Основная информация
Дата опубликования: | 16 октября 2018г. |
Номер документа: | RU68000201800749 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018
г. Тамбов
№ 1045
О внесении изменений в постановление администрации области от 20.06.2013 № 642 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 20.06.2013 № 642 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы» (в редакции от 07.09.2018) (далее - постановление) следующие изменения:
в наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2014 - 2020 годы» исключить.
2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением, следующие изменения:
в наименовании Госпрограммы, по всему тексту Госпрограммы и приложений к ней слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;
в паспорте Госпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года (2024 год - 145,0%);
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (2024 год - 60,0%);
прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом (2024 год - 37%);
прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году (2024 год - 11%);
повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (2024 год - 95%);
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления туристских услуг (2024 год - 90%);
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области (2024 год - 100%);
количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства (2024 год - 120 человек);
увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по отношению к 2012 году (2024 год - 40%);
прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году (2024 год - 134,0%)
позицию «Сроки и этапы реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Госпрограммы
Госпрограмма реализуется в три этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2018 годы;
III этап - 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Госпрограммы
Общие затраты на реализацию Госпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования - 14976251,8 тыс. руб.:
2014 год - 1120938,9 тыс. руб.;
2015 год - 925048,6 тыс. руб.;
2016 год - 1206943,1 тыс. руб.;
2017 год - 1605522,2 тыс. руб.;
2018 год - 1841942,7 тыс. руб.;
2019 год - 1629835,4 тыс. руб.;
2020 год - 1405228,1 тыс. руб.;
2021 год - 1310198,2 тыс. руб.;
2022 год - 1310198,2 тыс. руб.;
2023 год - 1310198,2 тыс. руб.;
2024 год - 1310198,2 тыс. руб.; в том числе:
федеральный бюджет - 787621,0 тыс. руб.:
2014 год - 173396,4 тыс. руб.;
2015 год - 61061,4 тыс. руб.;
2016 год - 148642,5 тыс. руб.;
2017 год - 107084,7 тыс. руб.;
2018 год - 80049,0 тыс. руб.;
2019 год - 121841,3 тыс. руб.;
2020 год - 95545,7 тыс. руб.;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 207726,1 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 32726,1 тыс. руб.;
2019 год - 82500,0 тыс. руб.;
2020 год - 92500,0 тыс. руб.;
бюджет Тамбовской области - 8141311,8 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 1195381,2 тыс. руб.;
2014 год - 760366,6 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 115288,7 тыс. руб.;
2015 год - 673631,9 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 132917,3 тыс. руб.;
2016 год - 834459,3 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 70920,7 тыс. руб.;
2017 год - 1124475,9 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 270703,2 тыс. руб.;
2018 год - 1135454,9 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 343119,7 тыс. руб.;
2019 год - 793364,5 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 254349,0 тыс. руб.;
2020 год - 563547,1 тыс. руб.;
2021 год - 564002,9 тыс. руб.;
2022 год - 564002,9 тыс. руб.;
2023 год - 564002,9 тыс. руб.;
2024 год - 564002,9 тыс. руб.;
местный бюджет - 7800,4 тыс. руб.:
2014 год - 2464,1 тыс. руб.;
2015 год - 53,0 тыс. руб.;
2016 год - 1511,3 тыс. руб.;
2017 год - 2245,6 тыс. руб.;
2018 год - 1299,8 тыс. руб.;
2019 год - 161,6 тыс. руб.;
2020 год - 13,0 тыс. руб.;
2021 год - 13,0 тыс. руб.;
2022 год - 13,0 тыс. руб.;
2023 год - 13,0 тыс. руб.;
2024 год - 13,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 6039518,6 тыс. руб.:
2014 год - 184711,8 тыс. руб.;
2015 год - 190302,3 тыс. руб.;
2016 год - 222330,0 тыс. руб.;
2017 год - 371716,0 тыс. руб.;
2018 год - 625139,0 тыс. руб.;
2019 год - 714468,0 тыс. руб.;
2020 год - 746122,3 тыс. руб.;
2021 год - 746182,3 тыс. руб.;
2022 год - 746182,3 тыс. руб.;
2023 год - 746182,3 тыс. руб.;
2024 год - 746182,3 тыс. руб.
в разделе 2 Госпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Госпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Госпрограммы»:
в подразделе 2.1 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Госпрограммы»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203);»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642);»;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Законом области от 04.07.2016 № 689-З «О туристской деятельности в Тамбовской области»;»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Законом области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;»;
в абзаце пятьдесят пятом слова «распоряжением администрации области от 09.12.2015 № 615-р» заменить словами «распоряжением администрации области от 15.08.2017 № 414-р»;
в подразделе 2.2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Госпрограммы»:
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«III этап: 2019 - 2024 годы.»;
в абзаце тридцать третьем слова «2019 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы»;
раздел 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы
Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Госпрограммы из всех источников предусматривается в размере 14976251,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1120938,9 тыс. рублей;
2015 год - 925048,6 тыс. рублей;
2016 год - 1206943,1 тыс. рублей;
2017 год - 1605522,2 тыс. рублей;
2018 год - 1841942,7 тыс. рублей;
2019 год - 1629835,4 тыс. рублей;
2020 год - 1405228,1 тыс. рублей;
2021 год - 1310198,2 тыс. рублей;
2022 год - 1310198,2 тыс. рублей;
2023 год - 1310198,2 тыс. рублей;
2024 год - 1310198,2 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 787621,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 173396,4 тыс. рублей;
2015 год - 61061,4 тыс. рублей;
2016 год - 148642,5 тыс. рублей;
2017 год - 107084,7 тыс. рублей;
2018 год - 80049,0 тыс. рублей;
2019 год - 121841,3 тыс. рублей;
2020 год - 95545,7 тыс. рублей;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
207726,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 32726,1 тыс. рублей;
2019 год - 82500,0 тыс. рублей;
2020 год - 92500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области предусматривается в размере 8141311,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 760366,6 тыс. рублей;
2015 год - 673631,9 тыс. рублей;
2016 год - 834459,3 тыс. рублей;
2017 год - 1124475,9 тыс. рублей;
2018 год - 1135454,9 тыс. рублей;
2019 год - 793364,5 тыс. рублей;
2020 год - 563547,1 тыс. рублей;
2021 год - 564002,9 тыс. рублей;
2022 год - 564002,9 тыс. рублей;
2023 год - 564002,9 тыс. рублей;
2024 год - 564002,9 тыс. рублей.
В том числе в рамках реализации областной инвестиционной программы предусматривается объем бюджетных ассигнований
1195381,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 115288,7 тыс. рублей;
2015 год - 132917,3 тыс. рублей;
2016 год - 70920,7 тыс. рублей;
2017 год - 270703,2 тыс. рублей;
2018 год - 351202,3 тыс. рублей;
2019 год - 254349,0 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований местных бюджетов предусматривается в размере 7800,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2464,1 тыс. рублей;
2015 год - 53,0 тыс. рублей;
2016 год - 1511,3 тыс. рублей;
2017 год - 2245,6 тыс. рублей;
2018 год - 1299,8 тыс. рублей;
2019 год - 161,6 тыс. рублей;
2020 год - 13,0 тыс. рублей;
2021 год - 13,0 тыс. рублей;
2022 год - 13,0 тыс. рублей;
2023 год - 13,0 тыс. рублей;
2024 год - 13,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Госпрограммы из внебюджетных средств предусматривается в размере 6039518,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 184711,8 тыс. рублей;
2015 год - 190302,3 тыс. рублей;
2016 год - 222330,0 тыс. рублей;
2017 год - 371716,0 тыс. рублей;
2018 год - 625139,0 тыс. рублей;
2019 год - 714468,0 тыс. рублей;
2020 год - 746122,3 тыс. рублей;
2021 год - 746182,3 тыс. рублей;
2022 год - 746182,3 тыс. рублей;
2023 год - 746182,3 тыс. рублей;
2024 год - 746182,3 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий Госпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Тамбовской области на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4 к Госпрограмме.»;
приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год 11105 экземпляров);
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (2024 год 160 экземпляров);
увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (2024 год - 100,0%);
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (2024 год - 45%);
увеличение посещаемости музейных учреждений (2024 год - 1,8 посещений на 1 жителя в год);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года (2024 год - 100%);
увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (2024 год - 1012 человек);
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области (2024 год - 37,5%)
объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области (2024 год - 0,44%); охват населения библиотечным обслуживанием (2024 год - 48,5%);
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (2024 год - 10%)
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2018 годы;
III этап - 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3822428.4 тыс. руб.:
2014 год - 461299,6 тыс. руб.;
2015 год - 304095,3 тыс. руб.;
2016 год - 571375,2 тыс. руб.;
2017 год - 520685,5 тыс. руб.;
2018 год - 430968,6 тыс. руб.;
2019 год - 293518,0 тыс. руб.;
2020 год - 319684,6 тыс. руб.;
2021 год - 230200,4 тыс. руб.;
2022 год - 230200,4 тыс. руб.;
2023 год - 230200,4 тыс. руб.;
2024 год - 230200,4 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 585324.4 тыс. руб.:
2014 год - 112298,8 тыс. руб.;
2015 год - 58763,3 тыс. руб.;
2016 год - 139791,0 тыс. руб.;
2017 год - 71745,2 тыс. руб.;
2018 год - 32726,1 тыс. руб.;
2019 год - 80000,0 тыс. руб.;
2020 год - 90000,0 тыс. руб.;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 202726,1 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 32726,1 тыс. руб.;
2019 год - 80000,0 тыс. руб.;
2020 год - 90000,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 3031165,5 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 288,7 тыс. руб.:
2014 год - 331594,0 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 288,7 тыс. руб.;
2015 год - 227977,9 тыс. руб.;
2016 год - 413017,4 тыс. руб.;
2017 год - 425944,3 тыс. руб.;
2018 год - 375905,2 тыс. руб.;
2019 год - 193410,0 тыс. руб.;
2020 год - 212298,7 тыс. руб.;
2021 год - 212754,5 тыс. руб.;
2022 год - 212754,5 тыс. руб.;
2023 год - 212754,5 тыс. руб.;
2024 год - 212754,5 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 4324,3 тыс. руб.:
2014 год - 244,2 тыс. руб.;
2016 год - 1361,8 тыс. руб.;
2017 год - 1770,0 тыс. руб.;
2018 год - 948,3 тыс. руб.;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 201614,2 тыс. руб.:
2014 год - 17162,6 тыс. руб.;
2015 год - 17354,1 тыс. руб.;
2016 год - 17205,0 тыс. руб.;
2017 год - 21226,0 тыс. руб.;
2018 год - 21389,0 тыс. руб.;
2019 год - 20108,0 тыс. руб.;
2020 год - 17385,9 тыс. руб.;
2021 год - 17445,9 тыс. руб.;
2022 год - 17445,9 тыс. руб.;
2023 год - 17445,9 тыс. руб.;
2024 год - 17445,9 тыс. руб.
в разделе 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:
в подразделе 1.1 «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия»:
в абзаце четырнадцатом слова «и постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» исключить;
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Законе области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;»;
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«III этап: 2019 - 2024 годы.»;
в абзаце тридцать пятом слова «2019 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы»;
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Наследие» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 3822428,4 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 585324,4 тыс. рублей;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы - 202726,1 тыс. рублей;
бюджет Тамбовской области - 3031165,5 тыс. рублей; местный бюджет - 4324,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 201614,2 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Наследие» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 461299,6 тыс. рублей;
2015 год - 304095,3 тыс. рублей;
2016 год - 571375,2 тыс. рублей;
2017 год - 520685,5 тыс. рублей;
2018 год - 430968,6 тыс. рублей;
2019 год - 293518,0 тыс. рублей;
2020 год - 319684,6 тыс. рублей;
2021 год - 230200,4 тыс. рублей;
2022 год - 230200,4 тыс. рублей;
2023 год - 230200,4 тыс. рублей;
2024 год - 230200,4 тыс. рублей;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы - 202726,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 32726,1 тыс. рублей;
2019 год - 80000,0 тыс. рублей;
2020 год - 90000,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 112298,8 тыс. рублей;
2015 год - 58763,3 тыс. рублей;
2016 год - 139791,0 тыс. рублей;
2017 год - 71745,2 тыс. рублей;
2018 год - 32726,1 тыс. рублей;
2019 год - 80000,0 тыс. рублей;
2020 год - 90000,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 331594,0 тыс. рублей;
2015 год - 227977,9 тыс. рублей;
2016 год - 413017,4 тыс. рублей;
2017 год - 425944,3 тыс. рублей;
2018 год - 375905,2 тыс. рублей;
2019 год - 193410,0 тыс. рублей;
2020 год - 212298,7 тыс. рублей;
2021 год - 212754,5 тыс. рублей;
2022 год - 212754,5 тыс. рублей;
2023 год - 212754,5 тыс. рублей;
2024 год - 212754,5 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:
2014 год - 244,2 тыс. рублей;
2016 год - 1361,8 тыс. рублей;
2017 год - 1770,0 тыс. рублей;
2018 год - 948,3 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:
2014 год - 17162,6 тыс. рублей;
2015 год - 17354,1 тыс. рублей;
2016 год - 17205,0 тыс. рублей;
2017 год - 21226,0 тыс. рублей;
2018 год - 21389,0 тыс. рублей;
2019 год - 20108,0 тыс. рублей;
2020 год - 17385,9 тыс. рублей;
2021 год - 17445,9 тыс. рублей;
2022 год - 17445,9 тыс. рублей;
2023 год - 17445,9 тыс. рублей;
2024 год - 17445,9 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» за счет средств всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;
в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (2024 год - 6,0%);
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом (2024 год - 7,9%);
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (2024 год - 11,1%);
среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год - 192,8 чел.);
среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год - 172,0 чел.);
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (2024 год - 76,4%);
средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год - 49,0 чел.);
увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов (2024 год - 28,0 млн. руб.);
увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом (2024 год - 44 единицы);
среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека (2024 год - 0,13 единиц);
доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Тамбовской области (2024 год - 20%);
количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (2024 год - 142,5%);
количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (2019 год - 130,0%)
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2018 годы;
III этап - 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований не реализацию подпрограммы составляет 5245330.1 тыс. руб.:
2014 год - 482310,2 тыс. руб.;
2015 год - 432924,9 тыс. руб.;
2016 год - 400677,3 тыс. руб.;
2017 год - 705498,3 тыс. руб.;
2018 год - 775030,5 тыс. руб.;
2019 год - 617614,4 тыс. руб.;
2020 год - 366654,9 тыс. руб.;
2021 год - 366154,9 тыс. руб.;
2022 год - 366154,9 тыс. руб.;
2023 год - 366154,9 тыс. руб.;
2024 год - 366154,9 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют
182789.1 тыс. руб.:
2014 год - 59092,9 тыс. руб.;
2015 год - 1580,0 тыс. руб.;
2016 год - 8261,5 тыс. руб.;
2017 год - 32226,5 тыс. руб.;
2018 год - 44314,1 тыс. руб.;
2019 год - 36814,1 тыс. руб.;
2020 год - 500,0 тыс. руб.;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 1000,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 500,0 тыс. руб.;
2020 год - 500,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют - 4377813,8 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 1186109,9 тыс. руб.;
2014 год - 383448,2 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 115000,0 тыс. руб.;
2015 год - 388396,7 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 132917,3 тыс. руб.;
2016 год - 348836,3 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 70020,7 тыс. руб.;
2017 год - 627920,5 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 270703,2 тыс. руб.;
2018 год - 682227,9 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 343119,7 тыс. руб.;
2019 год - 531891,7 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной
инвестиционной программы - 254349,0 тыс. руб.;
2020 год - 283018,5 тыс. руб.;
2021 год - 283018,5 тыс. руб.;
2022 год - 283018,5 тыс. руб.;
2023 год - 283018,5 тыс. руб.;
2024 год - 283018,5 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования местных бюджетов - 3317,8 тыс. руб.:
2014 год - 2219,9 тыс. руб.;
2016 год - 149,5 тыс. руб.;
2017 год - 461,3 тыс. руб.;
2018 год - 338,5 тыс. руб.;
2019 год - 148,6 тыс. руб.;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 681409,8 тыс. руб.:
2014 год - 37549,2 тыс. руб.;
2015 год - 42948,2 тыс. руб.;
2016 год - 43430,0 тыс. руб.;
2017 год - 44890,0 тыс. руб.;
2018 год - 48150,0 тыс. руб.;
2019 год - 48760,0 тыс. руб.;
2020 год - 83136,4 тыс. руб.;
2021 год - 83136,4 тыс. руб.;
2022 год - 83136,4 тыс. руб.;
2023 год - 83136,4 тыс. руб.;
2024 год - 83136,4 тыс. руб.
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Законе области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;»;
в абзаце восьмом слова «до 2020 года» заменить словами «до 2024 года»;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«III этап: 2019 - 2024 годы.»;
в абзаце двадцать восьмом слова «2019 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы»;
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Искусство» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы «Искусство» составляет 5245330,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 184789,1 тыс. рублей;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 1000,0 тыс. рублей;
бюджет Тамбовской области -4377813,8 тыс. рублей;
местные бюджеты - 3317,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 681409,4 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Искусство» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 482310,2 тыс. рублей;
2015 год - 432924,9 тыс. рублей;
2016 год - 400677,3 тыс. рублей;
2017 год - 705498,3 тыс. рублей;
2018 год - 775030,5 тыс. рублей;
2019 год - 617614,4 тыс. рублей;
2020 год - 366654,9 тыс. рублей;
2021 год - 366154,9 тыс. рублей;
2022 год - 366154,9 тыс. рублей;
2023 год - 366154,9 тыс. рублей;
2024 год - 366154,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 59092,9 тыс. рублей;
2015 год - 1580,0 тыс. рублей;
2016 год - 8261,5 тыс. рублей;
2017 год - 32226,5 тыс. рублей;
2018 год - 44314,1 тыс. рублей;
2019 год - 36814,1 тыс. рублей;
2020 год - 500,0 тыс. рублей;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы - 1000,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 500,0 тыс. рублей
Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Искусство» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 383448,2 тыс. рублей;
2015 год - 388396,7 тыс. рублей;
2016 год - 348836,3 тыс. рублей;
2017 год - 627920,5 тыс. рублей;
2018 год - 682227,9 тыс. рублей;
2019 год - 531891,7 тыс. рублей;
2020 год - 283018,5 тыс. рублей;
2021 год - 283018,5 тыс. рублей;
2022 год - 283018,5 тыс. рублей;
2023 год - 283018,5 тыс. рублей;
2024 год - 283018,5 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет средств местных бюджетов по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 2219,9 тыс. рублей;
2016 год - 149,5 тыс. рублей;
2017 год - 461,3 тыс. рублей;
2018 год - 338,5 тыс. рублей;
2019 год - 148,6 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 37549,2 тыс. рублей;
2015 год - 42948,2 тыс. рублей;
2016 год - 43430,0 тыс. рублей;
2017 год - 44890,0 тыс. рублей;
2018 год - 48150,0 тыс. рублей;
2019 год - 48760,0 тыс. рублей;
2020 год - 83136,4 тыс. рублей;
2021 год - 83136,4 тыс. рублей;
2022 год - 83136,4 тыс. рублей;
2023 год - 83136,4 тыс. рублей;
2024 год - 83136,4 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Искусство» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;
в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов (2024 год - 920,0 тыс. человек);
количество коллективных средств размещения (2024 год - 93 единицы), в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения (2024 год - 12 единиц);
количество участников событийных мероприятий (2024 год - 245,0 тыс. человек);
объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2024 год - 800,0 млн. рублей);
объем инвестиций в основной капитал сферы туризма (2024 год - 600,0 млн. рублей);
число посетителей областного туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях (2024 год - 51,0 тыс. человек)
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2020 годы;
III этап - 2021 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5218351,1 тыс. руб.:
2014 год - 134384,0 тыс. руб.;
2015 год - 131169,8 тыс. руб.;
2016 год - 169201,7 тыс. руб.;
2017 год - 310923,9 тыс. руб.;
2018 год - 563155,4 тыс. руб.;
2019 год - 652831,8 тыс. руб.;
2020 год - 652936,9 тыс. руб.;
2021 год - 650936,9 тыс. руб.;
2022 год - 650936,9 тыс. руб.;
2023 год - 650936,9 тыс. руб.;
2024 год - 650936,9 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 4796,0 тыс. руб.:
2014 год - 796,0 тыс. руб.;
2019 год - 2000,0 тыс. руб.;
2020 год - 2000,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют - 58055,1 тыс. руб.:
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 900,0 тыс. руб.;
2014 год - 3588,0 тыс. руб.;
2015 год - 1169,8 тыс. руб.;
2016 год - 7701,7 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 900,0 тыс. руб.;
2017 год - 5423,9 тыс. руб.;
2018 год - 7655,4 тыс. руб.;
2019 год - 5331,8 тыс. руб.;
2020 год - 5436,9 тыс. руб.;
2021 год - 5436,9 тыс. руб.;
2022 год - 5436,9 тыс. руб.;
2023 год - 5436,9 тыс. руб.;
2024 год - 5436,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 5155500,0 тыс. руб.:
2014 год - 130000,0 тыс. руб.;
2015 год - 130000,0 тыс. руб.;
2016 год - 161500,0 тыс. руб.;
2017 год - 305500,0 тыс. руб.;
2018 год - 555500,0 тыс. руб.;
2019 год - 645500,0 тыс. руб.;
2020 год - 645500,0 тыс. руб.;
2021 год - 645500,0 тыс. руб.;
2022 год - 645500,0 тыс. руб.;
2023 год - 645500,0 тыс. руб.;
2024 год - 645500,0 тыс. руб.
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), а также за счет прочих безвозмездных поступлений, в том числе поступающие от инвесторов и предприятий (организаций) туристской инфраструктуры разных форм собственности.
Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие туризма» составляет 5218351,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 4796,0 тыс. рублей;
бюджет Тамбовской области - 58055,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 5155500,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 134384,0 тыс. рублей;
2015 год - 131169,8 тыс. рублей;
2016 год - 169201,7 тыс. рублей;
2017 год - 310923,9 тыс. рублей;
2018 год - 563155,4 тыс. рублей;
2019 год - 652831,8 тыс. рублей;
2020 год - 652936,9 тыс. рублей;
2021 год - 650936,9 тыс. рублей;
2022 год - 650936,9 тыс. рублей;
2023 год - 650936,9 тыс. рублей;
2024 год - 650936,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 796,0 тыс. рублей;
2019 год - 2000,0 тыс. рублей;
2020 год - 2000,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Развитие туризма» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 3588,0 тыс. рублей;
2015 год - 1169,8 тыс. рублей;
2016 год - 7701,7 тыс. рублей;
2017 год - 5423,9 тыс. рублей;
2018 год - 7655,4 тыс. рублей;
2019 год - 5331,8 тыс. рублей;
2020 год - 5436,9 тыс. рублей;
2021 год - 5436,9 тыс. рублей;
2022 год - 5436,9 тыс. рублей;
2023 год - 5436,9 тыс. рублей;
2024 год - 5436,9 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 130000,0 тыс. рублей;
2015 год - 130000,0 тыс. рублей;
2016 год - 161500,0 тыс. рублей;
2017 год - 305500,0 тыс. рублей;
2018 год - 555500,0 тыс. рублей;
2019 год - 645500,0 тыс. рублей;
2020 год - 645500,0 тыс. рублей;
2021 год - 645500,0 тыс. рублей;
2022 год - 645500,0 тыс. рублей;
2023 год - 645500,0 тыс. рублей;
2024 год - 645500,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;
в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы, их значения на последний год реализации
Численность работников учреждений культуры области (2024 год - 3,0 тыс. человек);
увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области (2024 год - 100%);
увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области (2024 год - 100%);
количество театров, имеющих сайт в сети «Интернет» (2024 год - 3 единицы);
увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области (2024 год - 10 единиц);
количество объектов жилого фонда, принадлежащих учреждениям культуры (2024 год - 2 единицы);
создание высокопроизводительных рабочих мест (2024 год - 500 единиц);
количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли (2024 год - 2 человека);
удельный расход электрической энергии на 1 кв. м площади помещений областных государственных организаций сферы культуры (2024 год - 24,19 кВт*ч/м2);
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (2024 год - 130,0%)
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2018 годы;
III этап - 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 690142,2 тыс. руб.:
2014 год - 42945,1 тыс. руб.;
2015 год - 56858,6 тыс. руб.;
2016 год - 65688,9 тыс. руб.;
2017 год - 68414,5 тыс. руб.;
2018 год - 72788,2 тыс. руб.;
2019 год - 65871,2 тыс. руб.;
2020 год - 65951,7 тыс. руб.;
2021 год - 62906,0 тыс. руб.;
2022 год - 62906,0 тыс. руб.;
2023 год - 62906,0 тыс. руб.;
2024 год - 62906,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 14711,5 тыс. руб.:
2014 год - 1208,7 тыс. руб.;
2015 год - 718,1 тыс. руб.;
2016 год - 590,0 тыс. руб.;
2017 год - 3113,0 тыс. руб.;
2018 год - 3008,8 тыс. руб.;
2019 год - 3027,2 тыс. руб.;
2020 год - 3045,7 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 674277,4 тыс. руб.:
2014 год -41736,4 тыс. руб.;
2015 год - 56087,5 тыс. руб.;
2016 год - 64903,9 тыс. руб.;
2017 год - 65187,2 тыс. руб.;
2018 год - 69666,4 тыс. руб.;
2019 год - 62731,0 тыс. руб.;
2020 год - 62793,0 тыс. руб.;
2021 год - 62793,0 тыс. руб.;
2022 год - 62793,0 тыс. руб.;
2023 год - 62793,0 тыс. руб.;
2024 год - 62793,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 158,3 тыс. руб.:
2015 год - 53,0 тыс. руб.;
2017 год - 14,3 тыс. руб.;
2018 год - 13,0 тыс. руб.;
2019 год - 13,0 тыс. руб.;
2020 год - 13,0 тыс. руб.;
2021 год - 13,0 тыс. руб.;
2022 год - 13,0 тыс. руб.;
2023 год - 13,0 тыс. руб.;
2024 год - 13,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 995,0 тыс. руб.:
2016 год - 195,0 тыс. руб.;
2017 год - 100,0 тыс. руб.;
2018 год - 100,0 тыс. руб.;
2019 год - 100,0 тыс. руб.;
2020 год - 100,0 тыс. руб.;
2021 год - 100,0 тыс. руб.;
2022 год - 100,0 тыс. руб.;
2023 год - 100,0 тыс. руб.;
2024 год - 100,0 тыс. руб.
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
абзацы третий - восьмой изложить в следующей редакции:
«Законе области от 05.02.2016 № 629-З «Об оплате труда работников областных государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений»;
Законе области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;
постановлении администрации области от 03.08.2016 № 879 «Об основах формирования системы оплаты труда работников областных государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений»;
постановлении администрации области от 10.08.2017 № 770 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных управлению культуры и архивного дела области»;
постановлении администрации области от 16.10.2014 № 1247 «Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области»;
постановлении администрации области от 13.09.2013 № 1027 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы»;»;
абзац десятый признать утратившим силу;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«III этап: 2019 - 2024 годы.»;
в абзаце двадцать втором слова «2019 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы»;
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» составляет 690142,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 14711,5 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области - 674277,4 тыс. руб.; местные бюджеты - 158,3 тыс. руб.; внебюджетные источники - 995,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 42945,1 тыс. руб.;
2015 год - 56858,6 тыс. руб.;
2016 год - 65688,9 тыс. руб.;
2017 год - 68414,5 тыс. руб.;
2018 год - 72788,2 тыс. руб.;
2019 год - 65871,2 тыс. руб.;
2020 год - 65951,7 тыс. руб.;
2021 год - 62906,0 тыс. руб.;
2022 год - 62906,0 тыс. руб.;
2023 год - 62906,0 тыс. руб.;
2024 год - 62906,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 1208,7 тыс. руб.;
2015 год - 718,1 тыс. руб.;
2016 год - 590,0 тыс. руб.;
2017 год - 3113,0 тыс. руб.;
2018 год - 3008,8 тыс. руб.;
2019 год - 3027,2 тыс. руб.;
2020 год - 3045,7 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 41736,4 тыс. руб.;
2015 год - 56087,5 тыс. руб.;
2016 год - 64903,9 тыс. руб.;
2017 год - 65187,2 тыс. руб.;
2018 год - 69666,4 тыс. руб.;
2019 год - 62731,0 тыс. руб.;
2020 год - 62793,0 тыс. руб.;
2021 год - 62793,0 тыс. руб.;
2022 год - 62793,0 тыс. руб.;
2023 год - 62793,0 тыс. руб.;
2024 год - 62793,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:
2015 год - 53,0 тыс. руб.;
2017 год - 14,3 тыс. руб.;
2018 год - 13,0 тыс. руб.;
2019 год - 13,0 тыс. руб.;
2020 год - 13,0 тыс. руб.;
2021 год - 13,0 тыс. руб.;
2022 год - 13,0 тыс. руб.;
2023 год - 13,0 тыс. руб.;
2024 год - 13,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:
2016 год - 195,0 тыс. руб.;
2017 год - 100,0 тыс. руб.;
2018 год - 100,0 тыс. руб.;
2019 год - 100,0 тыс. руб.;
2020 год - 100,0 тыс. руб.;
2021 год - 100,0 тыс. руб.;
2022 год - 100,0 тыс. руб.;
2023 год - 100,0 тыс. руб.;
2024 год - 100,0 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.».
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 16.10.2018 № 1045
Приложение № 1
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
культуры и туризма»
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма», подпрограмм государственной программы и их значений
№
п/п
Показатель
(индикатор)
(наименование)
Единица
измерения
Значения показателей (по годам)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Государственная программа «Развитие культуры и туризма»
1.1.
Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом
Процент
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
133,1
134,6
135,0
138,0
140,0
145,0
1.2.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения
Процент
31,0
31,5
32,5
33,1
33,8
34,5
37,0
40,0
50,0
55,0
55,0
60,0
60,0
1.3.
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом
Процент
3
6
9
12
15
18
21
25
28
31
34
37
1.4.
Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по сравнению с 2012 годом
Процент
1
1,5
2
4
5
7
8
9
9,5
10
10,5
11
1.5.
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
70
71
74
78
83
88
90
92
95
95
95
95
95
1.6.
Отношение
среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников государственных
(муниципальных)
учреждений культуры к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области
Процент
59,5
80,3
80,3
78,7
82,4
90,0
100
100
100
100
100
100
100
1.7.
Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства
Человек
20
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
1.8.
Увеличение количества предоставляемых
дополнительных услуг учреждениями культуры, по отношению к 2012 году
Процент
5
10
15
20
25
30
35
40
40
40
40
40
1.9.
Прирост численности лиц,
размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году
Процент
100,0
103,0
109,0
119,0
121,0
127,0
128,0
129,0
130,0
131,0
132,0
133,0
134,0
1.10.
Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг
Процент
59
61
63
63
70
72
80
85
90
90
90
90
90
2. Подпрограмма «Наследие»
2.1.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
Экземпляров
10860
11070
10900
11080
10100
10900
11095
11100
11105
11105
11105
11105
11105
2.2.
Количество
экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
Экземпляров
165
170
180
190
160
160
160
160
160
160
160
160
160
2.3.
Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, в общем количестве
объектов культурного наследия
Процент
0
2,5
5
12
17
99
100
100
100
100
100
100
100
2.4.
Увеличение доли
представленных (во всех формах)
зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда
Процент
17,0
25
27
30
33
35
36
40
41
42
43
44
45
2.5.
Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год
Единиц
0,35
0,6
0,62
0,65
0,67
0,69
1,0
1,2
1,5
1,6
1,7
1,8
1,8
2.6.
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года
Процент
20
40
60
80
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7.
Увеличение числа
пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения
Человек
968
975
980
985
990
995
1000
1005
1010
1010
1010
1010
1012
2.8.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области
Процент
32,0
32,5
32,5
34,1
34,9
35,5
36,3
37,0
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
2.9.
Объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области
Процент
0,05
од
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,41
0,42
0,43
0,44
2.10.
Охват населения
библиотечным
обслуживанием
Процент
48,8
48,2
48,25
48,3
48,35
48,4
48,45
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
2.11.
Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным
некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры
Процент
3,0
1,0
4,0
6,0
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
3. Подпрограмма «Искусство»
3.1.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом
Процент
3,1
3,2
3,3
4,0
4,3
4,5
4,7
5,0
5,5
5,6
5,7
5,8
6,0
3.2.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
Процент
6,5
6,7
6,8
6,9
7Д
7,2
7,3
7,5
7,7
7,75
7,8
7,85
7,9
3.3.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Процент
1
2,5
3,5
5
6,5
7,5
8,5
9,0
9,5
9,9
10,3
10,7
11,1
3.4.
Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций,
самостоятельных
коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения
Человек
180,5
181,8
182,8
183,8
184,8
185,8
186,8
187,8
188,8
189,8
190,8
191,8
192,8
3.5.
Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения
Человек
153,5
155,1
156,6
158,1
159,0
161,1
162,7
164,3
165,9
167,5
169,0
170,5
172,0
3.6.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными
учреждениями
культуры
Процент
69,2
71,03
74,06
75,0
75,02
75,05
75,08
76,1
76,12
76,15
76,2
76,3
76,4
3.7.
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
Человек
46,0
46,02
46,04
46,06
46,08
47,0
48,1
48,1
48,6
48,7
48,8
48,9
49,0
3.8.
Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов
Млн. рублей
25,2
28,0
30,0
33,9
34,0
34,1
3.9.
Число учреждений получателей грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов
Единиц
6
6
6
6
6
6
6
3.10.
Увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций,
самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом
Единиц
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
3.11.
Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека
Единиц
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
3.12.
Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного
фильмофонда Тамбовской области
Процент
2
5
6
6
6
7
7
8
10
20
20
20
20
3.13.
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года
Процент
140,5
140,5
140,5
141,0
141,5
142,0
142,5
3.14.
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году
Процент
131,1
130,0
4. Подпрограмма «Развитие туризма»
4.1.
Объем туристского
потока (въездной
туризм), включая экскурсантов
Тыс.
человек
580,8
700,0
800,0
900,0
800,0
815,0
850,0
875,0
900,0
905,0
910,0
915,0
920,0
4.2.
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм,
гостиниц и аналогичных средств размещения)
Млн.
рублей
250,0
270,0
285,0
320,0
550,0
580,0
650,0
680,0
700,0
730,0
750,0
780,0
800,0
4.3.
Количество
коллективных
средств
размещения
Единиц
57
59
60
60
68
69
87
88
89
90
91
92
93
в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения
1
2
3
1
3
2
4
4
6
8
10
12
4.4.
Количество участников событийных мероприятий
Тыс.
человек
140,0
140,0
140,0
140,0
160,0
170,0
215,0
220,0
225,0
230,0
235,0
240,0
245,0
4.5.
Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма
Млн.
рублей
69,6
34,5
130,0
130,0
75,0
295,0
445,0
450,0
480,0
500,0
525,0
550,0
600,0
4.6.
Число посетителей областного туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях
Тыс.
человек
36,0
40,0
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
51,0
5. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»
5.1.
Численность
работников
учреждений
культуры области
Тыс.
человек
4,8
4,3
3,2
3,1
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5.2.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в
общем количестве
библиотек области
Процент
25,2
36,7
50
60
70
80
100
100
100
100
100
100
100
5.3.
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети
«Интернет», в общем количестве музеев области
Процент
40,0
50
60
70
80
90
100
100
100
100
100
100
100
5.4.
Количество театров, имеющих сайт в сети «Интернет»
Единиц
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5.5.
Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области
Единиц
1
2
4
6
8
9
10
10
10
10
10
10
10
5.6.
Количество объектов жилого фонда, принадлежащих
учреждениям культуры
Единиц
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
5.7.
Создание высокопроизводительных рабочих мест
Единиц
350
400
450
450
500
500
500
500
500
500
500
5.8.
Количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли
Человек
6
2
2
2
2
2
2
2
2
5.9.
Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м, площади помещений областных государственных
организаций сферы культуры
кВт*ч/
м2
24,24
24,23
24,22
24,21
24,20
24,19
24 Д 9
24 Д 9
24,19
24,19
5.10.
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
Процент
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 16.10.2018 № 1045
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
культуры и туризма»
Перечень
мероприятий на 2016 - 2024 годы государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица
измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма «Наследие»
1.1.
Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия
Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области
Процент
2016
34,9
35209,8
34509,8
700,0
2017
35,5
8845,2
5865,2
2980,0
2018
36,3
10636,8
8636,8
2000,0
2019
37,0
8199,9
7299,9
900,0
2020
37,5
8314,7
7351,7
963,0
2021
37,5
8830,5
7807,5
1023,0
2022
37,5
8830,5
7807,5
1023,0
2023
37,5
8830,5
7807,5
1023,0
2024
37,5
8830,5
7807,5
1023,0
1.1.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных
учреждений
Управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Обследование технического состояния зданий памятников
Количество объектов
2016
95
5905,0
5205,0
700,0
2017
98
8845,2
5865,2
2980,0
2018
100
10636,8
8636,8
2000,0
2019
176
8199,9
7299,9
900,0
2020
177
8314,7
7351,7
963,0
2021
185
8830,5
7807,5
1023,0
2022
185
8830,5
7807,5
1023,0
2023
185
8830,5
7807,5
1023,0
2024
185
8830,5
7807,5
1023,0
1.1.2.
поддержка и сохранение исторического облика малых городов - центров культуры
Управление культуры и архивного дела области
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области
Процент
2016
34,9
29304,8
29304,8
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.2.
Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия
Управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области, управление градостроительства и
архитектуры
области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения
Процент
2016
33,8
160630,3
137475,3
23150,0
5,0
2017
34,5
96874,6
71745,2
25129,4
2018
37,0
64072,1
32726,1
31339,0
7,0
2019
40,0
90108,0
80000,0
10100,0
8,0
2020
50,0
100110,0
90000,0
10100,0
10,0
2021
55,0
10110,0
10100,0
10,0
2022
55,0
10110,0
10100,0
10,0
2023
60,0
10110,0
10100,0
10,0
2024
60,0
10110,0
10100,0
10,0
1.2.1.
осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия
Управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения
Процент
2016
33,8
156675,3
137475,3
19200,0
2017
34,5
74045,2
71745,2
2300,0
2018
37,0
54426,1
32726,1
21700,0
2019
40,0
90100,0
80000,0
10100,0
2020
50,0
100100,0
90000,0
10100,0
2021
55,0
10100,0
10100,0
2022
55,0
10100,0
10100,0
2023
60,0
10100,0
10100,0
2024
60,0
10100,0
10100,0
1.2.2.
государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия
Управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения
Процент
2017
34,5
7199,4
7199,4
2018
37,0
5300,0
5300,0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.2.3.
поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры
Управление культуры и архивного дела области
Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры
Процент
2016
1,0
3955,0
3950,0
5,0
2017
4,0
15630,0
15630,0
2018
6,0
4346,0
4339,0
7,0
2019
8,0
8,0
8,0
2020
10,0
10,0
10,0
2021
10,0
10,0
10,0
2022
10,0
10,0
10,0
2023
10,0
10,0
10,0
2024
10,0
10,0
10,0
1.3.
Развитие библиотечного дела
Управление культуры и архивного дела области
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
Процент
2016
1,4
66372,9
1665,7
64307,2
400,0
2017
1,5
65936,3
65415,3
521,0
2018
1,6
71652,5
70932,5
720,0
2019
1,7
56985,1
56255,1
730,0
2020
1,8
66193,2
64651,4
1541,8
2021
1,8
66193,2
64651,4
1541,8
2022
1,8
66193,2
64651,4
1541,8
2023
1,8
66193,2
64651,4
1541,8
2024
1,8
66193,2
64651,4
1541,8
1.3.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела
Управление культуры и архивного дела области
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
Экземпляров
2016
10100
62219,7
61819,7
400,0
2017
10900
63611,0
63090,0
521,0
2018
11095
69252,5
68532,5
720,0
2019
11100
54705,1
53975,1
730,0
2020
11105
63913,2
62371,4
1541,8
2021
11105
63913,2
62371,4
1541,8
2022
11105
63913,2
62371,4
1541,8
2023
11105
63913,2
62371,4
1541,8
2024
11105
63913,2
62371,4
1541,8
1.3.2.
подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области
Процент
2016
70
888,0
888,0
1.3.3.
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области
Управление культуры и архивного дела области
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
Экземпляров
2016
154
2805,5
318,0
2487,5
2017
160
2325,3
2325,3
2018
160
2400,0
2400,0
2019
160
2280,0
2280,0
2020
160
2280,0
2280,0
2021
160
2280,0
2280,0
2022
160
2280,0
2280,0
2023
160
2280,0
2280,0
2024
160
2280,0
2280,0
1.3.4.
комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды детских общедоступных библиотек по сравнению с 2015 годом
Процент
2016
8
459,7
459,7
1.4.
Развитие музейного дела
Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Процент
2016
33
118406,3
108606,3
9800,0
2017
35
126923,4
116223,4
10700,0
2018
36
136634,9
124714,9
11920,0
2019
40
97708,8
85768,8
11940,0
2020
41
99888,2
95438,2
4450,0
2021
42
99888,2
95438,2
4450,0
2022
43
99888,2
95438,2
4450,0
2023
44
99888,2
95438,2
4450,0
2024
45
99888,2
95438,2
4450,0
1.4.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год
Единиц
2016
0,67
109119,6
99319,6
9800,0
2017
0,69
126760,0
116060,0
10700,0
2018
1,0
126384,4
114464,4
11920,0
2019
1,2
97541,7
85601,7
11940,0
2020
1,5
99721,1
95271,1
4450,0
2021
1,6
99721,1
95271,1
4450,0
2022
1,7
99721,1
95271,1
4450,0
2023
1,8
99721,1
95271,1
4450,0
2024
1,8
99721,1
95271,1
4450,0
1.4.2.
софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2016
120,0
5131,8
5131,8
1.4.3.
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление культуры и архивного дела области
Количество специалистов, получающих выплаты
Человек
2016
24
154,9
154,9
2017
25
163,4
163,4
2018
26
170,5
170,5
2019
25
167,1
167,1
2020
25
167,1
167,1
2021
25
167,1
167,1
2022
25
167,1
167,1
2023
25
167,1
167,1
2024
25
167,1
167,1
1.4.4.
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в государственную собственность области
Комитет по управлению имуществом области
Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области
Единиц
2016
1
4000,0
4000,0
1.4.5.
Приобретение здания для укрепления материально-технической базы областных государственных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области
Единиц
2018
1
100080,0
100080,0
1.5.
Развитие архивного дела
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по отношению к 2012 году
Процент
2016
20
40235,5
34435,5
5800,0
2017
25
42784,3
36259,3
6525,0
2018
30
52640,0
46398,0
6242,0
2019
35
40016,2
33986,2
6030,0
2020
40
44678,5
34757,4
9921,1
2021
40
44678,5
34757,4
9921,1
2022
40
44678,5
34757,4
9921,1
2023
40
44678,5
34757,4
9921,1
2024
40
44678,5
34757,4
9921,1
1.5.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных архивов
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение числа
пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения
Человек
2016
990
38737,5
32937,5
5800,0
2017
995
41361,2
34836,2
6525,0
2018
1000
51216,9
44974,9
6242,0
2019
1005
38593,1
32563,1
6030,0
2020
1010
43255,4
33334,3
9921,1
2021
1010
43255,4
33334,3
9921,1
2022
1010
43255,4
33334,3
9921,1
2023
1010
43255,4
33334,3
9921,1
2024
1012
43255,4
33334,3
9921,1
1.5.2.
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения
Человек
2016
990
1498,0
1498,0
2017
995
1423,1
1423,1
2018
1000
1423,1
1423,1
2019
1005
1423,1
1423,1
2020
1010
1423,1
1423,1
2021
1010
1423,1
1423,1
2022
1010
1423,1
1423,1
2023
1010
1423,1
1423,1
2024
1012
1423,1
1423,1
1.6.
Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в
сфере культуры
Управление культуры и архивного дела
области
Количество лучших работников областных государственных и
муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов
Человек
2016
42
137742,8
650,0
135731,0
1361,8
2017
28
178821,7
177051,7
1770,0
2018
28
94832,3
93884,0
948,3
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.6.1.
единовременные
стимулирующие
выплаты лучшим
работникам областных
государственных
учреждений культуры и
работникам государственных архивов
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших работников областных государственных учреждений культуры и работников государственных архивов
Человек
2016
25
1634,7
1627,5
7,2
2017
17
1106,7
1106,7
1.6.2.
единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры
Человек
2017
11
716,2
716,1
0,1
1.6.3.
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений
Человек
2016
3
150,0
150,0
1.6.4.
субсидии на материальную поддержку лучших муниципальных
учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших муниципальных учреждений культуры
Единиц
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.6.5.
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших муниципальных учреждений культуры
Единиц
2016
5
500,0
500,0
1.6.6.
повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела области
Количество работников муниципальных учреждений культуры
Человек
2016
1800
135458,1
134103,5
1354,6
2017
1810
176998,8
175228,9
1769,9
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Тамбовской области
Процент
2018
91
94832,3
93884,0
948,3
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.7.
Реализация мероприятий в сфере культурного наследия
Управление культуры и архивного дела области
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
12777,6
12277,6
500,0
2017
88
500,0
500,0
2018
90
500,0
500,0
2019
92
500,0
500,0
2020
95
500,0
500,0
2021
95
500,0
500,0
2022
95
500,0
500,0
2023
95
500,0
500,0
2024
95
500,0
500,0
1.7.1.
обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических
конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях
Управление культуры и архивного дела области
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
12777,6
12277,0
500,0
2017
88
500,0
500,0
2018
90
500,0
500,0
2019
92
500,0
500,0
2020
95
500,0
500,0
2021
95
500,0
500,0
2022
95
500,0
500,0
2023
95
500,0
500,0
2024
95
500,0
500,0
1.8.
Развитие учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2016
120,0
1.8.1.
субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2016
120,0
Итого по подпрограмме
2016
571375,2
139791,0
413017,4
1361,8
17205,0
2017
520685,5
71745,2
425944,3
1770,0
21226,0
2018
430968,6
32726,1
375905,2
948,3
21389,0
2019
293518,0
80000,0
193410,0
20108,0
2020
319684,6
90000,0
212298,7
17385,9
2021
230200,4
212754,5
17445,9
2022
230200,4
212754,5
17445,9
2023
230200,4
212754,5
17445,9
2024
230200,4
212754,5
17445,9
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
32726,1
32726,1
2019
80000,0
80000,0
2020
90000,0
90000,0
2021
2022
2023
2024
2. Подпрограмма «Искусство»
2.1.
Сохранение и развитие исполнительских искусств
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2016
120,0
219445,4
179445,4
40000,0
2017
125,0
257110,2
215910,2
41200,0
2018
130,0
254679,2
210279,2
44400,0
2019
133,1
220640,4
175540,4
45100,0
2020
134,6
262629,2
183252,8
79376,4
2021
135,0
262629,2
183252,8
79376,4
2022
138,0
262629,2
183252,8
79376,4
2023
140,0
262629,2
183252,8
79376,4
2024
145,0
262629,2
183252,8
79376,4
2.1.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития
исполнительских искусств
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом
Процент
2016
4,3
214445,4
179445,4
35000,0
2017
4,5
251910,2
215910,2
36000,0
2018
4,7
249279,2
210279,2
39000,0
2019
5,0
215140,4
175540,4
39600,0
2020
5,5
257029,2
183252,8
73776,4
2021
5,6
257029,2
183252,8
73776,4
2022
5,7
257029,2
183252,8
73776,4
2023
5,8
257029,2
183252,8
73776,4
2024
6,0
257029,2
183252,8
73776,4
2.1.2.
создание театральных постановок, концертных программ
Управление культуры и архивного дела области
Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения
Человек
2016
184,8
5000,0
5000,0
2017
185,8
5200,0
5200,0
2018
186,8
5200,0
5200,0
2019
187,8
5500,0
5500,0
2020
188,8
5600,0
5600,0
2021
189,8
5600,0
5600,0
2022
190,8
5600,0
5600,0
2023
191,8
5600,0
5600,0
2024
192,8
5600,0
5600,0
2.2.
Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства (с применением энергосберегающих технологий)
Управление культуры и архивного дела области, управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
Количество объектов
Единиц
2016
70120,7
70020,7
100,0
2017
1
270839,2
270703,2
136,0
2018
0
343219,7
343119,7
100,0
2019
1
254349,0
254349,0
2020
2021
2022
2023
2024
2.2.1.
реконструкция здания «Концертный зал»
(г. Тамбов, ул. Державинская, 5)
Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
Техническая готовность объекта
Процент
2016
1900,0
1900,0
Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
Количество объектов
Единиц
2017
0
136618,8
136618,8
Техническая готовность объекта
Процент
2018
45
310000,0
310000,0
2019
100
254349,0
254349,0
2.2.2.
реконструкция здания районного Дома культуры в р.п. Первомайский
Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
Техническая готовность объекта
Процент
2016
62
68220,7
68120,7
100,0
2017
100
134220,4
134084,4
136,0
2018
100
33219,7
33119,7
100,0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.3.
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области
Управление культуры и архивного дела области
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
19485,5
18855,5
630,0
2017
88
89938,9
31806,5
57017,3
325,1
790,0
2018
90
89048,0
44314,1
43645,4
238,5
850,0
2019
92
59350,2
36314,1
22027,5
148,6
860,0
2020
95
20750,9
19790,9
960,0
2021
95
20750,9
19790,9
960,0
2022
95
20750,9
19790,9
960,0
2023
95
20750,9
19790,9
960,0
2024
95
20750,9
19790,9
960,0
2.3.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2016
120
19485,5
18855,5
630,0
2017
125,0
19373,3
18583,3
790,0
2018
130,0
22230,1
21380,1
850,0
2019
133,1
19296,0
18436,0
860,0
2020
134,6
20750,9
19790,9
960,0
2021
135,0
20750,9
19790,9
960,0
2022
138,0
20750,9
19790,9
960,0
2023
140,0
20750,9
19790,9
960,0
2024
145,0
20750,9
19790,9
960,0
2.3.2.
обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Управление культуры и архивного дела области
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
Человек
2017
48,0
25365,6
22714,9
2523,9
126,8
2018
48,1
26422,2
23924,0
2366,1
132,1
2019
48,1
26422,2
23924,0
2366,1
132,1
2020
2021
2022
2023
2024
2.3.3.
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Управление культуры и архивного дела области
Количество посещений театров по отношению к уровню 2010 года
Процент
2017
138,0
9136,2
8202,0
911,3
22,9
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года
Процент
2018
140,5
11565,7
10509,8
1039,4
16,5
2019
140,5
11565,7
10509,8
1039,4
16,5
2020
2021
2022
2023
2024
2.3.4.
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2017
125,0
988,4
889,6
98,8
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году
Процент
2018
131,1
10857,5
9880,3
977,2
2019
130,0
2066,3
1880,3
186,0
2020
2021
2022
2023
2024
2.3.5.
проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и
оснащение оборудованием
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2017
125,0
35075,4
34900,0
175,4
2018
130,0
17972,5
17882,6
89,9
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.4.
Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства
Управление культуры и архивного дела области
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
37893,4
1000,0
36877,5
15,9
2017
88
36990,7
36990,5
0,2
2018
90
40970,4
40970,4
2019
92
34770,4
34770,4
2020
95
34770,4
34770,4
2021
95
34770,4
34770,4
2022
95
34770,4
34770,4
2023
95
34770,4
34770,4
2024
95
34770,4
34770,4
2.4.1.
предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов
Млн.
рублей
2016
34,0
34000,0
34000,0
2017
34,1
34100,0
34100,0
Управление культуры и архивного дела области
Число учреждений получателей грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов
Единиц
2018
6
34200,0
34200,0
2019
6
28000,0
28000,0
2020
6
28000,0
28000,0
2021
6
28000,0
28000,0
2022
6
28000,0
28000,0
2023
6
28000,0
28000,0
2024
6
28000,0
28000,0
2.4.2.
иные межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников
государственных архивов
Человек
2016
46
2948,7
200,0
2734,2
14,5
2017
43
2799,4
2799,3
0,1
2018
80
5208,0
5208,0
2019
80
5208,0
5208,0
2020
80
5208,0
5208,0
2021
80
5208,0
5208,0
2022
80
5208,0
5208,0
2023
80
5208,0
5208,0
2024
80
5208,0
5208,0
2.4.3.
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших муниципальных учреждений культуры
Единиц
2016
8
800,0
800,0
2.4.4.
субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры
Человек
2016
3
144,7
143,3
1,4
2017
2
91,3
91,2
од
2018
10
1562,4
1562,4
2019
10
1562,4
1562,4
2020
10
1562,4
1562,4
2021
10
1562,4
1562,4
2022
10
1562,4
1562,4
2023
10
1562,4
1562,4
2024
10
1562,4
1562,4
2.5.
Реализация мероприятий в сфере искусства
Управление культуры и архивного дела области
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
45447,0
540,0
42107,0
2800,0
2017
88
50619,3
420,0
47299,3
2900,0
2018
90
47113,2
44213,2
2900,0
2019
92
48504,4
500,0
45204,4
2800,0
2020
95
48504,4
500,0
45204,4
2800,0
2021
95
48004,4
45204,4
2800,0
2022
95
48004,4
45204,4
2800,0
2023
95
48004,4
45204,4
2800,0
2024
95
48004,4
45204,4
2800,0
2.5.1.
обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических
конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
Процент
2016
7,1
45447,0
540,0
42107,0
2800,0
2017
7,2
50619,3
420,0
47299,3
2900,0
2018
7,3
47113,2
44213,2
2900,0
2019
7,5
48504,4
500,0
45204,4
2800,0
2020
7,7
48504,4
500,0
45204,4
2800,0
2021
7,75
48004,4
45204,4
2800,0
2022
7,8
48004,4
45204,4
2800,0
2023
7,85
48004,4
45204,4
2800,0
2024
7,9
48004,4
45204,4
2800,0
2.6.
Мероприятия по развитию учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество переоснащенных муниципальных учреждений культуры
Единиц
2016
5
8285,3
6721,5
1530,2
33,6
2.6.1.
субсидии на мероприятия по развитию областных государственных учреждений
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2016
120,0
1530,2
1530,2
2.6.2.
субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных центров
Процент
2016
60
6755,1
6721,5
33,6
Итого по подпрограмме
2016
400677,3
8261,5
348836,3
149,5
43430,0
2017
705498,3
32226,5
627920,5
461,3
44890,0
2018
775030,5
44314,1
682227,9
338,5
48150,0
2019
617614,4
36814,1
531891,7
148,6
48760,0
2020
366654,9
500,0
283018,5
83136,4
2021
366154,9
283018,5
83136,4
2022
366154,9
283018,5
83136,4
2023
366154,9
283018,5
83136,4
2024
366154,9
283018,5
83136,4
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы
2016
70020,7
70020,7
2017
270703,2
270703,2
2018
343119,7
343119,7
2019
254349,0
254349,0
2020
2021
2022
2023
2024
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
2019
500,0
500,0
2020
500,0
500,0
2021
2022
2023
2024
3. Подпрограмма «Развитие туризма»
3.1.
Развитие туризма в Тамбовской области
Управление культуры и архивного дела области
Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов
Тыс.
человек
2016
760,0
17301,7
6801,7
10500,0
2017
815,0
15923,9
5423,9
10500,0
2018
850,0
18155,4
7655,4
10500,0
2019
875,0
17831,8
2000,0
5331,8
10500,0
2020
900,0
17936,9
2000,0
5436,9
10500,0
2021
905,0
15936,9
5436,9
10500,0
2022
910,0
15936,9
5436,9
10500,0
2023
915,0
15936,9
5436,9
10500,0
2024
920,0
15936,9
5436,9
10500,0
3.1.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в сфере туризма
Управление культуры и архивного дела области
Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг
Процент
2016
70
5441,7
5441,7
2017
72
4735,2
4735,2
2018
80
5285,4
5285,4
2019
85
4631,8
4631,8
2020
90
4736,9
4736,9
2021
90
4736,9
4736,9
2022
90
4736,9
4736,9
2023
90
4736,9
4736,9
2024
90
4736,9
4736,9
3.1.2.
реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала области
Управление культуры и архивного дела области
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)
Млн.
рублей
2016
550,0
10500,0
500,0 |
10000,0
2017
580,0
10100,0
100,0
10000,0
2018
650,0
11821,2
1821,2
10000,0
2019
680,0
10200,0
200,0
10000,0
2020
700,0
10200,0
200,0
10000,0
2021
730,0
10200,0
200,0
10000,0
2022
750,0
10200,0
200,0
10000,0
2023
780,0
10200,0
200,0
10000,0
2024
800,0
10200,0
200,0
10000,0
3.1.3.
обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических
конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях
Управление культуры и архивного дела области
Количество участников событийных мероприятий
Тыс.
человек
2016
160,0
1294,9
794,9
500,0
2017
170,0
1023,6
523,6
500,0
2018
215,0
1048,8
548,8
500,0
2019
220,0
3000,0
2000,0
500,0
500,0
2020
225,0
3000,0
2000,0
500,0
500,0
2021
230,0
1000,0
500,0
500,0
2022
235,0
1000,0
500,0
500,0
2023
240,0
1000,0
500,0
500,0
2024
245,0
1000,0
500,0
500,0
3.1.4.
единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших работников в областных государственных учреждениях культуры
Человек
2016
1
65,1
65,1
2017
1
65,1
65,1
3.2.
Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма с применением энергосберегающих технологий (приоритетный стратегический проект)
Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году
Процент
2016
121,0
151900,0
900,0
151000,0
2017
127,0
295000,0
295000,0
2018
128,0
545000,0
545000,0
2019
129,0
635000,0
635000,0
2020
130,0
635000,0
635000,0
2021
131,0
635000,0
635000,0
2022
132,0
635000,0
635000,0
2023
133,0
635000,0
635000,0
2024
134,0
635000,0
635000,0
3.2.1.
укрепление и развитие материально-технической базы коллективных средств размещения туристов
Управление культуры и архивного дела области
Количество коллективных средств размещения
Единиц
2016
68
76000,0
76000,0
2017
69
5000,0
5000,0
2018
87
5000,0
5000,0
2019
88
5000,0
5000,0
2020
89
5000,0
5000,0
2021
90
5000,0
5000,0
2022
91
5000,0
5000,0
2023
92
5000,0
5000,0
2024
93
5000,0
5000,0
3.2.2.
строительство и оснащение туристических объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры
Управление культуры и архивного дела области
Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма
Млн.
рублей
2016
75,0
75000,0
75000,0
2017
295,0
70000,0
70000,0
2018
445,0
70000,0
70000,0
2019
450,0
90000,0
90000,0
2020
480,0
90000,0
90000,0
2021
500,0
90000,0
90000,0
2022
525,0
90000,0
90000,0
2023
550,0
90000,0
90000,0
2024
600,0
90000,0
90000,0
3.2.3.
развитие туристско- рекреационного кластера «Рахманиновский»
Управление культуры и архивного дела области
Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году
Процент
2016
121,0
900,0
900,0
2017
127,0
150000,0
150000,0
2018
128,0
300000,0
300000,0
2019
129,0
350000,0
350000,0
2020
130,0
350000,0
350000,0
2021
131,0
350000,0
350000,0
2022
132,0
350000,0
350000,0
2023
133,0
350000,0
350000,0
2024
134,0
350000,0
350000,0
3.2.3.1.
строительство гостиницы (Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка)
Управление культуры и архивного дела области
Количество реализуемых проектов
Единиц
2016
3.2.4.
развитие туристско- рекреационного кластера «Мичуринский»
Управление культуры и архивного дела области
Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году
Процент
2016
2017
127,0
70000,0
70000,0
2018
128,0
70000,0
70000,0
2019
129,0
90000,0
90000,0
2020
130,0
90000,0
90000,0
2021
131,0
90000,0
90000,0
2022
132,0
90000,0
90000,0
2023
133,0
90000,0
90000,0
2024
134,0
90000,0
90000,0
3.2.4.1.
строительство культурно-выставочного центра с гостиницей
(г. Мичуринск, ул. Герасимова, 86)
Управление культуры и архивного дела области
Количество реализуемых проектов
Единиц
2016
3.2.5.
развитие туристско- рекреационного кластера «Тамбовский»
Управление культуры и архивного дела области
Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году
Процент
2018
128,0
100000,0
100000,0
2019
129,0
100000,0
100000,0
2020
130,0
100000,0
100000,0
2021
131,0
100000,0
100000,0
2022
132,0
100000,0
100000,0
2023
133,0
100000,0
100000,0
2024
134,0
100000,0
100000,0
З.2.5.1.
реализация комплекса мер по развитию центра семейного отдыха «Лесная сказка» (Тамбовский район, с. Борщевка,
земельные участки с кадастровыми номерами - 68:20:5824001:18;68:20:5824 001:36)
Управление культуры и архивного дела области
Уровень
удовлетворенности населения качеством предоставления туристских услуг
Процент
2018
80
100000,0
100000,0
2019
85
100000,0
100000,0
2020
90
100000,0
100000,0
2021
90
100000,0
100000,0
2022
90
100000,0
100000,0
2023
90
100000,0
100000,0
2024
90
100000,0
100000,0
Итого по подпрограмме
2016
169201,7
7701,7
161500,0
2017
310923,9
5423,9
305500,0
2018
563155,4
7655,4
555500,0
2019
652831,8
2000,0
5331,8
645500,0
2020
652936,9
2000,0
5436,9
645500,0
2021
650936,9
5436,9
645500,0
2022
650936,9
5436,9
645500,0
2023
650936,9
5436,9
645500,0
2024
650936,9
5436,9
645500,0
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы
2016
900,0
900,0
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
2019
2000,0
2000,0
2020
2000,0
2000,0
2021
2022
2023
2024
4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»
4.1.
Развитие системы управления в сфере культуры и туризма
Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
25057,0
590,0
24467,0
2017
88
65447,4
634,1
64813,3
2018
90
70083,2
638,1
69445,1
2019
92
63166,2
656,5
62509,7
2020
95
63246,7
675,0
62571,7
2021
95
62571,7
62571,7
2022
95
62571,7
62571,7
2023
95
62571,7
62571,7
2024
95
62571,7
62571,7
4.1.1.
расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление культуры и архивного дела области
Численность работников
Человек
2016
29
18202,0
18202,0
2017
29
18415,6
18415,6
2018
29
18228,4
18228,4
2019
29
17468,1
17468,1
2020
28
17472,4
17472,4
2021
28
17472,4
17472,4
2022
28
17472,4
17472,4
2023
28
17472,4
17472,4
2024
28
17472,4
17472,4
Управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Численность работников
Человек
2016
9
6265,0
6265,0
2017
9
6261,2
6261,2
2018
9
6550,0
6550,0
2019
10
6239,1
6239,1
2020
10
6239,3
6239,3
2021
10
6239,3
6239,3
2022
10
6239,3
6239,3
2023
10
6239,3
6239,3
2024
10
6239,3
6239,3
4.1.2.
осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения
Управление по государственной охране объектов культурного наследия
области
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия федерального значения
Процент
2016
33,8
590,0
590,0
2017
34,5
634,1
634,1
2018
35,3
638,1
638,1
2019
36,1
656,5
656,5
2020
36,2
675,0
675,0
2021
36,2
2022
36,2
2023
36,2
2024
36,2
4.1.3.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию
Управление культуры и архивного дела области
Количество учреждений, подведомственных управлению культуры и архивного дела области, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому обслуживанию
Единиц
2016
14
30967,5
30967,5
2017
14
30357,1
30357,1
2018
14
33638,4
33638,4
2019
14
27987,8
27987,8
2020
14
28045,3
28045,3
2021
14
28045,3
28045,3
2022
14
28045,3
28045,3
2023
14
28045,3
28045,3
2024
14
28045,3
28045,3
4.1.4.
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление культуры и архивного дела области
Количество специалистов, получающих выплаты
Человек
2016
1557
9404,3
9404,3
2017
1614
9779,4
9779,4
2018
1453
11028,3
11028,3
2019
1644
10814,7
10814,7
2020
1644
10814,7
10814,7
2021
1644
10814,7
10814,7
2022
1644
10814,7
10814,7
2023
1644
10814,7
10814,7
2024
1644
10814,7
10814,7
4.2.
Поддержка учреждений культуры
Управление культуры и
архивного дела области
Повышение уровня удовлетворенности
жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
260,1
65,1
195,0
2017
88
2967,1
2478,9
373,9
14,3
100,0
2018
90
2705,0
2370,7
221,3
13,0
100,0
2019
92
2705,0
2370,7
221,3
13,0
100,0
2020
95
2705,0
2370,7
221,3
13,0
100,0
2021
95
334,3
221,3
13,0
100,0
2022
95
334,3
221,3
13,0
100,0
2023
95
334,3
221,3
13,0
100,0
2024
95
334,3
221,3
13,0
100,0
4.2.1.
поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)
Управление культуры и архивного дела области
Количество посещений
библиотек
(на 1 жителя в год)
Посещение
2017
4,4
612,2
529,9
79,2
3,1
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
Процент
2018
130,0
440,3
398,7
39,4
2,2
2019
130,0
440,3
398,7
39,4
2,2
2020
130,0
440,3
398,7
39,4
2,2
2021
130,0
41,6
39,4
2,2
2022
130,0
41,6
39,4
2,2
2023
130,0
41,6
39,4
2,2
2024
130,0
41,6
39,4
2,2
4.2.2.
поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)
Управление культуры и архивного дела области
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
Процент
2017
125,0
1507,5
1300,0
200,0
7,5
2018
130,0
1407,0
1300,0
100,0
7,0
2019
130,0
1407,0
1300,0
100,0
7,0
2020
130,0
1407,0
1300,0
100,0
7,0
2021
130,0
107,0
100,0
7,0
2022
130,0
107,0
100,0
7,0
2023
130,0
107,0
100,0
7,0
2024
130,0
107,0
100,0
7,0
4.2.3.
поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Управление культуры и архивного дела области
Количество посещений
библиотек
(на 1 жителя в год)
Посещение
2017
4,4
345,4
299,0
44,7
1,7
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
Процент
2018
130,0
355,7
322,0
31,9
1,8
2019
130,0
355,7
322,0
31,9
1,8
2020
130,0
355,7
322,0
31,9
1,8
2021
130,0
33,7
31,9
1,8
2022
130,0
33,7
31,9
1,8
2023
130,0
33,7
31,9
1,8
2024
130,0
33,7
31,9
1,8
4.2.4.
поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)
Управление культуры и архивного дела области
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
Процент
2017
125
402,0
350,0
50,0
2,0
2018
130,0
402,0
350,0
50,0
2,0
2019
130,0
402,0
350,0
50,0
2,0
2020
130,0
402,0
350,0
50,0
2,0
2021
130,0
52,0
50,0
2,0
2022
130,0
52,0
50,0
2,0
2023
130,0
52,0
50,0
2,0
2024
130,0
52,0
50,0
2,0
4.2.5.
формирование и развитие кадрового потенциала отрасли
Управление культуры и архивного дела области
Количество студентов, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли
Человек
2016
6
195,0
195,0
2017
2
100,0
100,0
2018
2
100,0
100,0
2019
2
100,0
100,0
2020
2
100,0
100,0
2021
2
100,0
100,0
2022
2
100,0
100,0
2023
2
100,0
100,0
2024
2
100,0
100,0
4.2.6.
поддержка работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию (единовременной стимулирующей выплатой лучшим работникам государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов)
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию
Человек
2016
1
65,1
65,1
Итого по подпрограмме
2016
65688,9
590,0
64903,9
195,0
2017
68414,5
3113,0
65187,2
14,3
100,0
2018
72788,2
3008,8
69666,4
13,0
100,0
2019
65871,2
3027,2
62731,0
13,0
100,0
2020
65951,7
3045,7
62793,0
13,0
100,0
2021
62906,0
62793,0
13,0
100,0
2022
62906,0
62793,0
13,0
100,0
2023
62906,0
62793,0
13,0
100,0
2024
62906,0
62793,0
13,0
100,0
Итого по Госпрограмме
2016
1206943,1
148642,5
834459,3
1511,3
222330,0
2017
1605522,2
107084,7
1124475,9
2245,6
371716,0
2018
1841942,7
80049,0
1135454,9
1299,8
625139,0
2019
1629835,4
121841,3
793364,5
161,6
714468,0
2020
1405228,1
95545,7
563547,1
13,0
746122,3
2021
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
2022
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
2023
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
2024
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
в том числе объемы
финансирования,
предусмотренные в
лимитах областной
адресной
инвестиционной
программы
2016
70920,7
70920,7
2017
270703,2
270703,2
2018
343119,7
343119,7
2019
254349,0
254349,0
2020
2021
2022
2023
2024
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
32726,1
32726,1
2019
82500,0
82500,0
2020
92500,0
92500,0
2021
2022
2023
2024
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 16.10.2018 № 1045
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
культуры и туризма»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»
Наименование
услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование
единиц
измерения
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Подпрограмма «Наследие»
1.1. Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия»
1.1.1. Государственная работа
«Обеспечение сохранения и использования
объектов культурного
наследия»
Количество объектов
культурного наследия, штук
208
176
177
178
179
180
181
8636,8
7299,9
7351,7
7351,7
7351,7
7351,7
7351,7
1.2. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
1.2.1. Государственная услуга «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)»
Количество посещений, тыс. единиц
398,7
399,7
400,8
401,9
403,0
404,1
405,2
54666,0
43180,1
49577,1
49577,1
49577,1
49577,1
49577,1
1.2.2. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотеки, включая оцифровку фондов»
Количество документов, тыс. единиц
2263,4
2264,0
2264,4
2264,8
2265,2
2265,6
2266,0
13666,5
10795,0
12394,3
12394,3
12394,3
12394,3
12394,3
1.3. Основное мероприятие «Развитие музейного дела»
1.3.1. Государственная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)»
Число
посетителей,
тыс.
человек
558,1
565,2
572,6
580,0
587,4
594,8
602,2
63764,0
47937,0
52931,8
52931,8
52931,8
52931,8
52931,8
1.3.2. Государственная услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок (в стационарных условиях)»
Количество
экспозиций, единиц
278
287
296
305
314
323
332
27327,5
20544,4
22685,1
22685,1
22685,1
22685,1
22685,1
1.3.3. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
Количество
предметов,
тыс. единиц
129,6
130,4
131,2
132,0
132,8
133,6
134,4
22772,9
17120,3
18904,2
18904,2
18904,2
18904,2
18904,2
1.4. Основное мероприятие «Развитие архивного дела»
1.4.1. Государственная услуга «Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по социально-правовым запросам)»
Количество
исполненных
запросов,
единиц
9190
9210
9230
9250
9270
9290
9310
35600,7
26050,5
26667,4
26667,4
26667,4
26667,4
26667,4
1.4.2. Государственная работа
«Обеспечение сохранности и учет архивных документов»
Объем
хранимых
документов, тыс. единиц
2154,6
2158,5
2162,4
2166,3
2170,2
2174,1
2178,0
8900,2
6512,6
6666,9
6666,9
6666,9
6666,9
6666,9
2. Подпрограмма «Искусство»
2.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»
2.1.1. Государственная услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»
Число
зрителей,
тыс. человек
151,6
154,5
157,6
160,7
163,8
166,9
170,0
98424,7
88082,3
93279,8
93279,8
93279,8
93279,8
93279,8
2.1.2. Государственная услуга «Показ (организация показа) концертов и концертных программ»
Число
зрителей,
тыс.
человек
262,8
267,6
272,6
277,6
282,6
287,6
292,6
99294,5
87393,7
89673,0
89673,0
89673,0
89673,0
89673,0
2.2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области»
2.2.1. Государственная услуга «Показ кинофильмов на закрытой площадке»
Число
зрителей,
тыс.
человек
1804
1859
1915
1971
2027
2083
2139
11716,5
10324,2
10826,5
10826,5
10826,5
10826,5
10826,5
2.2.2. Государственная услуга «Прокат кино и видеофильмов»
Количество
выданных
копий, единиц
355
360
365
370
375
380
385
5021,3
4424,6
4639,9
4639,9
4639,9
4639,9
4639,9
2.2.3. Государственная работа
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»
Количество
клубных
формирований,
единиц
5
5
5
5
5
5
5
4184,4
3687,2
3866,6
3866,6
3866,6
3866,6
3866,6
3. Подпрограмма «Развитие туризма»
3.1. Основное мероприятие «Развитие туризма в Тамбовской области»
3.1.1. Государственная работа «Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара)»
Количество посещений, тыс. единиц
12,2
13,2
14,5
15,8
17,1
18,4
19,7
3700,0
3170,0
3245,0
3245,0
3245,0
3245,0
3245,0
3.1.2. Государственная работа «Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет)»
Количество
посещений,
тыс. единиц
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
1585,4
1361,8
1391,9
1391,9
1391,9
1391,9
1391,9
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение 4
к постановлению
администрации области
16.10.2018 № 1045
Приложение № 4
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
культуры и туризма»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
государственной
программы
Тамбовской области,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Годы
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Государственная программа Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
Всего
2014
1120938,9
173396,4
760366,6
2464,1
184711,8
2015
925048,6
61061,4
673631,9
53,0
190302,3
2016
1206943,1
148642,5
834459,3
1511,3
222330,0
2017
1605522,2
107084,7
1124475,9
2245,6
371716,0
2018
1841942,7
80049,0
1135454,9
1299,8
625139,0
2019
1629835,4
121841,3
793364,5
161,6
714468,0
2020
1405228,1
95545,7
563547,1
13,0
746122,3
2021
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
2022
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
2023
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
2024
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области
2014
966266,2
172600,4
736489,9
2464,1
54711,8
2015
713624,4
61061,4
592207,7
53,0
60302,3
2016
965287,1
10577,2
731668,6
1411,3
221630,0
2017
1237697,9
34705,4
832146,9
2109,6
368736,0
2018
1421172,0
46864,8
750148,4
1199,8
623139,0
2019
1270290,9
41184,8
515376,5
161,6
713568,0
2020
1289899,1
4870,7
539856,1
13,0
745159,3
2021
1285028,4
539856,1
13,0
745159,3
2022
1285028,4
539856,1
13,0
745159,3
2023
1285028,4
539856,1
13,0
745159,3
2024
1285028,4
539856,1
13,0
745159,3
в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы
2014
95000,0
95000,0
2015
52917,3
52917,3
2016
2800,0
2800,0
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
500,0
500,0
2019
500,0
500,0
2020
500,0
500,0
2021
500,0
500,0
2022
500,0
500,0
2023
500,0
500,0
2024
500,0
500,0
Соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
2014
20288,7
20288,7
2015
80000,0
80000,0
2016
68220,7
68120,7
100,0
2017
270839,2
270703,2
136,0
2018
343219,7
343119,7
100,0
2019
254349,0
254349,0
2020
2021
2022
2023
2024
Соисполнитель - управление по государственной охране объектов культурного наследия области
2014
2015
260,4
260,4
2016
169435,3
138065,3
30670,0
700,0
2017
96985,1
72379,3
21625,8
2980,0
2018
77551,0
33364,2
42186,8
2000,0
2019
105195,5
80656,5
23639,0
900,0
2020
115329,0
90675,0
23691,0
963,0
2021
25169,8
24146,8
1023,0
2022
25169,8
24146,8
1023,0
2023
25169,8
24146,8
1023,0
2024
25169,8
24146,8
1023,0
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
325500,0
325500,0
2019
80000,0
80000,0
2020
90000,0
90000,0
2021
2022
2023
2024
Соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области
2014
134384,0
796,0
3588,0
130000,0
2015
131163,8
1163,8
130000,0
Соисполнитель - комитет по управлению имуществом области
2016
4000,0
4000,0
2. Подпрограмма
государственной
программы Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
«Наследие»
Всего
2014
461299,6
112298,8
331594,0
244,2
17162,6
2015
304095,3
58763,3
227977,9
17354,1
2016
571375,2
139791,0
413017,4
1361,8
17205,0
2017
520685,5
71745,2
425944,3
1770,0
21226,0
2018
430968,6
32726,1
375905,2
948,3
21389,0
2019
293518,0
80000,0
193410,0
20108,0
2020
319684,6
90000,0
212298,7
17385,9
2021
230200,4
212754,5
17445,9
2022
230200,4
212754,5
17445,9
2023
230200,4
212754,5
17445,9
2024
230200,4
212754,5
17445,9
Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области
2014
461010,9
112298,8
331305,3
17162,6
2015
304095,3
58763,3
227977,9
17354,1
2016
404794,9
2315,7
384612,4
1361,8
16505,0
2017
430595,7
410579,7
1770,0
18246,0
2018
360605,7
340268,4
948,3
19389,0
2019
195218,1
176010,1
19208,0
2020
211269,9
194847,0
16422,9
2021
211269,9
194847,0
16422,9
2022
211269,9
194847,0
16422,9
2023
211269,9
194847,0
16422,9
2024
211269,9
194847,0
16422,9
Соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
2014
288,7
288,7
Соисполнитель - управление по
государственной охране объектов культурного наследия области
2016
162580,3
137475,3
24405,0
700,0
2017
90089,8
71745,2
15364,6
2980,0
2018
70362,9
32726,1
35636,8
2000,0
2019
98299,9
80000,0
17399,9
900,0
2020
108414,7
90000,0
17451,7
963,0
2021
18930,5
17907,5
1023,0
2022
18930,5
17907,5
1023,0
2023
18930,5
17907,5
1023,0
2024
18930,5
17907,5
1023,0
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
32726,1
32726,1
2019
80000,0
80000,0
2020
90000,0
90000,0
2021
2022
2023
2024
Соисполнитель - комитет по управлению имуществом
2016
4000,0
4000,0
3 .Подпрограмма
государственной
программы Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
«Искусство»
Всего
2014
482310,2
59092,9
383448,2
2219,9
37549,2
2015
432924,9
1580,0
388396,7
42948,2
2016
400677,3
8261,5
348836,3
149,5
43430,0
2017
705498,3
32226,5
627920,5
461,3
44890,0
2018
775030,5
44314,1
682227,9
338,5
48150,0
2019
617614,4
36814,1
531891,7
148,6
48760,0
2020
366654,9
500,0
283018,5
83136,4
2021
366154,9
283018,5
83136,4
2022
366154,9
283018,5
83136,4
2023
366154,9
283018,5
83136,4
2024
366154,9
283018,5
83136,4
Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области
2014
462310,2
59092,9
363448,2
2219,9
37549,2
2015
352924,9
1580,0
308396,7
42948,2
2016
332456,6
8261,5
280715,6
49,5
43430,0
2017
434659,1
32226,5
357217,3
325,3
44890,0
2018
431810,8
44314,1
339108,2
238,5
48150,0
2019
363265,4
36814,1
277542,7
148,6
48760,0
2020
366654,9
500,0
283018,5
83136,4
2021
366154,9
283018,5
83136,4
2022
366154,9
283018,5
83136,4
2023
366154,9
283018,5
83136,4
2024
366154,9
283018,5
83136,4
в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы
2014
95000,0
95000,0
2015
52917,3
52917,3
2016
1900,0
1900,0
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
2019
500,0
500,0
2020
500,0
500,0
2021
2022
2023
2024
Соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
2014
20000,0
20000,0
2015
80000,0
80000,0
2016
68220,7
68120,7
100,0
2017
270839,2
270703,2
136,0
2018
343219,7
343119,7
100,0
2019
254349,0
254349,0
2020
2021
2022
2023
2024
4. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»
«Развитие туризма»
Всего
2014
134384,0
796,0
3588,0
130000,0
2015
131169,8
1169,8
130000,0
2016
169201,7
7701,7
161500,0
2017
310923,9
5423,9
305500,0
2018
563155,4
7655,4
555500,0
2019
652831,8
2000,0
5331,8
645500,0
2020
652936,9
2000,0
5436,9
645500,0
2021
650936,9
5436,9
645500,0
2022
650936,9
5436,9
645500,0
2023
650936,9
5436,9
645500,0
2024
650936,9
5436,9
645500,0
Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области
2015
6,0
6,0
2016
169201,7
7701,7
161500,0
2017
310923,9
5423,9
305500,0
2018
563155,4
7655,4
555500,0
2019
652831,8
2000,0
5331,8
645500,0
2020
652936,9
2000,0
5436,9
645500,0
2021
650936,9
5436,9
645500,0
2022
650936,9
5436,9
645500,0
2023
650936,9
5436,9
645500,0
2024
650936,9
5436,9
645500,0
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
2019
2000,0
2000,0
2020
2000,0
2000,0
2021
2022
2023
2024
в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы
2016
900,0
900,0
Соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области
2014
134384,0
796,0
3588,0
130000,0
2015
131163,8
1163,8
130000,0
5. Подпрограмма
государственной
программы Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
«Обеспечение
условий
реализации
Госпрограммы»
Всего
2014
42945,1
1208,7
41736,4
2015
56858,6
718,1
56087,5
53,0
2016
65688,9
590,0
64903,9
195,0
2017
68414,5
3113,0
65187,2
14,3
100,0
2018
72788,2
3008,8
69666,4
13,0
100,0
2019
65871,2
3027,2
62731,0
13,0
100,0
2020
65951,7
3045,7
62793,0
13,0
100,0
2021
62906,0
62793,0
13,0
100,0
2022
62906,0
62793,0
13,0
100,0
2023
62906,0
62793,0
13,0
100,0
2024
62906,0
62793,0
13,0
100,0
Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области
2014
42945,1
1208,7
41736,4
2015
56598,2
718,1
55827,1
53,0
2016
58833,9
58638,9
195,0
2017
61519,2
2478,9
58926,0
14,3
100,0
2018
65600,1
2370,7
63116,4
13,0
100,0
2019
58975,6
2370,7
56491,9
13,0
100,0
2020
59037,4
2370,7
56553,7
13,0
100,0
2021
56666,7
56553,7
13,0
100,0
2022
56666,7
56553,7
13,0
100,0
2023
56666,7
56553,7
13,0
100,0
2024
56666,7
56553,7
13,0
100,0
Соисполнитель -
управление по
государственной
охране объектов
культурного наследия области
2015
260,4
260,4
2016
6855,0
590,0
6265,0
2017
6895,3
634,1
6261,2
2018
7188,1
638,1
6550,0
2019
6895,6
656,5
6239,1
2020
6914,3
675,0
6239,3
2021
6239,3
6239,3
2022
6239,3
6239,3
2023
6239,3
6239,3
2024
6239,3
6239,3
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018
г. Тамбов
№ 1045
О внесении изменений в постановление администрации области от 20.06.2013 № 642 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 20.06.2013 № 642 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы» (в редакции от 07.09.2018) (далее - постановление) следующие изменения:
в наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2014 - 2020 годы» исключить.
2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением, следующие изменения:
в наименовании Госпрограммы, по всему тексту Госпрограммы и приложений к ней слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;
в паспорте Госпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года (2024 год - 145,0%);
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (2024 год - 60,0%);
прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом (2024 год - 37%);
прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году (2024 год - 11%);
повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (2024 год - 95%);
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления туристских услуг (2024 год - 90%);
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области (2024 год - 100%);
количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства (2024 год - 120 человек);
увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по отношению к 2012 году (2024 год - 40%);
прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году (2024 год - 134,0%)
позицию «Сроки и этапы реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Госпрограммы
Госпрограмма реализуется в три этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2018 годы;
III этап - 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Госпрограммы
Общие затраты на реализацию Госпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования - 14976251,8 тыс. руб.:
2014 год - 1120938,9 тыс. руб.;
2015 год - 925048,6 тыс. руб.;
2016 год - 1206943,1 тыс. руб.;
2017 год - 1605522,2 тыс. руб.;
2018 год - 1841942,7 тыс. руб.;
2019 год - 1629835,4 тыс. руб.;
2020 год - 1405228,1 тыс. руб.;
2021 год - 1310198,2 тыс. руб.;
2022 год - 1310198,2 тыс. руб.;
2023 год - 1310198,2 тыс. руб.;
2024 год - 1310198,2 тыс. руб.; в том числе:
федеральный бюджет - 787621,0 тыс. руб.:
2014 год - 173396,4 тыс. руб.;
2015 год - 61061,4 тыс. руб.;
2016 год - 148642,5 тыс. руб.;
2017 год - 107084,7 тыс. руб.;
2018 год - 80049,0 тыс. руб.;
2019 год - 121841,3 тыс. руб.;
2020 год - 95545,7 тыс. руб.;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 207726,1 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 32726,1 тыс. руб.;
2019 год - 82500,0 тыс. руб.;
2020 год - 92500,0 тыс. руб.;
бюджет Тамбовской области - 8141311,8 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 1195381,2 тыс. руб.;
2014 год - 760366,6 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 115288,7 тыс. руб.;
2015 год - 673631,9 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 132917,3 тыс. руб.;
2016 год - 834459,3 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 70920,7 тыс. руб.;
2017 год - 1124475,9 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 270703,2 тыс. руб.;
2018 год - 1135454,9 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 343119,7 тыс. руб.;
2019 год - 793364,5 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 254349,0 тыс. руб.;
2020 год - 563547,1 тыс. руб.;
2021 год - 564002,9 тыс. руб.;
2022 год - 564002,9 тыс. руб.;
2023 год - 564002,9 тыс. руб.;
2024 год - 564002,9 тыс. руб.;
местный бюджет - 7800,4 тыс. руб.:
2014 год - 2464,1 тыс. руб.;
2015 год - 53,0 тыс. руб.;
2016 год - 1511,3 тыс. руб.;
2017 год - 2245,6 тыс. руб.;
2018 год - 1299,8 тыс. руб.;
2019 год - 161,6 тыс. руб.;
2020 год - 13,0 тыс. руб.;
2021 год - 13,0 тыс. руб.;
2022 год - 13,0 тыс. руб.;
2023 год - 13,0 тыс. руб.;
2024 год - 13,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 6039518,6 тыс. руб.:
2014 год - 184711,8 тыс. руб.;
2015 год - 190302,3 тыс. руб.;
2016 год - 222330,0 тыс. руб.;
2017 год - 371716,0 тыс. руб.;
2018 год - 625139,0 тыс. руб.;
2019 год - 714468,0 тыс. руб.;
2020 год - 746122,3 тыс. руб.;
2021 год - 746182,3 тыс. руб.;
2022 год - 746182,3 тыс. руб.;
2023 год - 746182,3 тыс. руб.;
2024 год - 746182,3 тыс. руб.
в разделе 2 Госпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Госпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Госпрограммы»:
в подразделе 2.1 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Госпрограммы»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203);»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642);»;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Законом области от 04.07.2016 № 689-З «О туристской деятельности в Тамбовской области»;»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Законом области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;»;
в абзаце пятьдесят пятом слова «распоряжением администрации области от 09.12.2015 № 615-р» заменить словами «распоряжением администрации области от 15.08.2017 № 414-р»;
в подразделе 2.2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Госпрограммы»:
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«III этап: 2019 - 2024 годы.»;
в абзаце тридцать третьем слова «2019 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы»;
раздел 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы
Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Госпрограммы из всех источников предусматривается в размере 14976251,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1120938,9 тыс. рублей;
2015 год - 925048,6 тыс. рублей;
2016 год - 1206943,1 тыс. рублей;
2017 год - 1605522,2 тыс. рублей;
2018 год - 1841942,7 тыс. рублей;
2019 год - 1629835,4 тыс. рублей;
2020 год - 1405228,1 тыс. рублей;
2021 год - 1310198,2 тыс. рублей;
2022 год - 1310198,2 тыс. рублей;
2023 год - 1310198,2 тыс. рублей;
2024 год - 1310198,2 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 787621,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 173396,4 тыс. рублей;
2015 год - 61061,4 тыс. рублей;
2016 год - 148642,5 тыс. рублей;
2017 год - 107084,7 тыс. рублей;
2018 год - 80049,0 тыс. рублей;
2019 год - 121841,3 тыс. рублей;
2020 год - 95545,7 тыс. рублей;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
207726,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 32726,1 тыс. рублей;
2019 год - 82500,0 тыс. рублей;
2020 год - 92500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области предусматривается в размере 8141311,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 760366,6 тыс. рублей;
2015 год - 673631,9 тыс. рублей;
2016 год - 834459,3 тыс. рублей;
2017 год - 1124475,9 тыс. рублей;
2018 год - 1135454,9 тыс. рублей;
2019 год - 793364,5 тыс. рублей;
2020 год - 563547,1 тыс. рублей;
2021 год - 564002,9 тыс. рублей;
2022 год - 564002,9 тыс. рублей;
2023 год - 564002,9 тыс. рублей;
2024 год - 564002,9 тыс. рублей.
В том числе в рамках реализации областной инвестиционной программы предусматривается объем бюджетных ассигнований
1195381,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 115288,7 тыс. рублей;
2015 год - 132917,3 тыс. рублей;
2016 год - 70920,7 тыс. рублей;
2017 год - 270703,2 тыс. рублей;
2018 год - 351202,3 тыс. рублей;
2019 год - 254349,0 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований местных бюджетов предусматривается в размере 7800,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2464,1 тыс. рублей;
2015 год - 53,0 тыс. рублей;
2016 год - 1511,3 тыс. рублей;
2017 год - 2245,6 тыс. рублей;
2018 год - 1299,8 тыс. рублей;
2019 год - 161,6 тыс. рублей;
2020 год - 13,0 тыс. рублей;
2021 год - 13,0 тыс. рублей;
2022 год - 13,0 тыс. рублей;
2023 год - 13,0 тыс. рублей;
2024 год - 13,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Госпрограммы из внебюджетных средств предусматривается в размере 6039518,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 184711,8 тыс. рублей;
2015 год - 190302,3 тыс. рублей;
2016 год - 222330,0 тыс. рублей;
2017 год - 371716,0 тыс. рублей;
2018 год - 625139,0 тыс. рублей;
2019 год - 714468,0 тыс. рублей;
2020 год - 746122,3 тыс. рублей;
2021 год - 746182,3 тыс. рублей;
2022 год - 746182,3 тыс. рублей;
2023 год - 746182,3 тыс. рублей;
2024 год - 746182,3 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий Госпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Тамбовской области на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4 к Госпрограмме.»;
приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год 11105 экземпляров);
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (2024 год 160 экземпляров);
увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (2024 год - 100,0%);
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (2024 год - 45%);
увеличение посещаемости музейных учреждений (2024 год - 1,8 посещений на 1 жителя в год);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года (2024 год - 100%);
увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (2024 год - 1012 человек);
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области (2024 год - 37,5%)
объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области (2024 год - 0,44%); охват населения библиотечным обслуживанием (2024 год - 48,5%);
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (2024 год - 10%)
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2018 годы;
III этап - 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3822428.4 тыс. руб.:
2014 год - 461299,6 тыс. руб.;
2015 год - 304095,3 тыс. руб.;
2016 год - 571375,2 тыс. руб.;
2017 год - 520685,5 тыс. руб.;
2018 год - 430968,6 тыс. руб.;
2019 год - 293518,0 тыс. руб.;
2020 год - 319684,6 тыс. руб.;
2021 год - 230200,4 тыс. руб.;
2022 год - 230200,4 тыс. руб.;
2023 год - 230200,4 тыс. руб.;
2024 год - 230200,4 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 585324.4 тыс. руб.:
2014 год - 112298,8 тыс. руб.;
2015 год - 58763,3 тыс. руб.;
2016 год - 139791,0 тыс. руб.;
2017 год - 71745,2 тыс. руб.;
2018 год - 32726,1 тыс. руб.;
2019 год - 80000,0 тыс. руб.;
2020 год - 90000,0 тыс. руб.;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 202726,1 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 32726,1 тыс. руб.;
2019 год - 80000,0 тыс. руб.;
2020 год - 90000,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 3031165,5 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 288,7 тыс. руб.:
2014 год - 331594,0 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 288,7 тыс. руб.;
2015 год - 227977,9 тыс. руб.;
2016 год - 413017,4 тыс. руб.;
2017 год - 425944,3 тыс. руб.;
2018 год - 375905,2 тыс. руб.;
2019 год - 193410,0 тыс. руб.;
2020 год - 212298,7 тыс. руб.;
2021 год - 212754,5 тыс. руб.;
2022 год - 212754,5 тыс. руб.;
2023 год - 212754,5 тыс. руб.;
2024 год - 212754,5 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 4324,3 тыс. руб.:
2014 год - 244,2 тыс. руб.;
2016 год - 1361,8 тыс. руб.;
2017 год - 1770,0 тыс. руб.;
2018 год - 948,3 тыс. руб.;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 201614,2 тыс. руб.:
2014 год - 17162,6 тыс. руб.;
2015 год - 17354,1 тыс. руб.;
2016 год - 17205,0 тыс. руб.;
2017 год - 21226,0 тыс. руб.;
2018 год - 21389,0 тыс. руб.;
2019 год - 20108,0 тыс. руб.;
2020 год - 17385,9 тыс. руб.;
2021 год - 17445,9 тыс. руб.;
2022 год - 17445,9 тыс. руб.;
2023 год - 17445,9 тыс. руб.;
2024 год - 17445,9 тыс. руб.
в разделе 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:
в подразделе 1.1 «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия»:
в абзаце четырнадцатом слова «и постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» исключить;
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Законе области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;»;
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«III этап: 2019 - 2024 годы.»;
в абзаце тридцать пятом слова «2019 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы»;
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Наследие» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 3822428,4 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 585324,4 тыс. рублей;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы - 202726,1 тыс. рублей;
бюджет Тамбовской области - 3031165,5 тыс. рублей; местный бюджет - 4324,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 201614,2 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Наследие» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 461299,6 тыс. рублей;
2015 год - 304095,3 тыс. рублей;
2016 год - 571375,2 тыс. рублей;
2017 год - 520685,5 тыс. рублей;
2018 год - 430968,6 тыс. рублей;
2019 год - 293518,0 тыс. рублей;
2020 год - 319684,6 тыс. рублей;
2021 год - 230200,4 тыс. рублей;
2022 год - 230200,4 тыс. рублей;
2023 год - 230200,4 тыс. рублей;
2024 год - 230200,4 тыс. рублей;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы - 202726,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 32726,1 тыс. рублей;
2019 год - 80000,0 тыс. рублей;
2020 год - 90000,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 112298,8 тыс. рублей;
2015 год - 58763,3 тыс. рублей;
2016 год - 139791,0 тыс. рублей;
2017 год - 71745,2 тыс. рублей;
2018 год - 32726,1 тыс. рублей;
2019 год - 80000,0 тыс. рублей;
2020 год - 90000,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 331594,0 тыс. рублей;
2015 год - 227977,9 тыс. рублей;
2016 год - 413017,4 тыс. рублей;
2017 год - 425944,3 тыс. рублей;
2018 год - 375905,2 тыс. рублей;
2019 год - 193410,0 тыс. рублей;
2020 год - 212298,7 тыс. рублей;
2021 год - 212754,5 тыс. рублей;
2022 год - 212754,5 тыс. рублей;
2023 год - 212754,5 тыс. рублей;
2024 год - 212754,5 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:
2014 год - 244,2 тыс. рублей;
2016 год - 1361,8 тыс. рублей;
2017 год - 1770,0 тыс. рублей;
2018 год - 948,3 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:
2014 год - 17162,6 тыс. рублей;
2015 год - 17354,1 тыс. рублей;
2016 год - 17205,0 тыс. рублей;
2017 год - 21226,0 тыс. рублей;
2018 год - 21389,0 тыс. рублей;
2019 год - 20108,0 тыс. рублей;
2020 год - 17385,9 тыс. рублей;
2021 год - 17445,9 тыс. рублей;
2022 год - 17445,9 тыс. рублей;
2023 год - 17445,9 тыс. рублей;
2024 год - 17445,9 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» за счет средств всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;
в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (2024 год - 6,0%);
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом (2024 год - 7,9%);
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (2024 год - 11,1%);
среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год - 192,8 чел.);
среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год - 172,0 чел.);
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (2024 год - 76,4%);
средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год - 49,0 чел.);
увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов (2024 год - 28,0 млн. руб.);
увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом (2024 год - 44 единицы);
среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека (2024 год - 0,13 единиц);
доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Тамбовской области (2024 год - 20%);
количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (2024 год - 142,5%);
количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (2019 год - 130,0%)
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2018 годы;
III этап - 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований не реализацию подпрограммы составляет 5245330.1 тыс. руб.:
2014 год - 482310,2 тыс. руб.;
2015 год - 432924,9 тыс. руб.;
2016 год - 400677,3 тыс. руб.;
2017 год - 705498,3 тыс. руб.;
2018 год - 775030,5 тыс. руб.;
2019 год - 617614,4 тыс. руб.;
2020 год - 366654,9 тыс. руб.;
2021 год - 366154,9 тыс. руб.;
2022 год - 366154,9 тыс. руб.;
2023 год - 366154,9 тыс. руб.;
2024 год - 366154,9 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют
182789.1 тыс. руб.:
2014 год - 59092,9 тыс. руб.;
2015 год - 1580,0 тыс. руб.;
2016 год - 8261,5 тыс. руб.;
2017 год - 32226,5 тыс. руб.;
2018 год - 44314,1 тыс. руб.;
2019 год - 36814,1 тыс. руб.;
2020 год - 500,0 тыс. руб.;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 1000,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 500,0 тыс. руб.;
2020 год - 500,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют - 4377813,8 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 1186109,9 тыс. руб.;
2014 год - 383448,2 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 115000,0 тыс. руб.;
2015 год - 388396,7 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 132917,3 тыс. руб.;
2016 год - 348836,3 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 70020,7 тыс. руб.;
2017 год - 627920,5 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 270703,2 тыс. руб.;
2018 год - 682227,9 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 343119,7 тыс. руб.;
2019 год - 531891,7 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной
инвестиционной программы - 254349,0 тыс. руб.;
2020 год - 283018,5 тыс. руб.;
2021 год - 283018,5 тыс. руб.;
2022 год - 283018,5 тыс. руб.;
2023 год - 283018,5 тыс. руб.;
2024 год - 283018,5 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования местных бюджетов - 3317,8 тыс. руб.:
2014 год - 2219,9 тыс. руб.;
2016 год - 149,5 тыс. руб.;
2017 год - 461,3 тыс. руб.;
2018 год - 338,5 тыс. руб.;
2019 год - 148,6 тыс. руб.;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 681409,8 тыс. руб.:
2014 год - 37549,2 тыс. руб.;
2015 год - 42948,2 тыс. руб.;
2016 год - 43430,0 тыс. руб.;
2017 год - 44890,0 тыс. руб.;
2018 год - 48150,0 тыс. руб.;
2019 год - 48760,0 тыс. руб.;
2020 год - 83136,4 тыс. руб.;
2021 год - 83136,4 тыс. руб.;
2022 год - 83136,4 тыс. руб.;
2023 год - 83136,4 тыс. руб.;
2024 год - 83136,4 тыс. руб.
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Законе области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;»;
в абзаце восьмом слова «до 2020 года» заменить словами «до 2024 года»;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«III этап: 2019 - 2024 годы.»;
в абзаце двадцать восьмом слова «2019 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы»;
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Искусство» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы «Искусство» составляет 5245330,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 184789,1 тыс. рублей;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 1000,0 тыс. рублей;
бюджет Тамбовской области -4377813,8 тыс. рублей;
местные бюджеты - 3317,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 681409,4 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Искусство» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 482310,2 тыс. рублей;
2015 год - 432924,9 тыс. рублей;
2016 год - 400677,3 тыс. рублей;
2017 год - 705498,3 тыс. рублей;
2018 год - 775030,5 тыс. рублей;
2019 год - 617614,4 тыс. рублей;
2020 год - 366654,9 тыс. рублей;
2021 год - 366154,9 тыс. рублей;
2022 год - 366154,9 тыс. рублей;
2023 год - 366154,9 тыс. рублей;
2024 год - 366154,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 59092,9 тыс. рублей;
2015 год - 1580,0 тыс. рублей;
2016 год - 8261,5 тыс. рублей;
2017 год - 32226,5 тыс. рублей;
2018 год - 44314,1 тыс. рублей;
2019 год - 36814,1 тыс. рублей;
2020 год - 500,0 тыс. рублей;
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы - 1000,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 500,0 тыс. рублей
Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Искусство» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 383448,2 тыс. рублей;
2015 год - 388396,7 тыс. рублей;
2016 год - 348836,3 тыс. рублей;
2017 год - 627920,5 тыс. рублей;
2018 год - 682227,9 тыс. рублей;
2019 год - 531891,7 тыс. рублей;
2020 год - 283018,5 тыс. рублей;
2021 год - 283018,5 тыс. рублей;
2022 год - 283018,5 тыс. рублей;
2023 год - 283018,5 тыс. рублей;
2024 год - 283018,5 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет средств местных бюджетов по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 2219,9 тыс. рублей;
2016 год - 149,5 тыс. рублей;
2017 год - 461,3 тыс. рублей;
2018 год - 338,5 тыс. рублей;
2019 год - 148,6 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 37549,2 тыс. рублей;
2015 год - 42948,2 тыс. рублей;
2016 год - 43430,0 тыс. рублей;
2017 год - 44890,0 тыс. рублей;
2018 год - 48150,0 тыс. рублей;
2019 год - 48760,0 тыс. рублей;
2020 год - 83136,4 тыс. рублей;
2021 год - 83136,4 тыс. рублей;
2022 год - 83136,4 тыс. рублей;
2023 год - 83136,4 тыс. рублей;
2024 год - 83136,4 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Искусство» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;
в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов (2024 год - 920,0 тыс. человек);
количество коллективных средств размещения (2024 год - 93 единицы), в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения (2024 год - 12 единиц);
количество участников событийных мероприятий (2024 год - 245,0 тыс. человек);
объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2024 год - 800,0 млн. рублей);
объем инвестиций в основной капитал сферы туризма (2024 год - 600,0 млн. рублей);
число посетителей областного туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях (2024 год - 51,0 тыс. человек)
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2020 годы;
III этап - 2021 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5218351,1 тыс. руб.:
2014 год - 134384,0 тыс. руб.;
2015 год - 131169,8 тыс. руб.;
2016 год - 169201,7 тыс. руб.;
2017 год - 310923,9 тыс. руб.;
2018 год - 563155,4 тыс. руб.;
2019 год - 652831,8 тыс. руб.;
2020 год - 652936,9 тыс. руб.;
2021 год - 650936,9 тыс. руб.;
2022 год - 650936,9 тыс. руб.;
2023 год - 650936,9 тыс. руб.;
2024 год - 650936,9 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 4796,0 тыс. руб.:
2014 год - 796,0 тыс. руб.;
2019 год - 2000,0 тыс. руб.;
2020 год - 2000,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют - 58055,1 тыс. руб.:
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 900,0 тыс. руб.;
2014 год - 3588,0 тыс. руб.;
2015 год - 1169,8 тыс. руб.;
2016 год - 7701,7 тыс. руб.;
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 900,0 тыс. руб.;
2017 год - 5423,9 тыс. руб.;
2018 год - 7655,4 тыс. руб.;
2019 год - 5331,8 тыс. руб.;
2020 год - 5436,9 тыс. руб.;
2021 год - 5436,9 тыс. руб.;
2022 год - 5436,9 тыс. руб.;
2023 год - 5436,9 тыс. руб.;
2024 год - 5436,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 5155500,0 тыс. руб.:
2014 год - 130000,0 тыс. руб.;
2015 год - 130000,0 тыс. руб.;
2016 год - 161500,0 тыс. руб.;
2017 год - 305500,0 тыс. руб.;
2018 год - 555500,0 тыс. руб.;
2019 год - 645500,0 тыс. руб.;
2020 год - 645500,0 тыс. руб.;
2021 год - 645500,0 тыс. руб.;
2022 год - 645500,0 тыс. руб.;
2023 год - 645500,0 тыс. руб.;
2024 год - 645500,0 тыс. руб.
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), а также за счет прочих безвозмездных поступлений, в том числе поступающие от инвесторов и предприятий (организаций) туристской инфраструктуры разных форм собственности.
Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие туризма» составляет 5218351,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 4796,0 тыс. рублей;
бюджет Тамбовской области - 58055,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 5155500,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 134384,0 тыс. рублей;
2015 год - 131169,8 тыс. рублей;
2016 год - 169201,7 тыс. рублей;
2017 год - 310923,9 тыс. рублей;
2018 год - 563155,4 тыс. рублей;
2019 год - 652831,8 тыс. рублей;
2020 год - 652936,9 тыс. рублей;
2021 год - 650936,9 тыс. рублей;
2022 год - 650936,9 тыс. рублей;
2023 год - 650936,9 тыс. рублей;
2024 год - 650936,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 796,0 тыс. рублей;
2019 год - 2000,0 тыс. рублей;
2020 год - 2000,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Развитие туризма» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 3588,0 тыс. рублей;
2015 год - 1169,8 тыс. рублей;
2016 год - 7701,7 тыс. рублей;
2017 год - 5423,9 тыс. рублей;
2018 год - 7655,4 тыс. рублей;
2019 год - 5331,8 тыс. рублей;
2020 год - 5436,9 тыс. рублей;
2021 год - 5436,9 тыс. рублей;
2022 год - 5436,9 тыс. рублей;
2023 год - 5436,9 тыс. рублей;
2024 год - 5436,9 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 130000,0 тыс. рублей;
2015 год - 130000,0 тыс. рублей;
2016 год - 161500,0 тыс. рублей;
2017 год - 305500,0 тыс. рублей;
2018 год - 555500,0 тыс. рублей;
2019 год - 645500,0 тыс. рублей;
2020 год - 645500,0 тыс. рублей;
2021 год - 645500,0 тыс. рублей;
2022 год - 645500,0 тыс. рублей;
2023 год - 645500,0 тыс. рублей;
2024 год - 645500,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;
в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы, их значения на последний год реализации
Численность работников учреждений культуры области (2024 год - 3,0 тыс. человек);
увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области (2024 год - 100%);
увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области (2024 год - 100%);
количество театров, имеющих сайт в сети «Интернет» (2024 год - 3 единицы);
увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области (2024 год - 10 единиц);
количество объектов жилого фонда, принадлежащих учреждениям культуры (2024 год - 2 единицы);
создание высокопроизводительных рабочих мест (2024 год - 500 единиц);
количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли (2024 год - 2 человека);
удельный расход электрической энергии на 1 кв. м площади помещений областных государственных организаций сферы культуры (2024 год - 24,19 кВт*ч/м2);
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (2024 год - 130,0%)
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2018 годы;
III этап - 2019 - 2024 годы
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 690142,2 тыс. руб.:
2014 год - 42945,1 тыс. руб.;
2015 год - 56858,6 тыс. руб.;
2016 год - 65688,9 тыс. руб.;
2017 год - 68414,5 тыс. руб.;
2018 год - 72788,2 тыс. руб.;
2019 год - 65871,2 тыс. руб.;
2020 год - 65951,7 тыс. руб.;
2021 год - 62906,0 тыс. руб.;
2022 год - 62906,0 тыс. руб.;
2023 год - 62906,0 тыс. руб.;
2024 год - 62906,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 14711,5 тыс. руб.:
2014 год - 1208,7 тыс. руб.;
2015 год - 718,1 тыс. руб.;
2016 год - 590,0 тыс. руб.;
2017 год - 3113,0 тыс. руб.;
2018 год - 3008,8 тыс. руб.;
2019 год - 3027,2 тыс. руб.;
2020 год - 3045,7 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 674277,4 тыс. руб.:
2014 год -41736,4 тыс. руб.;
2015 год - 56087,5 тыс. руб.;
2016 год - 64903,9 тыс. руб.;
2017 год - 65187,2 тыс. руб.;
2018 год - 69666,4 тыс. руб.;
2019 год - 62731,0 тыс. руб.;
2020 год - 62793,0 тыс. руб.;
2021 год - 62793,0 тыс. руб.;
2022 год - 62793,0 тыс. руб.;
2023 год - 62793,0 тыс. руб.;
2024 год - 62793,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 158,3 тыс. руб.:
2015 год - 53,0 тыс. руб.;
2017 год - 14,3 тыс. руб.;
2018 год - 13,0 тыс. руб.;
2019 год - 13,0 тыс. руб.;
2020 год - 13,0 тыс. руб.;
2021 год - 13,0 тыс. руб.;
2022 год - 13,0 тыс. руб.;
2023 год - 13,0 тыс. руб.;
2024 год - 13,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 995,0 тыс. руб.:
2016 год - 195,0 тыс. руб.;
2017 год - 100,0 тыс. руб.;
2018 год - 100,0 тыс. руб.;
2019 год - 100,0 тыс. руб.;
2020 год - 100,0 тыс. руб.;
2021 год - 100,0 тыс. руб.;
2022 год - 100,0 тыс. руб.;
2023 год - 100,0 тыс. руб.;
2024 год - 100,0 тыс. руб.
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
абзацы третий - восьмой изложить в следующей редакции:
«Законе области от 05.02.2016 № 629-З «Об оплате труда работников областных государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений»;
Законе области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;
постановлении администрации области от 03.08.2016 № 879 «Об основах формирования системы оплаты труда работников областных государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений»;
постановлении администрации области от 10.08.2017 № 770 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных управлению культуры и архивного дела области»;
постановлении администрации области от 16.10.2014 № 1247 «Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области»;
постановлении администрации области от 13.09.2013 № 1027 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы»;»;
абзац десятый признать утратившим силу;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«III этап: 2019 - 2024 годы.»;
в абзаце двадцать втором слова «2019 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы»;
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» составляет 690142,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 14711,5 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области - 674277,4 тыс. руб.; местные бюджеты - 158,3 тыс. руб.; внебюджетные источники - 995,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 42945,1 тыс. руб.;
2015 год - 56858,6 тыс. руб.;
2016 год - 65688,9 тыс. руб.;
2017 год - 68414,5 тыс. руб.;
2018 год - 72788,2 тыс. руб.;
2019 год - 65871,2 тыс. руб.;
2020 год - 65951,7 тыс. руб.;
2021 год - 62906,0 тыс. руб.;
2022 год - 62906,0 тыс. руб.;
2023 год - 62906,0 тыс. руб.;
2024 год - 62906,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 1208,7 тыс. руб.;
2015 год - 718,1 тыс. руб.;
2016 год - 590,0 тыс. руб.;
2017 год - 3113,0 тыс. руб.;
2018 год - 3008,8 тыс. руб.;
2019 год - 3027,2 тыс. руб.;
2020 год - 3045,7 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 41736,4 тыс. руб.;
2015 год - 56087,5 тыс. руб.;
2016 год - 64903,9 тыс. руб.;
2017 год - 65187,2 тыс. руб.;
2018 год - 69666,4 тыс. руб.;
2019 год - 62731,0 тыс. руб.;
2020 год - 62793,0 тыс. руб.;
2021 год - 62793,0 тыс. руб.;
2022 год - 62793,0 тыс. руб.;
2023 год - 62793,0 тыс. руб.;
2024 год - 62793,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:
2015 год - 53,0 тыс. руб.;
2017 год - 14,3 тыс. руб.;
2018 год - 13,0 тыс. руб.;
2019 год - 13,0 тыс. руб.;
2020 год - 13,0 тыс. руб.;
2021 год - 13,0 тыс. руб.;
2022 год - 13,0 тыс. руб.;
2023 год - 13,0 тыс. руб.;
2024 год - 13,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:
2016 год - 195,0 тыс. руб.;
2017 год - 100,0 тыс. руб.;
2018 год - 100,0 тыс. руб.;
2019 год - 100,0 тыс. руб.;
2020 год - 100,0 тыс. руб.;
2021 год - 100,0 тыс. руб.;
2022 год - 100,0 тыс. руб.;
2023 год - 100,0 тыс. руб.;
2024 год - 100,0 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.».
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 16.10.2018 № 1045
Приложение № 1
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
культуры и туризма»
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма», подпрограмм государственной программы и их значений
№
п/п
Показатель
(индикатор)
(наименование)
Единица
измерения
Значения показателей (по годам)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Государственная программа «Развитие культуры и туризма»
1.1.
Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом
Процент
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
133,1
134,6
135,0
138,0
140,0
145,0
1.2.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения
Процент
31,0
31,5
32,5
33,1
33,8
34,5
37,0
40,0
50,0
55,0
55,0
60,0
60,0
1.3.
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом
Процент
3
6
9
12
15
18
21
25
28
31
34
37
1.4.
Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по сравнению с 2012 годом
Процент
1
1,5
2
4
5
7
8
9
9,5
10
10,5
11
1.5.
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
70
71
74
78
83
88
90
92
95
95
95
95
95
1.6.
Отношение
среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников государственных
(муниципальных)
учреждений культуры к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области
Процент
59,5
80,3
80,3
78,7
82,4
90,0
100
100
100
100
100
100
100
1.7.
Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства
Человек
20
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
1.8.
Увеличение количества предоставляемых
дополнительных услуг учреждениями культуры, по отношению к 2012 году
Процент
5
10
15
20
25
30
35
40
40
40
40
40
1.9.
Прирост численности лиц,
размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году
Процент
100,0
103,0
109,0
119,0
121,0
127,0
128,0
129,0
130,0
131,0
132,0
133,0
134,0
1.10.
Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг
Процент
59
61
63
63
70
72
80
85
90
90
90
90
90
2. Подпрограмма «Наследие»
2.1.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
Экземпляров
10860
11070
10900
11080
10100
10900
11095
11100
11105
11105
11105
11105
11105
2.2.
Количество
экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
Экземпляров
165
170
180
190
160
160
160
160
160
160
160
160
160
2.3.
Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, в общем количестве
объектов культурного наследия
Процент
0
2,5
5
12
17
99
100
100
100
100
100
100
100
2.4.
Увеличение доли
представленных (во всех формах)
зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда
Процент
17,0
25
27
30
33
35
36
40
41
42
43
44
45
2.5.
Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год
Единиц
0,35
0,6
0,62
0,65
0,67
0,69
1,0
1,2
1,5
1,6
1,7
1,8
1,8
2.6.
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года
Процент
20
40
60
80
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7.
Увеличение числа
пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения
Человек
968
975
980
985
990
995
1000
1005
1010
1010
1010
1010
1012
2.8.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области
Процент
32,0
32,5
32,5
34,1
34,9
35,5
36,3
37,0
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
2.9.
Объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области
Процент
0,05
од
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,41
0,42
0,43
0,44
2.10.
Охват населения
библиотечным
обслуживанием
Процент
48,8
48,2
48,25
48,3
48,35
48,4
48,45
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
2.11.
Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным
некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры
Процент
3,0
1,0
4,0
6,0
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
3. Подпрограмма «Искусство»
3.1.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом
Процент
3,1
3,2
3,3
4,0
4,3
4,5
4,7
5,0
5,5
5,6
5,7
5,8
6,0
3.2.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
Процент
6,5
6,7
6,8
6,9
7Д
7,2
7,3
7,5
7,7
7,75
7,8
7,85
7,9
3.3.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Процент
1
2,5
3,5
5
6,5
7,5
8,5
9,0
9,5
9,9
10,3
10,7
11,1
3.4.
Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций,
самостоятельных
коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения
Человек
180,5
181,8
182,8
183,8
184,8
185,8
186,8
187,8
188,8
189,8
190,8
191,8
192,8
3.5.
Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения
Человек
153,5
155,1
156,6
158,1
159,0
161,1
162,7
164,3
165,9
167,5
169,0
170,5
172,0
3.6.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными
учреждениями
культуры
Процент
69,2
71,03
74,06
75,0
75,02
75,05
75,08
76,1
76,12
76,15
76,2
76,3
76,4
3.7.
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
Человек
46,0
46,02
46,04
46,06
46,08
47,0
48,1
48,1
48,6
48,7
48,8
48,9
49,0
3.8.
Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов
Млн. рублей
25,2
28,0
30,0
33,9
34,0
34,1
3.9.
Число учреждений получателей грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов
Единиц
6
6
6
6
6
6
6
3.10.
Увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций,
самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом
Единиц
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
3.11.
Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека
Единиц
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
3.12.
Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного
фильмофонда Тамбовской области
Процент
2
5
6
6
6
7
7
8
10
20
20
20
20
3.13.
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года
Процент
140,5
140,5
140,5
141,0
141,5
142,0
142,5
3.14.
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году
Процент
131,1
130,0
4. Подпрограмма «Развитие туризма»
4.1.
Объем туристского
потока (въездной
туризм), включая экскурсантов
Тыс.
человек
580,8
700,0
800,0
900,0
800,0
815,0
850,0
875,0
900,0
905,0
910,0
915,0
920,0
4.2.
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм,
гостиниц и аналогичных средств размещения)
Млн.
рублей
250,0
270,0
285,0
320,0
550,0
580,0
650,0
680,0
700,0
730,0
750,0
780,0
800,0
4.3.
Количество
коллективных
средств
размещения
Единиц
57
59
60
60
68
69
87
88
89
90
91
92
93
в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения
1
2
3
1
3
2
4
4
6
8
10
12
4.4.
Количество участников событийных мероприятий
Тыс.
человек
140,0
140,0
140,0
140,0
160,0
170,0
215,0
220,0
225,0
230,0
235,0
240,0
245,0
4.5.
Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма
Млн.
рублей
69,6
34,5
130,0
130,0
75,0
295,0
445,0
450,0
480,0
500,0
525,0
550,0
600,0
4.6.
Число посетителей областного туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях
Тыс.
человек
36,0
40,0
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
51,0
5. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»
5.1.
Численность
работников
учреждений
культуры области
Тыс.
человек
4,8
4,3
3,2
3,1
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5.2.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в
общем количестве
библиотек области
Процент
25,2
36,7
50
60
70
80
100
100
100
100
100
100
100
5.3.
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети
«Интернет», в общем количестве музеев области
Процент
40,0
50
60
70
80
90
100
100
100
100
100
100
100
5.4.
Количество театров, имеющих сайт в сети «Интернет»
Единиц
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5.5.
Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области
Единиц
1
2
4
6
8
9
10
10
10
10
10
10
10
5.6.
Количество объектов жилого фонда, принадлежащих
учреждениям культуры
Единиц
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
5.7.
Создание высокопроизводительных рабочих мест
Единиц
350
400
450
450
500
500
500
500
500
500
500
5.8.
Количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли
Человек
6
2
2
2
2
2
2
2
2
5.9.
Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м, площади помещений областных государственных
организаций сферы культуры
кВт*ч/
м2
24,24
24,23
24,22
24,21
24,20
24,19
24 Д 9
24 Д 9
24,19
24,19
5.10.
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
Процент
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 16.10.2018 № 1045
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
культуры и туризма»
Перечень
мероприятий на 2016 - 2024 годы государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица
измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма «Наследие»
1.1.
Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия
Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области
Процент
2016
34,9
35209,8
34509,8
700,0
2017
35,5
8845,2
5865,2
2980,0
2018
36,3
10636,8
8636,8
2000,0
2019
37,0
8199,9
7299,9
900,0
2020
37,5
8314,7
7351,7
963,0
2021
37,5
8830,5
7807,5
1023,0
2022
37,5
8830,5
7807,5
1023,0
2023
37,5
8830,5
7807,5
1023,0
2024
37,5
8830,5
7807,5
1023,0
1.1.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных
учреждений
Управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Обследование технического состояния зданий памятников
Количество объектов
2016
95
5905,0
5205,0
700,0
2017
98
8845,2
5865,2
2980,0
2018
100
10636,8
8636,8
2000,0
2019
176
8199,9
7299,9
900,0
2020
177
8314,7
7351,7
963,0
2021
185
8830,5
7807,5
1023,0
2022
185
8830,5
7807,5
1023,0
2023
185
8830,5
7807,5
1023,0
2024
185
8830,5
7807,5
1023,0
1.1.2.
поддержка и сохранение исторического облика малых городов - центров культуры
Управление культуры и архивного дела области
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области
Процент
2016
34,9
29304,8
29304,8
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.2.
Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия
Управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области, управление градостроительства и
архитектуры
области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения
Процент
2016
33,8
160630,3
137475,3
23150,0
5,0
2017
34,5
96874,6
71745,2
25129,4
2018
37,0
64072,1
32726,1
31339,0
7,0
2019
40,0
90108,0
80000,0
10100,0
8,0
2020
50,0
100110,0
90000,0
10100,0
10,0
2021
55,0
10110,0
10100,0
10,0
2022
55,0
10110,0
10100,0
10,0
2023
60,0
10110,0
10100,0
10,0
2024
60,0
10110,0
10100,0
10,0
1.2.1.
осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия
Управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения
Процент
2016
33,8
156675,3
137475,3
19200,0
2017
34,5
74045,2
71745,2
2300,0
2018
37,0
54426,1
32726,1
21700,0
2019
40,0
90100,0
80000,0
10100,0
2020
50,0
100100,0
90000,0
10100,0
2021
55,0
10100,0
10100,0
2022
55,0
10100,0
10100,0
2023
60,0
10100,0
10100,0
2024
60,0
10100,0
10100,0
1.2.2.
государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия
Управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения
Процент
2017
34,5
7199,4
7199,4
2018
37,0
5300,0
5300,0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.2.3.
поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры
Управление культуры и архивного дела области
Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры
Процент
2016
1,0
3955,0
3950,0
5,0
2017
4,0
15630,0
15630,0
2018
6,0
4346,0
4339,0
7,0
2019
8,0
8,0
8,0
2020
10,0
10,0
10,0
2021
10,0
10,0
10,0
2022
10,0
10,0
10,0
2023
10,0
10,0
10,0
2024
10,0
10,0
10,0
1.3.
Развитие библиотечного дела
Управление культуры и архивного дела области
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
Процент
2016
1,4
66372,9
1665,7
64307,2
400,0
2017
1,5
65936,3
65415,3
521,0
2018
1,6
71652,5
70932,5
720,0
2019
1,7
56985,1
56255,1
730,0
2020
1,8
66193,2
64651,4
1541,8
2021
1,8
66193,2
64651,4
1541,8
2022
1,8
66193,2
64651,4
1541,8
2023
1,8
66193,2
64651,4
1541,8
2024
1,8
66193,2
64651,4
1541,8
1.3.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела
Управление культуры и архивного дела области
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
Экземпляров
2016
10100
62219,7
61819,7
400,0
2017
10900
63611,0
63090,0
521,0
2018
11095
69252,5
68532,5
720,0
2019
11100
54705,1
53975,1
730,0
2020
11105
63913,2
62371,4
1541,8
2021
11105
63913,2
62371,4
1541,8
2022
11105
63913,2
62371,4
1541,8
2023
11105
63913,2
62371,4
1541,8
2024
11105
63913,2
62371,4
1541,8
1.3.2.
подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области
Процент
2016
70
888,0
888,0
1.3.3.
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области
Управление культуры и архивного дела области
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
Экземпляров
2016
154
2805,5
318,0
2487,5
2017
160
2325,3
2325,3
2018
160
2400,0
2400,0
2019
160
2280,0
2280,0
2020
160
2280,0
2280,0
2021
160
2280,0
2280,0
2022
160
2280,0
2280,0
2023
160
2280,0
2280,0
2024
160
2280,0
2280,0
1.3.4.
комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды детских общедоступных библиотек по сравнению с 2015 годом
Процент
2016
8
459,7
459,7
1.4.
Развитие музейного дела
Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Процент
2016
33
118406,3
108606,3
9800,0
2017
35
126923,4
116223,4
10700,0
2018
36
136634,9
124714,9
11920,0
2019
40
97708,8
85768,8
11940,0
2020
41
99888,2
95438,2
4450,0
2021
42
99888,2
95438,2
4450,0
2022
43
99888,2
95438,2
4450,0
2023
44
99888,2
95438,2
4450,0
2024
45
99888,2
95438,2
4450,0
1.4.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год
Единиц
2016
0,67
109119,6
99319,6
9800,0
2017
0,69
126760,0
116060,0
10700,0
2018
1,0
126384,4
114464,4
11920,0
2019
1,2
97541,7
85601,7
11940,0
2020
1,5
99721,1
95271,1
4450,0
2021
1,6
99721,1
95271,1
4450,0
2022
1,7
99721,1
95271,1
4450,0
2023
1,8
99721,1
95271,1
4450,0
2024
1,8
99721,1
95271,1
4450,0
1.4.2.
софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2016
120,0
5131,8
5131,8
1.4.3.
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление культуры и архивного дела области
Количество специалистов, получающих выплаты
Человек
2016
24
154,9
154,9
2017
25
163,4
163,4
2018
26
170,5
170,5
2019
25
167,1
167,1
2020
25
167,1
167,1
2021
25
167,1
167,1
2022
25
167,1
167,1
2023
25
167,1
167,1
2024
25
167,1
167,1
1.4.4.
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в государственную собственность области
Комитет по управлению имуществом области
Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области
Единиц
2016
1
4000,0
4000,0
1.4.5.
Приобретение здания для укрепления материально-технической базы областных государственных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области
Единиц
2018
1
100080,0
100080,0
1.5.
Развитие архивного дела
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по отношению к 2012 году
Процент
2016
20
40235,5
34435,5
5800,0
2017
25
42784,3
36259,3
6525,0
2018
30
52640,0
46398,0
6242,0
2019
35
40016,2
33986,2
6030,0
2020
40
44678,5
34757,4
9921,1
2021
40
44678,5
34757,4
9921,1
2022
40
44678,5
34757,4
9921,1
2023
40
44678,5
34757,4
9921,1
2024
40
44678,5
34757,4
9921,1
1.5.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных архивов
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение числа
пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения
Человек
2016
990
38737,5
32937,5
5800,0
2017
995
41361,2
34836,2
6525,0
2018
1000
51216,9
44974,9
6242,0
2019
1005
38593,1
32563,1
6030,0
2020
1010
43255,4
33334,3
9921,1
2021
1010
43255,4
33334,3
9921,1
2022
1010
43255,4
33334,3
9921,1
2023
1010
43255,4
33334,3
9921,1
2024
1012
43255,4
33334,3
9921,1
1.5.2.
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения
Человек
2016
990
1498,0
1498,0
2017
995
1423,1
1423,1
2018
1000
1423,1
1423,1
2019
1005
1423,1
1423,1
2020
1010
1423,1
1423,1
2021
1010
1423,1
1423,1
2022
1010
1423,1
1423,1
2023
1010
1423,1
1423,1
2024
1012
1423,1
1423,1
1.6.
Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в
сфере культуры
Управление культуры и архивного дела
области
Количество лучших работников областных государственных и
муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов
Человек
2016
42
137742,8
650,0
135731,0
1361,8
2017
28
178821,7
177051,7
1770,0
2018
28
94832,3
93884,0
948,3
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.6.1.
единовременные
стимулирующие
выплаты лучшим
работникам областных
государственных
учреждений культуры и
работникам государственных архивов
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших работников областных государственных учреждений культуры и работников государственных архивов
Человек
2016
25
1634,7
1627,5
7,2
2017
17
1106,7
1106,7
1.6.2.
единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры
Человек
2017
11
716,2
716,1
0,1
1.6.3.
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений
Человек
2016
3
150,0
150,0
1.6.4.
субсидии на материальную поддержку лучших муниципальных
учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших муниципальных учреждений культуры
Единиц
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.6.5.
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших муниципальных учреждений культуры
Единиц
2016
5
500,0
500,0
1.6.6.
повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела области
Количество работников муниципальных учреждений культуры
Человек
2016
1800
135458,1
134103,5
1354,6
2017
1810
176998,8
175228,9
1769,9
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Тамбовской области
Процент
2018
91
94832,3
93884,0
948,3
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.7.
Реализация мероприятий в сфере культурного наследия
Управление культуры и архивного дела области
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
12777,6
12277,6
500,0
2017
88
500,0
500,0
2018
90
500,0
500,0
2019
92
500,0
500,0
2020
95
500,0
500,0
2021
95
500,0
500,0
2022
95
500,0
500,0
2023
95
500,0
500,0
2024
95
500,0
500,0
1.7.1.
обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических
конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях
Управление культуры и архивного дела области
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
12777,6
12277,0
500,0
2017
88
500,0
500,0
2018
90
500,0
500,0
2019
92
500,0
500,0
2020
95
500,0
500,0
2021
95
500,0
500,0
2022
95
500,0
500,0
2023
95
500,0
500,0
2024
95
500,0
500,0
1.8.
Развитие учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2016
120,0
1.8.1.
субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2016
120,0
Итого по подпрограмме
2016
571375,2
139791,0
413017,4
1361,8
17205,0
2017
520685,5
71745,2
425944,3
1770,0
21226,0
2018
430968,6
32726,1
375905,2
948,3
21389,0
2019
293518,0
80000,0
193410,0
20108,0
2020
319684,6
90000,0
212298,7
17385,9
2021
230200,4
212754,5
17445,9
2022
230200,4
212754,5
17445,9
2023
230200,4
212754,5
17445,9
2024
230200,4
212754,5
17445,9
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
32726,1
32726,1
2019
80000,0
80000,0
2020
90000,0
90000,0
2021
2022
2023
2024
2. Подпрограмма «Искусство»
2.1.
Сохранение и развитие исполнительских искусств
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2016
120,0
219445,4
179445,4
40000,0
2017
125,0
257110,2
215910,2
41200,0
2018
130,0
254679,2
210279,2
44400,0
2019
133,1
220640,4
175540,4
45100,0
2020
134,6
262629,2
183252,8
79376,4
2021
135,0
262629,2
183252,8
79376,4
2022
138,0
262629,2
183252,8
79376,4
2023
140,0
262629,2
183252,8
79376,4
2024
145,0
262629,2
183252,8
79376,4
2.1.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития
исполнительских искусств
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом
Процент
2016
4,3
214445,4
179445,4
35000,0
2017
4,5
251910,2
215910,2
36000,0
2018
4,7
249279,2
210279,2
39000,0
2019
5,0
215140,4
175540,4
39600,0
2020
5,5
257029,2
183252,8
73776,4
2021
5,6
257029,2
183252,8
73776,4
2022
5,7
257029,2
183252,8
73776,4
2023
5,8
257029,2
183252,8
73776,4
2024
6,0
257029,2
183252,8
73776,4
2.1.2.
создание театральных постановок, концертных программ
Управление культуры и архивного дела области
Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения
Человек
2016
184,8
5000,0
5000,0
2017
185,8
5200,0
5200,0
2018
186,8
5200,0
5200,0
2019
187,8
5500,0
5500,0
2020
188,8
5600,0
5600,0
2021
189,8
5600,0
5600,0
2022
190,8
5600,0
5600,0
2023
191,8
5600,0
5600,0
2024
192,8
5600,0
5600,0
2.2.
Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства (с применением энергосберегающих технологий)
Управление культуры и архивного дела области, управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
Количество объектов
Единиц
2016
70120,7
70020,7
100,0
2017
1
270839,2
270703,2
136,0
2018
0
343219,7
343119,7
100,0
2019
1
254349,0
254349,0
2020
2021
2022
2023
2024
2.2.1.
реконструкция здания «Концертный зал»
(г. Тамбов, ул. Державинская, 5)
Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
Техническая готовность объекта
Процент
2016
1900,0
1900,0
Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
Количество объектов
Единиц
2017
0
136618,8
136618,8
Техническая готовность объекта
Процент
2018
45
310000,0
310000,0
2019
100
254349,0
254349,0
2.2.2.
реконструкция здания районного Дома культуры в р.п. Первомайский
Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
Техническая готовность объекта
Процент
2016
62
68220,7
68120,7
100,0
2017
100
134220,4
134084,4
136,0
2018
100
33219,7
33119,7
100,0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.3.
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области
Управление культуры и архивного дела области
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
19485,5
18855,5
630,0
2017
88
89938,9
31806,5
57017,3
325,1
790,0
2018
90
89048,0
44314,1
43645,4
238,5
850,0
2019
92
59350,2
36314,1
22027,5
148,6
860,0
2020
95
20750,9
19790,9
960,0
2021
95
20750,9
19790,9
960,0
2022
95
20750,9
19790,9
960,0
2023
95
20750,9
19790,9
960,0
2024
95
20750,9
19790,9
960,0
2.3.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2016
120
19485,5
18855,5
630,0
2017
125,0
19373,3
18583,3
790,0
2018
130,0
22230,1
21380,1
850,0
2019
133,1
19296,0
18436,0
860,0
2020
134,6
20750,9
19790,9
960,0
2021
135,0
20750,9
19790,9
960,0
2022
138,0
20750,9
19790,9
960,0
2023
140,0
20750,9
19790,9
960,0
2024
145,0
20750,9
19790,9
960,0
2.3.2.
обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Управление культуры и архивного дела области
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
Человек
2017
48,0
25365,6
22714,9
2523,9
126,8
2018
48,1
26422,2
23924,0
2366,1
132,1
2019
48,1
26422,2
23924,0
2366,1
132,1
2020
2021
2022
2023
2024
2.3.3.
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Управление культуры и архивного дела области
Количество посещений театров по отношению к уровню 2010 года
Процент
2017
138,0
9136,2
8202,0
911,3
22,9
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года
Процент
2018
140,5
11565,7
10509,8
1039,4
16,5
2019
140,5
11565,7
10509,8
1039,4
16,5
2020
2021
2022
2023
2024
2.3.4.
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2017
125,0
988,4
889,6
98,8
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году
Процент
2018
131,1
10857,5
9880,3
977,2
2019
130,0
2066,3
1880,3
186,0
2020
2021
2022
2023
2024
2.3.5.
проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и
оснащение оборудованием
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2017
125,0
35075,4
34900,0
175,4
2018
130,0
17972,5
17882,6
89,9
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.4.
Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства
Управление культуры и архивного дела области
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
37893,4
1000,0
36877,5
15,9
2017
88
36990,7
36990,5
0,2
2018
90
40970,4
40970,4
2019
92
34770,4
34770,4
2020
95
34770,4
34770,4
2021
95
34770,4
34770,4
2022
95
34770,4
34770,4
2023
95
34770,4
34770,4
2024
95
34770,4
34770,4
2.4.1.
предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов
Млн.
рублей
2016
34,0
34000,0
34000,0
2017
34,1
34100,0
34100,0
Управление культуры и архивного дела области
Число учреждений получателей грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов
Единиц
2018
6
34200,0
34200,0
2019
6
28000,0
28000,0
2020
6
28000,0
28000,0
2021
6
28000,0
28000,0
2022
6
28000,0
28000,0
2023
6
28000,0
28000,0
2024
6
28000,0
28000,0
2.4.2.
иные межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников
государственных архивов
Человек
2016
46
2948,7
200,0
2734,2
14,5
2017
43
2799,4
2799,3
0,1
2018
80
5208,0
5208,0
2019
80
5208,0
5208,0
2020
80
5208,0
5208,0
2021
80
5208,0
5208,0
2022
80
5208,0
5208,0
2023
80
5208,0
5208,0
2024
80
5208,0
5208,0
2.4.3.
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших муниципальных учреждений культуры
Единиц
2016
8
800,0
800,0
2.4.4.
субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры
Человек
2016
3
144,7
143,3
1,4
2017
2
91,3
91,2
од
2018
10
1562,4
1562,4
2019
10
1562,4
1562,4
2020
10
1562,4
1562,4
2021
10
1562,4
1562,4
2022
10
1562,4
1562,4
2023
10
1562,4
1562,4
2024
10
1562,4
1562,4
2.5.
Реализация мероприятий в сфере искусства
Управление культуры и архивного дела области
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
45447,0
540,0
42107,0
2800,0
2017
88
50619,3
420,0
47299,3
2900,0
2018
90
47113,2
44213,2
2900,0
2019
92
48504,4
500,0
45204,4
2800,0
2020
95
48504,4
500,0
45204,4
2800,0
2021
95
48004,4
45204,4
2800,0
2022
95
48004,4
45204,4
2800,0
2023
95
48004,4
45204,4
2800,0
2024
95
48004,4
45204,4
2800,0
2.5.1.
обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических
конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях
Управление культуры и архивного дела области
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
Процент
2016
7,1
45447,0
540,0
42107,0
2800,0
2017
7,2
50619,3
420,0
47299,3
2900,0
2018
7,3
47113,2
44213,2
2900,0
2019
7,5
48504,4
500,0
45204,4
2800,0
2020
7,7
48504,4
500,0
45204,4
2800,0
2021
7,75
48004,4
45204,4
2800,0
2022
7,8
48004,4
45204,4
2800,0
2023
7,85
48004,4
45204,4
2800,0
2024
7,9
48004,4
45204,4
2800,0
2.6.
Мероприятия по развитию учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Количество переоснащенных муниципальных учреждений культуры
Единиц
2016
5
8285,3
6721,5
1530,2
33,6
2.6.1.
субсидии на мероприятия по развитию областных государственных учреждений
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процент
2016
120,0
1530,2
1530,2
2.6.2.
субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела области
Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных центров
Процент
2016
60
6755,1
6721,5
33,6
Итого по подпрограмме
2016
400677,3
8261,5
348836,3
149,5
43430,0
2017
705498,3
32226,5
627920,5
461,3
44890,0
2018
775030,5
44314,1
682227,9
338,5
48150,0
2019
617614,4
36814,1
531891,7
148,6
48760,0
2020
366654,9
500,0
283018,5
83136,4
2021
366154,9
283018,5
83136,4
2022
366154,9
283018,5
83136,4
2023
366154,9
283018,5
83136,4
2024
366154,9
283018,5
83136,4
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы
2016
70020,7
70020,7
2017
270703,2
270703,2
2018
343119,7
343119,7
2019
254349,0
254349,0
2020
2021
2022
2023
2024
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
2019
500,0
500,0
2020
500,0
500,0
2021
2022
2023
2024
3. Подпрограмма «Развитие туризма»
3.1.
Развитие туризма в Тамбовской области
Управление культуры и архивного дела области
Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов
Тыс.
человек
2016
760,0
17301,7
6801,7
10500,0
2017
815,0
15923,9
5423,9
10500,0
2018
850,0
18155,4
7655,4
10500,0
2019
875,0
17831,8
2000,0
5331,8
10500,0
2020
900,0
17936,9
2000,0
5436,9
10500,0
2021
905,0
15936,9
5436,9
10500,0
2022
910,0
15936,9
5436,9
10500,0
2023
915,0
15936,9
5436,9
10500,0
2024
920,0
15936,9
5436,9
10500,0
3.1.1.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в сфере туризма
Управление культуры и архивного дела области
Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг
Процент
2016
70
5441,7
5441,7
2017
72
4735,2
4735,2
2018
80
5285,4
5285,4
2019
85
4631,8
4631,8
2020
90
4736,9
4736,9
2021
90
4736,9
4736,9
2022
90
4736,9
4736,9
2023
90
4736,9
4736,9
2024
90
4736,9
4736,9
3.1.2.
реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала области
Управление культуры и архивного дела области
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)
Млн.
рублей
2016
550,0
10500,0
500,0 |
10000,0
2017
580,0
10100,0
100,0
10000,0
2018
650,0
11821,2
1821,2
10000,0
2019
680,0
10200,0
200,0
10000,0
2020
700,0
10200,0
200,0
10000,0
2021
730,0
10200,0
200,0
10000,0
2022
750,0
10200,0
200,0
10000,0
2023
780,0
10200,0
200,0
10000,0
2024
800,0
10200,0
200,0
10000,0
3.1.3.
обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических
конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях
Управление культуры и архивного дела области
Количество участников событийных мероприятий
Тыс.
человек
2016
160,0
1294,9
794,9
500,0
2017
170,0
1023,6
523,6
500,0
2018
215,0
1048,8
548,8
500,0
2019
220,0
3000,0
2000,0
500,0
500,0
2020
225,0
3000,0
2000,0
500,0
500,0
2021
230,0
1000,0
500,0
500,0
2022
235,0
1000,0
500,0
500,0
2023
240,0
1000,0
500,0
500,0
2024
245,0
1000,0
500,0
500,0
3.1.4.
единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших работников в областных государственных учреждениях культуры
Человек
2016
1
65,1
65,1
2017
1
65,1
65,1
3.2.
Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма с применением энергосберегающих технологий (приоритетный стратегический проект)
Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году
Процент
2016
121,0
151900,0
900,0
151000,0
2017
127,0
295000,0
295000,0
2018
128,0
545000,0
545000,0
2019
129,0
635000,0
635000,0
2020
130,0
635000,0
635000,0
2021
131,0
635000,0
635000,0
2022
132,0
635000,0
635000,0
2023
133,0
635000,0
635000,0
2024
134,0
635000,0
635000,0
3.2.1.
укрепление и развитие материально-технической базы коллективных средств размещения туристов
Управление культуры и архивного дела области
Количество коллективных средств размещения
Единиц
2016
68
76000,0
76000,0
2017
69
5000,0
5000,0
2018
87
5000,0
5000,0
2019
88
5000,0
5000,0
2020
89
5000,0
5000,0
2021
90
5000,0
5000,0
2022
91
5000,0
5000,0
2023
92
5000,0
5000,0
2024
93
5000,0
5000,0
3.2.2.
строительство и оснащение туристических объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры
Управление культуры и архивного дела области
Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма
Млн.
рублей
2016
75,0
75000,0
75000,0
2017
295,0
70000,0
70000,0
2018
445,0
70000,0
70000,0
2019
450,0
90000,0
90000,0
2020
480,0
90000,0
90000,0
2021
500,0
90000,0
90000,0
2022
525,0
90000,0
90000,0
2023
550,0
90000,0
90000,0
2024
600,0
90000,0
90000,0
3.2.3.
развитие туристско- рекреационного кластера «Рахманиновский»
Управление культуры и архивного дела области
Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году
Процент
2016
121,0
900,0
900,0
2017
127,0
150000,0
150000,0
2018
128,0
300000,0
300000,0
2019
129,0
350000,0
350000,0
2020
130,0
350000,0
350000,0
2021
131,0
350000,0
350000,0
2022
132,0
350000,0
350000,0
2023
133,0
350000,0
350000,0
2024
134,0
350000,0
350000,0
3.2.3.1.
строительство гостиницы (Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка)
Управление культуры и архивного дела области
Количество реализуемых проектов
Единиц
2016
3.2.4.
развитие туристско- рекреационного кластера «Мичуринский»
Управление культуры и архивного дела области
Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году
Процент
2016
2017
127,0
70000,0
70000,0
2018
128,0
70000,0
70000,0
2019
129,0
90000,0
90000,0
2020
130,0
90000,0
90000,0
2021
131,0
90000,0
90000,0
2022
132,0
90000,0
90000,0
2023
133,0
90000,0
90000,0
2024
134,0
90000,0
90000,0
3.2.4.1.
строительство культурно-выставочного центра с гостиницей
(г. Мичуринск, ул. Герасимова, 86)
Управление культуры и архивного дела области
Количество реализуемых проектов
Единиц
2016
3.2.5.
развитие туристско- рекреационного кластера «Тамбовский»
Управление культуры и архивного дела области
Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году
Процент
2018
128,0
100000,0
100000,0
2019
129,0
100000,0
100000,0
2020
130,0
100000,0
100000,0
2021
131,0
100000,0
100000,0
2022
132,0
100000,0
100000,0
2023
133,0
100000,0
100000,0
2024
134,0
100000,0
100000,0
З.2.5.1.
реализация комплекса мер по развитию центра семейного отдыха «Лесная сказка» (Тамбовский район, с. Борщевка,
земельные участки с кадастровыми номерами - 68:20:5824001:18;68:20:5824 001:36)
Управление культуры и архивного дела области
Уровень
удовлетворенности населения качеством предоставления туристских услуг
Процент
2018
80
100000,0
100000,0
2019
85
100000,0
100000,0
2020
90
100000,0
100000,0
2021
90
100000,0
100000,0
2022
90
100000,0
100000,0
2023
90
100000,0
100000,0
2024
90
100000,0
100000,0
Итого по подпрограмме
2016
169201,7
7701,7
161500,0
2017
310923,9
5423,9
305500,0
2018
563155,4
7655,4
555500,0
2019
652831,8
2000,0
5331,8
645500,0
2020
652936,9
2000,0
5436,9
645500,0
2021
650936,9
5436,9
645500,0
2022
650936,9
5436,9
645500,0
2023
650936,9
5436,9
645500,0
2024
650936,9
5436,9
645500,0
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы
2016
900,0
900,0
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
2019
2000,0
2000,0
2020
2000,0
2000,0
2021
2022
2023
2024
4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»
4.1.
Развитие системы управления в сфере культуры и туризма
Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
25057,0
590,0
24467,0
2017
88
65447,4
634,1
64813,3
2018
90
70083,2
638,1
69445,1
2019
92
63166,2
656,5
62509,7
2020
95
63246,7
675,0
62571,7
2021
95
62571,7
62571,7
2022
95
62571,7
62571,7
2023
95
62571,7
62571,7
2024
95
62571,7
62571,7
4.1.1.
расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление культуры и архивного дела области
Численность работников
Человек
2016
29
18202,0
18202,0
2017
29
18415,6
18415,6
2018
29
18228,4
18228,4
2019
29
17468,1
17468,1
2020
28
17472,4
17472,4
2021
28
17472,4
17472,4
2022
28
17472,4
17472,4
2023
28
17472,4
17472,4
2024
28
17472,4
17472,4
Управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Численность работников
Человек
2016
9
6265,0
6265,0
2017
9
6261,2
6261,2
2018
9
6550,0
6550,0
2019
10
6239,1
6239,1
2020
10
6239,3
6239,3
2021
10
6239,3
6239,3
2022
10
6239,3
6239,3
2023
10
6239,3
6239,3
2024
10
6239,3
6239,3
4.1.2.
осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения
Управление по государственной охране объектов культурного наследия
области
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия федерального значения
Процент
2016
33,8
590,0
590,0
2017
34,5
634,1
634,1
2018
35,3
638,1
638,1
2019
36,1
656,5
656,5
2020
36,2
675,0
675,0
2021
36,2
2022
36,2
2023
36,2
2024
36,2
4.1.3.
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию
Управление культуры и архивного дела области
Количество учреждений, подведомственных управлению культуры и архивного дела области, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому обслуживанию
Единиц
2016
14
30967,5
30967,5
2017
14
30357,1
30357,1
2018
14
33638,4
33638,4
2019
14
27987,8
27987,8
2020
14
28045,3
28045,3
2021
14
28045,3
28045,3
2022
14
28045,3
28045,3
2023
14
28045,3
28045,3
2024
14
28045,3
28045,3
4.1.4.
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление культуры и архивного дела области
Количество специалистов, получающих выплаты
Человек
2016
1557
9404,3
9404,3
2017
1614
9779,4
9779,4
2018
1453
11028,3
11028,3
2019
1644
10814,7
10814,7
2020
1644
10814,7
10814,7
2021
1644
10814,7
10814,7
2022
1644
10814,7
10814,7
2023
1644
10814,7
10814,7
2024
1644
10814,7
10814,7
4.2.
Поддержка учреждений культуры
Управление культуры и
архивного дела области
Повышение уровня удовлетворенности
жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
2016
83
260,1
65,1
195,0
2017
88
2967,1
2478,9
373,9
14,3
100,0
2018
90
2705,0
2370,7
221,3
13,0
100,0
2019
92
2705,0
2370,7
221,3
13,0
100,0
2020
95
2705,0
2370,7
221,3
13,0
100,0
2021
95
334,3
221,3
13,0
100,0
2022
95
334,3
221,3
13,0
100,0
2023
95
334,3
221,3
13,0
100,0
2024
95
334,3
221,3
13,0
100,0
4.2.1.
поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)
Управление культуры и архивного дела области
Количество посещений
библиотек
(на 1 жителя в год)
Посещение
2017
4,4
612,2
529,9
79,2
3,1
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
Процент
2018
130,0
440,3
398,7
39,4
2,2
2019
130,0
440,3
398,7
39,4
2,2
2020
130,0
440,3
398,7
39,4
2,2
2021
130,0
41,6
39,4
2,2
2022
130,0
41,6
39,4
2,2
2023
130,0
41,6
39,4
2,2
2024
130,0
41,6
39,4
2,2
4.2.2.
поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)
Управление культуры и архивного дела области
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
Процент
2017
125,0
1507,5
1300,0
200,0
7,5
2018
130,0
1407,0
1300,0
100,0
7,0
2019
130,0
1407,0
1300,0
100,0
7,0
2020
130,0
1407,0
1300,0
100,0
7,0
2021
130,0
107,0
100,0
7,0
2022
130,0
107,0
100,0
7,0
2023
130,0
107,0
100,0
7,0
2024
130,0
107,0
100,0
7,0
4.2.3.
поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Управление культуры и архивного дела области
Количество посещений
библиотек
(на 1 жителя в год)
Посещение
2017
4,4
345,4
299,0
44,7
1,7
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
Процент
2018
130,0
355,7
322,0
31,9
1,8
2019
130,0
355,7
322,0
31,9
1,8
2020
130,0
355,7
322,0
31,9
1,8
2021
130,0
33,7
31,9
1,8
2022
130,0
33,7
31,9
1,8
2023
130,0
33,7
31,9
1,8
2024
130,0
33,7
31,9
1,8
4.2.4.
поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)
Управление культуры и архивного дела области
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
Процент
2017
125
402,0
350,0
50,0
2,0
2018
130,0
402,0
350,0
50,0
2,0
2019
130,0
402,0
350,0
50,0
2,0
2020
130,0
402,0
350,0
50,0
2,0
2021
130,0
52,0
50,0
2,0
2022
130,0
52,0
50,0
2,0
2023
130,0
52,0
50,0
2,0
2024
130,0
52,0
50,0
2,0
4.2.5.
формирование и развитие кадрового потенциала отрасли
Управление культуры и архивного дела области
Количество студентов, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли
Человек
2016
6
195,0
195,0
2017
2
100,0
100,0
2018
2
100,0
100,0
2019
2
100,0
100,0
2020
2
100,0
100,0
2021
2
100,0
100,0
2022
2
100,0
100,0
2023
2
100,0
100,0
2024
2
100,0
100,0
4.2.6.
поддержка работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию (единовременной стимулирующей выплатой лучшим работникам государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов)
Управление культуры и архивного дела области
Количество лучших работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию
Человек
2016
1
65,1
65,1
Итого по подпрограмме
2016
65688,9
590,0
64903,9
195,0
2017
68414,5
3113,0
65187,2
14,3
100,0
2018
72788,2
3008,8
69666,4
13,0
100,0
2019
65871,2
3027,2
62731,0
13,0
100,0
2020
65951,7
3045,7
62793,0
13,0
100,0
2021
62906,0
62793,0
13,0
100,0
2022
62906,0
62793,0
13,0
100,0
2023
62906,0
62793,0
13,0
100,0
2024
62906,0
62793,0
13,0
100,0
Итого по Госпрограмме
2016
1206943,1
148642,5
834459,3
1511,3
222330,0
2017
1605522,2
107084,7
1124475,9
2245,6
371716,0
2018
1841942,7
80049,0
1135454,9
1299,8
625139,0
2019
1629835,4
121841,3
793364,5
161,6
714468,0
2020
1405228,1
95545,7
563547,1
13,0
746122,3
2021
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
2022
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
2023
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
2024
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
в том числе объемы
финансирования,
предусмотренные в
лимитах областной
адресной
инвестиционной
программы
2016
70920,7
70920,7
2017
270703,2
270703,2
2018
343119,7
343119,7
2019
254349,0
254349,0
2020
2021
2022
2023
2024
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
32726,1
32726,1
2019
82500,0
82500,0
2020
92500,0
92500,0
2021
2022
2023
2024
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 16.10.2018 № 1045
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
культуры и туризма»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»
Наименование
услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование
единиц
измерения
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Подпрограмма «Наследие»
1.1. Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия»
1.1.1. Государственная работа
«Обеспечение сохранения и использования
объектов культурного
наследия»
Количество объектов
культурного наследия, штук
208
176
177
178
179
180
181
8636,8
7299,9
7351,7
7351,7
7351,7
7351,7
7351,7
1.2. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
1.2.1. Государственная услуга «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)»
Количество посещений, тыс. единиц
398,7
399,7
400,8
401,9
403,0
404,1
405,2
54666,0
43180,1
49577,1
49577,1
49577,1
49577,1
49577,1
1.2.2. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотеки, включая оцифровку фондов»
Количество документов, тыс. единиц
2263,4
2264,0
2264,4
2264,8
2265,2
2265,6
2266,0
13666,5
10795,0
12394,3
12394,3
12394,3
12394,3
12394,3
1.3. Основное мероприятие «Развитие музейного дела»
1.3.1. Государственная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)»
Число
посетителей,
тыс.
человек
558,1
565,2
572,6
580,0
587,4
594,8
602,2
63764,0
47937,0
52931,8
52931,8
52931,8
52931,8
52931,8
1.3.2. Государственная услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок (в стационарных условиях)»
Количество
экспозиций, единиц
278
287
296
305
314
323
332
27327,5
20544,4
22685,1
22685,1
22685,1
22685,1
22685,1
1.3.3. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
Количество
предметов,
тыс. единиц
129,6
130,4
131,2
132,0
132,8
133,6
134,4
22772,9
17120,3
18904,2
18904,2
18904,2
18904,2
18904,2
1.4. Основное мероприятие «Развитие архивного дела»
1.4.1. Государственная услуга «Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по социально-правовым запросам)»
Количество
исполненных
запросов,
единиц
9190
9210
9230
9250
9270
9290
9310
35600,7
26050,5
26667,4
26667,4
26667,4
26667,4
26667,4
1.4.2. Государственная работа
«Обеспечение сохранности и учет архивных документов»
Объем
хранимых
документов, тыс. единиц
2154,6
2158,5
2162,4
2166,3
2170,2
2174,1
2178,0
8900,2
6512,6
6666,9
6666,9
6666,9
6666,9
6666,9
2. Подпрограмма «Искусство»
2.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»
2.1.1. Государственная услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»
Число
зрителей,
тыс. человек
151,6
154,5
157,6
160,7
163,8
166,9
170,0
98424,7
88082,3
93279,8
93279,8
93279,8
93279,8
93279,8
2.1.2. Государственная услуга «Показ (организация показа) концертов и концертных программ»
Число
зрителей,
тыс.
человек
262,8
267,6
272,6
277,6
282,6
287,6
292,6
99294,5
87393,7
89673,0
89673,0
89673,0
89673,0
89673,0
2.2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области»
2.2.1. Государственная услуга «Показ кинофильмов на закрытой площадке»
Число
зрителей,
тыс.
человек
1804
1859
1915
1971
2027
2083
2139
11716,5
10324,2
10826,5
10826,5
10826,5
10826,5
10826,5
2.2.2. Государственная услуга «Прокат кино и видеофильмов»
Количество
выданных
копий, единиц
355
360
365
370
375
380
385
5021,3
4424,6
4639,9
4639,9
4639,9
4639,9
4639,9
2.2.3. Государственная работа
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»
Количество
клубных
формирований,
единиц
5
5
5
5
5
5
5
4184,4
3687,2
3866,6
3866,6
3866,6
3866,6
3866,6
3. Подпрограмма «Развитие туризма»
3.1. Основное мероприятие «Развитие туризма в Тамбовской области»
3.1.1. Государственная работа «Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара)»
Количество посещений, тыс. единиц
12,2
13,2
14,5
15,8
17,1
18,4
19,7
3700,0
3170,0
3245,0
3245,0
3245,0
3245,0
3245,0
3.1.2. Государственная работа «Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет)»
Количество
посещений,
тыс. единиц
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
1585,4
1361,8
1391,9
1391,9
1391,9
1391,9
1391,9
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение 4
к постановлению
администрации области
16.10.2018 № 1045
Приложение № 4
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
культуры и туризма»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
государственной
программы
Тамбовской области,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Годы
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Государственная программа Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
Всего
2014
1120938,9
173396,4
760366,6
2464,1
184711,8
2015
925048,6
61061,4
673631,9
53,0
190302,3
2016
1206943,1
148642,5
834459,3
1511,3
222330,0
2017
1605522,2
107084,7
1124475,9
2245,6
371716,0
2018
1841942,7
80049,0
1135454,9
1299,8
625139,0
2019
1629835,4
121841,3
793364,5
161,6
714468,0
2020
1405228,1
95545,7
563547,1
13,0
746122,3
2021
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
2022
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
2023
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
2024
1310198,2
564002,9
13,0
746182,3
Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области
2014
966266,2
172600,4
736489,9
2464,1
54711,8
2015
713624,4
61061,4
592207,7
53,0
60302,3
2016
965287,1
10577,2
731668,6
1411,3
221630,0
2017
1237697,9
34705,4
832146,9
2109,6
368736,0
2018
1421172,0
46864,8
750148,4
1199,8
623139,0
2019
1270290,9
41184,8
515376,5
161,6
713568,0
2020
1289899,1
4870,7
539856,1
13,0
745159,3
2021
1285028,4
539856,1
13,0
745159,3
2022
1285028,4
539856,1
13,0
745159,3
2023
1285028,4
539856,1
13,0
745159,3
2024
1285028,4
539856,1
13,0
745159,3
в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы
2014
95000,0
95000,0
2015
52917,3
52917,3
2016
2800,0
2800,0
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
500,0
500,0
2019
500,0
500,0
2020
500,0
500,0
2021
500,0
500,0
2022
500,0
500,0
2023
500,0
500,0
2024
500,0
500,0
Соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
2014
20288,7
20288,7
2015
80000,0
80000,0
2016
68220,7
68120,7
100,0
2017
270839,2
270703,2
136,0
2018
343219,7
343119,7
100,0
2019
254349,0
254349,0
2020
2021
2022
2023
2024
Соисполнитель - управление по государственной охране объектов культурного наследия области
2014
2015
260,4
260,4
2016
169435,3
138065,3
30670,0
700,0
2017
96985,1
72379,3
21625,8
2980,0
2018
77551,0
33364,2
42186,8
2000,0
2019
105195,5
80656,5
23639,0
900,0
2020
115329,0
90675,0
23691,0
963,0
2021
25169,8
24146,8
1023,0
2022
25169,8
24146,8
1023,0
2023
25169,8
24146,8
1023,0
2024
25169,8
24146,8
1023,0
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
325500,0
325500,0
2019
80000,0
80000,0
2020
90000,0
90000,0
2021
2022
2023
2024
Соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области
2014
134384,0
796,0
3588,0
130000,0
2015
131163,8
1163,8
130000,0
Соисполнитель - комитет по управлению имуществом области
2016
4000,0
4000,0
2. Подпрограмма
государственной
программы Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
«Наследие»
Всего
2014
461299,6
112298,8
331594,0
244,2
17162,6
2015
304095,3
58763,3
227977,9
17354,1
2016
571375,2
139791,0
413017,4
1361,8
17205,0
2017
520685,5
71745,2
425944,3
1770,0
21226,0
2018
430968,6
32726,1
375905,2
948,3
21389,0
2019
293518,0
80000,0
193410,0
20108,0
2020
319684,6
90000,0
212298,7
17385,9
2021
230200,4
212754,5
17445,9
2022
230200,4
212754,5
17445,9
2023
230200,4
212754,5
17445,9
2024
230200,4
212754,5
17445,9
Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области
2014
461010,9
112298,8
331305,3
17162,6
2015
304095,3
58763,3
227977,9
17354,1
2016
404794,9
2315,7
384612,4
1361,8
16505,0
2017
430595,7
410579,7
1770,0
18246,0
2018
360605,7
340268,4
948,3
19389,0
2019
195218,1
176010,1
19208,0
2020
211269,9
194847,0
16422,9
2021
211269,9
194847,0
16422,9
2022
211269,9
194847,0
16422,9
2023
211269,9
194847,0
16422,9
2024
211269,9
194847,0
16422,9
Соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
2014
288,7
288,7
Соисполнитель - управление по
государственной охране объектов культурного наследия области
2016
162580,3
137475,3
24405,0
700,0
2017
90089,8
71745,2
15364,6
2980,0
2018
70362,9
32726,1
35636,8
2000,0
2019
98299,9
80000,0
17399,9
900,0
2020
108414,7
90000,0
17451,7
963,0
2021
18930,5
17907,5
1023,0
2022
18930,5
17907,5
1023,0
2023
18930,5
17907,5
1023,0
2024
18930,5
17907,5
1023,0
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
32726,1
32726,1
2019
80000,0
80000,0
2020
90000,0
90000,0
2021
2022
2023
2024
Соисполнитель - комитет по управлению имуществом
2016
4000,0
4000,0
3 .Подпрограмма
государственной
программы Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
«Искусство»
Всего
2014
482310,2
59092,9
383448,2
2219,9
37549,2
2015
432924,9
1580,0
388396,7
42948,2
2016
400677,3
8261,5
348836,3
149,5
43430,0
2017
705498,3
32226,5
627920,5
461,3
44890,0
2018
775030,5
44314,1
682227,9
338,5
48150,0
2019
617614,4
36814,1
531891,7
148,6
48760,0
2020
366654,9
500,0
283018,5
83136,4
2021
366154,9
283018,5
83136,4
2022
366154,9
283018,5
83136,4
2023
366154,9
283018,5
83136,4
2024
366154,9
283018,5
83136,4
Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области
2014
462310,2
59092,9
363448,2
2219,9
37549,2
2015
352924,9
1580,0
308396,7
42948,2
2016
332456,6
8261,5
280715,6
49,5
43430,0
2017
434659,1
32226,5
357217,3
325,3
44890,0
2018
431810,8
44314,1
339108,2
238,5
48150,0
2019
363265,4
36814,1
277542,7
148,6
48760,0
2020
366654,9
500,0
283018,5
83136,4
2021
366154,9
283018,5
83136,4
2022
366154,9
283018,5
83136,4
2023
366154,9
283018,5
83136,4
2024
366154,9
283018,5
83136,4
в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы
2014
95000,0
95000,0
2015
52917,3
52917,3
2016
1900,0
1900,0
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
2019
500,0
500,0
2020
500,0
500,0
2021
2022
2023
2024
Соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)
2014
20000,0
20000,0
2015
80000,0
80000,0
2016
68220,7
68120,7
100,0
2017
270839,2
270703,2
136,0
2018
343219,7
343119,7
100,0
2019
254349,0
254349,0
2020
2021
2022
2023
2024
4. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»
«Развитие туризма»
Всего
2014
134384,0
796,0
3588,0
130000,0
2015
131169,8
1169,8
130000,0
2016
169201,7
7701,7
161500,0
2017
310923,9
5423,9
305500,0
2018
563155,4
7655,4
555500,0
2019
652831,8
2000,0
5331,8
645500,0
2020
652936,9
2000,0
5436,9
645500,0
2021
650936,9
5436,9
645500,0
2022
650936,9
5436,9
645500,0
2023
650936,9
5436,9
645500,0
2024
650936,9
5436,9
645500,0
Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области
2015
6,0
6,0
2016
169201,7
7701,7
161500,0
2017
310923,9
5423,9
305500,0
2018
563155,4
7655,4
555500,0
2019
652831,8
2000,0
5331,8
645500,0
2020
652936,9
2000,0
5436,9
645500,0
2021
650936,9
5436,9
645500,0
2022
650936,9
5436,9
645500,0
2023
650936,9
5436,9
645500,0
2024
650936,9
5436,9
645500,0
в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
2018
2019
2000,0
2000,0
2020
2000,0
2000,0
2021
2022
2023
2024
в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы
2016
900,0
900,0
Соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области
2014
134384,0
796,0
3588,0
130000,0
2015
131163,8
1163,8
130000,0
5. Подпрограмма
государственной
программы Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
«Обеспечение
условий
реализации
Госпрограммы»
Всего
2014
42945,1
1208,7
41736,4
2015
56858,6
718,1
56087,5
53,0
2016
65688,9
590,0
64903,9
195,0
2017
68414,5
3113,0
65187,2
14,3
100,0
2018
72788,2
3008,8
69666,4
13,0
100,0
2019
65871,2
3027,2
62731,0
13,0
100,0
2020
65951,7
3045,7
62793,0
13,0
100,0
2021
62906,0
62793,0
13,0
100,0
2022
62906,0
62793,0
13,0
100,0
2023
62906,0
62793,0
13,0
100,0
2024
62906,0
62793,0
13,0
100,0
Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области
2014
42945,1
1208,7
41736,4
2015
56598,2
718,1
55827,1
53,0
2016
58833,9
58638,9
195,0
2017
61519,2
2478,9
58926,0
14,3
100,0
2018
65600,1
2370,7
63116,4
13,0
100,0
2019
58975,6
2370,7
56491,9
13,0
100,0
2020
59037,4
2370,7
56553,7
13,0
100,0
2021
56666,7
56553,7
13,0
100,0
2022
56666,7
56553,7
13,0
100,0
2023
56666,7
56553,7
13,0
100,0
2024
56666,7
56553,7
13,0
100,0
Соисполнитель -
управление по
государственной
охране объектов
культурного наследия области
2015
260,4
260,4
2016
6855,0
590,0
6265,0
2017
6895,3
634,1
6261,2
2018
7188,1
638,1
6550,0
2019
6895,6
656,5
6239,1
2020
6914,3
675,0
6239,3
2021
6239,3
6239,3
2022
6239,3
6239,3
2023
6239,3
6239,3
2024
6239,3
6239,3
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.010 Общие положения, 080.060.020 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: