Основная информация

Дата опубликования: 15 августа 2016г.
Номер документа: RU91000201600955
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Постановление Правительства Камчатского края от 15 августа 2016 г

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2016 года №324-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 15 августа 2016 г. №324-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П

(далее - Программа)

1. В Программе:

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 42 448 638,03923 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 39 711 708,65368 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 8 644 952,90059 тыс. рублей;

2015 год - 6 881 425,35073 тыс. рублей;

2016 год - 7 282 852,99571 тыс. рублей;

2017 год - 8 131 337,35438 тыс. рублей;

2018 год - 8 771 140,05228 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 1 063 110,60055 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 247 615,89165 тыс. рублей;

2015 год - 135 992,33405 тыс. рублей;

2016 год - 187 214,16464 тыс. рублей;

2017 год - 199 168,59488 тыс. рублей;

2018 год - 293 119,61534 тыс. рублей; внебюджетных фондов (по согласованию) - 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 2 645,27300 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 671 173,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год - 400 327,89400 тыс. рублей;

2016 год - 400 000,00000 тыс. рублей;

2017 год - 400 000,00000 тыс. рублей;

2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей";

2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.6. Общий объем финансирования Программы составляет 42 448 638,03923 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 39 711 708,65368 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 8 644 952,90059 тыс. рублей;

2015 год - 6 881 425,35073 тыс. рублей;

2016 год - 7 282 852,99571 тыс. рублей;

2017 год - 8 131 337,35438 тыс. рублей;

2018 год - 8 771 140,05228 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 1 063 110,60055 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 247 615,89165 тыс. рублей;

2015 год - 135 992,33405 тыс. рублей;

2016 год - 187 214,16464 тыс. рублей;

2017 год - 199 168,59488 тыс. рублей;

2018 год - 293 119,61534 тыс. рублей;

внебюджетных фондов (по согласованию) - 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 2 645,27300 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 1 671 173,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год - 400 327,89400 тыс. рублей;

2016 год - 400 000,00000 тыс. рублей;

2017 год - 400 000,00000 тыс. рублей;

2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей.".

2. В Подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 31 422 543,89708 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 31 322 045,70557 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;

2015 год - 5 461 288,07196 тыс. рублей;

2016 год - 5 558 674,26255 тыс. рублей;

2017 год - 6 528 080,71000 тыс. рублей;

2018 год - 7 217 081,95560 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 100 498,19151 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;

2015 год - 18 005,96131 тыс. рублей;

2016 год - 17 021,06020 тыс. рублей;

2017 год - 16 496,41000 тыс. рублей;

2018 год - 21 369,52000 тыс. рублей";

2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1":

а) в части 2.2:

в пункте 1:

в подпункте "а" слова "в организациях с участием Камчатского края, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения" заменить словами "согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края";

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае";";

в пункте 2:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей". Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации, направленных на обеспечение ремонта ветхих и аварийных сетей, колодцев на сетях тепло-, водоснабжения и водоотведения, септиков на сетях водоотведения и приобретение материалов для выполнения ремонта ветхих и аварийных сетей;";

в подпункте "г" цифры "1.5.1" заменить цифрами "1.6";

в подпункте "д" цифры "1.52" заменить цифрами "1.7";

в пункте 3 цифры "1.6" заменить цифрами "1.8";

в абзаце втором пункта 4 цифры "1.7" заменить цифрами "1.9";

в пункте 5:

в подпункте "а" цифры "1.8" заменить цифрами "1.10";

в подпункте "б" цифры "1.9" заменить цифрами "1.11";

в пункте 6:

в подпункте "а" цифры "1.10" заменить цифрами "1.12";

в подпункте "б" цифры "1.11" заменить цифрами "1.21";

в подпункте "в" цифры "1.12" заменить цифрами "1.13";

в подпункте "г" цифры "1.13" заменить цифрами "1.14";

в подпункте "д" цифры "1.14" заменить цифрами "1.15";

в подпункте "е" цифры "1.15" заменить цифрами "1.16";

в абзаце втором пункта 7 цифры "1.16" заменить цифрами "1.17";

дополнить пунктами 8 - 10 следующего содержания:

"8) основное мероприятие 1.18 "Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению";

9) основное мероприятие 1.19 "Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка". Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края "Об утверждении порядка предоставления субсидий из краевого бюджета управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка";

10) основное мероприятие 1.20 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края".";

б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 31 422 543,89708 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета-31 322 045,70557 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;

2015 год - 5 461 288,07196 тыс. рублей;

2016 год - 5 558 674,26255 тыс. рублей;

2017 год - 6 528 080,71000 тыс. рублей;

2018 год - 7 217 081,95560 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 100 498,19151 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;

2015 год - 18 005,96131 тыс. рублей;

2016 год - 17 021,06020 тыс. рублей;

2017 год - 16 496,41000 тыс. рублей;

2018 год - 21 369,52000 тыс. рублей.";

3) в части 3.1 раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае":

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей". Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации, направленных на обеспечение ремонта ветхих и аварийных сетей, колодцев на сетях тепло-, водоснабжения и водоотведения, септиков на сетях водоотведения и приобретение материалов для выполнения ремонта ветхих и аварийных сетей;";

б) в пункте 4.1 цифры "1.5.1" заменить цифрами "1.6";

в) в пункте 4 цифры "1.52" заменить цифрами "1.7";

г) в пункте 5 цифры "1.6" заменить цифрами "1.8";

д) в пункте 6 цифры "1.8" заменить цифрами "1.10";

е) в пункте 7 цифры "1.9" заменить цифрами "1.11";

ж) в пункте 8 цифры "1.10" заменить цифрами "1.12";

з) в пункте 9 цифры "1.11" заменить цифрами "1.21";

и) в пункте 10 цифры "1.16" заменить цифрами "1.17";

к) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) основное мероприятие 1.20 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края".".

3. В Подпрограмме 2 "Чистая вода в Камчатском крае":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 101 325,22803 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 087 594,85803 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год-452 134,76123 тыс. рублей;

2015 год - 208 345,75080 тыс. рублей;

2016 год - 256 595,70600 тыс. рублей;

2017 год - 86 951,12000 тыс. рублей;

2018 год - 83 567,52000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 13 730,37000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;

2015 год - 1 462,33000 тыс. рублей;

2016 год - 5 236,64000 тыс. рублей;

2017 год - 1 774,52000 тыс. рублей;

2018 год - 1 705,46000 тыс. рублей";

2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2":

а) в части 2.3:

в пункте 1 второе предложение дополнить словами ", мероприятий, способствующих повышению безопасности использования источников водоснабжения";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) основное мероприятие 2.5 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения".";

б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 101 325,22803 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 087 594,85803 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;

2015 год - 208 345,75080 тыс. рублей;

2016 год - 256 595,70600 тыс. рублей;

2017 год - 86 951,12000 тыс. рублей;

2018 год - 83 567,52000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 13 730,37000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;

2015 год - 1 462,33000 тыс. рублей;

2016 год - 5 236,64000 тыс. рублей;

2017 год - 1 774,52000 тыс. рублей;

2018 год - 1 705,46000 тыс. рублей.";

3) в части 3.1 раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае":

в пункте 1 второе предложение дополнить словами ", мероприятий, способствующих повышению безопасности использования источников водоснабжения";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) основное мероприятие 2.5 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения".".

4. В Подпрограмме 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 5 784 155,44326 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 4 837 367,62222 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 153 602,97290 тыс. рублей;

2015 год - 604 270,82611 тыс. рублей;

2016 год - 824 782,32216 тыс. рублей;

2017 год - 904 488,32438 тыс. рублей;

2018 год - 1 350 223,17668 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 946 787,82104 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 214 365,01365 тыс. рублей;

2015 год - 116 524,04274 тыс. рублей;

2016 год - 164 956 46443 тыс. рублей;

2017 год - 180 897,66488 тыс. рублей;

2018 год - 270 044,63534 тыс. рублей";

2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3":

а) в части 2.2:

в подпункте "б" пункта 1 цифры "3.1.1" заменить цифрами "3.2";

в пункте 2:

в подпункте "а" цифры "3.2" заменить цифрами "3.3";

в подпункте "б" цифры "3.3" заменить цифрами "3.4";

в подпункте "в" цифры "3.4" заменить цифрами "3.5";

в подпункте "г" цифры "3.41" заменить цифрами "3.6";

в пункте 3:

в подпункте "а" цифры "3.5" заменить цифрами "3.7";

в подпункте "б" цифры "3.51" заменить цифрами "3.8";

в пункте 4:

в подпункте "а" цифры "3.6" заменить цифрами "3.9";

в подпункте "б" цифры "3.61" заменить цифрами "ЗЛО";

в абзаце втором пункта 5 цифры "3.7" заменить цифрами "3.11";

в пункте 6 цифры "3.8" заменить цифрами "3.12";

в пункте 7 цифры "3.9" заменить цифрами "3.13";

б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 5 784 155,44326 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 4 837 367,62222 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 153 602,97290 тыс. рублей;

2015 год - 604 270,82611 тыс. рублей;

2016 год - 824 782,32216 тыс. рублей;

2017 год - 904 488,32438 тыс. рублей;

2018 год - 1 350 223,17668 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 946 787,82104 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 214 365,01365 тыс. рублей;

2015 год - 116 524,04274 тыс. рублей;

2016 год - 164 956,46443 тыс. рублей;

2017 год - 180 897,66488 тыс. рублей;

2018 год - 270 044,63534 тыс. рублей.";

3) в части 3.1 раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае":

а) в пункте 1.1 цифры "3.1.1" заменить цифрами "3.2";

б) в пункте 2 цифры "3.2" заменить цифрами "3.3";

в) в пункте 3 цифры "3.3" заменить цифрами "3.4";

г) в пункте 4 цифры "3.4" заменить цифрами "3.5";

д) в пункте 4.1 цифры "3.41" заменить цифрами "3.6";

е) в пункте 5 цифры "3.5" заменить цифрами "3.7";

ж) в пункте 5.1 цифры "3.51" заменить цифрами "3.8";

з) в пункте 6 цифры "3.6" заменить цифрами "3.9";

и) в пункте 6.1 цифры "З.6.1" заменить цифрами "3.10";

к) в пункте 7 цифры "3.7" заменить цифрами "3.11";

л) в пункте 8 цифры "3.9" заменить цифрами "3.13".

5. В Подпрограмме 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 3 566 270,93900 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 890 357,93600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 367 563,77100 тыс. рублей;

2015 год - 498 807,36000 тыс. рублей;

2016 год - 532 437,00500 тыс. рублей;

2017 год - 491 549,80000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2 094,21800 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных фондов (по согласованию) - 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 2 645,27300 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) - 1 671 173,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год - 400 327,89400 тыс. рублей;

2016 год - 400 000,00000 тыс. рублей;

2017 год - 400 000,00000 тыс. рублей;

2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей";

2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4":

а) в пункте 2 части 2.2 второе предложение дополнить словами ", об изменениях нормативной правовой базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прав и обязанностей собственников помещений в многоквартирных домах и жилых домов";

б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 3 566 270,93900 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 890 357,93600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 367 563,77100 тыс. рублей;

2015 год - 498 807,36000 тыс. рублей;

2016 год - 532 437,00500 тыс. рублей;

2017 год - 491 549,80000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2 094,21800 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных фондов (по согласованию) - 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 2 645,27300 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) - 1 671 173,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год - 400 327,89400 тыс. рублей;

2016 год - 400 000,00000 тыс. рублей;

2017 год - 400 000,00000 тыс. рублей;

2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей.".

6. В Подпрограмме 5 "Обеспечение реализации Программы":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 574 342,53186 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 114 730,69000 тыс. рублей;

2015 год - 108 713,34186 тыс. рублей;

2016 год - 110 363,70000 тыс. рублей;

2017 год - 120 267,40000 тыс. рублей;

2018 год - 120 267,40000 тыс. рублей";

2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5":

а) пункт 2 части 2.2 изложить в следующей редакции:

"2) обеспечение деятельности подведомственных организаций.

Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций". Мероприятие ориентировано на обеспечение ожидаемых результатов работы подведомственных организаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, с одной стороны, и объемов расходов на их достижение, с другой. С этой целью в рамках мероприятия предусматривается обеспечение целевого финансирования подведомственных организаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, в том числе в рамках государственного задания.";

б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 574 342,53186 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 114 730,69000 тыс. рублей;

2015 год - 108 713,34186 тыс. рублей;

2016 год - 110 363,70000 тыс. рублей;

2017 год - 120 267,40000 тыс. рублей;

2018 год - 120 267,40000 тыс. рублей.".

7. В приложении №1 к Программе:

1) в разделе 1 "Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы 2":

а) в части 1.1 цифры "1.2 - 1.52, 1.6, 1.8, 1.9, 1.16" заменить цифрами "1.2 - 1.8, 1.10, 1.11, 1.17, 1.20", цифры "2.4" заменить цифрами "2.5";

б) в части 1.3:

в пункте 1 слова "для мероприятий 1.3, 1.6 Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы 2" заменить словами "для мероприятий 1.3, 1.8 Подпрограммы 1 и мероприятия 2.1 Подпрограммы 2";

в пункте 2 цифры "1.4, 1.51, 1.52, 1.16" заменить цифрами "1.4, 1.6, 1.7, 1.17, 1.20", цифры "2.4" заменить цифрами "2.4, 2.5";

в пункте 5 слова "мероприятия 1.9 Подпрограммы 1" заменить словами "мероприятия 1.11, 1.20 Подпрограммы 1 и мероприятие 2.5 Подпрограммы 2";

в) в части 1.4:

в абзаце первом пункта 1 слова "для Технических мероприятий" заменить словами "для Технических мероприятий, за исключением мероприятия 1.3 Подпрограммы 1";

в абзаце первом пункта 2 цифры "1.2, 1.4, 1.5 1.52, 1.16" заменить цифрами "1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.17";

в пункте 3:

в абзаце седьмом исключить слова "без учета протяженности отремонтированных тепловых сетей за отчетный и текущий финансовый год";

в абзаце девятом исключить слова "без учета протяженности отремонтированных водопроводных сетей за отчетный и текущий финансовый год";

в абзаце одиннадцатом исключить слова "без учета протяженности отремонтированных канализационных сетей за отчетный и текущий финансовый год";

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

" - протяженность электрических сетей (без учета сетей уличного освещения) j-того муниципального образования в Камчатском крае, принимаемая по данным топливно-энергетического паспорта (электроэнергетика) муниципального района и представленной информации муниципальных образований;";

г) в пункте 2 части 1.5 цифры "1.51" заменить цифрами "1.6";

д) в части 1.6 цифры "1.52" заменить цифрами "1.7";

2) в разделе 3 "Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3":

а) в части 3.1 цифры "3.1-3.7" заменить цифрами "3.1-3.11, 3.13";

б) в части 3.6 цифры "3.9" заменить цифрами "3.13".

8. Приложения 2 - 5 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 2

к государственной программе Камчатского края

"Энергоэффективность, развитие энергетики

и коммунального хозяйства, обеспечение жителей

населенных пунктов Камчатского края

коммунальными услугами и услугами по благоустройству

территорий на 2014 - 2018 годы"

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы" и подпрограмм Программы

№п/п

Показатель (индикатор)

Ед. изм.

Значения показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы"

1

Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности

%

6

6

4,5

6

4,5

6

6

2

Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Камчатского края

ед.

7

7

0

0

2

2

1

3

Объем потребления природного газа

млн. м3

343,408

343,408

373,6

381,552

423,22

420,00

420,00

4

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

0

0

0

0

0

10

30

5

Увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды

разы к 2018 году

1

1,02

1,06

1,14

1,35

1,46

1,57

б

Увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределения воды

% за год к пред.

100

108,4

112,5

111,2

104,3

102,5

102,2

7

Увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод

% за год к пред.

100

104,4

98,9

122,7

104,3

101,4

101,0

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1.1.1

Энергоемкость валового регионального продукта Камчатского края для фактических условий

т. у. т. /млн. руб.

15,2

6,14

5,53

5,14

4,87

4,6

1.1.2

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации

%

29,04

30,59

30,6

31,84

32,16

32,48

32,8

1.1.3

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0,55

0,55

0

0,9

0,3

0,3

0,3

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры:

1.2.1

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

19,06

18,86

17,38

17,21

17,16

17,02

17.00

1.2.2

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

26,09

25,83

36,26

30,01

43,11

43,11

43,00

1.2.3

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт/куб.м.

1,49

1,48

0,41

1,47

1,45

1,44

1,42

1.2.4

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВт/куб.м.

1,00

0,99

0,11

0,98

0,97

0,96

0,95

3. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг:

1.3.1

Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

%

17

18,9

15,8

16

15

18

18

Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"

2.1

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

66,2

67,7

60

60,0

58,5

50,0

46,0

2.2

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

53,6

52,2

56,3

56,0

54,8

50,0

45,0

2.3

Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

кол-во аварий в год на 1 000 км сетей

1364,0

215,6

346,6

302,0

350,0

300,0

200,0

2.4

Объем сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

41,4

37,9

40,9

41,1

41,1

42,0

45,0

2.5

Доля сточных вод. очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

85,00

82,70

84,00

86,66

86,00

90,00

95,00

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"

3.1

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе:

км

63,2

48,6

13,01

10,069

18,7

11,1

3.1.1

Петропавловск-Камчатский городской округ

км

5,13

2,369

1,0

1,5

3.1.2

Олюторский муниципальный район

км

0,00

0,0

0,0

2,0

3.1.3

Соболевский муниципальный район

км

0,00

7,7

0,0

0,0

3.1.4

Пенжинский муниципальный район

км

0,00

0,0

0.0

0,0

3.1.5

Городской округ "поселок Палана"

км

0,26

0,0

0,0

0,5

3.1.6

Вилючииский городской округ

км

0,00

0,0

9,0

5,5

3.1.7

Усть-Камчатский муниципальный район

км

0,00

0,0

0,0

0,0

3.1.8

Усть-Большерецкий муниципальный район

км

3,55

0,0

0,0

0.0

3.1.9

Алеутский муниципальный район

км

0,00

0,0

0,0

0,0

3.1.10

Карагинский муниципальный район

км

0,00

0,0

0,0

0,0

3.1.11

Тигильский муниципальный район

км

0,00

0,0

7,2

0.0

3.1.12

Мильковский муниципальный район

км

1,11

0,0

0,0

0,0

3.1.13

Быстринский муниципальный район

км

0,00

0,0

0,0

0,0

3.1.14

Елизовский муниципальный район

км

2,96

0,0

1,5

1.6

3.2

Общая площадь отремонтированных придомовых проездов всего, в том числе:

м2

128 719,6

124 733,1

173 637,0

96 635.0

135 500,0

134 420,5

3.2.1

Петропавловск-Камчатский городской округ

м2

125 400,0

66 635,0

70 000,0

65 000.0

3.2.2

Олюторский муниципальный район

м2

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.3

Соболевский муниципальный район

м2

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.4

Пенжинский муниципальный район

м2

0,0

0,0

0,0

1 500,0

3.2.5

Городской округ "поселок Палана"

м2

0,0

0,0

2 000,0

0,0

3.2.6

Вилючииский городской округ

м2

7 438,0

0,0

15 000,0

17 000,5

3.2.7

Усть-Камчатский муниципальный район

м2

0,0

0,0

0,0

950,0

3.2.8

Усть-Большерецкий муниципальный район

м2

29 181,0

0,0

0,0

4 500,0

3.2.9

Алеутский муниципальный район

м2

3 607,0

0,0

1 500,0

1 500,0

3.2.10

Карагинский муниципальный район

м2

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.1 1

Тигильский муниципальный район

м2

0,0

0,0

0,0

4 970,0

3.2.12

Мильковский муниципальный район

м2

5 036,0

0,0

9 000,0

0,0

3.2,13

Быстринский муниципальный район

м2

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.14

Елизовский муниципальный район

м2

2 975,0

30 000,0

38 000,0

39 000.0

3.3

Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения

км

67,9

84,74

40,44

1,2

34.5

35,0

35,0

3.4

Количество обустроенных и восстановленных детских площадок

UIT

195

157

93

4

0

0

0

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

4.1

Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта

%

0

0

1,7

5,96

3

3

3

4.2

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

тыс. человек

0

0

7,1

31,54

5,5

5,5

8

Приложение 3

к государственной программе Камчатского края

"Энергоэффективность, развитие энергетики

и коммунального хозяйства, обеспечение жителей

населенных пунктов Камчатского края

коммунальными услугами и услугами по благоустройству

территорий на 2014 - 2018 годы"

Перечень

основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы"

№п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы"

1. Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

1.1

Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.

2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).

2. Недостижение значений целевых показателей

1. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр).

2. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

1.2

Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследовании.

2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).

2. Недостижение значений целевых показателен

1. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр).

2. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

13

Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.

2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче(транспортировке)

1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.

2. Недостижение значений целевых показателей

Доля потерь тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды

1.4

Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1, Снижение количества бесхозяйных объектов.

2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)

Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

Доля потерь тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды

1.5

Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-. теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Обеспечение реконструкции и строительства объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.

2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.

2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическим и ресурсам и.

3. Недостижение значений целевых показателей

1. Доля потерь тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.

2. Увеличение производительности труда

1.6

Основное мероприятие 1.6 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

Не предусмотрено

1.7

Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий. направленных на приобретение. установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2015

2018

Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения

Возникновение чрезвычайных ситуаций

Не предусмотрено

1.8

Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда п в жилых помещениях. находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов.

2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).

2. Недостижение значений целевых показателей.

Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной п горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

1.9

Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Улучшение системы и достоверности отчетности.

3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Обучение специалистов

1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Не предусмотрено

1.10

Основное мероприятие 1.10 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края.

2, Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.

2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.

3. Недостижение значений целевых показателей

1. Доля потерь тепловой энергии н воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды

2. Объем потребления природного газа.

3. Увеличение производительности труда

1.11

Основное мероприятие 1.11 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, направленных на реализацию Программы газификации Камчатского края.

2. Улучшение работы топливно-энергетического н жилищно-коммунального комплексов

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.

2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.

3. Недостижение значений целевых показателей

1. Доля потерь тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.

2. Объем потребления природного газа.

3. Увеличение производительности труда

1.12

Основное мероприятие 1.12 "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей.

2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.

3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальным и ресурсами

Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.13

Основное мероприятие 1.13 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей.

2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.

3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальным и ресурсами

Не предусмотрено

1.14

Основное мероприятие 1.14 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей.

2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.

3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами

Не предусмотрено

1.15

Основное мероприятие 1.15 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения".

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2014

1. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.

2. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами

Не предусмотрено

1.16

Основное мероприятие 1.16 "Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

1.17

Основное мероприятие 1.17 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-. газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2016

2018

Обеспечение доступности энергетических и коммунальных ресурсов для потребителей

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами

Не предусмотрено

1.18

Основное мероприятие 1.18 "Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленное на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2016

2018

Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

1.19

Основное мероприятие 1.19 "Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2016

2017

Реализация мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития''Камчатка"

1. Неисполнение Соглашения от 28.09.2015 №01-13/2015 о создании на территории Петропавловск-Камчатского городского округа,Елизовского муниципального района, Елизовского городского поселения, раздольненского # сельского поселения. Николаевского сельского поселения, Новоавачинского сельского поселения, Паратунского сельского поселения территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка".

2. Неисполнение Плана - графика реализации мероприятий по созданию инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"

Не предусмотрено

1.20

Основное мероприятие 1.20 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2016

2018

1. Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений.

2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.

2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.

3. Недостижение значений целевых показателей

1. Доля потерь тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.

2. Увеличение производительности труда

1.21

Основное мероприятие 1.21 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2014

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей.

2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.

3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами

Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги

2. Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"

2.1

Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.

2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества

1. Нерациональное использование водных ресурсов

2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных н канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведению.

3. Недостижение значений целевых показателей

1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.

2,Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

4. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

2.2

Основное мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения "

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

Министерство строительства Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края.

2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества

1. Нерациональное использование водных ресурсов

2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.

3. Ухудшение качества питьевой воды.

4. Недостижение значений целевых показателей

1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.

2.Число аварий в системах водоснабжения

3. Увеличение производительности труда

2.3

Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий. направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства.

2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки

1. Нерациональное использование водных ресурсов.

2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой.

3. Ухудшение качества питьевой воды.

4. Недостижение значений целевых показателей

1. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

2. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

3. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.

4. Увеличение производительности труда

2.4

Основное мероприятие 2.4 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2014

Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

Не предусмотрено

2.5

Основное мероприятие 2.5 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2016

2018

1. Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений.

2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.

2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.

3. Недостижение значений целевых показателей

1. Доля уличной водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в замене.

2. Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

3. Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"

3.1

Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки). дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

1. Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.

2. Общая площадь отремонтированных придомовых проездов

3.2

Основное мероприятие 3.2 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту п ремонту автомобильных дорог общего пользованы"

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

2, Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.3

Основное мероприятие 3.3 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению.

2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.4

Основное мероприятие 3.4 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.5

Основное мероприятие 3.5 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.6

Основное мероприятие 3.6 "Благоустройство жилых районов"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации.

2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований.

3. Комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.7

Основное мероприятие 3.7 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края,

2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения

3.8

Основное мероприятие 3.8 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по реконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края.

2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения

3.9

Основное мероприятие 3.9. "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов.

2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.10

Основное мероприятие 3.10 "Реконструкция мест массового отдыха населения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения.

2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.11

Основное мероприятие 3.11 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, спортивных площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.

2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Количество обустроенных и восстановленных детских площадок

3.12

Основное мероприятие 3.12 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2014

Реализация мероприятий по обустройству территорий учреждений здравоохранения Камчатского края

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.13

Основное мероприятие 3.13 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

4. Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

4.1

Основное мероприятие 4.1 "Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства н энергетики Камчатского края

2014

2018

Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта

Увеличение социальной напряженности

1. Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта.

2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

4.2

Основное мероприятие 4,2 "Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края:

некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

2014

2018

Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

4.3

Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

201S

Обеспечение деятельности регионального оператора в Камчатском крае

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

4.4

Основное мероприятие 4.4 "Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплат)' услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета н средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2016

Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта

Увеличение социальной напряженности

1. Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта.

2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

5. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

5.1

Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Достижение показателей Программы.

2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы

Снижение эффективности и результативности достижения показателей Программы, а также бюджетных расходов

Не предусмотрено

5.2

Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Реализация организационно-правовых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности

1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Не предусмотрено

Приложение 4

к государственной программе Камчатского края

"Энергоэффективность, развитие энергетики

и коммунального хозяйства, обеспечение жителей

населенных пунктов Камчатского края

коммунальными услугами и услугами по благоустройству

территорий на 2014 - 2018 годы"

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

№п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

1

Проект постановления Правительства Камчатского края "Об утверждении порядка предоставления субсидий исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате обеспечения изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствии с предельными (максимальными) индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае на 2016 год"

Устанавливает порядок предоставления субсидий исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникших в результате приведения размера платы граждан за отопление в соответствие с предельными уровнями изменения размера платы граждан за отопление в 2016 году

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

1 квартал 2016 г.

2

Проект постановления Правительства Камчатского края "Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению"

Устанавливает порядок предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2 квартал 2016 г.

3

Проект постановления Правительства Камчатского края "О внесении изменения в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 17.01.2011 №3-П "Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого бюджета субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"

Устанавливает порядок предоставления из краевого бюджета субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

1, 2 кварталы 2016 г.

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

4

Проект закона Камчатского края "О внесении изменений в закон Камчатского края от 02.12.2013 №359 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае"

Устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

1, 2, 4 кварталы 2016 г.

5

Проект постановления Правительства Камчатского края "Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в Камчатском крае на 2017 - 2019 годы"

Устанавливает размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в Камчатском крае на 2017 - 2019 годы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2 квартал 2016 г.

6

Проект постановления Правительства Камчатского края "Об утверждении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Камчатском крае"

Устанавливает размер платы с собственников жилых помещений в многоквартирном доме с целью проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

3 квартал 2016 г.

7

Проект постановления Правительства Камчатского края "Об утверждении Порядка внесения изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае"

Устанавливает порядок внесения изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

4 квартал 2016 г.

8

Проект постановления Правительства Камчатского края "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 12.02.2014 №74-П "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы"

Актуализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

4 квартал 2016 г.

Приложение 5

к государственной программе Камчатского края

"Энергоэффективность, развитие энергетики

и коммунального хозяйства, обеспечение жителей

населенных пунктов Камчатского края

коммунальными услугами и услугами по благоустройству

территорий на 2014 - 2018 годы"

Финансовое обеспечение

реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы"

№п/п

Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы (тыс. рублен)

ГРБС

ЦСР

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы

Всего

X

X

42 448 638,03923

8 963 414,41024

7 420 390,85178

7 870 067,16035

8 730 505,94925

9 464 259,66761

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

X

X

42 448 638,03923

8 963 414,41024

7 420 390,85178

7 870 067,16035

8 730 505,94925

9 464 259,66761

за счет средств федерального бюджета

X

X

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

X

X

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

X

X

39 711 708,65368

8 644 952,90059

6 881 425,35073

7 282 852,99571

8 131 337,35438

8 771 140,05228

804

4 880,60000

1 700,00000

0,00000

0,00000

1 630,60000

1 550,00000

808

631,56351

-

173,76351

150,00000

157,80000

150,00000

810

35 778 366,24868

7 834 281,68597

6 283 505,84356

6 477 170,77355

7 290 008,37000

7 893 399,57560

812

10 000,00000

822

42 000,00000

42 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-

813

31 244,60000

6 450,00000

6 450,00000

5 910,00000

6 217,30000

6 217,30000

814

42 147,97160

40 947,97160

1 200,00000

0,00000

0,00000

-

815

23 825,60000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

4 765,60000

4 650,00000

816

11 148,70000

2 280,00000

2 280,00000

2 090,00000

2 198,70000

2 300,00000

819

9 993,58664

2 0S4,95209

2 018,83455

1 920,00000

2 019,80000

1 950,00000

826

1 997,00000

399,00000

370,00000

202,00000

526,00000

500,00000

829

4 181,60000

870,00000

870,00000

800,00000

841,60000

800,00000

832

2 598,62100

570,00000

350,02100

550,00000

578,60000

550,00000

833

3 728 576,31225

704 100,64093

575 126,88811

775 730,22216

818 395,38438

855 223,17668

847

13 514,20000

2 810,00000

2 810,00000

2 580,00000

2 714,20000

2 600,00000

848

6 602,05000

1 518,65000

1 330,00000

1 220,00000

1 283,40000

1 250,00000

за счет средств местных бюджетов

X

X

1 063 110,60055

247 615,89165

135 992,33405

187 214,16464

199 168,59488

293 119,61534

за счет средств внебюджетных фондов

X

X

2 645,27300

-

2 645,27300

0,00000

0,00000

-

за счет средств внебюджетных источников

X

X

1 671 173,51200

70 845,61800

400 327,89400

400 000,00000

400 000,00000

400000,00000

1

Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

Всего

X

X

31 422 543,89708

6 584 525,94546

5 479 294,03327

5 575 695,32275

6 544 577,12000

7 238 451,47560

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

X

X

31 422 543,89708

6 584 525,94546

5 479 294,03327

5 575 695,32275

6 544 577,12000

7 238 451,47560

за счет средств федерального бюджета

X

X

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

X

X

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе;

X

X

31 322 045,70557

6 556 920,70546

5 461 288,07196

5 558 674,26255

6 528 080,71000

7 217 081,95560

804

051

4 880,60000

1 700,00000

-

-

1 630,60000

1 550,00000

808

051

631,56351

0,00000

173,76351

150,00000

157,80000

150,00000

810

051

31 198 137,58442

6 520 008,10337

5 439 695,45290

5 538 722,26255

6 505 147,11000

7 194 564.65560

813

051

31 244,60000

6 450,00000

6 450,00000

5 910,00000

6 217,30000

6 217,30000

814

051

13 290,00000

13 290,00000

-

-

-

-

815

051

23 825,60000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

4 765,60000

4 650,00000

816

051

11 148,70000

2 280,00000

2 280,00000

2 090,00000

2 198,70000

2 300,00000

819

051

9 993,58664

2084,95209

2018,83455

1 920,00000

2 019,80000

1 950,00000

826

051

1 997,00000

399,00000

370,00000

202,00000

526,00000

500,00000

829

051

4 181,60000

870,00000

870,00000

800,00000

841,60000

800,00000

832

051

2 598,62100

570,00000

350,02100

550,00000

578,60000

550,00000

847

051

13 514,20000

2 810,00000

2 810,00000

2 580,00000

2 714,20000

2600,00000

848

051

6 602,05000

1 518,65000

1 330,00000

1 220,00000

1 283,40000

1 250,00000

за счет средств местных бюджетов

100 498,19151

27 605,24000

18 005,96131

17 021,06020

16 496,41000

21 369.52000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края"

Всего

123 690,8211S

36 912,60209

21 592,61906

19 952,00000

22 933,60000

22 300,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

123 690,82115

36 912,60209

21 592,61906

19 952,00000

22 933,60000

22 300,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

123 690,82115

36 912,60209

21 592,61906

19 952,00000

22 933,60000

22 300,00000

804

051

4 880,60000

1 700,00000

-

-

1 630,60000

1 550,00000

808

051

631,56351

-

173,76351

150,00000

157,80000

150,00000

813

051

31 027,30000

6 450,00000

6 450,00000

5 910,00000

6 217,30000

6 000,00000

814

051

13 290,00000

13 290,00000

815

051

23 825,60000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

4 765,60000

4 650,00000

816

051

11 148,70000

2 280,00000

2 280,00000

2 090,00000

2 198,70000

2 300,00000

819

051

9 993,58664

2 084,95209

2 018,83455

1 920,00000

2 019,80000

1 950,00000

826

051

1 997,00000

399,00000

370,00000

202,00000

526,00000

500,00000

829

051

4 181,60000

870,00000

870,00000

800,00000

841,60000

800,00000

832

051

2 598,62100

570,00000

350,02100

550,00000

578,60000

550,00000

847

051

13 514,20000

2 810,00000

2 810,00000

2 580,00000

2 714,20000

2 600,00000

848

051

6 602,05000

1 518,65000

1 330,00000

1 220,00000

1 283,40000

1 250,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

1.2

Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае"

Всего

14 285,71000

5 102,04000

1 020,41000

-

3 061,22000

5 102,04000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

14 285,71000

5 102,04000

1 020,41000

-

3 061,22000

5 102,04000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

14 000,00000

5 000,00000

1 000,00000

-

3 000,00000

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

285,71000

102,04000

20,41000

-

61,22000

102,04000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.3

Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

Всего

2 255 762,08524

387 518,69982

378 945,56542

387 755,10000

438 277,41000

663 265,31000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

2 255 762,08524

387 518,69982

378 945,56542

387 755,10000

438 277,41000

663 265,31000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

2 210 646,84393

379 768,32982

371366,65411

380 000,00000

429 511,86000

650 000,00000

за счет средств местных бюджетов

45 115,24131

7 750,37000

7 578,91131

7 755,10000

8 765,55000

13 265,31000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.4

Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"

Всего

50 000,00000

5 102,04000

-

17 346,94000

2 040,82000

25 510,20000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

50 000,00000

5 102,04000

-

17 346,94000

2 040,82000

25 510,20000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

49 000,00000

5 000,00000

-

17 000,00000

2 000,00000

25 000,00000

за счет средств местных бюджетов

1 000,00000

102,04000

-

346,94000

40,82000

510,20000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.5

Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края"

Всего

440 628,43837

66 434,97790

71 113,11387

130 670,69000

97 288,01000

75 121,64660

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

440 628,43837

66 434,97790

71 113,11387

130 670,69000

97 288,01000

75 121.64660

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

431 815,87837

65 106,27790

69 690,85387

128 057.28000

95 342,25000

73 619,21660

за счет средств местных бюджетов

8 812,56000

1 328,70000

1 422,26000

2 613.41000

1 945,76000

1 502,43000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.6

Основное мероприятие 1.6 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"

Всего

699 767,27717

377 260,16647

172 017,27738

148 489,83332

2 000,00000

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

699 767,27717

377 260,16647

172 017,27738

148 489,83332

2 000,00000

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

051

699 767,27717

377 260,16647

172 017,27738

148 489,83332

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

1.7

Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий. направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения н водоотведения"

Всего

17 248.00000

-

8 163,27000

6 375,51020

3 061,22449

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

17 248,00000

-

8 163,27000

6 375,51020

3 061,22449

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

051

17 248,00000

8 000,00000

6 248,00000

3 000,00000

за счет средств местных бюджетов

352,00469

163,27000

127,51020

61,22449

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

1.8

Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения"

Всего

134 733,80422

40 346,04422

-

35 714,29000

5 102,04000

53 571,43000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

134 733,80422

40 346,04422

-

35 714,29000

5 102,04000

53 571,43000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

_

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

132 039,12422

39 539,12422

-

35 000,00000

5 000,00000

52 500,00000

за счет средств местных бюджетов

2 694,68000

806,92000

-

714,29000

102,04000

1 071,43000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

"

-

-

-

-

1.9

Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"

Всего

8 000,00000

1 950,00000

1 850,00000

1 350,00000

1 350.00000

1 500,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

S 000,00000

1 950,00000

1 850,00000

1 350,00000

1 350,00000

1 500,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

8 000,00000

1 950,00000

1 850,00000

1 350,00000

1 350,00000

1 500,00000

за счет средств местных бюджетов

051

-

-

-

-

-

.

за счет средств внебюджетных фондов

051

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

051

-

"

-

1.10

Основное мероприятие 1.10 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"

Всего

336 576,71840

223 712,88763

110154,81077

2 709,02000

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

336 576,71840

223 712,88763

110 154,81077

2 709,02000

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

329 845,17840

219 238,62763

107 951,71077

2 654,84000

-

за счет средств местных бюджетов

6 731,54000

4 474,26000

2 203,10000

54,18000

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.11

Основное мероприятие 1.11 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"

Всего

1 778 383,97961

652 045,70138

330 900,27000

270 481,43923

279 051,02000

245 905,54900

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

1 778 383,97961

652 045,70138

330 900,27000

270 481,43923

279 051,02000

245 905,54900

за счет средств федерального бюджета

-

_

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

1 742 816,29961

639 004,79138

324 282,26000

265 071,80923

273 470,00000

240 987,43900

за счет средств местных бюджетов

35 567,68000

13 040,91000

6 618,01000

5 409,63000

5 581,02000

4 918,11000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.12

Основное мероприятие 1.12 "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

Всего

4 049 609,04321

832 284,75900

758 032,28421

781 738,00000

822 546,00000

855 008,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

4 049 609,04321

832 284,75900

758 032,28421

781 738,00000

822 546,00000

855 008,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

4 049 609,04321

832 284,75900

758 032,28421

781 738,00000

822 546,00000

855 008,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.13

Основное мероприятие 1.13 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"

Всего

19 862 607,01256

3 260 722,00000

3 558 479,41256

3 527 695,60000

4 541 310.00000

4 974 400,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

19 862 607,01256

3 260 722,00000

3 558 479,41256

3 527 695,60000

4 541 310,00000

4 974 400,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

19 862 607,01256

3 260 722,00000

3 558 479,41256

3 527 695,60000

4 541 310,00000

4 974 400,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.14

Основное мероприятие 1.14 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня"

Всего

817 364,70000

76 539,80000

45 000,00000

52 657,90000

326 617,00000

316 550,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

817 364,70000

76 539,80000

45 000,00000

52 657,90000

326 617,00000

316 550,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

817 364,70000

76 539,80000

45 000,00000

52 657,90000

326 617,00000

316 550,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.15

Основное мероприятие 1.15 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"

Всего

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.16

Основное мероприятие 1.16 "Возмещение юридическим лицам недополученных доходов. связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"

Всего

55 288,15511

30 729,78695

22 025,00000

2 533,36816

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

55 288,15511

30 729,78695

22 025,00000

2 533,36816

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

.

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

55 288,15511

30 729,78695

22 025,00000

2 533,36816

_

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

.

-

_

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

*

-

-

-

-

-

1.17

Основное мероприятие 1.17 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-. газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения"

Всего

-

-

-

-

.

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

~

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

.

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

i.18

Основное мероприятие 1.18 "Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению"

Всего

593 225,63184

-

190 225,63184

194 000,00000

209 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

593 225,63184

-

-

190 225,63184

194 000,00000

209 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

593 225,63184

-

190 225,63184

194 000,00000

209 000,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

.

-

.

-

за счет средств внебюджетных источников

1.19

Основное мероприятие 1.19 "Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"

Всего

.

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

-

*

.

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

.

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

.

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

.

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

'

1.20

Основное мероприятие 1.20 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений. за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"

Всего

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.21

Основное мероприятие 1.21 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"

Всего

587 864,44000

587 864,44000

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

587 864,44000

587 864,44000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

587 864,44000

587 864,44000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

2

Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"

Всего

1 101 325,22803

455 686,18123

209 808,08080

261 832,34600

88 725,64000

85 272.98000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

1 101 325,22803

455 686,18123

209 808,08080

261 832,34600

88 725,64000

85 272,98000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

1 087 594,85803

452 134,76123

208 345,75080

256 595,70600

86 951,12000

83 567,52000

810

052

1 035 594,85803

410 134,76123

208 345,75080

246 595,70600

86 951,12000

S3 567.52000

812

052

10 000,00000

822

052

42 000,00000

42 000,00000

за счет средств местных бюджетов

13 730,37000

3 551,42000

1 462,33000

5 236,64000

1 774,52000

1 705,46000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

2.1

Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"

Всего

50 341,72316

19 185,60316

-

20 408,16000

7 165,31000

3 582,65000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

50 341,72316

19 185,60316

-

20 408,16000

7 165,31000

3 582,65000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета {планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

052

49 334,89316

18 801,89316

20 000,00000

7 022,00000

3 511,00000

за счет средств местных бюджетов

1 006,83000

383,71000

-

408,16000

143,31000

71,65000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"

Всего

439 468,17687

80 533,31749

44 877,59338

150 S06,60600

81 560,33000

81 690,33000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

439 468,17687

80 533,31749

44 877,59338

150 806,60600

81 560,33000

81 690,33000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

052

430 678,80687

78 922,64749

43 980,04338

147 790,47600

79 929,12000

80 056.52000

810

052

378 678,80687

36 922,64749

43 980,04338

137 790,47600

79 929,12000

80 056,52000

812

052

10 000,00000

822

052

42 000,00000

42 000,00000

за счет средств местных бюджетов

8 789,37000

1 610,67000

897,55000

3 016,13000

1 631,21000

1 633,81000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

2.3

Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"

Всего

196 708,43080

77 851,79338

28 239,05742

90 617,58000

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

196 708,43080

77 851,79338

28 239,05742

90 617,58000

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

052

192 774,26080

76 294,75338

27 674,27742

88 805,23000

-

-

за счет средств местных бюджетов

3 934,17000

1 557,04000

564,78000

1 812,35000

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

2.4

Основное мероприятие 2.4 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения"

Всего

421 828,89720

278 115,46720

136 691,43000

-

7 022,00000

.

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

421 828,89720

278 115,46720

136 691,43000

-

7 022,00000

-

за счет средств федерального бюджета

.

.

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

052

421 828,89720

278 115,46720

136 691,43000

_

7 022,00000

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

_

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

.

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

_

_

-

-

-

2.5

Основное мероприятие 2.5 "Проведение мероприятии в рамках заключенных концессионных соглашении в сфере водоснабжения и водоотведения"

Всего

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

052

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

3

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"

Всего

5 784 155,44326

1 367 967,98655

720 794,86885

989 738,78659

1 085 385,98925

1 620 267,81201

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

5 784 155,44326

1 367 967,98655

720 794,86885

989 738,78659

1 085 385,98925

1 620 267,81201

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

4 837 367,62222

1 153 602,97290

604 270,82611

824 782,32216

904 488,32438

1 350 223.17668

810

1 079 933,33837

421 844,36037

27 943,93800

49 052,10000

86 092,94000

495 000,00000

814

28 857,97160

27 657,97160

1 200,00000

833

3 728 576,31225

704 100,64093

575 126,88811

775 730,22216

818 395,38438

855 223,17668

за счет средств местных бюджетов

946 787,82104

214 365,01365

116 524,04274

164 956,46443

180 897,66488

270 044,63534

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

.

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

3.1

Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"

Всего

4 356 499,94492

735 146,56121

682 134,84385

930 876,26659

982 074,46125

1 026 267,81201

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

4 356 499,94492

735 146,56121

682 134,84385

930 876,26659

982 074,46125

1 026 267,81201

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

833

053

3 643 999,27873

627 523,60741

567 126,88811

775 730,22216

818 395,38438

855 223,17668

за счет средств местных бюджетов

712 500,66618

107 622,95380

115 007,95574

155 146,04443

163 679,07688

171 044,63534

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.2

Основное мероприятие 3.2 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего использования

Всего

84 577,03352

76 577,03352

8 000,00000

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

84 577,03352

76 577,03352

8 000,00000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

833

053

84 577,03352

76 577,03352

8 000,00000

за счет средств местных бюджетов

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.3

Основное мероприятие 3.3 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"

Всего

31 035,99430

10 246,58230

-

-

2 789,41200

18 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

31 035,99430

10 246,58230

-

-

2 789,41200

1S 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

23 354,87500

6 030,36500

-

-

2 324,51000

15 000,00000

за счет средств местных бюджетов

7 681,11930

4 216,21730

-

-

464,90200

3 000.00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.4

Основное мероприятие 3.4 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"

Всего

262 281,48431

108 258,86981

4 888,76250

-

29 133,85200

120 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

262 281,48431

108 258,86981

4 888,76250

-

29 133,85200

120 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

216 455,72447

88 266,50447

3 911,01000

-

24 278,21000

100 000,00000

за счет средств местных бюджетов

45 825,75984

19 992,36534

977,75250

-

4 855,64200

20 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.5

Основное мероприятие 3.5 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники. устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"

Всего

145 298,40368

92 340,71168

-

944,40000

16 013,29200

36 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

145 298,40368

92 340,71168

.

944,40000

16 013,29200

36 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета {планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

113 832,77468

69 701,36468

-

787,00000

13 344,41000

30 000.00000

за счет средств местных бюджетов

31 465,62900

22 639,34700

-

157,40000

2 668,88200

6 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

.

-

за счет средств внебюджетных источников

-

_

-

-

-

-

3.6

Основное мероприятие 3.6 "Благоустройство жилых районов"

Всего

7 200,00000

7 200,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

7 200,00000

7 200,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

053

6 000,00000

6 000,00000

за счет средств местных бюджетов

1 200,00000

1 200,00000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

3.7

Основное мероприятие 3.7 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"

Всего

383 881,22262

118 895,48262

.

57 918,12000

27 067,62000

180 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

383 881,22262

118 895,48262

-

57 918,12000

27 067,62000

180 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

.

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

320 669,24209

99 847,79209

-

48 265,10000

22 556.35000

150 000.00000

за счет средств местных бюджетов

63 211,98053

19 047,69053

.

9 653,02000

4 511,27000

30 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

.

.

.

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

3.8

Основное мероприятие 3.8 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"

Всего

9 997,94001

9 997,94001

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

9 997,94001

9 997,94001

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

053

7 998,35201

7 998,35201

за счет средств местных бюджетов

1 999.58800

1 999,58800

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

3.9

Основное мероприятие 3.9 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"

Всего

301 150,34764

110 819,19964

-

.

10 331,14800

180 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

301 150,34764

110 819,19964

-

-

10 331,14800

180 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

.

.

_

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

246 438,63238

S7 829,34238

-

8 609,29000

150 000,00000

за счет средств местных бюджетов

54 711,71526

22 989,85726

_

1 721,85800

30 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

.

-

.

.

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.10

Основное мероприятие 3.10 "Реконструкция мест массового отдыха населения"

Всего

5 890,33125

5 890,33125

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

5 890,33125

5 890,33125

-

-

-

'

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

053

4 712,26500

4 712,26500

за счет средств местных бюджетов

1 178,06625

1 178,06625

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

3.11

Основное мероприятие 3.11 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"

Всего

145 605,17941

64 937,30291

2 691,67250

-

17 976,20400

60 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

145 605,17941

64 937,30291

2 691,67250

-

17 976,20400

60 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

.

-

.

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

118 591.88274

51 458,37474

2 153,33800

-

14 980,17000

50 000,00000

за счет средств местных бюджетов

27 013,29667

13 478,92817

538,33450

-

2 996,03400

10 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

.

-

.

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.12

Основное мероприятие 3.12 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"

Всего

28 857,97160

27 657,97160

1 200,00000

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

2S 857,97160

27 657,97160

1 200,00000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

814

053

28 857,97160

27 657,97160

1 200,00000

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

-

за счет средств внебюджетных источников

3.13

Основное мероприятие 3.13 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий"

Всего

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

21 879,59000

-

21 879,59000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

21 879,59000

21 879,59000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

053

21 879,59000

21 879,59000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

4

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

Всего

3 566 270.93900

440 503,60700

901 780,52700

932 437,00500

891 549,80000

400 000.00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

3 566 270,93900

440 503,60700

901 780,52700

932 437,00500

891 549,80000

400 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

.

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

*

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

310

054

1 890 357.93600

367 563,77100

498 807,36000

532 437,00500

491 549,80000

-

за счет средств местных бюджетов

2 094,21800

2 094,21800

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

2 645.27300

-

2 645,27300

-

-

за счет средств внебюджетных источников

1 671 173,51200

70 845,61800

400 327,89400

400 000,00000

400 000,00000

400 000.00000

4.1

Основное мероприятие 4.1 "Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах п Камчатском крае"

Всего

3 278 768.06100

329 237,89600

819 805,96000

842 724,20500

887 000,00000

400 000.00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

3 278 768,06100

329 237,89600

819 805,96000

842 724,20500

887 000,00000

400 000,00000

за счет средств федерального бюджета

.

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

*

-

-

-

~

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

1 606 086.16500

256 556,00000

419 805,96000

442 724.20500

4S7 000,00000

-

за счет средств местных бюджетов

2 094,21800

2 094,21800

,

-

за счет средств внебюджетных фондов

.

-

-

за счет средств внебюджетных источников

1 670 587,67800

70 587,67800

400 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

4.2

Основное мероприятие 4.2 "Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Всего

13 140,04000

2 100,00000

3 230.24000

3 260,00000

4 549,80000

.

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

13 140,04000

2 100,00000

3 230,24000

3 260,00000

4 549,80000

-

за счет средств федерального бюджета

.

-

_

.

_

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

830

054

13 140.04000

2 100,00000

3 230,24000

3 260,00000

4 549.80000

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

"

за счет средств внебюджетных фондов

-

за счет средств внебюджетных источников

4.3

Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

Всего

232 485,50000

77 216,60000

68 816,10000

86 452,80000

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

232 485,50000

77 216,60000

68 816,10000

86 452,80000

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

.

.

-

-

.

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

.

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

232 485,50000

77 216,60000

68 816,10000

86 452,80000

-

за счет средств местных бюджетов

-

.

.

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

за счет средств внебюджетных источников

4.4

Основное мероприятие 4.4 "Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Всего

41 877,33800

31 949,11100

9 928,22700

-

-

.

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

41 877,33800

31 949,11100

9 928,22700

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

.

-

.

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

38 646,23100

31 691,17100

6 955,06000

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

2 645,27300

2 645,27300

за счет средств внебюджетных источников

585,83400

257,94000

327,89400

5

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

574 342,53186

114 730,69000

108 713,34186

110 363,70000

120 267,40000

120 267,40000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

574 342,53186

114 730,69000

108 713,34186

110 363,70000

120 267,40000

120 267,40000

за счет средств федерального бюджета

.

-

.

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

055

574 342,53186

114 730,69000

108 713,34186

110 363,70000

120 267,40000

120 267,40000

за счет средств местных бюджетов

.

.

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

_

за счет средств внебюджетных источников

*

-

-

-

-

-

5.1

Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы"

Всего

387 898,04486

80 855,86300

74 670,87186

62 882,71000

84 744,30000

84 744,30000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

387 898,04486

80 855,86300

74 670,87186

62 882,71000

84 744,30000

84 744,30000

за счет средств федерального бюджета

.

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

*

-

за счет средств краевого бюджета

810

055

387 898,04486

80 855,86300

74 670,87186

62 882,71000

84 744,30000

84 744,30000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

.

за счет средств внебюджетных фондов

.

.

-

.

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

5.2

Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"

Всего

186 444,48700

33 874,82700

34 042,47000

47 480.99000

35 523,10000

35 523,10000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств:

186 444,48700

33 874,82700

34 042,47000

47 480,99000

35 523,10000

35 523,10000

за счет средств федерального бюджета

-

.

.

_

_

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

"

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

055

186 444,48700

33 874,82700

34 042,47000

47 480,99000

35 523,10000

35 523,10000

за счет средств местных бюджетов

.

-

.

-

за счет средств внебюджетных фондов

.

.

-

-

>

.

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.04.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать