Основная информация
Дата опубликования: | 17 марта 2016г. |
Номер документа: | RU91000201600213 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2016 года №82-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014- 2020 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 №403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
ГУБЕРНАТОРКАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 17.03.2016 №82-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П
(далее - Программа)
В Программе:
1) в паспорте:
а) в разделе «Участники Программы» слова «Министерство имущественных и земельных отношений» заменить словами «Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края»;
б) раздел «Программно-целевые инструменты Программы» признать утратившим силу;
в) раздел «Целевые индикаторы и показатели Программы:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
и показатели Программы
1) смертность населения Камчатского края от всех причин;
2) материнская смертность;
3) младенческая смертность;
4) смертность от болезней системы кровообращения;
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий;
6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
7) смертность от туберкулеза;
8) смертность от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае;
9) число посещений врача на 1 сельского жителя в Камчатском крае в год;
10) уровень госпитализации на 100 человек сельского населения в Камчатском крае;
11) потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
12) распространенность потребления табака среди взрослого населения;
13) распространенность потребления табака среди детей и подростков;
14) количество больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
15) обеспеченность врачами;
16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
17) уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае;
18) уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;
19) уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;
20) ожидаемая продолжительность жизни при рождении»;
г) раздел «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы
Всего: 90 193 431,37324 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 895 282,20472 тыс. руб., из них по годам:
2014 год -301 680,83306 тыс. руб.;
2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;
2016 год - 64 334,70000 тыс. руб.;
2017 год - 70 899,90000 тыс. руб.;
2018 год - 58 051,70545 тыс. руб.;
2019 год - 60 838,18730 тыс. руб.;
2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края) - 36 366 978,36328 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;
2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;
2016 год - 4 503 783,81000 тыс. руб.;
2017 год - 5 179 983,65000 тыс. руб.;
2018 год - 7 543 638,61803 тыс. руб.;
2019 год - 5 097 093,27168 тыс. руб.;
2020 год - 5 341 753,74873 тыс. руб.;
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 52 931 170,80524 тыс. руб. (в том числе МБТ из краевого бюджета - 22 878 889,04714 тыс. руб.), из них по годам:
2014 год - 6 311 960,85000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 2 895 368,00000 тыс. руб.;
2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2016 год - 7 291 160,60000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 103 535,10000 тыс. руб.;
2017 год - 8 244 225,72763 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2018 год - 7 882 259,79931 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 508 128,75906 тыс. руб.;
2019 год - 8 030 815,17322 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 676 518,93949 тыс. руб.;
2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 852 991,84859 тыс. руб.»;
д) раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации Программы
1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 10,9 случаев на 1000 населения;
2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 7,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 612,5 случаев на 100 тыс. населения;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,2 случаев на 100 тыс. населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 165,6 случаев на 100 тыс. населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения;
8) снижение смертности от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае до 14,0 случаев на 1000 населения;
9) увеличение числа посещений врача до 9,2 на 1 сельского жителя в Камчатском крае в год;
10) обеспечение уровня госпитализации до 28,9 на 100 человек сельского населения в Камчатском крае;
11) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 8,7 литров на душу населения в год;
12) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 35,0 %;
13) снижение потребления табака среди детей и подростков до 15 %;
14) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,6 случаев на 100 тыс. населения;
15) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 43,5 на 10 тыс. населения;
16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:3;
17) повышение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200 %, от средней заработной платы в Камчатском крае;
18) повышение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае;
19) повышение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае; 20) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,1 лет»;
2) часть 2.2.8 раздела 2 «Цель, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.2.8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения.
Мероприятия, обеспечивающие решение настоящей задачи, предусмотрены в рамках реализации Подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» и направлены на:
1) реализацию прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;
2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов.»;
3) часть 6.1 раздела 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы» изложить в следующей редакции:
«6.1. Достижение цели Программы к 2020 году будет характеризоваться следующими целевыми индикаторами:
1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 10,9 случаев на 1000 населения;
2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 7,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 612,5 случаев на 100 тыс. населения;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,2 случаев на 100 тыс. населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 165,6 случаев на 100 тыс. населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения;
8) снижение смертности от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае с 14,4 в 2016 году до 14,0 случаев на 1000 населения в 2020 году;
9) увеличение числа посещений врача с 8,8 в 2016 году до 9,2 на 1 сельского жителя в Камчатском крае в год в 2020 году;
10) обеспечение уровня госпитализации на уровне 28,9 на 100 человек сельского населения в Камчатском крае с 2016 по 2020 годы;
11) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 8,7 литров на душу населения в год;
12) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 35,0 %;
13) снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15,0 %;
14) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,6 случаев на 100 тыс. населения;
15) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 43,5 на 10 тыс. населения;
16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:3;
17) повышение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200 %, от средней заработной платы в Камчатском крае;
18) повышение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае;
19) повышение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае;
20) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,1 лет.»;
4) раздел 7 «Методика оценки эффективности государственной Программы» изложить в следующей редакции:
«7. Методика оценки эффективности Программы
7.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
7.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
7.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
7.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф.
7.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
СРгп - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
7.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
ССуз = Зф / Зп, где
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
7.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСв / КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
7.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
ЭРгп - эффективность реализации Программы;
СРгп - степень реализации Программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
7.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
7.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
7.11. Оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в Программу, проводится по указанной методике с использованием соответствующих подпрограмме плановых и фактически достигнутых целевых индикаторов, приведенных в приложении 1 к Программе.».
2. В Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
1) в паспорте:
а) раздел «Задачи Подпрограммы 1:» изложить в следующей редакции:
«
Задачи Подпрограммы 1
1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Камчатского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;
3) обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания;
4) повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией;
5) снижение стоматологической заболеваемости»;
в) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1
1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) охват диспансеризацией взрослого населения;
4) охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией;
5) распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);
6) распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
7) распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
8) распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
9) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения;
10) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения;
11) интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет;
12) интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI);
13) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст.;
14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
15) заболеваемость дифтерией;
16) заболеваемость корью;
17) заболеваемость краснухой,
18) заболеваемость эпидемическим паротитом;
19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;
21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;
23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;
24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей);
30) смертность от самоубийств»;
г) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
Всего: 17 488 377,16129 тыс. руб., из них за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 575 624,43757 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;
2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;
2016 год - 42 570,50000 тыс. руб.;
2017 год - 47 479,00000 тыс. руб.;
2018 год - 52 889,85852 тыс. руб.;
2019 год - 55 428,57172 тыс. руб.;
2020 год - 58 089,14316 тыс. руб.;
краевого бюджета -4 740 331,55238 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 397 562,38460 тыс. руб.;
2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;
2016 год - 432 849,20000 тыс. руб.;
2017 год - 456 583,67317 тыс. руб.;
2018 год - 936 688,75172 тыс. руб.;
2019 год - 981 649,81180 тыс. руб.;
2020 год - 1 028 769,00275 тыс. руб.;
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 12 172 421,17134 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;
2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;
2016 год- 1 483 009,99312 тыс. руб.;
2017 год - 1 744 993,90476 тыс. руб.;
2018 год - 2 217 693,84829 тыс. руб.;
2019 год - 2 217 693,84829 тыс. руб.;
2020 год - 2 217 693,84829 тыс. руб.»;
д) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 1
1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей до 85 %;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 %;
3) охват диспансеризацией взрослого населения до 20 %;
4) охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией до 27,5 тыс. человек;
5) уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), до 25 %;
6) уменьшение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 30 %;
7) уменьшение распространенности повышенного уровня холестерина среди взрослого населения до 40 %;
8) уменьшение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 36 %;
9) уменьшение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения до 40 %;
10) уменьшение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 56 %;
11) снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет до 4,0;
12) снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CНI) до 3,0;
13) увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II ст. заболевания до 56,7 %;
14) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,08 %;
15) снижение заболеваемости дифтерией до 0;
16) снижение заболеваемости корью до 0;
17) снижение заболеваемости краснухой до 0; 18) снижение заболеваемости эпидемическим паротитом до 0;
19) снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 1,6;
20) обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;
21) обеспечение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
22) обеспечение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;
23) обеспечение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;
24) обеспечение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
25) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5 %;
26) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 23,34 %;
27) уменьшение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 26,82;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98 %;
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей) до 98 %;
30) снижение смертности от самоубийств до 16,0 на 100 тысяч населения.»;
2) раздел 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» дополнить частями 2.2.4 и 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.4. Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией. Решение указанной задачи планируется в рамках основного мероприятия 1.4 «Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией». Основой реализации данного мероприятия является обеспечение исполнения планов мероприятий по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, утверждаемых правовыми актами Правительства Камчатского края. Указанными планами предусмотрено, в том числе, создание Регистра больных артериальной гипертонией, повышение эффективности контроля приема антигипертензивных препаратов, включение соответствующих критериев по диспансерному наблюдению в оценку эффективности работы терапевтов участковых, врачей общей практики. Степень реализации данного мероприятия характеризуется индикатором «Охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией».
2.2.5. Снижение стоматологической заболеваемости. Решение указанной задачи планируется в рамках основного мероприятия 1.5 «Профилактика стоматологических заболеваний у детей» путем внедрения профилактики основных стоматологических заболеваний, в том числе кариеса зубов, заболеваний пародонта. В рамках данного мероприятия планируется организация профилактических стоматологических осмотров детей, в том числе неорганизованных, и санитарного просвещения по вопросам профилактики стоматологических заболеваний на базе образовательных организаций, кабинетов здорового ребенка, кабинетов педиатров в поликлинических отделениях государственных учреждений здравоохранения Камчатского края. Степень реализации указанного мероприятия характеризуется индикаторами «Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет» и «Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI).»;
3) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 1, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.»;
4) часть 5.2 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«5.2. По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы 1 к 2020 году:
1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей сохранится на уровне 85 %;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранится на уровне 97 %;
3) охват диспансеризацией взрослого населения вырастет с 17,0 % в 2016 году до 20,0 % в 2020;
4) охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией увеличится с 14,5 тыс. человек в 2016 году до 27,5 тыс. человек к 2020 году;
5) доля лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), снизится к 2020 году до 25 %;
6) распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 30 %;
7) распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 40 %;
8) распространенность низкой физической активности среди взрослого населения снизится до 36 %;
9) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 40 %;
10) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения снизится до 56 %;
11) интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет снизится с 6,0 в 2016 году до 4,0 в 2020 году;
12) интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI) снизится с 5,2 в 2016 году до 3,3 в 2020 году;
13) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. вырастет с 53,5 % в 2016 году до 56,7 %;
14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез вырастет с 75,32 % в 2016 году до 81,08 %;
15) заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения) сохранится на нулевом уровне;
16) заболеваемость корью (на 1 миллион населения) сохранится на нулевом уровне;
17) заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) сохранится на нулевом уровне;
18) заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) сохранится на нулевом уровне;
19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) сохранится на уровне 1,6 в 2020 году;
20) охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составит 95 %;
21) охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 95 %;
22) охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки составит 95 %;
23) охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки составит 95 %;
24) охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составит 95 %;
25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных вырастет с 76,5 % в 2016 году до 78,5 % в 2020 году;
26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 24,7 % в 2016 году до 23,3 % в 2020 году;
27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 28,7 % в 2016 году до 26,8 % в 2020 году;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) вырастет с 95,5 % в 2016 году до 98 % в 2020 году;
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей) составит 98 %;
30) смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) снизится с 18,6 в 2016 году до 16,0 в 2020 году.».
3. В Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы 2
1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ - инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в психиатрический стационар;
9) смертность от ишемической болезни сердца;
10) смертность от цереброваскулярных заболеваний;
11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
12) одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями;
13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
15) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови;
16) доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи;
17) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;
18) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет»;
б) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
Всего: 42 721 010,87713 тыс. руб., из них за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
163 199,57204 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;
2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;
2016 год - 873,70000 тыс. руб.;
2017 год - 374,60000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 15 742 686,39635 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;
2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;
2016 год - 2 063 476,80000 тыс. руб.;
2017 год - 2 127 625,93500 тыс. руб.;
2018 год - 2 422 365,00788 тыс. руб.;
2019 год - 2 538 638,52824 тыс. руб.;
2020 год - 2 660 493,17760 тыс. руб.;
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 26 815 124,90874 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;
2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;
2016 год - 3 633 942,65938 тыс. руб.;
2017 год - 4 055 908,96405тыс. руб.;
2018 год - 3 924 665,16521 тыс. руб.;
2019 год - 4 073 220,53912 тыс. руб.;
2020 год - 4 228 906,57098 тыс. руб.»;
в) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2:» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 2
1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75 %;
2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 23,5 %;
3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 65,7 лет;
4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 9,7 на 100 наркологических больных;
5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 наркологических больных;
6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 12,9 на 100 больных алкоголизмом;
7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом;
8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,72 %;
9) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 355,8 случаев на 100 тыс. населения;
10) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 208,4 случаев на 100 тыс. населения;
11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 54,5 %;
12) снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19 %;
13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 93 %;
14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9 %;
15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %;
16) увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, до 100 % к 2020 году;
17) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70 % к 2020 году;
18) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 15,5 % к 2020 году»;
2) пункт 2 части 2.2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» дополнить абзацами двенадцатым - четырнадцатым следующего содержания:
«- «Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи»;
- «Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах»;
- «Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет».»;
3) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 2, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.»;
4) часть 5.3 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«5.3. По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы:
1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением возрастет с 56,9 % в 2016 году до 75 % в 2020 году;
2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете вырастет с 21,5 % в 2016 году до 23,5 % в 2020 году;
3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами (лет), вырастет с 62,7 в 2016 году до 65,7 в 2020 году;
4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 8,9 в 2016 году до 9,7 в 2020 году;
5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 9,6 в 2016 году до 10,4 в 2020 году;
6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 11,9 в 2016 году до 12,9 в 2020 году;
7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 9,6 в 2016 году до 10,4 в 2020 году;
8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, снизится с 20,9 % в 2016 году до 20,7 % в 2020 году;
9) смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) снизится с 287,0 в 2016 году до 285,0 в 2020 году;
10) смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) останется на том же уровне 147,0 в 2016 году 147,0 в 2020 году;
11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, возрастет с 51,0 % в 2016 году до 54,5 % в 2020 году;
12) одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями останется на том же уровне 19,0 % в 2016 году 19,0 % в 2020 году;
13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут вырастет с 91,0 % в 2016 году до 93,0 % в 2020 году;
14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий снизится с 4,1 % в 2016 году до 3,9 % в 2020 году;
15) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 100 % к 2020 году;
16) доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, вырастет с 10 % в 2016 году до 100 % к 2020 году;
17) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, вырастет с 5 % в 2016 году до 70 % к 2020 году;
18) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет снизится с 40,0 % в 2016 году до 15,5 % к 2020 году.».
4. В Подпрограмме 3 «Управление развитием отрасли»:
1) в паспорте:
а) в разделе «Участники Подпрограммы 3» слова «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края» заменить словами «отсутствуют»;
б) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы 3
1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы здравоохранения (далее - ЕГИСЗ);
2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг;
3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;
4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;
5) количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня;
6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ;
7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг);
8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах;
9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах;
10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности;
11) выполнение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами;
12) наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ;
13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края;
14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места;
15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи;
16) выполнение мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае;
17) выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;
18) обеспеченность государственных учреждений здравоохранения Камчатского края резервными источниками энергоснабжения;
19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;
22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии»;
в) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассинований
Подпрограммы 3
Всего: 2 286 892,93502 тыс. руб. из них за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 32 032,73961 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;
2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;
2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;
2017 год - 4 334,00000 тыс. руб.;
2018 год - 5 161,84693 тыс. руб.;
2019 год - 5 409,61558 тыс. руб.;
2020 год - 5 669,27710 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Камчатского края в размере 11 841 249,50000 тыс. руб. в период 2014-2017 годов) - 2 254 860,19541 тыс. руб. из них по годам:
2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;
2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;
2016 год - 357 022,70000 тыс. руб.;
2017 год - 354 683,88068 тыс. руб.;
2018 год - 290 979,93404 тыс. руб.;
2019 год - 304 946,97088 тыс. руб.;
2020 год - 319 584,42548 тыс. руб.»;
г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3:» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 3
1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ - 99 %;
2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг,- 50%;
3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, - 5 единиц;
4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, - 3 единицы;
5) количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня, - 100 %;
6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, - 100%»;
7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг), - 90%;
8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах, со сроком исполнения не более 1 дня;
9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах, со сроком исполнения не более 3 дней;
10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности, со сроком исполнения не более 10 дней;
11) проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами - 90 %;
12) наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ, - 0 случаев;
13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края, - 9 единиц;
14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места, - 65 единиц;
15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, - 100 %;
16) обеспечение выполнения мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае на 100 %;
17) обеспечение выполнения плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края не ниже 90,5 %;
18) обеспеченность государственных учреждений здравоохранения Камчатского края резервными источниками энергоснабжения - 100 %.
19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 32,89 кВт*ч/кв.м;
20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 0,115 Гкал/кв.м;
21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, - 100 %;
22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, - 100 %»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий»:
а) в части 2.2.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«-«Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг»;»;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:
«-«Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ»;
- «Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг)»;»;
б) абзац первый части 2.2.3 после слов «реализацию энергосберегающих мероприятий» дополнить словами «по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения»;
3) часть 4.1 раздела 4 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«4.1. В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 будут достигнуты следующие результаты:
1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ до 90 % к 2015 году, до 99 % к 2020 году;
2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, увеличится с 10 % в 2015 году до 50% к 2020 году;
3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, составит 4 единицы в 2015 году, 5 единиц в 2020 году;
4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, составит 3 единицы в 2015 году;
5) количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня, увеличится с 28,8 % в 2015 году до 100 % в 2020 году;
6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, увеличится с 25 % в 2015 году до 100 % к 2020 году»;
7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг), увеличится с 50 % в 2015 году до 80 % к 2020 году;
8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах, будет обеспечено со сроком исполнения не более 3 дней в 2015 году, не более 1 дня в 2020 году;
9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах, будет обеспечено со сроком исполнения не более 5 дней в 2015 году, не более 3 дней в 2020 году;
10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности, будет обеспечено со сроком исполнения не более 30 дней в 2015 году, не более 10 дней в 2020 году;
11) проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами составит 25 % в 2015 году, 90 % в 2020 году;
12) отсутствие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ, будет обеспечено с 2014 года;
13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в медицинских организациях, составит 9 единиц уже к 2015 году (100 % учреждений);
14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места, составит 30 единиц в 2015 году и 65 единиц в 2020 году;
15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, достигнет 100 % уже к 2015 году;
16) обеспечение выполнения мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае на 100 % будет обеспечено уже на первом этапе исполнения Подпрограммы;
17) выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края не ниже 90,5 % будет обеспечено уже в 2015 году;
18) обеспеченность государственных учреждений здравоохранения Камчатского края резервными источниками энергоснабжения составит 65 % в 2015 году и 100 % в 2020 году.
19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит 32,89 кВт*ч/кв.м;
20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит 0,115 Гкал/кв.м;
21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, уже в 2015 году составит 100 %;
22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в 2015 году составит 98 %, к 2020 году - 100 %.».
5. В Подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
и показатели
Подпрограммы 4
1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
2) охват неонатальным скринингом;
3) охват аудиологическим скринингом;
4) показатель ранней неонатальной смертности;
5) смертность детей 0 - 17 лет;
6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре;
7) больничная летальность детей;
8) первичная инвалидность у детей;
9) результативность мероприятий по профилактике абортов;
10) охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами»;
б) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
Всего: 15 418 996,14936 тыс. руб., из них за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 991,40000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 1 565 533,52928 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.;
2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.;
2016 год - 216 343,00000 тыс. руб.;
2017 год - 202 748,56394 тыс. руб.;
2018 год - 224 820,36676 тыс. руб.;
2019 год - 235 611,74437 тыс. руб.;
2020 год - 246 921,10811 тыс. руб.;
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 13 850 471,22008 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;
2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;
2016 год - 2 168 294,62500 тыс. руб.;
2017 год - 2 436 991,34165 тыс. руб.;
2018 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.;
2019 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.;
2020 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.»;
в) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4:» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 4
1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70 %;
2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95 %;
3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95 %;
4) снижение ранней неонатальной смертности до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
5) снижение смертности детей 0 - 17 лет до 7,7 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
6) увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 76,50 %;
7) снижение больничной летальности детей до 0,19 %;
8) снижение первичной инвалидности у детей до 23,5 на 10 тыс. детей соответствующего возраста;
9) увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15 %;
10) увеличение доли охвата пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 99 %»;
2) абзац тридцать второй части 2.2.1 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» признать утратившим силу;
3) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 4, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.»;
4) части 5.1 и 5.2 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«5.1. По результатам реализации 1 этапа Подпрограммы 4 в 2015 году:
1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности вырастет с 30 % в 2011 году до 50 % в 2015 году;
2) доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных увеличится с 93,8 % в 2011 году до 95 % в 2015 году;
3) доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных увеличится с 84,2 % в 2011 году до 95 % в 2015 году;
4) показатель ранней неонатальной смертности составит 5,0 случаев на 1000 родившихся живыми в 2015 году;
5) смертность детей 0 - 17 лет снизится с 9,0 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2011 году до 8,6 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2015 году;
6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 722,8 промиле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2011 году до 745,0 промиле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2015 году;
7) больничная летальность детей уменьшится с 0,24 % от числа поступивших в 2011 году до 0,22 % от числа поступивших в 2015 году;
8) первичная инвалидность у детей снизится с 28,2 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2011 году, до 27,6 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2015 году;
9) результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 5 % женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2012 году до 8 % женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2015 году;
10) охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами вырастет с 95 % в 2011 году до 96,5 % в 2015 году.
5.2. По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы 4 к 2020 году:
1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности вырастет с 55 % в 2016 году до 70 % в 2020 году;
2) доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных составит не менее 95 % в период с 2016 по 2020 годы;
3) доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных составит не менее 95 % в период с 2016 по 2020 годы;
4) показатель ранней неонатальной смертности снизится с 5,0 случаев на 1000 родившихся живыми в 2016 году до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми в 2020 году;
5) смертность детей 0 - 17 лет снизится с 8,5 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2016 году до 7,7 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2020 году;
6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 745 % выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2016 году до 765 % выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2020 году;
7) больничная летальность детей уменьшится с 0,22 % от числа поступивших в 2016 году до 0,19 % от числа поступивших в 2020 году;
8) первичная инвалидность у детей снизится с 27,3 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2016 году до 23,5 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2020 году;
9) результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 9 % женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2016 году до 15 % женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2020 году;
10) охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами вырастет с 97 % в 2016 году до 99 % в 2020 году.».
6. В Подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:
1) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Всего: 86 172,21548 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета - 86 172,21548 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;
2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;
2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;
2017 год - 10 406,50000 тыс. руб.;
2018 год - 10 895,86876 тыс. руб.;
2019 год - 11 418,87047 тыс. руб.;
2020 год - 11 966,97625 тыс. руб.»;
2) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 5, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.».
7. В Подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
1) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
Всего: 763 741,78001 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета - 763 741,78001 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;
2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;
2016 год - 100 662,50000 тыс. руб.;
2017 год - 104 608,17000 тыс. руб.;
2018 год - 113 801,72706 тыс. руб.;
2019 год - 119 264,20996 тыс. руб.;
2020 год - 124 988,89204 тыс. руб.»;
2) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 6, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.».
8. В Подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
1) в паспорте:
а) в разделе «Участники Подпрограммы 7» слово «отсутствуют» заменить словами «Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края»;
б) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
и показатели
Подпрограммы 7
1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования;
2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;
3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;
4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования;
5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах;
6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края;
7) доля аккредитованных специалистов;
8) обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами;
9) соотношение врачи/средние медицинские работники»;
в) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 7
Всего: 2 029 238,85875 тыс. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета - 2 016 738,85875 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;
2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;
2016 год - 381 276,50000 тыс. руб.;
2017 год - 240 392,41184 тыс. руб.;
2018 год - 265 388,56598 тыс. руб.;
2019 год - 278 127,21714 тыс. руб.;
2020 год - 291 477,32357 тыс. руб.;
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (по согласованию) - 12 500,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;
2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.»;
г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7:» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые
результаты реализации
Подпрограммы 7
1) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования - с 2014 года не менее 300 человек;
2) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования - с 2016 года не менее 10 человек;
3) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования - не менее 15 человек в 2020 году;
4) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования - не менее 800 человек;
5) увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 250 человек;
6) увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, до 100 %;
7) увеличение доли аккредитованных специалистов до 80%;
8) обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами - 41,0 к 2020 году;
9) соотношение врачи/средние медицинские работники» - 1/3 к 2020 году»;
2) абзацы двенадцатый-восемнадцатый части 2.2.1 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 7, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«1) «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования»;
2) «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования»;
3) «Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования»;
4) «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;
5) «Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах»;
6) «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края»;
7) «Доля аккредитованных специалистов»;
3) раздел 4 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«4. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 7
4.1. Степень реализации мероприятий на 1 этапе в 2015 году характеризуется следующими показателями:
1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования составит 237 человек;
2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 10 человек;
3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 15 человек;
4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 860 человек;
5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, составит 15 человек;
6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, вырастет с 70 % в 2011 году до 80 %;
7) обеспеченность врачами на 10000 населения составит 41,75;
8) соотношение «врачи/средние медицинские работники» составит 1/2,7.
4.2. По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы 7 к 2020 году:
1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования составит 300 человек;
2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 10 человек;
3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 15 человек;
4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 800 человек;
5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, составит 250 человек;
6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, вырастет до 100 % с 2016 года;
7) доля доли аккредитованных специалистов составит 80%;
8) обеспеченность врачами на 10000 населения составит 41,0;
9) соотношение «врачи/средние медицинские работники» составит 1/3.
4.3. Сведения об основных показателях реализации Подпрограммы 7 представлены в приложении 1 к Программе.».
9. В Подпрограмме 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1) в паспорте:
а) раздел «Задачи Подпрограммы 8:» изложить в следующей редакции:
«
Задачи Подпрограммы 8
1) реализация прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;
2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов»;
б) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 8:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и
показатели Подпрограммы 8
1) уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники);
2) уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)»;
в) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 8
Всего: 4 199 923,82128 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 121 434,05550 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;
2015 год - 64 677,602000 тыс. руб.;
2016 год - 17 241,30000 тыс. руб.;
2017 год - 18 712,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 4 078 489,76578 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;
2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;
2016 год - 663 072,20000 тыс. руб.;
2017 год - 529 539,55537 тыс. руб.;
2018 год - 598 698,39583 тыс. руб.;
2019 год - 627 435,91882 тыс. руб.;
2020 год - 657 552,84293 тыс. руб.»;
г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8:» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 8
1) повышение удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врача бесплатно и с 50-процентной скидкой по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации, за счет средств краевого бюджета, до 100 процентов;
2) обеспечение потребности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в диагностических средствах и лекарственных препаратах для диагностики и лечения социально - значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов, до 100 процентов»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 8, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий»:
а) в части 2.1 слова «изделиями медицинского назначения» заменить словами «медицинскими изделиями»;
б) часть 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения поставленной цели предполагается:
1) реализация прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;
2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов.»;
в) часть 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Реализация настоящего мероприятия предполагает:
1) обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи;
2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов.»;
г) в части 2.6:
в пункте 2 слова «изделиями медицинского назначения» заменить словами «медицинскими изделиями»;
в пункте 3 слова «редкими (орфанными)» исключить;
д) часть 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Степень реализации указанного мероприятия характеризуется следующими показателями:
1) «Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)»;
2) «Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)».».
10. В Подпрограмме 9 «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 9:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и
показатели Подпрограммы 9
1) ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг;
2) расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий;
3) доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования»;
б) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 9
Всего: 5 167 976,08351 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 5 118 424,06984 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;
2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;
2016 год - 278 234,71000 тыс. руб.;
2017 год - 1 153 394,96000 тыс. руб.;
2018 год - 2 680 000,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 49 552,01367 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 295,64000 тыс. руб.;
2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;
2016 год - 5 913,32250 тыс. руб.;
2017 год - 6 331,51717 тыс. руб.;
2018 год - 4 295,63800 тыс. руб.;
2019 год - 4 295,63800 тыс. руб.;
2020 год - 4 295,63800 тыс. руб.»;
2) в части 2.2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 9, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий»:
а) в абзаце пятом слова «Доля учреждений здравоохранения частной формы собственности, участвующих в реализации программы государственных гарантий охраны здоровья граждан» заменить словами «Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования».»;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В рамках указанного мероприятия, кроме того, планируется привлечение частных инвесторов для приобретения и совместной эксплуатации дорогостоящего диагностического и лечебного оборудования на основе проектов государственно-частного партнерства.»;
3) раздел 4 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 9» изложить в следующей редакции:
«4. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 9»
«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 9 в рамках реализации мероприятия государственно-частного партнерства, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.».
11. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к государственной программе
Камчатского края «Развитие
здравоохранения Камчатского
края на 2014-2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» и подпрограмм Программы и их значениях
№п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»
1
Смертность населения Камчатского края от всех причин
на 1000 населения
12,00
11,50
11,60
11,50
11,40
11,30
11,20
11,10
11,00
10,90
2
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
49,90
0,00
25,60
25,60
25,60
25,60
25,60
25,30
25,30
25,30
3
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
10,00
11,20
10,90
10,50
10,30
10,00
9,50
8,50
8,10
7,80
4
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
639,10
614,80
611,30
616,50
615,50
614,50
614,00
613,50
613,10
612,50
5
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
15,90
14,00
17,80
15,20
13,80
11,40
11,00
10,00
9,60
9,20
6
Смертность от новообразований
(в том числе от
злокачественных)
на 100 тыс. населения
187,90
178,10
185,70
180,10
174,70
169,50
167,90
167,10
166,30
165,60
7
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
20,60
12,50
15,30
14,50
14,30
14,20
14,00
13,80
13,60
13,40
8
Смертность от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае
на 1000 сельского населения
х
х
х
х
х
14,4
14,3
14,2
14,1
14,0
9
Число посещений врача среди сельского населения в Камчатском крае
на 1 сельского жителя в год
х
х
х
х
х
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
10
Уровень госпитализации среди сельского населения в Камчатском крае
на 100 человек сельского населения
х
х
х
х
х
28,9
28,9
28,9
28,9
28,9
11
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
процент
16,60
15,20
13,80
12,40
11,00
10,60
10,20
9,80
9,20
8,70
12
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
44,00
43,00
42,00
41,00
40,00
39,00
38,00
37,00
36,00
35,00
13
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
22,00
21,50
21,00
20,50
20,00
19,10
18,40
17,00
16,00
15,00
14
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
89,0
97,5
88,6
76,7
70,0
63,3
56,6
50,0
46,0
42,6
15
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)
процент
42,70
41,60
37,70
38,30
39,30
40,40
41,50
42,60
43,00
43,50
16
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
процент
1/2,5
1/2,6
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,8
1/3,0
17
Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае
процент
х
90,70
171,70
160,20
150,70
159,60
200,00
200,00
ххх
ххх
18
Уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае
процент
х
58,10
95,60
89,20
83,90
86,30
100,00
100,00
ххх
ххх
19
Уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае
процент
х
31,70
48,70
51,00
52,40
70,50
100,00
100,00
ххх
ххх
20
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
66,80
66,90
68,50
69,50
70,00
70,50
71,20
71,90
72,00
72,10
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1.1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
90,10
79,70
84,50
84,80
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
1.2
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
1.3
Охват диспансеризацией взрослого населения
процент
х
х
х
х
х
17,0
18,0
19,0
20,0
20,0
1.4
Охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией
тыс.
человек
х
х
х
х
х
14,5
17,4
20,3
23,2
27,5
1.5
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.)
процент
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
1.6
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
х
38,00
38,00
х
35,70
х
х
32,30
х
30,00
1.7
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
х
50,00
50,00
х
47,10
х
х
42,85
х
40,00
1.8
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
х
40,00
40,00
х
38,90
х
х
37,20
х
36,00
1.9
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
х
50,00
50,00
х
47,10
х
х
42,85
х
40,00
1.10
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
х
75,00
75,00
х
69,60
х
х
61,50
х
56,00
1.11
Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
единиц
х
х
х
х
х
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
1.12
Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI)
единиц
х
х
х
х
х
5,1
4,8
4,3
3,8
3,3
1.13
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст.
процент
51,50
51,80
51,20
52,00
52,70
53,50
54,30
55,10
55,90
56,70
1.14
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
46,60
51,70
71,00
72,00
73,88
75,32
76,76
78,20
79,64
81,08
1.15
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.16
Заболеваемость корью
на 1 млн. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.17
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.19
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
2,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1.20
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процент
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
1.21
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
1.22
Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки
процент
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
1.23
Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки
процент
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
1.24
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
1.25
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
74,00
74,50
75,00
75,50
76,00
76,50
77,00
77,50
78,00
78,50
1.26
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
26,50
26,13
25,76
25,40
25,05
24,70
24,35
24,01
23,67
23,34
1.27
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процент
31,30
30,77
30,24
29,73
29,23
28,73
27,24
27,76
27,29
26,82
1.28
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процент
92,00
93,00
94,00
94,50
95,00
95,50
96,00
96,50
97,00
98,00
1.29
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)
процент
96,00
96,00
97,00
97,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
1.30
Смертность от самоубийств
на 100 тыс. населения
37,10
22,40
20,50
19,90
19,20
18,60
18,00
17,30
16,70
16,00
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
34,00
29,90
43,50
48,10
52,50
56,90
61,50
66,00
70,30
75,00
2.2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
19,40
19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
2.3
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
60,30
60,50
60,80
61,60
62,20
62,70
63,40
64,10
64,90
65,70
2.4
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии
от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,10
8,26
8,43
8,60
8,77
8,94
9,12
9,30
9,49
9,68
2.5
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,70
8,87
9,05
9,23
9,42
9,61
9,80
9,99
10,19
10,40
2.6
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
10,80
11,02
11,24
11,46
11,69
11,92
12,16
12,41
12,65
12,92
2.7
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
8,70
8,87
9,05
9,23
9,42
9,61
9,80
9,99
10,19
10,40
2.8
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар
процент
31,60
20,40
21,02
20,97
20,93
20,89
20,85
20,81
20,76
20,72
2.9
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
295,70
280,40
294,00
292,00
290,00
287,00
287,00
285,00
285,00
285,00
2.10
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
147,70
152,10
147,50
147,20
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
2.11
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
45,20
45,50
46,00
48,00
50,50
51,00
51,50
52,00
53,00
54,50
2.12
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процент
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
2.13
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
89,80
89,90
89,90
90,00
90,50
91,00
91,50
92,00
92,50
93,00
2.14
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
6,10
4,90
4,20
4,20
4,10
4,10
4,00
4,00
4,00
3,90
2.15
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
70,00
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.16
Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
процент
х
х
х
х
х
10,0
30,0
60,0
100
100
2.17
Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах
процент
х
х
х
х
х
5,0
10,0
30,0
50,0
70,0
2.18
Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет
процент
х
х
х
х
х
40,0
45,7
34,3
28,4
15,5
Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли
3.1
Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ
процент
0,00
0,00
80.
85.0
90.0
95.0
95,50
96.0
98.0
99,00
3.2
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг
процент
0,00
0,00
3,50
5.0
10.0
15.0
25.0
30.0
40.0
50.0
3.3
Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
0
0
4
4
4
5
5
5
5
5
3.4
Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
0
0
2
3
3
3
3
3
3
3
3.5
Количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня
процент
0,00
0,00
0,00
5,70
28,80
38,50
53,80
67,30
86,50
100,00
3.6
Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ
процент
х
х
х
х
25,0
40,0
60,0
80,0
100,0
100,0
3.7
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг)
процент
х
х
х
х
50,0
70,0
80,0
80,0
80,0
80,0
3.8
Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах
срок предоставления отчетности, не более дней
-
-
-
5
3
3
1
1
1
1
3.9
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах
срок предоставления отчетности, не более дней
-
-
-
10
5
5
3
3
3
3
3.10
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности
срок предоставления отчетности, не более дней
-
-
45
45
30
15
12
10
10
10
3.11
Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процент
0,00
0,00
5,00
10,00
25,00
30,00
50,00
65,00
75,00
90,00
3.12
Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ
случай
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
единиц
-
-
3
5
9
9
9
9
9
9
3.14
Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места
единиц
-
-
17
25
30
30
35
45
55
65
3.15
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.16
Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.17
Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.18
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения
процент
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
75,00
80,00
90,00
100,00
3.19
Удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
кВт*ч/кв.м
Х
Х
Х
Х
38,31
37,16
36,05
34,96
33,91
32,89
3.20
Удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади
Гкал/кв.м
Х
Х
Х
Х
0,130
0,126
0,122
0,119
0,115
0,115
3.21
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования
процент
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
3.22
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии
процент
Х
Х
Х
Х
98
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка
4.1
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
70,00
4.2
Охват неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
93,80
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
4.3
Охват аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
84,20
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
4.4
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
5,01
7,2
3,4
3,3
5,5
5,4
5,2
5,0
4,9
4,5
4.5
Смертность детей 0-17 лет
случаев на 10 000 населения соответствующего возраста
9,00
11,50
9,20
8,90
8,60
8,50
8,30
8,10
7,90
7,70
4.6
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре
722,80
725,00
730,00
740,00
745,00
745,00
750,00
755,00
760,00
765,00
4.7
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших
0,24
0,30
0,24
0,23
0,22
0,22
0,21
0,20
0,20
0,19
4.8
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
28,20
28,60
28,00
27,10
27,60
27,30
26,50
25,40
24,50
23,50
4.9
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
н/д
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
13,00
15,00
4.10
Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процент
95,00
95,00
95,00
96,00
96,50
97,00
97,50
98,00
98,50
99,00
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
5.1
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
3,50
6,00
9,00
13,00
17,00
21,00
26,00
31,00
36,00
не менее
45 %
5.2
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
1,00
1,90
4,00
6,00
9,00
12,00
15,00
17,00
21,00
не менее
25 %
5.3
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процент
68,00
70,00
72,00
73,00
74,00
75,00
78,00
80,00
82,00
85,00
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
6.1
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/100 тыс. взрослого населения
н/д
н/д
н/д
0,85
1,70
4,40
6,10
7,00
8,50
10,00
6.2
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
н/д
н/д
н/д
1,60
1,68
1,76
1,84
1,92
2,00
2,08
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования
чел.
246
244
250
350
237
339
300
320
330
300
7.2
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
чел.
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
7.3
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
чел.
8
12
15
15
15
15
15
15
15
15
7.4
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
чел.
1 110
1 110
1 019
950
860
900
1 010
950
850
800
7.5
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
чел.
0
0
0
4
15
35
60
90
120
250
7.6
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края
процент
70,00
72,00
95,00
97,00
98,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.7
Доля аккредитованных специалистов
процент
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
7.8.
Обеспеченность населения (на 10 тыс. человек) врачами
процент
42,25
42,00
41,75
41,50
41,25
41,00
41,00
41,00
7.9
Соотношение врачи/средние медицинские работники
процент
1/2,5
1/2,6
1/2,7
1/2,8
1/2,9
1/2,9
1/2,95
1/3
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
8.1
Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)
процент
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8.2
Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)
процент
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 9. Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края
9.1
Ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
количество
зданий
3
3
5
5
11
27
9.2
Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий
единиц
9.3
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования
процент
х
х
х
х
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Приложение 2
к государственной программе Камчатского края
«Развитие здравоохранения Камчатского края
на 2014-2020 годы»
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»
№
п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Последствия
нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы
(подпрограммы)
начала реализации (год)
окончания реализации (год)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Создание информационно-
пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения
Снижение состояния здоровья у населения Камчатского края
Показатели
1.5-1.10, 1.30 таблицы приложения 1 к Программе
2
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение иммунизации населения Камчатского края
Снижение состояния здоровья у населения Камчатского края
Показатели 1.1-1.4; 1.13-1.27 таблицы приложения 1 к Программе
3
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Удовлетворение потребности граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Снижение состояния здоровья у населения Камчатского края
Показатели 1.28 и 1.29 таблицы приложения 1 к Программе
4
Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией
Повышение уровня заболеваемости артериальной гипертонией
Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе
5
Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение стоматологической заболеваемости у детей
Повышение уровня стоматологической заболеваемости у детей
Показатели 1.11 и 1.12 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
6
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим больным
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях в Камчатском крае
Повышение смертности населения от социально-значимых заболеваний в Камчатском крае
Показатели
2.1-2.8, 2.11 и 2.12 таблицы приложения 1 к Программе
7
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение смертности населения Камчатского края от прочих заболеваний в Камчатском крае;
повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Повышение смертности населения от прочих заболеваний в Камчатском крае;
снижение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Показатели
2.9 и 2.10 таблицы приложения 1 к Программе
8
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Своевременное оказание медицинской помощи населению в Камчатском крае
Повышение смертности населения в Камчатском крае
Показатели
2.13 - 2.18 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли
9
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели
3.15-3.17 таблицы приложения 1 к Программе
10
Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение эффективности использования информационных систем в здравоохранении
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели
3.1-3.14 таблицы приложения 1 к Программе
11
Основное мероприятие 3.3.Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели
3.18-3.22 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка
12
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Создание трехуровневой системы службы родовспоможения
Снижение эффективности оказания медицинской помощи женщинам в
период родовспоможе-
ния
Показатели
4.1; 4.4; 4.6;4.9; 4.10 таблицы приложения 1 к Программе
13
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение смертности детей с 0-17 лет
Повышение смертности детей с 0-17 лет
Показатели
4.2; 4.3, 4.5; 4.7; 4.8 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
14
Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Увеличение доступности реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения в Камчатском крае
Снижение состояния здоровья у населения в Камчатском крае
Показатели
5.1-5.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
15
Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Создание эффективной службы паллиативной помощи в Камчатском крае
Снижение состояния здоровья у населения в Камчатском крае
Показатели
6.1 и 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
16
Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Совершенствование
системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Снижение уровня практической подготовки медицинских и фармацевтичес-
ких работников
Показатели
7.1-7.7 таблицы приложения 1 к Программе
17
Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Камчатского края
Повышение оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Камчатского края
Показатели
7.8 и 7.9 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
18
Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях
Снижение уровня обеспечения населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях
Показатели
8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 9. Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края
19
Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края
Показатели
9.1 и 9.2 таблицы приложения 1 к Программе
20
Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно - частного партнерства
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Развитие существующей системы здравоохранения, в том числе, поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатель
9.3 таблицы приложения 1 к Программе
12. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение №4 к государственной
программе Камчатского края
"Развитие здравоохранения
Камчатского края на 2014 - 2020 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы"
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ЦСР
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
11
12
13
1,054
1,053
1,052
1,051
1,048
1,048
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы"
Всего, в том числе:
90 193 431,37324
10 579 550,40748
11 994 782,44907
11 859 279,11000
13 495 109,27763
15 483 950,12279
13 188 746,63220
13 592 013,37407
за счет средств федерального бюджета
895 282,20472
301 680,83306
275 718,45865
64 334,70000
70 899,90000
58 051,70545
60 838,18730
63 758,42026
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края)
36 366 978,36328
3 965 908,72442
4 734 816,54042
4 503 783,81000
5 179 983,65000
7 543 638,61803
5 097 093,27168
5 341 753,74873
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов всего, в том числе:
52 931 170,80524
6 311 960,85000
6 984 247,45000
7 291 160,60000
8 244 225,72763
7 882 259,79931
8 030 815,17322
8 186 501,20508
за счет МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края из краевого бюджета
22 878 889,04714
2 895 368,00000
2 921 173,20000
3 103 535,10000
2 921 173,20000
3 508 128,75906
3 676 518,93949
3 852 991,84859
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
17 488 377,16129
1 645 712,31877
1 899 683,37834
1 958 429,69312
2 249 056,57793
3 207 272,45853
3 254 772,23181
3 304 551,99420
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
575 624,43757
150 860,86417
168 306,50000
42 570,50000
47 479,00000
52 889,85852
55 428,57172
58 089,14316
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909, 1003
011
4 740 331,55238
397 562,38460
506 228,72834
432 849,20000
456 583,67317
936 688,75172
981 649,81180
1 028 769,00275
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 172 421,17134
1 097 289,07000
1 225 148,15000
1 483 009,99312
1 744 993,90476
2 217 693,84829
2 217 693,84829
2 217 693,84829
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего, в том числе:
39 057,31635
9 824,86065
13 553,99000
15 569,95728
11 531,53413
6 481,87550
6 558,26632
6 638,32388
за счет средств федерального бюджета
1003
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909, 1003
011
28 462,42635
2 589,86065
10 194,10000
7 650,00000
3 021,20000
1 591,47550
1 667,86632
1 747,92388
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
7 919,95728
8 510,33413
4 890,40000
4 890,40000
4 890,40000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Направление 1.1.1. Формирование здорового образа жизни
Всего, в том числе:
24 261,30112
7 993,20000
12 054,09000
1 150,00000
1 521,20000
490,35667
513,89378
538,56067
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
011
13 666,41112
758,20000
8 694,20000
1 150,00000
1 521,20000
490,35667
513,89378
538,56067
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Направление 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма
Всего, в том числе:
2 436,26065
936,26065
500,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
011
2 436,26065
936,26065
500,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Направление 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей КМНС
Всего, в том числе:
12 359,75458
895,40000
999,90000
6 000,00000
1 000,00000
1 101,11883
1 153,97254
1 209,36321
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
011
12 359,75458
895,40000
999,90000
6 000,00000
1 000,00000
1 101,11883
1 153,97254
1 209,36321
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических
Всего, в том числе:
16 864 335,56249
1 477 137,04907
1 717 360,48834
1 899 794,43584
2 189 532,94380
3 147 900,72451
3 192 785,39377
3 239 824,52716
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909, 1003
011
4 702 509,28115
387 082,97907
495 572,22834
424 704,40000
453 049,37317
935 097,27622
979 981,94548
1 027 021,07887
состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 161 826,28134
1 090 054,07000
1 221 788,26000
1 475 090,03584
1 736 483,57063
2 212 803,44829
2 212 803,44829
2 212 803,44829
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Направление 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий
Всего, в том числе:
16 436 755,92123
1 424 812,02707
1 663 348,14834
1 850 505,63584
2 119 388,20463
3 083 759,19843
3 125 565,07443
3 169 377,63249
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909
011
4 274 929,63989
334 757,95707
441 559,88834
375 415,60000
382 904,63400
870 955,75014
912 761,62614
956 574,18420
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 161 826,28134
1 090 054,07000
1 221 788,26000
1 475 090,03584
1 736 483,57063
2 212 803,44829
2 212 803,44829
2 212 803,44829
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.2.
Направление 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего, в том числе:
427 579,64126
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
70 144,73917
64 141,52608
67 220,31934
70 446,89467
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003, 0909
011
427 579,64126
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
70 144,73917
64 141,52608
67 220,31934
70 446,89467
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
584 984,28245
158 750,40905
168 768,90000
43 065,30000
47 992,10000
52 889,85852
55 428,57172
58 089,14316
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
575 624,43757
150 860,86417
168 306,50000
42 570,50000
47 479,00000
52 889,85852
55 428,57172
58 089,14316
за счет средств краевого бюджета
814
1003
011
9 359,84488
7 889,54488
462,40000
494,80000
513,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Направление 1.3.1. Организация
Всего, в том числе:
67 251,79449
14 815,40000
14 948,00000
4 019,60000
8 459,60000
7 948,75336
8 330,29352
8 730,14761
обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеяного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей, лекарственными препаратами
за счет средств федерального бюджета
814
5113
011
65 344,49449
14 378,40000
14 485,60000
3 524,80000
7 946,50000
7 948,75336
8 330,29352
8 730,14761
за счет средств краевого бюджета
814
0999
011
1 907,30000
437,00000
462,40000
494,80000
513,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Направление 1.3.2.Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников
Всего, в том числе:
510 279,94308
136 482,46417
153 820,90000
39 045,70000
39 532,50000
44 941,10516
47 098,27820
49 358,99555
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
510 279,94308
136 482,46417
153 820,90000
39 045,70000
39 532,50000
44 941,10516
47 098,27820
49 358,99555
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Направление 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003
011
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
404 293,16285
434 248,56684
372 677,00996
372 677,00996
372 677,00996
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003
011
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
404 293,16285
434 248,56684
372 677,00996
372 677,00996
372 677,00996
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.1.
Направление 1.4.1. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
5113
011
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0999
011
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.1.
Направление 1.5.1. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
Всего, в том числе:
42 721 010,87713
5 345 381,86940
5 645 137,36027
5 698 293,15938
6 183 909,49905
6 347 030,17309
6 611 859,06736
6 889 399,74858
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
012
163 199,57204
122 971,01339
38 980,25865
873,70000
374,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0903, 0909
012
15 742 686,39635
1 912 837,11601
2 017 249,83162
2 063 476,80000
2 127 625,93500
2 422 365,00788
2 538 638,52824
2 660 493,17760
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
26 815 124,90874
3 309 573,74000
3 588 907,27000
3 633 942,65938
4 055 908,96405
3 924 665,16521
4 073 220,53912
4 228 906,57098
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Всего, в том числе:
11 497 837,46107
1 445 015,16134
1 589 337,34101
1 584 861,76285
1 578 360,14984
1 701 929,36960
1 765 733,48286
1 832 600,19357
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
012
124 976,65865
84 748,10000
38 980,25865
873,70000
374,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0903, 0909
012
8 615 354,28285
1 012 778,83134
1 096 911,55236
1 179 694,90000
1 143 736,98300
1 329 252,35964
1 393 056,47290
1 459 923,18361
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
2 757 506,51957
347 488,23000
453 445,53000
404 293,16285
434 248,56684
372 677,00996
372 677,00996
372 677,00996
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.1.
Направление 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)
Всего, в том числе:
1 146 462,44918
132 385,42280
139 308,67400
171 338,00000
151 290,57100
175 488,37664
183 911,81872
192 739,58602
за счет средств федерального бюджета
2 518,30000
386,10000
883,90000
873,70000
374,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
012
1 143 944,14918
131 999,32280
138 424,77400
170 464,30000
150 915,97100
175 488,37664
183 911,81872
192 739,58602
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.2.
Направление 2.1.2. Оказание
Всего, в том числе:
1 163 971,30908
130 706,83764
143 869,96487
147 508,91100
152 866,01400
187 210,00309
196 196,08324
205 613,49524
медицинской наркологической помощи
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0903
012
1 163 971,30908
130 706,83764
143 869,96487
147 508,91100
152 866,01400
187 210,00309
196 196,08324
205 613,49524
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.3.
Направление 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе
Всего, в том числе:
3 910 849,83233
537 253,28302
549 296,71527
522 566,78000
527 930,49300
563 773,41828
590 834,54236
619 194,60040
за счет средств федерального бюджета
122 458,35865
84 362,00000
38 096,35865
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902
012
3 788 391,47368
452 891,28302
511 200,35662
522 566,78000
527 930,49300
563 773,41828
590 834,54236
619 194,60040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.4.
Направление 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях
Всего, в том числе:
2 056 067,52590
222 549,60108
237 507,65080
264 201,26200
261 074,30000
340 315,08463
356 650,20869
373 769,41870
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0903
012
2 056 067,52590
222 549,60108
237 507,65080
264 201,26200
261 074,30000
340 315,08463
356 650,20869
373 769,41870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5.
Направление 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Всего, в том числе:
3 004 764,25021
396 726,59985
491 193,80607
450 469,51385
456 697,45784
401 805,10525
403 203,25382
404 668,51353
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902
012
247 257,73064
49 238,36985
37 748,27607
46 176,35100
22 448,89100
29 128,09529
30 526,24386
31 991,50357
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
2 757 506,51957
347 488,23000
453 445,53000
404 293,16285
434 248,56684
372 677,00996
372 677,00996
372 677,00996
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.6.
Направление 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем
Всего, в том числе:
215 722,09437
25 393,41695
28 160,53000
28 777,29600
28 501,31400
33 337,38171
34 937,57603
36 614,57968
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902
012
215 722,09437
25 393,41695
28 160,53000
28 777,29600
28 501,31400
33 337,38171
34 937,57603
36 614,57968
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
24 919 604,07725
2 961 981,95053
3 204 436,80582
3 274 490,59653
3 527 286,71621
3 800 151,31362
3 980 910,52205
4 170 346,17249
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0903, 0909
012
3 961 781,05096
477 701,99053
491 420,29582
471 956,80000
409 805,01900
670 913,21933
703 117,05385
736 866,67243
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
20 957 823,02629
2 484 279,96000
2 713 016,51000
2 802 533,79653
3 117 481,69721
3 129 238,09429
3 277 793,46820
3 433 479,50006
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1.
Направление 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
24 612 767,51631
2 924 917,19359
3 159 944,70582
3 227 517,99653
3 485 764,51621
3 756 676,52415
3 935 348,94269
4 122 597,63732
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0903, 0909
012
3 654 944,49002
440 637,23359
446 928,19582
424 984,20000
368 282,81900
627 438,42986
657 555,47449
689 118,13726
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
20 957 823,02629
2 484 279,96000
2 713 016,51000
2 802 533,79653
3 117 481,69721
3 129 238,09429
3 277 793,46820
3 433 479,50006
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2.
Направление 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
306 836,56094
37 064,75694
44 492,10000
46 972,60000
41 522,20000
43 474,78947
45 561,57936
47 748,53517
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
012
306 836,56094
37 064,75694
44 492,10000
46 972,60000
41 522,20000
43 474,78947
45 561,57936
47 748,53517
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Всего, в том числе:
6 303 569,33881
938 384,75753
851 363,21344
838 940,80000
1 078 262,63300
844 949,48987
865 215,06245
886 453,38252
за счет средств федерального бюджета
814
901
012
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0904, 0906, 0909
012
3 165 551,06254
422 356,29414
428 917,98344
411 825,10000
574 083,93300
422 199,42891
442 465,00149
463 703,32156
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 099 795,36288
477 805,55000
422 445,23000
427 115,70000
504 178,70000
422 750,06096
422 750,06096
422 750,06096
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.1.
Направление 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
4 813 376,58550
696 673,76049
623 182,86593
622 404,10000
855 960,22800
660 141,44088
671 536,22711
683 477,96309
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0904, 0909
012
1 713 581,22262
218 868,21049
200 737,63593
195 288,40000
351 781,52800
237 391,37992
248 786,16615
260 727,90213
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 099 795,36288
477 805,55000
422 445,23000
427 115,70000
504 178,70000
422 750,06096
422 750,06096
422 750,06096
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.2.
Направление 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию
Всего, в том числе:
980 671,10590
150 030,63388
174 237,37151
161 050,70000
165 870,75200
104 720,22046
109 746,79104
115 014,63701
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
012
980 671,10590
150 030,63388
174 237,37151
161 050,70000
165 870,75200
104 720,22046
109 746,79104
115 014,63701
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.3.
Направление 2.3.3. Развитие
Всего, в том числе:
471 298,73402
53 457,44977
53 942,97600
55 486,00000
56 431,65300
80 087,82853
83 932,04430
87 960,78242
службы крови
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0906
012
471 298,73402
53 457,44977
53 942,97600
55 486,00000
56 431,65300
80 087,82853
83 932,04430
87 960,78242
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.4.
Направление 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
0901
012
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли"
Всего (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края), в том числе:
2 286 892,93502
314 699,18486
320 751,89947
360 671,90000
359 017,88068
296 141,78097
310 356,58646
325 253,70258
за счет средств федерального бюджета
814
0909
013
32 032,73961
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
4 334,00000
5 161,84693
5 409,61558
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края)
814
0909
013
2 254 860,19541
310 644,48486
316 997,79947
357 022,70000
354 683,88068
290 979,93404
304 946,97088
319 584,42548
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Всего, в том числе:
1 815 148,91074
228 981,95511
236 904,35540
254 050,40000
268 174,55200
262 860,05683
275 477,33956
288 700,25184
за счет средств федерального бюджета
814
909
013
32 032,73961
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
4 334,00000
5 161,84693
5 409,61558
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
1 783 116,17113
224 927,25511
233 150,25540
250 401,20000
263 840,55200
257 698,20990
270 067,72398
283 030,97474
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.1.
Направление 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций
Всего, в том числе:
859 521,94783
115 117,26500
109 085,85000
134 727,20000
133 718,80000
116 604,38179
122 201,39212
128 067,05892
за счет средств федерального бюджета
814
909
013
32 032,73961
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
4 334,00000
5 161,84693
5 409,61558
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
827 489,20822
111 062,56500
105 331,75000
131 078,00000
129 384,80000
111 442,53486
116 791,77654
122 397,78182
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Направление 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы
Всего, в том числе:
746 661,90487
85 611,39950
107 452,60300
98 611,00000
105 026,37200
111 229,08987
116 568,08618
122 163,35432
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
746 661,90487
85 611,39950
107 452,60300
98 611,00000
105 026,37200
111 229,08987
116 568,08618
122 163,35432
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того,, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.3.
Направление 3.1.3 Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях ЧС
Всего, в том числе:
208 965,05804
28 253,29061
20 365,90240
20 712,20000
29 429,38000
35 026,58517
36 707,86126
38 469,83860
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
208 965,05804
28 253,29061
20 365,90240
20 712,20000
29 429,38000
35 026,58517
36 707,86126
38 469,83860
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего, в том числе:
433 419,62428
85 717,22975
70 557,54407
94 421,50000
78 008,92868
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
433 419,62428
85 717,22975
70 557,54407
94 421,50000
78 008,92868
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.1.
Направление 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли
Всего, в том числе:
335 837,55287
28 377,22975
63 992,86334
72 116,10000
66 636,93800
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
335 837,55287
28 377,22975
63 992,86334
72 116,10000
66 636,93800
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.2.
Направление 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
97 582,07141
57 340,00000
6 564,68073
22 305,40000
11 371,99068
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
97 582,07141
57 340,00000
6 564,68073
22 305,40000
11 371,99068
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
38 324,40000
0,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
38 324,40000
0,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.1.
Направление 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
2 485,60000
0,00000
0,00000
1 685,60000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
2 485,60000
0,00000
0,00000
1 685,60000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2.
Направление 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий
Всего, в том числе:
35 838,80000
0,00000
13 290,00000
10 514,40000
12 034,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
35 838,80000
0,00000
13 290,00000
10 514,40000
12 034,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
15 418 996,14936
2 121 741,30749
2 358 708,64861
2 384 637,62500
2 639 739,90559
1 960 425,51457
1 971 216,89218
1 982 526,25592
за счет средств федерального бюджета
814
0902
014
2 991,40000
2 991,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
014
1 565 533,52928
223 447,50749
215 641,23861
216 343,00000
202 748,56394
224 820,36676
235 611,74437
246 921,10811
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
13 850 471,22008
1 895 302,40000
2 143 067,41000
2 168 294,62500
2 436 991,34165
1 735 605,14781
1 735 605,14781
1 735 605,14781
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Всего, в том числе:
4 026 783,95929
608 244,83303
718 037,73406
716 300,21780
746 687,93385
411 714,51941
412 491,97423
413 306,74691
за счет средств федерального бюджета
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
014
200 125,88659
34 806,17303
44 974,75406
44 464,80000
24 919,55047
16 196,97557
16 974,43039
17 789,20307
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 825 033,17270
571 813,76000
673 062,98000
671 835,41780
721 768,38338
395 517,54384
395 517,54384
395 517,54384
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1.
Направление 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
Всего, в том числе:
4 012 808,52467
606 244,83303
715 019,73406
716 300,21780
744 687,93385
409 503,21541
410 174,52764
410 878,06288
за счет средств федерального бюджета
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
014
186 150,45197
32 806,17303
41 956,75406
44 464,80000
22 919,55047
13 985,67157
14 656,98380
15 360,51904
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 825 033,17270
571 813,76000
673 062,98000
671 835,41780
721 768,38338
395 517,54384
395 517,54384
395 517,54384
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2.
Направление 4.1.2. Экстро-корпоральное оплодотворение
Всего, в том числе:
13 975,43462
2 000,00000
3 018,00000
0,00000
2 000,00000
2 211,30400
2 317,44659
2 428,68403
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
014
13 975,43462
2 000,00000
3 018,00000
0,00000
2 000,00000
2 211,30400
2 317,44659
2 428,68403
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
11 392 212,19007
1 513 496,47446
1 640 670,91455
1 668 337,40720
1 893 051,97174
1 548 710,99516
1 558 724,91795
1 569 219,50901
за счет средств федерального бюджета
814
0901
014
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0901, 0909
014
1 365 407,64269
188 641,33446
170 666,48455
171 878,20000
177 829,01347
208 623,39119
218 637,31398
229 131,90504
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
10 025 438,04738
1 323 488,64000
1 470 004,43000
1 496 459,20720
1 715 222,95827
1 340 087,60397
1 340 087,60397
1 340 087,60397
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1.
Направление 4.2.1. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и
Всего, в том числе:
10 747,85395
2 269,73548
1 445,80000
1 547,00000
1 604,60000
1 233,42133
1 292,62556
1 354,67158
за счет средств федерального бюджета
814
0901
014
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
аудиологического скрининга
за счет средств краевого бюджета
9 381,35395
903,23548
1 445,80000
1 547,00000
1 604,60000
1 233,42133
1 292,62556
1 354,67158
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.2.
Направление 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
11 381 464,33612
1 511 226,73898
1 639 225,11455
1 666 790,40720
1 891 447,37174
1 547 477,57383
1 557 432,29239
1 567 864,83743
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
014
1 356 026,28874
187 738,09898
169 220,68455
170 331,20000
176 224,41347
207 389,96986
217 344,68842
227 777,23346
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
10 025 438,04738
1 323 488,64000
1 470 004,43000
1 496 459,20720
1 715 222,95827
1 340 087,60397
1 340 087,60397
1 340 087,60397
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе:
86 172,21548
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
0150999
86 172,21548
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего, в том числе:
86 172,21548
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015
86 172,21548
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.1.
Направление 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения
Всего, в том числе:
74 006,56712
7 262,40000
21 727,66000
8 204,40000
8 577,72424
8 973,82544
9 404,56906
9 855,98838
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015
74 006,56712
7 262,40000
21 727,66000
8 204,40000
8 577,72424
8 973,82544
9 404,56906
9 855,98838
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2.
Направление 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения
Всего, в том числе:
12 165,64836
0,00000
1 647,74000
2 641,80000
1 828,77576
1 922,04332
2 014,30141
2 110,98787
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015
12 165,64836
0,00000
1 647,74000
2 641,80000
1 828,77576
1 922,04332
2 014,30141
2 110,98787
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе:
763 741,78001
94 257,31996
106 158,96099
100 662,50000
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 812
0901
016
763 741,78001
94 257,31996
106 158,96099
100 662,50000
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
763 741,78001
94 257,31996
106 158,96099
100 662,50000
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
016
763 741,78001
94 257,31996
106 158,96099
100 662,50000
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.1.
Направление 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи
Всего, в том числе:
750 341,78001
92 857,31996
94 158,96099
100 662,50000
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
16
750 341,78001
92 857,31996
94 158,96099
100 662,50000
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.2.
Направление 6.1.2. Развитие хосписов
Всего, в том числе:
13 400,00000
1 400,00000
12 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
812
0901
016
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 400,00000
1 400,00000
12 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе:
2 029 238,85875
271 983,63210
300 593,20812
381 276,50000
240 392,41184
265 388,56598
278 127,21714
291 477,32357
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
0901, 0902, 0904, 0909, 1003, 0704, 0705, 0501
017
2 016 738,85875
266 483,63210
293 593,20812
381 276,50000
240 392,41184
265 388,56598
278 127,21714
291 477,32357
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 500,00000
5 500,00000
7 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Мероприятие 7.1. Професиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная
Всего, в том числе:
1 002 266,85796
121 563,15438
129 336,01233
140 427,60000
141 079,76300
149 337,23132
156 505,41842
164 017,67851
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
за счет средств краевого бюджета
814
1003, 0909, 0704, 0705
017
1 002 266,85796
121 563,15438
129 336,01233
140 427,60000
141 079,76300
149 337,23132
156 505,41842
164 017,67851
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Направление 7.1.1.
Подготовка и переподготовка кадров
Всего, в том числе:
993 311,35596
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
137 077,76300
149 337,23132
156 505,41842
164 017,67851
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0704, 0705
017
993 311,35596
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
137 077,76300
149 337,23132
156 505,41842
164 017,67851
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.2.
Направление 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение млодых специалистов
Всего, в том числе:
4 902,00000
0,00000
0,00000
2 000,00000
2 902,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003
017
4 902,00000
0,00000
0,00000
2 000,00000
2 902,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.3.
Направление 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников
Всего, в том числе:
4 053,50200
1 202,00200
751,50000
1 000,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
017
4 053,50200
1 202,00200
751,50000
1 000,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников
Всего, в том числе:
1 026 972,00079
150 420,47772
171 257,19579
240 848,90000
99 312,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
0901, 0902, 0904, 0909, 1003, 0501
017
1 014 472,00079
144 920,47772
164 257,19579
240 848,90000
99 312,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 500,00000
5 500,00000
7 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Направление 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров
Всего, в том числе:
746 554,59679
96 098,54372
91 481,72579
99 928,90000
93 912,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0904, 0909, 1003
017
746 554,59679
96 098,54372
91 481,72579
99 928,90000
93 912,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Направление 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Всего, в том числе:
280 417,40400
54 321,93400
79 775,47000
140 920,00000
5 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
1003, 0501
017
267 917,40400
48 821,93400
72 775,47000
140 920,00000
5 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 500,00000
5 500,00000
7 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8
Всего, в том числе:
4 199 923,82128
471 053,76260
616 617,54573
680 313,50000
548 251,85537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
018
121 434,05550
20 802,85550
64 677,60000
17 241,30000
18 712,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
018
4 078 489,76578
450 250,90710
551 939,94573
663 072,20000
529 539,55537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
4 199 923,82128
471 053,76260
616 617,54573
680 313,50000
548 251,85537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
018
121 434,05550
20 802,85550
64 677,60000
17 241,30000
18 712,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
018
4 078 489,76578
450 250,90710
551 939,94573
663 072,20000
529 539,55537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.1.
Направление 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями региональных льготников
Всего, в том числе:
3 570 361,34583
419 422,10810
529 416,05073
529 326,70000
477 320,60000
513 261,23827
537 897,77770
563 716,87103
за счет средств федерального бюджета
44 224,60000
0,00000
44 224,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902
018
3 526 136,74583
419 422,10810
485 191,45073
529 326,70000
477 320,60000
513 261,23827
537 897,77770
563 716,87103
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.2.
Направление 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий,
Всего, в том числе:
629 562,47545
51 631,65450
87 201,49500
150 986,80000
70 931,25537
85 437,15756
89 538,14112
93 835,97190
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
018
77 209,45550
20 802,85550
20 453,00000
17 241,30000
18 712,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
018
552 353,01995
30 828,79900
66 748,49500
133 745,50000
52 218,95537
85 437,15756
89 538,14112
93 835,97190
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.
Подпрограмма 9. "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
Всего, в том числе:
5 167 976,08351
307 458,61230
723 756,04754
284 148,03250
1 159 726,47717
2 684 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
0901, 0909
019
5 118 424,06984
303 162,97230
703 631,42754
278 234,71000
1 153 394,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
49 552,01367
4 295,64000
20 124,62000
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.
Мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
5 118 424,06984
303 162,97230
703 631,42754
278 234,71000
1 153 394,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
0901, 0909
019
5 118 424,06984
303 162,97230
703 631,42754
278 234,71000
1 153 394,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.1.
Направление 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
1 099 848,72370
276 357,97230
291 456,04140
243 234,71000
288 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
0901, 0909
019
1 099 848,72370
276 357,97230
291 456,04140
243 234,71000
288 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.2.
Направление 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи
Всего, в том числе:
4 018 575,34614
26 805,00000
412 175,38614
35 000,00000
864 594,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
0901
019
4 018 575,34614
26 805,00000
412 175,38614
35 000,00000
864 594,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.
Мероприятие 9.2. Развитие государственно - частного партнерства
Всего, в том числе:
49 552,01367
4 295,64000
20 124,62000
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
49 552,01367
4 295,64000
20 124,62000
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.1.
Направление 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения
Всего, в том числе:
49 552,01367
4 295,64000
20 124,62000
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
0901
019
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
49 552,01367
4 295,64000
20 124,62000
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2016 года №82-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014- 2020 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 №403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
ГУБЕРНАТОРКАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 17.03.2016 №82-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П
(далее - Программа)
В Программе:
1) в паспорте:
а) в разделе «Участники Программы» слова «Министерство имущественных и земельных отношений» заменить словами «Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края»;
б) раздел «Программно-целевые инструменты Программы» признать утратившим силу;
в) раздел «Целевые индикаторы и показатели Программы:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
и показатели Программы
1) смертность населения Камчатского края от всех причин;
2) материнская смертность;
3) младенческая смертность;
4) смертность от болезней системы кровообращения;
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий;
6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
7) смертность от туберкулеза;
8) смертность от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае;
9) число посещений врача на 1 сельского жителя в Камчатском крае в год;
10) уровень госпитализации на 100 человек сельского населения в Камчатском крае;
11) потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
12) распространенность потребления табака среди взрослого населения;
13) распространенность потребления табака среди детей и подростков;
14) количество больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
15) обеспеченность врачами;
16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
17) уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае;
18) уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;
19) уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;
20) ожидаемая продолжительность жизни при рождении»;
г) раздел «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы
Всего: 90 193 431,37324 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 895 282,20472 тыс. руб., из них по годам:
2014 год -301 680,83306 тыс. руб.;
2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;
2016 год - 64 334,70000 тыс. руб.;
2017 год - 70 899,90000 тыс. руб.;
2018 год - 58 051,70545 тыс. руб.;
2019 год - 60 838,18730 тыс. руб.;
2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края) - 36 366 978,36328 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;
2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;
2016 год - 4 503 783,81000 тыс. руб.;
2017 год - 5 179 983,65000 тыс. руб.;
2018 год - 7 543 638,61803 тыс. руб.;
2019 год - 5 097 093,27168 тыс. руб.;
2020 год - 5 341 753,74873 тыс. руб.;
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 52 931 170,80524 тыс. руб. (в том числе МБТ из краевого бюджета - 22 878 889,04714 тыс. руб.), из них по годам:
2014 год - 6 311 960,85000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 2 895 368,00000 тыс. руб.;
2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2016 год - 7 291 160,60000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 103 535,10000 тыс. руб.;
2017 год - 8 244 225,72763 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2018 год - 7 882 259,79931 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 508 128,75906 тыс. руб.;
2019 год - 8 030 815,17322 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 676 518,93949 тыс. руб.;
2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 852 991,84859 тыс. руб.»;
д) раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации Программы
1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 10,9 случаев на 1000 населения;
2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 7,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 612,5 случаев на 100 тыс. населения;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,2 случаев на 100 тыс. населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 165,6 случаев на 100 тыс. населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения;
8) снижение смертности от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае до 14,0 случаев на 1000 населения;
9) увеличение числа посещений врача до 9,2 на 1 сельского жителя в Камчатском крае в год;
10) обеспечение уровня госпитализации до 28,9 на 100 человек сельского населения в Камчатском крае;
11) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 8,7 литров на душу населения в год;
12) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 35,0 %;
13) снижение потребления табака среди детей и подростков до 15 %;
14) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,6 случаев на 100 тыс. населения;
15) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 43,5 на 10 тыс. населения;
16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:3;
17) повышение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200 %, от средней заработной платы в Камчатском крае;
18) повышение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае;
19) повышение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае; 20) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,1 лет»;
2) часть 2.2.8 раздела 2 «Цель, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.2.8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения.
Мероприятия, обеспечивающие решение настоящей задачи, предусмотрены в рамках реализации Подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» и направлены на:
1) реализацию прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;
2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов.»;
3) часть 6.1 раздела 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы» изложить в следующей редакции:
«6.1. Достижение цели Программы к 2020 году будет характеризоваться следующими целевыми индикаторами:
1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 10,9 случаев на 1000 населения;
2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 7,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 612,5 случаев на 100 тыс. населения;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,2 случаев на 100 тыс. населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 165,6 случаев на 100 тыс. населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения;
8) снижение смертности от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае с 14,4 в 2016 году до 14,0 случаев на 1000 населения в 2020 году;
9) увеличение числа посещений врача с 8,8 в 2016 году до 9,2 на 1 сельского жителя в Камчатском крае в год в 2020 году;
10) обеспечение уровня госпитализации на уровне 28,9 на 100 человек сельского населения в Камчатском крае с 2016 по 2020 годы;
11) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 8,7 литров на душу населения в год;
12) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 35,0 %;
13) снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15,0 %;
14) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,6 случаев на 100 тыс. населения;
15) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 43,5 на 10 тыс. населения;
16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:3;
17) повышение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200 %, от средней заработной платы в Камчатском крае;
18) повышение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае;
19) повышение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае;
20) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,1 лет.»;
4) раздел 7 «Методика оценки эффективности государственной Программы» изложить в следующей редакции:
«7. Методика оценки эффективности Программы
7.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
7.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
7.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
7.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф.
7.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
СРгп - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
7.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
ССуз = Зф / Зп, где
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
7.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСв / КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
7.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
ЭРгп - эффективность реализации Программы;
СРгп - степень реализации Программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
7.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
7.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
7.11. Оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в Программу, проводится по указанной методике с использованием соответствующих подпрограмме плановых и фактически достигнутых целевых индикаторов, приведенных в приложении 1 к Программе.».
2. В Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
1) в паспорте:
а) раздел «Задачи Подпрограммы 1:» изложить в следующей редакции:
«
Задачи Подпрограммы 1
1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Камчатского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;
3) обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания;
4) повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией;
5) снижение стоматологической заболеваемости»;
в) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1
1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) охват диспансеризацией взрослого населения;
4) охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией;
5) распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);
6) распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
7) распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
8) распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
9) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения;
10) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения;
11) интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет;
12) интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI);
13) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст.;
14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
15) заболеваемость дифтерией;
16) заболеваемость корью;
17) заболеваемость краснухой,
18) заболеваемость эпидемическим паротитом;
19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;
21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;
23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;
24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей);
30) смертность от самоубийств»;
г) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
Всего: 17 488 377,16129 тыс. руб., из них за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 575 624,43757 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;
2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;
2016 год - 42 570,50000 тыс. руб.;
2017 год - 47 479,00000 тыс. руб.;
2018 год - 52 889,85852 тыс. руб.;
2019 год - 55 428,57172 тыс. руб.;
2020 год - 58 089,14316 тыс. руб.;
краевого бюджета -4 740 331,55238 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 397 562,38460 тыс. руб.;
2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;
2016 год - 432 849,20000 тыс. руб.;
2017 год - 456 583,67317 тыс. руб.;
2018 год - 936 688,75172 тыс. руб.;
2019 год - 981 649,81180 тыс. руб.;
2020 год - 1 028 769,00275 тыс. руб.;
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 12 172 421,17134 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;
2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;
2016 год- 1 483 009,99312 тыс. руб.;
2017 год - 1 744 993,90476 тыс. руб.;
2018 год - 2 217 693,84829 тыс. руб.;
2019 год - 2 217 693,84829 тыс. руб.;
2020 год - 2 217 693,84829 тыс. руб.»;
д) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 1
1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей до 85 %;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 %;
3) охват диспансеризацией взрослого населения до 20 %;
4) охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией до 27,5 тыс. человек;
5) уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), до 25 %;
6) уменьшение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 30 %;
7) уменьшение распространенности повышенного уровня холестерина среди взрослого населения до 40 %;
8) уменьшение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 36 %;
9) уменьшение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения до 40 %;
10) уменьшение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 56 %;
11) снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет до 4,0;
12) снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CНI) до 3,0;
13) увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II ст. заболевания до 56,7 %;
14) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,08 %;
15) снижение заболеваемости дифтерией до 0;
16) снижение заболеваемости корью до 0;
17) снижение заболеваемости краснухой до 0; 18) снижение заболеваемости эпидемическим паротитом до 0;
19) снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 1,6;
20) обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;
21) обеспечение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
22) обеспечение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;
23) обеспечение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;
24) обеспечение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
25) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5 %;
26) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 23,34 %;
27) уменьшение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 26,82;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98 %;
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей) до 98 %;
30) снижение смертности от самоубийств до 16,0 на 100 тысяч населения.»;
2) раздел 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» дополнить частями 2.2.4 и 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.4. Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией. Решение указанной задачи планируется в рамках основного мероприятия 1.4 «Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией». Основой реализации данного мероприятия является обеспечение исполнения планов мероприятий по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, утверждаемых правовыми актами Правительства Камчатского края. Указанными планами предусмотрено, в том числе, создание Регистра больных артериальной гипертонией, повышение эффективности контроля приема антигипертензивных препаратов, включение соответствующих критериев по диспансерному наблюдению в оценку эффективности работы терапевтов участковых, врачей общей практики. Степень реализации данного мероприятия характеризуется индикатором «Охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией».
2.2.5. Снижение стоматологической заболеваемости. Решение указанной задачи планируется в рамках основного мероприятия 1.5 «Профилактика стоматологических заболеваний у детей» путем внедрения профилактики основных стоматологических заболеваний, в том числе кариеса зубов, заболеваний пародонта. В рамках данного мероприятия планируется организация профилактических стоматологических осмотров детей, в том числе неорганизованных, и санитарного просвещения по вопросам профилактики стоматологических заболеваний на базе образовательных организаций, кабинетов здорового ребенка, кабинетов педиатров в поликлинических отделениях государственных учреждений здравоохранения Камчатского края. Степень реализации указанного мероприятия характеризуется индикаторами «Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет» и «Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI).»;
3) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 1, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.»;
4) часть 5.2 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«5.2. По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы 1 к 2020 году:
1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей сохранится на уровне 85 %;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранится на уровне 97 %;
3) охват диспансеризацией взрослого населения вырастет с 17,0 % в 2016 году до 20,0 % в 2020;
4) охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией увеличится с 14,5 тыс. человек в 2016 году до 27,5 тыс. человек к 2020 году;
5) доля лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), снизится к 2020 году до 25 %;
6) распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 30 %;
7) распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 40 %;
8) распространенность низкой физической активности среди взрослого населения снизится до 36 %;
9) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 40 %;
10) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения снизится до 56 %;
11) интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет снизится с 6,0 в 2016 году до 4,0 в 2020 году;
12) интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI) снизится с 5,2 в 2016 году до 3,3 в 2020 году;
13) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. вырастет с 53,5 % в 2016 году до 56,7 %;
14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез вырастет с 75,32 % в 2016 году до 81,08 %;
15) заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения) сохранится на нулевом уровне;
16) заболеваемость корью (на 1 миллион населения) сохранится на нулевом уровне;
17) заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) сохранится на нулевом уровне;
18) заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) сохранится на нулевом уровне;
19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) сохранится на уровне 1,6 в 2020 году;
20) охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составит 95 %;
21) охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 95 %;
22) охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки составит 95 %;
23) охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки составит 95 %;
24) охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составит 95 %;
25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных вырастет с 76,5 % в 2016 году до 78,5 % в 2020 году;
26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 24,7 % в 2016 году до 23,3 % в 2020 году;
27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 28,7 % в 2016 году до 26,8 % в 2020 году;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) вырастет с 95,5 % в 2016 году до 98 % в 2020 году;
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей) составит 98 %;
30) смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) снизится с 18,6 в 2016 году до 16,0 в 2020 году.».
3. В Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы 2
1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ - инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в психиатрический стационар;
9) смертность от ишемической болезни сердца;
10) смертность от цереброваскулярных заболеваний;
11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
12) одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями;
13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
15) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови;
16) доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи;
17) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;
18) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет»;
б) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
Всего: 42 721 010,87713 тыс. руб., из них за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
163 199,57204 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;
2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;
2016 год - 873,70000 тыс. руб.;
2017 год - 374,60000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 15 742 686,39635 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;
2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;
2016 год - 2 063 476,80000 тыс. руб.;
2017 год - 2 127 625,93500 тыс. руб.;
2018 год - 2 422 365,00788 тыс. руб.;
2019 год - 2 538 638,52824 тыс. руб.;
2020 год - 2 660 493,17760 тыс. руб.;
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 26 815 124,90874 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;
2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;
2016 год - 3 633 942,65938 тыс. руб.;
2017 год - 4 055 908,96405тыс. руб.;
2018 год - 3 924 665,16521 тыс. руб.;
2019 год - 4 073 220,53912 тыс. руб.;
2020 год - 4 228 906,57098 тыс. руб.»;
в) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2:» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 2
1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75 %;
2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 23,5 %;
3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 65,7 лет;
4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 9,7 на 100 наркологических больных;
5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 наркологических больных;
6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 12,9 на 100 больных алкоголизмом;
7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом;
8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,72 %;
9) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 355,8 случаев на 100 тыс. населения;
10) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 208,4 случаев на 100 тыс. населения;
11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 54,5 %;
12) снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19 %;
13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 93 %;
14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9 %;
15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %;
16) увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, до 100 % к 2020 году;
17) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70 % к 2020 году;
18) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 15,5 % к 2020 году»;
2) пункт 2 части 2.2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» дополнить абзацами двенадцатым - четырнадцатым следующего содержания:
«- «Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи»;
- «Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах»;
- «Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет».»;
3) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 2, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.»;
4) часть 5.3 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«5.3. По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы:
1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением возрастет с 56,9 % в 2016 году до 75 % в 2020 году;
2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете вырастет с 21,5 % в 2016 году до 23,5 % в 2020 году;
3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами (лет), вырастет с 62,7 в 2016 году до 65,7 в 2020 году;
4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 8,9 в 2016 году до 9,7 в 2020 году;
5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 9,6 в 2016 году до 10,4 в 2020 году;
6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 11,9 в 2016 году до 12,9 в 2020 году;
7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 9,6 в 2016 году до 10,4 в 2020 году;
8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, снизится с 20,9 % в 2016 году до 20,7 % в 2020 году;
9) смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) снизится с 287,0 в 2016 году до 285,0 в 2020 году;
10) смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) останется на том же уровне 147,0 в 2016 году 147,0 в 2020 году;
11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, возрастет с 51,0 % в 2016 году до 54,5 % в 2020 году;
12) одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями останется на том же уровне 19,0 % в 2016 году 19,0 % в 2020 году;
13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут вырастет с 91,0 % в 2016 году до 93,0 % в 2020 году;
14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий снизится с 4,1 % в 2016 году до 3,9 % в 2020 году;
15) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 100 % к 2020 году;
16) доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, вырастет с 10 % в 2016 году до 100 % к 2020 году;
17) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, вырастет с 5 % в 2016 году до 70 % к 2020 году;
18) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет снизится с 40,0 % в 2016 году до 15,5 % к 2020 году.».
4. В Подпрограмме 3 «Управление развитием отрасли»:
1) в паспорте:
а) в разделе «Участники Подпрограммы 3» слова «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края» заменить словами «отсутствуют»;
б) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы 3
1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы здравоохранения (далее - ЕГИСЗ);
2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг;
3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;
4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;
5) количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня;
6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ;
7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг);
8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах;
9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах;
10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности;
11) выполнение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами;
12) наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ;
13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края;
14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места;
15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи;
16) выполнение мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае;
17) выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;
18) обеспеченность государственных учреждений здравоохранения Камчатского края резервными источниками энергоснабжения;
19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;
22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии»;
в) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассинований
Подпрограммы 3
Всего: 2 286 892,93502 тыс. руб. из них за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 32 032,73961 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;
2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;
2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;
2017 год - 4 334,00000 тыс. руб.;
2018 год - 5 161,84693 тыс. руб.;
2019 год - 5 409,61558 тыс. руб.;
2020 год - 5 669,27710 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Камчатского края в размере 11 841 249,50000 тыс. руб. в период 2014-2017 годов) - 2 254 860,19541 тыс. руб. из них по годам:
2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;
2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;
2016 год - 357 022,70000 тыс. руб.;
2017 год - 354 683,88068 тыс. руб.;
2018 год - 290 979,93404 тыс. руб.;
2019 год - 304 946,97088 тыс. руб.;
2020 год - 319 584,42548 тыс. руб.»;
г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3:» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 3
1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ - 99 %;
2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг,- 50%;
3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, - 5 единиц;
4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, - 3 единицы;
5) количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня, - 100 %;
6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, - 100%»;
7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг), - 90%;
8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах, со сроком исполнения не более 1 дня;
9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах, со сроком исполнения не более 3 дней;
10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности, со сроком исполнения не более 10 дней;
11) проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами - 90 %;
12) наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ, - 0 случаев;
13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края, - 9 единиц;
14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места, - 65 единиц;
15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, - 100 %;
16) обеспечение выполнения мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае на 100 %;
17) обеспечение выполнения плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края не ниже 90,5 %;
18) обеспеченность государственных учреждений здравоохранения Камчатского края резервными источниками энергоснабжения - 100 %.
19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 32,89 кВт*ч/кв.м;
20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 0,115 Гкал/кв.м;
21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, - 100 %;
22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, - 100 %»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий»:
а) в части 2.2.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«-«Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг»;»;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:
«-«Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ»;
- «Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг)»;»;
б) абзац первый части 2.2.3 после слов «реализацию энергосберегающих мероприятий» дополнить словами «по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения»;
3) часть 4.1 раздела 4 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«4.1. В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 будут достигнуты следующие результаты:
1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ до 90 % к 2015 году, до 99 % к 2020 году;
2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, увеличится с 10 % в 2015 году до 50% к 2020 году;
3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, составит 4 единицы в 2015 году, 5 единиц в 2020 году;
4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, составит 3 единицы в 2015 году;
5) количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня, увеличится с 28,8 % в 2015 году до 100 % в 2020 году;
6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, увеличится с 25 % в 2015 году до 100 % к 2020 году»;
7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг), увеличится с 50 % в 2015 году до 80 % к 2020 году;
8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах, будет обеспечено со сроком исполнения не более 3 дней в 2015 году, не более 1 дня в 2020 году;
9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах, будет обеспечено со сроком исполнения не более 5 дней в 2015 году, не более 3 дней в 2020 году;
10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности, будет обеспечено со сроком исполнения не более 30 дней в 2015 году, не более 10 дней в 2020 году;
11) проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами составит 25 % в 2015 году, 90 % в 2020 году;
12) отсутствие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ, будет обеспечено с 2014 года;
13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в медицинских организациях, составит 9 единиц уже к 2015 году (100 % учреждений);
14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места, составит 30 единиц в 2015 году и 65 единиц в 2020 году;
15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, достигнет 100 % уже к 2015 году;
16) обеспечение выполнения мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае на 100 % будет обеспечено уже на первом этапе исполнения Подпрограммы;
17) выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края не ниже 90,5 % будет обеспечено уже в 2015 году;
18) обеспеченность государственных учреждений здравоохранения Камчатского края резервными источниками энергоснабжения составит 65 % в 2015 году и 100 % в 2020 году.
19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит 32,89 кВт*ч/кв.м;
20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит 0,115 Гкал/кв.м;
21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, уже в 2015 году составит 100 %;
22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в 2015 году составит 98 %, к 2020 году - 100 %.».
5. В Подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
и показатели
Подпрограммы 4
1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
2) охват неонатальным скринингом;
3) охват аудиологическим скринингом;
4) показатель ранней неонатальной смертности;
5) смертность детей 0 - 17 лет;
6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре;
7) больничная летальность детей;
8) первичная инвалидность у детей;
9) результативность мероприятий по профилактике абортов;
10) охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами»;
б) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
Всего: 15 418 996,14936 тыс. руб., из них за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 991,40000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 1 565 533,52928 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.;
2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.;
2016 год - 216 343,00000 тыс. руб.;
2017 год - 202 748,56394 тыс. руб.;
2018 год - 224 820,36676 тыс. руб.;
2019 год - 235 611,74437 тыс. руб.;
2020 год - 246 921,10811 тыс. руб.;
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 13 850 471,22008 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;
2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;
2016 год - 2 168 294,62500 тыс. руб.;
2017 год - 2 436 991,34165 тыс. руб.;
2018 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.;
2019 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.;
2020 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.»;
в) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4:» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 4
1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70 %;
2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95 %;
3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95 %;
4) снижение ранней неонатальной смертности до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
5) снижение смертности детей 0 - 17 лет до 7,7 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
6) увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 76,50 %;
7) снижение больничной летальности детей до 0,19 %;
8) снижение первичной инвалидности у детей до 23,5 на 10 тыс. детей соответствующего возраста;
9) увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15 %;
10) увеличение доли охвата пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 99 %»;
2) абзац тридцать второй части 2.2.1 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» признать утратившим силу;
3) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 4, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.»;
4) части 5.1 и 5.2 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«5.1. По результатам реализации 1 этапа Подпрограммы 4 в 2015 году:
1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности вырастет с 30 % в 2011 году до 50 % в 2015 году;
2) доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных увеличится с 93,8 % в 2011 году до 95 % в 2015 году;
3) доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных увеличится с 84,2 % в 2011 году до 95 % в 2015 году;
4) показатель ранней неонатальной смертности составит 5,0 случаев на 1000 родившихся живыми в 2015 году;
5) смертность детей 0 - 17 лет снизится с 9,0 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2011 году до 8,6 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2015 году;
6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 722,8 промиле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2011 году до 745,0 промиле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2015 году;
7) больничная летальность детей уменьшится с 0,24 % от числа поступивших в 2011 году до 0,22 % от числа поступивших в 2015 году;
8) первичная инвалидность у детей снизится с 28,2 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2011 году, до 27,6 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2015 году;
9) результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 5 % женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2012 году до 8 % женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2015 году;
10) охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами вырастет с 95 % в 2011 году до 96,5 % в 2015 году.
5.2. По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы 4 к 2020 году:
1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности вырастет с 55 % в 2016 году до 70 % в 2020 году;
2) доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных составит не менее 95 % в период с 2016 по 2020 годы;
3) доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных составит не менее 95 % в период с 2016 по 2020 годы;
4) показатель ранней неонатальной смертности снизится с 5,0 случаев на 1000 родившихся живыми в 2016 году до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми в 2020 году;
5) смертность детей 0 - 17 лет снизится с 8,5 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2016 году до 7,7 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2020 году;
6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 745 % выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2016 году до 765 % выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2020 году;
7) больничная летальность детей уменьшится с 0,22 % от числа поступивших в 2016 году до 0,19 % от числа поступивших в 2020 году;
8) первичная инвалидность у детей снизится с 27,3 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2016 году до 23,5 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2020 году;
9) результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 9 % женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2016 году до 15 % женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2020 году;
10) охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами вырастет с 97 % в 2016 году до 99 % в 2020 году.».
6. В Подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:
1) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Всего: 86 172,21548 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета - 86 172,21548 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;
2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;
2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;
2017 год - 10 406,50000 тыс. руб.;
2018 год - 10 895,86876 тыс. руб.;
2019 год - 11 418,87047 тыс. руб.;
2020 год - 11 966,97625 тыс. руб.»;
2) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 5, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.».
7. В Подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
1) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
Всего: 763 741,78001 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета - 763 741,78001 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;
2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;
2016 год - 100 662,50000 тыс. руб.;
2017 год - 104 608,17000 тыс. руб.;
2018 год - 113 801,72706 тыс. руб.;
2019 год - 119 264,20996 тыс. руб.;
2020 год - 124 988,89204 тыс. руб.»;
2) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 6, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.».
8. В Подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
1) в паспорте:
а) в разделе «Участники Подпрограммы 7» слово «отсутствуют» заменить словами «Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края»;
б) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
и показатели
Подпрограммы 7
1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования;
2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;
3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;
4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования;
5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах;
6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края;
7) доля аккредитованных специалистов;
8) обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами;
9) соотношение врачи/средние медицинские работники»;
в) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 7
Всего: 2 029 238,85875 тыс. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета - 2 016 738,85875 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;
2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;
2016 год - 381 276,50000 тыс. руб.;
2017 год - 240 392,41184 тыс. руб.;
2018 год - 265 388,56598 тыс. руб.;
2019 год - 278 127,21714 тыс. руб.;
2020 год - 291 477,32357 тыс. руб.;
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (по согласованию) - 12 500,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;
2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.»;
г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7:» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые
результаты реализации
Подпрограммы 7
1) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования - с 2014 года не менее 300 человек;
2) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования - с 2016 года не менее 10 человек;
3) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования - не менее 15 человек в 2020 году;
4) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования - не менее 800 человек;
5) увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 250 человек;
6) увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, до 100 %;
7) увеличение доли аккредитованных специалистов до 80%;
8) обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами - 41,0 к 2020 году;
9) соотношение врачи/средние медицинские работники» - 1/3 к 2020 году»;
2) абзацы двенадцатый-восемнадцатый части 2.2.1 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 7, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«1) «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования»;
2) «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования»;
3) «Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования»;
4) «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;
5) «Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах»;
6) «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края»;
7) «Доля аккредитованных специалистов»;
3) раздел 4 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«4. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 7
4.1. Степень реализации мероприятий на 1 этапе в 2015 году характеризуется следующими показателями:
1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования составит 237 человек;
2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 10 человек;
3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 15 человек;
4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 860 человек;
5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, составит 15 человек;
6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, вырастет с 70 % в 2011 году до 80 %;
7) обеспеченность врачами на 10000 населения составит 41,75;
8) соотношение «врачи/средние медицинские работники» составит 1/2,7.
4.2. По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы 7 к 2020 году:
1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования составит 300 человек;
2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 10 человек;
3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 15 человек;
4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 800 человек;
5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, составит 250 человек;
6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, вырастет до 100 % с 2016 года;
7) доля доли аккредитованных специалистов составит 80%;
8) обеспеченность врачами на 10000 населения составит 41,0;
9) соотношение «врачи/средние медицинские работники» составит 1/3.
4.3. Сведения об основных показателях реализации Подпрограммы 7 представлены в приложении 1 к Программе.».
9. В Подпрограмме 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1) в паспорте:
а) раздел «Задачи Подпрограммы 8:» изложить в следующей редакции:
«
Задачи Подпрограммы 8
1) реализация прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;
2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов»;
б) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 8:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и
показатели Подпрограммы 8
1) уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники);
2) уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)»;
в) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 8
Всего: 4 199 923,82128 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 121 434,05550 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;
2015 год - 64 677,602000 тыс. руб.;
2016 год - 17 241,30000 тыс. руб.;
2017 год - 18 712,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 4 078 489,76578 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;
2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;
2016 год - 663 072,20000 тыс. руб.;
2017 год - 529 539,55537 тыс. руб.;
2018 год - 598 698,39583 тыс. руб.;
2019 год - 627 435,91882 тыс. руб.;
2020 год - 657 552,84293 тыс. руб.»;
г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8:» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 8
1) повышение удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врача бесплатно и с 50-процентной скидкой по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации, за счет средств краевого бюджета, до 100 процентов;
2) обеспечение потребности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в диагностических средствах и лекарственных препаратах для диагностики и лечения социально - значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов, до 100 процентов»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 8, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий»:
а) в части 2.1 слова «изделиями медицинского назначения» заменить словами «медицинскими изделиями»;
б) часть 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения поставленной цели предполагается:
1) реализация прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;
2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов.»;
в) часть 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Реализация настоящего мероприятия предполагает:
1) обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи;
2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов.»;
г) в части 2.6:
в пункте 2 слова «изделиями медицинского назначения» заменить словами «медицинскими изделиями»;
в пункте 3 слова «редкими (орфанными)» исключить;
д) часть 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Степень реализации указанного мероприятия характеризуется следующими показателями:
1) «Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)»;
2) «Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)».».
10. В Подпрограмме 9 «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»:
1) в паспорте:
а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 9:» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и
показатели Подпрограммы 9
1) ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг;
2) расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий;
3) доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования»;
б) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 9
Всего: 5 167 976,08351 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 5 118 424,06984 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;
2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;
2016 год - 278 234,71000 тыс. руб.;
2017 год - 1 153 394,96000 тыс. руб.;
2018 год - 2 680 000,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 49 552,01367 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 295,64000 тыс. руб.;
2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;
2016 год - 5 913,32250 тыс. руб.;
2017 год - 6 331,51717 тыс. руб.;
2018 год - 4 295,63800 тыс. руб.;
2019 год - 4 295,63800 тыс. руб.;
2020 год - 4 295,63800 тыс. руб.»;
2) в части 2.2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 9, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий»:
а) в абзаце пятом слова «Доля учреждений здравоохранения частной формы собственности, участвующих в реализации программы государственных гарантий охраны здоровья граждан» заменить словами «Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования».»;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В рамках указанного мероприятия, кроме того, планируется привлечение частных инвесторов для приобретения и совместной эксплуатации дорогостоящего диагностического и лечебного оборудования на основе проектов государственно-частного партнерства.»;
3) раздел 4 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 9» изложить в следующей редакции:
«4. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 9»
«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 9 в рамках реализации мероприятия государственно-частного партнерства, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.».
11. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к государственной программе
Камчатского края «Развитие
здравоохранения Камчатского
края на 2014-2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» и подпрограмм Программы и их значениях
№п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»
1
Смертность населения Камчатского края от всех причин
на 1000 населения
12,00
11,50
11,60
11,50
11,40
11,30
11,20
11,10
11,00
10,90
2
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
49,90
0,00
25,60
25,60
25,60
25,60
25,60
25,30
25,30
25,30
3
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
10,00
11,20
10,90
10,50
10,30
10,00
9,50
8,50
8,10
7,80
4
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
639,10
614,80
611,30
616,50
615,50
614,50
614,00
613,50
613,10
612,50
5
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
15,90
14,00
17,80
15,20
13,80
11,40
11,00
10,00
9,60
9,20
6
Смертность от новообразований
(в том числе от
злокачественных)
на 100 тыс. населения
187,90
178,10
185,70
180,10
174,70
169,50
167,90
167,10
166,30
165,60
7
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
20,60
12,50
15,30
14,50
14,30
14,20
14,00
13,80
13,60
13,40
8
Смертность от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае
на 1000 сельского населения
х
х
х
х
х
14,4
14,3
14,2
14,1
14,0
9
Число посещений врача среди сельского населения в Камчатском крае
на 1 сельского жителя в год
х
х
х
х
х
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
10
Уровень госпитализации среди сельского населения в Камчатском крае
на 100 человек сельского населения
х
х
х
х
х
28,9
28,9
28,9
28,9
28,9
11
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
процент
16,60
15,20
13,80
12,40
11,00
10,60
10,20
9,80
9,20
8,70
12
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
44,00
43,00
42,00
41,00
40,00
39,00
38,00
37,00
36,00
35,00
13
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
22,00
21,50
21,00
20,50
20,00
19,10
18,40
17,00
16,00
15,00
14
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
89,0
97,5
88,6
76,7
70,0
63,3
56,6
50,0
46,0
42,6
15
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)
процент
42,70
41,60
37,70
38,30
39,30
40,40
41,50
42,60
43,00
43,50
16
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
процент
1/2,5
1/2,6
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,8
1/3,0
17
Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае
процент
х
90,70
171,70
160,20
150,70
159,60
200,00
200,00
ххх
ххх
18
Уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае
процент
х
58,10
95,60
89,20
83,90
86,30
100,00
100,00
ххх
ххх
19
Уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае
процент
х
31,70
48,70
51,00
52,40
70,50
100,00
100,00
ххх
ххх
20
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
66,80
66,90
68,50
69,50
70,00
70,50
71,20
71,90
72,00
72,10
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1.1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
90,10
79,70
84,50
84,80
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
1.2
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
1.3
Охват диспансеризацией взрослого населения
процент
х
х
х
х
х
17,0
18,0
19,0
20,0
20,0
1.4
Охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией
тыс.
человек
х
х
х
х
х
14,5
17,4
20,3
23,2
27,5
1.5
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.)
процент
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
1.6
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
х
38,00
38,00
х
35,70
х
х
32,30
х
30,00
1.7
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
х
50,00
50,00
х
47,10
х
х
42,85
х
40,00
1.8
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
х
40,00
40,00
х
38,90
х
х
37,20
х
36,00
1.9
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
х
50,00
50,00
х
47,10
х
х
42,85
х
40,00
1.10
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
х
75,00
75,00
х
69,60
х
х
61,50
х
56,00
1.11
Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
единиц
х
х
х
х
х
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
1.12
Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI)
единиц
х
х
х
х
х
5,1
4,8
4,3
3,8
3,3
1.13
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст.
процент
51,50
51,80
51,20
52,00
52,70
53,50
54,30
55,10
55,90
56,70
1.14
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
46,60
51,70
71,00
72,00
73,88
75,32
76,76
78,20
79,64
81,08
1.15
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.16
Заболеваемость корью
на 1 млн. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.17
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.19
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
2,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1.20
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процент
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
1.21
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
1.22
Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки
процент
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
1.23
Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки
процент
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
1.24
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
Не
менее 95
1.25
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
74,00
74,50
75,00
75,50
76,00
76,50
77,00
77,50
78,00
78,50
1.26
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
26,50
26,13
25,76
25,40
25,05
24,70
24,35
24,01
23,67
23,34
1.27
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процент
31,30
30,77
30,24
29,73
29,23
28,73
27,24
27,76
27,29
26,82
1.28
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процент
92,00
93,00
94,00
94,50
95,00
95,50
96,00
96,50
97,00
98,00
1.29
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)
процент
96,00
96,00
97,00
97,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
1.30
Смертность от самоубийств
на 100 тыс. населения
37,10
22,40
20,50
19,90
19,20
18,60
18,00
17,30
16,70
16,00
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
34,00
29,90
43,50
48,10
52,50
56,90
61,50
66,00
70,30
75,00
2.2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
19,40
19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
2.3
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
60,30
60,50
60,80
61,60
62,20
62,70
63,40
64,10
64,90
65,70
2.4
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии
от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,10
8,26
8,43
8,60
8,77
8,94
9,12
9,30
9,49
9,68
2.5
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,70
8,87
9,05
9,23
9,42
9,61
9,80
9,99
10,19
10,40
2.6
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
10,80
11,02
11,24
11,46
11,69
11,92
12,16
12,41
12,65
12,92
2.7
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
8,70
8,87
9,05
9,23
9,42
9,61
9,80
9,99
10,19
10,40
2.8
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар
процент
31,60
20,40
21,02
20,97
20,93
20,89
20,85
20,81
20,76
20,72
2.9
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
295,70
280,40
294,00
292,00
290,00
287,00
287,00
285,00
285,00
285,00
2.10
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
147,70
152,10
147,50
147,20
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
2.11
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
45,20
45,50
46,00
48,00
50,50
51,00
51,50
52,00
53,00
54,50
2.12
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процент
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
2.13
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
89,80
89,90
89,90
90,00
90,50
91,00
91,50
92,00
92,50
93,00
2.14
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
6,10
4,90
4,20
4,20
4,10
4,10
4,00
4,00
4,00
3,90
2.15
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
70,00
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.16
Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
процент
х
х
х
х
х
10,0
30,0
60,0
100
100
2.17
Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах
процент
х
х
х
х
х
5,0
10,0
30,0
50,0
70,0
2.18
Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет
процент
х
х
х
х
х
40,0
45,7
34,3
28,4
15,5
Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли
3.1
Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ
процент
0,00
0,00
80.
85.0
90.0
95.0
95,50
96.0
98.0
99,00
3.2
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг
процент
0,00
0,00
3,50
5.0
10.0
15.0
25.0
30.0
40.0
50.0
3.3
Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
0
0
4
4
4
5
5
5
5
5
3.4
Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
0
0
2
3
3
3
3
3
3
3
3.5
Количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня
процент
0,00
0,00
0,00
5,70
28,80
38,50
53,80
67,30
86,50
100,00
3.6
Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ
процент
х
х
х
х
25,0
40,0
60,0
80,0
100,0
100,0
3.7
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг)
процент
х
х
х
х
50,0
70,0
80,0
80,0
80,0
80,0
3.8
Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах
срок предоставления отчетности, не более дней
-
-
-
5
3
3
1
1
1
1
3.9
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах
срок предоставления отчетности, не более дней
-
-
-
10
5
5
3
3
3
3
3.10
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности
срок предоставления отчетности, не более дней
-
-
45
45
30
15
12
10
10
10
3.11
Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процент
0,00
0,00
5,00
10,00
25,00
30,00
50,00
65,00
75,00
90,00
3.12
Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ
случай
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
единиц
-
-
3
5
9
9
9
9
9
9
3.14
Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места
единиц
-
-
17
25
30
30
35
45
55
65
3.15
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.16
Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.17
Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.18
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения
процент
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
75,00
80,00
90,00
100,00
3.19
Удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
кВт*ч/кв.м
Х
Х
Х
Х
38,31
37,16
36,05
34,96
33,91
32,89
3.20
Удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади
Гкал/кв.м
Х
Х
Х
Х
0,130
0,126
0,122
0,119
0,115
0,115
3.21
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования
процент
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
3.22
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии
процент
Х
Х
Х
Х
98
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка
4.1
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
70,00
4.2
Охват неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
93,80
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
4.3
Охват аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
84,20
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
4.4
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
5,01
7,2
3,4
3,3
5,5
5,4
5,2
5,0
4,9
4,5
4.5
Смертность детей 0-17 лет
случаев на 10 000 населения соответствующего возраста
9,00
11,50
9,20
8,90
8,60
8,50
8,30
8,10
7,90
7,70
4.6
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре
722,80
725,00
730,00
740,00
745,00
745,00
750,00
755,00
760,00
765,00
4.7
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших
0,24
0,30
0,24
0,23
0,22
0,22
0,21
0,20
0,20
0,19
4.8
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
28,20
28,60
28,00
27,10
27,60
27,30
26,50
25,40
24,50
23,50
4.9
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
н/д
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
13,00
15,00
4.10
Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процент
95,00
95,00
95,00
96,00
96,50
97,00
97,50
98,00
98,50
99,00
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
5.1
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
3,50
6,00
9,00
13,00
17,00
21,00
26,00
31,00
36,00
не менее
45 %
5.2
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
1,00
1,90
4,00
6,00
9,00
12,00
15,00
17,00
21,00
не менее
25 %
5.3
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процент
68,00
70,00
72,00
73,00
74,00
75,00
78,00
80,00
82,00
85,00
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
6.1
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/100 тыс. взрослого населения
н/д
н/д
н/д
0,85
1,70
4,40
6,10
7,00
8,50
10,00
6.2
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
н/д
н/д
н/д
1,60
1,68
1,76
1,84
1,92
2,00
2,08
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования
чел.
246
244
250
350
237
339
300
320
330
300
7.2
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
чел.
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
7.3
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
чел.
8
12
15
15
15
15
15
15
15
15
7.4
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
чел.
1 110
1 110
1 019
950
860
900
1 010
950
850
800
7.5
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
чел.
0
0
0
4
15
35
60
90
120
250
7.6
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края
процент
70,00
72,00
95,00
97,00
98,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.7
Доля аккредитованных специалистов
процент
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
7.8.
Обеспеченность населения (на 10 тыс. человек) врачами
процент
42,25
42,00
41,75
41,50
41,25
41,00
41,00
41,00
7.9
Соотношение врачи/средние медицинские работники
процент
1/2,5
1/2,6
1/2,7
1/2,8
1/2,9
1/2,9
1/2,95
1/3
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
8.1
Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)
процент
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8.2
Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)
процент
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 9. Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края
9.1
Ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
количество
зданий
3
3
5
5
11
27
9.2
Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий
единиц
9.3
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования
процент
х
х
х
х
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Приложение 2
к государственной программе Камчатского края
«Развитие здравоохранения Камчатского края
на 2014-2020 годы»
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»
№
п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Последствия
нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы
(подпрограммы)
начала реализации (год)
окончания реализации (год)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Создание информационно-
пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения
Снижение состояния здоровья у населения Камчатского края
Показатели
1.5-1.10, 1.30 таблицы приложения 1 к Программе
2
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение иммунизации населения Камчатского края
Снижение состояния здоровья у населения Камчатского края
Показатели 1.1-1.4; 1.13-1.27 таблицы приложения 1 к Программе
3
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Удовлетворение потребности граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Снижение состояния здоровья у населения Камчатского края
Показатели 1.28 и 1.29 таблицы приложения 1 к Программе
4
Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией
Повышение уровня заболеваемости артериальной гипертонией
Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе
5
Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение стоматологической заболеваемости у детей
Повышение уровня стоматологической заболеваемости у детей
Показатели 1.11 и 1.12 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
6
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим больным
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях в Камчатском крае
Повышение смертности населения от социально-значимых заболеваний в Камчатском крае
Показатели
2.1-2.8, 2.11 и 2.12 таблицы приложения 1 к Программе
7
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение смертности населения Камчатского края от прочих заболеваний в Камчатском крае;
повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Повышение смертности населения от прочих заболеваний в Камчатском крае;
снижение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Показатели
2.9 и 2.10 таблицы приложения 1 к Программе
8
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Своевременное оказание медицинской помощи населению в Камчатском крае
Повышение смертности населения в Камчатском крае
Показатели
2.13 - 2.18 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли
9
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели
3.15-3.17 таблицы приложения 1 к Программе
10
Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение эффективности использования информационных систем в здравоохранении
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели
3.1-3.14 таблицы приложения 1 к Программе
11
Основное мероприятие 3.3.Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели
3.18-3.22 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка
12
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Создание трехуровневой системы службы родовспоможения
Снижение эффективности оказания медицинской помощи женщинам в
период родовспоможе-
ния
Показатели
4.1; 4.4; 4.6;4.9; 4.10 таблицы приложения 1 к Программе
13
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение смертности детей с 0-17 лет
Повышение смертности детей с 0-17 лет
Показатели
4.2; 4.3, 4.5; 4.7; 4.8 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
14
Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Увеличение доступности реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения в Камчатском крае
Снижение состояния здоровья у населения в Камчатском крае
Показатели
5.1-5.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
15
Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Создание эффективной службы паллиативной помощи в Камчатском крае
Снижение состояния здоровья у населения в Камчатском крае
Показатели
6.1 и 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
16
Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Совершенствование
системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Снижение уровня практической подготовки медицинских и фармацевтичес-
ких работников
Показатели
7.1-7.7 таблицы приложения 1 к Программе
17
Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Снижение дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Камчатского края
Повышение оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Камчатского края
Показатели
7.8 и 7.9 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
18
Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях
Снижение уровня обеспечения населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях
Показатели
8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 9. Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края
19
Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Повышение доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края
Показатели
9.1 и 9.2 таблицы приложения 1 к Программе
20
Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно - частного партнерства
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Развитие существующей системы здравоохранения, в том числе, поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатель
9.3 таблицы приложения 1 к Программе
12. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение №4 к государственной
программе Камчатского края
"Развитие здравоохранения
Камчатского края на 2014 - 2020 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы"
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ЦСР
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
11
12
13
1,054
1,053
1,052
1,051
1,048
1,048
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы"
Всего, в том числе:
90 193 431,37324
10 579 550,40748
11 994 782,44907
11 859 279,11000
13 495 109,27763
15 483 950,12279
13 188 746,63220
13 592 013,37407
за счет средств федерального бюджета
895 282,20472
301 680,83306
275 718,45865
64 334,70000
70 899,90000
58 051,70545
60 838,18730
63 758,42026
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края)
36 366 978,36328
3 965 908,72442
4 734 816,54042
4 503 783,81000
5 179 983,65000
7 543 638,61803
5 097 093,27168
5 341 753,74873
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов всего, в том числе:
52 931 170,80524
6 311 960,85000
6 984 247,45000
7 291 160,60000
8 244 225,72763
7 882 259,79931
8 030 815,17322
8 186 501,20508
за счет МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края из краевого бюджета
22 878 889,04714
2 895 368,00000
2 921 173,20000
3 103 535,10000
2 921 173,20000
3 508 128,75906
3 676 518,93949
3 852 991,84859
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
17 488 377,16129
1 645 712,31877
1 899 683,37834
1 958 429,69312
2 249 056,57793
3 207 272,45853
3 254 772,23181
3 304 551,99420
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
575 624,43757
150 860,86417
168 306,50000
42 570,50000
47 479,00000
52 889,85852
55 428,57172
58 089,14316
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909, 1003
011
4 740 331,55238
397 562,38460
506 228,72834
432 849,20000
456 583,67317
936 688,75172
981 649,81180
1 028 769,00275
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 172 421,17134
1 097 289,07000
1 225 148,15000
1 483 009,99312
1 744 993,90476
2 217 693,84829
2 217 693,84829
2 217 693,84829
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего, в том числе:
39 057,31635
9 824,86065
13 553,99000
15 569,95728
11 531,53413
6 481,87550
6 558,26632
6 638,32388
за счет средств федерального бюджета
1003
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909, 1003
011
28 462,42635
2 589,86065
10 194,10000
7 650,00000
3 021,20000
1 591,47550
1 667,86632
1 747,92388
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
7 919,95728
8 510,33413
4 890,40000
4 890,40000
4 890,40000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Направление 1.1.1. Формирование здорового образа жизни
Всего, в том числе:
24 261,30112
7 993,20000
12 054,09000
1 150,00000
1 521,20000
490,35667
513,89378
538,56067
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
011
13 666,41112
758,20000
8 694,20000
1 150,00000
1 521,20000
490,35667
513,89378
538,56067
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Направление 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма
Всего, в том числе:
2 436,26065
936,26065
500,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
011
2 436,26065
936,26065
500,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Направление 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей КМНС
Всего, в том числе:
12 359,75458
895,40000
999,90000
6 000,00000
1 000,00000
1 101,11883
1 153,97254
1 209,36321
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
011
12 359,75458
895,40000
999,90000
6 000,00000
1 000,00000
1 101,11883
1 153,97254
1 209,36321
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических
Всего, в том числе:
16 864 335,56249
1 477 137,04907
1 717 360,48834
1 899 794,43584
2 189 532,94380
3 147 900,72451
3 192 785,39377
3 239 824,52716
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909, 1003
011
4 702 509,28115
387 082,97907
495 572,22834
424 704,40000
453 049,37317
935 097,27622
979 981,94548
1 027 021,07887
состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 161 826,28134
1 090 054,07000
1 221 788,26000
1 475 090,03584
1 736 483,57063
2 212 803,44829
2 212 803,44829
2 212 803,44829
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Направление 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий
Всего, в том числе:
16 436 755,92123
1 424 812,02707
1 663 348,14834
1 850 505,63584
2 119 388,20463
3 083 759,19843
3 125 565,07443
3 169 377,63249
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909
011
4 274 929,63989
334 757,95707
441 559,88834
375 415,60000
382 904,63400
870 955,75014
912 761,62614
956 574,18420
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 161 826,28134
1 090 054,07000
1 221 788,26000
1 475 090,03584
1 736 483,57063
2 212 803,44829
2 212 803,44829
2 212 803,44829
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.2.
Направление 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего, в том числе:
427 579,64126
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
70 144,73917
64 141,52608
67 220,31934
70 446,89467
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003, 0909
011
427 579,64126
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
70 144,73917
64 141,52608
67 220,31934
70 446,89467
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
584 984,28245
158 750,40905
168 768,90000
43 065,30000
47 992,10000
52 889,85852
55 428,57172
58 089,14316
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
575 624,43757
150 860,86417
168 306,50000
42 570,50000
47 479,00000
52 889,85852
55 428,57172
58 089,14316
за счет средств краевого бюджета
814
1003
011
9 359,84488
7 889,54488
462,40000
494,80000
513,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Направление 1.3.1. Организация
Всего, в том числе:
67 251,79449
14 815,40000
14 948,00000
4 019,60000
8 459,60000
7 948,75336
8 330,29352
8 730,14761
обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеяного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей, лекарственными препаратами
за счет средств федерального бюджета
814
5113
011
65 344,49449
14 378,40000
14 485,60000
3 524,80000
7 946,50000
7 948,75336
8 330,29352
8 730,14761
за счет средств краевого бюджета
814
0999
011
1 907,30000
437,00000
462,40000
494,80000
513,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Направление 1.3.2.Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников
Всего, в том числе:
510 279,94308
136 482,46417
153 820,90000
39 045,70000
39 532,50000
44 941,10516
47 098,27820
49 358,99555
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
510 279,94308
136 482,46417
153 820,90000
39 045,70000
39 532,50000
44 941,10516
47 098,27820
49 358,99555
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Направление 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003
011
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
404 293,16285
434 248,56684
372 677,00996
372 677,00996
372 677,00996
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003
011
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
404 293,16285
434 248,56684
372 677,00996
372 677,00996
372 677,00996
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.1.
Направление 1.4.1. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
5113
011
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0999
011
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.1.
Направление 1.5.1. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
Всего, в том числе:
42 721 010,87713
5 345 381,86940
5 645 137,36027
5 698 293,15938
6 183 909,49905
6 347 030,17309
6 611 859,06736
6 889 399,74858
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
012
163 199,57204
122 971,01339
38 980,25865
873,70000
374,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0903, 0909
012
15 742 686,39635
1 912 837,11601
2 017 249,83162
2 063 476,80000
2 127 625,93500
2 422 365,00788
2 538 638,52824
2 660 493,17760
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
26 815 124,90874
3 309 573,74000
3 588 907,27000
3 633 942,65938
4 055 908,96405
3 924 665,16521
4 073 220,53912
4 228 906,57098
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Всего, в том числе:
11 497 837,46107
1 445 015,16134
1 589 337,34101
1 584 861,76285
1 578 360,14984
1 701 929,36960
1 765 733,48286
1 832 600,19357
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
012
124 976,65865
84 748,10000
38 980,25865
873,70000
374,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0903, 0909
012
8 615 354,28285
1 012 778,83134
1 096 911,55236
1 179 694,90000
1 143 736,98300
1 329 252,35964
1 393 056,47290
1 459 923,18361
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
2 757 506,51957
347 488,23000
453 445,53000
404 293,16285
434 248,56684
372 677,00996
372 677,00996
372 677,00996
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.1.
Направление 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)
Всего, в том числе:
1 146 462,44918
132 385,42280
139 308,67400
171 338,00000
151 290,57100
175 488,37664
183 911,81872
192 739,58602
за счет средств федерального бюджета
2 518,30000
386,10000
883,90000
873,70000
374,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
012
1 143 944,14918
131 999,32280
138 424,77400
170 464,30000
150 915,97100
175 488,37664
183 911,81872
192 739,58602
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.2.
Направление 2.1.2. Оказание
Всего, в том числе:
1 163 971,30908
130 706,83764
143 869,96487
147 508,91100
152 866,01400
187 210,00309
196 196,08324
205 613,49524
медицинской наркологической помощи
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0903
012
1 163 971,30908
130 706,83764
143 869,96487
147 508,91100
152 866,01400
187 210,00309
196 196,08324
205 613,49524
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.3.
Направление 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе
Всего, в том числе:
3 910 849,83233
537 253,28302
549 296,71527
522 566,78000
527 930,49300
563 773,41828
590 834,54236
619 194,60040
за счет средств федерального бюджета
122 458,35865
84 362,00000
38 096,35865
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902
012
3 788 391,47368
452 891,28302
511 200,35662
522 566,78000
527 930,49300
563 773,41828
590 834,54236
619 194,60040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.4.
Направление 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях
Всего, в том числе:
2 056 067,52590
222 549,60108
237 507,65080
264 201,26200
261 074,30000
340 315,08463
356 650,20869
373 769,41870
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0903
012
2 056 067,52590
222 549,60108
237 507,65080
264 201,26200
261 074,30000
340 315,08463
356 650,20869
373 769,41870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5.
Направление 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Всего, в том числе:
3 004 764,25021
396 726,59985
491 193,80607
450 469,51385
456 697,45784
401 805,10525
403 203,25382
404 668,51353
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902
012
247 257,73064
49 238,36985
37 748,27607
46 176,35100
22 448,89100
29 128,09529
30 526,24386
31 991,50357
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
2 757 506,51957
347 488,23000
453 445,53000
404 293,16285
434 248,56684
372 677,00996
372 677,00996
372 677,00996
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.6.
Направление 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем
Всего, в том числе:
215 722,09437
25 393,41695
28 160,53000
28 777,29600
28 501,31400
33 337,38171
34 937,57603
36 614,57968
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902
012
215 722,09437
25 393,41695
28 160,53000
28 777,29600
28 501,31400
33 337,38171
34 937,57603
36 614,57968
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
24 919 604,07725
2 961 981,95053
3 204 436,80582
3 274 490,59653
3 527 286,71621
3 800 151,31362
3 980 910,52205
4 170 346,17249
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0903, 0909
012
3 961 781,05096
477 701,99053
491 420,29582
471 956,80000
409 805,01900
670 913,21933
703 117,05385
736 866,67243
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
20 957 823,02629
2 484 279,96000
2 713 016,51000
2 802 533,79653
3 117 481,69721
3 129 238,09429
3 277 793,46820
3 433 479,50006
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1.
Направление 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
24 612 767,51631
2 924 917,19359
3 159 944,70582
3 227 517,99653
3 485 764,51621
3 756 676,52415
3 935 348,94269
4 122 597,63732
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0903, 0909
012
3 654 944,49002
440 637,23359
446 928,19582
424 984,20000
368 282,81900
627 438,42986
657 555,47449
689 118,13726
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
20 957 823,02629
2 484 279,96000
2 713 016,51000
2 802 533,79653
3 117 481,69721
3 129 238,09429
3 277 793,46820
3 433 479,50006
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2.
Направление 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
306 836,56094
37 064,75694
44 492,10000
46 972,60000
41 522,20000
43 474,78947
45 561,57936
47 748,53517
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
012
306 836,56094
37 064,75694
44 492,10000
46 972,60000
41 522,20000
43 474,78947
45 561,57936
47 748,53517
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Всего, в том числе:
6 303 569,33881
938 384,75753
851 363,21344
838 940,80000
1 078 262,63300
844 949,48987
865 215,06245
886 453,38252
за счет средств федерального бюджета
814
901
012
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0904, 0906, 0909
012
3 165 551,06254
422 356,29414
428 917,98344
411 825,10000
574 083,93300
422 199,42891
442 465,00149
463 703,32156
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 099 795,36288
477 805,55000
422 445,23000
427 115,70000
504 178,70000
422 750,06096
422 750,06096
422 750,06096
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.1.
Направление 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
4 813 376,58550
696 673,76049
623 182,86593
622 404,10000
855 960,22800
660 141,44088
671 536,22711
683 477,96309
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0904, 0909
012
1 713 581,22262
218 868,21049
200 737,63593
195 288,40000
351 781,52800
237 391,37992
248 786,16615
260 727,90213
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 099 795,36288
477 805,55000
422 445,23000
427 115,70000
504 178,70000
422 750,06096
422 750,06096
422 750,06096
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.2.
Направление 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию
Всего, в том числе:
980 671,10590
150 030,63388
174 237,37151
161 050,70000
165 870,75200
104 720,22046
109 746,79104
115 014,63701
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
012
980 671,10590
150 030,63388
174 237,37151
161 050,70000
165 870,75200
104 720,22046
109 746,79104
115 014,63701
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.3.
Направление 2.3.3. Развитие
Всего, в том числе:
471 298,73402
53 457,44977
53 942,97600
55 486,00000
56 431,65300
80 087,82853
83 932,04430
87 960,78242
службы крови
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0906
012
471 298,73402
53 457,44977
53 942,97600
55 486,00000
56 431,65300
80 087,82853
83 932,04430
87 960,78242
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.4.
Направление 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
0901
012
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли"
Всего (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края), в том числе:
2 286 892,93502
314 699,18486
320 751,89947
360 671,90000
359 017,88068
296 141,78097
310 356,58646
325 253,70258
за счет средств федерального бюджета
814
0909
013
32 032,73961
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
4 334,00000
5 161,84693
5 409,61558
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края)
814
0909
013
2 254 860,19541
310 644,48486
316 997,79947
357 022,70000
354 683,88068
290 979,93404
304 946,97088
319 584,42548
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Всего, в том числе:
1 815 148,91074
228 981,95511
236 904,35540
254 050,40000
268 174,55200
262 860,05683
275 477,33956
288 700,25184
за счет средств федерального бюджета
814
909
013
32 032,73961
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
4 334,00000
5 161,84693
5 409,61558
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
1 783 116,17113
224 927,25511
233 150,25540
250 401,20000
263 840,55200
257 698,20990
270 067,72398
283 030,97474
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.1.
Направление 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций
Всего, в том числе:
859 521,94783
115 117,26500
109 085,85000
134 727,20000
133 718,80000
116 604,38179
122 201,39212
128 067,05892
за счет средств федерального бюджета
814
909
013
32 032,73961
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
4 334,00000
5 161,84693
5 409,61558
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
827 489,20822
111 062,56500
105 331,75000
131 078,00000
129 384,80000
111 442,53486
116 791,77654
122 397,78182
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Направление 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы
Всего, в том числе:
746 661,90487
85 611,39950
107 452,60300
98 611,00000
105 026,37200
111 229,08987
116 568,08618
122 163,35432
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
746 661,90487
85 611,39950
107 452,60300
98 611,00000
105 026,37200
111 229,08987
116 568,08618
122 163,35432
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того,, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.3.
Направление 3.1.3 Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях ЧС
Всего, в том числе:
208 965,05804
28 253,29061
20 365,90240
20 712,20000
29 429,38000
35 026,58517
36 707,86126
38 469,83860
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
208 965,05804
28 253,29061
20 365,90240
20 712,20000
29 429,38000
35 026,58517
36 707,86126
38 469,83860
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего, в том числе:
433 419,62428
85 717,22975
70 557,54407
94 421,50000
78 008,92868
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
433 419,62428
85 717,22975
70 557,54407
94 421,50000
78 008,92868
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.1.
Направление 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли
Всего, в том числе:
335 837,55287
28 377,22975
63 992,86334
72 116,10000
66 636,93800
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
335 837,55287
28 377,22975
63 992,86334
72 116,10000
66 636,93800
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.2.
Направление 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
97 582,07141
57 340,00000
6 564,68073
22 305,40000
11 371,99068
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
97 582,07141
57 340,00000
6 564,68073
22 305,40000
11 371,99068
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
38 324,40000
0,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
38 324,40000
0,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.1.
Направление 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
2 485,60000
0,00000
0,00000
1 685,60000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
2 485,60000
0,00000
0,00000
1 685,60000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2.
Направление 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий
Всего, в том числе:
35 838,80000
0,00000
13 290,00000
10 514,40000
12 034,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
35 838,80000
0,00000
13 290,00000
10 514,40000
12 034,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
15 418 996,14936
2 121 741,30749
2 358 708,64861
2 384 637,62500
2 639 739,90559
1 960 425,51457
1 971 216,89218
1 982 526,25592
за счет средств федерального бюджета
814
0902
014
2 991,40000
2 991,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
014
1 565 533,52928
223 447,50749
215 641,23861
216 343,00000
202 748,56394
224 820,36676
235 611,74437
246 921,10811
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
13 850 471,22008
1 895 302,40000
2 143 067,41000
2 168 294,62500
2 436 991,34165
1 735 605,14781
1 735 605,14781
1 735 605,14781
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Всего, в том числе:
4 026 783,95929
608 244,83303
718 037,73406
716 300,21780
746 687,93385
411 714,51941
412 491,97423
413 306,74691
за счет средств федерального бюджета
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
014
200 125,88659
34 806,17303
44 974,75406
44 464,80000
24 919,55047
16 196,97557
16 974,43039
17 789,20307
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 825 033,17270
571 813,76000
673 062,98000
671 835,41780
721 768,38338
395 517,54384
395 517,54384
395 517,54384
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1.
Направление 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
Всего, в том числе:
4 012 808,52467
606 244,83303
715 019,73406
716 300,21780
744 687,93385
409 503,21541
410 174,52764
410 878,06288
за счет средств федерального бюджета
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
014
186 150,45197
32 806,17303
41 956,75406
44 464,80000
22 919,55047
13 985,67157
14 656,98380
15 360,51904
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 825 033,17270
571 813,76000
673 062,98000
671 835,41780
721 768,38338
395 517,54384
395 517,54384
395 517,54384
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2.
Направление 4.1.2. Экстро-корпоральное оплодотворение
Всего, в том числе:
13 975,43462
2 000,00000
3 018,00000
0,00000
2 000,00000
2 211,30400
2 317,44659
2 428,68403
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
014
13 975,43462
2 000,00000
3 018,00000
0,00000
2 000,00000
2 211,30400
2 317,44659
2 428,68403
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
11 392 212,19007
1 513 496,47446
1 640 670,91455
1 668 337,40720
1 893 051,97174
1 548 710,99516
1 558 724,91795
1 569 219,50901
за счет средств федерального бюджета
814
0901
014
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0901, 0909
014
1 365 407,64269
188 641,33446
170 666,48455
171 878,20000
177 829,01347
208 623,39119
218 637,31398
229 131,90504
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
10 025 438,04738
1 323 488,64000
1 470 004,43000
1 496 459,20720
1 715 222,95827
1 340 087,60397
1 340 087,60397
1 340 087,60397
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1.
Направление 4.2.1. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и
Всего, в том числе:
10 747,85395
2 269,73548
1 445,80000
1 547,00000
1 604,60000
1 233,42133
1 292,62556
1 354,67158
за счет средств федерального бюджета
814
0901
014
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
аудиологического скрининга
за счет средств краевого бюджета
9 381,35395
903,23548
1 445,80000
1 547,00000
1 604,60000
1 233,42133
1 292,62556
1 354,67158
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.2.
Направление 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
11 381 464,33612
1 511 226,73898
1 639 225,11455
1 666 790,40720
1 891 447,37174
1 547 477,57383
1 557 432,29239
1 567 864,83743
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
014
1 356 026,28874
187 738,09898
169 220,68455
170 331,20000
176 224,41347
207 389,96986
217 344,68842
227 777,23346
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
10 025 438,04738
1 323 488,64000
1 470 004,43000
1 496 459,20720
1 715 222,95827
1 340 087,60397
1 340 087,60397
1 340 087,60397
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе:
86 172,21548
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
0150999
86 172,21548
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего, в том числе:
86 172,21548
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015
86 172,21548
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.1.
Направление 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения
Всего, в том числе:
74 006,56712
7 262,40000
21 727,66000
8 204,40000
8 577,72424
8 973,82544
9 404,56906
9 855,98838
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015
74 006,56712
7 262,40000
21 727,66000
8 204,40000
8 577,72424
8 973,82544
9 404,56906
9 855,98838
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2.
Направление 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения
Всего, в том числе:
12 165,64836
0,00000
1 647,74000
2 641,80000
1 828,77576
1 922,04332
2 014,30141
2 110,98787
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015
12 165,64836
0,00000
1 647,74000
2 641,80000
1 828,77576
1 922,04332
2 014,30141
2 110,98787
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе:
763 741,78001
94 257,31996
106 158,96099
100 662,50000
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 812
0901
016
763 741,78001
94 257,31996
106 158,96099
100 662,50000
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
763 741,78001
94 257,31996
106 158,96099
100 662,50000
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
016
763 741,78001
94 257,31996
106 158,96099
100 662,50000
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.1.
Направление 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи
Всего, в том числе:
750 341,78001
92 857,31996
94 158,96099
100 662,50000
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
16
750 341,78001
92 857,31996
94 158,96099
100 662,50000
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.2.
Направление 6.1.2. Развитие хосписов
Всего, в том числе:
13 400,00000
1 400,00000
12 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
812
0901
016
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 400,00000
1 400,00000
12 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе:
2 029 238,85875
271 983,63210
300 593,20812
381 276,50000
240 392,41184
265 388,56598
278 127,21714
291 477,32357
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
0901, 0902, 0904, 0909, 1003, 0704, 0705, 0501
017
2 016 738,85875
266 483,63210
293 593,20812
381 276,50000
240 392,41184
265 388,56598
278 127,21714
291 477,32357
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 500,00000
5 500,00000
7 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Мероприятие 7.1. Професиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная
Всего, в том числе:
1 002 266,85796
121 563,15438
129 336,01233
140 427,60000
141 079,76300
149 337,23132
156 505,41842
164 017,67851
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
за счет средств краевого бюджета
814
1003, 0909, 0704, 0705
017
1 002 266,85796
121 563,15438
129 336,01233
140 427,60000
141 079,76300
149 337,23132
156 505,41842
164 017,67851
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Направление 7.1.1.
Подготовка и переподготовка кадров
Всего, в том числе:
993 311,35596
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
137 077,76300
149 337,23132
156 505,41842
164 017,67851
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0704, 0705
017
993 311,35596
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
137 077,76300
149 337,23132
156 505,41842
164 017,67851
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.2.
Направление 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение млодых специалистов
Всего, в том числе:
4 902,00000
0,00000
0,00000
2 000,00000
2 902,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003
017
4 902,00000
0,00000
0,00000
2 000,00000
2 902,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.3.
Направление 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников
Всего, в том числе:
4 053,50200
1 202,00200
751,50000
1 000,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
017
4 053,50200
1 202,00200
751,50000
1 000,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников
Всего, в том числе:
1 026 972,00079
150 420,47772
171 257,19579
240 848,90000
99 312,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
0901, 0902, 0904, 0909, 1003, 0501
017
1 014 472,00079
144 920,47772
164 257,19579
240 848,90000
99 312,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 500,00000
5 500,00000
7 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Направление 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров
Всего, в том числе:
746 554,59679
96 098,54372
91 481,72579
99 928,90000
93 912,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0904, 0909, 1003
017
746 554,59679
96 098,54372
91 481,72579
99 928,90000
93 912,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Направление 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Всего, в том числе:
280 417,40400
54 321,93400
79 775,47000
140 920,00000
5 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
1003, 0501
017
267 917,40400
48 821,93400
72 775,47000
140 920,00000
5 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 500,00000
5 500,00000
7 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8
Всего, в том числе:
4 199 923,82128
471 053,76260
616 617,54573
680 313,50000
548 251,85537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
018
121 434,05550
20 802,85550
64 677,60000
17 241,30000
18 712,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
018
4 078 489,76578
450 250,90710
551 939,94573
663 072,20000
529 539,55537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
4 199 923,82128
471 053,76260
616 617,54573
680 313,50000
548 251,85537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
018
121 434,05550
20 802,85550
64 677,60000
17 241,30000
18 712,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
018
4 078 489,76578
450 250,90710
551 939,94573
663 072,20000
529 539,55537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.1.
Направление 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями региональных льготников
Всего, в том числе:
3 570 361,34583
419 422,10810
529 416,05073
529 326,70000
477 320,60000
513 261,23827
537 897,77770
563 716,87103
за счет средств федерального бюджета
44 224,60000
0,00000
44 224,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902
018
3 526 136,74583
419 422,10810
485 191,45073
529 326,70000
477 320,60000
513 261,23827
537 897,77770
563 716,87103
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.2.
Направление 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий,
Всего, в том числе:
629 562,47545
51 631,65450
87 201,49500
150 986,80000
70 931,25537
85 437,15756
89 538,14112
93 835,97190
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
018
77 209,45550
20 802,85550
20 453,00000
17 241,30000
18 712,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902, 0909
018
552 353,01995
30 828,79900
66 748,49500
133 745,50000
52 218,95537
85 437,15756
89 538,14112
93 835,97190
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.
Подпрограмма 9. "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
Всего, в том числе:
5 167 976,08351
307 458,61230
723 756,04754
284 148,03250
1 159 726,47717
2 684 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
0901, 0909
019
5 118 424,06984
303 162,97230
703 631,42754
278 234,71000
1 153 394,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
49 552,01367
4 295,64000
20 124,62000
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.
Мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
5 118 424,06984
303 162,97230
703 631,42754
278 234,71000
1 153 394,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
0901, 0909
019
5 118 424,06984
303 162,97230
703 631,42754
278 234,71000
1 153 394,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.1.
Направление 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
1 099 848,72370
276 357,97230
291 456,04140
243 234,71000
288 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
0901, 0909
019
1 099 848,72370
276 357,97230
291 456,04140
243 234,71000
288 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.2.
Направление 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи
Всего, в том числе:
4 018 575,34614
26 805,00000
412 175,38614
35 000,00000
864 594,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
0901
019
4 018 575,34614
26 805,00000
412 175,38614
35 000,00000
864 594,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.
Мероприятие 9.2. Развитие государственно - частного партнерства
Всего, в том числе:
49 552,01367
4 295,64000
20 124,62000
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
49 552,01367
4 295,64000
20 124,62000
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.1.
Направление 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения
Всего, в том числе:
49 552,01367
4 295,64000
20 124,62000
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
0901
019
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
49 552,01367
4 295,64000
20 124,62000
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: