Основная информация

Дата опубликования: 16 апреля 2015г.
Номер документа: RU87000201500257
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Чукотский автономный округ
Принявший орган: Правительство Чукотского автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 апреля 2015 года № 241

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 407

Утратило силу постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.02.2016 №92

В целях уточнения некоторых положений и объемов финансирования отдельных мероприятий Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы», Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 407 «Об утверждении Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» следующие изменения:

в Государственной программе «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» (далее – Программа):

1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы

Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 2 458 475,7 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета  1 207 873,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году  250 411,7 тыс. рублей;

в 2015 году  236 137,0 тыс. рублей;

в 2016 году  231 869,8 тыс. рублей;

в 2017 году  338 964,4 тыс. рублей;

в 2018 году  150 490,1 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 774 606,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году  97 131,7 тыс. рублей;

в 2015 году  201 706,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 131 279,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 250 193,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 94 294,4 тыс. рублей;

за счёт средств прочих внебюджетных источников - 475 996,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 95 921,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 380 074,9 тыс. рублей,

в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения» всего 727 196,4 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 546 696,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 2 722,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 20 520,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 119 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 338 964,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 65 490,1 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 180 499,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 7 193,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 70 932,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 21 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году  69 817,2 тыс. рублей;

в 2018 году  11 557,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие энергетической инфраструктуры» всего 714 515,1 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 219 361,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году  219 361,2 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 19 157,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году  690,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 6 100,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 12 367,4 тыс. рублей;

за счёт средств прочих внебюджетных источников – 475 996,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 95 921,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 380 074,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры» всего 243 506,4 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 5 528,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 5 528,4 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 237 978,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 9 050,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 15 151,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 40 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 142 793,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 30 982,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса» всего 160 476,0 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 107 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 22 800,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 85 000,0 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 52 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 9 876,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 16 800,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 11 000,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 15 000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» всего 446 287,9 тыс. рублей, из них по годам:

за счёт средств федерального бюджета – 328 486,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 215 617,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 112 869,8 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 117 801,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 13 592,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 55 379,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 33 829,3 рублей;

в 2017 году – 2 500,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 12 500,0 тыс. рублей;

Подпрограмма «Содействие в развитии малоэтажного жилищного строительства» всего за счёт средств окружного бюджета 7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 7 000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь» всего за счёт средств окружного бюджета 38 735,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 25 475,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 13 260,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ)» всего за счёт средств окружного бюджета 120 758,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 24 254,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 24 083,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 24 083,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 24 083,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 24 254,8 тыс. рублей»;

2) раздел 1 «Характеристика текущего состояния социальной, энергетической инфраструктуры, инфраструктуры сельского хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» дополнить абзацами двадцать вторым-двадцать седьмым следующего содержания:

«Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими основными рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в ухудшении макроэкономических показателей, снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и в конечном итоге в сокращении объёмов финансирования объектов инфраструктуры;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объёмов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры;

финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств окружного бюджета;

риск неисполнения подрядчиками обязательств по реконструкции и строительству объектов инфраструктуры в надлежащем объёме, качестве и в установленные сроки;

риск возможных изменений налогового законодательства Российской Федерации, приводящих к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов и подрядных организаций, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности объектов инфраструктуры.»;

3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Государственной программы

Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 2 458 475,7 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального бюджета 1 207 873,0 тыс. рублей, за счёт средств окружного бюджета 774 606,2 тыс. рублей, за счёт средств прочих внебюджетных источников 475 996,5 тыс. рублей.»;

4) раздел 7 «Перечень целевых индикаторов (показателей) Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«7. Перечень целевых индикаторов (показателей)

Государственной программы


п/п

Наименование целевых индикаторов и показателей

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество завершенных строительством объектов здравоохранения

ед.

-

1

-

1

-

2.

Количество завершенных строительством объектов топливно-энергетического комплекса

ед.

1

-

1

-

-

3.

Количество завершенных строительством объектов образования

ед.

-

-

-

1

-

4.

Количество завершенных строительством объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса

ед.

-

1

-

-

1

5.

Завершение реконструкции гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек

ед.

-

-

1

-

-

»;

5) в Подпрограмме «Развитие инфраструктуры здравоохранения» Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» приложения 1 к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2014-2018 годы (без разделения на этапы)»;

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы

Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 727 196,4 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 546 696,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 722,1 тыс. рублей;

2015 год – 20 520,0 тыс. рублей;

2016 год – 119 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 338 964,4 тыс. рублей;

2018 год – 65 490,1 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 180 499,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7 193,3 тыс. рублей;

2015 год – 70 932,2 тыс. рублей;

2016 год – 21 000,0 тыс. рублей;

2017 год  69 817,2 тыс. рублей;

2018 год – 11 557,1 тыс. рублей»;

в разделе 3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2017» заменить цифрами «2018»;

раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 727 196,4 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 546 696,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 722,1 тыс. рублей;

2015 год – 20 520,0 тыс. рублей;

2016 год – 119 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 338 964,4 тыс. рублей;

2018 год – 65 490,1 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 180 499,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7 193,3 тыс. рублей;

2015 год – 70 932,2 тыс. рублей;

2016 год – 21 000,0 тыс. рублей;

2017 год  69 817,2 тыс. рублей;

2018 год – 11 557,1 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на реконструкцию жилого дома под ФАП в с. Кепервеем и строительство объекта «Врачебная амбулатория в с.Уэлен» предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» Государственной программы Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения».»;

раздел 7 «Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в таблице.


п/п

Наименование целевых индикаторов и показателей

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество отремонтированных объектов

ед.

1

-

-

-

-

2.

Количество реконструированных объектов

ед.

-

-

-

-

1

3.

Количество объектов, на которые разработана проектно-изыскательская документация

ед.

-

2

-

-

4.

Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация

ед.

-

1

-

1

5.

Обеспеченность районных больниц резервными источниками энергоснабжения

проц.

-

100

-

-

6.

Обеспеченность районных больниц моргами модульного исполнения

проц.

-

42

-

-

»;

приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение

к Подпрограмме «Развитие инфраструктуры здравоохранения»

Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения»

Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы»



п/п

Наименование направления, раздела, мероприятия

Период реализации мероприятий (годы)

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Всего

в том числе средства:

федерального бюджета

окружного бюджета

прочих внебюджетных источников

1.

Проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения

2014-2018

701 912,9

546 696,6

155 216,3

0,0

2014

4 722,1

2 722,1

2 000,0

0,0

2015

71 362,0

20 520,0

50 842,0

0,0

2016

140 000,0

119 000,0

21 000,0

0,0

2017

408 781,6

338 964,4

69 817,2

0,0

2018

77 047,2

65 490,1

11 557,1

0,0

1.1.

Строительство объекта: «Участковая больница в с. Марково»

2014-2017

131 181,6

108 699,4

22 482,2

0,0

Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» (далее – ГБУ «УКС ЧАО»)

2014

400,0

0,0

400,0

0,0

2015

2 900,0

0,0

2 900,0

0,0

2016

40 000,0

34 000,0

6 000,0

0,0

2017

87 881,6

74 699,4

13 182,2

0,0

1.2.

Строительство объекта: «Врачебная амбулатория в с. Уэлен»

2014-2015

56 212,0

20 520,0

35 692,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

2014

400,0

0,0

400,0

0,0

2015

55 812,0

20 520,0

35 292,0

0,0

1.3.

Реконструкция корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Провиденская районная больница»

2017

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

1.4.

Реконструкция корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница»

2014-2018

501 597,2

414 755,1

86 842,1

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

2014

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

2015

12 650,0

0,0

12 650,0

0,0

2016

100 000,0

85 000,0

15 000,0

0,0

2017

310 900,0

264 265,0

46 635,0

0,0

2018

77 047,2

65 490,1

11 557,1

0,0

1.5.

Строительство ФАП в с. Лорино

2014

200,0

0,0

200,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

1.6.

Реконструкция жилого дома под ФАП в с.Кепервеем, Билибинский муниципальный район

2014

2 722,1

2 722,1

0,0

0,0

Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (с участием органов местного самоуправления

по согласованию)

2.

Ремонт объектов здравоохранения

2014

5 193,3

0,0

5 193,3

0,0

2.1.

Ремонт помещений хозяйственного корпуса для размещения туберкулезного отделения на 13 коек и смена санприборов в главном корпусе и детском отделении ГБУЗ "ЧОБ" филиал -Чаунская РБ

2014

5 193,3

0,0

5 193,3

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

3.

Оснащение резервными источниками энергоснабжения

2015

7 600,0

0,0

7 600,0

0,0

3.1.

Модульный резервный источник энергоснабжения для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Межрайонный медицинский центр в г. Билибино»

2015

3 900,0

0,0

3 900,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

3.2.

Модульный резервный источник энергоснабжения для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница»

2015

3 700,0

0,0

3 700,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

4.

Оснащение моргами модульного исполнения

2015

12 490,2

0,0

12 490,2

0,0

4.1.

Морг модульного исполнения для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Межрайонный медицинский центр» в п. Эгвекинот

2015

4 800,0

0,0

4 800,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

4.2.

Морг модульного исполнения для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница»

2015

3 590,2

0,0

3 590,2

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

4.3.

Морг модульного исполнения для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Провиденская районная больница»

2015

4 100,0

0,0

4 100,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

Всего по Подпрограмме

2014-2018

727 196,4

546 696,6

180 499,8

0,0

2014

9 915,4

2 722,1

7 193,3

0,0

2015

91 452,2

20 520,0

70 932,2

0,0

2016

140 000,0

119 000,0

21 000,0

0,0

2017

408 781,6

338 964,4

69 817,2

0,0

2018

77 047,2

65 490,1

11 557,1

0,0

»;

6) в Подпрограмме «Развитие энергетической инфраструктуры» приложения 2 к Программе (далее – Подпрограмма):

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объёмы финансовых ресурсов

Подпрограммы

Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 714 515,1 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета  219 361,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год  219 361,2 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 19 157,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год  690,0 тыс. рублей;

2015 год – 6 100,0 тыс. рублей;

2016 год – 12 367,4 тыс. рублей;

за счёт средств прочих внебюджетных источников – 475 996,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 95 921,6 тыс. рублей;

2016 год – 380 074,9 тыс. рублей»;

в разделе 1 «Содержание задачи и обоснование необходимости её решения программными методами»:

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«В рамках выполнения мероприятий по модернизации систем электро- и теплоснабжения г. Анадырь и Анадырского района в 2005 году введена в эксплуатацию газомоторная ТЭЦ (далее - ГМ ТЭЦ) в г. Анадыре. Введение в эксплуатацию ГМ ТЭЦ в г. Анадыре способствовало снижению зависимости региона от ежегодных закупок дорогостоящих энергоносителей, улучшению экологической обстановки в регионе. В летний период ГМ ТЭЦ работает самостоятельно, что позволяет качественно производить ремонтные работы на Анадырской ТЭЦ.»;

дополнить абзацами шестнадцатым-семнадцатым следующего содержания:

«В целях обеспечения электроэнергией собственных нужд ГМ ТЭЦ при отключении основных и резервных энергоустановок, смонтированных в ГМ ТЭЦ, необходим ввод в эксплуатацию аварийной резервной ДЭС для ГМ ТЭЦ г. Анадырь.

Реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа, позволит повысить уровень и качество жизни населения.»;

раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 714 515,1 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета  219 361,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год  219 361,2 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 19 157,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год  690,0 тыс. рублей;

2015 год – 6 100,0 тыс. рублей;

2016 год – 12 367,4 тыс. рублей;

за счёт средств прочих внебюджетных источников – 475 996,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 95 921,6 тыс. рублей;

2016 год – 380 074,9 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на строительство объекта «Энергетический центр в с. Омолон с инженерными сетями» предоставляются в форме субсидии на софинансирование реализации мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья.»;

приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение

к Подпрограмме «Развитие энергетической инфраструктуры» Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие энергетической инфраструктуры»

Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы»



п/п

Наименование направления, раздела, мероприятия

Период реализации мероприятий (годы)

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Всего

в том числе средства:

федерального бюджета

окружного бюджета

прочих внебюджетных источников

1.

Проектно-изыскательские работы, строительство объектов топливно-энергетического комплекса

2014-2016

714 515,1

219 361,2

19 157,4

475 996,5

2014

220 051,2

219 361,2

690,0

0,0

2015

102 021,6

0,0

6 100,0

95 921,6

2016

392 442,3

0,0

12 367,4

380 074,9

1.1.

Строительство объекта: «Энергоблок (ДЭС+ котельная) в с. Ваеги»

2014-2015

6 240,0

0,0

6 240,0

0,0

Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»

(далее - ГБУ «УКС ЧАО»)

2014

140,0

0,0

140,0

2015

6 100,0

0,0

6 100,0

1.2.

Строительство объекта: «Энергетический центр в с. Омолон с инженерными сетями»

2014

219 361,2

219 361,2

0,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

в том числе остатки, не использованные в 2013 году

219 361,2

219 361,2

0,0

0,0

1.3

Строительство объекта: «Энергетический центр в г. Билибино»

2014

550,0

0,0

550,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

1.4.

Строительство объекта: «ВЛ 220 кВ Билибино – Кекура – Песчанка – Омсукчан», I этап – «ВЛ 220 кВ Билибино – Кекура», II этап– «ВЛ 220 кВ Кекура- Песчанка», в том числе:

2015-2016

475 996,5

0,0

0,0

475 996,5

ГБУ «УКС ЧАО»

2015

95 921,6

0,0

0,0

95 921,6

2016

380 074,9

0,0

0,0

380 074,9

1.4.1.

I этап – «ВЛ 220 кВ Билибино –Кекура»

2015-2016

249 542,3

0,0

0,0

249 542,3

ГБУ «УКС ЧАО»

2015

95 921,6

0,0

0,0

95 921,6

2016

153 620,7

0,0

0,0

153 620,7

1.4.2.

II этап – «ВЛ 220 кВ Кекура-Песчанка»

2016

226 454,2

0,0

0,0

226 454,2

ГБУ «УКС ЧАО»

1.5.

Строительство объекта: «Аварийная резервная ДЭС для ГМ ТЭЦ г. Анадырь»

2016

12 367,4

0,0

12 367,4

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

Всего по Подпрограмме

2014-2016

714 515,1

219 361,2

19 157,4

475 996,5

2014

220 051,2

219 361,2

690,0

0,0

2015

102 021,6

0,0

6 100,0

95 921,6

2016

392 442,3

0,0

12 367,4

380 074,9

»;

7) в Подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» приложения 5 к Программе (далее – Подпрограмма):

в пункте 2.2 таблицы «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» приложения 1 к Подпрограмме слова «Корректировка проектной документации по объекту «Строительство водозабора со станцией водоподготовки в с. Лаврентия» заменить словами «Строительство объекта: «Водозабор со станцией водоподготовки в с. Лаврентия».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Васильев В.Н.).

Председатель Правительства

Р.В. Копин

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Ведомости" - приложение к газете "Крайний Север" № 15(701) от 24.04.2015
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать