Основная информация
Дата опубликования: | 14 декабря 2016г. |
Номер документа: | RU51000201600896 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОМИТЕТ по тарифному регулированию
Мурманской области
постановлениЕ
от 14.12.2016 № 53/17
Мурманск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «ЭНЕРГИЯ»
ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/2)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области», постановлением Губернатора Мурманской области от 30.11.2016 № 167-ПГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области на 2017-2018 годы», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области», на основании решения коллегии Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 14.12.2016) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Энергия» (МУП «Энергия») долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 гг. согласно приложению № 1.
2. Установить МУП «Энергия» тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 гг. согласно приложению № 2.
3. Утвердить МУП «Энергия» производственную программу в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2017-2019 гг. согласно приложению № 3.
4. Утвердить МУП «Энергия» производственную программу в сфере водоотведения на 2017-2019 гг. согласно приложению № 4.
5. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г.
6. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
В. Губинский
Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.12.2016 № 53/17
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
МУП «Энергия»
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 гг.
№№
Год
2017 год
2018 год
2019 год
питьевая вода
водоотведение
питьевая вода
водоотведение
питьевая вода
водоотведение
1.
Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)
7407,90
6858,92
2.
ИЭР
1
1
1
1
3.
Нормативный уровень прибыли (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Уровень потерь воды (%)
15
-
15
-
15
-
5.
Удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)
1,96
5,6
1,96
5,6
1,96
5,6
____________________________
Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.12.2016 № 53/17
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/2)
Тарифы на услуги, оказываемые
МУП «Энергия»
в сфере водоснабжения и водоотведения для населения
руб./м3
Товар (услуга)
Питьевая вода
Водоотведение
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
с 01.01.2017 по 30.06.2017
20,67
24,39
49,88
58,86
с 01.07.2017 по 31.12.2017
21,81
25,74
49,88
58,86
с 01.01.2018 по 30.06.2018
21,81
25,74
49,88
58,86
с 01.07.2018 по 31.12.2018
22,90
27,02
49,88
58,86
с 01.01.2019 по 30.06.2019
22,90
27,48
49,88
59,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019
26,34
31,61
49,88
59,86
Примечание:
Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области».
Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.
Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.
Тарифы на услуги, оказываемые
МУП «Энергия»
в сфере водоснабжения и водоотведения для прочих потребителей
руб./м3
Товар (услуга)
Питьевая вода
Водоотведение
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
с 01.01.2017 по 30.06.2017
67,38
79,51
81,71
96,42
с 01.07.2017 по 31.12.2017
104,36
123,14
130,55
154,05
с 01.01.2018 по 30.06.2018
101,87
120,21
130,55
154,05
с 01.07.2018 по 31.12.2018
101,87
120,21
147,54
174,10
с 01.01.2019 по 30.06.2019
101,87
122,24
135,03
162,04
с 01.07.2019 по 31.12.2019
104,27
125,12
135,03
162,04
____________________________
Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.12.2016 № 53/17
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/2)
Производственная программа
_ Муниципальное унитарное предприятие
город Полярные Зори с подведомственном территорией
"Энергия"
(полное название организации)
в сфере холодного водоснабжения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на 2017-2019 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
МУП «Энергия»
Юридический адрес,
почтовый адрес организации,
телефон,
адрес электронной почты,
адрес официального сайта
Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17
Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17
8 (81532) 7-28-72
mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации
ИНН 5117000065 /КПП 511701001
р/сч 40702810241000000801 в Отделении № 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2017 год.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Текущий ремонт
2017
1189,20
Надежность
0,0
Итого
1189,20
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2018 год.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Текущий ремонт
2018
1224,40
Надежность
0,0
Итого
1224,40
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2019 год.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Текущий ремонт
2019
1252,07
Надежность
0,0
Итого
1 252,07
Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2017г
2018
2019
1
2
3
4
5
6
1.
Объем поднятой воды
тыс.кубм
130,21
128,4
111,53
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс.кубм
3,20
0,7
0,7
Отпуск в сеть
тыс.кубм
127,01
127,7
110,83
3.
Объем потерь ХВС
тыс.кубм
19,71
33,6
16,73
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс.кубм
107,30
94,1
94,1
4.1.
- населению
тыс.кубм
42,37
51,6
51,6
4.3.
- прочим потребителям
тыс.кубм
64,93
42,5
42,5
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
(тыс. руб.)
№№ п/п
Наименование
Величина показателя на период регулирования
2017г
2018
2019
1
2
3
Необходимая валовая выручка
9213,72
9586,00
9698,59
1.
Операционные расходы
7979,24
8215,426
8401,06
1.1.
Производственные расходы
5930,76
6 106,31
6 244,29
1.1.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
4366,63
4 495,88
4 597,47
1.1.2
Прочие производственные расходы
264,30
272,12
278,27
1.1.3
Льготный проезд к месту отдыха
87,50
90,09
92,13
1.2
Ремонтные расходы
1189,20
1224,88
1252,07
1.3
Общехозяйственные расходы
1 162,51
1 196,92
1 223,97
2
Расходы на электрическую энергию
1073,41
834,568
987,45
3
Неподконтрольные расходы
161,06
448,11
142,48
3.1.
Расходы на тепловую энергию
79,47
105,25
0
3.2.
Услуги по водоотведению
36,19
0
0
3.3.
Налог на имущество
0
84,52
81,14
3.4.
Водный налог
45,41
32,02
44,14
3.6.
Резерв по сомнительным долгам
0
4,80
17,20
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2019 год
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Текущий ремонт водопроводных колодцев
Июль
Июль
2.
Текущий ремонт насосов
Июнь
Июнь
3.
Ремонт наружного и внутреннего освещения
Май
Июль
4.
Аварийный ремонт трубопроводов
Июнь
Август
5.
Замена водовода холодного водоснабжения от насосной 2 подъема до ж/поселка
Август
Август
6.
Ремонт главного водовода холодного водоснабжения от насосной станции 1 подъема до насосной станции 2 подъема (95 метров)
Июнь
Июль
Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2017 год
2018 год
2019 год
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2.
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
15%
15%
15%
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м
1,96
1,96
1,96
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
(2017год)
1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Факт 2017 года
1.
Объем поднятой воды
тыс.куб.м
150,35
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс.куб.м
13,9
Отпуск в сеть
тыс.куб.м
136,45
3.
Объем потерь
тыс.куб.м
60,14
-ХВС
тыс.куб.м
60,14
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс.куб.м
77,42
4.4.
Абоненты, в т.ч.
тыс.куб.м
77,42
4.4.1.
- населению
тыс.куб.м
38,19
4.4.2
- прочим потребителям
тыс.куб.м
39,23
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2017 год
№№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Текущий ремонт
2 796,50
Надежность
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги)
(тыс. руб.)
№№ п/п
Наименование
Величина показателя
Факт 2017 года
2
4
Необходимая валовая выручка
9 236,21
1.
Операционные расходы
8 082,39
1.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
4 490,33
Расходы на оплату труда производственного персонала
3 460,21
Отчисления на социальные нужды
1 030,12
1.2
Ремонтные расходы
2 796,50
1.3
Общехозяйственные расходы
434,34
1.4
Прочие производственные расходы
361,22
2.
Расходы на электрическую энергию
850,88
3.
Неподконтрольные расходы
145,65
3.1
Налог на имущество организаций
87,91
3.2
Водный налог
52,07
3.3
Покупка воды
5,67
4.
Амортизация
157,29
4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
факт 2017г
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2
Показатели качества горячей воды
а)
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %
б)
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %
3.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
4.
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
44
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м
1,78
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
Постоянно
____________________________»
Приложение № 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.12.2016 № 53/17
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/2)
Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие
город Полярные Зори с подведомственном территорией
"Энергия"
(полное название организации)
в сфере водоотведения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на 2017 - 2019 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
МУП «Энергия»
Юридический адрес,
почтовый адрес организации,
телефон,
адрес электронной почты,
адрес официального сайта
Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул.. Промышленная, д.1, оф. 17
8(81532) 7-28-72
mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации
ИНН 5117000065 /КПП 511701001
р/сч 40702810241000000801 в Отделении № 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017 год.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Уличное освещение территории очистных н.п. Африканда
2017год
203,59
Энергосбережение
0
2.
Замена пускателей и силового кабеля эл. двигателя
2017год
5, 85
Энергосбережение
0
3.
Ремонт вытяжной вентиляции от электролизной
2017год
18, 55
Улучшение условий труда
0
4.
Смена деревянного настила
2017год
59,66
Улучшение условий труда
0
Итого
287,65
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на 2018 год.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Текущий ремонт эрлифтов
2018
174,56
надежность
0
2.
Текущий ремонт канализационных колодцев
2018
10,34
надежность
3.
Текущий ремонт насосного оборудования
2018
19,02
надежность
Текущий ремонт оборудования электролизной установки
2018
92,36
надежность
Итого
296,28
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на 2019 год.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Текущий ремонт
2019
302,86
0
Итого
302,86
Раздел 3. Планируемый объем в сфере водоотведения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2017г
2018
2019
1
2
3
4
5
6
1
Принято стоков на ОС
тыс.куб.м
99,78
134,8
134,8
2
Собственные нужды
тыс.куб.м
13,52
15,33
15,33
3
Неучтенный приток сточных вод
тыс.куб.м
42,17
42,17
4
Объем реализации товаров и услуг
тыс.куб.м
86,26
77,3
77,3
4.1
- населению
тыс.куб.м
42,37
49,5
49,5
4.2
- прочим потребителям
тыс.куб.м
27,3
27,8
27,8
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (тыс. руб.)
№№ п/п
Наименование
Величина показателя на период регулирования
2017г
2018
2019
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
9 154,62
10 748,04
10 437,94
1.
Операционные расходы
6 858,92
7 061,94
7 221,51
1.1
Производственные расходы
5 710,35
5 881,66
6 012,26
1.1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
20,26
20,87
21,33
1.1.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
2 971,74
3 060,90
3 128,85
1.1.3
Прочие производственные расходы
97,17
100,09
161,56
1.1.4
Льготный проезд к месту отдыха
56,25
57,94
59,22
1.2
Ремонтные расходы
287,65
296,28
302,86
1.3
Общехозяйственные расходы
860,92
886,75
2700,51
2.
Расходы на электрическую энергию
2 044,55
2 261,27
1 948,41
3.
Неподконтрольные расходы
251,16
550,3
388,39
3.1.
Расходы на тепловую энергию
153,99
122,72
0
3.2.
Услуги по холодному водоснабжению
10,52
36,05
0
3.3.
Налог на имущество
0
351,27
335,01
3.4.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
86,65
26,8
0
3.5.
Резерв по сомнительным долгам
0
13,2
53,38
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2019 год
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Текущий ремонт эрлифтов
июнь
август
2.
Текущий ремонт канализационных колодцев
июль
август
3.
Текущий ремонт насосного оборудования
апрель
август
4.
Текущий ремонт оборудования электролизной установки
июнь
июль
Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2017
2018
2019
1.
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
0
0
0
2.
Показатели качества очистки сточных вод
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
б)
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
НДС, лимиты не установлены
НДС, лимиты не установлены
НДС, лимиты не установлены
3
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м
5,6
5,6
5,6
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
(2017 год)
1.Выполнение объемов водоотведения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Факт 2017 года
1
Принято стоков на ОС
тыс.куб.м
142,36
2
Собственные нужды
тыс.куб.м
17,29
3
Неучтенный приток сточных вод
тыс.куб.м
60,61
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:
тыс.куб.м
64,45
4.4
Абоненты, в т.ч.
тыс.куб.м
64,45
4.4.1
- населению
тыс.куб.м
49,59
4.4.2
- прочим потребителям
тыс.куб.м
14,86
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2017 год
№№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Текущий ремонт
2 363,87
Надежность
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения
(тыс. руб.)
№№ п/п
Наименование
Величина показателя
Факт 2017 года
2
3
Необходимая валовая выручка
10 604,00
1.
Операционные расходы
7 484,71
1.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
3 266,37
Расходы на оплату труда производственного персонала
2 512,63
Отчисления на социальные нужды
753,74
1.2
Ремонтные расходы
2 363,87
1.3
Общехозяйственные расходы
1 506,22
1.4
Прочие производственные расходы
348,25
2.
Расходы на электрическую энергию
1 857,25
3.
Неподконтрольные расходы
382,72
3.1
Налог на имущество организаций
382,72
4.
Амортизация
879,32
4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
Факт 2017 г
1.
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
0
2.
Показатели качества очистки сточных вод
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
б)
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
НДС, лимиты не установлены
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м
3,71
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
Постоянно».
____________________________
КОМИТЕТ по тарифному регулированию
Мурманской области
постановлениЕ
от 14.12.2016 № 53/17
Мурманск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «ЭНЕРГИЯ»
ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/2)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области», постановлением Губернатора Мурманской области от 30.11.2016 № 167-ПГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области на 2017-2018 годы», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области», на основании решения коллегии Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 14.12.2016) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Энергия» (МУП «Энергия») долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 гг. согласно приложению № 1.
2. Установить МУП «Энергия» тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 гг. согласно приложению № 2.
3. Утвердить МУП «Энергия» производственную программу в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2017-2019 гг. согласно приложению № 3.
4. Утвердить МУП «Энергия» производственную программу в сфере водоотведения на 2017-2019 гг. согласно приложению № 4.
5. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г.
6. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
В. Губинский
Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.12.2016 № 53/17
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
МУП «Энергия»
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 гг.
№№
Год
2017 год
2018 год
2019 год
питьевая вода
водоотведение
питьевая вода
водоотведение
питьевая вода
водоотведение
1.
Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)
7407,90
6858,92
2.
ИЭР
1
1
1
1
3.
Нормативный уровень прибыли (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Уровень потерь воды (%)
15
-
15
-
15
-
5.
Удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)
1,96
5,6
1,96
5,6
1,96
5,6
____________________________
Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.12.2016 № 53/17
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/2)
Тарифы на услуги, оказываемые
МУП «Энергия»
в сфере водоснабжения и водоотведения для населения
руб./м3
Товар (услуга)
Питьевая вода
Водоотведение
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
с 01.01.2017 по 30.06.2017
20,67
24,39
49,88
58,86
с 01.07.2017 по 31.12.2017
21,81
25,74
49,88
58,86
с 01.01.2018 по 30.06.2018
21,81
25,74
49,88
58,86
с 01.07.2018 по 31.12.2018
22,90
27,02
49,88
58,86
с 01.01.2019 по 30.06.2019
22,90
27,48
49,88
59,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019
26,34
31,61
49,88
59,86
Примечание:
Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области».
Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.
Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.
Тарифы на услуги, оказываемые
МУП «Энергия»
в сфере водоснабжения и водоотведения для прочих потребителей
руб./м3
Товар (услуга)
Питьевая вода
Водоотведение
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
с 01.01.2017 по 30.06.2017
67,38
79,51
81,71
96,42
с 01.07.2017 по 31.12.2017
104,36
123,14
130,55
154,05
с 01.01.2018 по 30.06.2018
101,87
120,21
130,55
154,05
с 01.07.2018 по 31.12.2018
101,87
120,21
147,54
174,10
с 01.01.2019 по 30.06.2019
101,87
122,24
135,03
162,04
с 01.07.2019 по 31.12.2019
104,27
125,12
135,03
162,04
____________________________
Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.12.2016 № 53/17
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/2)
Производственная программа
_ Муниципальное унитарное предприятие
город Полярные Зори с подведомственном территорией
"Энергия"
(полное название организации)
в сфере холодного водоснабжения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на 2017-2019 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
МУП «Энергия»
Юридический адрес,
почтовый адрес организации,
телефон,
адрес электронной почты,
адрес официального сайта
Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17
Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17
8 (81532) 7-28-72
mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации
ИНН 5117000065 /КПП 511701001
р/сч 40702810241000000801 в Отделении № 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2017 год.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Текущий ремонт
2017
1189,20
Надежность
0,0
Итого
1189,20
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2018 год.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Текущий ремонт
2018
1224,40
Надежность
0,0
Итого
1224,40
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2019 год.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Текущий ремонт
2019
1252,07
Надежность
0,0
Итого
1 252,07
Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2017г
2018
2019
1
2
3
4
5
6
1.
Объем поднятой воды
тыс.кубм
130,21
128,4
111,53
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс.кубм
3,20
0,7
0,7
Отпуск в сеть
тыс.кубм
127,01
127,7
110,83
3.
Объем потерь ХВС
тыс.кубм
19,71
33,6
16,73
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс.кубм
107,30
94,1
94,1
4.1.
- населению
тыс.кубм
42,37
51,6
51,6
4.3.
- прочим потребителям
тыс.кубм
64,93
42,5
42,5
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
(тыс. руб.)
№№ п/п
Наименование
Величина показателя на период регулирования
2017г
2018
2019
1
2
3
Необходимая валовая выручка
9213,72
9586,00
9698,59
1.
Операционные расходы
7979,24
8215,426
8401,06
1.1.
Производственные расходы
5930,76
6 106,31
6 244,29
1.1.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
4366,63
4 495,88
4 597,47
1.1.2
Прочие производственные расходы
264,30
272,12
278,27
1.1.3
Льготный проезд к месту отдыха
87,50
90,09
92,13
1.2
Ремонтные расходы
1189,20
1224,88
1252,07
1.3
Общехозяйственные расходы
1 162,51
1 196,92
1 223,97
2
Расходы на электрическую энергию
1073,41
834,568
987,45
3
Неподконтрольные расходы
161,06
448,11
142,48
3.1.
Расходы на тепловую энергию
79,47
105,25
0
3.2.
Услуги по водоотведению
36,19
0
0
3.3.
Налог на имущество
0
84,52
81,14
3.4.
Водный налог
45,41
32,02
44,14
3.6.
Резерв по сомнительным долгам
0
4,80
17,20
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2019 год
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Текущий ремонт водопроводных колодцев
Июль
Июль
2.
Текущий ремонт насосов
Июнь
Июнь
3.
Ремонт наружного и внутреннего освещения
Май
Июль
4.
Аварийный ремонт трубопроводов
Июнь
Август
5.
Замена водовода холодного водоснабжения от насосной 2 подъема до ж/поселка
Август
Август
6.
Ремонт главного водовода холодного водоснабжения от насосной станции 1 подъема до насосной станции 2 подъема (95 метров)
Июнь
Июль
Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2017 год
2018 год
2019 год
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2.
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
15%
15%
15%
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м
1,96
1,96
1,96
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
(2017год)
1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Факт 2017 года
1.
Объем поднятой воды
тыс.куб.м
150,35
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс.куб.м
13,9
Отпуск в сеть
тыс.куб.м
136,45
3.
Объем потерь
тыс.куб.м
60,14
-ХВС
тыс.куб.м
60,14
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс.куб.м
77,42
4.4.
Абоненты, в т.ч.
тыс.куб.м
77,42
4.4.1.
- населению
тыс.куб.м
38,19
4.4.2
- прочим потребителям
тыс.куб.м
39,23
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2017 год
№№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Текущий ремонт
2 796,50
Надежность
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги)
(тыс. руб.)
№№ п/п
Наименование
Величина показателя
Факт 2017 года
2
4
Необходимая валовая выручка
9 236,21
1.
Операционные расходы
8 082,39
1.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
4 490,33
Расходы на оплату труда производственного персонала
3 460,21
Отчисления на социальные нужды
1 030,12
1.2
Ремонтные расходы
2 796,50
1.3
Общехозяйственные расходы
434,34
1.4
Прочие производственные расходы
361,22
2.
Расходы на электрическую энергию
850,88
3.
Неподконтрольные расходы
145,65
3.1
Налог на имущество организаций
87,91
3.2
Водный налог
52,07
3.3
Покупка воды
5,67
4.
Амортизация
157,29
4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
факт 2017г
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2
Показатели качества горячей воды
а)
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %
б)
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %
3.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
4.
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
44
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м
1,78
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
Постоянно
____________________________»
Приложение № 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.12.2016 № 53/17
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/2)
Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие
город Полярные Зори с подведомственном территорией
"Энергия"
(полное название организации)
в сфере водоотведения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на 2017 - 2019 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
МУП «Энергия»
Юридический адрес,
почтовый адрес организации,
телефон,
адрес электронной почты,
адрес официального сайта
Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул.. Промышленная, д.1, оф. 17
8(81532) 7-28-72
mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации
ИНН 5117000065 /КПП 511701001
р/сч 40702810241000000801 в Отделении № 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017 год.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Уличное освещение территории очистных н.п. Африканда
2017год
203,59
Энергосбережение
0
2.
Замена пускателей и силового кабеля эл. двигателя
2017год
5, 85
Энергосбережение
0
3.
Ремонт вытяжной вентиляции от электролизной
2017год
18, 55
Улучшение условий труда
0
4.
Смена деревянного настила
2017год
59,66
Улучшение условий труда
0
Итого
287,65
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на 2018 год.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Текущий ремонт эрлифтов
2018
174,56
надежность
0
2.
Текущий ремонт канализационных колодцев
2018
10,34
надежность
3.
Текущий ремонт насосного оборудования
2018
19,02
надежность
Текущий ремонт оборудования электролизной установки
2018
92,36
надежность
Итого
296,28
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на 2019 год.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Текущий ремонт
2019
302,86
0
Итого
302,86
Раздел 3. Планируемый объем в сфере водоотведения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2017г
2018
2019
1
2
3
4
5
6
1
Принято стоков на ОС
тыс.куб.м
99,78
134,8
134,8
2
Собственные нужды
тыс.куб.м
13,52
15,33
15,33
3
Неучтенный приток сточных вод
тыс.куб.м
42,17
42,17
4
Объем реализации товаров и услуг
тыс.куб.м
86,26
77,3
77,3
4.1
- населению
тыс.куб.м
42,37
49,5
49,5
4.2
- прочим потребителям
тыс.куб.м
27,3
27,8
27,8
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (тыс. руб.)
№№ п/п
Наименование
Величина показателя на период регулирования
2017г
2018
2019
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
9 154,62
10 748,04
10 437,94
1.
Операционные расходы
6 858,92
7 061,94
7 221,51
1.1
Производственные расходы
5 710,35
5 881,66
6 012,26
1.1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
20,26
20,87
21,33
1.1.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
2 971,74
3 060,90
3 128,85
1.1.3
Прочие производственные расходы
97,17
100,09
161,56
1.1.4
Льготный проезд к месту отдыха
56,25
57,94
59,22
1.2
Ремонтные расходы
287,65
296,28
302,86
1.3
Общехозяйственные расходы
860,92
886,75
2700,51
2.
Расходы на электрическую энергию
2 044,55
2 261,27
1 948,41
3.
Неподконтрольные расходы
251,16
550,3
388,39
3.1.
Расходы на тепловую энергию
153,99
122,72
0
3.2.
Услуги по холодному водоснабжению
10,52
36,05
0
3.3.
Налог на имущество
0
351,27
335,01
3.4.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
86,65
26,8
0
3.5.
Резерв по сомнительным долгам
0
13,2
53,38
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2019 год
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Текущий ремонт эрлифтов
июнь
август
2.
Текущий ремонт канализационных колодцев
июль
август
3.
Текущий ремонт насосного оборудования
апрель
август
4.
Текущий ремонт оборудования электролизной установки
июнь
июль
Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2017
2018
2019
1.
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
0
0
0
2.
Показатели качества очистки сточных вод
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
б)
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
НДС, лимиты не установлены
НДС, лимиты не установлены
НДС, лимиты не установлены
3
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м
5,6
5,6
5,6
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
(2017 год)
1.Выполнение объемов водоотведения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Факт 2017 года
1
Принято стоков на ОС
тыс.куб.м
142,36
2
Собственные нужды
тыс.куб.м
17,29
3
Неучтенный приток сточных вод
тыс.куб.м
60,61
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:
тыс.куб.м
64,45
4.4
Абоненты, в т.ч.
тыс.куб.м
64,45
4.4.1
- населению
тыс.куб.м
49,59
4.4.2
- прочим потребителям
тыс.куб.м
14,86
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2017 год
№№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Текущий ремонт
2 363,87
Надежность
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения
(тыс. руб.)
№№ п/п
Наименование
Величина показателя
Факт 2017 года
2
3
Необходимая валовая выручка
10 604,00
1.
Операционные расходы
7 484,71
1.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
3 266,37
Расходы на оплату труда производственного персонала
2 512,63
Отчисления на социальные нужды
753,74
1.2
Ремонтные расходы
2 363,87
1.3
Общехозяйственные расходы
1 506,22
1.4
Прочие производственные расходы
348,25
2.
Расходы на электрическую энергию
1 857,25
3.
Неподконтрольные расходы
382,72
3.1
Налог на имущество организаций
382,72
4.
Амортизация
879,32
4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
Факт 2017 г
1.
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
0
2.
Показатели качества очистки сточных вод
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
б)
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
НДС, лимиты не установлены
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м
3,71
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
Постоянно».
____________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 07.02.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 050.010.000 Государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, в соответствии с полномочиями, переданными органом исполнительной власти субъекта РФ, 050.040.000 Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, 050.040.120 Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: