Основная информация

Дата опубликования: 16 марта 2020г.
Номер документа: RU89054704202000090
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация муниципального образования город Муравленко
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования город Муравленко

О внесении изменений в муниципальную программу «Основные направления развития культуры муниципального образования»

от 16 марта 2020 года

                                         № 187

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 28.01.2016 № 31 «О муниципальных программах муниципального образования город Муравленко», Уставом муниципального образования город Муравленко, в целях сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия, обеспечения прав на доступ к культурным ценностям населения города, Администрация города Муравленко п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Основные направления развития культуры муниципального образования», утвержденную  постановлением Администрации города Муравленко от 14.11.2013 № 615 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития культуры муниципального образования» (с изменениями от 11.02.2014 № 61, от 12.05.2014 № 209, от 21.10.2014 № 437, от 12.03.2015 № 85, от 04.03.2016 № 83, от 27.03.2017 № 127, от 26.02.2018 № 105, от 18.04.2018 № 249, 16.07.2018 № 459, от 09.11.2018                    № 767, от 28.12.2018 № 901, от 07.03.3019 № 138, от 20.05.2019 № 313, от 30.07.2019 № 475, от 25.11.2019 № 709), изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Муравленко.

Глава города Муравленко                                                                                             А.А. Подорога

Приложение

к постановлению

Администрации города Муравленко

от 16.03.2020 № 187

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу

«Основные направления развития культуры муниципального образования»

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко (УКиМП)

Соисполнители муниципальной программы   

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко (далее – УЖКХ)

Управление образования Администрации города Муравленко (далее – УО)

Цель муниципальной программы            

Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития муниципального образования

Задачи муниципальной  программы          

1. Организация досуга и обеспечения жителей города услугами организаций сферы культуры

2. Обеспечение художественно-эстетического развития детей и молодежи.

3. Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям.

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2022 годы

Показатели муниципальной программы                 

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

2.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города

3. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей.

4.Охват населения услугами музея.

5. Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год)

6. Охват населения библиотечным обслуживанием.

7. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг (работ)  в сфере культуры.

8. Соотношение заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе.

9. Соотношение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы учителей в автономном округе

10. Увеличение числа посещений организаций культуры

Программно-целевые инструменты

нет

Подпрограммы

1. Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия.

2. Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи.

3. Организация музейного и библиотечного обслуживания населения.

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной Программы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей

Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего

3 271 246

в том числе местный бюджет

3 027 818

окружной бюджет

232 653

федеральный бюджет

10 775

2014 год, всего

279 398

в том числе местный бюджет

266 681

окружной бюджет

12 717

2015 год, всего

328 280

в том числе местный бюджет

271 886

окружной бюджет

56 394

2016 год, всего

275 040

в том числе местный бюджет

273 021

окружной бюджет

2 019

2017 год, всего

330 339

в том числе местный бюджет

299 820

окружной бюджет

30 510

федеральный бюджет

9

2018 год, всего

400 340

в том числе местный бюджет

391 970

окружной бюджет

8 362

федеральный бюджет

8

2019 год, всего

489 768

в том числе местный бюджет

397 337

окружной бюджет

81 673

федеральный бюджет

10 758

2020 год, всего

400 129

в том числе местный бюджет

376 285

окружной бюджет

23 844

2021 год, всего

382 684

в том числе местный бюджет

374 117

окружной бюджет

8 567

2022 год, всего

385 268

в том числе местный бюджет

376 701

окружной бюджет

8 567

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы                 

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – до 7,5%;

- уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг (работ)  в сфере культуры не менее 90 %;

- повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры до 100% от средней заработной платы по экономике региона;

- повышение уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры до 100% от средней заработной платы учителей в регионе.

- увеличение числа посещений организаций культуры на 8%

».

2. Раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Ожидаемые результаты реализации Программы

              Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности не поддаются обычным статистическим измерениям и проявляются в изменении ценностных ориентаций и поведения, увеличении интеллектуального, творческого потенциала ведут к более высокой ступени духовности всего общества.

              Реализация мероприятий Программы к 2022 году позволит достичь:

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – на 7,5%;

- уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг (работ)  в сфере культуры не менее 90 %;

- повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры до 100% от средней заработной платы по экономике региона;

- повышение уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры до 100% от средней заработной платы учителей по  региону;

- увеличение числа посещений организаций культуры на 8%

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать:

- созданию необходимых условий для обеспечения сохранности библиотечных, музейных фондов, культурных ценностей;

- обеспечению равного доступа населения к культурному наследию, повышению доступности правовой и иной социально значимой информации;

- созданию и реализации новых культурных проектов различных сферах культурной деятельности, обеспечению условий для реализации творческого потенциала жителей города;

-осуществлению просветительской, патриотической деятельности среди жителей, в том числе на базе музея, учреждения клубного типа;

- реализации ценностно ориентированной культурной политики, предусматривающей распространение традиционных для общества ценностей;

- содействие развитию культурной индустрии;

- созданию условий для сохранения, развития и популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера;

- создание условий для сохранения, возрождения и популяризации декоративно-прикладного творчества и  ремесел;

- повышению качества и разнообразия предоставления культурных услуг населению города;

- повышению качества художественного образования;

- увеличение числа посещений организаций культуры;

- обеспечению условий для модернизации, информатизации отрасли;

- повышению уровня заработной платы работников учреждений культуры до 100% от средней заработной платы по экономике региона;

- повышению уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры до 100% от средней заработной платы учителей по  региону.».

3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

             

«                                                                                                                                                                                                     Приложение № 1

                                                                                                                                                                                                            к муниципальной программе

                                                                                                                                                                                                     «Основные направления развития культуры муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной программы

«Основные направления развития культуры муниципального образования»



п/п

Наименование ответственных исполнителей, подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной программы

Объемы финансирования

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Основные направления развития культуры муниципального образования», всего      

3 271 246

279 398

328 280

275 040

330 339

400 340

489 768

400 129

382 684

385 268

В том числе: средства  местного бюджета

3 027 818

266 681

271 886

273 021

299 820

391 970

397 337

376 285

374 117

376 701

Средства окружного бюджета

232 653

12 717

56 394

2 019

30 510

8 362

81 673

23 844

8 567

8 567

Средства федерального бюджета

10 775

9

8

10 758

Ответственный исполнитель: Управление культуры и молодежной политики Администрации города

3 137 586

274 992

275 333

274 598

330 339

396 319

419 636

398 417

382 684

385 268

В том числе: средства  местного бюджета

3 017 589

262 275

271 263

272 579

299 820

387 949

396 635

376 250

374 117

376 701

Средства окружного бюджета

109 488

12 717

4 070

2 019

30 510

8 362

12 509

22 167

8 567

8 567

Средства федерального бюджета

10 509

9

8

10 492

Соисполнитель: УЖКХ

128 945

4 406

52 947

442

0

4 021

67 129

В том числе: средства  местного бюджета

10 163

4 406

623

442

0

4 021

671

Средства окружного бюджета

118 782

0

52 324

0

0

0

66 458

Соисполнитель: УО

4 714

3 003

1 711

В том числе: средства  местного бюджета

64

30

34

Средства окружного бюджета

4 650

2 973

1 677

Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия»

836 726

80 539

77 987

67 139

87 798

95 750

129 930

106 485

95 549

95 549

В том числе: средства  местного бюджета

801 812

74 289

77 698

67 139

79 122

94 189

122 509

95 768

95 549

95 549

Средства окружного бюджета

34 914

6 250

289

8 676

1 561

7 421

10 717

Ответственный исполнитель: УКиМП

831 596

80 123

77 987

67 139

87 798

95 750

126 927

104 774

95 549

95 549

В том числе: средства  местного бюджета

801 332

73 873

77 698

67 139

79 122

94 189

122 479

95 734

95 549

95 549

Средства окружного бюджета

30 264

6 250

289

8 676

1 561

4 448

9 040

Соисполнитель: УЖКХ

416

416

0

В том числе: средства  местного бюджета

416

416

0

Средства окружного бюджета

0

0

Соисполнитель: УО

4 714

3 003

1 711

В том числе: средства  местного бюджета

64

30

34

Средства окружного бюджета

4 650

2 973

1 677

Подпрограмма 2:  «Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»,

1 210 556

91 375

99 754

114 544

134 192

147 363

152 816

156 406

157 035

157 071

В том числе: средства  местного бюджета

1 184 499

91 193

99 754

114 460

121 747

145 630

149 003

153 806

154 435

154 471

Средства окружного бюджета

25 578

182

84

12 445

1 733

3 334

2 600

2 600

2 600

Средства федерального бюджета

479

0

0

0

0

0

479

0

0

0

Ответственный исполнитель: УКиМП

1 210 556

91 375

99 754

114 544

134 192

147 363

152 816

156 406

157 035

157 071

В том числе: средства  местного бюджета

1 184 499

91 193

99 754

114 460

121 747

145 630

149 003

153 806

154 435

154 471

Средства окружного бюджета

25 578

182

0

84

12 445

1 733

3 334

2 600

2 600

2 600

Средства федерального бюджета

479

0

0

0

0

0

479

0

0

0

Соисполнитель: УЖКХ

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

0

0

Средства окружного бюджета

0

0

Подпрограмма 3: «Организация музейного и библиотечного обслуживания»

579 519

39 170

84 998

30 580

39 604

80 734

131 597

60 746

56 045

56 045

В том числе: средства  местного бюджета

423 145

38 001

32 414

30 270

34 736

80 059

51 710

52 079

51 938

51 938

Средства окружного бюджета

146 344

1 169

52 584

310

4 859

667

69 874

8 667

4 107

4 107

Средства федерального бюджета

10 030

0

0

0

9

8

10 013

0

Ответственный исполнитель: УКиМП

450 990

35 180

32 051

30 138

39 604

76 713

64 468

60 746

56 045

56 045

В том числе: средства  местного бюджета

413 398

34 011

31 791

29 828

34 736

76 038

51 039

52 079

51 938

51 938

Средства окружного бюджета

27 562

1 169

260

310

4 859

667

3 416

8 667

4 107

4 107

Средства федерального бюджета

10 030

0

0

0

9

8

10 013

0

0

0

Соисполнитель: УЖКХ

128 529

3 990

52 947

442

4 021

67 129

В том числе: средства  местного бюджета

9 747

3 990

623

442

4 021

671

Средства окружного бюджета

118 782

0

52 324

0

66 458

Ответственный исполнитель: УКиМП Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы»

644 445

68 314

65 541

62 777

68 745

76 493

75 425

76 492

74 055

76 603

В том числе: средства  местного бюджета

618 361

63 198

62 020

61 152

64 215

72 092

74 114

74 632

72 195

74 743

Средства окружного бюджета

25 817

5 116

3 521

1 625

4 530

4 401

1 044

1 860

1 860

1 860

Средства федерального бюджета

267

267

».

4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Основные направления развития культуры

муниципального образования»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

«Основные направления развития культуры муниципального образования»


п/п

Наименование муниципальной программы, показателя

№ мероприятий, влияющих

на показатель

Ед.

изм.

Значения показателей

2014 год

вес

показа-теля

2015 год

вес пока-зателя

2016 год

вес пока-зателя

2017 год

вес

показателя

2018 год

вес пока-зателя

2019 год

вес пока-зателя

2020

вес пока-зателя

2021

вес пока-зателя

2022

вес пока-зателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Цель муниципальной программы: «Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития муниципального образования»

1

Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом (ДК*)

ПП 1: 01 (1.1)

%

1

0,2

1,5

0,2

7

0,2

7,1

0,2

7,2

0,2

7,3

0,2

7,5

0,2

7,5

0,2

7,5

0,2

2

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города (ДК)

ПП1: 01 (1.1);

ПП 2: 01(2.1)

%

27

0,1

28

0,1

29

0,1

-

-

-

-

-

3

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей (ДК)

ПП1: 01 (1.1);

ПП 2: 01(2.1)

%

-

-

-

15,5

0,1

16

0,1

-

-

-

-

4

Охват населения услугами музеев (МЗ**)

ПП 3: 01 (3.1)

%

15

0,15

16

0,15

17

0,15

-

-

-

-

-

-

5

Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год) (ДК)

ПП 3: 01 (3.1)

посещений на 1 жителя в год

-

0,79

0,15

0,9

0,15

-

-

-

-

6

Охват населения библиотечным обслуживанием (ГП)

ПП3: 02,  (3.5; 3.6)

%

31

0,15

31

0,15

31

0,15

33

0,15

36

0,15

-

-

-

-

7

Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставлениямуниципальных услуг (работ)в сфере культуры (ДК)

ПП1: 01 (1.1;1.2; 1.4;)

ПП2: 01(2.1);

ПП3: 01 (3.1; 3.2); 02 (3.5; 3.6)

%

80

0,2

80

0,2

83

0,2

88

0,2

90

0,2

90

0,2

90

0,2

90

0,2

90

0,2

8

Соотношение заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе.

(У ПрРФ № 597от 07.05.2012)***

ПП 1: 01 (1.3)

%

71,1

0,1

73,4

0,1

73,0

0,1

90

0,1

100

0,1

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

9

Соотношение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы учителей в автономном округе (У ПрРФ № 597 от 07.05.2012)

ПП2: 01 (2.2)

%

62

0,1

75

0,1

90

0,1

95

0,1

100

0,1

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

10

Прирост числа посещений организаций культуры

ПП1: 01 (1.1;1.2; 1.4;)

ПП2: 01(2.1);

ПП3: 01 (3.1; 3.2); 02 (3.5; 3.6) А3

%

1

0,3

3

0,3

5

0,3

8

0,3

5. В подпрограмме 1 муниципальной программы:

5.1. Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы

УКиМП

Соисполнители подпрограммы

УЖКХ

УО

Цель подпрограммы

Организация досуга и обеспечения жителей города услугами организаций сферы культуры

Задачи подпрограммы

Поддержка и развитие многообразия культурно-досуговой деятельности

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Показатели подпрограммы

1.1 Доля участия творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного уровня

1.2 Доля творческих коллективов, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях смотрах и иных мероприятиях различного уровня.

1.3 Количество культурно-досуговых мероприятий для различных социальных групп населения

1.3-1 Количество культурно-массовых мероприятий

1.4 Количество концертов и концертных программ.

1.5 Доля квалифицированных руководителей кружков, балетмейстеров, хормейстеров, осуществляющих работу коллективов любительского художественного творчества

1.6 Доля квалифицированных режиссеров, художников, звукооператоров, киновидеоинженера, заведующего отдела концертной и национальных культур, ведущего методиста, осуществляющих работу по организации и проведению мероприятий.

1.7. Прирост участников клубных формирований.

1.8 Прирост посещаемости платных культурно-массовых мероприятий

1.9 Прирост числа зрителей на сеансах отечественных фильмов

1.10 Доля освоения средств межбюджетной субсидии

1.11 Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1.12 Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования/ планируемый к утверждению, тыс. рублей

Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего

836 726

в том числе:

местный бюджет

801 813

окружной бюджет

34 913

2014 год, всего

80 539

в том числе:

местный бюджет

74 289

окружной бюджет

6 250

2015 год, всего

77 987

в том числе:

местный бюджет

77 698

окружной бюджет

289

2016 год, всего

67 139

в том числе:

местный бюджет

67 139

окружной бюджет

2017 год, всего

87 798

в том числе:

местный бюджет

79 122

окружной бюджет

8676

2018 год, всего

95 750

в том числе:

местный бюджет

94 189

окружной бюджет

1561

2019 год, всего

129 930

в том числе:

местный бюджет

122 509

окружной бюджет

7 421

2020 год, всего

106 485

в том числе:

местный бюджет

95 768

окружной бюджет

10 717

2021 год, всего

95 549

в том числе:

местный бюджет

95 549

окружной бюджет

2022 год, всего

95 549

в том числе:

местный бюджет

95 549

окружной бюджет

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- повысить долю творческих коллективов, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях смотрах и иных мероприятиях различного уровня до 95%

- увеличить количество культурно-досуговых мероприятий для различных социальных групп населения – до 410 ед. в год.;

-  увеличить количество культурно-массовых мероприятий до 430 ед. в год;

- увеличить число участников клубных формирований  на 4%

- увеличить посещаемость платных культурно-массовых мероприятий на 14%

- увеличить число зрителей на сеансах отечественных фильмов на 7%.

- доля освоения средств межбюджетной субсидии - 90%

- доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 100%;

- доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа – 100%.

».

5.2. Раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

              Реализация мероприятий подпрограммы к 2022 году позволит:

- повысить долю творческих коллективов, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях смотрах и иных мероприятиях различного уровня до 95%

- увеличить количество культурно-досуговых мероприятий для различных социальных групп населения – до 410 ед. в год;

- увеличить количество культурно-массовых мероприятий – до 430 ед. в год;

- увеличить число участников клубных формирований  на 4%;

- увеличить посещаемость платных культурно-массовых мероприятий на 14%;

- увеличить число зрителей на сеансах отечественных фильмов на 7%.

- доля освоения средств межбюджетной субсидии – 90%.

- доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 100%;

- доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа – 100%.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- создать условия для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;

- повысить качество и разнообразие предоставления культурных услуг населению города».

5.3. Приложение №1 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 1 к подпрограмме 1

«Сохранение и развитие творческого

потенциала и культурного наследия»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы 1

«Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия»



п/п

Наименование

мероприятий

Наименование ответствен-ного исполни-теля (соисполни-теля)

Объемы финансирования

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель подпрограммы: Удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и творческого потенциала жителей города, всего:

УКиМП

УО

836 726

80 539

77 987

67 139

87 798

95 750

129 930

106 485

95 549

95 549

В том числе: средства  местного бюджета

801 812

74 289

77 698

67 139

79 122

94 189

122 509

95 768

95 549

95 549

Средства окружного бюджета

34 914

6 250

289

8 676

1 561

7 421

10 717

Задача подпрограммы: Развитие профессионального искусства и народного творчества, всего:

УКиМП

УО

836 726

80 539

77 987

67 139

87 798

95 750

129 930

106 485

95 549

95 549

В том числе: средства  местного бюджета

801 812

74 289

77 698

67 139

79 122

94 189

122 509

95 768

95 549

95 549

Средства окружного бюджета

34 914

6 250

289

8 676

1 561

7 421

10 717

01

Основное мероприятие: Поддержака многообразия культурно-досуговой деятельности, всего:

УКиМП

УО

836 726

80 539

77 987

67 139

87 798

95 750

129 930

106 485

95 549

95 549

В том числе: средства  местного бюджета

801 812

74 289

77 698

67 139

79 122

94 189

122 509

95 768

95 549

95 549

Средства окружного бюджета

34 914

6 250

289

8 676

1 561

7 421

10 717

1.1.

Мероприятие 1.:Поддержка и развитие художественно-творческой и культурно-досуговой деятельности, усовершенствование материально-технической базы учреждения

УКиМП

50 576

10 360

10 359

2 065

3 073

701

19 815

1 401

1 401

1 401

В том числе: средства  местного бюджета

49 437

9 510

10 070

2 065

3 073

701

19 815

1 401

1 401

1 401

Средства окружного бюджета

1 139

850

289

1.2.

Мероприятие 2.:Развитие кадрового и творческого потенциала

УКиМП

121

121

0

0

0

0

0

0

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

121

121

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Мероприятие 3.:Предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и искусства

УКиМП

767 181

69 642

67 628

65 074

84 725

95 049

102 619

94 148

94 148

94 148

В том числе: средства  местного бюджета

751 544

64 242

67 628

65 074

76 049

93 488

102 619

94 148

94 148

94 148

Средства окружного бюджета

15 637

5 400

0

0

8 676

1 561

0

0

0

0

1.4.

Мероприятие 4.:Ремонт объектов муниципальной собственности

УЖКХ

416

416

0

0

0

0

0

0

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

416

416

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Мероприятие 5.: Подготовка и празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

УКиМП

УО

17 167

0

0

0

0

0

7 496

9 671

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

269

0

0

0

0

0

75

194

0

0

Средства окружного бюджета

16 898

0

0

0

0

0

7 421

9 477

0

0

Мероприятие 5:Подготовка и празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

УКиМП

12 453

0

0

0

0

0

4 493

7 960

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

205

0

0

0

0

0

45

160

0

0

Средства окружного бюджета

12 248

0

0

0

0

0

4 448

7 800

0

0

Мероприятие 5.Подготовка и празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

УО

4 714

0

0

0

0

0

3 003

1 711

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

64

0

0

0

0

0

30

34

0

0

Средства окружного бюджета

4 650

0

0

0

0

0

2 973

1 677

0

0

1.6.

Мероприятие 6.:Подготовка и празднование  90-летия образования Ямало-Ненецкого автономного округа

УКиМП

1 265

0

0

0

0

0

0

1 265

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

25

0

0

0

0

0

0

25

0

0

Средства окружного бюджета

1 240

0

0

0

0

0

0

1 240

0

0

».

5.4. Приложение №2 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 2 к подпрограмме 1

«Сохранение и развитие творческого

потенциала и культурного наследия»

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы 1

«Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия»


п/п

Наименование муниципальной программы, показателя

№ мероприятий, влияющих

на показатель

Ед.

изм.

Значения показателей

2014 год

вес

показа-теля

2015 год

вес пока-зателя

2016 год

вес пока-зателя

2017 год

вес

показателя

2018 год

вес пока-зателя

2019 год

вес пока-зателя

2020

год

вес пока-зателя

2021

вес пока-зателя

2022

вес пока-зателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Вес  подпрограммы

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Цель подпрограммы: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры

Задача подпрограммы: Поддержка и развитие художественно-творческой  деятельности

1.1.

Доля участия творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного уровня (МЗ)*

01

(1.1; 1.3, 1.4)

%

50

0,30

52

0,30

55

0,30

-

-

-

-

-

-

1.2.

Доля творческих коллективов, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях смотрах и иных мероприятиях различного уровня

01

(1.1; 1.3, 1.4)

%

-

-

-

95

0,30

95

0,30

95

0,20

95

0,10

95

0,20

95

0,20

1.3

Количество культурно-досуговых мероприятий для различных социальных групп населения

01

(1.1; 1.3, 1.4)

ед.

405

0,30

407

0,30

410

0,30

410

0,30

410

0,30

410

0,20

-

-

-

1.3-1

Количество культурно-массовых мероприятий

01

(1.1; 1.3, 1.4)

430

0,20

430

0,30

430

0,30

1.4

Количество концертов и концертных программ.

01

(1.1; 1.3, 1.4)

ед.

-

-

-

20

0,40

20

0,40

-

-

-

-

1.5

Доля квалифицированных руководителей кружков, балетмейстеров, хормейстеров, осуществляющих работу коллективов любительского художественного творчества

01 (1.2)

1.4

%

80

0,20

85

0,20

90

0,20

-

-

-

-

-

-

1.6

Доля квалифицированных режиссеров, художников, звукооператоров, киновидеоинженера, заведующего отдела концертной и национальных культур, ведущего методиста, осуществляющих работу по организации и проведению мероприятий

01 (1.2) 1.4

%

80

0,20

85

0,20

90

0,20

-

-

-

-

-

-

1.7.

Прирост участников клубных формирований

01

(1.1; 1.3, 1.4)

%

1

0,20

2

0,20

3

0,20

4

0,20

1.8.

Прирост посещаемости платных культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК ГДК «Украина»

01

(1.1; 1.3, 1.4)

%

2

0,20

6

0,20

10

0,20

14

0,2

1.9.

Прирост

зрителей на сеансах отечественных фильмов

01

(1.1; 1.3, 1.4)

%

1

0,10

3

0,10

5

0,10

7

0,10

1.10

Доля освоения средств межбюджетной субсидии

01

(1.5)

%

90

0,10

1.11

Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

01

(1.6)

%

100

0,10

1.12

Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа

01

(1.6)

%

100

0,10

5.5 приложение № 3 к подпрограмме 1 дополнить пунктами 1.3-1, 1.11, 1.12 следующего содержания:

  «

1.3-1. Количество культурно-массовых мероприятий

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества культурно-досуговых мероприятий и информационно-просветительских мероприятий

Алгоритм формирования показателя

V =  ∑ Np

Наименования и определения базовых

показателей

Буквенное значение

Организация-источник информации

Метод сбора информации, формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Совокупное число культурно-досуговых мероприятий и информационно-просветительских мероприятий

Np

Муниципальное бюджетное клубное учреждение Городской Дом культуры «Украина»

Форма статистической отчетности

7-НК

культурно-массовые мероприятия (ед.)

1.11 Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов к запланированному количеству мероприятий в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Алгоритм формирования показателя

ПЭ = Np / Nn * 100%

Наименования и определения базовых показателей

Буквенное обозначение

Организация-источник информации

Метод сбора информации, формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Количество реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Np

УКиМП

Аналитическая информация, подтверждающие произведенные расходы средств субсидии

Мероприятия, ед.

Запланированное количество

реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Nn

УКиМП

1.12 Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа к запланированному количеству мероприятий в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа

Алгоритм формирования показателя

ПЭ = Np / Nn * 100%

Наименования и определения базовых показателей

Буквенное обозначение

Организация-источник информации

Метод сбора информации, формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Количество реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа

Np

УКиМП

Аналитическая информация, подтверждающие произведенные расходы средств субсидии

Мероприятия, ед.

Запланированное количество

реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа

Nn

УКиМП

».

6. В подпрограмме 2 муниципальной программы:

6.1 Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт

Ответственные исполнители подпрограммы

УКиМП

Соисполнители подпрограммы

УЖКХ

Цель подпрограммы

Обеспечение художественно-эстетического развития детей и молодежи

Задачи подпрограммы

Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодежи в области искусства

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Показатели подпрограммы

2.1. Количество конкурсов, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования

2.2. Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня.

2.3. Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, от принявших участие

2.4. Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа (фольклорные фестивали, праздники)

2.5 Прирост  количества учащихся школ искусств

2.6.Число модернизированных /переоснащенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

2.7 Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования/ планируемый к утверждению, тыс. рублей

Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего

1210556

в том числе:

местный бюджет

1184498

окружной бюджет

25578

федеральный бюджет

479

2014 год, всего

91 375

в том числе:

местный бюджет

91 193

окружной бюджет

182

2015 год, всего

99 754

в том числе:

местный бюджет

99 754

окружной бюджет

2016 год, всего

114 544

в том числе:

местный бюджет

114 460

окружной бюджет

84

2017 год, всего

134 192

в том числе:

местный бюджет

121 747

окружной бюджет

12445

2018 год, всего

147 363

в том числе:

местный бюджет

145 630

окружной бюджет

1733

2019 год, всего

152 816

в том числе:

местный бюджет

149 003

окружной бюджет

3 334

федеральный бюджет

479

2020 год, всего

156 406

в том числе:

местный бюджет

153 806

окружной бюджет

2600

2021 год, всего

157 035

в том числе:

местный бюджет

154 435

окружной бюджет

2 600

2022 год, всего

157 071

в том числе:

местный бюджет

154 471

окружной бюджет

2 600

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение числа конкурсов, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования – до 50 ед. в год;

- увеличение доли учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня в сфере дополнительного образования детей – до 85%;

- увеличение доли учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, от принявших участие – до 55%;

- увеличение числа посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа (фольклорные фестивали, праздники) до  0,7 тыс.чел.

- увеличение  количества учащихся школ искусств  – на 7%.

- число модернизированных /переоснащенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 1 ед.

- число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры – 18 ед.

».

6.2. Раздел II изложить в следующей редакции:

              «

II. Перечень основных мероприятий подпрограммы

                           

Реализация мероприятия в рамках научно-методического обеспечения, развития творческого потенциала детей и молодежи направлена на обеспечение конституционных прав граждан, на получение образования и свободы творчества, выявление и поддержку молодых дарований. Достижение задачи Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации следующих направлений деятельности:

- формирование методических библиотек;

- проведения обучающих семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, открытых педагогических конференций;

- повышение уровня квалификации педагогических работников;

- организация и проведение на базе учреждений дополнительного образования концертных и конкурсных мероприятий различного уровня;

- проведением традиционных региональных и муниципальных фольклорных и этнических праздников, фестивалей и других мероприятий этнокультурной направленности;

- проведение мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел;

- участие учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня;

- создание виртуального концертного зала в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»;

- повышение уровня материально-технического оснащения и иные меры, направленные на поддержку деятельности образовательных учреждений.

А также иные меры, направленные на поддержку деятельности учреждений дополнительного образования муниципального образования.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи» приведен в приложении № 1 к подпрограмме 2.

».

6.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы к 2022 году позволит:

- увеличить число конкурсов, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования – до 50 ед. в год ;

- увеличить долю учащихся, принимающих участие в конкурсах фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня – до 85%;

- увеличить долю учащихся, занявших призовые места в конкурсах фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, от принявших участие– до 55%;

- увеличить число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа (фольклорные фестивали, праздники) до  0,7 тыс.чел.

- увеличить  количество учащихся школ искусств– на 7%.

- число модернизированных /переоснащенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 1 ед.;

- создать виртуальный концертный зал;

- число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры – 18 ед.

».

6.4. Приложение №1 изложить в следующей редакции:

«

                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 1 к подпрограмме 2

«Художественно-эстетическое развитие

                                                                                                                                                                                                                   детей и молодежи» 

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы 2

«Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»



Наименование   

Наимено-вание ответст-венного исполни-теля (соиспол-нителя)

Объемы финансирования

мероприятий

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель подпрограммы: Обеспечение художественно-эстетического развития детей и молодежи, всего:

УКиМП

1210556

91 375

99 754

114 544

134 192

147 363

152 816

156 406

157 035

157 071

В том числе: средства  местного бюджета

1184499

91193

99754

114 460

121 747

145 630

149 003

153 806

154 435

154 471

Средства окружного бюджета

25578

182

0

84

12445

1733

3 334

2600

2 600

2 600

Средства федерального бюджета

479

0

0

0

0

0

479

0

0

0

Задача 1. подпрограммы: Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодежи в области искусства, всего:

УКиМП

1210556

91 375

99 754

114 544

134 192

147 363

152 816

156 406

157 035

157 071

В том числе: средства  местного бюджета

1184499

91 193

99 754

114 460

121 747

145 630

149 003

153 806

154 435

154 471

Средства окружного бюджета

25578

182

0

84

12 445

1 733

3 334

2600

2 600

2 600

Средства федерального бюджета

479

0

0

0

0

0

479

0

0

0

01.

Основное мероприятие: Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодежи в области искусства, всего:

УКиМП

1200834

91 375

99 754

114 544

134 192

147 363

149 280

154 344

154 973

155 009

В том числе: средства  местного бюджета

1183807

91 193

99 754

114 460

121 747

145 630

148 897

153 744

154 373

154 009

Средства окружного бюджета

16627

182

0

84

12 445

1 733

383

600

600

600

2.1.

Мероприятие 1: Научно-методическое обеспечение, развитие творческого потенциала детей и молодежи, усовершенствование материально-технической базы учреждения

УКиМП

12669

1 111

1 004

649

1 136

1 312

3 167

1 430

1 430

1 430

В том числе: средства  местного бюджета

12179

929

1 004

649

1 136

1 312

2 859

1430

1430

1430

Средства окружного бюджета

490

182

0

0

0

0

308

2.2.

Мероприятие 2:Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры и искусства

УКиМП

1186027

90 264

98 750

113 808

132 984

146 006

146 036

152 295

152 924

152 960

В том числе: средства  местного бюджета

1171955

90 264

98 750

113 808

120 601

144 317

146 036

152 295

152 924

152 960

Средства окружного бюджета

14072

0

0

0

12 383

1 689

0

0

0

2.3.

Мероприятие 3:Осуществление мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера

УКиМП

466

0

0

87

71

45

77

62

62

62

В том числе: средства  местного бюджета

21

0

0

3

9

1

2

2

2

2

Средства окружного бюджета

445

0

0

84

62

44

75

60

60

60

2.4.

Мероприятие 4:Ремонт объектов муниципальной собственности

УЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Мероприятие 5: Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества

УКиМП

11393

3536

2619

2619

2619

В том числе: средства  местного бюджета

343

106

79

79

79

Средства окружного бюджета

4571

2951

540

540

540

Средства федерального бюджета

479

479

0

0

0

А1

Основное мероприятие: «Региональный проект «Культурная среда»

УКиМП

3536

0

0

0

0

0

3 536

0

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

106

0

0

0

0

0

106

0

0

0

Средства окружного бюджета

2951

0

0

0

0

0

2951

0

0

0

Средства федерального бюджета

479

479

0

0

0

А3

Основное мероприятие: «Региональный проект «Цифровая культура»

УКиМП

6186

2062

2062

2062

В том числе: средства  местного бюджета

186

62

62

62

Средства окружного бюджета

6000

2000

2000

2000

».

6.5. Приложение №2 изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы 2

«Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»


п/п

Наименование муниципальной программы, показателя

№ мероприятий, влияющих

на показатель

Ед.

изм.

Значения показателей

2014 год

вес

показа-теля

2015 год

вес пока-зателя

2016 год

вес пока-зателя

2017 год

вес

показателя

2018 год

вес пока-зателя

2019 год

вес пока-зателя

2020 год

вес пока-зателя

2021 год

вес пока-зателя

2022 год

вес пока-зателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Вес подпрограммы

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Цель подпрограммы: Обеспечение художественно-эстетического развития детей и молодежи

Задача подпрограммы: Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодежи в области искусства

2.1.

Количество конкурсов, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования

01 (2.1; 2.2; 2.4)

ед.

40

0,30

42

0,30

45

0,30

47

0,30

48

0,30

49

0,15

50

0,15

51

0,15

52

0,15

2.2

Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня

01 (2.1; 2.2; 2.4)

%

70

0,35

75

0,35

80

0,35

85

0,35

85

0,30

85

0,20

85

0,20

85

0,20

85

0,20

2.3

Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, от принявших участие

01 (2.1; 2.2; 2.4)

%

40

0,35

45

0,35

50

0,35

55

0,35

55

0,30

55

0,20

55

0,20

55

0,20

55

0,20

2.4

Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа (фольклорные фестивали, праздники)

01

(2.2; 2.3)

тыс.чел.

-

-

-

-

0,6

0,10

0,7

0,10

0,7

0,10

0,7

0,10

0,7

0,10

2.5.

Прирост количества учащихся школ искусств

А3,

02 (2.5)

%

1

0,15

3

0,25

5

0,25

7

0,25

2.6.

Число модернизированных /переоснащенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

А1 (2.5)

ед.

1

0,20

2.7.

Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

А3,

02 (2.5)

ед.

8

0,10

18

0,10

18

0,10

».

6.6 приложение № 3 к подпрограмме 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:

  «

2.7 Число обращений к цифровым ресурсам

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества проведенных трансляций виртуальных концертов на базе виртуального концертного зала

Алгоритм формирования показателя

V =  ∑ Np

Наименования и определения базовых

показателей

Буквенное значение

Организация-источник информации

Метод сбора информации, формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Совокупное число проведенных трансляций виртуальных концертов на базе виртуального концертного зала

Np

МБУ ДО «Детская школа искусств»

Журнал учета трансляций виртуальных концертов

число обращений (трансляций) (ед.)

».

7. В подпрограмме 3 муниципальной программы:

7.1 Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Паспорт

Ответственные исполнители подпрограммы

УКиМП

Соисполнители подпрограммы

УЖКХ

Цель подпрограммы

Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям

Задачи подпрограммы

1.Развитие муниципального музея.

2. Развитие библиотечного обслуживания населения.

3.Развитие инфраструктуры музейного и библиотечного обслуживания населения

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Показатели подпрограммы

3.1. Число единиц хранения музейного фонда.

3.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог.

3.3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного основного фонда.

3.4.Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению 2013 году).

3.5. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению 2012 году).

3.6. Прирост посещений музея

3.6-1 Количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности

3.7. Объем собственных баз данных муниципальных библиотек.

3.8. Доля новых поступлений в библиотечные фонды

3.9. Число зарегистрированных пользователей МБУК ЦБС.

3.10. Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек

3.11. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, в том числе  включенного в Сводный электронный каталог библиотек России

3.11-1. Рост посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

3.11-2. Число модернизированных /переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту

3.12. Количество реконструированных зданий в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития

3.13. Количество единиц, разработанной документации по объекту: «Реконструкция административного здания по адресу: ЯНАО, г. Муравленко, ул. Дружбы народов, д.8а в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития»

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования/ планируемый к утверждению, тыс. рублей

Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего

579 519

в том числе:

местный бюджет

423 083

окружной бюджет

146 406

федеральный бюджет

10 030

2014 год, всего

39 170

в том числе:

местный бюджет

38 001

окружной бюджет

1 169

2015 год, всего

84 998

в том числе:

местный бюджет

32 414

окружной бюджет

52584

2016 год, всего

30 580

в том числе:

местный бюджет

30 270

окружной бюджет

310

2017 год, всего

39 604

в том числе:

местный бюджет

34 736

окружной бюджет

4859

федеральный бюджет

9

2018 год, всего

80 734

в том числе:

местный бюджет

80 059

окружной бюджет

667

федеральный бюджет

8

2019 год, всего

131 597

в том числе:

местный бюджет

51 710

окружной бюджет

69 874

федеральный бюджет

10 013

2020 год, всего

60 746

в том числе:

местный бюджет

52 079

окружной бюджет

8 667

2021 год, всего

56 045

в том числе:

местный бюджет

51 938

окружной бюджет

4 107

2022 год, всего

56 045

в том числе:

местный бюджет

51 938

окружной бюджет

4 107

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного фонда до 34%;

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению 2012) до 65 %;

- увеличить посещения  музея - на 8%;

     - количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности – до 50 ед.

- обеспечить долю новых поступлений в библиотечные фонды  - не менее 2%;

- увеличить посещения общедоступных (публичных) библиотек – на 7%;

- рост посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 125%

- число модернизированных/переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту–1 ед.

-количество реконструированных зданий в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития – 1 ед.

».

7.2. Раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень основных мероприятий подпрограммы

              Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям.

              Совершенствование условий доступа к культурным ценностям, поддержка эффективных музейных технологий будет осуществлено по следующим направлениям:

              -поддержка образовательных, просветительских, выставочных музейных проектов;

              - обеспечение сохранности музейных экспонатов и коллекций, комплектование музейного фонда, приобретение современного фондового и выставочного оборудования;

              - участие в тренингах, семинарах, конференциях, форумах, мастер-классах  различного уровня;

- повышение квалификации работников музея.

              Формирование единого музейного пространства муниципального образования включает следующие мероприятия:

              - информатизация музеев, ведение электронного каталога музейного фонда, внедрение информационных технологий;

              - реализация выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

              А также иные меры, направленные на поддержку деятельности учреждения муниципального образования.

              Развитие корпоративной сети библиотек муниципального образования направлено на:

              - пополнение библиотечных фондов;

              - проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню библиотек Недели детской книги, музыки и театра и т.д.;

              - повышения квалификации работников учреждения;

              - обеспечения возможности участия библиотечных и музейных работников в конкурсах профессионального мастерства, форумах, семнарах по направлению деятельности;

- повышение статуса чтения в обществе и развитие системы популяризации чтения;

              - оказанию методической помощи работникам учреждений в профессиональной, проектной деятельности.

              Поддержка разнопрофильных центров муниципальных центров на базе библиотек, обеспечение прав на доступ к библиотечным услугам пользователей различных социальных групп населения будет осуществляться за счет:

              - комплектование библиотеки периодическими изданиями;

              - укрепление материально-технического оснащения, модернизация  библиотек;

              - реализация мероприятий: «Целевая библиотечная программа «Золотой возраст», «Библиотека под открытым небом», «Умный город», «Е-гражданин», «НаукоГрад», «Фестиваль неформальной медиакультуры»;

              - реализации сетевых проектов: региональной акции «Ямал читает!», лектория «Живое слово», всероссийской акции Этнографический диктант»;

- реализация проекта «Новая библиотека Ямала»;

- создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

А также иные меры, направленные на поддержку деятельности учреждения муниципального образования.

              Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Организация музейного и библиотечного обслуживания»  приведен в приложении № 1 к подпрограмме 3. ».

7.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы к 2022 году позволит:

- увеличить долю представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного основного фонда – до 34%;

- увеличить количество выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению к 2012 году)  – до 65 %;

- увеличить посещения  музея - на 8%;

- количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности - 50 ед.

- обеспечить долю новых поступлений в библиотечные фонды  - не менее 2%;

- увеличить посещения общедоступных (публичных) библиотек – на 7% .

- рост посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 125%

- число модернизированных /переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.

-количество реконструированных зданий в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития – 1 ед.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- провести инвентаризацию фондов учреждения на современном уровне;

- создать систему электронных фондов и каталогов;

- благоустроить здание МБУК «Эколого-краеведческий музей города Муравленко»;

- осуществлять поддержку передвижных выставочных музейных проектов;

- создавать новые музейные выставки;

- создавать выставочные проекты, снабженные мультимедиа-гидами;

- укрепить имидж учреждения;

- оснастить фондохранилища, выставочные залы современным оборудованием;

- вести изготовление малотиражной продукции (открытки, буклеты);

- повышению квалификации сотрудников, в том числе в области актуальных информационных технологий

- создать необходимые условия для обеспечения сохранности библиотечных музейных фондов, культурных ценностей;

- создать модельную муниципальную библиотеку;

- обеспечить возможность участия библиотечных и музейных работников в конкурсах профессионального мастерства, форумах, семнарах по направлению деятельности;

- обеспечить равный доступ населения к культурному наследию, повысить доступность правовой и иной социально значимой информации;

- повысить качество и разнообразие предоставления культурных услуг населению города. ».

7.4. Приложение №1 изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 1 к подпрограмме 3

«Организация музейного и библиотечного обслуживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы 3

«Организация музейного и библиотечного обслуживания населения»



Наименование   

мероприятий

Наимено-вание ответствен-ного исполни-теля (соисполни-теля)

Объемы финансирования

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель подпрограммы: Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям, всего:

УКиМП

579 519

39 170

84 998

30 580

39 604

80 734

131 597

60 746

56 045

56 045

В том числе: средства  местного бюджета

423 145

38 001

32 414

30 270

34 736

80 059

51 710

52 079

51 938

51 938

Средства окружного бюджета

146 344

1 169

52 584

310

4859

667

69 874

8 667

4 107

4 107

Средства федерального бюджета

10 030

9

8

10 013

0

0

0

Задача 1. подпрограммы: Развитие муниципального музея, всего:

УКиМП

115 254

8 396

7 164

7 952

9 401

12 944

17 749

17 216

17 216

17 216

В том числе: средства  местного бюджета

109 419

7 996

7 164

7 902

9 401

12 797

17 749

15 470

15 470

15 470

Средства окружного бюджета

5 835

400

0

50

0

147

0

1746

1746

1746

01.

Основное мероприятие: Развитие муниципального музея, всего:

УКиМП

115 254

8 396

7 164

7 952

9 401

12 944

17 749

17 216

17 216

17 216

В том числе: средства  местного бюджета

109 419

7 996

7 164

7 902

9 401

12 797

17 749

15 470

15 470

15 470

Средства окружного бюджета

5 835

400

0

50

0

147

0

1746

1746

1746

3.1.

Мероприятие 1:Совершенствование условий доступа к культурным ценностям, поддержка эффективных музейных технологий

6 534

246

95

138

118

134

76

1909

1909

1909

В том числе: средства  местного бюджета

1 246

246

95

88

118

134

76

163

163

163

Средства окружного бюджета

5 288

0

0

50

0

0

0

1746

1746

1746

3.2.

Мероприятие 2:Формирование единого информационного музейного пространства муниципального образования

УКиМП

1 004

118

65

64

102

242

107

102

102

102

В том числе: средства  местного бюджета

1 004

118

65

64

102

242

107

102

102

102

Средства окружного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.

Мероприятие 3:Предоставление муниципальных работ услуг и работ в сфере культуры и искусства (ЭКМ)

УКиМП

107 716

8 032

7004

7 750

9 181

12 568

17 566

15 205

15 205

15 205

В том числе: средства  местного бюджета

107 169

7 632

7004

7 750

9 181

12 421

17 566

15 205

15 205

15 205

Средства окружного бюджета

547

400

0

0

0

147

0

0

0

0

3.4.

Мероприятие 4:Ремонт объектов муниципальной собственности

УЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2. подпрограммы: Развитие библиотечного обслуживания населения, всего:

УКиМП

335 737

26 784

24888

22 186

30 203

63 769

46 719

43 530

38 829

38 829

В том числе: средства  местного бюджета

УКиМП

303 980

26 015

24628

21 926

25 335

63 241

33 290

36 609

36 468

36 468

Средства окружного бюджета

УКиМП

21 727

769

260

260

4859

520

3 416

6921

2361

2361

Средства федерального бюджета

УКиМП

10 030

0

0

0

9

8

10 013

0

0

0

02.

Основное мероприятие: Модернизационное развитие общедоступных библиотек города, всего:

УКиМП

316 161

26 784

24888

22 186

30 203

63 769

33 329

41 468

36 767

36 767

В том числе: средства  местного бюджета

УКиМП

303 404

26 015

24628

21 926

25 335

63 241

32 900

36 547

36 406

36 406

Средства окружного

УКиМП

12 727

769

260

260

4859

520

416

4921

361

361

Средства федерального бюджета

УКиМП

30

0

0

0

9

8

13

0

0

0

3.5.

Мероприятие 5: Развитие корпоративной сети библиотек муниципального образования

УКиМП

2 079

663

185

47

90

228

128

246

246

246

В том числе: средства  местного бюджета

1 579

163

185

47

90

228

128

246

246

246

Средства окружного бюджета

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6.

Мероприятие 6:Поддержка разнопрофильных муниципальных центров на базе библиотек, обеспечение прав на доступ к библиотечным услугам пользователей различных социальных групп населения

УКиМП

9 210

376

377

368

1283

545

444

5073

372

372

В том числе: средства  местного бюджета

762

107

117

108

224

17

15

152

11

11

Средства окружного бюджета

8 418

269

260

260

1050

520

416

4921

361

361

Средства федерального бюджета

30

0

0

0

9

8

13

0

0

0

3.7.

Мероприятие 7:Предоставление муниципальных услуг и работ в сфере культуры и искусства(ЦБС)

УКиМП

304 872

25 745

24326

21 771

28 830

62 996

32 757

36 149

36 149

36 149

В том числе: средства  местного бюджета

301 063

25 745

24326

21 771

25 021

62 996

32 757

36 149

36 149

36 149

Средства окружного бюджета

3 809

0

0

0

3809

0

0

0

0

0

3.8.

Мероприятие 8:Ремонт объектов муниципальной собственности

УЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А1

Основное мероприятие: "Региональный проект "Культурная среда"

УКиМП

13 390

0

0

0

0

0

13390

0

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

390

0

0

0

0

0

390

0

0

0

Средства окружного бюджета

3 000

0

0

0

0

0

3000

0

0

0

Средства федерального бюджета

10 000

0

0

0

0

0

10000

0

0

0

А3

Основное мероприятие: "Региональный проект "Цифровая культура"

УКиМП

6 186

2062

2062

2062

В том числе: средства  местного бюджета

186

62

62

62

Средства окружного бюджета

6 000

2000

2000

2000

Задача 3. подпрограммы: Развитие инфрактруктуры, всего:

УЖКХ

128 529

3 990

52947

442

0

4021

67 129

0

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

9 747

3 990

623

442

0

4021

671

0

0

0

Средства окружного бюджета

118 782

0

52324

0

0

0

66 458

0

0

0

03.

Основное мероприятие : " Проектирование, строительство (реконструкция) объектов", всего:

УЖКХ

128 529

3 990

52947

442

0

4021

67 129

0

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

9 747

3 990

623

442

0

4021

671

0

0

0

Средства окружного бюджета

118 782

0

52324

0

0

0

66 458

0

0

0

3.09.

Мероприятие 9:Проектно-изыскательные работы по объекту «Музейно-библиотечный комплекс и городской архив МО город Муравленко»

УЖКХ

3 240

3 240

0

0

0

0

0

0

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

3 240

3 240

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.10.

Мероприятие 10: «Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива, и коммунальной зоны, г.Муравленко»

УЖКХ

54 139

750

52947

442

0

0

0

0

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

1 815

750

623

442

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

52 324

0

52324

0

0

0

0

0

0

0

3.11.

Мероприятие 11: «Реконструкция административного здания по адресу: ЯНАО, г.Муравленко, ул. Дружбы народов, д.8а в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития»

УЖКХ

71 150

0

0

0

0

4021

67 129

0

0

0

В том числе: средства  местного бюджета

4 692

0

0

0

0

4021

671

0

0

0

Средства окружного бюджета

66 458

0

0

0

0

0

66 458

0

0

0

».

              7.5. Приложение №2 изложить в следующей редакции:

              «

Приложение № 2 к  подпрограмме 3

«Организация музейного и библиотечного обслуживания населения»

              СВЕДЕНИЯ

о показателях реализации подпрограммы 3

«Организация музейного и библиотечного обслуживания населения»


п/п

Наименование муниципальной программы, показателя

№ меропри-яти, влияющих

на показатель

Ед.

изм.

Значения показателей

2014 год

вес

показа-теля

2015 год

вес пока-зателя

2016 год

вес пока-зателя

2017 год

вес

показателя

2018 год

вес пока-зателя

2019 год

вес пока-зателя

2020

год

вес пока-зателя

2021

год

вес пока-зателя

2022

год

вес пока-зателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Вес подпрограммы

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Цель подпрограммы: Обеспечение прав  населения города на доступ к культурным ценностям

Задача1 подпрограммы 3.: Развитие муниципального музея

3.1

Число единиц хранения  музейного фонда (пост.ПрРФ* от 12.02.1998 № 179 (в ред. 08.05.2002 № 302) «Положение о музейном фонде»)

01 (3.1; 3.3)

тыс. ед.

6,4

0,2

6,7

0,2

7,0

0,2

7,3

0,2

7,3

0,2

-

-

-

-

3.2

Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог (ДК)

01 (3.2)

%

99

0,1

99

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

-

-

-

-

3.3

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного основного фонда

01 (3.1; 3.3)

%

24

0,15

25

0,15

26

0,15

27

0,15

34

0,15

34

0,15

34

0,10

34

0,10

34

0,10

3.4.

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению к 2013 году)***

01 (3.1; 3.3)

%

2,5

0,1

5

0,1

7,5

0,1

-

-

-

-

-

3.5

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению к 2012 году)***

01 (3.1; 3.3)

%

-

-

-

55

0,1

65

0,1

65

0,15

65

0,10

65

0,10

65

0,10

3.6.

Прирост посещений музея

01, АЗ (3.1; 3.3)

%

2

0,2

4

0,2

6

0,2

8

0,2

3.6-1

Количество  проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности

А3

ед.

20

0,10

50

0,10

50

0,10

Задача 2 подпрограммы 3: Развитие библиотечного обслуживания населения

3.7

Объем собственных баз данных муниципальных  библиотек

02 (3.8)

тыс.ед.

138

0,2

138,1

0,2

138,2

0,2

138,3

0,2

-

-

-

-

-

3.8

Доля новых поступлений в библиотечные фонды (МЗ)

02

( 3.7)

%

2

0,15

2

0,1

2

0,2

2

0,25

2

0,25

3.9

Число зарегистрированных пользователей МБУК ЦБС

02

(3.,5, 3.6, 3.7)

тыс.чел.

10,15

0,15

10,25

0,15

10,35

0,15

10,65

0,15

11,65

0,1

-

-

-

-

3.10

Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек

02

(3.5, 3.6)

%

1

0,1

3

0,2

5

0,25

7

0,25

3.11

Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, в т.ч. включенного в Сводный электронный каталог библиотек России (ДК)

02 (3.6; 3.7)

%

99

0,1

99

0,1

100

0,1

100

0,2

100

0,1

-

-

-

-

3.11-1

Рост посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

02

(3.5, 3.6)

%

125

0,1

125

0,1

3.11-2

Число модернизированных /переоснащенных муниципальных

библиотек по модельному стандарту

А1

ед.

1

0,1

-

-

-

Задача 3 подпрограммы 3: Развитие инфраструктуры музейного и библиотечного обслуживания населения

3.12

Количество реконструированных зданий в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития

03

(3.11)

ед.

1

0,1

3.13

Количество единиц, разработанной документации по объекту: "Реконструкция административного здания по адресу: ЯНАО, г.Муравленко, ул. Дружбы народов, д.8а в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития»

03

(3.09

3.10, 3.11)

ед.

1

0,1

* пост.Пр.РФ – постановление Правительства Российской Федерации

              ** МЗ – муниципальное задание , *** ДК – дорожная карта

».

7.6 приложение № 3 к подпрограмме 3 дополнить пунктом 3.6-1 следующего содержания:

  «

3.6-1  Количество  проведенных  экскурсий с использованием технологии дополненной реальности

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности

Алгоритм формирования показателя

V =  ∑ Np

Наименования и определения базовых

показателей

Буквенное значение

Организация-источник информации

Метод сбора информации, формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Совокупное число проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности

Np

МБУК «Эколого-краеведческий музей города Муравленко»

Журнал учета посетителей

число экскурсий с использованием технологии дополненной реальности

(ед.)

».

8. В подпрограмме 4 муниципальной программы:

8.1. строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

              «

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

».

8.2. раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

              «

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования/ планируемый к утверждению, тыс. рублей

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы за весь период реализации, всего

644 445

в том числе:

местный бюджет

618 361

окружной бюджет

25 817

федеральный бюджет

267

2014 год, всего

68 314

в том числе:

местный бюджет

63 198

окружной бюджет

5 116

2015 год, всего

65 541

в том числе:

местный бюджет

62 020

окружной бюджет

3 521

2016 год, всего

62 777

в том числе:

местный бюджет

61 152

окружной бюджет

1 625

2017 год, всего

68 745

в том числе:

местный бюджет

64 215

окружной бюджет

4 530

2018 год, всего

76 493

в том числе:

местный бюджет

72 092

окружной бюджет

4 401

2019 год, всего

75 425

в том числе:

местный бюджет

74 114

окружной бюджет

1 044

федеральный бюджет

267

2020 год, всего

76 492

в том числе:

местный бюджет

74 632

окружной бюджет

1 860

2021 год, всего

74 055

в том числе:

местный бюджет

72 195

окружной бюджет

1 860

2022 год, всего

76 603

в том числе:

местный бюджет

74 743

окружной бюджет

1 860

».

8.3. Приложение №1 изложить в следующей редакции:

             

«

Приложение № 1 к подпрограмме 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»



Наименование   

мероприятий

Наименова-ние ответствен-ного исполнителя (соисполни-теля)

Объемы финансирования, тыс.руб.

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко, направленной на достижение цели муниципальной программы, всего

УКиМП

644 445

68 314

65 541

62 777

68 745

76 493

75 425

76 492

74 055

76 603

В том числе: средства  местного бюджета

618 361

63 198

62 020

61 152

64 215

72 092

74 114

74 632

72 195

74 743

Средства окружного бюджета

25 817

5 116

3 521

1 625

4 530

4 401

1 044

1 860

1 860

1 860

Средства федерального бюджета

267

267

Задача 1. подпрограммы: Обеспечение необходимых условий для реализации целей и задач, мероприятий муниципальной программы, функционирование учреждений культуры и искусства муниципального образования

УКиМП

624 715

63 198

62 020

61 152

67 231

75 163

74 381

74 632

72 195

74 743

В том числе: средства  местного бюджета

УКиМП

618 361

63 198

62 020

61 152

64 215

72 092

74 114

74 632

72 195

74 743

Средства окружного бюджета

6 087

3016

3071

Средства федерального бюджета

267

267

01

Основное мероприятие: «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»

УКиМП

624 715

63 198

62 020

61 152

67 231

75 163

74 381

74 632

72 195

74 743

В том числе: средства  местного бюджета

УКиМП

618 361

63 198

62 020

61 152

64 215

72 092

74 114

74 632

72 195

74 743

Средства окружного бюджета

6 087

3016

3071

Средства федерального бюджета

267

267

4.1.

Администрирование полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и реализации мероприятий в сфере молодежной политики

УКиМП

624 715

63 198

62 020

61 152

67 231

75 163

74 381

74 632

72 195

74 743

В том числе: средства  местного бюджета

618 361

63 198

62 020

61 152

64 215

72 092

74 114

74 632

72 195

74 743

Средства окружного бюджета

6 087

3016

3071

Средства федерального бюджета

267

267

Задача 2. подпрограммы: Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений

УКиМП

19 730

5 116

3 521

1 625

1 514

1 330

1 044

1 860

1 860

1 860

В том числе: средства  местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

19 730

5 116

3 521

1 625

1 514

1 330

1 044

1 860

1 860

1 860

02

Основное мероприятие: «Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных организаций»

УКиМП

19 730

5 116

3 521

1 625

1 514

1 330

1 044

1 860

1 860

1 860

В том числе: средства  местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

19 730

5 116

3 521

1 625

1 514

1 330

1 044

1 860

1 860

1 860

4.2.

Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры искусства  (выплаты молодым специалистам, пенсионерам)

УКиМП

19 730

5 116

3 521

1 625

1 514

1 330

1 044

1 860

1 860

1 860

В том числе: средства  местного бюджета

0

Средства окружного бюджета

19 730

5 116

3 521

1 625

1 514

1 330

1 044

1 860

1 860

1 860

».

8.4. Приложение №1 изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 2 к подпрограмме 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

              СВЕДЕНИЯ

о показателях реализации подпрограммы 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»


п/п

Наименование муниципальной программы, показателя

№ мероприятий, влияющих

на показатель

Ед.

изм.

Значения показателей

2014 год

вес

пока-зателя

2015 год

вес пока-зателя

2016 год

вес пока-зателя

2017 год

вес

показателя

2018 год

вес пока-зателя

2019 год

вес пока-зателя

2020

год

вес пока-за-теля

2021

год

вес пока-за-теля

2022

год

вес пока-за-теля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Вес подпрограммы

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко, направленной на достижение цели муниципальной программы

Задача 1 подпрограммы 4: Обеспечение необходимых условий для реализации целей и задач муниципальной программы

4.1

Укомплектованность кадрами

01 (4.1)

%

100

0,30

100

0,30

100

0,30

100

0,30

100

0,30

100

0,30

100

0,30

100

0,30

100

0,30

4.2

Доля поручений, выполненных в установленные сроки, от общего количества поручений, поступивших на исполнение

01 (4.1)

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

4.3

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

01 (4.1)

балл

≥2,92

0,25

≥2,92

0,25

≥2,92

0,25

≥2,92

0,25

≥2,92

0,25

≥2,92

0,25

≥2,92

0,25

≥2,92

0,25

≥2,92

0,25

Задача 2 подпрограммы 4: Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений

4.4

Доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат

02 (4.2)

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Наш Город № 12 (1349) от 19.03.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать