Основная информация

Дата опубликования: 17 февраля 2017г.
Номер документа: RU91000201700144
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2017 года №63-П

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить;

2) в части 1 слова «на 2014-2020 годы» исключить;

3) приложение изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 17 февраля 2017 г. №63-П

"Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 29 ноября 2013 г. №524-П

Государственная программа Камчатского края
"Развитие здравоохранения Камчатского края"
(далее - Программа)

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы

Министерство здравоохранения Камчатского края

Соисполнители Программы

отсутствуют

Участники Программы

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию);

Министерство строительства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

Подпрограммы Программы 2

1) подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";

2) подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";

3) подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли";

4) подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка";

5) подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";

6) подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";

7) подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края";

8) подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";

9) подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края";

10) подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования";

11) подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"

Цель Программы

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Задачи Программы

1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

8) совершенствование системы лекарственного обеспечения;

9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в систему здравоохранения Камчатского края;

10) финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

11) совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию

Целевые показатели (индикаторы) Программы

1) смертность населения Камчатского края от всех причин;

2) материнская смертность;

3) младенческая смертность;

4) смертность от болезней системы кровообращения;

5) смертность от дорожно-транспортных происшествий;

6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);

7) смертность от туберкулеза;

8) смертность от всех причин среди сельского населения;

9) число посещений врача среди сельского населения;

10) уровень госпитализации среди сельского населения;

11) потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);

12) распространенность потребления табака среди взрослого населения;

13) распространенность потребления табака среди детей и подростков;

14) количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;

15) обеспеченность врачами;

16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала;

17) уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае;

18) уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;

19) уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;

20) ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

21) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток

Этапы и сроки реализации Программы

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 87 883 801,87509 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 1 188 698,51297 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 301 680,83306 тыс. руб.;

2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;

2016 год - 173 142,70000 тыс. руб.;

2017 год - 289 823,30100 тыс. руб.;

2018 год - 42 722,60000 тыс. руб.;

2019 год - 41 852,20000 тыс. руб.;

2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.;

краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также - ТФОМС Камчатского края) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) - 32 238 903,83704 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;

2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;

2016 год-4 750 870,33647 тыс. руб.;

2017 год - 4 627 384,31700 тыс. руб.;

2018 год - 4 454 618,48000 тыс. руб.;

2019 год - 4 363 551,69000 тыс. руб.;

2020 год -5 341 753,74873 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 54 456 199,52508 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 20 462 298,84859 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 6 311 960,85000 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

2 475 814,00000 тыс. руб.;

2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;

2016 год - 7 552 458,62000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 945 768,80000 тыс. руб.;

2017 год - 7 809 684,00000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;

2018 год - 8 583 303,20000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.; -

2019 год - 9 028 044,20000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;

2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 852 991,84859 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 10,9 случаев на 1000 населения;

2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;

3) снижение младенческой смертности до 7,8 случаев на 1000 родившихся живыми;

4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 612,5 случаев на 100 тыс. населения;

5) снижение смертности от дорожно- транспортных происшествий до 9,2 случаев на 100 тыс. населения;

6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 165,6 случаев на 100 тыс. населения;

7) снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения;

8) снижение смертности от всех причин среди сельского населения до 14,0 случаев на 1000 населения;

9) увеличение числа посещений врача до 9,2 случаев на 1 сельского жителя в год;

10) обеспечение уровня госпитализации до 28,9 случаев на 100 человек сельского населения;

11) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на! абсолютный алкоголь) до 8,7 литров на душу населения в год;

12) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 35,0%;

13) снижение потребления табака среди детей и подростков до 15%;

14) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,6 случаев на 100 тыс. населения;

15) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 43,5 на 10 тыс. населения;

16) обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/3;

17) повышение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200% от средней заработной платы в Камчатском крае;

18) повышение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в Камчатском крае;

19) повышение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в Камчатском крае;

20) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,1 лет;

21) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, до 90%

Паспорт
подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
(далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы 1

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1

отсутствуют

Цели Подпрограммы 1

1) увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;

2) снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;

3) повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания;

4) повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;

5) снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний;

6) снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;

7) снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения

Задачи Подпрограммы 1

1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;

2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;

3) обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания;

4) повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией;

5) снижение стоматологической заболеваемости

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;

2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

3) охват диспансеризацией взрослого населения;

4) охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией;

5) распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);

6) распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;

7) распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;

8) распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;

9) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения;

10) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения;

11) интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет;

12) интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI);

13) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания;

14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

15) заболеваемость дифтерией;

16) заболеваемость корью;

17) заболеваемость краснухой,

18) заболеваемость эпидемическим паротитом;

19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;

20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;

21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;

26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;

27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;

28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);

29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей);

30) доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;

31) смертность от самоубийств;

32) уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;

33) охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 6 713 227,33968 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 735 047,40733 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;

2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;

2016 год - 152 524,00000 тыс. руб.;

2017 год - 135 259,90000 тыс. руб.;

2018 год - 35 373,00000 тыс. руб.;

2019 год - 34 634,00000 тыс. руб.;

2020 год - 58 089,14316 тыс. руб.;

краевого бюджета - 3 655 742,71235 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 397 562,38460 тыс. руб.;

2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;

2016 год - 452 623,58966 тыс. руб.;

2017 год - 422 400,06200 тыс. руб.;

2018 год - 423 278,44500 тыс. руб.;

2019 год - 424 880,50000 тыс. руб.;

2020 год - 1 028 769,00275 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 2 322 437,22000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;

2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей до 85%;

2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97%;

3) охват диспансеризацией взрослого населения до 20%;

4) охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией до 27,5 тыс. человек;

5) уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), до 25%;

6) уменьшение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 30%;

7) уменьшение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 40%;

8) уменьшение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 36%;

9) уменьшение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения до 40%;

10) уменьшение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 56%;

11) снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет до 4,0;

12) снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу СНГ) до 3,0;

13) увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания до 56,7%;

14) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,08%;

15) обеспечение уровня заболеваемости дифтерией - 0 случаев на 100 тыс. населения;

16) обеспечение уровня заболеваемости корью - 0 случаев на 100 тыс. населения;

17) обеспечение уровня заболеваемости краснухой - 0 случаев на 100 тыс. населения;

18) сокращение уровня заболеваемости эпидемическим паротитом - 0 случаев на 100 тыс. населения;

19) сокращение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 1,6 случаев на 100 тыс. населения;

20) обеспечение охвата иммунизацией населения

против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95%;

21) обеспечение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 95%;

22) обеспечение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 95%;

23) обеспечение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 95%;

24) обеспечение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 95%;

25) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5%;

26) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 23,34%;

27) уменьшение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 26,82%;

28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98%;

29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Г оше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей) до 98%;

30) уменьшение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,5%;

31) снижение смертности от самоубийств до 16,0 случаев на 100 тыс. населения;

32) увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 90%;

33) увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения до 30,0%

Паспорт
подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
(далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы 2

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2

отсутствуют

Цели Подпрограммы 2

1) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению;

2) снижение смертности от туберкулеза;

3) повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных ВИЧ, гепатитами В и С;

4) увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных;

5) развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;

6) снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;

7) снижение смертности от злокачественных новообразований;

8) снижение времени ожидания скорой медицинской помощи;

9) снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

10) обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

Задачи Подпрограммы 2

1) совершенствование системы специализированной медицинской помощи;

2) совершенствование системы управления и развитие инфраструктуры скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, службу крови и медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;

3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;

4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;

6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;

8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар;

9) смертность от ишемической болезни сердца;

10) смертность от цереброваскулярных заболеваний;

11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;

12) одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями;

13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;

14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

15) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;

16) доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи;

17) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;

18) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 21 682 721,76877 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 164 114,37204 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;

2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;

2016 год - 786,40000 тыс. руб.;

2017 год - 745,70000 тыс. руб.;

2018 год - 319,00000 тыс. руб.;

2019 год - 312,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 14 620 126,38673 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;

2015 год-2 017 249,83162 тыс. руб.;

2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;

2017 год - 1 962 874,14400 тыс. руб.;

2018 год - 1 953 281,63400 тыс. руб.;

2019 год - 1 962 524,83700 тыс. руб.;

2020 год - 2 660 493,17760 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;

2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бак- териовыделением до 75%;

2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 23,5%;

3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 65,7 лет;

4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 9,68 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 12,92 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,72%;

9) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 285 случаев на 100 тыс. населения;

10) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 147 случаев на 100 тыс. населения;

11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 54,5%;

12) снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями до 19%;

13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 93%;

14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%;

15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;

16) увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, до 100%;

17) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70%;

18) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 15,5%

Паспорт
подпрограммы 3 "Управление развитием отрасли"
(далее - Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы 3

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3

отсутствуют

Цель Подпрограммы 3

повышение качества и доступности медицинского обслуживания населения, в том числе жителей отдаленных населенных пунктов

Задачи Подпрограммы 3

1) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

2) обеспечение эффективной информационной поддержкой государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в процессе управления ими, а также при оказании медицинской помощи населению;

3) эффективное управление ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3

1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы здравоохранения (далее - ЕГИСЗ);

2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;

3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;

4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;

5) количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня;

6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь;

7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь;

8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся них первичной информации;

9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации;

10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности;

11) выполнение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами;

12) наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ;

13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края;

14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места;

15) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи;

16) выполнение мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае;

17) выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;

18) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;

19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;

22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 2 727 306,23388 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 25 169,07710 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;

2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;

2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;

2017 год - 2 680,60000 тыс. руб.;

2018 год - 2 680,60000 тыс. руб.;

2019 год - 2 680,60000 тыс. руб.;

2020 год - 5 669,27710 тыс. руб.;

краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края в размере 419 554,00000 тыс. руб. в 2014 году и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета в размере 20 462 298,84859 тыс. руб. на период 2014 - 2020 годов) - 2 421 338,15678 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;

2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;

2016 год - 324 452,94197 тыс. руб.;

2017 год - 386 036,43100 тыс. руб.;

2018 год - 380 045,72100 тыс. руб.;

2019 год - 383 576,35300 тыс. руб.;

2020 год - 319 584,42548 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 280 799,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 142 844,20000 тыс. руб.;

2018 год - 68 618,00000 тыс. руб.;

2019 год - 69 336,80000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ - 99%;

2) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, до 50%;

3) увеличение количества координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, до 5;

4) увеличение количества межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, до 3;

5) увеличение количества медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня, до 100%;

6) увеличение доли врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, до 100%;

7) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием; к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), до 80%;

8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации со сроком исполнения не более 1 дня;

9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации со сроком исполнения не более 3 дней;

10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности, со сроком исполнения не более 10 дней;

11) проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами до 90%;

12) обеспечение уровня наличия инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ, - 0 случаев;

13) увеличение количества медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края, до 9;

14) увеличение количества профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места, до 65;

15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, до 100%;

16) обеспечение выполнения плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае на 100%;

17) обеспечение выполнения плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края на 100%;

18) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, до 100%;

19) достижение удельного расхода электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 32,89 кВт*ч/кв. м;

20) достижение удельного расхода тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 0,115 Гкал/кв. м;

21) обеспечение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых

проведены энергетические обследования, на уровне 100%;

22) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, до 100%

Паспорт
подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
(далее - Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы 4

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4

отсутствуют

Цели Подпрограммы 4

1) создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;

2) снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ- инфекции от матери ребенку;

3) снижение материнской, младенческой и детской смертности

Задачи Подпрограммы 4

1) повышение доступности и качества медицинской помощи женщинам в период беременности и родов;

2) развитие первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4

1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;

2) охват новорожденных неонатальным скринингом;

3) охват новорожденных аудиологическим скринингом;

4) показатель ранней неонатальной смертности;

5) смертность детей 0 - 17 лет;

6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре;

7) больничная летальность детей;

8) первичная инвалидность у детей;

9) результативность мероприятий по профилактике абортов;

10) охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 5 653 746,97303 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 2 991,40000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 1 612 385,76303 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.;

2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.;

2016 год - 239 922,20882 тыс. руб.;

2017 год - 237 669,10000 тыс. руб.;

2018 год - 224 080,10000 тыс. руб.;

2019 год - 224 704,50000 тыс. руб.;

2020 год - 246 921,10811 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;

2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 70%;

2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95%;

3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%;

4) снижение ранней неонатальной смертности до 4.5 случаев на 1000 родившихся живыми;

5) снижение смертности детей 0 - 17 лет до 7,7 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста;

6) увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 76,50%;

7) снижение больничной летальности детей до 0,19%;

8) снижение первичной инвалидности у детей до 23.5 на 10 тыс. детей соответствующего возраста;

9) увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности до 15%;

10) увеличение охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами до 99%

Паспорт
подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
(далее - Подпрограмма 5)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы 5

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5

отсутствуют

Цель Подпрограммы 5

увеличение продолжительности активного периода жизни населения

Задача Подпрограммы 5

разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и системы санаторно-курортного лечения

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5

1) охват санаторно-курортным лечением пациентов;

2) охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;

3) охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 89 287,17625 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;

2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;

2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;

2017 год - 11 442,70000 тыс. руб.;

2018 год - 11 957,60000 тыс. руб.;

2019 год - 12 435,90000 тыс. руб.;

2020 год - 11 966,97625 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

1) увеличение доли пациентов, охваченных санаторно-курортным лечением, не менее чем до 45%;

2) увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, не менее чем до 25%;

3) увеличение доли детей-инвалидов от числа нуждающихся, охваченных реабилитационной медицинской помощью, до 85%

Паспорт
подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
(далее - Подпрограмма 6)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы 6

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6

отсутствуют

Цель Подпрограммы 6

повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Задача Подпрограммы 6

создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6

1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;

2) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств краевого бюджета составляет 769 815,09076 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;

2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;

2016 год - 111 760,01777 тыс. руб.;

2017 год - 110 321,50000 тыс. руб.;

2018 год - 110 943,10000 тыс. руб.;

2019 год - 111 385,30000 тыс. руб.;

2020 год - 124 988,89204 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

1) увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 10 коек на 100 тыс. взрослого населения;

2) увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,08 коек на 100 тыс. детского населения

Паспорт
подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края"
(далее - Подпрограмма 7)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы 7

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7

отсутствуют

Цель Подпрограммы 7

обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными специалистами

Задачи Подпрограммы 7

1) совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников;

2) снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения Камчатского края;

3) устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7

1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования;

2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования;

3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования;

4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях;

5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах;

6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края;

7) доля аккредитованных специалистов;

8) обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами;

9) соотношение врачи/средние медицинские работники

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 2 269 296,70069 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 2 229 196,70069 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;

2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;

2016 год - 386 746,23690 тыс. руб.;

2017 год - 339 923,50000 тыс. руб.;

2018 год - 359 322,90000 тыс. руб.;

2019 год - 291 649,90000 тыс. руб.;

2020 год - 291 477,32357 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 40 100,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;

2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;

2016 год - 13 800,00000 тыс. руб.;

2017 год - 13 800,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

1) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования - не менее 300 человек;

2) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования - не менее 10 человек;

3) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования - не менее 15 человек;

4) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях - не менее 800 человек;

5) увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 250 человек;

6) увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, до 100%;

7) увеличение доли аккредитованных специалистов до 80%;

8) достижение обеспеченности населения (на 10 тысяч человек) врачами не менее 41,0;

9) достижение соотношения врачи/средние медицинские работники - 1/3

Паспорт
подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
(далее - Подпрограмма 8)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы 8

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 8

отсутствуют

Цель Подпрограммы 8

гарантированное и своевременное обеспечение населения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях

Задачи Подпрограммы 8

1) реализация прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, - специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;

2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 8

1) уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники);

2) уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8

общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 4 724 951,16461 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 115 055,85550 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;

2015 год - 64 677,60000 тыс. руб.;

2016 год - 16 183,10000 тыс. руб.;

2017 год - 4 816,70000 тыс. руб.;

2018 год - 4 350,0000 тыс. руб.;

2019 год - 4 225,60000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 4 609 895,30911 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;

2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;

2016 год - 692 157,31335 тыс. руб.;

2017 год - 752 509,10000 тыс. руб.;

2018 год - 752 742,20000 тыс. руб.;

2019 год - 752 743,00000 тыс. руб.;

2020 год - 657 552,84293 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8

1) обеспечение удовлетворенного спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания отпускаются по рецептам врача бесплатно и с 50-процентной скидкой по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации, не менее 100%;

2) обеспечение потребности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в диагностических средствах и лекарственных препаратах для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов, не менее 100%

Паспорт
подпрограммы 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
(далее - Подпрограмма 9)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 9

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы 9

Министерство строительства Камчатского края; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 9

отсутствуют

Цель Подпрограммы 9

повышение доступности оказания медицинской помощи населению, обеспечение условий для поступательного и устойчивого развития системы здравоохранения Камчатского края

Задачи Подпрограммы 9

1) обеспечение строительства и реконструкции объектов здравоохранения Камчатского края;

2) развитие системы здравоохранения Камчатского края, в том числе поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 9

1) ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг;

2) расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий;

3) доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 9

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9

общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 1 762 452,60134 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 738 032,34134 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;

2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;

2016 год - 381 496,18150 тыс. руб.;

2017 год - 239 846,38000 тыс. руб.;

2018 год - 74 605,38000 тыс. руб.;

2019 год - 35 290,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 24 420,26000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 295,64000 тыс. руб.;

2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9

1) увеличение рабочих площадей для осуществления медицинской деятельности;

2) увеличение уровня удовлетворенного спроса населения на оказываемые медицинские услуги;

3) эффективное использование ресурсов, направляемых в систему здравоохранения Камчатского края

Паспорт
подпрограммы А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
(далее - Подпрограмма "А")

Ответственный исполнитель Подпрограммы А

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы А

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы А

отсутствуют

Цель Подпрограммы А

обеспечение застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц бесплатной медицинской помощью, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - ТП ОМС), гарантированного объема и надлежащего качества

Задачи Подпрограммы А

финансовое обеспечение ТП ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы А

1) уровень финансового обеспечения ТП ОМС;

2) степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования;

3) доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС;

4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС;

5) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС;

6) доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТПОМС

Этапы и сроки реализации Подпрограммы А

в один этап с 2016 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы А

общий объем финансирования Подпрограммы А за счет средств бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) составляет 40 851 592,22508 тыс. руб., из них по годам:

2016 год - 7 538 658,62000 тыс. руб.,

2017 год - 7 653 039,80000 тыс. руб.;

2018 год - 8 514 685,20000 тыс. руб.;

2019 год - 8 958 707,40000 тыс. руб.;

2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы А

1) обеспечение уровня финансового обеспечения ТП ОМС не менее 100%;

2) достижение степени выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования не менее 98%;

3) увеличение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС до 6,1%;

4) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 33,7%;

5) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС до 8,1%;

6) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 51,2%

Паспорт
подпрограммы Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"
(далее - Подпрограмма Б)

Ответственный исполнитель Подпрограммы Б

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы Б

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы Б

отсутствуют

Цель Подпрограммы Б

повышение доступности оказания экстренной медицинской помощи населению, в том числе в труднодоступных районах

Задачи Подпрограммы Б

1) развитие службы оказания экстренной медицинской помощи;

2) организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации;

3) развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б

1) смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения;

2) смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно- транспортных происшествий;

3) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения;

4) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда;

5) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи;

6) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология);

7) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии;

8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;

9) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи;

10) количество вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Этапы и сроки реализации Подпрограммы Б

в один этап с 2017 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б

общий объем финансирования Подпрограммы Б составляет 639 404,60100 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 146 320,40100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 146 320,40100 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 493 084,20000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 164 361,40000 тыс. руб.;

2018 год - 164 361,40000 тыс. руб.;

2019 год - 164 361,40000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б

1) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения до 261,8 случаев на 100 тыс. трудоспособного населения;

2) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, до 15,5 случаев на 100 тыс. трудоспособного населения;

3) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения, до 80,0%;

4) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда, до 79,0%;

5) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи, до 88,0%;

6) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология), до 88,0%;

7) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии, до 77,0%;

8) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно- транспортных происшествий, до 100,0%;

9) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи, до 88,0%;

10) завершение строительства 1-й вертолетной площадки при государственном учреждении здравоохранения Камчатского края

1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы

1.1. Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) формирование культуры здорового образа жизни;

2) внедрение инновационных технологий в систему здравоохранения Камчатского края;

3) решение проблем, связанных с кадровым обеспечением системы здравоохранения Камчатского края.

1.2. Основной целью Программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

1.3. Достижение указанной цели потребует решения следующих задач:

1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

8) совершенствование системы лекарственного обеспечения;

9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в систему здравоохранения Камчатского края;

10) финансовое обеспечение ТП ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

11) совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию.

1.4. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм Программы и их значения согласно приложению 1 к Программе.

1.5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе

1.6. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 3 к Программе.

2. Методика оценки эффективности реализации Программы

2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

- степень реализации Программы;

- число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.

2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень реализации контрольных событий;

- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- степень реализации контрольных событий.

2.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.

2.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

2.11. Оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм Программы проводится с использованием плановых и фактически достигнутых показателей (индикаторов) соответствующей подпрограммы, приведенных в приложении 1 к Программе.

Приложение 1
Программе

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" и подпрограмм Программы и их значениях

№п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Значения показателей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

1

Смертность населения Камчатского края от всех причин

случаев на 1000 населения

11,50

11,40

11,30

11,20

11,10

11,00

10,90

2

Материнская смертность

случаев на 100 тыс.,родившихся живыми

25,60

25,60

25,60

25,60

25,30

25,30

25,30

3

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

10,50

10,30

10,00

9,50

8,50

8,10

7,80

4

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

616,50

615,50

614,50

614,00

613,50

613,10

612,50

5

Смертность от дорожно- транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. населения

15,20

13,80

11,40

11,00

10,00

9,60

9,20

6

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

случаев на 100 тыс. населения

180,10

174,70

169,50

167,90

167,10

166,30

165,60

7

Смертность от туберкулеза

случаев на 100 тыс. населения

14,50

14,30

14,20

14,00

13,80

13,60

13,40

8

Смертность от всех причин среди сельского населения

случаев на 1000 сельского населения

X

X

14,4

14,3

14,2

14,1

14,0

9

Число посещений врача среди сельского населения

на 1 сельского жителя в год

X

X

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

10

Уровень госпитализации среди сельского населения

случаев на 100 человек сельского населения

X

X

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

11

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литр

12,40

11,00

10,60

10,20

9,80

9,20

8,70

12

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процент

41,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

13

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процент

20,50

20,00

19,10

18,40

17,00

16,00

15,00

14

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

случаев на 100 тыс. населения

76,7

70,0

63,3

56,6

50,0

46,0

42,6

15

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)

единиц

38,30

39,30

40,40

41,50

42,60

43,00

43,50

16

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

единиц

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,8

1/3,0

17

Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае

процент

160,20

150,70

159,60

200,00

200,00

XXX

XXX

18

Уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае

процент

89,20

83,90

86,30

100,00

100,00

XXX

XXX

19

Уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае

процент

51,00

52,40

70,50

100,00

100,00

XXX

XXX

20

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

69,50

70,00

70,50

71,20

71,90

72,00

72,10

21

Доля лиц, госпитализированных в течение первых суток

процент

X

X

79,0

80,0

85,0

90,0

90,0

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процент

84,80

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

1.2.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процент

97,00

97,00

97,00

97,00

97,00

97,00

97,00

1.3.

Охват диспансеризацией взрослого населения

процент

X

X

17,0

18,0

19,0

20,0

20,0

1.4.

Охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией

тыс. человек

X

X

14,5

17,4

20,3

23,2

27,5

1.5.

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м.)

процент

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

1.6.

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процент

X

35,70

X

X

32,30

X

30,00

1.7.

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процент

X

47,10

X

X

42,85

X

40,00

1.8.

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процент

X

38,90

X

X

37,20

X

36,00

1.9.

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процент

X

47,10

X

X

42,85

X

40,00

1.10.

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процент

X

69,60

X

X

61,50

X

56,00

1.11.

Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет

единиц

X

X

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

1.12.

Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI)

единиц

X

X

5,1

4,8

4,3

3,8

3,3

1.13.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания

процент

52,00

52,70

53,50

54,30

55Д0

55,90

56,70

1.14.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процент

72,00

73,88

75,32

76,76

78,20

79,64

81,08

1.15.

Заболеваемость дифтерией

случаев на 100 тыс. населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.16.

Заболеваемость корью

случаев на 100 тыс. населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.17.

Заболеваемость краснухой

случаев на 100 тыс. населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.18.

Заболеваемость эпидемическим паротитом

случаев на 100 тыс. населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.19.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

случаев на 100 тыс. населения

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1.20.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процент

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

1.21.

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процент

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

1.22.

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

процент

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

1.23

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

процент

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

1.24

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процент

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

1.25.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

75,50

76,00

76,50

77,00

77,50

78,00

78,50

1.26.

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процент

25,40

25,05

24,70

24,35

24,01

23,67

23,34

1.27.

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процент

29,73

29,23

28,73

27,24

27,76

27,29

26,82

1.28.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процент

94,50

95,00

95,50

96,00

96,50

97,00

98,00

1.29.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)

процент

97,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

1.30.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

процент

X

X

3,0

2,5

1,5

1,0

0,5

1.31.

Смертность от самоубийств

случаев на 100 тыс. населения

19,90

19,20

18,60

18,00

17,30

16,70

16,00

1.32.

Уровень информированности

процент

X

X

80,0

84,0

87,0

89,0

90,0

населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

1.33.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

процент

X

X

21,0

23,0

25,0

. 27,0

30,0

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2.1.

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

48,10

52,50

56,90

61,50

66,00

70,30

75,00

2.2.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процент

20,50

21,00

21,50

22,00

22,50

23,00

23,50

2.3.

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

61,60

62,20

62,70

63,40

64,10

64,90

65,70

2.4.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

8,60

8,77

8,94

9,12

9,30

9,49

9,68

2.5.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

9,23

9,42

9,61

9,80

9,99

10,19

10,40

2.6.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

11,46

11,69

11,92

12,16

12,41

12,65

12,92

2.7.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,23

9,42

9,61

9,80

9,99

10,19

10,40

2.8.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар

процент

20,97

20,93

20,89

20,85

20,81

20,76

20,72

2.9.

Смертность от ишемической болезни сердца

случаев на 100 тыс. населения

292,00

290,00

287,00

287,00

285,00

285,00

285,00

2.10.

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

случаев на 100 тыс. населения

147,20

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

2.11.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

48,00

50,50

51,00

51,50

52,00

53,00

54,50

2.12.

Одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями

процент

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

2.13.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

90,00

90,50

91,00

91,50

92,00

92,50

93,00

2.14.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

4,20

4,10

4,10

4,00

4,00

4,00

3,90

2.15.

Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процент

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2.16.

Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи

процент

X

X

10,0

30,0

60,0

100

100

2.17.

Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах

процент

X

X

5,0

10,0

30,0

50,0

70,0

2.18.

Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет

процент

X

X

40,0

45,7

34,3

28,4

15,5

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"

3.1.

Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ

процент

85,0

90,0

95,0

95,50

96,0

98,0

99,00

3.2.

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

5,0

10,0

15,0

25,0

30,0

40,0

50,0

3.3.

Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру

единиц

4

4

5

5

5

5

5

3.4.

Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру

единиц

3

3

3

3

3

3

3

3.5.

Количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня

процент

5,70

28,80

38,50

53,80

67,30

86,50

100,00

3.6.

Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь

процент

X

25,0

40,0

60,0

80,0

100,0

100,0

3.7.

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь

процент

X

50,0

70,0

80,0

80,0

80,0

80,0

3.8.

Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации

срок предоставления отчетности, не более дней

5

3

3

1

1

1

1

3.9.

Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем^ на основе содержащейся в них первичной информации

срок предоставления отчетности, не более дней

10

5

5

3

3

3

3

3.10.

Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности

срок предоставления отчетности, не более дней

45

30

15

12

10

10

10

3.11.

Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами

процент

10,00

25,00

30,00

50,00

65,00

75,00

90,00

3.12.

Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ

случай

0

0

0

0

0

0

0

3.13.

Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

единиц

5

9

9

9

9

9

9

3.14.

Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места

единиц

25

30

30

35

45

55

65

3.15.

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3.16.

Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3.17.

Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3.18.

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

55,00

60,00

65,00

75,00

80,00

90,00

100,00

3.19.

Удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади

кВт*ч/кв. м

X

38,31

37,16

36,05

34,96

33,91

32,89

3.20.

Удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади

Гкал/кв. м

X

0,130

0,126

0,122

0,119

0,115

0,115

3.21.

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

X

100

100

100

100

100

100

3.22.

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

X

98

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

4.1.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

70,00

4.2.

Охват новорожденных неонатальным скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

4.3.

Охват новорожденных аудиологическим скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

4.4.

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

3,3

5,5

5,4

5,2

5,0

4,9

4,5

4.5.

Смертность детей 0 - 17 лет

случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста

8,90

8,60

8,50

8,30

8,10

7,90

7,70

4.6.

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

доля (процент) выживших детей от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре

74,00

74,50

74,50

75,00

75,50

76,00

76,50

4.7.

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших в государственные учреждения здравоохранения Камчатского края

0,23

0,22

0,22

0,21

0,20

0,20

0,19

4.8.

Первичная инвалидность у детей

число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

27,10

27,60

27,30

26,50

25,40

24,50

23,50

4.9.

Результативность мероприятий по профилактике абортов

доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

13,00

15,00

4.10.

Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами

процент

96,00

96,50

97,00

97,50

98,00

98,50

99,00

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

5.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процент

13,00

17,00

21,00

26,00

31,00

36,00

не менее 45%

5.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процент

6,00

9,00

12,00

15,00

17,00

21,00

не менее 25%

5.3.

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов

процент

73,00

74,00

75,00

78,00

80,00

82,00

85,00

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

6.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек на 100 тыс. взрослого населения

0,85

1,70

4,40

6,10

7,00

8,50

10,00

6.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек на 100 тыс. детского населения

1,60

1,68

1,76

1,84

1,92

2,00

2,08

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края"

7.1.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования

чел.

350

237

339

300

320

330

300

7.2.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

10

10

10

10

10

10

10

7.3.

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

15

15

15

15

15

15

15

7.4.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях

чел.

950

860

900

1010

950

850

800

7.5.

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

чел.

4

15

35

60

90

120

250

7.6.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края

процент

97,00

98,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.7.

Доля аккредитованных специалистов

процент

0,00

0,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

7.8.

Обеспеченность населения (на 10 тыс. человек) врачами

процент

42,00

41,75

41,50

41,25

41,00

41,00

41,00

7.9

Соотношение врачи/средние медицинские работники

процент

1/2,6

1/2,7

1/2,8

1/2,9

1/2,9

1/2,95

1/3

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

8.1.

Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.2.

Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края"

9.1.

Ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг

количество зданий

3

3

5

5

и

27

9.2.

Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий

единиц

9.3.

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования

процент

X

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"

10.1.

Уровень финансового обеспечения ТПОМС

процент

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10.2.

Степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования

процент

X

X

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

10.3.

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС

процент

X

X

5,0

4,9







10.4.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС

процент

X

X

26,6

26,1

30,2

33,7

33,7

10.5.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС

процент

X

X

5,8







8,1

10.6.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС

процент

X

X

48,8

45,4

45,9

51,2

51,2

Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"

11.1.

Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. трудоспособного населения

X

X

278,4

272,5

269,8

267,1

261,8

11.2.

Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. трудоспособного населения

X

X

13,8

16,5

16,2

15,8

15,5

11.3.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения

процент

X

X

75,0

75,5

76,0

76,5

80,0

11.4.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда

процент

X

X

75,0

75,5

77,0

78,0

79,0

11.5.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи

процент

X

X

85,0

85,5

86,0

86,5

88,0

11.6.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология)

процент

X

X

85,0

85,5

86,0

86,5

88,0

11.7.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии

процент

X

X

75,0

75,1

75,2

75,5

77,0

11.8.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;

процент

X

X

90,0

99,0

100,0

100,0

100,0

11.9.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи

процент

X

X

85,0

85,5

86,0

. 86,5

88,0

11.10.

Количество вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

единиц

X

X

X

X

X

X

1

Приложение 2
к Программе

Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

№п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 1.5 - 1.10, 1.31 - 1.33 таблицы приложения 1 к Программе

1.2.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Повышение иммунизации населения

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 1.1 - 1.4; 1.13 - 1.27 таблицы приложения 1 к Программе

1.3.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 1.28 - 1.30 таблицы приложения 1 к Программе

1.4.

Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией

Повышение уровня заболеваемости артериальной гипертонией

Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе

1.5

Профилактика стоматологических заболеваний у детей

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Снижение стоматологической заболеваемости у детей

Повышение уровня стоматологической заболеваемости у детей

Показатели 1.11 и 1.12 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2.1.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим больным

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным: при социально-значимых заболеваниях

Повышение смертности населения от социально-значимых заболеваний

Показатели 2.1 - 2.8, 2.11 и 2.12 таблицы приложения 1 к Программе

2.2.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Снижение смертности населения от прочих заболеваний; повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Повышение смертности населения от прочих заболеваний; снижение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Показатели 2.9 и 2.10 таблицы приложения 1 к Программе

2.3.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Своевременное оказание медицинской помощи населению

Повышение смертности населения

Показатели 2.13 - 2.18 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"

3.1.

Обеспечение деятельности системы здравоохранения

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 3.15 - 3.17 таблицы приложения 1 к Программе

3.2.

Развитие информатизации в здравоохранении

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Повышение эффективности использования информационных систем в системе здравоохранения Камчатского края

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 3.1 - 3.14 таблицы приложения 1 к Программе

3.3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 3.18 - 3.22 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

4.1.

Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Создание трехуровневой системы службы родовспоможения

Снижение эффективности оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Показатели 4.1, 4.4, 4.6, 4.9 и 4.10 таблицы приложения 1 к Программе

4.2.

Совершенствование оказания медицинской помощи детям

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

Повышение смертности детей 0 - 17 лет

Показатели 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 и 4.8 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

5.1.

Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детям

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Увеличение доступности реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 5.1 - 5.3 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

6.1.

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Создание эффективной службы паллиативной помощи

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 6.1 и 6.2 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края"

7.1.

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников

Снижение уровня практической подготовки медицинских и фармацевтических работников

Показатели 7.1 - 7.7 таблицы приложения 1 к Программе

7.2.

Меры социальной поддержки медицинских работников

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Снижение дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Камчатского края

Повышение оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 7.8 и 7.9 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

8.1.

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях

Снижение уровня обеспечения населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях

Показатели 8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"

9.1.

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Повышение доступности оказания медицинской помощи населению

Снижение доступности оказания медицинской помощи населению

Показатели 9.1 и 9.2 таблицы приложения 1 к Программе

9.2.

Развитие государственно-частного партнерства

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Развитие существующей системы здравоохранения Камчатского края, в том числе поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатель 9.3 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"

А.1.

Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Камчатского края

2016

2020

Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинских услуг населению

Снижение доступности оказания медицинской помощи населению, как следствие - увеличение показателей заболеваемости и смертности от основных причин

Показатели 10.1 - 10.6 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"

Б.1.

Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Камчатского края

2017

2020

Повышение доступности оказания специализированной экстренной медицинской помощи населению, в том числе через развитие системы медицинских телеконсультаций

Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин

Показатели 11.1 и 11.2 таблицы приложения 1 к Программе

Б.2.

Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации

Министерство здравоохранения Камчатского края

2017

2020

Увеличение доли лиц, эвакуированных в первые сутки при оказании экстренной медицинской помощи, в том числе из труднодоступных районов Камчатского края, с применением авиации, в том числе с использованием нового воздушного судна (вертолета Российского производства не ранее 2014 года выпуска), оснащенного медицинским модулем

Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин

Показатели 11.3 - 11.9 таблицы приложения 1 к Программе

Б.З.

Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники

Министерство здравоохранения Камчатского края

2017

2020

Строительство новых и реконструкция существующих вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Увеличение показателей смертности населения

Показатель 11.10 таблицы приложения 1 к Программе

Приложение 3
к Программе

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

тыс. руб.

№п/п

Наименование Программы/подпрограммы/мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,054

1,053

1,052

1,051

1,048

1,048

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

Всего, в том числе:

87 883 801,87509

10 579 550,40748

11 994 782,44907

12 476 471,65647

12 726 891,61800

13 080 644,28000

13 433 448,09000

13 592 013,37407

за счет средств федерального бюджета

1 188 698,51297

301 680,83306

275 718,45865

173 142,70000

289 823,30100

42 722,60000

41 852,20000

63 758,42026

за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)

32 238 903,83704

3 965 908,72442

4 734 816,54042

4 750 S70,33647

4 627 384,31700

4 454 618,48000

4 363 551,69000

5 341 753,74873

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

54 456 199,52508

6 311 960,85000

6 984 247,45000

7 552 458,62000

7 809 684,00000

8 583 303,20000

9 028 044,20000

8 186 501,20508

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

20 462 298,84859

2 475 814,00000

2 921 173,20000

2 945 768,80000

2 755 517,00000

2 755 517.00000

2 755 517,00000

3 852 991,84859

за счет МБТ ТФОМС Камчатского края

419 554,00000

419 554,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Всего, в том числе:

6 713 227,33968

1 645 712,31877

1 899 683,37834

605 147,58966

557 659,96200

458 651,44500

459 514,50000

1 086 858,14591

за счет средств федерального бюджета

814

735 047,40733

150 860,86417

168 306,50000

152 524,00000

135 259,90000

35 373,00000

34 634,00000

58 089,14316

за счет средств краевого бюджета

814

3 655 742,71235

397 562,38460

506 228,72834

452 623,58966

422 400,06200

423 278,44500

424 880,50000

1 028 769,00275

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 322 437,22000

I 097 289,07000

1 225 148,15000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Всего, в том числе:

59 616,44482

9 824,86065

13 553,99000

7 009,67029

8 580,00000

9 700,00000

9 200,00000

1 747,92338

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

49 021,55482

2 589,86065

10 194,10000

7 009,67029

8 580,00000

9 700,00000

9 200,00000

I 747,92383

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

10 594,89000

7 235,00000

3 359,89000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1 .Формирование здорового образа жизни

Всего, в том числе:

24 850,13200

7 993,20000

12 054,09000

1 464.28133

800,00000

1 000,00000

1 000,00000

538,56067

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

14 255,24200

758,20000

8 694,20000

1 464,28133

800,00000

1 000,00000

1 000,00000

538,56067

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

10 594,89000

7 235,00000

3 359,89000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма

Всего, в том числе:

8 536,06065

936,26065

500,00000

499,80000

2 200,00000

2 200,00000

2 200,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

8 536,06065

936,26065

500,00000

499,80000

2 200,00000

2 200,00000

2 200,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае

Всего, в том числе:

26 230,25217

895,40000

999,90000

5 045,58896

5 580,00000

6 500,00000

6 000,00000

1 209,36321

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

26 230,25217

895.40000

999,90000

5 045,58896

5 580,00000

6 500,00000

6 000,00000

1 209,36321

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и инфекционных заболевании, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

Всего, в том числе:

5 906 081,44265

1 477 137,04907

1 717 360,48834

445 613,91937

412 443,36200

412 201,74500

414 303,80000

1 027 021,07887

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

3 594 239,11265

387 082,97907

495 572,22834

445 613,91937

412 443,36200

412 201,74500

414 303,80000

1 027 021,07887

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 311 842,33000

1 090 054,07000

1 221 788,26000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.1.

Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

5 524 009,28598

1 424 812,02707

1 663 348,14834

396 325,11937

360 443,66200

360 202,04500

362 304,10000

956 574,18420

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

3 212 166,95598

334 757,95707

441 559,88834

396 325,11937

360 443,66200

360 202,04500

362 304,10000

956 574,18420

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 311 842,33000

1 090 054,07000

1 221 788,26000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего, в том числе:

3S2 072,15667

52 325,02200

54 012,34000

49 288,80000

51 999,70000

51 999,70000

51 999,70000

70 446,89467

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

382 072,15667

52 325,02200

54 012,34000

49 288,80000

51 999,70000

51 999,70000

51 999,70000

70 446,89467

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

747 529,45221

158 750,40905

168 768,90000

152 524,00000

136 636,60000

36 749,70000

36 010,70000

58 089,14316

за счет средств федерального бюджета

814

735 047,40733

150 860,86417

168 306,50000

152 524,00000

135 259,90000

35 373,00000

34 634,00000

58 089,14316

за счет средств краевого бюджета

814

12 482,04488

7 SS9,54488

462,40000

0,00000

1 376,70000

1 376,70000

1 376,70000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.1.

Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразовании лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами

Всего, в том числе:

57 574,94761

14 815,40000

14 948.00000

10 821,20000

2 753,40000

2 753,40000

2 753,40000

8 730,14761

за счет средств федерального бюджета

814

52 545,44761

14 378,40000

14 485,60000

10 821,20000

1 376,70000

1 376,70000

1 376,70000

8 730,14761

за счет средств краевого бюджета

814

5 029,50000

437,00000

462,40000

0,00000

1 376,70000

1 37fi,70000

1 376,70000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2.

Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников

Всего, в том числе:

682 501,95972

136 482,46417

153 820,90000

141 702,80000

133 883,20000

33 996,30000

33 257,30000

49 358,99555

за счет средств федерального бюджета

814

682 501,95972

136 482,46417

153 820,90000

141 702,80000

133 883,20000

33 996,30000

33 257,30000

49 358,99555

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.3.

Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае

Всего, в том числе:

7 452,54488

7 452,54488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

7 452,54488

7 452,54488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за спет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.1.

Мероприятие 1.4.1. Обеспечение ведения регистра больных артериальной гипертонией

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.1.

Мероприятие 1.5.1. Проведение профилактических стоматологических осмотров детей

Всего, в том числе;

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации11

Всего, в том числе:

21 682 721,76877

5 345 381,86940

5 645 137,36027

2 151 652,04650

1 963 619,84400

1 953 600,63400

1 962 836,83700

2 660 493,17760

за счет средств федерального бюджета

814

164 114,37204

122 971,01339

38 980,25865

786,40000

745,70000

319,00000

312,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

14 620 126,38673

I 912 837,11601

2 017 249,83162

2 150 865,64650

1 962 874,14400

I 953 281,63400

1 962 524,83700

2 660 493,17760

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

6 898 481,01000

3 309 573,74000

3 588 907,27000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем

Всего, в том числе:

9 265 661,66348

1 445 015,16134

1 589 337,34101

1 170 077,27652

1 268 244,43000

1 164 057,73400

I 169 006,53700

1 459 923,18361

за счет средств федерального бюджета

814

125 891,45865

84 748,10000

38 980,25865

786,40000

745,70000

319,00000

312,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

8 338 836,44483

1 012 778,83134

1 096 911,55236

1 169 290,87652

1 267 498,73000

1 163 738,73400

1 168 694,53700

1 459 923,18361

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

800 933,76000

347 488,23000

453 445,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)

Всего, о том числе:

1 099 922,22884

132 385,42280

139 308,67400

172 805,77402

166 650,37200

147 872,60000

148 159,80000

192 739,58602

за счет средств федерального бюджета

814

3 028,60000

386,10000

883,90000

786,40000

341,20000

319,00000

312,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 096 893,62884

131 999,32280

138 424,77400

172 019,37402

166 309,17200

147 553,60000

147 847,80000

192 739,58602

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.2.

Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи

Всего, в том числе:

1 074 497,67099

130 706,83764

143 869,96487

148 594,36624

148 882,20700

148 415,40000

148 415,40000

205 613,49524

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 074 497,67099

130 706,83764

143 869,96487

148 594,36624

148 882,20700

148 415,40000

148 415,40000

205 613,49524

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.3.

Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе

Всего, в том числе:

3 705 444,35494

537 253,28302

549 296,71527

504 232,54125

499 133,74400

498 170,23400

498 163,23700

619 194,60040

за счет средств федерального бюджета

814

122 862,85865

84 362,00000

38 096,35865

0,00000

404,50000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

3 582 581,49629

452 891,28302

511 200,35662

504 232,54125

498 729,24400

498 170,23400

498 163,23700

619 194,60040

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,0000(3

0.00000

0,00000

2.1.4.

Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях

Всего, в том числе:

2 031 107,43378

222 549,60108

237 507,65080

262 683,05620

305 962,10700

311 983,50000

316 652,10000

373 769,41870

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

2 031 107,43378

222 549,60108

237 507,65080

262 683,05620

305 962.10700

311 983,50000

316 652,10000

373 769,41870

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.5.

Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях

Всего, в том числе:

1 142 808,75330

396 726,59985

491 193,80607

51 189,74381

117 235,70000

27 235,70000

27 235,70000

31 991,50357

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

341 874,99330

49 238,36985

37 748,27607

51 189,74381

117 235,70000

27 235,70000

27 235,70000

31 991,50357

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

800 933,76000

347 488,23000

453 445,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,0000(5

0,00000

0,00000

2.1.6.

Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем

Всего, в том числе:

211 881,22163

25 393,41695

28 160,53000

30 571,79500

30 380,30000

30 380,30000

30 380,30000

36 614,57968

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

211 881,22163

25 393,43695

28 160,53000

30 571,79500

30 380,30000

30 380,30000

30 380,30000

36 614,57968

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

8 895 812,89105

2 961 981,95053

3 204 436,80582

497 828,04827

435 243,71400

527 983,40000

531 472,30000

736 866,67243

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

3 698 516,42105

477 701,99053

49! 420,29582

497 828,04827

435 243,71400

527 983,40000

531 472,30000

736 866,67243

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

5 197 296,47000

2 484 279,96000

2 713 016,51000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.1.

Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

8 554 659,23061

2 924 917,19359

3 159 944,70582

441 179,47994

385 687,61400

476 197,30000

477 614,80000

689 118,13726

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

3 357 362,76061

440 637,23359

446 928,19582

441 179,47994

385 687,61400

476 197,30000

477 614,80000

689 118,13726

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

5 197 296.47000

2 484 279,96000

2 713 016,51000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.2.

Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

341 153,66044

37 064,75694

44 492,10000

56 648,56833

49 556,10000

51 786,10000

53 857,50000

47 748,53517

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

34 J 153,66044

37 064.75694

44 492,10000

56 648,56833

49 556,10000

51 786,10000

53 857,50000

47 748,53517

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови

Всего, в том числе:

3 521 247,21424

938 384,75753

851 363,21344

483 746,72171

260 131,70000

261 559,50000

262 358,00000

463 703,32156

за счет средств федерального бюджета

814

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

2 582 773,52085

422 356,29414

428 917,98344

483 746,72171

260 131,70000

261 559,50000

262 358,00000

463 703,32156

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

900 250,78000

477 805.55000

422 445,23000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.1.

Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению

Всего, в том числе:

2 394 507,82546

696 673,76049

623 182,86593

207 564,29691

201 204,70000

202 282,30000

202 872,00000

260 727,90213

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 494 257,04546

218 868,21049

200 737,63593

207 564,29691

201 204,70000

202 282,30000

202 872,00000

260 727,90213

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

900 250,78000

477 805,55000

422 445,23000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.2.

Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию

Всего, в том числе:

657 779,99720

150 030,63388

174 237,37151

218 497,35480

0,00000

0,00000

0,00000

115 014,63701

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

657 779,99720

150 030,63388

174 237,37151

218 497,35480

0,00000

0,00000

0,00000

115 014,6370!

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

2.3.3.

Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови

Всего, в том числе:

430 736,47819

53 457,44977

53 942,97600

57 685,07000

58 927,00000

59 277,20000

59 486,00000

87 960,78242

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

430 736,47819

53 457,44977

53 942,97600

57 685,07000

58 927,00000

59 277,20000

59 486,00000

87 960,78242

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.4.

Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли"

Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:

2 727 306,23388

314 699,18486

320 751,89947

328 102,14197

531 561,23100

451 344,32100

455 593,75300

325 253,70258

за счет средств федерального бюджета

814

25 169,07710

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

2 680,60000

2 680,60000

2 680,60000

5 669,27710

за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края н страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)

814

2 421 338,15678

310 644,48486

316 997,79947

324 452,94197

386 036,43100

380 045,72100

383 576,35300

319 584,42548

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

280 799,00000

0,00000

0,00000

0,00000

142 844,20000

68 618,00000

69 336,80000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранении

Всего, в том числе:

1 843 962,18619

228 981,95511

236 904,35540

237 272,99384

426 066,22000

353 054,16000

353 781,25000

288 700,25184

за счет средств федерального бюджета

814

25 169,07710

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

2 680,60000

2 680,60000

2 680,60000

5 669,27710

за счет средств краевого бюджета

814

1 818 793,10909

224 927,25511

233 150,25540

233 623,79384

280 541,42000

281 755,56000

281 763,85000

283 030,97474

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

280 799,00000

0,00000

0,00000

0,00000

142 844,20000

68 618,00000

69 336,80000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций

Всего, в том числе;

1 248 469,65712

115 117,26500

109 085,85000

120 843,45320

307 027,62000

233 852,76000

234 475,65000

128 067,05892

за счет средств федерального бюджета

814

25 169,07710

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

2 680,60000

2 680,60000

2 680,60000

5 669,27710

за счет средств краевого бюджета

814

942 501,58002

111 062,56500

105 331,75000

117 194,25320

161 502,82000

162 554,16000

162 458,25000

122 397,78182

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

280 799,00000

0,00000

0,00000

0,00000

142 844,20000

68 618,00000

69 336,80000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.2.

Мероприятие 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы

Всего, в том числе:

716 236,02726

85 611,39950

107 452,60300

100 197,17044

100 270.50000

100 270,50000

100 270,50000

122 163,35432

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

716 236,02726

85 611,39950

107 452,60300

100 197,17044

100 270,50000

100 270,50000

100 270,50000

122 163,35432

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.3.

Мероприятие 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях чрезвычайных ситуаций

Всего, в том числе:

160 055,50181

28 253,29061

20 365,90240

16 232,37020

18 768,10000

18 930,90000

19 035,10000

38 469,83860

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

160 055,50181

28 253,29061

20 365,90240

16 232,37020

18 768,10000

18 930,90000

19 035,10000

38 469,83860

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении

Всего, в том числе:

521 142,84022

85 717,22975

70 557,54407

79 982,43666

89 521,64000

78 943,03600

79 867,50300

36 553,45074

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

521 142,84022

85 717,22975

70 557,54407

79 982,43666

89 521,64000

78 943,03600

79 867,50300

36 553,45074

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.1.

Мероприятие 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли

Всего, в том числе:

429 509,93783

28 377,22975

63 992,86334

72 223,39400

83 997,40000

72 182,80000

72 182,80000

36 553,45074

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

429 509,93783

28 377.22975

63 992,86334

72 223,39400

83 997,40000

72 182,80000

72 182,80000

36 553,45074

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

3.2.2.

Мероприятие 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

91 632,90239

57 340,00000

6 564,68073

7 759,04266

5 524,24000

6 760,23600

7 684,70300

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

91 632,90239

57 340,00000

6 564,68073

7 759,04266

5 524,24000

6 760,23600

7 684,70300

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

81 402,20747

0,00000

13 290,00000

10 846,71147

15 973,37100

19 347,12500

21 945,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

81 402,20747

0,00000

13 290,00000

10 846,71147

15 973,37100

19 347,12500

21 945,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.1.

Мероприятие 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе;

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.2.

Мероприятие 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятии

Всего, в том числе;

81 402.20747

0,00000

13 290,00000

10 846,71147

15 973,37100

19 347,12500

21 945,00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

81 402,20747

0.00000

13 290,00000

10 846,71147

15 973,37100

19 347,12500

21 945,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,0000(1

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Всего, в том числе:

5 653 746,97303

2 121 741,30749

2 358 708,64861

239 922,20882

237 669,10000

224 080,10000

224 704,50000

246 921,10811

за счет средств федерального бюджета

814

2 991,40000

2 991,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

I 612 385,76303

223 447,50749

215 641,23861

239 922,20882

237 669,10000

224 080,10000

224 704,50000

246 921,10811

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

4 038 369,81000

1 895 302,40000

2 143 067,41000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Всего, в том числе:

I 439 434,74850

608 244,83303

718 037,73406

48 927,57834

15 140,40000

15 631,60000

15 663,40000

17 789,20307

за счет средств федерального бюджета

814

1 624,90000

1 624,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

192 933,10850

34 806,17303

44 974,75406

48 927,57834

15 140,40000

15 631,60000

15 663,40000

17 789,20307

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

1 244 876,74000

571 813,76000

673 062,98000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.1.

Мероприятие 4.1.1 .Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей

Всего, в том числе:

1 431 779.06947

606 244,83303

715 019,73406

48 718,58334

15 140,40000

15 631,60000

15 663,40000

15 360,51904

за счет средств федерального бюджета

1 624,90000

1 624,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

185 277,42947

32 806,17303

41 956,75406

48 718,58334

15 140,40000

15 631,60000

15 663,40000

15 360,51904

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

1 244 876,74000

571 813,76000

673 062,98000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.2.

Мероприятие 4.1.2. Экстракорпоральное оплодотворение

Всего, в том числе:

7 655,67903

2 000,00000

3 018,00000

208,99500

0,00000

0,00000

0,00000

2 428,68403

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

7 655,67903

2 000,00000

3 018,00000

208,99500

0,00000

0,00000

0,00000

2 428,68403

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

(1,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

4 214 312,22453

1 513 496,47446

1 640 670,91455

190 994,63048

222 528,70000

208 448,50000

209 041,10000

229 131,90504

за счет средств федерального бюджета

814

1 366,50000

1 366,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 419 452,65453

188 641,33446

170 666,48455

190 994,63048

222 528,70000

208 448,50000

209 041,10000

229 131,90504

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 793 493,07000

1 323 488,64000

1 470 004,43000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.1.

Мероприятие 4.2.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического

Всего, в том числе:

11 364,20706

2 269,73548

1 445,80000

1 547,00000

1 547,00000

1 600,00000

1 600,00000

1 354,67158

за счет средств федерального бюджета

814

1 366,50000

1 366,50000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

9 997,70706

903,23548

1 445,80000

1 547,00000

1 547,00000

1 600,00000

1 600,00000

1 354,67158

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.2.

Мероприятие 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

4 202 948,01747

1 511 226,73898

1 639 225,11455

389 447,63048

220 981,70000

206 848,50000

207 441,10000

227 777,23346

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 409 454,94747

187 73S.09898

169 220,68455

189 447,63048

220 981,70000

206 848,50000

207 441,10000

227 777,23346

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 793 493,07000

1 323 488,64000

1 470 004,43000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том

Всего, в том числе:

89 287,17625

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

11 442,70000

11 957,60000

12 435,90000

11 966,97625

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

89 287,17625

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

11 442,70000

И 957,60000

12 435,90000

11 966,97625

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том

Всего, в том числе:

89 287,17625

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

11 442,70000

11 957,60000

12 435,90000

11 966,97625

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

89 287,17625

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

И 442,70000

11 957,60000

12 435,90000

И 966,97625

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1 Л.

Мероприятие 5.1.1. Реабилитация к санаторно-курортное лечение взрослого населения

Всего, в том числе:

73 961,74838

7 262,40000

21 727,66000

8 179,50000

8 542,70000

8 957,60000

9 435,90000

9 855,98838

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

73 961,74838

7 262,40000

21 727,66000

8 179,50000

8 542,70000

8 957,60000

9 435,90000

9 855,98838

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных, фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.2.

Мероприятие 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения

Всего, в том числе:

15 325,42787

0,00000

1 647,74000

2 666,70000

2 900,00000

3 000,00000

3 000,00000

2 110,98787

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

15 325,42787

0,00000

1 647,74000

2 666,70000

2 900,00000

3 000,00000

3 000,00000

2 110,98787

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0,00(300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,0000(3

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Всего, в том числе:

769 815,09076

94 257,31996

106 158,96099

111 760,01777

110 321,50000

110 943,10000

111 385,30000

124 988,89204

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,812

769 815,09076

94 257,31996

106 158,96099

111 760,01777

110 321,50000

110 943,10000

111 385,30000

124 988,89204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего, в том числе:

769SI5.09076

94 257,31996

106 158,96099

111 760,01777

110 321,50000

110 943,10000

111 385,30000

124 988,89204

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,812

769 815,09076

94 257,31996

106 158,96099

111 760,01777

110 321,50000

110 943,10000

111 385,30000

124 988,89204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.1.

Мероприятие 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи

Всего, в том числе:

755 512,45376

92 857,31996

94 158,96099

110 857,38077

110 321,50000

110 943,10000

111 385,30000

124 988,89204

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

755 512,45376

92 857,31996

94 158,96099

110 857,38077

110 321,50000

110 943,10000

111 385,30000

124 988,89204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.2.

Мероприятие 6.1.2. Развитие хосписов

Всего, в том числе:

14 302.63700

1 400,00000

12 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

14 302,63700

1 400,00000

12 000,00000

902,63700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранении Камчатского края"

Всего, в том числе:

2 269 296,70069

271 983,63210

300 593,20812

400 546,23690

353 723,50000

359 322,90000

291 649,90000

291 477,32357

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,822

2 229 196,70069

266 483,63210

293 593,20812

386 746,23690

339 923,50000

359 322,90000

291 649,90000

291 477,32357

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

814

40 100,00000

5 500,00000

7 000,00000

13 800,00000

13 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников

Всего, в том числе:

1 006 463,24522

121 563,15438

129 336,01233

141 464,60000

149 552,00000

150 101,40000

150 428,40000

164 017,67851

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 006 463,24522

121 563,15438

129 336,01233

141 464,60000

149 552,00000

150 101,40000

150 428,40000

164 017,67851

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.1.

Мероприятие 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров

Всего, в том числе:

973 761,34322

120 361,15238

128 584,51233

137 427,60000

140 648,20000

141 197,60000

141 524,60000

164 017,67851

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

973 761,34322

120 361,15238

128 584,51233

137 427,60000

140 648,20000

141 197,60000

141 524,60000

164 017,67851

за счет средств местных бюджетов

'

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.2.

Мероприятие 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов

Всего, в том числе:

Ш 377,00000

0,00000

0,00000

2 877,00000

2 500,00000

2 500,00000

2 500,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

10 377,00000

0,00000

0,00000

2 877,00000

2500,00000

2 500,00000

2 500,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.3.

Мероприятие 7.1.3. Организация проведения мероприятии, направленных на повышение престижа медицинских работников

Всего, в том числе:

22 324,90200

1 202,00200

751,50000

1 360,00000

6 403,80000

6 403,80000

6 403,80000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

834

22 324,90200

1 202,00200

751,50000

1 160,00000

6 403,80000

6 403,80000

6 403,80000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников

Всего, в том числе:

1 262 833,45547

150 420,47772

171 257,19579

259 081,63690

204 171,50000

209 221,50000

141 221,50000

127 459,64506

за смет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814, 822

1 222 733,45547

144 920,47772

164 257,19579

245 281,63690

190 371,50000

209 221,50000

141 221,50000

127 459,64506

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

40 100,00000

5 500,00000

7 000,00000

13 800,00000

13 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.1.

Мероприятие 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров

Всего, в том числе:

706 924,40136

96 098,54372

91 481,72579

90 636,48679

100 416,00000

100 416,00000

100 416,00000

127 459,64506

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

706 924,40136

96 098,54372

91 4S1,72579

90 636,48679

100 416,00000

100 416,00000

100 416,00000

127 459,64506

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

(1,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.2.

Мероприятие 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников

Всего, в том числе:

555 909,05411

54 321,93400

79 775.47000

168 445,15011

103 755,50000

108 805,50000

40 805,50000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,822

515 809,05411

48 821,93400

72 775,47000

154 645,15011

89 955,50000

108 805,50000

40 805,50000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

814

40 100,00000

5 500,00000

7 000,00000

13 800,00000

13 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

Всего, в том числе:

4 724 951,16461

471 053,76260

616 617,54573

708 340,41335

757 325,80000

757 092,20000

756 968,60000

657 552,84293

за счет средств федерального бюджета

814

115 055,85550

20 802,85550

64 677,60000

16 183,10000

4 816,70000

4 350,00000

4 225,60000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

4 609 895,30911

450 250,90710

551 939,94573

692 157,31335

752 509,10000

752 742,20000

752 743,00000

657 552,84293

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

4 724 951,16461

471 053,76260

616 617,54573

708 340,41335

757 325,80000

757 092,20000

756 968,60000

657 552,84293

за счет средств федерального бюджета

814

115 055,85550

20 802,85550

64 677,60000

16 183,10000

4 816,70000

4 350,00000

4 225,60000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

4 609 895,3091!

450 250,90710

551 939,94573

692 157,31335

752 509,10000

752 742,20000

752 743,00000

657 552,84293

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.1

Мероприятие 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников

Всего, в том числе:

4 086 633,09015

419 422,10810

529 416,05073

599 626,86029

658 150,40000

658 150,40000

658 150,40000

563 716,87103

за счет средств федерального бюджета

814

44 224,60000

0,00000

44 224,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

4 042 408,49015

419 422,10810

485 191,45073

599 626,86029

658 150,40000

658 150,40000

658 150,40000

563 716,87103

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.2.

Мероприятие 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики п лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов

Всего, в том числе:

638 318,07446

51 631,65450

87 201,49500

108 713.55306

99 175,40000

98 941,80000

98 818,20000

93 835,97190

за счет средств федерального бюджета

814

70 831,25550

20 802,85550

20 453,00000

16 183,10000

4 816,70000

4 350,00000

4 225,60000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

567 486,81896

30 828,79900

66 748,49500

92 530,45306

94 358,70000

94 591,80000

94 592,60000

93 835,97190

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,0001)0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.

Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия о здравоохранении Камчатского края"

Всего, в том числе:

1 762 452,60134

307 458,61230

723 756,04754

381 496,18150

239 846,38000

74 605,38000

35 290,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812, 814

1 738 032,34134

303 162,97230

703 631,42754

381 496,18150

239 846,38000

74 605,38000

35 290,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

1 738 032,34134

303 162,97230

703 631,42754

381 496,18150

239 846,38000

74 605,38000

35 290,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812, 814

1 738 032,34134

303 162,97230

703 631,42754

381 496,18150

239 846,38000

74 605,38000

35 290,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.1.

Мероприятие 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи

Всего, в том числе;

843 461.60871

276 357,97230

291 456,04140

125 905,83501

39 846,38000

74 605,38000

35 290,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812,814

843 461,60871

276 357,97230

291 456,04140

125 905,83501

39 846,38000

74 605,38000

35 290,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.2.

Мероприятие 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи

Всего, в том числе:

894 570,73263

26 805,00000

412 175,38614

255 590,34649

200 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812,814

894 570,73263

26 805,00000

412 175,38614

255 590,34649

200 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно-частного партнерства

Всего, в том числе:

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.1.

Мероприятие 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения

Всего, в том числе:

24 420,26000

4 295.64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

10.

Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"

Всего, в том числе:

40 851 592,22508

0,00000

0,00000

7 538 658,62000

7 653 039,80000

8 514 685,20000

8 958 707,40000

8 186 501,20508

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:

395

40 851 592,22508

0,00000

0,00000

7 538 658,62000

7 653 039,80000

8 514 685,20000

8 958 707,40000

8 186 501,20508

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

15 065 311,64859

0,00000

0,00000

2 945 768,80000

2 755 517.00000

2 755 517,00000

2 755 517,00000

3 852 991,84859

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.

Мероприятие А.1. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного

Всего, в том числе:

40 851 592,22508

0,00000

0,00000

7 538 658,62000

7 653 039,80000

8 514 685,20000

8 958 707,40000

8 186 501,20508

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:

395

40 851 592,22508

0,00000

0,00000

7 538 658,62000

7 653 039,80000

8 514 685,20000

8 958 707,40000

8 186 501,20508

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

15 065 311,64859

0,00000

0,00000

2 945 768,80000

2 755 517,00000

2 755 517.00000

2 755 517.00000

3 852 991,84859

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.1

Мероприятие А.1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае

Всего, в том числе:

40 342 137.80000

0,00000

0,00000

7 124 804,40000

7 652 439,80000

8 514 685,20000

8 958 707,40000

8 091 501.00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

40 342 137,80000

0,00000

0,00000

7 124 804,40000

7 652 439,80000

8 514 685,20000

8 958 707,40000

8 091 501,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.2.

Мероприятие А.1.2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)

Всего, в том числе;

473 134,32508

0,00000

0,00000

377 534,12000

600,00000

0,00000

0,00000

95 000,20508

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00(300

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

473 134,32508

0,00000

0,00000

377 534,12000

600,00000

0,00000

0,00000

95 000,20508

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.3.

Мероприятие А.1.3. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

36 320.10000

0,00000

0,00000

36 320,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,(30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,000(H)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

36 320,10000

0,00000

0,00000

36 320,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00(500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.

Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"

Всего, в том числе:

639 404,60100

0,00000

0,00000

0,00000

310 681,80100

164 361,40000

164 361,40000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

146 320,40100

0,00000

0,00000

0,00000

146 320,40100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

493 084,20000

0,00000

0,00000

0,00000

164 361,40000

164 361,40000

164 361,40000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.1.

Основное мероприятие Б.1. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи

Всего, в том числе:

182 073,83100

0,00000

0,00000

0,00000

60 691,27700

60 691,27700

60 691,27700

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

314

182 073,83100

0,00000

0,00000

0,00000

60 691,27700

60 691,27700

60 691,27700

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

-

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.1.1.

Мероприятие Б. 1.1. Обеспечение деятельности системы экстренной медицинской помощи

Всего, в том числе:

182 073,83100

0,00000

0,00000

0,00000

60 691,27700

60 691,27700

60 691.27700

0,00000

за спет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

182 073,83100

0,00000

0,00000

0,00000

60 691,27700

60 691,27700

60 691,27700

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.2.

Основное мероприятие Б.2.1. Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации

Всего, в том числе:

457 045,77000

0,00000

0,00000

0,00000

249 705,52400

103 670,12300

103 670,12300

0,00000

за счет средств федерального бюджета

S14

146 320,40100

0,00000

0,00000

0,00000

146 320,40100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

310 725,36900

0,00000

0,00000

0,00000

103 385,12300

103 670,12300

103 670,12300

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.2.1.

Мероприятие Б.2.1. Приобретение авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи населению

Всего, в том числе:

457 045,77000

0.00000

0,00000

0,00000

249 705,52400

103 670,12300

103 670,12300

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

146 320,40100

0,00000

0,00000

0,00000

146 320,40100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

310 725,36900

0,00000

0,00000

0,00000

103 385,12300

103 670,12300

103 670,12300

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.3.

Основное мероприятие Б.З. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи вертолетной техники

Всего, в том числе:

285,00000

0,00000

0,00000

0,00000

285,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

285,00000

0,00000

0,00000

0,00000

285,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.3.1.

Мероприятие Б.3.1. Организация вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

285,00000

0,00000

0.00000

0,00000

285,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

285,00000

0,00000

0,00000

0,00000

285,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать