Основная информация

Дата опубликования: 16 октября 2018г.
Номер документа: RU68000201800749
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018

г. Тамбов

№ 1045

О внесении изменений в постановление администрации области от 20.06.2013 № 642 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 20.06.2013 № 642 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы» (в редакции от 07.09.2018) (далее - постановление) следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2014 - 2020 годы» исключить.

2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением, следующие изменения:

в наименовании Госпрограммы, по всему тексту Госпрограммы и приложений к ней слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;

в паспорте Госпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года (2024 год - 145,0%);

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (2024 год - 60,0%);

прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом (2024 год - 37%);

прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году (2024 год - 11%);

повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (2024 год - 95%);

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления туристских услуг (2024 год - 90%);

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области (2024 год - 100%);

количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства (2024 год - 120 человек);

увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по отношению к 2012 году (2024 год - 40%);

прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году (2024 год - 134,0%)

позицию «Сроки и этапы реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Госпрограммы

Госпрограмма реализуется в три этапа:

I этап - 2014 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2018 годы;

III этап - 2019 - 2024 годы

позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Общие затраты на реализацию Госпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования - 14976251,8 тыс. руб.:

2014 год - 1120938,9 тыс. руб.;

2015 год - 925048,6 тыс. руб.;

2016 год - 1206943,1 тыс. руб.;

2017 год - 1605522,2 тыс. руб.;

2018 год - 1841942,7 тыс. руб.;

2019 год - 1629835,4 тыс. руб.;

2020 год - 1405228,1 тыс. руб.;

2021 год - 1310198,2 тыс. руб.;

2022 год - 1310198,2 тыс. руб.;

2023 год - 1310198,2 тыс. руб.;

2024 год - 1310198,2 тыс. руб.; в том числе:

федеральный бюджет - 787621,0 тыс. руб.:

2014 год - 173396,4 тыс. руб.;

2015 год - 61061,4 тыс. руб.;

2016 год - 148642,5 тыс. руб.;

2017 год - 107084,7 тыс. руб.;

2018 год - 80049,0 тыс. руб.;

2019 год - 121841,3 тыс. руб.;

2020 год - 95545,7 тыс. руб.;

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 207726,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 32726,1 тыс. руб.;

2019 год - 82500,0 тыс. руб.;

2020 год - 92500,0 тыс. руб.;

бюджет Тамбовской области - 8141311,8 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 1195381,2 тыс. руб.;

2014 год - 760366,6 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 115288,7 тыс. руб.;

2015 год - 673631,9 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 132917,3 тыс. руб.;

2016 год - 834459,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 70920,7 тыс. руб.;

2017 год - 1124475,9 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 270703,2 тыс. руб.;

2018 год - 1135454,9 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 343119,7 тыс. руб.;

2019 год - 793364,5 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 254349,0 тыс. руб.;

2020 год - 563547,1 тыс. руб.;

2021 год - 564002,9 тыс. руб.;

2022 год - 564002,9 тыс. руб.;

2023 год - 564002,9 тыс. руб.;

2024 год - 564002,9 тыс. руб.;

местный бюджет - 7800,4 тыс. руб.:

2014 год - 2464,1 тыс. руб.;

2015 год - 53,0 тыс. руб.;

2016 год - 1511,3 тыс. руб.;

2017 год - 2245,6 тыс. руб.;

2018 год - 1299,8 тыс. руб.;

2019 год - 161,6 тыс. руб.;

2020 год - 13,0 тыс. руб.;

2021 год - 13,0 тыс. руб.;

2022 год - 13,0 тыс. руб.;

2023 год - 13,0 тыс. руб.;

2024 год - 13,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 6039518,6 тыс. руб.:

2014 год - 184711,8 тыс. руб.;

2015 год - 190302,3 тыс. руб.;

2016 год - 222330,0 тыс. руб.;

2017 год - 371716,0 тыс. руб.;

2018 год - 625139,0 тыс. руб.;

2019 год - 714468,0 тыс. руб.;

2020 год - 746122,3 тыс. руб.;

2021 год - 746182,3 тыс. руб.;

2022 год - 746182,3 тыс. руб.;

2023 год - 746182,3 тыс. руб.;

2024 год - 746182,3 тыс. руб.

в разделе 2 Госпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Госпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Госпрограммы»:

в подразделе 2.1 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Госпрограммы»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203);»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642);»;

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«Законом области от 04.07.2016 № 689-З «О туристской деятельности в Тамбовской области»;»;

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«Законом области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;»;

в абзаце пятьдесят пятом слова «распоряжением администрации области от 09.12.2015 № 615-р» заменить словами «распоряжением администрации области от 15.08.2017 № 414-р»;

в подразделе 2.2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Госпрограммы»:

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«III этап: 2019 - 2024 годы.»;

в абзаце тридцать третьем слова «2019 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы»;

раздел 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Госпрограммы из всех источников предусматривается в размере 14976251,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1120938,9 тыс. рублей;

2015 год - 925048,6 тыс. рублей;

2016 год - 1206943,1 тыс. рублей;

2017 год - 1605522,2 тыс. рублей;

2018 год - 1841942,7 тыс. рублей;

2019 год - 1629835,4 тыс. рублей;

2020 год - 1405228,1 тыс. рублей;

2021 год - 1310198,2 тыс. рублей;

2022 год - 1310198,2 тыс. рублей;

2023 год - 1310198,2 тыс. рублей;

2024 год - 1310198,2 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 787621,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 173396,4 тыс. рублей;

2015 год - 61061,4 тыс. рублей;

2016 год - 148642,5 тыс. рублей;

2017 год - 107084,7 тыс. рублей;

2018 год - 80049,0 тыс. рублей;

2019 год - 121841,3 тыс. рублей;

2020 год - 95545,7 тыс. рублей;

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

207726,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 32726,1 тыс. рублей;

2019 год - 82500,0 тыс. рублей;

2020 год - 92500,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области предусматривается в размере 8141311,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 760366,6 тыс. рублей;

2015 год - 673631,9 тыс. рублей;

2016 год - 834459,3 тыс. рублей;

2017 год - 1124475,9 тыс. рублей;

2018 год - 1135454,9 тыс. рублей;

2019 год - 793364,5 тыс. рублей;

2020 год - 563547,1 тыс. рублей;

2021 год - 564002,9 тыс. рублей;

2022 год - 564002,9 тыс. рублей;

2023 год - 564002,9 тыс. рублей;

2024 год - 564002,9 тыс. рублей.

В том числе в рамках реализации областной инвестиционной программы предусматривается объем бюджетных ассигнований

1195381,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 115288,7 тыс. рублей;

2015 год - 132917,3 тыс. рублей;

2016 год - 70920,7 тыс. рублей;

2017 год - 270703,2 тыс. рублей;

2018 год - 351202,3 тыс. рублей;

2019 год - 254349,0 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований местных бюджетов предусматривается в размере 7800,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2464,1 тыс. рублей;

2015 год - 53,0 тыс. рублей;

2016 год - 1511,3 тыс. рублей;

2017 год - 2245,6 тыс. рублей;

2018 год - 1299,8 тыс. рублей;

2019 год - 161,6 тыс. рублей;

2020 год - 13,0 тыс. рублей;

2021 год - 13,0 тыс. рублей;

2022 год - 13,0 тыс. рублей;

2023 год - 13,0 тыс. рублей;

2024 год - 13,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Госпрограммы из внебюджетных средств предусматривается в размере 6039518,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 184711,8 тыс. рублей;

2015 год - 190302,3 тыс. рублей;

2016 год - 222330,0 тыс. рублей;

2017 год - 371716,0 тыс. рублей;

2018 год - 625139,0 тыс. рублей;

2019 год - 714468,0 тыс. рублей;

2020 год - 746122,3 тыс. рублей;

2021 год - 746182,3 тыс. рублей;

2022 год - 746182,3 тыс. рублей;

2023 год - 746182,3 тыс. рублей;

2024 год - 746182,3 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий Госпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Тамбовской области на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год 11105 экземпляров);

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (2024 год 160 экземпляров);

увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (2024 год - 100,0%);

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (2024 год - 45%);

увеличение посещаемости музейных учреждений (2024 год - 1,8 посещений на 1 жителя в год);

прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года (2024 год - 100%);

увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (2024 год - 1012 человек);

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области (2024 год - 37,5%)

объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области (2024 год - 0,44%); охват населения библиотечным обслуживанием (2024 год - 48,5%);

доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (2024 год - 10%)

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в три этапа:

I этап - 2014 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2018 годы;

III этап - 2019 - 2024 годы

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3822428.4 тыс. руб.:

2014 год - 461299,6 тыс. руб.;

2015 год - 304095,3 тыс. руб.;

2016 год - 571375,2 тыс. руб.;

2017 год - 520685,5 тыс. руб.;

2018 год - 430968,6 тыс. руб.;

2019 год - 293518,0 тыс. руб.;

2020 год - 319684,6 тыс. руб.;

2021 год - 230200,4 тыс. руб.;

2022 год - 230200,4 тыс. руб.;

2023 год - 230200,4 тыс. руб.;

2024 год - 230200,4 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 585324.4 тыс. руб.:

2014 год - 112298,8 тыс. руб.;

2015 год - 58763,3 тыс. руб.;

2016 год - 139791,0 тыс. руб.;

2017 год - 71745,2 тыс. руб.;

2018 год - 32726,1 тыс. руб.;

2019 год - 80000,0 тыс. руб.;

2020 год - 90000,0 тыс. руб.;

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 202726,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 32726,1 тыс. руб.;

2019 год - 80000,0 тыс. руб.;

2020 год - 90000,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 3031165,5 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 288,7 тыс. руб.:

2014 год - 331594,0 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 288,7 тыс. руб.;

2015 год - 227977,9 тыс. руб.;

2016 год - 413017,4 тыс. руб.;

2017 год - 425944,3 тыс. руб.;

2018 год - 375905,2 тыс. руб.;

2019 год - 193410,0 тыс. руб.;

2020 год - 212298,7 тыс. руб.;

2021 год - 212754,5 тыс. руб.;

2022 год - 212754,5 тыс. руб.;

2023 год - 212754,5 тыс. руб.;

2024 год - 212754,5 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 4324,3 тыс. руб.:

2014 год - 244,2 тыс. руб.;

2016 год - 1361,8 тыс. руб.;

2017 год - 1770,0 тыс. руб.;

2018 год - 948,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 201614,2 тыс. руб.:

2014 год - 17162,6 тыс. руб.;

2015 год - 17354,1 тыс. руб.;

2016 год - 17205,0 тыс. руб.;

2017 год - 21226,0 тыс. руб.;

2018 год - 21389,0 тыс. руб.;

2019 год - 20108,0 тыс. руб.;

2020 год - 17385,9 тыс. руб.;

2021 год - 17445,9 тыс. руб.;

2022 год - 17445,9 тыс. руб.;

2023 год - 17445,9 тыс. руб.;

2024 год - 17445,9 тыс. руб.

в разделе 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:

в подразделе 1.1 «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия»:

в абзаце четырнадцатом слова «и постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» исключить;

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Законе области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;»;

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

«III этап: 2019 - 2024 годы.»;

в абзаце тридцать пятом слова «2019 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы»;

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы «Наследие» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 3822428,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 585324,4 тыс. рублей;

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы - 202726,1 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 3031165,5 тыс. рублей; местный бюджет - 4324,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 201614,2 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 461299,6 тыс. рублей;

2015 год - 304095,3 тыс. рублей;

2016 год - 571375,2 тыс. рублей;

2017 год - 520685,5 тыс. рублей;

2018 год - 430968,6 тыс. рублей;

2019 год - 293518,0 тыс. рублей;

2020 год - 319684,6 тыс. рублей;

2021 год - 230200,4 тыс. рублей;

2022 год - 230200,4 тыс. рублей;

2023 год - 230200,4 тыс. рублей;

2024 год - 230200,4 тыс. рублей;

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы - 202726,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 32726,1 тыс. рублей;

2019 год - 80000,0 тыс. рублей;

2020 год - 90000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 112298,8 тыс. рублей;

2015 год - 58763,3 тыс. рублей;

2016 год - 139791,0 тыс. рублей;

2017 год - 71745,2 тыс. рублей;

2018 год - 32726,1 тыс. рублей;

2019 год - 80000,0 тыс. рублей;

2020 год - 90000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 331594,0 тыс. рублей;

2015 год - 227977,9 тыс. рублей;

2016 год - 413017,4 тыс. рублей;

2017 год - 425944,3 тыс. рублей;

2018 год - 375905,2 тыс. рублей;

2019 год - 193410,0 тыс. рублей;

2020 год - 212298,7 тыс. рублей;

2021 год - 212754,5 тыс. рублей;

2022 год - 212754,5 тыс. рублей;

2023 год - 212754,5 тыс. рублей;

2024 год - 212754,5 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:

2014 год - 244,2 тыс. рублей;

2016 год - 1361,8 тыс. рублей;

2017 год - 1770,0 тыс. рублей;

2018 год - 948,3 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:

2014 год - 17162,6 тыс. рублей;

2015 год - 17354,1 тыс. рублей;

2016 год - 17205,0 тыс. рублей;

2017 год - 21226,0 тыс. рублей;

2018 год - 21389,0 тыс. рублей;

2019 год - 20108,0 тыс. рублей;

2020 год - 17385,9 тыс. рублей;

2021 год - 17445,9 тыс. рублей;

2022 год - 17445,9 тыс. рублей;

2023 год - 17445,9 тыс. рублей;

2024 год - 17445,9 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» за счет средств всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (2024 год - 6,0%);

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом (2024 год - 7,9%);

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (2024 год - 11,1%);

среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год - 192,8 чел.);

среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год - 172,0 чел.);

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (2024 год - 76,4%);

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год - 49,0 чел.);

увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов (2024 год - 28,0 млн. руб.);

увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом (2024 год - 44 единицы);

среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека (2024 год - 0,13 единиц);

доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Тамбовской области (2024 год - 20%);

количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (2024 год - 142,5%);

количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (2019 год - 130,0%)

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в три этапа:

I этап - 2014 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2018 годы;

III этап - 2019 - 2024 годы

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований не реализацию подпрограммы составляет 5245330.1 тыс. руб.:

2014 год - 482310,2 тыс. руб.;

2015 год - 432924,9 тыс. руб.;

2016 год - 400677,3 тыс. руб.;

2017 год - 705498,3 тыс. руб.;

2018 год - 775030,5 тыс. руб.;

2019 год - 617614,4 тыс. руб.;

2020 год - 366654,9 тыс. руб.;

2021 год - 366154,9 тыс. руб.;

2022 год - 366154,9 тыс. руб.;

2023 год - 366154,9 тыс. руб.;

2024 год - 366154,9 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют

182789.1 тыс. руб.:

2014 год - 59092,9 тыс. руб.;

2015 год - 1580,0 тыс. руб.;

2016 год - 8261,5 тыс. руб.;

2017 год - 32226,5 тыс. руб.;

2018 год - 44314,1 тыс. руб.;

2019 год - 36814,1 тыс. руб.;

2020 год - 500,0 тыс. руб.;

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 1000,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 500,0 тыс. руб.;

2020 год - 500,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют - 4377813,8 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 1186109,9 тыс. руб.;

2014 год - 383448,2 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 115000,0 тыс. руб.;

2015 год - 388396,7 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 132917,3 тыс. руб.;

2016 год - 348836,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 70020,7 тыс. руб.;

2017 год - 627920,5 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 270703,2 тыс. руб.;

2018 год - 682227,9 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 343119,7 тыс. руб.;

2019 год - 531891,7 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной

инвестиционной программы - 254349,0 тыс. руб.;

2020 год - 283018,5 тыс. руб.;

2021 год - 283018,5 тыс. руб.;

2022 год - 283018,5 тыс. руб.;

2023 год - 283018,5 тыс. руб.;

2024 год - 283018,5 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов - 3317,8 тыс. руб.:

2014 год - 2219,9 тыс. руб.;

2016 год - 149,5 тыс. руб.;

2017 год - 461,3 тыс. руб.;

2018 год - 338,5 тыс. руб.;

2019 год - 148,6 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 681409,8 тыс. руб.:

2014 год - 37549,2 тыс. руб.;

2015 год - 42948,2 тыс. руб.;

2016 год - 43430,0 тыс. руб.;

2017 год - 44890,0 тыс. руб.;

2018 год - 48150,0 тыс. руб.;

2019 год - 48760,0 тыс. руб.;

2020 год - 83136,4 тыс. руб.;

2021 год - 83136,4 тыс. руб.;

2022 год - 83136,4 тыс. руб.;

2023 год - 83136,4 тыс. руб.;

2024 год - 83136,4 тыс. руб.

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Законе области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;»;

в абзаце восьмом слова «до 2020 года» заменить словами «до 2024 года»;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

«III этап: 2019 - 2024 годы.»;

в абзаце двадцать восьмом слова «2019 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы»;

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы «Искусство» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Искусство» составляет 5245330,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 184789,1 тыс. рублей;

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 1000,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области -4377813,8 тыс. рублей;

местные бюджеты - 3317,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 681409,4 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Искусство» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 482310,2 тыс. рублей;

2015 год - 432924,9 тыс. рублей;

2016 год - 400677,3 тыс. рублей;

2017 год - 705498,3 тыс. рублей;

2018 год - 775030,5 тыс. рублей;

2019 год - 617614,4 тыс. рублей;

2020 год - 366654,9 тыс. рублей;

2021 год - 366154,9 тыс. рублей;

2022 год - 366154,9 тыс. рублей;

2023 год - 366154,9 тыс. рублей;

2024 год - 366154,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 59092,9 тыс. рублей;

2015 год - 1580,0 тыс. рублей;

2016 год - 8261,5 тыс. рублей;

2017 год - 32226,5 тыс. рублей;

2018 год - 44314,1 тыс. рублей;

2019 год - 36814,1 тыс. рублей;

2020 год - 500,0 тыс. рублей;

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы - 1000,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 500,0 тыс. рублей;

2020 год - 500,0 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Искусство» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 383448,2 тыс. рублей;

2015 год - 388396,7 тыс. рублей;

2016 год - 348836,3 тыс. рублей;

2017 год - 627920,5 тыс. рублей;

2018 год - 682227,9 тыс. рублей;

2019 год - 531891,7 тыс. рублей;

2020 год - 283018,5 тыс. рублей;

2021 год - 283018,5 тыс. рублей;

2022 год - 283018,5 тыс. рублей;

2023 год - 283018,5 тыс. рублей;

2024 год - 283018,5 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет средств местных бюджетов по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 2219,9 тыс. рублей;

2016 год - 149,5 тыс. рублей;

2017 год - 461,3 тыс. рублей;

2018 год - 338,5 тыс. рублей;

2019 год - 148,6 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 37549,2 тыс. рублей;

2015 год - 42948,2 тыс. рублей;

2016 год - 43430,0 тыс. рублей;

2017 год - 44890,0 тыс. рублей;

2018 год - 48150,0 тыс. рублей;

2019 год - 48760,0 тыс. рублей;

2020 год - 83136,4 тыс. рублей;

2021 год - 83136,4 тыс. рублей;

2022 год - 83136,4 тыс. рублей;

2023 год - 83136,4 тыс. рублей;

2024 год - 83136,4 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Искусство» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов (2024 год - 920,0 тыс. человек);

количество коллективных средств размещения (2024 год - 93 единицы), в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения (2024 год - 12 единиц);

количество участников событийных мероприятий (2024 год - 245,0 тыс. человек);

объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2024 год - 800,0 млн. рублей);

объем инвестиций в основной капитал сферы туризма (2024 год - 600,0 млн. рублей);

число посетителей областного туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях (2024 год - 51,0 тыс. человек)

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в три этапа:

I этап - 2014 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2020 годы;

III этап - 2021 - 2024 годы

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5218351,1 тыс. руб.:

2014 год - 134384,0 тыс. руб.;

2015 год - 131169,8 тыс. руб.;

2016 год - 169201,7 тыс. руб.;

2017 год - 310923,9 тыс. руб.;

2018 год - 563155,4 тыс. руб.;

2019 год - 652831,8 тыс. руб.;

2020 год - 652936,9 тыс. руб.;

2021 год - 650936,9 тыс. руб.;

2022 год - 650936,9 тыс. руб.;

2023 год - 650936,9 тыс. руб.;

2024 год - 650936,9 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 4796,0 тыс. руб.:

2014 год - 796,0 тыс. руб.;

2019 год - 2000,0 тыс. руб.;

2020 год - 2000,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют - 58055,1 тыс. руб.:

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 900,0 тыс. руб.;

2014 год - 3588,0 тыс. руб.;

2015 год - 1169,8 тыс. руб.;

2016 год - 7701,7 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 900,0 тыс. руб.;

2017 год - 5423,9 тыс. руб.;

2018 год - 7655,4 тыс. руб.;

2019 год - 5331,8 тыс. руб.;

2020 год - 5436,9 тыс. руб.;

2021 год - 5436,9 тыс. руб.;

2022 год - 5436,9 тыс. руб.;

2023 год - 5436,9 тыс. руб.;

2024 год - 5436,9 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 5155500,0 тыс. руб.:

2014 год - 130000,0 тыс. руб.;

2015 год - 130000,0 тыс. руб.;

2016 год - 161500,0 тыс. руб.;

2017 год - 305500,0 тыс. руб.;

2018 год - 555500,0 тыс. руб.;

2019 год - 645500,0 тыс. руб.;

2020 год - 645500,0 тыс. руб.;

2021 год - 645500,0 тыс. руб.;

2022 год - 645500,0 тыс. руб.;

2023 год - 645500,0 тыс. руб.;

2024 год - 645500,0 тыс. руб.

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), а также за счет прочих безвозмездных поступлений, в том числе поступающие от инвесторов и предприятий (организаций) туристской инфраструктуры разных форм собственности.

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие туризма» составляет 5218351,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 4796,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 58055,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 5155500,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 134384,0 тыс. рублей;

2015 год - 131169,8 тыс. рублей;

2016 год - 169201,7 тыс. рублей;

2017 год - 310923,9 тыс. рублей;

2018 год - 563155,4 тыс. рублей;

2019 год - 652831,8 тыс. рублей;

2020 год - 652936,9 тыс. рублей;

2021 год - 650936,9 тыс. рублей;

2022 год - 650936,9 тыс. рублей;

2023 год - 650936,9 тыс. рублей;

2024 год - 650936,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 796,0 тыс. рублей;

2019 год - 2000,0 тыс. рублей;

2020 год - 2000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Развитие туризма» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 3588,0 тыс. рублей;

2015 год - 1169,8 тыс. рублей;

2016 год - 7701,7 тыс. рублей;

2017 год - 5423,9 тыс. рублей;

2018 год - 7655,4 тыс. рублей;

2019 год - 5331,8 тыс. рублей;

2020 год - 5436,9 тыс. рублей;

2021 год - 5436,9 тыс. рублей;

2022 год - 5436,9 тыс. рублей;

2023 год - 5436,9 тыс. рублей;

2024 год - 5436,9 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 130000,0 тыс. рублей;

2015 год - 130000,0 тыс. рублей;

2016 год - 161500,0 тыс. рублей;

2017 год - 305500,0 тыс. рублей;

2018 год - 555500,0 тыс. рублей;

2019 год - 645500,0 тыс. рублей;

2020 год - 645500,0 тыс. рублей;

2021 год - 645500,0 тыс. рублей;

2022 год - 645500,0 тыс. рублей;

2023 год - 645500,0 тыс. рублей;

2024 год - 645500,0 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели

подпрограммы, их значения на последний год реализации

Численность работников учреждений культуры области (2024 год - 3,0 тыс. человек);

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области (2024 год - 100%);

увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области (2024 год - 100%);

количество театров, имеющих сайт в сети «Интернет» (2024 год - 3 единицы);

увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области (2024 год - 10 единиц);

количество объектов жилого фонда, принадлежащих учреждениям культуры (2024 год - 2 единицы);

создание высокопроизводительных рабочих мест (2024 год - 500 единиц);

количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли (2024 год - 2 человека);

удельный расход электрической энергии на 1 кв. м площади помещений областных государственных организаций сферы культуры (2024 год - 24,19 кВт*ч/м2);

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (2024 год - 130,0%)

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в три этапа:

I этап - 2014 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2018 годы;

III этап - 2019 - 2024 годы

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 690142,2 тыс. руб.:

2014 год - 42945,1 тыс. руб.;

2015 год - 56858,6 тыс. руб.;

2016 год - 65688,9 тыс. руб.;

2017 год - 68414,5 тыс. руб.;

2018 год - 72788,2 тыс. руб.;

2019 год - 65871,2 тыс. руб.;

2020 год - 65951,7 тыс. руб.;

2021 год - 62906,0 тыс. руб.;

2022 год - 62906,0 тыс. руб.;

2023 год - 62906,0 тыс. руб.;

2024 год - 62906,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 14711,5 тыс. руб.:

2014 год - 1208,7 тыс. руб.;

2015 год - 718,1 тыс. руб.;

2016 год - 590,0 тыс. руб.;

2017 год - 3113,0 тыс. руб.;

2018 год - 3008,8 тыс. руб.;

2019 год - 3027,2 тыс. руб.;

2020 год - 3045,7 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 674277,4 тыс. руб.:

2014 год -41736,4 тыс. руб.;

2015 год - 56087,5 тыс. руб.;

2016 год - 64903,9 тыс. руб.;

2017 год - 65187,2 тыс. руб.;

2018 год - 69666,4 тыс. руб.;

2019 год - 62731,0 тыс. руб.;

2020 год - 62793,0 тыс. руб.;

2021 год - 62793,0 тыс. руб.;

2022 год - 62793,0 тыс. руб.;

2023 год - 62793,0 тыс. руб.;

2024 год - 62793,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 158,3 тыс. руб.:

2015 год - 53,0 тыс. руб.;

2017 год - 14,3 тыс. руб.;

2018 год - 13,0 тыс. руб.;

2019 год - 13,0 тыс. руб.;

2020 год - 13,0 тыс. руб.;

2021 год - 13,0 тыс. руб.;

2022 год - 13,0 тыс. руб.;

2023 год - 13,0 тыс. руб.;

2024 год - 13,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 995,0 тыс. руб.:

2016 год - 195,0 тыс. руб.;

2017 год - 100,0 тыс. руб.;

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

2019 год - 100,0 тыс. руб.;

2020 год - 100,0 тыс. руб.;

2021 год - 100,0 тыс. руб.;

2022 год - 100,0 тыс. руб.;

2023 год - 100,0 тыс. руб.;

2024 год - 100,0 тыс. руб.

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

абзацы третий - восьмой изложить в следующей редакции:

«Законе области от 05.02.2016 № 629-З «Об оплате труда работников областных государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений»;

Законе области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;

постановлении администрации области от 03.08.2016 № 879 «Об основах формирования системы оплаты труда работников областных государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений»;

постановлении администрации области от 10.08.2017 № 770 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных управлению культуры и архивного дела области»;

постановлении администрации области от 16.10.2014 № 1247 «Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области»;

постановлении администрации области от 13.09.2013 № 1027 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы»;»;

абзац десятый признать утратившим силу;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«III этап: 2019 - 2024 годы.»;

в абзаце двадцать втором слова «2019 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы»;

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» составляет 690142,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 14711,5 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области - 674277,4 тыс. руб.; местные бюджеты - 158,3 тыс. руб.; внебюджетные источники - 995,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 42945,1 тыс. руб.;

2015 год - 56858,6 тыс. руб.;

2016 год - 65688,9 тыс. руб.;

2017 год - 68414,5 тыс. руб.;

2018 год - 72788,2 тыс. руб.;

2019 год - 65871,2 тыс. руб.;

2020 год - 65951,7 тыс. руб.;

2021 год - 62906,0 тыс. руб.;

2022 год - 62906,0 тыс. руб.;

2023 год - 62906,0 тыс. руб.;

2024 год - 62906,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 1208,7 тыс. руб.;

2015 год - 718,1 тыс. руб.;

2016 год - 590,0 тыс. руб.;

2017 год - 3113,0 тыс. руб.;

2018 год - 3008,8 тыс. руб.;

2019 год - 3027,2 тыс. руб.;

2020 год - 3045,7 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 41736,4 тыс. руб.;

2015 год - 56087,5 тыс. руб.;

2016 год - 64903,9 тыс. руб.;

2017 год - 65187,2 тыс. руб.;

2018 год - 69666,4 тыс. руб.;

2019 год - 62731,0 тыс. руб.;

2020 год - 62793,0 тыс. руб.;

2021 год - 62793,0 тыс. руб.;

2022 год - 62793,0 тыс. руб.;

2023 год - 62793,0 тыс. руб.;

2024 год - 62793,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:

2015 год - 53,0 тыс. руб.;

2017 год - 14,3 тыс. руб.;

2018 год - 13,0 тыс. руб.;

2019 год - 13,0 тыс. руб.;

2020 год - 13,0 тыс. руб.;

2021 год - 13,0 тыс. руб.;

2022 год - 13,0 тыс. руб.;

2023 год - 13,0 тыс. руб.;

2024 год - 13,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:

2016 год - 195,0 тыс. руб.;

2017 год - 100,0 тыс. руб.;

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

2019 год - 100,0 тыс. руб.;

2020 год - 100,0 тыс. руб.;

2021 год - 100,0 тыс. руб.;

2022 год - 100,0 тыс. руб.;

2023 год - 100,0 тыс. руб.;

2024 год - 100,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.».

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области

О.О. Иванов

Приложение № 1

к постановлению

администрации области

от 16.10.2018 № 1045

Приложение № 1

к государственной программе

Тамбовской области «Развитие

культуры и туризма»

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма», подпрограмм государственной программы и их значений



п/п

Показатель

(индикатор)

(наименование)

Единица

измерения

Значения показателей (по годам)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Государственная программа «Развитие культуры и туризма»

1.1.

Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом

Процент

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

133,1

134,6

135,0

138,0

140,0

145,0

1.2.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения

Процент

31,0

31,5

32,5

33,1

33,8

34,5

37,0

40,0

50,0

55,0

55,0

60,0

60,0

1.3.

Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом

Процент

3

6

9

12

15

18

21

25

28

31

34

37

1.4.

Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по сравнению с 2012 годом

Процент

1

1,5

2

4

5

7

8

9

9,5

10

10,5

11

1.5.

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и

муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

70

71

74

78

83

88

90

92

95

95

95

95

95

1.6.

Отношение

среднемесячной

номинальной начисленной заработной платы работников государственных

(муниципальных)

учреждений культуры к среднемесячной

номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области

Процент

59,5

80,3

80,3

78,7

82,4

90,0

100

100

100

100

100

100

100

1.7.

Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства

Человек

20

100

100

100

100

100

100

120

120

120

120

120

120

1.8.

Увеличение количества предоставляемых

дополнительных услуг учреждениями культуры, по отношению к 2012 году

Процент

5

10

15

20

25

30

35

40

40

40

40

40

1.9.

Прирост численности лиц,

размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

Процент

100,0

103,0

109,0

119,0

121,0

127,0

128,0

129,0

130,0

131,0

132,0

133,0

134,0

1.10.

Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг

Процент

59

61

63

63

70

72

80

85

90

90

90

90

90

2. Подпрограмма «Наследие»

2.1.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

10860

11070

10900

11080

10100

10900

11095

11100

11105

11105

11105

11105

11105

2.2.

Количество

экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

165

170

180

190

160

160

160

160

160

160

160

160

160

2.3.

Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, в общем количестве

объектов культурного наследия

Процент

0

2,5

5

12

17

99

100

100

100

100

100

100

100

2.4.

Увеличение доли

представленных (во всех формах)

зрителю музейных

предметов в общем количестве

музейных предметов основного фонда

Процент

17,0

25

27

30

33

35

36

40

41

42

43

44

45

2.5.

Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год

Единиц

0,35

0,6

0,62

0,65

0,67

0,69

1,0

1,2

1,5

1,6

1,7

1,8

1,8

2.6.

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года

Процент

20

40

60

80

100

100

100

100

100

100

100

100

2.7.

Увеличение числа

пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

Человек

968

975

980

985

990

995

1000

1005

1010

1010

1010

1010

1012

2.8.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

32,0

32,5

32,5

34,1

34,9

35,5

36,3

37,0

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

2.9.

Объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области

Процент

0,05

од

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,41

0,42

0,43

0,44

2.10.

Охват населения

библиотечным

обслуживанием

Процент

48,8

48,2

48,25

48,3

48,35

48,4

48,45

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

2.11.

Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным

некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

Процент

3,0

1,0

4,0

6,0

8,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3. Подпрограмма «Искусство»

3.1.

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

3,1

3,2

3,3

4,0

4,3

4,5

4,7

5,0

5,5

5,6

5,7

5,8

6,0

3.2.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

6,5

6,7

6,8

6,9



7,2

7,3

7,5

7,7

7,75

7,8

7,85

7,9

3.3.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

Процент

1

2,5

3,5

5

6,5

7,5

8,5

9,0

9,5

9,9

10,3

10,7

11,1

3.4.

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций,

самостоятельных

коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

180,5

181,8

182,8

183,8

184,8

185,8

186,8

187,8

188,8

189,8

190,8

191,8

192,8

3.5.

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

153,5

155,1

156,6

158,1

159,0

161,1

162,7

164,3

165,9

167,5

169,0

170,5

172,0

3.6.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными

учреждениями

культуры

Процент

69,2

71,03

74,06

75,0

75,02

75,05

75,08

76,1

76,12

76,15

76,2

76,3

76,4

3.7.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

46,0

46,02

46,04

46,06

46,08

47,0

48,1

48,1

48,6

48,7

48,8

48,9

49,0

3.8.

Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Млн. рублей

25,2

28,0

30,0

33,9

34,0

34,1

3.9.

Число учреждений получателей грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Единиц

6

6

6

6

6

6

6

3.10.

Увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций,

самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом

Единиц

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

3.11.

Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека

Единиц

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

3.12.

Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного

фильмофонда Тамбовской области

Процент

2

5

6

6

6

7

7

8

10

20

20

20

20

3.13.

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

Процент

140,5

140,5

140,5

141,0

141,5

142,0

142,5

3.14.

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

Процент

131,1

130,0

4. Подпрограмма «Развитие туризма»

4.1.

Объем туристского

потока (въездной

туризм), включая экскурсантов

Тыс.

человек

580,8

700,0

800,0

900,0

800,0

815,0

850,0

875,0

900,0

905,0

910,0

915,0

920,0

4.2.

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм,

гостиниц и аналогичных средств размещения)

Млн.

рублей

250,0

270,0

285,0

320,0

550,0

580,0

650,0

680,0

700,0

730,0

750,0

780,0

800,0

4.3.

Количество

коллективных

средств

размещения

Единиц

57

59

60

60

68

69

87

88

89

90

91

92

93

в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения

1

2

3

1

3

2

4

4

6

8

10

12

4.4.

Количество участников событийных мероприятий

Тыс.

человек

140,0

140,0

140,0

140,0

160,0

170,0

215,0

220,0

225,0

230,0

235,0

240,0

245,0

4.5.

Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма

Млн.

рублей

69,6

34,5

130,0

130,0

75,0

295,0

445,0

450,0

480,0

500,0

525,0

550,0

600,0

4.6.

Число посетителей областного туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях

Тыс.

человек

36,0

40,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

51,0

5. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»

5.1.

Численность

работников

учреждений

культуры области

Тыс.

человек

4,8

4,3

3,2

3,1

3,1

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5.2.

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в

общем количестве

библиотек области

Процент

25,2

36,7

50

60

70

80

100

100

100

100

100

100

100

5.3.

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети

«Интернет», в общем количестве музеев области

Процент

40,0

50

60

70

80

90

100

100

100

100

100

100

100

5.4.

Количество театров, имеющих сайт в сети «Интернет»

Единиц

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5.5.

Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области

Единиц

1

2

4

6

8

9

10

10

10

10

10

10

10

5.6.

Количество объектов жилого фонда, принадлежащих

учреждениям культуры

Единиц

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

5.7.

Создание высокопроизводительных рабочих мест

Единиц

350

400

450

450

500

500

500

500

500

500

500

5.8.

Количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли

Человек

6

2

2

2

2

2

2

2

2

5.9.

Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м, площади помещений областных государственных

организаций сферы культуры

кВт*ч/

м2

24,24

24,23

24,22

24,21

24,20

24,19

24 Д 9

24 Д 9

24,19

24,19

5.10.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Процент

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 2

к постановлению

администрации области

от 16.10.2018 № 1045

Приложение № 2а

к государственной программе

Тамбовской области «Развитие

культуры и туризма»

Перечень

мероприятий на 2016 - 2024 годы государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

единица

измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет

Тамбовской

области

местный

бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1.

Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия

Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

35209,8

34509,8

700,0

2017

35,5

8845,2

5865,2

2980,0

2018

36,3

10636,8

8636,8

2000,0

2019

37,0

8199,9

7299,9

900,0

2020

37,5

8314,7

7351,7

963,0

2021

37,5

8830,5

7807,5

1023,0

2022

37,5

8830,5

7807,5

1023,0

2023

37,5

8830,5

7807,5

1023,0

2024

37,5

8830,5

7807,5

1023,0

1.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных

учреждений

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Обследование технического состояния зданий памятников

Количество объектов

2016

95

5905,0

5205,0

700,0

2017

98

8845,2

5865,2

2980,0

2018

100

10636,8

8636,8

2000,0

2019

176

8199,9

7299,9

900,0

2020

177

8314,7

7351,7

963,0

2021

185

8830,5

7807,5

1023,0

2022

185

8830,5

7807,5

1023,0

2023

185

8830,5

7807,5

1023,0

2024

185

8830,5

7807,5

1023,0

1.1.2.

поддержка и сохранение исторического облика малых городов - центров культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

29304,8

29304,8

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.2.

Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области, управление градостроительства и

архитектуры

области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2016

33,8

160630,3

137475,3

23150,0

5,0

2017

34,5

96874,6

71745,2

25129,4

2018

37,0

64072,1

32726,1

31339,0

7,0

2019

40,0

90108,0

80000,0

10100,0

8,0

2020

50,0

100110,0

90000,0

10100,0

10,0

2021

55,0

10110,0

10100,0

10,0

2022

55,0

10110,0

10100,0

10,0

2023

60,0

10110,0

10100,0

10,0

2024

60,0

10110,0

10100,0

10,0

1.2.1.

осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2016

33,8

156675,3

137475,3

19200,0

2017

34,5

74045,2

71745,2

2300,0

2018

37,0

54426,1

32726,1

21700,0

2019

40,0

90100,0

80000,0

10100,0

2020

50,0

100100,0

90000,0

10100,0

2021

55,0

10100,0

10100,0

2022

55,0

10100,0

10100,0

2023

60,0

10100,0

10100,0

2024

60,0

10100,0

10100,0

1.2.2.

государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2017

34,5

7199,4

7199,4

2018

37,0

5300,0

5300,0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.2.3.

поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

Процент

2016

1,0

3955,0

3950,0

5,0

2017

4,0

15630,0

15630,0

2018

6,0

4346,0

4339,0

7,0

2019

8,0

8,0

8,0

2020

10,0

10,0

10,0

2021

10,0

10,0

10,0

2022

10,0

10,0

10,0

2023

10,0

10,0

10,0

2024

10,0

10,0

10,0

1.3.

Развитие библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области

Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

1,4

66372,9

1665,7

64307,2

400,0

2017

1,5

65936,3

65415,3

521,0

2018

1,6

71652,5

70932,5

720,0

2019

1,7

56985,1

56255,1

730,0

2020

1,8

66193,2

64651,4

1541,8

2021

1,8

66193,2

64651,4

1541,8

2022

1,8

66193,2

64651,4

1541,8

2023

1,8

66193,2

64651,4

1541,8

2024

1,8

66193,2

64651,4

1541,8

1.3.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

2016

10100

62219,7

61819,7

400,0

2017

10900

63611,0

63090,0

521,0

2018

11095

69252,5

68532,5

720,0

2019

11100

54705,1

53975,1

730,0

2020

11105

63913,2

62371,4

1541,8

2021

11105

63913,2

62371,4

1541,8

2022

11105

63913,2

62371,4

1541,8

2023

11105

63913,2

62371,4

1541,8

2024

11105

63913,2

62371,4

1541,8

1.3.2.

подключение

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области

Процент

2016

70

888,0

888,0

1.3.3.

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области

Управление культуры и архивного дела области

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

2016

154

2805,5

318,0

2487,5

2017

160

2325,3

2325,3

2018

160

2400,0

2400,0

2019

160

2280,0

2280,0

2020

160

2280,0

2280,0

2021

160

2280,0

2280,0

2022

160

2280,0

2280,0

2023

160

2280,0

2280,0

2024

160

2280,0

2280,0

1.3.4.

комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды детских общедоступных библиотек по сравнению с 2015 годом

Процент

2016

8

459,7

459,7

1.4.

Развитие музейного дела

Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Процент

2016

33

118406,3

108606,3

9800,0

2017

35

126923,4

116223,4

10700,0

2018

36

136634,9

124714,9

11920,0

2019

40

97708,8

85768,8

11940,0

2020

41

99888,2

95438,2

4450,0

2021

42

99888,2

95438,2

4450,0

2022

43

99888,2

95438,2

4450,0

2023

44

99888,2

95438,2

4450,0

2024

45

99888,2

95438,2

4450,0

1.4.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год

Единиц

2016

0,67

109119,6

99319,6

9800,0

2017

0,69

126760,0

116060,0

10700,0

2018

1,0

126384,4

114464,4

11920,0

2019

1,2

97541,7

85601,7

11940,0

2020

1,5

99721,1

95271,1

4450,0

2021

1,6

99721,1

95271,1

4450,0

2022

1,7

99721,1

95271,1

4450,0

2023

1,8

99721,1

95271,1

4450,0

2024

1,8

99721,1

95271,1

4450,0

1.4.2.

софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

5131,8

5131,8

1.4.3.

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление культуры и архивного дела области

Количество специалистов, получающих выплаты

Человек

2016

24

154,9

154,9

2017

25

163,4

163,4

2018

26

170,5

170,5

2019

25

167,1

167,1

2020

25

167,1

167,1

2021

25

167,1

167,1

2022

25

167,1

167,1

2023

25

167,1

167,1

2024

25

167,1

167,1

1.4.4.

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в государственную собственность области

Комитет по управлению имуществом области

Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области

Единиц

2016

1

4000,0

4000,0

1.4.5.

Приобретение здания для укрепления материально-технической базы областных государственных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области

Единиц

2018

1

100080,0

100080,0

1.5.

Развитие архивного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по отношению к 2012 году

Процент

2016

20

40235,5

34435,5

5800,0

2017

25

42784,3

36259,3

6525,0

2018

30

52640,0

46398,0

6242,0

2019

35

40016,2

33986,2

6030,0

2020

40

44678,5

34757,4

9921,1

2021

40

44678,5

34757,4

9921,1

2022

40

44678,5

34757,4

9921,1

2023

40

44678,5

34757,4

9921,1

2024

40

44678,5

34757,4

9921,1

1.5.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных архивов

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение числа

пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

Человек

2016

990

38737,5

32937,5

5800,0

2017

995

41361,2

34836,2

6525,0

2018

1000

51216,9

44974,9

6242,0

2019

1005

38593,1

32563,1

6030,0

2020

1010

43255,4

33334,3

9921,1

2021

1010

43255,4

33334,3

9921,1

2022

1010

43255,4

33334,3

9921,1

2023

1010

43255,4

33334,3

9921,1

2024

1012

43255,4

33334,3

9921,1

1.5.2.

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

Человек

2016

990

1498,0

1498,0

2017

995

1423,1

1423,1

2018

1000

1423,1

1423,1

2019

1005

1423,1

1423,1

2020

1010

1423,1

1423,1

2021

1010

1423,1

1423,1

2022

1010

1423,1

1423,1

2023

1010

1423,1

1423,1

2024

1012

1423,1

1423,1

1.6.

Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в

сфере культуры

Управление культуры и архивного дела

области

Количество лучших работников областных государственных и

муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов

Человек

2016

42

137742,8

650,0

135731,0

1361,8

2017

28

178821,7

177051,7

1770,0

2018

28

94832,3

93884,0

948,3

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.6.1.

единовременные

стимулирующие

выплаты лучшим

работникам областных

государственных

учреждений культуры и

работникам государственных архивов

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных учреждений культуры и работников государственных архивов

Человек

2016

25

1634,7

1627,5

7,2

2017

17

1106,7

1106,7

1.6.2.

единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры

Человек

2017

11

716,2

716,1

0,1

1.6.3.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся

на территории сельских поселений

Человек

2016

3

150,0

150,0

1.6.4.

субсидии на материальную поддержку лучших муниципальных

учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единиц

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.6.5.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единиц

2016

5

500,0

500,0

1.6.6.

повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации

Управление культуры и архивного дела области

Количество работников муниципальных учреждений культуры

Человек

2016

1800

135458,1

134103,5

1354,6

2017

1810

176998,8

175228,9

1769,9

Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Тамбовской области

Процент

2018

91

94832,3

93884,0

948,3

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.7.

Реализация мероприятий в сфере культурного наследия

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

12777,6

12277,6

500,0

2017

88

500,0

500,0

2018

90

500,0

500,0

2019

92

500,0

500,0

2020

95

500,0

500,0

2021

95

500,0

500,0

2022

95

500,0

500,0

2023

95

500,0

500,0

2024

95

500,0

500,0

1.7.1.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических

конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

12777,6

12277,0

500,0

2017

88

500,0

500,0

2018

90

500,0

500,0

2019

92

500,0

500,0

2020

95

500,0

500,0

2021

95

500,0

500,0

2022

95

500,0

500,0

2023

95

500,0

500,0

2024

95

500,0

500,0

1.8.

Развитие учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

1.8.1.

субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

Итого по подпрограмме

2016

571375,2

139791,0

413017,4

1361,8

17205,0

2017

520685,5

71745,2

425944,3

1770,0

21226,0

2018

430968,6

32726,1

375905,2

948,3

21389,0

2019

293518,0

80000,0

193410,0

20108,0

2020

319684,6

90000,0

212298,7

17385,9

2021

230200,4

212754,5

17445,9

2022

230200,4

212754,5

17445,9

2023

230200,4

212754,5

17445,9

2024

230200,4

212754,5

17445,9

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

32726,1

32726,1

2019

80000,0

80000,0

2020

90000,0

90000,0

2021

2022

2023

2024

2. Подпрограмма «Искусство»

2.1.

Сохранение и развитие исполнительских искусств

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

219445,4

179445,4

40000,0

2017

125,0

257110,2

215910,2

41200,0

2018

130,0

254679,2

210279,2

44400,0

2019

133,1

220640,4

175540,4

45100,0

2020

134,6

262629,2

183252,8

79376,4

2021

135,0

262629,2

183252,8

79376,4

2022

138,0

262629,2

183252,8

79376,4

2023

140,0

262629,2

183252,8

79376,4

2024

145,0

262629,2

183252,8

79376,4

2.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития

исполнительских искусств

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

4,3

214445,4

179445,4

35000,0

2017

4,5

251910,2

215910,2

36000,0

2018

4,7

249279,2

210279,2

39000,0

2019

5,0

215140,4

175540,4

39600,0

2020

5,5

257029,2

183252,8

73776,4

2021

5,6

257029,2

183252,8

73776,4

2022

5,7

257029,2

183252,8

73776,4

2023

5,8

257029,2

183252,8

73776,4

2024

6,0

257029,2

183252,8

73776,4

2.1.2.

создание театральных постановок, концертных программ

Управление культуры и архивного дела области

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

2016

184,8

5000,0

5000,0

2017

185,8

5200,0

5200,0

2018

186,8

5200,0

5200,0

2019

187,8

5500,0

5500,0

2020

188,8

5600,0

5600,0

2021

189,8

5600,0

5600,0

2022

190,8

5600,0

5600,0

2023

191,8

5600,0

5600,0

2024

192,8

5600,0

5600,0

2.2.

Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства (с применением энергосберегающих технологий)

Управление культуры и архивного дела области, управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Количество объектов

Единиц

2016

70120,7

70020,7

100,0

2017

1

270839,2

270703,2

136,0

2018

0

343219,7

343119,7

100,0

2019

1

254349,0

254349,0

2020

2021

2022

2023

2024

2.2.1.

реконструкция здания «Концертный зал»

(г. Тамбов, ул. Державинская, 5)

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

1900,0

1900,0

Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Количество объектов

Единиц

2017

0

136618,8

136618,8

Техническая готовность объекта

Процент

2018

45

310000,0

310000,0

2019

100

254349,0

254349,0

2.2.2.

реконструкция здания районного Дома культуры в р.п. Первомайский

Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

62

68220,7

68120,7

100,0

2017

100

134220,4

134084,4

136,0

2018

100

33219,7

33119,7

100,0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.3.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

19485,5

18855,5

630,0

2017

88

89938,9

31806,5

57017,3

325,1

790,0

2018

90

89048,0

44314,1

43645,4

238,5

850,0

2019

92

59350,2

36314,1

22027,5

148,6

860,0

2020

95

20750,9

19790,9

960,0

2021

95

20750,9

19790,9

960,0

2022

95

20750,9

19790,9

960,0

2023

95

20750,9

19790,9

960,0

2024

95

20750,9

19790,9

960,0

2.3.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120

19485,5

18855,5

630,0

2017

125,0

19373,3

18583,3

790,0

2018

130,0

22230,1

21380,1

850,0

2019

133,1

19296,0

18436,0

860,0

2020

134,6

20750,9

19790,9

960,0

2021

135,0

20750,9

19790,9

960,0

2022

138,0

20750,9

19790,9

960,0

2023

140,0

20750,9

19790,9

960,0

2024

145,0

20750,9

19790,9

960,0

2.3.2.

обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Управление культуры и архивного дела области

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

Человек

2017

48,0

25365,6

22714,9

2523,9

126,8

2018

48,1

26422,2

23924,0

2366,1

132,1

2019

48,1

26422,2

23924,0

2366,1

132,1

2020

2021

2022

2023

2024

2.3.3.

поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений театров по отношению к уровню 2010 года

Процент

2017

138,0

9136,2

8202,0

911,3

22,9

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

Процент

2018

140,5

11565,7

10509,8

1039,4

16,5

2019

140,5

11565,7

10509,8

1039,4

16,5

2020

2021

2022

2023

2024

2.3.4.

поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2017

125,0

988,4

889,6

98,8

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

Процент

2018

131,1

10857,5

9880,3

977,2

2019

130,0

2066,3

1880,3

186,0

2020

2021

2022

2023

2024

2.3.5.

проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и

оснащение оборудованием

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2017

125,0

35075,4

34900,0

175,4

2018

130,0

17972,5

17882,6

89,9

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.4.

Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

37893,4

1000,0

36877,5

15,9

2017

88

36990,7

36990,5

0,2

2018

90

40970,4

40970,4

2019

92

34770,4

34770,4

2020

95

34770,4

34770,4

2021

95

34770,4

34770,4

2022

95

34770,4

34770,4

2023

95

34770,4

34770,4

2024

95

34770,4

34770,4

2.4.1.

предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Млн.

рублей

2016

34,0

34000,0

34000,0

2017

34,1

34100,0

34100,0

Управление культуры и архивного дела области

Число учреждений получателей грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Единиц

2018

6

34200,0

34200,0

2019

6

28000,0

28000,0

2020

6

28000,0

28000,0

2021

6

28000,0

28000,0

2022

6

28000,0

28000,0

2023

6

28000,0

28000,0

2024

6

28000,0

28000,0

2.4.2.

иные межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников

государственных архивов

Человек

2016

46

2948,7

200,0

2734,2

14,5

2017

43

2799,4

2799,3

0,1

2018

80

5208,0

5208,0

2019

80

5208,0

5208,0

2020

80

5208,0

5208,0

2021

80

5208,0

5208,0

2022

80

5208,0

5208,0

2023

80

5208,0

5208,0

2024

80

5208,0

5208,0

2.4.3.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единиц

2016

8

800,0

800,0

2.4.4.

субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры

Человек

2016

3

144,7

143,3

1,4

2017

2

91,3

91,2

од

2018

10

1562,4

1562,4

2019

10

1562,4

1562,4

2020

10

1562,4

1562,4

2021

10

1562,4

1562,4

2022

10

1562,4

1562,4

2023

10

1562,4

1562,4

2024

10

1562,4

1562,4

2.5.

Реализация мероприятий в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

45447,0

540,0

42107,0

2800,0

2017

88

50619,3

420,0

47299,3

2900,0

2018

90

47113,2

44213,2

2900,0

2019

92

48504,4

500,0

45204,4

2800,0

2020

95

48504,4

500,0

45204,4

2800,0

2021

95

48004,4

45204,4

2800,0

2022

95

48004,4

45204,4

2800,0

2023

95

48004,4

45204,4

2800,0

2024

95

48004,4

45204,4

2800,0

2.5.1.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических

конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

7,1

45447,0

540,0

42107,0

2800,0

2017

7,2

50619,3

420,0

47299,3

2900,0

2018

7,3

47113,2

44213,2

2900,0

2019

7,5

48504,4

500,0

45204,4

2800,0

2020

7,7

48504,4

500,0

45204,4

2800,0

2021

7,75

48004,4

45204,4

2800,0

2022

7,8

48004,4

45204,4

2800,0

2023

7,85

48004,4

45204,4

2800,0

2024

7,9

48004,4

45204,4

2800,0

2.6.

Мероприятия по развитию учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество переоснащенных муниципальных учреждений культуры

Единиц

2016

5

8285,3

6721,5

1530,2

33,6

2.6.1.

субсидии на мероприятия по развитию областных государственных учреждений

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

1530,2

1530,2

2.6.2.

субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных центров

Процент

2016

60

6755,1

6721,5

33,6

Итого по подпрограмме

2016

400677,3

8261,5

348836,3

149,5

43430,0

2017

705498,3

32226,5

627920,5

461,3

44890,0

2018

775030,5

44314,1

682227,9

338,5

48150,0

2019

617614,4

36814,1

531891,7

148,6

48760,0

2020

366654,9

500,0

283018,5

83136,4

2021

366154,9

283018,5

83136,4

2022

366154,9

283018,5

83136,4

2023

366154,9

283018,5

83136,4

2024

366154,9

283018,5

83136,4

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2016

70020,7

70020,7

2017

270703,2

270703,2

2018

343119,7

343119,7

2019

254349,0

254349,0

2020

2021

2022

2023

2024

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

2019

500,0

500,0

2020

500,0

500,0

2021

2022

2023

2024

3. Подпрограмма «Развитие туризма»

3.1.

Развитие туризма в Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов

Тыс.

человек

2016

760,0

17301,7

6801,7

10500,0

2017

815,0

15923,9

5423,9

10500,0

2018

850,0

18155,4

7655,4

10500,0

2019

875,0

17831,8

2000,0

5331,8

10500,0

2020

900,0

17936,9

2000,0

5436,9

10500,0

2021

905,0

15936,9

5436,9

10500,0

2022

910,0

15936,9

5436,9

10500,0

2023

915,0

15936,9

5436,9

10500,0

2024

920,0

15936,9

5436,9

10500,0

3.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в сфере туризма

Управление культуры и архивного дела области

Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг

Процент

2016

70

5441,7

5441,7

2017

72

4735,2

4735,2

2018

80

5285,4

5285,4

2019

85

4631,8

4631,8

2020

90

4736,9

4736,9

2021

90

4736,9

4736,9

2022

90

4736,9

4736,9

2023

90

4736,9

4736,9

2024

90

4736,9

4736,9

3.1.2.

реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала области

Управление культуры и архивного дела области

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)

Млн.

рублей

2016

550,0

10500,0

500,0 |

10000,0

2017

580,0

10100,0

100,0

10000,0

2018

650,0

11821,2

1821,2

10000,0

2019

680,0

10200,0

200,0

10000,0

2020

700,0

10200,0

200,0

10000,0

2021

730,0

10200,0

200,0

10000,0

2022

750,0

10200,0

200,0

10000,0

2023

780,0

10200,0

200,0

10000,0

2024

800,0

10200,0

200,0

10000,0

3.1.3.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических

конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Количество участников событийных мероприятий

Тыс.

человек

2016

160,0

1294,9

794,9

500,0

2017

170,0

1023,6

523,6

500,0

2018

215,0

1048,8

548,8

500,0

2019

220,0

3000,0

2000,0

500,0

500,0

2020

225,0

3000,0

2000,0

500,0

500,0

2021

230,0

1000,0

500,0

500,0

2022

235,0

1000,0

500,0

500,0

2023

240,0

1000,0

500,0

500,0

2024

245,0

1000,0

500,0

500,0

3.1.4.

единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников в областных государственных учреждениях культуры

Человек

2016

1

65,1

65,1

2017

1

65,1

65,1

3.2.

Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма с применением энергосберегающих технологий (приоритетный стратегический проект)

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

Процент

2016

121,0

151900,0

900,0

151000,0

2017

127,0

295000,0

295000,0

2018

128,0

545000,0

545000,0

2019

129,0

635000,0

635000,0

2020

130,0

635000,0

635000,0

2021

131,0

635000,0

635000,0

2022

132,0

635000,0

635000,0

2023

133,0

635000,0

635000,0

2024

134,0

635000,0

635000,0

3.2.1.

укрепление и развитие материально-технической базы коллективных средств размещения туристов

Управление культуры и архивного дела области

Количество коллективных средств размещения

Единиц

2016

68

76000,0

76000,0

2017

69

5000,0

5000,0

2018

87

5000,0

5000,0

2019

88

5000,0

5000,0

2020

89

5000,0

5000,0

2021

90

5000,0

5000,0

2022

91

5000,0

5000,0

2023

92

5000,0

5000,0

2024

93

5000,0

5000,0

3.2.2.

строительство и оснащение туристических объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры

Управление культуры и архивного дела области

Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма

Млн.

рублей

2016

75,0

75000,0

75000,0

2017

295,0

70000,0

70000,0

2018

445,0

70000,0

70000,0

2019

450,0

90000,0

90000,0

2020

480,0

90000,0

90000,0

2021

500,0

90000,0

90000,0

2022

525,0

90000,0

90000,0

2023

550,0

90000,0

90000,0

2024

600,0

90000,0

90000,0

3.2.3.

развитие туристско- рекреационного кластера «Рахманиновский»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

Процент

2016

121,0

900,0

900,0

2017

127,0

150000,0

150000,0

2018

128,0

300000,0

300000,0

2019

129,0

350000,0

350000,0

2020

130,0

350000,0

350000,0

2021

131,0

350000,0

350000,0

2022

132,0

350000,0

350000,0

2023

133,0

350000,0

350000,0

2024

134,0

350000,0

350000,0

3.2.3.1.

строительство гостиницы (Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка)

Управление культуры и архивного дела области

Количество реализуемых проектов

Единиц

2016

3.2.4.

развитие туристско- рекреационного кластера «Мичуринский»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

Процент

2016

2017

127,0

70000,0

70000,0

2018

128,0

70000,0

70000,0

2019

129,0

90000,0

90000,0

2020

130,0

90000,0

90000,0

2021

131,0

90000,0

90000,0

2022

132,0

90000,0

90000,0

2023

133,0

90000,0

90000,0

2024

134,0

90000,0

90000,0

3.2.4.1.

строительство культурно-выставочного центра с гостиницей

(г. Мичуринск, ул. Герасимова, 86)

Управление культуры и архивного дела области

Количество реализуемых проектов

Единиц

2016

3.2.5.

развитие туристско- рекреационного кластера «Тамбовский»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

Процент

2018

128,0

100000,0

100000,0

2019

129,0

100000,0

100000,0

2020

130,0

100000,0

100000,0

2021

131,0

100000,0

100000,0

2022

132,0

100000,0

100000,0

2023

133,0

100000,0

100000,0

2024

134,0

100000,0

100000,0

З.2.5.1.

реализация комплекса мер по развитию центра семейного отдыха «Лесная сказка» (Тамбовский район, с. Борщевка,

земельные участки с кадастровыми номерами - 68:20:5824001:18;68:20:5824 001:36)

Управление культуры и архивного дела области

Уровень

удовлетворенности населения качеством предоставления туристских услуг

Процент

2018

80

100000,0

100000,0

2019

85

100000,0

100000,0

2020

90

100000,0

100000,0

2021

90

100000,0

100000,0

2022

90

100000,0

100000,0

2023

90

100000,0

100000,0

2024

90

100000,0

100000,0

Итого по подпрограмме

2016

169201,7

7701,7

161500,0

2017

310923,9

5423,9

305500,0

2018

563155,4

7655,4

555500,0

2019

652831,8

2000,0

5331,8

645500,0

2020

652936,9

2000,0

5436,9

645500,0

2021

650936,9

5436,9

645500,0

2022

650936,9

5436,9

645500,0

2023

650936,9

5436,9

645500,0

2024

650936,9

5436,9

645500,0

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2016

900,0

900,0

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

2019

2000,0

2000,0

2020

2000,0

2000,0

2021

2022

2023

2024

4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»

4.1.

Развитие системы управления в сфере культуры и туризма

Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

25057,0

590,0

24467,0

2017

88

65447,4

634,1

64813,3

2018

90

70083,2

638,1

69445,1

2019

92

63166,2

656,5

62509,7

2020

95

63246,7

675,0

62571,7

2021

95

62571,7

62571,7

2022

95

62571,7

62571,7

2023

95

62571,7

62571,7

2024

95

62571,7

62571,7

4.1.1.

расходы на обеспечение функционирования государственных органов

Управление культуры и архивного дела области

Численность работников

Человек

2016

29

18202,0

18202,0

2017

29

18415,6

18415,6

2018

29

18228,4

18228,4

2019

29

17468,1

17468,1

2020

28

17472,4

17472,4

2021

28

17472,4

17472,4

2022

28

17472,4

17472,4

2023

28

17472,4

17472,4

2024

28

17472,4

17472,4

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Численность работников

Человек

2016

9

6265,0

6265,0

2017

9

6261,2

6261,2

2018

9

6550,0

6550,0

2019

10

6239,1

6239,1

2020

10

6239,3

6239,3

2021

10

6239,3

6239,3

2022

10

6239,3

6239,3

2023

10

6239,3

6239,3

2024

10

6239,3

6239,3

4.1.2.

осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

Управление по государственной охране объектов культурного наследия

области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов

культурного наследия федерального значения

Процент

2016

33,8

590,0

590,0

2017

34,5

634,1

634,1

2018

35,3

638,1

638,1

2019

36,1

656,5

656,5

2020

36,2

675,0

675,0

2021

36,2

2022

36,2

2023

36,2

2024

36,2

4.1.3.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию

Управление культуры и архивного дела области

Количество учреждений, подведомственных управлению культуры и архивного дела области, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому обслуживанию

Единиц

2016

14

30967,5

30967,5

2017

14

30357,1

30357,1

2018

14

33638,4

33638,4

2019

14

27987,8

27987,8

2020

14

28045,3

28045,3

2021

14

28045,3

28045,3

2022

14

28045,3

28045,3

2023

14

28045,3

28045,3

2024

14

28045,3

28045,3

4.1.4.

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление культуры и архивного дела области

Количество специалистов, получающих выплаты

Человек

2016

1557

9404,3

9404,3

2017

1614

9779,4

9779,4

2018

1453

11028,3

11028,3

2019

1644

10814,7

10814,7

2020

1644

10814,7

10814,7

2021

1644

10814,7

10814,7

2022

1644

10814,7

10814,7

2023

1644

10814,7

10814,7

2024

1644

10814,7

10814,7

4.2.

Поддержка учреждений культуры

Управление культуры и

архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности

жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

260,1

65,1

195,0

2017

88

2967,1

2478,9

373,9

14,3

100,0

2018

90

2705,0

2370,7

221,3

13,0

100,0

2019

92

2705,0

2370,7

221,3

13,0

100,0

2020

95

2705,0

2370,7

221,3

13,0

100,0

2021

95

334,3

221,3

13,0

100,0

2022

95

334,3

221,3

13,0

100,0

2023

95

334,3

221,3

13,0

100,0

2024

95

334,3

221,3

13,0

100,0

4.2.1.

поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений

библиотек

(на 1 жителя в год)

Посещение

2017

4,4

612,2

529,9

79,2

3,1

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Процент

2018

130,0

440,3

398,7

39,4

2,2

2019

130,0

440,3

398,7

39,4

2,2

2020

130,0

440,3

398,7

39,4

2,2

2021

130,0

41,6

39,4

2,2

2022

130,0

41,6

39,4

2,2

2023

130,0

41,6

39,4

2,2

2024

130,0

41,6

39,4

2,2

4.2.2.

поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Процент

2017

125,0

1507,5

1300,0

200,0

7,5

2018

130,0

1407,0

1300,0

100,0

7,0

2019

130,0

1407,0

1300,0

100,0

7,0

2020

130,0

1407,0

1300,0

100,0

7,0

2021

130,0

107,0

100,0

7,0

2022

130,0

107,0

100,0

7,0

2023

130,0

107,0

100,0

7,0

2024

130,0

107,0

100,0

7,0

4.2.3.

поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений

библиотек

(на 1 жителя в год)

Посещение

2017

4,4

345,4

299,0

44,7

1,7

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Процент

2018

130,0

355,7

322,0

31,9

1,8

2019

130,0

355,7

322,0

31,9

1,8

2020

130,0

355,7

322,0

31,9

1,8

2021

130,0

33,7

31,9

1,8

2022

130,0

33,7

31,9

1,8

2023

130,0

33,7

31,9

1,8

2024

130,0

33,7

31,9

1,8

4.2.4.

поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Процент

2017

125

402,0

350,0

50,0

2,0

2018

130,0

402,0

350,0

50,0

2,0

2019

130,0

402,0

350,0

50,0

2,0

2020

130,0

402,0

350,0

50,0

2,0

2021

130,0

52,0

50,0

2,0

2022

130,0

52,0

50,0

2,0

2023

130,0

52,0

50,0

2,0

2024

130,0

52,0

50,0

2,0

4.2.5.

формирование и развитие кадрового потенциала отрасли

Управление культуры и архивного дела области

Количество студентов, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли

Человек

2016

6

195,0

195,0

2017

2

100,0

100,0

2018

2

100,0

100,0

2019

2

100,0

100,0

2020

2

100,0

100,0

2021

2

100,0

100,0

2022

2

100,0

100,0

2023

2

100,0

100,0

2024

2

100,0

100,0

4.2.6.

поддержка работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию (единовременной стимулирующей выплатой лучшим работникам государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов)

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию

Человек

2016

1

65,1

65,1

Итого по подпрограмме

2016

65688,9

590,0

64903,9

195,0

2017

68414,5

3113,0

65187,2

14,3

100,0

2018

72788,2

3008,8

69666,4

13,0

100,0

2019

65871,2

3027,2

62731,0

13,0

100,0

2020

65951,7

3045,7

62793,0

13,0

100,0

2021

62906,0

62793,0

13,0

100,0

2022

62906,0

62793,0

13,0

100,0

2023

62906,0

62793,0

13,0

100,0

2024

62906,0

62793,0

13,0

100,0

Итого по Госпрограмме

2016

1206943,1

148642,5

834459,3

1511,3

222330,0

2017

1605522,2

107084,7

1124475,9

2245,6

371716,0

2018

1841942,7

80049,0

1135454,9

1299,8

625139,0

2019

1629835,4

121841,3

793364,5

161,6

714468,0

2020

1405228,1

95545,7

563547,1

13,0

746122,3

2021

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

2022

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

2023

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

2024

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

в том числе объемы

финансирования,

предусмотренные в

лимитах областной

адресной

инвестиционной

программы

2016

70920,7

70920,7

2017

270703,2

270703,2

2018

343119,7

343119,7

2019

254349,0

254349,0

2020

2021

2022

2023

2024

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

32726,1

32726,1

2019

82500,0

82500,0

2020

92500,0

92500,0

2021

2022

2023

2024

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 3

к постановлению

администрации области

от 16.10.2018 № 1045

Приложение № 3

к государственной программе

Тамбовской области «Развитие

культуры и туризма»

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

Наименование

услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

наименование

единиц

измерения

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1. Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия»

1.1.1. Государственная работа

«Обеспечение сохранения и использования

объектов культурного

наследия»

Количество объектов

культурного наследия, штук

208

176

177

178

179

180

181

8636,8

7299,9

7351,7

7351,7

7351,7

7351,7

7351,7

1.2. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

1.2.1. Государственная услуга «Библиотечное,

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)»

Количество посещений, тыс. единиц

398,7

399,7

400,8

401,9

403,0

404,1

405,2

54666,0

43180,1

49577,1

49577,1

49577,1

49577,1

49577,1

1.2.2. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности

фондов библиотеки, включая оцифровку фондов»

Количество документов, тыс. единиц

2263,4

2264,0

2264,4

2264,8

2265,2

2265,6

2266,0

13666,5

10795,0

12394,3

12394,3

12394,3

12394,3

12394,3

1.3. Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

1.3.1. Государственная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)»

Число

посетителей,

тыс.

человек

558,1

565,2

572,6

580,0

587,4

594,8

602,2

63764,0

47937,0

52931,8

52931,8

52931,8

52931,8

52931,8

1.3.2. Государственная услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок (в стационарных условиях)»

Количество

экспозиций, единиц

278

287

296

305

314

323

332

27327,5

20544,4

22685,1

22685,1

22685,1

22685,1

22685,1

1.3.3. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»

Количество

предметов,

тыс. единиц

129,6

130,4

131,2

132,0

132,8

133,6

134,4

22772,9

17120,3

18904,2

18904,2

18904,2

18904,2

18904,2

1.4. Основное мероприятие «Развитие архивного дела»

1.4.1. Государственная услуга «Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по социально-правовым запросам)»

Количество

исполненных

запросов,

единиц

9190

9210

9230

9250

9270

9290

9310

35600,7

26050,5

26667,4

26667,4

26667,4

26667,4

26667,4

1.4.2. Государственная работа

«Обеспечение сохранности и учет архивных документов»

Объем

хранимых

документов, тыс. единиц

2154,6

2158,5

2162,4

2166,3

2170,2

2174,1

2178,0

8900,2

6512,6

6666,9

6666,9

6666,9

6666,9

6666,9

2. Подпрограмма «Искусство»

2.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»

2.1.1. Государственная услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»

Число

зрителей,

тыс. человек

151,6

154,5

157,6

160,7

163,8

166,9

170,0

98424,7

88082,3

93279,8

93279,8

93279,8

93279,8

93279,8

2.1.2. Государственная услуга «Показ (организация показа) концертов и концертных программ»

Число

зрителей,

тыс.

человек

262,8

267,6

272,6

277,6

282,6

287,6

292,6

99294,5

87393,7

89673,0

89673,0

89673,0

89673,0

89673,0

2.2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области»

2.2.1. Государственная услуга «Показ кинофильмов на закрытой площадке»

Число

зрителей,

тыс.

человек

1804

1859

1915

1971

2027

2083

2139

11716,5

10324,2

10826,5

10826,5

10826,5

10826,5

10826,5

2.2.2. Государственная услуга «Прокат кино и видеофильмов»

Количество

выданных

копий, единиц

355

360

365

370

375

380

385

5021,3

4424,6

4639,9

4639,9

4639,9

4639,9

4639,9

2.2.3. Государственная работа

«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Количество

клубных

формирований,

единиц

5

5

5

5

5

5

5

4184,4

3687,2

3866,6

3866,6

3866,6

3866,6

3866,6

3. Подпрограмма «Развитие туризма»

3.1. Основное мероприятие «Развитие туризма в Тамбовской области»

3.1.1. Государственная работа «Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара)»

Количество посещений, тыс. единиц

12,2

13,2

14,5

15,8

17,1

18,4

19,7

3700,0

3170,0

3245,0

3245,0

3245,0

3245,0

3245,0

3.1.2. Государственная работа «Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет)»

Количество

посещений,

тыс. единиц

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

1585,4

1361,8

1391,9

1391,9

1391,9

1391,9

1391,9

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение 4

к постановлению

администрации области

16.10.2018 № 1045

Приложение № 4

к государственной программе

Тамбовской области «Развитие

культуры и туризма»

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование

государственной

программы

Тамбовской области,

подпрограммы

государственной

программы,

мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнители

Годы

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федеральный

бюджет

бюджет

Тамбовской

области

местный

бюджет

внебюджетные

средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Государственная программа Тамбовской области

«Развитие культуры и туризма»

Всего

2014

1120938,9

173396,4

760366,6

2464,1

184711,8

2015

925048,6

61061,4

673631,9

53,0

190302,3

2016

1206943,1

148642,5

834459,3

1511,3

222330,0

2017

1605522,2

107084,7

1124475,9

2245,6

371716,0

2018

1841942,7

80049,0

1135454,9

1299,8

625139,0

2019

1629835,4

121841,3

793364,5

161,6

714468,0

2020

1405228,1

95545,7

563547,1

13,0

746122,3

2021

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

2022

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

2023

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

2024

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

966266,2

172600,4

736489,9

2464,1

54711,8

2015

713624,4

61061,4

592207,7

53,0

60302,3

2016

965287,1

10577,2

731668,6

1411,3

221630,0

2017

1237697,9

34705,4

832146,9

2109,6

368736,0

2018

1421172,0

46864,8

750148,4

1199,8

623139,0

2019

1270290,9

41184,8

515376,5

161,6

713568,0

2020

1289899,1

4870,7

539856,1

13,0

745159,3

2021

1285028,4

539856,1

13,0

745159,3

2022

1285028,4

539856,1

13,0

745159,3

2023

1285028,4

539856,1

13,0

745159,3

2024

1285028,4

539856,1

13,0

745159,3

в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы

2014

95000,0

95000,0

2015

52917,3

52917,3

2016

2800,0

2800,0

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

500,0

500,0

2019

500,0

500,0

2020

500,0

500,0

2021

500,0

500,0

2022

500,0

500,0

2023

500,0

500,0

2024

500,0

500,0

Соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

2014

20288,7

20288,7

2015

80000,0

80000,0

2016

68220,7

68120,7

100,0

2017

270839,2

270703,2

136,0

2018

343219,7

343119,7

100,0

2019

254349,0

254349,0

2020

2021

2022

2023

2024

Соисполнитель - управление по государственной охране объектов культурного наследия области

2014

2015

260,4

260,4

2016

169435,3

138065,3

30670,0

700,0

2017

96985,1

72379,3

21625,8

2980,0

2018

77551,0

33364,2

42186,8

2000,0

2019

105195,5

80656,5

23639,0

900,0

2020

115329,0

90675,0

23691,0

963,0

2021

25169,8

24146,8

1023,0

2022

25169,8

24146,8

1023,0

2023

25169,8

24146,8

1023,0

2024

25169,8

24146,8

1023,0

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

325500,0

325500,0

2019

80000,0

80000,0

2020

90000,0

90000,0

2021

2022

2023

2024

Соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области

2014

134384,0

796,0

3588,0

130000,0

2015

131163,8

1163,8

130000,0

Соисполнитель - комитет по управлению имуществом области

2016

4000,0

4000,0

2. Подпрограмма

государственной

программы Тамбовской области

«Развитие культуры и туризма»

«Наследие»

Всего

2014

461299,6

112298,8

331594,0

244,2

17162,6

2015

304095,3

58763,3

227977,9

17354,1

2016

571375,2

139791,0

413017,4

1361,8

17205,0

2017

520685,5

71745,2

425944,3

1770,0

21226,0

2018

430968,6

32726,1

375905,2

948,3

21389,0

2019

293518,0

80000,0

193410,0

20108,0

2020

319684,6

90000,0

212298,7

17385,9

2021

230200,4

212754,5

17445,9

2022

230200,4

212754,5

17445,9

2023

230200,4

212754,5

17445,9

2024

230200,4

212754,5

17445,9

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

461010,9

112298,8

331305,3

17162,6

2015

304095,3

58763,3

227977,9

17354,1

2016

404794,9

2315,7

384612,4

1361,8

16505,0

2017

430595,7

410579,7

1770,0

18246,0

2018

360605,7

340268,4

948,3

19389,0

2019

195218,1

176010,1

19208,0

2020

211269,9

194847,0

16422,9

2021

211269,9

194847,0

16422,9

2022

211269,9

194847,0

16422,9

2023

211269,9

194847,0

16422,9

2024

211269,9

194847,0

16422,9

Соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

2014

288,7

288,7

Соисполнитель - управление по

государственной охране объектов культурного наследия области

2016

162580,3

137475,3

24405,0

700,0

2017

90089,8

71745,2

15364,6

2980,0

2018

70362,9

32726,1

35636,8

2000,0

2019

98299,9

80000,0

17399,9

900,0

2020

108414,7

90000,0

17451,7

963,0

2021

18930,5

17907,5

1023,0

2022

18930,5

17907,5

1023,0

2023

18930,5

17907,5

1023,0

2024

18930,5

17907,5

1023,0

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

32726,1

32726,1

2019

80000,0

80000,0

2020

90000,0

90000,0

2021

2022

2023

2024

Соисполнитель - комитет по управлению имуществом

2016

4000,0

4000,0

3 .Подпрограмма

государственной

программы Тамбовской области

«Развитие культуры и туризма»

«Искусство»

Всего

2014

482310,2

59092,9

383448,2

2219,9

37549,2

2015

432924,9

1580,0

388396,7

42948,2

2016

400677,3

8261,5

348836,3

149,5

43430,0

2017

705498,3

32226,5

627920,5

461,3

44890,0

2018

775030,5

44314,1

682227,9

338,5

48150,0

2019

617614,4

36814,1

531891,7

148,6

48760,0

2020

366654,9

500,0

283018,5

83136,4

2021

366154,9

283018,5

83136,4

2022

366154,9

283018,5

83136,4

2023

366154,9

283018,5

83136,4

2024

366154,9

283018,5

83136,4

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

462310,2

59092,9

363448,2

2219,9

37549,2

2015

352924,9

1580,0

308396,7

42948,2

2016

332456,6

8261,5

280715,6

49,5

43430,0

2017

434659,1

32226,5

357217,3

325,3

44890,0

2018

431810,8

44314,1

339108,2

238,5

48150,0

2019

363265,4

36814,1

277542,7

148,6

48760,0

2020

366654,9

500,0

283018,5

83136,4

2021

366154,9

283018,5

83136,4

2022

366154,9

283018,5

83136,4

2023

366154,9

283018,5

83136,4

2024

366154,9

283018,5

83136,4

в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы

2014

95000,0

95000,0

2015

52917,3

52917,3

2016

1900,0

1900,0

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

2019

500,0

500,0

2020

500,0

500,0

2021

2022

2023

2024

Соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

2014

20000,0

20000,0

2015

80000,0

80000,0

2016

68220,7

68120,7

100,0

2017

270839,2

270703,2

136,0

2018

343219,7

343119,7

100,0

2019

254349,0

254349,0

2020

2021

2022

2023

2024

4. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

«Развитие туризма»

Всего

2014

134384,0

796,0

3588,0

130000,0

2015

131169,8

1169,8

130000,0

2016

169201,7

7701,7

161500,0

2017

310923,9

5423,9

305500,0

2018

563155,4

7655,4

555500,0

2019

652831,8

2000,0

5331,8

645500,0

2020

652936,9

2000,0

5436,9

645500,0

2021

650936,9

5436,9

645500,0

2022

650936,9

5436,9

645500,0

2023

650936,9

5436,9

645500,0

2024

650936,9

5436,9

645500,0

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2015

6,0

6,0

2016

169201,7

7701,7

161500,0

2017

310923,9

5423,9

305500,0

2018

563155,4

7655,4

555500,0

2019

652831,8

2000,0

5331,8

645500,0

2020

652936,9

2000,0

5436,9

645500,0

2021

650936,9

5436,9

645500,0

2022

650936,9

5436,9

645500,0

2023

650936,9

5436,9

645500,0

2024

650936,9

5436,9

645500,0

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

2019

2000,0

2000,0

2020

2000,0

2000,0

2021

2022

2023

2024

в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы

2016

900,0

900,0

Соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области

2014

134384,0

796,0

3588,0

130000,0

2015

131163,8

1163,8

130000,0

5. Подпрограмма

государственной

программы Тамбовской области

«Развитие культуры и туризма»

«Обеспечение

условий

реализации

Госпрограммы»

Всего

2014

42945,1

1208,7

41736,4

2015

56858,6

718,1

56087,5

53,0

2016

65688,9

590,0

64903,9

195,0

2017

68414,5

3113,0

65187,2

14,3

100,0

2018

72788,2

3008,8

69666,4

13,0

100,0

2019

65871,2

3027,2

62731,0

13,0

100,0

2020

65951,7

3045,7

62793,0

13,0

100,0

2021

62906,0

62793,0

13,0

100,0

2022

62906,0

62793,0

13,0

100,0

2023

62906,0

62793,0

13,0

100,0

2024

62906,0

62793,0

13,0

100,0

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

42945,1

1208,7

41736,4

2015

56598,2

718,1

55827,1

53,0

2016

58833,9

58638,9

195,0

2017

61519,2

2478,9

58926,0

14,3

100,0

2018

65600,1

2370,7

63116,4

13,0

100,0

2019

58975,6

2370,7

56491,9

13,0

100,0

2020

59037,4

2370,7

56553,7

13,0

100,0

2021

56666,7

56553,7

13,0

100,0

2022

56666,7

56553,7

13,0

100,0

2023

56666,7

56553,7

13,0

100,0

2024

56666,7

56553,7

13,0

100,0

Соисполнитель -

управление по

государственной

охране объектов

культурного наследия области

2015

260,4

260,4

2016

6855,0

590,0

6265,0

2017

6895,3

634,1

6261,2

2018

7188,1

638,1

6550,0

2019

6895,6

656,5

6239,1

2020

6914,3

675,0

6239,3

2021

6239,3

6239,3

2022

6239,3

6239,3

2023

6239,3

6239,3

2024

6239,3

6239,3

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.10.2018
Рубрики правового классификатора: 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.010 Общие положения, 080.060.020 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать