Основная информация
Дата опубликования: | 16 сентября 2015г. |
Номер документа: | RU27000201501203 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Хабаровский край |
Принявший орган: | Правительство Хабаровского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2015 года №298-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 02 МАЯ 2012 Г. №139-ПР
В целях использования субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, осуществляемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. №525-р, в целях эффективного использования финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы Хабаровского края «Развитие информационного общества в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. №139-пр, Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края «Развитие информационного общества в Хабаровском крае», утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. №139-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) позицию «Основные показатели (индикаторы) государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Основные показатели (индикаторы) государственной программы
-
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей;
доля населения края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ;
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
доля сотрудников органов исполнительной власти края, осуществляющих работу в информационных системах Правительства края;
доля органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи;
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ), от общего количества государственных и муниципальных услуг;
количество органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, а также краевых государственных учреждений и предприятий, входящих в единое информационно-телекоммуникационное пространство края;
доля населения края, имеющего доступ к услугам телефонной связи;
доля населения края, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);
доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества документов, нуждающихся в создании электронного фонда пользования;
доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего количества граждан, обратившихся в государственное юридическое бюро края и имеющих право на получение бесплатной юридической помощи;
доля мотивированных жалоб на действия (бездействие) государственного юридического бюро края по вопросам оказания бесплатной юридической помощи гражданам от общего количества случаев оказания такой помощи гражданам государственным юридическим бюро края;
охват населения края вещанием краевого телеканала»;
б) позицию «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем финансирования - 7 714,142 млн. рублей,
в том числе:
средства краевого бюджета - 7 644,113 млн. рублей,
из них:
2012 год - 554,515 млн. рублей,
2013 год - 1 074,355 млн. рублей,
2014 год - 962,526 млн. рублей,
2015 год - 831,403 млн. рублей,
2016 год - 701,099 млн. рублей,
2017 год - 713,712 млн. рублей,
2018 год - 935,501 млн. рублей,
2019 год - 935,501 млн. рублей,
2020 год - 935,501 млн. рублей,
из них:
средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 87,420 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 63,933 млн. рублей,
2015 год - 23,487 млн. рублей;
средства федерального бюджета - 36,096 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 26,096 млн. рублей,
2015 год - 10,000 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 33,933 млн. рублей в 2013 году»;
в) позицию «Конечный результат реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Конечный результат реализации государственной программы
-
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей - 90,0 процентов;
доля населения края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ, - 90,0 процентов;
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, - 70,0 процентов;
доля сотрудников органов исполнительной власти края, осуществляющих работу в информационных системах Правительства края, - 100,0 процентов;
доля органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи, - 100,0 процентов;
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием РСМЭВ, от общего количества государственных и муниципальных услуг - не менее 50,0 процентов;
количество органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, а также краевых государственных учреждений и предприятий, входящих в единое информационно-телекоммуникационное пространство края, - 250,0;
доля населения края, имеющего доступ к услугам телефонной связи, - не менее 99,9 процента;
доля населения края, имеющего доступ в сеть «Интернет», - не менее 95,0 процентов;
доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества документов, нуждающихся в создании электронного фонда пользования, - не менее 24,0 процентов;
доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего количества граждан, обратившихся в государственное юридическое бюро края и имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, - 90,0 процентов;
доля мотивированных жалоб на действия (бездействие) государственного юридического бюро края по вопросам оказания бесплатной юридической помощи гражданам от общего количества случаев оказания такой помощи гражданам государственным юридическим бюро края - 0,5 процента;
сохранение доли охвата населения края вещанием краевого телеканала на уровне не менее 96,7 процента»;
2) в абзаце шестьдесят шестом раздела 1 цифры «100,0» заменить цифрами «107,4»;
3) абзацы пятый - семнадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В результате реализации мероприятий государственной программы планируется достижение следующих конечных результатов:
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей - 90,0 процентов;
- доля населения края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ, - 90,0 процентов;
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, - 70,0 процентов;
- доля сотрудников органов исполнительной власти края, осуществляющих работу в информационных системах Правительства края, - 100,0 процентов;
- доля органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи, - 100,0 процентов;
- доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием РСМЭВ, от общего количества государственных и муниципальных услуг - не менее 50,0 процентов;
- количество органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, а также краевых государственных учреждений и предприятий, входящих в единое информационно-телекоммуникационное пространство края, - 250,0;
- доля населения края, имеющего доступ к услугам телефонной связи, - не менее 99,9 процента;
- доля населения края, имеющего доступ в сеть «Интернет», - не менее 95,0 процентов;
- доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества документов, нуждающихся в создании электронного фонда пользования, - не менее 24,0 процентов;
- доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего количества граждан, обратившихся в государственное юридическое бюро края и имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, - 90,0 процентов;
- доля мотивированных жалоб на действия (бездействие) государственного юридического бюро края по вопросам оказания бесплатной юридической помощи гражданам от общего количества случаев оказания такой помощи гражданам государственным юридическим бюро края - 0,5 процента;
- сохранение доли охвата населения края вещанием краевого телеканала на уровне не менее 96,7 процента.»;
4) разделы 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень показателей (индикаторов) государственной программы
Для оценки хода реализации мероприятий государственной программы приняты основные и дополнительные показатели (индикаторы). Оценка эффективности государственной программы проводится по следующим основным показателям:
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей;
- доля населения края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ;
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
- доля сотрудников органов исполнительной власти края, осуществляющих работу в информационных системах Правительства края;
- доля органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи;
- доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием РСМЭВ, от общего количества государственных и муниципальных услуг;
- количество органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, а также государственных организаций и учреждений, входящих в единое информационно-телекоммуникационное пространство края;
- доля населения края, имеющего доступ к услугам телефонной связи;
- доля населения края, имеющего доступ в сеть «Интернет»;
- доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества документов, нуждающихся в создании электронного фонда пользования;
- доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего количества граждан, обратившихся в государственное юридическое бюро края и имеющих право на получение бесплатной юридической помощи;
- доля мотивированных жалоб на действия (бездействие) государственного юридического бюро края по вопросам оказания бесплатной юридической помощи гражданам от общего количества случаев оказания такой помощи гражданам государственным юридическим бюро края;
- охват населения края вещанием краевого телеканала.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам приведены в приложении №1 к настоящей государственной программе.
Методика расчета показателей (индикаторов) государственной программы приведена в приложении №8 к настоящей государственной программе.
6. Краткое описание подпрограммы и основных мероприятий государственной программы
В рамках государственной программы реализуется подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы».
Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
создание навигационно-информационной инфраструктуры Хабаровского края, включая инфраструктуру пространственных данных и систем мониторинга. Обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования технологий глобальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС (далее - ГЛОНАСС) и других результатов космической деятельности (далее также - РКД);
создание, развитие и обеспечение деятельности региональной навигационно-информационной системы (далее - РНИС).
Краткое описание мероприятий подпрограммы приведено в подразделе 12.6 раздела 12 настоящей государственной программы.
Основными мероприятиями государственной программы являются:
формирование и развитие систем электронного правительства, таких как система электронного документооборота и комплексная информационно-аналитическая система края, автоматизированная система планирования, финансово-экономического анализа, организации и учета исполнения бюджета края;
создание и развитие ситуационного центра Губернатора края, включающие его техническое сопровождение, масштабирование и тиражирование комплекса, создание и развитие подсистемы обеспечения безопасности информации;
создание и развитие РСМЭВ, обеспечивающей комплексный сервис региональной инфраструктуры электронного правительства, разработку региональных сервисов и их подключение к федеральному сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия, создание подсистемы обеспечения защиты данных, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
создание и развитие единого информационного ресурса органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края в сети «Интернет», включая развитие и интеграцию единого интернет-портала края с государственными информационными системами, внедренными в органах исполнительной власти края;
поддержка развития ИКТ-инфраструктуры края, направленная на повышение доступности телекоммуникационных услуг, внедрение и развитие современных телекоммуникационных технологий и видов связи, оснащение телеметрическим оборудованием основных автотранспортных магистралей и туристических маршрутов в крае;
создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ в крае;
выпуск, выдача и обслуживание УЭК в крае;
обеспечение деятельности государственного юридического бюро края;
обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для граждан в крае;
обеспечение функционирования систем связи Правительства края;
создание единой архивной информационной системы края, предполагающей перевод архивных документов в электронную (цифровую) форму, создание электронных хранилищ документов с использованием современных ИКТ, организацию удаленного доступа к документам Архивного фонда Российской Федерации;
обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии.
Перечень мероприятий подпрограммы и основных мероприятий государственной программы с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, сроков и непосредственных результатов реализации приведен в приложении №2 к настоящей государственной программе.»;
5) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств.
Возможность привлечения средств бюджетов муниципальных образований края для реализации мероприятий государственной программы не предусмотрена.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 7 714,142 млн. рублей, в том числе:
из краевого бюджета - 7 644,113 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 554,515 млн. рублей,
2013 год - 1 074,355 млн. рублей,
2014 год - 962,526 млн. рублей,
2015 год - 831,403 млн. рублей,
2016 год - 701,099 млн. рублей,
2017 год - 713,712 млн. рублей,
2018 год - 935,501 млн. рублей,
2019 год - 935,501 млн. рублей,
2020 год - 935,501 млн. рублей,
из них:
средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 87,420 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 63,933 млн. рублей,
2015 год - 23,487 млн. рублей;
из федерального бюджета - 36,096 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 26,096 млн. рублей,
2015 год - 10,000 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 33,933 млн. рублей в 2013 году.
Информация по ресурсному обеспечению реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета приведена в приложении №4 к настоящей государственной программе.
Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для реализации мероприятий подпрограммы «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы» в части создания единой региональной системы мониторинга транспорта на базе технологий ГЛОНАСС предполагается привлечение внебюджетных средств открытого акционерного общества «Мегафон» (по согласованию).
Информация по прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы приведена в приложении №5 к настоящей государственной программе.
Влияние выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы), сроки и непосредственные результаты реализации мероприятий государственной программы приведено в приложениях №6, 7 к настоящей государственной программе.»;
6) в разделе 2 приложения №1:
а) подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
«2.2.5.
Обеспечение функционирования систем связи Правительства края
2.2.5.1.
Доля органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи
процентов
министерство информационных технологий и связи края
-
-
-
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0»;
б) в подразделе 2.3:
- в пункте 2.3.1:
в графе 12 цифры «19,0» заменить цифрами «16,0»;
в графе 13 цифры «21,0» заменить цифрами «17,0»;
в графе 14 цифры «23,0» заменить цифрами «18,0»;
в графе 15 цифры «29,0» заменить словами «не менее 24,0»;
- в пункте 2.3.2:
в графах 12, 13 цифры «14,0» заменить цифрами «45,0»;
в графе 14 цифры «15,0» заменить цифрами «45,0»;
в графе 15 слова «не менее 17,0» заменить словами «не менее 50,0»;
- в пункте 2.3.3:
в графе 12 цифры «1,0» заменить знаком «-»;
в графах 13, 14 цифры «2,0» заменить знаком «-»;
в графе 15 слова «не менее 6,0» заменить цифрами «2,0»;
7) подраздел 2.2 раздела 2 приложения №2 дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
«2.2.5.
Обеспечение функционирования систем связи Правительства края
министерство информационных технологий и связи края
2015 - 2020
обеспечение функции государственного заказчика по осуществлению закупок услуг электросвязи для нужд Правительства края, министерств края и иных органов исполнительной власти края, в том числе планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты
наличие сбоев в поставке услуг электросвязи для нужд Правительства края, министерств края и иных органов исполнительной власти края»;
8) в приложении №4:
а) в позиции «Всего»:
- в графе 7 цифры «918,107» заменить цифрами «831,403»;
- в графе 8 цифры «819,354» заменить цифрами «701,099»;
- в графе 9 цифры «833,864» заменить цифрами «713,712»;
- в графе 10 цифры «2 751,660» заменить цифрами «2 806,503»;
б) в графе 7 позиции «в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета» цифры «26,096» заменить цифрами «23,487»;
в) в позиции «Ответственный исполнитель - министерство информационных технологий и связи края»:
- в графе 7 цифры «906,609» заменить цифрами «828,497»;
- в графе 8 цифры «808,090» заменить цифрами «696,143»;
- в графе 9 цифры «822,418» заменить цифрами «708,588»;
- в графе 10 цифры «2 712,684» заменить цифрами «2 767,527»;
г) в позиции «комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства края»:
- в графе 7 цифры «11,498» заменить цифрами «2,906»;
- в графе 8 цифры «11,264» заменить цифрами «4,956»;
- в графе 9 цифры «11,446» заменить цифрами «5,124»;
д) в разделе 2:
- в пункте 2.1:
в графе 7 цифры «290,962» заменить цифрами «215,993»;
в графе 8 цифры «223,634» заменить цифрами «132,214»;
в графе 9 цифры «234,427» заменить цифрами «141,223»;
в подпункте 2.1.1:
в графе 7 цифры «200,962» заменить цифрами «167,285»;
в графе 8 цифры «133,634» заменить цифрами «87,214»;
в графе 9 цифры «144,427» заменить цифрами «96,223»;
в графе 7 подпункта 2.1.2 цифры «2,000» заменить знаком «-»;
в подпункте 2.1.3:
в графе 7 цифры «60,000» заменить цифрами «29,597»;
в графах 8, 9 цифры «60,000» заменить цифрами «30,000»;
в графе 7 подпункта 2.1.4 цифры «3,000» заменить цифрами «6,000»;
в подпункте 2.1.5:
в графе 7 цифры «25,000» заменить цифрами «13,111»;
в графах 8, 9 цифры «25,000» заменить цифрами «10,000»;
- в пункте 2.2:
в позиции «всего»:
в графе 7 цифры «515,647» заменить цифрами «505,103»;
в графе 8 цифры «490,256» заменить цифрами «508,537»;
в графе 9 цифры «490,991» заменить цифрами «509,272»;
в графе 10 цифры «1 249,692» заменить цифрами «1 304,535»;
в позиции «министерство информационных технологий и связи края»:
в графе 7 цифры «515,647» заменить цифрами «505,103»;
в графе 8 цифры «490,256» заменить цифрами «508,537»;
в графе 9 цифры «490,991» заменить цифрами «509,272»;
в графе 10 цифры «1 249,692» заменить цифрами «1 304,535»;
в подпункте 2.2.1:
в позиции «всего»:
в графе 7 цифры «440,977» заменить цифрами «451,965»;
в графе 8 цифры «407,872» заменить цифрами «438,933»;
в графе 9 цифры «407,871» заменить цифрами «439,418»;
в позиции «министерство информационных технологий и связи края»:
в графе 7 цифры «440,977» заменить цифрами «451,965»;
в графе 8 цифры «407,872» заменить цифрами «438,933»;
в графе 9 цифры «407,971» заменить цифрами «439,418»;
в подпункте 2.2.2:
в графе 7 цифры «39,751» заменить цифрами «13,908»;
в графе 8 цифры «44,546» заменить цифрами «20,959»;
в графе 9 цифры «45,141» заменить цифрами «21,069»;
в подпункте 2.2.3:
в графе 7 цифры «34,719» заменить цифрами «27,164»;
в графе 8 цифры «37,638» заменить цифрами «30,164»;
в графе 9 цифры «37,779» заменить цифрами «30,304»;
в графе 7 подпункта 2.2.4 цифры «0,200» заменить цифрами «0,100»;
дополнить подпунктом 2.2.5 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
«2.2.5.
Обеспечение функционирования систем связи Правительства края
министерство информационных технологий и связи края
-
-
-
11,966
18,281
18,281
54,843»;
- в пункте 2.3:
в графе 7 цифры «11,498» заменить цифрами «2,906»;
в графе 8 цифры «11,264» заменить цифрами «4,956»;
в графе 9 цифры «11,446» заменить цифрами «5,124»;
- в пункте 2.4:
в графе 7 цифры «100,000» заменить цифрами «107,401»;
в графе 8 цифры «94,200» заменить цифрами «55,392»;
в графе 9 цифры «97,000» заменить цифрами «58,093»;
в подпункте 2.4.1:
в графе 8 цифры «2,826» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «2,910» заменить знаком «-»;
в подпункте 2.4.2:
в графе 7 цифры «100,000» заменить цифрами «107,401»;
в графе 8 цифры «91,374» заменить цифрами «55,392»;
в графе 9 цифры «94,090» заменить цифрами «58,093»;
9) приложение №5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
10) раздел 3 приложения №8 дополнить пунктом 3.11[1] следующего содержания:
«3.11[1]. Доля органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи.
Значение показателя (индикатора) рассчитывается как процентное соотношение количества органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи, и общего количества органов исполнительной власти края, закрепленных за министерством информационных технологий и связи края в целях обеспечения функции государственного заказчика по осуществлению закупок услуг электросвязи.
Источник данных - министерство информационных технологий и связи края.».
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
Приложение
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 16 сентября 2015 г. №298-пр
«Приложение №5
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие информационного
общества в Хабаровском крае»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам (млн. рублей)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего
554,515
1 108,288
988,622
841,403
701,099
713,712
2 806,503
Краевой бюджет
554,515
1 074,355
962,526
831,403
701,099
713,712
2 806,503
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)
-
-
63,933
23,487
-
-
-
из них межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе
-
-
-
23,487
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
26,096
10,000
-
-
-
Внебюджетные средства
-
33,933
-
-
-
-
-
1.
Подпрограмма
1.1.
Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы»
всего
17,000
86,138
65,818
-
-
-
-
краевой бюджет
17,000
52,205
65,818
-
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
-
33,933
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
33,933
-
-
-
-
-
1.1.1.
Создание навигационно-информационной инфраструктуры Хабаровского края, включая инфраструктуру пространственных данных и систем мониторинга. Обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования технологий ГЛОНАСС и других РКД
1.1.1.1.
Развитие единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы края, включая региональный геоинформационный портал, интеграцию с ГИС-приложениями, используемыми в настоящее время органами исполнительной власти края
краевой бюджет
4,550
17,400
19,700
-
-
-
-
1.1.1.2.
Создание СВТП на базе технологий ГЛОНАСС в крае
краевой бюджет
12,450
29,800
11,300
-
-
-
-
1.1.2.
Создание, развитие и обеспечение деятельности РНИС
1.1.2.1.
Развитие системы мониторинга и управления межмуниципальными пассажирскими перевозками на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
-
26,948
22,448
-
-
-
-
краевой бюджет
-
4,800
22,448
-
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
-
22,148
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
22,148
-
-
-
-
-
1.1.2.2.
Создание системы мониторинга транспорта для перевозки учащихся на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
-
1,375
1,455
-
-
-
-
краевой бюджет
-
0,110
1,455
-
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
-
1,265
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
1,265
-
-
-
-
-
1.1.2.3.
Создание системы мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
-
10,280
10,405
-
-
-
-
краевой бюджет
-
0,080
10,405
-
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
-
10,200
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2.4.
Создание системы мониторинга автомобильных транспортных средств служб жилищно-коммунального хозяйства (снегоуборочные машины, мусоровозы, техника для содержания дорог) на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
-
0,030
0,120
-
-
-
-
краевой бюджет
-
0,010
0,120
-
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
-
0,020
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
0,020
-
-
-
-
-
1.1.2.5.
Создание навигационно-информационной автоматизированной системы мониторинга, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
-
0,305
0,390
-
-
-
-
краевой бюджет
-
0,005
0,390
-
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
-
0,300
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
0,300
-
-
-
-
-
2.
Основные мероприятия
2.1.
Развитие информационного общества, связи, создание и развитие систем электронного правительства в Хабаровском крае
всего
453,906
467,953
368,785
225,993
132,214
141,223
1 131,747
краевой бюджет
453,906
467,953
368,785
215,993
132,214
141,223
1 131,747
в том числе средства федерального бюджета
-
-
20,300
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
10,000
-
-
-
2.1.1.
Формирование и развитие систем электронного правительства
краевой бюджет
332,208
357,140
237,500
167,285
87,214
96,223
772,671
2.1.2.
Создание и развитие ситуационного центра Губернатора края
краевой бюджет
24,000
6,444
0,024
-
2,000
2,000
74,460
2.1.3.
Создание и развитие РСМЭВ
всего
85,557
72,064
62,689
39,597
30,000
30,000
231,072
краевой бюджет
85,557
72,064
62,689
29,597
30,000
30,000
231,072
в том числе средства федерального бюджета
-
-
20,300
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
10,000
-
-
-
2.1.4.
Создание и развитие единого информационного ресурса органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края в сети «Интернет»
краевой бюджет
-
10,940
6,965
6,000
3,000
3,000
9,000
2.1.5.
Поддержка развития ИКТ-инфраструктуры края
краевой бюджет
12,141
21,365
61,607
13,111
10,000
10,000
44,544
2.2.
Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ, предоставление бесплатной юридической помощи, развитие сопутствующих систем и услуг в Хабаровском крае
всего
83,609
496,607
526,236
505,103
508,537
509,272
1 304,535
краевой бюджет
83,609
496,607
500,140
505,103
508,537
509,272
1 304,535
в том числе средства федерального бюджета
-
-
9,700
23,487
-
-
-
из них межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе
-
-
-
23,487
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
26,096
-
-
-
-
2.2.1.
Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ в крае <*>
всего
73,690
412,863
438,354
451,965
438,933
439,418
973,257
краевой бюджет
73,690
412,863
412,258
451,965
438,933
439,418
973,257
в том числе средства федерального бюджета
-
-
9,700
23,487
-
-
-
из них межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе
-
-
-
23,487
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
26,096
-
-
-
-
2.2.2.
Выпуск, выдача и обслуживание УЭК в крае
краевой бюджет
9,919
55,933
38,560
13,908
20,959
21,069
150,579
2.2.3.
Обеспечение деятельности государственного юридического бюро края
краевой бюджет
-
27,611
49,222
27,164
30,164
30,304
116,916
2.2.4.
Обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для граждан в крае
краевой бюджет
-
0,200
0,100
0,100
0,200
0,200
8,940
2.2.5.
Обеспечение функционирования систем связи Правительства края
краевой бюджет
-
-
-
11,966
18,281
18,281
54,843
2.3.
Создание единой архивной информационной системы края
краевой бюджет
-
57,590
27,783
2,906
4,956
5,124
38,976
2.4.
Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии
краевой бюджет
-
-
-
107,401
55,392
58,093
331,245
2.4.1.
Модернизация инфраструктуры телерадиовещания
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
9,937
2.4.2.
Рациональное использование объектов государственного краевого телерадиовещательного комплекса
краевой бюджет
-
-
-
107,401
55,392
58,093
321,308
--------------------------------
<*> Расходы краевого бюджета за 2012, 2013 годы увеличены на средства, предусмотренные по краевой целевой программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2011 г. №196-пр.»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2015 года №298-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 02 МАЯ 2012 Г. №139-ПР
В целях использования субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, осуществляемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. №525-р, в целях эффективного использования финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы Хабаровского края «Развитие информационного общества в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. №139-пр, Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края «Развитие информационного общества в Хабаровском крае», утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. №139-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) позицию «Основные показатели (индикаторы) государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Основные показатели (индикаторы) государственной программы
-
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей;
доля населения края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ;
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
доля сотрудников органов исполнительной власти края, осуществляющих работу в информационных системах Правительства края;
доля органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи;
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ), от общего количества государственных и муниципальных услуг;
количество органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, а также краевых государственных учреждений и предприятий, входящих в единое информационно-телекоммуникационное пространство края;
доля населения края, имеющего доступ к услугам телефонной связи;
доля населения края, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);
доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества документов, нуждающихся в создании электронного фонда пользования;
доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего количества граждан, обратившихся в государственное юридическое бюро края и имеющих право на получение бесплатной юридической помощи;
доля мотивированных жалоб на действия (бездействие) государственного юридического бюро края по вопросам оказания бесплатной юридической помощи гражданам от общего количества случаев оказания такой помощи гражданам государственным юридическим бюро края;
охват населения края вещанием краевого телеканала»;
б) позицию «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем финансирования - 7 714,142 млн. рублей,
в том числе:
средства краевого бюджета - 7 644,113 млн. рублей,
из них:
2012 год - 554,515 млн. рублей,
2013 год - 1 074,355 млн. рублей,
2014 год - 962,526 млн. рублей,
2015 год - 831,403 млн. рублей,
2016 год - 701,099 млн. рублей,
2017 год - 713,712 млн. рублей,
2018 год - 935,501 млн. рублей,
2019 год - 935,501 млн. рублей,
2020 год - 935,501 млн. рублей,
из них:
средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 87,420 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 63,933 млн. рублей,
2015 год - 23,487 млн. рублей;
средства федерального бюджета - 36,096 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 26,096 млн. рублей,
2015 год - 10,000 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 33,933 млн. рублей в 2013 году»;
в) позицию «Конечный результат реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Конечный результат реализации государственной программы
-
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей - 90,0 процентов;
доля населения края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ, - 90,0 процентов;
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, - 70,0 процентов;
доля сотрудников органов исполнительной власти края, осуществляющих работу в информационных системах Правительства края, - 100,0 процентов;
доля органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи, - 100,0 процентов;
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием РСМЭВ, от общего количества государственных и муниципальных услуг - не менее 50,0 процентов;
количество органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, а также краевых государственных учреждений и предприятий, входящих в единое информационно-телекоммуникационное пространство края, - 250,0;
доля населения края, имеющего доступ к услугам телефонной связи, - не менее 99,9 процента;
доля населения края, имеющего доступ в сеть «Интернет», - не менее 95,0 процентов;
доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества документов, нуждающихся в создании электронного фонда пользования, - не менее 24,0 процентов;
доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего количества граждан, обратившихся в государственное юридическое бюро края и имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, - 90,0 процентов;
доля мотивированных жалоб на действия (бездействие) государственного юридического бюро края по вопросам оказания бесплатной юридической помощи гражданам от общего количества случаев оказания такой помощи гражданам государственным юридическим бюро края - 0,5 процента;
сохранение доли охвата населения края вещанием краевого телеканала на уровне не менее 96,7 процента»;
2) в абзаце шестьдесят шестом раздела 1 цифры «100,0» заменить цифрами «107,4»;
3) абзацы пятый - семнадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В результате реализации мероприятий государственной программы планируется достижение следующих конечных результатов:
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей - 90,0 процентов;
- доля населения края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ, - 90,0 процентов;
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, - 70,0 процентов;
- доля сотрудников органов исполнительной власти края, осуществляющих работу в информационных системах Правительства края, - 100,0 процентов;
- доля органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи, - 100,0 процентов;
- доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием РСМЭВ, от общего количества государственных и муниципальных услуг - не менее 50,0 процентов;
- количество органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, а также краевых государственных учреждений и предприятий, входящих в единое информационно-телекоммуникационное пространство края, - 250,0;
- доля населения края, имеющего доступ к услугам телефонной связи, - не менее 99,9 процента;
- доля населения края, имеющего доступ в сеть «Интернет», - не менее 95,0 процентов;
- доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества документов, нуждающихся в создании электронного фонда пользования, - не менее 24,0 процентов;
- доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего количества граждан, обратившихся в государственное юридическое бюро края и имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, - 90,0 процентов;
- доля мотивированных жалоб на действия (бездействие) государственного юридического бюро края по вопросам оказания бесплатной юридической помощи гражданам от общего количества случаев оказания такой помощи гражданам государственным юридическим бюро края - 0,5 процента;
- сохранение доли охвата населения края вещанием краевого телеканала на уровне не менее 96,7 процента.»;
4) разделы 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень показателей (индикаторов) государственной программы
Для оценки хода реализации мероприятий государственной программы приняты основные и дополнительные показатели (индикаторы). Оценка эффективности государственной программы проводится по следующим основным показателям:
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей;
- доля населения края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ;
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
- доля сотрудников органов исполнительной власти края, осуществляющих работу в информационных системах Правительства края;
- доля органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи;
- доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием РСМЭВ, от общего количества государственных и муниципальных услуг;
- количество органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, а также государственных организаций и учреждений, входящих в единое информационно-телекоммуникационное пространство края;
- доля населения края, имеющего доступ к услугам телефонной связи;
- доля населения края, имеющего доступ в сеть «Интернет»;
- доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества документов, нуждающихся в создании электронного фонда пользования;
- доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего количества граждан, обратившихся в государственное юридическое бюро края и имеющих право на получение бесплатной юридической помощи;
- доля мотивированных жалоб на действия (бездействие) государственного юридического бюро края по вопросам оказания бесплатной юридической помощи гражданам от общего количества случаев оказания такой помощи гражданам государственным юридическим бюро края;
- охват населения края вещанием краевого телеканала.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам приведены в приложении №1 к настоящей государственной программе.
Методика расчета показателей (индикаторов) государственной программы приведена в приложении №8 к настоящей государственной программе.
6. Краткое описание подпрограммы и основных мероприятий государственной программы
В рамках государственной программы реализуется подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы».
Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
создание навигационно-информационной инфраструктуры Хабаровского края, включая инфраструктуру пространственных данных и систем мониторинга. Обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования технологий глобальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС (далее - ГЛОНАСС) и других результатов космической деятельности (далее также - РКД);
создание, развитие и обеспечение деятельности региональной навигационно-информационной системы (далее - РНИС).
Краткое описание мероприятий подпрограммы приведено в подразделе 12.6 раздела 12 настоящей государственной программы.
Основными мероприятиями государственной программы являются:
формирование и развитие систем электронного правительства, таких как система электронного документооборота и комплексная информационно-аналитическая система края, автоматизированная система планирования, финансово-экономического анализа, организации и учета исполнения бюджета края;
создание и развитие ситуационного центра Губернатора края, включающие его техническое сопровождение, масштабирование и тиражирование комплекса, создание и развитие подсистемы обеспечения безопасности информации;
создание и развитие РСМЭВ, обеспечивающей комплексный сервис региональной инфраструктуры электронного правительства, разработку региональных сервисов и их подключение к федеральному сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия, создание подсистемы обеспечения защиты данных, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
создание и развитие единого информационного ресурса органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края в сети «Интернет», включая развитие и интеграцию единого интернет-портала края с государственными информационными системами, внедренными в органах исполнительной власти края;
поддержка развития ИКТ-инфраструктуры края, направленная на повышение доступности телекоммуникационных услуг, внедрение и развитие современных телекоммуникационных технологий и видов связи, оснащение телеметрическим оборудованием основных автотранспортных магистралей и туристических маршрутов в крае;
создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ в крае;
выпуск, выдача и обслуживание УЭК в крае;
обеспечение деятельности государственного юридического бюро края;
обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для граждан в крае;
обеспечение функционирования систем связи Правительства края;
создание единой архивной информационной системы края, предполагающей перевод архивных документов в электронную (цифровую) форму, создание электронных хранилищ документов с использованием современных ИКТ, организацию удаленного доступа к документам Архивного фонда Российской Федерации;
обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии.
Перечень мероприятий подпрограммы и основных мероприятий государственной программы с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, сроков и непосредственных результатов реализации приведен в приложении №2 к настоящей государственной программе.»;
5) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств.
Возможность привлечения средств бюджетов муниципальных образований края для реализации мероприятий государственной программы не предусмотрена.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 7 714,142 млн. рублей, в том числе:
из краевого бюджета - 7 644,113 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 554,515 млн. рублей,
2013 год - 1 074,355 млн. рублей,
2014 год - 962,526 млн. рублей,
2015 год - 831,403 млн. рублей,
2016 год - 701,099 млн. рублей,
2017 год - 713,712 млн. рублей,
2018 год - 935,501 млн. рублей,
2019 год - 935,501 млн. рублей,
2020 год - 935,501 млн. рублей,
из них:
средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 87,420 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 63,933 млн. рублей,
2015 год - 23,487 млн. рублей;
из федерального бюджета - 36,096 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 26,096 млн. рублей,
2015 год - 10,000 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 33,933 млн. рублей в 2013 году.
Информация по ресурсному обеспечению реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета приведена в приложении №4 к настоящей государственной программе.
Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для реализации мероприятий подпрограммы «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы» в части создания единой региональной системы мониторинга транспорта на базе технологий ГЛОНАСС предполагается привлечение внебюджетных средств открытого акционерного общества «Мегафон» (по согласованию).
Информация по прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы приведена в приложении №5 к настоящей государственной программе.
Влияние выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы), сроки и непосредственные результаты реализации мероприятий государственной программы приведено в приложениях №6, 7 к настоящей государственной программе.»;
6) в разделе 2 приложения №1:
а) подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
«2.2.5.
Обеспечение функционирования систем связи Правительства края
2.2.5.1.
Доля органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи
процентов
министерство информационных технологий и связи края
-
-
-
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0»;
б) в подразделе 2.3:
- в пункте 2.3.1:
в графе 12 цифры «19,0» заменить цифрами «16,0»;
в графе 13 цифры «21,0» заменить цифрами «17,0»;
в графе 14 цифры «23,0» заменить цифрами «18,0»;
в графе 15 цифры «29,0» заменить словами «не менее 24,0»;
- в пункте 2.3.2:
в графах 12, 13 цифры «14,0» заменить цифрами «45,0»;
в графе 14 цифры «15,0» заменить цифрами «45,0»;
в графе 15 слова «не менее 17,0» заменить словами «не менее 50,0»;
- в пункте 2.3.3:
в графе 12 цифры «1,0» заменить знаком «-»;
в графах 13, 14 цифры «2,0» заменить знаком «-»;
в графе 15 слова «не менее 6,0» заменить цифрами «2,0»;
7) подраздел 2.2 раздела 2 приложения №2 дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
«2.2.5.
Обеспечение функционирования систем связи Правительства края
министерство информационных технологий и связи края
2015 - 2020
обеспечение функции государственного заказчика по осуществлению закупок услуг электросвязи для нужд Правительства края, министерств края и иных органов исполнительной власти края, в том числе планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты
наличие сбоев в поставке услуг электросвязи для нужд Правительства края, министерств края и иных органов исполнительной власти края»;
8) в приложении №4:
а) в позиции «Всего»:
- в графе 7 цифры «918,107» заменить цифрами «831,403»;
- в графе 8 цифры «819,354» заменить цифрами «701,099»;
- в графе 9 цифры «833,864» заменить цифрами «713,712»;
- в графе 10 цифры «2 751,660» заменить цифрами «2 806,503»;
б) в графе 7 позиции «в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета» цифры «26,096» заменить цифрами «23,487»;
в) в позиции «Ответственный исполнитель - министерство информационных технологий и связи края»:
- в графе 7 цифры «906,609» заменить цифрами «828,497»;
- в графе 8 цифры «808,090» заменить цифрами «696,143»;
- в графе 9 цифры «822,418» заменить цифрами «708,588»;
- в графе 10 цифры «2 712,684» заменить цифрами «2 767,527»;
г) в позиции «комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства края»:
- в графе 7 цифры «11,498» заменить цифрами «2,906»;
- в графе 8 цифры «11,264» заменить цифрами «4,956»;
- в графе 9 цифры «11,446» заменить цифрами «5,124»;
д) в разделе 2:
- в пункте 2.1:
в графе 7 цифры «290,962» заменить цифрами «215,993»;
в графе 8 цифры «223,634» заменить цифрами «132,214»;
в графе 9 цифры «234,427» заменить цифрами «141,223»;
в подпункте 2.1.1:
в графе 7 цифры «200,962» заменить цифрами «167,285»;
в графе 8 цифры «133,634» заменить цифрами «87,214»;
в графе 9 цифры «144,427» заменить цифрами «96,223»;
в графе 7 подпункта 2.1.2 цифры «2,000» заменить знаком «-»;
в подпункте 2.1.3:
в графе 7 цифры «60,000» заменить цифрами «29,597»;
в графах 8, 9 цифры «60,000» заменить цифрами «30,000»;
в графе 7 подпункта 2.1.4 цифры «3,000» заменить цифрами «6,000»;
в подпункте 2.1.5:
в графе 7 цифры «25,000» заменить цифрами «13,111»;
в графах 8, 9 цифры «25,000» заменить цифрами «10,000»;
- в пункте 2.2:
в позиции «всего»:
в графе 7 цифры «515,647» заменить цифрами «505,103»;
в графе 8 цифры «490,256» заменить цифрами «508,537»;
в графе 9 цифры «490,991» заменить цифрами «509,272»;
в графе 10 цифры «1 249,692» заменить цифрами «1 304,535»;
в позиции «министерство информационных технологий и связи края»:
в графе 7 цифры «515,647» заменить цифрами «505,103»;
в графе 8 цифры «490,256» заменить цифрами «508,537»;
в графе 9 цифры «490,991» заменить цифрами «509,272»;
в графе 10 цифры «1 249,692» заменить цифрами «1 304,535»;
в подпункте 2.2.1:
в позиции «всего»:
в графе 7 цифры «440,977» заменить цифрами «451,965»;
в графе 8 цифры «407,872» заменить цифрами «438,933»;
в графе 9 цифры «407,871» заменить цифрами «439,418»;
в позиции «министерство информационных технологий и связи края»:
в графе 7 цифры «440,977» заменить цифрами «451,965»;
в графе 8 цифры «407,872» заменить цифрами «438,933»;
в графе 9 цифры «407,971» заменить цифрами «439,418»;
в подпункте 2.2.2:
в графе 7 цифры «39,751» заменить цифрами «13,908»;
в графе 8 цифры «44,546» заменить цифрами «20,959»;
в графе 9 цифры «45,141» заменить цифрами «21,069»;
в подпункте 2.2.3:
в графе 7 цифры «34,719» заменить цифрами «27,164»;
в графе 8 цифры «37,638» заменить цифрами «30,164»;
в графе 9 цифры «37,779» заменить цифрами «30,304»;
в графе 7 подпункта 2.2.4 цифры «0,200» заменить цифрами «0,100»;
дополнить подпунктом 2.2.5 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
«2.2.5.
Обеспечение функционирования систем связи Правительства края
министерство информационных технологий и связи края
-
-
-
11,966
18,281
18,281
54,843»;
- в пункте 2.3:
в графе 7 цифры «11,498» заменить цифрами «2,906»;
в графе 8 цифры «11,264» заменить цифрами «4,956»;
в графе 9 цифры «11,446» заменить цифрами «5,124»;
- в пункте 2.4:
в графе 7 цифры «100,000» заменить цифрами «107,401»;
в графе 8 цифры «94,200» заменить цифрами «55,392»;
в графе 9 цифры «97,000» заменить цифрами «58,093»;
в подпункте 2.4.1:
в графе 8 цифры «2,826» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «2,910» заменить знаком «-»;
в подпункте 2.4.2:
в графе 7 цифры «100,000» заменить цифрами «107,401»;
в графе 8 цифры «91,374» заменить цифрами «55,392»;
в графе 9 цифры «94,090» заменить цифрами «58,093»;
9) приложение №5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
10) раздел 3 приложения №8 дополнить пунктом 3.11[1] следующего содержания:
«3.11[1]. Доля органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи.
Значение показателя (индикатора) рассчитывается как процентное соотношение количества органов исполнительной власти края, обеспеченных услугами связи, и общего количества органов исполнительной власти края, закрепленных за министерством информационных технологий и связи края в целях обеспечения функции государственного заказчика по осуществлению закупок услуг электросвязи.
Источник данных - министерство информационных технологий и связи края.».
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
Приложение
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 16 сентября 2015 г. №298-пр
«Приложение №5
к Государственной программе
Хабаровского края «Развитие информационного
общества в Хабаровском крае»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам (млн. рублей)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего
554,515
1 108,288
988,622
841,403
701,099
713,712
2 806,503
Краевой бюджет
554,515
1 074,355
962,526
831,403
701,099
713,712
2 806,503
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)
-
-
63,933
23,487
-
-
-
из них межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе
-
-
-
23,487
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
26,096
10,000
-
-
-
Внебюджетные средства
-
33,933
-
-
-
-
-
1.
Подпрограмма
1.1.
Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы»
всего
17,000
86,138
65,818
-
-
-
-
краевой бюджет
17,000
52,205
65,818
-
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
-
33,933
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
33,933
-
-
-
-
-
1.1.1.
Создание навигационно-информационной инфраструктуры Хабаровского края, включая инфраструктуру пространственных данных и систем мониторинга. Обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования технологий ГЛОНАСС и других РКД
1.1.1.1.
Развитие единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы края, включая региональный геоинформационный портал, интеграцию с ГИС-приложениями, используемыми в настоящее время органами исполнительной власти края
краевой бюджет
4,550
17,400
19,700
-
-
-
-
1.1.1.2.
Создание СВТП на базе технологий ГЛОНАСС в крае
краевой бюджет
12,450
29,800
11,300
-
-
-
-
1.1.2.
Создание, развитие и обеспечение деятельности РНИС
1.1.2.1.
Развитие системы мониторинга и управления межмуниципальными пассажирскими перевозками на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
-
26,948
22,448
-
-
-
-
краевой бюджет
-
4,800
22,448
-
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
-
22,148
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
22,148
-
-
-
-
-
1.1.2.2.
Создание системы мониторинга транспорта для перевозки учащихся на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
-
1,375
1,455
-
-
-
-
краевой бюджет
-
0,110
1,455
-
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
-
1,265
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
1,265
-
-
-
-
-
1.1.2.3.
Создание системы мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
-
10,280
10,405
-
-
-
-
краевой бюджет
-
0,080
10,405
-
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
-
10,200
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2.4.
Создание системы мониторинга автомобильных транспортных средств служб жилищно-коммунального хозяйства (снегоуборочные машины, мусоровозы, техника для содержания дорог) на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
-
0,030
0,120
-
-
-
-
краевой бюджет
-
0,010
0,120
-
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
-
0,020
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
0,020
-
-
-
-
-
1.1.2.5.
Создание навигационно-информационной автоматизированной системы мониторинга, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
-
0,305
0,390
-
-
-
-
краевой бюджет
-
0,005
0,390
-
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
-
0,300
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
0,300
-
-
-
-
-
2.
Основные мероприятия
2.1.
Развитие информационного общества, связи, создание и развитие систем электронного правительства в Хабаровском крае
всего
453,906
467,953
368,785
225,993
132,214
141,223
1 131,747
краевой бюджет
453,906
467,953
368,785
215,993
132,214
141,223
1 131,747
в том числе средства федерального бюджета
-
-
20,300
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
10,000
-
-
-
2.1.1.
Формирование и развитие систем электронного правительства
краевой бюджет
332,208
357,140
237,500
167,285
87,214
96,223
772,671
2.1.2.
Создание и развитие ситуационного центра Губернатора края
краевой бюджет
24,000
6,444
0,024
-
2,000
2,000
74,460
2.1.3.
Создание и развитие РСМЭВ
всего
85,557
72,064
62,689
39,597
30,000
30,000
231,072
краевой бюджет
85,557
72,064
62,689
29,597
30,000
30,000
231,072
в том числе средства федерального бюджета
-
-
20,300
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
10,000
-
-
-
2.1.4.
Создание и развитие единого информационного ресурса органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края в сети «Интернет»
краевой бюджет
-
10,940
6,965
6,000
3,000
3,000
9,000
2.1.5.
Поддержка развития ИКТ-инфраструктуры края
краевой бюджет
12,141
21,365
61,607
13,111
10,000
10,000
44,544
2.2.
Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ, предоставление бесплатной юридической помощи, развитие сопутствующих систем и услуг в Хабаровском крае
всего
83,609
496,607
526,236
505,103
508,537
509,272
1 304,535
краевой бюджет
83,609
496,607
500,140
505,103
508,537
509,272
1 304,535
в том числе средства федерального бюджета
-
-
9,700
23,487
-
-
-
из них межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе
-
-
-
23,487
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
26,096
-
-
-
-
2.2.1.
Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ в крае <*>
всего
73,690
412,863
438,354
451,965
438,933
439,418
973,257
краевой бюджет
73,690
412,863
412,258
451,965
438,933
439,418
973,257
в том числе средства федерального бюджета
-
-
9,700
23,487
-
-
-
из них межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе
-
-
-
23,487
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
26,096
-
-
-
-
2.2.2.
Выпуск, выдача и обслуживание УЭК в крае
краевой бюджет
9,919
55,933
38,560
13,908
20,959
21,069
150,579
2.2.3.
Обеспечение деятельности государственного юридического бюро края
краевой бюджет
-
27,611
49,222
27,164
30,164
30,304
116,916
2.2.4.
Обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для граждан в крае
краевой бюджет
-
0,200
0,100
0,100
0,200
0,200
8,940
2.2.5.
Обеспечение функционирования систем связи Правительства края
краевой бюджет
-
-
-
11,966
18,281
18,281
54,843
2.3.
Создание единой архивной информационной системы края
краевой бюджет
-
57,590
27,783
2,906
4,956
5,124
38,976
2.4.
Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии
краевой бюджет
-
-
-
107,401
55,392
58,093
331,245
2.4.1.
Модернизация инфраструктуры телерадиовещания
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
9,937
2.4.2.
Рациональное использование объектов государственного краевого телерадиовещательного комплекса
краевой бюджет
-
-
-
107,401
55,392
58,093
321,308
--------------------------------
<*> Расходы краевого бюджета за 2012, 2013 годы увеличены на средства, предусмотренные по краевой целевой программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2011 г. №196-пр.»
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: