Основная информация

Дата опубликования: 16 июня 2016г.
Номер документа: RU68000201600456
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2016

Г. Тамбов

№ 649

О внесении изменений в постановление администрации области от 30.04.2013 № 447 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы»

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 30.04.2013 № 447 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» (в редакции от 11.04.2016) изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Т.И. Фролову».

2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 11.04.2016), следующие изменения:

2.1. в паспорте Программы позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Всего 122 594 788,7 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

3 326 661,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

42 541 556,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

69 030 305,30 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства внебюджетных источников по предварительной оценке:

7 696 265,50 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

всего: 2 718 114,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

всего: 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

всего: 1 255 600,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

всего: 1 134 198,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

всего: 669 533,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

всего: 455 268,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

всего: 932 047,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

всего: 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:

всего: 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

всего: 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по

2015 гг.)

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»:

всего: 2 634 330,9 тыс. руб. (с 2014 по

2016 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:

всего: 8 961 732,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:

всего: 316 657,0 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:

всего: 62 396 219,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:

всего: 54 090,5 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42 541 556,7 тыс. руб. (34,7% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 3 326 661,2 тыс. руб. (2,7% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 69 030 305,30 тыс. руб. (56,3% от общего объема средств Программы).»;

2.2. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе подраздел 7.6 раздела 7 изложить в следующей редакции:

7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:

Человек

50

14

после окончания интернатуры

Человек

5

0

-

-

-

-

прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)

Человек

14

2

прошедших обучение в «симуляционных центрах»

Человек

31

12

-

-

-

-

2.3. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016 - 2020 годы» к Программе раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 10 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 1;

2.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;

2.5. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 2 718 114,0 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 913 635,1 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Тамбовской области - 1 804 478,9 тыс. руб., в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета:

2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;

2015 г. - 1,9 тыс. руб.;

2016 г. - 369 449,9 тыс. руб.;

2017 г. - 127 041,5 тыс. руб.;

2018 г. - 127 041,5 тыс. руб.;

2019 г. - 127 041,5 тыс. руб.;

2020 г. - 127 041,5 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Тамбовской области:

2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;

2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;

2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;

2016 г. - 369 364,1 тыс. руб.;

2017 г. - 363 409,2 тыс. руб.;

2018 г. - 322 799,2 тыс. руб.;

2019 г. - 322 799,2 тыс. руб.;

2020 г. - 322 799,2 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 2 718 114,0 тыс. рублей, в том числе 913 635,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (33,6%), 1 804 478,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (66,4%).»;

2.6. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1 134 198,8 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 298 819,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 10 887,9 тыс. руб.;

2014 год - 7 377,1 тыс. руб.;

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 280 554,1 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 835 379,70 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 160 572,2 тыс. руб.;

2014 год - 173 585,2 тыс. руб.;

2015 год - 306 995,3 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 286 280,3 тыс. руб.;

2016 год - 79 388,2 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 50 678,5 тыс. руб. тыс. руб.;

2017 год - 28 709,7 тыс. руб.;

2018 год - 28 709,7 тыс. руб.;

2019 год - 28 709,7 тыс. руб.;

2020 год - 28 709,7 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 1 134 198,8 тыс. руб., в том числе 298 819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,3% от общего объема средств Подпрограммы), 835 379,70 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;

2.7. в приложении 15 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства Перинатального центра на 2014 - 2016 годы» к Программе:

в разделе 2 «Мероприятия Подпрограммы» подраздел «План подготовки медицинских кадров для перинатального центра» изложить в следующей редакции:

«План подготовки медицинских кадров для перинатального центра

В 2014 - 2016 гг. будет продолжено осуществление целевой подготовки медицинских работников по образовательным программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области с учетом потребности ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» в медицинских работниках определенных специальностей для полноценного функционирования перинатального центра:



п/п

Наименование показателя

Единица измерения

год обучения

2014

2015

2016

1.

Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:

человек

16

50

14

1.1.

в интернатуре по специальности:

акушерство и гинекология

человек

3

2

0

неонатология

человек

2

2

0

генетика

человек

1

0

0

педиатрия

человек

1

1

0

1.2.

на курсах профессиональной переподготовки по специальности:

анестезиология и реаниматология

человек

2

1

0

эндоскопия

человек

2

0

0

рентгенология

человек

0

1

0

трансфузиология

человек

0

1

0

ультразвуковая диагностика

человек

0

1

0

1.3.

на курсах повышения квалификации по специальности:

акушерство и гинекология

человек

3

3

0

анестезиология и реаниматология

человек

0

0

1

неонатология

человек

1

7

0

педиатрия

человек

1

0

0

ультразвуковая диагностика

человек

0

0

1

1.4.

на курсах тематического усовершенствования в симуляционных центрах

человек

0

31

12

2.

Количество среднего медицинского персонала, подготовленного для работы в перинатальном центре

человек

25

10

63

ИТОГО:

человек

41

60

77

Механизмы реализации данного мероприятия:

заключение договоров с медицинскими высшими учебными заведениями г. Москвы, Воронежа, Саратова, Рязани на целевую подготовку специалистов в клинической интернатуре в рамках государственного задания, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации для учебных заведений;

заключение с учащимися Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (далее - ТО ГПБОУ) «Тамбовский областной медицинский колледж» целевых договоров, предусматривающих трудоустройство в перинатальный центр после окончания профессиональной подготовки;

организация обучения специалистов на курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки и тематического усовершенствования на центральных базах медицинских высших учебных заведений и учебных заведений дополнительного профессионального образования, в том числе в симуляционных центрах, по предоставляемым путевкам за счет средств федерального бюджета в рамках государственного задания для медицинских высших учебных заведений и учебных заведений дополнительного профессионального образования, а также за счет средств бюджета Тамбовской области в строгом соответствии с потребностью государственных учреждений здравоохранения области.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит укомплектовать медицинскими работниками перинатальный центр и повысить профессиональный уровень медицинского персонала в области перинатологии и неонатологии.»;

2.8. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 8 961 732,3 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 4 434 104,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 944 747,7 тыс. руб.;

2017 г. - 872 339,1 тыс. руб.;

2018 г. - 872 339,1 тыс. руб.;

2019 г.-872 339,1 тыс. руб.;

2020 г. - 872 339,1 тыс. руб.,

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 210 878,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 49 029,8 тыс. руб.;

2017 г. - 40 462,1 тыс. руб.;

2018 г.-40 462,1 тыс. руб.;

2019 г. - 40 462Д тыс. руб.;

2020 г. - 40 462,1 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4 316 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;

2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 861 000,0 тыс. руб.;

2019 г. - 905 000,0 тыс. руб.;

2020 г. - 950 250,0 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 8 961 732,3 тыс. руб., в том числе 210 878,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,4% от общего объема средств Подпрограммы), 4 434 663,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,5% от общего объема средств Подпрограммы) и 4 316 750,00 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (48,1% от общего объема средств Подпрограммы).»

2.9. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы тыс. руб.

Всего: 62 396 219,3 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 18 857 603,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 3772387,7 тыс. руб.;

2017 год - 3771303,9 тыс. руб.;

2018 год - 3771303,9 тыс. руб.;

2019 год - 3771303,9 тыс. руб.;

2020 год - 3771303,9 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 43 538 616,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 8 707 723,2 тыс. руб.;

2017 год - 8 707 723,2 тыс. руб.;

2018 год- 8 707723,2 тыс. руб.;

2019 год- 8 707723,2 тыс. руб.;

2020 год - 8 707 723,2 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 62 396 219,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области 18 857 603,3 тыс. руб. (30,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 43 538 616,0 тыс. руб. (69,8% от общего объема средств Подпрограммы).».

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области

Д.И. Зубков

Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 16 июня 2016 г. № 649

Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской
области» на 2013 - 2020 годы

Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты:

Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.:

наименование

единица измерения

год реализации

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни»

1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

2 525,9

2 525,9

0,0

0,0

0,0

2017

82,0

2 525,9

2 525,9

0,0

0,0

0,0

2018

83,0

2 525,9

2 525,9

0,0

0,0

0,0

2019

84,0

2 525,9

2 525,9

0,0

0,0

0,0

2020

85,0

2 525,9

2 525,9

0,0

0,0

0,0

1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами

Процент

2016

98

40 145,0

0,0

40 145,0

0,0

0,0

2017

99

40 610,0

0,0

40 610,0

0,0

0,0

2018

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения области

Количество проведенных мероприятий

Человек

2016

2711

1 931,2

0,0

1 931,2

0,0

0,0

2017

2711

1 931,2

0,0

1 931,2

0,0

0,0

2018

2711

1 931,2

0,0

1 931,2

0,0

0,0

2019

2711

1 931,2

0,0

1 931,2

0,0

0,0

2020

2711

1 931,2

0,0

1 931,2

0,0

0,0

1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области

Объект

2016

1,0

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»

1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения области

Охват профилактическими прививками

Процент

2016

96

8 704,2

0,0

8 704,2

0,0

0,0

2017

96

8 704,2

0,0

8 704,2

0,0

0,0

2018

96

8 704,2

0,0

8 704,2

0,0

0,0

2019

96

8 704,2

0,0

8 704,2

0,0

0,0

2020

96

8 704,2

0,0

8 704,2

0,0

0,0

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов Е и С»

1.6. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Управление здравоохранения области

Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

Человек

2016

25

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2017

25

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2018

25

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2019

25

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2020

25

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

1.7. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2016

95,5

242 408,4

242 408,4

0,0

0,0

0,0

2017

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

96,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

97

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Управление здравоохранения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Процент

2016

98

3 106,5

3 106,5

0,0

0,0

0,0

2017

98

3 106,5

3 106,5

0,0

0,0

0,0

2018

98

3 106,5

3 106,5

0,0

0,0

0,0

2019

98

3 106,5

3 106,5

0,0

0,0

0,0

2020

98

3 106,5

3 106,5

0,0

0,0

0,0

1.9.Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2016

95,5

105 454,4

105 454,4

0,0

0,0

0,0

2017

96

105 454,4

105 454,4

0,0

0,0

0,0

2018

96,5

105 454,4

105 454,4

0,0

0,0

0,0

2019

97

105 454,4

105 454,4

0,0

0,0

0,0

2020

98

105 454,4

105 454,4

0,0

0,0

0,0

1.10. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения области

Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2016

6,2

15 954,7

15 954,7

0,0

0,0

0,0

2017

6,1

15 954,7

15 954,7

0,0

0,0

0,0

2018

6

15 954,7

15 954,7

0,0

0,0

0,0

2019

5,9

15 954,7

15 954,7

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

15 954,7

15 954,7

0,0

0,0

0,0

1.11. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохранения области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

Процент

2016

100

29 479,2

0,0

29 479,2

0,0

0,0

2017

100

29 479,2

0,0

29 479,2

0,0

0,0

2018

100

29 479,2

0,0

29 479,2

0,0

0,0

2019

100

29 479,2

0,0

29 479,2

0,0

0,0

2020

100

29 479,2

0,0

29 479,2

0,0

0,0

1.12. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2016

94,5

280 971,0

0,0

280 971,0

0,0

0,0

2017

95

282 551,1

0,0

282 551,1

0,0

0,0

2018

95,5

282 551,1

0,0

282 551,1

0,0

0,0

2019

96

282 551,1

0,0

282 551,1

0,0

0,0

2020

96,5

282 551,1

0,0

282 551,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

738 814,0

369 449,9

369 364,1

0,0

0,0

2017

490 450,7

127 041,5

363 409,2

0,0

0,0

2018

449 840,7

127 041,5

322 799,2

0,0

0,0

2019

449 840,7

127 041,5

322 799,2

0,0

0,0

2020

449 840,7

127 041,5

322 799,2

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2020

2 578 786,8

877 615,9

1 701 170,9

0,0

0,0

3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»

3.1. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Материнская смертность

На 100 тысяч родившихся живыми

2016

9,6

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

2017

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*

Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области

Снижение ранней неонатальной смертности/техническая готовность объекта

На 1000 новорожденных/ процент

2016

1,3/100

331 232,6

280 554,1

50 678,5

0,0

0,0

2017

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»

3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Управление здравоохранения области

Охват неонатальным скринигом#

Процент

2016

99,9

3 667,0

0,0

3 667,0

0,0

0,0

2017

99,9

3 667,0

0,0

3 667,0

0,0

0,0

2018

99,9

3 667,0

0,0

3 667,0

0,0

0,0

2019

99,9

3 667,0

0,0

3 667,0

0,0

0,0

2020

99,9

3 667,0

0,0

3 667,0

0,0

0,0

Охват аудиологическим скринингом

Процент

2016

97,4

2017

97,4

2018

97,7

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2016 г. - 50 678,5 тыс. руб.

2019

97,7

2020

97,9

3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместре беременности

Процент

2016

83

7 299,7

0,0

7 299,7

0,0

0,0

2017

84

7 299,7

0,0

7 299,7

0,0

0,0

2018

85

7 299,7

0,0

7 299,7

0,0

0,0

2019

86

7 299,7

0,0

7 299,7

0,0

0,0

2020

87

7 299,7

0,0

7 299,7

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»

3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2016

5,7

7 560,0

0,0

7 560,0

0,0

0,0

2017

5,6

7 560,0

0,0

7 560,0

0,0

0,0

2018

5,5

7 560,0

0,0

7 560,0

0,0

0,0

2019

5,4

7 560,0

0,0

7 560,0

0,0

0,0

2020

5,3

7 560,0

0,0

7 560,0

0,0

0,0

3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохранения области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2016

5,7

10 183,0

0,0

10 183,0

0,0

0,0

2017

5,6

10 183,0

0,0

10 183,0

0,0

0,0

2018

5,5

10 183,0

0,0

10 183,0

0,0

0,0

2019

5,4

10 183,0

0,0

10 183,0

0,0

0,0

2020

5,3

10 183,0

0,0

10 183,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

359 942,3

280 554,1

79 388,2

0,0

0,0

2017

28 709,7

0,0

28 709,7

0,0

0,0

2018

28 709,7

0,0

28 709,7

0,0

0,0

2019

28 709,7

0,0

28 709,7

0,0

0,0

2020

28 709,7

0,0

28 709,7

0,0

0,0

ВСЕГО по Подпрограмме:

2016 - 2020

474 781,1

280 554,1

194 227,0

0,0

0,0

8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

Процент

2016

0

9 240,0

0,0

9 240,0

0,0

0,0

2017

0

9 240,0

0,0

9 240,0

0,0

0,0

2018

0

9 240,0

0,0

9 240,0

0,0

0,0

2019

0

9 240,0

0,0

9 240,0

0,0

0,0

2020

0

9 240,0

0,0

9 240,0

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

Процент

2016

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»

8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

40 462,1

40 462,1

0,0

0,0

0,0

2017

82,0

40 462,1

40 462,1

0,0

0,0

0,0

2018

83,0

40 462,1

40 462,1

0,0

0,0

0,0

2019

84,0

40 462,1

40 462,1

0,0

0,0

0,0

2020

85,0

40 462,1

40 462,1

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

10 248,7

5 298,7

4 950,0

0,0

0,0

2017

82,0

4 950,0

0,0

4 950,0

0,0

0,0

2018

83,0

4 950,0

0,0

4 950,0

0,0

0,0

2019

84,0

4 950,0

0,0

4 950,0

0,0

0,0

2020

85,0

4 950,0

0,0

4 950,0

0,0

0,0

Доля ВИЧ- инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

Процент

2016

38,8

2017

38,9

2018

39

2019

39,1

2020

39,2

8.4. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и инвестиций области

Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества таких учреждений

Процент

2016

98

72 408,6

0,0

72 408,6

0,0

0,0

2017

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения области

Смертность от всех причин

На 1000 населения

2016

15,8

1 531 526,1

0,0

751 026,1

0,0

780 500,0

2017

15,7

1 571 026,1

0,0

751 026,1

0,0

820 000,0

2018

15,6

1 612 026,1

0,0

751 026,1

0,0

861 000,0

2019

15,5

1 656 026,1

0,0

751 026,1

0,0

905 000,0

2020

15,4

1 701 276,1

0,0

751 026,1

0,0

950 250,0

8.6. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями

Управление здравоохранения области

Смертность от всех причин

На 1000 населения

2016

15,8

1 166,0

0,0

1 166,0

0,0

0,0

2017

15,7

1 166,0

0,0

1 166,0

0,0

0,0

2018

15,6

1 166,0

0,0

1 166,0

0,0

0,0

2019

15,5

1 166,0

0,0

1 166,0

0,0

0,0

2020

15,4

1 166,0

0,0

1 166,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»

8.7. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

Человек

2016

3300

16 189,1

3 269,0

12 920,1

0,0

0,0

2017

3400

12 920,1

0,0

12 920,1

0,0

0,0

2018

3500

12 920,1

0,0

12 920,1

0,0

0,0

2019

3600

12 920,1

0,0

12 920,1

0,0

0,0

2020

3700

12 920,1

0,0

12 920,1

0,0

0,0

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета области

Человек

2016

135

2017

135

2018

135

2019

135

2020

135

Основное мероприятие «Развитие службы крови»

8.8. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»

Управление здравоохранения области

Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения

Процент

2016

100

73 125,3

0,0

73 125,3

0,0

0,0

2017

100

73 125,3

0,0

73 125,3

0,0

0,0

2018

100

73 125,3

0,0

73 125,3

0,0

0,0

2019

100

73 125,3

0,0

73 125,3

0,0

0,0

2020

100

73 125,3

0,0

73 125,3

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»

8.9. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохранения области

Количество проведенных тромболизисов

Единиц

2016

100

5 650,5

0,0

5 650,5

0,0

0,0

2017

100

5 650,5

0,0

5 650,5

0,0

0,0

2018

100

5 650,5

0,0

5 650,5

0,0

0,0

2019

100

5 650,5

0,0

5 650,5

0,0

0,0

2020

100

5 650,5

0,0

5 650,5

0,0

0,0

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»

8.10. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, получивших медицинскую помощь

Посещений

2016

57200

13 561,1

0,0

13 561,1

0,0

0,0

2017

57200

13 561,1

0,0

13 561,1

0,0

0,0

2018

57200

13 561,1

0,0

13 561,1

0,0

0,0

2019

57200

13 561,1

0,0

13 561,1

0,0

0,0

2020

57200

13 561,1

0,0

13 561,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2016

1 774 277,5

49 029,8

944 747,7

0,0

780 500,0

2017

1 732 801,2

40 462,1

872 339,1

0,0

820 000,0

2018

1 773 801,2

40 462,1

872 339,1

0,0

861 000,0

2019

1 817 801,2

40 462,1

872 339,1

0,0

905 000,0

2020

1 863 051,2

40 462,1

872 339,1

0,0

950 250,0

Всего по Подпрограмме

2016-

2020

8 961 732,3

210 878,2

4 434 104,1

0,0

4 316 750,0

10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»

10.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

2016

5,8

550 534,3

0,0

0,0

0,0

550 534,3

2017

5.7

550 534,3

0,0

0,0

0,0

550 534,3

2018

5,6

550 534,3

0,0

0,0

0,0

550 534,3

2019

5,6

550 534,3

0,0

0,0

0,0

550 534,3

2020

5,6

550 534,3

0,0

0,0

0,0

550 534,3

* в графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи

Процент

2016

36,2

3 222 361,5

0,0

0,0

0,0

3 222 361,5

2017

36,3

3 222 361,5

0,0

0,0

0,0

3 222 361,5

2018

36,5

3 222 361,5

0,0

0,0

0,0

3 222 361,5

2019

36,5

3 222 361,5

0,0

0,0

0,0

3 222 361,5

2020

36,5

3 222 361,5

0,0

0,0

0,0

3 222 361,5

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

2016

7,7

715 133,9

0,0

0,0

0,0

715 133,9

2017

7,8

715 133,9

0,0

0,0

0,0

715 133,9

2018

7,9

715 133,9

0,0

0,0

0,0

715 133,9

2019

7,9

715 133,9

0,0

0,0

0,0

715 133,9

2020

7,9

715 133,9

0,0

0,0

0,0

715 133,9

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

2016

50,3

4 095 606,6

0,0

0,0

0,0

4 095 606,6

2017

50,2

4 095 606,6

0,0

0,0

0,0

4 095 606,6

2018

50,0

4 095 606,6

0,0

0,0

0,0

4 095 606,6

2019

50,0

4 095 606,6

0,0

0,0

0,0

4 095 606,6

2020

50,0

4 095 606,6

0,0

0,0

0,0

4 095 606,6

10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

Процент

2016

100

3 710 023,5

0,0

3 710 023,5

0,0

0,0

2017

100

3 710 023,5

0,0

3 710 023,5

0,0

0,0

2018

100

3 710 023,5

0,0

3 710 023,5

0,0

0,0

2019

100

3 710 023,5

0,0

3 710 023,5

0,0

0,0

2020

100

3 710 023,5

0,0

3 710 023,5

0,0

0,0

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»

10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения области

Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области

Единиц

2016

57

28 467,4

0,0

28 467,4

0,0

0,0

2017

57

28 467,4

0,0

28 467,4

0,0

0,0

2018

57

28 467,4

0,0

28 467,4

0,0

0,0

2019

57

28 467,4

0,0

28 467,4

0,0

0,0

2020

57

28 467,4

0,0

28 467,4

0,0

0,0

10.4. Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество учреждений, в которых реализован функционал компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Единиц

2016

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»

10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном Объеме

Процент

2016

95

26 819,7

0,0

26 819,7

0,0

0,0

2017

95

25 735,9

0,0

25 735,9

0,0

0,0

2018

95

25 735,9

0,0

25 735,9

0,0

0,0

2019

95

25 735,9

0,0

25 735,9

0,0

0,0

2020

95

25 735,9

0,0

25 735,9

0,0

0,0

10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Процент

2016

95

7 077,1

0,0

7 077,1

0,0

0,0

2017

95

7 077,1

0,0

7 077,1

0,0

0,0

2018

95

7 077,1

0,0

7 077,1

0,0

0,0

2019

95

7 077,1

0,0

7 077,1

0,0

0,0

2020

95

7 077,1

0,0

7 077,1

0,0

0,0

10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

2016

124 086,9

0,0

0,0

0,0

124 086,9

2017

124 086,9

0,0

0,0

0,0

124 086,9

2018

124 086,9

0,0

0,0

0,0

124 086,9

2019

124 086,9

0,0

0,0

0,0

124 086,9

2020

124 086,9

0,0

0,0

0,0

124 086,9

Итого по Подпрограмме

2016

12 480 110,9

0,0

3 772 387,7

0,0

8 707 723,2

2017

12 479 027,1

0,0

3 771 303,9

0,0

8 707 723,2

2018

12 479 027,1

0,0

3 771 303,9

0,0

8 707 723,2

2019

12 479 027,1

0,0

3 771 303,9

0,0

8 707 723,2

2020

12 476 027,1

0,0

3 771 303,9

0,0

8 707 723,2

Всего по Подпрограмме

2016 -

2020

62 396 219,3

0,0

18 857 603,3

0,0

43 538 616,0

Итого по Программе

2016

15 766 416,6

761 361,9

5 516 681,5

0,0

9 488 373,2

2017

15 492 041,9

169 379,3

5 337 764,4

0,0

9 984 898,2

2018

15 261 694,0

169 379,3

5 299 416,5

0,0

9 792 898,2

2019

15 306 780,9

169 379,3

5 300 478,4

0,0

9 836 923,2

2020

15 132 295,2

169 379,3

5 304 742,7

0,0

9 658 173,2

Всего по Программе

2016 -

2020

76 959 228,6

1 438 879,1

26 759 083,5

0,0

48 761 266,0

Заместитель главы
администрации области

Т.И. Фролова

Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 16 июня 2016 г. № 649

Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской
области» на 2013 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы

Всего, в том числе:

2013

12 551 887,2

645 424,3

4 467 173,7*

0,0

7 439 289,2*

2014

17 140 090,1

651 398,0

5 649 078,5*

0,0

10 839 613,6*

2015

16 173 863,7

590 959,8

5 896 501,9*

0,0

9 686 402,0*

2016

15 766 416,6

761 361,9

5 516 681,5*

0,0

9 488 373,2*

2017

15 492 041,9

169 379,3

5 337 764,4*

0,0

9 984 898,2*

2018

15 261 694,0

169 379,3

5 299 416,5*

0,0

9 792 898,2*

2019

15 306 780,9

169 379,3

5 300 478,4*

0,0

9 836 923,2*

2020

15 132 295,2

169 379,3

5 304 742,7*

0,0

9 658 173,2*

управление здравоохранения области

2013

5 635 264,0

645 424,3

4 319 389,7

0,0

670 450,0

2014

6 609 667,6

646 160,1

5 043 357,5

0,0

920 150,0

2015

6 670 940,0

590 959,8

5 196 964,7

0,0

883 015,5

2016

6 814 719,7

701 361,9

5 332 707,8

0,0

780 650,0

2017

6 783 618,7

169 379,3

5 337 064,4

0,0

1 277 175,0

2018

6 553 270,8

169 379,3

5 298 716,5

0,0

1 085 175,0

2019

6 598 357,7

169 379,3

5 299 778,4

0,0

1 129 200,0

2020

6 423 872,0

169 379,3

5 304 042,7

0,0

950 450,0

* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.

управление строительства и инвестиций области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

610 258,9**

5237,9**

605 021,0**

0,0

0,0

2015

648 837,2**

0,0

648 837,2**

0,0

0,0

2016

175 273,7**

0,0

175 273,7**

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6768839,2

0,0

0,0

0,0

6768839,2

2014

9919463,6

0,0

0,0

0,0

9919463,6

2015

8803386,5

0,0

0,0

0,0

8803386,5

2016

8 767 723,2

60 000,0

0,0

0,0

8 707 723,2

2017

8 707 723,2

0,0

0,0

0,0

8 707 723,2

2018

8 707 723,2

0,0

0,0

0,0

8 707 723,2

2019

8 707 723,2

0,0

0,0

0,0

8 707 723,2

2020

8 707 723,2

0,0

0,0

0,0

8 707 723,2

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

2016

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего, в том числе:

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

26 215,5

1,9

26 213,6

0,0

0,0

2016

738 814,0

369 449,9

369 364,1

0,0

0,0

2017

490 450,7

127 041,5

363 409,2

0,0

0,0

2018

449 840,7

127 041,5

322 799,2

0,0

0,0

2019

449 840,7

127 041,5

322 799,2

0,0

0,0

2020

449 840,7

127 041,5

322 799,2

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

26 215,5

1,9

26 213,6

0,0

0,0

2016

730 814,0

369 449,9

361 364,1

0,0

0,0

2017

490 450,7

127 041,5

363 409,2

0,0

0,0

2018

449 840,7

127 041,5

322 799,2

0,0

0,0

2019

449 840,7

127 041,5

322 799,2

0,0

0,0

2020

449 840,7

127 041,5

322 799,2

0,0

0,0

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

2013

1 417 160,9

245 258,1

1 171 902,8

0,0

0,0

2014

1 526 074,6

214 559,2

1311 515,4

0,0

0,0

2015

1 185 198,0

123 345,4

1 061 852,6

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

1 416 460,9

245 258,1

1 171 202,8

0,0

0,0

2014

1 499 715,7

209 321,3

1 290 394,4

0,0

0,0

2015

1 054 408,6

123 345,4

931 063,2

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

25 658,9*

5 237,9*

20 421,0*

0,0

0,0

2015

80 089,4*

0,0

80 089,4*

0,0

0,0

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

Подпрогрмма 3#

«Развитие государственно-частного партнерства»

Всего, в том числе:

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212 000,0

0,0

0,0

0,0

212 000,0

2015

138 600,0

0,0

0,0

0,0

138 600,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

457 000,0

0,0

0,0

0,0

457 000,0

2018

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2019

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212 000,0

0,0

0,0

0,0

212 000,0

2015

138 600,0

0,0

0,0

0,0

138 600,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

457 000,0

0,0

0,0

0,0

457 000,0

2018

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2019

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы

Подпрограмма 4

«Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего, в том числе:

2013

171 460,1

10 887,9

160 572,2

0,0

0,0

2014

180 962,3

7 377,1

173 585,2

0,0

0,0

2015

306 995,3

0,0

306 995,3

0,0

0,0

2016

359 942,3

280 554,1

79 388,2

0,0

0,0

2017

28 709,7

0,0

28 709,7

0,0

0,0

2018

28 709,7

0,0

28 709,7

0,0

0,0

2019

28 709,7

0,0

28 709,7

0,0

0,0

2020

28 709,7

0,0

28 709,7

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

24 376,1

10 887,9

13 488,2

0,0

0,0

2014

17 855,3

7 377,1

10 478,2

0,0

0,0

2015

20 715,0

0,0

20 715,0

0,0

0,0

2016

309 263,8

280 554,1

28 709,7

0,0

0,0

2017

28 709,7

0,0

28 709,7

0,0

0,0

2018

28 709,7

0,0

28 709,7

0,0

0,0

2019

28 709,7

0,0

28 709,7

0,0

0,0

2020

28 709,7

0,0

28 709,7

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

163 106,7**

0,0

163 106,7**

0,0

0,0

2015

286 280,3**

0,0

286 280,3**

0,0

0,0

2016

50 678,5**

0,0

50 678,5**

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы

Подпрограмма 5

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

98 139,7

0,0

98 139,7

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111277,5.

0,0

0,0

2015

75 804Д

0,0

75 238,6

0,0

565,5*

2016

77 224,4

452,4*

76 772,0

0,0

0,0

2017

76 772,0

0,0

76 772,0

0,0

0,0

2018

76 772,0

0,0

76 772,0

0,0

0,0

2019

76 772,0

0,0

76 772,0

0,0

0,0

2020

76 772,0

0,0

76 772,0

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

76 772,0

0,0

76 772,0

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

75 804,1

0,0

75 238,6

0,0

565,5*

2016

77 224,4

452,4*

76 772,0

0,0

0,0

2017

76 772,0

0,0

76 772,0

0,0

0,0

2018

76 772,0

0,0

76 772,0

0,0

0,0

2019

76 772,0

0,0

76 772,0

0,0

0,0

2020

76 772,0

0,0

76 772,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

76 772,0

0,0

76 772,0

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

2016

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

2017

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

2018

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

2019

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

2020

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

2016

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

2017

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

2018

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

2019

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

2020

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

* средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области

Подпрограмма 7

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Всего, в том числе:

2013

100 387,8

0,0

76 787,8

0,0

23 600,0

2014

127 031,8

0,0

86 781,8

0,0

40 250,0

2015

131 379,4

0,0

90 829,4

0,0

40 550,0

2016

156 868,5

60 000,0

96 718,5

0,0

150,0

2017

100 788,8

0,0

100 613,8

0,0

175,0

2018

103 050,9

0,0

102 875,9

0,0

175,0

2019

104 137,8

0,0

103 937,8

0,0

200,0

2020

108 402,1

0,0

108 202,1

0,0

200,0

управление здравоохранения области

2013

76 887,8

0,0

76 787,8

0,0

100,0

2014

87 031,8

0,0

86 781,8

0,0

250,0

2015

91 379,4

0,0

90 829,4

0,0

550,0

2016

96 868,5

0,0

96 718,5

0,0

150,0

2017

100 788,8

0,0

100 613,8

0,0

175,0

2018

103 050,9

0,0

102 875,9

0,0

175,0

2019

104 137,8

0,0

103 937,8

0,0

200,0

2020

108 402,1

0,0

108 202,1

0,0

200,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

23 500,0

0,0

0,0

0,0

23 500,0

2014

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2015

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2016

60 000,0

60 000,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Всего, в том числе:

2013

557 562,0

369 809,6

187 752,4

0,0

0,0

2014

595 950,8

391 360,3

204 590,5

0,0

0,0

2015

677 482,2

465 736,8

211 745,4

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

557 562,0

369 809,6

187 752,4

0,0

0,0

2014

595 950,8

391 360,3

204 590,5

0,0

0,0

2015

677 482,2

465 736,8

211 745,4

0,0

0,0

Подпрограмма 9

«Развитие информатизации в здравоохранении»

Всего, в том числе:

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

31241,2

0,0

31241,2

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

31241,2

0,0

31241,2

0,0

0,0

Подпрограмма 10

«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

Всего, в том числе:

2013

10 031 103,9

2 038,7

2 613 376,0

0,0

7 415 689,2

2014

11 690 040,5

2 084,1

3 208 057,5

0,0

8 479 898,9

2015

13 261 748,5

1 875,7

3 753 186,3

0,0

9 506 686,5

управление здравоохранения области

2013

3 285 764,7

2 038,7

2 613 376,0

0,0

670 350,0

2014

3 918 041,6

2 084,1

3 208 057,5

0,0

707 900,0

2015

4 498 362,0

1 875,7

3 753 186,3

0,0

743 300,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6 745 339,2

0,0

0,0

0,0

6 745 339,2

2014

7 771 998,9

0,0

0,0

0,0

7 771 998,9

2015

8 763 386,5

0,0

0,0

0,0

8 763 386,5

Подпрограмма 11

«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»

Всего, в том числе:

2014

2 528 957,7

0,0

421 493,0

0,0

2 107 464,7**

2015

282 967,5

0,0

282 967,5

0,0

0,0

2016

52 686,6

0,0

52 686,6

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2014

421 493,0*

0,0

421 493,0*

0,0

0,0

2015

282 467,5*

0,0

282 467,5*

0,0

0,0

2016

52 186,6*

0,0

52186,6*

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2014

2107 464,7**

0,0

0,0

0,0

2 107 464,7**

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.

** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

Подпрограмма 12

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Всего, в том числе:

2016

1 774 277,5

49 029,8

944 747,7

0,0

780 500,0

2017

1 732 801,2

40 462,1

872 339,1

0,0

820 000,0

2018

1 773 801,2

40 462,1

872 339,1

0,0

861 000,0

2019

1 817 801,2

40 462,1

872 339,1

0,0

905 000,0

2020

1 863 051,2

40 462,1

872 339,1

0,0

950 250,0

управление здравоохранения области

2016

1 701 168,9

49 029,8

871 639,1

0,0

780 500,0

2017

1 732 101,2

40 462,1

871 639,1

0,0

820 000,0

2018

1 773 101,2

40 462,1

871 639,1

0,0

861 000,0

2019

1 817 101,2

40 462,1

871 639,1

0,0

905 000,0

2020

1 862 351,2

40 462,1

871 639,1

0,0

950 250,0

управление строительства и инвестиций области

2016

72 408,6*

0,0

72 408,6*

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление образования и науки области

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

Подпрограмма 13

«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»

Всего, в том числе:

2016

63 331,4

1 875,7

61 455,7

0,0

0,0

2017

63 331,4

1 875,7

61 455,7

0,0

0,0

2018

63 331,4

1 875,7

61 455,7

0,0

0,0

2019

63 331,4

1 875,7

61 455,7

0,0

0,0

2020

63 331,4

1 875,7

61 455,7

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2016

63 331,4

1 875,7

61 455,7

0,0

0,0

2017

63 331,4

1 875,7

61 455,7

0,0

0,0

2018

63 331,4

1 875,7

61 455,7

0,0

0,0

2019

63 331,4

1 875,7

61 455,7

0,0

0,0

2020

63 331,4

1 875,7

61 455,7

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы

Подпрограмма 14

«Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

Всего, в том числе:

2016

12 480 110,9

0,0

3 772 387,7

0,0

8 707 723,2

2017

12 479 027,1

0,0

3 771 303,9

0,0

8 707 723,2

2018

12 479 027,1

0,0

3 771 303,9

0,0

8 707 723,2

2019

12 479 027,1

0,0

3 771 303,9

0,0

8 707,723,2

2020

12 479 027,1

0,0

3 771 303,9

0,0

8 707 723,2

управление здравоохранения области

2016

3 772 387,7

0,0

3 772 387,7

0,0

0,0

2017

3 771 303,9

0,0

3 771 303,9

0,0

0,0

2018

3 771 303,9

0,0

3 771 303,9

0,0

0,0

2019

3 771 303,9

0,0

3 771 303,9

0,0

0,0

2020

3 771 303,9

0,0

3 771 303,9

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2016

8 707 723,2

0,0

0,0

0,0

8 707 723,2

2017

8 707 723,2

0,0

0,0

0,0

8 707 723,2

2018

8 707 723,2

0,0

0,0

0,0

8 707 723,2

2019

8 707 723,2

0,0

0,0

0,0

8 707 723,2

2020

8 707 723,2

0,0

0,0

0,0

8 707 723,2

Подпрограмма 15

«Развитие скорой медицинской помощи»

Всего, в том числе:

2016

10 818,1

0,0

10 818,1

0,0

0,0

2017

10 818,1

0,0

10 818,1

0,0

0,0

2018

10 818,1

0,0

10 818,1

0,0

0,0

2019

10 818,1

0,0

10 818,1

0,0

0,0

2020

10 818,1

0,0

10 818,1

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2016

10 818,1

0,0

10 818,1

0,0

0,0

2017

10 818,1

0,0

10 818,1

0,0

0,0

2018

10 818,1

0,0

10 818,1

0,0

0,0

2019

10 818,1

0,0

10 818,1

0,0

0,0

2020

10 818,1

0,0

10 818,1

0,0

0,0

Заместитель главы
администрации области

Т.И. Фролова

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать