Основная информация
Дата опубликования: | 16 марта 2020г. |
Номер документа: | RU89054704202000090 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования город Муравленко |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования город Муравленко
О внесении изменений в муниципальную программу «Основные направления развития культуры муниципального образования»
от 16 марта 2020 года
№ 187
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 28.01.2016 № 31 «О муниципальных программах муниципального образования город Муравленко», Уставом муниципального образования город Муравленко, в целях сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия, обеспечения прав на доступ к культурным ценностям населения города, Администрация города Муравленко п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления развития культуры муниципального образования», утвержденную постановлением Администрации города Муравленко от 14.11.2013 № 615 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития культуры муниципального образования» (с изменениями от 11.02.2014 № 61, от 12.05.2014 № 209, от 21.10.2014 № 437, от 12.03.2015 № 85, от 04.03.2016 № 83, от 27.03.2017 № 127, от 26.02.2018 № 105, от 18.04.2018 № 249, 16.07.2018 № 459, от 09.11.2018 № 767, от 28.12.2018 № 901, от 07.03.3019 № 138, от 20.05.2019 № 313, от 30.07.2019 № 475, от 25.11.2019 № 709), изменения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Муравленко.
Глава города Муравленко А.А. Подорога
Приложение
к постановлению
Администрации города Муравленко
от 16.03.2020 № 187
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Основные направления развития культуры муниципального образования»
1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко (УКиМП)
Соисполнители муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко (далее – УЖКХ)
Управление образования Администрации города Муравленко (далее – УО)
Цель муниципальной программы
Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития муниципального образования
Задачи муниципальной программы
1. Организация досуга и обеспечения жителей города услугами организаций сферы культуры
2. Обеспечение художественно-эстетического развития детей и молодежи.
3. Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям.
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2022 годы
Показатели муниципальной программы
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
2.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города
3. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей.
4.Охват населения услугами музея.
5. Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год)
6. Охват населения библиотечным обслуживанием.
7. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры.
8. Соотношение заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе.
9. Соотношение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы учителей в автономном округе
10. Увеличение числа посещений организаций культуры
Программно-целевые инструменты
нет
Подпрограммы
1. Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия.
2. Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи.
3. Организация музейного и библиотечного обслуживания населения.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной Программы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего
3 271 246
в том числе местный бюджет
3 027 818
окружной бюджет
232 653
федеральный бюджет
10 775
2014 год, всего
279 398
в том числе местный бюджет
266 681
окружной бюджет
12 717
2015 год, всего
328 280
в том числе местный бюджет
271 886
окружной бюджет
56 394
2016 год, всего
275 040
в том числе местный бюджет
273 021
окружной бюджет
2 019
2017 год, всего
330 339
в том числе местный бюджет
299 820
окружной бюджет
30 510
федеральный бюджет
9
2018 год, всего
400 340
в том числе местный бюджет
391 970
окружной бюджет
8 362
федеральный бюджет
8
2019 год, всего
489 768
в том числе местный бюджет
397 337
окружной бюджет
81 673
федеральный бюджет
10 758
2020 год, всего
400 129
в том числе местный бюджет
376 285
окружной бюджет
23 844
2021 год, всего
382 684
в том числе местный бюджет
374 117
окружной бюджет
8 567
2022 год, всего
385 268
в том числе местный бюджет
376 701
окружной бюджет
8 567
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – до 7,5%;
- уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры не менее 90 %;
- повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры до 100% от средней заработной платы по экономике региона;
- повышение уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры до 100% от средней заработной платы учителей в регионе.
- увеличение числа посещений организаций культуры на 8%
».
2. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Ожидаемые результаты реализации Программы
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности не поддаются обычным статистическим измерениям и проявляются в изменении ценностных ориентаций и поведения, увеличении интеллектуального, творческого потенциала ведут к более высокой ступени духовности всего общества.
Реализация мероприятий Программы к 2022 году позволит достичь:
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – на 7,5%;
- уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры не менее 90 %;
- повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры до 100% от средней заработной платы по экономике региона;
- повышение уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры до 100% от средней заработной платы учителей по региону;
- увеличение числа посещений организаций культуры на 8%
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать:
- созданию необходимых условий для обеспечения сохранности библиотечных, музейных фондов, культурных ценностей;
- обеспечению равного доступа населения к культурному наследию, повышению доступности правовой и иной социально значимой информации;
- созданию и реализации новых культурных проектов различных сферах культурной деятельности, обеспечению условий для реализации творческого потенциала жителей города;
-осуществлению просветительской, патриотической деятельности среди жителей, в том числе на базе музея, учреждения клубного типа;
- реализации ценностно ориентированной культурной политики, предусматривающей распространение традиционных для общества ценностей;
- содействие развитию культурной индустрии;
- созданию условий для сохранения, развития и популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера;
- создание условий для сохранения, возрождения и популяризации декоративно-прикладного творчества и ремесел;
- повышению качества и разнообразия предоставления культурных услуг населению города;
- повышению качества художественного образования;
- увеличение числа посещений организаций культуры;
- обеспечению условий для модернизации, информатизации отрасли;
- повышению уровня заработной платы работников учреждений культуры до 100% от средней заработной платы по экономике региона;
- повышению уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры до 100% от средней заработной платы учителей по региону.».
3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
« Приложение № 1
к муниципальной программе
«Основные направления развития культуры муниципального образования»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной программы
«Основные направления развития культуры муниципального образования»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей, подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной программы
Объемы финансирования
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Основные направления развития культуры муниципального образования», всего
3 271 246
279 398
328 280
275 040
330 339
400 340
489 768
400 129
382 684
385 268
В том числе: средства местного бюджета
3 027 818
266 681
271 886
273 021
299 820
391 970
397 337
376 285
374 117
376 701
Средства окружного бюджета
232 653
12 717
56 394
2 019
30 510
8 362
81 673
23 844
8 567
8 567
Средства федерального бюджета
10 775
9
8
10 758
Ответственный исполнитель: Управление культуры и молодежной политики Администрации города
3 137 586
274 992
275 333
274 598
330 339
396 319
419 636
398 417
382 684
385 268
В том числе: средства местного бюджета
3 017 589
262 275
271 263
272 579
299 820
387 949
396 635
376 250
374 117
376 701
Средства окружного бюджета
109 488
12 717
4 070
2 019
30 510
8 362
12 509
22 167
8 567
8 567
Средства федерального бюджета
10 509
9
8
10 492
Соисполнитель: УЖКХ
128 945
4 406
52 947
442
0
4 021
67 129
В том числе: средства местного бюджета
10 163
4 406
623
442
0
4 021
671
Средства окружного бюджета
118 782
0
52 324
0
0
0
66 458
Соисполнитель: УО
4 714
3 003
1 711
В том числе: средства местного бюджета
64
30
34
Средства окружного бюджета
4 650
2 973
1 677
Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия»
836 726
80 539
77 987
67 139
87 798
95 750
129 930
106 485
95 549
95 549
В том числе: средства местного бюджета
801 812
74 289
77 698
67 139
79 122
94 189
122 509
95 768
95 549
95 549
Средства окружного бюджета
34 914
6 250
289
8 676
1 561
7 421
10 717
Ответственный исполнитель: УКиМП
831 596
80 123
77 987
67 139
87 798
95 750
126 927
104 774
95 549
95 549
В том числе: средства местного бюджета
801 332
73 873
77 698
67 139
79 122
94 189
122 479
95 734
95 549
95 549
Средства окружного бюджета
30 264
6 250
289
8 676
1 561
4 448
9 040
Соисполнитель: УЖКХ
416
416
0
В том числе: средства местного бюджета
416
416
0
Средства окружного бюджета
0
0
Соисполнитель: УО
4 714
3 003
1 711
В том числе: средства местного бюджета
64
30
34
Средства окружного бюджета
4 650
2 973
1 677
Подпрограмма 2: «Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»,
1 210 556
91 375
99 754
114 544
134 192
147 363
152 816
156 406
157 035
157 071
В том числе: средства местного бюджета
1 184 499
91 193
99 754
114 460
121 747
145 630
149 003
153 806
154 435
154 471
Средства окружного бюджета
25 578
182
84
12 445
1 733
3 334
2 600
2 600
2 600
Средства федерального бюджета
479
0
0
0
0
0
479
0
0
0
Ответственный исполнитель: УКиМП
1 210 556
91 375
99 754
114 544
134 192
147 363
152 816
156 406
157 035
157 071
В том числе: средства местного бюджета
1 184 499
91 193
99 754
114 460
121 747
145 630
149 003
153 806
154 435
154 471
Средства окружного бюджета
25 578
182
0
84
12 445
1 733
3 334
2 600
2 600
2 600
Средства федерального бюджета
479
0
0
0
0
0
479
0
0
0
Соисполнитель: УЖКХ
0
0
В том числе: средства местного бюджета
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
Подпрограмма 3: «Организация музейного и библиотечного обслуживания»
579 519
39 170
84 998
30 580
39 604
80 734
131 597
60 746
56 045
56 045
В том числе: средства местного бюджета
423 145
38 001
32 414
30 270
34 736
80 059
51 710
52 079
51 938
51 938
Средства окружного бюджета
146 344
1 169
52 584
310
4 859
667
69 874
8 667
4 107
4 107
Средства федерального бюджета
10 030
0
0
0
9
8
10 013
0
Ответственный исполнитель: УКиМП
450 990
35 180
32 051
30 138
39 604
76 713
64 468
60 746
56 045
56 045
В том числе: средства местного бюджета
413 398
34 011
31 791
29 828
34 736
76 038
51 039
52 079
51 938
51 938
Средства окружного бюджета
27 562
1 169
260
310
4 859
667
3 416
8 667
4 107
4 107
Средства федерального бюджета
10 030
0
0
0
9
8
10 013
0
0
0
Соисполнитель: УЖКХ
128 529
3 990
52 947
442
4 021
67 129
В том числе: средства местного бюджета
9 747
3 990
623
442
4 021
671
Средства окружного бюджета
118 782
0
52 324
0
66 458
Ответственный исполнитель: УКиМП Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы»
644 445
68 314
65 541
62 777
68 745
76 493
75 425
76 492
74 055
76 603
В том числе: средства местного бюджета
618 361
63 198
62 020
61 152
64 215
72 092
74 114
74 632
72 195
74 743
Средства окружного бюджета
25 817
5 116
3 521
1 625
4 530
4 401
1 044
1 860
1 860
1 860
Средства федерального бюджета
267
267
».
4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Основные направления развития культуры
муниципального образования»
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы
«Основные направления развития культуры муниципального образования»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, показателя
№ мероприятий, влияющих
на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес
показа-теля
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес
показателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зателя
2020
вес пока-зателя
2021
вес пока-зателя
2022
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Цель муниципальной программы: «Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития муниципального образования»
1
Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом (ДК*)
ПП 1: 01 (1.1)
%
1
0,2
1,5
0,2
7
0,2
7,1
0,2
7,2
0,2
7,3
0,2
7,5
0,2
7,5
0,2
7,5
0,2
2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города (ДК)
ПП1: 01 (1.1);
ПП 2: 01(2.1)
%
27
0,1
28
0,1
29
0,1
-
-
-
-
-
3
Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей (ДК)
ПП1: 01 (1.1);
ПП 2: 01(2.1)
%
-
-
-
15,5
0,1
16
0,1
-
-
-
-
4
Охват населения услугами музеев (МЗ**)
ПП 3: 01 (3.1)
%
15
0,15
16
0,15
17
0,15
-
-
-
-
-
-
5
Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год) (ДК)
ПП 3: 01 (3.1)
посещений на 1 жителя в год
-
0,79
0,15
0,9
0,15
-
-
-
-
6
Охват населения библиотечным обслуживанием (ГП)
ПП3: 02, (3.5; 3.6)
%
31
0,15
31
0,15
31
0,15
33
0,15
36
0,15
-
-
-
-
7
Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставлениямуниципальных услуг (работ)в сфере культуры (ДК)
ПП1: 01 (1.1;1.2; 1.4;)
ПП2: 01(2.1);
ПП3: 01 (3.1; 3.2); 02 (3.5; 3.6)
%
80
0,2
80
0,2
83
0,2
88
0,2
90
0,2
90
0,2
90
0,2
90
0,2
90
0,2
8
Соотношение заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе.
(У ПрРФ № 597от 07.05.2012)***
ПП 1: 01 (1.3)
%
71,1
0,1
73,4
0,1
73,0
0,1
90
0,1
100
0,1
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
9
Соотношение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы учителей в автономном округе (У ПрРФ № 597 от 07.05.2012)
ПП2: 01 (2.2)
%
62
0,1
75
0,1
90
0,1
95
0,1
100
0,1
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
10
Прирост числа посещений организаций культуры
ПП1: 01 (1.1;1.2; 1.4;)
ПП2: 01(2.1);
ПП3: 01 (3.1; 3.2); 02 (3.5; 3.6) А3
%
1
0,3
3
0,3
5
0,3
8
0,3
5. В подпрограмме 1 муниципальной программы:
5.1. Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы
УКиМП
Соисполнители подпрограммы
УЖКХ
УО
Цель подпрограммы
Организация досуга и обеспечения жителей города услугами организаций сферы культуры
Задачи подпрограммы
Поддержка и развитие многообразия культурно-досуговой деятельности
Сроки реализации подпрограммы
2014-2022 годы
Показатели подпрограммы
1.1 Доля участия творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного уровня
1.2 Доля творческих коллективов, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях смотрах и иных мероприятиях различного уровня.
1.3 Количество культурно-досуговых мероприятий для различных социальных групп населения
1.3-1 Количество культурно-массовых мероприятий
1.4 Количество концертов и концертных программ.
1.5 Доля квалифицированных руководителей кружков, балетмейстеров, хормейстеров, осуществляющих работу коллективов любительского художественного творчества
1.6 Доля квалифицированных режиссеров, художников, звукооператоров, киновидеоинженера, заведующего отдела концертной и национальных культур, ведущего методиста, осуществляющих работу по организации и проведению мероприятий.
1.7. Прирост участников клубных формирований.
1.8 Прирост посещаемости платных культурно-массовых мероприятий
1.9 Прирост числа зрителей на сеансах отечественных фильмов
1.10 Доля освоения средств межбюджетной субсидии
1.11 Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1.12 Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования/ планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего
836 726
в том числе:
местный бюджет
801 813
окружной бюджет
34 913
2014 год, всего
80 539
в том числе:
местный бюджет
74 289
окружной бюджет
6 250
2015 год, всего
77 987
в том числе:
местный бюджет
77 698
окружной бюджет
289
2016 год, всего
67 139
в том числе:
местный бюджет
67 139
окружной бюджет
2017 год, всего
87 798
в том числе:
местный бюджет
79 122
окружной бюджет
8676
2018 год, всего
95 750
в том числе:
местный бюджет
94 189
окружной бюджет
1561
2019 год, всего
129 930
в том числе:
местный бюджет
122 509
окружной бюджет
7 421
2020 год, всего
106 485
в том числе:
местный бюджет
95 768
окружной бюджет
10 717
2021 год, всего
95 549
в том числе:
местный бюджет
95 549
окружной бюджет
2022 год, всего
95 549
в том числе:
местный бюджет
95 549
окружной бюджет
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- повысить долю творческих коллективов, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях смотрах и иных мероприятиях различного уровня до 95%
- увеличить количество культурно-досуговых мероприятий для различных социальных групп населения – до 410 ед. в год.;
- увеличить количество культурно-массовых мероприятий до 430 ед. в год;
- увеличить число участников клубных формирований на 4%
- увеличить посещаемость платных культурно-массовых мероприятий на 14%
- увеличить число зрителей на сеансах отечественных фильмов на 7%.
- доля освоения средств межбюджетной субсидии - 90%
- доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 100%;
- доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа – 100%.
».
5.2. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы к 2022 году позволит:
- повысить долю творческих коллективов, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях смотрах и иных мероприятиях различного уровня до 95%
- увеличить количество культурно-досуговых мероприятий для различных социальных групп населения – до 410 ед. в год;
- увеличить количество культурно-массовых мероприятий – до 430 ед. в год;
- увеличить число участников клубных формирований на 4%;
- увеличить посещаемость платных культурно-массовых мероприятий на 14%;
- увеличить число зрителей на сеансах отечественных фильмов на 7%.
- доля освоения средств межбюджетной субсидии – 90%.
- доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 100%;
- доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа – 100%.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- создать условия для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
- повысить качество и разнообразие предоставления культурных услуг населению города».
5.3. Приложение №1 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 1 к подпрограмме 1
«Сохранение и развитие творческого
потенциала и культурного наследия»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы 1
«Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия»
№
п/п
Наименование
мероприятий
Наименование ответствен-ного исполни-теля (соисполни-теля)
Объемы финансирования
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы: Удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и творческого потенциала жителей города, всего:
УКиМП
УО
836 726
80 539
77 987
67 139
87 798
95 750
129 930
106 485
95 549
95 549
В том числе: средства местного бюджета
801 812
74 289
77 698
67 139
79 122
94 189
122 509
95 768
95 549
95 549
Средства окружного бюджета
34 914
6 250
289
8 676
1 561
7 421
10 717
Задача подпрограммы: Развитие профессионального искусства и народного творчества, всего:
УКиМП
УО
836 726
80 539
77 987
67 139
87 798
95 750
129 930
106 485
95 549
95 549
В том числе: средства местного бюджета
801 812
74 289
77 698
67 139
79 122
94 189
122 509
95 768
95 549
95 549
Средства окружного бюджета
34 914
6 250
289
8 676
1 561
7 421
10 717
01
Основное мероприятие: Поддержака многообразия культурно-досуговой деятельности, всего:
УКиМП
УО
836 726
80 539
77 987
67 139
87 798
95 750
129 930
106 485
95 549
95 549
В том числе: средства местного бюджета
801 812
74 289
77 698
67 139
79 122
94 189
122 509
95 768
95 549
95 549
Средства окружного бюджета
34 914
6 250
289
8 676
1 561
7 421
10 717
1.1.
Мероприятие 1.:Поддержка и развитие художественно-творческой и культурно-досуговой деятельности, усовершенствование материально-технической базы учреждения
УКиМП
50 576
10 360
10 359
2 065
3 073
701
19 815
1 401
1 401
1 401
В том числе: средства местного бюджета
49 437
9 510
10 070
2 065
3 073
701
19 815
1 401
1 401
1 401
Средства окружного бюджета
1 139
850
289
1.2.
Мероприятие 2.:Развитие кадрового и творческого потенциала
УКиМП
121
121
0
0
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
121
121
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Мероприятие 3.:Предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и искусства
УКиМП
767 181
69 642
67 628
65 074
84 725
95 049
102 619
94 148
94 148
94 148
В том числе: средства местного бюджета
751 544
64 242
67 628
65 074
76 049
93 488
102 619
94 148
94 148
94 148
Средства окружного бюджета
15 637
5 400
0
0
8 676
1 561
0
0
0
0
1.4.
Мероприятие 4.:Ремонт объектов муниципальной собственности
УЖКХ
416
416
0
0
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
416
416
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Мероприятие 5.: Подготовка и празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
УКиМП
УО
17 167
0
0
0
0
0
7 496
9 671
0
0
В том числе: средства местного бюджета
269
0
0
0
0
0
75
194
0
0
Средства окружного бюджета
16 898
0
0
0
0
0
7 421
9 477
0
0
Мероприятие 5:Подготовка и празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
УКиМП
12 453
0
0
0
0
0
4 493
7 960
0
0
В том числе: средства местного бюджета
205
0
0
0
0
0
45
160
0
0
Средства окружного бюджета
12 248
0
0
0
0
0
4 448
7 800
0
0
Мероприятие 5.Подготовка и празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
УО
4 714
0
0
0
0
0
3 003
1 711
0
0
В том числе: средства местного бюджета
64
0
0
0
0
0
30
34
0
0
Средства окружного бюджета
4 650
0
0
0
0
0
2 973
1 677
0
0
1.6.
Мероприятие 6.:Подготовка и празднование 90-летия образования Ямало-Ненецкого автономного округа
УКиМП
1 265
0
0
0
0
0
0
1 265
0
0
В том числе: средства местного бюджета
25
0
0
0
0
0
0
25
0
0
Средства окружного бюджета
1 240
0
0
0
0
0
0
1 240
0
0
».
5.4. Приложение №2 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Сохранение и развитие творческого
потенциала и культурного наследия»
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы 1
«Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, показателя
№ мероприятий, влияющих
на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес
показа-теля
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес
показателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зателя
2020
год
вес пока-зателя
2021
вес пока-зателя
2022
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Вес подпрограммы
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры
Задача подпрограммы: Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
1.1.
Доля участия творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного уровня (МЗ)*
01
(1.1; 1.3, 1.4)
%
50
0,30
52
0,30
55
0,30
-
-
-
-
-
-
1.2.
Доля творческих коллективов, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях смотрах и иных мероприятиях различного уровня
01
(1.1; 1.3, 1.4)
%
-
-
-
95
0,30
95
0,30
95
0,20
95
0,10
95
0,20
95
0,20
1.3
Количество культурно-досуговых мероприятий для различных социальных групп населения
01
(1.1; 1.3, 1.4)
ед.
405
0,30
407
0,30
410
0,30
410
0,30
410
0,30
410
0,20
-
-
-
1.3-1
Количество культурно-массовых мероприятий
01
(1.1; 1.3, 1.4)
430
0,20
430
0,30
430
0,30
1.4
Количество концертов и концертных программ.
01
(1.1; 1.3, 1.4)
ед.
-
-
-
20
0,40
20
0,40
-
-
-
-
1.5
Доля квалифицированных руководителей кружков, балетмейстеров, хормейстеров, осуществляющих работу коллективов любительского художественного творчества
01 (1.2)
1.4
%
80
0,20
85
0,20
90
0,20
-
-
-
-
-
-
1.6
Доля квалифицированных режиссеров, художников, звукооператоров, киновидеоинженера, заведующего отдела концертной и национальных культур, ведущего методиста, осуществляющих работу по организации и проведению мероприятий
01 (1.2) 1.4
%
80
0,20
85
0,20
90
0,20
-
-
-
-
-
-
1.7.
Прирост участников клубных формирований
01
(1.1; 1.3, 1.4)
%
1
0,20
2
0,20
3
0,20
4
0,20
1.8.
Прирост посещаемости платных культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК ГДК «Украина»
01
(1.1; 1.3, 1.4)
%
2
0,20
6
0,20
10
0,20
14
0,2
1.9.
Прирост
зрителей на сеансах отечественных фильмов
01
(1.1; 1.3, 1.4)
%
1
0,10
3
0,10
5
0,10
7
0,10
1.10
Доля освоения средств межбюджетной субсидии
01
(1.5)
%
90
0,10
1.11
Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
01
(1.6)
%
100
0,10
1.12
Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа
01
(1.6)
%
100
0,10
5.5 приложение № 3 к подпрограмме 1 дополнить пунктами 1.3-1, 1.11, 1.12 следующего содержания:
«
1.3-1. Количество культурно-массовых мероприятий
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества культурно-досуговых мероприятий и информационно-просветительских мероприятий
Алгоритм формирования показателя
V = ∑ Np
Наименования и определения базовых
показателей
Буквенное значение
Организация-источник информации
Метод сбора информации, формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Совокупное число культурно-досуговых мероприятий и информационно-просветительских мероприятий
Np
Муниципальное бюджетное клубное учреждение Городской Дом культуры «Украина»
Форма статистической отчетности
7-НК
культурно-массовые мероприятия (ед.)
1.11 Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов к запланированному количеству мероприятий в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Алгоритм формирования показателя
ПЭ = Np / Nn * 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение
Организация-источник информации
Метод сбора информации, формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Количество реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Np
УКиМП
Аналитическая информация, подтверждающие произведенные расходы средств субсидии
Мероприятия, ед.
Запланированное количество
реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Nn
УКиМП
1.12 Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа к запланированному количеству мероприятий в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа
Алгоритм формирования показателя
ПЭ = Np / Nn * 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение
Организация-источник информации
Метод сбора информации, формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Количество реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа
Np
УКиМП
Аналитическая информация, подтверждающие произведенные расходы средств субсидии
Мероприятия, ед.
Запланированное количество
реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа
Nn
УКиМП
».
6. В подпрограмме 2 муниципальной программы:
6.1 Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт
Ответственные исполнители подпрограммы
УКиМП
Соисполнители подпрограммы
УЖКХ
Цель подпрограммы
Обеспечение художественно-эстетического развития детей и молодежи
Задачи подпрограммы
Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодежи в области искусства
Сроки реализации подпрограммы
2014-2022 годы
Показатели подпрограммы
2.1. Количество конкурсов, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования
2.2. Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня.
2.3. Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, от принявших участие
2.4. Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа (фольклорные фестивали, праздники)
2.5 Прирост количества учащихся школ искусств
2.6.Число модернизированных /переоснащенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
2.7 Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования/ планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего
1210556
в том числе:
местный бюджет
1184498
окружной бюджет
25578
федеральный бюджет
479
2014 год, всего
91 375
в том числе:
местный бюджет
91 193
окружной бюджет
182
2015 год, всего
99 754
в том числе:
местный бюджет
99 754
окружной бюджет
2016 год, всего
114 544
в том числе:
местный бюджет
114 460
окружной бюджет
84
2017 год, всего
134 192
в том числе:
местный бюджет
121 747
окружной бюджет
12445
2018 год, всего
147 363
в том числе:
местный бюджет
145 630
окружной бюджет
1733
2019 год, всего
152 816
в том числе:
местный бюджет
149 003
окружной бюджет
3 334
федеральный бюджет
479
2020 год, всего
156 406
в том числе:
местный бюджет
153 806
окружной бюджет
2600
2021 год, всего
157 035
в том числе:
местный бюджет
154 435
окружной бюджет
2 600
2022 год, всего
157 071
в том числе:
местный бюджет
154 471
окружной бюджет
2 600
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение числа конкурсов, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования – до 50 ед. в год;
- увеличение доли учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня в сфере дополнительного образования детей – до 85%;
- увеличение доли учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, от принявших участие – до 55%;
- увеличение числа посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа (фольклорные фестивали, праздники) до 0,7 тыс.чел.
- увеличение количества учащихся школ искусств – на 7%.
- число модернизированных /переоснащенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 1 ед.
- число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры – 18 ед.
».
6.2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«
II. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятия в рамках научно-методического обеспечения, развития творческого потенциала детей и молодежи направлена на обеспечение конституционных прав граждан, на получение образования и свободы творчества, выявление и поддержку молодых дарований. Достижение задачи Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации следующих направлений деятельности:
- формирование методических библиотек;
- проведения обучающих семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, открытых педагогических конференций;
- повышение уровня квалификации педагогических работников;
- организация и проведение на базе учреждений дополнительного образования концертных и конкурсных мероприятий различного уровня;
- проведением традиционных региональных и муниципальных фольклорных и этнических праздников, фестивалей и других мероприятий этнокультурной направленности;
- проведение мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел;
- участие учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня;
- создание виртуального концертного зала в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»;
- повышение уровня материально-технического оснащения и иные меры, направленные на поддержку деятельности образовательных учреждений.
А также иные меры, направленные на поддержку деятельности учреждений дополнительного образования муниципального образования.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи» приведен в приложении № 1 к подпрограмме 2.
».
6.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы к 2022 году позволит:
- увеличить число конкурсов, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования – до 50 ед. в год ;
- увеличить долю учащихся, принимающих участие в конкурсах фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня – до 85%;
- увеличить долю учащихся, занявших призовые места в конкурсах фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, от принявших участие– до 55%;
- увеличить число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа (фольклорные фестивали, праздники) до 0,7 тыс.чел.
- увеличить количество учащихся школ искусств– на 7%.
- число модернизированных /переоснащенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 1 ед.;
- создать виртуальный концертный зал;
- число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры – 18 ед.
».
6.4. Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Художественно-эстетическое развитие
детей и молодежи»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы 2
«Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»
№
Наименование
Наимено-вание ответст-венного исполни-теля (соиспол-нителя)
Объемы финансирования
мероприятий
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы: Обеспечение художественно-эстетического развития детей и молодежи, всего:
УКиМП
1210556
91 375
99 754
114 544
134 192
147 363
152 816
156 406
157 035
157 071
В том числе: средства местного бюджета
1184499
91193
99754
114 460
121 747
145 630
149 003
153 806
154 435
154 471
Средства окружного бюджета
25578
182
0
84
12445
1733
3 334
2600
2 600
2 600
Средства федерального бюджета
479
0
0
0
0
0
479
0
0
0
Задача 1. подпрограммы: Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодежи в области искусства, всего:
УКиМП
1210556
91 375
99 754
114 544
134 192
147 363
152 816
156 406
157 035
157 071
В том числе: средства местного бюджета
1184499
91 193
99 754
114 460
121 747
145 630
149 003
153 806
154 435
154 471
Средства окружного бюджета
25578
182
0
84
12 445
1 733
3 334
2600
2 600
2 600
Средства федерального бюджета
479
0
0
0
0
0
479
0
0
0
01.
Основное мероприятие: Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодежи в области искусства, всего:
УКиМП
1200834
91 375
99 754
114 544
134 192
147 363
149 280
154 344
154 973
155 009
В том числе: средства местного бюджета
1183807
91 193
99 754
114 460
121 747
145 630
148 897
153 744
154 373
154 009
Средства окружного бюджета
16627
182
0
84
12 445
1 733
383
600
600
600
2.1.
Мероприятие 1: Научно-методическое обеспечение, развитие творческого потенциала детей и молодежи, усовершенствование материально-технической базы учреждения
УКиМП
12669
1 111
1 004
649
1 136
1 312
3 167
1 430
1 430
1 430
В том числе: средства местного бюджета
12179
929
1 004
649
1 136
1 312
2 859
1430
1430
1430
Средства окружного бюджета
490
182
0
0
0
0
308
2.2.
Мероприятие 2:Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры и искусства
УКиМП
1186027
90 264
98 750
113 808
132 984
146 006
146 036
152 295
152 924
152 960
В том числе: средства местного бюджета
1171955
90 264
98 750
113 808
120 601
144 317
146 036
152 295
152 924
152 960
Средства окружного бюджета
14072
0
0
0
12 383
1 689
0
0
0
2.3.
Мероприятие 3:Осуществление мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера
УКиМП
466
0
0
87
71
45
77
62
62
62
В том числе: средства местного бюджета
21
0
0
3
9
1
2
2
2
2
Средства окружного бюджета
445
0
0
84
62
44
75
60
60
60
2.4.
Мероприятие 4:Ремонт объектов муниципальной собственности
УЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
Мероприятие 5: Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества
УКиМП
11393
3536
2619
2619
2619
В том числе: средства местного бюджета
343
106
79
79
79
Средства окружного бюджета
4571
2951
540
540
540
Средства федерального бюджета
479
479
0
0
0
А1
Основное мероприятие: «Региональный проект «Культурная среда»
УКиМП
3536
0
0
0
0
0
3 536
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
106
0
0
0
0
0
106
0
0
0
Средства окружного бюджета
2951
0
0
0
0
0
2951
0
0
0
Средства федерального бюджета
479
479
0
0
0
А3
Основное мероприятие: «Региональный проект «Цифровая культура»
УКиМП
6186
2062
2062
2062
В том числе: средства местного бюджета
186
62
62
62
Средства окружного бюджета
6000
2000
2000
2000
».
6.5. Приложение №2 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы 2
«Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, показателя
№ мероприятий, влияющих
на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес
показа-теля
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес
показателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зателя
2020 год
вес пока-зателя
2021 год
вес пока-зателя
2022 год
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Вес подпрограммы
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Обеспечение художественно-эстетического развития детей и молодежи
Задача подпрограммы: Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодежи в области искусства
2.1.
Количество конкурсов, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования
01 (2.1; 2.2; 2.4)
ед.
40
0,30
42
0,30
45
0,30
47
0,30
48
0,30
49
0,15
50
0,15
51
0,15
52
0,15
2.2
Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня
01 (2.1; 2.2; 2.4)
%
70
0,35
75
0,35
80
0,35
85
0,35
85
0,30
85
0,20
85
0,20
85
0,20
85
0,20
2.3
Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, от принявших участие
01 (2.1; 2.2; 2.4)
%
40
0,35
45
0,35
50
0,35
55
0,35
55
0,30
55
0,20
55
0,20
55
0,20
55
0,20
2.4
Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа (фольклорные фестивали, праздники)
01
(2.2; 2.3)
тыс.чел.
-
-
-
-
0,6
0,10
0,7
0,10
0,7
0,10
0,7
0,10
0,7
0,10
2.5.
Прирост количества учащихся школ искусств
А3,
02 (2.5)
%
1
0,15
3
0,25
5
0,25
7
0,25
2.6.
Число модернизированных /переоснащенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
А1 (2.5)
ед.
1
0,20
2.7.
Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
А3,
02 (2.5)
ед.
8
0,10
18
0,10
18
0,10
».
6.6 приложение № 3 к подпрограмме 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«
2.7 Число обращений к цифровым ресурсам
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества проведенных трансляций виртуальных концертов на базе виртуального концертного зала
Алгоритм формирования показателя
V = ∑ Np
Наименования и определения базовых
показателей
Буквенное значение
Организация-источник информации
Метод сбора информации, формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Совокупное число проведенных трансляций виртуальных концертов на базе виртуального концертного зала
Np
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Журнал учета трансляций виртуальных концертов
число обращений (трансляций) (ед.)
».
7. В подпрограмме 3 муниципальной программы:
7.1 Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
Паспорт
Ответственные исполнители подпрограммы
УКиМП
Соисполнители подпрограммы
УЖКХ
Цель подпрограммы
Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям
Задачи подпрограммы
1.Развитие муниципального музея.
2. Развитие библиотечного обслуживания населения.
3.Развитие инфраструктуры музейного и библиотечного обслуживания населения
Сроки реализации подпрограммы
2014-2022 годы
Показатели подпрограммы
3.1. Число единиц хранения музейного фонда.
3.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог.
3.3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного основного фонда.
3.4.Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению 2013 году).
3.5. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению 2012 году).
3.6. Прирост посещений музея
3.6-1 Количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности
3.7. Объем собственных баз данных муниципальных библиотек.
3.8. Доля новых поступлений в библиотечные фонды
3.9. Число зарегистрированных пользователей МБУК ЦБС.
3.10. Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек
3.11. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, в том числе включенного в Сводный электронный каталог библиотек России
3.11-1. Рост посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
3.11-2. Число модернизированных /переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту
3.12. Количество реконструированных зданий в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития
3.13. Количество единиц, разработанной документации по объекту: «Реконструкция административного здания по адресу: ЯНАО, г. Муравленко, ул. Дружбы народов, д.8а в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития»
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования/ планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего
579 519
в том числе:
местный бюджет
423 083
окружной бюджет
146 406
федеральный бюджет
10 030
2014 год, всего
39 170
в том числе:
местный бюджет
38 001
окружной бюджет
1 169
2015 год, всего
84 998
в том числе:
местный бюджет
32 414
окружной бюджет
52584
2016 год, всего
30 580
в том числе:
местный бюджет
30 270
окружной бюджет
310
2017 год, всего
39 604
в том числе:
местный бюджет
34 736
окружной бюджет
4859
федеральный бюджет
9
2018 год, всего
80 734
в том числе:
местный бюджет
80 059
окружной бюджет
667
федеральный бюджет
8
2019 год, всего
131 597
в том числе:
местный бюджет
51 710
окружной бюджет
69 874
федеральный бюджет
10 013
2020 год, всего
60 746
в том числе:
местный бюджет
52 079
окружной бюджет
8 667
2021 год, всего
56 045
в том числе:
местный бюджет
51 938
окружной бюджет
4 107
2022 год, всего
56 045
в том числе:
местный бюджет
51 938
окружной бюджет
4 107
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного фонда до 34%;
- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению 2012) до 65 %;
- увеличить посещения музея - на 8%;
- количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности – до 50 ед.
- обеспечить долю новых поступлений в библиотечные фонды - не менее 2%;
- увеличить посещения общедоступных (публичных) библиотек – на 7%;
- рост посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 125%
- число модернизированных/переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту–1 ед.
-количество реконструированных зданий в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития – 1 ед.
».
7.2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям.
Совершенствование условий доступа к культурным ценностям, поддержка эффективных музейных технологий будет осуществлено по следующим направлениям:
-поддержка образовательных, просветительских, выставочных музейных проектов;
- обеспечение сохранности музейных экспонатов и коллекций, комплектование музейного фонда, приобретение современного фондового и выставочного оборудования;
- участие в тренингах, семинарах, конференциях, форумах, мастер-классах различного уровня;
- повышение квалификации работников музея.
Формирование единого музейного пространства муниципального образования включает следующие мероприятия:
- информатизация музеев, ведение электронного каталога музейного фонда, внедрение информационных технологий;
- реализация выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».
А также иные меры, направленные на поддержку деятельности учреждения муниципального образования.
Развитие корпоративной сети библиотек муниципального образования направлено на:
- пополнение библиотечных фондов;
- проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню библиотек Недели детской книги, музыки и театра и т.д.;
- повышения квалификации работников учреждения;
- обеспечения возможности участия библиотечных и музейных работников в конкурсах профессионального мастерства, форумах, семнарах по направлению деятельности;
- повышение статуса чтения в обществе и развитие системы популяризации чтения;
- оказанию методической помощи работникам учреждений в профессиональной, проектной деятельности.
Поддержка разнопрофильных центров муниципальных центров на базе библиотек, обеспечение прав на доступ к библиотечным услугам пользователей различных социальных групп населения будет осуществляться за счет:
- комплектование библиотеки периодическими изданиями;
- укрепление материально-технического оснащения, модернизация библиотек;
- реализация мероприятий: «Целевая библиотечная программа «Золотой возраст», «Библиотека под открытым небом», «Умный город», «Е-гражданин», «НаукоГрад», «Фестиваль неформальной медиакультуры»;
- реализации сетевых проектов: региональной акции «Ямал читает!», лектория «Живое слово», всероссийской акции Этнографический диктант»;
- реализация проекта «Новая библиотека Ямала»;
- создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
А также иные меры, направленные на поддержку деятельности учреждения муниципального образования.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Организация музейного и библиотечного обслуживания» приведен в приложении № 1 к подпрограмме 3. ».
7.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы к 2022 году позволит:
- увеличить долю представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного основного фонда – до 34%;
- увеличить количество выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению к 2012 году) – до 65 %;
- увеличить посещения музея - на 8%;
- количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности - 50 ед.
- обеспечить долю новых поступлений в библиотечные фонды - не менее 2%;
- увеличить посещения общедоступных (публичных) библиотек – на 7% .
- рост посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 125%
- число модернизированных /переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.
-количество реконструированных зданий в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития – 1 ед.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- провести инвентаризацию фондов учреждения на современном уровне;
- создать систему электронных фондов и каталогов;
- благоустроить здание МБУК «Эколого-краеведческий музей города Муравленко»;
- осуществлять поддержку передвижных выставочных музейных проектов;
- создавать новые музейные выставки;
- создавать выставочные проекты, снабженные мультимедиа-гидами;
- укрепить имидж учреждения;
- оснастить фондохранилища, выставочные залы современным оборудованием;
- вести изготовление малотиражной продукции (открытки, буклеты);
- повышению квалификации сотрудников, в том числе в области актуальных информационных технологий
- создать необходимые условия для обеспечения сохранности библиотечных музейных фондов, культурных ценностей;
- создать модельную муниципальную библиотеку;
- обеспечить возможность участия библиотечных и музейных работников в конкурсах профессионального мастерства, форумах, семнарах по направлению деятельности;
- обеспечить равный доступ населения к культурному наследию, повысить доступность правовой и иной социально значимой информации;
- повысить качество и разнообразие предоставления культурных услуг населению города. ».
7.4. Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 1 к подпрограмме 3
«Организация музейного и библиотечного обслуживания населения»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы 3
«Организация музейного и библиотечного обслуживания населения»
№
Наименование
мероприятий
Наимено-вание ответствен-ного исполни-теля (соисполни-теля)
Объемы финансирования
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы: Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям, всего:
УКиМП
579 519
39 170
84 998
30 580
39 604
80 734
131 597
60 746
56 045
56 045
В том числе: средства местного бюджета
423 145
38 001
32 414
30 270
34 736
80 059
51 710
52 079
51 938
51 938
Средства окружного бюджета
146 344
1 169
52 584
310
4859
667
69 874
8 667
4 107
4 107
Средства федерального бюджета
10 030
9
8
10 013
0
0
0
Задача 1. подпрограммы: Развитие муниципального музея, всего:
УКиМП
115 254
8 396
7 164
7 952
9 401
12 944
17 749
17 216
17 216
17 216
В том числе: средства местного бюджета
109 419
7 996
7 164
7 902
9 401
12 797
17 749
15 470
15 470
15 470
Средства окружного бюджета
5 835
400
0
50
0
147
0
1746
1746
1746
01.
Основное мероприятие: Развитие муниципального музея, всего:
УКиМП
115 254
8 396
7 164
7 952
9 401
12 944
17 749
17 216
17 216
17 216
В том числе: средства местного бюджета
109 419
7 996
7 164
7 902
9 401
12 797
17 749
15 470
15 470
15 470
Средства окружного бюджета
5 835
400
0
50
0
147
0
1746
1746
1746
3.1.
Мероприятие 1:Совершенствование условий доступа к культурным ценностям, поддержка эффективных музейных технологий
6 534
246
95
138
118
134
76
1909
1909
1909
В том числе: средства местного бюджета
1 246
246
95
88
118
134
76
163
163
163
Средства окружного бюджета
5 288
0
0
50
0
0
0
1746
1746
1746
3.2.
Мероприятие 2:Формирование единого информационного музейного пространства муниципального образования
УКиМП
1 004
118
65
64
102
242
107
102
102
102
В том числе: средства местного бюджета
1 004
118
65
64
102
242
107
102
102
102
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.
Мероприятие 3:Предоставление муниципальных работ услуг и работ в сфере культуры и искусства (ЭКМ)
УКиМП
107 716
8 032
7004
7 750
9 181
12 568
17 566
15 205
15 205
15 205
В том числе: средства местного бюджета
107 169
7 632
7004
7 750
9 181
12 421
17 566
15 205
15 205
15 205
Средства окружного бюджета
547
400
0
0
0
147
0
0
0
0
3.4.
Мероприятие 4:Ремонт объектов муниципальной собственности
УЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 2. подпрограммы: Развитие библиотечного обслуживания населения, всего:
УКиМП
335 737
26 784
24888
22 186
30 203
63 769
46 719
43 530
38 829
38 829
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
303 980
26 015
24628
21 926
25 335
63 241
33 290
36 609
36 468
36 468
Средства окружного бюджета
УКиМП
21 727
769
260
260
4859
520
3 416
6921
2361
2361
Средства федерального бюджета
УКиМП
10 030
0
0
0
9
8
10 013
0
0
0
02.
Основное мероприятие: Модернизационное развитие общедоступных библиотек города, всего:
УКиМП
316 161
26 784
24888
22 186
30 203
63 769
33 329
41 468
36 767
36 767
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
303 404
26 015
24628
21 926
25 335
63 241
32 900
36 547
36 406
36 406
Средства окружного
УКиМП
12 727
769
260
260
4859
520
416
4921
361
361
Средства федерального бюджета
УКиМП
30
0
0
0
9
8
13
0
0
0
3.5.
Мероприятие 5: Развитие корпоративной сети библиотек муниципального образования
УКиМП
2 079
663
185
47
90
228
128
246
246
246
В том числе: средства местного бюджета
1 579
163
185
47
90
228
128
246
246
246
Средства окружного бюджета
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6.
Мероприятие 6:Поддержка разнопрофильных муниципальных центров на базе библиотек, обеспечение прав на доступ к библиотечным услугам пользователей различных социальных групп населения
УКиМП
9 210
376
377
368
1283
545
444
5073
372
372
В том числе: средства местного бюджета
762
107
117
108
224
17
15
152
11
11
Средства окружного бюджета
8 418
269
260
260
1050
520
416
4921
361
361
Средства федерального бюджета
30
0
0
0
9
8
13
0
0
0
3.7.
Мероприятие 7:Предоставление муниципальных услуг и работ в сфере культуры и искусства(ЦБС)
УКиМП
304 872
25 745
24326
21 771
28 830
62 996
32 757
36 149
36 149
36 149
В том числе: средства местного бюджета
301 063
25 745
24326
21 771
25 021
62 996
32 757
36 149
36 149
36 149
Средства окружного бюджета
3 809
0
0
0
3809
0
0
0
0
0
3.8.
Мероприятие 8:Ремонт объектов муниципальной собственности
УЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
А1
Основное мероприятие: "Региональный проект "Культурная среда"
УКиМП
13 390
0
0
0
0
0
13390
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
390
0
0
0
0
0
390
0
0
0
Средства окружного бюджета
3 000
0
0
0
0
0
3000
0
0
0
Средства федерального бюджета
10 000
0
0
0
0
0
10000
0
0
0
А3
Основное мероприятие: "Региональный проект "Цифровая культура"
УКиМП
6 186
2062
2062
2062
В том числе: средства местного бюджета
186
62
62
62
Средства окружного бюджета
6 000
2000
2000
2000
Задача 3. подпрограммы: Развитие инфрактруктуры, всего:
УЖКХ
128 529
3 990
52947
442
0
4021
67 129
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
9 747
3 990
623
442
0
4021
671
0
0
0
Средства окружного бюджета
118 782
0
52324
0
0
0
66 458
0
0
0
03.
Основное мероприятие : " Проектирование, строительство (реконструкция) объектов", всего:
УЖКХ
128 529
3 990
52947
442
0
4021
67 129
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
9 747
3 990
623
442
0
4021
671
0
0
0
Средства окружного бюджета
118 782
0
52324
0
0
0
66 458
0
0
0
3.09.
Мероприятие 9:Проектно-изыскательные работы по объекту «Музейно-библиотечный комплекс и городской архив МО город Муравленко»
УЖКХ
3 240
3 240
0
0
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
3 240
3 240
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.10.
Мероприятие 10: «Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива, и коммунальной зоны, г.Муравленко»
УЖКХ
54 139
750
52947
442
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
1 815
750
623
442
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
52 324
0
52324
0
0
0
0
0
0
0
3.11.
Мероприятие 11: «Реконструкция административного здания по адресу: ЯНАО, г.Муравленко, ул. Дружбы народов, д.8а в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития»
УЖКХ
71 150
0
0
0
0
4021
67 129
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
4 692
0
0
0
0
4021
671
0
0
0
Средства окружного бюджета
66 458
0
0
0
0
0
66 458
0
0
0
».
7.5. Приложение №2 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 2 к подпрограмме 3
«Организация музейного и библиотечного обслуживания населения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях реализации подпрограммы 3
«Организация музейного и библиотечного обслуживания населения»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, показателя
№ меропри-яти, влияющих
на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес
показа-теля
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес
показателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зателя
2020
год
вес пока-зателя
2021
год
вес пока-зателя
2022
год
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Вес подпрограммы
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям
Задача1 подпрограммы 3.: Развитие муниципального музея
3.1
Число единиц хранения музейного фонда (пост.ПрРФ* от 12.02.1998 № 179 (в ред. 08.05.2002 № 302) «Положение о музейном фонде»)
01 (3.1; 3.3)
тыс. ед.
6,4
0,2
6,7
0,2
7,0
0,2
7,3
0,2
7,3
0,2
-
-
-
-
3.2
Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог (ДК)
01 (3.2)
%
99
0,1
99
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
3.3
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного основного фонда
01 (3.1; 3.3)
%
24
0,15
25
0,15
26
0,15
27
0,15
34
0,15
34
0,15
34
0,10
34
0,10
34
0,10
3.4.
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению к 2013 году)***
01 (3.1; 3.3)
%
2,5
0,1
5
0,1
7,5
0,1
-
-
-
-
-
3.5
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению к 2012 году)***
01 (3.1; 3.3)
%
-
-
-
55
0,1
65
0,1
65
0,15
65
0,10
65
0,10
65
0,10
3.6.
Прирост посещений музея
01, АЗ (3.1; 3.3)
%
2
0,2
4
0,2
6
0,2
8
0,2
3.6-1
Количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности
А3
ед.
20
0,10
50
0,10
50
0,10
Задача 2 подпрограммы 3: Развитие библиотечного обслуживания населения
3.7
Объем собственных баз данных муниципальных библиотек
02 (3.8)
тыс.ед.
138
0,2
138,1
0,2
138,2
0,2
138,3
0,2
-
-
-
-
-
3.8
Доля новых поступлений в библиотечные фонды (МЗ)
02
( 3.7)
%
2
0,15
2
0,1
2
0,2
2
0,25
2
0,25
3.9
Число зарегистрированных пользователей МБУК ЦБС
02
(3.,5, 3.6, 3.7)
тыс.чел.
10,15
0,15
10,25
0,15
10,35
0,15
10,65
0,15
11,65
0,1
-
-
-
-
3.10
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек
02
(3.5, 3.6)
%
1
0,1
3
0,2
5
0,25
7
0,25
3.11
Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, в т.ч. включенного в Сводный электронный каталог библиотек России (ДК)
02 (3.6; 3.7)
%
99
0,1
99
0,1
100
0,1
100
0,2
100
0,1
-
-
-
-
3.11-1
Рост посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
02
(3.5, 3.6)
%
125
0,1
125
0,1
3.11-2
Число модернизированных /переоснащенных муниципальных
библиотек по модельному стандарту
А1
ед.
1
0,1
-
-
-
Задача 3 подпрограммы 3: Развитие инфраструктуры музейного и библиотечного обслуживания населения
3.12
Количество реконструированных зданий в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития
03
(3.11)
ед.
1
0,1
3.13
Количество единиц, разработанной документации по объекту: "Реконструкция административного здания по адресу: ЯНАО, г.Муравленко, ул. Дружбы народов, д.8а в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития»
03
(3.09
3.10, 3.11)
ед.
1
0,1
* пост.Пр.РФ – постановление Правительства Российской Федерации
** МЗ – муниципальное задание , *** ДК – дорожная карта
».
7.6 приложение № 3 к подпрограмме 3 дополнить пунктом 3.6-1 следующего содержания:
«
3.6-1 Количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности
Алгоритм формирования показателя
V = ∑ Np
Наименования и определения базовых
показателей
Буквенное значение
Организация-источник информации
Метод сбора информации, формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Совокупное число проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности
Np
МБУК «Эколого-краеведческий музей города Муравленко»
Журнал учета посетителей
число экскурсий с использованием технологии дополненной реальности
(ед.)
».
8. В подпрограмме 4 муниципальной программы:
8.1. строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации подпрограммы
2014-2022 годы
».
8.2. раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования/ планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы за весь период реализации, всего
644 445
в том числе:
местный бюджет
618 361
окружной бюджет
25 817
федеральный бюджет
267
2014 год, всего
68 314
в том числе:
местный бюджет
63 198
окружной бюджет
5 116
2015 год, всего
65 541
в том числе:
местный бюджет
62 020
окружной бюджет
3 521
2016 год, всего
62 777
в том числе:
местный бюджет
61 152
окружной бюджет
1 625
2017 год, всего
68 745
в том числе:
местный бюджет
64 215
окружной бюджет
4 530
2018 год, всего
76 493
в том числе:
местный бюджет
72 092
окружной бюджет
4 401
2019 год, всего
75 425
в том числе:
местный бюджет
74 114
окружной бюджет
1 044
федеральный бюджет
267
2020 год, всего
76 492
в том числе:
местный бюджет
74 632
окружной бюджет
1 860
2021 год, всего
74 055
в том числе:
местный бюджет
72 195
окружной бюджет
1 860
2022 год, всего
76 603
в том числе:
местный бюджет
74 743
окружной бюджет
1 860
».
8.3. Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 1 к подпрограмме 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
№
Наименование
мероприятий
Наименова-ние ответствен-ного исполнителя (соисполни-теля)
Объемы финансирования, тыс.руб.
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко, направленной на достижение цели муниципальной программы, всего
УКиМП
644 445
68 314
65 541
62 777
68 745
76 493
75 425
76 492
74 055
76 603
В том числе: средства местного бюджета
618 361
63 198
62 020
61 152
64 215
72 092
74 114
74 632
72 195
74 743
Средства окружного бюджета
25 817
5 116
3 521
1 625
4 530
4 401
1 044
1 860
1 860
1 860
Средства федерального бюджета
267
267
Задача 1. подпрограммы: Обеспечение необходимых условий для реализации целей и задач, мероприятий муниципальной программы, функционирование учреждений культуры и искусства муниципального образования
УКиМП
624 715
63 198
62 020
61 152
67 231
75 163
74 381
74 632
72 195
74 743
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
618 361
63 198
62 020
61 152
64 215
72 092
74 114
74 632
72 195
74 743
Средства окружного бюджета
6 087
3016
3071
Средства федерального бюджета
267
267
01
Основное мероприятие: «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»
УКиМП
624 715
63 198
62 020
61 152
67 231
75 163
74 381
74 632
72 195
74 743
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
618 361
63 198
62 020
61 152
64 215
72 092
74 114
74 632
72 195
74 743
Средства окружного бюджета
6 087
3016
3071
Средства федерального бюджета
267
267
4.1.
Администрирование полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и реализации мероприятий в сфере молодежной политики
УКиМП
624 715
63 198
62 020
61 152
67 231
75 163
74 381
74 632
72 195
74 743
В том числе: средства местного бюджета
618 361
63 198
62 020
61 152
64 215
72 092
74 114
74 632
72 195
74 743
Средства окружного бюджета
6 087
3016
3071
Средства федерального бюджета
267
267
Задача 2. подпрограммы: Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
УКиМП
19 730
5 116
3 521
1 625
1 514
1 330
1 044
1 860
1 860
1 860
В том числе: средства местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
19 730
5 116
3 521
1 625
1 514
1 330
1 044
1 860
1 860
1 860
02
Основное мероприятие: «Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных организаций»
УКиМП
19 730
5 116
3 521
1 625
1 514
1 330
1 044
1 860
1 860
1 860
В том числе: средства местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
19 730
5 116
3 521
1 625
1 514
1 330
1 044
1 860
1 860
1 860
4.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры искусства (выплаты молодым специалистам, пенсионерам)
УКиМП
19 730
5 116
3 521
1 625
1 514
1 330
1 044
1 860
1 860
1 860
В том числе: средства местного бюджета
0
Средства окружного бюджета
19 730
5 116
3 521
1 625
1 514
1 330
1 044
1 860
1 860
1 860
».
8.4. Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 2 к подпрограмме 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
СВЕДЕНИЯ
о показателях реализации подпрограммы 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, показателя
№ мероприятий, влияющих
на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес
пока-зателя
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес
показателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зателя
2020
год
вес пока-за-теля
2021
год
вес пока-за-теля
2022
год
вес пока-за-теля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Вес подпрограммы
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко, направленной на достижение цели муниципальной программы
Задача 1 подпрограммы 4: Обеспечение необходимых условий для реализации целей и задач муниципальной программы
4.1
Укомплектованность кадрами
01 (4.1)
%
100
0,30
100
0,30
100
0,30
100
0,30
100
0,30
100
0,30
100
0,30
100
0,30
100
0,30
4.2
Доля поручений, выполненных в установленные сроки, от общего количества поручений, поступивших на исполнение
01 (4.1)
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
4.3
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
01 (4.1)
балл
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
Задача 2 подпрограммы 4: Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
4.4
Доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат
02 (4.2)
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
».
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования город Муравленко
О внесении изменений в муниципальную программу «Основные направления развития культуры муниципального образования»
от 16 марта 2020 года
№ 187
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 28.01.2016 № 31 «О муниципальных программах муниципального образования город Муравленко», Уставом муниципального образования город Муравленко, в целях сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия, обеспечения прав на доступ к культурным ценностям населения города, Администрация города Муравленко п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления развития культуры муниципального образования», утвержденную постановлением Администрации города Муравленко от 14.11.2013 № 615 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития культуры муниципального образования» (с изменениями от 11.02.2014 № 61, от 12.05.2014 № 209, от 21.10.2014 № 437, от 12.03.2015 № 85, от 04.03.2016 № 83, от 27.03.2017 № 127, от 26.02.2018 № 105, от 18.04.2018 № 249, 16.07.2018 № 459, от 09.11.2018 № 767, от 28.12.2018 № 901, от 07.03.3019 № 138, от 20.05.2019 № 313, от 30.07.2019 № 475, от 25.11.2019 № 709), изменения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Муравленко.
Глава города Муравленко А.А. Подорога
Приложение
к постановлению
Администрации города Муравленко
от 16.03.2020 № 187
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Основные направления развития культуры муниципального образования»
1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко (УКиМП)
Соисполнители муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко (далее – УЖКХ)
Управление образования Администрации города Муравленко (далее – УО)
Цель муниципальной программы
Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития муниципального образования
Задачи муниципальной программы
1. Организация досуга и обеспечения жителей города услугами организаций сферы культуры
2. Обеспечение художественно-эстетического развития детей и молодежи.
3. Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям.
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2022 годы
Показатели муниципальной программы
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
2.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города
3. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей.
4.Охват населения услугами музея.
5. Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год)
6. Охват населения библиотечным обслуживанием.
7. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры.
8. Соотношение заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе.
9. Соотношение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы учителей в автономном округе
10. Увеличение числа посещений организаций культуры
Программно-целевые инструменты
нет
Подпрограммы
1. Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия.
2. Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи.
3. Организация музейного и библиотечного обслуживания населения.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной Программы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего
3 271 246
в том числе местный бюджет
3 027 818
окружной бюджет
232 653
федеральный бюджет
10 775
2014 год, всего
279 398
в том числе местный бюджет
266 681
окружной бюджет
12 717
2015 год, всего
328 280
в том числе местный бюджет
271 886
окружной бюджет
56 394
2016 год, всего
275 040
в том числе местный бюджет
273 021
окружной бюджет
2 019
2017 год, всего
330 339
в том числе местный бюджет
299 820
окружной бюджет
30 510
федеральный бюджет
9
2018 год, всего
400 340
в том числе местный бюджет
391 970
окружной бюджет
8 362
федеральный бюджет
8
2019 год, всего
489 768
в том числе местный бюджет
397 337
окружной бюджет
81 673
федеральный бюджет
10 758
2020 год, всего
400 129
в том числе местный бюджет
376 285
окружной бюджет
23 844
2021 год, всего
382 684
в том числе местный бюджет
374 117
окружной бюджет
8 567
2022 год, всего
385 268
в том числе местный бюджет
376 701
окружной бюджет
8 567
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – до 7,5%;
- уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры не менее 90 %;
- повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры до 100% от средней заработной платы по экономике региона;
- повышение уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры до 100% от средней заработной платы учителей в регионе.
- увеличение числа посещений организаций культуры на 8%
».
2. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Ожидаемые результаты реализации Программы
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности не поддаются обычным статистическим измерениям и проявляются в изменении ценностных ориентаций и поведения, увеличении интеллектуального, творческого потенциала ведут к более высокой ступени духовности всего общества.
Реализация мероприятий Программы к 2022 году позволит достичь:
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – на 7,5%;
- уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры не менее 90 %;
- повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры до 100% от средней заработной платы по экономике региона;
- повышение уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры до 100% от средней заработной платы учителей по региону;
- увеличение числа посещений организаций культуры на 8%
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать:
- созданию необходимых условий для обеспечения сохранности библиотечных, музейных фондов, культурных ценностей;
- обеспечению равного доступа населения к культурному наследию, повышению доступности правовой и иной социально значимой информации;
- созданию и реализации новых культурных проектов различных сферах культурной деятельности, обеспечению условий для реализации творческого потенциала жителей города;
-осуществлению просветительской, патриотической деятельности среди жителей, в том числе на базе музея, учреждения клубного типа;
- реализации ценностно ориентированной культурной политики, предусматривающей распространение традиционных для общества ценностей;
- содействие развитию культурной индустрии;
- созданию условий для сохранения, развития и популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера;
- создание условий для сохранения, возрождения и популяризации декоративно-прикладного творчества и ремесел;
- повышению качества и разнообразия предоставления культурных услуг населению города;
- повышению качества художественного образования;
- увеличение числа посещений организаций культуры;
- обеспечению условий для модернизации, информатизации отрасли;
- повышению уровня заработной платы работников учреждений культуры до 100% от средней заработной платы по экономике региона;
- повышению уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры до 100% от средней заработной платы учителей по региону.».
3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
« Приложение № 1
к муниципальной программе
«Основные направления развития культуры муниципального образования»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной программы
«Основные направления развития культуры муниципального образования»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей, подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной программы
Объемы финансирования
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Основные направления развития культуры муниципального образования», всего
3 271 246
279 398
328 280
275 040
330 339
400 340
489 768
400 129
382 684
385 268
В том числе: средства местного бюджета
3 027 818
266 681
271 886
273 021
299 820
391 970
397 337
376 285
374 117
376 701
Средства окружного бюджета
232 653
12 717
56 394
2 019
30 510
8 362
81 673
23 844
8 567
8 567
Средства федерального бюджета
10 775
9
8
10 758
Ответственный исполнитель: Управление культуры и молодежной политики Администрации города
3 137 586
274 992
275 333
274 598
330 339
396 319
419 636
398 417
382 684
385 268
В том числе: средства местного бюджета
3 017 589
262 275
271 263
272 579
299 820
387 949
396 635
376 250
374 117
376 701
Средства окружного бюджета
109 488
12 717
4 070
2 019
30 510
8 362
12 509
22 167
8 567
8 567
Средства федерального бюджета
10 509
9
8
10 492
Соисполнитель: УЖКХ
128 945
4 406
52 947
442
0
4 021
67 129
В том числе: средства местного бюджета
10 163
4 406
623
442
0
4 021
671
Средства окружного бюджета
118 782
0
52 324
0
0
0
66 458
Соисполнитель: УО
4 714
3 003
1 711
В том числе: средства местного бюджета
64
30
34
Средства окружного бюджета
4 650
2 973
1 677
Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия»
836 726
80 539
77 987
67 139
87 798
95 750
129 930
106 485
95 549
95 549
В том числе: средства местного бюджета
801 812
74 289
77 698
67 139
79 122
94 189
122 509
95 768
95 549
95 549
Средства окружного бюджета
34 914
6 250
289
8 676
1 561
7 421
10 717
Ответственный исполнитель: УКиМП
831 596
80 123
77 987
67 139
87 798
95 750
126 927
104 774
95 549
95 549
В том числе: средства местного бюджета
801 332
73 873
77 698
67 139
79 122
94 189
122 479
95 734
95 549
95 549
Средства окружного бюджета
30 264
6 250
289
8 676
1 561
4 448
9 040
Соисполнитель: УЖКХ
416
416
0
В том числе: средства местного бюджета
416
416
0
Средства окружного бюджета
0
0
Соисполнитель: УО
4 714
3 003
1 711
В том числе: средства местного бюджета
64
30
34
Средства окружного бюджета
4 650
2 973
1 677
Подпрограмма 2: «Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»,
1 210 556
91 375
99 754
114 544
134 192
147 363
152 816
156 406
157 035
157 071
В том числе: средства местного бюджета
1 184 499
91 193
99 754
114 460
121 747
145 630
149 003
153 806
154 435
154 471
Средства окружного бюджета
25 578
182
84
12 445
1 733
3 334
2 600
2 600
2 600
Средства федерального бюджета
479
0
0
0
0
0
479
0
0
0
Ответственный исполнитель: УКиМП
1 210 556
91 375
99 754
114 544
134 192
147 363
152 816
156 406
157 035
157 071
В том числе: средства местного бюджета
1 184 499
91 193
99 754
114 460
121 747
145 630
149 003
153 806
154 435
154 471
Средства окружного бюджета
25 578
182
0
84
12 445
1 733
3 334
2 600
2 600
2 600
Средства федерального бюджета
479
0
0
0
0
0
479
0
0
0
Соисполнитель: УЖКХ
0
0
В том числе: средства местного бюджета
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
Подпрограмма 3: «Организация музейного и библиотечного обслуживания»
579 519
39 170
84 998
30 580
39 604
80 734
131 597
60 746
56 045
56 045
В том числе: средства местного бюджета
423 145
38 001
32 414
30 270
34 736
80 059
51 710
52 079
51 938
51 938
Средства окружного бюджета
146 344
1 169
52 584
310
4 859
667
69 874
8 667
4 107
4 107
Средства федерального бюджета
10 030
0
0
0
9
8
10 013
0
Ответственный исполнитель: УКиМП
450 990
35 180
32 051
30 138
39 604
76 713
64 468
60 746
56 045
56 045
В том числе: средства местного бюджета
413 398
34 011
31 791
29 828
34 736
76 038
51 039
52 079
51 938
51 938
Средства окружного бюджета
27 562
1 169
260
310
4 859
667
3 416
8 667
4 107
4 107
Средства федерального бюджета
10 030
0
0
0
9
8
10 013
0
0
0
Соисполнитель: УЖКХ
128 529
3 990
52 947
442
4 021
67 129
В том числе: средства местного бюджета
9 747
3 990
623
442
4 021
671
Средства окружного бюджета
118 782
0
52 324
0
66 458
Ответственный исполнитель: УКиМП Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы»
644 445
68 314
65 541
62 777
68 745
76 493
75 425
76 492
74 055
76 603
В том числе: средства местного бюджета
618 361
63 198
62 020
61 152
64 215
72 092
74 114
74 632
72 195
74 743
Средства окружного бюджета
25 817
5 116
3 521
1 625
4 530
4 401
1 044
1 860
1 860
1 860
Средства федерального бюджета
267
267
».
4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Основные направления развития культуры
муниципального образования»
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы
«Основные направления развития культуры муниципального образования»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, показателя
№ мероприятий, влияющих
на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес
показа-теля
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес
показателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зателя
2020
вес пока-зателя
2021
вес пока-зателя
2022
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Цель муниципальной программы: «Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития муниципального образования»
1
Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом (ДК*)
ПП 1: 01 (1.1)
%
1
0,2
1,5
0,2
7
0,2
7,1
0,2
7,2
0,2
7,3
0,2
7,5
0,2
7,5
0,2
7,5
0,2
2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города (ДК)
ПП1: 01 (1.1);
ПП 2: 01(2.1)
%
27
0,1
28
0,1
29
0,1
-
-
-
-
-
3
Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей (ДК)
ПП1: 01 (1.1);
ПП 2: 01(2.1)
%
-
-
-
15,5
0,1
16
0,1
-
-
-
-
4
Охват населения услугами музеев (МЗ**)
ПП 3: 01 (3.1)
%
15
0,15
16
0,15
17
0,15
-
-
-
-
-
-
5
Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год) (ДК)
ПП 3: 01 (3.1)
посещений на 1 жителя в год
-
0,79
0,15
0,9
0,15
-
-
-
-
6
Охват населения библиотечным обслуживанием (ГП)
ПП3: 02, (3.5; 3.6)
%
31
0,15
31
0,15
31
0,15
33
0,15
36
0,15
-
-
-
-
7
Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставлениямуниципальных услуг (работ)в сфере культуры (ДК)
ПП1: 01 (1.1;1.2; 1.4;)
ПП2: 01(2.1);
ПП3: 01 (3.1; 3.2); 02 (3.5; 3.6)
%
80
0,2
80
0,2
83
0,2
88
0,2
90
0,2
90
0,2
90
0,2
90
0,2
90
0,2
8
Соотношение заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе.
(У ПрРФ № 597от 07.05.2012)***
ПП 1: 01 (1.3)
%
71,1
0,1
73,4
0,1
73,0
0,1
90
0,1
100
0,1
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
9
Соотношение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы учителей в автономном округе (У ПрРФ № 597 от 07.05.2012)
ПП2: 01 (2.2)
%
62
0,1
75
0,1
90
0,1
95
0,1
100
0,1
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
10
Прирост числа посещений организаций культуры
ПП1: 01 (1.1;1.2; 1.4;)
ПП2: 01(2.1);
ПП3: 01 (3.1; 3.2); 02 (3.5; 3.6) А3
%
1
0,3
3
0,3
5
0,3
8
0,3
5. В подпрограмме 1 муниципальной программы:
5.1. Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы
УКиМП
Соисполнители подпрограммы
УЖКХ
УО
Цель подпрограммы
Организация досуга и обеспечения жителей города услугами организаций сферы культуры
Задачи подпрограммы
Поддержка и развитие многообразия культурно-досуговой деятельности
Сроки реализации подпрограммы
2014-2022 годы
Показатели подпрограммы
1.1 Доля участия творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного уровня
1.2 Доля творческих коллективов, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях смотрах и иных мероприятиях различного уровня.
1.3 Количество культурно-досуговых мероприятий для различных социальных групп населения
1.3-1 Количество культурно-массовых мероприятий
1.4 Количество концертов и концертных программ.
1.5 Доля квалифицированных руководителей кружков, балетмейстеров, хормейстеров, осуществляющих работу коллективов любительского художественного творчества
1.6 Доля квалифицированных режиссеров, художников, звукооператоров, киновидеоинженера, заведующего отдела концертной и национальных культур, ведущего методиста, осуществляющих работу по организации и проведению мероприятий.
1.7. Прирост участников клубных формирований.
1.8 Прирост посещаемости платных культурно-массовых мероприятий
1.9 Прирост числа зрителей на сеансах отечественных фильмов
1.10 Доля освоения средств межбюджетной субсидии
1.11 Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1.12 Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования/ планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего
836 726
в том числе:
местный бюджет
801 813
окружной бюджет
34 913
2014 год, всего
80 539
в том числе:
местный бюджет
74 289
окружной бюджет
6 250
2015 год, всего
77 987
в том числе:
местный бюджет
77 698
окружной бюджет
289
2016 год, всего
67 139
в том числе:
местный бюджет
67 139
окружной бюджет
2017 год, всего
87 798
в том числе:
местный бюджет
79 122
окружной бюджет
8676
2018 год, всего
95 750
в том числе:
местный бюджет
94 189
окружной бюджет
1561
2019 год, всего
129 930
в том числе:
местный бюджет
122 509
окружной бюджет
7 421
2020 год, всего
106 485
в том числе:
местный бюджет
95 768
окружной бюджет
10 717
2021 год, всего
95 549
в том числе:
местный бюджет
95 549
окружной бюджет
2022 год, всего
95 549
в том числе:
местный бюджет
95 549
окружной бюджет
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- повысить долю творческих коллективов, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях смотрах и иных мероприятиях различного уровня до 95%
- увеличить количество культурно-досуговых мероприятий для различных социальных групп населения – до 410 ед. в год.;
- увеличить количество культурно-массовых мероприятий до 430 ед. в год;
- увеличить число участников клубных формирований на 4%
- увеличить посещаемость платных культурно-массовых мероприятий на 14%
- увеличить число зрителей на сеансах отечественных фильмов на 7%.
- доля освоения средств межбюджетной субсидии - 90%
- доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 100%;
- доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа – 100%.
».
5.2. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы к 2022 году позволит:
- повысить долю творческих коллективов, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях смотрах и иных мероприятиях различного уровня до 95%
- увеличить количество культурно-досуговых мероприятий для различных социальных групп населения – до 410 ед. в год;
- увеличить количество культурно-массовых мероприятий – до 430 ед. в год;
- увеличить число участников клубных формирований на 4%;
- увеличить посещаемость платных культурно-массовых мероприятий на 14%;
- увеличить число зрителей на сеансах отечественных фильмов на 7%.
- доля освоения средств межбюджетной субсидии – 90%.
- доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 100%;
- доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа – 100%.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- создать условия для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
- повысить качество и разнообразие предоставления культурных услуг населению города».
5.3. Приложение №1 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 1 к подпрограмме 1
«Сохранение и развитие творческого
потенциала и культурного наследия»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы 1
«Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия»
№
п/п
Наименование
мероприятий
Наименование ответствен-ного исполни-теля (соисполни-теля)
Объемы финансирования
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы: Удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и творческого потенциала жителей города, всего:
УКиМП
УО
836 726
80 539
77 987
67 139
87 798
95 750
129 930
106 485
95 549
95 549
В том числе: средства местного бюджета
801 812
74 289
77 698
67 139
79 122
94 189
122 509
95 768
95 549
95 549
Средства окружного бюджета
34 914
6 250
289
8 676
1 561
7 421
10 717
Задача подпрограммы: Развитие профессионального искусства и народного творчества, всего:
УКиМП
УО
836 726
80 539
77 987
67 139
87 798
95 750
129 930
106 485
95 549
95 549
В том числе: средства местного бюджета
801 812
74 289
77 698
67 139
79 122
94 189
122 509
95 768
95 549
95 549
Средства окружного бюджета
34 914
6 250
289
8 676
1 561
7 421
10 717
01
Основное мероприятие: Поддержака многообразия культурно-досуговой деятельности, всего:
УКиМП
УО
836 726
80 539
77 987
67 139
87 798
95 750
129 930
106 485
95 549
95 549
В том числе: средства местного бюджета
801 812
74 289
77 698
67 139
79 122
94 189
122 509
95 768
95 549
95 549
Средства окружного бюджета
34 914
6 250
289
8 676
1 561
7 421
10 717
1.1.
Мероприятие 1.:Поддержка и развитие художественно-творческой и культурно-досуговой деятельности, усовершенствование материально-технической базы учреждения
УКиМП
50 576
10 360
10 359
2 065
3 073
701
19 815
1 401
1 401
1 401
В том числе: средства местного бюджета
49 437
9 510
10 070
2 065
3 073
701
19 815
1 401
1 401
1 401
Средства окружного бюджета
1 139
850
289
1.2.
Мероприятие 2.:Развитие кадрового и творческого потенциала
УКиМП
121
121
0
0
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
121
121
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Мероприятие 3.:Предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и искусства
УКиМП
767 181
69 642
67 628
65 074
84 725
95 049
102 619
94 148
94 148
94 148
В том числе: средства местного бюджета
751 544
64 242
67 628
65 074
76 049
93 488
102 619
94 148
94 148
94 148
Средства окружного бюджета
15 637
5 400
0
0
8 676
1 561
0
0
0
0
1.4.
Мероприятие 4.:Ремонт объектов муниципальной собственности
УЖКХ
416
416
0
0
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
416
416
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Мероприятие 5.: Подготовка и празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
УКиМП
УО
17 167
0
0
0
0
0
7 496
9 671
0
0
В том числе: средства местного бюджета
269
0
0
0
0
0
75
194
0
0
Средства окружного бюджета
16 898
0
0
0
0
0
7 421
9 477
0
0
Мероприятие 5:Подготовка и празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
УКиМП
12 453
0
0
0
0
0
4 493
7 960
0
0
В том числе: средства местного бюджета
205
0
0
0
0
0
45
160
0
0
Средства окружного бюджета
12 248
0
0
0
0
0
4 448
7 800
0
0
Мероприятие 5.Подготовка и празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
УО
4 714
0
0
0
0
0
3 003
1 711
0
0
В том числе: средства местного бюджета
64
0
0
0
0
0
30
34
0
0
Средства окружного бюджета
4 650
0
0
0
0
0
2 973
1 677
0
0
1.6.
Мероприятие 6.:Подготовка и празднование 90-летия образования Ямало-Ненецкого автономного округа
УКиМП
1 265
0
0
0
0
0
0
1 265
0
0
В том числе: средства местного бюджета
25
0
0
0
0
0
0
25
0
0
Средства окружного бюджета
1 240
0
0
0
0
0
0
1 240
0
0
».
5.4. Приложение №2 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Сохранение и развитие творческого
потенциала и культурного наследия»
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы 1
«Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, показателя
№ мероприятий, влияющих
на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес
показа-теля
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес
показателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зателя
2020
год
вес пока-зателя
2021
вес пока-зателя
2022
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Вес подпрограммы
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры
Задача подпрограммы: Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
1.1.
Доля участия творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного уровня (МЗ)*
01
(1.1; 1.3, 1.4)
%
50
0,30
52
0,30
55
0,30
-
-
-
-
-
-
1.2.
Доля творческих коллективов, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях смотрах и иных мероприятиях различного уровня
01
(1.1; 1.3, 1.4)
%
-
-
-
95
0,30
95
0,30
95
0,20
95
0,10
95
0,20
95
0,20
1.3
Количество культурно-досуговых мероприятий для различных социальных групп населения
01
(1.1; 1.3, 1.4)
ед.
405
0,30
407
0,30
410
0,30
410
0,30
410
0,30
410
0,20
-
-
-
1.3-1
Количество культурно-массовых мероприятий
01
(1.1; 1.3, 1.4)
430
0,20
430
0,30
430
0,30
1.4
Количество концертов и концертных программ.
01
(1.1; 1.3, 1.4)
ед.
-
-
-
20
0,40
20
0,40
-
-
-
-
1.5
Доля квалифицированных руководителей кружков, балетмейстеров, хормейстеров, осуществляющих работу коллективов любительского художественного творчества
01 (1.2)
1.4
%
80
0,20
85
0,20
90
0,20
-
-
-
-
-
-
1.6
Доля квалифицированных режиссеров, художников, звукооператоров, киновидеоинженера, заведующего отдела концертной и национальных культур, ведущего методиста, осуществляющих работу по организации и проведению мероприятий
01 (1.2) 1.4
%
80
0,20
85
0,20
90
0,20
-
-
-
-
-
-
1.7.
Прирост участников клубных формирований
01
(1.1; 1.3, 1.4)
%
1
0,20
2
0,20
3
0,20
4
0,20
1.8.
Прирост посещаемости платных культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК ГДК «Украина»
01
(1.1; 1.3, 1.4)
%
2
0,20
6
0,20
10
0,20
14
0,2
1.9.
Прирост
зрителей на сеансах отечественных фильмов
01
(1.1; 1.3, 1.4)
%
1
0,10
3
0,10
5
0,10
7
0,10
1.10
Доля освоения средств межбюджетной субсидии
01
(1.5)
%
90
0,10
1.11
Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
01
(1.6)
%
100
0,10
1.12
Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа
01
(1.6)
%
100
0,10
5.5 приложение № 3 к подпрограмме 1 дополнить пунктами 1.3-1, 1.11, 1.12 следующего содержания:
«
1.3-1. Количество культурно-массовых мероприятий
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества культурно-досуговых мероприятий и информационно-просветительских мероприятий
Алгоритм формирования показателя
V = ∑ Np
Наименования и определения базовых
показателей
Буквенное значение
Организация-источник информации
Метод сбора информации, формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Совокупное число культурно-досуговых мероприятий и информационно-просветительских мероприятий
Np
Муниципальное бюджетное клубное учреждение Городской Дом культуры «Украина»
Форма статистической отчетности
7-НК
культурно-массовые мероприятия (ед.)
1.11 Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов к запланированному количеству мероприятий в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Алгоритм формирования показателя
ПЭ = Np / Nn * 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение
Организация-источник информации
Метод сбора информации, формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Количество реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Np
УКиМП
Аналитическая информация, подтверждающие произведенные расходы средств субсидии
Мероприятия, ед.
Запланированное количество
реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Nn
УКиМП
1.12 Доля реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа к запланированному количеству мероприятий в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа
Алгоритм формирования показателя
ПЭ = Np / Nn * 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение
Организация-источник информации
Метод сбора информации, формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Количество реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа
Np
УКиМП
Аналитическая информация, подтверждающие произведенные расходы средств субсидии
Мероприятия, ед.
Запланированное количество
реализованных мероприятий, в рамках подготовки и празднования 90-летия со дня образования автономного округа
Nn
УКиМП
».
6. В подпрограмме 2 муниципальной программы:
6.1 Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт
Ответственные исполнители подпрограммы
УКиМП
Соисполнители подпрограммы
УЖКХ
Цель подпрограммы
Обеспечение художественно-эстетического развития детей и молодежи
Задачи подпрограммы
Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодежи в области искусства
Сроки реализации подпрограммы
2014-2022 годы
Показатели подпрограммы
2.1. Количество конкурсов, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования
2.2. Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня.
2.3. Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, от принявших участие
2.4. Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа (фольклорные фестивали, праздники)
2.5 Прирост количества учащихся школ искусств
2.6.Число модернизированных /переоснащенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
2.7 Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования/ планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего
1210556
в том числе:
местный бюджет
1184498
окружной бюджет
25578
федеральный бюджет
479
2014 год, всего
91 375
в том числе:
местный бюджет
91 193
окружной бюджет
182
2015 год, всего
99 754
в том числе:
местный бюджет
99 754
окружной бюджет
2016 год, всего
114 544
в том числе:
местный бюджет
114 460
окружной бюджет
84
2017 год, всего
134 192
в том числе:
местный бюджет
121 747
окружной бюджет
12445
2018 год, всего
147 363
в том числе:
местный бюджет
145 630
окружной бюджет
1733
2019 год, всего
152 816
в том числе:
местный бюджет
149 003
окружной бюджет
3 334
федеральный бюджет
479
2020 год, всего
156 406
в том числе:
местный бюджет
153 806
окружной бюджет
2600
2021 год, всего
157 035
в том числе:
местный бюджет
154 435
окружной бюджет
2 600
2022 год, всего
157 071
в том числе:
местный бюджет
154 471
окружной бюджет
2 600
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение числа конкурсов, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования – до 50 ед. в год;
- увеличение доли учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня в сфере дополнительного образования детей – до 85%;
- увеличение доли учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, от принявших участие – до 55%;
- увеличение числа посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа (фольклорные фестивали, праздники) до 0,7 тыс.чел.
- увеличение количества учащихся школ искусств – на 7%.
- число модернизированных /переоснащенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 1 ед.
- число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры – 18 ед.
».
6.2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«
II. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятия в рамках научно-методического обеспечения, развития творческого потенциала детей и молодежи направлена на обеспечение конституционных прав граждан, на получение образования и свободы творчества, выявление и поддержку молодых дарований. Достижение задачи Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации следующих направлений деятельности:
- формирование методических библиотек;
- проведения обучающих семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, открытых педагогических конференций;
- повышение уровня квалификации педагогических работников;
- организация и проведение на базе учреждений дополнительного образования концертных и конкурсных мероприятий различного уровня;
- проведением традиционных региональных и муниципальных фольклорных и этнических праздников, фестивалей и других мероприятий этнокультурной направленности;
- проведение мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел;
- участие учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня;
- создание виртуального концертного зала в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»;
- повышение уровня материально-технического оснащения и иные меры, направленные на поддержку деятельности образовательных учреждений.
А также иные меры, направленные на поддержку деятельности учреждений дополнительного образования муниципального образования.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи» приведен в приложении № 1 к подпрограмме 2.
».
6.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы к 2022 году позволит:
- увеличить число конкурсов, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования – до 50 ед. в год ;
- увеличить долю учащихся, принимающих участие в конкурсах фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня – до 85%;
- увеличить долю учащихся, занявших призовые места в конкурсах фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, от принявших участие– до 55%;
- увеличить число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа (фольклорные фестивали, праздники) до 0,7 тыс.чел.
- увеличить количество учащихся школ искусств– на 7%.
- число модернизированных /переоснащенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 1 ед.;
- создать виртуальный концертный зал;
- число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры – 18 ед.
».
6.4. Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Художественно-эстетическое развитие
детей и молодежи»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы 2
«Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»
№
Наименование
Наимено-вание ответст-венного исполни-теля (соиспол-нителя)
Объемы финансирования
мероприятий
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы: Обеспечение художественно-эстетического развития детей и молодежи, всего:
УКиМП
1210556
91 375
99 754
114 544
134 192
147 363
152 816
156 406
157 035
157 071
В том числе: средства местного бюджета
1184499
91193
99754
114 460
121 747
145 630
149 003
153 806
154 435
154 471
Средства окружного бюджета
25578
182
0
84
12445
1733
3 334
2600
2 600
2 600
Средства федерального бюджета
479
0
0
0
0
0
479
0
0
0
Задача 1. подпрограммы: Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодежи в области искусства, всего:
УКиМП
1210556
91 375
99 754
114 544
134 192
147 363
152 816
156 406
157 035
157 071
В том числе: средства местного бюджета
1184499
91 193
99 754
114 460
121 747
145 630
149 003
153 806
154 435
154 471
Средства окружного бюджета
25578
182
0
84
12 445
1 733
3 334
2600
2 600
2 600
Средства федерального бюджета
479
0
0
0
0
0
479
0
0
0
01.
Основное мероприятие: Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодежи в области искусства, всего:
УКиМП
1200834
91 375
99 754
114 544
134 192
147 363
149 280
154 344
154 973
155 009
В том числе: средства местного бюджета
1183807
91 193
99 754
114 460
121 747
145 630
148 897
153 744
154 373
154 009
Средства окружного бюджета
16627
182
0
84
12 445
1 733
383
600
600
600
2.1.
Мероприятие 1: Научно-методическое обеспечение, развитие творческого потенциала детей и молодежи, усовершенствование материально-технической базы учреждения
УКиМП
12669
1 111
1 004
649
1 136
1 312
3 167
1 430
1 430
1 430
В том числе: средства местного бюджета
12179
929
1 004
649
1 136
1 312
2 859
1430
1430
1430
Средства окружного бюджета
490
182
0
0
0
0
308
2.2.
Мероприятие 2:Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры и искусства
УКиМП
1186027
90 264
98 750
113 808
132 984
146 006
146 036
152 295
152 924
152 960
В том числе: средства местного бюджета
1171955
90 264
98 750
113 808
120 601
144 317
146 036
152 295
152 924
152 960
Средства окружного бюджета
14072
0
0
0
12 383
1 689
0
0
0
2.3.
Мероприятие 3:Осуществление мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера
УКиМП
466
0
0
87
71
45
77
62
62
62
В том числе: средства местного бюджета
21
0
0
3
9
1
2
2
2
2
Средства окружного бюджета
445
0
0
84
62
44
75
60
60
60
2.4.
Мероприятие 4:Ремонт объектов муниципальной собственности
УЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
Мероприятие 5: Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества
УКиМП
11393
3536
2619
2619
2619
В том числе: средства местного бюджета
343
106
79
79
79
Средства окружного бюджета
4571
2951
540
540
540
Средства федерального бюджета
479
479
0
0
0
А1
Основное мероприятие: «Региональный проект «Культурная среда»
УКиМП
3536
0
0
0
0
0
3 536
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
106
0
0
0
0
0
106
0
0
0
Средства окружного бюджета
2951
0
0
0
0
0
2951
0
0
0
Средства федерального бюджета
479
479
0
0
0
А3
Основное мероприятие: «Региональный проект «Цифровая культура»
УКиМП
6186
2062
2062
2062
В том числе: средства местного бюджета
186
62
62
62
Средства окружного бюджета
6000
2000
2000
2000
».
6.5. Приложение №2 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы 2
«Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, показателя
№ мероприятий, влияющих
на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес
показа-теля
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес
показателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зателя
2020 год
вес пока-зателя
2021 год
вес пока-зателя
2022 год
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Вес подпрограммы
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Обеспечение художественно-эстетического развития детей и молодежи
Задача подпрограммы: Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодежи в области искусства
2.1.
Количество конкурсов, фестивалей, смотров и иных конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования
01 (2.1; 2.2; 2.4)
ед.
40
0,30
42
0,30
45
0,30
47
0,30
48
0,30
49
0,15
50
0,15
51
0,15
52
0,15
2.2
Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня
01 (2.1; 2.2; 2.4)
%
70
0,35
75
0,35
80
0,35
85
0,35
85
0,30
85
0,20
85
0,20
85
0,20
85
0,20
2.3
Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, от принявших участие
01 (2.1; 2.2; 2.4)
%
40
0,35
45
0,35
50
0,35
55
0,35
55
0,30
55
0,20
55
0,20
55
0,20
55
0,20
2.4
Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа (фольклорные фестивали, праздники)
01
(2.2; 2.3)
тыс.чел.
-
-
-
-
0,6
0,10
0,7
0,10
0,7
0,10
0,7
0,10
0,7
0,10
2.5.
Прирост количества учащихся школ искусств
А3,
02 (2.5)
%
1
0,15
3
0,25
5
0,25
7
0,25
2.6.
Число модернизированных /переоснащенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
А1 (2.5)
ед.
1
0,20
2.7.
Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
А3,
02 (2.5)
ед.
8
0,10
18
0,10
18
0,10
».
6.6 приложение № 3 к подпрограмме 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«
2.7 Число обращений к цифровым ресурсам
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества проведенных трансляций виртуальных концертов на базе виртуального концертного зала
Алгоритм формирования показателя
V = ∑ Np
Наименования и определения базовых
показателей
Буквенное значение
Организация-источник информации
Метод сбора информации, формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Совокупное число проведенных трансляций виртуальных концертов на базе виртуального концертного зала
Np
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Журнал учета трансляций виртуальных концертов
число обращений (трансляций) (ед.)
».
7. В подпрограмме 3 муниципальной программы:
7.1 Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
Паспорт
Ответственные исполнители подпрограммы
УКиМП
Соисполнители подпрограммы
УЖКХ
Цель подпрограммы
Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям
Задачи подпрограммы
1.Развитие муниципального музея.
2. Развитие библиотечного обслуживания населения.
3.Развитие инфраструктуры музейного и библиотечного обслуживания населения
Сроки реализации подпрограммы
2014-2022 годы
Показатели подпрограммы
3.1. Число единиц хранения музейного фонда.
3.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог.
3.3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного основного фонда.
3.4.Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению 2013 году).
3.5. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению 2012 году).
3.6. Прирост посещений музея
3.6-1 Количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности
3.7. Объем собственных баз данных муниципальных библиотек.
3.8. Доля новых поступлений в библиотечные фонды
3.9. Число зарегистрированных пользователей МБУК ЦБС.
3.10. Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек
3.11. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, в том числе включенного в Сводный электронный каталог библиотек России
3.11-1. Рост посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
3.11-2. Число модернизированных /переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту
3.12. Количество реконструированных зданий в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития
3.13. Количество единиц, разработанной документации по объекту: «Реконструкция административного здания по адресу: ЯНАО, г. Муравленко, ул. Дружбы народов, д.8а в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития»
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования/ планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего
579 519
в том числе:
местный бюджет
423 083
окружной бюджет
146 406
федеральный бюджет
10 030
2014 год, всего
39 170
в том числе:
местный бюджет
38 001
окружной бюджет
1 169
2015 год, всего
84 998
в том числе:
местный бюджет
32 414
окружной бюджет
52584
2016 год, всего
30 580
в том числе:
местный бюджет
30 270
окружной бюджет
310
2017 год, всего
39 604
в том числе:
местный бюджет
34 736
окружной бюджет
4859
федеральный бюджет
9
2018 год, всего
80 734
в том числе:
местный бюджет
80 059
окружной бюджет
667
федеральный бюджет
8
2019 год, всего
131 597
в том числе:
местный бюджет
51 710
окружной бюджет
69 874
федеральный бюджет
10 013
2020 год, всего
60 746
в том числе:
местный бюджет
52 079
окружной бюджет
8 667
2021 год, всего
56 045
в том числе:
местный бюджет
51 938
окружной бюджет
4 107
2022 год, всего
56 045
в том числе:
местный бюджет
51 938
окружной бюджет
4 107
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного фонда до 34%;
- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению 2012) до 65 %;
- увеличить посещения музея - на 8%;
- количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности – до 50 ед.
- обеспечить долю новых поступлений в библиотечные фонды - не менее 2%;
- увеличить посещения общедоступных (публичных) библиотек – на 7%;
- рост посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 125%
- число модернизированных/переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту–1 ед.
-количество реконструированных зданий в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития – 1 ед.
».
7.2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям.
Совершенствование условий доступа к культурным ценностям, поддержка эффективных музейных технологий будет осуществлено по следующим направлениям:
-поддержка образовательных, просветительских, выставочных музейных проектов;
- обеспечение сохранности музейных экспонатов и коллекций, комплектование музейного фонда, приобретение современного фондового и выставочного оборудования;
- участие в тренингах, семинарах, конференциях, форумах, мастер-классах различного уровня;
- повышение квалификации работников музея.
Формирование единого музейного пространства муниципального образования включает следующие мероприятия:
- информатизация музеев, ведение электронного каталога музейного фонда, внедрение информационных технологий;
- реализация выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».
А также иные меры, направленные на поддержку деятельности учреждения муниципального образования.
Развитие корпоративной сети библиотек муниципального образования направлено на:
- пополнение библиотечных фондов;
- проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню библиотек Недели детской книги, музыки и театра и т.д.;
- повышения квалификации работников учреждения;
- обеспечения возможности участия библиотечных и музейных работников в конкурсах профессионального мастерства, форумах, семнарах по направлению деятельности;
- повышение статуса чтения в обществе и развитие системы популяризации чтения;
- оказанию методической помощи работникам учреждений в профессиональной, проектной деятельности.
Поддержка разнопрофильных центров муниципальных центров на базе библиотек, обеспечение прав на доступ к библиотечным услугам пользователей различных социальных групп населения будет осуществляться за счет:
- комплектование библиотеки периодическими изданиями;
- укрепление материально-технического оснащения, модернизация библиотек;
- реализация мероприятий: «Целевая библиотечная программа «Золотой возраст», «Библиотека под открытым небом», «Умный город», «Е-гражданин», «НаукоГрад», «Фестиваль неформальной медиакультуры»;
- реализации сетевых проектов: региональной акции «Ямал читает!», лектория «Живое слово», всероссийской акции Этнографический диктант»;
- реализация проекта «Новая библиотека Ямала»;
- создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
А также иные меры, направленные на поддержку деятельности учреждения муниципального образования.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Организация музейного и библиотечного обслуживания» приведен в приложении № 1 к подпрограмме 3. ».
7.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы к 2022 году позволит:
- увеличить долю представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного основного фонда – до 34%;
- увеличить количество выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению к 2012 году) – до 65 %;
- увеличить посещения музея - на 8%;
- количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности - 50 ед.
- обеспечить долю новых поступлений в библиотечные фонды - не менее 2%;
- увеличить посещения общедоступных (публичных) библиотек – на 7% .
- рост посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 125%
- число модернизированных /переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.
-количество реконструированных зданий в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития – 1 ед.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- провести инвентаризацию фондов учреждения на современном уровне;
- создать систему электронных фондов и каталогов;
- благоустроить здание МБУК «Эколого-краеведческий музей города Муравленко»;
- осуществлять поддержку передвижных выставочных музейных проектов;
- создавать новые музейные выставки;
- создавать выставочные проекты, снабженные мультимедиа-гидами;
- укрепить имидж учреждения;
- оснастить фондохранилища, выставочные залы современным оборудованием;
- вести изготовление малотиражной продукции (открытки, буклеты);
- повышению квалификации сотрудников, в том числе в области актуальных информационных технологий
- создать необходимые условия для обеспечения сохранности библиотечных музейных фондов, культурных ценностей;
- создать модельную муниципальную библиотеку;
- обеспечить возможность участия библиотечных и музейных работников в конкурсах профессионального мастерства, форумах, семнарах по направлению деятельности;
- обеспечить равный доступ населения к культурному наследию, повысить доступность правовой и иной социально значимой информации;
- повысить качество и разнообразие предоставления культурных услуг населению города. ».
7.4. Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 1 к подпрограмме 3
«Организация музейного и библиотечного обслуживания населения»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы 3
«Организация музейного и библиотечного обслуживания населения»
№
Наименование
мероприятий
Наимено-вание ответствен-ного исполни-теля (соисполни-теля)
Объемы финансирования
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы: Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям, всего:
УКиМП
579 519
39 170
84 998
30 580
39 604
80 734
131 597
60 746
56 045
56 045
В том числе: средства местного бюджета
423 145
38 001
32 414
30 270
34 736
80 059
51 710
52 079
51 938
51 938
Средства окружного бюджета
146 344
1 169
52 584
310
4859
667
69 874
8 667
4 107
4 107
Средства федерального бюджета
10 030
9
8
10 013
0
0
0
Задача 1. подпрограммы: Развитие муниципального музея, всего:
УКиМП
115 254
8 396
7 164
7 952
9 401
12 944
17 749
17 216
17 216
17 216
В том числе: средства местного бюджета
109 419
7 996
7 164
7 902
9 401
12 797
17 749
15 470
15 470
15 470
Средства окружного бюджета
5 835
400
0
50
0
147
0
1746
1746
1746
01.
Основное мероприятие: Развитие муниципального музея, всего:
УКиМП
115 254
8 396
7 164
7 952
9 401
12 944
17 749
17 216
17 216
17 216
В том числе: средства местного бюджета
109 419
7 996
7 164
7 902
9 401
12 797
17 749
15 470
15 470
15 470
Средства окружного бюджета
5 835
400
0
50
0
147
0
1746
1746
1746
3.1.
Мероприятие 1:Совершенствование условий доступа к культурным ценностям, поддержка эффективных музейных технологий
6 534
246
95
138
118
134
76
1909
1909
1909
В том числе: средства местного бюджета
1 246
246
95
88
118
134
76
163
163
163
Средства окружного бюджета
5 288
0
0
50
0
0
0
1746
1746
1746
3.2.
Мероприятие 2:Формирование единого информационного музейного пространства муниципального образования
УКиМП
1 004
118
65
64
102
242
107
102
102
102
В том числе: средства местного бюджета
1 004
118
65
64
102
242
107
102
102
102
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.
Мероприятие 3:Предоставление муниципальных работ услуг и работ в сфере культуры и искусства (ЭКМ)
УКиМП
107 716
8 032
7004
7 750
9 181
12 568
17 566
15 205
15 205
15 205
В том числе: средства местного бюджета
107 169
7 632
7004
7 750
9 181
12 421
17 566
15 205
15 205
15 205
Средства окружного бюджета
547
400
0
0
0
147
0
0
0
0
3.4.
Мероприятие 4:Ремонт объектов муниципальной собственности
УЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 2. подпрограммы: Развитие библиотечного обслуживания населения, всего:
УКиМП
335 737
26 784
24888
22 186
30 203
63 769
46 719
43 530
38 829
38 829
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
303 980
26 015
24628
21 926
25 335
63 241
33 290
36 609
36 468
36 468
Средства окружного бюджета
УКиМП
21 727
769
260
260
4859
520
3 416
6921
2361
2361
Средства федерального бюджета
УКиМП
10 030
0
0
0
9
8
10 013
0
0
0
02.
Основное мероприятие: Модернизационное развитие общедоступных библиотек города, всего:
УКиМП
316 161
26 784
24888
22 186
30 203
63 769
33 329
41 468
36 767
36 767
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
303 404
26 015
24628
21 926
25 335
63 241
32 900
36 547
36 406
36 406
Средства окружного
УКиМП
12 727
769
260
260
4859
520
416
4921
361
361
Средства федерального бюджета
УКиМП
30
0
0
0
9
8
13
0
0
0
3.5.
Мероприятие 5: Развитие корпоративной сети библиотек муниципального образования
УКиМП
2 079
663
185
47
90
228
128
246
246
246
В том числе: средства местного бюджета
1 579
163
185
47
90
228
128
246
246
246
Средства окружного бюджета
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6.
Мероприятие 6:Поддержка разнопрофильных муниципальных центров на базе библиотек, обеспечение прав на доступ к библиотечным услугам пользователей различных социальных групп населения
УКиМП
9 210
376
377
368
1283
545
444
5073
372
372
В том числе: средства местного бюджета
762
107
117
108
224
17
15
152
11
11
Средства окружного бюджета
8 418
269
260
260
1050
520
416
4921
361
361
Средства федерального бюджета
30
0
0
0
9
8
13
0
0
0
3.7.
Мероприятие 7:Предоставление муниципальных услуг и работ в сфере культуры и искусства(ЦБС)
УКиМП
304 872
25 745
24326
21 771
28 830
62 996
32 757
36 149
36 149
36 149
В том числе: средства местного бюджета
301 063
25 745
24326
21 771
25 021
62 996
32 757
36 149
36 149
36 149
Средства окружного бюджета
3 809
0
0
0
3809
0
0
0
0
0
3.8.
Мероприятие 8:Ремонт объектов муниципальной собственности
УЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
А1
Основное мероприятие: "Региональный проект "Культурная среда"
УКиМП
13 390
0
0
0
0
0
13390
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
390
0
0
0
0
0
390
0
0
0
Средства окружного бюджета
3 000
0
0
0
0
0
3000
0
0
0
Средства федерального бюджета
10 000
0
0
0
0
0
10000
0
0
0
А3
Основное мероприятие: "Региональный проект "Цифровая культура"
УКиМП
6 186
2062
2062
2062
В том числе: средства местного бюджета
186
62
62
62
Средства окружного бюджета
6 000
2000
2000
2000
Задача 3. подпрограммы: Развитие инфрактруктуры, всего:
УЖКХ
128 529
3 990
52947
442
0
4021
67 129
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
9 747
3 990
623
442
0
4021
671
0
0
0
Средства окружного бюджета
118 782
0
52324
0
0
0
66 458
0
0
0
03.
Основное мероприятие : " Проектирование, строительство (реконструкция) объектов", всего:
УЖКХ
128 529
3 990
52947
442
0
4021
67 129
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
9 747
3 990
623
442
0
4021
671
0
0
0
Средства окружного бюджета
118 782
0
52324
0
0
0
66 458
0
0
0
3.09.
Мероприятие 9:Проектно-изыскательные работы по объекту «Музейно-библиотечный комплекс и городской архив МО город Муравленко»
УЖКХ
3 240
3 240
0
0
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
3 240
3 240
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.10.
Мероприятие 10: «Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива, и коммунальной зоны, г.Муравленко»
УЖКХ
54 139
750
52947
442
0
0
0
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
1 815
750
623
442
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
52 324
0
52324
0
0
0
0
0
0
0
3.11.
Мероприятие 11: «Реконструкция административного здания по адресу: ЯНАО, г.Муравленко, ул. Дружбы народов, д.8а в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития»
УЖКХ
71 150
0
0
0
0
4021
67 129
0
0
0
В том числе: средства местного бюджета
4 692
0
0
0
0
4021
671
0
0
0
Средства окружного бюджета
66 458
0
0
0
0
0
66 458
0
0
0
».
7.5. Приложение №2 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 2 к подпрограмме 3
«Организация музейного и библиотечного обслуживания населения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях реализации подпрограммы 3
«Организация музейного и библиотечного обслуживания населения»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, показателя
№ меропри-яти, влияющих
на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес
показа-теля
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес
показателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зателя
2020
год
вес пока-зателя
2021
год
вес пока-зателя
2022
год
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Вес подпрограммы
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям
Задача1 подпрограммы 3.: Развитие муниципального музея
3.1
Число единиц хранения музейного фонда (пост.ПрРФ* от 12.02.1998 № 179 (в ред. 08.05.2002 № 302) «Положение о музейном фонде»)
01 (3.1; 3.3)
тыс. ед.
6,4
0,2
6,7
0,2
7,0
0,2
7,3
0,2
7,3
0,2
-
-
-
-
3.2
Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог (ДК)
01 (3.2)
%
99
0,1
99
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
3.3
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов совокупного основного фонда
01 (3.1; 3.3)
%
24
0,15
25
0,15
26
0,15
27
0,15
34
0,15
34
0,15
34
0,10
34
0,10
34
0,10
3.4.
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению к 2013 году)***
01 (3.1; 3.3)
%
2,5
0,1
5
0,1
7,5
0,1
-
-
-
-
-
3.5
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании (по отношению к 2012 году)***
01 (3.1; 3.3)
%
-
-
-
55
0,1
65
0,1
65
0,15
65
0,10
65
0,10
65
0,10
3.6.
Прирост посещений музея
01, АЗ (3.1; 3.3)
%
2
0,2
4
0,2
6
0,2
8
0,2
3.6-1
Количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности
А3
ед.
20
0,10
50
0,10
50
0,10
Задача 2 подпрограммы 3: Развитие библиотечного обслуживания населения
3.7
Объем собственных баз данных муниципальных библиотек
02 (3.8)
тыс.ед.
138
0,2
138,1
0,2
138,2
0,2
138,3
0,2
-
-
-
-
-
3.8
Доля новых поступлений в библиотечные фонды (МЗ)
02
( 3.7)
%
2
0,15
2
0,1
2
0,2
2
0,25
2
0,25
3.9
Число зарегистрированных пользователей МБУК ЦБС
02
(3.,5, 3.6, 3.7)
тыс.чел.
10,15
0,15
10,25
0,15
10,35
0,15
10,65
0,15
11,65
0,1
-
-
-
-
3.10
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек
02
(3.5, 3.6)
%
1
0,1
3
0,2
5
0,25
7
0,25
3.11
Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, в т.ч. включенного в Сводный электронный каталог библиотек России (ДК)
02 (3.6; 3.7)
%
99
0,1
99
0,1
100
0,1
100
0,2
100
0,1
-
-
-
-
3.11-1
Рост посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
02
(3.5, 3.6)
%
125
0,1
125
0,1
3.11-2
Число модернизированных /переоснащенных муниципальных
библиотек по модельному стандарту
А1
ед.
1
0,1
-
-
-
Задача 3 подпрограммы 3: Развитие инфраструктуры музейного и библиотечного обслуживания населения
3.12
Количество реконструированных зданий в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития
03
(3.11)
ед.
1
0,1
3.13
Количество единиц, разработанной документации по объекту: "Реконструкция административного здания по адресу: ЯНАО, г.Муравленко, ул. Дружбы народов, д.8а в библиотеку для детей и молодежи: Центра интеллектуального развития»
03
(3.09
3.10, 3.11)
ед.
1
0,1
* пост.Пр.РФ – постановление Правительства Российской Федерации
** МЗ – муниципальное задание , *** ДК – дорожная карта
».
7.6 приложение № 3 к подпрограмме 3 дополнить пунктом 3.6-1 следующего содержания:
«
3.6-1 Количество проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности
Алгоритм формирования показателя
V = ∑ Np
Наименования и определения базовых
показателей
Буквенное значение
Организация-источник информации
Метод сбора информации, формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Совокупное число проведенных экскурсий с использованием технологии дополненной реальности
Np
МБУК «Эколого-краеведческий музей города Муравленко»
Журнал учета посетителей
число экскурсий с использованием технологии дополненной реальности
(ед.)
».
8. В подпрограмме 4 муниципальной программы:
8.1. строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации подпрограммы
2014-2022 годы
».
8.2. раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования/ планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы за весь период реализации, всего
644 445
в том числе:
местный бюджет
618 361
окружной бюджет
25 817
федеральный бюджет
267
2014 год, всего
68 314
в том числе:
местный бюджет
63 198
окружной бюджет
5 116
2015 год, всего
65 541
в том числе:
местный бюджет
62 020
окружной бюджет
3 521
2016 год, всего
62 777
в том числе:
местный бюджет
61 152
окружной бюджет
1 625
2017 год, всего
68 745
в том числе:
местный бюджет
64 215
окружной бюджет
4 530
2018 год, всего
76 493
в том числе:
местный бюджет
72 092
окружной бюджет
4 401
2019 год, всего
75 425
в том числе:
местный бюджет
74 114
окружной бюджет
1 044
федеральный бюджет
267
2020 год, всего
76 492
в том числе:
местный бюджет
74 632
окружной бюджет
1 860
2021 год, всего
74 055
в том числе:
местный бюджет
72 195
окружной бюджет
1 860
2022 год, всего
76 603
в том числе:
местный бюджет
74 743
окружной бюджет
1 860
».
8.3. Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 1 к подпрограмме 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
№
Наименование
мероприятий
Наименова-ние ответствен-ного исполнителя (соисполни-теля)
Объемы финансирования, тыс.руб.
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко, направленной на достижение цели муниципальной программы, всего
УКиМП
644 445
68 314
65 541
62 777
68 745
76 493
75 425
76 492
74 055
76 603
В том числе: средства местного бюджета
618 361
63 198
62 020
61 152
64 215
72 092
74 114
74 632
72 195
74 743
Средства окружного бюджета
25 817
5 116
3 521
1 625
4 530
4 401
1 044
1 860
1 860
1 860
Средства федерального бюджета
267
267
Задача 1. подпрограммы: Обеспечение необходимых условий для реализации целей и задач, мероприятий муниципальной программы, функционирование учреждений культуры и искусства муниципального образования
УКиМП
624 715
63 198
62 020
61 152
67 231
75 163
74 381
74 632
72 195
74 743
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
618 361
63 198
62 020
61 152
64 215
72 092
74 114
74 632
72 195
74 743
Средства окружного бюджета
6 087
3016
3071
Средства федерального бюджета
267
267
01
Основное мероприятие: «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»
УКиМП
624 715
63 198
62 020
61 152
67 231
75 163
74 381
74 632
72 195
74 743
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
618 361
63 198
62 020
61 152
64 215
72 092
74 114
74 632
72 195
74 743
Средства окружного бюджета
6 087
3016
3071
Средства федерального бюджета
267
267
4.1.
Администрирование полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и реализации мероприятий в сфере молодежной политики
УКиМП
624 715
63 198
62 020
61 152
67 231
75 163
74 381
74 632
72 195
74 743
В том числе: средства местного бюджета
618 361
63 198
62 020
61 152
64 215
72 092
74 114
74 632
72 195
74 743
Средства окружного бюджета
6 087
3016
3071
Средства федерального бюджета
267
267
Задача 2. подпрограммы: Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
УКиМП
19 730
5 116
3 521
1 625
1 514
1 330
1 044
1 860
1 860
1 860
В том числе: средства местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
19 730
5 116
3 521
1 625
1 514
1 330
1 044
1 860
1 860
1 860
02
Основное мероприятие: «Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных организаций»
УКиМП
19 730
5 116
3 521
1 625
1 514
1 330
1 044
1 860
1 860
1 860
В том числе: средства местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
19 730
5 116
3 521
1 625
1 514
1 330
1 044
1 860
1 860
1 860
4.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры искусства (выплаты молодым специалистам, пенсионерам)
УКиМП
19 730
5 116
3 521
1 625
1 514
1 330
1 044
1 860
1 860
1 860
В том числе: средства местного бюджета
0
Средства окружного бюджета
19 730
5 116
3 521
1 625
1 514
1 330
1 044
1 860
1 860
1 860
».
8.4. Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 2 к подпрограмме 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
СВЕДЕНИЯ
о показателях реализации подпрограммы 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, показателя
№ мероприятий, влияющих
на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес
пока-зателя
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес
показателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зателя
2020
год
вес пока-за-теля
2021
год
вес пока-за-теля
2022
год
вес пока-за-теля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Вес подпрограммы
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко, направленной на достижение цели муниципальной программы
Задача 1 подпрограммы 4: Обеспечение необходимых условий для реализации целей и задач муниципальной программы
4.1
Укомплектованность кадрами
01 (4.1)
%
100
0,30
100
0,30
100
0,30
100
0,30
100
0,30
100
0,30
100
0,30
100
0,30
100
0,30
4.2
Доля поручений, выполненных в установленные сроки, от общего количества поручений, поступивших на исполнение
01 (4.1)
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
4.3
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
01 (4.1)
балл
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
≥2,92
0,25
Задача 2 подпрограммы 4: Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
4.4
Доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат
02 (4.2)
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Наш Город № 12 (1349) от 19.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: