Основная информация
Дата опубликования: | 16 июня 2016г. |
Номер документа: | RU68000201600456 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2016
Г. Тамбов
№ 649
О внесении изменений в постановление администрации области от 30.04.2013 № 447 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы»
Администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 30.04.2013 № 447 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» (в редакции от 11.04.2016) изменение:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Т.И. Фролову».
2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 11.04.2016), следующие изменения:
2.1. в паспорте Программы позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего 122 594 788,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
3 326 661,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
42 541 556,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
69 030 305,30 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
7 696 265,50 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
всего: 2 718 114,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
всего: 1 255 600,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 1 134 198,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 669 533,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 455 268,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 932 047,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
всего: 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по
2015 гг.)
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»:
всего: 2 634 330,9 тыс. руб. (с 2014 по
2016 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
всего: 8 961 732,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
всего: 316 657,0 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
всего: 62 396 219,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
всего: 54 090,5 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42 541 556,7 тыс. руб. (34,7% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 3 326 661,2 тыс. руб. (2,7% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 69 030 305,30 тыс. руб. (56,3% от общего объема средств Программы).»;
2.2. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе подраздел 7.6 раздела 7 изложить в следующей редакции:
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
Человек
50
14
после окончания интернатуры
Человек
5
0
-
-
-
-
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
Человек
14
2
прошедших обучение в «симуляционных центрах»
Человек
31
12
-
-
-
-
2.3. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016 - 2020 годы» к Программе раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 10 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 1;
2.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
2.5. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 2 718 114,0 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 913 635,1 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Тамбовской области - 1 804 478,9 тыс. руб., в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета:
2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. - 369 449,9 тыс. руб.;
2017 г. - 127 041,5 тыс. руб.;
2018 г. - 127 041,5 тыс. руб.;
2019 г. - 127 041,5 тыс. руб.;
2020 г. - 127 041,5 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Тамбовской области:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 369 364,1 тыс. руб.;
2017 г. - 363 409,2 тыс. руб.;
2018 г. - 322 799,2 тыс. руб.;
2019 г. - 322 799,2 тыс. руб.;
2020 г. - 322 799,2 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 2 718 114,0 тыс. рублей, в том числе 913 635,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (33,6%), 1 804 478,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (66,4%).»;
2.6. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 134 198,8 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 298 819,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 год - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 280 554,1 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 835 379,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 год - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 год - 306 995,3 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 286 280,3 тыс. руб.;
2016 год - 79 388,2 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 50 678,5 тыс. руб. тыс. руб.;
2017 год - 28 709,7 тыс. руб.;
2018 год - 28 709,7 тыс. руб.;
2019 год - 28 709,7 тыс. руб.;
2020 год - 28 709,7 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 1 134 198,8 тыс. руб., в том числе 298 819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,3% от общего объема средств Подпрограммы), 835 379,70 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
2.7. в приложении 15 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства Перинатального центра на 2014 - 2016 годы» к Программе:
в разделе 2 «Мероприятия Подпрограммы» подраздел «План подготовки медицинских кадров для перинатального центра» изложить в следующей редакции:
«План подготовки медицинских кадров для перинатального центра
В 2014 - 2016 гг. будет продолжено осуществление целевой подготовки медицинских работников по образовательным программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области с учетом потребности ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» в медицинских работниках определенных специальностей для полноценного функционирования перинатального центра:
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
год обучения
2014
2015
2016
1.
Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
человек
16
50
14
1.1.
в интернатуре по специальности:
акушерство и гинекология
человек
3
2
0
неонатология
человек
2
2
0
генетика
человек
1
0
0
педиатрия
человек
1
1
0
1.2.
на курсах профессиональной переподготовки по специальности:
анестезиология и реаниматология
человек
2
1
0
эндоскопия
человек
2
0
0
рентгенология
человек
0
1
0
трансфузиология
человек
0
1
0
ультразвуковая диагностика
человек
0
1
0
1.3.
на курсах повышения квалификации по специальности:
акушерство и гинекология
человек
3
3
0
анестезиология и реаниматология
человек
0
0
1
неонатология
человек
1
7
0
педиатрия
человек
1
0
0
ультразвуковая диагностика
человек
0
0
1
1.4.
на курсах тематического усовершенствования в симуляционных центрах
человек
0
31
12
2.
Количество среднего медицинского персонала, подготовленного для работы в перинатальном центре
человек
25
10
63
ИТОГО:
человек
41
60
77
Механизмы реализации данного мероприятия:
заключение договоров с медицинскими высшими учебными заведениями г. Москвы, Воронежа, Саратова, Рязани на целевую подготовку специалистов в клинической интернатуре в рамках государственного задания, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации для учебных заведений;
заключение с учащимися Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (далее - ТО ГПБОУ) «Тамбовский областной медицинский колледж» целевых договоров, предусматривающих трудоустройство в перинатальный центр после окончания профессиональной подготовки;
организация обучения специалистов на курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки и тематического усовершенствования на центральных базах медицинских высших учебных заведений и учебных заведений дополнительного профессионального образования, в том числе в симуляционных центрах, по предоставляемым путевкам за счет средств федерального бюджета в рамках государственного задания для медицинских высших учебных заведений и учебных заведений дополнительного профессионального образования, а также за счет средств бюджета Тамбовской области в строгом соответствии с потребностью государственных учреждений здравоохранения области.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит укомплектовать медицинскими работниками перинатальный центр и повысить профессиональный уровень медицинского персонала в области перинатологии и неонатологии.»;
2.8. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 8 961 732,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 4 434 104,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 944 747,7 тыс. руб.;
2017 г. - 872 339,1 тыс. руб.;
2018 г. - 872 339,1 тыс. руб.;
2019 г.-872 339,1 тыс. руб.;
2020 г. - 872 339,1 тыс. руб.,
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 210 878,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 029,8 тыс. руб.;
2017 г. - 40 462,1 тыс. руб.;
2018 г.-40 462,1 тыс. руб.;
2019 г. - 40 462Д тыс. руб.;
2020 г. - 40 462,1 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4 316 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 861 000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 250,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 8 961 732,3 тыс. руб., в том числе 210 878,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,4% от общего объема средств Подпрограммы), 4 434 663,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,5% от общего объема средств Подпрограммы) и 4 316 750,00 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (48,1% от общего объема средств Подпрограммы).»
2.9. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы тыс. руб.
Всего: 62 396 219,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 18 857 603,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 3772387,7 тыс. руб.;
2017 год - 3771303,9 тыс. руб.;
2018 год - 3771303,9 тыс. руб.;
2019 год - 3771303,9 тыс. руб.;
2020 год - 3771303,9 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 43 538 616,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 8 707 723,2 тыс. руб.;
2017 год - 8 707 723,2 тыс. руб.;
2018 год- 8 707723,2 тыс. руб.;
2019 год- 8 707723,2 тыс. руб.;
2020 год - 8 707 723,2 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 62 396 219,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области 18 857 603,3 тыс. руб. (30,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 43 538 616,0 тыс. руб. (69,8% от общего объема средств Подпрограммы).».
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
Д.И. Зубков
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 16 июня 2016 г. № 649
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской
области» на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты:
Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.:
наименование
единица измерения
год реализации
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 525,9
2 525,9
0,0
0,0
0,0
2017
82,0
2 525,9
2 525,9
0,0
0,0
0,0
2018
83,0
2 525,9
2 525,9
0,0
0,0
0,0
2019
84,0
2 525,9
2 525,9
0,0
0,0
0,0
2020
85,0
2 525,9
2 525,9
0,0
0,0
0,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
Процент
2016
98
40 145,0
0,0
40 145,0
0,0
0,0
2017
99
40 610,0
0,0
40 610,0
0,0
0,0
2018
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения области
Количество проведенных мероприятий
Человек
2016
2711
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
2711
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2018
2711
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2019
2711
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2020
2711
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1,0
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения области
Охват профилактическими прививками
Процент
2016
96
8 704,2
0,0
8 704,2
0,0
0,0
2017
96
8 704,2
0,0
8 704,2
0,0
0,0
2018
96
8 704,2
0,0
8 704,2
0,0
0,0
2019
96
8 704,2
0,0
8 704,2
0,0
0,0
2020
96
8 704,2
0,0
8 704,2
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов Е и С»
1.6. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
Человек
2016
25
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
25
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2018
25
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2019
25
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2020
25
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
1.7. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
Процент
2016
95,5
242 408,4
242 408,4
0,0
0,0
0,0
2017
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
96,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
97
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
3 106,5
3 106,5
0,0
0,0
0,0
2017
98
3 106,5
3 106,5
0,0
0,0
0,0
2018
98
3 106,5
3 106,5
0,0
0,0
0,0
2019
98
3 106,5
3 106,5
0,0
0,0
0,0
2020
98
3 106,5
3 106,5
0,0
0,0
0,0
1.9.Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
Процент
2016
95,5
105 454,4
105 454,4
0,0
0,0
0,0
2017
96
105 454,4
105 454,4
0,0
0,0
0,0
2018
96,5
105 454,4
105 454,4
0,0
0,0
0,0
2019
97
105 454,4
105 454,4
0,0
0,0
0,0
2020
98
105 454,4
105 454,4
0,0
0,0
0,0
1.10. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения области
Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
15 954,7
15 954,7
0,0
0,0
0,0
2017
6,1
15 954,7
15 954,7
0,0
0,0
0,0
2018
6
15 954,7
15 954,7
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
15 954,7
15 954,7
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
15 954,7
15 954,7
0,0
0,0
0,0
1.11. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
Процент
2016
100
29 479,2
0,0
29 479,2
0,0
0,0
2017
100
29 479,2
0,0
29 479,2
0,0
0,0
2018
100
29 479,2
0,0
29 479,2
0,0
0,0
2019
100
29 479,2
0,0
29 479,2
0,0
0,0
2020
100
29 479,2
0,0
29 479,2
0,0
0,0
1.12. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
Процент
2016
94,5
280 971,0
0,0
280 971,0
0,0
0,0
2017
95
282 551,1
0,0
282 551,1
0,0
0,0
2018
95,5
282 551,1
0,0
282 551,1
0,0
0,0
2019
96
282 551,1
0,0
282 551,1
0,0
0,0
2020
96,5
282 551,1
0,0
282 551,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
738 814,0
369 449,9
369 364,1
0,0
0,0
2017
490 450,7
127 041,5
363 409,2
0,0
0,0
2018
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
2019
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
2020
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2020
2 578 786,8
877 615,9
1 701 170,9
0,0
0,0
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области
Материнская смертность
На 100 тысяч родившихся живыми
2016
9,6
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
2017
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Снижение ранней неонатальной смертности/техническая готовность объекта
На 1000 новорожденных/ процент
2016
1,3/100
331 232,6
280 554,1
50 678,5
0,0
0,0
2017
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения области
Охват неонатальным скринигом#
Процент
2016
99,9
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2018
99,9
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2019
99,9
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2020
99,9
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
Охват аудиологическим скринингом
Процент
2016
97,4
2017
97,4
2018
97,7
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2016 г. - 50 678,5 тыс. руб.
2019
97,7
2020
97,9
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместре беременности
Процент
2016
83
7 299,7
0,0
7 299,7
0,0
0,0
2017
84
7 299,7
0,0
7 299,7
0,0
0,0
2018
85
7 299,7
0,0
7 299,7
0,0
0,0
2019
86
7 299,7
0,0
7 299,7
0,0
0,0
2020
87
7 299,7
0,0
7 299,7
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего возраста
2016
5,7
7 560,0
0,0
7 560,0
0,0
0,0
2017
5,6
7 560,0
0,0
7 560,0
0,0
0,0
2018
5,5
7 560,0
0,0
7 560,0
0,0
0,0
2019
5,4
7 560,0
0,0
7 560,0
0,0
0,0
2020
5,3
7 560,0
0,0
7 560,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего возраста
2016
5,7
10 183,0
0,0
10 183,0
0,0
0,0
2017
5,6
10 183,0
0,0
10 183,0
0,0
0,0
2018
5,5
10 183,0
0,0
10 183,0
0,0
0,0
2019
5,4
10 183,0
0,0
10 183,0
0,0
0,0
2020
5,3
10 183,0
0,0
10 183,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
359 942,3
280 554,1
79 388,2
0,0
0,0
2017
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2018
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2019
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2020
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
ВСЕГО по Подпрограмме:
2016 - 2020
474 781,1
280 554,1
194 227,0
0,0
0,0
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
Процент
2016
0
9 240,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
2017
0
9 240,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
2018
0
9 240,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
2019
0
9 240,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
2020
0
9 240,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
Управление образования и науки области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
40 462,1
40 462,1
0,0
0,0
0,0
2017
82,0
40 462,1
40 462,1
0,0
0,0
0,0
2018
83,0
40 462,1
40 462,1
0,0
0,0
0,0
2019
84,0
40 462,1
40 462,1
0,0
0,0
0,0
2020
85,0
40 462,1
40 462,1
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
10 248,7
5 298,7
4 950,0
0,0
0,0
2017
82,0
4 950,0
0,0
4 950,0
0,0
0,0
2018
83,0
4 950,0
0,0
4 950,0
0,0
0,0
2019
84,0
4 950,0
0,0
4 950,0
0,0
0,0
2020
85,0
4 950,0
0,0
4 950,0
0,0
0,0
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
Процент
2016
38,8
2017
38,9
2018
39
2019
39,1
2020
39,2
8.4. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций области
Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества таких учреждений
Процент
2016
98
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
98
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
98
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
98
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения области
Смертность от всех причин
На 1000 населения
2016
15,8
1 531 526,1
0,0
751 026,1
0,0
780 500,0
2017
15,7
1 571 026,1
0,0
751 026,1
0,0
820 000,0
2018
15,6
1 612 026,1
0,0
751 026,1
0,0
861 000,0
2019
15,5
1 656 026,1
0,0
751 026,1
0,0
905 000,0
2020
15,4
1 701 276,1
0,0
751 026,1
0,0
950 250,0
8.6. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения области
Смертность от всех причин
На 1000 населения
2016
15,8
1 166,0
0,0
1 166,0
0,0
0,0
2017
15,7
1 166,0
0,0
1 166,0
0,0
0,0
2018
15,6
1 166,0
0,0
1 166,0
0,0
0,0
2019
15,5
1 166,0
0,0
1 166,0
0,0
0,0
2020
15,4
1 166,0
0,0
1 166,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.7. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
Человек
2016
3300
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
3400
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
2018
3500
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
2019
3600
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
2020
3700
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета области
Человек
2016
135
2017
135
2018
135
2019
135
2020
135
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.8. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохранения области
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения
Процент
2016
100
73 125,3
0,0
73 125,3
0,0
0,0
2017
100
73 125,3
0,0
73 125,3
0,0
0,0
2018
100
73 125,3
0,0
73 125,3
0,0
0,0
2019
100
73 125,3
0,0
73 125,3
0,0
0,0
2020
100
73 125,3
0,0
73 125,3
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.9. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохранения области
Количество проведенных тромболизисов
Единиц
2016
100
5 650,5
0,0
5 650,5
0,0
0,0
2017
100
5 650,5
0,0
5 650,5
0,0
0,0
2018
100
5 650,5
0,0
5 650,5
0,0
0,0
2019
100
5 650,5
0,0
5 650,5
0,0
0,0
2020
100
5 650,5
0,0
5 650,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.10. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
Управление здравоохранения области
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь
Посещений
2016
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2017
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2018
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2019
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2020
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2016
1 774 277,5
49 029,8
944 747,7
0,0
780 500,0
2017
1 732 801,2
40 462,1
872 339,1
0,0
820 000,0
2018
1 773 801,2
40 462,1
872 339,1
0,0
861 000,0
2019
1 817 801,2
40 462,1
872 339,1
0,0
905 000,0
2020
1 863 051,2
40 462,1
872 339,1
0,0
950 250,0
Всего по Подпрограмме
2016-
2020
8 961 732,3
210 878,2
4 434 104,1
0,0
4 316 750,0
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохранения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий
Процент
2016
5,8
550 534,3
0,0
0,0
0,0
550 534,3
2017
5.7
550 534,3
0,0
0,0
0,0
550 534,3
2018
5,6
550 534,3
0,0
0,0
0,0
550 534,3
2019
5,6
550 534,3
0,0
0,0
0,0
550 534,3
2020
5,6
550 534,3
0,0
0,0
0,0
550 534,3
* в графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
Процент
2016
36,2
3 222 361,5
0,0
0,0
0,0
3 222 361,5
2017
36,3
3 222 361,5
0,0
0,0
0,0
3 222 361,5
2018
36,5
3 222 361,5
0,0
0,0
0,0
3 222 361,5
2019
36,5
3 222 361,5
0,0
0,0
0,0
3 222 361,5
2020
36,5
3 222 361,5
0,0
0,0
0,0
3 222 361,5
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий
Процент
2016
7,7
715 133,9
0,0
0,0
0,0
715 133,9
2017
7,8
715 133,9
0,0
0,0
0,0
715 133,9
2018
7,9
715 133,9
0,0
0,0
0,0
715 133,9
2019
7,9
715 133,9
0,0
0,0
0,0
715 133,9
2020
7,9
715 133,9
0,0
0,0
0,0
715 133,9
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
Процент
2016
50,3
4 095 606,6
0,0
0,0
0,0
4 095 606,6
2017
50,2
4 095 606,6
0,0
0,0
0,0
4 095 606,6
2018
50,0
4 095 606,6
0,0
0,0
0,0
4 095 606,6
2019
50,0
4 095 606,6
0,0
0,0
0,0
4 095 606,6
2020
50,0
4 095 606,6
0,0
0,0
0,0
4 095 606,6
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2018
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2019
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2020
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения области
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области
Единиц
2016
57
28 467,4
0,0
28 467,4
0,0
0,0
2017
57
28 467,4
0,0
28 467,4
0,0
0,0
2018
57
28 467,4
0,0
28 467,4
0,0
0,0
2019
57
28 467,4
0,0
28 467,4
0,0
0,0
2020
57
28 467,4
0,0
28 467,4
0,0
0,0
10.4. Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения области
Количество учреждений, в которых реализован функционал компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Единиц
2016
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохранения области
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном Объеме
Процент
2016
95
26 819,7
0,0
26 819,7
0,0
0,0
2017
95
25 735,9
0,0
25 735,9
0,0
0,0
2018
95
25 735,9
0,0
25 735,9
0,0
0,0
2019
95
25 735,9
0,0
25 735,9
0,0
0,0
2020
95
25 735,9
0,0
25 735,9
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения области
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95
7 077,1
0,0
7 077,1
0,0
0,0
2017
95
7 077,1
0,0
7 077,1
0,0
0,0
2018
95
7 077,1
0,0
7 077,1
0,0
0,0
2019
95
7 077,1
0,0
7 077,1
0,0
0,0
2020
95
7 077,1
0,0
7 077,1
0,0
0,0
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
2016
124 086,9
0,0
0,0
0,0
124 086,9
2017
124 086,9
0,0
0,0
0,0
124 086,9
2018
124 086,9
0,0
0,0
0,0
124 086,9
2019
124 086,9
0,0
0,0
0,0
124 086,9
2020
124 086,9
0,0
0,0
0,0
124 086,9
Итого по Подпрограмме
2016
12 480 110,9
0,0
3 772 387,7
0,0
8 707 723,2
2017
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
2018
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
2019
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
2020
12 476 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
Всего по Подпрограмме
2016 -
2020
62 396 219,3
0,0
18 857 603,3
0,0
43 538 616,0
Итого по Программе
2016
15 766 416,6
761 361,9
5 516 681,5
0,0
9 488 373,2
2017
15 492 041,9
169 379,3
5 337 764,4
0,0
9 984 898,2
2018
15 261 694,0
169 379,3
5 299 416,5
0,0
9 792 898,2
2019
15 306 780,9
169 379,3
5 300 478,4
0,0
9 836 923,2
2020
15 132 295,2
169 379,3
5 304 742,7
0,0
9 658 173,2
Всего по Программе
2016 -
2020
76 959 228,6
1 438 879,1
26 759 083,5
0,0
48 761 266,0
Заместитель главы
администрации области
Т.И. Фролова
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 16 июня 2016 г. № 649
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской
области» на 2013 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 766 416,6
761 361,9
5 516 681,5*
0,0
9 488 373,2*
2017
15 492 041,9
169 379,3
5 337 764,4*
0,0
9 984 898,2*
2018
15 261 694,0
169 379,3
5 299 416,5*
0,0
9 792 898,2*
2019
15 306 780,9
169 379,3
5 300 478,4*
0,0
9 836 923,2*
2020
15 132 295,2
169 379,3
5 304 742,7*
0,0
9 658 173,2*
управление здравоохранения области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 814 719,7
701 361,9
5 332 707,8
0,0
780 650,0
2017
6 783 618,7
169 379,3
5 337 064,4
0,0
1 277 175,0
2018
6 553 270,8
169 379,3
5 298 716,5
0,0
1 085 175,0
2019
6 598 357,7
169 379,3
5 299 778,4
0,0
1 129 200,0
2020
6 423 872,0
169 379,3
5 304 042,7
0,0
950 450,0
* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
175 273,7**
0,0
175 273,7**
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6768839,2
0,0
0,0
0,0
6768839,2
2014
9919463,6
0,0
0,0
0,0
9919463,6
2015
8803386,5
0,0
0,0
0,0
8803386,5
2016
8 767 723,2
60 000,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2017
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2018
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2019
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2020
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
738 814,0
369 449,9
369 364,1
0,0
0,0
2017
490 450,7
127 041,5
363 409,2
0,0
0,0
2018
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
2019
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
2020
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
730 814,0
369 449,9
361 364,1
0,0
0,0
2017
490 450,7
127 041,5
363 409,2
0,0
0,0
2018
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
2019
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
2020
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8000,0
0,0
8000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрогрмма 3#
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
457 000,0
0,0
0,0
0,0
457 000,0
2018
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2019
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
457 000,0
0,0
0,0
0,0
457 000,0
2018
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2019
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
359 942,3
280 554,1
79 388,2
0,0
0,0
2017
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2018
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2019
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2020
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
309 263,8
280 554,1
28 709,7
0,0
0,0
2017
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2018
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2019
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2020
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
50 678,5**
0,0
50 678,5**
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111277,5.
0,0
0,0
2015
75 804Д
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
77 224,4
452,4*
76 772,0
0,0
0,0
2017
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2018
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2019
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2020
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
77 224,4
452,4*
76 772,0
0,0
0,0
2017
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2018
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2019
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2020
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
56232,0
0,0
56232,0
0,0
0,0
2016
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2017
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2018
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
56232,0
0,0
56232,0
0,0
0,0
2016
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2017
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2018
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
* средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
156 868,5
60 000,0
96 718,5
0,0
150,0
2017
100 788,8
0,0
100 613,8
0,0
175,0
2018
103 050,9
0,0
102 875,9
0,0
175,0
2019
104 137,8
0,0
103 937,8
0,0
200,0
2020
108 402,1
0,0
108 202,1
0,0
200,0
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91 379,4
0,0
90 829,4
0,0
550,0
2016
96 868,5
0,0
96 718,5
0,0
150,0
2017
100 788,8
0,0
100 613,8
0,0
175,0
2018
103 050,9
0,0
102 875,9
0,0
175,0
2019
104 137,8
0,0
103 937,8
0,0
200,0
2020
108 402,1
0,0
108 202,1
0,0
200,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
31241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
31241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52186,6*
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107 464,7**
0,0
0,0
0,0
2 107 464,7**
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Подпрограмма 12
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 774 277,5
49 029,8
944 747,7
0,0
780 500,0
2017
1 732 801,2
40 462,1
872 339,1
0,0
820 000,0
2018
1 773 801,2
40 462,1
872 339,1
0,0
861 000,0
2019
1 817 801,2
40 462,1
872 339,1
0,0
905 000,0
2020
1 863 051,2
40 462,1
872 339,1
0,0
950 250,0
управление здравоохранения области
2016
1 701 168,9
49 029,8
871 639,1
0,0
780 500,0
2017
1 732 101,2
40 462,1
871 639,1
0,0
820 000,0
2018
1 773 101,2
40 462,1
871 639,1
0,0
861 000,0
2019
1 817 101,2
40 462,1
871 639,1
0,0
905 000,0
2020
1 862 351,2
40 462,1
871 639,1
0,0
950 250,0
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6*
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2017
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2018
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2019
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2020
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2017
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2018
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2019
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2020
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»
Всего, в том числе:
2016
12 480 110,9
0,0
3 772 387,7
0,0
8 707 723,2
2017
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
2018
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
2019
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707,723,2
2020
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
управление здравоохранения области
2016
3 772 387,7
0,0
3 772 387,7
0,0
0,0
2017
3 771 303,9
0,0
3 771 303,9
0,0
0,0
2018
3 771 303,9
0,0
3 771 303,9
0,0
0,0
2019
3 771 303,9
0,0
3 771 303,9
0,0
0,0
2020
3 771 303,9
0,0
3 771 303,9
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2016
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2017
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2018
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2019
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2020
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2017
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2018
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2019
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2020
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2017
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2018
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2019
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2020
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
Заместитель главы
администрации области
Т.И. Фролова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2016
Г. Тамбов
№ 649
О внесении изменений в постановление администрации области от 30.04.2013 № 447 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы»
Администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 30.04.2013 № 447 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» (в редакции от 11.04.2016) изменение:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Т.И. Фролову».
2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 11.04.2016), следующие изменения:
2.1. в паспорте Программы позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего 122 594 788,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
3 326 661,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
42 541 556,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
69 030 305,30 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
7 696 265,50 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
всего: 2 718 114,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
всего: 1 255 600,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 1 134 198,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 669 533,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 455 268,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 932 047,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
всего: 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по
2015 гг.)
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»:
всего: 2 634 330,9 тыс. руб. (с 2014 по
2016 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
всего: 8 961 732,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
всего: 316 657,0 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
всего: 62 396 219,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
всего: 54 090,5 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42 541 556,7 тыс. руб. (34,7% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 3 326 661,2 тыс. руб. (2,7% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 69 030 305,30 тыс. руб. (56,3% от общего объема средств Программы).»;
2.2. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе подраздел 7.6 раздела 7 изложить в следующей редакции:
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
Человек
50
14
после окончания интернатуры
Человек
5
0
-
-
-
-
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
Человек
14
2
прошедших обучение в «симуляционных центрах»
Человек
31
12
-
-
-
-
2.3. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016 - 2020 годы» к Программе раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 10 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 1;
2.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
2.5. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 2 718 114,0 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 913 635,1 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Тамбовской области - 1 804 478,9 тыс. руб., в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета:
2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. - 369 449,9 тыс. руб.;
2017 г. - 127 041,5 тыс. руб.;
2018 г. - 127 041,5 тыс. руб.;
2019 г. - 127 041,5 тыс. руб.;
2020 г. - 127 041,5 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Тамбовской области:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 369 364,1 тыс. руб.;
2017 г. - 363 409,2 тыс. руб.;
2018 г. - 322 799,2 тыс. руб.;
2019 г. - 322 799,2 тыс. руб.;
2020 г. - 322 799,2 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 2 718 114,0 тыс. рублей, в том числе 913 635,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (33,6%), 1 804 478,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (66,4%).»;
2.6. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 134 198,8 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 298 819,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 год - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 280 554,1 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 835 379,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 год - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 год - 306 995,3 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 286 280,3 тыс. руб.;
2016 год - 79 388,2 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 50 678,5 тыс. руб. тыс. руб.;
2017 год - 28 709,7 тыс. руб.;
2018 год - 28 709,7 тыс. руб.;
2019 год - 28 709,7 тыс. руб.;
2020 год - 28 709,7 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 1 134 198,8 тыс. руб., в том числе 298 819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,3% от общего объема средств Подпрограммы), 835 379,70 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
2.7. в приложении 15 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства Перинатального центра на 2014 - 2016 годы» к Программе:
в разделе 2 «Мероприятия Подпрограммы» подраздел «План подготовки медицинских кадров для перинатального центра» изложить в следующей редакции:
«План подготовки медицинских кадров для перинатального центра
В 2014 - 2016 гг. будет продолжено осуществление целевой подготовки медицинских работников по образовательным программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области с учетом потребности ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» в медицинских работниках определенных специальностей для полноценного функционирования перинатального центра:
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
год обучения
2014
2015
2016
1.
Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
человек
16
50
14
1.1.
в интернатуре по специальности:
акушерство и гинекология
человек
3
2
0
неонатология
человек
2
2
0
генетика
человек
1
0
0
педиатрия
человек
1
1
0
1.2.
на курсах профессиональной переподготовки по специальности:
анестезиология и реаниматология
человек
2
1
0
эндоскопия
человек
2
0
0
рентгенология
человек
0
1
0
трансфузиология
человек
0
1
0
ультразвуковая диагностика
человек
0
1
0
1.3.
на курсах повышения квалификации по специальности:
акушерство и гинекология
человек
3
3
0
анестезиология и реаниматология
человек
0
0
1
неонатология
человек
1
7
0
педиатрия
человек
1
0
0
ультразвуковая диагностика
человек
0
0
1
1.4.
на курсах тематического усовершенствования в симуляционных центрах
человек
0
31
12
2.
Количество среднего медицинского персонала, подготовленного для работы в перинатальном центре
человек
25
10
63
ИТОГО:
человек
41
60
77
Механизмы реализации данного мероприятия:
заключение договоров с медицинскими высшими учебными заведениями г. Москвы, Воронежа, Саратова, Рязани на целевую подготовку специалистов в клинической интернатуре в рамках государственного задания, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации для учебных заведений;
заключение с учащимися Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (далее - ТО ГПБОУ) «Тамбовский областной медицинский колледж» целевых договоров, предусматривающих трудоустройство в перинатальный центр после окончания профессиональной подготовки;
организация обучения специалистов на курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки и тематического усовершенствования на центральных базах медицинских высших учебных заведений и учебных заведений дополнительного профессионального образования, в том числе в симуляционных центрах, по предоставляемым путевкам за счет средств федерального бюджета в рамках государственного задания для медицинских высших учебных заведений и учебных заведений дополнительного профессионального образования, а также за счет средств бюджета Тамбовской области в строгом соответствии с потребностью государственных учреждений здравоохранения области.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит укомплектовать медицинскими работниками перинатальный центр и повысить профессиональный уровень медицинского персонала в области перинатологии и неонатологии.»;
2.8. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 8 961 732,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 4 434 104,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 944 747,7 тыс. руб.;
2017 г. - 872 339,1 тыс. руб.;
2018 г. - 872 339,1 тыс. руб.;
2019 г.-872 339,1 тыс. руб.;
2020 г. - 872 339,1 тыс. руб.,
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 210 878,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 029,8 тыс. руб.;
2017 г. - 40 462,1 тыс. руб.;
2018 г.-40 462,1 тыс. руб.;
2019 г. - 40 462Д тыс. руб.;
2020 г. - 40 462,1 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4 316 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 861 000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 250,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 8 961 732,3 тыс. руб., в том числе 210 878,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,4% от общего объема средств Подпрограммы), 4 434 663,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,5% от общего объема средств Подпрограммы) и 4 316 750,00 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (48,1% от общего объема средств Подпрограммы).»
2.9. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы тыс. руб.
Всего: 62 396 219,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 18 857 603,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 3772387,7 тыс. руб.;
2017 год - 3771303,9 тыс. руб.;
2018 год - 3771303,9 тыс. руб.;
2019 год - 3771303,9 тыс. руб.;
2020 год - 3771303,9 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 43 538 616,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 8 707 723,2 тыс. руб.;
2017 год - 8 707 723,2 тыс. руб.;
2018 год- 8 707723,2 тыс. руб.;
2019 год- 8 707723,2 тыс. руб.;
2020 год - 8 707 723,2 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 62 396 219,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области 18 857 603,3 тыс. руб. (30,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 43 538 616,0 тыс. руб. (69,8% от общего объема средств Подпрограммы).».
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
Д.И. Зубков
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 16 июня 2016 г. № 649
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской
области» на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты:
Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.:
наименование
единица измерения
год реализации
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 525,9
2 525,9
0,0
0,0
0,0
2017
82,0
2 525,9
2 525,9
0,0
0,0
0,0
2018
83,0
2 525,9
2 525,9
0,0
0,0
0,0
2019
84,0
2 525,9
2 525,9
0,0
0,0
0,0
2020
85,0
2 525,9
2 525,9
0,0
0,0
0,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
Процент
2016
98
40 145,0
0,0
40 145,0
0,0
0,0
2017
99
40 610,0
0,0
40 610,0
0,0
0,0
2018
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения области
Количество проведенных мероприятий
Человек
2016
2711
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
2711
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2018
2711
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2019
2711
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2020
2711
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1,0
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения области
Охват профилактическими прививками
Процент
2016
96
8 704,2
0,0
8 704,2
0,0
0,0
2017
96
8 704,2
0,0
8 704,2
0,0
0,0
2018
96
8 704,2
0,0
8 704,2
0,0
0,0
2019
96
8 704,2
0,0
8 704,2
0,0
0,0
2020
96
8 704,2
0,0
8 704,2
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов Е и С»
1.6. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
Человек
2016
25
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
25
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2018
25
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2019
25
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2020
25
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
1.7. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
Процент
2016
95,5
242 408,4
242 408,4
0,0
0,0
0,0
2017
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
96,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
97
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
3 106,5
3 106,5
0,0
0,0
0,0
2017
98
3 106,5
3 106,5
0,0
0,0
0,0
2018
98
3 106,5
3 106,5
0,0
0,0
0,0
2019
98
3 106,5
3 106,5
0,0
0,0
0,0
2020
98
3 106,5
3 106,5
0,0
0,0
0,0
1.9.Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
Процент
2016
95,5
105 454,4
105 454,4
0,0
0,0
0,0
2017
96
105 454,4
105 454,4
0,0
0,0
0,0
2018
96,5
105 454,4
105 454,4
0,0
0,0
0,0
2019
97
105 454,4
105 454,4
0,0
0,0
0,0
2020
98
105 454,4
105 454,4
0,0
0,0
0,0
1.10. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения области
Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
15 954,7
15 954,7
0,0
0,0
0,0
2017
6,1
15 954,7
15 954,7
0,0
0,0
0,0
2018
6
15 954,7
15 954,7
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
15 954,7
15 954,7
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
15 954,7
15 954,7
0,0
0,0
0,0
1.11. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
Процент
2016
100
29 479,2
0,0
29 479,2
0,0
0,0
2017
100
29 479,2
0,0
29 479,2
0,0
0,0
2018
100
29 479,2
0,0
29 479,2
0,0
0,0
2019
100
29 479,2
0,0
29 479,2
0,0
0,0
2020
100
29 479,2
0,0
29 479,2
0,0
0,0
1.12. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
Процент
2016
94,5
280 971,0
0,0
280 971,0
0,0
0,0
2017
95
282 551,1
0,0
282 551,1
0,0
0,0
2018
95,5
282 551,1
0,0
282 551,1
0,0
0,0
2019
96
282 551,1
0,0
282 551,1
0,0
0,0
2020
96,5
282 551,1
0,0
282 551,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
738 814,0
369 449,9
369 364,1
0,0
0,0
2017
490 450,7
127 041,5
363 409,2
0,0
0,0
2018
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
2019
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
2020
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2020
2 578 786,8
877 615,9
1 701 170,9
0,0
0,0
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области
Материнская смертность
На 100 тысяч родившихся живыми
2016
9,6
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
2017
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Снижение ранней неонатальной смертности/техническая готовность объекта
На 1000 новорожденных/ процент
2016
1,3/100
331 232,6
280 554,1
50 678,5
0,0
0,0
2017
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения области
Охват неонатальным скринигом#
Процент
2016
99,9
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2018
99,9
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2019
99,9
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2020
99,9
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
Охват аудиологическим скринингом
Процент
2016
97,4
2017
97,4
2018
97,7
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2016 г. - 50 678,5 тыс. руб.
2019
97,7
2020
97,9
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместре беременности
Процент
2016
83
7 299,7
0,0
7 299,7
0,0
0,0
2017
84
7 299,7
0,0
7 299,7
0,0
0,0
2018
85
7 299,7
0,0
7 299,7
0,0
0,0
2019
86
7 299,7
0,0
7 299,7
0,0
0,0
2020
87
7 299,7
0,0
7 299,7
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего возраста
2016
5,7
7 560,0
0,0
7 560,0
0,0
0,0
2017
5,6
7 560,0
0,0
7 560,0
0,0
0,0
2018
5,5
7 560,0
0,0
7 560,0
0,0
0,0
2019
5,4
7 560,0
0,0
7 560,0
0,0
0,0
2020
5,3
7 560,0
0,0
7 560,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего возраста
2016
5,7
10 183,0
0,0
10 183,0
0,0
0,0
2017
5,6
10 183,0
0,0
10 183,0
0,0
0,0
2018
5,5
10 183,0
0,0
10 183,0
0,0
0,0
2019
5,4
10 183,0
0,0
10 183,0
0,0
0,0
2020
5,3
10 183,0
0,0
10 183,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
359 942,3
280 554,1
79 388,2
0,0
0,0
2017
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2018
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2019
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2020
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
ВСЕГО по Подпрограмме:
2016 - 2020
474 781,1
280 554,1
194 227,0
0,0
0,0
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
Процент
2016
0
9 240,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
2017
0
9 240,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
2018
0
9 240,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
2019
0
9 240,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
2020
0
9 240,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
Управление образования и науки области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
40 462,1
40 462,1
0,0
0,0
0,0
2017
82,0
40 462,1
40 462,1
0,0
0,0
0,0
2018
83,0
40 462,1
40 462,1
0,0
0,0
0,0
2019
84,0
40 462,1
40 462,1
0,0
0,0
0,0
2020
85,0
40 462,1
40 462,1
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
10 248,7
5 298,7
4 950,0
0,0
0,0
2017
82,0
4 950,0
0,0
4 950,0
0,0
0,0
2018
83,0
4 950,0
0,0
4 950,0
0,0
0,0
2019
84,0
4 950,0
0,0
4 950,0
0,0
0,0
2020
85,0
4 950,0
0,0
4 950,0
0,0
0,0
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
Процент
2016
38,8
2017
38,9
2018
39
2019
39,1
2020
39,2
8.4. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций области
Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества таких учреждений
Процент
2016
98
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
98
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
98
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
98
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения области
Смертность от всех причин
На 1000 населения
2016
15,8
1 531 526,1
0,0
751 026,1
0,0
780 500,0
2017
15,7
1 571 026,1
0,0
751 026,1
0,0
820 000,0
2018
15,6
1 612 026,1
0,0
751 026,1
0,0
861 000,0
2019
15,5
1 656 026,1
0,0
751 026,1
0,0
905 000,0
2020
15,4
1 701 276,1
0,0
751 026,1
0,0
950 250,0
8.6. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения области
Смертность от всех причин
На 1000 населения
2016
15,8
1 166,0
0,0
1 166,0
0,0
0,0
2017
15,7
1 166,0
0,0
1 166,0
0,0
0,0
2018
15,6
1 166,0
0,0
1 166,0
0,0
0,0
2019
15,5
1 166,0
0,0
1 166,0
0,0
0,0
2020
15,4
1 166,0
0,0
1 166,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.7. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
Человек
2016
3300
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
3400
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
2018
3500
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
2019
3600
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
2020
3700
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета области
Человек
2016
135
2017
135
2018
135
2019
135
2020
135
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.8. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохранения области
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения
Процент
2016
100
73 125,3
0,0
73 125,3
0,0
0,0
2017
100
73 125,3
0,0
73 125,3
0,0
0,0
2018
100
73 125,3
0,0
73 125,3
0,0
0,0
2019
100
73 125,3
0,0
73 125,3
0,0
0,0
2020
100
73 125,3
0,0
73 125,3
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.9. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохранения области
Количество проведенных тромболизисов
Единиц
2016
100
5 650,5
0,0
5 650,5
0,0
0,0
2017
100
5 650,5
0,0
5 650,5
0,0
0,0
2018
100
5 650,5
0,0
5 650,5
0,0
0,0
2019
100
5 650,5
0,0
5 650,5
0,0
0,0
2020
100
5 650,5
0,0
5 650,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.10. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
Управление здравоохранения области
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь
Посещений
2016
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2017
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2018
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2019
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2020
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2016
1 774 277,5
49 029,8
944 747,7
0,0
780 500,0
2017
1 732 801,2
40 462,1
872 339,1
0,0
820 000,0
2018
1 773 801,2
40 462,1
872 339,1
0,0
861 000,0
2019
1 817 801,2
40 462,1
872 339,1
0,0
905 000,0
2020
1 863 051,2
40 462,1
872 339,1
0,0
950 250,0
Всего по Подпрограмме
2016-
2020
8 961 732,3
210 878,2
4 434 104,1
0,0
4 316 750,0
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохранения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий
Процент
2016
5,8
550 534,3
0,0
0,0
0,0
550 534,3
2017
5.7
550 534,3
0,0
0,0
0,0
550 534,3
2018
5,6
550 534,3
0,0
0,0
0,0
550 534,3
2019
5,6
550 534,3
0,0
0,0
0,0
550 534,3
2020
5,6
550 534,3
0,0
0,0
0,0
550 534,3
* в графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
Процент
2016
36,2
3 222 361,5
0,0
0,0
0,0
3 222 361,5
2017
36,3
3 222 361,5
0,0
0,0
0,0
3 222 361,5
2018
36,5
3 222 361,5
0,0
0,0
0,0
3 222 361,5
2019
36,5
3 222 361,5
0,0
0,0
0,0
3 222 361,5
2020
36,5
3 222 361,5
0,0
0,0
0,0
3 222 361,5
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий
Процент
2016
7,7
715 133,9
0,0
0,0
0,0
715 133,9
2017
7,8
715 133,9
0,0
0,0
0,0
715 133,9
2018
7,9
715 133,9
0,0
0,0
0,0
715 133,9
2019
7,9
715 133,9
0,0
0,0
0,0
715 133,9
2020
7,9
715 133,9
0,0
0,0
0,0
715 133,9
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
Процент
2016
50,3
4 095 606,6
0,0
0,0
0,0
4 095 606,6
2017
50,2
4 095 606,6
0,0
0,0
0,0
4 095 606,6
2018
50,0
4 095 606,6
0,0
0,0
0,0
4 095 606,6
2019
50,0
4 095 606,6
0,0
0,0
0,0
4 095 606,6
2020
50,0
4 095 606,6
0,0
0,0
0,0
4 095 606,6
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2018
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2019
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2020
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения области
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области
Единиц
2016
57
28 467,4
0,0
28 467,4
0,0
0,0
2017
57
28 467,4
0,0
28 467,4
0,0
0,0
2018
57
28 467,4
0,0
28 467,4
0,0
0,0
2019
57
28 467,4
0,0
28 467,4
0,0
0,0
2020
57
28 467,4
0,0
28 467,4
0,0
0,0
10.4. Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения области
Количество учреждений, в которых реализован функционал компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Единиц
2016
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохранения области
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном Объеме
Процент
2016
95
26 819,7
0,0
26 819,7
0,0
0,0
2017
95
25 735,9
0,0
25 735,9
0,0
0,0
2018
95
25 735,9
0,0
25 735,9
0,0
0,0
2019
95
25 735,9
0,0
25 735,9
0,0
0,0
2020
95
25 735,9
0,0
25 735,9
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения области
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95
7 077,1
0,0
7 077,1
0,0
0,0
2017
95
7 077,1
0,0
7 077,1
0,0
0,0
2018
95
7 077,1
0,0
7 077,1
0,0
0,0
2019
95
7 077,1
0,0
7 077,1
0,0
0,0
2020
95
7 077,1
0,0
7 077,1
0,0
0,0
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
2016
124 086,9
0,0
0,0
0,0
124 086,9
2017
124 086,9
0,0
0,0
0,0
124 086,9
2018
124 086,9
0,0
0,0
0,0
124 086,9
2019
124 086,9
0,0
0,0
0,0
124 086,9
2020
124 086,9
0,0
0,0
0,0
124 086,9
Итого по Подпрограмме
2016
12 480 110,9
0,0
3 772 387,7
0,0
8 707 723,2
2017
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
2018
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
2019
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
2020
12 476 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
Всего по Подпрограмме
2016 -
2020
62 396 219,3
0,0
18 857 603,3
0,0
43 538 616,0
Итого по Программе
2016
15 766 416,6
761 361,9
5 516 681,5
0,0
9 488 373,2
2017
15 492 041,9
169 379,3
5 337 764,4
0,0
9 984 898,2
2018
15 261 694,0
169 379,3
5 299 416,5
0,0
9 792 898,2
2019
15 306 780,9
169 379,3
5 300 478,4
0,0
9 836 923,2
2020
15 132 295,2
169 379,3
5 304 742,7
0,0
9 658 173,2
Всего по Программе
2016 -
2020
76 959 228,6
1 438 879,1
26 759 083,5
0,0
48 761 266,0
Заместитель главы
администрации области
Т.И. Фролова
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 16 июня 2016 г. № 649
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской
области» на 2013 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 766 416,6
761 361,9
5 516 681,5*
0,0
9 488 373,2*
2017
15 492 041,9
169 379,3
5 337 764,4*
0,0
9 984 898,2*
2018
15 261 694,0
169 379,3
5 299 416,5*
0,0
9 792 898,2*
2019
15 306 780,9
169 379,3
5 300 478,4*
0,0
9 836 923,2*
2020
15 132 295,2
169 379,3
5 304 742,7*
0,0
9 658 173,2*
управление здравоохранения области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 814 719,7
701 361,9
5 332 707,8
0,0
780 650,0
2017
6 783 618,7
169 379,3
5 337 064,4
0,0
1 277 175,0
2018
6 553 270,8
169 379,3
5 298 716,5
0,0
1 085 175,0
2019
6 598 357,7
169 379,3
5 299 778,4
0,0
1 129 200,0
2020
6 423 872,0
169 379,3
5 304 042,7
0,0
950 450,0
* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
175 273,7**
0,0
175 273,7**
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6768839,2
0,0
0,0
0,0
6768839,2
2014
9919463,6
0,0
0,0
0,0
9919463,6
2015
8803386,5
0,0
0,0
0,0
8803386,5
2016
8 767 723,2
60 000,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2017
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2018
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2019
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2020
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
738 814,0
369 449,9
369 364,1
0,0
0,0
2017
490 450,7
127 041,5
363 409,2
0,0
0,0
2018
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
2019
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
2020
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
730 814,0
369 449,9
361 364,1
0,0
0,0
2017
490 450,7
127 041,5
363 409,2
0,0
0,0
2018
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
2019
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
2020
449 840,7
127 041,5
322 799,2
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8000,0
0,0
8000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрогрмма 3#
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
457 000,0
0,0
0,0
0,0
457 000,0
2018
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2019
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
457 000,0
0,0
0,0
0,0
457 000,0
2018
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2019
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
359 942,3
280 554,1
79 388,2
0,0
0,0
2017
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2018
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2019
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2020
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
309 263,8
280 554,1
28 709,7
0,0
0,0
2017
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2018
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2019
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
2020
28 709,7
0,0
28 709,7
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
50 678,5**
0,0
50 678,5**
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111277,5.
0,0
0,0
2015
75 804Д
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
77 224,4
452,4*
76 772,0
0,0
0,0
2017
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2018
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2019
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2020
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
77 224,4
452,4*
76 772,0
0,0
0,0
2017
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2018
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2019
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2020
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
76 772,0
0,0
76 772,0
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
56232,0
0,0
56232,0
0,0
0,0
2016
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2017
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2018
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
56232,0
0,0
56232,0
0,0
0,0
2016
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2017
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2018
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
* средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
156 868,5
60 000,0
96 718,5
0,0
150,0
2017
100 788,8
0,0
100 613,8
0,0
175,0
2018
103 050,9
0,0
102 875,9
0,0
175,0
2019
104 137,8
0,0
103 937,8
0,0
200,0
2020
108 402,1
0,0
108 202,1
0,0
200,0
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91 379,4
0,0
90 829,4
0,0
550,0
2016
96 868,5
0,0
96 718,5
0,0
150,0
2017
100 788,8
0,0
100 613,8
0,0
175,0
2018
103 050,9
0,0
102 875,9
0,0
175,0
2019
104 137,8
0,0
103 937,8
0,0
200,0
2020
108 402,1
0,0
108 202,1
0,0
200,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
31241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
31241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52186,6*
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107 464,7**
0,0
0,0
0,0
2 107 464,7**
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Подпрограмма 12
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 774 277,5
49 029,8
944 747,7
0,0
780 500,0
2017
1 732 801,2
40 462,1
872 339,1
0,0
820 000,0
2018
1 773 801,2
40 462,1
872 339,1
0,0
861 000,0
2019
1 817 801,2
40 462,1
872 339,1
0,0
905 000,0
2020
1 863 051,2
40 462,1
872 339,1
0,0
950 250,0
управление здравоохранения области
2016
1 701 168,9
49 029,8
871 639,1
0,0
780 500,0
2017
1 732 101,2
40 462,1
871 639,1
0,0
820 000,0
2018
1 773 101,2
40 462,1
871 639,1
0,0
861 000,0
2019
1 817 101,2
40 462,1
871 639,1
0,0
905 000,0
2020
1 862 351,2
40 462,1
871 639,1
0,0
950 250,0
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6*
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2017
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2018
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2019
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2020
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2017
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2018
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2019
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
2020
63 331,4
1 875,7
61 455,7
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»
Всего, в том числе:
2016
12 480 110,9
0,0
3 772 387,7
0,0
8 707 723,2
2017
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
2018
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
2019
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707,723,2
2020
12 479 027,1
0,0
3 771 303,9
0,0
8 707 723,2
управление здравоохранения области
2016
3 772 387,7
0,0
3 772 387,7
0,0
0,0
2017
3 771 303,9
0,0
3 771 303,9
0,0
0,0
2018
3 771 303,9
0,0
3 771 303,9
0,0
0,0
2019
3 771 303,9
0,0
3 771 303,9
0,0
0,0
2020
3 771 303,9
0,0
3 771 303,9
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2016
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2017
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2018
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2019
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
2020
8 707 723,2
0,0
0,0
0,0
8 707 723,2
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2017
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2018
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2019
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2020
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2017
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2018
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2019
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
2020
10 818,1
0,0
10 818,1
0,0
0,0
Заместитель главы
администрации области
Т.И. Фролова
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: