Основная информация
Дата опубликования: | 16 апреля 2015г. |
Номер документа: | RU91000201500362 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2015 года №138-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.01.2015 №26-П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 27.01.2015№26-П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П" следующие изменения:
1) подпункт "б" пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции:
"б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 35 196 732,44846 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 744 601,04542 тыс. руб.;
2015 год - 6 313 882,85830 тыс. руб.;
2016 год - 6 879 962,07000 тыс. руб.;
2017 год - 8 835 429,06350 тыс. руб.;
2018 год - 7 422 857,41124 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 27 420 591,55565 тыс. руб., из них по годам:
2014 год-4 548 841,45185 тыс. руб.;
2015 год - 5 094 034,15830 тыс. руб.;
2016 год - 5 617 505,37000 тыс. руб.;
2017 год- 6 179 651,70000 тыс. руб.;
2018 год - 5 980 558,87550 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) 4 850 873,01100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 154 372,61100 тыс. руб.;
2015 год - 1 180 836,30000 тыс. руб.;
2016 год - 1 233 506,80000 тыс. руб.;
2017 год- 1 282 157,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 827 159,29924 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 11 240,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 095,33124 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3095,66124 тыс. руб.;
2015 год-0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 2 617,95400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 617,95400 тыс. руб.;
2015 год-0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы -47 080,0000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.;
2015 год-23 530,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 12 123,36733 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 12 123,36733 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
";
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
"3. В Подпрограмме 4 "Дети - инвалиды":
1) в паспорте:
а) раздел "Этапы и сроки" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки 2014 год
реализации
Подпрограммы 4
";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
Бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 11 684,72433 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 11 684,72433 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 5 431,99800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 431,99800 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 6 252, 72633 тыс. руб., из них по годам: 2014 год-4 325, 13133 тыс. руб.;
2014 год - неиспользованные средства 2013 года - 1 927, 59500 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год- 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год- 0,00000 тыс. руб.
2) часть 2.3 раздела "Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 4 - 2014 год.".";
3) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. В Подпрограмме 5 "Детство без жестокости и насилия":
1) в паспорте:
а) раздел "Этапы и сроки" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки 2014
реализации
Подпрограммы 5
";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 13 228,64100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 13 228,64100 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 7 358,0000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 358,0000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
";
2) часть 2.3 раздела "Цель, задачи, механизм реализации Подпрограммы 5, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 5-2014 год.".";
4) таблицу пункта 15 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 16.04.2015 №138-П
"Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№
п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР*
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего
35 163 130,66046
5 744 601,04542
6 309 641,15830
6 850 601,98200
8 835 429,06350
7 422 857,41124
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 285 795,69998
5 717 955,38418
6 274 870,45830
6 850 601,98200
7 461 809,00000
5 980 558,87550
за счет средств федерального бюджета**
4 850 873,01100
1 154 372,61100
1 180 836,30000
1 233 506,80000
1 282 157,30000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***
2 827 159,29924
0,00000
11 240,70000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
27 420 181,36765
4 548 841,45185
5 094 034,15830
5 617 095,18200
6 179 651,70000
5 980 558,87550
за счет средств местных бюджетов
3 095,66124
3 095,66124
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
2 617,95400
2 617,95400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
47 080,00000
23 550,00000
23 530,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
12 123,36733
12 123,36733
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
178 959,08646
33 800,43646
36 020,65000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
178 784,31522
33 625,66522
36 020,65000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
178 651,31522
33 492,66522
36 020,65000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
813
031
500,00000
110,00000
120,00000
130,00000
140,00000
0,00000
815
031
154 352,66522
28 476,96522
31 547,00000
30 426,30000
31 485,40000
32 417,00000
816
031
9 131,90000
1 614,00000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 590,00000
846
031
8 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
847
031
6 666,75000
1 291,70000
1 291,65000
1 291,70000
1 500,00000
1 291,70000
за счет средств местных бюджетов
174,77124
174,77124
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
133,00000
133,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно- правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
4 434,67000
2 268,00000
2 166,67000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 268,00000
2 268,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
8 135,00000
2 135,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
815
031
135,00000
135,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
8 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
166,67000
0,00000
166,67000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
133,00000
133,00000
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
160 239,18646
29 658,43646
32 688,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
160 064,41522
29 483,66522
32 688,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
160 064,41522
29 483,66522
32 688,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
815
031
153 397,66522
28 191,96522
31 397,00000
30 276,30000
31 335,40000
32 197,00000
847
031
6 666,75000
1 291,70000
1 291,65000
1 291,70000
1 500,00000
1 291,70000
за счет средств местных бюджетов
174,77124
174,77124
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
3 512,00000
722,00000
472,00000
880,00000
890,00000
548,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 512,00000
722,00000
472,00000
880,00000
890,00000
548,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
3 512,00000
722,00000
472,00000
880,00000
890,00000
548,00000
813
031
500,00000
110,00000
120,00000
130,00000
140,00000
0,00000
816
031
3 012,00000
612,00000
352,00000
750,00000
750,00000
548,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
•6 689,90000
1 102,00000
810,03000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 689,90000
1 102,00000
810,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
1 5
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
6 689,90000
1 102,00000
810,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
815
031
570,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
170,00000
816
031
6 119,90000
1 002,00000
710,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
250,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
250,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
1.6.
Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
250,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
815
031
250,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
27 001,07912
27 001,07912
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
27001,07912
27 001,07912
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки'
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
(реализация в 2015-2018 годах в рамках
за счет средств краевого бюджета
27 001,07912
27 001,07912
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
государственной программы Камчатского
813
032
793,97212
793,97212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
края «Семья и дети Камчатки на 2015-
815
032
22 774,10700
22 774,10700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2018 годы»)
816
032
1 300,00000
1 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
825
032
2 045,00000
2 045,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
032
88,00000
88,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
24 469 589,57992
3 957 579,98388
4 502 726,57830
4 827 496,65000
6 470 707,15350
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
815
033
21 653 670,98068
3 957 579,98388
4502 726,57830
4 827 496,65000
5 097 087,09000
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
033
4 809 866,60000
1 114 351,50000
1 180 518,00000
1 233 173,30000
1 281 823,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
033
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
033
16 842 021,32668
2 841 445,42988
3 322 208,57830
3 594 323,35000
3 815 263,29000
3 268 780,67850
815
033
16 202 875,07468
2 799412,11788
3 214 208,57830
3 355 848,00000
3 564 625,70000
3 268 780,67850
810
033
639 146,25200
42 033,31200
108 000,00000
238 475,35000
250 637,59000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
033
1 783,05400
1 783,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
6 389 826,30450
927 166,66600
1 031 522,10000
1 177 752,95000
2 134 478,96000
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 487 502,62450
927166,66600
1031522,10000
1177752,95000
1206514,69000
144546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
033
3 221 816,10000
772 996,30000
801 388,30000
815 614,60000
831 816,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 902 323,68000
0,00000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
1 263 903,47050
152 387,31200
230 133,80000
362 138,35000
374 697,79000
144 546,21850
815
033
624 757,21850
110 354,00000
122 133,80000
123 663,00000
124 060,20000
144 546,21850
810
033
639 146,25200
42 033,31200
108 000,00000
238 475,35000
250 637,59000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
033
1 783,05400
1 783,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
9 319 355,21788
1 616 352,41788
1 824 916,10000
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 319 355,21788
1 616 352,41788
1 824 916,10000
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9 319 355,21788
1 616 352,417880
1 824 916,100000
1 932 052,000000
2 027 807,900000
1 918 226,800000
815
033
9 319 355,21788
1616 352,417880
1 824 916,100000
1 932 052,000000
2 027 807,900000
1 918 226,800000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
1 880 946,01000
355 402,430000
401 621Д80000
381 905,500000
389 052,800000
352964,000000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 880 946,01000
355 402,430000
401 621,280000
381 905,500000
389 052,800000
352 964,000000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 880 946,01000
355 402,430000
401 621,280000
381 905,500000
389 052,800000
352 964,000000
815
033
1 880 946,01000
355 402,430000
401 621,280000
381 905,500000
389 052,800000
352 964,000000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Камчатского края
Всего
6 655 492,02754
1 010 562,79000
1 196 908,69830
1 294 928,70000
1 876 476,59350
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 741 897,10830
1 010 562,79000
1 196 908,69830
1 294 928,70000
1 430 820,80000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
033
1 588 050,50000
341 355,20000
379 129,70000
417 558,70000
450 006,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
033
913 594,91924
0,00000
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
4 153 846,60830
669 207,59000
817 778,99830
877 370,00000
980 813,90000
808 676,12000
815
033
4 153 846,60830
669 207,59000
817 778,99830
877 370,00000
980 813,90000
808 676,12000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
223 970,02000
48 095,68000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
223 970,02000
48 095,68000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
223 970,02000
48 095,68000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
815
033
223 970,02000
48 095,68000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
11 684,72433
11 684,72433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 684,72433
11 684,72433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды"
за счет средств краевого бюджета
5 431,99800
5 431,99800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(реализация в 2015-2018 годах в рамках
813
034
653,99800
653,99800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
государственной программы Камчатского
814
034
2 528,00000
2 528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
края «Семья и дети Камчатки на 2015-
815
034
2 250,00000
2 250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2018 годы»)
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
6 252,72633
6 252,72633
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
545,34600
545,34600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
1 419,21033
1 419,21033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
34
4 288,17000
4 288,17000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
13 228,64100
13 228,64100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
13 228,64100
13 228,64100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" (реализация в 2015-2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы»)
за счет средств краевого бюджета
7 358,00000
7 358,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
45,00000
45,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
814
035
948,00000
948,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
6 365,00000
6 365,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5 870,64100
5 870,64100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
919,90900
919,90900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
035
203,37200
203,37200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
4 747,36000
4 747,36000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
106 420,56100
59 495,25100
35 493,55000
5 454,10000
5 977,66000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
93 769,43100
58 084,82100
24 252,85000
5 454,10000
5 977,66000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
27 470,72100
27 470,72100
813
036
10 671,70000
10 671,70000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
815
036
4 286,00000
4 286,00000
816
036
3 230,00000
3 230,00000
829
036
400,00000
400,00000
833
036
2 862,00000
2 862,00000
847
036
858,62100
858,62100
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
И 240,70000
0,00000
11 240,70000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
1 034,00000
6.
Подпрограммы 6 "Доступная среда в
814
036
1 239,60000
Камчатском крае"
815
036
2 808,30000
816
036
717,00000
:
•
833
036
3 329,50000
847
036
2 112,30000
за счет средств краевого бюджета
66 298,71000
30 614,10000
24 252,85000
5 454,10000
5 977,66000
0,00000
813
036
11 789,66000
7 119,30000
4 271,00000
196,20000
203,16000
0,00000
814
036
5 941,40000
5 162,40000
779,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
23 176,40000
9 290,40000
5 193,20000
4 025,60000
4 667,20000
0.00000
816
036
9 910,60000
4 780,00000
5 130.60000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
1 545,20000
400,00000
0,00000
558,10000
587,10000
0,00000
833
036
6 527,00000
2 962,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
6408,45000
400,00000
4 814,05000
674,20000
520,20000
0,00000
850
036
1 000,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
1 410,43000
1 410,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
0,00000
• 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Совершенствование нормативно-правово!
Всего без учета планируемых объемов . Обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
за счет средств федерального бюджета
6.1.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
■0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
71 338,52750
51 704,96750
12 649,00000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
69 928,09750
50 294,53750
12 649,00000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
10 662,70000
0,00000
10662,70000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
1 034,00000
0,00000
1 034,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
1 239,60000
0,00000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
2 508,30000
0,00000
2 508,30000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
467,00000
0,00000
467,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
3 329,50000
0,00000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
2 084,30000
0,00000
2 084,30000
0,00000
0,00000
0,00000
Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и
за счет средств федерального бюджета
25 912,10000
25 912,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
10 671,70000
10 671,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
качества приоритетных объектов и услуг
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
приоритетных сферах жизнедеятельности
815
036
3 736,00000
3 736,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
групп населения в Камчатском крае
816
036
3 080,00000
3 080,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
2 862,00000
2 862,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
44 015,99750
24 382,43750
12 649,00000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
813
036
9 726,66000
6 419,30000
2 908,00000
196,20000
203,16000
0,00000
814
036
5 941,40000
5 162,40000
779,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
14 053,73750
6 278,73750
2 335,00000
2 650,00000
2 790,00000
0,00000
816
036
3 360,00000
3 160,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
1 545,20000
400,00000
0,00000
558,10000
587,10000
0,00000
833
036
6 527,00000
2 962,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
2 862,00000
за счет средств местных бюджетов
1 410,43000
1 410,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.3.
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае
Всего
22 178,74550
6 847,88350
10 883,66200
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 650,74550
6847,88350
10 355,66200
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
за счегг средств федерального бюджета
1 508,62100
1 508,62100
815
036
500,00000
500,00000
816
036
150,00000
150,00000
847
036
858,62100
858,62100
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
528,00000
0,00000
528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
28,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
20 142,12450
5 339,26250
10 355,66200
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
813
036
1 330,00000
630,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
7 715,07450
2189,26250
2 273,01200
1 375,60000
1 877,20000
0,00000
816
036
6 550,60000
1 620,00000
4 930,60000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
3 546,45000
400,00000
1 952,05000
674,20000
520,20000
0,00000
850
036
1 000,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.4.
Информационно-методическое и кадрово< обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае
Всего
998,00000
140,00000
858,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
36
50,00000
за счет средств краевого бюджета
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
683,00000
50,00000
633,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
265,00000
90,00000
175,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
1 212,58800
802,40000
410,18800
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 212,58800
802,40000
410,18800
0,00000
0,00000
0,00000
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
815
036
50,00000
50,00000
6.5.
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
815
036
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 162,58800
752,40000
410,18800
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
20,00000
20,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
1 142,58800
732,40000
410,18800
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
995 495,51718
63 279,11518
76 645,30000
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
994 610,05718
62 393,65518
76 645,30000
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
А
Подпрограмма б1 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
6
за счет средств краевого бюджета
993 908,15718
61 691,75518
76 645,30000
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
крае"
812
037
801 269,31000
1 020,82000
35 650,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
815
037
192 638,84718
60 670,93518
40 995,30000
25 332,11200
19 953,50000
45 687,00000
за счет средств местных бюджетов
885,46000
885,46000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
037
701,90000
701,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
6'.1.
совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Финансирование не предусмотрено
крае
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
б'.2.
Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующее состояние и развитие учреждений социального обслуживания населения
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
б'.З.
Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
б'.4.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
801 367,31000
1 118,82000
35 650,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
801 367,31000
1 118,82000
35 650,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
801 367,31000
1 118,82000
35 650,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
812
037
801 269,31000
1 020,82000
35 650,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
815
037
98,00000
98,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
б'.5.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания населения
Всего
146 051,96344
46 870,85144
31 622,10000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
145 166,50344
45 985,39144
31 622,10000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
144 464,60344
45 283,49144
31 622,10000
14 972,01200
12 350,00000
40237,00000
815
037
144 464,60344
45 283,49144
31 622,10000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
за счет средств местных бюджетов
885,46000
885,46000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
037
701,90000
701,90000
б'.б.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения
Всего
45 012,74374
13 289,44374
9 113,20000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
45 012,74374
13 289,44374
9113,20000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
45 012,74374
13 289,44374
9 113,20000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
815
037
45 012,74374
13 289,44374
9 113,20000
10210,10000
7 400,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
б'.7.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания населения, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
1 063,50000
0,00000
260,00000
150,00000
203,50000
450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 063,50000
0,00000
260,00000
150,00000
203,50000
450,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 063,50000
0,00000
260,00000
150,00000
203,50000
450,00000
815
037
1 063,50000
0,00000
260,00000
150,00000
203,50000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
б'.8.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания населения
Всего
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
2 000,00000
2000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
S
7.
Подпрограмма 7 "Повышение эффективности государственной поддеожки социально ооиеитиоованных
Всего
73 245,63000
28 651,49000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
72 620,63000
28 026,49000
14650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
11 267,49000
11267,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
2 004,00000
2 004,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
2 200,00000
2 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
3 352,49000
3 352,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
3 211,00000
3 211,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
некоммерческих организаций в Камчатском крае"
за счет средств краевого бюджета
61 353,14000
16 759,00000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
813
037
3 887,84000
1 000,00000
1 000,00000
920,00000
967,84000
0,00000
815
037
5 649,00000
1 349,00000
1 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
46116,30000
11 710,00000
11 150,20000
11 282,70000
11 973,40000
0,00000
847
037
4 500,00000
1 500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
625,00000
625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)
Всего
56 564,33000
24 116,49000
11 260,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 564,33000
24 116,49000
11 260,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
11267,49000
11267,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
2 004,00000
2 004,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
2 200,00000
2 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
3 352,49000
3 352,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
3 211,00000
3 211,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
45 296,84000
12 849,00000
11 260,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
813
037
3 887,84000
1 000,00000
1 000,00000
920,00000
967,84000
0,00000
815
037
5 649,00000
1 349,00000
1 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
30060,00000
7 800,00000
7 760,00000
7 300,00000
7 200,00000
0,00000
847
037
4 500,00000
1 500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Имущественная поддержка СОНКО
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
037
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Информационная поддержка СОНКО
Всего
3 266,30000
820,00000
470,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 266,30000
820,00000
470,20000
742,70000
1 233,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3 266,30000
820,00000
470,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
846
037
3 266,30000
820,00000
470,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышенш квалификации работников и добровольце! СОНКО
Всего
2 290,00000
690,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 290,00000
690,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 290,00000
690,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
846
037
2290,00000
690,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц
Всего
1 650,00000
50,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 650,00000
50,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 650,00000
50,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
846
037
1 650,00000
50,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне
Всего
8 625,00000
2 625,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 000.00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
846
037
8 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
625,00000
625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.8.
Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО
Всего
850,00000
350,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
850,00000
350,00000
100,00000
100,00000
300,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
за счет средств краевого бюджета
850,00000
350,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
846
037
850,00000
350,00000
100,00000
100,00000
300,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»
Всего
116 289,90000
27 034,80000
29 216,40000
29 375,90000
30 662,80000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 881,50000
3 484,80000
1 444,70000
426,00000
526,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 881,50000
3 484,80000
1 444,70000
426,00000
526,00000
0,00000
814
038
2 765,00000
1 915,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
2 956,50000
1 509,80000
594,70000
426,00000
426,00000
0,00000
847
038
160,00000
60,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
110 408,40000
23 550,00000
27 771,70000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
8.1.
Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.2.
Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.3.
Содействие обеспечению трудовых прав \ гарантий граждан в области оплаты труда
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.4.
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях расположенных на территории Камчатского края
Всего
292,00000
68,00000
72,00000
76,00000
76,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
292,00000
68,00000
72,00000
76,00000
76,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
'за счет средств краевого бюджета
292,00000
68,00000
72,00000
76,00000
76,00000
0,00000
815
038
292,00000
68,00000
72,00000
76,00000
76,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.5.
Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения
Всего
41 661,10000
21 221,10000
20 260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 661,10000
1 221,10000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 661,10000
1 221,10000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
815
038
1 661,10000
1 221,10000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников(планируемые объемы обязательств)
40 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
1 083,40000
270,70000
292,70000
260,00000
260,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 003,40000
220,70000
262,70000
260,00000
260,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.6.
Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 003,40000
220,70000
262,70000
260,00000
260,00000
0,00000
815
038
1 003,50000
220,70000
262,80000
260,00000
260,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
80,00000
50,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
8 065,00000
4 465,00000
3 500,00000
0,00000
100,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 065,00000
965,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Совершенствование лечебно- профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
8.7.
за счет средств краевого бюджета
1 065,00000
965,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
814
038
965,00000
965,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
038
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
7 000,00000
3 500,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
1 860,00000
1 010,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 860,00000
1 010,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение безопасных условий труда,
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.8.
аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
муниципальных учреждений социальной
за счет средств краевого бюджета
1 860,00000
1 010,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
сферы в Камчатском крае
814
038
1 800,00000
950,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
038
60,00000
60,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
Всего
9240 420,34145
1 522 845,52445
1 625 006,18000
1 725 093,53000
1 736 682,61000
2630 792,49700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 240420,34145
1 522 845,52445
1 625 006,18000
1 725 093,53000
1 736 682,61000
2 630 792,49700
за счет средств федерального бюджета
2 268,20000
1 282,90000
318,30000
333,50000
• 333,50000
0,00000
9.
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
9 238 152,14145
1 521 562,62445
1 624 687,88000
1 724 760,03000
1 736 349,11000
2 630 792,49700
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.1.
Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания
Всего
4 222 494,02007
752 227,30657
831 240,45000
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 017 778,83007
752 227,30657
2 678 532,45000
829 678,47000
886 178,21000
871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
4 222 494,02007
752 227,30657
831 240,45000
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.2.
Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания
Всего
568 271,47000
0,00000
175 681,00000
195 446,17000
197 144,30000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 228 395,97000
0,00000
835 805,50000
195 446,17000
197 144,30000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
568 271,47000
0,00000
175 681,00000
195 446,17000
197 144,30000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.3.
Содержание казенных учреждений
Всего
1 568 419,69350
0,00000
216 662,00000
239 142,00000
241 453,30000
871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 568 419,69350
0,00000
216 662,00000
239 142,00000
241 453,30000
871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 568 419,69350
0,00000
216 662,00000
239 142,00000
241 453,30000
871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.4.
Проведение тематических мероприятий
Всего
25 975,10000
5 825,00000
10 138,50000
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
25 975,10000
5 825,00000
10 138,50000
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
25 975,10000
5 825,00000
10 138,50000
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.3.
Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"
Всего
1 100 364,03200
209 532,28200
214 676,13000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 100 364,03200
209 532,28200
214 676,13000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 100 364,03200
209 532,28200
214 676,13000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.4.
Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края "
Всего
96 580,76688
17 328,58188
19 351,00000
19 009,50000
19247,30000
21 644,38500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
96 580,76688
17 328,58188
19 351,00000
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
96 580,76688
17 328,58188
19 351,00000
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.5.
Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
425 680,69400
86 713,15900
86 775,10000
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
425 680,69400
86 713,15900
86 775,10000
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
425 680,69400
86 713,15900
86 775,10000
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.6.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае
Всего
1 835,00000
350,00000
435,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 835,00000
350,00000
435,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 835,00000
350,00000
435,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.13.
Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае
Всего
800,00000
500,00000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
800,00000
500,00000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
800,00000
500,00000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.14.
Основное мероприятие 9.14 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных услуг"
Всего
2 035,00000
0,00000
2 035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 035,00000
0,00000
2 035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 - за счет средств краевого бюджета
815
039
2 035,00000
0,00000
2035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2015 года №138-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.01.2015 №26-П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 27.01.2015№26-П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П" следующие изменения:
1) подпункт "б" пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции:
"б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 35 196 732,44846 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 744 601,04542 тыс. руб.;
2015 год - 6 313 882,85830 тыс. руб.;
2016 год - 6 879 962,07000 тыс. руб.;
2017 год - 8 835 429,06350 тыс. руб.;
2018 год - 7 422 857,41124 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 27 420 591,55565 тыс. руб., из них по годам:
2014 год-4 548 841,45185 тыс. руб.;
2015 год - 5 094 034,15830 тыс. руб.;
2016 год - 5 617 505,37000 тыс. руб.;
2017 год- 6 179 651,70000 тыс. руб.;
2018 год - 5 980 558,87550 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) 4 850 873,01100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 154 372,61100 тыс. руб.;
2015 год - 1 180 836,30000 тыс. руб.;
2016 год - 1 233 506,80000 тыс. руб.;
2017 год- 1 282 157,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 827 159,29924 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 11 240,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 095,33124 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3095,66124 тыс. руб.;
2015 год-0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 2 617,95400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 617,95400 тыс. руб.;
2015 год-0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы -47 080,0000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.;
2015 год-23 530,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 12 123,36733 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 12 123,36733 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
";
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
"3. В Подпрограмме 4 "Дети - инвалиды":
1) в паспорте:
а) раздел "Этапы и сроки" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки 2014 год
реализации
Подпрограммы 4
";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
Бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 11 684,72433 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 11 684,72433 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 5 431,99800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 431,99800 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 6 252, 72633 тыс. руб., из них по годам: 2014 год-4 325, 13133 тыс. руб.;
2014 год - неиспользованные средства 2013 года - 1 927, 59500 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год- 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год- 0,00000 тыс. руб.
2) часть 2.3 раздела "Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 4 - 2014 год.".";
3) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. В Подпрограмме 5 "Детство без жестокости и насилия":
1) в паспорте:
а) раздел "Этапы и сроки" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки 2014
реализации
Подпрограммы 5
";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 13 228,64100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 13 228,64100 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 7 358,0000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 358,0000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
";
2) часть 2.3 раздела "Цель, задачи, механизм реализации Подпрограммы 5, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 5-2014 год.".";
4) таблицу пункта 15 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 16.04.2015 №138-П
"Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№
п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР*
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего
35 163 130,66046
5 744 601,04542
6 309 641,15830
6 850 601,98200
8 835 429,06350
7 422 857,41124
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 285 795,69998
5 717 955,38418
6 274 870,45830
6 850 601,98200
7 461 809,00000
5 980 558,87550
за счет средств федерального бюджета**
4 850 873,01100
1 154 372,61100
1 180 836,30000
1 233 506,80000
1 282 157,30000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***
2 827 159,29924
0,00000
11 240,70000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
27 420 181,36765
4 548 841,45185
5 094 034,15830
5 617 095,18200
6 179 651,70000
5 980 558,87550
за счет средств местных бюджетов
3 095,66124
3 095,66124
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
2 617,95400
2 617,95400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
47 080,00000
23 550,00000
23 530,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
12 123,36733
12 123,36733
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
178 959,08646
33 800,43646
36 020,65000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
178 784,31522
33 625,66522
36 020,65000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
178 651,31522
33 492,66522
36 020,65000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
813
031
500,00000
110,00000
120,00000
130,00000
140,00000
0,00000
815
031
154 352,66522
28 476,96522
31 547,00000
30 426,30000
31 485,40000
32 417,00000
816
031
9 131,90000
1 614,00000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 590,00000
846
031
8 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
847
031
6 666,75000
1 291,70000
1 291,65000
1 291,70000
1 500,00000
1 291,70000
за счет средств местных бюджетов
174,77124
174,77124
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
133,00000
133,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно- правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
4 434,67000
2 268,00000
2 166,67000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 268,00000
2 268,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
8 135,00000
2 135,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
815
031
135,00000
135,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
8 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
166,67000
0,00000
166,67000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
133,00000
133,00000
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
160 239,18646
29 658,43646
32 688,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
160 064,41522
29 483,66522
32 688,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
160 064,41522
29 483,66522
32 688,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
815
031
153 397,66522
28 191,96522
31 397,00000
30 276,30000
31 335,40000
32 197,00000
847
031
6 666,75000
1 291,70000
1 291,65000
1 291,70000
1 500,00000
1 291,70000
за счет средств местных бюджетов
174,77124
174,77124
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
3 512,00000
722,00000
472,00000
880,00000
890,00000
548,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 512,00000
722,00000
472,00000
880,00000
890,00000
548,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
3 512,00000
722,00000
472,00000
880,00000
890,00000
548,00000
813
031
500,00000
110,00000
120,00000
130,00000
140,00000
0,00000
816
031
3 012,00000
612,00000
352,00000
750,00000
750,00000
548,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
•6 689,90000
1 102,00000
810,03000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 689,90000
1 102,00000
810,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
1 5
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
6 689,90000
1 102,00000
810,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
815
031
570,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
170,00000
816
031
6 119,90000
1 002,00000
710,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
250,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
250,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
1.6.
Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
250,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
815
031
250,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
27 001,07912
27 001,07912
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
27001,07912
27 001,07912
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки'
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
(реализация в 2015-2018 годах в рамках
за счет средств краевого бюджета
27 001,07912
27 001,07912
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
государственной программы Камчатского
813
032
793,97212
793,97212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
края «Семья и дети Камчатки на 2015-
815
032
22 774,10700
22 774,10700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2018 годы»)
816
032
1 300,00000
1 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
825
032
2 045,00000
2 045,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
032
88,00000
88,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
24 469 589,57992
3 957 579,98388
4 502 726,57830
4 827 496,65000
6 470 707,15350
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
815
033
21 653 670,98068
3 957 579,98388
4502 726,57830
4 827 496,65000
5 097 087,09000
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
033
4 809 866,60000
1 114 351,50000
1 180 518,00000
1 233 173,30000
1 281 823,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
033
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
033
16 842 021,32668
2 841 445,42988
3 322 208,57830
3 594 323,35000
3 815 263,29000
3 268 780,67850
815
033
16 202 875,07468
2 799412,11788
3 214 208,57830
3 355 848,00000
3 564 625,70000
3 268 780,67850
810
033
639 146,25200
42 033,31200
108 000,00000
238 475,35000
250 637,59000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
033
1 783,05400
1 783,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
6 389 826,30450
927 166,66600
1 031 522,10000
1 177 752,95000
2 134 478,96000
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 487 502,62450
927166,66600
1031522,10000
1177752,95000
1206514,69000
144546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
033
3 221 816,10000
772 996,30000
801 388,30000
815 614,60000
831 816,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 902 323,68000
0,00000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
1 263 903,47050
152 387,31200
230 133,80000
362 138,35000
374 697,79000
144 546,21850
815
033
624 757,21850
110 354,00000
122 133,80000
123 663,00000
124 060,20000
144 546,21850
810
033
639 146,25200
42 033,31200
108 000,00000
238 475,35000
250 637,59000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
033
1 783,05400
1 783,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
9 319 355,21788
1 616 352,41788
1 824 916,10000
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 319 355,21788
1 616 352,41788
1 824 916,10000
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9 319 355,21788
1 616 352,417880
1 824 916,100000
1 932 052,000000
2 027 807,900000
1 918 226,800000
815
033
9 319 355,21788
1616 352,417880
1 824 916,100000
1 932 052,000000
2 027 807,900000
1 918 226,800000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
1 880 946,01000
355 402,430000
401 621Д80000
381 905,500000
389 052,800000
352964,000000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 880 946,01000
355 402,430000
401 621,280000
381 905,500000
389 052,800000
352 964,000000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 880 946,01000
355 402,430000
401 621,280000
381 905,500000
389 052,800000
352 964,000000
815
033
1 880 946,01000
355 402,430000
401 621,280000
381 905,500000
389 052,800000
352 964,000000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Камчатского края
Всего
6 655 492,02754
1 010 562,79000
1 196 908,69830
1 294 928,70000
1 876 476,59350
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 741 897,10830
1 010 562,79000
1 196 908,69830
1 294 928,70000
1 430 820,80000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
033
1 588 050,50000
341 355,20000
379 129,70000
417 558,70000
450 006,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
033
913 594,91924
0,00000
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
4 153 846,60830
669 207,59000
817 778,99830
877 370,00000
980 813,90000
808 676,12000
815
033
4 153 846,60830
669 207,59000
817 778,99830
877 370,00000
980 813,90000
808 676,12000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
223 970,02000
48 095,68000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
223 970,02000
48 095,68000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
223 970,02000
48 095,68000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
815
033
223 970,02000
48 095,68000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
11 684,72433
11 684,72433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 684,72433
11 684,72433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды"
за счет средств краевого бюджета
5 431,99800
5 431,99800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(реализация в 2015-2018 годах в рамках
813
034
653,99800
653,99800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
государственной программы Камчатского
814
034
2 528,00000
2 528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
края «Семья и дети Камчатки на 2015-
815
034
2 250,00000
2 250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2018 годы»)
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
6 252,72633
6 252,72633
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
545,34600
545,34600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
1 419,21033
1 419,21033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
34
4 288,17000
4 288,17000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
13 228,64100
13 228,64100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
13 228,64100
13 228,64100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" (реализация в 2015-2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы»)
за счет средств краевого бюджета
7 358,00000
7 358,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
45,00000
45,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
814
035
948,00000
948,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
6 365,00000
6 365,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5 870,64100
5 870,64100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
919,90900
919,90900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
035
203,37200
203,37200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
4 747,36000
4 747,36000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
106 420,56100
59 495,25100
35 493,55000
5 454,10000
5 977,66000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
93 769,43100
58 084,82100
24 252,85000
5 454,10000
5 977,66000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
27 470,72100
27 470,72100
813
036
10 671,70000
10 671,70000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
815
036
4 286,00000
4 286,00000
816
036
3 230,00000
3 230,00000
829
036
400,00000
400,00000
833
036
2 862,00000
2 862,00000
847
036
858,62100
858,62100
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
И 240,70000
0,00000
11 240,70000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
1 034,00000
6.
Подпрограммы 6 "Доступная среда в
814
036
1 239,60000
Камчатском крае"
815
036
2 808,30000
816
036
717,00000
:
•
833
036
3 329,50000
847
036
2 112,30000
за счет средств краевого бюджета
66 298,71000
30 614,10000
24 252,85000
5 454,10000
5 977,66000
0,00000
813
036
11 789,66000
7 119,30000
4 271,00000
196,20000
203,16000
0,00000
814
036
5 941,40000
5 162,40000
779,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
23 176,40000
9 290,40000
5 193,20000
4 025,60000
4 667,20000
0.00000
816
036
9 910,60000
4 780,00000
5 130.60000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
1 545,20000
400,00000
0,00000
558,10000
587,10000
0,00000
833
036
6 527,00000
2 962,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
6408,45000
400,00000
4 814,05000
674,20000
520,20000
0,00000
850
036
1 000,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
1 410,43000
1 410,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
0,00000
• 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Совершенствование нормативно-правово!
Всего без учета планируемых объемов . Обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
за счет средств федерального бюджета
6.1.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
■0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
71 338,52750
51 704,96750
12 649,00000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
69 928,09750
50 294,53750
12 649,00000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
10 662,70000
0,00000
10662,70000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
1 034,00000
0,00000
1 034,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
1 239,60000
0,00000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
2 508,30000
0,00000
2 508,30000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
467,00000
0,00000
467,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
3 329,50000
0,00000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
2 084,30000
0,00000
2 084,30000
0,00000
0,00000
0,00000
Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и
за счет средств федерального бюджета
25 912,10000
25 912,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
10 671,70000
10 671,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
качества приоритетных объектов и услуг
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
приоритетных сферах жизнедеятельности
815
036
3 736,00000
3 736,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
групп населения в Камчатском крае
816
036
3 080,00000
3 080,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
2 862,00000
2 862,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
44 015,99750
24 382,43750
12 649,00000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
813
036
9 726,66000
6 419,30000
2 908,00000
196,20000
203,16000
0,00000
814
036
5 941,40000
5 162,40000
779,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
14 053,73750
6 278,73750
2 335,00000
2 650,00000
2 790,00000
0,00000
816
036
3 360,00000
3 160,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
1 545,20000
400,00000
0,00000
558,10000
587,10000
0,00000
833
036
6 527,00000
2 962,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
2 862,00000
за счет средств местных бюджетов
1 410,43000
1 410,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.3.
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае
Всего
22 178,74550
6 847,88350
10 883,66200
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 650,74550
6847,88350
10 355,66200
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
за счегг средств федерального бюджета
1 508,62100
1 508,62100
815
036
500,00000
500,00000
816
036
150,00000
150,00000
847
036
858,62100
858,62100
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
528,00000
0,00000
528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
28,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
20 142,12450
5 339,26250
10 355,66200
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
813
036
1 330,00000
630,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
7 715,07450
2189,26250
2 273,01200
1 375,60000
1 877,20000
0,00000
816
036
6 550,60000
1 620,00000
4 930,60000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
3 546,45000
400,00000
1 952,05000
674,20000
520,20000
0,00000
850
036
1 000,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.4.
Информационно-методическое и кадрово< обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае
Всего
998,00000
140,00000
858,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
36
50,00000
за счет средств краевого бюджета
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
683,00000
50,00000
633,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
265,00000
90,00000
175,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
1 212,58800
802,40000
410,18800
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 212,58800
802,40000
410,18800
0,00000
0,00000
0,00000
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
815
036
50,00000
50,00000
6.5.
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
815
036
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 162,58800
752,40000
410,18800
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
20,00000
20,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
1 142,58800
732,40000
410,18800
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
995 495,51718
63 279,11518
76 645,30000
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
994 610,05718
62 393,65518
76 645,30000
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
А
Подпрограмма б1 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
6
за счет средств краевого бюджета
993 908,15718
61 691,75518
76 645,30000
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
крае"
812
037
801 269,31000
1 020,82000
35 650,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
815
037
192 638,84718
60 670,93518
40 995,30000
25 332,11200
19 953,50000
45 687,00000
за счет средств местных бюджетов
885,46000
885,46000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
037
701,90000
701,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
6'.1.
совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Финансирование не предусмотрено
крае
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
б'.2.
Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующее состояние и развитие учреждений социального обслуживания населения
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
б'.З.
Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
б'.4.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
801 367,31000
1 118,82000
35 650,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
801 367,31000
1 118,82000
35 650,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
801 367,31000
1 118,82000
35 650,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
812
037
801 269,31000
1 020,82000
35 650,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
815
037
98,00000
98,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
б'.5.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания населения
Всего
146 051,96344
46 870,85144
31 622,10000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
145 166,50344
45 985,39144
31 622,10000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
144 464,60344
45 283,49144
31 622,10000
14 972,01200
12 350,00000
40237,00000
815
037
144 464,60344
45 283,49144
31 622,10000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
за счет средств местных бюджетов
885,46000
885,46000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
037
701,90000
701,90000
б'.б.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения
Всего
45 012,74374
13 289,44374
9 113,20000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
45 012,74374
13 289,44374
9113,20000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
45 012,74374
13 289,44374
9 113,20000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
815
037
45 012,74374
13 289,44374
9 113,20000
10210,10000
7 400,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
б'.7.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания населения, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
1 063,50000
0,00000
260,00000
150,00000
203,50000
450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 063,50000
0,00000
260,00000
150,00000
203,50000
450,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 063,50000
0,00000
260,00000
150,00000
203,50000
450,00000
815
037
1 063,50000
0,00000
260,00000
150,00000
203,50000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
б'.8.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания населения
Всего
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
2 000,00000
2000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
S
7.
Подпрограмма 7 "Повышение эффективности государственной поддеожки социально ооиеитиоованных
Всего
73 245,63000
28 651,49000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
72 620,63000
28 026,49000
14650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
11 267,49000
11267,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
2 004,00000
2 004,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
2 200,00000
2 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
3 352,49000
3 352,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
3 211,00000
3 211,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
некоммерческих организаций в Камчатском крае"
за счет средств краевого бюджета
61 353,14000
16 759,00000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
813
037
3 887,84000
1 000,00000
1 000,00000
920,00000
967,84000
0,00000
815
037
5 649,00000
1 349,00000
1 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
46116,30000
11 710,00000
11 150,20000
11 282,70000
11 973,40000
0,00000
847
037
4 500,00000
1 500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
625,00000
625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)
Всего
56 564,33000
24 116,49000
11 260,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 564,33000
24 116,49000
11 260,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
11267,49000
11267,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
2 004,00000
2 004,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
2 200,00000
2 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
3 352,49000
3 352,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
3 211,00000
3 211,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
45 296,84000
12 849,00000
11 260,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
813
037
3 887,84000
1 000,00000
1 000,00000
920,00000
967,84000
0,00000
815
037
5 649,00000
1 349,00000
1 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
30060,00000
7 800,00000
7 760,00000
7 300,00000
7 200,00000
0,00000
847
037
4 500,00000
1 500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Имущественная поддержка СОНКО
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
037
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Информационная поддержка СОНКО
Всего
3 266,30000
820,00000
470,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 266,30000
820,00000
470,20000
742,70000
1 233,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3 266,30000
820,00000
470,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
846
037
3 266,30000
820,00000
470,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышенш квалификации работников и добровольце! СОНКО
Всего
2 290,00000
690,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 290,00000
690,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 290,00000
690,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
846
037
2290,00000
690,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц
Всего
1 650,00000
50,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 650,00000
50,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 650,00000
50,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
846
037
1 650,00000
50,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне
Всего
8 625,00000
2 625,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 000.00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
846
037
8 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
625,00000
625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.8.
Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО
Всего
850,00000
350,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
850,00000
350,00000
100,00000
100,00000
300,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
за счет средств краевого бюджета
850,00000
350,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
846
037
850,00000
350,00000
100,00000
100,00000
300,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»
Всего
116 289,90000
27 034,80000
29 216,40000
29 375,90000
30 662,80000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 881,50000
3 484,80000
1 444,70000
426,00000
526,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 881,50000
3 484,80000
1 444,70000
426,00000
526,00000
0,00000
814
038
2 765,00000
1 915,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
2 956,50000
1 509,80000
594,70000
426,00000
426,00000
0,00000
847
038
160,00000
60,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
110 408,40000
23 550,00000
27 771,70000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
8.1.
Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.2.
Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.3.
Содействие обеспечению трудовых прав \ гарантий граждан в области оплаты труда
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.4.
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях расположенных на территории Камчатского края
Всего
292,00000
68,00000
72,00000
76,00000
76,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
292,00000
68,00000
72,00000
76,00000
76,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
'за счет средств краевого бюджета
292,00000
68,00000
72,00000
76,00000
76,00000
0,00000
815
038
292,00000
68,00000
72,00000
76,00000
76,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.5.
Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения
Всего
41 661,10000
21 221,10000
20 260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 661,10000
1 221,10000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 661,10000
1 221,10000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
815
038
1 661,10000
1 221,10000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников(планируемые объемы обязательств)
40 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
1 083,40000
270,70000
292,70000
260,00000
260,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 003,40000
220,70000
262,70000
260,00000
260,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.6.
Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 003,40000
220,70000
262,70000
260,00000
260,00000
0,00000
815
038
1 003,50000
220,70000
262,80000
260,00000
260,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
80,00000
50,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
8 065,00000
4 465,00000
3 500,00000
0,00000
100,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 065,00000
965,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Совершенствование лечебно- профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
8.7.
за счет средств краевого бюджета
1 065,00000
965,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
814
038
965,00000
965,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
038
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
7 000,00000
3 500,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
1 860,00000
1 010,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 860,00000
1 010,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение безопасных условий труда,
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.8.
аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
муниципальных учреждений социальной
за счет средств краевого бюджета
1 860,00000
1 010,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
сферы в Камчатском крае
814
038
1 800,00000
950,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
038
60,00000
60,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
Всего
9240 420,34145
1 522 845,52445
1 625 006,18000
1 725 093,53000
1 736 682,61000
2630 792,49700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 240420,34145
1 522 845,52445
1 625 006,18000
1 725 093,53000
1 736 682,61000
2 630 792,49700
за счет средств федерального бюджета
2 268,20000
1 282,90000
318,30000
333,50000
• 333,50000
0,00000
9.
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
9 238 152,14145
1 521 562,62445
1 624 687,88000
1 724 760,03000
1 736 349,11000
2 630 792,49700
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.1.
Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания
Всего
4 222 494,02007
752 227,30657
831 240,45000
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 017 778,83007
752 227,30657
2 678 532,45000
829 678,47000
886 178,21000
871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
4 222 494,02007
752 227,30657
831 240,45000
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.2.
Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания
Всего
568 271,47000
0,00000
175 681,00000
195 446,17000
197 144,30000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 228 395,97000
0,00000
835 805,50000
195 446,17000
197 144,30000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
568 271,47000
0,00000
175 681,00000
195 446,17000
197 144,30000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.3.
Содержание казенных учреждений
Всего
1 568 419,69350
0,00000
216 662,00000
239 142,00000
241 453,30000
871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 568 419,69350
0,00000
216 662,00000
239 142,00000
241 453,30000
871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 568 419,69350
0,00000
216 662,00000
239 142,00000
241 453,30000
871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.4.
Проведение тематических мероприятий
Всего
25 975,10000
5 825,00000
10 138,50000
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
25 975,10000
5 825,00000
10 138,50000
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
25 975,10000
5 825,00000
10 138,50000
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.3.
Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"
Всего
1 100 364,03200
209 532,28200
214 676,13000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 100 364,03200
209 532,28200
214 676,13000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 100 364,03200
209 532,28200
214 676,13000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.4.
Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края "
Всего
96 580,76688
17 328,58188
19 351,00000
19 009,50000
19247,30000
21 644,38500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
96 580,76688
17 328,58188
19 351,00000
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
96 580,76688
17 328,58188
19 351,00000
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.5.
Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
425 680,69400
86 713,15900
86 775,10000
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
425 680,69400
86 713,15900
86 775,10000
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
425 680,69400
86 713,15900
86 775,10000
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.6.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае
Всего
1 835,00000
350,00000
435,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 835,00000
350,00000
435,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 835,00000
350,00000
435,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.13.
Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае
Всего
800,00000
500,00000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
800,00000
500,00000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
800,00000
500,00000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.14.
Основное мероприятие 9.14 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных услуг"
Всего
2 035,00000
0,00000
2 035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 035,00000
0,00000
2 035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 - за счет средств краевого бюджета
815
039
2 035,00000
0,00000
2035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: