Основная информация
Дата опубликования: | 17 февраля 2017г. |
Номер документа: | RU91000201700144 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2017 года №63-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить;
2) в части 1 слова «на 2014-2020 годы» исключить;
3) приложение изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 17 февраля 2017 г. №63-П
"Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 29 ноября 2013 г. №524-П
Государственная программа Камчатского края
"Развитие здравоохранения Камчатского края"
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы
Министерство здравоохранения Камчатского края
Соисполнители Программы
отсутствуют
Участники Программы
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию);
Министерство строительства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
Подпрограммы Программы 2
1) подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";
2) подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";
3) подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли";
4) подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка";
5) подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";
6) подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";
7) подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края";
8) подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";
9) подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края";
10) подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования";
11) подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"
Цель Программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Программы
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) совершенствование системы лекарственного обеспечения;
9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в систему здравоохранения Камчатского края;
10) финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;
11) совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию
Целевые показатели (индикаторы) Программы
1) смертность населения Камчатского края от всех причин;
2) материнская смертность;
3) младенческая смертность;
4) смертность от болезней системы кровообращения;
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий;
6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
7) смертность от туберкулеза;
8) смертность от всех причин среди сельского населения;
9) число посещений врача среди сельского населения;
10) уровень госпитализации среди сельского населения;
11) потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
12) распространенность потребления табака среди взрослого населения;
13) распространенность потребления табака среди детей и подростков;
14) количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
15) обеспеченность врачами;
16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
17) уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае;
18) уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;
19) уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;
20) ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
21) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток
Этапы и сроки реализации Программы
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 87 883 801,87509 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 1 188 698,51297 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 301 680,83306 тыс. руб.;
2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;
2016 год - 173 142,70000 тыс. руб.;
2017 год - 289 823,30100 тыс. руб.;
2018 год - 42 722,60000 тыс. руб.;
2019 год - 41 852,20000 тыс. руб.;
2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также - ТФОМС Камчатского края) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) - 32 238 903,83704 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;
2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;
2016 год-4 750 870,33647 тыс. руб.;
2017 год - 4 627 384,31700 тыс. руб.;
2018 год - 4 454 618,48000 тыс. руб.;
2019 год - 4 363 551,69000 тыс. руб.;
2020 год -5 341 753,74873 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 54 456 199,52508 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 20 462 298,84859 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6 311 960,85000 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
2 475 814,00000 тыс. руб.;
2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2016 год - 7 552 458,62000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 945 768,80000 тыс. руб.;
2017 год - 7 809 684,00000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;
2018 год - 8 583 303,20000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.; -
2019 год - 9 028 044,20000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;
2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 852 991,84859 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 10,9 случаев на 1000 населения;
2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 7,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 612,5 случаев на 100 тыс. населения;
5) снижение смертности от дорожно- транспортных происшествий до 9,2 случаев на 100 тыс. населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 165,6 случаев на 100 тыс. населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения;
8) снижение смертности от всех причин среди сельского населения до 14,0 случаев на 1000 населения;
9) увеличение числа посещений врача до 9,2 случаев на 1 сельского жителя в год;
10) обеспечение уровня госпитализации до 28,9 случаев на 100 человек сельского населения;
11) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на! абсолютный алкоголь) до 8,7 литров на душу населения в год;
12) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 35,0%;
13) снижение потребления табака среди детей и подростков до 15%;
14) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,6 случаев на 100 тыс. населения;
15) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 43,5 на 10 тыс. населения;
16) обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/3;
17) повышение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200% от средней заработной платы в Камчатском крае;
18) повышение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в Камчатском крае;
19) повышение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в Камчатском крае;
20) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,1 лет;
21) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, до 90%
Паспорт
подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
(далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1
отсутствуют
Цели Подпрограммы 1
1) увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
2) снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
3) повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания;
4) повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;
5) снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний;
6) снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;
7) снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения
Задачи Подпрограммы 1
1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;
3) обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания;
4) повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией;
5) снижение стоматологической заболеваемости
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1
1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) охват диспансеризацией взрослого населения;
4) охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией;
5) распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);
6) распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
7) распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
8) распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
9) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения;
10) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения;
11) интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет;
12) интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI);
13) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания;
14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
15) заболеваемость дифтерией;
16) заболеваемость корью;
17) заболеваемость краснухой,
18) заболеваемость эпидемическим паротитом;
19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;
21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;
23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;
24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей);
30) доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;
31) смертность от самоубийств;
32) уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;
33) охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 6 713 227,33968 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 735 047,40733 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;
2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;
2016 год - 152 524,00000 тыс. руб.;
2017 год - 135 259,90000 тыс. руб.;
2018 год - 35 373,00000 тыс. руб.;
2019 год - 34 634,00000 тыс. руб.;
2020 год - 58 089,14316 тыс. руб.;
краевого бюджета - 3 655 742,71235 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 397 562,38460 тыс. руб.;
2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;
2016 год - 452 623,58966 тыс. руб.;
2017 год - 422 400,06200 тыс. руб.;
2018 год - 423 278,44500 тыс. руб.;
2019 год - 424 880,50000 тыс. руб.;
2020 год - 1 028 769,00275 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 2 322 437,22000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;
2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей до 85%;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97%;
3) охват диспансеризацией взрослого населения до 20%;
4) охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией до 27,5 тыс. человек;
5) уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), до 25%;
6) уменьшение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 30%;
7) уменьшение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 40%;
8) уменьшение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 36%;
9) уменьшение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения до 40%;
10) уменьшение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 56%;
11) снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет до 4,0;
12) снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу СНГ) до 3,0;
13) увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания до 56,7%;
14) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,08%;
15) обеспечение уровня заболеваемости дифтерией - 0 случаев на 100 тыс. населения;
16) обеспечение уровня заболеваемости корью - 0 случаев на 100 тыс. населения;
17) обеспечение уровня заболеваемости краснухой - 0 случаев на 100 тыс. населения;
18) сокращение уровня заболеваемости эпидемическим паротитом - 0 случаев на 100 тыс. населения;
19) сокращение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 1,6 случаев на 100 тыс. населения;
20) обеспечение охвата иммунизацией населения
против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95%;
21) обеспечение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 95%;
22) обеспечение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 95%;
23) обеспечение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 95%;
24) обеспечение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 95%;
25) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5%;
26) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 23,34%;
27) уменьшение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 26,82%;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98%;
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Г оше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей) до 98%;
30) уменьшение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,5%;
31) снижение смертности от самоубийств до 16,0 случаев на 100 тыс. населения;
32) увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 90%;
33) увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения до 30,0%
Паспорт
подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 2
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
отсутствуют
Цели Подпрограммы 2
1) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению;
2) снижение смертности от туберкулеза;
3) повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных ВИЧ, гепатитами В и С;
4) увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных;
5) развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;
6) снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
7) снижение смертности от злокачественных новообразований;
8) снижение времени ожидания скорой медицинской помощи;
9) снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
10) обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
Задачи Подпрограммы 2
1) совершенствование системы специализированной медицинской помощи;
2) совершенствование системы управления и развитие инфраструктуры скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, службу крови и медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар;
9) смертность от ишемической болезни сердца;
10) смертность от цереброваскулярных заболеваний;
11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
12) одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями;
13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
15) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;
16) доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи;
17) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;
18) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 21 682 721,76877 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 164 114,37204 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;
2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;
2016 год - 786,40000 тыс. руб.;
2017 год - 745,70000 тыс. руб.;
2018 год - 319,00000 тыс. руб.;
2019 год - 312,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 14 620 126,38673 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;
2015 год-2 017 249,83162 тыс. руб.;
2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;
2017 год - 1 962 874,14400 тыс. руб.;
2018 год - 1 953 281,63400 тыс. руб.;
2019 год - 1 962 524,83700 тыс. руб.;
2020 год - 2 660 493,17760 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;
2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бак- териовыделением до 75%;
2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 23,5%;
3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 65,7 лет;
4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 9,68 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 12,92 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,72%;
9) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 285 случаев на 100 тыс. населения;
10) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 147 случаев на 100 тыс. населения;
11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 54,5%;
12) снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями до 19%;
13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 93%;
14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%;
15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
16) увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, до 100%;
17) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70%;
18) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 15,5%
Паспорт
подпрограммы 3 "Управление развитием отрасли"
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 3
отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3
отсутствуют
Цель Подпрограммы 3
повышение качества и доступности медицинского обслуживания населения, в том числе жителей отдаленных населенных пунктов
Задачи Подпрограммы 3
1) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
2) обеспечение эффективной информационной поддержкой государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в процессе управления ими, а также при оказании медицинской помощи населению;
3) эффективное управление ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы здравоохранения (далее - ЕГИСЗ);
2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;
3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;
4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;
5) количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня;
6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь;
7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь;
8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся них первичной информации;
9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации;
10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности;
11) выполнение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами;
12) наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ;
13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края;
14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места;
15) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи;
16) выполнение мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае;
17) выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;
18) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;
19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;
22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 2 727 306,23388 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 25 169,07710 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;
2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;
2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;
2017 год - 2 680,60000 тыс. руб.;
2018 год - 2 680,60000 тыс. руб.;
2019 год - 2 680,60000 тыс. руб.;
2020 год - 5 669,27710 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края в размере 419 554,00000 тыс. руб. в 2014 году и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета в размере 20 462 298,84859 тыс. руб. на период 2014 - 2020 годов) - 2 421 338,15678 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;
2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;
2016 год - 324 452,94197 тыс. руб.;
2017 год - 386 036,43100 тыс. руб.;
2018 год - 380 045,72100 тыс. руб.;
2019 год - 383 576,35300 тыс. руб.;
2020 год - 319 584,42548 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 280 799,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 142 844,20000 тыс. руб.;
2018 год - 68 618,00000 тыс. руб.;
2019 год - 69 336,80000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ - 99%;
2) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, до 50%;
3) увеличение количества координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, до 5;
4) увеличение количества межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, до 3;
5) увеличение количества медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня, до 100%;
6) увеличение доли врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, до 100%;
7) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием; к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), до 80%;
8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации со сроком исполнения не более 1 дня;
9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации со сроком исполнения не более 3 дней;
10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности, со сроком исполнения не более 10 дней;
11) проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами до 90%;
12) обеспечение уровня наличия инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ, - 0 случаев;
13) увеличение количества медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края, до 9;
14) увеличение количества профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места, до 65;
15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, до 100%;
16) обеспечение выполнения плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае на 100%;
17) обеспечение выполнения плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края на 100%;
18) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, до 100%;
19) достижение удельного расхода электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 32,89 кВт*ч/кв. м;
20) достижение удельного расхода тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 0,115 Гкал/кв. м;
21) обеспечение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых
проведены энергетические обследования, на уровне 100%;
22) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, до 100%
Паспорт
подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
(далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4
отсутствуют
Цели Подпрограммы 4
1) создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;
2) снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ- инфекции от матери ребенку;
3) снижение материнской, младенческой и детской смертности
Задачи Подпрограммы 4
1) повышение доступности и качества медицинской помощи женщинам в период беременности и родов;
2) развитие первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4
1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
2) охват новорожденных неонатальным скринингом;
3) охват новорожденных аудиологическим скринингом;
4) показатель ранней неонатальной смертности;
5) смертность детей 0 - 17 лет;
6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре;
7) больничная летальность детей;
8) первичная инвалидность у детей;
9) результативность мероприятий по профилактике абортов;
10) охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 5 653 746,97303 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 991,40000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 1 612 385,76303 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.;
2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.;
2016 год - 239 922,20882 тыс. руб.;
2017 год - 237 669,10000 тыс. руб.;
2018 год - 224 080,10000 тыс. руб.;
2019 год - 224 704,50000 тыс. руб.;
2020 год - 246 921,10811 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;
2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 70%;
2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95%;
3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%;
4) снижение ранней неонатальной смертности до 4.5 случаев на 1000 родившихся живыми;
5) снижение смертности детей 0 - 17 лет до 7,7 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
6) увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 76,50%;
7) снижение больничной летальности детей до 0,19%;
8) снижение первичной инвалидности у детей до 23.5 на 10 тыс. детей соответствующего возраста;
9) увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности до 15%;
10) увеличение охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами до 99%
Паспорт
подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
(далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 5
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5
отсутствуют
Цель Подпрограммы 5
увеличение продолжительности активного периода жизни населения
Задача Подпрограммы 5
разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и системы санаторно-курортного лечения
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5
1) охват санаторно-курортным лечением пациентов;
2) охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
3) охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 89 287,17625 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;
2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;
2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;
2017 год - 11 442,70000 тыс. руб.;
2018 год - 11 957,60000 тыс. руб.;
2019 год - 12 435,90000 тыс. руб.;
2020 год - 11 966,97625 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
1) увеличение доли пациентов, охваченных санаторно-курортным лечением, не менее чем до 45%;
2) увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, не менее чем до 25%;
3) увеличение доли детей-инвалидов от числа нуждающихся, охваченных реабилитационной медицинской помощью, до 85%
Паспорт
подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
(далее - Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 6
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6
отсутствуют
Цель Подпрограммы 6
повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задача Подпрограммы 6
создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6
1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;
2) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств краевого бюджета составляет 769 815,09076 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;
2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;
2016 год - 111 760,01777 тыс. руб.;
2017 год - 110 321,50000 тыс. руб.;
2018 год - 110 943,10000 тыс. руб.;
2019 год - 111 385,30000 тыс. руб.;
2020 год - 124 988,89204 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
1) увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 10 коек на 100 тыс. взрослого населения;
2) увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,08 коек на 100 тыс. детского населения
Паспорт
подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края"
(далее - Подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 7
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7
отсутствуют
Цель Подпрограммы 7
обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными специалистами
Задачи Подпрограммы 7
1) совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников;
2) снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения Камчатского края;
3) устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7
1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования;
2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования;
3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования;
4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях;
5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах;
6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края;
7) доля аккредитованных специалистов;
8) обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами;
9) соотношение врачи/средние медицинские работники
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 2 269 296,70069 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 2 229 196,70069 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;
2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;
2016 год - 386 746,23690 тыс. руб.;
2017 год - 339 923,50000 тыс. руб.;
2018 год - 359 322,90000 тыс. руб.;
2019 год - 291 649,90000 тыс. руб.;
2020 год - 291 477,32357 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 40 100,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;
2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;
2016 год - 13 800,00000 тыс. руб.;
2017 год - 13 800,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
1) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования - не менее 300 человек;
2) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования - не менее 10 человек;
3) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования - не менее 15 человек;
4) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях - не менее 800 человек;
5) увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 250 человек;
6) увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, до 100%;
7) увеличение доли аккредитованных специалистов до 80%;
8) достижение обеспеченности населения (на 10 тысяч человек) врачами не менее 41,0;
9) достижение соотношения врачи/средние медицинские работники - 1/3
Паспорт
подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
(далее - Подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 8
отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 8
отсутствуют
Цель Подпрограммы 8
гарантированное и своевременное обеспечение населения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Задачи Подпрограммы 8
1) реализация прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, - специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;
2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 8
1) уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники);
2) уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8
общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 4 724 951,16461 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 115 055,85550 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;
2015 год - 64 677,60000 тыс. руб.;
2016 год - 16 183,10000 тыс. руб.;
2017 год - 4 816,70000 тыс. руб.;
2018 год - 4 350,0000 тыс. руб.;
2019 год - 4 225,60000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 4 609 895,30911 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;
2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;
2016 год - 692 157,31335 тыс. руб.;
2017 год - 752 509,10000 тыс. руб.;
2018 год - 752 742,20000 тыс. руб.;
2019 год - 752 743,00000 тыс. руб.;
2020 год - 657 552,84293 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
1) обеспечение удовлетворенного спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания отпускаются по рецептам врача бесплатно и с 50-процентной скидкой по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации, не менее 100%;
2) обеспечение потребности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в диагностических средствах и лекарственных препаратах для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов, не менее 100%
Паспорт
подпрограммы 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
(далее - Подпрограмма 9)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 9
Министерство строительства Камчатского края; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 9
отсутствуют
Цель Подпрограммы 9
повышение доступности оказания медицинской помощи населению, обеспечение условий для поступательного и устойчивого развития системы здравоохранения Камчатского края
Задачи Подпрограммы 9
1) обеспечение строительства и реконструкции объектов здравоохранения Камчатского края;
2) развитие системы здравоохранения Камчатского края, в том числе поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 9
1) ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг;
2) расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий;
3) доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 9
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9
общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 1 762 452,60134 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 738 032,34134 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;
2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;
2016 год - 381 496,18150 тыс. руб.;
2017 год - 239 846,38000 тыс. руб.;
2018 год - 74 605,38000 тыс. руб.;
2019 год - 35 290,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 24 420,26000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 295,64000 тыс. руб.;
2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9
1) увеличение рабочих площадей для осуществления медицинской деятельности;
2) увеличение уровня удовлетворенного спроса населения на оказываемые медицинские услуги;
3) эффективное использование ресурсов, направляемых в систему здравоохранения Камчатского края
Паспорт
подпрограммы А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
(далее - Подпрограмма "А")
Ответственный исполнитель Подпрограммы А
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы А
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы А
отсутствуют
Цель Подпрограммы А
обеспечение застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц бесплатной медицинской помощью, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - ТП ОМС), гарантированного объема и надлежащего качества
Задачи Подпрограммы А
финансовое обеспечение ТП ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы А
1) уровень финансового обеспечения ТП ОМС;
2) степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования;
3) доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС;
4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС;
5) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС;
6) доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТПОМС
Этапы и сроки реализации Подпрограммы А
в один этап с 2016 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы А
общий объем финансирования Подпрограммы А за счет средств бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) составляет 40 851 592,22508 тыс. руб., из них по годам:
2016 год - 7 538 658,62000 тыс. руб.,
2017 год - 7 653 039,80000 тыс. руб.;
2018 год - 8 514 685,20000 тыс. руб.;
2019 год - 8 958 707,40000 тыс. руб.;
2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы А
1) обеспечение уровня финансового обеспечения ТП ОМС не менее 100%;
2) достижение степени выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования не менее 98%;
3) увеличение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС до 6,1%;
4) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 33,7%;
5) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС до 8,1%;
6) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 51,2%
Паспорт
подпрограммы Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"
(далее - Подпрограмма Б)
Ответственный исполнитель Подпрограммы Б
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы Б
отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы Б
отсутствуют
Цель Подпрограммы Б
повышение доступности оказания экстренной медицинской помощи населению, в том числе в труднодоступных районах
Задачи Подпрограммы Б
1) развитие службы оказания экстренной медицинской помощи;
2) организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации;
3) развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б
1) смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения;
2) смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно- транспортных происшествий;
3) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения;
4) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда;
5) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи;
6) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология);
7) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии;
8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;
9) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи;
10) количество вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Этапы и сроки реализации Подпрограммы Б
в один этап с 2017 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б
общий объем финансирования Подпрограммы Б составляет 639 404,60100 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 146 320,40100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 146 320,40100 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 493 084,20000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 164 361,40000 тыс. руб.;
2018 год - 164 361,40000 тыс. руб.;
2019 год - 164 361,40000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б
1) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения до 261,8 случаев на 100 тыс. трудоспособного населения;
2) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, до 15,5 случаев на 100 тыс. трудоспособного населения;
3) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения, до 80,0%;
4) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда, до 79,0%;
5) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи, до 88,0%;
6) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология), до 88,0%;
7) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии, до 77,0%;
8) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно- транспортных происшествий, до 100,0%;
9) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи, до 88,0%;
10) завершение строительства 1-й вертолетной площадки при государственном учреждении здравоохранения Камчатского края
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1.1. Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:
1) формирование культуры здорового образа жизни;
2) внедрение инновационных технологий в систему здравоохранения Камчатского края;
3) решение проблем, связанных с кадровым обеспечением системы здравоохранения Камчатского края.
1.2. Основной целью Программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
1.3. Достижение указанной цели потребует решения следующих задач:
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) совершенствование системы лекарственного обеспечения;
9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в систему здравоохранения Камчатского края;
10) финансовое обеспечение ТП ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;
11) совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию.
1.4. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм Программы и их значения согласно приложению 1 к Программе.
1.5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе
1.6. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Методика оценки эффективности реализации Программы
2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.
2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий.
2.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.
2.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
2.11. Оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм Программы проводится с использованием плановых и фактически достигнутых показателей (индикаторов) соответствующей подпрограммы, приведенных в приложении 1 к Программе.
Приложение 1
Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" и подпрограмм Программы и их значениях
№п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значения показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
1
Смертность населения Камчатского края от всех причин
случаев на 1000 населения
11,50
11,40
11,30
11,20
11,10
11,00
10,90
2
Материнская смертность
случаев на 100 тыс.,родившихся живыми
25,60
25,60
25,60
25,60
25,30
25,30
25,30
3
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
10,50
10,30
10,00
9,50
8,50
8,10
7,80
4
Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
616,50
615,50
614,50
614,00
613,50
613,10
612,50
5
Смертность от дорожно- транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
15,20
13,80
11,40
11,00
10,00
9,60
9,20
6
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
180,10
174,70
169,50
167,90
167,10
166,30
165,60
7
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
14,50
14,30
14,20
14,00
13,80
13,60
13,40
8
Смертность от всех причин среди сельского населения
случаев на 1000 сельского населения
X
X
14,4
14,3
14,2
14,1
14,0
9
Число посещений врача среди сельского населения
на 1 сельского жителя в год
X
X
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
10
Уровень госпитализации среди сельского населения
случаев на 100 человек сельского населения
X
X
28,9
28,9
28,9
28,9
28,9
11
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литр
12,40
11,00
10,60
10,20
9,80
9,20
8,70
12
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
41,00
40,00
39,00
38,00
37,00
36,00
35,00
13
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
20,50
20,00
19,10
18,40
17,00
16,00
15,00
14
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
76,7
70,0
63,3
56,6
50,0
46,0
42,6
15
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)
единиц
38,30
39,30
40,40
41,50
42,60
43,00
43,50
16
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
единиц
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,8
1/3,0
17
Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае
процент
160,20
150,70
159,60
200,00
200,00
XXX
XXX
18
Уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае
процент
89,20
83,90
86,30
100,00
100,00
XXX
XXX
19
Уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае
процент
51,00
52,40
70,50
100,00
100,00
XXX
XXX
20
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,50
70,00
70,50
71,20
71,90
72,00
72,10
21
Доля лиц, госпитализированных в течение первых суток
процент
X
X
79,0
80,0
85,0
90,0
90,0
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
84,80
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
1.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
1.3.
Охват диспансеризацией взрослого населения
процент
X
X
17,0
18,0
19,0
20,0
20,0
1.4.
Охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией
тыс. человек
X
X
14,5
17,4
20,3
23,2
27,5
1.5.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м.)
процент
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
1.6.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
X
35,70
X
X
32,30
X
30,00
1.7.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
X
47,10
X
X
42,85
X
40,00
1.8.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
X
38,90
X
X
37,20
X
36,00
1.9.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
X
47,10
X
X
42,85
X
40,00
1.10.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
X
69,60
X
X
61,50
X
56,00
1.11.
Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
единиц
X
X
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
1.12.
Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI)
единиц
X
X
5,1
4,8
4,3
3,8
3,3
1.13.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания
процент
52,00
52,70
53,50
54,30
55Д0
55,90
56,70
1.14.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
72,00
73,88
75,32
76,76
78,20
79,64
81,08
1.15.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.16.
Заболеваемость корью
случаев на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.17.
Заболеваемость краснухой
случаев на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
случаев на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.19.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
случаев на 100 тыс. населения
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1.20.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процент
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
1.21.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
1.22.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процент
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
1.23
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процент
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
1.24
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
1.25.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
75,50
76,00
76,50
77,00
77,50
78,00
78,50
1.26.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
25,40
25,05
24,70
24,35
24,01
23,67
23,34
1.27.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процент
29,73
29,23
28,73
27,24
27,76
27,29
26,82
1.28.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процент
94,50
95,00
95,50
96,00
96,50
97,00
98,00
1.29.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)
процент
97,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
1.30.
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
процент
X
X
3,0
2,5
1,5
1,0
0,5
1.31.
Смертность от самоубийств
случаев на 100 тыс. населения
19,90
19,20
18,60
18,00
17,30
16,70
16,00
1.32.
Уровень информированности
процент
X
X
80,0
84,0
87,0
89,0
90,0
населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
1.33.
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
процент
X
X
21,0
23,0
25,0
. 27,0
30,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
48,10
52,50
56,90
61,50
66,00
70,30
75,00
2.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
2.3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
61,60
62,20
62,70
63,40
64,10
64,90
65,70
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,60
8,77
8,94
9,12
9,30
9,49
9,68
2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
9,23
9,42
9,61
9,80
9,99
10,19
10,40
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
11,46
11,69
11,92
12,16
12,41
12,65
12,92
2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
9,23
9,42
9,61
9,80
9,99
10,19
10,40
2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар
процент
20,97
20,93
20,89
20,85
20,81
20,76
20,72
2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
292,00
290,00
287,00
287,00
285,00
285,00
285,00
2.10.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
случаев на 100 тыс. населения
147,20
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
2.11.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
48,00
50,50
51,00
51,50
52,00
53,00
54,50
2.12.
Одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями
процент
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
2.13.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
90,00
90,50
91,00
91,50
92,00
92,50
93,00
2.14.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
4,20
4,10
4,10
4,00
4,00
4,00
3,90
2.15.
Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.16.
Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
процент
X
X
10,0
30,0
60,0
100
100
2.17.
Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах
процент
X
X
5,0
10,0
30,0
50,0
70,0
2.18.
Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет
процент
X
X
40,0
45,7
34,3
28,4
15,5
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
3.1.
Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ
процент
85,0
90,0
95,0
95,50
96,0
98,0
99,00
3.2.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
5,0
10,0
15,0
25,0
30,0
40,0
50,0
3.3.
Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
4
4
5
5
5
5
5
3.4.
Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
3
3
3
3
3
3
3
3.5.
Количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня
процент
5,70
28,80
38,50
53,80
67,30
86,50
100,00
3.6.
Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь
процент
X
25,0
40,0
60,0
80,0
100,0
100,0
3.7.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь
процент
X
50,0
70,0
80,0
80,0
80,0
80,0
3.8.
Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации
срок предоставления отчетности, не более дней
5
3
3
1
1
1
1
3.9.
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем^ на основе содержащейся в них первичной информации
срок предоставления отчетности, не более дней
10
5
5
3
3
3
3
3.10.
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности
срок предоставления отчетности, не более дней
45
30
15
12
10
10
10
3.11.
Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процент
10,00
25,00
30,00
50,00
65,00
75,00
90,00
3.12.
Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ
случай
0
0
0
0
0
0
0
3.13.
Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
единиц
5
9
9
9
9
9
9
3.14.
Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места
единиц
25
30
30
35
45
55
65
3.15.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.16.
Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.17.
Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.18.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
55,00
60,00
65,00
75,00
80,00
90,00
100,00
3.19.
Удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади
кВт*ч/кв. м
X
38,31
37,16
36,05
34,96
33,91
32,89
3.20.
Удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади
Гкал/кв. м
X
0,130
0,126
0,122
0,119
0,115
0,115
3.21.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
X
100
100
100
100
100
100
3.22.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
X
98
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
70,00
4.2.
Охват новорожденных неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
4.3.
Охват новорожденных аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
4.4.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
3,3
5,5
5,4
5,2
5,0
4,9
4,5
4.5.
Смертность детей 0 - 17 лет
случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста
8,90
8,60
8,50
8,30
8,10
7,90
7,70
4.6.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
доля (процент) выживших детей от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре
74,00
74,50
74,50
75,00
75,50
76,00
76,50
4.7.
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших в государственные учреждения здравоохранения Камчатского края
0,23
0,22
0,22
0,21
0,20
0,20
0,19
4.8.
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
27,10
27,60
27,30
26,50
25,40
24,50
23,50
4.9.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
13,00
15,00
4.10.
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами
процент
96,00
96,50
97,00
97,50
98,00
98,50
99,00
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
5.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
13,00
17,00
21,00
26,00
31,00
36,00
не менее 45%
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
6,00
9,00
12,00
15,00
17,00
21,00
не менее 25%
5.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
процент
73,00
74,00
75,00
78,00
80,00
82,00
85,00
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на 100 тыс. взрослого населения
0,85
1,70
4,40
6,10
7,00
8,50
10,00
6.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на 100 тыс. детского населения
1,60
1,68
1,76
1,84
1,92
2,00
2,08
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края"
7.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
чел.
350
237
339
300
320
330
300
7.2.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
чел.
10
10
10
10
10
10
10
7.3.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
чел.
15
15
15
15
15
15
15
7.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях
чел.
950
860
900
1010
950
850
800
7.5.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
чел.
4
15
35
60
90
120
250
7.6.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края
процент
97,00
98,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.7.
Доля аккредитованных специалистов
процент
0,00
0,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
7.8.
Обеспеченность населения (на 10 тыс. человек) врачами
процент
42,00
41,75
41,50
41,25
41,00
41,00
41,00
7.9
Соотношение врачи/средние медицинские работники
процент
1/2,6
1/2,7
1/2,8
1/2,9
1/2,9
1/2,95
1/3
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
8.1.
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8.2.
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края"
9.1.
Ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
количество зданий
3
3
5
5
и
27
9.2.
Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий
единиц
9.3.
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования
процент
X
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
10.1.
Уровень финансового обеспечения ТПОМС
процент
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10.2.
Степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования
процент
X
X
95,0
96,0
97,0
98,0
98,0
10.3.
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС
процент
X
X
5,0
4,9
5Д
6Д
6Д
10.4.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС
процент
X
X
26,6
26,1
30,2
33,7
33,7
10.5.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС
процент
X
X
5,8
6Д
6Д
8Д
8,1
10.6.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС
процент
X
X
48,8
45,4
45,9
51,2
51,2
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"
11.1.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
X
X
278,4
272,5
269,8
267,1
261,8
11.2.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
X
X
13,8
16,5
16,2
15,8
15,5
11.3.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения
процент
X
X
75,0
75,5
76,0
76,5
80,0
11.4.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда
процент
X
X
75,0
75,5
77,0
78,0
79,0
11.5.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи
процент
X
X
85,0
85,5
86,0
86,5
88,0
11.6.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология)
процент
X
X
85,0
85,5
86,0
86,5
88,0
11.7.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии
процент
X
X
75,0
75,1
75,2
75,5
77,0
11.8.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;
процент
X
X
90,0
99,0
100,0
100,0
100,0
11.9.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи
процент
X
X
85,0
85,5
86,0
. 86,5
88,0
11.10.
Количество вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
единиц
X
X
X
X
X
X
1
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
№п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.5 - 1.10, 1.31 - 1.33 таблицы приложения 1 к Программе
1.2.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение иммунизации населения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.1 - 1.4; 1.13 - 1.27 таблицы приложения 1 к Программе
1.3.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.28 - 1.30 таблицы приложения 1 к Программе
1.4.
Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией
Повышение уровня заболеваемости артериальной гипертонией
Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе
1.5
Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение стоматологической заболеваемости у детей
Повышение уровня стоматологической заболеваемости у детей
Показатели 1.11 и 1.12 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим больным
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным: при социально-значимых заболеваниях
Повышение смертности населения от социально-значимых заболеваний
Показатели 2.1 - 2.8, 2.11 и 2.12 таблицы приложения 1 к Программе
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение смертности населения от прочих заболеваний; повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Повышение смертности населения от прочих заболеваний; снижение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Показатели 2.9 и 2.10 таблицы приложения 1 к Программе
2.3.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Своевременное оказание медицинской помощи населению
Повышение смертности населения
Показатели 2.13 - 2.18 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
3.1.
Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.15 - 3.17 таблицы приложения 1 к Программе
3.2.
Развитие информатизации в здравоохранении
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение эффективности использования информационных систем в системе здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.1 - 3.14 таблицы приложения 1 к Программе
3.3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.18 - 3.22 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Создание трехуровневой системы службы родовспоможения
Снижение эффективности оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Показатели 4.1, 4.4, 4.6, 4.9 и 4.10 таблицы приложения 1 к Программе
4.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
Повышение смертности детей 0 - 17 лет
Показатели 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 и 4.8 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
5.1.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Увеличение доступности реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 5.1 - 5.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Создание эффективной службы паллиативной помощи
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 6.1 и 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края"
7.1.
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Снижение уровня практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Показатели 7.1 - 7.7 таблицы приложения 1 к Программе
7.2.
Меры социальной поддержки медицинских работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Камчатского края
Повышение оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 7.8 и 7.9 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
8.1.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Снижение уровня обеспечения населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Показатели 8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
9.1.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение доступности оказания медицинской помощи населению
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению
Показатели 9.1 и 9.2 таблицы приложения 1 к Программе
9.2.
Развитие государственно-частного партнерства
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Развитие существующей системы здравоохранения Камчатского края, в том числе поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатель 9.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
А.1.
Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Камчатского края
2016
2020
Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинских услуг населению
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению, как следствие - увеличение показателей заболеваемости и смертности от основных причин
Показатели 10.1 - 10.6 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"
Б.1.
Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2020
Повышение доступности оказания специализированной экстренной медицинской помощи населению, в том числе через развитие системы медицинских телеконсультаций
Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин
Показатели 11.1 и 11.2 таблицы приложения 1 к Программе
Б.2.
Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2020
Увеличение доли лиц, эвакуированных в первые сутки при оказании экстренной медицинской помощи, в том числе из труднодоступных районов Камчатского края, с применением авиации, в том числе с использованием нового воздушного судна (вертолета Российского производства не ранее 2014 года выпуска), оснащенного медицинским модулем
Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин
Показатели 11.3 - 11.9 таблицы приложения 1 к Программе
Б.З.
Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2020
Строительство новых и реконструкция существующих вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Увеличение показателей смертности населения
Показатель 11.10 таблицы приложения 1 к Программе
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
тыс. руб.
№п/п
Наименование Программы/подпрограммы/мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,054
1,053
1,052
1,051
1,048
1,048
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
Всего, в том числе:
87 883 801,87509
10 579 550,40748
11 994 782,44907
12 476 471,65647
12 726 891,61800
13 080 644,28000
13 433 448,09000
13 592 013,37407
за счет средств федерального бюджета
1 188 698,51297
301 680,83306
275 718,45865
173 142,70000
289 823,30100
42 722,60000
41 852,20000
63 758,42026
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
32 238 903,83704
3 965 908,72442
4 734 816,54042
4 750 S70,33647
4 627 384,31700
4 454 618,48000
4 363 551,69000
5 341 753,74873
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
54 456 199,52508
6 311 960,85000
6 984 247,45000
7 552 458,62000
7 809 684,00000
8 583 303,20000
9 028 044,20000
8 186 501,20508
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
20 462 298,84859
2 475 814,00000
2 921 173,20000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2 755 517.00000
2 755 517,00000
3 852 991,84859
за счет МБТ ТФОМС Камчатского края
419 554,00000
419 554,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
6 713 227,33968
1 645 712,31877
1 899 683,37834
605 147,58966
557 659,96200
458 651,44500
459 514,50000
1 086 858,14591
за счет средств федерального бюджета
814
735 047,40733
150 860,86417
168 306,50000
152 524,00000
135 259,90000
35 373,00000
34 634,00000
58 089,14316
за счет средств краевого бюджета
814
3 655 742,71235
397 562,38460
506 228,72834
452 623,58966
422 400,06200
423 278,44500
424 880,50000
1 028 769,00275
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 322 437,22000
I 097 289,07000
1 225 148,15000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего, в том числе:
59 616,44482
9 824,86065
13 553,99000
7 009,67029
8 580,00000
9 700,00000
9 200,00000
1 747,92338
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
49 021,55482
2 589,86065
10 194,10000
7 009,67029
8 580,00000
9 700,00000
9 200,00000
I 747,92383
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1 .Формирование здорового образа жизни
Всего, в том числе:
24 850,13200
7 993,20000
12 054,09000
1 464.28133
800,00000
1 000,00000
1 000,00000
538,56067
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
14 255,24200
758,20000
8 694,20000
1 464,28133
800,00000
1 000,00000
1 000,00000
538,56067
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма
Всего, в том числе:
8 536,06065
936,26065
500,00000
499,80000
2 200,00000
2 200,00000
2 200,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
8 536,06065
936,26065
500,00000
499,80000
2 200,00000
2 200,00000
2 200,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
26 230,25217
895,40000
999,90000
5 045,58896
5 580,00000
6 500,00000
6 000,00000
1 209,36321
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
26 230,25217
895.40000
999,90000
5 045,58896
5 580,00000
6 500,00000
6 000,00000
1 209,36321
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и инфекционных заболевании, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Всего, в том числе:
5 906 081,44265
1 477 137,04907
1 717 360,48834
445 613,91937
412 443,36200
412 201,74500
414 303,80000
1 027 021,07887
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 594 239,11265
387 082,97907
495 572,22834
445 613,91937
412 443,36200
412 201,74500
414 303,80000
1 027 021,07887
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 311 842,33000
1 090 054,07000
1 221 788,26000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
5 524 009,28598
1 424 812,02707
1 663 348,14834
396 325,11937
360 443,66200
360 202,04500
362 304,10000
956 574,18420
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 212 166,95598
334 757,95707
441 559,88834
396 325,11937
360 443,66200
360 202,04500
362 304,10000
956 574,18420
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 311 842,33000
1 090 054,07000
1 221 788,26000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего, в том числе:
3S2 072,15667
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
51 999,70000
51 999,70000
51 999,70000
70 446,89467
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
382 072,15667
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
51 999,70000
51 999,70000
51 999,70000
70 446,89467
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
747 529,45221
158 750,40905
168 768,90000
152 524,00000
136 636,60000
36 749,70000
36 010,70000
58 089,14316
за счет средств федерального бюджета
814
735 047,40733
150 860,86417
168 306,50000
152 524,00000
135 259,90000
35 373,00000
34 634,00000
58 089,14316
за счет средств краевого бюджета
814
12 482,04488
7 SS9,54488
462,40000
0,00000
1 376,70000
1 376,70000
1 376,70000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразовании лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами
Всего, в том числе:
57 574,94761
14 815,40000
14 948.00000
10 821,20000
2 753,40000
2 753,40000
2 753,40000
8 730,14761
за счет средств федерального бюджета
814
52 545,44761
14 378,40000
14 485,60000
10 821,20000
1 376,70000
1 376,70000
1 376,70000
8 730,14761
за счет средств краевого бюджета
814
5 029,50000
437,00000
462,40000
0,00000
1 376,70000
1 37fi,70000
1 376,70000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников
Всего, в том числе:
682 501,95972
136 482,46417
153 820,90000
141 702,80000
133 883,20000
33 996,30000
33 257,30000
49 358,99555
за счет средств федерального бюджета
814
682 501,95972
136 482,46417
153 820,90000
141 702,80000
133 883,20000
33 996,30000
33 257,30000
49 358,99555
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за спет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.1.
Мероприятие 1.4.1. Обеспечение ведения регистра больных артериальной гипертонией
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.1.
Мероприятие 1.5.1. Проведение профилактических стоматологических осмотров детей
Всего, в том числе;
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации11
Всего, в том числе:
21 682 721,76877
5 345 381,86940
5 645 137,36027
2 151 652,04650
1 963 619,84400
1 953 600,63400
1 962 836,83700
2 660 493,17760
за счет средств федерального бюджета
814
164 114,37204
122 971,01339
38 980,25865
786,40000
745,70000
319,00000
312,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
14 620 126,38673
I 912 837,11601
2 017 249,83162
2 150 865,64650
1 962 874,14400
I 953 281,63400
1 962 524,83700
2 660 493,17760
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
6 898 481,01000
3 309 573,74000
3 588 907,27000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Всего, в том числе:
9 265 661,66348
1 445 015,16134
1 589 337,34101
1 170 077,27652
1 268 244,43000
1 164 057,73400
I 169 006,53700
1 459 923,18361
за счет средств федерального бюджета
814
125 891,45865
84 748,10000
38 980,25865
786,40000
745,70000
319,00000
312,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
8 338 836,44483
1 012 778,83134
1 096 911,55236
1 169 290,87652
1 267 498,73000
1 163 738,73400
1 168 694,53700
1 459 923,18361
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800 933,76000
347 488,23000
453 445,53000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)
Всего, о том числе:
1 099 922,22884
132 385,42280
139 308,67400
172 805,77402
166 650,37200
147 872,60000
148 159,80000
192 739,58602
за счет средств федерального бюджета
814
3 028,60000
386,10000
883,90000
786,40000
341,20000
319,00000
312,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 096 893,62884
131 999,32280
138 424,77400
172 019,37402
166 309,17200
147 553,60000
147 847,80000
192 739,58602
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи
Всего, в том числе:
1 074 497,67099
130 706,83764
143 869,96487
148 594,36624
148 882,20700
148 415,40000
148 415,40000
205 613,49524
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 074 497,67099
130 706,83764
143 869,96487
148 594,36624
148 882,20700
148 415,40000
148 415,40000
205 613,49524
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе
Всего, в том числе:
3 705 444,35494
537 253,28302
549 296,71527
504 232,54125
499 133,74400
498 170,23400
498 163,23700
619 194,60040
за счет средств федерального бюджета
814
122 862,85865
84 362,00000
38 096,35865
0,00000
404,50000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 582 581,49629
452 891,28302
511 200,35662
504 232,54125
498 729,24400
498 170,23400
498 163,23700
619 194,60040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0000(3
0.00000
0,00000
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях
Всего, в том числе:
2 031 107,43378
222 549,60108
237 507,65080
262 683,05620
305 962,10700
311 983,50000
316 652,10000
373 769,41870
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 031 107,43378
222 549,60108
237 507,65080
262 683,05620
305 962.10700
311 983,50000
316 652,10000
373 769,41870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5.
Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Всего, в том числе:
1 142 808,75330
396 726,59985
491 193,80607
51 189,74381
117 235,70000
27 235,70000
27 235,70000
31 991,50357
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
341 874,99330
49 238,36985
37 748,27607
51 189,74381
117 235,70000
27 235,70000
27 235,70000
31 991,50357
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800 933,76000
347 488,23000
453 445,53000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0000(5
0,00000
0,00000
2.1.6.
Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем
Всего, в том числе:
211 881,22163
25 393,41695
28 160,53000
30 571,79500
30 380,30000
30 380,30000
30 380,30000
36 614,57968
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
211 881,22163
25 393,43695
28 160,53000
30 571,79500
30 380,30000
30 380,30000
30 380,30000
36 614,57968
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
8 895 812,89105
2 961 981,95053
3 204 436,80582
497 828,04827
435 243,71400
527 983,40000
531 472,30000
736 866,67243
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 698 516,42105
477 701,99053
49! 420,29582
497 828,04827
435 243,71400
527 983,40000
531 472,30000
736 866,67243
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
5 197 296,47000
2 484 279,96000
2 713 016,51000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
8 554 659,23061
2 924 917,19359
3 159 944,70582
441 179,47994
385 687,61400
476 197,30000
477 614,80000
689 118,13726
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 357 362,76061
440 637,23359
446 928,19582
441 179,47994
385 687,61400
476 197,30000
477 614,80000
689 118,13726
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
5 197 296.47000
2 484 279,96000
2 713 016,51000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
341 153,66044
37 064,75694
44 492,10000
56 648,56833
49 556,10000
51 786,10000
53 857,50000
47 748,53517
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
34 J 153,66044
37 064.75694
44 492,10000
56 648,56833
49 556,10000
51 786,10000
53 857,50000
47 748,53517
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Всего, в том числе:
3 521 247,21424
938 384,75753
851 363,21344
483 746,72171
260 131,70000
261 559,50000
262 358,00000
463 703,32156
за счет средств федерального бюджета
814
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 582 773,52085
422 356,29414
428 917,98344
483 746,72171
260 131,70000
261 559,50000
262 358,00000
463 703,32156
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
900 250,78000
477 805.55000
422 445,23000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.1.
Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
2 394 507,82546
696 673,76049
623 182,86593
207 564,29691
201 204,70000
202 282,30000
202 872,00000
260 727,90213
за счет средств федерального бюджета
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 494 257,04546
218 868,21049
200 737,63593
207 564,29691
201 204,70000
202 282,30000
202 872,00000
260 727,90213
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
900 250,78000
477 805,55000
422 445,23000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию
Всего, в том числе:
657 779,99720
150 030,63388
174 237,37151
218 497,35480
0,00000
0,00000
0,00000
115 014,63701
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
657 779,99720
150 030,63388
174 237,37151
218 497,35480
0,00000
0,00000
0,00000
115 014,6370!
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
2.3.3.
Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови
Всего, в том числе:
430 736,47819
53 457,44977
53 942,97600
57 685,07000
58 927,00000
59 277,20000
59 486,00000
87 960,78242
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
430 736,47819
53 457,44977
53 942,97600
57 685,07000
58 927,00000
59 277,20000
59 486,00000
87 960,78242
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.4.
Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли"
Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:
2 727 306,23388
314 699,18486
320 751,89947
328 102,14197
531 561,23100
451 344,32100
455 593,75300
325 253,70258
за счет средств федерального бюджета
814
25 169,07710
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
2 680,60000
2 680,60000
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края н страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
814
2 421 338,15678
310 644,48486
316 997,79947
324 452,94197
386 036,43100
380 045,72100
383 576,35300
319 584,42548
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
280 799,00000
0,00000
0,00000
0,00000
142 844,20000
68 618,00000
69 336,80000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранении
Всего, в том числе:
1 843 962,18619
228 981,95511
236 904,35540
237 272,99384
426 066,22000
353 054,16000
353 781,25000
288 700,25184
за счет средств федерального бюджета
814
25 169,07710
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
2 680,60000
2 680,60000
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета
814
1 818 793,10909
224 927,25511
233 150,25540
233 623,79384
280 541,42000
281 755,56000
281 763,85000
283 030,97474
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
280 799,00000
0,00000
0,00000
0,00000
142 844,20000
68 618,00000
69 336,80000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций
Всего, в том числе;
1 248 469,65712
115 117,26500
109 085,85000
120 843,45320
307 027,62000
233 852,76000
234 475,65000
128 067,05892
за счет средств федерального бюджета
814
25 169,07710
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
2 680,60000
2 680,60000
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета
814
942 501,58002
111 062,56500
105 331,75000
117 194,25320
161 502,82000
162 554,16000
162 458,25000
122 397,78182
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
280 799,00000
0,00000
0,00000
0,00000
142 844,20000
68 618,00000
69 336,80000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы
Всего, в том числе:
716 236,02726
85 611,39950
107 452,60300
100 197,17044
100 270.50000
100 270,50000
100 270,50000
122 163,35432
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
716 236,02726
85 611,39950
107 452,60300
100 197,17044
100 270,50000
100 270,50000
100 270,50000
122 163,35432
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях чрезвычайных ситуаций
Всего, в том числе:
160 055,50181
28 253,29061
20 365,90240
16 232,37020
18 768,10000
18 930,90000
19 035,10000
38 469,83860
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
160 055,50181
28 253,29061
20 365,90240
16 232,37020
18 768,10000
18 930,90000
19 035,10000
38 469,83860
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего, в том числе:
521 142,84022
85 717,22975
70 557,54407
79 982,43666
89 521,64000
78 943,03600
79 867,50300
36 553,45074
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
521 142,84022
85 717,22975
70 557,54407
79 982,43666
89 521,64000
78 943,03600
79 867,50300
36 553,45074
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.1.
Мероприятие 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли
Всего, в том числе:
429 509,93783
28 377,22975
63 992,86334
72 223,39400
83 997,40000
72 182,80000
72 182,80000
36 553,45074
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
429 509,93783
28 377.22975
63 992,86334
72 223,39400
83 997,40000
72 182,80000
72 182,80000
36 553,45074
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
3.2.2.
Мероприятие 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
91 632,90239
57 340,00000
6 564,68073
7 759,04266
5 524,24000
6 760,23600
7 684,70300
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
91 632,90239
57 340,00000
6 564,68073
7 759,04266
5 524,24000
6 760,23600
7 684,70300
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
81 402,20747
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
15 973,37100
19 347,12500
21 945,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
81 402,20747
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
15 973,37100
19 347,12500
21 945,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.1.
Мероприятие 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе;
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2.
Мероприятие 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятии
Всего, в том числе;
81 402.20747
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
15 973,37100
19 347,12500
21 945,00000
0.00000
за счет средств федерального бюджета
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
81 402,20747
0.00000
13 290,00000
10 846,71147
15 973,37100
19 347,12500
21 945,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0000(1
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
5 653 746,97303
2 121 741,30749
2 358 708,64861
239 922,20882
237 669,10000
224 080,10000
224 704,50000
246 921,10811
за счет средств федерального бюджета
814
2 991,40000
2 991,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
I 612 385,76303
223 447,50749
215 641,23861
239 922,20882
237 669,10000
224 080,10000
224 704,50000
246 921,10811
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
4 038 369,81000
1 895 302,40000
2 143 067,41000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Всего, в том числе:
I 439 434,74850
608 244,83303
718 037,73406
48 927,57834
15 140,40000
15 631,60000
15 663,40000
17 789,20307
за счет средств федерального бюджета
814
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
192 933,10850
34 806,17303
44 974,75406
48 927,57834
15 140,40000
15 631,60000
15 663,40000
17 789,20307
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
1 244 876,74000
571 813,76000
673 062,98000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1.
Мероприятие 4.1.1 .Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
Всего, в том числе:
1 431 779.06947
606 244,83303
715 019,73406
48 718,58334
15 140,40000
15 631,60000
15 663,40000
15 360,51904
за счет средств федерального бюджета
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
185 277,42947
32 806,17303
41 956,75406
48 718,58334
15 140,40000
15 631,60000
15 663,40000
15 360,51904
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
1 244 876,74000
571 813,76000
673 062,98000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2.
Мероприятие 4.1.2. Экстракорпоральное оплодотворение
Всего, в том числе:
7 655,67903
2 000,00000
3 018,00000
208,99500
0,00000
0,00000
0,00000
2 428,68403
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
7 655,67903
2 000,00000
3 018,00000
208,99500
0,00000
0,00000
0,00000
2 428,68403
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
(1,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
4 214 312,22453
1 513 496,47446
1 640 670,91455
190 994,63048
222 528,70000
208 448,50000
209 041,10000
229 131,90504
за счет средств федерального бюджета
814
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 419 452,65453
188 641,33446
170 666,48455
190 994,63048
222 528,70000
208 448,50000
209 041,10000
229 131,90504
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 793 493,07000
1 323 488,64000
1 470 004,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1.
Мероприятие 4.2.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического
Всего, в том числе:
11 364,20706
2 269,73548
1 445,80000
1 547,00000
1 547,00000
1 600,00000
1 600,00000
1 354,67158
за счет средств федерального бюджета
814
1 366,50000
1 366,50000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
9 997,70706
903,23548
1 445,80000
1 547,00000
1 547,00000
1 600,00000
1 600,00000
1 354,67158
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.2.
Мероприятие 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
4 202 948,01747
1 511 226,73898
1 639 225,11455
389 447,63048
220 981,70000
206 848,50000
207 441,10000
227 777,23346
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 409 454,94747
187 73S.09898
169 220,68455
189 447,63048
220 981,70000
206 848,50000
207 441,10000
227 777,23346
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 793 493,07000
1 323 488,64000
1 470 004,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том
Всего, в том числе:
89 287,17625
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 442,70000
11 957,60000
12 435,90000
11 966,97625
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
89 287,17625
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 442,70000
И 957,60000
12 435,90000
11 966,97625
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том
Всего, в том числе:
89 287,17625
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 442,70000
11 957,60000
12 435,90000
11 966,97625
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
89 287,17625
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
И 442,70000
11 957,60000
12 435,90000
И 966,97625
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1 Л.
Мероприятие 5.1.1. Реабилитация к санаторно-курортное лечение взрослого населения
Всего, в том числе:
73 961,74838
7 262,40000
21 727,66000
8 179,50000
8 542,70000
8 957,60000
9 435,90000
9 855,98838
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
73 961,74838
7 262,40000
21 727,66000
8 179,50000
8 542,70000
8 957,60000
9 435,90000
9 855,98838
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных, фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2.
Мероприятие 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения
Всего, в том числе:
15 325,42787
0,00000
1 647,74000
2 666,70000
2 900,00000
3 000,00000
3 000,00000
2 110,98787
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
15 325,42787
0,00000
1 647,74000
2 666,70000
2 900,00000
3 000,00000
3 000,00000
2 110,98787
за счет средств местных бюджетов
0.00000
0,00000
0,00(300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0000(3
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе:
769 815,09076
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
110 321,50000
110 943,10000
111 385,30000
124 988,89204
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814,812
769 815,09076
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
110 321,50000
110 943,10000
111 385,30000
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
769SI5.09076
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
110 321,50000
110 943,10000
111 385,30000
124 988,89204
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814,812
769 815,09076
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
110 321,50000
110 943,10000
111 385,30000
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.1.
Мероприятие 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи
Всего, в том числе:
755 512,45376
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
110 321,50000
110 943,10000
111 385,30000
124 988,89204
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
755 512,45376
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
110 321,50000
110 943,10000
111 385,30000
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.2.
Мероприятие 6.1.2. Развитие хосписов
Всего, в том числе:
14 302.63700
1 400,00000
12 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранении Камчатского края"
Всего, в том числе:
2 269 296,70069
271 983,63210
300 593,20812
400 546,23690
353 723,50000
359 322,90000
291 649,90000
291 477,32357
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814,822
2 229 196,70069
266 483,63210
293 593,20812
386 746,23690
339 923,50000
359 322,90000
291 649,90000
291 477,32357
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
814
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Всего, в том числе:
1 006 463,24522
121 563,15438
129 336,01233
141 464,60000
149 552,00000
150 101,40000
150 428,40000
164 017,67851
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 006 463,24522
121 563,15438
129 336,01233
141 464,60000
149 552,00000
150 101,40000
150 428,40000
164 017,67851
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.1.
Мероприятие 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров
Всего, в том числе:
973 761,34322
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
140 648,20000
141 197,60000
141 524,60000
164 017,67851
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
973 761,34322
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
140 648,20000
141 197,60000
141 524,60000
164 017,67851
за счет средств местных бюджетов
'
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.2.
Мероприятие 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов
Всего, в том числе:
Ш 377,00000
0,00000
0,00000
2 877,00000
2 500,00000
2 500,00000
2 500,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
10 377,00000
0,00000
0,00000
2 877,00000
2500,00000
2 500,00000
2 500,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.3.
Мероприятие 7.1.3. Организация проведения мероприятии, направленных на повышение престижа медицинских работников
Всего, в том числе:
22 324,90200
1 202,00200
751,50000
1 360,00000
6 403,80000
6 403,80000
6 403,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
834
22 324,90200
1 202,00200
751,50000
1 160,00000
6 403,80000
6 403,80000
6 403,80000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников
Всего, в том числе:
1 262 833,45547
150 420,47772
171 257,19579
259 081,63690
204 171,50000
209 221,50000
141 221,50000
127 459,64506
за смет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
1 222 733,45547
144 920,47772
164 257,19579
245 281,63690
190 371,50000
209 221,50000
141 221,50000
127 459,64506
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Мероприятие 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров
Всего, в том числе:
706 924,40136
96 098,54372
91 481,72579
90 636,48679
100 416,00000
100 416,00000
100 416,00000
127 459,64506
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
706 924,40136
96 098,54372
91 4S1,72579
90 636,48679
100 416,00000
100 416,00000
100 416,00000
127 459,64506
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(1,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Мероприятие 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Всего, в том числе:
555 909,05411
54 321,93400
79 775.47000
168 445,15011
103 755,50000
108 805,50000
40 805,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814,822
515 809,05411
48 821,93400
72 775,47000
154 645,15011
89 955,50000
108 805,50000
40 805,50000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
814
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего, в том числе:
4 724 951,16461
471 053,76260
616 617,54573
708 340,41335
757 325,80000
757 092,20000
756 968,60000
657 552,84293
за счет средств федерального бюджета
814
115 055,85550
20 802,85550
64 677,60000
16 183,10000
4 816,70000
4 350,00000
4 225,60000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 609 895,30911
450 250,90710
551 939,94573
692 157,31335
752 509,10000
752 742,20000
752 743,00000
657 552,84293
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
4 724 951,16461
471 053,76260
616 617,54573
708 340,41335
757 325,80000
757 092,20000
756 968,60000
657 552,84293
за счет средств федерального бюджета
814
115 055,85550
20 802,85550
64 677,60000
16 183,10000
4 816,70000
4 350,00000
4 225,60000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 609 895,3091!
450 250,90710
551 939,94573
692 157,31335
752 509,10000
752 742,20000
752 743,00000
657 552,84293
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.1
Мероприятие 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников
Всего, в том числе:
4 086 633,09015
419 422,10810
529 416,05073
599 626,86029
658 150,40000
658 150,40000
658 150,40000
563 716,87103
за счет средств федерального бюджета
814
44 224,60000
0,00000
44 224,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 042 408,49015
419 422,10810
485 191,45073
599 626,86029
658 150,40000
658 150,40000
658 150,40000
563 716,87103
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.2.
Мероприятие 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики п лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
Всего, в том числе:
638 318,07446
51 631,65450
87 201,49500
108 713.55306
99 175,40000
98 941,80000
98 818,20000
93 835,97190
за счет средств федерального бюджета
814
70 831,25550
20 802,85550
20 453,00000
16 183,10000
4 816,70000
4 350,00000
4 225,60000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
567 486,81896
30 828,79900
66 748,49500
92 530,45306
94 358,70000
94 591,80000
94 592,60000
93 835,97190
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,0001)0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия о здравоохранении Камчатского края"
Всего, в том числе:
1 762 452,60134
307 458,61230
723 756,04754
381 496,18150
239 846,38000
74 605,38000
35 290,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
1 738 032,34134
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
239 846,38000
74 605,38000
35 290,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
1 738 032,34134
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
239 846,38000
74 605,38000
35 290,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
1 738 032,34134
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
239 846,38000
74 605,38000
35 290,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.1.
Мероприятие 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи
Всего, в том числе;
843 461.60871
276 357,97230
291 456,04140
125 905,83501
39 846,38000
74 605,38000
35 290,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812,814
843 461,60871
276 357,97230
291 456,04140
125 905,83501
39 846,38000
74 605,38000
35 290,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.2.
Мероприятие 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи
Всего, в том числе:
894 570,73263
26 805,00000
412 175,38614
255 590,34649
200 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812,814
894 570,73263
26 805,00000
412 175,38614
255 590,34649
200 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно-частного партнерства
Всего, в том числе:
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.1.
Мероприятие 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения
Всего, в том числе:
24 420,26000
4 295.64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
10.
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
Всего, в том числе:
40 851 592,22508
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 653 039,80000
8 514 685,20000
8 958 707,40000
8 186 501,20508
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
395
40 851 592,22508
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 653 039,80000
8 514 685,20000
8 958 707,40000
8 186 501,20508
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
15 065 311,64859
0,00000
0,00000
2 945 768,80000
2 755 517.00000
2 755 517,00000
2 755 517,00000
3 852 991,84859
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.
Мероприятие А.1. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного
Всего, в том числе:
40 851 592,22508
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 653 039,80000
8 514 685,20000
8 958 707,40000
8 186 501,20508
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
395
40 851 592,22508
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 653 039,80000
8 514 685,20000
8 958 707,40000
8 186 501,20508
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
15 065 311,64859
0,00000
0,00000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2 755 517.00000
2 755 517.00000
3 852 991,84859
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.1
Мероприятие А.1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае
Всего, в том числе:
40 342 137.80000
0,00000
0,00000
7 124 804,40000
7 652 439,80000
8 514 685,20000
8 958 707,40000
8 091 501.00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
40 342 137,80000
0,00000
0,00000
7 124 804,40000
7 652 439,80000
8 514 685,20000
8 958 707,40000
8 091 501,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.2.
Мероприятие А.1.2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)
Всего, в том числе;
473 134,32508
0,00000
0,00000
377 534,12000
600,00000
0,00000
0,00000
95 000,20508
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00(300
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
473 134,32508
0,00000
0,00000
377 534,12000
600,00000
0,00000
0,00000
95 000,20508
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.3.
Мероприятие А.1.3. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
36 320.10000
0,00000
0,00000
36 320,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0.00000
0,(30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,000(H)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
36 320,10000
0,00000
0,00000
36 320,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00(500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"
Всего, в том числе:
639 404,60100
0,00000
0,00000
0,00000
310 681,80100
164 361,40000
164 361,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
146 320,40100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
493 084,20000
0,00000
0,00000
0,00000
164 361,40000
164 361,40000
164 361,40000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.
Основное мероприятие Б.1. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи
Всего, в том числе:
182 073,83100
0,00000
0,00000
0,00000
60 691,27700
60 691,27700
60 691,27700
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
314
182 073,83100
0,00000
0,00000
0,00000
60 691,27700
60 691,27700
60 691,27700
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
-
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.1.
Мероприятие Б. 1.1. Обеспечение деятельности системы экстренной медицинской помощи
Всего, в том числе:
182 073,83100
0,00000
0,00000
0,00000
60 691,27700
60 691,27700
60 691.27700
0,00000
за спет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
182 073,83100
0,00000
0,00000
0,00000
60 691,27700
60 691,27700
60 691,27700
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.
Основное мероприятие Б.2.1. Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Всего, в том числе:
457 045,77000
0,00000
0,00000
0,00000
249 705,52400
103 670,12300
103 670,12300
0,00000
за счет средств федерального бюджета
S14
146 320,40100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
310 725,36900
0,00000
0,00000
0,00000
103 385,12300
103 670,12300
103 670,12300
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.1.
Мероприятие Б.2.1. Приобретение авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
457 045,77000
0.00000
0,00000
0,00000
249 705,52400
103 670,12300
103 670,12300
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
146 320,40100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
310 725,36900
0,00000
0,00000
0,00000
103 385,12300
103 670,12300
103 670,12300
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.
Основное мероприятие Б.З. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи вертолетной техники
Всего, в том числе:
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.1.
Мероприятие Б.3.1. Организация вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
285,00000
0,00000
0.00000
0,00000
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2017 года №63-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить;
2) в части 1 слова «на 2014-2020 годы» исключить;
3) приложение изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 17 февраля 2017 г. №63-П
"Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 29 ноября 2013 г. №524-П
Государственная программа Камчатского края
"Развитие здравоохранения Камчатского края"
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы
Министерство здравоохранения Камчатского края
Соисполнители Программы
отсутствуют
Участники Программы
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию);
Министерство строительства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
Подпрограммы Программы 2
1) подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";
2) подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";
3) подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли";
4) подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка";
5) подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";
6) подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";
7) подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края";
8) подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";
9) подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края";
10) подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования";
11) подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"
Цель Программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Программы
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) совершенствование системы лекарственного обеспечения;
9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в систему здравоохранения Камчатского края;
10) финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;
11) совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию
Целевые показатели (индикаторы) Программы
1) смертность населения Камчатского края от всех причин;
2) материнская смертность;
3) младенческая смертность;
4) смертность от болезней системы кровообращения;
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий;
6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
7) смертность от туберкулеза;
8) смертность от всех причин среди сельского населения;
9) число посещений врача среди сельского населения;
10) уровень госпитализации среди сельского населения;
11) потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
12) распространенность потребления табака среди взрослого населения;
13) распространенность потребления табака среди детей и подростков;
14) количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
15) обеспеченность врачами;
16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
17) уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае;
18) уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;
19) уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;
20) ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
21) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток
Этапы и сроки реализации Программы
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 87 883 801,87509 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 1 188 698,51297 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 301 680,83306 тыс. руб.;
2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;
2016 год - 173 142,70000 тыс. руб.;
2017 год - 289 823,30100 тыс. руб.;
2018 год - 42 722,60000 тыс. руб.;
2019 год - 41 852,20000 тыс. руб.;
2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также - ТФОМС Камчатского края) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) - 32 238 903,83704 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;
2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;
2016 год-4 750 870,33647 тыс. руб.;
2017 год - 4 627 384,31700 тыс. руб.;
2018 год - 4 454 618,48000 тыс. руб.;
2019 год - 4 363 551,69000 тыс. руб.;
2020 год -5 341 753,74873 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 54 456 199,52508 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 20 462 298,84859 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6 311 960,85000 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
2 475 814,00000 тыс. руб.;
2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2016 год - 7 552 458,62000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 945 768,80000 тыс. руб.;
2017 год - 7 809 684,00000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;
2018 год - 8 583 303,20000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.; -
2019 год - 9 028 044,20000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;
2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 852 991,84859 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 10,9 случаев на 1000 населения;
2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 7,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 612,5 случаев на 100 тыс. населения;
5) снижение смертности от дорожно- транспортных происшествий до 9,2 случаев на 100 тыс. населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 165,6 случаев на 100 тыс. населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения;
8) снижение смертности от всех причин среди сельского населения до 14,0 случаев на 1000 населения;
9) увеличение числа посещений врача до 9,2 случаев на 1 сельского жителя в год;
10) обеспечение уровня госпитализации до 28,9 случаев на 100 человек сельского населения;
11) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на! абсолютный алкоголь) до 8,7 литров на душу населения в год;
12) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 35,0%;
13) снижение потребления табака среди детей и подростков до 15%;
14) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,6 случаев на 100 тыс. населения;
15) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 43,5 на 10 тыс. населения;
16) обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/3;
17) повышение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200% от средней заработной платы в Камчатском крае;
18) повышение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в Камчатском крае;
19) повышение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в Камчатском крае;
20) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,1 лет;
21) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, до 90%
Паспорт
подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
(далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1
отсутствуют
Цели Подпрограммы 1
1) увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
2) снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
3) повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания;
4) повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;
5) снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний;
6) снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;
7) снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения
Задачи Подпрограммы 1
1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;
3) обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания;
4) повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией;
5) снижение стоматологической заболеваемости
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1
1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) охват диспансеризацией взрослого населения;
4) охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией;
5) распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);
6) распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
7) распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
8) распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
9) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения;
10) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения;
11) интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет;
12) интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI);
13) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания;
14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
15) заболеваемость дифтерией;
16) заболеваемость корью;
17) заболеваемость краснухой,
18) заболеваемость эпидемическим паротитом;
19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;
21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;
23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;
24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей);
30) доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;
31) смертность от самоубийств;
32) уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;
33) охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 6 713 227,33968 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 735 047,40733 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;
2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;
2016 год - 152 524,00000 тыс. руб.;
2017 год - 135 259,90000 тыс. руб.;
2018 год - 35 373,00000 тыс. руб.;
2019 год - 34 634,00000 тыс. руб.;
2020 год - 58 089,14316 тыс. руб.;
краевого бюджета - 3 655 742,71235 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 397 562,38460 тыс. руб.;
2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;
2016 год - 452 623,58966 тыс. руб.;
2017 год - 422 400,06200 тыс. руб.;
2018 год - 423 278,44500 тыс. руб.;
2019 год - 424 880,50000 тыс. руб.;
2020 год - 1 028 769,00275 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 2 322 437,22000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;
2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей до 85%;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97%;
3) охват диспансеризацией взрослого населения до 20%;
4) охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией до 27,5 тыс. человек;
5) уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), до 25%;
6) уменьшение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 30%;
7) уменьшение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 40%;
8) уменьшение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 36%;
9) уменьшение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения до 40%;
10) уменьшение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 56%;
11) снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет до 4,0;
12) снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу СНГ) до 3,0;
13) увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания до 56,7%;
14) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,08%;
15) обеспечение уровня заболеваемости дифтерией - 0 случаев на 100 тыс. населения;
16) обеспечение уровня заболеваемости корью - 0 случаев на 100 тыс. населения;
17) обеспечение уровня заболеваемости краснухой - 0 случаев на 100 тыс. населения;
18) сокращение уровня заболеваемости эпидемическим паротитом - 0 случаев на 100 тыс. населения;
19) сокращение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 1,6 случаев на 100 тыс. населения;
20) обеспечение охвата иммунизацией населения
против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95%;
21) обеспечение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 95%;
22) обеспечение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 95%;
23) обеспечение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 95%;
24) обеспечение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 95%;
25) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5%;
26) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 23,34%;
27) уменьшение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 26,82%;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98%;
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Г оше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей) до 98%;
30) уменьшение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,5%;
31) снижение смертности от самоубийств до 16,0 случаев на 100 тыс. населения;
32) увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 90%;
33) увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения до 30,0%
Паспорт
подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 2
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
отсутствуют
Цели Подпрограммы 2
1) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению;
2) снижение смертности от туберкулеза;
3) повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных ВИЧ, гепатитами В и С;
4) увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных;
5) развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;
6) снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
7) снижение смертности от злокачественных новообразований;
8) снижение времени ожидания скорой медицинской помощи;
9) снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
10) обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
Задачи Подпрограммы 2
1) совершенствование системы специализированной медицинской помощи;
2) совершенствование системы управления и развитие инфраструктуры скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, службу крови и медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар;
9) смертность от ишемической болезни сердца;
10) смертность от цереброваскулярных заболеваний;
11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
12) одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями;
13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
15) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;
16) доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи;
17) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;
18) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 21 682 721,76877 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 164 114,37204 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;
2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;
2016 год - 786,40000 тыс. руб.;
2017 год - 745,70000 тыс. руб.;
2018 год - 319,00000 тыс. руб.;
2019 год - 312,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 14 620 126,38673 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;
2015 год-2 017 249,83162 тыс. руб.;
2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;
2017 год - 1 962 874,14400 тыс. руб.;
2018 год - 1 953 281,63400 тыс. руб.;
2019 год - 1 962 524,83700 тыс. руб.;
2020 год - 2 660 493,17760 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;
2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бак- териовыделением до 75%;
2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 23,5%;
3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 65,7 лет;
4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 9,68 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 12,92 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,72%;
9) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 285 случаев на 100 тыс. населения;
10) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 147 случаев на 100 тыс. населения;
11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 54,5%;
12) снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями до 19%;
13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 93%;
14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%;
15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
16) увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, до 100%;
17) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70%;
18) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 15,5%
Паспорт
подпрограммы 3 "Управление развитием отрасли"
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 3
отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3
отсутствуют
Цель Подпрограммы 3
повышение качества и доступности медицинского обслуживания населения, в том числе жителей отдаленных населенных пунктов
Задачи Подпрограммы 3
1) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
2) обеспечение эффективной информационной поддержкой государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в процессе управления ими, а также при оказании медицинской помощи населению;
3) эффективное управление ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы здравоохранения (далее - ЕГИСЗ);
2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;
3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;
4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;
5) количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня;
6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь;
7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь;
8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся них первичной информации;
9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации;
10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности;
11) выполнение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами;
12) наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ;
13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края;
14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места;
15) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи;
16) выполнение мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае;
17) выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;
18) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;
19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;
22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 2 727 306,23388 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 25 169,07710 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;
2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;
2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;
2017 год - 2 680,60000 тыс. руб.;
2018 год - 2 680,60000 тыс. руб.;
2019 год - 2 680,60000 тыс. руб.;
2020 год - 5 669,27710 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края в размере 419 554,00000 тыс. руб. в 2014 году и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета в размере 20 462 298,84859 тыс. руб. на период 2014 - 2020 годов) - 2 421 338,15678 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;
2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;
2016 год - 324 452,94197 тыс. руб.;
2017 год - 386 036,43100 тыс. руб.;
2018 год - 380 045,72100 тыс. руб.;
2019 год - 383 576,35300 тыс. руб.;
2020 год - 319 584,42548 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 280 799,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 142 844,20000 тыс. руб.;
2018 год - 68 618,00000 тыс. руб.;
2019 год - 69 336,80000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ - 99%;
2) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, до 50%;
3) увеличение количества координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, до 5;
4) увеличение количества межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, до 3;
5) увеличение количества медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня, до 100%;
6) увеличение доли врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, до 100%;
7) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием; к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), до 80%;
8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации со сроком исполнения не более 1 дня;
9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации со сроком исполнения не более 3 дней;
10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности, со сроком исполнения не более 10 дней;
11) проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами до 90%;
12) обеспечение уровня наличия инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ, - 0 случаев;
13) увеличение количества медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края, до 9;
14) увеличение количества профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места, до 65;
15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, до 100%;
16) обеспечение выполнения плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае на 100%;
17) обеспечение выполнения плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края на 100%;
18) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, до 100%;
19) достижение удельного расхода электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 32,89 кВт*ч/кв. м;
20) достижение удельного расхода тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 0,115 Гкал/кв. м;
21) обеспечение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых
проведены энергетические обследования, на уровне 100%;
22) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, до 100%
Паспорт
подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
(далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4
отсутствуют
Цели Подпрограммы 4
1) создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;
2) снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ- инфекции от матери ребенку;
3) снижение материнской, младенческой и детской смертности
Задачи Подпрограммы 4
1) повышение доступности и качества медицинской помощи женщинам в период беременности и родов;
2) развитие первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4
1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
2) охват новорожденных неонатальным скринингом;
3) охват новорожденных аудиологическим скринингом;
4) показатель ранней неонатальной смертности;
5) смертность детей 0 - 17 лет;
6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре;
7) больничная летальность детей;
8) первичная инвалидность у детей;
9) результативность мероприятий по профилактике абортов;
10) охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 5 653 746,97303 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 991,40000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 1 612 385,76303 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.;
2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.;
2016 год - 239 922,20882 тыс. руб.;
2017 год - 237 669,10000 тыс. руб.;
2018 год - 224 080,10000 тыс. руб.;
2019 год - 224 704,50000 тыс. руб.;
2020 год - 246 921,10811 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;
2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 70%;
2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95%;
3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%;
4) снижение ранней неонатальной смертности до 4.5 случаев на 1000 родившихся живыми;
5) снижение смертности детей 0 - 17 лет до 7,7 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
6) увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 76,50%;
7) снижение больничной летальности детей до 0,19%;
8) снижение первичной инвалидности у детей до 23.5 на 10 тыс. детей соответствующего возраста;
9) увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности до 15%;
10) увеличение охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами до 99%
Паспорт
подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
(далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 5
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5
отсутствуют
Цель Подпрограммы 5
увеличение продолжительности активного периода жизни населения
Задача Подпрограммы 5
разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и системы санаторно-курортного лечения
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5
1) охват санаторно-курортным лечением пациентов;
2) охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
3) охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 89 287,17625 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;
2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;
2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;
2017 год - 11 442,70000 тыс. руб.;
2018 год - 11 957,60000 тыс. руб.;
2019 год - 12 435,90000 тыс. руб.;
2020 год - 11 966,97625 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
1) увеличение доли пациентов, охваченных санаторно-курортным лечением, не менее чем до 45%;
2) увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, не менее чем до 25%;
3) увеличение доли детей-инвалидов от числа нуждающихся, охваченных реабилитационной медицинской помощью, до 85%
Паспорт
подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
(далее - Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 6
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6
отсутствуют
Цель Подпрограммы 6
повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задача Подпрограммы 6
создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6
1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;
2) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств краевого бюджета составляет 769 815,09076 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;
2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;
2016 год - 111 760,01777 тыс. руб.;
2017 год - 110 321,50000 тыс. руб.;
2018 год - 110 943,10000 тыс. руб.;
2019 год - 111 385,30000 тыс. руб.;
2020 год - 124 988,89204 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
1) увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 10 коек на 100 тыс. взрослого населения;
2) увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,08 коек на 100 тыс. детского населения
Паспорт
подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края"
(далее - Подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 7
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7
отсутствуют
Цель Подпрограммы 7
обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными специалистами
Задачи Подпрограммы 7
1) совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников;
2) снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения Камчатского края;
3) устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7
1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования;
2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования;
3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования;
4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях;
5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах;
6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края;
7) доля аккредитованных специалистов;
8) обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами;
9) соотношение врачи/средние медицинские работники
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 2 269 296,70069 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 2 229 196,70069 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;
2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;
2016 год - 386 746,23690 тыс. руб.;
2017 год - 339 923,50000 тыс. руб.;
2018 год - 359 322,90000 тыс. руб.;
2019 год - 291 649,90000 тыс. руб.;
2020 год - 291 477,32357 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 40 100,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;
2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;
2016 год - 13 800,00000 тыс. руб.;
2017 год - 13 800,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
1) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования - не менее 300 человек;
2) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования - не менее 10 человек;
3) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования - не менее 15 человек;
4) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях - не менее 800 человек;
5) увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 250 человек;
6) увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, до 100%;
7) увеличение доли аккредитованных специалистов до 80%;
8) достижение обеспеченности населения (на 10 тысяч человек) врачами не менее 41,0;
9) достижение соотношения врачи/средние медицинские работники - 1/3
Паспорт
подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
(далее - Подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 8
отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 8
отсутствуют
Цель Подпрограммы 8
гарантированное и своевременное обеспечение населения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Задачи Подпрограммы 8
1) реализация прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, - специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;
2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 8
1) уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники);
2) уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8
общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 4 724 951,16461 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 115 055,85550 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;
2015 год - 64 677,60000 тыс. руб.;
2016 год - 16 183,10000 тыс. руб.;
2017 год - 4 816,70000 тыс. руб.;
2018 год - 4 350,0000 тыс. руб.;
2019 год - 4 225,60000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 4 609 895,30911 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;
2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;
2016 год - 692 157,31335 тыс. руб.;
2017 год - 752 509,10000 тыс. руб.;
2018 год - 752 742,20000 тыс. руб.;
2019 год - 752 743,00000 тыс. руб.;
2020 год - 657 552,84293 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
1) обеспечение удовлетворенного спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания отпускаются по рецептам врача бесплатно и с 50-процентной скидкой по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации, не менее 100%;
2) обеспечение потребности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в диагностических средствах и лекарственных препаратах для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов, не менее 100%
Паспорт
подпрограммы 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
(далее - Подпрограмма 9)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 9
Министерство строительства Камчатского края; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 9
отсутствуют
Цель Подпрограммы 9
повышение доступности оказания медицинской помощи населению, обеспечение условий для поступательного и устойчивого развития системы здравоохранения Камчатского края
Задачи Подпрограммы 9
1) обеспечение строительства и реконструкции объектов здравоохранения Камчатского края;
2) развитие системы здравоохранения Камчатского края, в том числе поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 9
1) ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг;
2) расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий;
3) доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 9
в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9
общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 1 762 452,60134 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 738 032,34134 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;
2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;
2016 год - 381 496,18150 тыс. руб.;
2017 год - 239 846,38000 тыс. руб.;
2018 год - 74 605,38000 тыс. руб.;
2019 год - 35 290,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 24 420,26000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 295,64000 тыс. руб.;
2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9
1) увеличение рабочих площадей для осуществления медицинской деятельности;
2) увеличение уровня удовлетворенного спроса населения на оказываемые медицинские услуги;
3) эффективное использование ресурсов, направляемых в систему здравоохранения Камчатского края
Паспорт
подпрограммы А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
(далее - Подпрограмма "А")
Ответственный исполнитель Подпрограммы А
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы А
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы А
отсутствуют
Цель Подпрограммы А
обеспечение застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц бесплатной медицинской помощью, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - ТП ОМС), гарантированного объема и надлежащего качества
Задачи Подпрограммы А
финансовое обеспечение ТП ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы А
1) уровень финансового обеспечения ТП ОМС;
2) степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования;
3) доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС;
4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС;
5) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС;
6) доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТПОМС
Этапы и сроки реализации Подпрограммы А
в один этап с 2016 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы А
общий объем финансирования Подпрограммы А за счет средств бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) составляет 40 851 592,22508 тыс. руб., из них по годам:
2016 год - 7 538 658,62000 тыс. руб.,
2017 год - 7 653 039,80000 тыс. руб.;
2018 год - 8 514 685,20000 тыс. руб.;
2019 год - 8 958 707,40000 тыс. руб.;
2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы А
1) обеспечение уровня финансового обеспечения ТП ОМС не менее 100%;
2) достижение степени выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования не менее 98%;
3) увеличение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС до 6,1%;
4) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 33,7%;
5) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС до 8,1%;
6) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 51,2%
Паспорт
подпрограммы Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"
(далее - Подпрограмма Б)
Ответственный исполнитель Подпрограммы Б
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы Б
отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы Б
отсутствуют
Цель Подпрограммы Б
повышение доступности оказания экстренной медицинской помощи населению, в том числе в труднодоступных районах
Задачи Подпрограммы Б
1) развитие службы оказания экстренной медицинской помощи;
2) организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации;
3) развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б
1) смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения;
2) смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно- транспортных происшествий;
3) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения;
4) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда;
5) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи;
6) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология);
7) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии;
8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;
9) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи;
10) количество вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Этапы и сроки реализации Подпрограммы Б
в один этап с 2017 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б
общий объем финансирования Подпрограммы Б составляет 639 404,60100 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 146 320,40100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 146 320,40100 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 493 084,20000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 164 361,40000 тыс. руб.;
2018 год - 164 361,40000 тыс. руб.;
2019 год - 164 361,40000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б
1) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения до 261,8 случаев на 100 тыс. трудоспособного населения;
2) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, до 15,5 случаев на 100 тыс. трудоспособного населения;
3) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения, до 80,0%;
4) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда, до 79,0%;
5) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи, до 88,0%;
6) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология), до 88,0%;
7) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии, до 77,0%;
8) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно- транспортных происшествий, до 100,0%;
9) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи, до 88,0%;
10) завершение строительства 1-й вертолетной площадки при государственном учреждении здравоохранения Камчатского края
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1.1. Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:
1) формирование культуры здорового образа жизни;
2) внедрение инновационных технологий в систему здравоохранения Камчатского края;
3) решение проблем, связанных с кадровым обеспечением системы здравоохранения Камчатского края.
1.2. Основной целью Программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
1.3. Достижение указанной цели потребует решения следующих задач:
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) совершенствование системы лекарственного обеспечения;
9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в систему здравоохранения Камчатского края;
10) финансовое обеспечение ТП ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;
11) совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию.
1.4. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм Программы и их значения согласно приложению 1 к Программе.
1.5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе
1.6. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Методика оценки эффективности реализации Программы
2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.
2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий.
2.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.
2.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
2.11. Оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм Программы проводится с использованием плановых и фактически достигнутых показателей (индикаторов) соответствующей подпрограммы, приведенных в приложении 1 к Программе.
Приложение 1
Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" и подпрограмм Программы и их значениях
№п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значения показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
1
Смертность населения Камчатского края от всех причин
случаев на 1000 населения
11,50
11,40
11,30
11,20
11,10
11,00
10,90
2
Материнская смертность
случаев на 100 тыс.,родившихся живыми
25,60
25,60
25,60
25,60
25,30
25,30
25,30
3
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
10,50
10,30
10,00
9,50
8,50
8,10
7,80
4
Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
616,50
615,50
614,50
614,00
613,50
613,10
612,50
5
Смертность от дорожно- транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
15,20
13,80
11,40
11,00
10,00
9,60
9,20
6
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
180,10
174,70
169,50
167,90
167,10
166,30
165,60
7
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
14,50
14,30
14,20
14,00
13,80
13,60
13,40
8
Смертность от всех причин среди сельского населения
случаев на 1000 сельского населения
X
X
14,4
14,3
14,2
14,1
14,0
9
Число посещений врача среди сельского населения
на 1 сельского жителя в год
X
X
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
10
Уровень госпитализации среди сельского населения
случаев на 100 человек сельского населения
X
X
28,9
28,9
28,9
28,9
28,9
11
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литр
12,40
11,00
10,60
10,20
9,80
9,20
8,70
12
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
41,00
40,00
39,00
38,00
37,00
36,00
35,00
13
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
20,50
20,00
19,10
18,40
17,00
16,00
15,00
14
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
76,7
70,0
63,3
56,6
50,0
46,0
42,6
15
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)
единиц
38,30
39,30
40,40
41,50
42,60
43,00
43,50
16
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
единиц
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,8
1/3,0
17
Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае
процент
160,20
150,70
159,60
200,00
200,00
XXX
XXX
18
Уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае
процент
89,20
83,90
86,30
100,00
100,00
XXX
XXX
19
Уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае
процент
51,00
52,40
70,50
100,00
100,00
XXX
XXX
20
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,50
70,00
70,50
71,20
71,90
72,00
72,10
21
Доля лиц, госпитализированных в течение первых суток
процент
X
X
79,0
80,0
85,0
90,0
90,0
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
84,80
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
1.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
1.3.
Охват диспансеризацией взрослого населения
процент
X
X
17,0
18,0
19,0
20,0
20,0
1.4.
Охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией
тыс. человек
X
X
14,5
17,4
20,3
23,2
27,5
1.5.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м.)
процент
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
1.6.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
X
35,70
X
X
32,30
X
30,00
1.7.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
X
47,10
X
X
42,85
X
40,00
1.8.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
X
38,90
X
X
37,20
X
36,00
1.9.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
X
47,10
X
X
42,85
X
40,00
1.10.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
X
69,60
X
X
61,50
X
56,00
1.11.
Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
единиц
X
X
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
1.12.
Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI)
единиц
X
X
5,1
4,8
4,3
3,8
3,3
1.13.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания
процент
52,00
52,70
53,50
54,30
55Д0
55,90
56,70
1.14.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
72,00
73,88
75,32
76,76
78,20
79,64
81,08
1.15.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.16.
Заболеваемость корью
случаев на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.17.
Заболеваемость краснухой
случаев на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
случаев на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.19.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
случаев на 100 тыс. населения
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1.20.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процент
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
1.21.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
1.22.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процент
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
1.23
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процент
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
1.24
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
1.25.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
75,50
76,00
76,50
77,00
77,50
78,00
78,50
1.26.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
25,40
25,05
24,70
24,35
24,01
23,67
23,34
1.27.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процент
29,73
29,23
28,73
27,24
27,76
27,29
26,82
1.28.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процент
94,50
95,00
95,50
96,00
96,50
97,00
98,00
1.29.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)
процент
97,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
1.30.
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
процент
X
X
3,0
2,5
1,5
1,0
0,5
1.31.
Смертность от самоубийств
случаев на 100 тыс. населения
19,90
19,20
18,60
18,00
17,30
16,70
16,00
1.32.
Уровень информированности
процент
X
X
80,0
84,0
87,0
89,0
90,0
населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
1.33.
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
процент
X
X
21,0
23,0
25,0
. 27,0
30,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
48,10
52,50
56,90
61,50
66,00
70,30
75,00
2.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
2.3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
61,60
62,20
62,70
63,40
64,10
64,90
65,70
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,60
8,77
8,94
9,12
9,30
9,49
9,68
2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
9,23
9,42
9,61
9,80
9,99
10,19
10,40
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
11,46
11,69
11,92
12,16
12,41
12,65
12,92
2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
9,23
9,42
9,61
9,80
9,99
10,19
10,40
2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар
процент
20,97
20,93
20,89
20,85
20,81
20,76
20,72
2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
292,00
290,00
287,00
287,00
285,00
285,00
285,00
2.10.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
случаев на 100 тыс. населения
147,20
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
2.11.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
48,00
50,50
51,00
51,50
52,00
53,00
54,50
2.12.
Одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями
процент
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
2.13.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
90,00
90,50
91,00
91,50
92,00
92,50
93,00
2.14.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
4,20
4,10
4,10
4,00
4,00
4,00
3,90
2.15.
Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.16.
Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
процент
X
X
10,0
30,0
60,0
100
100
2.17.
Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах
процент
X
X
5,0
10,0
30,0
50,0
70,0
2.18.
Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет
процент
X
X
40,0
45,7
34,3
28,4
15,5
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
3.1.
Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ
процент
85,0
90,0
95,0
95,50
96,0
98,0
99,00
3.2.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
5,0
10,0
15,0
25,0
30,0
40,0
50,0
3.3.
Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
4
4
5
5
5
5
5
3.4.
Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
3
3
3
3
3
3
3
3.5.
Количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня
процент
5,70
28,80
38,50
53,80
67,30
86,50
100,00
3.6.
Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь
процент
X
25,0
40,0
60,0
80,0
100,0
100,0
3.7.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь
процент
X
50,0
70,0
80,0
80,0
80,0
80,0
3.8.
Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации
срок предоставления отчетности, не более дней
5
3
3
1
1
1
1
3.9.
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем^ на основе содержащейся в них первичной информации
срок предоставления отчетности, не более дней
10
5
5
3
3
3
3
3.10.
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности
срок предоставления отчетности, не более дней
45
30
15
12
10
10
10
3.11.
Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процент
10,00
25,00
30,00
50,00
65,00
75,00
90,00
3.12.
Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ
случай
0
0
0
0
0
0
0
3.13.
Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
единиц
5
9
9
9
9
9
9
3.14.
Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места
единиц
25
30
30
35
45
55
65
3.15.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.16.
Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.17.
Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.18.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
55,00
60,00
65,00
75,00
80,00
90,00
100,00
3.19.
Удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади
кВт*ч/кв. м
X
38,31
37,16
36,05
34,96
33,91
32,89
3.20.
Удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади
Гкал/кв. м
X
0,130
0,126
0,122
0,119
0,115
0,115
3.21.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
X
100
100
100
100
100
100
3.22.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
X
98
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
70,00
4.2.
Охват новорожденных неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
4.3.
Охват новорожденных аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
4.4.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
3,3
5,5
5,4
5,2
5,0
4,9
4,5
4.5.
Смертность детей 0 - 17 лет
случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста
8,90
8,60
8,50
8,30
8,10
7,90
7,70
4.6.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
доля (процент) выживших детей от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре
74,00
74,50
74,50
75,00
75,50
76,00
76,50
4.7.
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших в государственные учреждения здравоохранения Камчатского края
0,23
0,22
0,22
0,21
0,20
0,20
0,19
4.8.
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
27,10
27,60
27,30
26,50
25,40
24,50
23,50
4.9.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
13,00
15,00
4.10.
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами
процент
96,00
96,50
97,00
97,50
98,00
98,50
99,00
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
5.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
13,00
17,00
21,00
26,00
31,00
36,00
не менее 45%
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
6,00
9,00
12,00
15,00
17,00
21,00
не менее 25%
5.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
процент
73,00
74,00
75,00
78,00
80,00
82,00
85,00
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на 100 тыс. взрослого населения
0,85
1,70
4,40
6,10
7,00
8,50
10,00
6.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на 100 тыс. детского населения
1,60
1,68
1,76
1,84
1,92
2,00
2,08
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края"
7.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
чел.
350
237
339
300
320
330
300
7.2.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
чел.
10
10
10
10
10
10
10
7.3.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
чел.
15
15
15
15
15
15
15
7.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях
чел.
950
860
900
1010
950
850
800
7.5.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
чел.
4
15
35
60
90
120
250
7.6.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края
процент
97,00
98,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.7.
Доля аккредитованных специалистов
процент
0,00
0,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
7.8.
Обеспеченность населения (на 10 тыс. человек) врачами
процент
42,00
41,75
41,50
41,25
41,00
41,00
41,00
7.9
Соотношение врачи/средние медицинские работники
процент
1/2,6
1/2,7
1/2,8
1/2,9
1/2,9
1/2,95
1/3
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
8.1.
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8.2.
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края"
9.1.
Ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
количество зданий
3
3
5
5
и
27
9.2.
Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий
единиц
9.3.
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования
процент
X
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
10.1.
Уровень финансового обеспечения ТПОМС
процент
X
X
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10.2.
Степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования
процент
X
X
95,0
96,0
97,0
98,0
98,0
10.3.
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС
процент
X
X
5,0
4,9
5Д
6Д
6Д
10.4.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС
процент
X
X
26,6
26,1
30,2
33,7
33,7
10.5.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС
процент
X
X
5,8
6Д
6Д
8Д
8,1
10.6.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС
процент
X
X
48,8
45,4
45,9
51,2
51,2
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"
11.1.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
X
X
278,4
272,5
269,8
267,1
261,8
11.2.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
X
X
13,8
16,5
16,2
15,8
15,5
11.3.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения
процент
X
X
75,0
75,5
76,0
76,5
80,0
11.4.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда
процент
X
X
75,0
75,5
77,0
78,0
79,0
11.5.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи
процент
X
X
85,0
85,5
86,0
86,5
88,0
11.6.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология)
процент
X
X
85,0
85,5
86,0
86,5
88,0
11.7.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии
процент
X
X
75,0
75,1
75,2
75,5
77,0
11.8.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;
процент
X
X
90,0
99,0
100,0
100,0
100,0
11.9.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи
процент
X
X
85,0
85,5
86,0
. 86,5
88,0
11.10.
Количество вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
единиц
X
X
X
X
X
X
1
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
№п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.5 - 1.10, 1.31 - 1.33 таблицы приложения 1 к Программе
1.2.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение иммунизации населения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.1 - 1.4; 1.13 - 1.27 таблицы приложения 1 к Программе
1.3.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.28 - 1.30 таблицы приложения 1 к Программе
1.4.
Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией
Повышение уровня заболеваемости артериальной гипертонией
Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе
1.5
Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение стоматологической заболеваемости у детей
Повышение уровня стоматологической заболеваемости у детей
Показатели 1.11 и 1.12 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим больным
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным: при социально-значимых заболеваниях
Повышение смертности населения от социально-значимых заболеваний
Показатели 2.1 - 2.8, 2.11 и 2.12 таблицы приложения 1 к Программе
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение смертности населения от прочих заболеваний; повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Повышение смертности населения от прочих заболеваний; снижение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Показатели 2.9 и 2.10 таблицы приложения 1 к Программе
2.3.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Своевременное оказание медицинской помощи населению
Повышение смертности населения
Показатели 2.13 - 2.18 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
3.1.
Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.15 - 3.17 таблицы приложения 1 к Программе
3.2.
Развитие информатизации в здравоохранении
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение эффективности использования информационных систем в системе здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.1 - 3.14 таблицы приложения 1 к Программе
3.3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.18 - 3.22 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Создание трехуровневой системы службы родовспоможения
Снижение эффективности оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Показатели 4.1, 4.4, 4.6, 4.9 и 4.10 таблицы приложения 1 к Программе
4.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
Повышение смертности детей 0 - 17 лет
Показатели 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 и 4.8 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
5.1.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Увеличение доступности реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 5.1 - 5.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Создание эффективной службы паллиативной помощи
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 6.1 и 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края"
7.1.
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Снижение уровня практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Показатели 7.1 - 7.7 таблицы приложения 1 к Программе
7.2.
Меры социальной поддержки медицинских работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Камчатского края
Повышение оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 7.8 и 7.9 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
8.1.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Снижение уровня обеспечения населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Показатели 8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
9.1.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение доступности оказания медицинской помощи населению
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению
Показатели 9.1 и 9.2 таблицы приложения 1 к Программе
9.2.
Развитие государственно-частного партнерства
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Развитие существующей системы здравоохранения Камчатского края, в том числе поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатель 9.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
А.1.
Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Камчатского края
2016
2020
Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинских услуг населению
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению, как следствие - увеличение показателей заболеваемости и смертности от основных причин
Показатели 10.1 - 10.6 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"
Б.1.
Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2020
Повышение доступности оказания специализированной экстренной медицинской помощи населению, в том числе через развитие системы медицинских телеконсультаций
Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин
Показатели 11.1 и 11.2 таблицы приложения 1 к Программе
Б.2.
Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2020
Увеличение доли лиц, эвакуированных в первые сутки при оказании экстренной медицинской помощи, в том числе из труднодоступных районов Камчатского края, с применением авиации, в том числе с использованием нового воздушного судна (вертолета Российского производства не ранее 2014 года выпуска), оснащенного медицинским модулем
Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин
Показатели 11.3 - 11.9 таблицы приложения 1 к Программе
Б.З.
Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2020
Строительство новых и реконструкция существующих вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Увеличение показателей смертности населения
Показатель 11.10 таблицы приложения 1 к Программе
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
тыс. руб.
№п/п
Наименование Программы/подпрограммы/мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,054
1,053
1,052
1,051
1,048
1,048
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
Всего, в том числе:
87 883 801,87509
10 579 550,40748
11 994 782,44907
12 476 471,65647
12 726 891,61800
13 080 644,28000
13 433 448,09000
13 592 013,37407
за счет средств федерального бюджета
1 188 698,51297
301 680,83306
275 718,45865
173 142,70000
289 823,30100
42 722,60000
41 852,20000
63 758,42026
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
32 238 903,83704
3 965 908,72442
4 734 816,54042
4 750 S70,33647
4 627 384,31700
4 454 618,48000
4 363 551,69000
5 341 753,74873
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
54 456 199,52508
6 311 960,85000
6 984 247,45000
7 552 458,62000
7 809 684,00000
8 583 303,20000
9 028 044,20000
8 186 501,20508
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
20 462 298,84859
2 475 814,00000
2 921 173,20000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2 755 517.00000
2 755 517,00000
3 852 991,84859
за счет МБТ ТФОМС Камчатского края
419 554,00000
419 554,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
6 713 227,33968
1 645 712,31877
1 899 683,37834
605 147,58966
557 659,96200
458 651,44500
459 514,50000
1 086 858,14591
за счет средств федерального бюджета
814
735 047,40733
150 860,86417
168 306,50000
152 524,00000
135 259,90000
35 373,00000
34 634,00000
58 089,14316
за счет средств краевого бюджета
814
3 655 742,71235
397 562,38460
506 228,72834
452 623,58966
422 400,06200
423 278,44500
424 880,50000
1 028 769,00275
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 322 437,22000
I 097 289,07000
1 225 148,15000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего, в том числе:
59 616,44482
9 824,86065
13 553,99000
7 009,67029
8 580,00000
9 700,00000
9 200,00000
1 747,92338
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
49 021,55482
2 589,86065
10 194,10000
7 009,67029
8 580,00000
9 700,00000
9 200,00000
I 747,92383
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1 .Формирование здорового образа жизни
Всего, в том числе:
24 850,13200
7 993,20000
12 054,09000
1 464.28133
800,00000
1 000,00000
1 000,00000
538,56067
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
14 255,24200
758,20000
8 694,20000
1 464,28133
800,00000
1 000,00000
1 000,00000
538,56067
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма
Всего, в том числе:
8 536,06065
936,26065
500,00000
499,80000
2 200,00000
2 200,00000
2 200,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
8 536,06065
936,26065
500,00000
499,80000
2 200,00000
2 200,00000
2 200,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
26 230,25217
895,40000
999,90000
5 045,58896
5 580,00000
6 500,00000
6 000,00000
1 209,36321
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
26 230,25217
895.40000
999,90000
5 045,58896
5 580,00000
6 500,00000
6 000,00000
1 209,36321
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и инфекционных заболевании, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Всего, в том числе:
5 906 081,44265
1 477 137,04907
1 717 360,48834
445 613,91937
412 443,36200
412 201,74500
414 303,80000
1 027 021,07887
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 594 239,11265
387 082,97907
495 572,22834
445 613,91937
412 443,36200
412 201,74500
414 303,80000
1 027 021,07887
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 311 842,33000
1 090 054,07000
1 221 788,26000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
5 524 009,28598
1 424 812,02707
1 663 348,14834
396 325,11937
360 443,66200
360 202,04500
362 304,10000
956 574,18420
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 212 166,95598
334 757,95707
441 559,88834
396 325,11937
360 443,66200
360 202,04500
362 304,10000
956 574,18420
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 311 842,33000
1 090 054,07000
1 221 788,26000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего, в том числе:
3S2 072,15667
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
51 999,70000
51 999,70000
51 999,70000
70 446,89467
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
382 072,15667
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
51 999,70000
51 999,70000
51 999,70000
70 446,89467
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
747 529,45221
158 750,40905
168 768,90000
152 524,00000
136 636,60000
36 749,70000
36 010,70000
58 089,14316
за счет средств федерального бюджета
814
735 047,40733
150 860,86417
168 306,50000
152 524,00000
135 259,90000
35 373,00000
34 634,00000
58 089,14316
за счет средств краевого бюджета
814
12 482,04488
7 SS9,54488
462,40000
0,00000
1 376,70000
1 376,70000
1 376,70000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразовании лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами
Всего, в том числе:
57 574,94761
14 815,40000
14 948.00000
10 821,20000
2 753,40000
2 753,40000
2 753,40000
8 730,14761
за счет средств федерального бюджета
814
52 545,44761
14 378,40000
14 485,60000
10 821,20000
1 376,70000
1 376,70000
1 376,70000
8 730,14761
за счет средств краевого бюджета
814
5 029,50000
437,00000
462,40000
0,00000
1 376,70000
1 37fi,70000
1 376,70000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников
Всего, в том числе:
682 501,95972
136 482,46417
153 820,90000
141 702,80000
133 883,20000
33 996,30000
33 257,30000
49 358,99555
за счет средств федерального бюджета
814
682 501,95972
136 482,46417
153 820,90000
141 702,80000
133 883,20000
33 996,30000
33 257,30000
49 358,99555
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за спет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.1.
Мероприятие 1.4.1. Обеспечение ведения регистра больных артериальной гипертонией
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.1.
Мероприятие 1.5.1. Проведение профилактических стоматологических осмотров детей
Всего, в том числе;
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации11
Всего, в том числе:
21 682 721,76877
5 345 381,86940
5 645 137,36027
2 151 652,04650
1 963 619,84400
1 953 600,63400
1 962 836,83700
2 660 493,17760
за счет средств федерального бюджета
814
164 114,37204
122 971,01339
38 980,25865
786,40000
745,70000
319,00000
312,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
14 620 126,38673
I 912 837,11601
2 017 249,83162
2 150 865,64650
1 962 874,14400
I 953 281,63400
1 962 524,83700
2 660 493,17760
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
6 898 481,01000
3 309 573,74000
3 588 907,27000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Всего, в том числе:
9 265 661,66348
1 445 015,16134
1 589 337,34101
1 170 077,27652
1 268 244,43000
1 164 057,73400
I 169 006,53700
1 459 923,18361
за счет средств федерального бюджета
814
125 891,45865
84 748,10000
38 980,25865
786,40000
745,70000
319,00000
312,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
8 338 836,44483
1 012 778,83134
1 096 911,55236
1 169 290,87652
1 267 498,73000
1 163 738,73400
1 168 694,53700
1 459 923,18361
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800 933,76000
347 488,23000
453 445,53000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)
Всего, о том числе:
1 099 922,22884
132 385,42280
139 308,67400
172 805,77402
166 650,37200
147 872,60000
148 159,80000
192 739,58602
за счет средств федерального бюджета
814
3 028,60000
386,10000
883,90000
786,40000
341,20000
319,00000
312,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 096 893,62884
131 999,32280
138 424,77400
172 019,37402
166 309,17200
147 553,60000
147 847,80000
192 739,58602
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи
Всего, в том числе:
1 074 497,67099
130 706,83764
143 869,96487
148 594,36624
148 882,20700
148 415,40000
148 415,40000
205 613,49524
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 074 497,67099
130 706,83764
143 869,96487
148 594,36624
148 882,20700
148 415,40000
148 415,40000
205 613,49524
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе
Всего, в том числе:
3 705 444,35494
537 253,28302
549 296,71527
504 232,54125
499 133,74400
498 170,23400
498 163,23700
619 194,60040
за счет средств федерального бюджета
814
122 862,85865
84 362,00000
38 096,35865
0,00000
404,50000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 582 581,49629
452 891,28302
511 200,35662
504 232,54125
498 729,24400
498 170,23400
498 163,23700
619 194,60040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0000(3
0.00000
0,00000
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях
Всего, в том числе:
2 031 107,43378
222 549,60108
237 507,65080
262 683,05620
305 962,10700
311 983,50000
316 652,10000
373 769,41870
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 031 107,43378
222 549,60108
237 507,65080
262 683,05620
305 962.10700
311 983,50000
316 652,10000
373 769,41870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5.
Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Всего, в том числе:
1 142 808,75330
396 726,59985
491 193,80607
51 189,74381
117 235,70000
27 235,70000
27 235,70000
31 991,50357
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
341 874,99330
49 238,36985
37 748,27607
51 189,74381
117 235,70000
27 235,70000
27 235,70000
31 991,50357
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800 933,76000
347 488,23000
453 445,53000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0000(5
0,00000
0,00000
2.1.6.
Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем
Всего, в том числе:
211 881,22163
25 393,41695
28 160,53000
30 571,79500
30 380,30000
30 380,30000
30 380,30000
36 614,57968
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
211 881,22163
25 393,43695
28 160,53000
30 571,79500
30 380,30000
30 380,30000
30 380,30000
36 614,57968
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
8 895 812,89105
2 961 981,95053
3 204 436,80582
497 828,04827
435 243,71400
527 983,40000
531 472,30000
736 866,67243
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 698 516,42105
477 701,99053
49! 420,29582
497 828,04827
435 243,71400
527 983,40000
531 472,30000
736 866,67243
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
5 197 296,47000
2 484 279,96000
2 713 016,51000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
8 554 659,23061
2 924 917,19359
3 159 944,70582
441 179,47994
385 687,61400
476 197,30000
477 614,80000
689 118,13726
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 357 362,76061
440 637,23359
446 928,19582
441 179,47994
385 687,61400
476 197,30000
477 614,80000
689 118,13726
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
5 197 296.47000
2 484 279,96000
2 713 016,51000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
341 153,66044
37 064,75694
44 492,10000
56 648,56833
49 556,10000
51 786,10000
53 857,50000
47 748,53517
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
34 J 153,66044
37 064.75694
44 492,10000
56 648,56833
49 556,10000
51 786,10000
53 857,50000
47 748,53517
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Всего, в том числе:
3 521 247,21424
938 384,75753
851 363,21344
483 746,72171
260 131,70000
261 559,50000
262 358,00000
463 703,32156
за счет средств федерального бюджета
814
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 582 773,52085
422 356,29414
428 917,98344
483 746,72171
260 131,70000
261 559,50000
262 358,00000
463 703,32156
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
900 250,78000
477 805.55000
422 445,23000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.1.
Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
2 394 507,82546
696 673,76049
623 182,86593
207 564,29691
201 204,70000
202 282,30000
202 872,00000
260 727,90213
за счет средств федерального бюджета
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 494 257,04546
218 868,21049
200 737,63593
207 564,29691
201 204,70000
202 282,30000
202 872,00000
260 727,90213
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
900 250,78000
477 805,55000
422 445,23000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию
Всего, в том числе:
657 779,99720
150 030,63388
174 237,37151
218 497,35480
0,00000
0,00000
0,00000
115 014,63701
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
657 779,99720
150 030,63388
174 237,37151
218 497,35480
0,00000
0,00000
0,00000
115 014,6370!
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
2.3.3.
Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови
Всего, в том числе:
430 736,47819
53 457,44977
53 942,97600
57 685,07000
58 927,00000
59 277,20000
59 486,00000
87 960,78242
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
430 736,47819
53 457,44977
53 942,97600
57 685,07000
58 927,00000
59 277,20000
59 486,00000
87 960,78242
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.4.
Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли"
Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:
2 727 306,23388
314 699,18486
320 751,89947
328 102,14197
531 561,23100
451 344,32100
455 593,75300
325 253,70258
за счет средств федерального бюджета
814
25 169,07710
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
2 680,60000
2 680,60000
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края н страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
814
2 421 338,15678
310 644,48486
316 997,79947
324 452,94197
386 036,43100
380 045,72100
383 576,35300
319 584,42548
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
280 799,00000
0,00000
0,00000
0,00000
142 844,20000
68 618,00000
69 336,80000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранении
Всего, в том числе:
1 843 962,18619
228 981,95511
236 904,35540
237 272,99384
426 066,22000
353 054,16000
353 781,25000
288 700,25184
за счет средств федерального бюджета
814
25 169,07710
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
2 680,60000
2 680,60000
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета
814
1 818 793,10909
224 927,25511
233 150,25540
233 623,79384
280 541,42000
281 755,56000
281 763,85000
283 030,97474
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
280 799,00000
0,00000
0,00000
0,00000
142 844,20000
68 618,00000
69 336,80000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций
Всего, в том числе;
1 248 469,65712
115 117,26500
109 085,85000
120 843,45320
307 027,62000
233 852,76000
234 475,65000
128 067,05892
за счет средств федерального бюджета
814
25 169,07710
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
2 680,60000
2 680,60000
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета
814
942 501,58002
111 062,56500
105 331,75000
117 194,25320
161 502,82000
162 554,16000
162 458,25000
122 397,78182
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
280 799,00000
0,00000
0,00000
0,00000
142 844,20000
68 618,00000
69 336,80000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы
Всего, в том числе:
716 236,02726
85 611,39950
107 452,60300
100 197,17044
100 270.50000
100 270,50000
100 270,50000
122 163,35432
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
716 236,02726
85 611,39950
107 452,60300
100 197,17044
100 270,50000
100 270,50000
100 270,50000
122 163,35432
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях чрезвычайных ситуаций
Всего, в том числе:
160 055,50181
28 253,29061
20 365,90240
16 232,37020
18 768,10000
18 930,90000
19 035,10000
38 469,83860
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
160 055,50181
28 253,29061
20 365,90240
16 232,37020
18 768,10000
18 930,90000
19 035,10000
38 469,83860
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего, в том числе:
521 142,84022
85 717,22975
70 557,54407
79 982,43666
89 521,64000
78 943,03600
79 867,50300
36 553,45074
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
521 142,84022
85 717,22975
70 557,54407
79 982,43666
89 521,64000
78 943,03600
79 867,50300
36 553,45074
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.1.
Мероприятие 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли
Всего, в том числе:
429 509,93783
28 377,22975
63 992,86334
72 223,39400
83 997,40000
72 182,80000
72 182,80000
36 553,45074
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
429 509,93783
28 377.22975
63 992,86334
72 223,39400
83 997,40000
72 182,80000
72 182,80000
36 553,45074
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
3.2.2.
Мероприятие 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
91 632,90239
57 340,00000
6 564,68073
7 759,04266
5 524,24000
6 760,23600
7 684,70300
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
91 632,90239
57 340,00000
6 564,68073
7 759,04266
5 524,24000
6 760,23600
7 684,70300
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
81 402,20747
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
15 973,37100
19 347,12500
21 945,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
81 402,20747
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
15 973,37100
19 347,12500
21 945,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.1.
Мероприятие 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе;
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2.
Мероприятие 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятии
Всего, в том числе;
81 402.20747
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
15 973,37100
19 347,12500
21 945,00000
0.00000
за счет средств федерального бюджета
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
81 402,20747
0.00000
13 290,00000
10 846,71147
15 973,37100
19 347,12500
21 945,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0000(1
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
5 653 746,97303
2 121 741,30749
2 358 708,64861
239 922,20882
237 669,10000
224 080,10000
224 704,50000
246 921,10811
за счет средств федерального бюджета
814
2 991,40000
2 991,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
I 612 385,76303
223 447,50749
215 641,23861
239 922,20882
237 669,10000
224 080,10000
224 704,50000
246 921,10811
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
4 038 369,81000
1 895 302,40000
2 143 067,41000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Всего, в том числе:
I 439 434,74850
608 244,83303
718 037,73406
48 927,57834
15 140,40000
15 631,60000
15 663,40000
17 789,20307
за счет средств федерального бюджета
814
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
192 933,10850
34 806,17303
44 974,75406
48 927,57834
15 140,40000
15 631,60000
15 663,40000
17 789,20307
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
1 244 876,74000
571 813,76000
673 062,98000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1.
Мероприятие 4.1.1 .Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
Всего, в том числе:
1 431 779.06947
606 244,83303
715 019,73406
48 718,58334
15 140,40000
15 631,60000
15 663,40000
15 360,51904
за счет средств федерального бюджета
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
185 277,42947
32 806,17303
41 956,75406
48 718,58334
15 140,40000
15 631,60000
15 663,40000
15 360,51904
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
1 244 876,74000
571 813,76000
673 062,98000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2.
Мероприятие 4.1.2. Экстракорпоральное оплодотворение
Всего, в том числе:
7 655,67903
2 000,00000
3 018,00000
208,99500
0,00000
0,00000
0,00000
2 428,68403
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
7 655,67903
2 000,00000
3 018,00000
208,99500
0,00000
0,00000
0,00000
2 428,68403
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
(1,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
4 214 312,22453
1 513 496,47446
1 640 670,91455
190 994,63048
222 528,70000
208 448,50000
209 041,10000
229 131,90504
за счет средств федерального бюджета
814
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 419 452,65453
188 641,33446
170 666,48455
190 994,63048
222 528,70000
208 448,50000
209 041,10000
229 131,90504
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 793 493,07000
1 323 488,64000
1 470 004,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1.
Мероприятие 4.2.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического
Всего, в том числе:
11 364,20706
2 269,73548
1 445,80000
1 547,00000
1 547,00000
1 600,00000
1 600,00000
1 354,67158
за счет средств федерального бюджета
814
1 366,50000
1 366,50000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
9 997,70706
903,23548
1 445,80000
1 547,00000
1 547,00000
1 600,00000
1 600,00000
1 354,67158
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.2.
Мероприятие 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
4 202 948,01747
1 511 226,73898
1 639 225,11455
389 447,63048
220 981,70000
206 848,50000
207 441,10000
227 777,23346
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 409 454,94747
187 73S.09898
169 220,68455
189 447,63048
220 981,70000
206 848,50000
207 441,10000
227 777,23346
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 793 493,07000
1 323 488,64000
1 470 004,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том
Всего, в том числе:
89 287,17625
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 442,70000
11 957,60000
12 435,90000
11 966,97625
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
89 287,17625
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 442,70000
И 957,60000
12 435,90000
11 966,97625
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том
Всего, в том числе:
89 287,17625
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 442,70000
11 957,60000
12 435,90000
11 966,97625
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
89 287,17625
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
И 442,70000
11 957,60000
12 435,90000
И 966,97625
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1 Л.
Мероприятие 5.1.1. Реабилитация к санаторно-курортное лечение взрослого населения
Всего, в том числе:
73 961,74838
7 262,40000
21 727,66000
8 179,50000
8 542,70000
8 957,60000
9 435,90000
9 855,98838
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
73 961,74838
7 262,40000
21 727,66000
8 179,50000
8 542,70000
8 957,60000
9 435,90000
9 855,98838
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных, фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2.
Мероприятие 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения
Всего, в том числе:
15 325,42787
0,00000
1 647,74000
2 666,70000
2 900,00000
3 000,00000
3 000,00000
2 110,98787
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
15 325,42787
0,00000
1 647,74000
2 666,70000
2 900,00000
3 000,00000
3 000,00000
2 110,98787
за счет средств местных бюджетов
0.00000
0,00000
0,00(300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0000(3
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе:
769 815,09076
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
110 321,50000
110 943,10000
111 385,30000
124 988,89204
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814,812
769 815,09076
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
110 321,50000
110 943,10000
111 385,30000
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
769SI5.09076
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
110 321,50000
110 943,10000
111 385,30000
124 988,89204
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814,812
769 815,09076
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
110 321,50000
110 943,10000
111 385,30000
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.1.
Мероприятие 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи
Всего, в том числе:
755 512,45376
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
110 321,50000
110 943,10000
111 385,30000
124 988,89204
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
755 512,45376
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
110 321,50000
110 943,10000
111 385,30000
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.2.
Мероприятие 6.1.2. Развитие хосписов
Всего, в том числе:
14 302.63700
1 400,00000
12 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранении Камчатского края"
Всего, в том числе:
2 269 296,70069
271 983,63210
300 593,20812
400 546,23690
353 723,50000
359 322,90000
291 649,90000
291 477,32357
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814,822
2 229 196,70069
266 483,63210
293 593,20812
386 746,23690
339 923,50000
359 322,90000
291 649,90000
291 477,32357
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
814
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Всего, в том числе:
1 006 463,24522
121 563,15438
129 336,01233
141 464,60000
149 552,00000
150 101,40000
150 428,40000
164 017,67851
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 006 463,24522
121 563,15438
129 336,01233
141 464,60000
149 552,00000
150 101,40000
150 428,40000
164 017,67851
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.1.
Мероприятие 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров
Всего, в том числе:
973 761,34322
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
140 648,20000
141 197,60000
141 524,60000
164 017,67851
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
973 761,34322
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
140 648,20000
141 197,60000
141 524,60000
164 017,67851
за счет средств местных бюджетов
'
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.2.
Мероприятие 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов
Всего, в том числе:
Ш 377,00000
0,00000
0,00000
2 877,00000
2 500,00000
2 500,00000
2 500,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
10 377,00000
0,00000
0,00000
2 877,00000
2500,00000
2 500,00000
2 500,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.3.
Мероприятие 7.1.3. Организация проведения мероприятии, направленных на повышение престижа медицинских работников
Всего, в том числе:
22 324,90200
1 202,00200
751,50000
1 360,00000
6 403,80000
6 403,80000
6 403,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
834
22 324,90200
1 202,00200
751,50000
1 160,00000
6 403,80000
6 403,80000
6 403,80000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников
Всего, в том числе:
1 262 833,45547
150 420,47772
171 257,19579
259 081,63690
204 171,50000
209 221,50000
141 221,50000
127 459,64506
за смет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
1 222 733,45547
144 920,47772
164 257,19579
245 281,63690
190 371,50000
209 221,50000
141 221,50000
127 459,64506
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Мероприятие 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров
Всего, в том числе:
706 924,40136
96 098,54372
91 481,72579
90 636,48679
100 416,00000
100 416,00000
100 416,00000
127 459,64506
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
706 924,40136
96 098,54372
91 4S1,72579
90 636,48679
100 416,00000
100 416,00000
100 416,00000
127 459,64506
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(1,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Мероприятие 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Всего, в том числе:
555 909,05411
54 321,93400
79 775.47000
168 445,15011
103 755,50000
108 805,50000
40 805,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814,822
515 809,05411
48 821,93400
72 775,47000
154 645,15011
89 955,50000
108 805,50000
40 805,50000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
814
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего, в том числе:
4 724 951,16461
471 053,76260
616 617,54573
708 340,41335
757 325,80000
757 092,20000
756 968,60000
657 552,84293
за счет средств федерального бюджета
814
115 055,85550
20 802,85550
64 677,60000
16 183,10000
4 816,70000
4 350,00000
4 225,60000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 609 895,30911
450 250,90710
551 939,94573
692 157,31335
752 509,10000
752 742,20000
752 743,00000
657 552,84293
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
4 724 951,16461
471 053,76260
616 617,54573
708 340,41335
757 325,80000
757 092,20000
756 968,60000
657 552,84293
за счет средств федерального бюджета
814
115 055,85550
20 802,85550
64 677,60000
16 183,10000
4 816,70000
4 350,00000
4 225,60000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 609 895,3091!
450 250,90710
551 939,94573
692 157,31335
752 509,10000
752 742,20000
752 743,00000
657 552,84293
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.1
Мероприятие 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников
Всего, в том числе:
4 086 633,09015
419 422,10810
529 416,05073
599 626,86029
658 150,40000
658 150,40000
658 150,40000
563 716,87103
за счет средств федерального бюджета
814
44 224,60000
0,00000
44 224,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 042 408,49015
419 422,10810
485 191,45073
599 626,86029
658 150,40000
658 150,40000
658 150,40000
563 716,87103
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.2.
Мероприятие 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики п лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
Всего, в том числе:
638 318,07446
51 631,65450
87 201,49500
108 713.55306
99 175,40000
98 941,80000
98 818,20000
93 835,97190
за счет средств федерального бюджета
814
70 831,25550
20 802,85550
20 453,00000
16 183,10000
4 816,70000
4 350,00000
4 225,60000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
567 486,81896
30 828,79900
66 748,49500
92 530,45306
94 358,70000
94 591,80000
94 592,60000
93 835,97190
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,0001)0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия о здравоохранении Камчатского края"
Всего, в том числе:
1 762 452,60134
307 458,61230
723 756,04754
381 496,18150
239 846,38000
74 605,38000
35 290,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
1 738 032,34134
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
239 846,38000
74 605,38000
35 290,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
1 738 032,34134
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
239 846,38000
74 605,38000
35 290,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
1 738 032,34134
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
239 846,38000
74 605,38000
35 290,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.1.
Мероприятие 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи
Всего, в том числе;
843 461.60871
276 357,97230
291 456,04140
125 905,83501
39 846,38000
74 605,38000
35 290,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812,814
843 461,60871
276 357,97230
291 456,04140
125 905,83501
39 846,38000
74 605,38000
35 290,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.2.
Мероприятие 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи
Всего, в том числе:
894 570,73263
26 805,00000
412 175,38614
255 590,34649
200 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812,814
894 570,73263
26 805,00000
412 175,38614
255 590,34649
200 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно-частного партнерства
Всего, в том числе:
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.1.
Мероприятие 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения
Всего, в том числе:
24 420,26000
4 295.64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
10.
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
Всего, в том числе:
40 851 592,22508
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 653 039,80000
8 514 685,20000
8 958 707,40000
8 186 501,20508
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
395
40 851 592,22508
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 653 039,80000
8 514 685,20000
8 958 707,40000
8 186 501,20508
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
15 065 311,64859
0,00000
0,00000
2 945 768,80000
2 755 517.00000
2 755 517,00000
2 755 517,00000
3 852 991,84859
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.
Мероприятие А.1. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного
Всего, в том числе:
40 851 592,22508
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 653 039,80000
8 514 685,20000
8 958 707,40000
8 186 501,20508
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
395
40 851 592,22508
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 653 039,80000
8 514 685,20000
8 958 707,40000
8 186 501,20508
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
15 065 311,64859
0,00000
0,00000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2 755 517.00000
2 755 517.00000
3 852 991,84859
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.1
Мероприятие А.1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае
Всего, в том числе:
40 342 137.80000
0,00000
0,00000
7 124 804,40000
7 652 439,80000
8 514 685,20000
8 958 707,40000
8 091 501.00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
40 342 137,80000
0,00000
0,00000
7 124 804,40000
7 652 439,80000
8 514 685,20000
8 958 707,40000
8 091 501,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.2.
Мероприятие А.1.2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)
Всего, в том числе;
473 134,32508
0,00000
0,00000
377 534,12000
600,00000
0,00000
0,00000
95 000,20508
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00(300
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
473 134,32508
0,00000
0,00000
377 534,12000
600,00000
0,00000
0,00000
95 000,20508
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.3.
Мероприятие А.1.3. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
36 320.10000
0,00000
0,00000
36 320,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0.00000
0,(30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,000(H)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
36 320,10000
0,00000
0,00000
36 320,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00(500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"
Всего, в том числе:
639 404,60100
0,00000
0,00000
0,00000
310 681,80100
164 361,40000
164 361,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
146 320,40100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
493 084,20000
0,00000
0,00000
0,00000
164 361,40000
164 361,40000
164 361,40000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.
Основное мероприятие Б.1. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи
Всего, в том числе:
182 073,83100
0,00000
0,00000
0,00000
60 691,27700
60 691,27700
60 691,27700
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
314
182 073,83100
0,00000
0,00000
0,00000
60 691,27700
60 691,27700
60 691,27700
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
-
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.1.
Мероприятие Б. 1.1. Обеспечение деятельности системы экстренной медицинской помощи
Всего, в том числе:
182 073,83100
0,00000
0,00000
0,00000
60 691,27700
60 691,27700
60 691.27700
0,00000
за спет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
182 073,83100
0,00000
0,00000
0,00000
60 691,27700
60 691,27700
60 691,27700
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.
Основное мероприятие Б.2.1. Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Всего, в том числе:
457 045,77000
0,00000
0,00000
0,00000
249 705,52400
103 670,12300
103 670,12300
0,00000
за счет средств федерального бюджета
S14
146 320,40100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
310 725,36900
0,00000
0,00000
0,00000
103 385,12300
103 670,12300
103 670,12300
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.1.
Мероприятие Б.2.1. Приобретение авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
457 045,77000
0.00000
0,00000
0,00000
249 705,52400
103 670,12300
103 670,12300
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
146 320,40100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
310 725,36900
0,00000
0,00000
0,00000
103 385,12300
103 670,12300
103 670,12300
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.
Основное мероприятие Б.З. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи вертолетной техники
Всего, в том числе:
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.1.
Мероприятие Б.3.1. Организация вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
285,00000
0,00000
0.00000
0,00000
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
285,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: