Основная информация

Дата опубликования: 17 марта 2016г.
Номер документа: RU91000201600213
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2016 года №82-П

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014- 2020 годы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 №403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» исключить;

2) изменения в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

ГУБЕРНАТОРКАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 17.03.2016 №82-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П

(далее - Программа)

В Программе:

1) в паспорте:

а) в разделе «Участники Программы» слова «Министерство имущественных и земельных отношений» заменить словами «Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края»;

б) раздел «Программно-целевые инструменты Программы» признать утратившим силу;

в) раздел «Целевые индикаторы и показатели Программы:» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы

и показатели Программы

1) смертность населения Камчатского края от всех причин;

2) материнская смертность;

3) младенческая смертность;

4) смертность от болезней системы кровообращения;

5) смертность от дорожно-транспортных происшествий;

6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);

7) смертность от туберкулеза;

8) смертность от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае;

9) число посещений врача на 1 сельского жителя в Камчатском крае в год;

10) уровень госпитализации на 100 человек сельского населения в Камчатском крае;

11) потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);

12) распространенность потребления табака среди взрослого населения;

13) распространенность потребления табака среди детей и подростков;

14) количество больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;

15) обеспеченность врачами;

16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала;

17) уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае;

18) уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;

19) уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;

20) ожидаемая продолжительность жизни при рождении»;

г) раздел «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Программы             

Всего: 90 193 431,37324 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 895 282,20472 тыс. руб., из них по годам:

2014 год -301 680,83306 тыс. руб.;

2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;

2016 год - 64 334,70000 тыс. руб.;

2017 год - 70 899,90000 тыс. руб.;

2018 год - 58 051,70545 тыс. руб.;

2019 год - 60 838,18730 тыс. руб.;

2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.;

краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края) - 36 366 978,36328 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;

2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;

2016 год - 4 503 783,81000 тыс. руб.;

2017 год - 5 179 983,65000 тыс. руб.;

2018 год - 7 543 638,61803 тыс. руб.;

2019 год - 5 097 093,27168 тыс. руб.;

2020 год - 5 341 753,74873 тыс. руб.;

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 52 931 170,80524 тыс. руб. (в том числе МБТ из краевого бюджета - 22 878 889,04714 тыс. руб.), из них по годам:

2014 год - 6 311 960,85000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 2 895 368,00000 тыс. руб.;

2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;

2016 год - 7 291 160,60000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 103 535,10000 тыс. руб.;

2017 год - 8 244 225,72763 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;

2018 год - 7 882 259,79931 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 508 128,75906 тыс. руб.;

2019 год - 8 030 815,17322 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 676 518,93949 тыс. руб.;

2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 852 991,84859 тыс. руб.»;

д) раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты

реализации Программы

1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 10,9 случаев на 1000 населения;

2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;

3) снижение младенческой смертности до 7,8 случаев на 1000 родившихся живыми;

4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 612,5 случаев на 100 тыс. населения;

5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,2 случаев на 100 тыс. насе­ления;

6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 165,6 случаев на 100 тыс. населения;

7) снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения;

8) снижение смертности от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае до 14,0 случаев на 1000 населения;

9) увеличение числа посещений врача до 9,2 на 1 сельского жителя в Камчатском крае в год;

10) обеспечение уровня госпитализации до 28,9 на 100 человек сельского населения в Камчатском крае;

11) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 8,7 литров на душу населения в год;

12) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 35,0 %;

13) снижение потребления табака среди детей и подростков до 15 %;

14) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,6 случаев на 100 тыс. населения;

15) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 43,5 на 10 тыс. населения;

16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:3;

17) повышение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200 %, от средней заработной платы в Камчатском крае;

18) повышение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае;

19) повышение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае; 20) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,1 лет»;

2) часть 2.2.8 раздела 2 «Цель, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.2.8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения.

Мероприятия, обеспечивающие решение настоящей задачи, предусмотрены в рамках реализации Подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» и направлены на:

1) реализацию прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;

2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учрежде­ний здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хрониче­ских нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекар­ственных препаратов.»;

3) часть 6.1 раздела 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы» изложить в следующей редакции:

«6.1. Достижение цели Программы к 2020 году будет характеризоваться следующими целевыми индикаторами:

1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 10,9 случаев на 1000 населения;

2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;

3) снижение младенческой смертности до 7,8 случаев на 1000 родившихся живыми;

4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 612,5 случаев на 100 тыс. населения;

5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,2 случаев на 100 тыс. населения;

6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 165,6 случаев на 100 тыс. населения;

7) снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения;

8) снижение смертности от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае с 14,4 в 2016 году до 14,0 случаев на 1000 населения в 2020 году;

9) увеличение числа посещений врача с 8,8 в 2016 году до 9,2 на 1 сельского жителя в Камчатском крае в год в 2020 году;

10) обеспечение уровня госпитализации на уровне 28,9 на 100 человек сельского населения в Камчатском крае с 2016 по 2020 годы;

11) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 8,7 литров на душу населения в год;

12) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 35,0 %;

13) снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15,0 %;

14) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,6 случаев на 100 тыс. населения;

15) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 43,5 на 10 тыс. населения;

16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:3;

17) повышение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200 %, от средней заработной платы в Камчатском крае;

18) повышение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае;

19) повышение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае;

20) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,1 лет.»;

4) раздел 7 «Методика оценки эффективности государственной Программы» изложить в следующей редакции:

«7. Методика оценки эффективности Программы

7.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

7.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

7.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

7.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индика­тора) Программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф.

7.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

СРгп - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

7.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

7.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

СРкс = КСв / КС, где

СРкс - степень реализации контрольных событий;

КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

7.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СРгп - степень реализации Программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

7.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

7.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

7.11. Оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в Программу, проводится по указанной методике с использованием соответствующих подпрограмме плановых и фактически достигнутых целевых индикаторов, приведенных в приложении 1 к Программе.».

2. В Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в паспорте:

а) раздел «Задачи Подпрограммы 1:» изложить в следующей редакции:

«

Задачи Подпрограммы 1

1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Камчатского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;

2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;

3) обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания;

4) повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией;

5) снижение стоматологической заболеваемости»;

в) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1:» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1

1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;

2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

3) охват диспансеризацией взрослого населения;

4) охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией;

5) распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);

6) распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;

7) распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;

8) распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;

9) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения;

10) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения;

11) интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет;

12) интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI);

13) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст.;

14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

15) заболеваемость дифтерией;

16) заболеваемость корью;

17) заболеваемость краснухой,

18) заболеваемость эпидемическим паротитом;

19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;

20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;

21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;

26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;

27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;

28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);

29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей);

30) смертность от самоубийств»;

г) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 1

Всего: 17 488 377,16129 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 575 624,43757 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;

2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;

2016 год - 42 570,50000 тыс. руб.;

2017 год - 47 479,00000 тыс. руб.;

2018 год - 52 889,85852 тыс. руб.;

2019 год - 55 428,57172 тыс. руб.;

2020 год - 58 089,14316 тыс. руб.;

краевого бюджета -4 740 331,55238 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 397 562,38460 тыс. руб.;

2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;

2016 год - 432 849,20000 тыс. руб.;

2017 год - 456 583,67317 тыс. руб.;

2018 год - 936 688,75172 тыс. руб.;

2019 год - 981 649,81180 тыс. руб.;

2020 год - 1 028 769,00275 тыс. руб.;

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 12 172 421,17134 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;

2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;

2016 год- 1 483 009,99312 тыс. руб.;

2017 год - 1 744 993,90476 тыс. руб.;

2018 год - 2 217 693,84829 тыс. руб.;

2019 год - 2 217 693,84829 тыс. руб.;

2020 год - 2 217 693,84829 тыс. руб.»;

д) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы 1

1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей до 85 %;

2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 %;

3) охват диспансеризацией взрослого населения до 20 %;

4) охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией до 27,5 тыс. человек;

5) уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), до 25 %;

6) уменьшение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 30 %;

7) уменьшение распространенности повышенного уровня холестерина среди взрослого населения до 40 %;

8) уменьшение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 36 %;

9) уменьшение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения до 40 %;

10) уменьшение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 56 %;

11) снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет до 4,0;

12) снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CНI) до 3,0;

13) увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II ст. заболевания до 56,7 %;

14) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,08 %;

15) снижение заболеваемости дифтерией до 0;

16) снижение заболеваемости корью до 0;

17) снижение заболеваемости краснухой до 0; 18) снижение заболеваемости эпидемическим па­ротитом до 0;

19) снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 1,6;

20) обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;

21) обеспечение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

22) обеспечение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

23) обеспечение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

24) обеспечение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

25) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5 %;

26) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 23,34 %;

27) уменьшение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 26,82;

28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98 %;

29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в феде­ральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей) до 98 %;

30) снижение смертности от самоубийств до 16,0 на 100 тысяч населения.»;

2) раздел 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» дополнить частями 2.2.4 и 2.2.5 следующего содержания:

«2.2.4. Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией. Решение указанной задачи планируется в рамках основного мероприятия 1.4 «Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией». Основой реализации данного мероприятия является обеспече­ние исполнения планов мероприятий по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, утверждаемых правовыми актами Правительства Камчатского края. Указанными планами предусмотрено, в том числе, создание Регистра больных артериальной гипертонией, повышение эффективности контроля приема антигипертензивных препаратов, включение соответствующих критериев по диспансерному наблюдению в оценку эффективности работы терапевтов участковых, врачей общей практики. Степень реализации данного мероприятия характеризуется индикатором «Охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией».

2.2.5. Снижение стоматологической заболеваемости. Решение указанной задачи планируется в рамках основного мероприятия 1.5 «Профилактика стоматологических заболеваний у детей» путем внедрения профилактики основных стоматологических заболеваний, в том числе кариеса зубов, заболеваний пародонта. В рамках данного мероприятия планируется организация профилактических стоматологических осмотров детей, в том числе неорганизованных, и санитарного просвещения по вопросам профилактики стоматологических заболеваний на базе образовательных организаций, кабинетов здорового ребенка, кабинетов педиатров в поликлинических отделениях государственных учреждений здравоохранения Камчатского края. Степень реализации указанного мероприятия характеризуется индикаторами «Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет» и «Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI).»;

3) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 1, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.»;

4) часть 5.2 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«5.2. По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы 1 к 2020 году:

1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей сохранится на уровне 85 %;

2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранится на уровне 97 %;

3) охват диспансеризацией взрослого населения вырастет с 17,0 % в 2016 году до 20,0 % в 2020;

4) охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией увеличится с 14,5 тыс. человек в 2016 году до 27,5 тыс. человек к 2020 году;

5) доля лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), снизится к 2020 году до 25 %;

6) распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 30 %;

7) распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 40 %;

8) распространенность низкой физической активности среди взрослого населения снизится до 36 %;

9) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 40 %;

10) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения снизится до 56 %;

11) интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет снизится с 6,0 в 2016 году до 4,0 в 2020 году;

12) интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI) снизится с 5,2 в 2016 году до 3,3 в 2020 году;

13) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. вырастет с 53,5 % в 2016 году до 56,7 %;

14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез вырастет с 75,32 % в 2016 году до 81,08 %;

15) заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения) сохранится на нулевом уровне;

16) заболеваемость корью (на 1 миллион населения) сохранится на нулевом уровне;

17) заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) сохранится на нулевом уровне;

18) заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) сохранится на нулевом уровне;

19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) сохранится на уровне 1,6 в 2020 году;

20) охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составит 95 %;

21) охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 95 %;

22) охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки составит 95 %;

23) охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки составит 95 %;

24) охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составит 95 %;

25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных вырастет с 76,5 % в 2016 году до 78,5 % в 2020 году;

26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 24,7 % в 2016 году до 23,3 % в 2020 году;

27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 28,7 % в 2016 году до 26,8 % в 2020 году;

28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) вырастет с 95,5 % в 2016 году до 98 % в 2020 году;

29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей) составит 98 %;

30) смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) снизится с 18,6 в 2016 году до 16,0 в 2020 году.».

3. В Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в паспорте:

а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2:» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и

показатели

Подпрограммы 2

1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;

3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ - инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;

4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;

6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;

8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в психиатрический стационар;

9) смертность от ишемической болезни сердца;

10) смертность от цереброваскулярных заболеваний;

11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;

12) одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями;

13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;

14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

15) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови;

16) доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи;

17) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;

18) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет»;

б) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 2

Всего: 42 721 010,87713 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

163 199,57204 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;

2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;

2016 год - 873,70000 тыс. руб.;

2017 год - 374,60000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 15 742 686,39635 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;

2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;

2016 год - 2 063 476,80000 тыс. руб.;

2017 год - 2 127 625,93500 тыс. руб.;

2018 год - 2 422 365,00788 тыс. руб.;

2019 год - 2 538 638,52824 тыс. руб.;

2020 год - 2 660 493,17760 тыс. руб.;

бюджета Территориального фонда обязатель­ного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 26 815 124,90874 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;

2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;

2016 год - 3 633 942,65938 тыс. руб.;

2017 год - 4 055 908,96405тыс. руб.;

2018 год - 3 924 665,16521 тыс. руб.;

2019 год - 4 073 220,53912 тыс. руб.;

2020 год - 4 228 906,57098 тыс. руб.»;

в) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2:» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты

реализации

Подпрограммы 2

1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75 %;

2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 23,5 %;

3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 65,7 лет;

4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 9,7 на 100 наркологических больных;

5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 наркологических больных;

6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 12,9 на 100 больных алкоголизмом;

7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом;

8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,72 %;

9) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 355,8 случаев на 100 тыс. населения;

10) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 208,4 случаев на 100 тыс. населения;

11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 54,5 %;

12) снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19 %;

13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 93 %;

14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9 %;

15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %;

16) увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, до 100 % к 2020 году;

17) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70 % к 2020 году;

18) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 15,5 % к 2020 году»;

2) пункт 2 части 2.2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» дополнить абзацами двенадцатым - четырнадцатым следующего содержания:

«- «Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи»;

- «Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах»;

- «Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет».»;

3) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 2

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 2, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.»;

4) часть 5.3 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«5.3. По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы:

1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением возрастет с 56,9 % в 2016 году до 75 % в 2020 году;

2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете вырастет с 21,5 % в 2016 году до 23,5 % в 2020 году;

3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами (лет), вырастет с 62,7 в 2016 году до 65,7 в 2020 году;

4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 8,9 в 2016 году до 9,7 в 2020 году;

5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 9,6 в 2016 году до 10,4 в 2020 году;

6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 11,9 в 2016 году до 12,9 в 2020 году;

7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 9,6 в 2016 году до 10,4 в 2020 году;

8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, снизится с 20,9 % в 2016 году до 20,7 % в 2020 году;

9) смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) снизится с 287,0 в 2016 году до 285,0 в 2020 году;

10) смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) останется на том же уровне 147,0 в 2016 году 147,0 в 2020 году;

11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, возрастет с 51,0 % в 2016 году до 54,5 % в 2020 году;

12) одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями останется на том же уровне 19,0 % в 2016 году 19,0 % в 2020 году;

13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут вырастет с 91,0 % в 2016 году до 93,0 % в 2020 году;

14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий снизится с 4,1 % в 2016 году до 3,9 % в 2020 году;

15) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 100 % к 2020 году;

16) доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, вырастет с 10 % в 2016 году до 100 % к 2020 году;

17) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, вырастет с 5 % в 2016 году до 70 % к 2020 году;

18) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет снизится с 40,0 % в 2016 году до 15,5 % к 2020 году.».

4. В Подпрограмме 3 «Управление развитием отрасли»:

1) в паспорте:

а) в разделе «Участники Подпрограммы 3» слова «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края» заменить словами «отсутствуют»;

б) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3:» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и

показатели

Подпрограммы 3

1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы здравоохранения (далее - ЕГИСЗ);

2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг;

3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;

4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;

5) количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня;

6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ;

7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг);

8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах;

9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах;

10) проведение работ для решения задачи по по­лучению нестандартной отчетности для управ­ления Программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности;

11) выполнение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответ­ствии с едиными стандартами;

12) наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ;

13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края;

14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места;

15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи;

16) выполнение мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае;

17) выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;

18) обеспеченность государственных учреждений здравоохранения Камчатского края резервными источниками энергоснабжения;

19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;

22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии»;

в) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассинований

Подпрограммы 3

Всего: 2 286 892,93502 тыс. руб. из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 32 032,73961 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;

2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;

2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;

2017 год - 4 334,00000 тыс. руб.;

2018 год - 5 161,84693 тыс. руб.;

2019 год - 5 409,61558 тыс. руб.;

2020 год - 5 669,27710 тыс. руб.;

краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Камчатского края в размере 11 841 249,50000 тыс. руб. в период 2014-2017 годов) - 2 254 860,19541 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;

2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;

2016 год - 357 022,70000 тыс. руб.;

2017 год - 354 683,88068 тыс. руб.;

2018 год - 290 979,93404 тыс. руб.;

2019 год - 304 946,97088 тыс. руб.;

2020 год - 319 584,42548 тыс. руб.»;

г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3:» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты

реализации

Подпрограммы 3

1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ - 99 %;

2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг,- 50%;

3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, - 5 единиц;

4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, - 3 единицы;

5) количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные ин­формационные системы федерального уровня, - 100 %;

6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, - 100%»;

7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг), - 90%;

8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах, со сроком исполнения не более 1 дня;

9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах, со сроком исполнения не более 3 дней;

10) проведение работ для решения задачи по по­лучению нестандартной отчетности для управ­ления Программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности, со сроком исполнения не более 10 дней;

11) проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами - 90 %;

12) наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ, - 0 случаев;

13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края, - 9 единиц;

14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места, - 65 единиц;

15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, - 100 %;

16) обеспечение выполнения мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае на 100 %;

17) обеспечение выполнения плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края не ниже 90,5 %;

18) обеспеченность государственных учреждений здравоохранения Камчатского края резервными источниками энергоснабжения - 100 %.

19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 32,89 кВт*ч/кв.м;

20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 0,115 Гкал/кв.м;

21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, - 100 %;

22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, - 100 %»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий»:

а) в части 2.2.2:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«-«Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг»;»;

абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:

«-«Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ»;

- «Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг)»;»;

б) абзац первый части 2.2.3 после слов «реализацию энергосберегающих мероприятий» дополнить словами «по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения»;

3) часть 4.1 раздела 4 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«4.1. В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 будут достигнуты следующие результаты:

1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ до 90 % к 2015 году, до 99 % к 2020 году;

2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, увеличится с 10 % в 2015 году до 50% к 2020 году;

3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, составит 4 единицы в 2015 году, 5 единиц в 2020 году;

4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, составит 3 единицы в 2015 году;

5) количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня, увеличится с 28,8 % в 2015 году до 100 % в 2020 году;

6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, увеличится с 25 % в 2015 году до 100 % к 2020 году»;

7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг), увеличится с 50 % в 2015 году до 80 % к 2020 году;

8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах, будет обеспечено со сроком исполнения не более 3 дней в 2015 году, не более 1 дня в 2020 году;

9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах, будет обеспечено со сроком исполнения не более 5 дней в 2015 году, не более 3 дней в 2020 году;

10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности, будет обеспечено со сроком исполнения не более 30 дней в 2015 году, не более 10 дней в 2020 году;

11) проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами составит 25 % в 2015 году, 90 % в 2020 году;

12) отсутствие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ, будет обеспечено с 2014 года;

13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в медицинских организациях, составит 9 единиц уже к 2015 году (100 % учреждений);

14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места, составит 30 единиц в 2015 году и 65 единиц в 2020 году;

15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, достигнет 100 % уже к 2015 году;

16) обеспечение выполнения мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае на 100 % будет обеспечено уже на первом этапе исполнения Подпрограммы;

17) выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края не ниже 90,5 % будет обеспечено уже в 2015 году;

18) обеспеченность государственных учреждений здравоохранения Камчатского края резервными источниками энергоснабжения составит 65 % в 2015 году и 100 % в 2020 году.

19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит 32,89 кВт*ч/кв.м;

20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит 0,115 Гкал/кв.м;

21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, уже в 2015 году составит 100 %;

22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в 2015 году составит 98 %, к 2020 году - 100 %.».

5. В Подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1) в паспорте:

а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4:» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы

и показатели

Подпрограммы 4

1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;

2) охват неонатальным скринингом;

3) охват аудиологическим скринингом;

4) показатель ранней неонатальной смертности;

5) смертность детей 0 - 17 лет;

6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре;

7) больничная летальность детей;

8) первичная инвалидность у детей;

9) результативность мероприятий по профилактике абортов;

10) охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами»;

б) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 4

Всего: 15 418 996,14936 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 2 991,40000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 1 565 533,52928 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.;

2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.;

2016 год - 216 343,00000 тыс. руб.;

2017 год - 202 748,56394 тыс. руб.;

2018 год - 224 820,36676 тыс. руб.;

2019 год - 235 611,74437 тыс. руб.;

2020 год - 246 921,10811 тыс. руб.;

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 13 850 471,22008 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;

2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;

2016 год - 2 168 294,62500 тыс. руб.;

2017 год - 2 436 991,34165 тыс. руб.;

2018 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.;

2019 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.;

2020 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.»;

в) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4:» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты

реализации

Подпрограммы 4

1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70 %;

2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95 %;

3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95 %;

4) снижение ранней неонатальной смертности до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;

5) снижение смертности детей 0 - 17 лет до 7,7 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста;

6) увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 76,50 %;

7) снижение больничной летальности детей до 0,19 %;

8) снижение первичной инвалидности у детей до 23,5 на 10 тыс. детей соответствующего возраста;

9) увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15 %;

10) увеличение доли охвата пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 99 %»;

2) абзац тридцать второй части 2.2.1 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» признать утратившим силу;

3) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 4, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.»;

4) части 5.1 и 5.2 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«5.1. По результатам реализации 1 этапа Подпрограммы 4 в 2015 году:

1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности вырастет с 30 % в 2011 году до 50 % в 2015 году;

2) доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных увеличится с 93,8 % в 2011 году до 95 % в 2015 году;

3) доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных увеличится с 84,2 % в 2011 году до 95 % в 2015 году;

4) показатель ранней неонатальной смертности составит 5,0 случаев на 1000 родившихся живыми в 2015 году;

5) смертность детей 0 - 17 лет снизится с 9,0 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2011 году до 8,6 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2015 году;

6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 722,8 промиле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2011 году до 745,0 промиле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2015 году;

7) больничная летальность детей уменьшится с 0,24 % от числа поступивших в 2011 году до 0,22 % от числа поступивших в 2015 году;

8) первичная инвалидность у детей снизится с 28,2 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2011 году, до 27,6 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2015 году;

9) результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 5 % женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2012 году до 8 % женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2015 году;

10) охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами вырастет с 95 % в 2011 году до 96,5 % в 2015 году.

5.2. По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы 4 к 2020 году:

1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности вырастет с 55 % в 2016 году до 70 % в 2020 году;

2) доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных составит не менее 95 % в период с 2016 по 2020 годы;

3) доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных составит не менее 95 % в период с 2016 по 2020 годы;

4) показатель ранней неонатальной смертности снизится с 5,0 случаев на 1000 родившихся живыми в 2016 году до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми в 2020 году;

5) смертность детей 0 - 17 лет снизится с 8,5 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2016 году до 7,7 случаев на 10 000 населения соответствующего возраста в 2020 году;

6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 745 % выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2016 году до 765 % выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2020 году;

7) больничная летальность детей уменьшится с 0,22 % от числа поступивших в 2016 году до 0,19 % от числа поступивших в 2020 году;

8) первичная инвалидность у детей снизится с 27,3 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2016 году до 23,5 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2020 году;

9) результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 9 % женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2016 году до 15 % женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2020 году;

10) охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами вырастет с 97 % в 2016 году до 99 % в 2020 году.».

6. В Подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

1) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

Всего: 86 172,21548 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета - 86 172,21548 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;

2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;

2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;

2017 год - 10 406,50000 тыс. руб.;

2018 год - 10 895,86876 тыс. руб.;

2019 год - 11 418,87047 тыс. руб.;

2020 год - 11 966,97625 тыс. руб.»;

2) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 5

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 5, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.».

7. В Подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

1) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 6

Всего: 763 741,78001 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета - 763 741,78001 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;

2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;

2016 год - 100 662,50000 тыс. руб.;

2017 год - 104 608,17000 тыс. руб.;

2018 год - 113 801,72706 тыс. руб.;

2019 год - 119 264,20996 тыс. руб.;

2020 год - 124 988,89204 тыс. руб.»;

2) раздел 3 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«3. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 6, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.».

8. В Подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

1) в паспорте:

а) в разделе «Участники Подпрограммы 7» слово «отсутствуют» заменить словами «Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края»;

б) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7:» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы

и показатели

Подпрограммы 7

1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования;

2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;

3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;

4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования;

5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах;

6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края;

7) доля аккредитованных специалистов;

8) обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами;

9) соотношение врачи/средние медицинские работники»;

в) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 7

Всего: 2 029 238,85875 тыс. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета - 2 016 738,85875 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;

2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;

2016 год - 381 276,50000 тыс. руб.;

2017 год - 240 392,41184 тыс. руб.;

2018 год - 265 388,56598 тыс. руб.;

2019 год - 278 127,21714 тыс. руб.;

2020 год - 291 477,32357 тыс. руб.;

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (по согласованию) - 12 500,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;

2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.»;

г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7:» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые

результаты реализации

Подпрограммы 7

1) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования - с 2014 года не менее 300 человек;

2) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования - с 2016 года не менее 10 человек;

3) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования - не менее 15 человек в 2020 году;

4) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования - не менее 800 человек;

5) увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 250 человек;

6) увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, до 100 %;

7) увеличение доли аккредитованных специалистов до 80%;

8) обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами - 41,0 к 2020 году;

9) соотношение врачи/средние медицинские работники» - 1/3 к 2020 году»;

2) абзацы двенадцатый-восемнадцатый части 2.2.1 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 7, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«1) «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования»;

2) «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования»;

3) «Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования»;

4) «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;

5) «Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах»;

6) «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края»;

7) «Доля аккредитованных специалистов»;

3) раздел 4 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«4. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 7

4.1. Степень реализации мероприятий на 1 этапе в 2015 году характеризуется следующими показателями:

1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования составит 237 человек;

2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 10 человек;

3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 15 человек;

4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 860 человек;

5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, составит 15 человек;

6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, вырастет с 70 % в 2011 году до 80 %;

7) обеспеченность врачами на 10000 населения составит 41,75;

8) соотношение «врачи/средние медицинские работники» составит 1/2,7.

4.2. По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы 7 к 2020 году:

1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования составит 300 человек;

2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 10 человек;

3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 15 человек;

4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 800 человек;

5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, составит 250 человек;

6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, вырастет до 100 % с 2016 года;

7) доля доли аккредитованных специалистов составит 80%;

8) обеспеченность врачами на 10000 населения составит 41,0;

9) соотношение «врачи/средние медицинские работники» составит 1/3.

4.3. Сведения об основных показателях реализации Подпрограммы 7 представлены в приложении 1 к Программе.».

9. В Подпрограмме 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

1) в паспорте:

а) раздел «Задачи Подпрограммы 8:» изложить в следующей редакции:

«

Задачи Подпрограммы 8

1) реализация прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;

2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов»;

б) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 8:» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и

показатели Подпрограммы 8

1) уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники);

2) уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)»;

в) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 8

Всего: 4 199 923,82128 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 121 434,05550 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;

2015 год - 64 677,602000 тыс. руб.;

2016 год - 17 241,30000 тыс. руб.;

2017 год - 18 712,30000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 4 078 489,76578 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;

2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;

2016 год - 663 072,20000 тыс. руб.;

2017 год - 529 539,55537 тыс. руб.;

2018 год - 598 698,39583 тыс. руб.;

2019 год - 627 435,91882 тыс. руб.;

2020 год - 657 552,84293 тыс. руб.»;

г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8:» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы 8

1) повышение удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врача бесплатно и с 50-процентной скидкой по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации, за счет средств краевого бюджета, до 100 процентов;

2) обеспечение потребности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в диагностических средствах и лекарственных препаратах для диагностики и лечения социально - значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов, до 100 процентов»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 8, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий»:

а) в части 2.1 слова «изделиями медицинского назначения» заменить словами «медицинскими изделиями»;

б) часть 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Для достижения поставленной цели предполагается:

1) реализация прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;

2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов.»;

в) часть 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Реализация настоящего мероприятия предполагает:

1) обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи;

2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учрежде­ний здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов.»;

г) в части 2.6:

в пункте 2 слова «изделиями медицинского назначения» заменить словами «медицинскими изделиями»;

в пункте 3 слова «редкими (орфанными)» исключить;

д) часть 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Степень реализации указанного мероприятия характеризуется следующими показателями:

1) «Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)»;

2) «Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)».».

10. В Подпрограмме 9 «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»:

1) в паспорте:

а) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 9:» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и

показатели Подпрограммы 9

1) ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг;

2) расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий;

3) доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования»;

б) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 9

Всего: 5 167 976,08351 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 5 118 424,06984 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;

2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;

2016 год - 278 234,71000 тыс. руб.;

2017 год - 1 153 394,96000 тыс. руб.;

2018 год - 2 680 000,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра­хования Камчатского края (по со­гласованию) - 49 552,01367 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 295,64000 тыс. руб.;

2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;

2016 год - 5 913,32250 тыс. руб.;

2017 год - 6 331,51717 тыс. руб.;

2018 год - 4 295,63800 тыс. руб.;

2019 год - 4 295,63800 тыс. руб.;

2020 год - 4 295,63800 тыс. руб.»;

2) в части 2.2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 9, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий»:

а) в абзаце пятом слова «Доля учреждений здравоохранения частной формы собственности, участвующих в реализации программы государственных гарантий охраны здоровья граждан» заменить словами «Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования».»;

б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«В рамках указанного мероприятия, кроме того, планируется привлечение частных инвесторов для приобретения и совместной эксплуатации дорогостоящего диагностического и лечебного оборудования на основе проектов государственно-частного партнерства.»;

3) раздел 4 «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 9» изложить в следующей редакции:

«4. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 9»

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края является участником Подпрограммы 9 в рамках реализации мероприятия государственно-частного партнерства, осуществляющим финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, включенной в состав Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края.».

11. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к государственной программе

Камчатского края «Развитие

здравоохранения Камчатского

края на 2014-2020 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» и подпрограмм Программы и их значениях

№п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»

1

Смертность населения Камчатского края от всех причин

на 1000 населения

12,00

11,50

11,60

11,50

11,40

11,30

11,20

11,10

11,00

10,90

2

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

49,90

0,00

25,60

25,60

25,60

25,60

25,60

25,30

25,30

25,30

3

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

10,00

11,20

10,90

10,50

10,30

10,00

9,50

8,50

8,10

7,80

4

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

639,10

614,80

611,30

616,50

615,50

614,50

614,00

613,50

613,10

612,50

5

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

15,90

14,00

17,80

15,20

13,80

11,40

11,00

10,00

9,60

9,20

6

Смертность от новообразований

(в том числе от

злокачественных)

на 100 тыс. населения

187,90

178,10

185,70

180,10

174,70

169,50

167,90

167,10

166,30

165,60

7

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

20,60

12,50

15,30

14,50

14,30

14,20

14,00

13,80

13,60

13,40

8

Смертность от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае

на 1000 сельского населения

х

х

х

х

х

14,4

14,3

14,2

14,1

14,0

9

Число посещений врача среди сельского населения в Камчатском крае

на 1 сельского жителя в год

х

х

х

х

х

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

10

Уровень госпитализации среди сельского населения в Камчатском крае

на 100 человек сельского населения

х

х

х

х

х

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

11

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

процент

16,60

15,20

13,80

12,40

11,00

10,60

10,20

9,80

9,20

8,70

12

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процент

44,00

43,00

42,00

41,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

13

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процент

22,00

21,50

21,00

20,50

20,00

19,10

18,40

17,00

16,00

15,00

14

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

на 100 тыс. населения

89,0

97,5

88,6

76,7

70,0

63,3

56,6

50,0

46,0

42,6

15

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)

процент

42,70

41,60

37,70

38,30

39,30

40,40

41,50

42,60

43,00

43,50

16

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

процент

1/2,5

1/2,6

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,8

1/3,0

17

Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае

процент

х

90,70

171,70

160,20

150,70

159,60

200,00

200,00

ххх

ххх

18

Уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае

процент

х

58,10

95,60

89,20

83,90

86,30

100,00

100,00

ххх

ххх

19

Уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае

процент

х

31,70

48,70

51,00

52,40

70,50

100,00

100,00

ххх

ххх

20

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

66,80

66,90

68,50

69,50

70,00

70,50

71,20

71,90

72,00

72,10

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процент

90,10

79,70

84,50

84,80

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

1.2

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процент

97,00

97,00

97,00

97,00

97,00

97,00

97,00

97,00

97,00

97,00

1.3

Охват диспансеризацией взрослого населе­ния

процент

х

х

х

х

х

17,0

18,0

19,0

20,0

20,0

1.4

Охват диспансерным наблюде­нием больных артериальной гипертонией

тыс.

человек

х

х

х

х

х

14,5

17,4

20,3

23,2

27,5

1.5

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.)

процент

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

1.6

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процент

х

38,00

38,00

х

35,70

х

х

32,30

х

30,00

1.7

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процент

х

50,00

50,00

х

47,10

х

х

42,85

х

40,00

1.8

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процент

х

40,00

40,00

х

38,90

х

х

37,20

х

36,00

1.9

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процент

х

50,00

50,00

х

47,10

х

х

42,85

х

40,00

1.10

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процент

х

75,00

75,00

х

69,60

х

х

61,50

х

56,00

1.11

Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет

единиц

х

х

х

х

х

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

1.12

Интенсивность заболе­ваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI)

единиц

х

х

х

х

х

5,1

4,8

4,3

3,8

3,3

1.13

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст.

процент

51,50

51,80

51,20

52,00

52,70

53,50

54,30

55,10

55,90

56,70

1.14

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процент

46,60

51,70

71,00

72,00

73,88

75,32

76,76

78,20

79,64

81,08

1.15

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс. населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.16

Заболеваемость корью

на 1 млн. населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.17

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.18

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.19

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

на 100 тыс. населения

2,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1.20

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процент

Не

менее 95

Не

менее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

1.21

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процент

Не

менее 95

Не

менее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

1.22

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки

процент

Не

менее 95

Не

менее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

1.23

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки

процент

Не

менее 95

Не

менее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

1.24

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процент

Не

менее 95

Не

менее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

Не

ме­нее 95

1.25

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

74,00

74,50

75,00

75,50

76,00

76,50

77,00

77,50

78,00

78,50

1.26

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процент

26,50

26,13

25,76

25,40

25,05

24,70

24,35

24,01

23,67

23,34

1.27

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процент

31,30

30,77

30,24

29,73

29,23

28,73

27,24

27,76

27,29

26,82

1.28

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процент

92,00

93,00

94,00

94,50

95,00

95,50

96,00

96,50

97,00

98,00

1.29

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)

процент

96,00

96,00

97,00

97,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

1.30

Смертность от самоубийств

на 100 тыс. населения

37,10

22,40

20,50

19,90

19,20

18,60

18,00

17,30

16,70

16,00

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

34,00

29,90

43,50

48,10

52,50

56,90

61,50

66,00

70,30

75,00

2.2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процент

19,40

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

22,00

22,50

23,00

23,50

2.3

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

60,30

60,50

60,80

61,60

62,20

62,70

63,40

64,10

64,90

65,70

2.4

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии

от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

8,10

8,26

8,43

8,60

8,77

8,94

9,12

9,30

9,49

9,68

2.5

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

8,70

8,87

9,05

9,23

9,42

9,61

9,80

9,99

10,19

10,40

2.6

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

10,80

11,02

11,24

11,46

11,69

11,92

12,16

12,41

12,65

12,92

2.7

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

8,70

8,87

9,05

9,23

9,42

9,61

9,80

9,99

10,19

10,40

2.8

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар

процент

31,60

20,40

21,02

20,97

20,93

20,89

20,85

20,81

20,76

20,72

2.9

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

295,70

280,40

294,00

292,00

290,00

287,00

287,00

285,00

285,00

285,00

2.10

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

147,70

152,10

147,50

147,20

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

2.11

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

45,20

45,50

46,00

48,00

50,50

51,00

51,50

52,00

53,00

54,50

2.12

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процент

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

2.13

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

89,80

89,90

89,90

90,00

90,50

91,00

91,50

92,00

92,50

93,00

2.14

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

6,10

4,90

4,20

4,20

4,10

4,10

4,00

4,00

4,00

3,90

2.15

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процент

70,00

70,00

80,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2.16

Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи

процент

х

х

х

х

х

10,0

30,0

60,0

100

100

2.17

Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах

процент

х

х

х

х

х

5,0

10,0

30,0

50,0

70,0

2.18

Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет

процент

х

х

х

х

х

40,0

45,7

34,3

28,4

15,5

Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли

3.1

Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ

процент

0,00

0,00

80.

85.0

90.0

95.0

95,50

96.0

98.0

99,00

3.2

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг

процент

0,00

0,00

3,50

5.0

10.0

15.0

25.0

30.0

40.0

50.0

3.3

Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру

единиц

0

0

4

4

4

5

5

5

5

5

3.4

Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру

единиц

0

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3.5

Количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня

процент

0,00

0,00

0,00

5,70

28,80

38,50

53,80

67,30

86,50

100,00

3.6

Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ

процент

х

х

х

х

25,0

40,0

60,0

80,0

100,0

100,0

3.7

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на Едином или региональном портале государственных услуг)

процент

х

х

х

х

50,0

70,0

80,0

80,0

80,0

80,0

3.8

Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах

срок предоставления отчетности, не более дней

-

-

-

5

3

3

1

1

1

1

3.9

Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах

срок предо­ставления отчетности, не более дней

-

-

-

10

5

5

3

3

3

3

3.10

Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности

срок предоставления отчетности, не более дней

-

-

45

45

30

15

12

10

10

10

3.11

Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами

процент

0,00

0,00

5,00

10,00

25,00

30,00

50,00

65,00

75,00

90,00

3.12

Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ

случай

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.13

Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

единиц

-

-

3

5

9

9

9

9

9

9

3.14

Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места

единиц

-

-

17

25

30

30

35

45

55

65

3.15

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3.16

Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3.17

Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3.18

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения

процент

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

75,00

80,00

90,00

100,00

3.19

Удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

кВт*ч/кв.м

Х

Х

Х

Х

38,31

37,16

36,05

34,96

33,91

32,89

3.20

Удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади

Гкал/кв.м

Х

Х

Х

Х

0,130

0,126

0,122

0,119

0,115

0,115

3.21

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования

процент

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

3.22

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии

процент

Х

Х

Х

Х

98

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка

4.1

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

70,00

4.2

Охват неонатальным скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

93,80

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

4.3

Охват аудиологическим скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных

84,20

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

4.4

Показатель ранней неонаталь­ной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

5,01

7,2

3,4

3,3

5,5

5,4

5,2

5,0

4,9

4,5

4.5

Смертность детей 0-17 лет

случаев на 10 000 населения соответствующего возраста

9,00

11,50

9,20

8,90

8,60

8,50

8,30

8,10

7,90

7,70

4.6

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре

722,80

725,00

730,00

740,00

745,00

745,00

750,00

755,00

760,00

765,00

4.7

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших

0,24

0,30

0,24

0,23

0,22

0,22

0,21

0,20

0,20

0,19

4.8

Первичная инвалидность у детей

число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

28,20

28,60

28,00

27,10

27,60

27,30

26,50

25,40

24,50

23,50

4.9

Результативность мероприятий по профилактике абортов

доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

н/д

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

13,00

15,00

4.10

Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процент

95,00

95,00

95,00

96,00

96,50

97,00

97,50

98,00

98,50

99,00

Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

5.1

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процент

3,50

6,00

9,00

13,00

17,00

21,00

26,00

31,00

36,00

не ме­нее

45 %

5.2

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процент

1,00

1,90

4,00

6,00

9,00

12,00

15,00

17,00

21,00

не ме­нее

25 %

5.3

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процент

68,00

70,00

72,00

73,00

74,00

75,00

78,00

80,00

82,00

85,00

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

6.1

Обеспеченность койками для оказания пал­лиативной помощи взрослым

коек/100 тыс. взрослого населения

н/д

н/д

н/д

0,85

1,70

4,40

6,10

7,00

8,50

10,00

6.2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тыс. детского населения

н/д

н/д

н/д

1,60

1,68

1,76

1,84

1,92

2,00

2,08

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

7.1

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего образования

чел.

246

244

250

350

237

339

300

320

330

300

7.2

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

чел.

11

11

11

10

10

10

10

10

10

10

7.3

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

чел.

8

12

15

15

15

15

15

15

15

15

7.4

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования

чел.

1 110

1 110

1 019

950

860

900

1 010

950

850

800

7.5

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

чел.

0

0

0

4

15

35

60

90

120

250

7.6

Доля медицинских и фармацевтических спе­циалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края

процент

70,00

72,00

95,00

97,00

98,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.7

Доля аккредитованных специалистов

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

7.8.

Обеспеченность населения (на 10 тыс. человек) врачами

процент

42,25

42,00

41,75

41,50

41,25

41,00

41,00

41,00

7.9

Соотношение врачи/средние медицинские работники

процент

1/2,5

1/2,6

1/2,7

1/2,8

1/2,9

1/2,9

1/2,95

1/3

Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

8.1

Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)

процент

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.2

Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)

процент

99,9

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 9. Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края

9.1

Ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг

количество

зданий

3

3

5

5

11

27

9.2

Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий

единиц

9.3

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования

процент

х

х

х

х

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Приложение 2

к государственной программе Камчатского края

«Развитие здравоохранения Камчатского края

на 2014-2020 годы»

Перечень

основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»



п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат

(краткое описание)

Последствия

не­реализации основного мероприятия

Связь с показате­лями Про­граммы

(подпрограммы)

начала реализации (год)

окончания реализации (год)

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

1

Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Создание информационно-

пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения

Снижение состояния здоровья у населения Камчатского края

Показатели

1.5-1.10, 1.30 таблицы приложения 1 к Программе

2

Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Повышение иммунизации населения Камчатского края

Снижение состояния здоровья у населения Камчатского края

Показатели 1.1-1.4; 1.13-1.27 таблицы приложения 1 к Программе

3

Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Удовлетворение потребно­сти граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного пита­ния для детей в амбулаторных условиях

Снижение состояния здоровья у населения Камчатского края

Показатели 1.28 и 1.29 таблицы приложения 1 к Программе

4

Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией

Повышение уровня заболе­ваемости артериальной гипертонией

Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе

5

Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологиче­ских заболеваний у детей

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Снижение стоматологической заболе­ваемости у детей

Повышение уровня стоматологической заболе­ваемости у детей

Показатели 1.11 и 1.12 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

6

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим больным

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Совершенствование системы оказания меди­цинской помощи боль­ным при социально-зна­чимых заболеваниях в Камчатском крае

Повышение смертности населения от социально-значимых заболеваний в Камчатском крае

Показатели

2.1-2.8, 2.11 и 2.12 таблицы приложения 1 к Программе

7

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Снижение смертности населения Камчатского края от прочих заболеваний в Камчатском крае;

повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Повышение смертности населения от прочих заболеваний в Камчатском крае;

снижение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Показатели

2.9 и 2.10 таблицы приложения 1 к Программе

8

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Своевременное оказание медицинской помощи населению в Камчатском крае

Повышение смертности населения в Камчатском крае

Показатели

2.13 - 2.18 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли

9

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Совершенствование системы оказания пер­вичной медико-санитарной помощи

Снижение эффективности дея­тельности системы здра­воохранения Камчатского края

Показатели

3.15-3.17 таблицы приложения 1 к Программе

10

Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Повышение эффективности использования информационных систем в здравоохранении

Снижение эффективности дея­тельности системы здра­воохранения Камчатского края

Показатели

3.1-3.14 таблицы приложения 1 к Программе

11

Основное мероприятие 3.3.Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Снижение эффективности дея­тельности системы здра­воохранения Камчатского края

Показатели

3.18-3.22 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка

12

Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Создание трехуровневой си­стемы службы родовспомо­жения

Снижение эффективности оказания медицинской помощи женщинам в

пе­риод родовспоможе-

ния

Показатели

4.1; 4.4; 4.6;4.9; 4.10 таблицы приложения 1 к Программе

13

Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Снижение смертности детей с 0-17 лет

Повышение смертности детей с 0-17 лет

Показатели

4.2; 4.3, 4.5; 4.7; 4.8 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

14

Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Увеличение доступности реабилитацион­ной медицинской помощи и са­наторно-курортного лечения в Камчатском крае

Снижение состояния здоровья у населения в Камчатском крае

Показатели

5.1-5.3 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

15

Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Создание эффективной службы паллиативной по­мощи в Камчатском крае

Снижение состояния здоровья у населения в Камчатском крае

Показатели

6.1 и 6.2 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

16

Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Совершенствование

системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников

Снижение уровня практической подготовки медицинских и фармацевтичес-

ких работников

Показатели

7.1-7.7 таблицы приложения 1 к Программе

17

Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Снижение дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Камчатского края

Повышение оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Камчатского края

Показатели

7.8 и 7.9 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

18

Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях

Снижение уровня обеспечения населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях

Показатели

8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 9. Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края

19

Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Повышение доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края

Снижение доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края

Показатели

9.1 и 9.2 таблицы приложения 1 к Программе

20

Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно - частного партнерства

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Развитие существующей системы здравоохранения, в том числе, поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения

Снижение эффективности дея­тельности системы здра­воохранения Камчатского края

Показатель

9.3 таблицы приложения 1 к Программе

12. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение №4 к государственной

программе Камчатского края

"Развитие здравоохранения

Камчатского края на 2014 - 2020 годы"

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы"

№ п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ЦСР

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

11

12

13

1,054

1,053

1,052

1,051

1,048

1,048

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы"

Всего, в том числе:

90 193 431,37324

10 579 550,40748

11 994 782,44907

11 859 279,11000

13 495 109,27763

15 483 950,12279

13 188 746,63220

13 592 013,37407

за счет средств федерального бюджета

895 282,20472

301 680,83306

275 718,45865

64 334,70000

70 899,90000

58 051,70545

60 838,18730

63 758,42026

за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края)

36 366 978,36328

3 965 908,72442

4 734 816,54042

4 503 783,81000

5 179 983,65000

7 543 638,61803

5 097 093,27168

5 341 753,74873

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов всего, в том числе:

52 931 170,80524

6 311 960,85000

6 984 247,45000

7 291 160,60000

8 244 225,72763

7 882 259,79931

8 030 815,17322

8 186 501,20508

за счет МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края  из краевого бюджета

22 878 889,04714

2 895 368,00000

2 921 173,20000

3 103 535,10000

2 921 173,20000

3 508 128,75906

3 676 518,93949

3 852 991,84859

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Всего, в том числе:

17 488 377,16129

1 645 712,31877

1 899 683,37834

1 958 429,69312

2 249 056,57793

3 207 272,45853

3 254 772,23181

3 304 551,99420

за счет средств федерального бюджета

814

1003

011

575 624,43757

150 860,86417

168 306,50000

42 570,50000

47 479,00000

52 889,85852

55 428,57172

58 089,14316

за счет средств краевого бюджета

814

0902, 0904, 0909, 1003

011

4 740 331,55238

397 562,38460

506 228,72834

432 849,20000

456 583,67317

936 688,75172

981 649,81180

1 028 769,00275

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

12 172 421,17134

1 097 289,07000

1 225 148,15000

1 483 009,99312

1 744 993,90476

2 217 693,84829

2 217 693,84829

2 217 693,84829

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Всего, в том числе:

39 057,31635

9 824,86065

13 553,99000

15 569,95728

11 531,53413

6 481,87550

6 558,26632

6 638,32388

за счет средств федерального бюджета

1003

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902, 0904, 0909, 1003

011

28 462,42635

2 589,86065

10 194,10000

7 650,00000

3 021,20000

1 591,47550

1 667,86632

1 747,92388

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

10 594,89000

7 235,00000

3 359,89000

7 919,95728

8 510,33413

4 890,40000

4 890,40000

4 890,40000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.1.

Направление 1.1.1. Формирование здорового образа жизни

Всего, в том числе:

24 261,30112

7 993,20000

12 054,09000

1 150,00000

1 521,20000

490,35667

513,89378

538,56067

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

011

13 666,41112

758,20000

8 694,20000

1 150,00000

1 521,20000

490,35667

513,89378

538,56067

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

10 594,89000

7 235,00000

3 359,89000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.

Направление 1.1.2.  Профилактика наркомании и алкоголизма

Всего, в том числе:

2 436,26065

936,26065

500,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901

011

2 436,26065

936,26065

500,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.

Направление 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей КМНС

Всего, в том числе:

12 359,75458

895,40000

999,90000

6 000,00000

1 000,00000

1 101,11883

1 153,97254

1 209,36321

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901

011

12 359,75458

895,40000

999,90000

6 000,00000

1 000,00000

1 101,11883

1 153,97254

1 209,36321

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических

Всего, в том числе:

16 864 335,56249

1 477 137,04907

1 717 360,48834

1 899 794,43584

2 189 532,94380

3 147 900,72451

3 192 785,39377

3 239 824,52716

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902, 0904, 0909, 1003

011

4 702 509,28115

387 082,97907

495 572,22834

424 704,40000

453 049,37317

935 097,27622

979 981,94548

1 027 021,07887

состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

12 161 826,28134

1 090 054,07000

1 221 788,26000

1 475 090,03584

1 736 483,57063

2 212 803,44829

2 212 803,44829

2 212 803,44829

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.1.

Направление 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий

Всего, в том числе:

16 436 755,92123

1 424 812,02707

1 663 348,14834

1 850 505,63584

2 119 388,20463

3 083 759,19843

3 125 565,07443

3 169 377,63249

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902, 0904, 0909

011

4 274 929,63989

334 757,95707

441 559,88834

375 415,60000

382 904,63400

870 955,75014

912 761,62614

956 574,18420

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

12 161 826,28134

1 090 054,07000

1 221 788,26000

1 475 090,03584

1 736 483,57063

2 212 803,44829

2 212 803,44829

2 212 803,44829

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.2.

Направление 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего, в том числе:

427 579,64126

52 325,02200

54 012,34000

49 288,80000

70 144,73917

64 141,52608

67 220,31934

70 446,89467

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1003, 0909

011

427 579,64126

52 325,02200

54 012,34000

49 288,80000

70 144,73917

64 141,52608

67 220,31934

70 446,89467

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

584 984,28245

158 750,40905

168 768,90000

43 065,30000

47 992,10000

52 889,85852

55 428,57172

58 089,14316

за счет средств федерального бюджета

814

1003

011

575 624,43757

150 860,86417

168 306,50000

42 570,50000

47 479,00000

52 889,85852

55 428,57172

58 089,14316

за счет средств краевого бюджета

814

1003

011

9 359,84488

7 889,54488

462,40000

494,80000

513,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.1.

Направление 1.3.1. Организация

Всего, в том числе:

67 251,79449

14 815,40000

14 948,00000

4 019,60000

8 459,60000

7 948,75336

8 330,29352

8 730,14761

обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеяного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей, лекарственными препаратами

за счет средств федерального бюджета

814

5113

011

65 344,49449

14 378,40000

14 485,60000

3 524,80000

7 946,50000

7 948,75336

8 330,29352

8 730,14761

за счет средств краевого бюджета

814

0999

011

1 907,30000

437,00000

462,40000

494,80000

513,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2.

Направление 1.3.2.Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников

Всего, в том числе:

510 279,94308

136 482,46417

153 820,90000

39 045,70000

39 532,50000

44 941,10516

47 098,27820

49 358,99555

за счет средств федерального бюджета

814

1003

011

510 279,94308

136 482,46417

153 820,90000

39 045,70000

39 532,50000

44 941,10516

47 098,27820

49 358,99555

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.3.

Направление 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае

Всего, в том числе:

7 452,54488

7 452,54488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1003

011

7 452,54488

7 452,54488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

404 293,16285

434 248,56684

372 677,00996

372 677,00996

372 677,00996

за счет средств федерального бюджета

814

1003

011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1003

011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

404 293,16285

434 248,56684

372 677,00996

372 677,00996

372 677,00996

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.1.

Направление 1.4.1. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

5113

011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0999

011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.1.

Направление 1.5.1. Профилактика стоматологических заболеваний у детей

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

Всего, в том числе:

42 721 010,87713

5 345 381,86940

5 645 137,36027

5 698 293,15938

6 183 909,49905

6 347 030,17309

6 611 859,06736

6 889 399,74858

за счет средств федерального бюджета

814

0901, 0909

012

163 199,57204

122 971,01339

38 980,25865

873,70000

374,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0903, 0909

012

15 742 686,39635

1 912 837,11601

2 017 249,83162

2 063 476,80000

2 127 625,93500

2 422 365,00788

2 538 638,52824

2 660 493,17760

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

26 815 124,90874

3 309 573,74000

3 588 907,27000

3 633 942,65938

4 055 908,96405

3 924 665,16521

4 073 220,53912

4 228 906,57098

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем

Всего, в том числе:

11 497 837,46107

1 445 015,16134

1 589 337,34101

1 584 861,76285

1 578 360,14984

1 701 929,36960

1 765 733,48286

1 832 600,19357

за счет средств федерального бюджета

814

0901, 0909

012

124 976,65865

84 748,10000

38 980,25865

873,70000

374,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0903, 0909

012

8 615 354,28285

1 012 778,83134

1 096 911,55236

1 179 694,90000

1 143 736,98300

1 329 252,35964

1 393 056,47290

1 459 923,18361

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

2 757 506,51957

347 488,23000

453 445,53000

404 293,16285

434 248,56684

372 677,00996

372 677,00996

372 677,00996

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.1.

Направление 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)

Всего, в том числе:

1 146 462,44918

132 385,42280

139 308,67400

171 338,00000

151 290,57100

175 488,37664

183 911,81872

192 739,58602

за счет средств федерального бюджета

2 518,30000

386,10000

883,90000

873,70000

374,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

012

1 143 944,14918

131 999,32280

138 424,77400

170 464,30000

150 915,97100

175 488,37664

183 911,81872

192 739,58602

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.2.

Направление 2.1.2. Оказание

Всего, в том числе:

1 163 971,30908

130 706,83764

143 869,96487

147 508,91100

152 866,01400

187 210,00309

196 196,08324

205 613,49524

медицинской наркологической помощи

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0903

012

1 163 971,30908

130 706,83764

143 869,96487

147 508,91100

152 866,01400

187 210,00309

196 196,08324

205 613,49524

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.3.

Направление 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе

Всего, в том числе:

3 910 849,83233

537 253,28302

549 296,71527

522 566,78000

527 930,49300

563 773,41828

590 834,54236

619 194,60040

за счет средств федерального бюджета

122 458,35865

84 362,00000

38 096,35865

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902

012

3 788 391,47368

452 891,28302

511 200,35662

522 566,78000

527 930,49300

563 773,41828

590 834,54236

619 194,60040

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.4.

Направление 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях

Всего, в том числе:

2 056 067,52590

222 549,60108

237 507,65080

264 201,26200

261 074,30000

340 315,08463

356 650,20869

373 769,41870

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0903

012

2 056 067,52590

222 549,60108

237 507,65080

264 201,26200

261 074,30000

340 315,08463

356 650,20869

373 769,41870

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.5.

Направление 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях

Всего, в том числе:

3 004 764,25021

396 726,59985

491 193,80607

450 469,51385

456 697,45784

401 805,10525

403 203,25382

404 668,51353

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902

012

247 257,73064

49 238,36985

37 748,27607

46 176,35100

22 448,89100

29 128,09529

30 526,24386

31 991,50357

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

2 757 506,51957

347 488,23000

453 445,53000

404 293,16285

434 248,56684

372 677,00996

372 677,00996

372 677,00996

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.6.

Направление 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем

Всего, в том числе:

215 722,09437

25 393,41695

28 160,53000

28 777,29600

28 501,31400

33 337,38171

34 937,57603

36 614,57968

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902

012

215 722,09437

25 393,41695

28 160,53000

28 777,29600

28 501,31400

33 337,38171

34 937,57603

36 614,57968

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

24 919 604,07725

2 961 981,95053

3 204 436,80582

3 274 490,59653

3 527 286,71621

3 800 151,31362

3 980 910,52205

4 170 346,17249

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0903, 0909

012

3 961 781,05096

477 701,99053

491 420,29582

471 956,80000

409 805,01900

670 913,21933

703 117,05385

736 866,67243

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

20 957 823,02629

2 484 279,96000

2 713 016,51000

2 802 533,79653

3 117 481,69721

3 129 238,09429

3 277 793,46820

3 433 479,50006

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.1.

Направление 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

24 612 767,51631

2 924 917,19359

3 159 944,70582

3 227 517,99653

3 485 764,51621

3 756 676,52415

3 935 348,94269

4 122 597,63732

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0903, 0909

012

3 654 944,49002

440 637,23359

446 928,19582

424 984,20000

368 282,81900

627 438,42986

657 555,47449

689 118,13726

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

20 957 823,02629

2 484 279,96000

2 713 016,51000

2 802 533,79653

3 117 481,69721

3 129 238,09429

3 277 793,46820

3 433 479,50006

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.2.

Направление 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

306 836,56094

37 064,75694

44 492,10000

46 972,60000

41 522,20000

43 474,78947

45 561,57936

47 748,53517

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

012

306 836,56094

37 064,75694

44 492,10000

46 972,60000

41 522,20000

43 474,78947

45 561,57936

47 748,53517

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови

Всего, в том числе:

6 303 569,33881

938 384,75753

851 363,21344

838 940,80000

1 078 262,63300

844 949,48987

865 215,06245

886 453,38252

за счет средств федерального бюджета

814

901

012

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0904, 0906, 0909

012

3 165 551,06254

422 356,29414

428 917,98344

411 825,10000

574 083,93300

422 199,42891

442 465,00149

463 703,32156

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

3 099 795,36288

477 805,55000

422 445,23000

427 115,70000

504 178,70000

422 750,06096

422 750,06096

422 750,06096

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.1.

Направление 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению

Всего, в том числе:

4 813 376,58550

696 673,76049

623 182,86593

622 404,10000

855 960,22800

660 141,44088

671 536,22711

683 477,96309

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0904, 0909

012

1 713 581,22262

218 868,21049

200 737,63593

195 288,40000

351 781,52800

237 391,37992

248 786,16615

260 727,90213

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

3 099 795,36288

477 805,55000

422 445,23000

427 115,70000

504 178,70000

422 750,06096

422 750,06096

422 750,06096

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.2.

Направление 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию

Всего, в том числе:

980 671,10590

150 030,63388

174 237,37151

161 050,70000

165 870,75200

104 720,22046

109 746,79104

115 014,63701

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

012

980 671,10590

150 030,63388

174 237,37151

161 050,70000

165 870,75200

104 720,22046

109 746,79104

115 014,63701

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.3.

Направление 2.3.3. Развитие

Всего, в том числе:

471 298,73402

53 457,44977

53 942,97600

55 486,00000

56 431,65300

80 087,82853

83 932,04430

87 960,78242

службы крови

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0906

012

471 298,73402

53 457,44977

53 942,97600

55 486,00000

56 431,65300

80 087,82853

83 932,04430

87 960,78242

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.4.

Направление 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при  дорожно - транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

0901

012

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли"

Всего (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края), в том числе:

2 286 892,93502

314 699,18486

320 751,89947

360 671,90000

359 017,88068

296 141,78097

310 356,58646

325 253,70258

за счет средств федерального бюджета

814

0909

013

32 032,73961

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

4 334,00000

5 161,84693

5 409,61558

5 669,27710

за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края)

814

0909

013

2 254 860,19541

310 644,48486

316 997,79947

357 022,70000

354 683,88068

290 979,93404

304 946,97088

319 584,42548

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения

Всего, в том числе:

1 815 148,91074

228 981,95511

236 904,35540

254 050,40000

268 174,55200

262 860,05683

275 477,33956

288 700,25184

за счет средств федерального бюджета

814

909

013

32 032,73961

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

4 334,00000

5 161,84693

5 409,61558

5 669,27710

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

1 783 116,17113

224 927,25511

233 150,25540

250 401,20000

263 840,55200

257 698,20990

270 067,72398

283 030,97474

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.1.

Направление 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций

Всего, в том числе:

859 521,94783

115 117,26500

109 085,85000

134 727,20000

133 718,80000

116 604,38179

122 201,39212

128 067,05892

за счет средств федерального бюджета

814

909

013

32 032,73961

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

4 334,00000

5 161,84693

5 409,61558

5 669,27710

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

827 489,20822

111 062,56500

105 331,75000

131 078,00000

129 384,80000

111 442,53486

116 791,77654

122 397,78182

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.2.

Направление 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы

Всего, в том числе:

746 661,90487

85 611,39950

107 452,60300

98 611,00000

105 026,37200

111 229,08987

116 568,08618

122 163,35432

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

746 661,90487

85 611,39950

107 452,60300

98 611,00000

105 026,37200

111 229,08987

116 568,08618

122 163,35432

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того,, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.3.

Направление 3.1.3 Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях ЧС

Всего, в том числе:

208 965,05804

28 253,29061

20 365,90240

20 712,20000

29 429,38000

35 026,58517

36 707,86126

38 469,83860

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

208 965,05804

28 253,29061

20 365,90240

20 712,20000

29 429,38000

35 026,58517

36 707,86126

38 469,83860

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении

Всего, в том числе:

433 419,62428

85 717,22975

70 557,54407

94 421,50000

78 008,92868

33 281,72414

34 879,24690

36 553,45074

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

433 419,62428

85 717,22975

70 557,54407

94 421,50000

78 008,92868

33 281,72414

34 879,24690

36 553,45074

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.1.

Направление 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли

Всего, в том числе:

335 837,55287

28 377,22975

63 992,86334

72 116,10000

66 636,93800

33 281,72414

34 879,24690

36 553,45074

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

335 837,55287

28 377,22975

63 992,86334

72 116,10000

66 636,93800

33 281,72414

34 879,24690

36 553,45074

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.2.

Направление 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

97 582,07141

57 340,00000

6 564,68073

22 305,40000

11 371,99068

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

97 582,07141

57 340,00000

6 564,68073

22 305,40000

11 371,99068

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

38 324,40000

0,00000

13 290,00000

12 200,00000

12 834,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

38 324,40000

0,00000

13 290,00000

12 200,00000

12 834,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.1.

Направление 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

2 485,60000

0,00000

0,00000

1 685,60000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

2 485,60000

0,00000

0,00000

1 685,60000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.2.

Направление 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий

Всего, в том числе:

35 838,80000

0,00000

13 290,00000

10 514,40000

12 034,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

35 838,80000

0,00000

13 290,00000

10 514,40000

12 034,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка"

Всего, в том числе:

15 418 996,14936

2 121 741,30749

2 358 708,64861

2 384 637,62500

2 639 739,90559

1 960 425,51457

1 971 216,89218

1 982 526,25592

за счет средств федерального бюджета

814

0902

014

2 991,40000

2 991,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0909

014

1 565 533,52928

223 447,50749

215 641,23861

216 343,00000

202 748,56394

224 820,36676

235 611,74437

246 921,10811

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

13 850 471,22008

1 895 302,40000

2 143 067,41000

2 168 294,62500

2 436 991,34165

1 735 605,14781

1 735 605,14781

1 735 605,14781

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Всего, в том числе:

4 026 783,95929

608 244,83303

718 037,73406

716 300,21780

746 687,93385

411 714,51941

412 491,97423

413 306,74691

за счет средств федерального бюджета

1 624,90000

1 624,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0909

014

200 125,88659

34 806,17303

44 974,75406

44 464,80000

24 919,55047

16 196,97557

16 974,43039

17 789,20307

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

3 825 033,17270

571 813,76000

673 062,98000

671 835,41780

721 768,38338

395 517,54384

395 517,54384

395 517,54384

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.1.

Направление 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей

Всего, в том числе:

4 012 808,52467

606 244,83303

715 019,73406

716 300,21780

744 687,93385

409 503,21541

410 174,52764

410 878,06288

за счет средств федерального бюджета

1 624,90000

1 624,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0909

014

186 150,45197

32 806,17303

41 956,75406

44 464,80000

22 919,55047

13 985,67157

14 656,98380

15 360,51904

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

3 825 033,17270

571 813,76000

673 062,98000

671 835,41780

721 768,38338

395 517,54384

395 517,54384

395 517,54384

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.2.

Направление 4.1.2. Экстро-корпоральное оплодотворение

Всего, в том числе:

13 975,43462

2 000,00000

3 018,00000

0,00000

2 000,00000

2 211,30400

2 317,44659

2 428,68403

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

014

13 975,43462

2 000,00000

3 018,00000

0,00000

2 000,00000

2 211,30400

2 317,44659

2 428,68403

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

11 392 212,19007

1 513 496,47446

1 640 670,91455

1 668 337,40720

1 893 051,97174

1 548 710,99516

1 558 724,91795

1 569 219,50901

за счет средств федерального бюджета

814

0901

014

1 366,50000

1 366,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902, 0901, 0909

014

1 365 407,64269

188 641,33446

170 666,48455

171 878,20000

177 829,01347

208 623,39119

218 637,31398

229 131,90504

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

10 025 438,04738

1 323 488,64000

1 470 004,43000

1 496 459,20720

1 715 222,95827

1 340 087,60397

1 340 087,60397

1 340 087,60397

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.1.

Направление 4.2.1. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и

Всего, в том числе:

10 747,85395

2 269,73548

1 445,80000

1 547,00000

1 604,60000

1 233,42133

1 292,62556

1 354,67158

за счет средств федерального бюджета

814

0901

014

1 366,50000

1 366,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

аудиологического скрининга

за счет средств краевого бюджета

9 381,35395

903,23548

1 445,80000

1 547,00000

1 604,60000

1 233,42133

1 292,62556

1 354,67158

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.2.

Направление 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

11 381 464,33612

1 511 226,73898

1 639 225,11455

1 666 790,40720

1 891 447,37174

1 547 477,57383

1 557 432,29239

1 567 864,83743

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0909

014

1 356 026,28874

187 738,09898

169 220,68455

170 331,20000

176 224,41347

207 389,96986

217 344,68842

227 777,23346

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

10 025 438,04738

1 323 488,64000

1 470 004,43000

1 496 459,20720

1 715 222,95827

1 340 087,60397

1 340 087,60397

1 340 087,60397

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

Всего, в том числе:

86 172,21548

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

10 406,50000

10 895,86876

11 418,87047

11 966,97625

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

0150999

86 172,21548

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

10 406,50000

10 895,86876

11 418,87047

11 966,97625

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Всего, в том числе:

86 172,21548

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

10 406,50000

10 895,86876

11 418,87047

11 966,97625

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

015

86 172,21548

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

10 406,50000

10 895,86876

11 418,87047

11 966,97625

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.1.

Направление 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения

Всего, в том числе:

74 006,56712

7 262,40000

21 727,66000

8 204,40000

8 577,72424

8 973,82544

9 404,56906

9 855,98838

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

015

74 006,56712

7 262,40000

21 727,66000

8 204,40000

8 577,72424

8 973,82544

9 404,56906

9 855,98838

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.2.

Направление 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения 

Всего, в том числе:

12 165,64836

0,00000

1 647,74000

2 641,80000

1 828,77576

1 922,04332

2 014,30141

2 110,98787

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

015

12 165,64836

0,00000

1 647,74000

2 641,80000

1 828,77576

1 922,04332

2 014,30141

2 110,98787

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Всего, в том числе:

763 741,78001

94 257,31996

106 158,96099

100 662,50000

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814, 812

0901

016

763 741,78001

94 257,31996

106 158,96099

100 662,50000

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего, в том числе:

763 741,78001

94 257,31996

106 158,96099

100 662,50000

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901

016

763 741,78001

94 257,31996

106 158,96099

100 662,50000

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.1.

Направление 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи

Всего, в том числе:

750 341,78001

92 857,31996

94 158,96099

100 662,50000

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901

16

750 341,78001

92 857,31996

94 158,96099

100 662,50000

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.2.

Направление 6.1.2. Развитие хосписов

Всего, в том числе:

13 400,00000

1 400,00000

12 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

812

0901

016

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

13 400,00000

1 400,00000

12 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Всего, в том числе:

2 029 238,85875

271 983,63210

300 593,20812

381 276,50000

240 392,41184

265 388,56598

278 127,21714

291 477,32357

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814, 822

0901, 0902, 0904,  0909, 1003, 0704, 0705, 0501

017

2 016 738,85875

266 483,63210

293 593,20812

381 276,50000

240 392,41184

265 388,56598

278 127,21714

291 477,32357

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

12 500,00000

5 500,00000

7 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Мероприятие 7.1. Професиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная

Всего, в том числе:

1 002 266,85796

121 563,15438

129 336,01233

140 427,60000

141 079,76300

149 337,23132

156 505,41842

164 017,67851

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников

за счет средств краевого бюджета

814

1003, 0909, 0704, 0705

017

1 002 266,85796

121 563,15438

129 336,01233

140 427,60000

141 079,76300

149 337,23132

156 505,41842

164 017,67851

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Направление 7.1.1.

Подготовка и переподготовка кадров

Всего, в том числе:

993 311,35596

120 361,15238

128 584,51233

137 427,60000

137 077,76300

149 337,23132

156 505,41842

164 017,67851

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0704, 0705

017

993 311,35596

120 361,15238

128 584,51233

137 427,60000

137 077,76300

149 337,23132

156 505,41842

164 017,67851

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.2.

Направление 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение млодых специалистов

Всего, в том числе:

4 902,00000

0,00000

0,00000

2 000,00000

2 902,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1003

017

4 902,00000

0,00000

0,00000

2 000,00000

2 902,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.3.

Направление 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников

Всего, в том числе:

4 053,50200

1 202,00200

751,50000

1 000,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

017

4 053,50200

1 202,00200

751,50000

1 000,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников

Всего, в том числе:

1 026 972,00079

150 420,47772

171 257,19579

240 848,90000

99 312,64884

116 051,33466

121 621,79872

127 459,64506

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814, 822

0901, 0902, 0904,  0909, 1003, 0501

017

1 014 472,00079

144 920,47772

164 257,19579

240 848,90000

99 312,64884

116 051,33466

121 621,79872

127 459,64506

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

12 500,00000

5 500,00000

7 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.1.

Направление 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров

Всего, в том числе:

746 554,59679

96 098,54372

91 481,72579

99 928,90000

93 912,64884

116 051,33466

121 621,79872

127 459,64506

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0904,  0909, 1003

017

746 554,59679

96 098,54372

91 481,72579

99 928,90000

93 912,64884

116 051,33466

121 621,79872

127 459,64506

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.2.

Направление 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников

Всего, в том числе:

280 417,40400

54 321,93400

79 775,47000

140 920,00000

5 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814, 822

1003, 0501

017

267 917,40400

48 821,93400

72 775,47000

140 920,00000

5 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

12 500,00000

5 500,00000

7 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Подпрограмма 8

Всего, в том числе:

4 199 923,82128

471 053,76260

616 617,54573

680 313,50000

548 251,85537

598 698,39583

627 435,91882

657 552,84293

"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

за счет средств федерального бюджета

814

0901, 0909

018

121 434,05550

20 802,85550

64 677,60000

17 241,30000

18 712,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0909

018

4 078 489,76578

450 250,90710

551 939,94573

663 072,20000

529 539,55537

598 698,39583

627 435,91882

657 552,84293

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.

Мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

4 199 923,82128

471 053,76260

616 617,54573

680 313,50000

548 251,85537

598 698,39583

627 435,91882

657 552,84293

за счет средств федерального бюджета

814

0901, 0909

018

121 434,05550

20 802,85550

64 677,60000

17 241,30000

18 712,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0909

018

4 078 489,76578

450 250,90710

551 939,94573

663 072,20000

529 539,55537

598 698,39583

627 435,91882

657 552,84293

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.1.

Направление 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями  региональных льготников

Всего, в том числе:

3 570 361,34583

419 422,10810

529 416,05073

529 326,70000

477 320,60000

513 261,23827

537 897,77770

563 716,87103

за счет средств федерального бюджета

44 224,60000

0,00000

44 224,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902

018

3 526 136,74583

419 422,10810

485 191,45073

529 326,70000

477 320,60000

513 261,23827

537 897,77770

563 716,87103

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.2.

Направление 8.1.2. Дополнительное  обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами  для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных  хронических нозологий,

Всего, в том числе:

629 562,47545

51 631,65450

87 201,49500

150 986,80000

70 931,25537

85 437,15756

89 538,14112

93 835,97190

за счет средств федерального бюджета

814

0901,  0909

018

77 209,45550

20 802,85550

20 453,00000

17 241,30000

18 712,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901, 0902, 0909

018

552 353,01995

30 828,79900

66 748,49500

133 745,50000

52 218,95537

85 437,15756

89 538,14112

93 835,97190

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.

Подпрограмма 9. "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"

Всего, в том числе:

5 167 976,08351

307 458,61230

723 756,04754

284 148,03250

1 159 726,47717

2 684 295,63800

4 295,63800

4 295,63800

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812, 814

0901, 0909

019

5 118 424,06984

303 162,97230

703 631,42754

278 234,71000

1 153 394,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

49 552,01367

4 295,64000

20 124,62000

5 913,32250

6 331,51717

4 295,63800

4 295,63800

4 295,63800

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.

Мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

5 118 424,06984

303 162,97230

703 631,42754

278 234,71000

1 153 394,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812, 814

0901, 0909

019

5 118 424,06984

303 162,97230

703 631,42754

278 234,71000

1 153 394,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.1.

Направление 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

1 099 848,72370

276 357,97230

291 456,04140

243 234,71000

288 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812, 814

0901, 0909

019

1 099 848,72370

276 357,97230

291 456,04140

243 234,71000

288 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.2.

Направление 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи

Всего, в том числе:

4 018 575,34614

26 805,00000

412 175,38614

35 000,00000

864 594,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

0901

019

4 018 575,34614

26 805,00000

412 175,38614

35 000,00000

864 594,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.

Мероприятие 9.2. Развитие государственно - частного партнерства

Всего, в том числе:

49 552,01367

4 295,64000

20 124,62000

5 913,32250

6 331,51717

4 295,63800

4 295,63800

4 295,63800

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

49 552,01367

4 295,64000

20 124,62000

5 913,32250

6 331,51717

4 295,63800

4 295,63800

4 295,63800

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.1.

Направление 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения

Всего, в том числе:

49 552,01367

4 295,64000

20 124,62000

5 913,32250

6 331,51717

4 295,63800

4 295,63800

4 295,63800

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

0901

019

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

49 552,01367

4 295,64000

20 124,62000

5 913,32250

6 331,51717

4 295,63800

4 295,63800

4 295,63800

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.03.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать