Основная информация
Дата опубликования: | 15 июня 2017г. |
Номер документа: | RU51000201700345 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Проект
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2017 № 304-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области» Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 575-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 22.12.2016 № 651-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 15.06.2017 № 304-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области
«Обеспечение общественного порядка и безопасности
населения региона»
1. Позиции «Финансовое обеспечение программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта государственной программы Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» (далее – Программа) изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение программы
Всего по Программе: 10012982,6 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 9994767,2 тыс. рублей, из них:
2014 год: 1406887,2 тыс. рублей,
2015 год: 1352635,7 тыс. рублей,
2016 год: 1356276,2 тыс. рублей,
2017 год: 1460698,9 тыс. рублей,
2018 год: 1398632,7 тыс. рублей,
2019 год: 1333877,2 тыс. рублей,
2020 год: 1685759,3 тыс. рублей
ФБ: 18215,4 тыс. рублей, из них:
2016 год: 18215,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров на 30 млн. рублей;
- число спасенных на одного погибшего, травмированного и пострадавшего на пожарах возрастет до 2,7 человека;
- сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах;
- формирование у граждан законопослушного поведения путем проведения мероприятий профилактической направленности»
2. Позиции «Целевые показатели подпрограммы», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в паспорте подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» Программы изложить в редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
- темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году;
- доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении;
- доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении;
- количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации;
- темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году;
- темп роста (снижения) количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности по отношению к предыдущему году
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- сокращение числа преступлений, совершенных в общественных местах;
- увеличение количества несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой их поведения и сокращением криминогенной активности;
- увеличение числа участников мероприятий
профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, до 108,5 %;
- уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы;
- снижение количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности»
3. Позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности» Программы изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 8363244,9 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 8345029,5 тыс. рублей, из них:
2014 год: 1165234,2 тыс. рублей,
2015 год: 1117952,3 тыс. рублей,
2016 год: 1127438,1 тыс. рублей,
2017 год: 1216848,7 тыс. рублей,
2018 год: 1178721,9 тыс. рублей,
2019 год: 1113694,0 тыс. рублей,
2020 год: 1425140,3 тыс. рублей.
ФБ: 18215,4 тыс. рублей, из них:
2016 год: 18215,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- снижение времени оперативного реагирования на пожары по сравнению с 2012 годом на 20 %;
- увеличение доли населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации до 0,55 %;
- увеличение доли персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации до 1,34 %;
- снижение количества пожаров до 900 в год;
- снижение количества погибшего и травмированного населения на пожарах до 95 чел. в год;
- обеспечение количества вступивших в добровольную пожарную охрану на уровне 15 чел. в год;
- обеспечение обучения по охране труда необходимого количества должностных лиц;
- обеспечение в полном объеме специальной оценки условий труда»
4. Позиции «Целевые показатели подпрограммы», «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Программы изложить в редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
- количество погибших и пострадавших от ЧС;
- количество произошедших ЧС;
- темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году;
- доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС;
- уровень охвата населения средствами оповещения;
- уровень достоверности прогнозов систем
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 1275772,1 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 178313,9 тыс. рублей,
2015 год: 187725,3 тыс. рублей,
2016 год: 176846,7 тыс. рублей,
2017 год: 190712,2 тыс. рублей,
2018 год: 166772,8 тыс. рублей,
2019 год: 167045,2 тыс. рублей,
2020 год: 208356,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 2446 человек;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций до 3 в год;
- снижение времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году на 9 %;
- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 80 %;
- увеличение доли обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 95%;
- повышение уровня достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС до 98,3 %»
5. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы» Программы изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 178486,4 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 21647,9 тыс. рублей,
2015 год: 21787,1 тыс. рублей,
2016 год: 26793,0 тыс. рублей,
2017 год: 27064,6 тыс. рублей,
2018 год: 27064,6 тыс. рублей,
2019 год: 27064,6 тыс. рублей,
2020 год: 27064,6 тыс. рублей»
6. В разделе 1 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы» абзацы пятнадцатый - тридцать второй изложить в редакции:
«Реализация запланированного государственной программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений до 35,4 %;
- сокращение количества несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, вступивших в конфликт с законом;
- увеличение количества несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении, в связи с положительной динамикой их поведения и сокращением их криминогенной активности;
- увеличение числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, до 108,5 %;
- снижение времени оперативного реагирования на пожары на 20 %;
- снижение количества пожаров до 900 в год;
- снижение количества погибшего и травмированного населения на пожарах до 95 чел. в год;
- обеспечение количества вступивших в добровольную пожарную охрану на уровне 15 чел. в год;
- обеспечение обучения по охране труда необходимого количества должностных лиц;
- обеспечение в полном объеме специальной оценки рабочих мест по условиям труда;
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 2446 человек;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций до 3 в год;
- снижение времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году на 9 %;
- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 80 %;
- повышение эффективности подготовки должностных лиц и работников ГО и Мурманской территориальной подсистемы РСЧС путем увеличения доли обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 95 %;
- повышение уровня достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС до 98,3 %.»
7. Раздел 2 Программы изложить в редакции:
1
«2. Перечень показателей государственной программы
№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Направлен-ность
Значение показателя
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Государственная программа Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»
0.1
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений
%
29,8
29,7
32,3
32,2
37,67
37,5
37,59
37,4
35,8
35,7
35,6
35,5
35,4
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
0.2
Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров
млн. руб.
90,1
72,6
47,9
70
71,41
68,0
29,86
66,0
32,14
64,0
62,0
61,0
60,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
0.3
Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного погибшего и травмированного на пожарах
чел.
2,3
2,5
2,5
2,5
2,24
2,5
2,95
3
2,16
2,4
2,5
2,6
2,7
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»
1.1.
Темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году
%
100,4
112,6
143,9
98,57
77,3
77,2
77,1
77,0
69,9
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.2
Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении
%
20,0
18,0
13,3
16,6
16,0
14,9
14,9
14,0
13,0
12,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.3.
Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации
чел.
76
144
144
150
149
150
312*
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.4.
Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году
%
101,1
101,9
106,39
107
107,5
108,0
108,5
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
1.5
Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имевших статус находящихся в социально опасном положении
%
25,0
26,9
28,9
31,7
30,0
31,6
31,6
32,0
33,0
34,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.6
Темп роста (снижения) количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности по отношению к предыдущему году
%
98,57
98,57
98,57
98,57
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»
2.1.
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)
%
100
99
99
98
93
97,8
90
97,5
86
85
83
81
80
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2.
Количество пожаров
ед.
1090
1052
1012
1010
970
1008
915
915
910
905
900
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.3.
Количество погибшего и травмированного на пожарах населения
чел.
109
99
100
100
102
99
109
98
97
96
95
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.4.
Количество вступивших в добровольную пожарную охрану
чел.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.5.
Доля должностных лиц, прошедших обучение по охране труда в установленный срок, в общем числе должностных лиц государственной противопожарной службы Мурманской области, обязанных пройти обучение по охране труда
%
24
24
25
52
24
24
52
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.6
Доля рабочих мест, по которым проведена специальная оценка по условиям труда
%
57
67
67
75
75
80
80
82
83
85
90
95
100
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.7
Доля населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации**
%
0,21
0,21
0,55
0,55
0,55
0,55
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.8
Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации**
%
0,19
0,4
1,34
1,34
1,34
1,34
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
3.1.
Количество погибших и пострадавших от ЧС
чел.
2469
2200
3
2000
121
200
16
190
63
65
60
55
50
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
3.2
Количество произошедших ЧС
ед.
2
6
3
5
2
5
2
3
3
3
3
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
3.3.
Темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году
%
100
99,8
99,5
99
93
98,8
91,7
91,5
91,3
91,2
91
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
3.4.
Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС
%
15
19
29
38
57
76
95
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
3.5.
Уровень охвата населения средствами оповещения
%
70
70
73,6
70
64,6
70
74,3
75
78,3
80
80
80
80
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
3.6.
Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС
%
92
93
98
98
98
98,2
98,33
98,3
98,3
98,3
98,3
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
* В связи с передачей функции взаимодействия с Управлением Федеральной миграционной службы по Мурманской области Комитету по труду и занятости населения Мурманской области.
** В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223 (ред. от 23.03.2016).»
8. Раздел 3 Программы изложить в редакции:
«3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы
№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
Государственная программа Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»
2014-2020 годы
Всего
10012982,6
9994767,2
18215,4
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области,
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»,
органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области
2014
1406887,2
1406887,2
0,0
0,0
2015
1352635,7
1352635,7
0,0
0,0
2016
1374491,6
1356276,2
18215,4
0,0
2017
1460698,9
1460698,9
0,0
0,0
2018
1398632,7
1398632,7
0,0
0,0
2019
1333877,2
1333877,2
0,0
0,0
2020
1685759,3
1685759,3
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
9743694,4
9725479,0
18215,4
0,0
2014
1389342,2
1389342,2
0,0
0,0
2015
1326124,2
1326124,2
0,0
0,0
2016
1315428,6
1297213,2
18215,4
0,0
2017
1362877,9
1362877,9
0,0
0,0
2018
1331001,7
1331001,7
0,0
0,0
2019
1333223,5
1333223,5
0,0
0,0
2020
1685696,3
1685696,3
0,0
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
266970,5
266970,5
0,0
0,0
2014
17350,0
17350,0
0,0
0,0
2015
26475,9
26475,9
0,0
0,0
2016
59000,0
59000,0
0,0
0,0
2017
97167,3
97167,3
0,0
0,0
2018
66977,3
66977,3
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Мурманской области
2017-2019 годы
Всего
180,0
180,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
60,0
60,0
0,0
0,0
2018
60,0
60,0
0,0
0,0
2019
60,0
60,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
2017-2019 годы
Всего
1116,9
1116,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
372,3
372,3
0,0
0,0
2018
372,3
372,3
0,0
0,0
2019
372,3
372,3
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
1020,8
1020,8
0,0
0,0
2014
195,0
195,0
0,0
0,0
2015
35,6
35,6
0,0
0,0
2016
63,0
63,0
0,0
0,0
2017
221,4
221,4
0,0
0,0
2018
221,4
221,4
0,0
0,0
2019
221,4
221,4
0,0
0,0
2020
63,0
63,0
0,0
0,0
1.
Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений»
2014-2020 годы
Всего
195479,2
195479,2
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области,
органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области
2014
41691,2
41691,2
0,0
0,0
2015
25171,0
25171,0
0,0
0,0
2016
25198,4
25198,4
0,0
0,0
2017
26073,4
26073,4
0,0
0,0
2018
26073,4
26073,4
0,0
0,0
2019
26073,4
26073,4
0,0
0,0
2020
25198,4
25198,4
0,0
0,0
1.1.
Основное мероприятие 1. Повышение уровня правовой культуры и информированности населения
2014-2020 годы
Всего
605,6
605,6
0,0
0,0
Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2014
195,0
195,0
0,0
0,0
2015
35,6
35,6
0,0
0,0
2016
63,0
63,0
0,0
0,0
2017
83,0
83,0
0,0
0,0
2018
83,0
83,0
0,0
0,0
2019
83,0
83,0
0,0
0,0
2020
63,0
63,0
0,0
0,0
1.2.
Основное мероприятие 2.
Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних
2014-2020 годы
Всего
175941,3
175941,3
0,0
0,0
1. Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имевших статус находящихся в социально опасном положении.
2. Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области
2014
24336,2
24336,2
0,0
0,0
2015
25135,4
25135,4
0,0
0,0
2016
25135,4
25135,4
0,0
0,0
2017
25399,7
25399,7
0,0
0,0
2018
25399,7
25399,7
0,0
0,0
2019
25399,7
25399,7
0,0
0,0
2020
25135,4
25135,4
0,0
0,0
1.3
Основное мероприятие 3. Разработка плана создания (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 4. Пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства
2014-2015 годы
Всего
17160,0
17160,0
0,0
0,0
Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
УМВД России по Мурманской области
2014
17160,0
17160,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 5.
Проведение комплекса мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма по выявлению и устранению факторов, способствующих распространению идеологии экстремизма и терроризма
2017-2020
Всего
1772,1
1772,1
0,0
0,0
Доля отдельных групп населения, с которых снят статус подверженных влиянию идеологии экстремизма и терроризма в связи с положительной динамикой проведения комплексной профилактической работы, в общем количестве населения, подверженного влиянию идеологии экстремизма и терроризма в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации либо прошедшего обучение в зарубежных исламских учебных заведениях
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
органы местного самоуправления
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
590,7
590,7
0,0
0,0
2018
590,7
590,7
0,0
0,0
2019
590,7
590,7
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности»
2014-2020 годы
Всего
8363244,9
8345029,5
18215,4
0,0
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
1165234,2
1165234,2
0,0
0,0
2015
1117952,3
117952,3
0,0
0,0
2016
1145653,5
1127438,1
18215,4
0,0
2017
1216848,7
1216848,7
0,0
0,0
2018
1178721,9
1178721,9
0,0
0,0
2019
1113694,0
1113694,0
0,0
0,0
2020
1425140,3
1425140,3
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
477967,5
459752,1
18215,4
0,0
1.Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году).
2. Доля населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации.
3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
75469,9
75469,9
0,0
0,0
2015
39133,1
39133,1
0,0
0,0
2016
89632,6
71417,2
18215,4
0,0
2017
117454,7
117454,7
0,0
0,0
2018
76749,3
76749,3
0,0
0,0
2019
9772,0
9772,0
0,0
0,0
2020
69755,9
69755,9
0,0
0,0
2.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности
2014-2020 годы
Всего
7723483,8
7723483,8
0,0
0,0
1. Количество пожаров.
2. Количество погибшего и травмированного на пожарах населения
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», территориальные подразделения ГПС МО
2014
1057058,2
1057058,2
0,0
0,0
2015
1060651,1
1060651,1
0,0
0,0
2016
1039849,4
1039849,4
0,0
0,0
2017
1071780,9
1071780,9
0,0
0,0
2018
1086185,7
1086185,7
0,0
0,0
2019
1088482,5
1088482,5
0,0
0,0
2020
1319476,0
1319476,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 3. Повышение качества рабочих мест и условий труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
145659,8
145659,8
0,0
0,0
Доля рабочих мест, для которых проведена специальная оценка по условиям труда
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», территориальные подразделения ГПС МО
2014
31578,1
31578,1
0,0
0,0
2015
17870,6
17870,6
0,0
0,0
2016
15837,8
15837,8
0,0
0,0
2017
14954,9
14954,9
0,0
0,0
2018
15428,7
15428,7
0,0
0,0
2019
15081,3
15081,3
0,0
0,0
2020
34908,4
34908,4
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
16082,6
16082,6
0,0
0,0
Доля должностных лиц, прошедших обучение по охране труда в установленный срок, от общего числа должностных лиц Государственной противопожарной службы Мурманской области, обязанных пройти обучение по охране труда
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», территориальные подразделения ГПС МО
2014
1128,0
1128,0
0,0
0,0
2015
297,5
297,5
0,0
0,0
2016
282,5
282,5
0,0
0,0
2017
12658,2
12658,2
0,0
0,0
2018
358,2
358,2
0,0
0,0
2019
358,2
358,2
0,0
0,0
2020
1000,0
1000,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 5.
Совершенствование добровольной пожарной охраны
2014-2020 годы
Всего
51,2
51,2
0,0
0,0
Количество вступивших в добровольную пожарную охрану
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
51,2
51,2
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3.
«Обеспечение защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций»
2014-2020 годы
Всего
1275772,1
1275772,1
0,0
0,0
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
178313,9
178313,9
0,0
0,0
2015
187725,3
187725,3
0,0
0,0
2016
176846,7
176846,7
0,0
0,0
2017
190712,2
190712,2
0,0
0,0
2018
166772,8
166772,8
0,0
0,0
2019
167045,2
167045,2
0,0
0,0
2020
208356,0
208356,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие 1. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
2014-2020 годы
Всего
23538,8
23538,8
0,0
0,0
1. Темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году.
2. Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
6617,1
6617,1
0,0
0,0
2015
4625,5
4625,5
0,0
0,0
2016
2440,1
2440,1
0,0
0,0
2017
2928,9
2928,9
0,0
0,0
2018
1488,9
1488,9
0,0
0,0
2019
1488,9
1488,9
0,0
0,0
2020
3949,4
3949,4
0,0
0,0
3.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС
2014-2020 годы
Всего
975350,1
975350,1
0,0
0,0
1. Количество произошедших ЧС.
2. Количество погибших и пострадавших от ЧС
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
130885,6
130885,6
0,0
0,0
2015
129084,1
129084,1
0,0
0,0
2016
131863,8
131863,8
0,0
0,0
2017
137770,1
137770,1
0,0
0,0
2018
138945,3
138945,3
0,0
0,0
2019
139217,7
139217,7
0,0
0,0
2020
167583,5
167583,5
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях
2014-2019 годы
Всего
264462,4
264462,4
0,0
0,0
Уровень охвата населения средствами оповещения
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
37967,8
37967,8
0,0
0,0
2015
53026,3
53026,3
0,0
0,0
2016
40100,6
40100,6
0,0
0,0
2017
49105,6
49105,6
0,0
0,0
2018
25405,0
25405,0
0,0
0,0
2019
25405,0
25405,0
0,0
0,0
2020
33452,1
33452,1
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 4. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2014-2020 годы
Всего
12420,8
12420,8
0,0
0,0
Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
2843,4
2843,4
0,0
0,0
2015
989,4
989,4
0,0
0,0
2016
2442,2
2442,2
0,0
0,0
2017
907,6
907,6
0,0
0,0
2018
933,6
933,6
0,0
0,0
2019
933,6
933,6
0,0
0,0
2020
3371,0
3371,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»
2014-2020 годы
Всего
178486,4
178486,4
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2014
21647,9
21647,9
0,0
0,0
2015
21787,1
21787,1
0,0
0,0
2016
26793,0
26793,0
0,0
0,0
2017
27064,6
27064,6
0,0
0,0
2018
27064,6
27064,6
0,0
0,0
2019
27064,6
27064,6
0,0
0,0
2020
27064,6
27064,6
0,0
0,0
4.1.
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона
2014-2020 годы
Всего
178486,4
178486,4
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области»
2014
21647,9
21647,9
0,0
0,0
2015
21787,1
21787,1
0,0
0,0
2016
26793,0
26793,0
0,0
0,0
2017
27064,6
27064,6
0,0
0,0
2018
27064,6
27064,6
0,0
0,0
2019
27064,6
27064,6
0,0
0,0
2020
27064,6
27064,6
0,0
0,0
9. Раздел 4 Программы изложить в редакции:
«4. Перечень объектов капитального строительства
№
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соисполнитель, заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строительства
Общая стоимость строительства, тыс. рублей
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Государственная программа Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»
Всего с 2014
269879,4
269879,4
0,0
0,0
0,0
2014
8814,4
8814,4
2015
46988,9
46988,9
2016
49931,5
49931,5
2017
97167,3
97167,3
2018
66977,3
66977,3
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Обеспечение пожарной безопасности»
Всего с 2014
242885,4
242885,4
2014
1397,9
1397,9
2015
27411,4
27411,4
2016
59000,0
49931,5
2017
97167,3
97167,3
2018
66977,3
66977,3
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
1.
Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
заказчики - ГОКУ «УКС Мурманской области», ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
общая площадь здания – 1500 кв. м,
кол-во
машино-мест – 4
2013-2018 годы,
в том числе:
2013 год
разработка ПСД,
2014 год экспертиза, технологическое присоединение,
2017-2018 годы строительство
136678,5
(предельная стоимость определена в соответствии с экспертизой с учетом индексов-дефляторов)
До 2014
4263,5
4263,5
Всего с 2014
123731,6
123731,6
2014
1199,0*
1199,0*
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017
55555,3
55555,3
2018
66977,3
66977,3
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
2.
Реконструкция здания котельной под депо в с. Териберка
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
заказчик - ГОКУ «УКС Мурманской области»
общая площадь зданий- 587,72 кв. м,
штатное кол-во
машино-мест – 2
2013-2016 годы,
в том числе:
2013-2014 годы разработка ПСД, экспертиза,
2015- 2016 годы строительство
49334,5
(стоимость определена в соответствии с заключенными контрактами)
До 2014
480,0
480,0
Всего с 2014
48854,5
48854,5
2014
95,0
95,0
2015
23580,9
23580,9
2016
25178,6
25178,6
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
3
Реконструкция объекта «Центр обработки вызовов системы «112»
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
заказчики - ГОКУ «УКС Мурманской области»,
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
площадь застройки – 518 кв. м.
Общая площадь -1148 кв. м,
этажность – 2 этажа
2014-2017 годы,
в том числе:
2014- 2015 годы разработка ПСД, технологическое присоединение, экспертиза,
2016-2017 годы строительство
75907,0
(предельная стоимость определена в соответствии с экспертизой с учетом индексов-дефляторов)
До 2014
0,0
0,0
Всего с 2014
70299,3
70299,3
2014
103,9**
103,9**
2015
3830,5**
3830,5**
2016
24752,9
24752,9
2017
41612,0
41612,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
Всего с 2014
26994,0
26994,0
2014
7416,5
7416,5
2015
19577,5
19577,5
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
1
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
85 площадок, 17 муниципальных образований
2013-2020 годы,
в том числе:
2013 год разработка ПСД,
2014 год разработка ПСД, реконструкция,
2015 год реконструкция,
2020 год окончание реконструкции
225777,7
(предельная стоимость определена в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости)
До 2014
690,0
690,0
Всего с 2014
26994,0
26994,0
2014
7416,5
7416,5
2015
19577,5
19577,5
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
* Технологическое присоединение по объекту «Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба» в сумме: 2014 год – 1104,0 тыс. рублей.
**Технологическое присоединение по объекту «Центр обработки вызовов системы «112» в сумме: 2014 год – 103,9 тыс. рублей; 2015 год - 935,5 тыс. рублей.».
10. В разделе 7 «Сведения об источниках и методике расчета значений показателей государственной программы» Программы пункты 1.4, 2.1, 3.4, 3.6 изложить в редакции:
«1.4.
Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году
%
D = Dкду / Dобщ. x 100
Dкду - количество участников мероприятий профилактической направленности в текущем году;
Dобщ. – количество участников мероприятий профилактической направленности в предыдущем году
ведомственный мониторинг
годовой
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.1.
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)
%
Тпр - время реагирования на пожары в 2012 году; Тф - время реагирования в текущем году; Тлок - время локализации пожара; Тликв - время ликвидации пожара; Тприб - время прибытия на пожар; К - количество пожаров
ведомственный мониторинг
месячный
4 числа месяца, следующего за отчетным периодом
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
3.4
Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС
%
N (Тк) – количество обучаемых с применением компьютерных программ;
N(То) – общее количество лиц, прошедших обучение по ГОЧС
ведомственный мониторинг
квартальный
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
3.6
Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС
%
n (Т)- количество ЧС и происшествий за период времени Т, предусмотренных прогнозом;
N (Т)- количество ЧС и происшествий за период времени Т фактическое;
Т – период времени (сутки, декада, месяц, сезон, год)
ежегодный государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
годовой
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
___________________________________
Проект
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2017 № 304-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области» Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 575-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 22.12.2016 № 651-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 15.06.2017 № 304-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области
«Обеспечение общественного порядка и безопасности
населения региона»
1. Позиции «Финансовое обеспечение программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта государственной программы Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» (далее – Программа) изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение программы
Всего по Программе: 10012982,6 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 9994767,2 тыс. рублей, из них:
2014 год: 1406887,2 тыс. рублей,
2015 год: 1352635,7 тыс. рублей,
2016 год: 1356276,2 тыс. рублей,
2017 год: 1460698,9 тыс. рублей,
2018 год: 1398632,7 тыс. рублей,
2019 год: 1333877,2 тыс. рублей,
2020 год: 1685759,3 тыс. рублей
ФБ: 18215,4 тыс. рублей, из них:
2016 год: 18215,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров на 30 млн. рублей;
- число спасенных на одного погибшего, травмированного и пострадавшего на пожарах возрастет до 2,7 человека;
- сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах;
- формирование у граждан законопослушного поведения путем проведения мероприятий профилактической направленности»
2. Позиции «Целевые показатели подпрограммы», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в паспорте подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» Программы изложить в редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
- темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году;
- доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении;
- доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении;
- количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации;
- темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году;
- темп роста (снижения) количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности по отношению к предыдущему году
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- сокращение числа преступлений, совершенных в общественных местах;
- увеличение количества несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой их поведения и сокращением криминогенной активности;
- увеличение числа участников мероприятий
профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, до 108,5 %;
- уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы;
- снижение количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности»
3. Позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности» Программы изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 8363244,9 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 8345029,5 тыс. рублей, из них:
2014 год: 1165234,2 тыс. рублей,
2015 год: 1117952,3 тыс. рублей,
2016 год: 1127438,1 тыс. рублей,
2017 год: 1216848,7 тыс. рублей,
2018 год: 1178721,9 тыс. рублей,
2019 год: 1113694,0 тыс. рублей,
2020 год: 1425140,3 тыс. рублей.
ФБ: 18215,4 тыс. рублей, из них:
2016 год: 18215,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- снижение времени оперативного реагирования на пожары по сравнению с 2012 годом на 20 %;
- увеличение доли населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации до 0,55 %;
- увеличение доли персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации до 1,34 %;
- снижение количества пожаров до 900 в год;
- снижение количества погибшего и травмированного населения на пожарах до 95 чел. в год;
- обеспечение количества вступивших в добровольную пожарную охрану на уровне 15 чел. в год;
- обеспечение обучения по охране труда необходимого количества должностных лиц;
- обеспечение в полном объеме специальной оценки условий труда»
4. Позиции «Целевые показатели подпрограммы», «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Программы изложить в редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
- количество погибших и пострадавших от ЧС;
- количество произошедших ЧС;
- темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году;
- доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС;
- уровень охвата населения средствами оповещения;
- уровень достоверности прогнозов систем
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 1275772,1 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 178313,9 тыс. рублей,
2015 год: 187725,3 тыс. рублей,
2016 год: 176846,7 тыс. рублей,
2017 год: 190712,2 тыс. рублей,
2018 год: 166772,8 тыс. рублей,
2019 год: 167045,2 тыс. рублей,
2020 год: 208356,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 2446 человек;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций до 3 в год;
- снижение времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году на 9 %;
- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 80 %;
- увеличение доли обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 95%;
- повышение уровня достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС до 98,3 %»
5. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы» Программы изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 178486,4 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 21647,9 тыс. рублей,
2015 год: 21787,1 тыс. рублей,
2016 год: 26793,0 тыс. рублей,
2017 год: 27064,6 тыс. рублей,
2018 год: 27064,6 тыс. рублей,
2019 год: 27064,6 тыс. рублей,
2020 год: 27064,6 тыс. рублей»
6. В разделе 1 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы» абзацы пятнадцатый - тридцать второй изложить в редакции:
«Реализация запланированного государственной программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений до 35,4 %;
- сокращение количества несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, вступивших в конфликт с законом;
- увеличение количества несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении, в связи с положительной динамикой их поведения и сокращением их криминогенной активности;
- увеличение числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, до 108,5 %;
- снижение времени оперативного реагирования на пожары на 20 %;
- снижение количества пожаров до 900 в год;
- снижение количества погибшего и травмированного населения на пожарах до 95 чел. в год;
- обеспечение количества вступивших в добровольную пожарную охрану на уровне 15 чел. в год;
- обеспечение обучения по охране труда необходимого количества должностных лиц;
- обеспечение в полном объеме специальной оценки рабочих мест по условиям труда;
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 2446 человек;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций до 3 в год;
- снижение времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году на 9 %;
- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 80 %;
- повышение эффективности подготовки должностных лиц и работников ГО и Мурманской территориальной подсистемы РСЧС путем увеличения доли обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 95 %;
- повышение уровня достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС до 98,3 %.»
7. Раздел 2 Программы изложить в редакции:
1
«2. Перечень показателей государственной программы
№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Направлен-ность
Значение показателя
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Государственная программа Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»
0.1
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений
%
29,8
29,7
32,3
32,2
37,67
37,5
37,59
37,4
35,8
35,7
35,6
35,5
35,4
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
0.2
Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров
млн. руб.
90,1
72,6
47,9
70
71,41
68,0
29,86
66,0
32,14
64,0
62,0
61,0
60,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
0.3
Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного погибшего и травмированного на пожарах
чел.
2,3
2,5
2,5
2,5
2,24
2,5
2,95
3
2,16
2,4
2,5
2,6
2,7
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»
1.1.
Темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году
%
100,4
112,6
143,9
98,57
77,3
77,2
77,1
77,0
69,9
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.2
Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении
%
20,0
18,0
13,3
16,6
16,0
14,9
14,9
14,0
13,0
12,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.3.
Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации
чел.
76
144
144
150
149
150
312*
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.4.
Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году
%
101,1
101,9
106,39
107
107,5
108,0
108,5
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
1.5
Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имевших статус находящихся в социально опасном положении
%
25,0
26,9
28,9
31,7
30,0
31,6
31,6
32,0
33,0
34,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.6
Темп роста (снижения) количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности по отношению к предыдущему году
%
98,57
98,57
98,57
98,57
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»
2.1.
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)
%
100
99
99
98
93
97,8
90
97,5
86
85
83
81
80
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2.
Количество пожаров
ед.
1090
1052
1012
1010
970
1008
915
915
910
905
900
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.3.
Количество погибшего и травмированного на пожарах населения
чел.
109
99
100
100
102
99
109
98
97
96
95
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.4.
Количество вступивших в добровольную пожарную охрану
чел.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.5.
Доля должностных лиц, прошедших обучение по охране труда в установленный срок, в общем числе должностных лиц государственной противопожарной службы Мурманской области, обязанных пройти обучение по охране труда
%
24
24
25
52
24
24
52
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.6
Доля рабочих мест, по которым проведена специальная оценка по условиям труда
%
57
67
67
75
75
80
80
82
83
85
90
95
100
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.7
Доля населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации**
%
0,21
0,21
0,55
0,55
0,55
0,55
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.8
Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации**
%
0,19
0,4
1,34
1,34
1,34
1,34
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
3.1.
Количество погибших и пострадавших от ЧС
чел.
2469
2200
3
2000
121
200
16
190
63
65
60
55
50
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
3.2
Количество произошедших ЧС
ед.
2
6
3
5
2
5
2
3
3
3
3
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
3.3.
Темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году
%
100
99,8
99,5
99
93
98,8
91,7
91,5
91,3
91,2
91
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
3.4.
Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС
%
15
19
29
38
57
76
95
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
3.5.
Уровень охвата населения средствами оповещения
%
70
70
73,6
70
64,6
70
74,3
75
78,3
80
80
80
80
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
3.6.
Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС
%
92
93
98
98
98
98,2
98,33
98,3
98,3
98,3
98,3
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
* В связи с передачей функции взаимодействия с Управлением Федеральной миграционной службы по Мурманской области Комитету по труду и занятости населения Мурманской области.
** В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223 (ред. от 23.03.2016).»
8. Раздел 3 Программы изложить в редакции:
«3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы
№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
Государственная программа Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»
2014-2020 годы
Всего
10012982,6
9994767,2
18215,4
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области,
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»,
органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области
2014
1406887,2
1406887,2
0,0
0,0
2015
1352635,7
1352635,7
0,0
0,0
2016
1374491,6
1356276,2
18215,4
0,0
2017
1460698,9
1460698,9
0,0
0,0
2018
1398632,7
1398632,7
0,0
0,0
2019
1333877,2
1333877,2
0,0
0,0
2020
1685759,3
1685759,3
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
9743694,4
9725479,0
18215,4
0,0
2014
1389342,2
1389342,2
0,0
0,0
2015
1326124,2
1326124,2
0,0
0,0
2016
1315428,6
1297213,2
18215,4
0,0
2017
1362877,9
1362877,9
0,0
0,0
2018
1331001,7
1331001,7
0,0
0,0
2019
1333223,5
1333223,5
0,0
0,0
2020
1685696,3
1685696,3
0,0
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
266970,5
266970,5
0,0
0,0
2014
17350,0
17350,0
0,0
0,0
2015
26475,9
26475,9
0,0
0,0
2016
59000,0
59000,0
0,0
0,0
2017
97167,3
97167,3
0,0
0,0
2018
66977,3
66977,3
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Мурманской области
2017-2019 годы
Всего
180,0
180,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
60,0
60,0
0,0
0,0
2018
60,0
60,0
0,0
0,0
2019
60,0
60,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
2017-2019 годы
Всего
1116,9
1116,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
372,3
372,3
0,0
0,0
2018
372,3
372,3
0,0
0,0
2019
372,3
372,3
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
1020,8
1020,8
0,0
0,0
2014
195,0
195,0
0,0
0,0
2015
35,6
35,6
0,0
0,0
2016
63,0
63,0
0,0
0,0
2017
221,4
221,4
0,0
0,0
2018
221,4
221,4
0,0
0,0
2019
221,4
221,4
0,0
0,0
2020
63,0
63,0
0,0
0,0
1.
Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений»
2014-2020 годы
Всего
195479,2
195479,2
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области,
органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области
2014
41691,2
41691,2
0,0
0,0
2015
25171,0
25171,0
0,0
0,0
2016
25198,4
25198,4
0,0
0,0
2017
26073,4
26073,4
0,0
0,0
2018
26073,4
26073,4
0,0
0,0
2019
26073,4
26073,4
0,0
0,0
2020
25198,4
25198,4
0,0
0,0
1.1.
Основное мероприятие 1. Повышение уровня правовой культуры и информированности населения
2014-2020 годы
Всего
605,6
605,6
0,0
0,0
Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2014
195,0
195,0
0,0
0,0
2015
35,6
35,6
0,0
0,0
2016
63,0
63,0
0,0
0,0
2017
83,0
83,0
0,0
0,0
2018
83,0
83,0
0,0
0,0
2019
83,0
83,0
0,0
0,0
2020
63,0
63,0
0,0
0,0
1.2.
Основное мероприятие 2.
Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних
2014-2020 годы
Всего
175941,3
175941,3
0,0
0,0
1. Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имевших статус находящихся в социально опасном положении.
2. Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области
2014
24336,2
24336,2
0,0
0,0
2015
25135,4
25135,4
0,0
0,0
2016
25135,4
25135,4
0,0
0,0
2017
25399,7
25399,7
0,0
0,0
2018
25399,7
25399,7
0,0
0,0
2019
25399,7
25399,7
0,0
0,0
2020
25135,4
25135,4
0,0
0,0
1.3
Основное мероприятие 3. Разработка плана создания (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 4. Пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства
2014-2015 годы
Всего
17160,0
17160,0
0,0
0,0
Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
УМВД России по Мурманской области
2014
17160,0
17160,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 5.
Проведение комплекса мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма по выявлению и устранению факторов, способствующих распространению идеологии экстремизма и терроризма
2017-2020
Всего
1772,1
1772,1
0,0
0,0
Доля отдельных групп населения, с которых снят статус подверженных влиянию идеологии экстремизма и терроризма в связи с положительной динамикой проведения комплексной профилактической работы, в общем количестве населения, подверженного влиянию идеологии экстремизма и терроризма в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации либо прошедшего обучение в зарубежных исламских учебных заведениях
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
органы местного самоуправления
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
590,7
590,7
0,0
0,0
2018
590,7
590,7
0,0
0,0
2019
590,7
590,7
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности»
2014-2020 годы
Всего
8363244,9
8345029,5
18215,4
0,0
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
1165234,2
1165234,2
0,0
0,0
2015
1117952,3
117952,3
0,0
0,0
2016
1145653,5
1127438,1
18215,4
0,0
2017
1216848,7
1216848,7
0,0
0,0
2018
1178721,9
1178721,9
0,0
0,0
2019
1113694,0
1113694,0
0,0
0,0
2020
1425140,3
1425140,3
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
477967,5
459752,1
18215,4
0,0
1.Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году).
2. Доля населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации.
3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
75469,9
75469,9
0,0
0,0
2015
39133,1
39133,1
0,0
0,0
2016
89632,6
71417,2
18215,4
0,0
2017
117454,7
117454,7
0,0
0,0
2018
76749,3
76749,3
0,0
0,0
2019
9772,0
9772,0
0,0
0,0
2020
69755,9
69755,9
0,0
0,0
2.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности
2014-2020 годы
Всего
7723483,8
7723483,8
0,0
0,0
1. Количество пожаров.
2. Количество погибшего и травмированного на пожарах населения
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», территориальные подразделения ГПС МО
2014
1057058,2
1057058,2
0,0
0,0
2015
1060651,1
1060651,1
0,0
0,0
2016
1039849,4
1039849,4
0,0
0,0
2017
1071780,9
1071780,9
0,0
0,0
2018
1086185,7
1086185,7
0,0
0,0
2019
1088482,5
1088482,5
0,0
0,0
2020
1319476,0
1319476,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 3. Повышение качества рабочих мест и условий труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
145659,8
145659,8
0,0
0,0
Доля рабочих мест, для которых проведена специальная оценка по условиям труда
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», территориальные подразделения ГПС МО
2014
31578,1
31578,1
0,0
0,0
2015
17870,6
17870,6
0,0
0,0
2016
15837,8
15837,8
0,0
0,0
2017
14954,9
14954,9
0,0
0,0
2018
15428,7
15428,7
0,0
0,0
2019
15081,3
15081,3
0,0
0,0
2020
34908,4
34908,4
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
16082,6
16082,6
0,0
0,0
Доля должностных лиц, прошедших обучение по охране труда в установленный срок, от общего числа должностных лиц Государственной противопожарной службы Мурманской области, обязанных пройти обучение по охране труда
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», территориальные подразделения ГПС МО
2014
1128,0
1128,0
0,0
0,0
2015
297,5
297,5
0,0
0,0
2016
282,5
282,5
0,0
0,0
2017
12658,2
12658,2
0,0
0,0
2018
358,2
358,2
0,0
0,0
2019
358,2
358,2
0,0
0,0
2020
1000,0
1000,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 5.
Совершенствование добровольной пожарной охраны
2014-2020 годы
Всего
51,2
51,2
0,0
0,0
Количество вступивших в добровольную пожарную охрану
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
51,2
51,2
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3.
«Обеспечение защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций»
2014-2020 годы
Всего
1275772,1
1275772,1
0,0
0,0
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
178313,9
178313,9
0,0
0,0
2015
187725,3
187725,3
0,0
0,0
2016
176846,7
176846,7
0,0
0,0
2017
190712,2
190712,2
0,0
0,0
2018
166772,8
166772,8
0,0
0,0
2019
167045,2
167045,2
0,0
0,0
2020
208356,0
208356,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие 1. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
2014-2020 годы
Всего
23538,8
23538,8
0,0
0,0
1. Темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году.
2. Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
6617,1
6617,1
0,0
0,0
2015
4625,5
4625,5
0,0
0,0
2016
2440,1
2440,1
0,0
0,0
2017
2928,9
2928,9
0,0
0,0
2018
1488,9
1488,9
0,0
0,0
2019
1488,9
1488,9
0,0
0,0
2020
3949,4
3949,4
0,0
0,0
3.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС
2014-2020 годы
Всего
975350,1
975350,1
0,0
0,0
1. Количество произошедших ЧС.
2. Количество погибших и пострадавших от ЧС
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
130885,6
130885,6
0,0
0,0
2015
129084,1
129084,1
0,0
0,0
2016
131863,8
131863,8
0,0
0,0
2017
137770,1
137770,1
0,0
0,0
2018
138945,3
138945,3
0,0
0,0
2019
139217,7
139217,7
0,0
0,0
2020
167583,5
167583,5
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях
2014-2019 годы
Всего
264462,4
264462,4
0,0
0,0
Уровень охвата населения средствами оповещения
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
37967,8
37967,8
0,0
0,0
2015
53026,3
53026,3
0,0
0,0
2016
40100,6
40100,6
0,0
0,0
2017
49105,6
49105,6
0,0
0,0
2018
25405,0
25405,0
0,0
0,0
2019
25405,0
25405,0
0,0
0,0
2020
33452,1
33452,1
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 4. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2014-2020 годы
Всего
12420,8
12420,8
0,0
0,0
Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
2014
2843,4
2843,4
0,0
0,0
2015
989,4
989,4
0,0
0,0
2016
2442,2
2442,2
0,0
0,0
2017
907,6
907,6
0,0
0,0
2018
933,6
933,6
0,0
0,0
2019
933,6
933,6
0,0
0,0
2020
3371,0
3371,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»
2014-2020 годы
Всего
178486,4
178486,4
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2014
21647,9
21647,9
0,0
0,0
2015
21787,1
21787,1
0,0
0,0
2016
26793,0
26793,0
0,0
0,0
2017
27064,6
27064,6
0,0
0,0
2018
27064,6
27064,6
0,0
0,0
2019
27064,6
27064,6
0,0
0,0
2020
27064,6
27064,6
0,0
0,0
4.1.
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона
2014-2020 годы
Всего
178486,4
178486,4
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области»
2014
21647,9
21647,9
0,0
0,0
2015
21787,1
21787,1
0,0
0,0
2016
26793,0
26793,0
0,0
0,0
2017
27064,6
27064,6
0,0
0,0
2018
27064,6
27064,6
0,0
0,0
2019
27064,6
27064,6
0,0
0,0
2020
27064,6
27064,6
0,0
0,0
9. Раздел 4 Программы изложить в редакции:
«4. Перечень объектов капитального строительства
№
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соисполнитель, заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строительства
Общая стоимость строительства, тыс. рублей
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Государственная программа Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»
Всего с 2014
269879,4
269879,4
0,0
0,0
0,0
2014
8814,4
8814,4
2015
46988,9
46988,9
2016
49931,5
49931,5
2017
97167,3
97167,3
2018
66977,3
66977,3
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Обеспечение пожарной безопасности»
Всего с 2014
242885,4
242885,4
2014
1397,9
1397,9
2015
27411,4
27411,4
2016
59000,0
49931,5
2017
97167,3
97167,3
2018
66977,3
66977,3
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
1.
Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
заказчики - ГОКУ «УКС Мурманской области», ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
общая площадь здания – 1500 кв. м,
кол-во
машино-мест – 4
2013-2018 годы,
в том числе:
2013 год
разработка ПСД,
2014 год экспертиза, технологическое присоединение,
2017-2018 годы строительство
136678,5
(предельная стоимость определена в соответствии с экспертизой с учетом индексов-дефляторов)
До 2014
4263,5
4263,5
Всего с 2014
123731,6
123731,6
2014
1199,0*
1199,0*
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017
55555,3
55555,3
2018
66977,3
66977,3
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
2.
Реконструкция здания котельной под депо в с. Териберка
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
заказчик - ГОКУ «УКС Мурманской области»
общая площадь зданий- 587,72 кв. м,
штатное кол-во
машино-мест – 2
2013-2016 годы,
в том числе:
2013-2014 годы разработка ПСД, экспертиза,
2015- 2016 годы строительство
49334,5
(стоимость определена в соответствии с заключенными контрактами)
До 2014
480,0
480,0
Всего с 2014
48854,5
48854,5
2014
95,0
95,0
2015
23580,9
23580,9
2016
25178,6
25178,6
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
3
Реконструкция объекта «Центр обработки вызовов системы «112»
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
заказчики - ГОКУ «УКС Мурманской области»,
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
площадь застройки – 518 кв. м.
Общая площадь -1148 кв. м,
этажность – 2 этажа
2014-2017 годы,
в том числе:
2014- 2015 годы разработка ПСД, технологическое присоединение, экспертиза,
2016-2017 годы строительство
75907,0
(предельная стоимость определена в соответствии с экспертизой с учетом индексов-дефляторов)
До 2014
0,0
0,0
Всего с 2014
70299,3
70299,3
2014
103,9**
103,9**
2015
3830,5**
3830,5**
2016
24752,9
24752,9
2017
41612,0
41612,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
Всего с 2014
26994,0
26994,0
2014
7416,5
7416,5
2015
19577,5
19577,5
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
1
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
85 площадок, 17 муниципальных образований
2013-2020 годы,
в том числе:
2013 год разработка ПСД,
2014 год разработка ПСД, реконструкция,
2015 год реконструкция,
2020 год окончание реконструкции
225777,7
(предельная стоимость определена в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости)
До 2014
690,0
690,0
Всего с 2014
26994,0
26994,0
2014
7416,5
7416,5
2015
19577,5
19577,5
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
* Технологическое присоединение по объекту «Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба» в сумме: 2014 год – 1104,0 тыс. рублей.
**Технологическое присоединение по объекту «Центр обработки вызовов системы «112» в сумме: 2014 год – 103,9 тыс. рублей; 2015 год - 935,5 тыс. рублей.».
10. В разделе 7 «Сведения об источниках и методике расчета значений показателей государственной программы» Программы пункты 1.4, 2.1, 3.4, 3.6 изложить в редакции:
«1.4.
Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году
%
D = Dкду / Dобщ. x 100
Dкду - количество участников мероприятий профилактической направленности в текущем году;
Dобщ. – количество участников мероприятий профилактической направленности в предыдущем году
ведомственный мониторинг
годовой
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.1.
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)
%
Тпр - время реагирования на пожары в 2012 году; Тф - время реагирования в текущем году; Тлок - время локализации пожара; Тликв - время ликвидации пожара; Тприб - время прибытия на пожар; К - количество пожаров
ведомственный мониторинг
месячный
4 числа месяца, следующего за отчетным периодом
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
3.4
Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС
%
N (Тк) – количество обучаемых с применением компьютерных программ;
N(То) – общее количество лиц, прошедших обучение по ГОЧС
ведомственный мониторинг
квартальный
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
3.6
Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС
%
n (Т)- количество ЧС и происшествий за период времени Т, предусмотренных прогнозом;
N (Т)- количество ЧС и происшествий за период времени Т фактическое;
Т – период времени (сутки, декада, месяц, сезон, год)
ежегодный государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
годовой
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
___________________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка, 160.010.000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности, 160.020.000 Силы обеспечения безопасности (см. также 150.020.020), 160.040.000 Безопасность общества |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: