Основная информация
Дата опубликования: | 14 июля 2012г. |
Номер документа: | RU39000201200575 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Калининградская область |
Принявший орган: | Правительство Калининградской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(Не действует: истечение срока действия)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2012 года № 438
О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Калининградской области от 08 февраля 2007 года № 51 «О целевой программе Калининградской области
«Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области «О Правительстве Калининградской области», постановлением Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года № 407 «О целевых программах Калининградской области» Правительство Калининградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 08 февраля 2007 года № 51 «О целевой программе Калининградской области «Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 20 июня 2008 года № 391, от 08 мая 2009 года № 273, от 27 февраля 2010 года № 80, от 03 августа 2010 года № 621, от 10 декабря 2010 года № 914, от 08 апреля 2011 года № 251, от 22 августа 2011 года № 622, от 18 октября 2011 года № 778) следующие изменения и дополнение:
1) в заголовке, в пунктах 1 и 3 постановления, в приложениях к постановлению, за исключением второго абзаца пункта 2 приложения № 1, число «2012» заменить числом «2013;
2) в пункте 3 постановления число «2011» заменить числом «2012»;
3) в приложении № 1:
- в подпункте 1 пункта 10 числа «434,338», «109,536», «161,132», «47,259» и «116,411» заменить соответственно числами «601,536», «149,083», «234,617», «59,368» и «158,468»;
- в пункте 11:
в подпункте 1 числа «15,707» и «8,909» заменить соответственно числами «22,38» и «12,17»;
в подпункте 2 число «49,97» заменить числом «59,47»;
- в пункте 20 числа «247», «15,707», «146» и «8,909» заменить соответственно числами «364», «22,38», «213» и «12,17»;
- в подпункте 1 пункта 22 числа «49,97», «14», «8» и «187» заменить соответственно числами «59,47», «18», «9» и «218»;
- таблицы 1, 2, 7, 8, 9, 12, 19, 20 изложить в редакции согласно приложению № 1;
- дополнить таблицами 21 и 22 в редакции согласно приложению № 2;
4) в приложении № 3 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Объем субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на улучшение жилищных условий граждан, составляет до 40 процентов общего объема субсидий, на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов – до 60 процентов общего объема субсидий.
Субсидии из федерального бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в объеме, установленном соответствующим нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.».
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области
Е.М. Морозов
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 14 июня 2012 года № 438
Планируемые показатели результатов реализации Программы
Таблица 1
№ п/п
Наименование показателей
2007-2013 годы
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013
год
план
план
факт
план
план
1.
Количество введенного (приобретенного) жилья в сельской местности,
тыс. кв. метров,
22,38
3,84
5,47
0,39
2,26
1,83
2,26
3,54
4,62
квартир (жилых домов),
364
54
96
8
33
26
34
61
78
в том числе для молодых семей (молодых специалистов),
тыс. кв. метров,
12,17
1,56
3,35
0,18
1,29
1,08
1,41
1,91
2,47
квартир (жилых домов)
213
25
61
4
21
16
22
35
45
2.
Количество введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения, км
56,88
36,27
3,50
0,0
0,0
10,20
5,62
11,49
0,0
3.
Количество введенных в эксплуатацию сетей газификации, км
17,81
14,08
3,73
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Количество сельских населенных пунктов, обеспечиваемых электроснабжением
4
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Количество сохраненных и созданных дополнительных рабочих мест
722
204
217
14
66
101
66
75
80
Примечание 1. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.
Планируемые объемы финансирования развития жилищного строительства в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования на 2007-2013 годы*
Таблица 2
№ п/п
Наименование муниципального образования
Объемы финансирования, млн руб.
всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
внебюджетных источников, млн руб.
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Багратионовский муниципальный район
50,938
14,007
4,517
9,490
17,696
5,985
11,711
1,095
0,406
0,689
18,140
5,709
12,431
2.
Гвардейский район
67,310
18,567
7,791
10,776
24,080
9,001
15,079
1,544
0,617
0,927
23,119
9,175
13,944
3.
Гурьевский муниципальный район
93,410
24,839
12,545
12,294
32,030
15,416
16,614
3,562
1,016
2,546
32,979
15,820
17,159
4.
Гусевский муниципальный район
24,888
6,819
3,292
3,527
9,167
4,563
4,604
0,682
0,176
0,506
8,220
4,349
3,871
5.
Зеленоградский район
14,819
3,687
0,762
2,925
5,474
1,000
4,474
0,260
0,083
0,177
5,398
0,938
4,460
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6.
Краснознаменс-кий муниципаль-ный район
6,295
1,654
0,894
0,760
2,520
1,100
1,420
0,141
0,056
0,085
1,980
0,949
1,031
7.
Неманский муниципальный район
10,992
2,578
1,152
1,426
4,257
1,512
2,745
0,397
0,167
0,230
3,760
1,468
2,292
8.
Нестеровский район
20,774
5,071
2,127
2,944
8,367
2,996
5,371
0,732
0,228
0,504
6,604
2,160
4,444
9.
Озёрский район
9,650
2,562
1,273
1,289
3,823
1,694
2,129
0,206
0,050
0,156
3,059
1,515
1,544
10.
Полесский муниципальный район
27,452
5,945
2,796
3,149
9,857
3,541
6,316
0,720
0,248
0,472
10,930
3,176
7,754
11.
Правдинский район
12,531
3,287
1,510
1,777
4,547
1,744
2,803
0,421
0,165
0,256
4,276
2,575
1,701
12.
Славский муниципальный район
17,015
4,150
2,683
1,467
6,612
3,786
2,826
0,410
0,111
0,299
5,843
3,365
2,478
13.
Черняховский муниципальный район
6,422
1,677
0,536
1,141
2,395
0,590
1,805
0,203
0,104
0,099
2,147
0,475
1,672
14.
Итого 2007-2012 годы
362,496
94,843
41,878
52,965
130,825
52,928
77,897
10,373
3,427
6,946
126,455
51,674
74,781
15.
Итого 2013 год*
106,709
34,360
13,744
20,616
35,000
14,000
21,000
5,336
2,134
3,202
32,013
12,805
19,208
16.
Итого 2007-2013 годы*
469,205
129,203
55,764
73,439
165,825
66,930
98,895
15,709
5,624
10,085
158,468
64,480
93,988
*Расходные обязательства в 2013 году возникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете на соответствующий год.
Фактические объемы финансирования развития жилищного строительства в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования за 2011 год
Таблица 7
№ п/п
Наименование муниципального образования
Объемы финан-сирова-ния, млн руб.
В том числе за счет средств
федерального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
внебюджетных источников, млн руб.
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Багратионовский муниципальный район
2,450
0,684
0,293
0,391
0,908
0,389
0,519
0,123
0,053
0,070
0,735
0,315
0,420
2.
Гвардейский район
6,407
1,623
0,578
1,045
2,152
0,766
1,386
0,290
0,103
0,187
2,342
1,136
1,206
3.
Гурьевский муниципальный район
14,131
3,320
1,424
1,896
5,195
2,681
2,514
0,655
0,316
0,339
4,961
1,982
2,979
4.
Гусевский муниципальный район
1,949
0,350
0,140
0,210
0,899
0,621
0,278
0,095
0,058
0,037
0,605
0,380
0,225
5.
Зеленоградский район
1,160
0,288
0,000
0,288
0,381
0,000
0,381
0,051
0,000
0,051
0,440
0,000
0,440
6.
Краснознаменский муниципальный район
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.
Неманский муниципальный район
2,052
0,471
0,233
0,238
0,624
0,309
0,315
0,085
0,042
0,043
0,872
0,617
0,255
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8.
Нестеровский район
2,656
0,738
0,284
0,454
0,978
0,376
0,602
0,132
0,051
0,081
0,808
0,305
0,503
9.
Озёрский район
1,000
0,280
0,280
0,000
0,370
0,370
0,000
0,050
0,050
0,000
0,300
0,300
0,000
10.
Полесский муниципальный район
6,833
0,756
0,303
0,453
2,313
0,402
1,911
0,236
0,054
0,182
3,528
0,325
3,203
11.
Правдинский район
1,000
0,280
0,000
0,280
0,370
0,000
0,370
0,050
0,000
0,050
0,300
0,000
0,300
12.
Славский муниципальный район
5,248
0,911
0,257
0,654
2,164
0,561
1,603
0,237
0,063
0,174
1,936
0,894
1,042
13.
Черняховский муниципальный район
1,595
0,384
0,000
0,384
0,509
0,000
0,509
0,069
0,000
0,069
0,633
0,000
0,633
14.
Итого
46,481
10,085
3,792
6,293
16,863
6,475
10,388
2,073
0,790
1,283
17,460
6,254
11,206
Планируемые объемы финансирования развития жилищного строительства в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования на 2012 год
Таблица 8
№ п/п
Наименование муниципального образования
Объемы финан-сирова-ния, млн руб.
В том числе за счет средств
федерального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
внебюджетных источников, млн руб.
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Багратионовский муниципальный район
6,903
1,532
0,906
0,626
2,954
1,713
1,241
0,346
0,138
0,208
2,071
0,828
1,243
2.
Гвардейский район
14,150
3,141
1,858
1,283
6,055
2,422
3,633
0,709
0,284
0,425
4,245
1,698
2,547
3.
Гурьевский муниципальный район
12,000
2,652
1,865
0,787
5,148
2,068
3,080
0,600
0,240
0,360
3,600
1,440
2,160
4.
Гусевский муниципальный район
3,453
0,766
0,453
0,313
1,477
0,589
0,888
0,174
0,070
0,104
1,036
0,414
0,622
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5.
Зеленоградский район
4,141
0,919
0,544
0,375
1,772
0,709
1,063
0,208
0,083
0,125
1,242
0,497
0,745
6.
Краснознаменс-кий муниципаль-ный район
2,893
0,673
0,423
0,250
1,213
0,473
0,740
0,139
0,056
0,083
0,868
0,347
0,521
7.
Неманский муниципальный район
6,216
1,379
0,816
0,563
2,660
1,063
1,597
0,312
0,125
0,187
1,865
0,746
1,119
8.
Нестеровский район
12,000
2,652
1,569
1,083
5,148
2,068
3,080
0,600
0,240
0,360
3,600
1,440
2,160
9.
Озёрский район
3,109
0,690
0,000
0,690
1,330
0,000
1,330
0,156
0,000
0,156
0,933
0,000
0,933
10.
Полесский муниципальный район
7,603
1,686
0,997
0,689
3,255
1,300
1,955
0,381
0,152
0,229
2,281
0,912
1,369
11.
Правдинский район
4,834
1,073
0,635
0,438
2,068
0,827
1,241
0,243
0,097
0,146
1,450
0,580
0,870
12.
Славский муниципальный район
2,416
0,536
0,318
0,218
1,034
0,414
0,620
0,121
0,048
0,073
0,725
0,290
0,435
13.
Черняховский муниципальный район
2,071
0,460
0,359
0,101
0,886
0,354
0,532
0,104
0,042
0,062
0,621
0,248
0,373
14.
Итого
81,789
18,159
10,743
7,416
35,000
14,000
21,000
4,093
1,575
2,518
24,537
9,440
15,097
7
Планируемые объемы финансирования развития водоснабжения в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования на 2007-2012 годы
Таблица 9
№ п/п
Наименование муниципального образования
Показатели, км
Объемы финанси- рования, (в ценах соответст- вующих лет),
млн руб.
В том числе за счет средств
Количество сохраняемых рабочих мест,
единиц
Количество создаваемых рабочих мест, единиц
феде-рального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
1.
Багратионовский муниципальный район
2,234
10,362
1,227
5,835
3,300
1
11
2.
Гурьевский муниципальный район
5,900
10,477
0,000
4,327
6,150
3
25
3.
Гусевский муниципальный район
6,474
9,874
0,907
5,354
3,613
3
24
4.
Зеленоградский район
0,660
1,178
0,251
0,550
0,377
0
4
5.
Озёрский район
15,361
5,709
0,000
4,527
1,182
2
14
6.
Правдинский район
11,632
27,283
6,518
13,704
7,061
7
58
8.
Славский муниципальный район
10,050
24,200
2,379
18,245
3,576
6
41
9.
Черняховский муниципальный район
7,159
6,986
1,618
2,598
2,770
2
17
10.
Итого
59,470
96,069
12,900
55,140
28,029
24
194
Фактические объемы финансирования развития водоснабжения в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования за 2011 год
Таблица 12
№ п/п
Наименование муниципального образования, наименование объектов строительства (реконструкции)
Показате-ли,
км
Объемы финанси- рования, млн руб.
В том числе за счет средств
Количество сохраняемых рабочих
мест,
единиц
Количество создаваемых рабочих мест,
единиц
феде-рального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
1.
Гусевский муниципальный район,
в том числе:
2,719
4,256
0,906
1,983
1,367
1
11
- водопроводной сети в пос. Ольховатка Калининского сельского поселения
2,719
4,256
0,906
1,983
1,367
1
11
2.
Зеленоградский район,
в том числе:
0,660
1,178
0,251
0,550
0,377
0
4
- реконструкция сетей водопровода в пос. Откосово Переславского сельского поселения
0,660
1,178
0,251
0,550
0,377
0
4
3.
Славский муниципальный район,
в том числе:
2,245
5,256
1,125
3,285
0,846
1
13
- реконструкция водопровода
в пос. Гастеллово Славского городского поселения
2,245
5,256
1,125
3,285
0,846
1
13
4.
Черняховский муниципальный район,
в том числе:
0,000
0,071
0,018
0,027
0,026
0
0
- реконструкция сетей водоснабжения
в пос. Глушково Каменского сельского поселения
0,000
0,071
0,018
0,027
0,026
0
0
5.
Итого
5,624
10,761
2,300
5,845
2,616
2
28
Перечень мероприятий, объемы финансирования по мероприятиям и годам реализации Программы
Таблица 19
№ п/п
Мероприятия, объемы и источники финансирования
Объемы финансирования по годам, млн руб.
2007-2013*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
план
план
факт
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности
Задача 1. Привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего населения в сельской местности
1.
Мероприятие 1. Развитие жилищного строительства в сельской местности, всего,
469,205
41,041
132,671
8,431
52,083
47,687
46,481
81,789
106,709
в том числе:
федеральный бюджет
129,203
10,750
36,453
2,851
16,545
10,250
10,085
18,159
34,360
областной бюджет
165,825
14,334
47,998
3,093
13,537
17,288
16,863
35,000
35,000
местные бюджеты
15,709
0,741
0,810
0,342
2,314
2,132
2,073
4,093
5,336
внебюджетные источники
158,468
15,216
47,410
2,145
19,687
18,017
17,460
24,537
32,013
Задача 2. Повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах
2.
Мероприятие 1. Развитие водоснабжения в сельской местности, всего,
96,069
37,705
14,755
0,0
0,0
17,249
10,761
32,848
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
12,900
1,200
4,000
0,0
0,0
3,900
2,300
5,400
0,0
областной бюджет
55,140
23,251
6,044
0,0
0,0
8,347
5,845
20,000
0,0
местные бюджеты
28,029
13,254
4,711
0,0
0,0
5,002
2,616
7,448
0,0
3.
Мероприятие 2. Развитие газификации в сельской местности, всего,
33,421
23,187
10,234
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
6,980
3,710
3,270
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
11,370
8,744
2,626
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
15,071
10,733
4,338
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.
Мероприятие 3. Развитие электрических сетей в сельской местности, всего,
1,341
1,341
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,782
0,782
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
0,559
0,559
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Мероприятие 4. Информирование населения Калининградской области о реализации на территории Калининградской области приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» - развитие инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем молодых специалистов (или их семей) на селе, всего,
1,500
0,0
0,0
0,0
0,0
1,500
1,500
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1,500
0,0
0,0
0,0
0,0
1,500
1,500
0,0
0,0
местные бюджеты
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Всего по Программе,
601,536
103,274
157,660
8,431
52,083
66,436
58,742
114,637
106,709
в том числе:
федеральный бюджет
149,083
15,660
43,723
2,851
16,545
14,150
12,385
23,559
34,360
областной бюджет
234,617
47,111
56,668
3,093
13,537
27,135
24,208
55,000
35,000
местные бюджеты
59,368
25,287
9,859
0,342
2,314
7,134
4,689
11,541
5,336
внебюджетные источники
158,468
15,216
47,410
2,145
19,687
18,017
17,460
24,537
32,013
*Расходные обязательства в 2013 году возникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете на соответствующий год.
Примечание 3. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.
11
12
Ресурсное обеспечение Программы
Таблица 20
№ п/п
Год
Финансирование по Программе, млн руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
1.
2007
103,274
15,660
47,111
25,287
15,216
2.
2008
157,660
43,723
56,668
9,859
47,410
3.
2009
8,431
2,851
3,093
0,342
2,145
4.
2010
52,083
16,545
13,537
2,314
19,687
5.
2011
план
66,436
14,150
27,135
7,134
18,017
факт
58,742
12,385
24,208
4,689
17,460
6.
2012
план
114,637
23,559
55,000
11,541
24,537
7.
2013*
план
106,709
34,360
35,000
5,336
32,013
8.
Всего
план
601,536
149,083
234,617
59,368
158,468
*Расходные обязательства в 2013 году возникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете на соответствующий год.
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 14 июня 2012 года № 438
Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного строительства в сельской местности
по источникам финансирования на 2013 год*
Таблица 21
№ п/п
Наименование муниципального образования
Объемы финан-сирова-ния, млн руб.
В том числе за счет средств
федерального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
внебюджетных источников, млн руб.
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
1.
Всего по Калининградской
области
106,709
34,360
13,744
20,616
35,000
14,000
21,000
5,336
2,134
3,202
32,013
12,805
19,208
*Расходные обязательства в 2013 году возникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете на соответствующий год.
Примечание 2. Распределение объемов финансирования в разрезе муниципальных образований будет произведено при корректировке Программы на 2013 год в соответствии с объемами средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований, и количеством участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Планируемые объемы финансирования по развитию водоснабжения в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования на 2012 год
Таблица 22
№ п/п
Наименование муниципального образования, наименование объектов строительства (реконструкции)
Показате-ли,
км
Объемы финанси- рования, млн руб.
В том числе за счет средств
Количество сохраняемых рабочих
мест,
единиц
Количество создаваемых рабочих мест,
единиц
феде-рального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
1.
Багратионовский муниципальный район,
в том числе:
2,234
10,362
1,227
5,835
3,300
1
11
- строительство сети водоснабжения
в пос. Сосновка Пограничного сельского поселения
2,234
10,362
1,227
5,835
3,300
1
11
2.
Правдинский район,
в том числе:
2,400
6,853
1,318
4,975
0,560
1
10
-реконструкция водопровода
в пос. Чайковского
2,400
6,853
1,318
4,975
0,560
1
10
3.
Славский муниципальный район,
в том числе:
2,285
9,519
1,255
7,419
0,845
2
6
- реконструкция водопровода
в пос. Высоковское Большаковского сельского поселения
2,285
9,519
1,255
7,419
0,845
2
6
4.
Черняховский муниципальный район,
в том числе:
4,574
6,114
1,600
1,771
2,743
2
17
- реконструкция сетей водоснабжения
в пос. Глушково Каменского сельского поселения
4,574
6,114
1,600
1,771
2,743
2
17
5.
Итого
11,493
32,848
5,400
20,000
7,448
6
44
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(Не действует: истечение срока действия)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2012 года № 438
О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Калининградской области от 08 февраля 2007 года № 51 «О целевой программе Калининградской области
«Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области «О Правительстве Калининградской области», постановлением Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года № 407 «О целевых программах Калининградской области» Правительство Калининградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 08 февраля 2007 года № 51 «О целевой программе Калининградской области «Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 20 июня 2008 года № 391, от 08 мая 2009 года № 273, от 27 февраля 2010 года № 80, от 03 августа 2010 года № 621, от 10 декабря 2010 года № 914, от 08 апреля 2011 года № 251, от 22 августа 2011 года № 622, от 18 октября 2011 года № 778) следующие изменения и дополнение:
1) в заголовке, в пунктах 1 и 3 постановления, в приложениях к постановлению, за исключением второго абзаца пункта 2 приложения № 1, число «2012» заменить числом «2013;
2) в пункте 3 постановления число «2011» заменить числом «2012»;
3) в приложении № 1:
- в подпункте 1 пункта 10 числа «434,338», «109,536», «161,132», «47,259» и «116,411» заменить соответственно числами «601,536», «149,083», «234,617», «59,368» и «158,468»;
- в пункте 11:
в подпункте 1 числа «15,707» и «8,909» заменить соответственно числами «22,38» и «12,17»;
в подпункте 2 число «49,97» заменить числом «59,47»;
- в пункте 20 числа «247», «15,707», «146» и «8,909» заменить соответственно числами «364», «22,38», «213» и «12,17»;
- в подпункте 1 пункта 22 числа «49,97», «14», «8» и «187» заменить соответственно числами «59,47», «18», «9» и «218»;
- таблицы 1, 2, 7, 8, 9, 12, 19, 20 изложить в редакции согласно приложению № 1;
- дополнить таблицами 21 и 22 в редакции согласно приложению № 2;
4) в приложении № 3 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Объем субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на улучшение жилищных условий граждан, составляет до 40 процентов общего объема субсидий, на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов – до 60 процентов общего объема субсидий.
Субсидии из федерального бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в объеме, установленном соответствующим нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.».
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области
Е.М. Морозов
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 14 июня 2012 года № 438
Планируемые показатели результатов реализации Программы
Таблица 1
№ п/п
Наименование показателей
2007-2013 годы
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013
год
план
план
факт
план
план
1.
Количество введенного (приобретенного) жилья в сельской местности,
тыс. кв. метров,
22,38
3,84
5,47
0,39
2,26
1,83
2,26
3,54
4,62
квартир (жилых домов),
364
54
96
8
33
26
34
61
78
в том числе для молодых семей (молодых специалистов),
тыс. кв. метров,
12,17
1,56
3,35
0,18
1,29
1,08
1,41
1,91
2,47
квартир (жилых домов)
213
25
61
4
21
16
22
35
45
2.
Количество введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения, км
56,88
36,27
3,50
0,0
0,0
10,20
5,62
11,49
0,0
3.
Количество введенных в эксплуатацию сетей газификации, км
17,81
14,08
3,73
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Количество сельских населенных пунктов, обеспечиваемых электроснабжением
4
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Количество сохраненных и созданных дополнительных рабочих мест
722
204
217
14
66
101
66
75
80
Примечание 1. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.
Планируемые объемы финансирования развития жилищного строительства в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования на 2007-2013 годы*
Таблица 2
№ п/п
Наименование муниципального образования
Объемы финансирования, млн руб.
всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
внебюджетных источников, млн руб.
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Багратионовский муниципальный район
50,938
14,007
4,517
9,490
17,696
5,985
11,711
1,095
0,406
0,689
18,140
5,709
12,431
2.
Гвардейский район
67,310
18,567
7,791
10,776
24,080
9,001
15,079
1,544
0,617
0,927
23,119
9,175
13,944
3.
Гурьевский муниципальный район
93,410
24,839
12,545
12,294
32,030
15,416
16,614
3,562
1,016
2,546
32,979
15,820
17,159
4.
Гусевский муниципальный район
24,888
6,819
3,292
3,527
9,167
4,563
4,604
0,682
0,176
0,506
8,220
4,349
3,871
5.
Зеленоградский район
14,819
3,687
0,762
2,925
5,474
1,000
4,474
0,260
0,083
0,177
5,398
0,938
4,460
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6.
Краснознаменс-кий муниципаль-ный район
6,295
1,654
0,894
0,760
2,520
1,100
1,420
0,141
0,056
0,085
1,980
0,949
1,031
7.
Неманский муниципальный район
10,992
2,578
1,152
1,426
4,257
1,512
2,745
0,397
0,167
0,230
3,760
1,468
2,292
8.
Нестеровский район
20,774
5,071
2,127
2,944
8,367
2,996
5,371
0,732
0,228
0,504
6,604
2,160
4,444
9.
Озёрский район
9,650
2,562
1,273
1,289
3,823
1,694
2,129
0,206
0,050
0,156
3,059
1,515
1,544
10.
Полесский муниципальный район
27,452
5,945
2,796
3,149
9,857
3,541
6,316
0,720
0,248
0,472
10,930
3,176
7,754
11.
Правдинский район
12,531
3,287
1,510
1,777
4,547
1,744
2,803
0,421
0,165
0,256
4,276
2,575
1,701
12.
Славский муниципальный район
17,015
4,150
2,683
1,467
6,612
3,786
2,826
0,410
0,111
0,299
5,843
3,365
2,478
13.
Черняховский муниципальный район
6,422
1,677
0,536
1,141
2,395
0,590
1,805
0,203
0,104
0,099
2,147
0,475
1,672
14.
Итого 2007-2012 годы
362,496
94,843
41,878
52,965
130,825
52,928
77,897
10,373
3,427
6,946
126,455
51,674
74,781
15.
Итого 2013 год*
106,709
34,360
13,744
20,616
35,000
14,000
21,000
5,336
2,134
3,202
32,013
12,805
19,208
16.
Итого 2007-2013 годы*
469,205
129,203
55,764
73,439
165,825
66,930
98,895
15,709
5,624
10,085
158,468
64,480
93,988
*Расходные обязательства в 2013 году возникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете на соответствующий год.
Фактические объемы финансирования развития жилищного строительства в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования за 2011 год
Таблица 7
№ п/п
Наименование муниципального образования
Объемы финан-сирова-ния, млн руб.
В том числе за счет средств
федерального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
внебюджетных источников, млн руб.
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Багратионовский муниципальный район
2,450
0,684
0,293
0,391
0,908
0,389
0,519
0,123
0,053
0,070
0,735
0,315
0,420
2.
Гвардейский район
6,407
1,623
0,578
1,045
2,152
0,766
1,386
0,290
0,103
0,187
2,342
1,136
1,206
3.
Гурьевский муниципальный район
14,131
3,320
1,424
1,896
5,195
2,681
2,514
0,655
0,316
0,339
4,961
1,982
2,979
4.
Гусевский муниципальный район
1,949
0,350
0,140
0,210
0,899
0,621
0,278
0,095
0,058
0,037
0,605
0,380
0,225
5.
Зеленоградский район
1,160
0,288
0,000
0,288
0,381
0,000
0,381
0,051
0,000
0,051
0,440
0,000
0,440
6.
Краснознаменский муниципальный район
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.
Неманский муниципальный район
2,052
0,471
0,233
0,238
0,624
0,309
0,315
0,085
0,042
0,043
0,872
0,617
0,255
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8.
Нестеровский район
2,656
0,738
0,284
0,454
0,978
0,376
0,602
0,132
0,051
0,081
0,808
0,305
0,503
9.
Озёрский район
1,000
0,280
0,280
0,000
0,370
0,370
0,000
0,050
0,050
0,000
0,300
0,300
0,000
10.
Полесский муниципальный район
6,833
0,756
0,303
0,453
2,313
0,402
1,911
0,236
0,054
0,182
3,528
0,325
3,203
11.
Правдинский район
1,000
0,280
0,000
0,280
0,370
0,000
0,370
0,050
0,000
0,050
0,300
0,000
0,300
12.
Славский муниципальный район
5,248
0,911
0,257
0,654
2,164
0,561
1,603
0,237
0,063
0,174
1,936
0,894
1,042
13.
Черняховский муниципальный район
1,595
0,384
0,000
0,384
0,509
0,000
0,509
0,069
0,000
0,069
0,633
0,000
0,633
14.
Итого
46,481
10,085
3,792
6,293
16,863
6,475
10,388
2,073
0,790
1,283
17,460
6,254
11,206
Планируемые объемы финансирования развития жилищного строительства в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования на 2012 год
Таблица 8
№ п/п
Наименование муниципального образования
Объемы финан-сирова-ния, млн руб.
В том числе за счет средств
федерального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
внебюджетных источников, млн руб.
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Багратионовский муниципальный район
6,903
1,532
0,906
0,626
2,954
1,713
1,241
0,346
0,138
0,208
2,071
0,828
1,243
2.
Гвардейский район
14,150
3,141
1,858
1,283
6,055
2,422
3,633
0,709
0,284
0,425
4,245
1,698
2,547
3.
Гурьевский муниципальный район
12,000
2,652
1,865
0,787
5,148
2,068
3,080
0,600
0,240
0,360
3,600
1,440
2,160
4.
Гусевский муниципальный район
3,453
0,766
0,453
0,313
1,477
0,589
0,888
0,174
0,070
0,104
1,036
0,414
0,622
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5.
Зеленоградский район
4,141
0,919
0,544
0,375
1,772
0,709
1,063
0,208
0,083
0,125
1,242
0,497
0,745
6.
Краснознаменс-кий муниципаль-ный район
2,893
0,673
0,423
0,250
1,213
0,473
0,740
0,139
0,056
0,083
0,868
0,347
0,521
7.
Неманский муниципальный район
6,216
1,379
0,816
0,563
2,660
1,063
1,597
0,312
0,125
0,187
1,865
0,746
1,119
8.
Нестеровский район
12,000
2,652
1,569
1,083
5,148
2,068
3,080
0,600
0,240
0,360
3,600
1,440
2,160
9.
Озёрский район
3,109
0,690
0,000
0,690
1,330
0,000
1,330
0,156
0,000
0,156
0,933
0,000
0,933
10.
Полесский муниципальный район
7,603
1,686
0,997
0,689
3,255
1,300
1,955
0,381
0,152
0,229
2,281
0,912
1,369
11.
Правдинский район
4,834
1,073
0,635
0,438
2,068
0,827
1,241
0,243
0,097
0,146
1,450
0,580
0,870
12.
Славский муниципальный район
2,416
0,536
0,318
0,218
1,034
0,414
0,620
0,121
0,048
0,073
0,725
0,290
0,435
13.
Черняховский муниципальный район
2,071
0,460
0,359
0,101
0,886
0,354
0,532
0,104
0,042
0,062
0,621
0,248
0,373
14.
Итого
81,789
18,159
10,743
7,416
35,000
14,000
21,000
4,093
1,575
2,518
24,537
9,440
15,097
7
Планируемые объемы финансирования развития водоснабжения в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования на 2007-2012 годы
Таблица 9
№ п/п
Наименование муниципального образования
Показатели, км
Объемы финанси- рования, (в ценах соответст- вующих лет),
млн руб.
В том числе за счет средств
Количество сохраняемых рабочих мест,
единиц
Количество создаваемых рабочих мест, единиц
феде-рального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
1.
Багратионовский муниципальный район
2,234
10,362
1,227
5,835
3,300
1
11
2.
Гурьевский муниципальный район
5,900
10,477
0,000
4,327
6,150
3
25
3.
Гусевский муниципальный район
6,474
9,874
0,907
5,354
3,613
3
24
4.
Зеленоградский район
0,660
1,178
0,251
0,550
0,377
0
4
5.
Озёрский район
15,361
5,709
0,000
4,527
1,182
2
14
6.
Правдинский район
11,632
27,283
6,518
13,704
7,061
7
58
8.
Славский муниципальный район
10,050
24,200
2,379
18,245
3,576
6
41
9.
Черняховский муниципальный район
7,159
6,986
1,618
2,598
2,770
2
17
10.
Итого
59,470
96,069
12,900
55,140
28,029
24
194
Фактические объемы финансирования развития водоснабжения в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования за 2011 год
Таблица 12
№ п/п
Наименование муниципального образования, наименование объектов строительства (реконструкции)
Показате-ли,
км
Объемы финанси- рования, млн руб.
В том числе за счет средств
Количество сохраняемых рабочих
мест,
единиц
Количество создаваемых рабочих мест,
единиц
феде-рального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
1.
Гусевский муниципальный район,
в том числе:
2,719
4,256
0,906
1,983
1,367
1
11
- водопроводной сети в пос. Ольховатка Калининского сельского поселения
2,719
4,256
0,906
1,983
1,367
1
11
2.
Зеленоградский район,
в том числе:
0,660
1,178
0,251
0,550
0,377
0
4
- реконструкция сетей водопровода в пос. Откосово Переславского сельского поселения
0,660
1,178
0,251
0,550
0,377
0
4
3.
Славский муниципальный район,
в том числе:
2,245
5,256
1,125
3,285
0,846
1
13
- реконструкция водопровода
в пос. Гастеллово Славского городского поселения
2,245
5,256
1,125
3,285
0,846
1
13
4.
Черняховский муниципальный район,
в том числе:
0,000
0,071
0,018
0,027
0,026
0
0
- реконструкция сетей водоснабжения
в пос. Глушково Каменского сельского поселения
0,000
0,071
0,018
0,027
0,026
0
0
5.
Итого
5,624
10,761
2,300
5,845
2,616
2
28
Перечень мероприятий, объемы финансирования по мероприятиям и годам реализации Программы
Таблица 19
№ п/п
Мероприятия, объемы и источники финансирования
Объемы финансирования по годам, млн руб.
2007-2013*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
план
план
факт
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности
Задача 1. Привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего населения в сельской местности
1.
Мероприятие 1. Развитие жилищного строительства в сельской местности, всего,
469,205
41,041
132,671
8,431
52,083
47,687
46,481
81,789
106,709
в том числе:
федеральный бюджет
129,203
10,750
36,453
2,851
16,545
10,250
10,085
18,159
34,360
областной бюджет
165,825
14,334
47,998
3,093
13,537
17,288
16,863
35,000
35,000
местные бюджеты
15,709
0,741
0,810
0,342
2,314
2,132
2,073
4,093
5,336
внебюджетные источники
158,468
15,216
47,410
2,145
19,687
18,017
17,460
24,537
32,013
Задача 2. Повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах
2.
Мероприятие 1. Развитие водоснабжения в сельской местности, всего,
96,069
37,705
14,755
0,0
0,0
17,249
10,761
32,848
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
12,900
1,200
4,000
0,0
0,0
3,900
2,300
5,400
0,0
областной бюджет
55,140
23,251
6,044
0,0
0,0
8,347
5,845
20,000
0,0
местные бюджеты
28,029
13,254
4,711
0,0
0,0
5,002
2,616
7,448
0,0
3.
Мероприятие 2. Развитие газификации в сельской местности, всего,
33,421
23,187
10,234
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
6,980
3,710
3,270
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
11,370
8,744
2,626
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
15,071
10,733
4,338
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.
Мероприятие 3. Развитие электрических сетей в сельской местности, всего,
1,341
1,341
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,782
0,782
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
0,559
0,559
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Мероприятие 4. Информирование населения Калининградской области о реализации на территории Калининградской области приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» - развитие инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем молодых специалистов (или их семей) на селе, всего,
1,500
0,0
0,0
0,0
0,0
1,500
1,500
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1,500
0,0
0,0
0,0
0,0
1,500
1,500
0,0
0,0
местные бюджеты
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Всего по Программе,
601,536
103,274
157,660
8,431
52,083
66,436
58,742
114,637
106,709
в том числе:
федеральный бюджет
149,083
15,660
43,723
2,851
16,545
14,150
12,385
23,559
34,360
областной бюджет
234,617
47,111
56,668
3,093
13,537
27,135
24,208
55,000
35,000
местные бюджеты
59,368
25,287
9,859
0,342
2,314
7,134
4,689
11,541
5,336
внебюджетные источники
158,468
15,216
47,410
2,145
19,687
18,017
17,460
24,537
32,013
*Расходные обязательства в 2013 году возникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете на соответствующий год.
Примечание 3. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.
11
12
Ресурсное обеспечение Программы
Таблица 20
№ п/п
Год
Финансирование по Программе, млн руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
1.
2007
103,274
15,660
47,111
25,287
15,216
2.
2008
157,660
43,723
56,668
9,859
47,410
3.
2009
8,431
2,851
3,093
0,342
2,145
4.
2010
52,083
16,545
13,537
2,314
19,687
5.
2011
план
66,436
14,150
27,135
7,134
18,017
факт
58,742
12,385
24,208
4,689
17,460
6.
2012
план
114,637
23,559
55,000
11,541
24,537
7.
2013*
план
106,709
34,360
35,000
5,336
32,013
8.
Всего
план
601,536
149,083
234,617
59,368
158,468
*Расходные обязательства в 2013 году возникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете на соответствующий год.
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 14 июня 2012 года № 438
Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного строительства в сельской местности
по источникам финансирования на 2013 год*
Таблица 21
№ п/п
Наименование муниципального образования
Объемы финан-сирова-ния, млн руб.
В том числе за счет средств
федерального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
внебюджетных источников, млн руб.
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
всего
субси-дии граж-данам
субси-дии моло-дым специа-листам
1.
Всего по Калининградской
области
106,709
34,360
13,744
20,616
35,000
14,000
21,000
5,336
2,134
3,202
32,013
12,805
19,208
*Расходные обязательства в 2013 году возникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете на соответствующий год.
Примечание 2. Распределение объемов финансирования в разрезе муниципальных образований будет произведено при корректировке Программы на 2013 год в соответствии с объемами средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований, и количеством участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Планируемые объемы финансирования по развитию водоснабжения в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования на 2012 год
Таблица 22
№ п/п
Наименование муниципального образования, наименование объектов строительства (реконструкции)
Показате-ли,
км
Объемы финанси- рования, млн руб.
В том числе за счет средств
Количество сохраняемых рабочих
мест,
единиц
Количество создаваемых рабочих мест,
единиц
феде-рального бюджета, млн руб.
областного бюджета, млн руб.
местного бюджета, млн руб.
1.
Багратионовский муниципальный район,
в том числе:
2,234
10,362
1,227
5,835
3,300
1
11
- строительство сети водоснабжения
в пос. Сосновка Пограничного сельского поселения
2,234
10,362
1,227
5,835
3,300
1
11
2.
Правдинский район,
в том числе:
2,400
6,853
1,318
4,975
0,560
1
10
-реконструкция водопровода
в пос. Чайковского
2,400
6,853
1,318
4,975
0,560
1
10
3.
Славский муниципальный район,
в том числе:
2,285
9,519
1,255
7,419
0,845
2
6
- реконструкция водопровода
в пос. Высоковское Большаковского сельского поселения
2,285
9,519
1,255
7,419
0,845
2
6
4.
Черняховский муниципальный район,
в том числе:
4,574
6,114
1,600
1,771
2,743
2
17
- реконструкция сетей водоснабжения
в пос. Глушково Каменского сельского поселения
4,574
6,114
1,600
1,771
2,743
2
17
5.
Итого
11,493
32,848
5,400
20,000
7,448
6
44
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | газета "Калининградская правда" № 113 от 03.07.2012 c.2 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.060.000 Сельское хозяйство, 090.060.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: