Основная информация
Дата опубликования: | 14 июня 2019г. |
Номер документа: | RU68000201900594 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2019 года № 674
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 640 (в редакции от 06.03.2019), следующие изменения:
1.1. в паспорте Госпрограммы:
после позиции «Подпрограммы госпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)» следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)
Федеральный (региональный) проект «Дорожная сеть»;
федеральный (региональный) проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
позицию «Объемы и источники финансирования госпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования госпрограммы
Общие затраты на реализацию госпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 54 261 613,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 855 849,5 тыс. рублей;
2015 год - 4 032 314,7 тыс. рублей;
2016 год - 5 152 122,18 тыс. рублей;
2017 год - 4 394 313,65348 тыс. рублей;
2018 год - 4 517 975,3 тыс. рублей;
2019 год - 5 534 251,5 тыс. рублей;
2020 год - 5 293 897,5 тыс. рублей;
2021 год - 5 183 677,9 тыс. рублей;
2022 год - 5 441 210,5 тыс. рублей;
2023 год - 5 734 578,6 тыс. рублей;
2024 год - 6 121 422,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 5 086 683,0 тыс. рублей:
2014 год - 119 670,0 тыс. рублей;
2015 год - 625 308,2 тыс. рублей;
2016 год - 767 135,48 тыс. рублей;
2017 год - 285 172,55348 тыс. рублей;
2018 год - 21 251,8 тыс. рублей;
2019 год - 613 145,0 тыс. рублей;
2020 год - 531 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 531 000,0 тыс. рублей;
2022 год - 531 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 531 000,0 тыс. рублей;
2024 год - 531 000,0 тыс. рублей;
бюджет области - 43 414 572,4 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) - 0,0 тыс. рублей:
2014 год - 2 690 483,2 тыс. рублей;
2015 год - 3 256 701,3 тыс. рублей;
2016 год - 4 219 598,1 тыс. рублей;
2017 год-3 421 726,1 тыс. рублей;
2018 год - 3 791 918,2 тыс. рублей;
2019 год - 4 198 444,6 тыс. рублей;
2020 год -4 037 784,3 тыс. рублей;
2021 год - 3 984 412,1 тыс. рублей;
2022 год - 4 244 925,4 тыс. рублей;
2023 год - 4 593 246,5 тыс. рублей;
2024 год - 4 975 332,6 тыс. рублей;
местный бюджет - 279 751,7 тыс. рублей:
2014 год - 11 334,7 тыс. рублей;
2015 год - 27 187,4 тыс. рублей;
2016 год - 57 863,7 тыс. рублей;
2017 год - 30 199,7 тыс. рублей;
2018 год - 23 535,0 тыс. рублей;
2019 год - 29 638,1 тыс. рублей;
2020 год - 28 636,7 тыс. рублей;
2021 год - 19 019,3 тыс. рублей;
2022 год - 19 415,1 тыс. рублей;
2023 год - 14 382,1 тыс. рублей;
2024 год - 18 539,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 5 480 531,7 тыс. рублей:
2014 год -34 361,6 тыс. рублей;
2015 год - 123 117,8 тыс. рублей;
2016 год - 107 449,9 тыс. рублей;
2017 год - 657 215,3 тыс. рублей;
2018 год - 681 270,3 тыс. рублей;
2019 год - 693 023,8 тыс. рублей;
2020 год - 696 476,5 тыс. рублей;
2021 год - 649 246,5 тыс. рублей;
2022 год - 645 870,0 тыс. рублей;
2023 год - 595 950,0 тыс. рублей;
2024 год - 596 550,0 тыс. рублей;
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» - 37 373,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 714,7 тыс. рублей;
2019 год - 36 658,7 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей»;
1.2. в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации госпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации госпрограммы»:
абзацы второй и восьмой признать утратившими силу;
в абзаце девятом слова «от 15.04.2014 № 319» заменить словами «от 20.12.2017 № 1596»;
1.3. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты госпрограммы»:
абзац тридцать первый признать утратившим силу;
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области»;
в абзаце тридцать пятом слова «на 2013 - 2020 годы» исключить;
абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции: «Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности»;
1.4. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы»:
в абзаце втором цифры «53 824 517,2» заменить цифрами «54 261 613,8»;
в абзаце четвертом цифры «42 991 050,4» заменить цифрами «43 414 572,4»;
в абзаце пятом цифры «266 177,1» заменить цифрами «279 751,7»;
в абзаце седьмом цифры «28 467,6» заменить цифрами «37 373,4»;
1.5. приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.6. приложение № 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.7. приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.8. в приложении № 5 к Госпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
после позиции «Соисполнители подпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты» следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты
Федеральный (региональный) проект «Дорожная сеть»;
федеральный (региональный) проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения - 18939,22 км;
объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) - 769,972 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог - 220,939 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог - 549,033 км;
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 10893,7 км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 57,0%;
количество населенных пунктов,
получивших автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием - 26 единиц;
протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них - 123,611 км/299,84 п.м.;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений - 1188,46 км/704,43 п.м; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них - 1313,02 км/1004,27 п.м; количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения - 19 единиц;
количество построенных объектов с применением композитных материалов - 1 единица;
штатная численность работников управления (до 2017 года) - 12 чел.;
доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии - 20,0%;
доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию - 52,1%;
доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию - 85%;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети - 45%;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации - 50%;
доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки - 23,3%;
доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта,
предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог - 80%»;
доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог - 70%;
количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения - 99/211 шт./%;
количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Тамбовской области - 1 шт.;
количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения - 3 шт.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы»:
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«В подпрограмму включены показатели: федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть»: доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;
доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации;
доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
федерального (регионального) проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»:
доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;
количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Тамбовской области;
количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.»;
раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«Целями федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть» являются:
увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 52,1% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом;
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.
Задачей федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть» является реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%), сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Целями федерального (регионального) проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» являются: создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения;
применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов.
Основные задачи:
создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения;
применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая применение контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов.»;
1.10. в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 10 558 003,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 412 082,4 тыс. рублей;
2015 год - 429 254,7 тыс. рублей;
2016 год - 465 601,9 тыс. рублей;
2017 год - 1 108 670,1 тыс. рублей;
2018 год - 1 147 025,4 тыс. рублей;
2019 год - 1 277 676,9 тыс. рублей;
2020 год - 1 137 985,4 тыс. рублей;
2021 год - 1 140 755,4 тыс. рублей;
2022 год - 1 146 063,9 тыс. рублей;
2023 год - 1 146 143,9 тыс. рублей;
2024 год - 1 146 743,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 43 400,0 тыс. рублей:
2014 год - 43 400,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 5 477 154,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 324 408,8 тыс. рублей;
2015 год - 398 138,3 тыс. рублей;
2016 год - 405 506,1 тыс. рублей;
2017 год - 502 447,6 тыс. рублей;
2018 год - 514 969,6 тыс. рублей;
2019 год - 633 690,9 тыс. рублей;
2020 год - 540 811,5 тыс. рублей;
2021 год - 540 811,5 тыс. рублей;
2022 год - 538 790,0 тыс. рублей;
2023 год - 538 790,0 тыс. рублей;
2024 год - 538 790,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 112 516,3 тыс. рублей:
2014 год - 9 912,0 тыс. рублей;
2015 год - 9 998,6 тыс. рублей;
2016 год - 7 048,6 тыс. рублей;
2017 год - 10 420,3 тыс. рублей;
2018 год - 10 198,6 тыс. рублей;
2019 год - 10 418,7 тыс. рублей;
2020 год - 10 153,9 тыс. рублей;
2021 год - 10 153,9 тыс. рублей;
2022 год - 11 403,9 тыс. рублей;
2023 год - 11 403,9 тыс. рублей;
2024 год - 11 403,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 4 924 933,3 тыс. рублей:
2014 год - 34 361,6 тыс. рублей;
2015 год - 21 117,8 тыс. рублей;
2016 год - 53 047,2 тыс. рублей;
2017 год - 595 802,2 тыс. рублей;
2018 год - 621 857,2 тыс. рублей;
2019 год - 633 567,3 тыс. рублей;
2020 год - 587 020,0 тыс. рублей;
2021 год - 589 790,0 тыс. рублей;
2022 год - 595 870,0 тыс. рублей;
2023 год - 595 950,0 тыс. рублей;
2024 год - 596 550,0 тыс. рублей;
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» - 37 373,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 714,7 тыс. рублей;
2019 год - 36 658,7 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей»;
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «10 228 298,5» заменить цифрами «10 558 003,9»;
в абзаце четвертом цифры «5 152 872,3» заменить цифрами «5 477 154,3»;
в абзаце пятом цифры «107 092,9» заменить цифрами «112 516,3»;
в абзаце седьмом цифры «28 467,6» заменить цифрами «37 373,4»;
1.11. в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
«Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2015 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования 1 579 756,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 245 196,6 тыс. рублей;
2016 год - 140 645,2 тыс. рублей;
2017 год - 156 428,2 тыс. рублей;
2018 год - 159 185,1 тыс. рублей;
2019 год -218 522,6 тыс. рублей;
2020 год - 247 118,0 тыс. рублей;
2021 год - 146 973,3 тыс. рублей;
2022 год - 126 230,6 тыс. рублей;
2023 год - 72 405,7 тыс. рублей;
2024 год - 67 051,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 108 245,0 тыс. рублей:
2015 год - 108 245,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 829 935,0 тыс. рублей:
2015 год - 22 131,4 тыс. рублей;
2016 год - 68 895,0 тыс. рублей;
2017 год - 84 059,1 тыс. рублей;
2018 год - 88 221,3 тыс. рублей;
2019 год - 146 390,6 тыс. рублей;
2020 год - 124 986,0 тыс. рублей;
2021 год - 84 604,7 тыс. рублей;
2022 год - 74 247,0 тыс. рублей;
2023 год - 70 689,9 тыс. рублей;
2024 год - 65 710,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 85 977,9 тыс. рублей:
2015 год - 12 820,2 тыс. рублей;
2016 год - 17 347,5 тыс. рублей;
2017 год - 10 956,0 тыс. рублей;
2018 год - 11 550,7 тыс. рублей;
2019 год - 12 675,5 тыс. рублей;
2020 год - 12 675,5 тыс. рублей;
2021 год - 2 912,1 тыс. рублей;
2022 год - 1 983,6 тыс. рублей;
2023 год - 1 715,8 тыс. рублей;
2024 год - 1 341,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 555 598,4 тыс. рублей:
2015 год - 102 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 54 402,7 тыс. рублей;
2017 год - 61 413,1 тыс. рублей;
2018 год - 59 413,1 тыс. рублей;
2019 год - 59 456,5 тыс. рублей;
2020 год - 109 456,5 тыс. рублей;
2021 год - 59 456,5 тыс. рублей;
2022 год - 50 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей»;
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «1 172 095,6» заменить цифрами «1 579 756,3»;
в абзаце четвертом цифры «430 695,1» заменить цифрами «829 935,0»;
в абзаце пятом цифры «77 557,1» заменить цифрами «85 977,9».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В. Никитин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 14.06.2019 № 674
Приложение № 1
к государственной программе
«Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области»
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», подпрограмм государственной программы и их значений
№
п/п
Показатель (индикатор)
(наименование)
Единица
измерения
Значения показателей
2011
год
2012 год базовый
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государственная программа Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
процент
68,7
65,3
52,8
51,9
51,1
50,3
49,5
49,5
49
48,5
48
48
47,9
47,9
2.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)
процент
0
3,4
15,9
16,8
17,3
18,1
18,9
20,7
21,5
22,3
22,9
23,5
24,3
25,1
3.
Перевезено пассажиров
автомобильным транспортом
млн. чел.
92,4
92,9
92,9
93,0
93,1
108,0
71,0
82,5
83,3
84,1
84,4
84,7
85,0
85,2
4.
Пассажирооборот автомобильного транспорта
млн. пасс-
км
1 092,7
1 095,1
1 096,0
1 097,0
1 098,0
1 269,1
925,0
1 035,0
1045,0
1055,0
1060,0
1065,0
1070,0
1075,0
5.
Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
млн. пасс-
км
70,2
70,2
66,6
53,0
27,0
43,3
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
41,0
6.
Количество пассажиров,
перевезенных воздушным транспортом
тыс. чел.
7,9
13,2
25,7
27,6
25,0
18,0
31,0
21,2
15,8
37,0
37,0
37,5
37,5
38,0
7.
Количество высококвалифицированных работников
чел.
219
236
253
270
287
295
329
346
346
346
346
346
8.
Количество созданных модернизированных высокопроизводительных рабочих мест
чел.
201
227
256
291
337
405
539
646
646
646
646
646
9.
Объем замещения жидкого топлива компримированным природным газом (метаном)
тыс. м3/год
291,6
1070,4
2 500,0
3 000,0
3 500,0
4 000,0
4 200,0
4 400,0
4 600,0
4 800,0
10.
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
км/тыс. км2
214,4
216,7
217,9
218,8
220,1
221,0
221,6
11.
Доля протяженности
автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
процент
50,5
51
51,5
52
52
52,1
52,1
12.
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
процент
63,3
70
74
80
81
83
85
13.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
процент
95
84
73
68
52
47
45
14.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети городской агломерации
процент
90
80
70
65
60
55
50
15.
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
процент
25,5
24,8
24,3
23,8
23,8
23,5
23,3
16.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
процент
0
10
20
40
53
66
80
17.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
процент
0
10
20
35
50
60
70
18.
Количество стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на
автомобильных дорогах
федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения
шт/
проценты
65/138
69/147
73/155
77/164
81/172
90/191
99/211
19.
Количество внедренных
интеллектуальных
транспортных систем на
территории Тамбовской области
шт
0
0
0
0
0
0
1
20.
Количество размещенных автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных
средств на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения
шт
0
3
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог»
21.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
9 457,1
16 711,5
18 856,7
18 856,7
18 877,6
18 790,7
18828,25
18 831,7
18837,02
18856,02
18864,22
18889,22
18914,22
18939,22
21.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 000,3
1995,1
1995,1
1987,7
1981,9
1981,9
1981,9
1981,9
1981,9
1981,9
21.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
7 456,8
14 711,2
16 856,4
16 856,4
16877,3
16 795,6
16833,15
16844,0
16855,12
16874,12
16882,32
16907,32
16932,32
16957,32
22.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)1 , в том числе:
км/
п.м
46,239
42,864/
30,460
57,77
66,33
51,244
41,842
38,44.2
53,091
35,336
86,0
102,1
106,99
101,2
101,2
22.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения1
км/
п.м
11,313
12,761/
30,460
9,361
10,201
14,25
14,91
3,65
8,055
20,502
47
60
55,79
50,0
50,0
22.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения1
км/
п.м
34,926
30,103
48,409
56,129
36,994
26,932
35,455
45,036
14,834
39,0
42,1
51,2
51,2
51,2
23.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог1 , в том числе:
км
43,214
37,629
52,979
28,449
29,129
24,094
23,67.3
3,211
10,186
19
8,2
25
25
25
23.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
8,789
7,526
4,57
3,737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
34,926
30,103
48,409
24,712
29,129
24,094
23,67.3
3,211
10,186
19
8,2
25
25
25
24.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
2,524
5,235
4,791
37,881
22,115
17,748
14,769
49,88
25,15
60
92,1
76,99
76,2
76,2
24.1.
автомобильных дорог общего пользования
регионального
(межмуниципального)
значения
км
2,524
5,235
4,791
6,464
14,25
14,91
3,65
8,055
20,502
40
57
50,79
50,0
50,0
24.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
31,417
7,865
2,838
11,119
41,825
4,648
20
35,1
26,2
26,2
26,2
25.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
4197,89
8785,26
10046,6
10384,7
10510,7
10581,9
10636,1
10659,9
10718,5
10765,9
10796,8
10843,1
10873,4
10893,7
25.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
626,09
694,1
944,1
962,1
978,1
991,6
1007,5
1023,5
1039,4
1059,1
1068,0
1084,0
1099,9
1105,8
25.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3 571,8
8 091,2
9 102,5
9 422,7
9 532,6
9 590,3
9 628,6
9636,4
9679,1
9706,8
9727,8
9759,1
9773,5
9787,9
26.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а так же местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
%
X
X
X
X
X
56,3
56,5
56,6
56,7
56,8
57,0
57,1
57,2
57,3
27.
Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием
единица
3
9
19
3
5
3
10
0
0
0
4
1
0
0
28.
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:
км/
п.м
0/4,58
0/29,15
0,175/
16,08
0
12,6/
65,3
5,011/
106,4
0,0/
128,14
0,0
6,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
28.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км/
п.м
0/4,58
0/29,15
0,175
0
12,6/
65,3
5,011/
106,4
0,0/
128,14
0,0
6,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
29.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:
км/
п.м
66,3/
477,015
116,713/
26,0
176,23
61,258
/44,2
114,268/
68,2
242,851
102,46.4 /
193,29
35,937/
51,92
41,681/
346,82
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
29.1.
автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального)
значения
км/
п.м
27,874/
398,165
28,231
129,096
4,038
5Д
73,766
9,1/
193,29
9,569/
51,92
0,9/
346,82
70
70,0
70,0
70
70
29.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км/
п.м
38,415/
78,85
88,482/
26,0
46,959
57,22/
44,2
109,168/
68,2
169,085
93,36.5
126,368
40,781
28
28,0
28,0
28
28
30.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе:
км
66,3/
481,599
116,713/
55,15
176,405/
16,05
61,258/
44,2
126,868/
133,5
247,862/
106,4
102,46.4 /
321,43
136,889/
51,92
47,681/
346,82
118
118
118
118
118
30.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
27,874/
432,745
28,231/
29,15
129,271/
16,08
4,038
17,7/
65,3
78,777/
161,86
9Д/
321,43
9,569/
51,92
6,9/
346,82
90
90
90
90
90
30.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
38,415/
78,85
88,482/
26,0
46,959
57,22/
44,2
109,168/
68,2
169,085
93,36.5
127,32/
0,0
40,781
28
28
28
28
28
31.
Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог
регионального значения
единица
21
65
50
47
45
45
42
40
35
31
27
22
20
19
32.
Количество построенных объектов с
применением композиционных материалов
единица
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33.
Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии
%
6,25
20,0
34.
Штатная численность работников управления
чел.
12
12
12
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
35.
Регулярность движения автобусов
процент
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
36.
Количество оборотных рейсов между областным центром и
административными центрами муниципальных образований в год
единица
21 170
21 170
21 170
21 228
21 170
21 170
21 170
21 228
21 170
21 170
21 170
21 228
37.
Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом
тыс. чел.
15,1
14,6
12,6
13,2
13,2
13,3
13,5
15,0
13,5
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
38.
Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта
единица
10
10
10
44
4
5
20
5
5
6
6
8
8
8
39.
Количество участников
конкурсов профессионального мастерства водителей
единица
35
37
38
34
35
36
37
38
38
40
40
40
40
40
40.
Количество перевезенных пассажиров льготной категории (дети 5-7 лет и обучающиеся) железнодорожным транспортом, в том числе:
тыс. чел.
292,0
244,1
201,0
170,0
85,0
87,5
90,0
92,5
99,1
101,6
102,1
102,6
102,6
102,6
40.1
количество детей в возрасте 5-7 лет
тыс. чел.
4,1
4,1
4Д
4,1
4,1
4,1
40.2
Количество обучающихся
тыс. чел.
292,0
244,1
201,0
170,0
85,0
87,5
90,0
92,5
95,0
97,5
98,0
98,5
98,5
98,5
41.
Количество выполненных парных авиарейсов
единица
305
407
395
408
398
300
594
433
366
650
650
650
650
650
42.
Количество приобретенных единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования
единица
2
2
1
3
1
1
3
1
1
1
0
0
0
0
43.
Штатная численность
работников управления
чел.
19
17
Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива»
44.
Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
м3/час
4 800
8 000
6 500
5 600
5 600
6 400
7 200
8 000
8 000
8 000
45.
Обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), за весь период реализации
единица
18
28
65
65
80
119
147
147
147
147
46.
Доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава
процент
0,01
0,02
0,04
0,06
0,06
0,08
0,10
0,10
од
0,10
1 - с учетом объектов, вводимых в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области, учитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства;
2 - показатель установлен дополнительным соглашением № 2 к соглашению от 20 апреля 2017 г. № ФДА 48/14-С о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», пообъектно данный показатель составляет - 39,105 км;
3 - показатель установлен дополнительным соглашением № 2 к соглашению от 20 апреля 2017 г. № ФДА 48/14-С о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», пообъектно данный показатель составляет - 24,336 км;
4 - показатель установлен дополнительным соглашением № 2 к соглашению от 20 апреля 2017 г. № ФДА 48/14-С о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», пообъектно данный показатель составляет - 124,562 км
5 - показатель установлен дополнительным соглашением № 2 к соглашению от 20 апреля 2017 г. № ФДА 48/14-С о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», пообъектно данный показатель составляет - 115,462 км
Зам. главы администрации области
А.Т. Габуев
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 14.06.2019 № 674
Приложение № 2
к государственной программе
«Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
федерального
(регионального)
проекта
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. руб.
Наименование
Единица
измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
1. Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
1.
Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры
Управление автомобильных дорог области
Прирост протяженности автомобильных дорог
км
2014-6,971
2014
199 617,5
37 370,0
162 247,5
2015 -14,25
2015
488 756,5
398 824,6
89 931,9
2016-0,0
2016
222 941,4
222 941,4
2017-3,65
2017
285 000,0
75 294,5
209 705,5
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-8,055
2018
112 949,2
112 949,2
2019-5,998
2019
170 000,0
170 000,0
2020-47
2020
306 500,0
306 500,0
2021-60
2021
329 150,0
329 150,0
2022-55,79
2022
358 465,0
358 465,0
2023 - 50,0
2023
390 711,5
390 711,5
2024- 50,0
2024
426 182,7
426 182,7
ВСЕГО - 301,714
3 290 273,8
511 489,1
2 778 784,7
-
-
1.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на них
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014 - 6,971
2014
174 434,3
37 370,0
137 064,3
-
2015-0,25
2015
57 829,3
57 829,3
2016-0,0
2016
162 296,7
162 296,7
2017-0,1
2017
166 807,4
166 807,4
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-8,055
2018
93 998,2
93 998,2
2019-5,998
2019
142 000,0
142 000,0
2020-47
2020
266 500,0
266 500,0
2021-60
2021
293 150,0
293 150,0
2022-55,79
2022
322 465,0
322 465,0
2023 -50,0
2023
354 711,5
354 711,5
2024 - 50,0
2024
390 182,7
390 182,7
ВСЕГО - 284,164
2 424 375,1
37 370,0
2 387 005,1
-
-
1.2.
Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения
Управление автомобильных дорог области
Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по строительству и реконструкции автодорог регионального значения
шт.
2014-14
2014
25 183,2
25 183,2
-
2015-15
2015
19 266,8
19 266,8
2016-18
2016
37 558,1
-
37 558,1
2017-10
2017
42 898,1
42 898,1
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-13
2018
18 951,0
18 951,0
2019-4
2019
28 000,0
-
28 000,0
2020-24
2020
40 000,0
40 000,0
2021-24
2021
36 000,0
36 000,0
2022-24
2022
36 000,0
36 000,0
2023 - 24
2023
36 000,0
36 000,0
2024 - 24
2024
36 000,0
36 000,0
ВСЕГО -194
355 857,2
-
355 857,2
1.3.
Строительство объектов с применением композитных материалов
Управление автомобильных дорог области
Количество
объектов
шт.
2014-0
2014
-
-
-
2015-0
2015
12 835,8
12 835,8
2016-1
2016
23 086,6
23 086,6
2017-0
2017
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0
2018
2019-0
2019
2020-0
2020
2021-0
2021
2022-0
2022
2023 - 0
2023
2024 - 0
2024
ВСЕГО -1
35 922,4
-
35 922,4
1.4.
Предоставление
межбюджетных трансфертов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и мостовых сооружений на них
Управление
автомобильных дорог области
Объем ввода в
эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014-0
2014
2015-14,0
2015
398 824,6
398 824,6
2016-0
2016
2017-3,55
2017
75 294,5
75 294,5
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0
2018
2019-0
2019
2020-0
2020
2021-0
2021
2022-0
2022
2023 - 0
2023
2024 - 0
2024
ВСЕГО -17,55
474 119,1
474 119,1
2.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования
км
2014-5243,8
2014
1 461 571,2
38 900,0
1 421 248,5
1 422,7
2015-5243,8
2015
1 813 982,2
1 809 613,6
4 368,6
2016-5574,3
2016
2 702 154,68
431 104,48
2 237 582,6
33 467,6
2017-5574,3
2017
1 491 612,35348
26 772,45348
1456 016,5
8 823,4
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-5555,7
2018
1 888 567,2
21 251,8
1 865 529,7
1 785,7
2019-5555,7
2019
1 649 655,7
1 648 007,6
1 648,1
2020-5555,7
2020
1 066 813,6
1 065 747,8
1 065,8
2021-5555,7
2021
1 004 285,9
1 003 242,6
1 043,3
2022-5555,7
2022
1 104 714,5
1 103 566,9
1 147,6
2023 - 5555,7
2023
1 215 186,0
1 213 923,6
1 262,4
2024 - 5555,7
2024
1 336 704,6
1 335 315,9
1 388,6
ВСЕГО - 5555,7
16 735 247,9
518 028,7
16 159 795,4
57 423,8
2.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014-41,129
2014
392 145,5
391 753,3
392,2
2015-3,035
2015
190 442,5
190 252,2
190,3
2016-4,642
2016
348 505,9
348 157,7
348,2
2017-1,76
2017
178 360,65348
7 772,45348
170 409,9
178,3
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-10,873
2018
317 312,9
21 251,8
295 745,1
316,0
2019-10,744
2019
278 954,6
278 675,9
278,7
2020-26
2020
225 171,1
224 946,2
224,9
2021-37
2021
218 218,9
218 000,9
218,0
2022-37
2022
240 040,8
239 801,0
239,8
2023 - 37
2023
264 044,9
263 781,1
263,8
2024 - 37
2024
290 449,4
290 159,2
290,2
ВСЕГО - 246,183
2 943 647,3
29 024,2
2 911 682,6
2 940,4
2.2.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
км
2014-5,0
2014
175 195,1
38 900,0
136 158,8
136,3
2015-8,565
2015
129 304,1
129 174,9
129,2
2016-4,928
2016
185 128,9
184 943,9
185,0
2017-0,0
2017
60 060,0
60 000,0
60,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-10,9
2018
48 938,4
48 883,9
54,5
2019-1,06
2019
63 892,6
63 828,7
63,9
2020-13
2020
70 418,1
70 347,7
70,4
2021-5,1
2021
77 459,9
77 382,5
77,4
2022-14,2
2022
85 205,9
85 120,8
85,2
2023 - 14,2
2023
93 726,5
93 632,8
93,7
2024 - 14,2
2024
103 099,2
102 996,1
103,1
ВСЕГО-91,16
1 092 428,8
38 900,0
1 052 470,1
1 058,7
2.3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Управление автомобильных дорог области
Протяженность отремонтированных
автомобильных дорог
км
2014-57,22
2014
678 531,2
677 852,6
678,6
2015-104
2015
1 311 604,3
1 307 755,2
3 849,1
2016-111,92
2016
1 420 399,7
1 387 677,1
32 722,6
2017-83,262
2017
942 127,6
933 834,2
8 293,4
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-126,10
2018
1 167 019,8
1 165 914,6
1 105,2
2019-40,781
2019
981 483,5
980 503,0
980,5
2020-28,0
2020
370 824,4
370 453,9
370,5
2021-28,0
2021
308 167,1
307 859,2
307,9
2022-28,0
2022
338 983,8
338 645,1
338,6
2023 -28,0
2023
372 882,1
372 509,6
372,5
2024 - 28,0
2024
410 170,4
409 760,6
409,8
ВСЕГО - 652,005
8 302 193,8
-
8 252 765,1
49 428,6
2.4.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автодорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования
км
2014-5243,8
2014
215 699,5
215 483,8
215,7
2015-5333,0
2015
182 631,3
182 431,3
200,0
2016-5574,3
2016
212 015,7
211 803,9
211,8
2017-5574,3
2017
292 063,8
291 772,4
291,4
Управление автомобильных дорог и
транспорта
области
2018-5555,7
2018
270 270,0
270 000,0
270,0
2019-5555,7
2019
300 300,0
300 000,0
300,0
2020-5555,7
2020
400 400,0
400 000,0
400,0
2021 -5555,7
2021
400 440,0
400 000,0
440,0
2022 - 5555,7
2022
440 484,0
440 000,0
484,0
2023 - 5555,7
2023
484 532,4
484 000,0
532,4
2024 - 5555,7
2024
532 985,6
532 400,0
585,6
ВСЕГО - 5555,7
3 731 822,3
-
3 727 891,4
3 930,9
2.5.
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
км
2014-0,0
2014
2015-0,0
2015
2016-39,067
2016
281 104,48
281 104,48
2017-32,2
2017
19 000,0
19 000,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
2019-0,0
2019
2020-0,0
2020
2021-0,0
2021
2022-0,0
2022
2023-0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО-71,27
300 104,5
300 104,5
2.6.
Субсидии муниципальным образованиям на формирование муниципальных дорожных фондов
Управление автомобильных дорог области
Соотношение объема расходов муниципального дорожного фонда, направленных на дорожную деятельность, к объему доходов муниципального дорожного фонда
условных
единиц
2014-0,0
2014
2015-0,0
2015
2016-1,0
2016
105 105,0
105 000,0
105,0
2017-0,0
2017
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
85 026,1
84 986,1
40,0
2019-1
2019
25 025,0
25 000,0
25,0
2020-0,0
2020
2021-0,0
2021
2022-0,0
2022
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 2
215 156,1
214 986,1
170,0
2.7.
Ремонт автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, а также работы по благоустройству территорий муниципальных образований
Тамбовской области, включая внутридворовые территории
Управление автомобильных дорог области
Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
км
2014-0,0
2014
2015-0,0
2015
2016-18,091
2016
150 000,0
150 000,0
2017-0,0
2017
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
2019-0,0
2019
2020-0,0
2020
2021-0,0
2021
2022-0,0
2022
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 18,091
150 000,0
150 000,0
3.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность
региональных
(межмуниципальных)
автомобильным дорог
км
2014-2000,3
2014
772 508,8
-
772 508,8
-
-
2015-2000,3
2015
1 046 446,7
118 238,6
928 208,1
-
-
2016-2000,3
2016
1 610 857,3
336 031,0
1 274 826,3
-
-
2017-1995,1
2017
1 332 732,5
183 105,6
1 149 626,9
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-1981,9
2018
1 192 716,5
-
1 192 716,5
-
-
2019-1981,9
2019
1 378 395,0
-
1 378 395,0
-
-
2020-1981,9
2020
1 924 563,7
-
1 924 563,7
-
-
2021-1981,9
2021
1 902 499,6
-
1 902 499,6
-
-
2022-1981,9
2022
2 092 749,5
-
2 092 749,5
-
-
2023 - 1981,9
2023
2 302 024,5
-
2 302 024,5
-
-
2024- 1981,9
2024
2 532 227,0
-
2 532 227,0
-
-
ВСЕГО - 1981,9
13 253 469,7
637 375,2
12 616 094,5
-
-
3.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений
км/
пог. м
2014-0,0
2014
119 336,8
119 336,8
2015-12,6/65,3
2015
150 265,6
150 265,6
2016-
5,011/106,4
2016
110 152,9
110 152,9
2017-0,0/55,46
2017
21 000,0
21 000,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
23 000,0
23 000,0
2019-6,0
2019
38 244,2
38 244,2
2020-20
2020
173 500,0
173 500,0
2021-20
2021
190 850,0
190 850,0
2022-20
2022
209 935,0
209 935,0
2023 - 20
2023
230 928,5
230 928,5
2024 - 20
2024
254 021,4
254 021,4
ВСЕГО - 123,6/227,16
1 521 234,4
-
1 521 234,4
-
-
3.2.
Ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений
км/
пог. м
2014-4,038
2014
109 509,1
-
109 509,1
2015-0,0
2015
30 552,2
-
30 552,2
2016-34,454
2016
226 330,3
-
226 330,3
2017-9,1
2017
33 064,1
-
33 064,1
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-
9,569/51,92
2018
208 666,1
-
208 666,1
2019-0,9/346,82
2019
310 243,1
-
310 243,1
2020-70
2020
437 263,6
-
437 263,6
2021-70
2021
284 748,0
284 748,0
-
2022-70
2022
313 222,8
313 222,8
-
2023 - 70
2023
344 545,1
344 545,1
2024 - 70
2024
378 999,6
378 999,6
ВСЕГО - 408,061/398,74
2 677 144,0
-
2 677 144,0
-
-
3.3.
Содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в т.ч.
горизонтальная разметка, дорожное освещение, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода
Управление автомобильных дорог области
Протяженность региональных (межмуниципальных)
автомобильных дорог
км
2014-2000,3
2014
355 645,3
-
355 645,3
2015-2000,3
2015
543 065,8
-
543 065,8
2016-2000,3
2016
742 804,2
-
742 804,2
2017-1995,1
2017
909 447Д
-
909 447,1
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-1981,9
2018
832 865,9
-
832 865,9
2019-1981,9
2019
916 101,8
-
916 101,8
2020-1981,9
2020
1 172 015,9
-
1 172 015,9
2021-1981,9
2021
1 289 217,5
1 289 217,5
2022-1981,9
2022
1 418 139,2
1 418 139,2
2023 - 1981,9
2023
1 559 953,2
1 559 953,2
2024-1981,9
2024
1 715 948,5
1 715 948,5
ВСЕГО - 1981,9
11 455 204,4
-
11 455 204,4
-
-
3.4.
Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по ремонту и капитальному ремонту автодорог регионального значения
шт.
2014-6
2014
33 905,7
-
33 905,7
2015-8
2015
33 764,7
-
33 764,7
2016-14
2016
29 191,1
-
29 191,1
2017-13
2017
9 133,7
-
9 133,7
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-6
2018
26 334,5
-
26 334,5
2019-2
2019
12 121,8
-
12 121,8
2020-20
2020
40 100,0
40 100,0
2021-20
2021
36 000,0
36 000,0
2022-20
2022
39 600,0
39 600,0
2023 - 20
2023
43 560,0
43 560,0
2024 - 20
2024
47916,0
47 916,0
ВСЕГО -149
351 627,5
-
351 627,5
-
-
3.5.
Осуществление работ в сфере организации дорожного движения
Управление автомобильных дорог области
Штатная
численность
работников
чел.
2014-125
2014
60 182,7
-
60 182,7
2015-135
2015
75 656,4
-
75 656,4
2016-110
2016
58 234,6
-
58 234,6
2017-110
2017
61 553,1
-
61 553,1
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-110
2018
62 182,5
-
62 182,5
2019-110
2019
68 845,0
-
68 845,0
2020-110
2020
68 845,1
68 845,1
2021-110
2021
68 845,0
68 845,0
2022-110
2022
75 729,5
75 729,5
2023- 110
2023
83 302,5
83 302,5
2024- 110
2024
91 632,7
91 632,7
ВСЕГО - 110
775 009,1
-
775 009,1
-
-
3.6.
Обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Штатная
численность
работников
чел.
2014-33
2014
93 929,2
-
93 929,2
2015-33
2015
94 903,4
-
94 903,4
2016-38
2016
94 144,2
-
94 144,2
2017-38
2017
29 475,0
-
29 475,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-38
2018
34 667,5
-
34 667,5
2019-38
2019
32 839,1
-
32 839,1
2020-38
2020
32 839,1
32 839,1
2021-38
2021
32 839,1
32 839,1
2022-38
2022
36 123,0
36 123,0
2023 - 38
2023
39 735,3
39 735,3
2024 - 38
2024
43 708,8
43 708,8
ВСЕГО - 38
565 203,8
-
565 203,8
-
-
3.7.
Предоставление межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
км
2014-0,0
2014
-
-
2015-5,1
2015
49 133,001
49 133,001
2016-0,0
2016
-
-
2017-0,0
2017
37 400,0
37 400,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023
2024
ВСЕГО - 5,1
86 533,001
86 533,001
-
3.8.
Предоставление межбюджетных трансфертов на
капитальный ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность
капитально
отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений
км/п.
м
2014-0,0
2014
-
-
2015-0,0
2015
31 941,0
31 941,0
2016-0,0
2016
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2017-0,0/72,68
2017
65 615,6
65 615,6
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 0,0/72,68
97 556,6
97 556,6
-
3.9.
Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность
капитально
отремонтированных
автомобильных дорог
км
2014-0,0
2014
-
-
2015-2000,3
2015
37 164,599
37 164,599
2016-0,0
2016
-
-
2017-0,0
2017
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 2000,3
37 164,599
37 164,599
-
3.10.
Предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и (или) улично-дорожной сети городов
Управление автомобильных дорог области
Площадь ликвидированных дефектов дорожного покрытия в рамках осуществления работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети
м2
2014-0,0
2014
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-275187
2016
300 000,0
300 000,0
2017-0,0
2017
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 275187
300 000,0
300 000,0
-
3.11.
Предоставление межбюджетных трансфертов на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений
Управление автомобильных дорог области
Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, завершенных капитальным ремонтом или ремонтом
шт./ пог. м
2014-0,0
2014
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
50 000,0
36 031,0
13 969,0
2017-193,29
2017
88 990,8
80 090,0
8 900,8
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 193,29
138 990,8
116 121,0
22 869,8
3.12.
Выполнение
научно-исследовательских опытно конструкторских работ
Управление автомобильных дорог области
Количество проведенных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ
шт.
2014-0,0
2014
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-1
2017
-
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
5 000,0
-
5 000,0
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 1
5 000,0
-
5 000,0
4.
Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами
Управление автомобильных дорог области
Выполнение финансовых обязательств по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами
%
2014-100
2014
10 069,6
-
10 069,6
2015-100
2015
-
2016-100
2016
-
2017-0,0
2017
-
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО -100
10 069,6
-
10 069,6
5.
Уплата процентов за рассрочку
реструктурированной
задолженности по бюджетным кредитам
Управление
автомобильных дорог области
Выполнение
финансовых
обязательств по
уплате процентов
за пользование
бюджетными кредитами
%
2014-100
2014
-
-
-
2015-100
2015
303,4
303,4
2016-100
2016
425,9
425,9
2017-100
2017
425,9
-
425,9
Управление
автомобильных дорог и транспорта области
2018-100
2018
425,9
-
425,9
2019-100
2019
425,9
-
425,9
2020-100
2020
425,9
425,9
2021-0,0
2021
425,9
425,9
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО -100
2 858,8
-
2 858,8
6.
Создание условий для реализации
Программы в сфере дорожного хозяйства
Управление
автомобильных дорог области
Штатная
численность
работников
чел.
2014-0
2014
-
-
-
2015-12
2015
8 374,6
8 374,6
2016-12
2016
9 420,8
9 420,8
2017-
2017
-
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
ВСЕГО -100
17 795,4
-
17 795,4
7.
Федеральный (региональный) проект «Дорожная сеть»
Управление
автомобильных дорог и транспорта области
Протяженность отремонтированных
автомобильных дорог
км.
2019 - 32,4
2019
677 040,8
613 145,0
59 000,0
4 895,8
677 040,8
2020 -28,8
2020
594 741,5
531 000,0
59 000,0
4 741,5
594 741,5
2021 - 32,7
2021
594 910,0
531 000,0
59 000,0
4 910,0
594 910,0
2022 - 29,8
2022
594 880,0
531 000,0
59 000,0
4 880,0
594 880,0
2023 -35,2
2023
590 000,0
531 000,0
59 000,0
-
590 000,0
2024 -63,0
2024
594 406,3
531 000,0
59 000,0
4 406,3
594 406,3
ВСЕГО-221,9
3 645 978,6
3 268 145,0
354 000,0
23 833,7
3 645 978,6
7.1
Ремонт автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Управление
автомобильных дорог и транспорта области
Протяженность отремонтированных
автомобильных дорог
км.
2019-16,6
2019
182 561,0
172 519,4
10 041,6
2020 - 14,2
2020
115 848,3
104 263,5
11 584,8
2021 - 12,5
2021
99 000,0
89 100,0
9 900,0
2022 - 13,3
2022
102 000,0
91 800,0
10 200,0
2023 - 35,2
2023
590 000,0
531 000,0
59 000,0
2024 - 46,6
2024
149 366,0
134 429,4
14 936,6
ВСЕГО -138,4
1 238 775,3
1 123 112,3
115 663,0
7.2
Ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
км.
2019-15,8
2019
494 479,8
440 625,6
48 958,4
4 895,8
2020- 14,6
2020
478 893,2
426 736,5
47 415,2
4 741,5
2021 -20,2
2021
495 910,0
441 900,0
49 100,0
4 910,0
2022 - 16,5
2022
492 880,0
439 200,0
48 800,0
4 880,0
2023
2023
-
-
-
-
2024 - 16,4
2024
445 040,3
396 570,6
44 063,4
4 406,3
ВСЕГО - 83,5
2 407 203,4
2 145 032,7
238 337,0
23 833,7
8.
Федеральный (региональный) проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество установленных автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля
шт.
2019 - 3
2019
146 785,1
-
146 785,1
2020
2020
-
2021
2021
48 928,4
48 928,4
2022
2022
-
-
2023
2023
2024
2024
ВСЕГО - 3
195 713,5
-
195 713,5
Всего по подпрограмме:
2014
2 443 767,1
76 270,0
2 366 074,4
1 422,7
2015
3 357 863,4
517 063,2
2 836 431,6
4 368,6
2016
4 545 800,08
767 135,48
3 745 197,0
33 467,6
2017
3 109 770,75348
285 172,55348
2 815 774,8
8 823,4
2018
3 194 658,8
21 251,8
3 171 621,3
1 785,7
2019
4 022 302,5
613 145,0
3 402 613,6
6 543,9
2020
3 893 044,7
531 000,0
3 356 237,4
5 807,3
2021
3 880 199,8
531 000,0
3 343 246,5
5 953,3
2022
4 150 809,1
531 000,0
3 613 781,4
6 027,6
2023
4 497 922,0
531 000,0
3 965 659,6
1 262,4
2024
4 889 520,5
531 000,0
4 352 725,6
5 795,0
ВСЕГО -100
41 985 658,7
4 935 038,0
36 969 363,2
81 257,5
в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов
2014
-
-
-
-
2015
517 063,2
517 063,2
-
-
2016
767 135,48
767 135,48
-
2017
197 310,1
197 310,1
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
2021
-
2022
-
2023
2024
ВСЕГО
1 481 508,8
1 481 508,8
2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1.
Поддержка и развитие автомобильного транспорта
Управление
транспорта
области
Количество
перевезенных пассажиров
автомобильным транспортом
млн.
чел.
2014-93,0
2014
141 982,0
43 400,0
62 570,0
9 912,0
26 100,0
2015-93,1
2015
92 592,0
-
62 096,2
9 998,6
20 497,2
2016-108,0
2016
93 619,3
-
61 023,5
7 048,6
25 547,2
2017-71,0
2017
131 250,6
-
60 283,1
10 420,3
60 547,2
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-82,5
2018
141 574,6
-
80 778,8
10 198,6
50 597,2
2019-83,3
2019
146 699,8
-
80 375,4
9 514,8
56 809,6
2020-84,1
2020
120 160,3
-
54 690,3
9 250,0
56 220,0
2021-84,4
2021
122 730,3
-
54 690,3
9 250,0
58 790,0
2022-84,7
2022
133 870,0
-
59 500,0
10 500,0
63 870,0
2023-85,0
2023
133 950,0
59 500,0
10 500,0
63 950,0
2024-85,2
2024
134 550,0
59 500,0
10 500,0
64 550,0
ВСЕГО
1 392 978,9
43 400,0
695 007,6
107 092,9
547 478,4
1.1
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением проезда по льготным месячным проездным билетам студентам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, именным льготным месячным проездным билетам лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, по пригородным перевозкам
Управление
транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам
тыс.
чел.
2014-13,2
2014
21 370,0
-
21 370,0
2015-13,2
2015
24 320,6
24 320,6
2016-13,3
2016
21 154,6
21 154,6
2017-13,5
2017
18 660,0
-
18 660,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-15,0
2018
24 560,0
-
24 560,0
2019-13,5
2019
17 000,0
-
17 000,0
2020-13,6
2020
17 000,0
17 000,0
2021-13,6
2021
17 000,0
17 000,0
2022-13,6
2022
17 000,0
17 000,0
2023-13,6
2023
17 000,0
17 000,0
2024-13,6
2024
17 000,0
17 000,0
ВСЕГО
212 065,2
-
212 065,2
1.2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований (приоритетный стратегический проект)
Управление
транспорта
области
Регулярность движения автобусов по маршрутам между поселениями в границах муниципального района
%
2014-98,7
2014
29 900,0
-
20 500,0
9 400,0
2015-98,7
2015
28 317,0
18 517,0
9 800,0
2016-98,7
2016
22 299,1
15 449,1
6 850,0
2017-98,7
2017
22 351,3
-
12 129,6
10 221,7
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-98,7
2018
31 116,3
-
21 116,3
10 000,0
2019-98,7
2019
30 766,0
-
21 516,0
9 250,0
2020-98,7
2020
30 766,0
21 516,0
9 250,0
2021-98,7
2021
30 766,0
21 516,0
9 250,0
2022-98,7
2022
33 000,0
22 500,0
10 500,0
2023-98,7
2023
33 000,0
22 500,0
10 500,0
2024-98,7
2024
33 000,0
22 500,0
10 500,0
ВСЕГО
325 281,7
-
219 760,0
105 521,7
1.3
Субвенции бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении (приоритетный стратегический проект)
Управление
транспорта
области
Регулярность
движения
автобусов
%
2014-0,0
2014
-
-
-
-
2015-0,0
2015
-
-
-
2016-98,7
2016
5 155,8
5 155,8
2017-98,7
2017
10 229,6
-
10 229,6
Управление автомобильных дорог и транспорта
области
2018-98,7
2018
15 838,5
-
15 838,5
2019-98,7
2019
16 174,3
-
16 174,3
2020-98,7
2020
16 174,3
16 174,3
2021-98,7
2021
16 174,3
16 174,3
2022-98,7
2022
20 000,0
20 000,0
2023-98,8
2023
20 000,0
20 000,0
2024-98,8
2024
20 000,0
20 000,0
ВСЕГО
139 746,8
-
139 746,8
-
1.4
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление
транспорта
области
Количество
проектов
ед.
2014-3
2014
6 000,0
-
-
6 000,0
2015-
2015
-
-
-
2016-
2016
-
2017-
2017
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-
2018
-
-
2019-
2019
-
-
2020-
2020
-
2021-
2021
-
2022-
2022
-
2023-
2023
-
2024-
2024
-
ВСЕГО
6 000,0
-
-
-
6 000,0
1.5
Обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Управление
транспорта
области
Количество
единиц
подвижного
состава
ед.
2014-4
2014
20 000,0
-
-
20 000,0
2015-4
2015
20 000,0
-
-
20 000,0
2016-5
2016
25 000,0
25 000,0
2017-20
2017
60 000,0
-
60 000,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-5
2018
30 000,0
-
30 000,0
2019-5
2019
30 000,0
-
30 000,0
2020-6
2020
35 000,0
35 000,0
2021-6
2021
35 000,0
35 000,0
2022-8
2022
40 000,0
40 000,0
2023-8
2023
40 000,0
40 000,0
2024-8
2024
40 000,0
40 000,0
ВСЕГО
375 000,0
-
-
-
375 000,0
1.6
Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива
Управление
транспорта
области
Количество
единиц
подвижного
состава
ед.
2014-0
2014
51 112,0
43 400,0
7 200,0
512,0
-
2015-
2015
-
-
-
2016-
2016
-
2017-
2017
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-
2018
-
-
2019-
2019
-
-
2020-
2020
-
2021-
2021
-
2022-
2022
-
2023-
2023
-
2034-
2024
-
ВСЕГО
51 112,0
43 400,0
7 200,0
512,0
-
1.7
Увеличение уставного фонда ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» для приобретения подвижного состава на условиях лизинга для организации транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципальных образований
Управление
транспорта
области
Количество
единиц
подвижного
состава
ед.
2014-40
2014
13 500,0
-
13 500,0
-
-
2015-
2015
-
-
-
2016-
2016
-
2017-
2017
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-
2018
-
-
2019-
2019
-
-
2020-
2020
-
2021-
2021
-
2022-
2022
-
2023-
2023
-
2034-
2024
-
ВСЕГО
13 500,0
-
13 500,0
-
-
1.8
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) пассажирского автомобильного транспорта для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований области
Управление
транспорта
области
Годовой пробег пассажирского автомобильного транспорта по маршрутам между поселениями в границах муниципальных образований области
тыс.
км
2014-0
2014
-
-
-
-
-
2015-3816,6
2015
19 854,4
19 258,6
198,6
397,2
2016-3800,0
2016
19 859,8
19 264,0
198,6
397,2
2017-3800,0
2017
19 859,7
-
19 263,9
198,6
397,2
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-3800,0
2018
19 859,8
-
19 264,0
198,6
397,2
2019-3800,0
2019
26 479,5
-
25 685,1
264,8
529,6
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
2022-0
2022
-
2023-0
2023
-
2034-0
2024
-
ВСЕГО
105 913,2
-
102 735,6
1 059,2
2 118,4
1.9
Организация конкурса профессионального мастерства водителей, а также конкурса среди рабочих ведущих профессий и коллективов предприятий всех форм
собственности автомобильного и городского электрического транспорта; организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта
Управление
транспорта
области
Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей
ед.
2014-34
2014
100,0
-
-
-
100,0
2015-35
2015
100,0
100,0
2016-36
2016
150,0
150,0
2017-37
2017
150,0
-
150,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-38
2018
200,0
-
200,0
2019-38
2019
200,0
-
200,0
2020-40
2020
250,0
250,0
2021-40
2021
250,0
250,0
2022-40
2022
250,0
250,0
2023-40
2023
250,0
250,0
2024-40
2024
250,0
250,0
ВСЕГО
2 150,0
-
-
2 150,0
1.10
Внедрение автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте Тамбовской области (приоритетный стратегический проект)
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Доля пользователей системы, использующих электронные денежные средства для оплаты услуги по перевозке, от общего количества пассажиров
%
2018- 2,5
2018
20 000,0
-
-
-
20 000,0
2019-10
2019
26 080,0
26 080,0
2020- 20
2020
20 970,0
20 970,0
2021-40
2021
23 540,0
-
23 540,0
2022-60
2022
23 620,0
-
23 620,0
2023-70
2023
23 700,0
23 700,0
2024-80
2024
24 300,0
24 300,0
ВСЕГО
162 210,0
162 210,0
2.
Поддержка и развитие железнодорожного транспорта
Управление
транспорта
области
Объем вагонокилометровой работы
тыс.
ваг-
км
2014-2853,8
2014
164 398,0
-
164 398,0
-
-
2015-2530,0
2015
257 142,7
-
257 142,7
-
-
2016-2453,7
2016
273 048,9
-
273 048,9
-
-
2017-2500,0
2017
797 316,9
-
297 316,9
-
500 000,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-2500,0
2018
864 313,4
-
324 313,4
-
540 000,0
2019-2500,0
2019
871 896,1
-
321 896,1
-
550 000,0
2020-2500,0
2020
821 896,3
-
321 896,3
-
500 000,0
2021-2500,0
2021
821 896,3
-
321 896,3
-
500 000,0
2022-2500,0
2022
815 500,0
-
315 500,0
-
500 000,0
2023-2500,0
2023
815 500,0
-
315 500,0
-
500 000,0
2024-2500,0
2024
815 500,0
-
315 500,0
-
500 000,0
ВСЕГО
7 318 408,6
-
3 228 408,6
-
4 090 000,0
2.1
Компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникших в результате предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Тамбовской области, в том числе:
Управление
транспорта
области
Количество
перевезенных
пассажиров
льготной
категории (дети 5 - 7 лет и обучающиеся) железнодорожным транспортом
тыс.
чел.
2014-170,0
2014
5 398,0
-
5 398,0
-
2015-85,0
2015
3 350,8
3 350,8
2016-87,0
2016
3 800,0
3 800,0
2017-90,0
2017
4 112,6
-
4 112,6
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-92,5
2018
4 550,0
-
4 550,0
2019-99,1
2019
5 500,0
-
5 500,0
2020-101,6
2020
5 500,0
5 500,0
2021-102,1
2021
5 500,0
5 500,0
2022-102,6
2022
5 500,0
5 500,0
2023-102,6
2023
5 500,0
5 500,0
2024-102,6
2024
5 500,0
5 500,0
ВСЕГО
54 211,4
-
54 211,4
-
-
2.1.1
по перевозке детей в возрасте 5 - 7 лет
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество детей в возрасте 5-7 лет
тыс.
чел.
2019-4,1
2019
500,0
500,0
2020-4,1
2020
500,0
500,0
2021-4,1
2021
500,0
500,0
2022-4,1
2022
500,0
500,0
2023-4,1
2023
500,0
500,0
2024-4,1
2024
500,0
500,0
ВСЕГО
3 000,0
-
3 000,0
2.1.2.
по перевозке учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет и обучающихся очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования (обучающиеся)
Управление
транспорта
области
Количество
обучающихся
тыс.
чел.
2014-170,0
2014
5 398,0
-
5 398,0
2015-85,0
2015
3 350,8
3 350,8
2016-87,0
2016
3 800,0
3 800,0
2017-90,0
2017
4 112,6
-
4 112,6
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-92,5
2018
4 550,0
-
4 550,0
2019-95,0
2019
5 000,0
5 000,0
2020-97,5
2020
5 000,0
5 000,0
2021-98,0
2021
5 000,0
5 000,0
2022-98,5
2022
5 000,0
5 000,0
2023-98,5
2023
5 000,0
5 000,0
2024-98,5
2024
5 000,0
5 000,0
ВСЕГО
51 211,4
51 211,4
2.2
Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Управление
транспорта
области
Пассажирооборот в пригородном сообщении
млн.
пассажиро-км
2014-53,0
2014
159 000,0
-
159 000,0
-
2015-27,0
2015
253 791,9
253 791,9
2016-43,3
2016
269 248,9
269 248,9
2017-40,0
2017
293 204,3
-
293 204,3
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-40,0
2018
319 763,4
-
319 763,4
2019-40,0
2019
316 396,1
-
316 396,1
2020-40,0
2020
316 396,3
316 396,3
2021-40,0
2021
316 396,3
316 396,3
2022-40,0
2022
310 000,0
310 000,0
2023-40,0
2023
310 000,0
310 000,0
2024-40,0
2024
310 000,0
310 000,0
ВСЕГО
3 174 197,2
-
3 174 197,2
-
-
2.3
Реконструкция и модернизация объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Тамбовской области
Управление автомобильных дорог и транспорта области, Юго-Восточная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»
Количество
проектов
ед.
2017-18
2017
500 000,0
-
-
500 000,0
2018-15
2018
540 000,0
540 000,0
2019-10
2019
550 000,0
550 000,0
2020-10
2020
500 000,0
-
500 000,0
2021-10
2021
500 000,0
-
500 000,0
2022-10
2022
500 000,0
-
-
500 000,0
2023-10
2023
500 000,0
500 000,0
2024-10
2024
500 000,0
500 000,0
ВСЕГО
4 090 000,0
-
-
-
4 090 000,0
3.
Поддержка и развитие аэропорта
Управление
транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2014-27,6/408
2014
99 600,4
-
91 338,8
-
8 261,6
2015-25/398
2015
69 529,4
-
68 908,8
-
620,6
2016-18,0/300
2016
86 959,0
-
59 459,0
-
27 500,0
2017-31,0/594
2017
180 102,6
-
144 847,6
-
35 255,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-21,2/433
2018
141 137,4
714,7*
109 877,4
-
31 260,0
2019-15,8/366
2019
213 887,1
36 658,7*
187 129,4
-
26 757,7
2020-37,0/650
2020
135 734,9
-
119 934,9
-
30 800,0
2021-37,0/650
2021
135 934,9
-
119 934,9
-
31 000,0
2022-37,5/650
2022
151 500,0
-
119 500,0
-
32 000,0
2023-37,5/650
2023
151 500,0
-
119 500,0
-
32 000,0
2024-37,5/650
2024
151 500,0
-
119 500,0
-
32 000,0
ВСЕГО
1 244 385,7
37 373,4*
1 020 930,8
-
223 454,9
3.1.
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Москва - Тамбов
Управление
транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2014-26,0/395
2014
49 500,0
-
49 500,0
-
2015-25,0/398
2015
51 715,9
51 715,9
2016-18,0/300
2016
39 790,0
39 790,0
2017-24,5/457
2017
42 551,0
-
42 551,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-15,3/305
2018
35 802,5
-
35 802,5
2019-7,9/169
2019
48 135,5
-
48 135,5
2020-37,0/650
2020
88 184,4
88 184,4
2021-37,0/650
2021
88 184,4
88 184,4
2022-37,5/650
2022
100 000,0
100 000,0
2023-37,5/650
2023
100 000,0
100 000,0
2024-37,5/650
2024
100 000,0
100 000,0
ВСЕГО
743 863,7
-
743 863,7
-
-
3.2
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Санкт-Петербург - Тамбов
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2014-0,0
2014
-
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-3,5/79
2017
37 450,0
-
37 450,0
2018-3,8/86
2018
40 563,7
-
40 563,7
2019-0,0
2019
-
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
78 013,7
-
78 013,7
-
-
3.3
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Сочи - Тамбов
Управление
транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2014-1,6/14
2014
7 882,0
-
-
7 882,0
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-2,4/40
2017
12 908,0
-
12 908,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-1,3/26
2018
9 875,9
-
9 875,9
2019-0,0
2019
-
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
30 665,9
-
22 783,9
-
7 882,0
3.4
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Анапа - Тамбов
Управление автомобильных дорог и
транспорта
области
Количество
перевезенных
пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2014-0,0
2014
-
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-0,6/18
2017
5 576,4
-
5 576,4
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
5 576,4
-
5 576,4
-
-
3.5
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Симферополь - Тамбов
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2018-0,6/12
2018
4 223,3
-
1 723,3
-
2 500,0
2019-0,0
2019
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
-
2022-0,0
2022
-
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
4 223,3
-
1 723,3
-
2 500,0
3.6
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов, в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети», в том числе:
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2018-0,2/4
2018
1 469,0
714,7*
1 469,0
-
2019-8,8/197
2019
53 591,0
36 658,7*
53 591,0
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
-
2022-0,0
2022
-
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
55 060,0
37 373,4*
55 060,0
-
-
3.6.1
по маршруту Тамбов - Санкт-Петербург - Тамбов
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2018-0,2/4
2018
1 469,0
714,7*
1 469,0
-
2019- 5,7/140
2019
39 123,5
25 013,3*
39 123,5
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
40 592,5
25 728,0*
40 592,5
-
-
3.6.2
по маршруту Тамбов - Сочи - Тамбов
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2018-0
2018
-
2019-1,5/28
2019
7 824,7
5 002,6*
7 824,7
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
7 824,7
5 002,6*
7 824,7
3.6.3
по маршруту Тамбов - Симферополь - Тамбов
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2018-0
2018
-
2019-1,6/29
2019
6 642,8
6 642,8*
6 642,8
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
6 642,8
6 642,8*
6 642,8
3.7
Строительство и реконструкция объектов аэропорта «Тамбов»
Управление
транспорта
области;
управление
инвестиций
области (в лимитах ОАИП)
Количество
объектов
ед.
2014-0,0
2014
-
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-0,0
2017
-
-
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
-
-
-
-
-
3.8
Капитальный ремонт и ремонт объектов аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта области; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Аэропорт «Тамбов» (далее - ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»)
Протяженность капитального ремонта и ремонта/площадь капитального ремонта и ремонта/количество разработанных проектов
км/
кв. м/
шт.
2014--/4100/-
2014
24 723,8
-
24 723,8
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-0,0
2017
-
-
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
24 723,8
-
24 723,8
-
-
3.9
Обновление парка спецавтотранспорта, специализированной техники и оборудования аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта области, ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов
Количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования
ед.
2014-3
2014
1 179,6
-
800,0
-
379,6
2015-1
2015
620,6
620,6
2016-1
2016
517,1
517,1
2017-3
2017
14 670,0
-
14 415,0
255,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области, ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»
2018-2
2018
1 069,5
-
1 069,5
-
2019-1
2019
1 500,1
-
542,4
957,7
2020-1
2020
800,0
800,0
2021-0
2021
-
2022-0
2022
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
20 356,9
-
17 344,0
-
3 012,9
3.10
Обновление парка спецавтотранспорта и специализирован ной техники аэропорта «Тамбов» по договорам финансовой аренды (лизинга)
Управление автомобильных дорог и транспорта области, ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»
Количество единиц спецавтотранспорта и спецтехники, приобретенных по договорам финансовой
аренды (лизинга)
ед.
2019-2
2019
15 000,0
15 000,0
2020-0
2020
15 000,0
15 000,0
2021-0
2021
15 000,0
15 000,0
2022-0
2022
0,0
0,0
2023-0
2023
0,0
0,0
2024-0
2024
0,0
0,0
ВСЕГО
45 000,0
-
45 000,0
3.11
Выполнение
работ по содержанию,
развитию и организации
эксплуатации
аэропорта
«Тамбов»
Управление
транспорта
области, ТОГБУ
«Аэропорт
«Тамбов»
Количество
выпущенных и принятых
парных авиарейсов
ед.
2014-408
2014
16 315,0
-
16 315,0
-
2015-398
2015
17 192,9
17 192,9
2016-300
2016
45 451,9
17 951,9
27 500,0
2017-594
2017
52 997,2
-
17 997,2
35 000,0
Управление
автомобильных дорог и
транспорта области, ТОГБУ
«Аэропорт «Тамбов»
2018-433
2018
47 155,2
-
18 395,2
28 760,0
2019-366
2019
43 550,5
-
17 750,5
25 800,0
2020-650
2020
46 750,5
16 750,5
30 000,0
2021-650
2021
47 750,5
16 750,5
31 000,0
2022-650
2022
51 500,0
19 500,0
32 000,0
2023-650
2023
51 500,0
19 500,0
32 000,0
2024-650
2024
51 500,0
19 500,0
32 000,0
ВСЕГО
471 663,7
-
197 603,7
-
274 060,0
3.12
Проведение
маркшейдерских
работ на
аэродроме
«Тамбов» и
приаэродромной
территории
Управление
автомобильных дорог и
транспорта
области,
исполнитель,
определенный
на конкурсной
основе
Количество
аэронавигационных паспортов
ед.
2014-0,0
2014
-
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-1
2016
1 200,0
1 200,0
2017-0
2017
-
-
2018-0
2018
-
-
2019-0
2019
-
-
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
2022-0
2022
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
1 200,0
-
1 200,0
-
-
3.13
Разработка
стратегических
направлений
развития аэропорта Тамбов на
период до 2035 года
Управление
автомобильных дорог и
транспорта
области,
исполнитель,
определенный на конкурсной основе
Количество
завершенных проектов
ед.
2014-0,0
2014
-
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-1
2017
3 950,0
-
3 950,0
2018-0
2018
-
-
2019-0
2019
-
-
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
2022-0
2022
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
3 950,0
-
3 950,0
-
-
3.14
Разработка
проектно-сметной документации на реконструкцию аэропортового комплекса «Донское»
(г. Тамбов) (приоритетный стратегический проект)
Управление
автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе
Количество
разработанной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы
ед.
2014-0,0
2014
-
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-0,0
2017
10 000,0
-
10 000,0
2018-0
2018
-
-
2019-1
2019
49 000,0
-
49 000,0
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
2022-0
2022
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
59 000,0
-
59 000,0
-
-
3.15
Выполнение комплекса работ по установлению границ приаэродромной территории аэропорта «Тамбов»
Управление автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе
Количество единиц готовой документации, согласованной с Федеральным агентством воздушного транспорта
ед.
2018-1
2018
978,3
-
978,3
-
2019-0
2019
-
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
-
2022-0
2022
-
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
978,3
-
978,3
-
-
3.16
Выполнение работ по эколого-орнитологическому обследованию аэропорта «Тамбов»
Управление автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе
Отчет о выполнении эколого-орнитологического обследования
ед.
2019-1
2019
1 750,0
1 750,0
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
-
2022-0
2022
-
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
1 750,0
-
1 750,0
-
-
3.17
Разработка схем и процедур маневрирования в районе аэродрома «Тамбов» в связи с введением в эксплуатацию нового радиотехнического оборудования и обновлением аэронавигационного паспорта аэродрома
Управление автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе
Количество отчетов и разработанных схем
ед.
2019-1
2019
1 360,0
1 360,0
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
-
2022-0
2022
-
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
1 360,0
1 360,0
-
4.
Бюджетные ассигнования в уставный фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» с целью выкупа имущества у открытого акционерного общества «Авиата»
Комитет по управлению имуществом области
Конкурсная
масса
млн.
руб
2014-6,0
2014
6 000,0
-
6 000,0
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-0,0
2017
-
-
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
6 000,0
-
6 000,0
-
-
5.
Бюджетные ассигнования в уставный фонд ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» для участия в создании акционерного общества «Тамбовская пассажирская компания»
Комитет по управлению имуществом области
Уставный
капитал
тыс.
руб.
2014-102,0
2014
102,0
-
102,0
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-0,0
2017
-
-
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
102,0
-
102,0
-
-
6.
Обеспечение функционирования управления транспорта области
Управление
транспорта
области
Штатная
численность
работников
чел.
2014-0
2014
-
-
-
-
2015-19
2015
9 990,6
9 990,6
2016-17
2016
И 974,7
И 974,7
2017-0
2017
-
-
2018-0
2018
-
-
2019-0
2019
-
-
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
2022-0
2022
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
21 965,3
-
21 965,3
-
-
7.
Субсидии бюджетам муниципальных образований области на оплату части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники
Управление автомобильных дорог и транспорта области, муниципальные образования области
Количество единиц автомобильного транспорта и коммунальной техники, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга)
ед.
2019-15
2019
45 193,9
-
44 290,0
903,9
-
2020-0
2020
45 193,9
-
44 290,0
903,9
-
2021-0
2021
45 193,9
-
44 290,0
903,9
-
2022-0
2022
45 193,9
-
44 290,0
903,9
-
2023-0
2023
45 193,9
-
44 290,0
903,9
-
2024-0
2024
45 193,9
-
44 290,0
903,9
-
ВСЕГО
271 163,4
-
265 740,0
5 423,4
-
Всего по подпрограмме:
2014
412 082,4
43 400,0
324 408,8
9 912,0
34 361,6
2015
429 254,7
-
398 138,3
9 998,6
21 117,8
2016
465 601,9
-
405 506,1
7 048,6
53 047,2
2017
1 108 670,1
-
502 447,6
10 420,3
595 802,2
2018
1 147 025,4
-
514 969,6
10 198,6
621 857,2
2019
1 277 676,9
-
633 690,9
10 418,7
633 567,3
2020
1 137 985,4
-
540 811,5
10 153,9
587 020,0
2021
1 140 755,4
-
540 811,5
10 153,9
589 790,0
2022
1 146 063,9
-
538 790,0
11 403,9
595 870,0
2023
1 146 143,9
-
538 790,0
11 403,9
595 950,0
2024
1 146 743,9
-
538 790,0
И 403,9
596 550,0
ВСЕГО
10 558 003,9
43 400,0
5 477 154,3
112 516,3
4 924 933,3
в том числе в лимитах ОАИП:
2014
-
-
-
2015
-
2016
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
2021
-
2022
-
2023
-
2024
-
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети»
2018
714,7
714,7
2019
36 658,7
36 658,7
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
37 373,4
37 373,4
Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива»
1.
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление
транспорта
области
Количество
проектов
ед.
2015-1
2015
2 000,0
-
-
-
2 000,0
2016-1
2016
2 000,0
2 000,0
2017-2
2017
4 000,0
4 000,0
2018-1
2018
2 000,0
-
2 000,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2019-1
2019
2 000,0
-
2 000,0
2020-1
2020
2 000,0
-
2 000,0
2021-1
2021
2 000,0
2 000,0
2022-0
2022
-
-
2023-0
2023
-
-
2024-0
2024
-
-
ВСЕГО
16 000,0
-
-
-
16 000,0
2.
Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление
транспорта
области
Количество
объектов
ед.
2015-2
2015
100 000,0
-
-
-
100 000,0
2016-1
2016
50 000,0
50 000,0
2017-1
2017
50 000,0
50 000,0
2018-1
2018
50 000,0
-
50 000,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2019-1
2019
50 000,0
-
50 000,0
2020-2
2020
100 000,0
-
100 000,0
2021-1
2021
50 000,0
50 000,0
2022-1
2022
50 000,0
50 000,0
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
500 000,0
-
-
-
500 000,0
3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива
Управление
транспорта
области,
муниципальные образования
области
Количество единиц подвижного состава/Коэффициент выпуска на линию приобретенного
автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе
ед./
%
2015-18
2015
143 196,6
108 245,0
22 131,4
12 820,2
2016-28
2016
83 839,8
66 492,3
17 347,5
2017-6/75,0
2017
87 602,0
76 646,0
10 956,0
2018-6/75,0
2018
92 358,9
-
80 808,2
11 550,7
Управление автомобильных дорог и транспорта области, муниципальные образования области
2019-15/75,0
2019
151 609,6
-
138 934,1
12 675,5
2020-0/75,0
2020
130 205,0
-
117 529,5
12 675,5
2021-0/75,0
2021
80 060,3
77 148,2
2 912,1
2022-0/75,0
2022
76 230,6
74 247,0
1 983,6
2023-0/75,0
2023
72 405,7
70 689,9
1 715,8
2024-0/75,0
2024
67 051,0
65 710,0
1 341,0
ВСЕГО
984 559,5
108 245,0
790 336,6
85 977,9
-
4.
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) автобусов, работающих на газомоторном
топливе
Управление
транспорта
области
Количество
единиц
подвижного
состава
ед.
2015-0
2015
-
-
-
-
2016-0
2016
4 805,4
2 402,7
2 402,7
2017-13
2017
14 826,2
7413,1
7413,1
2018-0
2018
14 826,2
-
7 413,1
7 413,1
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2019-0
2019
14 913,0
-
7 456,5
7 456,5
2020-0
2020
14 913,0
-
7 456,5
7 456,5
2021-0
2021
14 913,0
7 456,5
7 456,5
2022-0
2022
-
-
-
-
2023-0
2023
-
-
-
2024-0
2024
-
-
-
ВСЕГО
79 196,8
-
39 598,4
-
39 598,4
Всего по
подпрограмме:
2015
245 196,6
108 245,0
22 131,4
12 820,2
102 000,0
2016
140 645,2
-
68 895,0
17 347,5
54 402,7
2017
156 428,2
-
84 059,1
10 956,0
61 413,1
2018
159 185,1
-
88 221,3
11 550,7
59 413,1
2019
218 522,6
-
146 390,6
12 675,5
59 456,5
2020
247 118,0
-
124 986,0
12 675,5
109 456,5
2021
146 973,3
-
84 604,7
2 912,1
59 456,5
2022
126 230,6
-
74 247,0
1 983,6
50 000,0
2023
72 405,7
-
70 689,9
1 715,8
2024
67 051,0
-
65 710,0
1 341,0
ВСЕГО
1 579 756,3
108 245,0
829 935,0
85 977,9
555 598,4
Прочие основные мероприятия не вошедшие в подпрограммы
1.
Обеспечение
реализации
госпрограммы
Управление
автомобильных дорог и
транспорта
области
Штатная
численность
работников
чел.
2017-27
2017
19 444,6
-
19 444,6
2018-27
2018
17 105,9
17 105,9
2019-27
2019
15 749,5
15 749,5
2020-27
2020
15 749,4
-
15 749,4
2021 -27
2021
15 749,4
15 749,4
2022 - 27
2022
18 107,0
18 107,0
2023 - 27
2023
18 107,0
18 107,0
2024 - 27
2024
18 107,0
18 107,0
ВСЕГО - 27
138 119,8
-
138 119,8
-
-
Всего по прочим
основным мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы
2017
19 444,6
-
19 444,6
-
-
2018
17 105,9
-
17 105,9
-
-
2019
15 749,5
-
15 749,5
-
-
2020
15 749,4
-
15 749,4
-
-
2021
15 749,4
-
15 749,4
-
-
2022
18 107,0
-
18 107,0
-
-
2023
18 107,0
-
18 107,0
-
-
2024
18 107,0
-
18 107,0
-
-
ВСЕГО
138 119,8
-
138 119,8
-
-
Всего по
Госпрограмме
2014
2 855 849,5
119 670,0
2 690 483,2
11 334,7
34 361,6
2015
4 032 314,7
625 308,2
3 256 701,3
27 187,4
123 117,8
2016
5 152 122,18
767 135,5
4 219 598,1
57 863,7
107 449,9
2017
4 394 313,65348
285 172,6
3 421 726,1
30 199,7
657 215,3
2018
4 517 975,3
21 251,8
3 791 918,2
23 535,0
681 270,3
2019
5 534 251,5
613 145,0
4 198 444,6
29 638,1
693 023,8
2020
5 293 897,5
531 000,0
4 037 784,3
28 636,7
696 476,5
2021
5 183 677,9
531 000,0
3 984 412,1
19 019,3
649 246,5
2022
5 441 210,5
531 000,0
4 244 925,4
19 415,1
645 870,0
2023
5 734 578,6
531 000,0
4 593 246,5
14 382,1
595 950,0
2024
6 121 422,4
531 000,0
4 975 332,6
18 539,9
596 550,0
54 261 613,8
5 086 683,0
43 414 572,4
279 751,7
5 480 531,7
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети»
2018
714,7
714,7
2019
36 658,7
36 658,7
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
37 373,4
37 373,4
Примечание: средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети»
Зам. главы администрации области
А.Т. Габуев
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 14.06.2019 № 674
Приложение № 3
к государственной программе
«Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»
Статус
Наименование
государственной
программы Тамбовской области,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
муниципальный бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»
Всего:
2014
2 855 849,5
119 670,0
2 690 483,2
И 334,7
34 361,6
2015
4 032 314,7
625 308,2
3 256 701,3
27 187,4
123 117,8
2016
5 152 122,18
767 135,48
4 219 598,1
57 863,7
107 449,9
2017
4 394 313,65348
285 172,55348
3 421 726,1
30 199,7
657 215,3
2018
4 517 975,3
21 251,8
3 791 918,2
23535,0
681 270,3
2019
5 534 251,5
613 145,0
4 198 444,6
29 638,1
693 023,8
2020
5 293 897,5
531 000,0
4 037 784,3
28 636,7
696 476,5
2021
5 183 677,9
531 000,0
3 984 412,1
19 019,3
649 246,5
2022
5 441 210,5
531 000,0
4 244 925,4
19 415,1
645 870,0
2023
5 734 578,6
531 000,0
4 593 246,5
14 382,1
595 950,0
2024
6 121 422,4
531 000,0
4 975 332,6
18 539,9
596 550,0
54 261 613,8
5 086 683,0
43 414 572,4
279 751,7
5 480 531,7
управление
автомобильных
дорог и транспорта области
2017
4 393 887,8
285 172,6
3 421 300,2
30 199,7
657 215,3
2018
4 517 819,0
21 251,8
3 791 492,3
23 535,0
681 270,3
2019
5 527 992,1
613 145,0
4 198 018,7
29 638,1
693 023,8
2020
5 293 471,6
531 000,0
4 037 358,4
28 636,7
696 476,5
2021
5 183 252,0
531 000,0
3 983 986,2
19 019,3
649 246,5
2022
5 441 210,5
531 000,0
4 244 925,4
19 415,1
645 870,0
2023
5 734 578,6
531 000,0
4 593 246,5
14 382,1
595 950,0
2024
6 121 422,4
531 000,0
4 975 332,6
18 539,9
596 550,0
42 219 467,5
3 574 569,3
33 245 660,3
183 365,9
5 215 602,4
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация),
предоставляемые
организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»
2018
714,7
714,7
2019
36 658,7
36 658,7
2020
2021
2022
2023
2024
37 373,4
37 373,4
управление автомобильных дорог области
2014
2 433 697,5
76 270,0
2 356 004,8
1 422,7
-
2015
3 357 560,0
517 063,2
2 836 128,2
4 368,6
-
2016
4 545 374,18
767 135,48
3 744 771,1
33 467,6
-
10 336 631,7
1 360 468,7
8 936 904,1
39 258,9
-
управление
транспорта
области
2014
392 480,4
43 400,0
304 806,8
9 912,0
34 361,6
2015
674 451,3
108 245,0
420 269,7
22 818,8
123 117,8
2016
551 844,4
-
474 401,1
24 396,1
53 047,2
1 618 776,1
151 645,0
1 199 477,6
57 126,9
210 526,6
финансовое
управление
области
2014
10 069,6
-
10 069,6
-
-
2015
303,4
-
303,4
-
-
2016
425,9
-
425,9
-
-
2017
425,9
-
425,9
-
-
2018
425,9
-
425,9
-
-
2019
425,9
-
425,9
-
-
2020
425,9
-
425,9
-
-
2021
425,9
-
425,9
-
-
2022
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
12 928,4
-
12 928,4
-
-
управление
инвестиции области (в лимитах ОАИП)
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
комитет по управлению имуществом области
2014
19 602,0
-
19 602,0
-
-
2015
2016
2017
2018
2019
2020
19 602,0
-
19 602,0
-
-
Подпрограмма 1
Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог
Всего:
2014
2 443 767,1
76 270,0
2 366 074,4
1 422,7
-
2015
3 357 863,4
517 063,2
2 836 431,6
4 368,6
-
2016
4 545 800,08
767 135,48
3 745 197,0
33 467,6
-
2017
3 109 770,75348
285 172,55348
2 815 774,8
8 823,4
-
2018
3 194 658,8
21 251,8
3 171 621,3
1 785,7
-
2019
4 022 302,5
613 145,0
3 402 613,6
6 543,9
-
2020
3 893 044,7
531 000,0
3 356 237,4
5 807,3
-
2021
3 880 199,8
531 000,0
3 343 246,5
5 953,3
-
2022
4 150 809,0
531 000,0
3 613 781,4
6 027,6
-
2023
4 497 922,0
531 000,0
3 965 659,6
1 262,4
-
2024
4 889 520,5
531 000,0
4 352 725,6
5 795,0
-
41 985 658,7
4 935 038,0
36 969 363,2
81 257,5
-
управление автомобильных дорог и транспорта
области
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
2017
3 109 344,85348
285 172,55348
2 815 348,9
8 823,4
-
2018
3 194 232,9
21 251,8
3 171 195,4
1 785,7
-
2019
4 021 876,6
613 145,0
3 402 187,7
6 543,9
-
2020
3 892 618,8
531 000,0
3 355 811,5
5 807,3
-
2021
3 879 773,9
531 000,0
3 342 820,6
5 953,3
-
2022
4 150 809,0
531 000,0
3 613 781,4
6 027,6
-
2023
4 497 922,0
531 000,0
3 965 659,6
1 262,4
-
2024
4 889 520,5
531 000,0
4 352 725,6
5 795,0
-
14 218 073,1
1 450 569,3
12 744 543,5
22 960,3
-
управление
автомобильных
дорог области
2014
2 433 697,5
76 270,0
2 356 004,8
1 422,7
-
2015
3 357 560,0
517 063,2
2 836 128,2
4 368,6
-
2016
4 545 374,18
767 135,48
3 744 771,1
33 467,6
-
2017
10 336 631,68
1 360 468,68
8 936 904,1
39 258,9
-
2014
10 069,6
10 069,6
2015
303,4
303,4
2016
425,9
425,9
финансовое
управление
2017
425,9
425,9
2018
425,9
425,9
2019
425,9
425,9
2020
425,9
425,9
2021
425,9
425,9
2022
-
-
2023
-
-
2024
-
-
12 928,4
12 928,4
Подпрограмма 2
Развитие
транспортного
комплекса
Всего:
2014
412 082,4
43 400,0
324 408,8
9 912,0
34 361,6
2015
429 254,7
-
398 138,3
9 998,6
21 117,8
2016
465 601,9
-
405 506,1
7 048,6
53 047,2
2017
1 108 670,1
-
502 447,6
10 420,3
595 802,2
2018
1 147 025,4
-
514 969,6
10 198,6
621 857,2
2019
1 277 676,9
-
633 690,9
10 418,7
633 567,3
2020
1 137 985,4
-
540 811,5
10 153,9
587 020,0
2021
1 140 755,4
540 811,5
10 153,9
589 790,0
2022
1 146 063,9
538 790,0
11 403,9
595 870,0
2023
1 146 143,9
538 790,0
11 403,9
595 950,0
2024
1 146 743,9
-
538 790,0
11 403,9
596 550,0
10 558 003,9
43 400,0
5 477 154,3
112 516,3
4 924 933,3
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении
субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»
2018
714,7
714,7
2019
36 658,7
36 658,7
2020
2021
2022
2023
2024
37 373,4
37 373,4
управление автомобильных дорог и транспорта
области
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
2017
1 108 670,1
-
502 447,6
10 420,3
595 802,2
2018
1 147 025,4
-
514 969,6
10 198,6
621 857,2
2019
1 277 676,9
-
633 390,9
10 418,7
633 567,3
2020
1 137 985,4
-
540 811,5
10 153,9
587 020,0
2021
1 140 755,4
-
540 811,5
10 153,9
589 790,0
2022
1 161 063,9
-
538 790,0
11 403,9
595 870,0
2023
1 161 143,9
-
538 790,0
11 403,9
595 950,0
2024
1 161 743,9
-
538 790,0
11 403,9
596 550,0
9 251 064,9
-
4 349 101,1
85 557,1
4 816 406,7
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»
2018
714,7
714,7
2019
36 658,7
36 658,7
2020
2021
2022
2023
2024
37 373,4
37 373,4
управление
транспорта
области
2014
392 480,4
43 400,0
304 806,8
9 912,0
34 361,6
2015
429 254,7
-
398 138,3
9 998,6
21 117,8
2016
465 601,9
-
405 506,1
7 048,6
53 047,2
2017
-
1287 337,0
43 400,0
1 108 451,2
26 959,2
108 526,6
управление
инвестиции области (в лимитах ОАИП)
2014
2015
-
2016
-
2017
-
2018
-
2019
-
2020
-
комитет по управлению имуществом
области
2014
19 602,0
19 602,0
2015
-
2016
-
2017
-
2018
-
2019
-
2020
-
19 602,0
19 602,0
Подпрограмма 3
Расширение
использования
газомоторного
топлива
Всего:
2014
-
-
-
-
-
2015
245 196,6
108 245,0
22 131,4
12 820,2
102 000,0
2016
140 645,2
-
68 895,0
17 347,5
54 402,7
2017
156 428,2
-
84 059Д
10 956,0
61 413,1
2018
159 185,1
-
88 221,3
11 550,7
59 413,1
2019
218 522,6
-
146 390,6
12 675,5
59 456,5
2020
247 118,0
-
124 986,0
12 675,5
109 456,5
2021
146 973,3
-
84 604,7
2 912,1
59 456,5
2022
126 230,6
-
74 247,0
1 983,6
50 000,0
2023
72 405,7
-
70 689,9
1 715,8
-
2024
67 051,0
-
65 710,0
1 341,0
-
1 579 756,3
108 245,0
829 935,0
85 997,9
555 598,4
управление автомобильных дорог и транспорта области
2014
2015
2016
2017
156 428,2
84 059,1
10 956,0
61413,1
2018
159 185,1
-
88 221,3
И 550,7
59 413,1
2019
218 522,6
-
146 390,6
12 675,5
59 456,5
2020
247 118,0
-
124 986,0
12 675,5
109 456,5
2021
146 973,3
-
84 604,7
2 912,1
59 456,5
2022
126 230,6
-
74 247,0
1 983,6
50 000,0
2023
72 405,7
-
70 689,9
1 715,8
-
2024
67 051,0
-
65 710,0
1 341,0
-
1 193 914,5
-
738 908,6
55 810,2
399 195,7
управление
транспорта
области
2014
-
2015
245 196,6
108 245,0
22 131,4
12 820,2
102 000,0
2016
140 645,2
-
68 895,0
17 347,5
54 402,7
2017
385 841,8
108 245,0
91 026,4
30 167,7
156 402,7
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
управление автомобильных дорог и транспорта области
2014
2015
2016
2017
19 444,6
-
19 444,6
-
-
2018
17 105,9
-
17 105,9
2019
15 749,5
-
15 749,5
2020
15 749,4
-
15 749,4
2021
15 749,4
15 749,4
2022
18 107,0
18 107,0
2023
18 107,0
18 107,0
2024
18 107,0
18 107,0
138 119,8
-
138 119,8
-
-
Зам. главы администрации области
А.Т. Габуев
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2019 года № 674
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 640 (в редакции от 06.03.2019), следующие изменения:
1.1. в паспорте Госпрограммы:
после позиции «Подпрограммы госпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)» следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)
Федеральный (региональный) проект «Дорожная сеть»;
федеральный (региональный) проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
позицию «Объемы и источники финансирования госпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования госпрограммы
Общие затраты на реализацию госпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 54 261 613,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 855 849,5 тыс. рублей;
2015 год - 4 032 314,7 тыс. рублей;
2016 год - 5 152 122,18 тыс. рублей;
2017 год - 4 394 313,65348 тыс. рублей;
2018 год - 4 517 975,3 тыс. рублей;
2019 год - 5 534 251,5 тыс. рублей;
2020 год - 5 293 897,5 тыс. рублей;
2021 год - 5 183 677,9 тыс. рублей;
2022 год - 5 441 210,5 тыс. рублей;
2023 год - 5 734 578,6 тыс. рублей;
2024 год - 6 121 422,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 5 086 683,0 тыс. рублей:
2014 год - 119 670,0 тыс. рублей;
2015 год - 625 308,2 тыс. рублей;
2016 год - 767 135,48 тыс. рублей;
2017 год - 285 172,55348 тыс. рублей;
2018 год - 21 251,8 тыс. рублей;
2019 год - 613 145,0 тыс. рублей;
2020 год - 531 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 531 000,0 тыс. рублей;
2022 год - 531 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 531 000,0 тыс. рублей;
2024 год - 531 000,0 тыс. рублей;
бюджет области - 43 414 572,4 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) - 0,0 тыс. рублей:
2014 год - 2 690 483,2 тыс. рублей;
2015 год - 3 256 701,3 тыс. рублей;
2016 год - 4 219 598,1 тыс. рублей;
2017 год-3 421 726,1 тыс. рублей;
2018 год - 3 791 918,2 тыс. рублей;
2019 год - 4 198 444,6 тыс. рублей;
2020 год -4 037 784,3 тыс. рублей;
2021 год - 3 984 412,1 тыс. рублей;
2022 год - 4 244 925,4 тыс. рублей;
2023 год - 4 593 246,5 тыс. рублей;
2024 год - 4 975 332,6 тыс. рублей;
местный бюджет - 279 751,7 тыс. рублей:
2014 год - 11 334,7 тыс. рублей;
2015 год - 27 187,4 тыс. рублей;
2016 год - 57 863,7 тыс. рублей;
2017 год - 30 199,7 тыс. рублей;
2018 год - 23 535,0 тыс. рублей;
2019 год - 29 638,1 тыс. рублей;
2020 год - 28 636,7 тыс. рублей;
2021 год - 19 019,3 тыс. рублей;
2022 год - 19 415,1 тыс. рублей;
2023 год - 14 382,1 тыс. рублей;
2024 год - 18 539,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 5 480 531,7 тыс. рублей:
2014 год -34 361,6 тыс. рублей;
2015 год - 123 117,8 тыс. рублей;
2016 год - 107 449,9 тыс. рублей;
2017 год - 657 215,3 тыс. рублей;
2018 год - 681 270,3 тыс. рублей;
2019 год - 693 023,8 тыс. рублей;
2020 год - 696 476,5 тыс. рублей;
2021 год - 649 246,5 тыс. рублей;
2022 год - 645 870,0 тыс. рублей;
2023 год - 595 950,0 тыс. рублей;
2024 год - 596 550,0 тыс. рублей;
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» - 37 373,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 714,7 тыс. рублей;
2019 год - 36 658,7 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей»;
1.2. в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации госпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации госпрограммы»:
абзацы второй и восьмой признать утратившими силу;
в абзаце девятом слова «от 15.04.2014 № 319» заменить словами «от 20.12.2017 № 1596»;
1.3. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты госпрограммы»:
абзац тридцать первый признать утратившим силу;
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области»;
в абзаце тридцать пятом слова «на 2013 - 2020 годы» исключить;
абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции: «Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности»;
1.4. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы»:
в абзаце втором цифры «53 824 517,2» заменить цифрами «54 261 613,8»;
в абзаце четвертом цифры «42 991 050,4» заменить цифрами «43 414 572,4»;
в абзаце пятом цифры «266 177,1» заменить цифрами «279 751,7»;
в абзаце седьмом цифры «28 467,6» заменить цифрами «37 373,4»;
1.5. приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.6. приложение № 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.7. приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.8. в приложении № 5 к Госпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
после позиции «Соисполнители подпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты» следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты
Федеральный (региональный) проект «Дорожная сеть»;
федеральный (региональный) проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения - 18939,22 км;
объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) - 769,972 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог - 220,939 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог - 549,033 км;
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 10893,7 км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 57,0%;
количество населенных пунктов,
получивших автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием - 26 единиц;
протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них - 123,611 км/299,84 п.м.;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений - 1188,46 км/704,43 п.м; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них - 1313,02 км/1004,27 п.м; количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения - 19 единиц;
количество построенных объектов с применением композитных материалов - 1 единица;
штатная численность работников управления (до 2017 года) - 12 чел.;
доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии - 20,0%;
доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию - 52,1%;
доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию - 85%;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети - 45%;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации - 50%;
доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки - 23,3%;
доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта,
предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог - 80%»;
доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог - 70%;
количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения - 99/211 шт./%;
количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Тамбовской области - 1 шт.;
количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения - 3 шт.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы»:
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«В подпрограмму включены показатели: федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть»: доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;
доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации;
доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
федерального (регионального) проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»:
доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;
количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Тамбовской области;
количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.»;
раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«Целями федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть» являются:
увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 52,1% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом;
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.
Задачей федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть» является реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%), сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Целями федерального (регионального) проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» являются: создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения;
применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов.
Основные задачи:
создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения;
применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая применение контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов.»;
1.10. в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 10 558 003,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 412 082,4 тыс. рублей;
2015 год - 429 254,7 тыс. рублей;
2016 год - 465 601,9 тыс. рублей;
2017 год - 1 108 670,1 тыс. рублей;
2018 год - 1 147 025,4 тыс. рублей;
2019 год - 1 277 676,9 тыс. рублей;
2020 год - 1 137 985,4 тыс. рублей;
2021 год - 1 140 755,4 тыс. рублей;
2022 год - 1 146 063,9 тыс. рублей;
2023 год - 1 146 143,9 тыс. рублей;
2024 год - 1 146 743,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 43 400,0 тыс. рублей:
2014 год - 43 400,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 5 477 154,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 324 408,8 тыс. рублей;
2015 год - 398 138,3 тыс. рублей;
2016 год - 405 506,1 тыс. рублей;
2017 год - 502 447,6 тыс. рублей;
2018 год - 514 969,6 тыс. рублей;
2019 год - 633 690,9 тыс. рублей;
2020 год - 540 811,5 тыс. рублей;
2021 год - 540 811,5 тыс. рублей;
2022 год - 538 790,0 тыс. рублей;
2023 год - 538 790,0 тыс. рублей;
2024 год - 538 790,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 112 516,3 тыс. рублей:
2014 год - 9 912,0 тыс. рублей;
2015 год - 9 998,6 тыс. рублей;
2016 год - 7 048,6 тыс. рублей;
2017 год - 10 420,3 тыс. рублей;
2018 год - 10 198,6 тыс. рублей;
2019 год - 10 418,7 тыс. рублей;
2020 год - 10 153,9 тыс. рублей;
2021 год - 10 153,9 тыс. рублей;
2022 год - 11 403,9 тыс. рублей;
2023 год - 11 403,9 тыс. рублей;
2024 год - 11 403,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 4 924 933,3 тыс. рублей:
2014 год - 34 361,6 тыс. рублей;
2015 год - 21 117,8 тыс. рублей;
2016 год - 53 047,2 тыс. рублей;
2017 год - 595 802,2 тыс. рублей;
2018 год - 621 857,2 тыс. рублей;
2019 год - 633 567,3 тыс. рублей;
2020 год - 587 020,0 тыс. рублей;
2021 год - 589 790,0 тыс. рублей;
2022 год - 595 870,0 тыс. рублей;
2023 год - 595 950,0 тыс. рублей;
2024 год - 596 550,0 тыс. рублей;
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» - 37 373,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 714,7 тыс. рублей;
2019 год - 36 658,7 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей»;
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «10 228 298,5» заменить цифрами «10 558 003,9»;
в абзаце четвертом цифры «5 152 872,3» заменить цифрами «5 477 154,3»;
в абзаце пятом цифры «107 092,9» заменить цифрами «112 516,3»;
в абзаце седьмом цифры «28 467,6» заменить цифрами «37 373,4»;
1.11. в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
«Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2015 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования 1 579 756,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 245 196,6 тыс. рублей;
2016 год - 140 645,2 тыс. рублей;
2017 год - 156 428,2 тыс. рублей;
2018 год - 159 185,1 тыс. рублей;
2019 год -218 522,6 тыс. рублей;
2020 год - 247 118,0 тыс. рублей;
2021 год - 146 973,3 тыс. рублей;
2022 год - 126 230,6 тыс. рублей;
2023 год - 72 405,7 тыс. рублей;
2024 год - 67 051,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 108 245,0 тыс. рублей:
2015 год - 108 245,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 829 935,0 тыс. рублей:
2015 год - 22 131,4 тыс. рублей;
2016 год - 68 895,0 тыс. рублей;
2017 год - 84 059,1 тыс. рублей;
2018 год - 88 221,3 тыс. рублей;
2019 год - 146 390,6 тыс. рублей;
2020 год - 124 986,0 тыс. рублей;
2021 год - 84 604,7 тыс. рублей;
2022 год - 74 247,0 тыс. рублей;
2023 год - 70 689,9 тыс. рублей;
2024 год - 65 710,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 85 977,9 тыс. рублей:
2015 год - 12 820,2 тыс. рублей;
2016 год - 17 347,5 тыс. рублей;
2017 год - 10 956,0 тыс. рублей;
2018 год - 11 550,7 тыс. рублей;
2019 год - 12 675,5 тыс. рублей;
2020 год - 12 675,5 тыс. рублей;
2021 год - 2 912,1 тыс. рублей;
2022 год - 1 983,6 тыс. рублей;
2023 год - 1 715,8 тыс. рублей;
2024 год - 1 341,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 555 598,4 тыс. рублей:
2015 год - 102 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 54 402,7 тыс. рублей;
2017 год - 61 413,1 тыс. рублей;
2018 год - 59 413,1 тыс. рублей;
2019 год - 59 456,5 тыс. рублей;
2020 год - 109 456,5 тыс. рублей;
2021 год - 59 456,5 тыс. рублей;
2022 год - 50 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей»;
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «1 172 095,6» заменить цифрами «1 579 756,3»;
в абзаце четвертом цифры «430 695,1» заменить цифрами «829 935,0»;
в абзаце пятом цифры «77 557,1» заменить цифрами «85 977,9».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В. Никитин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 14.06.2019 № 674
Приложение № 1
к государственной программе
«Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области»
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», подпрограмм государственной программы и их значений
№
п/п
Показатель (индикатор)
(наименование)
Единица
измерения
Значения показателей
2011
год
2012 год базовый
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государственная программа Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
процент
68,7
65,3
52,8
51,9
51,1
50,3
49,5
49,5
49
48,5
48
48
47,9
47,9
2.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)
процент
0
3,4
15,9
16,8
17,3
18,1
18,9
20,7
21,5
22,3
22,9
23,5
24,3
25,1
3.
Перевезено пассажиров
автомобильным транспортом
млн. чел.
92,4
92,9
92,9
93,0
93,1
108,0
71,0
82,5
83,3
84,1
84,4
84,7
85,0
85,2
4.
Пассажирооборот автомобильного транспорта
млн. пасс-
км
1 092,7
1 095,1
1 096,0
1 097,0
1 098,0
1 269,1
925,0
1 035,0
1045,0
1055,0
1060,0
1065,0
1070,0
1075,0
5.
Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
млн. пасс-
км
70,2
70,2
66,6
53,0
27,0
43,3
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
41,0
6.
Количество пассажиров,
перевезенных воздушным транспортом
тыс. чел.
7,9
13,2
25,7
27,6
25,0
18,0
31,0
21,2
15,8
37,0
37,0
37,5
37,5
38,0
7.
Количество высококвалифицированных работников
чел.
219
236
253
270
287
295
329
346
346
346
346
346
8.
Количество созданных модернизированных высокопроизводительных рабочих мест
чел.
201
227
256
291
337
405
539
646
646
646
646
646
9.
Объем замещения жидкого топлива компримированным природным газом (метаном)
тыс. м3/год
291,6
1070,4
2 500,0
3 000,0
3 500,0
4 000,0
4 200,0
4 400,0
4 600,0
4 800,0
10.
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
км/тыс. км2
214,4
216,7
217,9
218,8
220,1
221,0
221,6
11.
Доля протяженности
автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
процент
50,5
51
51,5
52
52
52,1
52,1
12.
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
процент
63,3
70
74
80
81
83
85
13.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
процент
95
84
73
68
52
47
45
14.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети городской агломерации
процент
90
80
70
65
60
55
50
15.
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
процент
25,5
24,8
24,3
23,8
23,8
23,5
23,3
16.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
процент
0
10
20
40
53
66
80
17.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
процент
0
10
20
35
50
60
70
18.
Количество стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на
автомобильных дорогах
федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения
шт/
проценты
65/138
69/147
73/155
77/164
81/172
90/191
99/211
19.
Количество внедренных
интеллектуальных
транспортных систем на
территории Тамбовской области
шт
0
0
0
0
0
0
1
20.
Количество размещенных автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных
средств на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения
шт
0
3
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог»
21.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
9 457,1
16 711,5
18 856,7
18 856,7
18 877,6
18 790,7
18828,25
18 831,7
18837,02
18856,02
18864,22
18889,22
18914,22
18939,22
21.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 000,3
1995,1
1995,1
1987,7
1981,9
1981,9
1981,9
1981,9
1981,9
1981,9
21.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
7 456,8
14 711,2
16 856,4
16 856,4
16877,3
16 795,6
16833,15
16844,0
16855,12
16874,12
16882,32
16907,32
16932,32
16957,32
22.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)1 , в том числе:
км/
п.м
46,239
42,864/
30,460
57,77
66,33
51,244
41,842
38,44.2
53,091
35,336
86,0
102,1
106,99
101,2
101,2
22.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения1
км/
п.м
11,313
12,761/
30,460
9,361
10,201
14,25
14,91
3,65
8,055
20,502
47
60
55,79
50,0
50,0
22.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения1
км/
п.м
34,926
30,103
48,409
56,129
36,994
26,932
35,455
45,036
14,834
39,0
42,1
51,2
51,2
51,2
23.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог1 , в том числе:
км
43,214
37,629
52,979
28,449
29,129
24,094
23,67.3
3,211
10,186
19
8,2
25
25
25
23.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
8,789
7,526
4,57
3,737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
34,926
30,103
48,409
24,712
29,129
24,094
23,67.3
3,211
10,186
19
8,2
25
25
25
24.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
2,524
5,235
4,791
37,881
22,115
17,748
14,769
49,88
25,15
60
92,1
76,99
76,2
76,2
24.1.
автомобильных дорог общего пользования
регионального
(межмуниципального)
значения
км
2,524
5,235
4,791
6,464
14,25
14,91
3,65
8,055
20,502
40
57
50,79
50,0
50,0
24.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
31,417
7,865
2,838
11,119
41,825
4,648
20
35,1
26,2
26,2
26,2
25.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
4197,89
8785,26
10046,6
10384,7
10510,7
10581,9
10636,1
10659,9
10718,5
10765,9
10796,8
10843,1
10873,4
10893,7
25.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
626,09
694,1
944,1
962,1
978,1
991,6
1007,5
1023,5
1039,4
1059,1
1068,0
1084,0
1099,9
1105,8
25.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3 571,8
8 091,2
9 102,5
9 422,7
9 532,6
9 590,3
9 628,6
9636,4
9679,1
9706,8
9727,8
9759,1
9773,5
9787,9
26.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а так же местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
%
X
X
X
X
X
56,3
56,5
56,6
56,7
56,8
57,0
57,1
57,2
57,3
27.
Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием
единица
3
9
19
3
5
3
10
0
0
0
4
1
0
0
28.
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:
км/
п.м
0/4,58
0/29,15
0,175/
16,08
0
12,6/
65,3
5,011/
106,4
0,0/
128,14
0,0
6,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
28.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км/
п.м
0/4,58
0/29,15
0,175
0
12,6/
65,3
5,011/
106,4
0,0/
128,14
0,0
6,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
29.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:
км/
п.м
66,3/
477,015
116,713/
26,0
176,23
61,258
/44,2
114,268/
68,2
242,851
102,46.4 /
193,29
35,937/
51,92
41,681/
346,82
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
29.1.
автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального)
значения
км/
п.м
27,874/
398,165
28,231
129,096
4,038
5Д
73,766
9,1/
193,29
9,569/
51,92
0,9/
346,82
70
70,0
70,0
70
70
29.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км/
п.м
38,415/
78,85
88,482/
26,0
46,959
57,22/
44,2
109,168/
68,2
169,085
93,36.5
126,368
40,781
28
28,0
28,0
28
28
30.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе:
км
66,3/
481,599
116,713/
55,15
176,405/
16,05
61,258/
44,2
126,868/
133,5
247,862/
106,4
102,46.4 /
321,43
136,889/
51,92
47,681/
346,82
118
118
118
118
118
30.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
27,874/
432,745
28,231/
29,15
129,271/
16,08
4,038
17,7/
65,3
78,777/
161,86
9Д/
321,43
9,569/
51,92
6,9/
346,82
90
90
90
90
90
30.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
38,415/
78,85
88,482/
26,0
46,959
57,22/
44,2
109,168/
68,2
169,085
93,36.5
127,32/
0,0
40,781
28
28
28
28
28
31.
Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог
регионального значения
единица
21
65
50
47
45
45
42
40
35
31
27
22
20
19
32.
Количество построенных объектов с
применением композиционных материалов
единица
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33.
Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии
%
6,25
20,0
34.
Штатная численность работников управления
чел.
12
12
12
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
35.
Регулярность движения автобусов
процент
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
36.
Количество оборотных рейсов между областным центром и
административными центрами муниципальных образований в год
единица
21 170
21 170
21 170
21 228
21 170
21 170
21 170
21 228
21 170
21 170
21 170
21 228
37.
Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом
тыс. чел.
15,1
14,6
12,6
13,2
13,2
13,3
13,5
15,0
13,5
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
38.
Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта
единица
10
10
10
44
4
5
20
5
5
6
6
8
8
8
39.
Количество участников
конкурсов профессионального мастерства водителей
единица
35
37
38
34
35
36
37
38
38
40
40
40
40
40
40.
Количество перевезенных пассажиров льготной категории (дети 5-7 лет и обучающиеся) железнодорожным транспортом, в том числе:
тыс. чел.
292,0
244,1
201,0
170,0
85,0
87,5
90,0
92,5
99,1
101,6
102,1
102,6
102,6
102,6
40.1
количество детей в возрасте 5-7 лет
тыс. чел.
4,1
4,1
4Д
4,1
4,1
4,1
40.2
Количество обучающихся
тыс. чел.
292,0
244,1
201,0
170,0
85,0
87,5
90,0
92,5
95,0
97,5
98,0
98,5
98,5
98,5
41.
Количество выполненных парных авиарейсов
единица
305
407
395
408
398
300
594
433
366
650
650
650
650
650
42.
Количество приобретенных единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования
единица
2
2
1
3
1
1
3
1
1
1
0
0
0
0
43.
Штатная численность
работников управления
чел.
19
17
Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива»
44.
Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
м3/час
4 800
8 000
6 500
5 600
5 600
6 400
7 200
8 000
8 000
8 000
45.
Обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), за весь период реализации
единица
18
28
65
65
80
119
147
147
147
147
46.
Доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава
процент
0,01
0,02
0,04
0,06
0,06
0,08
0,10
0,10
од
0,10
1 - с учетом объектов, вводимых в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области, учитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства;
2 - показатель установлен дополнительным соглашением № 2 к соглашению от 20 апреля 2017 г. № ФДА 48/14-С о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», пообъектно данный показатель составляет - 39,105 км;
3 - показатель установлен дополнительным соглашением № 2 к соглашению от 20 апреля 2017 г. № ФДА 48/14-С о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», пообъектно данный показатель составляет - 24,336 км;
4 - показатель установлен дополнительным соглашением № 2 к соглашению от 20 апреля 2017 г. № ФДА 48/14-С о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», пообъектно данный показатель составляет - 124,562 км
5 - показатель установлен дополнительным соглашением № 2 к соглашению от 20 апреля 2017 г. № ФДА 48/14-С о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», пообъектно данный показатель составляет - 115,462 км
Зам. главы администрации области
А.Т. Габуев
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 14.06.2019 № 674
Приложение № 2
к государственной программе
«Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
федерального
(регионального)
проекта
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. руб.
Наименование
Единица
измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
1. Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
1.
Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры
Управление автомобильных дорог области
Прирост протяженности автомобильных дорог
км
2014-6,971
2014
199 617,5
37 370,0
162 247,5
2015 -14,25
2015
488 756,5
398 824,6
89 931,9
2016-0,0
2016
222 941,4
222 941,4
2017-3,65
2017
285 000,0
75 294,5
209 705,5
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-8,055
2018
112 949,2
112 949,2
2019-5,998
2019
170 000,0
170 000,0
2020-47
2020
306 500,0
306 500,0
2021-60
2021
329 150,0
329 150,0
2022-55,79
2022
358 465,0
358 465,0
2023 - 50,0
2023
390 711,5
390 711,5
2024- 50,0
2024
426 182,7
426 182,7
ВСЕГО - 301,714
3 290 273,8
511 489,1
2 778 784,7
-
-
1.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на них
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014 - 6,971
2014
174 434,3
37 370,0
137 064,3
-
2015-0,25
2015
57 829,3
57 829,3
2016-0,0
2016
162 296,7
162 296,7
2017-0,1
2017
166 807,4
166 807,4
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-8,055
2018
93 998,2
93 998,2
2019-5,998
2019
142 000,0
142 000,0
2020-47
2020
266 500,0
266 500,0
2021-60
2021
293 150,0
293 150,0
2022-55,79
2022
322 465,0
322 465,0
2023 -50,0
2023
354 711,5
354 711,5
2024 - 50,0
2024
390 182,7
390 182,7
ВСЕГО - 284,164
2 424 375,1
37 370,0
2 387 005,1
-
-
1.2.
Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения
Управление автомобильных дорог области
Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по строительству и реконструкции автодорог регионального значения
шт.
2014-14
2014
25 183,2
25 183,2
-
2015-15
2015
19 266,8
19 266,8
2016-18
2016
37 558,1
-
37 558,1
2017-10
2017
42 898,1
42 898,1
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-13
2018
18 951,0
18 951,0
2019-4
2019
28 000,0
-
28 000,0
2020-24
2020
40 000,0
40 000,0
2021-24
2021
36 000,0
36 000,0
2022-24
2022
36 000,0
36 000,0
2023 - 24
2023
36 000,0
36 000,0
2024 - 24
2024
36 000,0
36 000,0
ВСЕГО -194
355 857,2
-
355 857,2
1.3.
Строительство объектов с применением композитных материалов
Управление автомобильных дорог области
Количество
объектов
шт.
2014-0
2014
-
-
-
2015-0
2015
12 835,8
12 835,8
2016-1
2016
23 086,6
23 086,6
2017-0
2017
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0
2018
2019-0
2019
2020-0
2020
2021-0
2021
2022-0
2022
2023 - 0
2023
2024 - 0
2024
ВСЕГО -1
35 922,4
-
35 922,4
1.4.
Предоставление
межбюджетных трансфертов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и мостовых сооружений на них
Управление
автомобильных дорог области
Объем ввода в
эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014-0
2014
2015-14,0
2015
398 824,6
398 824,6
2016-0
2016
2017-3,55
2017
75 294,5
75 294,5
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0
2018
2019-0
2019
2020-0
2020
2021-0
2021
2022-0
2022
2023 - 0
2023
2024 - 0
2024
ВСЕГО -17,55
474 119,1
474 119,1
2.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования
км
2014-5243,8
2014
1 461 571,2
38 900,0
1 421 248,5
1 422,7
2015-5243,8
2015
1 813 982,2
1 809 613,6
4 368,6
2016-5574,3
2016
2 702 154,68
431 104,48
2 237 582,6
33 467,6
2017-5574,3
2017
1 491 612,35348
26 772,45348
1456 016,5
8 823,4
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-5555,7
2018
1 888 567,2
21 251,8
1 865 529,7
1 785,7
2019-5555,7
2019
1 649 655,7
1 648 007,6
1 648,1
2020-5555,7
2020
1 066 813,6
1 065 747,8
1 065,8
2021-5555,7
2021
1 004 285,9
1 003 242,6
1 043,3
2022-5555,7
2022
1 104 714,5
1 103 566,9
1 147,6
2023 - 5555,7
2023
1 215 186,0
1 213 923,6
1 262,4
2024 - 5555,7
2024
1 336 704,6
1 335 315,9
1 388,6
ВСЕГО - 5555,7
16 735 247,9
518 028,7
16 159 795,4
57 423,8
2.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014-41,129
2014
392 145,5
391 753,3
392,2
2015-3,035
2015
190 442,5
190 252,2
190,3
2016-4,642
2016
348 505,9
348 157,7
348,2
2017-1,76
2017
178 360,65348
7 772,45348
170 409,9
178,3
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-10,873
2018
317 312,9
21 251,8
295 745,1
316,0
2019-10,744
2019
278 954,6
278 675,9
278,7
2020-26
2020
225 171,1
224 946,2
224,9
2021-37
2021
218 218,9
218 000,9
218,0
2022-37
2022
240 040,8
239 801,0
239,8
2023 - 37
2023
264 044,9
263 781,1
263,8
2024 - 37
2024
290 449,4
290 159,2
290,2
ВСЕГО - 246,183
2 943 647,3
29 024,2
2 911 682,6
2 940,4
2.2.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
км
2014-5,0
2014
175 195,1
38 900,0
136 158,8
136,3
2015-8,565
2015
129 304,1
129 174,9
129,2
2016-4,928
2016
185 128,9
184 943,9
185,0
2017-0,0
2017
60 060,0
60 000,0
60,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-10,9
2018
48 938,4
48 883,9
54,5
2019-1,06
2019
63 892,6
63 828,7
63,9
2020-13
2020
70 418,1
70 347,7
70,4
2021-5,1
2021
77 459,9
77 382,5
77,4
2022-14,2
2022
85 205,9
85 120,8
85,2
2023 - 14,2
2023
93 726,5
93 632,8
93,7
2024 - 14,2
2024
103 099,2
102 996,1
103,1
ВСЕГО-91,16
1 092 428,8
38 900,0
1 052 470,1
1 058,7
2.3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Управление автомобильных дорог области
Протяженность отремонтированных
автомобильных дорог
км
2014-57,22
2014
678 531,2
677 852,6
678,6
2015-104
2015
1 311 604,3
1 307 755,2
3 849,1
2016-111,92
2016
1 420 399,7
1 387 677,1
32 722,6
2017-83,262
2017
942 127,6
933 834,2
8 293,4
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-126,10
2018
1 167 019,8
1 165 914,6
1 105,2
2019-40,781
2019
981 483,5
980 503,0
980,5
2020-28,0
2020
370 824,4
370 453,9
370,5
2021-28,0
2021
308 167,1
307 859,2
307,9
2022-28,0
2022
338 983,8
338 645,1
338,6
2023 -28,0
2023
372 882,1
372 509,6
372,5
2024 - 28,0
2024
410 170,4
409 760,6
409,8
ВСЕГО - 652,005
8 302 193,8
-
8 252 765,1
49 428,6
2.4.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автодорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования
км
2014-5243,8
2014
215 699,5
215 483,8
215,7
2015-5333,0
2015
182 631,3
182 431,3
200,0
2016-5574,3
2016
212 015,7
211 803,9
211,8
2017-5574,3
2017
292 063,8
291 772,4
291,4
Управление автомобильных дорог и
транспорта
области
2018-5555,7
2018
270 270,0
270 000,0
270,0
2019-5555,7
2019
300 300,0
300 000,0
300,0
2020-5555,7
2020
400 400,0
400 000,0
400,0
2021 -5555,7
2021
400 440,0
400 000,0
440,0
2022 - 5555,7
2022
440 484,0
440 000,0
484,0
2023 - 5555,7
2023
484 532,4
484 000,0
532,4
2024 - 5555,7
2024
532 985,6
532 400,0
585,6
ВСЕГО - 5555,7
3 731 822,3
-
3 727 891,4
3 930,9
2.5.
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
км
2014-0,0
2014
2015-0,0
2015
2016-39,067
2016
281 104,48
281 104,48
2017-32,2
2017
19 000,0
19 000,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
2019-0,0
2019
2020-0,0
2020
2021-0,0
2021
2022-0,0
2022
2023-0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО-71,27
300 104,5
300 104,5
2.6.
Субсидии муниципальным образованиям на формирование муниципальных дорожных фондов
Управление автомобильных дорог области
Соотношение объема расходов муниципального дорожного фонда, направленных на дорожную деятельность, к объему доходов муниципального дорожного фонда
условных
единиц
2014-0,0
2014
2015-0,0
2015
2016-1,0
2016
105 105,0
105 000,0
105,0
2017-0,0
2017
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
85 026,1
84 986,1
40,0
2019-1
2019
25 025,0
25 000,0
25,0
2020-0,0
2020
2021-0,0
2021
2022-0,0
2022
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 2
215 156,1
214 986,1
170,0
2.7.
Ремонт автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, а также работы по благоустройству территорий муниципальных образований
Тамбовской области, включая внутридворовые территории
Управление автомобильных дорог области
Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
км
2014-0,0
2014
2015-0,0
2015
2016-18,091
2016
150 000,0
150 000,0
2017-0,0
2017
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
2019-0,0
2019
2020-0,0
2020
2021-0,0
2021
2022-0,0
2022
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 18,091
150 000,0
150 000,0
3.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность
региональных
(межмуниципальных)
автомобильным дорог
км
2014-2000,3
2014
772 508,8
-
772 508,8
-
-
2015-2000,3
2015
1 046 446,7
118 238,6
928 208,1
-
-
2016-2000,3
2016
1 610 857,3
336 031,0
1 274 826,3
-
-
2017-1995,1
2017
1 332 732,5
183 105,6
1 149 626,9
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-1981,9
2018
1 192 716,5
-
1 192 716,5
-
-
2019-1981,9
2019
1 378 395,0
-
1 378 395,0
-
-
2020-1981,9
2020
1 924 563,7
-
1 924 563,7
-
-
2021-1981,9
2021
1 902 499,6
-
1 902 499,6
-
-
2022-1981,9
2022
2 092 749,5
-
2 092 749,5
-
-
2023 - 1981,9
2023
2 302 024,5
-
2 302 024,5
-
-
2024- 1981,9
2024
2 532 227,0
-
2 532 227,0
-
-
ВСЕГО - 1981,9
13 253 469,7
637 375,2
12 616 094,5
-
-
3.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений
км/
пог. м
2014-0,0
2014
119 336,8
119 336,8
2015-12,6/65,3
2015
150 265,6
150 265,6
2016-
5,011/106,4
2016
110 152,9
110 152,9
2017-0,0/55,46
2017
21 000,0
21 000,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
23 000,0
23 000,0
2019-6,0
2019
38 244,2
38 244,2
2020-20
2020
173 500,0
173 500,0
2021-20
2021
190 850,0
190 850,0
2022-20
2022
209 935,0
209 935,0
2023 - 20
2023
230 928,5
230 928,5
2024 - 20
2024
254 021,4
254 021,4
ВСЕГО - 123,6/227,16
1 521 234,4
-
1 521 234,4
-
-
3.2.
Ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений
км/
пог. м
2014-4,038
2014
109 509,1
-
109 509,1
2015-0,0
2015
30 552,2
-
30 552,2
2016-34,454
2016
226 330,3
-
226 330,3
2017-9,1
2017
33 064,1
-
33 064,1
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-
9,569/51,92
2018
208 666,1
-
208 666,1
2019-0,9/346,82
2019
310 243,1
-
310 243,1
2020-70
2020
437 263,6
-
437 263,6
2021-70
2021
284 748,0
284 748,0
-
2022-70
2022
313 222,8
313 222,8
-
2023 - 70
2023
344 545,1
344 545,1
2024 - 70
2024
378 999,6
378 999,6
ВСЕГО - 408,061/398,74
2 677 144,0
-
2 677 144,0
-
-
3.3.
Содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в т.ч.
горизонтальная разметка, дорожное освещение, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода
Управление автомобильных дорог области
Протяженность региональных (межмуниципальных)
автомобильных дорог
км
2014-2000,3
2014
355 645,3
-
355 645,3
2015-2000,3
2015
543 065,8
-
543 065,8
2016-2000,3
2016
742 804,2
-
742 804,2
2017-1995,1
2017
909 447Д
-
909 447,1
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-1981,9
2018
832 865,9
-
832 865,9
2019-1981,9
2019
916 101,8
-
916 101,8
2020-1981,9
2020
1 172 015,9
-
1 172 015,9
2021-1981,9
2021
1 289 217,5
1 289 217,5
2022-1981,9
2022
1 418 139,2
1 418 139,2
2023 - 1981,9
2023
1 559 953,2
1 559 953,2
2024-1981,9
2024
1 715 948,5
1 715 948,5
ВСЕГО - 1981,9
11 455 204,4
-
11 455 204,4
-
-
3.4.
Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по ремонту и капитальному ремонту автодорог регионального значения
шт.
2014-6
2014
33 905,7
-
33 905,7
2015-8
2015
33 764,7
-
33 764,7
2016-14
2016
29 191,1
-
29 191,1
2017-13
2017
9 133,7
-
9 133,7
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-6
2018
26 334,5
-
26 334,5
2019-2
2019
12 121,8
-
12 121,8
2020-20
2020
40 100,0
40 100,0
2021-20
2021
36 000,0
36 000,0
2022-20
2022
39 600,0
39 600,0
2023 - 20
2023
43 560,0
43 560,0
2024 - 20
2024
47916,0
47 916,0
ВСЕГО -149
351 627,5
-
351 627,5
-
-
3.5.
Осуществление работ в сфере организации дорожного движения
Управление автомобильных дорог области
Штатная
численность
работников
чел.
2014-125
2014
60 182,7
-
60 182,7
2015-135
2015
75 656,4
-
75 656,4
2016-110
2016
58 234,6
-
58 234,6
2017-110
2017
61 553,1
-
61 553,1
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-110
2018
62 182,5
-
62 182,5
2019-110
2019
68 845,0
-
68 845,0
2020-110
2020
68 845,1
68 845,1
2021-110
2021
68 845,0
68 845,0
2022-110
2022
75 729,5
75 729,5
2023- 110
2023
83 302,5
83 302,5
2024- 110
2024
91 632,7
91 632,7
ВСЕГО - 110
775 009,1
-
775 009,1
-
-
3.6.
Обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Штатная
численность
работников
чел.
2014-33
2014
93 929,2
-
93 929,2
2015-33
2015
94 903,4
-
94 903,4
2016-38
2016
94 144,2
-
94 144,2
2017-38
2017
29 475,0
-
29 475,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-38
2018
34 667,5
-
34 667,5
2019-38
2019
32 839,1
-
32 839,1
2020-38
2020
32 839,1
32 839,1
2021-38
2021
32 839,1
32 839,1
2022-38
2022
36 123,0
36 123,0
2023 - 38
2023
39 735,3
39 735,3
2024 - 38
2024
43 708,8
43 708,8
ВСЕГО - 38
565 203,8
-
565 203,8
-
-
3.7.
Предоставление межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
км
2014-0,0
2014
-
-
2015-5,1
2015
49 133,001
49 133,001
2016-0,0
2016
-
-
2017-0,0
2017
37 400,0
37 400,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023
2024
ВСЕГО - 5,1
86 533,001
86 533,001
-
3.8.
Предоставление межбюджетных трансфертов на
капитальный ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность
капитально
отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений
км/п.
м
2014-0,0
2014
-
-
2015-0,0
2015
31 941,0
31 941,0
2016-0,0
2016
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2017-0,0/72,68
2017
65 615,6
65 615,6
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 0,0/72,68
97 556,6
97 556,6
-
3.9.
Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность
капитально
отремонтированных
автомобильных дорог
км
2014-0,0
2014
-
-
2015-2000,3
2015
37 164,599
37 164,599
2016-0,0
2016
-
-
2017-0,0
2017
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 2000,3
37 164,599
37 164,599
-
3.10.
Предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и (или) улично-дорожной сети городов
Управление автомобильных дорог области
Площадь ликвидированных дефектов дорожного покрытия в рамках осуществления работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети
м2
2014-0,0
2014
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-275187
2016
300 000,0
300 000,0
2017-0,0
2017
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 275187
300 000,0
300 000,0
-
3.11.
Предоставление межбюджетных трансфертов на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений
Управление автомобильных дорог области
Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, завершенных капитальным ремонтом или ремонтом
шт./ пог. м
2014-0,0
2014
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
50 000,0
36 031,0
13 969,0
2017-193,29
2017
88 990,8
80 090,0
8 900,8
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 193,29
138 990,8
116 121,0
22 869,8
3.12.
Выполнение
научно-исследовательских опытно конструкторских работ
Управление автомобильных дорог области
Количество проведенных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ
шт.
2014-0,0
2014
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-1
2017
-
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
5 000,0
-
5 000,0
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО - 1
5 000,0
-
5 000,0
4.
Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами
Управление автомобильных дорог области
Выполнение финансовых обязательств по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами
%
2014-100
2014
10 069,6
-
10 069,6
2015-100
2015
-
2016-100
2016
-
2017-0,0
2017
-
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО -100
10 069,6
-
10 069,6
5.
Уплата процентов за рассрочку
реструктурированной
задолженности по бюджетным кредитам
Управление
автомобильных дорог области
Выполнение
финансовых
обязательств по
уплате процентов
за пользование
бюджетными кредитами
%
2014-100
2014
-
-
-
2015-100
2015
303,4
303,4
2016-100
2016
425,9
425,9
2017-100
2017
425,9
-
425,9
Управление
автомобильных дорог и транспорта области
2018-100
2018
425,9
-
425,9
2019-100
2019
425,9
-
425,9
2020-100
2020
425,9
425,9
2021-0,0
2021
425,9
425,9
2022-0,0
2022
-
2023 - 0,0
2023
2024 - 0,0
2024
ВСЕГО -100
2 858,8
-
2 858,8
6.
Создание условий для реализации
Программы в сфере дорожного хозяйства
Управление
автомобильных дорог области
Штатная
численность
работников
чел.
2014-0
2014
-
-
-
2015-12
2015
8 374,6
8 374,6
2016-12
2016
9 420,8
9 420,8
2017-
2017
-
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
ВСЕГО -100
17 795,4
-
17 795,4
7.
Федеральный (региональный) проект «Дорожная сеть»
Управление
автомобильных дорог и транспорта области
Протяженность отремонтированных
автомобильных дорог
км.
2019 - 32,4
2019
677 040,8
613 145,0
59 000,0
4 895,8
677 040,8
2020 -28,8
2020
594 741,5
531 000,0
59 000,0
4 741,5
594 741,5
2021 - 32,7
2021
594 910,0
531 000,0
59 000,0
4 910,0
594 910,0
2022 - 29,8
2022
594 880,0
531 000,0
59 000,0
4 880,0
594 880,0
2023 -35,2
2023
590 000,0
531 000,0
59 000,0
-
590 000,0
2024 -63,0
2024
594 406,3
531 000,0
59 000,0
4 406,3
594 406,3
ВСЕГО-221,9
3 645 978,6
3 268 145,0
354 000,0
23 833,7
3 645 978,6
7.1
Ремонт автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Управление
автомобильных дорог и транспорта области
Протяженность отремонтированных
автомобильных дорог
км.
2019-16,6
2019
182 561,0
172 519,4
10 041,6
2020 - 14,2
2020
115 848,3
104 263,5
11 584,8
2021 - 12,5
2021
99 000,0
89 100,0
9 900,0
2022 - 13,3
2022
102 000,0
91 800,0
10 200,0
2023 - 35,2
2023
590 000,0
531 000,0
59 000,0
2024 - 46,6
2024
149 366,0
134 429,4
14 936,6
ВСЕГО -138,4
1 238 775,3
1 123 112,3
115 663,0
7.2
Ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
км.
2019-15,8
2019
494 479,8
440 625,6
48 958,4
4 895,8
2020- 14,6
2020
478 893,2
426 736,5
47 415,2
4 741,5
2021 -20,2
2021
495 910,0
441 900,0
49 100,0
4 910,0
2022 - 16,5
2022
492 880,0
439 200,0
48 800,0
4 880,0
2023
2023
-
-
-
-
2024 - 16,4
2024
445 040,3
396 570,6
44 063,4
4 406,3
ВСЕГО - 83,5
2 407 203,4
2 145 032,7
238 337,0
23 833,7
8.
Федеральный (региональный) проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество установленных автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля
шт.
2019 - 3
2019
146 785,1
-
146 785,1
2020
2020
-
2021
2021
48 928,4
48 928,4
2022
2022
-
-
2023
2023
2024
2024
ВСЕГО - 3
195 713,5
-
195 713,5
Всего по подпрограмме:
2014
2 443 767,1
76 270,0
2 366 074,4
1 422,7
2015
3 357 863,4
517 063,2
2 836 431,6
4 368,6
2016
4 545 800,08
767 135,48
3 745 197,0
33 467,6
2017
3 109 770,75348
285 172,55348
2 815 774,8
8 823,4
2018
3 194 658,8
21 251,8
3 171 621,3
1 785,7
2019
4 022 302,5
613 145,0
3 402 613,6
6 543,9
2020
3 893 044,7
531 000,0
3 356 237,4
5 807,3
2021
3 880 199,8
531 000,0
3 343 246,5
5 953,3
2022
4 150 809,1
531 000,0
3 613 781,4
6 027,6
2023
4 497 922,0
531 000,0
3 965 659,6
1 262,4
2024
4 889 520,5
531 000,0
4 352 725,6
5 795,0
ВСЕГО -100
41 985 658,7
4 935 038,0
36 969 363,2
81 257,5
в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов
2014
-
-
-
-
2015
517 063,2
517 063,2
-
-
2016
767 135,48
767 135,48
-
2017
197 310,1
197 310,1
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
2021
-
2022
-
2023
2024
ВСЕГО
1 481 508,8
1 481 508,8
2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1.
Поддержка и развитие автомобильного транспорта
Управление
транспорта
области
Количество
перевезенных пассажиров
автомобильным транспортом
млн.
чел.
2014-93,0
2014
141 982,0
43 400,0
62 570,0
9 912,0
26 100,0
2015-93,1
2015
92 592,0
-
62 096,2
9 998,6
20 497,2
2016-108,0
2016
93 619,3
-
61 023,5
7 048,6
25 547,2
2017-71,0
2017
131 250,6
-
60 283,1
10 420,3
60 547,2
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-82,5
2018
141 574,6
-
80 778,8
10 198,6
50 597,2
2019-83,3
2019
146 699,8
-
80 375,4
9 514,8
56 809,6
2020-84,1
2020
120 160,3
-
54 690,3
9 250,0
56 220,0
2021-84,4
2021
122 730,3
-
54 690,3
9 250,0
58 790,0
2022-84,7
2022
133 870,0
-
59 500,0
10 500,0
63 870,0
2023-85,0
2023
133 950,0
59 500,0
10 500,0
63 950,0
2024-85,2
2024
134 550,0
59 500,0
10 500,0
64 550,0
ВСЕГО
1 392 978,9
43 400,0
695 007,6
107 092,9
547 478,4
1.1
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением проезда по льготным месячным проездным билетам студентам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, именным льготным месячным проездным билетам лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, по пригородным перевозкам
Управление
транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам
тыс.
чел.
2014-13,2
2014
21 370,0
-
21 370,0
2015-13,2
2015
24 320,6
24 320,6
2016-13,3
2016
21 154,6
21 154,6
2017-13,5
2017
18 660,0
-
18 660,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-15,0
2018
24 560,0
-
24 560,0
2019-13,5
2019
17 000,0
-
17 000,0
2020-13,6
2020
17 000,0
17 000,0
2021-13,6
2021
17 000,0
17 000,0
2022-13,6
2022
17 000,0
17 000,0
2023-13,6
2023
17 000,0
17 000,0
2024-13,6
2024
17 000,0
17 000,0
ВСЕГО
212 065,2
-
212 065,2
1.2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований (приоритетный стратегический проект)
Управление
транспорта
области
Регулярность движения автобусов по маршрутам между поселениями в границах муниципального района
%
2014-98,7
2014
29 900,0
-
20 500,0
9 400,0
2015-98,7
2015
28 317,0
18 517,0
9 800,0
2016-98,7
2016
22 299,1
15 449,1
6 850,0
2017-98,7
2017
22 351,3
-
12 129,6
10 221,7
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-98,7
2018
31 116,3
-
21 116,3
10 000,0
2019-98,7
2019
30 766,0
-
21 516,0
9 250,0
2020-98,7
2020
30 766,0
21 516,0
9 250,0
2021-98,7
2021
30 766,0
21 516,0
9 250,0
2022-98,7
2022
33 000,0
22 500,0
10 500,0
2023-98,7
2023
33 000,0
22 500,0
10 500,0
2024-98,7
2024
33 000,0
22 500,0
10 500,0
ВСЕГО
325 281,7
-
219 760,0
105 521,7
1.3
Субвенции бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении (приоритетный стратегический проект)
Управление
транспорта
области
Регулярность
движения
автобусов
%
2014-0,0
2014
-
-
-
-
2015-0,0
2015
-
-
-
2016-98,7
2016
5 155,8
5 155,8
2017-98,7
2017
10 229,6
-
10 229,6
Управление автомобильных дорог и транспорта
области
2018-98,7
2018
15 838,5
-
15 838,5
2019-98,7
2019
16 174,3
-
16 174,3
2020-98,7
2020
16 174,3
16 174,3
2021-98,7
2021
16 174,3
16 174,3
2022-98,7
2022
20 000,0
20 000,0
2023-98,8
2023
20 000,0
20 000,0
2024-98,8
2024
20 000,0
20 000,0
ВСЕГО
139 746,8
-
139 746,8
-
1.4
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление
транспорта
области
Количество
проектов
ед.
2014-3
2014
6 000,0
-
-
6 000,0
2015-
2015
-
-
-
2016-
2016
-
2017-
2017
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-
2018
-
-
2019-
2019
-
-
2020-
2020
-
2021-
2021
-
2022-
2022
-
2023-
2023
-
2024-
2024
-
ВСЕГО
6 000,0
-
-
-
6 000,0
1.5
Обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Управление
транспорта
области
Количество
единиц
подвижного
состава
ед.
2014-4
2014
20 000,0
-
-
20 000,0
2015-4
2015
20 000,0
-
-
20 000,0
2016-5
2016
25 000,0
25 000,0
2017-20
2017
60 000,0
-
60 000,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-5
2018
30 000,0
-
30 000,0
2019-5
2019
30 000,0
-
30 000,0
2020-6
2020
35 000,0
35 000,0
2021-6
2021
35 000,0
35 000,0
2022-8
2022
40 000,0
40 000,0
2023-8
2023
40 000,0
40 000,0
2024-8
2024
40 000,0
40 000,0
ВСЕГО
375 000,0
-
-
-
375 000,0
1.6
Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива
Управление
транспорта
области
Количество
единиц
подвижного
состава
ед.
2014-0
2014
51 112,0
43 400,0
7 200,0
512,0
-
2015-
2015
-
-
-
2016-
2016
-
2017-
2017
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-
2018
-
-
2019-
2019
-
-
2020-
2020
-
2021-
2021
-
2022-
2022
-
2023-
2023
-
2034-
2024
-
ВСЕГО
51 112,0
43 400,0
7 200,0
512,0
-
1.7
Увеличение уставного фонда ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» для приобретения подвижного состава на условиях лизинга для организации транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципальных образований
Управление
транспорта
области
Количество
единиц
подвижного
состава
ед.
2014-40
2014
13 500,0
-
13 500,0
-
-
2015-
2015
-
-
-
2016-
2016
-
2017-
2017
-
-
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-
2018
-
-
2019-
2019
-
-
2020-
2020
-
2021-
2021
-
2022-
2022
-
2023-
2023
-
2034-
2024
-
ВСЕГО
13 500,0
-
13 500,0
-
-
1.8
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) пассажирского автомобильного транспорта для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований области
Управление
транспорта
области
Годовой пробег пассажирского автомобильного транспорта по маршрутам между поселениями в границах муниципальных образований области
тыс.
км
2014-0
2014
-
-
-
-
-
2015-3816,6
2015
19 854,4
19 258,6
198,6
397,2
2016-3800,0
2016
19 859,8
19 264,0
198,6
397,2
2017-3800,0
2017
19 859,7
-
19 263,9
198,6
397,2
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-3800,0
2018
19 859,8
-
19 264,0
198,6
397,2
2019-3800,0
2019
26 479,5
-
25 685,1
264,8
529,6
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
2022-0
2022
-
2023-0
2023
-
2034-0
2024
-
ВСЕГО
105 913,2
-
102 735,6
1 059,2
2 118,4
1.9
Организация конкурса профессионального мастерства водителей, а также конкурса среди рабочих ведущих профессий и коллективов предприятий всех форм
собственности автомобильного и городского электрического транспорта; организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта
Управление
транспорта
области
Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей
ед.
2014-34
2014
100,0
-
-
-
100,0
2015-35
2015
100,0
100,0
2016-36
2016
150,0
150,0
2017-37
2017
150,0
-
150,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-38
2018
200,0
-
200,0
2019-38
2019
200,0
-
200,0
2020-40
2020
250,0
250,0
2021-40
2021
250,0
250,0
2022-40
2022
250,0
250,0
2023-40
2023
250,0
250,0
2024-40
2024
250,0
250,0
ВСЕГО
2 150,0
-
-
2 150,0
1.10
Внедрение автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте Тамбовской области (приоритетный стратегический проект)
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Доля пользователей системы, использующих электронные денежные средства для оплаты услуги по перевозке, от общего количества пассажиров
%
2018- 2,5
2018
20 000,0
-
-
-
20 000,0
2019-10
2019
26 080,0
26 080,0
2020- 20
2020
20 970,0
20 970,0
2021-40
2021
23 540,0
-
23 540,0
2022-60
2022
23 620,0
-
23 620,0
2023-70
2023
23 700,0
23 700,0
2024-80
2024
24 300,0
24 300,0
ВСЕГО
162 210,0
162 210,0
2.
Поддержка и развитие железнодорожного транспорта
Управление
транспорта
области
Объем вагонокилометровой работы
тыс.
ваг-
км
2014-2853,8
2014
164 398,0
-
164 398,0
-
-
2015-2530,0
2015
257 142,7
-
257 142,7
-
-
2016-2453,7
2016
273 048,9
-
273 048,9
-
-
2017-2500,0
2017
797 316,9
-
297 316,9
-
500 000,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-2500,0
2018
864 313,4
-
324 313,4
-
540 000,0
2019-2500,0
2019
871 896,1
-
321 896,1
-
550 000,0
2020-2500,0
2020
821 896,3
-
321 896,3
-
500 000,0
2021-2500,0
2021
821 896,3
-
321 896,3
-
500 000,0
2022-2500,0
2022
815 500,0
-
315 500,0
-
500 000,0
2023-2500,0
2023
815 500,0
-
315 500,0
-
500 000,0
2024-2500,0
2024
815 500,0
-
315 500,0
-
500 000,0
ВСЕГО
7 318 408,6
-
3 228 408,6
-
4 090 000,0
2.1
Компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникших в результате предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Тамбовской области, в том числе:
Управление
транспорта
области
Количество
перевезенных
пассажиров
льготной
категории (дети 5 - 7 лет и обучающиеся) железнодорожным транспортом
тыс.
чел.
2014-170,0
2014
5 398,0
-
5 398,0
-
2015-85,0
2015
3 350,8
3 350,8
2016-87,0
2016
3 800,0
3 800,0
2017-90,0
2017
4 112,6
-
4 112,6
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-92,5
2018
4 550,0
-
4 550,0
2019-99,1
2019
5 500,0
-
5 500,0
2020-101,6
2020
5 500,0
5 500,0
2021-102,1
2021
5 500,0
5 500,0
2022-102,6
2022
5 500,0
5 500,0
2023-102,6
2023
5 500,0
5 500,0
2024-102,6
2024
5 500,0
5 500,0
ВСЕГО
54 211,4
-
54 211,4
-
-
2.1.1
по перевозке детей в возрасте 5 - 7 лет
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество детей в возрасте 5-7 лет
тыс.
чел.
2019-4,1
2019
500,0
500,0
2020-4,1
2020
500,0
500,0
2021-4,1
2021
500,0
500,0
2022-4,1
2022
500,0
500,0
2023-4,1
2023
500,0
500,0
2024-4,1
2024
500,0
500,0
ВСЕГО
3 000,0
-
3 000,0
2.1.2.
по перевозке учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет и обучающихся очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования (обучающиеся)
Управление
транспорта
области
Количество
обучающихся
тыс.
чел.
2014-170,0
2014
5 398,0
-
5 398,0
2015-85,0
2015
3 350,8
3 350,8
2016-87,0
2016
3 800,0
3 800,0
2017-90,0
2017
4 112,6
-
4 112,6
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-92,5
2018
4 550,0
-
4 550,0
2019-95,0
2019
5 000,0
5 000,0
2020-97,5
2020
5 000,0
5 000,0
2021-98,0
2021
5 000,0
5 000,0
2022-98,5
2022
5 000,0
5 000,0
2023-98,5
2023
5 000,0
5 000,0
2024-98,5
2024
5 000,0
5 000,0
ВСЕГО
51 211,4
51 211,4
2.2
Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Управление
транспорта
области
Пассажирооборот в пригородном сообщении
млн.
пассажиро-км
2014-53,0
2014
159 000,0
-
159 000,0
-
2015-27,0
2015
253 791,9
253 791,9
2016-43,3
2016
269 248,9
269 248,9
2017-40,0
2017
293 204,3
-
293 204,3
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-40,0
2018
319 763,4
-
319 763,4
2019-40,0
2019
316 396,1
-
316 396,1
2020-40,0
2020
316 396,3
316 396,3
2021-40,0
2021
316 396,3
316 396,3
2022-40,0
2022
310 000,0
310 000,0
2023-40,0
2023
310 000,0
310 000,0
2024-40,0
2024
310 000,0
310 000,0
ВСЕГО
3 174 197,2
-
3 174 197,2
-
-
2.3
Реконструкция и модернизация объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Тамбовской области
Управление автомобильных дорог и транспорта области, Юго-Восточная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»
Количество
проектов
ед.
2017-18
2017
500 000,0
-
-
500 000,0
2018-15
2018
540 000,0
540 000,0
2019-10
2019
550 000,0
550 000,0
2020-10
2020
500 000,0
-
500 000,0
2021-10
2021
500 000,0
-
500 000,0
2022-10
2022
500 000,0
-
-
500 000,0
2023-10
2023
500 000,0
500 000,0
2024-10
2024
500 000,0
500 000,0
ВСЕГО
4 090 000,0
-
-
-
4 090 000,0
3.
Поддержка и развитие аэропорта
Управление
транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2014-27,6/408
2014
99 600,4
-
91 338,8
-
8 261,6
2015-25/398
2015
69 529,4
-
68 908,8
-
620,6
2016-18,0/300
2016
86 959,0
-
59 459,0
-
27 500,0
2017-31,0/594
2017
180 102,6
-
144 847,6
-
35 255,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-21,2/433
2018
141 137,4
714,7*
109 877,4
-
31 260,0
2019-15,8/366
2019
213 887,1
36 658,7*
187 129,4
-
26 757,7
2020-37,0/650
2020
135 734,9
-
119 934,9
-
30 800,0
2021-37,0/650
2021
135 934,9
-
119 934,9
-
31 000,0
2022-37,5/650
2022
151 500,0
-
119 500,0
-
32 000,0
2023-37,5/650
2023
151 500,0
-
119 500,0
-
32 000,0
2024-37,5/650
2024
151 500,0
-
119 500,0
-
32 000,0
ВСЕГО
1 244 385,7
37 373,4*
1 020 930,8
-
223 454,9
3.1.
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Москва - Тамбов
Управление
транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2014-26,0/395
2014
49 500,0
-
49 500,0
-
2015-25,0/398
2015
51 715,9
51 715,9
2016-18,0/300
2016
39 790,0
39 790,0
2017-24,5/457
2017
42 551,0
-
42 551,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-15,3/305
2018
35 802,5
-
35 802,5
2019-7,9/169
2019
48 135,5
-
48 135,5
2020-37,0/650
2020
88 184,4
88 184,4
2021-37,0/650
2021
88 184,4
88 184,4
2022-37,5/650
2022
100 000,0
100 000,0
2023-37,5/650
2023
100 000,0
100 000,0
2024-37,5/650
2024
100 000,0
100 000,0
ВСЕГО
743 863,7
-
743 863,7
-
-
3.2
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Санкт-Петербург - Тамбов
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2014-0,0
2014
-
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-3,5/79
2017
37 450,0
-
37 450,0
2018-3,8/86
2018
40 563,7
-
40 563,7
2019-0,0
2019
-
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
78 013,7
-
78 013,7
-
-
3.3
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Сочи - Тамбов
Управление
транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2014-1,6/14
2014
7 882,0
-
-
7 882,0
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-2,4/40
2017
12 908,0
-
12 908,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2018-1,3/26
2018
9 875,9
-
9 875,9
2019-0,0
2019
-
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
30 665,9
-
22 783,9
-
7 882,0
3.4
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Анапа - Тамбов
Управление автомобильных дорог и
транспорта
области
Количество
перевезенных
пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2014-0,0
2014
-
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-0,6/18
2017
5 576,4
-
5 576,4
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
5 576,4
-
5 576,4
-
-
3.5
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Симферополь - Тамбов
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2018-0,6/12
2018
4 223,3
-
1 723,3
-
2 500,0
2019-0,0
2019
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
-
2022-0,0
2022
-
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
4 223,3
-
1 723,3
-
2 500,0
3.6
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов, в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети», в том числе:
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2018-0,2/4
2018
1 469,0
714,7*
1 469,0
-
2019-8,8/197
2019
53 591,0
36 658,7*
53 591,0
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
-
2022-0,0
2022
-
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
55 060,0
37 373,4*
55 060,0
-
-
3.6.1
по маршруту Тамбов - Санкт-Петербург - Тамбов
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2018-0,2/4
2018
1 469,0
714,7*
1 469,0
-
2019- 5,7/140
2019
39 123,5
25 013,3*
39 123,5
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
40 592,5
25 728,0*
40 592,5
-
-
3.6.2
по маршруту Тамбов - Сочи - Тамбов
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2018-0
2018
-
2019-1,5/28
2019
7 824,7
5 002,6*
7 824,7
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
7 824,7
5 002,6*
7 824,7
3.6.3
по маршруту Тамбов - Симферополь - Тамбов
Управление автомобильных дорог и транспорта области
Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов
тыс.
чел./
ед.
2018-0
2018
-
2019-1,6/29
2019
6 642,8
6 642,8*
6 642,8
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
6 642,8
6 642,8*
6 642,8
3.7
Строительство и реконструкция объектов аэропорта «Тамбов»
Управление
транспорта
области;
управление
инвестиций
области (в лимитах ОАИП)
Количество
объектов
ед.
2014-0,0
2014
-
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-0,0
2017
-
-
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
-
-
-
-
-
3.8
Капитальный ремонт и ремонт объектов аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта области; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Аэропорт «Тамбов» (далее - ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»)
Протяженность капитального ремонта и ремонта/площадь капитального ремонта и ремонта/количество разработанных проектов
км/
кв. м/
шт.
2014--/4100/-
2014
24 723,8
-
24 723,8
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-0,0
2017
-
-
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
24 723,8
-
24 723,8
-
-
3.9
Обновление парка спецавтотранспорта, специализированной техники и оборудования аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта области, ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов
Количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования
ед.
2014-3
2014
1 179,6
-
800,0
-
379,6
2015-1
2015
620,6
620,6
2016-1
2016
517,1
517,1
2017-3
2017
14 670,0
-
14 415,0
255,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области, ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»
2018-2
2018
1 069,5
-
1 069,5
-
2019-1
2019
1 500,1
-
542,4
957,7
2020-1
2020
800,0
800,0
2021-0
2021
-
2022-0
2022
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
20 356,9
-
17 344,0
-
3 012,9
3.10
Обновление парка спецавтотранспорта и специализирован ной техники аэропорта «Тамбов» по договорам финансовой аренды (лизинга)
Управление автомобильных дорог и транспорта области, ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»
Количество единиц спецавтотранспорта и спецтехники, приобретенных по договорам финансовой
аренды (лизинга)
ед.
2019-2
2019
15 000,0
15 000,0
2020-0
2020
15 000,0
15 000,0
2021-0
2021
15 000,0
15 000,0
2022-0
2022
0,0
0,0
2023-0
2023
0,0
0,0
2024-0
2024
0,0
0,0
ВСЕГО
45 000,0
-
45 000,0
3.11
Выполнение
работ по содержанию,
развитию и организации
эксплуатации
аэропорта
«Тамбов»
Управление
транспорта
области, ТОГБУ
«Аэропорт
«Тамбов»
Количество
выпущенных и принятых
парных авиарейсов
ед.
2014-408
2014
16 315,0
-
16 315,0
-
2015-398
2015
17 192,9
17 192,9
2016-300
2016
45 451,9
17 951,9
27 500,0
2017-594
2017
52 997,2
-
17 997,2
35 000,0
Управление
автомобильных дорог и
транспорта области, ТОГБУ
«Аэропорт «Тамбов»
2018-433
2018
47 155,2
-
18 395,2
28 760,0
2019-366
2019
43 550,5
-
17 750,5
25 800,0
2020-650
2020
46 750,5
16 750,5
30 000,0
2021-650
2021
47 750,5
16 750,5
31 000,0
2022-650
2022
51 500,0
19 500,0
32 000,0
2023-650
2023
51 500,0
19 500,0
32 000,0
2024-650
2024
51 500,0
19 500,0
32 000,0
ВСЕГО
471 663,7
-
197 603,7
-
274 060,0
3.12
Проведение
маркшейдерских
работ на
аэродроме
«Тамбов» и
приаэродромной
территории
Управление
автомобильных дорог и
транспорта
области,
исполнитель,
определенный
на конкурсной
основе
Количество
аэронавигационных паспортов
ед.
2014-0,0
2014
-
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-1
2016
1 200,0
1 200,0
2017-0
2017
-
-
2018-0
2018
-
-
2019-0
2019
-
-
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
2022-0
2022
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
1 200,0
-
1 200,0
-
-
3.13
Разработка
стратегических
направлений
развития аэропорта Тамбов на
период до 2035 года
Управление
автомобильных дорог и
транспорта
области,
исполнитель,
определенный на конкурсной основе
Количество
завершенных проектов
ед.
2014-0,0
2014
-
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-1
2017
3 950,0
-
3 950,0
2018-0
2018
-
-
2019-0
2019
-
-
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
2022-0
2022
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
3 950,0
-
3 950,0
-
-
3.14
Разработка
проектно-сметной документации на реконструкцию аэропортового комплекса «Донское»
(г. Тамбов) (приоритетный стратегический проект)
Управление
автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе
Количество
разработанной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы
ед.
2014-0,0
2014
-
-
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-0,0
2017
10 000,0
-
10 000,0
2018-0
2018
-
-
2019-1
2019
49 000,0
-
49 000,0
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
2022-0
2022
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
59 000,0
-
59 000,0
-
-
3.15
Выполнение комплекса работ по установлению границ приаэродромной территории аэропорта «Тамбов»
Управление автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе
Количество единиц готовой документации, согласованной с Федеральным агентством воздушного транспорта
ед.
2018-1
2018
978,3
-
978,3
-
2019-0
2019
-
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
-
2022-0
2022
-
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
978,3
-
978,3
-
-
3.16
Выполнение работ по эколого-орнитологическому обследованию аэропорта «Тамбов»
Управление автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе
Отчет о выполнении эколого-орнитологического обследования
ед.
2019-1
2019
1 750,0
1 750,0
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
-
2022-0
2022
-
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
1 750,0
-
1 750,0
-
-
3.17
Разработка схем и процедур маневрирования в районе аэродрома «Тамбов» в связи с введением в эксплуатацию нового радиотехнического оборудования и обновлением аэронавигационного паспорта аэродрома
Управление автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе
Количество отчетов и разработанных схем
ед.
2019-1
2019
1 360,0
1 360,0
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
-
2022-0
2022
-
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
1 360,0
1 360,0
-
4.
Бюджетные ассигнования в уставный фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» с целью выкупа имущества у открытого акционерного общества «Авиата»
Комитет по управлению имуществом области
Конкурсная
масса
млн.
руб
2014-6,0
2014
6 000,0
-
6 000,0
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-0,0
2017
-
-
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
6 000,0
-
6 000,0
-
-
5.
Бюджетные ассигнования в уставный фонд ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» для участия в создании акционерного общества «Тамбовская пассажирская компания»
Комитет по управлению имуществом области
Уставный
капитал
тыс.
руб.
2014-102,0
2014
102,0
-
102,0
-
2015-0,0
2015
-
2016-0,0
2016
-
2017-0,0
2017
-
-
2018-0,0
2018
-
-
2019-0,0
2019
-
-
2020-0,0
2020
-
2021-0,0
2021
-
2022-0,0
2022
-
2023-0,0
2023
-
2024-0,0
2024
-
ВСЕГО
102,0
-
102,0
-
-
6.
Обеспечение функционирования управления транспорта области
Управление
транспорта
области
Штатная
численность
работников
чел.
2014-0
2014
-
-
-
-
2015-19
2015
9 990,6
9 990,6
2016-17
2016
И 974,7
И 974,7
2017-0
2017
-
-
2018-0
2018
-
-
2019-0
2019
-
-
2020-0
2020
-
2021-0
2021
-
2022-0
2022
-
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
21 965,3
-
21 965,3
-
-
7.
Субсидии бюджетам муниципальных образований области на оплату части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники
Управление автомобильных дорог и транспорта области, муниципальные образования области
Количество единиц автомобильного транспорта и коммунальной техники, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга)
ед.
2019-15
2019
45 193,9
-
44 290,0
903,9
-
2020-0
2020
45 193,9
-
44 290,0
903,9
-
2021-0
2021
45 193,9
-
44 290,0
903,9
-
2022-0
2022
45 193,9
-
44 290,0
903,9
-
2023-0
2023
45 193,9
-
44 290,0
903,9
-
2024-0
2024
45 193,9
-
44 290,0
903,9
-
ВСЕГО
271 163,4
-
265 740,0
5 423,4
-
Всего по подпрограмме:
2014
412 082,4
43 400,0
324 408,8
9 912,0
34 361,6
2015
429 254,7
-
398 138,3
9 998,6
21 117,8
2016
465 601,9
-
405 506,1
7 048,6
53 047,2
2017
1 108 670,1
-
502 447,6
10 420,3
595 802,2
2018
1 147 025,4
-
514 969,6
10 198,6
621 857,2
2019
1 277 676,9
-
633 690,9
10 418,7
633 567,3
2020
1 137 985,4
-
540 811,5
10 153,9
587 020,0
2021
1 140 755,4
-
540 811,5
10 153,9
589 790,0
2022
1 146 063,9
-
538 790,0
11 403,9
595 870,0
2023
1 146 143,9
-
538 790,0
11 403,9
595 950,0
2024
1 146 743,9
-
538 790,0
И 403,9
596 550,0
ВСЕГО
10 558 003,9
43 400,0
5 477 154,3
112 516,3
4 924 933,3
в том числе в лимитах ОАИП:
2014
-
-
-
2015
-
2016
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
2021
-
2022
-
2023
-
2024
-
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети»
2018
714,7
714,7
2019
36 658,7
36 658,7
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
37 373,4
37 373,4
Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива»
1.
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление
транспорта
области
Количество
проектов
ед.
2015-1
2015
2 000,0
-
-
-
2 000,0
2016-1
2016
2 000,0
2 000,0
2017-2
2017
4 000,0
4 000,0
2018-1
2018
2 000,0
-
2 000,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2019-1
2019
2 000,0
-
2 000,0
2020-1
2020
2 000,0
-
2 000,0
2021-1
2021
2 000,0
2 000,0
2022-0
2022
-
-
2023-0
2023
-
-
2024-0
2024
-
-
ВСЕГО
16 000,0
-
-
-
16 000,0
2.
Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление
транспорта
области
Количество
объектов
ед.
2015-2
2015
100 000,0
-
-
-
100 000,0
2016-1
2016
50 000,0
50 000,0
2017-1
2017
50 000,0
50 000,0
2018-1
2018
50 000,0
-
50 000,0
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2019-1
2019
50 000,0
-
50 000,0
2020-2
2020
100 000,0
-
100 000,0
2021-1
2021
50 000,0
50 000,0
2022-1
2022
50 000,0
50 000,0
2023-0
2023
-
2024-0
2024
-
ВСЕГО
500 000,0
-
-
-
500 000,0
3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива
Управление
транспорта
области,
муниципальные образования
области
Количество единиц подвижного состава/Коэффициент выпуска на линию приобретенного
автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе
ед./
%
2015-18
2015
143 196,6
108 245,0
22 131,4
12 820,2
2016-28
2016
83 839,8
66 492,3
17 347,5
2017-6/75,0
2017
87 602,0
76 646,0
10 956,0
2018-6/75,0
2018
92 358,9
-
80 808,2
11 550,7
Управление автомобильных дорог и транспорта области, муниципальные образования области
2019-15/75,0
2019
151 609,6
-
138 934,1
12 675,5
2020-0/75,0
2020
130 205,0
-
117 529,5
12 675,5
2021-0/75,0
2021
80 060,3
77 148,2
2 912,1
2022-0/75,0
2022
76 230,6
74 247,0
1 983,6
2023-0/75,0
2023
72 405,7
70 689,9
1 715,8
2024-0/75,0
2024
67 051,0
65 710,0
1 341,0
ВСЕГО
984 559,5
108 245,0
790 336,6
85 977,9
-
4.
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) автобусов, работающих на газомоторном
топливе
Управление
транспорта
области
Количество
единиц
подвижного
состава
ед.
2015-0
2015
-
-
-
-
2016-0
2016
4 805,4
2 402,7
2 402,7
2017-13
2017
14 826,2
7413,1
7413,1
2018-0
2018
14 826,2
-
7 413,1
7 413,1
Управление автомобильных дорог и транспорта области
2019-0
2019
14 913,0
-
7 456,5
7 456,5
2020-0
2020
14 913,0
-
7 456,5
7 456,5
2021-0
2021
14 913,0
7 456,5
7 456,5
2022-0
2022
-
-
-
-
2023-0
2023
-
-
-
2024-0
2024
-
-
-
ВСЕГО
79 196,8
-
39 598,4
-
39 598,4
Всего по
подпрограмме:
2015
245 196,6
108 245,0
22 131,4
12 820,2
102 000,0
2016
140 645,2
-
68 895,0
17 347,5
54 402,7
2017
156 428,2
-
84 059,1
10 956,0
61 413,1
2018
159 185,1
-
88 221,3
11 550,7
59 413,1
2019
218 522,6
-
146 390,6
12 675,5
59 456,5
2020
247 118,0
-
124 986,0
12 675,5
109 456,5
2021
146 973,3
-
84 604,7
2 912,1
59 456,5
2022
126 230,6
-
74 247,0
1 983,6
50 000,0
2023
72 405,7
-
70 689,9
1 715,8
2024
67 051,0
-
65 710,0
1 341,0
ВСЕГО
1 579 756,3
108 245,0
829 935,0
85 977,9
555 598,4
Прочие основные мероприятия не вошедшие в подпрограммы
1.
Обеспечение
реализации
госпрограммы
Управление
автомобильных дорог и
транспорта
области
Штатная
численность
работников
чел.
2017-27
2017
19 444,6
-
19 444,6
2018-27
2018
17 105,9
17 105,9
2019-27
2019
15 749,5
15 749,5
2020-27
2020
15 749,4
-
15 749,4
2021 -27
2021
15 749,4
15 749,4
2022 - 27
2022
18 107,0
18 107,0
2023 - 27
2023
18 107,0
18 107,0
2024 - 27
2024
18 107,0
18 107,0
ВСЕГО - 27
138 119,8
-
138 119,8
-
-
Всего по прочим
основным мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы
2017
19 444,6
-
19 444,6
-
-
2018
17 105,9
-
17 105,9
-
-
2019
15 749,5
-
15 749,5
-
-
2020
15 749,4
-
15 749,4
-
-
2021
15 749,4
-
15 749,4
-
-
2022
18 107,0
-
18 107,0
-
-
2023
18 107,0
-
18 107,0
-
-
2024
18 107,0
-
18 107,0
-
-
ВСЕГО
138 119,8
-
138 119,8
-
-
Всего по
Госпрограмме
2014
2 855 849,5
119 670,0
2 690 483,2
11 334,7
34 361,6
2015
4 032 314,7
625 308,2
3 256 701,3
27 187,4
123 117,8
2016
5 152 122,18
767 135,5
4 219 598,1
57 863,7
107 449,9
2017
4 394 313,65348
285 172,6
3 421 726,1
30 199,7
657 215,3
2018
4 517 975,3
21 251,8
3 791 918,2
23 535,0
681 270,3
2019
5 534 251,5
613 145,0
4 198 444,6
29 638,1
693 023,8
2020
5 293 897,5
531 000,0
4 037 784,3
28 636,7
696 476,5
2021
5 183 677,9
531 000,0
3 984 412,1
19 019,3
649 246,5
2022
5 441 210,5
531 000,0
4 244 925,4
19 415,1
645 870,0
2023
5 734 578,6
531 000,0
4 593 246,5
14 382,1
595 950,0
2024
6 121 422,4
531 000,0
4 975 332,6
18 539,9
596 550,0
54 261 613,8
5 086 683,0
43 414 572,4
279 751,7
5 480 531,7
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети»
2018
714,7
714,7
2019
36 658,7
36 658,7
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
37 373,4
37 373,4
Примечание: средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети»
Зам. главы администрации области
А.Т. Габуев
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 14.06.2019 № 674
Приложение № 3
к государственной программе
«Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»
Статус
Наименование
государственной
программы Тамбовской области,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
муниципальный бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»
Всего:
2014
2 855 849,5
119 670,0
2 690 483,2
И 334,7
34 361,6
2015
4 032 314,7
625 308,2
3 256 701,3
27 187,4
123 117,8
2016
5 152 122,18
767 135,48
4 219 598,1
57 863,7
107 449,9
2017
4 394 313,65348
285 172,55348
3 421 726,1
30 199,7
657 215,3
2018
4 517 975,3
21 251,8
3 791 918,2
23535,0
681 270,3
2019
5 534 251,5
613 145,0
4 198 444,6
29 638,1
693 023,8
2020
5 293 897,5
531 000,0
4 037 784,3
28 636,7
696 476,5
2021
5 183 677,9
531 000,0
3 984 412,1
19 019,3
649 246,5
2022
5 441 210,5
531 000,0
4 244 925,4
19 415,1
645 870,0
2023
5 734 578,6
531 000,0
4 593 246,5
14 382,1
595 950,0
2024
6 121 422,4
531 000,0
4 975 332,6
18 539,9
596 550,0
54 261 613,8
5 086 683,0
43 414 572,4
279 751,7
5 480 531,7
управление
автомобильных
дорог и транспорта области
2017
4 393 887,8
285 172,6
3 421 300,2
30 199,7
657 215,3
2018
4 517 819,0
21 251,8
3 791 492,3
23 535,0
681 270,3
2019
5 527 992,1
613 145,0
4 198 018,7
29 638,1
693 023,8
2020
5 293 471,6
531 000,0
4 037 358,4
28 636,7
696 476,5
2021
5 183 252,0
531 000,0
3 983 986,2
19 019,3
649 246,5
2022
5 441 210,5
531 000,0
4 244 925,4
19 415,1
645 870,0
2023
5 734 578,6
531 000,0
4 593 246,5
14 382,1
595 950,0
2024
6 121 422,4
531 000,0
4 975 332,6
18 539,9
596 550,0
42 219 467,5
3 574 569,3
33 245 660,3
183 365,9
5 215 602,4
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация),
предоставляемые
организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»
2018
714,7
714,7
2019
36 658,7
36 658,7
2020
2021
2022
2023
2024
37 373,4
37 373,4
управление автомобильных дорог области
2014
2 433 697,5
76 270,0
2 356 004,8
1 422,7
-
2015
3 357 560,0
517 063,2
2 836 128,2
4 368,6
-
2016
4 545 374,18
767 135,48
3 744 771,1
33 467,6
-
10 336 631,7
1 360 468,7
8 936 904,1
39 258,9
-
управление
транспорта
области
2014
392 480,4
43 400,0
304 806,8
9 912,0
34 361,6
2015
674 451,3
108 245,0
420 269,7
22 818,8
123 117,8
2016
551 844,4
-
474 401,1
24 396,1
53 047,2
1 618 776,1
151 645,0
1 199 477,6
57 126,9
210 526,6
финансовое
управление
области
2014
10 069,6
-
10 069,6
-
-
2015
303,4
-
303,4
-
-
2016
425,9
-
425,9
-
-
2017
425,9
-
425,9
-
-
2018
425,9
-
425,9
-
-
2019
425,9
-
425,9
-
-
2020
425,9
-
425,9
-
-
2021
425,9
-
425,9
-
-
2022
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
12 928,4
-
12 928,4
-
-
управление
инвестиции области (в лимитах ОАИП)
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
комитет по управлению имуществом области
2014
19 602,0
-
19 602,0
-
-
2015
2016
2017
2018
2019
2020
19 602,0
-
19 602,0
-
-
Подпрограмма 1
Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог
Всего:
2014
2 443 767,1
76 270,0
2 366 074,4
1 422,7
-
2015
3 357 863,4
517 063,2
2 836 431,6
4 368,6
-
2016
4 545 800,08
767 135,48
3 745 197,0
33 467,6
-
2017
3 109 770,75348
285 172,55348
2 815 774,8
8 823,4
-
2018
3 194 658,8
21 251,8
3 171 621,3
1 785,7
-
2019
4 022 302,5
613 145,0
3 402 613,6
6 543,9
-
2020
3 893 044,7
531 000,0
3 356 237,4
5 807,3
-
2021
3 880 199,8
531 000,0
3 343 246,5
5 953,3
-
2022
4 150 809,0
531 000,0
3 613 781,4
6 027,6
-
2023
4 497 922,0
531 000,0
3 965 659,6
1 262,4
-
2024
4 889 520,5
531 000,0
4 352 725,6
5 795,0
-
41 985 658,7
4 935 038,0
36 969 363,2
81 257,5
-
управление автомобильных дорог и транспорта
области
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
2017
3 109 344,85348
285 172,55348
2 815 348,9
8 823,4
-
2018
3 194 232,9
21 251,8
3 171 195,4
1 785,7
-
2019
4 021 876,6
613 145,0
3 402 187,7
6 543,9
-
2020
3 892 618,8
531 000,0
3 355 811,5
5 807,3
-
2021
3 879 773,9
531 000,0
3 342 820,6
5 953,3
-
2022
4 150 809,0
531 000,0
3 613 781,4
6 027,6
-
2023
4 497 922,0
531 000,0
3 965 659,6
1 262,4
-
2024
4 889 520,5
531 000,0
4 352 725,6
5 795,0
-
14 218 073,1
1 450 569,3
12 744 543,5
22 960,3
-
управление
автомобильных
дорог области
2014
2 433 697,5
76 270,0
2 356 004,8
1 422,7
-
2015
3 357 560,0
517 063,2
2 836 128,2
4 368,6
-
2016
4 545 374,18
767 135,48
3 744 771,1
33 467,6
-
2017
10 336 631,68
1 360 468,68
8 936 904,1
39 258,9
-
2014
10 069,6
10 069,6
2015
303,4
303,4
2016
425,9
425,9
финансовое
управление
2017
425,9
425,9
2018
425,9
425,9
2019
425,9
425,9
2020
425,9
425,9
2021
425,9
425,9
2022
-
-
2023
-
-
2024
-
-
12 928,4
12 928,4
Подпрограмма 2
Развитие
транспортного
комплекса
Всего:
2014
412 082,4
43 400,0
324 408,8
9 912,0
34 361,6
2015
429 254,7
-
398 138,3
9 998,6
21 117,8
2016
465 601,9
-
405 506,1
7 048,6
53 047,2
2017
1 108 670,1
-
502 447,6
10 420,3
595 802,2
2018
1 147 025,4
-
514 969,6
10 198,6
621 857,2
2019
1 277 676,9
-
633 690,9
10 418,7
633 567,3
2020
1 137 985,4
-
540 811,5
10 153,9
587 020,0
2021
1 140 755,4
540 811,5
10 153,9
589 790,0
2022
1 146 063,9
538 790,0
11 403,9
595 870,0
2023
1 146 143,9
538 790,0
11 403,9
595 950,0
2024
1 146 743,9
-
538 790,0
11 403,9
596 550,0
10 558 003,9
43 400,0
5 477 154,3
112 516,3
4 924 933,3
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении
субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»
2018
714,7
714,7
2019
36 658,7
36 658,7
2020
2021
2022
2023
2024
37 373,4
37 373,4
управление автомобильных дорог и транспорта
области
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
2017
1 108 670,1
-
502 447,6
10 420,3
595 802,2
2018
1 147 025,4
-
514 969,6
10 198,6
621 857,2
2019
1 277 676,9
-
633 390,9
10 418,7
633 567,3
2020
1 137 985,4
-
540 811,5
10 153,9
587 020,0
2021
1 140 755,4
-
540 811,5
10 153,9
589 790,0
2022
1 161 063,9
-
538 790,0
11 403,9
595 870,0
2023
1 161 143,9
-
538 790,0
11 403,9
595 950,0
2024
1 161 743,9
-
538 790,0
11 403,9
596 550,0
9 251 064,9
-
4 349 101,1
85 557,1
4 816 406,7
кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»
2018
714,7
714,7
2019
36 658,7
36 658,7
2020
2021
2022
2023
2024
37 373,4
37 373,4
управление
транспорта
области
2014
392 480,4
43 400,0
304 806,8
9 912,0
34 361,6
2015
429 254,7
-
398 138,3
9 998,6
21 117,8
2016
465 601,9
-
405 506,1
7 048,6
53 047,2
2017
-
1287 337,0
43 400,0
1 108 451,2
26 959,2
108 526,6
управление
инвестиции области (в лимитах ОАИП)
2014
2015
-
2016
-
2017
-
2018
-
2019
-
2020
-
комитет по управлению имуществом
области
2014
19 602,0
19 602,0
2015
-
2016
-
2017
-
2018
-
2019
-
2020
-
19 602,0
19 602,0
Подпрограмма 3
Расширение
использования
газомоторного
топлива
Всего:
2014
-
-
-
-
-
2015
245 196,6
108 245,0
22 131,4
12 820,2
102 000,0
2016
140 645,2
-
68 895,0
17 347,5
54 402,7
2017
156 428,2
-
84 059Д
10 956,0
61 413,1
2018
159 185,1
-
88 221,3
11 550,7
59 413,1
2019
218 522,6
-
146 390,6
12 675,5
59 456,5
2020
247 118,0
-
124 986,0
12 675,5
109 456,5
2021
146 973,3
-
84 604,7
2 912,1
59 456,5
2022
126 230,6
-
74 247,0
1 983,6
50 000,0
2023
72 405,7
-
70 689,9
1 715,8
-
2024
67 051,0
-
65 710,0
1 341,0
-
1 579 756,3
108 245,0
829 935,0
85 997,9
555 598,4
управление автомобильных дорог и транспорта области
2014
2015
2016
2017
156 428,2
84 059,1
10 956,0
61413,1
2018
159 185,1
-
88 221,3
И 550,7
59 413,1
2019
218 522,6
-
146 390,6
12 675,5
59 456,5
2020
247 118,0
-
124 986,0
12 675,5
109 456,5
2021
146 973,3
-
84 604,7
2 912,1
59 456,5
2022
126 230,6
-
74 247,0
1 983,6
50 000,0
2023
72 405,7
-
70 689,9
1 715,8
-
2024
67 051,0
-
65 710,0
1 341,0
-
1 193 914,5
-
738 908,6
55 810,2
399 195,7
управление
транспорта
области
2014
-
2015
245 196,6
108 245,0
22 131,4
12 820,2
102 000,0
2016
140 645,2
-
68 895,0
17 347,5
54 402,7
2017
385 841,8
108 245,0
91 026,4
30 167,7
156 402,7
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
управление автомобильных дорог и транспорта области
2014
2015
2016
2017
19 444,6
-
19 444,6
-
-
2018
17 105,9
-
17 105,9
2019
15 749,5
-
15 749,5
2020
15 749,4
-
15 749,4
2021
15 749,4
15 749,4
2022
18 107,0
18 107,0
2023
18 107,0
18 107,0
2024
18 107,0
18 107,0
138 119,8
-
138 119,8
-
-
Зам. главы администрации области
А.Т. Габуев
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.080 Дорожное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: