Основная информация
Дата опубликования: | 16 ноября 2016г. |
Номер документа: | RU91000201601356 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Постановление Правительства Камчатского края от 16 ноября 2016 г
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2016 года №450-П
"О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 16.11.2016 №450-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
(далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 43 755 860,15851 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год - 6 637 429,96368 тыс. руб.;
2017 год - 8 860 045,57394 тыс. руб.;
2018 год - 7 631 910,83354 тыс. руб.;
2019 год - 6 998 205,64997 тыс. руб.;
2020 год - 7 387 463,43524 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 34 257 599,47734 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год - 5 330 025,22534 тыс. руб.;
2017 год - 6 178 035,41044 тыс. руб.;
2018 год - 6 189 612,29780 тыс. руб.;
2019 год - 5 555 907,11423 тыс. руб.;
2020 год - 5 945 164,89950 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 727 105,41045 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год - 1 280 344,93834 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 908,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 908,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 17 013,5 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 17 013,50000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 52 717,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 26 151,40000 тыс. руб.;
2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 216 632,42687 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год - 35 291,01843 тыс. руб.;
2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;
2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;
2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 163 888,91487 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год - 11 513,01843 тыс. руб.;
2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;
2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;
2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) 51 835,11200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 731 199,30450 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;
2016 год - 97 100,73271 тыс. руб.;
2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;
2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;
2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 730 733,60450 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год - 97 100,73271 тыс. руб.;
2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;
2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;
2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс, руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 535,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 535,90000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 78 015,62000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;
2016 год - 26 282,02000 тыс. руб.;
2017 год - 28 785,30000 тыс. руб.;
2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;
2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 9 473,22000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 762,02000 тыс. руб.;
2017 год - 2 219,00000 тыс. руб.;
2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;
2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 16 456,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 52 086,30000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 661 574,97528 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год - 1 672 065,23845 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) 671,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 385,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 11 660 903,07528 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. руб.;
2016 год - 1 671 679,83845 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.".
6. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края "Социальная поддержка
граждан в Камчатском крае
на 2015 - 2020 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы"
Всего
43 755 860,15851
6 240 804,70214
6 637 429,96368
8 860 045,57394
7 631 910,83354
6 998 205,64997
7 387 463,43524
Всего без учета планируемых объемов обязательств
38 001 718,38779
б 240 804,70214
6 610 370,16368
7 459 859,21044
б 189 612,29780
5 555 907,11423
5 945 164,89950
за счет средств федерального бюджета
3 727 105,41045
1 164 936,67211
1 280 344,93834
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 700 515,67072
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
34 257 599,47734
5 058 854,53003
5 330 025,22534
6 178 035,41044
6 189 612,29780
5 555 907,11423
5 945 164,89950
за счет средств местных бюджетов
908,40000
0,00000
908,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
17 013,50000
17 013,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
52 717,70000
0,00000
26 151,40000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
228 854,54824
34 209,05000
35 136,12824
38 120,00000
36 899,00000
39 769,00000
44 721,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
228 759,04824
34 209,05000
35 040,62824
38 120,00000
36 899,00000
39 769,00000
44 721,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
228 667,34824
34 117,35000
35 040,62824
38 120,00000
36 899,00000
39 769,00000
44 721,37000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
196 555,89824
29 643,70000
29 953,42824
31 985,40000
31 477,00000
34 297,00000
39 199,37000
816
031
11 303,90000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 792,00000
1 792,00000
1 792,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
95,50000
0,00000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
95,50000
0,00000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"
Всего
200 925,84824
30 543,65000
30 278,42824
32 615,40000
32 082,00000
34 847,00000
40 559,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200 925,84824
30 543,65000
30 278,42824
32 615,40000
32 082,00000
34 847,00000
40 559,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
200 925,84824
30 543,65000
30 278,42824
32 615,40000
32 082,00000
34 847,00000
40 559,37000
815
031
192 898,29824
29 252,00000
29 692,52824
31 115,40000
30 582,00000
33 297,00000
38 959,37000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"
Всего
5 503,80000
681,40000
992,40000
990,00000
980,00000
980,00000
880,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 408,30000
681,40000
896,90000
990,00000
980,00000
980,00000
880,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 316,60000
589,70000
896,90000
990,00000
980,00000
980,00000
880,00000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
408,60000
91,70000
16,90000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
816
031
4 128,00000
378,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
031
95,50000
0,00000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
95,50000
0,00000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"
Всего
9 949,90000
934,00000
1 785,30000
2 424,60000
1 752,00000
1 842,00000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 949,90000
934,00000
1 785,30000
2 424,60000
1 752,00000
1 842,00000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
9 949,90000
934,00000
1 785,30000
2 424,60000
1 752,00000
1 842,00000
1 212,00000
815
031
2 774,00000
250,00000
164,00000
680,00000
710,00000
800,00000
170,00000
816
031
7 175,90000
684,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
1 042,00000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"
Всего
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
815
031
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
29 737 198,77207
4 377 990,18155
4 755 263,79430
6 470 707,15350
4 711 079,21424
4 711 079,21424
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
24 036 683,10135
4 377 990,18155
4 755 263,79430
5 097 087,09000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 666 384,39845
1 127 470,66011
1 257 089,93834
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
032
20 370 298,70290
3 250 519,52144
3 498 173,85596
3 815 263,29000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
815
032
19 869 284,73250
3 142 143,14104
3 356 173,85596
3 564 625,70000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Всего
7 117 933,16450
836 995,48500
1 040 379,42400
1 883 841,37000
1 118 905,62850
1 118 905,62850
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 266 890,66450
836 995,48500
1 040 379,42400
955 877,10000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
032
2 431 854,71000
731 508,31000
868 529,50000
831 816,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 851 042,50000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
974 359,41000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
815
032
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"
Всего
11 142 762,18771
1 673 309,63271
1 686 964,25500
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 142 762,18771
1 673 309,63271
1 686 964,25500
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
11 142 762,18771
1 673 309,63271
1 686 964,25500
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
815
032
11 142 762,18771
1 673 309,63271
1 686 964,25500
1 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Всего
2 465 782,11360
489 659,04330
528 178,27030
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 465 782,11360
489 659,04330
528 178,27030
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 462 669,32515
487 972,89319
526 751,63196
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
815
032
2 462 669,32515
487 972,89319
526 751,63196
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
Всего
8 721 795,33626
1 318 914,27054
1 445 921,14500
2 127 114,18350
1 276 615,24574
1 276 615,24574
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 872 322,16554
1 318 914,27054
1 445 921,14500
1 681 458,39000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
032
1 231 416,90000
394 276,20000
387 133,80000
450 006,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
1 849 473,17072
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
467 939,12574
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
5 640 905,26554
924 638,07054
1 058 787,34500
1 231 451,49000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
815
032
5 139 891,29514
816 261,69014
916 787,34500
980 813,90000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации''
Всего
200 190,89000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200 190,89000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
288 925,97000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
815
032
288 925,97000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
216 632,42687
52 444,88100
35 291,01843
41 698,57744
36 762,95000
26 960,00000
23 475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
216 632,42687
52 444,88100
35 291,01843
41 698,57744
36 762,95000
26 960,00000
23 475,00000
за счет средств федерального бюджета
51 835,11200
28 965,51200
22 869,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
35 261,70000
18 002,10000
17 259,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 539,60000
1 239,60000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
4 479,42800
3 234,52800
1 244,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
1 087,00000
717,00000
370,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 629,50000
3 329,50000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
5 487,88400
2 442,78400
3 045,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
163 888,91487
23 479,36900
11 513,01843
41 698,57744
36 762,95000
26 960,00000
23 475,00000
813
033
12 442,82000
4 090,06000
1 104,60000
203,16000
2 080,00000
2 480,00000
2 485,00000
814
033
20 533,16744
75,00000
320,00000
10 533,21744
3 304,95000
300,00000
6 000,00000
815
033
56 967,97743
5 304,65900
6 640,31843
16 308,00000
13 775,00000
8 320,00000
6 620,00000
816
033
38 057,60000
5 130,60000
660,00000
12 134,00000
10 503,00000
8 510,00000
1 120,00000
829
033
2 358,10000
0,00000
558,10000
1 000,00000
500,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 815,00000
3 565,00000
350,00000
500,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
13 014,25000
4 814,05000
1 880,00000
520,20000
1 900,00000
1 950,00000
1 950,00000
850
033
2 700,00000
500,00000
0,00000
500,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
908,40000
0,00000
908,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности населения"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
151 146,46787
41 546,63200
29 325,30843
28 859,57744
20 704,95000
12 710,00000
18 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
151 146,46787
41 546,63200
29 325,30843
28 859,57744
20 704,95000
12 710,00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
46 804,07200
27 204,57200
19 599,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
35 261,70000
18 002,10000
17 259,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 539,60000
1 239,60000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
3 528,20000
2 508,30000
1 019,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
837,00000
467,00000
370,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
350,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 629,50000
3 329,50000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
103 433,99587
14 342,06000
8 817,40843
28 859,57744
20 704,95000
12 710,00000
18 000,00000
813
033
8 634,82000
3 127,06000
1 104,60000
203,16000
1 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
814
033
20 533,16744
75,00000
320,00000
10 533,21744
3 304,95000
300,00000
6 000,00000
815
033
34 584,20843
2 813,00000
4 805,20843
9 936,00000
9 600,00000
3 430,00000
4 000,00000
816
033
11 526,50000
1 900,00000
379,50000
6 167,00000
800,00000
1 580,00000
700,00000
829
033
2 358,10000
0,00000
558,10000
1 000,00000
500,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 815,00000
3 565,00000
350,00000
500,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
7 982,20000
2 862,00000
1 300,00000
520,20000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
за счет средств местных бюджетов
908,40000
0,00000
908,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
Всего
58 007,41100
9 570,70100
5 610,71000
11 353,00000
14 493,00000
12 560,00000
4 420,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
58 007,41100
9 570,70100
5 610,71000
11 353,00000
14 493,00000
12 560,00000
4 420,00000
за счет средств федерального бюджета
4 981,04000
1 710,94000
3 270,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
901,22800
676,22800
225,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
3 829,81200
784,71200
3 045,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
53 026,37100
7 859,76100
2 340,61000
11 353,00000
14 493,00000
12 560,00000
4 420,00000
813
033
1 950,00000
350,00000
0,00000
0,00000
500,00000
550,00000
550,00000
815
033
16 813,22100
1 827,11100
1 480,11000
4 886,00000
2 990,00000
3 630,00000
2 000,00000
816
033
26 531,10000
3 230,60000
280,50000
5 967,00000
9 703,00000
6 930,00000
420,00000
829
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
5 032,05000
1 952,05000
580,00000
0,00000
800,00000
850,00000
850,00000
850
033
2 700,00000
500,00000
0,00000
500,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"
Всего
4 067,36000
747,36000
0,00000
610,00000
1 000,00000
1 140,00000
570,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 067,36000
747,36000
0,00000
610,00000
1 000,00000
1 140,00000
570,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 067,36000
747,36000
0,00000
610,00000
1 000,00000
1 140,00000
570,00000
813
033
1 733,00000
583,00000
0,00000
0,00000
350,00000
400,00000
400,00000
815
033
2 334,36000
164,36000
0,00000
610,00000
650,00000
740,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
3 411,18800
580,18800
355,00000
876,00000
565,00000
550,00000
485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 411,18800
580,18800
355,00000
876,00000
565,00000
550,00000
485,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 361,18800
530,18800
355,00000
876,00000
565,00000
550,00000
485,00000
813
033
125,00000
30,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
35,00000
815
033
3 236,18800
500,18800
355,00000
876,00000
535,00000
520,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 731 199,30450
111 739,82379
97 100,73271
528 160,69300
441 977,47500
163 101,59000
389 118,99000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
731 199,30450
111 739,82379
97 100,73271
528 160,69300
441 977,47500
163 101,59000
389 118,99000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 730 733,60450
111 274,12379
97 100,73271
528 160,69300
441 977,47500
163 101,59000
389 118,99000
812
034
990 225,01017
6 280,86079
21 749,89938
339 234,07000
305 960,18000
31 000,00000
286 000,00000
815
034
740 508,59433
104 993,26300
75 350,83333
188 926,62300
136 017,29500
132 101,59000
103 118,99000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
034
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"
Всего
377 426,43017
16 442,46079
21 749,89938
339 234,07000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
377 426,43017
16 442,46079
21 749,89938
339 234,07000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 000 386,61017
16 442,46079
21 749,89938
339 234,07000
305 960,18000
31 000,00000
286 000,00000
812
034
990 225,01017
6 280,86079
21 749,89938
339 234,07000
305 960,18000
31 000,00000
286 000,00000
815
034
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
563 476,56233
69 909,87900
56 980,76033
142 596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
563 476,56233
69 909,87900
56 980,76033
142 596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
563 010,86233
69 444,17900
56 980,76033
142 596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
815
034
563 010,86233
69 444,17900
56 980,76033
142596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
034
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
157 236,83200
25 207,48400
17 800,07300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
157 236,83200
25 207,48400
17 800,07300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
157 236,83200
25 207,48400
17 800,07300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
815
034
157 236,83200
25 207,48400
17 800,07300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"
Всего
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
815
034
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
101 848,61155
22 664,20000
15 755,13155
15 891,24000
15 941,24000
16 123,40000
15 473,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
101 848,61155
22 664,20000
15 755,13155
15 891,24000
15 941,24000
16 123,40000
15 473,40000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
93 634,61155
14 450,20000
15 755,13155
15 891,24000
15 941,24000
16 123,40000
15 473,40000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
8 202,43155
1 300,00000
1 102,43155
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500,00000
816
035
1 800,00000
0,00000
0,00000
550,00000
600,00000
650,00000
0,00000
846
035
72 276,50000
11 150,20000
13 232,70000
11 973,40000
11 973,40000
11 973,40000
11 973,40000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"
Всего
78 862,11155
19 454,00000
13 872,43155
11 417,84000
11 467,84000
11 650,00000
11 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
78 862,11155
19 454,00000
13 872,43155
11 417,84000
11 467,84000
11 650,00000
11 000,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
70 648,11155
11 240,00000
13 872,43155
11 417,84000
11 467,84000
11 650,00000
11 000,00000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
8 202,43155
1 300,00000
1 102,43155
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500,00000
816
035
1 800,00000
0,00000
0,00000
550,00000
600,00000
650,00000
0,00000
846
035
49 290,00000
7 940,00000
11 350,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка"
Всего
26 106,70000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
6 466,80000
6 466,80000
6 466,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 706,30000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
16 406,50000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
846
035
16 406,50000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию"
Всего
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
846
035
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
78 015,62000
17 880,80000
26 282,02000
28 785,30000
3 457,50000
1 135,00000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
25 929,32000
17 880,80000
762,02000
2 219,00000
3 457,50000
1 135,00000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9 473,22000
1 424,70000
762,02000
2 219,00000
3 457,50000
1 135,00000
475,00000
814
036
4 997,50000
850,00000
0,00000
700,00000
2 867,50000
580,00000
0,00000
815
036
4 375,72000
574,70000
762,02000
1 419,00000
590,00000
555,00000
475,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
16 456,10000
16 456,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
16 456,10000
16 456,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
52 086,30000
0,00000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
52 086,30000
0,00000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"
Всего
5 771,52000
0,00000
336,02000
1 793,00000
2 982,50000
660,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 771,52000
0,00000
336,02000
1 793,00000
2 982,50000
660,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 771,52000
0,00000
336,02000
1 793,00000
2 982,50000
660,00000
0,00000
814
036
4 147,50000
0,00000
0,00000
700,00000
2 867,50000
580,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
336,02000
993,00000
115,00000
80,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего
69 905,94100
17 378,10000
25 630,54100
26 642,30000
85,00000
85,00000
85,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 363,54100
922,00000
110,54100
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 363,54100
922,00000
110,54100
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
814
036
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
513,54100
72,00000
110,54100
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
16 456,10000
16 456,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
16 456,10000
16 456,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
КРО ФСС
52 086,30000
0,00000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
52 086,30000
0,00000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
Всего
688,11400
253,01400
15,10000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
688,11400
253,01400
15,10000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
688,11400
253,01400
15,10000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
815
036
688,11400
253,01400
15,10000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Основное меропрития# 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"
Всего
1 650,04500
249,68600
300,35900
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 650,04500
249,68600
300,35900
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 650,04500
249,68600
300,35900
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
815
036
1 650,04500
249,68600
300,35900
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Основное меропрития# 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
11 661 574,97528
1 623 875,76580
1 672 065,23845
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 661 574,97528
1 623 875,76580
1 672 065,23845
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств федерального бюджета
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
11 660 903,07528
1 623 589,26580
1 671 679,83845
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений"
Всего
10 751 129,19483
1 478 839,58380
1 536 400,17000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 751 129,19483
1 478 839,58380
1 536 400,17000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
10 751 129,19483
1 478 839,58380
1 536 400,17000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Основное меропяритие# 7.2 "Проведение тематических мероприятий"
Всего
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края"
Всего
512 482,02900
76 011,62900
75 843,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
512 482,02900
76 011,62900
75 843,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
512 482,02900
76 011,62900
75 843,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"
Всего
2 270,00000
350,00000
520,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 270,00000
350,00000
520,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
2 270,00000
350,00000
520,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания"
Всего
258 569,13845
58 224,73000
35 948,86845
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
258 569,13845
58 224,73000
35 948,86845
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
258 569,13845
58 224,73000
35 948,86845
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из темей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"
Всего
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
037
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Всего
107 650,32100
4 434,73100
18 699,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
107 650,32100
4 434,73100
18 699,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
107 650,32100
4 434,73100
18 699,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
".
Постановление Правительства Камчатского края от 16 ноября 2016 г
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2016 года №450-П
"О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 16.11.2016 №450-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
(далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 43 755 860,15851 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год - 6 637 429,96368 тыс. руб.;
2017 год - 8 860 045,57394 тыс. руб.;
2018 год - 7 631 910,83354 тыс. руб.;
2019 год - 6 998 205,64997 тыс. руб.;
2020 год - 7 387 463,43524 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 34 257 599,47734 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год - 5 330 025,22534 тыс. руб.;
2017 год - 6 178 035,41044 тыс. руб.;
2018 год - 6 189 612,29780 тыс. руб.;
2019 год - 5 555 907,11423 тыс. руб.;
2020 год - 5 945 164,89950 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 727 105,41045 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год - 1 280 344,93834 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 908,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 908,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 17 013,5 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 17 013,50000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 52 717,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 26 151,40000 тыс. руб.;
2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 216 632,42687 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год - 35 291,01843 тыс. руб.;
2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;
2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;
2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 163 888,91487 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год - 11 513,01843 тыс. руб.;
2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;
2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;
2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) 51 835,11200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 731 199,30450 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;
2016 год - 97 100,73271 тыс. руб.;
2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;
2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;
2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 730 733,60450 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год - 97 100,73271 тыс. руб.;
2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;
2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;
2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс, руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 535,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 535,90000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 78 015,62000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;
2016 год - 26 282,02000 тыс. руб.;
2017 год - 28 785,30000 тыс. руб.;
2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;
2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 9 473,22000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 762,02000 тыс. руб.;
2017 год - 2 219,00000 тыс. руб.;
2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;
2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 16 456,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 52 086,30000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 661 574,97528 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год - 1 672 065,23845 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) 671,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 385,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 11 660 903,07528 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. руб.;
2016 год - 1 671 679,83845 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.".
6. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края "Социальная поддержка
граждан в Камчатском крае
на 2015 - 2020 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы"
Всего
43 755 860,15851
6 240 804,70214
6 637 429,96368
8 860 045,57394
7 631 910,83354
6 998 205,64997
7 387 463,43524
Всего без учета планируемых объемов обязательств
38 001 718,38779
б 240 804,70214
6 610 370,16368
7 459 859,21044
б 189 612,29780
5 555 907,11423
5 945 164,89950
за счет средств федерального бюджета
3 727 105,41045
1 164 936,67211
1 280 344,93834
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 700 515,67072
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
34 257 599,47734
5 058 854,53003
5 330 025,22534
6 178 035,41044
6 189 612,29780
5 555 907,11423
5 945 164,89950
за счет средств местных бюджетов
908,40000
0,00000
908,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
17 013,50000
17 013,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
52 717,70000
0,00000
26 151,40000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
228 854,54824
34 209,05000
35 136,12824
38 120,00000
36 899,00000
39 769,00000
44 721,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
228 759,04824
34 209,05000
35 040,62824
38 120,00000
36 899,00000
39 769,00000
44 721,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
228 667,34824
34 117,35000
35 040,62824
38 120,00000
36 899,00000
39 769,00000
44 721,37000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
196 555,89824
29 643,70000
29 953,42824
31 985,40000
31 477,00000
34 297,00000
39 199,37000
816
031
11 303,90000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 792,00000
1 792,00000
1 792,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
95,50000
0,00000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
95,50000
0,00000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"
Всего
200 925,84824
30 543,65000
30 278,42824
32 615,40000
32 082,00000
34 847,00000
40 559,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200 925,84824
30 543,65000
30 278,42824
32 615,40000
32 082,00000
34 847,00000
40 559,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
200 925,84824
30 543,65000
30 278,42824
32 615,40000
32 082,00000
34 847,00000
40 559,37000
815
031
192 898,29824
29 252,00000
29 692,52824
31 115,40000
30 582,00000
33 297,00000
38 959,37000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"
Всего
5 503,80000
681,40000
992,40000
990,00000
980,00000
980,00000
880,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 408,30000
681,40000
896,90000
990,00000
980,00000
980,00000
880,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 316,60000
589,70000
896,90000
990,00000
980,00000
980,00000
880,00000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
408,60000
91,70000
16,90000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
816
031
4 128,00000
378,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
031
95,50000
0,00000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
95,50000
0,00000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"
Всего
9 949,90000
934,00000
1 785,30000
2 424,60000
1 752,00000
1 842,00000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 949,90000
934,00000
1 785,30000
2 424,60000
1 752,00000
1 842,00000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
9 949,90000
934,00000
1 785,30000
2 424,60000
1 752,00000
1 842,00000
1 212,00000
815
031
2 774,00000
250,00000
164,00000
680,00000
710,00000
800,00000
170,00000
816
031
7 175,90000
684,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
1 042,00000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"
Всего
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
815
031
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
29 737 198,77207
4 377 990,18155
4 755 263,79430
6 470 707,15350
4 711 079,21424
4 711 079,21424
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
24 036 683,10135
4 377 990,18155
4 755 263,79430
5 097 087,09000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 666 384,39845
1 127 470,66011
1 257 089,93834
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
032
20 370 298,70290
3 250 519,52144
3 498 173,85596
3 815 263,29000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
815
032
19 869 284,73250
3 142 143,14104
3 356 173,85596
3 564 625,70000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Всего
7 117 933,16450
836 995,48500
1 040 379,42400
1 883 841,37000
1 118 905,62850
1 118 905,62850
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 266 890,66450
836 995,48500
1 040 379,42400
955 877,10000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
032
2 431 854,71000
731 508,31000
868 529,50000
831 816,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 851 042,50000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
974 359,41000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
815
032
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"
Всего
11 142 762,18771
1 673 309,63271
1 686 964,25500
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 142 762,18771
1 673 309,63271
1 686 964,25500
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
11 142 762,18771
1 673 309,63271
1 686 964,25500
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
815
032
11 142 762,18771
1 673 309,63271
1 686 964,25500
1 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Всего
2 465 782,11360
489 659,04330
528 178,27030
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 465 782,11360
489 659,04330
528 178,27030
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 462 669,32515
487 972,89319
526 751,63196
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
815
032
2 462 669,32515
487 972,89319
526 751,63196
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
Всего
8 721 795,33626
1 318 914,27054
1 445 921,14500
2 127 114,18350
1 276 615,24574
1 276 615,24574
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 872 322,16554
1 318 914,27054
1 445 921,14500
1 681 458,39000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
032
1 231 416,90000
394 276,20000
387 133,80000
450 006,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
1 849 473,17072
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
467 939,12574
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
5 640 905,26554
924 638,07054
1 058 787,34500
1 231 451,49000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
815
032
5 139 891,29514
816 261,69014
916 787,34500
980 813,90000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации''
Всего
200 190,89000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200 190,89000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
288 925,97000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
815
032
288 925,97000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
216 632,42687
52 444,88100
35 291,01843
41 698,57744
36 762,95000
26 960,00000
23 475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
216 632,42687
52 444,88100
35 291,01843
41 698,57744
36 762,95000
26 960,00000
23 475,00000
за счет средств федерального бюджета
51 835,11200
28 965,51200
22 869,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
35 261,70000
18 002,10000
17 259,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 539,60000
1 239,60000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
4 479,42800
3 234,52800
1 244,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
1 087,00000
717,00000
370,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 629,50000
3 329,50000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
5 487,88400
2 442,78400
3 045,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
163 888,91487
23 479,36900
11 513,01843
41 698,57744
36 762,95000
26 960,00000
23 475,00000
813
033
12 442,82000
4 090,06000
1 104,60000
203,16000
2 080,00000
2 480,00000
2 485,00000
814
033
20 533,16744
75,00000
320,00000
10 533,21744
3 304,95000
300,00000
6 000,00000
815
033
56 967,97743
5 304,65900
6 640,31843
16 308,00000
13 775,00000
8 320,00000
6 620,00000
816
033
38 057,60000
5 130,60000
660,00000
12 134,00000
10 503,00000
8 510,00000
1 120,00000
829
033
2 358,10000
0,00000
558,10000
1 000,00000
500,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 815,00000
3 565,00000
350,00000
500,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
13 014,25000
4 814,05000
1 880,00000
520,20000
1 900,00000
1 950,00000
1 950,00000
850
033
2 700,00000
500,00000
0,00000
500,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
908,40000
0,00000
908,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности населения"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
151 146,46787
41 546,63200
29 325,30843
28 859,57744
20 704,95000
12 710,00000
18 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
151 146,46787
41 546,63200
29 325,30843
28 859,57744
20 704,95000
12 710,00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
46 804,07200
27 204,57200
19 599,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
35 261,70000
18 002,10000
17 259,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 539,60000
1 239,60000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
3 528,20000
2 508,30000
1 019,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
837,00000
467,00000
370,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
350,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 629,50000
3 329,50000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
103 433,99587
14 342,06000
8 817,40843
28 859,57744
20 704,95000
12 710,00000
18 000,00000
813
033
8 634,82000
3 127,06000
1 104,60000
203,16000
1 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
814
033
20 533,16744
75,00000
320,00000
10 533,21744
3 304,95000
300,00000
6 000,00000
815
033
34 584,20843
2 813,00000
4 805,20843
9 936,00000
9 600,00000
3 430,00000
4 000,00000
816
033
11 526,50000
1 900,00000
379,50000
6 167,00000
800,00000
1 580,00000
700,00000
829
033
2 358,10000
0,00000
558,10000
1 000,00000
500,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 815,00000
3 565,00000
350,00000
500,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
7 982,20000
2 862,00000
1 300,00000
520,20000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
за счет средств местных бюджетов
908,40000
0,00000
908,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
Всего
58 007,41100
9 570,70100
5 610,71000
11 353,00000
14 493,00000
12 560,00000
4 420,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
58 007,41100
9 570,70100
5 610,71000
11 353,00000
14 493,00000
12 560,00000
4 420,00000
за счет средств федерального бюджета
4 981,04000
1 710,94000
3 270,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
901,22800
676,22800
225,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
3 829,81200
784,71200
3 045,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
53 026,37100
7 859,76100
2 340,61000
11 353,00000
14 493,00000
12 560,00000
4 420,00000
813
033
1 950,00000
350,00000
0,00000
0,00000
500,00000
550,00000
550,00000
815
033
16 813,22100
1 827,11100
1 480,11000
4 886,00000
2 990,00000
3 630,00000
2 000,00000
816
033
26 531,10000
3 230,60000
280,50000
5 967,00000
9 703,00000
6 930,00000
420,00000
829
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
5 032,05000
1 952,05000
580,00000
0,00000
800,00000
850,00000
850,00000
850
033
2 700,00000
500,00000
0,00000
500,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"
Всего
4 067,36000
747,36000
0,00000
610,00000
1 000,00000
1 140,00000
570,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 067,36000
747,36000
0,00000
610,00000
1 000,00000
1 140,00000
570,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 067,36000
747,36000
0,00000
610,00000
1 000,00000
1 140,00000
570,00000
813
033
1 733,00000
583,00000
0,00000
0,00000
350,00000
400,00000
400,00000
815
033
2 334,36000
164,36000
0,00000
610,00000
650,00000
740,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
3 411,18800
580,18800
355,00000
876,00000
565,00000
550,00000
485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 411,18800
580,18800
355,00000
876,00000
565,00000
550,00000
485,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 361,18800
530,18800
355,00000
876,00000
565,00000
550,00000
485,00000
813
033
125,00000
30,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
35,00000
815
033
3 236,18800
500,18800
355,00000
876,00000
535,00000
520,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 731 199,30450
111 739,82379
97 100,73271
528 160,69300
441 977,47500
163 101,59000
389 118,99000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
731 199,30450
111 739,82379
97 100,73271
528 160,69300
441 977,47500
163 101,59000
389 118,99000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 730 733,60450
111 274,12379
97 100,73271
528 160,69300
441 977,47500
163 101,59000
389 118,99000
812
034
990 225,01017
6 280,86079
21 749,89938
339 234,07000
305 960,18000
31 000,00000
286 000,00000
815
034
740 508,59433
104 993,26300
75 350,83333
188 926,62300
136 017,29500
132 101,59000
103 118,99000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
034
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"
Всего
377 426,43017
16 442,46079
21 749,89938
339 234,07000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
377 426,43017
16 442,46079
21 749,89938
339 234,07000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 000 386,61017
16 442,46079
21 749,89938
339 234,07000
305 960,18000
31 000,00000
286 000,00000
812
034
990 225,01017
6 280,86079
21 749,89938
339 234,07000
305 960,18000
31 000,00000
286 000,00000
815
034
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
563 476,56233
69 909,87900
56 980,76033
142 596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
563 476,56233
69 909,87900
56 980,76033
142 596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
563 010,86233
69 444,17900
56 980,76033
142 596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
815
034
563 010,86233
69 444,17900
56 980,76033
142596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
034
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
157 236,83200
25 207,48400
17 800,07300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
157 236,83200
25 207,48400
17 800,07300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
157 236,83200
25 207,48400
17 800,07300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
815
034
157 236,83200
25 207,48400
17 800,07300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"
Всего
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
815
034
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
101 848,61155
22 664,20000
15 755,13155
15 891,24000
15 941,24000
16 123,40000
15 473,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
101 848,61155
22 664,20000
15 755,13155
15 891,24000
15 941,24000
16 123,40000
15 473,40000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
93 634,61155
14 450,20000
15 755,13155
15 891,24000
15 941,24000
16 123,40000
15 473,40000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
8 202,43155
1 300,00000
1 102,43155
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500,00000
816
035
1 800,00000
0,00000
0,00000
550,00000
600,00000
650,00000
0,00000
846
035
72 276,50000
11 150,20000
13 232,70000
11 973,40000
11 973,40000
11 973,40000
11 973,40000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"
Всего
78 862,11155
19 454,00000
13 872,43155
11 417,84000
11 467,84000
11 650,00000
11 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
78 862,11155
19 454,00000
13 872,43155
11 417,84000
11 467,84000
11 650,00000
11 000,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
70 648,11155
11 240,00000
13 872,43155
11 417,84000
11 467,84000
11 650,00000
11 000,00000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
8 202,43155
1 300,00000
1 102,43155
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500,00000
816
035
1 800,00000
0,00000
0,00000
550,00000
600,00000
650,00000
0,00000
846
035
49 290,00000
7 940,00000
11 350,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка"
Всего
26 106,70000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
6 466,80000
6 466,80000
6 466,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 706,30000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
16 406,50000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
846
035
16 406,50000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию"
Всего
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
846
035
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
78 015,62000
17 880,80000
26 282,02000
28 785,30000
3 457,50000
1 135,00000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
25 929,32000
17 880,80000
762,02000
2 219,00000
3 457,50000
1 135,00000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9 473,22000
1 424,70000
762,02000
2 219,00000
3 457,50000
1 135,00000
475,00000
814
036
4 997,50000
850,00000
0,00000
700,00000
2 867,50000
580,00000
0,00000
815
036
4 375,72000
574,70000
762,02000
1 419,00000
590,00000
555,00000
475,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
16 456,10000
16 456,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
16 456,10000
16 456,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
52 086,30000
0,00000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
52 086,30000
0,00000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"
Всего
5 771,52000
0,00000
336,02000
1 793,00000
2 982,50000
660,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 771,52000
0,00000
336,02000
1 793,00000
2 982,50000
660,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 771,52000
0,00000
336,02000
1 793,00000
2 982,50000
660,00000
0,00000
814
036
4 147,50000
0,00000
0,00000
700,00000
2 867,50000
580,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
336,02000
993,00000
115,00000
80,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего
69 905,94100
17 378,10000
25 630,54100
26 642,30000
85,00000
85,00000
85,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 363,54100
922,00000
110,54100
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 363,54100
922,00000
110,54100
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
814
036
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
513,54100
72,00000
110,54100
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
16 456,10000
16 456,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
16 456,10000
16 456,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
КРО ФСС
52 086,30000
0,00000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
52 086,30000
0,00000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
Всего
688,11400
253,01400
15,10000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
688,11400
253,01400
15,10000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
688,11400
253,01400
15,10000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
815
036
688,11400
253,01400
15,10000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Основное меропрития# 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"
Всего
1 650,04500
249,68600
300,35900
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 650,04500
249,68600
300,35900
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 650,04500
249,68600
300,35900
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
815
036
1 650,04500
249,68600
300,35900
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Основное меропрития# 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
11 661 574,97528
1 623 875,76580
1 672 065,23845
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 661 574,97528
1 623 875,76580
1 672 065,23845
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств федерального бюджета
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
11 660 903,07528
1 623 589,26580
1 671 679,83845
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений"
Всего
10 751 129,19483
1 478 839,58380
1 536 400,17000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 751 129,19483
1 478 839,58380
1 536 400,17000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
10 751 129,19483
1 478 839,58380
1 536 400,17000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Основное меропяритие# 7.2 "Проведение тематических мероприятий"
Всего
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края"
Всего
512 482,02900
76 011,62900
75 843,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
512 482,02900
76 011,62900
75 843,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
512 482,02900
76 011,62900
75 843,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"
Всего
2 270,00000
350,00000
520,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 270,00000
350,00000
520,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
2 270,00000
350,00000
520,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания"
Всего
258 569,13845
58 224,73000
35 948,86845
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
258 569,13845
58 224,73000
35 948,86845
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
258 569,13845
58 224,73000
35 948,86845
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из темей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"
Всего
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
037
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Всего
107 650,32100
4 434,73100
18 699,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
107 650,32100
4 434,73100
18 699,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
107 650,32100
4 434,73100
18 699,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: