Основная информация
Дата опубликования: | 15 мая 2020г. |
Номер документа: | RU90032918202000108 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация Чайковского городского округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020 № 491
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16.01.2019 № 7/1 (в редакции от 17.06.2019 № 1111, от 09.08.2019 № 1375, от 11.10.2019 № 1673, от 11.12.2019 № 1947, от 20.02.2020 № 170, от 01.04.2020 № 366).
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа-
глава администрации
Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков
МНПА
УВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа
от 15.05.2020 № 491
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни
в Чайковском городском округе»
1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»:
1.1 позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
114 652,536
132 370,789
142 939,863
93 120,912
483 084,100
местный бюджет
85 623,502
118 950,595
103 512,943
93 120,912
401 207,952
краевой
бюджет
21 898,541
13 420,194
39 426,920
-
74 745,655
федеральный бюджет
7 130,493
-
-
-
7 130,493
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
114 652,536
146 929,477
142 939,863
95 546,227
500 068,103
местный бюджет
85 623,502
121 359,536
103 512,943
93 120,912
403 738,249
краевой
бюджет
21 898,541
25 569,851
39 426,920
115,202
86 895,312
федеральный бюджет
7 130,493
-
-
2 188,847
9 434,542
1.2 позицию
Ожидаемые результаты реализации программы
№
Наименование целевого показателя
Коэффициент весомости
2019
(план)
2020
(план)
2021
(план)
2022
(план)
1.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
0,3
39,0
42,0
45,0
48
2.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %
0,1
76
80
82
84
3.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории населения, %
0,1
20
21
22
23
4.
Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на краевых, российских и международных соревнованиях
0,1
160
165
170
175
5.
Эффективность использования спортивных сооружений %
0,1
69,5
70
70,5
71
6.
Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортивной подготовки %
0,1
70
75
80
85
7.
Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО %
0,11
18,0
49,0
49,5
50
8.
Количество отремонтированных спортивных объектов
0,03
0
1
1
1
9.
Количество учреждений получивших обновление материально-технической базы
0,03
0
1
0
0
10.
Доля лиц по Чайковскому городскому округу занимающихся в КГАУ«СШОР «Старт» от общего количества спортсменов данного учреждения %
0,03
25
26
29
29
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы
№
Наименование целевого показателя
Коэффициент весомости
2019
(план)
2020
(план)
2021
(план)
2022
(план)
1.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
0,3
43,1
44,0
45,0
48
2.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %
0,1
80,8
82
84
86
3.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории населения, %
0,1
21,9
23
24
25
4.
Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на краевых, российских и международных соревнованиях
0,1
160
165
170
175
5.
Эффективность использования спортивных сооружений %
0,1
73,8
75,0
75,5
76,0
6.
Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортивной подготовки %
0,1
70
75
80
85
7.
Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО %
0,11
38,8
49,0
49,5
50
8.
Количество отремонтированных спортивных объектов
0,03
0
1
1
1
9.
Количество учреждений получивших обновление материально-технической базы
0,03
0
1
0
0
10.
Доля лиц по Чайковскому городскому округу занимающихся в КГАУ«СШОР «Старт» от общего количества спортсменов данного учреждения %
0,03
25
26
29
29
2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»:
2.1 позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г
Итого
Всего, в том числе:
64 737,030
77 256,947
74 631,453
74 631,453
291 256,883
местный бюджет
62 934,259
77 256,947
74 631,453
74 631,453
289 454,112
краевой бюджет
1 802,771
-
-
-
1 802,771
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г
Итого
Всего, в том числе:
64 737,030
79 552,987
74 631,453
74 631,453
293 552,923
местный бюджет
62 934,259
77 750,216
74 631,453
74 631,453
289 947,381
краевой бюджет
1 802,771
1 802,771
-
-
3 605,542
2.2 позицию:
Ожидаемые результаты реализации программы
№
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2019
(план)
2020
(план)
2021
(план)
2022
(план)
1.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом
%
39,0
42,0
45,0
48,0
2.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
76,0
80,0
82,0
84,0
3.
Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными физическими возможностями
%
21,9
23,0
24,0
25,0
4.
Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортивной подготовки
%.
70,0
75,0
80,0
85,0
5.
Количество посещений объектов спорта
Ед.
29 664
31 646
31 646
31 646
6.
Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО %
%
18,0
49,0
49,5,0
50,0
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы
№
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2019
(план)
2020
(план)
2021
(план)
2022
(план)
1.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом
%
43,1
44,0
45,0
48,0
2.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
80,8
82,0
84,0
86,0
3.
Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными физическими возможностями
%
21,9
23,0
24,0
25,0
4.
Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортивной подготовки
%.
70,0
75,0
80,0
85,0
5.
Количество посещений объектов спорта
Ед.
29 664
31 646
31 646
31 646
6.
Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО %
%
38,8
49,0
49,5
50,0
3. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»
3.1 позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
44 268,257
48 192,563
62 718,951
12 900,000
168 079,771
местный бюджет
17 041,994
34 772,369
23 292,031
12 900,00
88 006,394
краевой бюджет
20 095,770
13 420,194
39 426,920
-
72 942,884
Федеральный
Бюджет
7 130,493
-
-
-
7 130,493
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
44 268,257
60 455,211
62 718,951
15 325,315
182 767,734
местный бюджет
17 041,994
36 688,131
23 292,031
13 021,266
90 043,422
краевой бюджет
20 095,770
23 767,080
39 426,920
115,202
83 289,770
Федеральный
Бюджет
7 130,493
-
-
2 188,847
9 434,542
3.2 позицию:
Ожидаемые результаты реализации программы
№
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2019
(план)
2020 (план)
2021
(план)
2022
(план)
1.
Количество устроенных спортивных площадок
Ед.
2
6
1
1
2.
Эффективность использования спортивных сооружений
%
69,5
70,0
70,5
71
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы
№
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2019
(план)
2020 (план)
2021
(план)
2022
(план)
1.
Количество устроенных спортивных площадок
Ед.
2
6
1
1
2.
Эффективность использования спортивных сооружений
%
73,8
75,0
75,5
76,0
4. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:
МНПА
Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта
и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»
Наименование задачи,мероприятий
Исполнитель
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего
В том числе
Наименования показателя
Ед. измерения
Базовое значение
план
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности
Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа
1.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, краевого, российского и международного уровня
УФК и С
Местный бюджет
4467,726
1722,804
914,974
914,974
914,974
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
36
43,1
44
45
48
1.1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО)
Учреждение УФКиС (МАУ ДО ДЮСШ)
Местный бюджет
2 296,376
574,094
574,094
574,094
574,094
Количество мероприятий по выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО
Шт.
18
1
1
1
1
Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО
%
16,2
38,8
49
49,5
50
Количество фестивалей, проведенных в целях организации выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО
Шт.
4
4
4
4
4
1.1.3. Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская территория»
УФК и С
Местный бюджет
100,000
25,000
25,000
25,000
25,000
Количество сельских территорий, участвующих в конкурсе
Шт.
4
5
5
6
9
1.1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
Учреждения УО
Краевой бюджет
3 605,542
1 802,771
1 802,771
-
-
Количество приобретенного оборудования и инвентаря
единиц
5
5
5
-
-
Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
36
43,1
44
45
48
Посещение занятий физической культуры и массовым спортом в общеобразовательной организации
Человеко/час
49 777
110635
-
-
-
Человек
-
-
810
-
-
Итого по задаче 1.1.
Местный бюджет
6 864,102
2 321,898
1 514,068
1 514,068
1 514,068
Краевой бюджет
3 605,542
1 802,771
1 802,771
-
-
Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни
1.2.1. Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры»
УФК и С
Местный бюджет
344,000
86,000
86,000
86,000
86,000
Количество жителей сельских территорий округа принявших участие в соревнованиях
Чел.
456
456
456
456
456
1.2.2. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популярным в молодежной среде
УФК и С
Местный бюджет
94,500
40,200
18,100
18,100
18,100
Количество мероприятий среди молодежи
Шт.
4
5
5
5
5
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
60
80,8
82
84
86
1.2.3. Реализация краевого проекта «Школьный Спортивный клуб»
УО, УФК и С
Местный бюджет
-
-
-
-
-
Количество школьных спортивных клубов, участвующих в проекте
Шт.
15
17
20
20
20
Итого по задаче 1.2.
Местный бюджет
438,500
126,200
104,100
104,100
104,100
Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом
1.3.1. Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей
УФК и С
Местный бюджет
48,000
12,000
12,000
12,000
12,000
Количество мероприятий среди пожилых людей
Шт.
4
4
4
4
4
1.3.2. Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов
УФК и С
Местный бюджет
48,000
12,000
12,000
12,000
12,000
Количество мероприятий среди лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов
Шт.
4
4
4
4
4
Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными физическими возможностями
%
15,5
21,9
23
24
25
Итого по задаче 1.3.
Местный бюджет
96,000
24,000
24,000
24,000
24,000
Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта
1.4.1. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
168 030,042
39 081,227
43 212,789
42 868,013
42 868,013
Доля лиц от общего кол-ва занимающихся освоивших этапы спортивной подготовки
%
70
70
75
80
85
1.4.2. Обеспечение доступа к объектам спорта
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
76 914,989
21 380,934
20 544,697
17 494,679
17 494,679
Количество посещений объектов спорта
Ед.
29 664
29 664
31646
31 464
31 464
1.4.3.Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных мерприятий)
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
2 361,900
-
787,300
787,300
787,300
Количество проведенных мероприятий
Ед.
-
-
58
58
58
1.4.4.Реализация дополнительных общеразвививающих программ
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
3 054,648
-
830,992
1 111,828
1 111,828
Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получивших услугу
Чел.
-
-
15
15
15
1.4.5.Спортивная подготовка по олимипийским видам спорта
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
28 508,537
-
9 505,683
9 501,427
9 501,427
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Чел.
-
-
416
416
416
1.4.6.Спортивная подготовка по неолимипийским видам спорта
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
3 678,663
-
1 226,587
1 226,038
1 226,038
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Чел.
-
-
44
44
44
Итого по задаче 1.4.
Местный бюджет
282 548,779
60 462,161
76 108,048
72 989,285
72 989,285
Итого по подпрограмме 1
Всего
293 552,923
64 737,030
79 552,987
74 631,453
74 631,453
Местный бюджет
289 947,381
62 934,259
77 750,216
74 631,453
74 631,453
Краевой бюджет
3 605,542
1 802,771
1 802,771
-
-
Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»
Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа
Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях
2.1.1. Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях
УФК и С
Местный бюджет
2 923,340
397,880
1 729,700
397,880
397,880
Количество выездных спортивных мероприятий в которых приняли участие команды Чайковского городского округа
Шт.
12
17
37
17
17
Количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на выездных соревнованиях
Шт.
155
160
165
170
175
2.1.2. Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях
УФК и С
Местный бюджет
173,120
43,280
43,280
43,280
43,280
Количество выездов лиц с ограниченными возможностями
Шт.
3
5
5
5
5
Итого по задаче 2.1.
Местный бюджет
3 096,460
441,160
1772,980
441,160
441,160
Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа
2.2.1. Оказание содействия деятельности КГАУ «СШОР «Старт»
УФК и С
Местный бюджет
Финансирование не требуется
%
25
26
29
29
29
Итого по задаче 2.2.
Местный бюджет
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме 2
Всего
3 096,460
441,160
1772,980
441,160
441,160
Местный бюджет
3 096,460
441,160
1772,980
441,160
441,160
Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»
Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений
Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры
3.1.1. Содействие развитию Центра зимних видов спорта
УФК и С
Финансирование не требуется
Шт.
2
2
2
2
2
3.1.2.Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион)
МКУ «УКС», учреждения УО, УФК и С
Местный бюджет
47 811,775
9 893,740
7 984,399
17 033,636
12 900,00
Количество спортивных площадок (межшкольных стадионов)
Шт.
1
1
1
1
1
Краевой бюджет
24 893,740
9 893,740
-
15 000,00
-
Количество разработанных ПСД на строительство
Шт.
-
-
1
-
-
3.1.3. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем
Учреждения УО,
Учреждения УО, УФКиС
Местный бюджет
9 734,293
3 116,608
3 907,365
2 710,320
-
Количество устроенных спортивных площадок
Шт.
1
2
6
1
1
Краевой бюджет
15 986,017
6 992,657
8 993,360
-
-
Эффективность использования спортивных сооружений
%
69,5
73,8
75
75,5
76
3.1.4. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов
МКУ «УКС», УФК и С,
Местный бюджет
-
-
-
-
-
Количество вновь построенных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов
Шт.
-
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
-
3.1.5. Разработка ПСД на строительство газовой котельной МАУ СК «Темп»
УФК и С, МКУ «УКС»
Местный бюджет
-
-
-
-
-
Количество разработанных ПСД на строительство
Шт.
-
-
-
-
-
3.1.6. Ремонт спортивных площадок
Учреждения УО, УФК и С
Местный бюджет
1 562,677
1 562,677
-
-
-
Количество отремонтированных спортивных площадок в образовательных учреждениях
Шт.
-
2
-
-
-
Краевой бюджет
1 334,084
1 334,084
-
-
-
Итого по задаче 3.1
Местный бюджет
59 108,745
14 573,025
11 891,764
19 743,956
12 900,000
Краевой бюджет
42 213,841
18 220,481
8 993,360
15 000,000
-
Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта и спортивных объектов
3.2.1. Ремонт спортивных объектов и учреждений физической культуры и спорта.
МКУ «УКС», Учреждения УО, УФК и С
Местный бюджет
27 602,369
2 073,927
21 980,367
3 548,075
-
Количество отремонтированных спортивных объектов
Шт.
-
1
1
1
-
Краевой бюджет
40 700,640
1 500,000
14 773,720
24 426,920
-
Количество разработанных ПСД на ремонт
Шт.
-
1
-
-
-
3.2.2. Ремонт в зданиях учреждений по устранению предписаний надзорных органов
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
-
-
-
-
-
Количество устраненных предписаний надзорных органов
Шт.
-
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
-
Итого по задаче 3.2
Местный бюджет
27 602,369
2 073,927
21 980,367
3 548,075
-
Краевой бюджет
40 700,640
1 500,00
14 773,72
24 426,920
-
Задача 3.3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
3.3.1. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
-
-
-
-
-
Количество учреждений, оснащенных инвентарем и оборудованием
-
-
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3.2.Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
Учреждения УО
Местный бюджет
516,308
395,042
-
-
121,266
Количество поставленных комплектов спортивного оборудования
единиц
-
1
-
-
-
Краевой бюджет
375,289
375,289
-
-
115,202
Федеральный бюджет
9 434,542
7 130,493
-
-
2 188,847
3.3.3.Улучшение материально-технической базы учреждений
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
2 816,000
-
2 816,000
-
-
Количество учреждений, получивших улучшение МТБ
единиц
-
-
1
-
-
Итого по задаче 3.3.
Местный бюджет
3 332,308
395,042
2 816,00
-
121,266
Краевой бюджет
375,289
375,289
-
-
115,202
Федеральный бюджет
9 434,542
7 130,493
-
-
2 188,847
Итого по подпрограмме 3
Всего
182 767,734
44 268,257
60 455,211
62 718,951
15 325,315
Местный бюджет
90 043,422
17 041,994
36 688,131
23 929,031
13 021,266
Краевой бюджет
83 289,770
20 095,770
23 767,080
39 426,920
115,202
Федеральный бюджет
9 434,542
7 130,493
-
-
2 188,847
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа
Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
4.1.1. Обеспечение выполнения функций ОМСУ
УФК и С
Местный бюджет
20 650,986
5 206,089
5 148,299
5 148,299
5 148,299
Исполнение бюджета
%
100
100
100
100
100
Итого по подпрограмме 4
Всего
20 650,986
5 206,089
5 148,299
5 148,299
5 148,299
Местный бюджет
20 650,986
5 206,089
5 148,299
5 148,299
5 148,299
Итого по программе
Всего
500 068,103
114 652,536
146 929,477
142 939,863
95 546,227
Местный бюджет
403 738,249
85 623,502
121 359,626
103 512,943
93 120,912
Краевой бюджет
86 895,312
21 898,541
25 569,851
39 426,920
115,202
Федеральный бюджет
9 434,542
7 130,493
-
-
2 188,847
МНПА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020 № 491
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16.01.2019 № 7/1 (в редакции от 17.06.2019 № 1111, от 09.08.2019 № 1375, от 11.10.2019 № 1673, от 11.12.2019 № 1947, от 20.02.2020 № 170, от 01.04.2020 № 366).
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа-
глава администрации
Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков
МНПА
УВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа
от 15.05.2020 № 491
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни
в Чайковском городском округе»
1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»:
1.1 позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
114 652,536
132 370,789
142 939,863
93 120,912
483 084,100
местный бюджет
85 623,502
118 950,595
103 512,943
93 120,912
401 207,952
краевой
бюджет
21 898,541
13 420,194
39 426,920
-
74 745,655
федеральный бюджет
7 130,493
-
-
-
7 130,493
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
114 652,536
146 929,477
142 939,863
95 546,227
500 068,103
местный бюджет
85 623,502
121 359,536
103 512,943
93 120,912
403 738,249
краевой
бюджет
21 898,541
25 569,851
39 426,920
115,202
86 895,312
федеральный бюджет
7 130,493
-
-
2 188,847
9 434,542
1.2 позицию
Ожидаемые результаты реализации программы
№
Наименование целевого показателя
Коэффициент весомости
2019
(план)
2020
(план)
2021
(план)
2022
(план)
1.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
0,3
39,0
42,0
45,0
48
2.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %
0,1
76
80
82
84
3.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории населения, %
0,1
20
21
22
23
4.
Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на краевых, российских и международных соревнованиях
0,1
160
165
170
175
5.
Эффективность использования спортивных сооружений %
0,1
69,5
70
70,5
71
6.
Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортивной подготовки %
0,1
70
75
80
85
7.
Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО %
0,11
18,0
49,0
49,5
50
8.
Количество отремонтированных спортивных объектов
0,03
0
1
1
1
9.
Количество учреждений получивших обновление материально-технической базы
0,03
0
1
0
0
10.
Доля лиц по Чайковскому городскому округу занимающихся в КГАУ«СШОР «Старт» от общего количества спортсменов данного учреждения %
0,03
25
26
29
29
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы
№
Наименование целевого показателя
Коэффициент весомости
2019
(план)
2020
(план)
2021
(план)
2022
(план)
1.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
0,3
43,1
44,0
45,0
48
2.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %
0,1
80,8
82
84
86
3.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории населения, %
0,1
21,9
23
24
25
4.
Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на краевых, российских и международных соревнованиях
0,1
160
165
170
175
5.
Эффективность использования спортивных сооружений %
0,1
73,8
75,0
75,5
76,0
6.
Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортивной подготовки %
0,1
70
75
80
85
7.
Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО %
0,11
38,8
49,0
49,5
50
8.
Количество отремонтированных спортивных объектов
0,03
0
1
1
1
9.
Количество учреждений получивших обновление материально-технической базы
0,03
0
1
0
0
10.
Доля лиц по Чайковскому городскому округу занимающихся в КГАУ«СШОР «Старт» от общего количества спортсменов данного учреждения %
0,03
25
26
29
29
2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»:
2.1 позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г
Итого
Всего, в том числе:
64 737,030
77 256,947
74 631,453
74 631,453
291 256,883
местный бюджет
62 934,259
77 256,947
74 631,453
74 631,453
289 454,112
краевой бюджет
1 802,771
-
-
-
1 802,771
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г
Итого
Всего, в том числе:
64 737,030
79 552,987
74 631,453
74 631,453
293 552,923
местный бюджет
62 934,259
77 750,216
74 631,453
74 631,453
289 947,381
краевой бюджет
1 802,771
1 802,771
-
-
3 605,542
2.2 позицию:
Ожидаемые результаты реализации программы
№
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2019
(план)
2020
(план)
2021
(план)
2022
(план)
1.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом
%
39,0
42,0
45,0
48,0
2.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
76,0
80,0
82,0
84,0
3.
Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными физическими возможностями
%
21,9
23,0
24,0
25,0
4.
Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортивной подготовки
%.
70,0
75,0
80,0
85,0
5.
Количество посещений объектов спорта
Ед.
29 664
31 646
31 646
31 646
6.
Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО %
%
18,0
49,0
49,5,0
50,0
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы
№
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2019
(план)
2020
(план)
2021
(план)
2022
(план)
1.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом
%
43,1
44,0
45,0
48,0
2.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
80,8
82,0
84,0
86,0
3.
Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными физическими возможностями
%
21,9
23,0
24,0
25,0
4.
Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортивной подготовки
%.
70,0
75,0
80,0
85,0
5.
Количество посещений объектов спорта
Ед.
29 664
31 646
31 646
31 646
6.
Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО %
%
38,8
49,0
49,5
50,0
3. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»
3.1 позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
44 268,257
48 192,563
62 718,951
12 900,000
168 079,771
местный бюджет
17 041,994
34 772,369
23 292,031
12 900,00
88 006,394
краевой бюджет
20 095,770
13 420,194
39 426,920
-
72 942,884
Федеральный
Бюджет
7 130,493
-
-
-
7 130,493
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
44 268,257
60 455,211
62 718,951
15 325,315
182 767,734
местный бюджет
17 041,994
36 688,131
23 292,031
13 021,266
90 043,422
краевой бюджет
20 095,770
23 767,080
39 426,920
115,202
83 289,770
Федеральный
Бюджет
7 130,493
-
-
2 188,847
9 434,542
3.2 позицию:
Ожидаемые результаты реализации программы
№
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2019
(план)
2020 (план)
2021
(план)
2022
(план)
1.
Количество устроенных спортивных площадок
Ед.
2
6
1
1
2.
Эффективность использования спортивных сооружений
%
69,5
70,0
70,5
71
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы
№
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2019
(план)
2020 (план)
2021
(план)
2022
(план)
1.
Количество устроенных спортивных площадок
Ед.
2
6
1
1
2.
Эффективность использования спортивных сооружений
%
73,8
75,0
75,5
76,0
4. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:
МНПА
Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта
и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»
Наименование задачи,мероприятий
Исполнитель
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего
В том числе
Наименования показателя
Ед. измерения
Базовое значение
план
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности
Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа
1.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, краевого, российского и международного уровня
УФК и С
Местный бюджет
4467,726
1722,804
914,974
914,974
914,974
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
36
43,1
44
45
48
1.1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО)
Учреждение УФКиС (МАУ ДО ДЮСШ)
Местный бюджет
2 296,376
574,094
574,094
574,094
574,094
Количество мероприятий по выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО
Шт.
18
1
1
1
1
Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО
%
16,2
38,8
49
49,5
50
Количество фестивалей, проведенных в целях организации выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО
Шт.
4
4
4
4
4
1.1.3. Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская территория»
УФК и С
Местный бюджет
100,000
25,000
25,000
25,000
25,000
Количество сельских территорий, участвующих в конкурсе
Шт.
4
5
5
6
9
1.1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
Учреждения УО
Краевой бюджет
3 605,542
1 802,771
1 802,771
-
-
Количество приобретенного оборудования и инвентаря
единиц
5
5
5
-
-
Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
36
43,1
44
45
48
Посещение занятий физической культуры и массовым спортом в общеобразовательной организации
Человеко/час
49 777
110635
-
-
-
Человек
-
-
810
-
-
Итого по задаче 1.1.
Местный бюджет
6 864,102
2 321,898
1 514,068
1 514,068
1 514,068
Краевой бюджет
3 605,542
1 802,771
1 802,771
-
-
Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни
1.2.1. Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры»
УФК и С
Местный бюджет
344,000
86,000
86,000
86,000
86,000
Количество жителей сельских территорий округа принявших участие в соревнованиях
Чел.
456
456
456
456
456
1.2.2. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популярным в молодежной среде
УФК и С
Местный бюджет
94,500
40,200
18,100
18,100
18,100
Количество мероприятий среди молодежи
Шт.
4
5
5
5
5
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
60
80,8
82
84
86
1.2.3. Реализация краевого проекта «Школьный Спортивный клуб»
УО, УФК и С
Местный бюджет
-
-
-
-
-
Количество школьных спортивных клубов, участвующих в проекте
Шт.
15
17
20
20
20
Итого по задаче 1.2.
Местный бюджет
438,500
126,200
104,100
104,100
104,100
Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом
1.3.1. Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей
УФК и С
Местный бюджет
48,000
12,000
12,000
12,000
12,000
Количество мероприятий среди пожилых людей
Шт.
4
4
4
4
4
1.3.2. Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов
УФК и С
Местный бюджет
48,000
12,000
12,000
12,000
12,000
Количество мероприятий среди лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов
Шт.
4
4
4
4
4
Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными физическими возможностями
%
15,5
21,9
23
24
25
Итого по задаче 1.3.
Местный бюджет
96,000
24,000
24,000
24,000
24,000
Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта
1.4.1. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
168 030,042
39 081,227
43 212,789
42 868,013
42 868,013
Доля лиц от общего кол-ва занимающихся освоивших этапы спортивной подготовки
%
70
70
75
80
85
1.4.2. Обеспечение доступа к объектам спорта
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
76 914,989
21 380,934
20 544,697
17 494,679
17 494,679
Количество посещений объектов спорта
Ед.
29 664
29 664
31646
31 464
31 464
1.4.3.Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных мерприятий)
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
2 361,900
-
787,300
787,300
787,300
Количество проведенных мероприятий
Ед.
-
-
58
58
58
1.4.4.Реализация дополнительных общеразвививающих программ
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
3 054,648
-
830,992
1 111,828
1 111,828
Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получивших услугу
Чел.
-
-
15
15
15
1.4.5.Спортивная подготовка по олимипийским видам спорта
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
28 508,537
-
9 505,683
9 501,427
9 501,427
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Чел.
-
-
416
416
416
1.4.6.Спортивная подготовка по неолимипийским видам спорта
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
3 678,663
-
1 226,587
1 226,038
1 226,038
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Чел.
-
-
44
44
44
Итого по задаче 1.4.
Местный бюджет
282 548,779
60 462,161
76 108,048
72 989,285
72 989,285
Итого по подпрограмме 1
Всего
293 552,923
64 737,030
79 552,987
74 631,453
74 631,453
Местный бюджет
289 947,381
62 934,259
77 750,216
74 631,453
74 631,453
Краевой бюджет
3 605,542
1 802,771
1 802,771
-
-
Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»
Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа
Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях
2.1.1. Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях
УФК и С
Местный бюджет
2 923,340
397,880
1 729,700
397,880
397,880
Количество выездных спортивных мероприятий в которых приняли участие команды Чайковского городского округа
Шт.
12
17
37
17
17
Количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на выездных соревнованиях
Шт.
155
160
165
170
175
2.1.2. Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях
УФК и С
Местный бюджет
173,120
43,280
43,280
43,280
43,280
Количество выездов лиц с ограниченными возможностями
Шт.
3
5
5
5
5
Итого по задаче 2.1.
Местный бюджет
3 096,460
441,160
1772,980
441,160
441,160
Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа
2.2.1. Оказание содействия деятельности КГАУ «СШОР «Старт»
УФК и С
Местный бюджет
Финансирование не требуется
%
25
26
29
29
29
Итого по задаче 2.2.
Местный бюджет
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме 2
Всего
3 096,460
441,160
1772,980
441,160
441,160
Местный бюджет
3 096,460
441,160
1772,980
441,160
441,160
Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»
Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений
Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры
3.1.1. Содействие развитию Центра зимних видов спорта
УФК и С
Финансирование не требуется
Шт.
2
2
2
2
2
3.1.2.Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион)
МКУ «УКС», учреждения УО, УФК и С
Местный бюджет
47 811,775
9 893,740
7 984,399
17 033,636
12 900,00
Количество спортивных площадок (межшкольных стадионов)
Шт.
1
1
1
1
1
Краевой бюджет
24 893,740
9 893,740
-
15 000,00
-
Количество разработанных ПСД на строительство
Шт.
-
-
1
-
-
3.1.3. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем
Учреждения УО,
Учреждения УО, УФКиС
Местный бюджет
9 734,293
3 116,608
3 907,365
2 710,320
-
Количество устроенных спортивных площадок
Шт.
1
2
6
1
1
Краевой бюджет
15 986,017
6 992,657
8 993,360
-
-
Эффективность использования спортивных сооружений
%
69,5
73,8
75
75,5
76
3.1.4. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов
МКУ «УКС», УФК и С,
Местный бюджет
-
-
-
-
-
Количество вновь построенных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов
Шт.
-
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
-
3.1.5. Разработка ПСД на строительство газовой котельной МАУ СК «Темп»
УФК и С, МКУ «УКС»
Местный бюджет
-
-
-
-
-
Количество разработанных ПСД на строительство
Шт.
-
-
-
-
-
3.1.6. Ремонт спортивных площадок
Учреждения УО, УФК и С
Местный бюджет
1 562,677
1 562,677
-
-
-
Количество отремонтированных спортивных площадок в образовательных учреждениях
Шт.
-
2
-
-
-
Краевой бюджет
1 334,084
1 334,084
-
-
-
Итого по задаче 3.1
Местный бюджет
59 108,745
14 573,025
11 891,764
19 743,956
12 900,000
Краевой бюджет
42 213,841
18 220,481
8 993,360
15 000,000
-
Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта и спортивных объектов
3.2.1. Ремонт спортивных объектов и учреждений физической культуры и спорта.
МКУ «УКС», Учреждения УО, УФК и С
Местный бюджет
27 602,369
2 073,927
21 980,367
3 548,075
-
Количество отремонтированных спортивных объектов
Шт.
-
1
1
1
-
Краевой бюджет
40 700,640
1 500,000
14 773,720
24 426,920
-
Количество разработанных ПСД на ремонт
Шт.
-
1
-
-
-
3.2.2. Ремонт в зданиях учреждений по устранению предписаний надзорных органов
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
-
-
-
-
-
Количество устраненных предписаний надзорных органов
Шт.
-
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
-
Итого по задаче 3.2
Местный бюджет
27 602,369
2 073,927
21 980,367
3 548,075
-
Краевой бюджет
40 700,640
1 500,00
14 773,72
24 426,920
-
Задача 3.3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
3.3.1. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
-
-
-
-
-
Количество учреждений, оснащенных инвентарем и оборудованием
-
-
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3.2.Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
Учреждения УО
Местный бюджет
516,308
395,042
-
-
121,266
Количество поставленных комплектов спортивного оборудования
единиц
-
1
-
-
-
Краевой бюджет
375,289
375,289
-
-
115,202
Федеральный бюджет
9 434,542
7 130,493
-
-
2 188,847
3.3.3.Улучшение материально-технической базы учреждений
Учреждения УФК и С
Местный бюджет
2 816,000
-
2 816,000
-
-
Количество учреждений, получивших улучшение МТБ
единиц
-
-
1
-
-
Итого по задаче 3.3.
Местный бюджет
3 332,308
395,042
2 816,00
-
121,266
Краевой бюджет
375,289
375,289
-
-
115,202
Федеральный бюджет
9 434,542
7 130,493
-
-
2 188,847
Итого по подпрограмме 3
Всего
182 767,734
44 268,257
60 455,211
62 718,951
15 325,315
Местный бюджет
90 043,422
17 041,994
36 688,131
23 929,031
13 021,266
Краевой бюджет
83 289,770
20 095,770
23 767,080
39 426,920
115,202
Федеральный бюджет
9 434,542
7 130,493
-
-
2 188,847
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа
Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
4.1.1. Обеспечение выполнения функций ОМСУ
УФК и С
Местный бюджет
20 650,986
5 206,089
5 148,299
5 148,299
5 148,299
Исполнение бюджета
%
100
100
100
100
100
Итого по подпрограмме 4
Всего
20 650,986
5 206,089
5 148,299
5 148,299
5 148,299
Местный бюджет
20 650,986
5 206,089
5 148,299
5 148,299
5 148,299
Итого по программе
Всего
500 068,103
114 652,536
146 929,477
142 939,863
95 546,227
Местный бюджет
403 738,249
85 623,502
121 359,626
103 512,943
93 120,912
Краевой бюджет
86 895,312
21 898,541
25 569,851
39 426,920
115,202
Федеральный бюджет
9 434,542
7 130,493
-
-
2 188,847
МНПА
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Вестник местного самоуправления от 15.05.2020 «Вестник местного самоуправления» от 15.05.2020 № 16 |
Рубрики правового классификатора: | 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: