Основная информация

Дата опубликования: 17 марта 2020г.
Номер документа: RU28005405202000036
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Глава Бурейского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГЛАВА БУРЕЙСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 93

п. Новобурейский

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства Бурейского района на 2015-2025 годы»

В целях приведения муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Бурейского района на 2015-2025 годы» в соответствие с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Бурейского района, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением главы Бурейского района от 06.12.2014 № 72 (с изменениями от 01.04.2019 №120)

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства Бурейского района на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением главы Бурейского района от 05.11.2014 № 771 следующие изменения:

1.1. В разделе 1. Муниципальной программы «Развитие и сохранения культуры и искусства Бурейского района на 2015-2025 годы»:

- в подразделе I. «Паспорт муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Бурейского района на 2015-2025 годы»: строку 9 изложить в новой редакции: «

9

Объёмы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объём финансирования программы – 672 847,11 тыс. руб., в том числе:

2015 год  - 39 597,81 тыс. руб.

2016 год  - 42 201,24 тыс. руб.

2017 год  - 54 425,51 тыс. руб.

2018 год  - 62 612,71 тыс. руб.

2019 год  - 66 185,05 тыс. руб.

2020 год  - 65 969,85 тыс. руб.

2021 год  - 67 672,59 тыс. руб.

2022 год  - 67 197,10 тыс. руб.

2023 год  - 68 256,00 тыс. руб.

2024 год  - 69 046,99 тыс. руб.

2025 год  - 69 682,26 тыс. руб.

из них:

за счет средств районного бюджета – 224 605,65,25 тыс.рублей, в том числе:

2015 год  - 24 406,01 тыс. руб.

2016 год  - 27 172,84 тыс. руб.

2017 год  - 38 296,13 тыс. руб.

2018 год  - 44 004,09 тыс. руб.

2019 год  - 17 156,14 тыс. руб.

2020 год  - 15 737,29 тыс. руб.

2021 год  - 11 168,00 тыс. руб.

2022 год  - 10 317,80 тыс. руб.

2023 год  - 11 376,7 тыс. руб.

2024 год  - 12 167,69 тыс. руб.

2025 год  - 12 802,96 тыс. руб.

за счет средств бюджета поселений – 187267,00 тыс.рублей, в том числе:

2015 год  - 15 191,80 тыс. руб.

2016 год  - 14 979,80 тыс. руб.

2017 год  - 15 151,58 тыс. руб.

2018 год  - 17 490,97 тыс. руб.

2019 год  - 16 596,31 тыс. руб.

2020 год  - 17 148,56 тыс. руб.

2021 год  - 17 919,59 тыс. руб.

2022 год  - 18 197,10 тыс. руб.

2023 год  - 18 197,10 тыс. руб.

2024 год  - 18 197,10 тыс. руб.

2025 год  - 18 197,10 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета – 4101,40 тыс.рублей, в том числе:

2015 год  - 0,00 тыс. руб.

2016 год  - 48,60 тыс. руб.

2017 год  - 977,80 тыс. руб.

2018 год  - 950,00 тыс. руб.

2019 год  - 2125,00 тыс. руб.

2020 год  - 0,00 тыс. руб.

2021 год  - 0,00 тыс. руб.

2022 год  - 0,00 тыс. руб.

2023 год  - 0,00 тыс. руб.

2024 год  - 0,00 тыс. руб.

2025 год  - 0,00 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 256 873,06 тыс.рублей, в том числе:

2015 год  - 0,00 тыс. руб.

2016 год  - 0,00 тыс. руб.

2017 год  - 0,00 тыс. руб.

2018 год  - 167,65 тыс. руб.

2019 год  - 30 307,61 тыс. руб.

2020 год  - 33 084,00 тыс. руб.

2021 год  - 38 585,00 тыс. руб.

2022 год  - 38 682,20 тыс. руб.

2023 год  - 38 682,20 тыс. руб.

2024 год  - 38 682,20 тыс. руб.

2025 год  - 38 682,20 тыс. руб.

»

- подраздел VI. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета и за счет бюджета поселений за 2015 - 2025 годах составит 672 847,11 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год  - 39 597,81 тыс. руб.

2016 год  - 42 201,24 тыс. руб.

2017 год  - 54 425,51 тыс. руб.

2018 год  - 62 612,71 тыс. руб.

2019 год  - 66 185,04 тыс. руб.

2020 год  - 65 969,88 тыс. руб.

2021 год  - 67 672,59 тыс. руб.

2022 год  - 67 197,10 тыс. руб.

2023 год  - 68 256,00 тыс. руб.

2024 год  - 69 046,99 тыс. руб.

2025 год  - 69 682,26 тыс. руб.

              Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:

«Историко-культурное наследие» – 30 666,54 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1 614,00  тыс. рублей;

2016 год – 1 728,00  тыс. рублей;

2017 год – 2 460,00  тыс. рублей;

2018 год – 2 963,60  тыс. рублей;

2019 год – 2 729,65  тыс. рублей;

2020 год – 3 221,29  тыс. рублей;

2021 год – 3 150,00  тыс. рублей.

2022 год – 3 200,00  тыс. рублей.

2023 год – 3 200,00  тыс. рублей.

2024 год – 3 200,00  тыс. рублей.

2025 год – 3 200,00  тыс. рублей.

«Библиотечное обслуживание» –  130 406,82  тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 9 283,27  тыс. рублей;

2016 год – 8 734,96  тыс. рублей;

2017 год – 10 515,44 тыс. рублей;

2018 год – 12 476,39 тыс. рублей;

2019 год – 12 635,22  тыс. рублей;

2020 год – 13 182,25  тыс. рублей;

2021 год – 12 582,17 тыс. рублей;

2022 год – 12 749,28  тыс. рублей;

2023 год – 12 749,28  тыс. рублей;

2024 год – 12 749,28 тыс. рублей;

2025 год – 12 749,28 тыс. рублей.

«Мероприятия в сфере культуры и искусства» – 269 542,85 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 13 612,88  тыс. рублей;

2016 год – 15 512,08  тыс. рублей;

2017 год – 25 764,05  тыс. рублей;

2018 год – 26 525,84  тыс. рублей;

2019 год – 26 391,65  тыс. рублей;

2020 год – 26 619,02  тыс. рублей;

2021 год – 26 320,12  тыс. рублей;

2022 год – 25 850,82  тыс. рублей;

2023 год – 26 909,72  тыс. рублей;

2024 год – 27 700,71 тыс. рублей;

2025 год – 28 335,98 тыс. рублей.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» -  144 171,56 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 10 770,00  тыс. рублей;

2016 год – 10 654,00  тыс. рублей;

2017 год – 9 262,79  тыс. рублей;

2018 год – 12 502,97  тыс. рублей;

2019 год – 14 850,00  тыс. рублей;

2020 год – 13 100,00  тыс. рублей;

2021 год – 15 253,00  тыс. рублей;

2022 год – 14 469,70  тыс. рублей;

2023 год – 14 469,70  тыс. рублей;

2024 год – 14 469,70 тыс. рублей;

2025 год – 14 469,70 тыс. рублей.

«Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы» – 97 959,34  тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 4 317,66 тыс. рублей;

2016 год – 5 572,20  тыс. рублей;

2017 год – 6 423,23  тыс. рублей;

2018 год – 8 143,91  тыс. рублей;

2019 год – 9 578,94  тыс. рублей;

2020 год – 9 847,30  тыс. рублей;

2021 год – 10 367,30  тыс. рублей;

2022 год – 10 927,30  тыс. рублей;

2023 год – 10 927,30  тыс. рублей;

2024 год – 10 927,30 тыс. рублей;

2025 год – 10 927,30 тыс. рублей.»

1.2. В разделе программы 2. Содержание программы.

          1.2.1 в подразделе подпрограммы 1. «Историко-культурное наследие»

              - в «Паспорте подпрограммы» строку 7 изложить в новой редакции: «

7

Объем ассигнований         

районного бюджета         

подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы  

средств, привлекаемых      

из других источников       

Общий объём финансирования программы – 30 666,54 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1 614,00  тыс. рублей;

2016 год – 1 728,00  тыс. рублей;

2017 год – 2 460,00  тыс. рублей;

2018 год – 2 963,60  тыс. рублей;

2019 год – 2 729,65  тыс. рублей;

2020 год – 3 221,29  тыс. рублей;

2021 год – 3 150,00  тыс. рублей.

2022 год – 3 200,00  тыс. рублей.

2023 год – 3 200,00  тыс. рублей.

2024 год – 3 200,00  тыс. рублей.

2025 год – 3 200,00  тыс. рублей.

из них:

за счет средств районного бюджета – 30548,89 тыс. рублей, в том числе:

2015 год  - 1 614,00 тыс. руб.

2016 год  - 1 728,00 тыс. руб.

2017 год  - 2 460,00 тыс. руб.

2018 год  - 2 963,60 тыс. руб.

2019 год  - 2 729,65 тыс. руб.

2020 год  - 3 103,64,00 тыс. руб.

2021 год  - 3 150,00 тыс. руб.

2022 год  - 3 200,00 тыс. руб.

2023 год  - 3 200,00 тыс. руб.

2024 год  - 3 200,00 тыс. руб.

2025 год  - 3 200,00 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 117,65 тыс. рублей, в том числе:

2015 год  - 0,00 тыс. руб.

2016 год  - 0,00 тыс. руб.

2017 год  - 0,00 тыс. руб.

2018 год  - 0,00 тыс. руб.

2019 год  - 0,00 тыс. руб.

2020 год  - 117,65 тыс. руб.

2021 год  - 0,00 тыс. руб.

2022 год  - 0,00 тыс. руб.

2023 год  - 0,00 тыс. руб.

2024 год  - 0,00 тыс. руб.

2025 год  - 0,00 тыс. руб.

»

- подраздел 1.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета и за счет бюджета поселений на 2015 - 2025 годах составит  30 666,54  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год  - 1 614,00  тыс. рублей;         

2016 год -  1 728,00  тыс. рублей;         

2017 год -  2 460,00  тыс. рублей;         

2018 год -  2 963,60  тыс. рублей;         

2019 год -  2 729,65  тыс. рублей;         

2020 год -  3 221,29  тыс. рублей;         

2021 год  - 3 150,00 тыс. рублей;        

2022 год  - 3 200,00 тыс. рублей;         

2023 год  - 3 200,00 тыс. рублей;         

2024 год  - 3 200,00 тыс. рублей;         

2025 год  - 3 200,00 тыс. рублей.»

              1.2.2.В подразделе 2.2. подпрограммы 2. «Библиотечное обслуживание»

       - в «Паспорте подпрограммы» строку 7 изложить в новой редакции: «

7

Объем ассигнований         

районного бюджета         

подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы  

средств, привлекаемых      

из других источников       

Общий объём финансирования программы – 130 406,82 тыс. руб., в том числе:

2015 год  - 92 83,27 тыс. руб.

2016 год  - 8 734,96 тыс. руб.

2017 год  - 10 515,44 тыс. руб.

2018 год  - 12 476,39 тыс. руб.

2019 год  - 12 635,22 тыс. руб.

2020 год  - 13 182,25 тыс. руб.

2021 год  - 12 582,17 тыс. руб.

2022 год  - 12 749,28 тыс. руб.

2023 год  - 12 749,28 тыс. руб.

2024 год  - 12 749,28 тыс. руб.

2025 год  - 12 749,28 тыс. руб.

из них:

за счет средств районного бюджета – 26 825,36 тыс.рублей, в том числе:

2015 год  - 2 728,30 тыс. руб.

2016 год  - 2 486,10 тыс. руб.

2017 год  - 5 238,00 тыс. руб.

2018 год  - 7 236,83 тыс. руб.

2019 год  - 2 650,33 тыс. руб.

2020 год  - 1 897,60 тыс. руб.

2021 год  - 1 069,00 тыс. руб.

2022 год  - 879,80 тыс. руб.

2023 год  - 879,80 тыс. руб.

2024 год  - 879,80 тыс. руб.

2025 год  - 879,80 тыс. руб.

за счет средств бюджета поселений – 63 564,99 тыс.рублей, в том числе:

2015 год  - 6 554,97 тыс. руб.

2016 год  - 6 200,26 тыс. руб.

2017 год  - 5 277,44 тыс. руб.

2018 год  - 5 239,56 тыс. руб.

2019 год  - 5 131,22 тыс. руб.

2020 год  - 5 532,25 тыс. руб.

2021 год  - 5 832,17 тыс. руб.

2022 год  - 5 949,28 тыс. руб.

2023 год  - 5 949,28 тыс. руб.

2024 год  - 5 949,28 тыс. руб.

2025 год  - 5 949,28 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета – 48,60 тыс.рублей, в том числе:

2015 год  - 0,00 тыс. руб.

2016 год  - 48,60 тыс. руб.

2017 год  - 0,00 тыс. руб.

2018 год  - 0,00 тыс. руб.

2019 год  - 0,00 тыс. руб.

2020 год  - 0,00 тыс. руб.

2021 год  - 0,00 тыс. руб.

2022 год  - 0,00 тыс. руб.

2023 год  - 0,00 тыс. руб.

2024 год  - 0,00 тыс. руб.

2025 год  - 0,00 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 39967,87 тыс.рублей, в том числе:

2015 год  - 0,00 тыс. руб.

2016 год  - 0,00 тыс. руб.

2017 год  - 0,00 тыс. руб.

2018 год  - 0,00 тыс. руб.

2019 год  - 4 853,67 тыс. руб.

2020 год  - 5 752,40 тыс. руб.

2021 год  - 5 681,00 тыс. руб.

2022 год  - 5 920,20 тыс. руб.

2023 год  - 5 920,20 тыс. руб.

2024 год  - 5 920,20 тыс. руб.

2025 год  - 5 920,20 тыс. руб.

»             

- подраздел 2.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета и за счет бюджета поселений на 2015 - 2025 годах составит  130 406,82  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год  - 92 83,27 тыс. руб.

2016 год  - 8 734,96 тыс. руб.

2017 год  - 10 515,44 тыс. руб.

2018 год  - 12 476,39 тыс. руб.

2019 год  - 12 635,22 тыс. руб.

2020 год  - 13 182,25 тыс. руб.

2021 год  - 12 582,17 тыс. руб.

2022 год  - 12 749,28 тыс. руб.

2023 год  - 12 749,28 тыс. руб.

2024 год  - 12 749,28 тыс. руб.

2025 год  - 12 749,28 тыс. руб.»

1.2.3. В подразделе 2.3. подпрограммы 3. «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:

         - в «Паспорте подпрограммы» строку 7 изложить в новой редакции: «

7.

Объем ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объём финансирования программы – 269 542,85 тыс. руб., в том числе:

2015 год  - 13 612,88 тыс. руб.

2016 год  - 15 512,08 тыс. руб.

2017 год  - 25 764,05 тыс. руб.

2018 год  - 26 525,84 тыс. руб.

2019 год  - 26 391,65 тыс. руб.

2020 год  - 26 619,02 тыс. руб.

2021 год  - 26 320,12 тыс. руб.

2022 год  - 25 850,82 тыс. руб.

2023 год  - 26 909,72 тыс. руб.

2024 год  - 27 700,71 тыс. руб.

2025 год  - 28 335,98 тыс. руб.

из них:

за счет средств районного бюджета –  61 130,20 тыс.рублей, в том числе:

2015 год  - 4 976,05 тыс. руб.

2016 год  - 6 732,54 тыс. руб.

2017 год  - 14 912,11 тыс. руб.

2018 год  - 13 156,78 тыс. руб.

2019 год  - 4 274,72 тыс. руб.

2020 год  - 3 974,85 тыс. руб.

2021 год  - 1 925,20 тыс. руб.

2022 год  - 1 446,00 тыс. руб.

2023 год  - 2 504,90 тыс. руб.

2024 год  - 3 295,89 тыс. руб.

2025 год  - 3 931,16 тыс. руб.

за счет средств бюджета поселений – 123 702,01 тыс.рублей, в том числе:

2015 год  - 8 636,83 тыс. руб.

2016 год  - 8 779,54 тыс. руб.

2017 год  - 9 874,14 тыс. руб.

2018 год  - 12 251,41 тыс. руб.

2019 год  - 11 465,09 тыс. руб.

2020 год  - 11 616,32 тыс. руб.

2021 год  - 12 087,42 тыс. руб.

2022 год  - 12 247,82 тыс. руб.

2023 год  - 12 247,82 тыс. руб.

2024 год  - 12 247,82 тыс. руб.

2025 год  - 12 247,82 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета – 4052,80 тыс.рублей, в том числе:

2015 год  - 0,00 тыс. руб.

2016 год  - 0,00 тыс. руб.

2017 год  - 977,80 тыс. руб.

2018 год  - 950,00 тыс. руб.

2019 год  - 2 125,00 тыс. руб.

2020 год  - 0,00 тыс. руб.

2021 год  - 0,00 тыс. руб.

2022 год  - 0,00 тыс. руб.

2023 год  - 0,00 тыс. руб.

2024 год  - 0,00 тыс. руб.

2025 год  - 0,00 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 80657,84 тыс.рублей, в том числе:

2015 год  - 0,00 тыс. руб.

2016 год  - 0,00 тыс. руб.

2017 год  - 0,00 тыс. руб.

2018 год  - 167,65 тыс. руб.

2019 год  - 8 526,84 тыс. руб.

2020 год  - 11 027,85 тыс. руб.

2021 год  - 12 307,50 тыс. руб.

2022 год  - 12 157,00 тыс. руб.

2023 год  - 12 157,00 тыс. руб.

2024 год  - 12 157,00 тыс. руб.

2025 год  - 12 157,00 тыс. руб.

»

- подраздел 3.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета и за счет бюджета поселений  в 2015 - 2025 годах составит  269 542,85 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год  - 13 612,88 тыс. руб.

2016 год  - 15 512,08 тыс. руб.

2017 год  - 25 764,05 тыс. руб.

2018 год  - 26 525,84 тыс. руб.

2019 год  - 26 391,65 тыс. руб.

2020 год  - 26 619,02 тыс. руб.

2021 год  - 26 320,12 тыс. руб.

2022 год  - 25 850,82 тыс. руб.

2023 год  - 26 909,72 тыс. руб.

2024 год  - 27 700,71 тыс. руб.

2025 год  - 28 335,98 тыс. руб.»

          1.2.4. В подразделе 2.4. подпрограммы 4. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»:

              - в «Паспорте подпрограммы» строку 7 изложить в новой редакции: «

7

Объем ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования из районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет – 144 171,56 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 10 770,00 тыс. рублей;         

2016 год -  10 654,00 тыс. рублей;        

2017 год -  9 262,79 тыс. рублей;  

2018 год -  12 502,97 тыс. рублей;  

2019 год -  14 850,00 тыс. рублей;   

2020 год -  13 100,00 тыс. рублей;

2021 год -  15 253,00 тыс. рублей;        

2022 год -  14 469,70 тыс. рублей;  

2023 год -  14 469,70 тыс. рублей;  

2024 год -  14 469,70 тыс. рублей;   

2025 год -  14 469,70 тыс. рублей.

за счет средств районного бюджета – 57 600,46 тыс. рублей в том числе:

2015 год – 10 770,00 тыс. рублей;         

2016 год -  10 654,00 тыс. рублей;        

2017 год -  9 262,79 тыс. рублей;  

2018 год -  12 502,97 тыс. рублей;  

2019 год -  3 476,90 тыс. рублей;   

2020 год -  2 854,30 тыс. рублей;

2021 год -  1 699,1 тыс. рублей;        

2022 год -  1 595,10 тыс. рублей;  

2023 год -  1 595,10 тыс. рублей;  

2024 год -  1 595,10 тыс. рублей;   

2025 год -  1 595,10 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 86671,10 тыс.рублей, в том числе:

2015 год –0,00 тыс. рублей;         

2016 год -  0,00 тыс. рублей;        

2017 год -  0,00 тыс. рублей;  

2018 год -  0,00 тыс. рублей;  

2019 год -  11 373,10 тыс. рублей;   

2020 год -  10 245,70 тыс. рублей;

2021 год -  13 553,9 тыс. рублей;        

2022 год -  12 874,60 тыс. рублей;  

2023 год -  12 874,60 тыс. рублей;  

2024 год -  12 874,60 тыс. рублей;   

2025 год -  12 874,60 тыс. рублей.

»

              - подраздел 4.5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» изложить в новой редакции:

              «Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015 - 2025 годах составит  144 171,56 тыс. рублей, в том числе:

              2015 год – 10 770,00 тыс. рублей;         

              2016 год -  10 654,00 тыс. рублей;        

              2017 год -  9 262,79 тыс. рублей;  

              2018 год -  12 502,97 тыс. рублей;  

              2019 год -  14 850,00 тыс. рублей;   

              2020 год -  13 100,00 тыс. рублей;

          2021 год – 15 253,00 тыс. рублей;         

              2022 год -  14 469,70 тыс. рублей;        

              2023 год -  14 469,70 тыс. рублей;  

              2024 год -  14 469,70 тыс. рублей;  

              2025 год -  14 469,70 тыс. рублей.»

             

         1.2. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Бурейского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бурейского района по социальным вопросам С.С.Канкошеву.

                                                                                                                  А.В.Литвинов

Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства Бурейского района на 2015-2025 годы"

Система основных мероприятий, мероприятий и плановых

показателей реализации муниципальной  программы



Наименование программы, подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия

Срок реализации

Координатор программы, координатор подпрограммы, участники  муниципальной программы

Наименование показателя, единица измерения

Официальный источник данных, использованный для расчета показателя

Базисный год (2014)

Значение планового показателя по годам реализации

п/п

начало

завершение

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Бурейского района на 2015 -2025 годы»

2015

2025

МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа,%

План мероприятий «дорожная карта»

91,00

91,00

91,00

91,00

91,00

91,00

91,00

91,00

91,00

91,00

91,00

91,00

Уровень фактической обеспеченности библиотеками, %

План мероприятий «дорожная карта»

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

Увеличение посещаемости музейного учреждения на одного жителя в год, %

План мероприятий «дорожная карта»

58,00

63,00

70,00

79,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, в общей численности детского населения от 6 до 18 лет, %

План мероприятий «дорожная карта»

15,80

15,50

16,10

16,70

16,50

15,90

15,60

14,50

14,00

0,10

14,40

14,60

Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта»), в %

Форма П-4; з/п культура; з/п образование

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

Подпрограмма 1 «Историко-культурное наследие»

2015

2025

МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района; МБУ Краеведческий музей Бурейского района

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %

План мероприятий «дорожная карта»

26,00

28,00

31,00

33,00

34,00

35,00

37,00

38,00

41,00

43,00

45,00

47,00

1.1.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие музейного дела»

2015

2025

МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района; МБУ Краеведческий музей Бурейского района

Среднее число посещений музеев на 1000 жителей, единиц

Форма № 8-НК; Росстат

698,00

720,00

745,00

789,00

900,00

901,00

902,00

903,00

904,00

905,00

906,00

907,00

1.1.1.

Мероприятие 1.1. 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального музея

2015

2025

МБУ Краеведческий музей Бурейского района

Увеличение основного фонда, ед.

Форма № 8-НК

15480,00

15668,00

15868,00

16069,00

16268,00

16468,00

16668,00

17068,00

17268,00

17468,00

17668,00

17868,00

Количетсво музейных экспонатов и единиц хранения (единиц)

Форма № 8-НК; Росстат; № 6-НК

19697,00

20184,00

20736,00

21621,00

21971,00

22321,00

22671,00

23021,00

23371,00

23721,00

24071,00

24421,00

Число посещений музея, тыс.чел.

Форма № 8-НК План мероприятий «дорожная карта»

11943,00

14745,00

16307,00

19845,00

21829,50

24012,45

26413,70

29055,06

31960,57

35156,63

38672,29

42539,52

Число выставок на 1 музей

Форма № 8-НК

26,00

27,00

31,00

38,00

39,00

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

46,00

Число экскурсий на один музей, единиц

Форма № 8-НК; Росстат

102,00

108,00

191

193,00

195,00

197,00

199,00

201,00

203,00

205,00

207,00

209,00

Средняя заработная плата работника культуры, ты.руб.

Росстат; форма П4 квартальная нарастающим итогом

20,60

21,20

19,30

27,34

32,27

38,64

41,42

44,38

44,38

44,38

44,38

44,38

Среднесписачная численность работников культуры, чел.

План мероприятий «дорожная карта»

4,00

4,00

3,90

4,00

3,80

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Доля экспонатов, прошедших научное описание от общего количества экспонатов в фондах музея, %

Информационные локальные отчеты по деятельности учреждения; Кол-во экспонатов в фондах музея на 01.01.

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

2

Подпрограмма 2. «Библиотечное обслуживание»

2015

2025

МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района; МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района»

Охват населения библиотечным обслуживанием, %

Росстат, Форма № 6 -нк

43,00

37,00

43,70

44,20

44,20

44,20

44,20

44,20

44,20

44,20

44,20

44,20

2.1.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие и модернизация библиотек»

2015

2025

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района»

Обновляемость библиотечного фонда, %

Росстат, Форма № 6 -нк

1,00

1,06

2,00

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы»

2015

2025

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района»

Количество ежегодной подписки на периодические издания на 1 библиотеку, единиц

Росстат; Форма №7-НК

7,30

6,80

7,72

7,72

7,72

7,72

7,72

7,72

7,72

7,72

7,72

7,72

Книгообеспеченность, ед./1000 жителей, экз

Росстат; Форма №4-2

8,79

8,80

9,00

9,20

9,20

9,20

9,20

9,20

9,20

9,20

9,20

9,20

2.2.

Основное мероприятие 2.2. «Содержание библиотек и развитие библиотечного дела»

2015

2025

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района»

Рост числа посетителей библиотек, % к предыдущему году

Форма № 6-НК

0,76

0,90

1,12

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

2.2.1.

Мероприятие 2.2. 1. Выравнивание обеспенности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

2015

2025

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района»

Число специалистов библиотечного обслуживания на 1000 жителей

Росстат; Форма № 6-НК

0,09

0,10

0,10

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Нагрузка на библиотечного работника по числу пользователей, пользователь и числу книговыдач, изданий

Росстат; Форма № 6-НК

433,70

367,40

423,00

412,00

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

8571,00

7911,00

8629,00

8801,00

8801,00

8801,00

8801,00

8801,00

8801,00

8801,00

8801,00

8801,00

Доля библиотечных фондов, включенных в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов

Дополнительная отчетность; Форма6-НК

0,00

0,00

0,20

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

2.3.

Основное мероприятие 2.3. «Осуществление полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания населения»

2015

2025

МКУ "ЦБХО"; МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района»

Среднее число посещений библиотек на 1000 жителей, единиц

Росстат, Форма № 6 -нк

4,20

3,90

4,60

5,07

5,07

5,07

5,07

5,07

5,07

5,07

5,07

5,07

2.3.1.

Мероприятие 2.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, за счет средств поселений

2015

2025

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района»

Средняя заработная плата работника культуры, ты.руб.

Росстат; форма П4 квартальная нарастающим итогом

20,60

21,20

19,30

27,34

32,27

38,64

41,42

44,38

44,38

44,38

44,38

44,38

Среднесписачная численность работников культуры, руб.

План мероприятий «дорожная карта»

18,80

15,00

14,6

17,30

17,40

17,90

17,90

17,90

17,90

17,90

17,90

17,90

Среднее количество книговыдач в библиотеках на одного читателя, единиц

Росстат, Форма № 6 -нк

19,80

21,50

20,30

21,30

21,30

21,30

21,30

21,30

21,30

21,30

21,30

21,30

Посещаемость библиотек (тыс.человек)

Росстат, Форма № 6 -нк

9,70

10,70

10,40

11,50

11,50

11,50

11,50

11,50

11,50

11,50

11,50

11,50

Доля библиотек , имеющих доступ в Интернет в общем количестве библиотек

Росстат, Форма № 6 -нк

18,00

63,60

63,60

63,60

63,60

63,60

63,60

63,60

63,60

63,60

63,60

63,60

Количество книговыдач, тыс ед.

Росстат; Форма № 6-НК

188581,00

174043,00

189843,00

193641,00

193641,00

193641,00

193641,00

193641,00

193641,00

193641,00

193641,00

193641,00

Число зарегистрированных пользователей посещений, ты.чел

Росстат; Форма № 6-НК

-27984,00

-6498,00

10834,00

6806,00

6806,00

6806,00

6806,00

6806,00

6806,00

6806,00

6806,00

6806,00

2.3.2.

Мероприятие 2.3.2. Содержание организационно технической группы, за счет средств поселений

2015

2025

МКУ "ЦБХО"; МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района»

Доля выполненных мероприятитй муниципального уровня , к общему числу запланированных мероприятий, %

Отчет ОМСУ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2.4.

Основное мероприятие 2.4.«Капитальный, текущий ремонт муниципальных учреждений»

2015

2025

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района»

Процент отремонтированных зданий учреждений культуры, %

Годовой отчет

0,00

0,00

0,00

9,09

9,09

45,45

54,55

63,64

72,73

81,82

90,91

100,00

2.4.1.

Мероприятие 2.4.1.«Капитальны и текущие вложения в объекты муниципальной собственности»

2015

2025

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района»

Число введенных в эксплуатацию муниципальных объектов культуры (капитальный ремонт учреждений), ед.

Годовой отчет

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

3

Подпрограмма 3 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»

2015

2025

МБУ Дом культуры Бурейского района

Оценка населением уровнем доступности культурных благ

Социологические исследования

74,00

78,00

82,00

84,00

85,00

86,00

87,00

90,00

93,00

96,00

100,00

100,00

3.1.

Основное мероприятие 3.1. «Сохранение и развитие системы художественного и профессионального образования, поддержка молодых дарований»

МБУ Дом культуры Бурейского района

Доля новых постановок (спектаклей) в общем объеме мероприятий, %

Архив наград (грамоты; дипломы)

20,00

25,00

25,00

16,00

28,00

28,00

25,00

25,00

22,00

22,00

22,00

22,00

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1. «Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы»

2015

2025

МБУ Дом культуры Бурейского района

Количество проведенных спектаклей, ед.

Журнал учета мероприятий

3,00

4,00

4,00

6,00

7,00

7,00

8,00

8,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Средняя посещаемость одного спектакля, чел

Росстат; форма 9-НК, 12-нк

218,00

221,00

224,00

231,00

232,00

233,00

233,00

234,00

234,00

235,00

235,00

236,00

3.2.

Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение массовых культурных мероприятий»

2015

2025

МБУ Дом культуры Бурейского района

Количество мероприятий в год, ед.

годовой финансовый отчет

1907,00

2095,00

2098,00

2182,00

2185,00

2190,00

2195,00

2200,00

2205,00

2210,00

2215,00

2220,00

3.2.1.

Мероприятие 3.2. 1. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений)

2015

2025

МБУ Дом культуры Бурейского района

Процент мероприятий, проводимых на выезде, %

Форма 7-НК

1,30

3,00

3,10

3,12

3,13

3,14

3,15

3,16

3,17

3,18

3,19

3,20

Среднее число работников на одно учреждение культуры, чел.

Росстат; форма 7-НК

3,72

3,18

3,09

3,36

3,36

3,36

3,45

3,45

3,45

3,54

3,54

3,54

Количество кресел в театральных и зрительных залах районного дома культуры на 1000, жителей

Росстат; форма 9-НК

72,00

68,00

65,00

67,00

68,00

68,00

69,00

69,00

69,00

70,00

70,00

70,00

3.3.

Основное мероприятие 3.3. «Осуществление полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»

2015

2025

МКУ "ЦБХО"; МБУ Дом культуры Бурейского района

Количество культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей, единиц

Росстат; форма 9-НК

86,00

96,00

98,00

105,00

106,00

107,00

108,00

109,00

110,00

111,00

112,00

113,00

3.3.1.

Мероприятие 3.3. 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, за счет средств поселений

2015

2025

МБУ Дом культуры Бурейского района

Средняя заработная плата работника культуры, ты.руб.

Росстат; форма П4 квартальная нарастающим итогом

22,16

21,40

21,66

28,46

32,27

38,64

41,42

44,38

44,38

44,38

44,38

44,38

Среднесписачная численность работников культуры, руб.

План мероприятий «дорожная карта»

25,40

21,70

20,4

19,80

20,00

21,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Среднее число посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 жителей, единиц

Росстат; форма 7-НК

3855,00

4042,00

4381,00

4693,00

4700,00

4720,00

4730,00

4740,00

4750,00

4760,00

4770,00

4780,00

Число коллективов самодеятельного творчества, имеющих звание "Народный", единиц

Приказы" О присвоении звания "Наровдный"

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Охват клубными формированиями на 1000 жителей, единиц

Росстат; форма 7-НК

4,30

3,60

3,90

4,30

4,40

4,40

4,50

4,50

4,60

4,60

4,70

4,70

3.3.2.

Мероприятие 3.3.2. Содержание организационно технической группы, за счет средств поселений

2015

2025

МКУ "ЦБХО"; МБУ Дом культуры Бурейского района

Доля выполненных мероприятитй муниципального уровня , к общему числу запланированных мероприятий, %

Отчет ОМСУ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3.4.

Основное мероприятие 3.4. «Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений»

2015

2025

МБУ Дом культуры Бурейского района

Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов , %

Росстат; Форма № 7-НК

0,00

0,00

0,00

0,00

18,18

45,45

54,55

63,64

72,73

81,82

90,91

100,00

3.4.1.

Мероприятие 3.4. 1. «Капитальные и текущие ремонт муниципальных учреждений»

2015

2025

МБУ Дом культуры Бурейского района

Число введенных в эксплуатацию муниципальных объектов культуры (капитальный ремонт учреждений), ед.

Годовой отчет

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

4.

Программа 4 . «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

2015

2025

МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района; МАУ ДО «Детская школа искусств»

Доля учащихся ДШИ на численность детей, %

Росстат, форма № 1-ДШШ

0,13

0,13

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,15

0,15

0,14

0,14

4.1.

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства»

МАУ ДО «Детская школа искусств»

Среднее число учащихся в детских музыкальных, художественных школах на 1000 жителей, единиц

росстат; Форма № 1-ДШИ

1,67

1,68

1,68

1,77

1,78

1,80

1,83

1,84

1,84

1,87

1,89

1,89

4.1.1.

Мероприятие 4.1. 1. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений)

2015

2025

МАУ ДО «Детская школа искусств»

Средняя заработная плата педагогический работников дополнительного образования, ты.руб.

Росстат; форма П4 квартальная нарастающим итогом

24,20

26,6

27,90

30,20

33,80

38,64

41,42

44,38

44,38

44,38

44,38

44,38

Среднесписачная численность педагогических работников дополнительного образования, чел.

План мероприятий «дорожная карта»

13,30

12,3

14,70

15,30

14,40

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

Число учащихся детских школ искусств на 1000 детей, чел

Форма 1-ДШИ

132,00

132,00

129,00

138,00

140,00

146,00

142,00

144,00

149,00

146,00

145,00

143,00

Среднее число обучающихся в детских школах искусств на 1000 человек населения в возрасте от 6 до 18 лет, человек

Росстат; форма № 1-ДШИ

157,00

157,00

155,00

161,00

167,00

165,00

159,00

156,00

145,00

140,00

144,00

146,00

Охват детского населения дополнительным образованием художественно-эстетической направленности, %

Форма ДШИ-1

13,16

13,16

12,87

13,12

13,99

14,27

14,22

14,40

14,44

14,64

14,46

14,28

4.2.

Основное мероприятие 4.2. «Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений»

2015

2025

МАУ ДО «Детская школа искусств»

Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов , %

Росстат; Форма № 7-НК

0,00

33,33

66,67

66,67

66,67

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4.2.1.

Мероприятие 4.2.1.Капитальные, текущие  вложения в объекты муниципальной собственности»

2015

2025

МАУ ДО «Детская школа искусств»

Число введенных в эксплуатацию муниципальных объектов культуры (капитальный , текущий ремонт учреждений),ед.

Годовой отчет

0,00

1,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

5.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы»

2015

2025

МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района; МКУ "ЦБХО"

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, занятых в экономике региона, %

План мероприятий «дорожная карта»

65,20

74,90

75,00

83,90

87,50

97,70

97,70

97,70

97,70

97,70

97,70

100,00

Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства и средней заработной платы учителей к к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, занятых в экономике региона, %

План мероприятий «дорожная карта»

70,60

82,40

85,00

89,00

97,80

97,80

97,80

97,80

97,80

97,80

97,80

100,00

Осуществление финансового менеджмента на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки.

Отчет ОМСУ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5.1.

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функций и полномочий муниципальных органов»

2015

2025

МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района

Доля выполненных мероприятитй муниципального уровня , к общему числу запланированных мероприятий, %

Отчет ОМСУ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5.1.1.

Мероприятие 5.1. 1. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений)

2015

2025

МКУ "ЦБХО"

Соблюдение сроков, рассмотрения проектов, согласований и др.. Документов, %

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5.2.

Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение функционирования организационно технической группы»

2015

2025

МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района

Осуществление финансового менеджмента на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки, %

Отчет ОМСУ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5.2.1.

Мероприятие 5.2.1. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (содержание организационно технической группы)

2015

2025

МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района

Доля выполненных мероприятий муниципального уровня, к общему числу запланированных мероприятий, %

Отчет ОМСУ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5.3.

Основное мероприятие 5.3. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

2015

2025

МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района

Реализация государственной и региональной политики в сфере культуры

В соответствиис:- «Основамизаконодательства РоссийскойФедерации окультуре» и др.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5.3.1.

Мероприятие 5.3. 1. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (содержание органов местного самоуправления)

2015

2025

МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района

Доля выполненных мероприятитй муниципального уровня , к общему числу запланированных мероприятий, %

Отчет ОМСУ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Прием документов постоянного срока хранения и по личному составу, ед.хранения

157

584,00

165,00

202,00

167,00

300,00

180,00

180,00

190,00

191,00

192,00

193,00

195,00

Исполнение социально -правовых и тематических запросов, ед.

660

670

680

685

740

750

770

780

790

800

810

820

830

5.3.2.

Мероприятие 5.3.2. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (содержание должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы)

2015

2025

МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района

Ведение базы данных "Архивный фонд"  (фондов, ед.хранения)

50

121,00

1346,00

1100,00

500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать