Основная информация
Дата опубликования: | 17 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU31025007202000035 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Белгородская область |
Принявший орган: | Администрация Прохоровского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Приложение №3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«17» апреля 2020г. №360
О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 19 декабря 2014 года № 1673
В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе на 2015 - 2020 годы», а также в соответствии с Решением Муниципального совета Прохоровского района от 20 декабря 2019 г. №56 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» администрация Прохоровского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 19 декабря 2014 года №1673 «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе на 2015 - 2020 годы»«:
- муниципальную программу «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе на 2015 - 2020 годы», утвержденную в п. 1 названного постановления, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления внутренней, кадровой политики, информационного обеспечения и противодействия коррупции Калиниченко Е.В.
Глава администрации
Прохоровского района С.М. Канищев
Утверждена
Постановлением администрации
муниципального района «Прохоровский район»
Белгородской области
от «17» апреля 2020г. №360
Муниципальная программа
«Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»
Паспорт
муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»
N п/п
Наименование муниципальной программы Прохоровского района: «Развитие информационного общества и повышение качеств и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» (далее - муниципальная программа)
1
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Прохоровского района
2
Соисполнители муниципальной программы
Администрация Прохоровского района
МАУ «МФЦ ПР»
Управление финансов и налоговой политики
3
Участники муниципальной программы
Администрация Прохоровского района
МАУ «МФЦ ПР»
АНО «Редакция газеты «Истоки»
Управление финансов и налоговой политики
4
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие информационного общества.
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации.
5
Цель (цели) муниципальной программы
- развитие информационно-телекоммуникационной среды;
- получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий;
- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;
- повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития территории района.
6
Задачи муниципальной программы
1. Создание условий для формирования инфраструктуры информационного общества в Прохоровском районе.
2. Создание условий для реализации интересов граждан и организаций при предоставлении им государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Повышение качества предоставления информационных услуг периодическим печатным изданием и реализация приоритетных направлений внутренней политики района через взаимодействие с институтами гражданского общества и информационные проекты.
7
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2015 - 2025 годы
I этап: 2015 - 2020 годы;
II этап: 2021 - 2025 годы.
8
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования муниципальной программы составит 92578, 49 тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2015 г. - 8950, 79 тыс. рублей,
2016 г. - 10047, 2 тыс. рублей,
2017 г. - 11128, 35 тыс. рублей,
2018 г. - 13226, 15 тыс. рублей,
2019 г. - 10011, 0 тыс. рублей,
2020 г. - 6660, 0 тыс. рублей,
2021 г. - 6871, 0 тыс. рублей,
2022 г. - 6421, 0 тыс. рублей,
2023 г. - 6421, 0 тыс. рублей,
2024 г. - 6421, 0 тыс. рублей,
2025 г. - 6421, 0 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 87338, 09 тыс. руб.
- за счет средств внебюджетных источников - 5240, 40 тыс. руб.
9
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг на площадках МФЦ - 80 % к 2018 году.
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме - 80 % к 2025 году.
Увеличение доли газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления к общему объему тиража до 50% в 2025 году.
Доля поселений, обеспеченных постоянным доступом в сеть интернет - 100% к 2025 г.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры является условием и одновременно предпосылкой формирования экономики нового технологического уклада, создания и развития информационного общества, общественно-политической, социально-экономической и технологической интеграции муниципального образования в единое информационное пространство.
Главным результатом развития информационного общества является реальное повышение качества жизни населения, формирование открытого общества и создание условий для дальнейшего развития демократических процессов, связанных с использованием информационных технологий, информации, знаний и расширением возможности граждан по поиску, получению, передаче, производству и распространению информации, а также обеспечение возможности увеличения скорости, улучшения качества предоставления государственных и муниципальных услуг и сокращения процедуры оформления документов, экономии времени на получение справок, подачу налоговых деклараций, регистрацию имущества.
Использование информационных и телекоммуникационных технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.
К числу основных задач, требующих решения, для достижения цели, указанной в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, относится:
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.
Для решения поставленных задач в районе был выполнен комплекс мер, утвержденный постановлением главы администрации Прохоровского района от 28 февраля 2010 года №143 «О системе мер по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Прохоровском районе на 2010 -2012 годы».
Несмотря на стремительное развитие информационных и телекоммуникационных технологий, не все структурные подразделения администрации района, муниципальные учреждения в полном объеме используют в своей деятельности результаты внедрения таких технологий.
Кроме того, учитывая большой срок службы оборудования компьютерных сетей, необходима их модернизация, замена технически устаревшего серверного и сетевого оборудования, установка систем, повышающих безопасность, производительность и устойчивость к техническим сбоям. Необходима и дальнейшая работа по модернизации автоматизированных рабочих мест сотрудников структурных подразделений администраций, приобретению лицензионного системного, прикладного общего и специального программного обеспечения.
Для устранения проблемы цифрового неравенства между районным центром и сельскими поселениями ведутся работы по созданию единой информационно-коммуникационной сети, которая обеспечит широкий доступ населения района к информации о деятельности органов местного самоуправления, обеспечит оказание ими услуг в электронном виде и предоставление широкополосного доступа в сеть Интернет.
Для обеспечения перехода органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде в администрации Прохоровского района получен доступ к региональному Порталу государственных и муниципальных услуг Белгородской области.
В Прохоровском районе используется Региональная система межведомственного электронного взаимодействия, которая интегрирована с федеральной СМЭВ по защищенному каналу связи.
Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 14 января 2013 года №6-рп «Об организации работы в системе межведомственного электронного взаимодействия» для формирования электронных запросов и предоставления ответов на поступившие запросы от других учреждений в структурных подразделениях администрации Прохоровского района и администрациях поселений района оборудовано 27 рабочих мест для работы в СМЭВ: установлено необходимое программное обеспечение, закуплены сертификаты электронных цифровых подписей.
Существенно повысить доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг позволило открытие в декабре 2011 года в поселке городского типа Прохоровка МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Прохоровского района».
В своей деятельности МАУ «МФЦ ПР» организует предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», взаимодействуя при этом с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти Белгородской области, а так же органами местного самоуправления.
При этом требуется обеспечить соответствующий уровень комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, который установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Правила предусматривают:
функционирование в многофункциональном центре электронной системы управления очередью, предназначенной для регистрации заявителя в очереди;
оснащение рабочего места сотрудника многофункционального центра персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствам;
использование автоматизированной информационной системы, которая должна обеспечивать взаимодействие с единой системой межведомственного электронного взаимодействия, региональной системой межведомственного электронного взаимодействия, а также с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах и инфраструктурой универсальной электронной карты.
Автоматизированная информационная система многофункционального центра обеспечивает прием запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг, передачу указанных запросов в информационные системы органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги в уполномоченном многофункциональном центре, в любом из иных многофункциональных центров или в любой из привлекаемых организаций.
Важнейшими принципами обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления являются открытость и доступность информации, свобода ее поиска, получения, передачи и распространения. Реализация этих принципов напрямую зависит от количества и качества СМИ, наличия у них необходимой материально-технической базы, определяющей практические возможности выпуска газет и журналов, другой печатной продукции. В связи с этим администрацией Прохоровского района проводится целенаправленная политика по поддержке и развитию местной общественно-политической газеты «Истоки».
Чтобы обеспечить решение задач в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий необходимо создание программы, что позволит достичь оптимальной эффективности от расходования бюджетных средств на развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий.
2. Приоритеты реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели и сроки реализации муниципальной программы
Приоритетами в сфере развития информационного общества в Прохоровском районе являются:
- повышение эффективности деятельности местного самоуправления;
- совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых управленческих решений;
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и хозяйствующими субъектами;
- обеспечение информационной открытости, прозрачности механизмов управления и доступности информации;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и хозяйствующим субъектам, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания;
- реализация проектов, направленных на развитие современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
- обеспечение требуемого уровня информационной безопасности.
Основные цели реализации муниципальной программы:
- развитие информационно-телекоммуникационной среды;
- получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для формирования инфраструктуры информационного общества в Прохоровском районе.
2. Создание условий для реализации интересов граждан и организаций при предоставлении им государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Повышение качества предоставления информационных услуг периодическим печатным изданием и реализация приоритетных направлений внутренней политики района через взаимодействие с институтами гражданского общества и информационные проекты.
Сроки реализации муниципальной программы: I этап 2015 - 2020 годы, II этап 2021 - 2025 годы.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации представлены в Приложении №1 к муниципальной программе.
Мероприятия муниципальной программы, источники и объемы их финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.
3. Перечень нормативных правовых актов Прохоровского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия)
Перечень правовых актов Прохоровского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении №2 к муниципальной программе.
Также нормативные правовые акты будут обновляться по мере выхода федеральных и региональных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере реализации настоящей муниципальной программы.
4. Обоснование выделения подпрограмм
Состав подпрограмм муниципальной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации муниципальной программы, в зависимости от их функционального предназначения и в соответствии с целью и задачами муниципальной программы.
Подпрограммы в составе муниципальной программы выделены по следующим принципам:
обособленность частей сферы реализации муниципальной программы;
приоритетность задач муниципальной программы;
накопленный исполнителем опыт организации работы в части сферы реализации муниципальной программы.
В результате сформированы две подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества».
В рамках подпрограммы 1 решаются задачи:
- создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов района к муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме;
- развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества.
Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг».
В рамках подпрограммы 2 решается задача:
- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Подпрограмма 3 «Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации».
В рамках подпрограммы 3 решается задача:
- повышение эффективности работы средств массовой информации по освещению деятельности органов местного самоуправления.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы составит 92578, 49 тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2015 г. - 8950, 79 тыс. рублей,
2016 г. - 10047, 2 тыс. рублей,
2017 г. - 11128, 35 тыс. рублей,
2018 г. - 13226, 15 тыс. рублей,
2019 г. - 10011, 0 тыс. рублей,
2020 г. - 6660, 0 тыс. рублей,
2021 г. - 6871, 0 тыс. рублей,
2022 г. - 6421, 0 тыс. рублей,
2023 г. - 6421, 0 тыс. рублей,
2024 г. - 6421, 0 тыс. рублей,
2025 г. - 6421, 0 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 87338, 09 тыс. руб.
- за счет средств внебюджетных источников - 5240, 40 тыс. руб. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Прохоровского района представлены соответственно в Приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Возможные риски реализации муниципальной программы подразделяются на внутренние, относящиеся к сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы и внешние, не зависящие от действий ответственного исполнителя.
К внутренним рискам относятся:
- низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя муниципальной программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;
- недостаточная оперативность при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
- детальное планирование хода реализации муниципальной программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;
- своевременная актуализация, корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.
К внешним рискам относятся:
- изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы;
- появления новых научных, технических и технологических решений на мировом рынке;
- возникновение дестабилизирующих общественных процессов;
- пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и распространению современных информационных технологий со стороны органов местного самоуправления.
Для управления рисками этой группы необходимо:
- проведение в течение всего срока выполнения муниципальной программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в действующем законодательстве в сфере реализации муниципальной программы и при необходимости актуализация мероприятий реализации муниципальной программы;
- проведение в течение всего срока выполнения муниципальной программы мониторинга текущих мировых тенденций для выявления новых научных, технических и технологических решений на мировом рынке в сфере реализации муниципальной программы, с последующей, при необходимости, актуализацией мероприятий реализации муниципальной программы;
- осуществление работы с обращениями граждан и организаций;
- оказание методической помощи при корректировке административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
Также существуют и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования муниципальной программы.
Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов.
Паспорт подпрограммы 1 «Развитие информационного общества»
№
Наименование подпрограммы 1: «Развитие информационного общества»
1
Соисполнитель
Администрация Прохоровского района
Управление финансов и налоговой политики
2
Участники подпрограммы 1
Администрация Прохоровского района
Управление финансов и налоговой политики
3
Цель подпрограммы 1
Создание условий для формирования инфраструктуры информационного общества в Прохоровском районе
4
Задачи подпрограммы 1
1. Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов района муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме и развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества.
5
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
2015 - 2025 годы
I этап: 2015 - 2020 годы;
II этап: 2021 - 2025 годы.
6
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы состоит из средств муниципального бюджета и составляет - 62460, 13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 4275, 38 тыс. рублей;
2016 г. - 4758 тыс. рублей;
2017 г. - 5243, 6 тыс. рублей;
2018 г. - 6123, 15 тыс. рублей;
2019 г. - 8845 тыс. рублей;
2020 г. - 5660 тыс. рублей;
2021 г. - 5871 тыс. рублей;
2022 г. - 5421 тыс. рублей;
2023 г. - 5421 тыс. рублей;
2024 г. - 5421 тыс. рублей;
2025 г. - 5421 тыс. рублей.
7
Целевые показатели реализации подпрограммы 1
Доля муниципальных услуг, информация по которым размещена на ФПГУ и РПГУ услуг, %, - 100 % к 2025 г.
Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.
Постановлением главы администрации Прохоровского района от 28 февраля 2010 года №143 «О системе мер по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Прохоровском районе на 2010 - 2012 годы» были утверждены планы развития информационного общества и формирования электронного правительства в районе.
Успешно развивается Прохоровский сегмент базовой инфраструктуры информационного общества - единой информационно-коммуникационной сети органов местного самоуправления, учреждений и организаций Белгородской области (далее - ЕИКС).
Одним из факторов, негативно влияющим на уровень распространения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и, соответственно, развитие информационного общества в районе, является присутствие цифрового неравенства между районным центром и сельскими поселениями в использовании информационных и телекоммуникационных технологий, проблема организации широкополосного доступа для конечных пользователей.
Устранить эти проблемы должно создание ЕИКС, которая обеспечит широкий доступ населения района к информации о деятельности органов местного самоуправления, обеспечит оказание им услуг в электронном виде и предоставление широкополосного доступа в сеть Интернет.
С 2012 года в районе проводятся работы по подключению административных и социальных объектов к сети. С целью реализации данных мероприятий ко всем сельским поселениям были подведены оптоволоконные каналы. Обновленные линии связи позволяют подключать к сетям общего пользования частные объекты, что способствует росту числа пользователей реализованных в электронном виде услуг.
Через региональный Портал реализуется возможность получения в электронном виде наиболее востребованных региональных услуг: запись на прием к врачу, подача заявления в детский сад, зачисление в образовательное учреждение, доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и другие.
На данный момент на портале www.gosuslugi.ru можно получить в электронном виде 31 услугу.
Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 14 января 2013 года №6-рп «Об организации работы в системе межведомственного электронного взаимодействия» для формирования электронных запросов и предоставления ответов на поступившие запросы от других учреждений в структурных подразделениях администрации Прохоровского района и администрациях поселений района оборудовано 27 рабочих мест для работы в СМЭВ: установлено необходимое программное обеспечение, закуплены сертификаты электронных цифровых подписей. Для специалистов, задействованных в системе, проведен ряд обучающих семинаров. Еженедельно проводится анализ работы. Сертификаты ключей ЭЦП своевременно обновляются.
Информационно-аналитическое обеспечение органов местного самоуправления осуществляется на основе созданной и используемой на территории Прохоровского района информационно-аналитической подсистемы электронного правительства Белгородской области (ПУВП РИАС), которая обеспечивает информационную и функциональную поддержку процессов мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития района, процессов информатизации, моделирование возможных путей повышения эффективности муниципального управления в Прохоровском районе.
В настоящее время система информационно-аналитического обеспечения органов местного самоуправления состоит из следующих модулей: подсистема управления внутренними процессами (электронный документооборот), подсистема взаимодействия с гражданами и бизнесом (обращения граждан), специализированные программные продукты (информационно-аналитическое сопровождение деятельности органов местного самоуправления).
Масштабная работа проведена для внедрения ПУВП РИАС в структурных подразделениях администрации района. Заведены учетные данные для специалистов, работающих в системе, их автоматизированные рабочие места снабжены современным оборудованием, сканерами. Проведены обучающие семинары.
Расширение сферы информационных отношений и совершенствование информационной инфраструктуры требует повышенного внимания к противодействию внешним и внутренним угрозам информационной безопасности. Все большее значение приобретают проблемы, связанные с обеспечением безопасности информации при ее обработке на защищаемых объектах информатизации, в информационных системах, подключенных к международным информационным сетям в сфере государственного и муниципального управления.
Определяющим фактором в деятельности органов местного самоуправления по обеспечению национальной безопасности на территории Прохоровского района и Белгородской области в целом в информационной сфере является обеспечение должного уровня безопасности информации, целостности и конфиденциальности обрабатываемых государственных ресурсов, защиты информационных и телекоммуникационных систем.
Предотвращение и ликвидация угроз информационной безопасности органами местного самоуправления основывается на создании эффективной комплексной системы защиты и реализации единой политики информационной безопасности района. Для решения этих задач используется комплексный подход, объединяющий принятые нормативные и внедряемые процедурные, технологические решения, способные обеспечить устойчивое функционирование инфокоммуникаций, целостность информационных ресурсов, защитить законные интересы собственника этих ресурсов от противоправных посягательств, недопущения утраты, утечки информации.
Работы по дальнейшему развитию и совершенствованию системы информационной безопасности в Прохоровском районе запланированы и осуществляются в соответствии с этапами реализации Концепции защиты информации в Белгородской области, утвержденной распоряжением Губернатора области от 11 марта 2005 года №8-рс, Положением о системе защиты информации в Белгородской области, утвержденного постановлением Губернатора Белгородской области от 26 декабря 2007 года №167-ДСП.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Целью подпрограммы является создание условий для формирования инфраструктуры информационного общества в Прохоровском районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов района муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2025 годы.
I этап: 2015 - 2020 годы, II этап: 2021 - 2025 годы.
3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение задач подпрограммы:
Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных телекоммуникационных технологий»
В рамках данного мероприятия предполагается осуществить следующие основные виды работ:
организационное обеспечение перевода муниципальных услуг в электронный вид на территории района;
оснащение рабочих мест специалистов, задействованных при предоставлении услуг, необходимыми техническими и программными средствами;
сопровождение системы автоматизации деятельности администраторов доходов и обеспечение взаимодействия с Государственной информационной системой о муниципальных платежах;
внедрение РСМЭВ на территории района и обеспечение ее бесперебойной работы;
проведение работ по техническому оснащению многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и подключению автоматизированных рабочих мест к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия;
обеспечение доступа к государственным, муниципальным и коммерческим услугам с использованием универсальной электронной карты.
В целях формирования единой политики и обеспечения согласованных действий при осуществлении указанных мероприятий администрация Прохоровского района в рамках своих полномочий осуществляет координацию работ по:
- формированию нормативной правовой базы в сфере применения информационных и телекоммуникационных технологий;
- формированию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления;
- осуществлению мониторинга состояния, тенденций развития и использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления;
- организации и координации работ по созданию и развитию районных информационных систем и сетей, обеспечению их совместимости в едином информационном и телекоммуникационном пространстве.
Основное мероприятие 1.2. «Модернизация и развитие инфраструктуры связи, программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района»
В рамках данного мероприятия предполагается осуществить следующие виды работ:
модернизация телекоммуникационных сетей;
внедрение и использование единой информационно-коммуникационной сети на территории района;
лицензирование программного обеспечения серверного оборудования и персональных компьютеров администрации района;
модернизация корпоративной сети и серверного оборудования администрации района.
Основное мероприятие 1.3. «Сопровождение региональной информационно-аналитической системы»
В рамках данного мероприятия предполагается осуществить следующие основные виды работ:
сопровождение подсистемы управления внутренними процессами;
сопровождение подсистемы взаимодействия с гражданами и бизнесом;
информационно-аналитическое сопровождение деятельности органов местного самоуправления района.
Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе»
В рамках данного мероприятия предполагается осуществить следующие основные виды работ:
внедрение защищенной межведомственной системы юридически значимого документооборота;
обеспечение безопасности информации в информационных системах органов местного самоуправления;
обеспечение защиты информации в системе межведомственного информационного взаимодействия органов местного самоуправления;
обеспечение защиты информационной системы обмена электронными данными между органами местного самоуправления, и органами власти области, Управлением Президента Российской Федерации при работе с обращениями граждан;
техническое сопровождение и контроль эффективности средств защиты информации на защищаемых объектах информатизации.
4. Конечные результаты подпрограммы 1
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы состоит из средств муниципального бюджета и составляет - 62460, 13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 4275, 38 тыс. рублей;
2016 г. - 4758 тыс. рублей;
2017 г. - 5243, 6 тыс. рублей;
2018 г. - 6123, 15 тыс. рублей;
2019 г. - 8845 тыс. рублей;
2020 г. - 5660 тыс. рублей;
2021 г. - 5871 тыс. рублей;
2022 г. - 5421 тыс. рублей;
2023 г. - 5421 тыс. рублей;
2024 г. - 5421 тыс. рублей;
2025 г. - 5421 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе источников финансирования и основных мероприятий, приведены в Приложениях №3 и №4 к муниципальной Программе.
Подпрограмма 2. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»
Паспорт подпрограммы 2
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»
№
Наименование подпрограммы 2: «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»
1
Соисполнитель
Администрация Прохоровского района
МАУ «МФЦ ПР»
2
Участники подпрограммы 2
Администрация Прохоровского района
3
Цель подпрограммы 2
Создание условий для реализации интересов граждан и организаций при предоставлении им государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий
4
Задачи подпрограммы 2
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
5
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
2015 - 2018 годы
6
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы составляет - 21852, 36 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 4675, 41 тыс. рублей;
2016 г. - 5289, 20 тыс. рублей;
2017 г. - 5384, 75 тыс. рублей;
2018 г. - 6503, 0 тыс. рублей.
- финансирование за счет средств иных источников в сумме 5240, 4 тыс. рублей.
- финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 16611, 96 тыс.руб.
С 1 января 2019 года подпрограмма прекращает реализовываться администрацией Прохоровского района в связи с переходом на централизованную систему организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Белгородской области.
7
Целевые показатели реализации подпрограммы 2
Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, - 80% к 2019 г.
Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Межведомственное взаимодействие организуется на основе соглашений, фиксирующих порядок документационного и информационного обмена, предельные сроки выполнения необходимых административных процедур и ответственность органов власти и многофункционального центра при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
МФЦ (Многофункциональный центр) — это современный центр по реализации государственных и муниципальных услуг. Основная задача создания центра — комплексное и оперативное обслуживание клиентов с помощью квалифицированного персонала, в удобном для них месте и режиме, исключая обращение граждан в разные ведомства и организации для оформления одной услуги. Применение принципа «одного окна» и системы электронного обмена информацией позволят успешно решить эту задачу. Появление этого госучреждения напрямую связано с реализацией идеи «сервисного государства». Государства для людей, где госуслуги населению оказываются качественно и максимально быстро.
Основными проблемами существующей системы государственных и муниципальных услуг являются:
- необходимость обращения в большое количество различных инстанций для получения одной государственной или муниципальной услуги;
- отсутствие полной информации о государственных и муниципальных услугах, административных процедурах и порядке их исполнения;
- сложность заполнения официальных бланков, форм документов;
- отсутствие возможности получить консультацию или справочную информацию;
- недостаточно эффективная организация деятельности по приему и обслуживанию заявителей;
- навязывание платных услуг посреднических организаций.
Решением вышеуказанных проблем является организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», предусматривающему возможность однократного обращения заявителя за получением государственной или муниципальной услуги, возможность получения заявителем полного комплекса государственных, муниципальных и сопутствующих услуг в одном месте - «одном окне», как правило, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» определяет МФЦ государственной или муниципальной организацией, обеспечивающей эффективное взаимодействие между заявителем и органами власти, предоставляя услуги на безвозмездной основе, вследствие чего сокращается рынок платных посреднических услуг.
С этой целью 01 декабря 2011 года в поселке городского типа Прохоровка начал свою работу МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Прохоровского района» (далее - МАУ «МФЦ ПР»).
МАУ «МФЦ ПР» объединил услуги, оказываемые населению федеральными, региональными и муниципальными органами власти, что максимально упрощает процесс оформления документов, экономит время.
На базе МАУ «МФЦ» предоставляют услуги следующие организации:
- Прохоровский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области;
- Территориальный пункт в Прохоровском районе межрайонного отдела УФМС России по Белгородской области в г. Строитель;
- ГУ Управление Пенсионного фонда в Прохоровском районе Белгородской области;
- Государственное учреждение «Центр занятости населения Прохоровского района»;
- Прохоровский филиал ГУП «Белоблтехинвентаризация»;
- Администрация Прохоровского района;
Всего в МАУ «МФЦ ПР» предоставляются более 100 государственных, муниципальных и иных услуг.
МАУ «МФЦ ПР» осуществляется прием заявлений на выдачу универсальных электронных карт (далее - УЭК). Для этого организован пункт по приему заявлений на выдачу УЭК.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления», а также в соответствии с соглашениями о взаимодействии, заключенными между уполномоченным МФЦ, Управлением Росреестра по Белгородской области, ФГБУ «ФКП Росреестра», отделением Пенсионного фонда РФ, УМВД России, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области, государственной инспекцией труда по Белгородской области, материально-техническое и финансовое обеспечение предоставления услуг государственными органами на базе МАУ «МФЦ ПР» осуществляется органами местного самоуправления, являющимися учредителем МАУ «МФЦ ПР», за счет средств бюджета Прохоровского района и собственных средств МАУ «МФЦ ПР».
В соответствии с вышеуказанными соглашениями о взаимодействии оказание услуг вышеперечисленных ведомств на базе МАУ «МФЦ ПР» должны осуществлять штатные сотрудники МАУ «МФЦ ПР», что повлечет за собой дополнительные расходы.
Подпрограмма 2 должна создать благоприятные условия для успешного функционирования и развития МАУ «МФЦ ПР» на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, наиболее полного и рационального использования кадрового потенциала и материально-технических возможностей, направленных на повышение качества предоставляемых услуг населению и организациям.
В процессе реализации подпрограммы руководство МАУ «МФЦ ПР» пересматривает и, при необходимости, оптимизирует процессы предоставления услуг, в соответствии с изменениями спроса на услуги корректирует график работы учреждения.
По мере достижения целей и решения задач, осуществление мероприятий по повышению качества и доступности услуг должно продолжаться на качественно новом уровне, с использованием новых механизмов работы с населением и организациями, а также с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Цель подпрограммы - повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения на базе МФЦ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Задачами подпрограммы являются:
сокращение времени на оказание муниципальной услуги;
повышение качества оказываемых услуг;
обеспечение доступности и открытости оказываемых услуг на основе информационно-коммуникационных технологий;
повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.
Подпрограмма рассчитана на 2015-2018 годы. С 1 января 2019 года подпрограмма прекращает реализовываться администрацией Прохоровского района в связи с переходом на централизованную систему организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Белгородской области.
3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2
Мероприятие подпрограммы направлено на создание благоприятных условий развития деятельности МФЦ на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
В рамках подпрограммы будет реализовано основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
В рамках данного мероприятия предполагается осуществить следующие виды работ:
- содержание МАУ «МФЦ ПР» и обеспечение стабильной и бесперебойной работы по предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствии со стандартом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- открытие территориально обособленных структурных подразделений МАУ «МФЦ ПР» в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года №62-пп «Об организации поэтапного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 21 июля 2014 года №279-пп) ;
- организация электронного документооборота на базе МФЦ;
- обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МФЦ;
- сокращение количества взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, а также с иными органами власти за счет перевода услуг в электронный вид, организации межведомственного электронного взаимодействия, предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ ПР»;
- обеспечение доступа к государственным, муниципальным и коммерческим услугам с использованием универсальной электронной карты;
- сопровождение сайта МАУ «МФЦ ПР»;
- обеспечение комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ и подразделений МФЦ;
- обеспечение качества контроля движения документов в процессах предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;
- информирование граждан и организаций о сроках, порядке и ходе предоставления услуг на базе МФЦ, в том числе через СМИ;
- повышение квалификации сотрудников МФЦ и офисов МФЦ в области использования информационных и телекоммуникационных технологий;
- проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
4. Конечные результаты подпрограммы 2
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы составляет - 21852, 36 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 4675, 41 тыс. рублей;
2016 г. - 5289, 20 тыс. рублей;
2017 г. - 5384, 75 тыс. рублей;
2018 г. - 6503, 0 тыс. рублей.
- финансирование за счет средств иных источников в сумме 5240, 4 тыс. рублей.
- финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 16611, 96 тыс.руб.
С 1 января 2019 года подпрограмма прекращает реализовываться администрацией Прохоровского района в связи с переходом на централизованную систему организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Белгородской области.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации Программы в разрезе основных мероприятий приводятся в Приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Подпрограмма 3 «Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации»
Паспорт подпрограммы 3
«Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации»
№
Наименование подпрограммы 3: «Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации»
1
Соисполнитель
Администрация Прохоровского района
2
Участники подпрограммы 3
Администрация Прохоровского района
АНО «Редакция газеты «Истоки»
3
Цель подпрограммы 3
Повышение качества предоставления информационных услуг периодическим печатным изданием
4
Задачи подпрограммы 3
Повышение эффективности работы средств массовой информации по освещению деятельности органов местного самоуправления
5
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
2015 - 2025 годы
I этап: 2017 - 2020 годы;
II этап: 2021 - 2025 годы.
6
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы состоит из средств местного бюджета и составляет - 8266 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 г. - 500 тыс. рублей;
2018 г. - 600 тыс. рублей;
2019 г. - 1166 тыс. рублей;
2020 г. - 1000 тыс. рублей;
2021 г. - 1000 тыс. рублей;
2022 г. - 1000 тыс. рублей;
2023 г. - 1000 тыс. рублей;
2024 г. - 1000 тыс. рублей;
2025 г. - 1000 тыс. рублей.
7
Целевые показатели реализации подпрограммы 2
Увеличение доли газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража до 50% в 2025 году
Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Согласно систематически планируемым и исполняемым графикам финансовой, материальной, технической поддержки издания посредством реализации целевых программ осуществления полиграфического производства, при непосредственном организационном регулировании в районе обеспечено централизованное исполнение газетной продукции, а также эффективная поддержка функционирования информационных ресурсов, широкий, свободный доступ к ним, сохранена стабильная работа редакции общественно-политической газеты «Истоки», организована обратная связь с населением, что, в конечном итоге, обеспечивает открытость власти и реализацию конституционных прав граждан на получение оперативной и достоверной информации.
В районе создаются условия для выхода газеты, которая является основным источником печатной информации. Однако успех ее сегодня во многом зависит от способности приспосабливаться к потребностям потребителей, чье свободное время подчинено возросшему темпу жизни и ограничено количеством задач, которые необходимо решить. Поэтому очень важно, чтобы материалы в газете были актуальными и информативно ценными.
Важнейшими принципами обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления являются открытость и доступность информации, свобода ее поиска, получения, передачи и распространения. Реализация этих принципов напрямую зависит от количества и качества СМИ, наличия у них необходимой материально-технической базы, определяющей практические возможности выпуска газет.
Повышение качества информации, ее оперативное доведение до населения, увеличение периодичности выхода районной газеты приводят к расширению информационных возможностей и к увеличению аудитории имеющихся средств массовой информации.
Эффективное использование информационных ресурсов посредством муниципального задания, свободный доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, организация обратной связи с населением помогут обеспечить открытость власти и реализацию конституционных прав граждан на получение оперативной и достоверной информации.
Информирование населения органами местного самоуправления через СМИ способствует повышению правовой культуры населения, ориентированной на формирование интереса граждан к политико-правовой жизни района.
Повышение качества информационных услуг способствует улучшению качества жизни населения, формированию солидарного общества, распространению духовных ценностей, сохранению культурно-исторических традиций жителей.
2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 направлена на формирование благоприятных условий для развития информационного пространства и эффективной реализации информационной политики.
Целью подпрограммы 3 является повышение качества предоставления информационных услуг периодическим печатным изданием.
В рамках подпрограммы 3 решается следующая задача - повышение эффективности работы СМИ по освещению деятельности органов местного самоуправления.
Срок реализации подпрограммы 3 - 2017 - 2025 годы. I этап: 2017 - 2020 годы; II этап: 2021 - 2025 годы.
3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3
Достижение цели и решение задач намечается за счет реализации мероприятий по обеспечению деятельности автономной некоммерческой организации, в том числе предоставление субсидий.
В рамках решения задачи «Повышение эффективности работы СМИ по освещению деятельности органов местного самоуправления» планируется реализовать мероприятия по обеспечению финансирования (субсидирования) СМИ согласно порядку определения объема и условиям предоставления субсидий редакциям, соучредителем которых является орган местного самоуправления, в соответствии с договорами на выполнение муниципальных заданий по предоставлению информационных услуг населению о деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение социально-экономических задач района.
Реализация данных мероприятий позволит повысить качество информационных услуг, предоставляемых печатными и электронными СМИ.
В рамках подпрограммы будет реализовано основное мероприятие 3.1 «Поддержка некоммерческих организаций».
Выполнение мероприятия основывается на обеспечении финансирования СМИ согласно муниципальному заданию по предоставлению информационных услуг населению о деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение социально-экономических задач района.
В рамках данного мероприятия предполагается осуществить следующие виды работ:
- подготовка и выпуск газетных номеров, покрытие расходов по обеспечению периодичности выхода, печатания и распространения газет, оплату авторских гонораров, типографские, общеиздательские расходы;
- сохранение и обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы и печатных СМИ, создание благоприятных условий для их функционирования;
- оказание финансово-экономической поддержки редакции АНО «Редакция газеты «Истоки» на выполнение муниципального задания по освещению деятельности органов местного самоуправления.
4. Конечные результаты подпрограммы 3
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы состоит из средств местного бюджета и составляет - 8266 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 г. - 500 тыс. рублей;
2018 г. - 600 тыс. рублей;
2019 г. - 1166 тыс. рублей;
2020 г. - 1000 тыс. рублей;
2021 г. - 1000 тыс. рублей;
2022 г. - 1000 тыс. рублей;
2023 г. - 1000 тыс. рублей;
2024 г. - 1000 тыс. рублей;
2025 г. - 1000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации Программы в разрезе основных мероприятий приводятся в Приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие информационного
общества и повышения
качества и доступности государственных и
муниципальных услуг в Прохоровском районе»
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» I этап реализации
№
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный
за реализацию
Вид показателя
Наименование показателя,
единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
начало
завер-шение
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа - «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг
в Прохоровском района»
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
10
20
45
50
55
60
Администрация Прохоровского района
2. Доля поселений, обеспеченных постоянным доступом в сеть интернет - всего, %
90
100
100
100
100
100
Администрация Прохоровского района
3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, %
60
70
75
80
-
-
Администрация Прохоровского района
4. Увеличение доли газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления к общему объему тиража до 50% в 2025 году.
-
-
21
23
24
25
1
Подпрограмма 1 Развитие информационного общества
1.
Развитие информационного общества
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
Доля муниципальных услуг, информация по которым размещена на ФПГУ и РПГУ услуг, %
26
39
60
65
70
75
Задача 1.1 Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов района муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме и развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества.
1.1.1
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.1.1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района и администрациях городского (сельских) поселений средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, %
70
75
80
82
85
88
1.1.2.
Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.2.1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района и администрациях городского (сельских) поселений средствами информатизации, лицензионным программным обеспечением, средствами связи %
70
75
80
82
85
88
1.1.3.
Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.3.1.Доля обращений, поступивших от граждан в электронном виде, от общего числа обращений, %
7
60
62
65
67
70
1.1.4.
Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.4.1. Доля автоматизированных рабочих мест, на которых необходимо провести мероприятия по защите информации %
50
55
60
65
70
75
Подпрограмма 2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Задача 2.1. Создание условий для реализации интересов граждан и организаций при предоставлении им государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий
2.1.1.
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
2.1.1.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, %
60
70
75
80
-
-
Подпрограмма 3
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Задача 3.1. Повышение качества предоставления информационных услуг периодическим печатным изданием и реализация приоритетных направлений внутренней политики района через взаимодействие с институтами гражданского общества и информационные проекты
3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономной организации
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
3.1.1.1. Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража, %
-
-
21
23
24
25
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» II этап реализации
№
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный
за реализацию
Вид показателя
Наименование показателя,
единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
начало
завер-шение
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа - «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг
в Прохоровском районе»
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
60
65
70
75
80
Администрация Прохоровского района
2. Доля поселений, обеспеченных постоянным доступом в сеть интернет - всего, %
100
100
100
100
100
Администрация Прохоровского района
3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, %
-
-
-
-
-
Администрация Прохоровского района
4. Увеличение доли газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления к общему объему тиража до 50% в 2025 году.
30
35
40
45
50
1
Подпрограмма 1 Развитие информационного общества
1.
Развитие информационного общества
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
Доля муниципальных услуг, информация по которым размещена на ФПГУ и РПГУ услуг, %
80
85
90
95
100
Задача 1.1 Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов района муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме и развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества.
1.1.1
Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.1.1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района и администрациях городского (сельских) поселений средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, %
90
93
95
98
100
1.1.2.
Модернизация и развитие инфраструктуры связи, программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.2.1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района и администрациях городского (сельских) поселений средствами информатизации, лицензионным программным обеспечением, средствами связи %
90
93
95
98
100
1.1.3.
Сопровождение Региональной
информационно-аналитической системы на территории Прохоровского района
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.3.1.Доля обращений, поступивших от граждан в электронном виде, от общего числа обращений, %
72
75
78
80
82
1.1.4.
Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.4.1. Доля автоматизированных рабочих мест, на которых проведены мероприятия по защите информации %
80
85
90
95
100
Подпрограмма 2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Задача 2.1. Создание условий для реализации интересов граждан и организаций при предоставлении им государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий
2.1.1.
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
2.1.1.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, - 90% к 2020 г.
Подпрограмма 3
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Задача 3.1. Повышение качества предоставления информационных услуг периодическим печатным изданием и реализация приоритетных направлений внутренней политики района через взаимодействие с институтами гражданского общества и информационные проекты
3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономной организации
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
3.1.1.1. Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража, %
30
35
40
45
50
Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие информационного
общества и повышения качества и доступности
государственных и муниципальных услуг
в Прохоровском районе»
Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»
N п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»
1
Постановление главы администрации Прохоровского района
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»
Администрация Прохоровского района
Ежегодно
Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие информационного
общества и повышения
качества и доступности
государственных и
муниципальных услуг
в Прохоровском районе»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» из различных источников финансирования
I этап реализации
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Объем финансирования, источники финансирования
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Оценка расходов (тыс.руб.)
Итого на №1 этап (годы реализации)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе
Всего:
92578, 49
8950, 79
10047, 2
11128, 35
13226, 15
10011
6660
60023, 49
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
87338, 09
7445, 59
8362
10138, 35
12166, 15
10011
6660, 00
54783, 09
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
5240, 40
1505, 20
1685, 20
990, 00
1060, 00
0, 00
0, 00
5240, 40
Развитие информационного общества
Всего:
62460, 13
4275, 38
4758
5243, 6
6123, 15
8845
5660
34905, 13
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Подпрограмма 1
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
62460, 13
4275, 38
4758
5243, 6
6123, 15
8845
5660
34905, 13
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Задача 1.1. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Всего:
1406, 3
219, 3
20
6
737
385
39
1406, 3
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Основное мероприятие 1.1.1.
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
1406, 3
219, 3
20
6
737
385
39
1406, 3
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Задача 1.2. Модернизация и развитие инфраструктуры связи, программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
Всего:
5038, 33
121, 93
428
738, 4
738
962
400
3388, 33
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Основное мероприятие 1.2.1.
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
5038, 33
121, 93
428
738, 4
738
962
400
3388, 33
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Задача 1.3. Сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
Основное мероприятие 1.3.1.
Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
Всего
53557, 05
3854, 45
4123
4187, 1
4457, 35
7231, 15
4984
28837, 05
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
53557, 05
3854, 45
4123
4187, 1
4457, 35
7231, 15
4984
28837, 05
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Задача 1.4. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
Основное мероприятие 1.4.1.
Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
Всего:
24072, 28
79, 7
187
312, 1
190, 8
266, 85
237
1273, 45
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
24072, 28
79, 7
187
312, 1
190, 8
266, 85
237
1273, 45
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Подпрограмма 2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Всего:
21852, 36
4675, 41
5289, 20
5384, 75
6503, 00
0, 00
0, 00
21852, 36
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
16611, 96
3170, 21
3604
4394, 75
5443
0, 00
0, 00
16611, 96
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
5240, 40
1505, 20
1685, 20
990, 00
1060, 00
0, 00
0, 00
5240, 40
Задача 2.1. Обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Основное мероприятие 2.1.1.
Расходы по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Всего:
21852, 36
4675, 41
5289, 20
5384, 75
6503, 00
0, 00
0, 00
21852, 36
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
16611, 96
3170, 21
3604
4394, 75
5443
0, 00
0, 00
16611, 96
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
5240, 40
1505, 20
1685, 20
990, 00
1060, 00
0, 00
0, 00
5240, 40
Подпрограмма 3
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Всего:
8266
0, 00
0, 00
500
600
1166
1000
3266
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
8266
0, 00
0, 00
500
600
1166
1000
3266
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Задача 3.1. Поддержка печатных средств массовой информации
Основное мероприятие 3.1.
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Всего:
8266
0, 00
0, 00
500
600
1166
1000
3266
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
8266
0, 00
0, 00
500
600
1166
1000
3266
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» из различных источников финансирования
II этап реализации
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.)
Итого на №2 этап (годы реализации)
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе
Всего:
6871
6421
6421
6421
6421
32555
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
6871
6421
6421
6421
6421
32555
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Развитие информационного общества
Всего:
5871
5421
5421
5421
5421
27555
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
5871
5421
5421
5421
5421
27555
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Задача 1.1. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Всего:
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
0
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Задача 1.2. Модернизация и развитие инфраструктуры связи, программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
Основное мероприятие 1.2.1.
Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
Всего:
650
250
250
250
250
1650
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
650
250
250
250
250
1650
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Задача 1.3. Сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
Основное мероприятие 1.3.1.
Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
Всего:
4984
4934
4934
4934
4934
24720
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
0
областной бюджет
-
-
-
-
-
0
бюджет муниципального района
4984
4934
4934
4934
4934
24720
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Задача 1.4. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
Основное мероприятие 1.4.1.
Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
Всего:
237
237
237
237
237
1185
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
237
237
237
237
237
1185
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Всего:
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
0
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Задача 2.1. Обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Основное мероприятие 2.1.
Расходы по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Всего:
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
0
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Всего:
1000
1000
1000
1000
1000
5000
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
1000
1000
1000
1000
1000
5000
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Задача 3.1. Поддержка печатных средств массовой информации
Основное мероприятие 3.1.
Поддержка некоммерческих организаций
Всего:
1000
1000
1000
1000
1000
5000
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
1000
1000
1000
1000
1000
5000
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Приложение №4
к муниципальной программе
«Развитие информационного
общества и повышения
качества и доступности
государственных и
муниципальных услуг
в Прохоровском районе»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» за счет средств бюджета Прохоровского района
I этап реализации
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Расходы (тыс.руб.), годы
Итого на №1 этап (годы реализации)
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
x
x
x
0700000000
0700000000
0700000000
x
x
x
87338, 09
7445, 59
3830, 64
3614, 95
8362
4379
3983
10138, 35
6078, 25
4060, 1
12166, 15
8081, 8
4084, 35
10011
3204
6807
6660
1846
4814
54783, 09
Подпрограмма 1
Развитие информационного общества
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
x
x
x
0710000000
0710000000
0710000000
x
x
x
62460, 13
4275, 38
660, 43
3614, 95
4758
775
3983
5243, 6
1183, 5
4060, 1
6123, 15
2038, 8
4084, 35
8845
2038
6807
5660
846
4814
34905, 13
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Администрация Прохоровского района -
850
850
0412
0412
0710100000
0710125010
x
242
1406, 3
219, 3
219, 3
20
20
6
6
737
737
385
385
39
39
1406, 3
Основное мероприятие 1.2
Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
Администрация Прохоровского района -
850
850
0412
0412
0710200000
0710225030
x
242
5038, 33
121, 93
121, 93
428
428
738, 4
438, 4
738
738
962
962
400
400
3388, 33
Основное мероприятие 1.3
Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
861
0412
0412
0412
0412
0710300000
0710325040
0710325040
0710320450
x
242
242
53557, 05
3854, 45
239, 5
3614, 95
4123
156
3967
4187, 1
205
3982, 1
4457, 35
405
4052, 35
7231, 15
511, 15
4720
2000
4984
180
4804
28837, 05
Основное мероприятие 1.4
Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
0412
0412
0412
0710425050
0710425050
0710425050
x
242
242
24072, 28
79, 7
79, 7
-
187
171
16
312, 1
234, 1
78
190, 8
158, 8
32
266, 85
179, 85
87
237
227
10
1273, 45
Подпрограмма 2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация Прохоровского района -
850
0412
0720000000
х
16611, 96
3170, 21
3604
4394, 75
5443
x
x
16611, 96
Основное мероприятие 2.1
Расходы по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация Прохоровского района -
850
0412
0720161320
621
16611, 96
3170, 21
3604
4394, 75
5443
x
x
16611, 96
Программа 3
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Прохоровского района -
850
1202
0730000000
х
8266
-
-
500
600
1166
1000
3266
Основное мероприятие 3.1
Поддержка некоммерческих организаций
Администрация Прохоровского района -
850
1202
0730121020
632
8266
-
-
500
600
1166
1000
3266
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развити информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» за счет средств бюджета Прохоровского района
II этап реализации
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.), годы
Итого на №2 этап (годы реализации)
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
Муниципальная программа
Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
x
x
x
0700000000
0700000000
0700000000
x
x
x
6871
2057
4814
6421
1607
4814
6421
1607
4814
6421
1607
4814
6421
1607
4814
32555
Подпрограмма 1
Развитие информационного общества
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
x
x
x
0710000000
0710000000
0710000000
x
x
x
5871
1057
4814
5421
607
4814
5421
607
4814
5421
607
4814
5421
607
4814
27555
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Администрация Прохоровского района -
850
850
0412
0412
0710100000
0710100000
x
242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
Администрация Прохоровского района -
850
850
0412
0412
0710200000
0710200000
x
242
650
650
250
250
250
250
250
250
250
250
1650
Основное мероприятие 1.3
Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
0412
0412
0412
0710300000
0710300000
0710300000
x
242
242
4984
180
4804
4934
130
4804
4934
130
4804
4934
130
4804
4934
130
4804
24720
Основное мероприятие 1.4
Обеспечение Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
0412
0412
0412
0710400000
0710400000
0710400000
x
242
242
237
227
10
237
227
10
237
227
10
237
227
10
237
227
10
1185
Подпрограмма 2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация Прохоровского района -
850
0412
0720000000
х
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1
Расходы по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация Прохоровского района -
850
0412
0720161320
621
0
0
0
0
0
0
Программа 3
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Прохоровского района -
850
1202
0730000000
х
1000
1000
1000
1000
1000
5000
Основное мероприятие 3.1
Поддержка некоммерческих организаций организации
Администрация Прохоровского района -
850
1202
0730100000
632
1000
1000
1000
1000
1000
5000
Приложение №3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«17» апреля 2020г. №360
О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 19 декабря 2014 года № 1673
В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе на 2015 - 2020 годы», а также в соответствии с Решением Муниципального совета Прохоровского района от 20 декабря 2019 г. №56 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» администрация Прохоровского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 19 декабря 2014 года №1673 «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе на 2015 - 2020 годы»«:
- муниципальную программу «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе на 2015 - 2020 годы», утвержденную в п. 1 названного постановления, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления внутренней, кадровой политики, информационного обеспечения и противодействия коррупции Калиниченко Е.В.
Глава администрации
Прохоровского района С.М. Канищев
Утверждена
Постановлением администрации
муниципального района «Прохоровский район»
Белгородской области
от «17» апреля 2020г. №360
Муниципальная программа
«Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»
Паспорт
муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»
N п/п
Наименование муниципальной программы Прохоровского района: «Развитие информационного общества и повышение качеств и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» (далее - муниципальная программа)
1
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Прохоровского района
2
Соисполнители муниципальной программы
Администрация Прохоровского района
МАУ «МФЦ ПР»
Управление финансов и налоговой политики
3
Участники муниципальной программы
Администрация Прохоровского района
МАУ «МФЦ ПР»
АНО «Редакция газеты «Истоки»
Управление финансов и налоговой политики
4
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие информационного общества.
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации.
5
Цель (цели) муниципальной программы
- развитие информационно-телекоммуникационной среды;
- получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий;
- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;
- повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития территории района.
6
Задачи муниципальной программы
1. Создание условий для формирования инфраструктуры информационного общества в Прохоровском районе.
2. Создание условий для реализации интересов граждан и организаций при предоставлении им государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Повышение качества предоставления информационных услуг периодическим печатным изданием и реализация приоритетных направлений внутренней политики района через взаимодействие с институтами гражданского общества и информационные проекты.
7
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2015 - 2025 годы
I этап: 2015 - 2020 годы;
II этап: 2021 - 2025 годы.
8
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования муниципальной программы составит 92578, 49 тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2015 г. - 8950, 79 тыс. рублей,
2016 г. - 10047, 2 тыс. рублей,
2017 г. - 11128, 35 тыс. рублей,
2018 г. - 13226, 15 тыс. рублей,
2019 г. - 10011, 0 тыс. рублей,
2020 г. - 6660, 0 тыс. рублей,
2021 г. - 6871, 0 тыс. рублей,
2022 г. - 6421, 0 тыс. рублей,
2023 г. - 6421, 0 тыс. рублей,
2024 г. - 6421, 0 тыс. рублей,
2025 г. - 6421, 0 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 87338, 09 тыс. руб.
- за счет средств внебюджетных источников - 5240, 40 тыс. руб.
9
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг на площадках МФЦ - 80 % к 2018 году.
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме - 80 % к 2025 году.
Увеличение доли газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления к общему объему тиража до 50% в 2025 году.
Доля поселений, обеспеченных постоянным доступом в сеть интернет - 100% к 2025 г.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры является условием и одновременно предпосылкой формирования экономики нового технологического уклада, создания и развития информационного общества, общественно-политической, социально-экономической и технологической интеграции муниципального образования в единое информационное пространство.
Главным результатом развития информационного общества является реальное повышение качества жизни населения, формирование открытого общества и создание условий для дальнейшего развития демократических процессов, связанных с использованием информационных технологий, информации, знаний и расширением возможности граждан по поиску, получению, передаче, производству и распространению информации, а также обеспечение возможности увеличения скорости, улучшения качества предоставления государственных и муниципальных услуг и сокращения процедуры оформления документов, экономии времени на получение справок, подачу налоговых деклараций, регистрацию имущества.
Использование информационных и телекоммуникационных технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.
К числу основных задач, требующих решения, для достижения цели, указанной в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, относится:
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.
Для решения поставленных задач в районе был выполнен комплекс мер, утвержденный постановлением главы администрации Прохоровского района от 28 февраля 2010 года №143 «О системе мер по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Прохоровском районе на 2010 -2012 годы».
Несмотря на стремительное развитие информационных и телекоммуникационных технологий, не все структурные подразделения администрации района, муниципальные учреждения в полном объеме используют в своей деятельности результаты внедрения таких технологий.
Кроме того, учитывая большой срок службы оборудования компьютерных сетей, необходима их модернизация, замена технически устаревшего серверного и сетевого оборудования, установка систем, повышающих безопасность, производительность и устойчивость к техническим сбоям. Необходима и дальнейшая работа по модернизации автоматизированных рабочих мест сотрудников структурных подразделений администраций, приобретению лицензионного системного, прикладного общего и специального программного обеспечения.
Для устранения проблемы цифрового неравенства между районным центром и сельскими поселениями ведутся работы по созданию единой информационно-коммуникационной сети, которая обеспечит широкий доступ населения района к информации о деятельности органов местного самоуправления, обеспечит оказание ими услуг в электронном виде и предоставление широкополосного доступа в сеть Интернет.
Для обеспечения перехода органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде в администрации Прохоровского района получен доступ к региональному Порталу государственных и муниципальных услуг Белгородской области.
В Прохоровском районе используется Региональная система межведомственного электронного взаимодействия, которая интегрирована с федеральной СМЭВ по защищенному каналу связи.
Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 14 января 2013 года №6-рп «Об организации работы в системе межведомственного электронного взаимодействия» для формирования электронных запросов и предоставления ответов на поступившие запросы от других учреждений в структурных подразделениях администрации Прохоровского района и администрациях поселений района оборудовано 27 рабочих мест для работы в СМЭВ: установлено необходимое программное обеспечение, закуплены сертификаты электронных цифровых подписей.
Существенно повысить доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг позволило открытие в декабре 2011 года в поселке городского типа Прохоровка МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Прохоровского района».
В своей деятельности МАУ «МФЦ ПР» организует предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», взаимодействуя при этом с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти Белгородской области, а так же органами местного самоуправления.
При этом требуется обеспечить соответствующий уровень комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, который установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Правила предусматривают:
функционирование в многофункциональном центре электронной системы управления очередью, предназначенной для регистрации заявителя в очереди;
оснащение рабочего места сотрудника многофункционального центра персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствам;
использование автоматизированной информационной системы, которая должна обеспечивать взаимодействие с единой системой межведомственного электронного взаимодействия, региональной системой межведомственного электронного взаимодействия, а также с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах и инфраструктурой универсальной электронной карты.
Автоматизированная информационная система многофункционального центра обеспечивает прием запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг, передачу указанных запросов в информационные системы органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги в уполномоченном многофункциональном центре, в любом из иных многофункциональных центров или в любой из привлекаемых организаций.
Важнейшими принципами обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления являются открытость и доступность информации, свобода ее поиска, получения, передачи и распространения. Реализация этих принципов напрямую зависит от количества и качества СМИ, наличия у них необходимой материально-технической базы, определяющей практические возможности выпуска газет и журналов, другой печатной продукции. В связи с этим администрацией Прохоровского района проводится целенаправленная политика по поддержке и развитию местной общественно-политической газеты «Истоки».
Чтобы обеспечить решение задач в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий необходимо создание программы, что позволит достичь оптимальной эффективности от расходования бюджетных средств на развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий.
2. Приоритеты реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели и сроки реализации муниципальной программы
Приоритетами в сфере развития информационного общества в Прохоровском районе являются:
- повышение эффективности деятельности местного самоуправления;
- совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых управленческих решений;
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и хозяйствующими субъектами;
- обеспечение информационной открытости, прозрачности механизмов управления и доступности информации;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и хозяйствующим субъектам, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания;
- реализация проектов, направленных на развитие современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
- обеспечение требуемого уровня информационной безопасности.
Основные цели реализации муниципальной программы:
- развитие информационно-телекоммуникационной среды;
- получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для формирования инфраструктуры информационного общества в Прохоровском районе.
2. Создание условий для реализации интересов граждан и организаций при предоставлении им государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Повышение качества предоставления информационных услуг периодическим печатным изданием и реализация приоритетных направлений внутренней политики района через взаимодействие с институтами гражданского общества и информационные проекты.
Сроки реализации муниципальной программы: I этап 2015 - 2020 годы, II этап 2021 - 2025 годы.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации представлены в Приложении №1 к муниципальной программе.
Мероприятия муниципальной программы, источники и объемы их финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.
3. Перечень нормативных правовых актов Прохоровского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия)
Перечень правовых актов Прохоровского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении №2 к муниципальной программе.
Также нормативные правовые акты будут обновляться по мере выхода федеральных и региональных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере реализации настоящей муниципальной программы.
4. Обоснование выделения подпрограмм
Состав подпрограмм муниципальной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации муниципальной программы, в зависимости от их функционального предназначения и в соответствии с целью и задачами муниципальной программы.
Подпрограммы в составе муниципальной программы выделены по следующим принципам:
обособленность частей сферы реализации муниципальной программы;
приоритетность задач муниципальной программы;
накопленный исполнителем опыт организации работы в части сферы реализации муниципальной программы.
В результате сформированы две подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества».
В рамках подпрограммы 1 решаются задачи:
- создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов района к муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме;
- развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества.
Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг».
В рамках подпрограммы 2 решается задача:
- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Подпрограмма 3 «Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации».
В рамках подпрограммы 3 решается задача:
- повышение эффективности работы средств массовой информации по освещению деятельности органов местного самоуправления.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы составит 92578, 49 тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2015 г. - 8950, 79 тыс. рублей,
2016 г. - 10047, 2 тыс. рублей,
2017 г. - 11128, 35 тыс. рублей,
2018 г. - 13226, 15 тыс. рублей,
2019 г. - 10011, 0 тыс. рублей,
2020 г. - 6660, 0 тыс. рублей,
2021 г. - 6871, 0 тыс. рублей,
2022 г. - 6421, 0 тыс. рублей,
2023 г. - 6421, 0 тыс. рублей,
2024 г. - 6421, 0 тыс. рублей,
2025 г. - 6421, 0 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 87338, 09 тыс. руб.
- за счет средств внебюджетных источников - 5240, 40 тыс. руб. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Прохоровского района представлены соответственно в Приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Возможные риски реализации муниципальной программы подразделяются на внутренние, относящиеся к сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы и внешние, не зависящие от действий ответственного исполнителя.
К внутренним рискам относятся:
- низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя муниципальной программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;
- недостаточная оперативность при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
- детальное планирование хода реализации муниципальной программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;
- своевременная актуализация, корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.
К внешним рискам относятся:
- изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы;
- появления новых научных, технических и технологических решений на мировом рынке;
- возникновение дестабилизирующих общественных процессов;
- пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и распространению современных информационных технологий со стороны органов местного самоуправления.
Для управления рисками этой группы необходимо:
- проведение в течение всего срока выполнения муниципальной программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в действующем законодательстве в сфере реализации муниципальной программы и при необходимости актуализация мероприятий реализации муниципальной программы;
- проведение в течение всего срока выполнения муниципальной программы мониторинга текущих мировых тенденций для выявления новых научных, технических и технологических решений на мировом рынке в сфере реализации муниципальной программы, с последующей, при необходимости, актуализацией мероприятий реализации муниципальной программы;
- осуществление работы с обращениями граждан и организаций;
- оказание методической помощи при корректировке административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
Также существуют и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования муниципальной программы.
Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов.
Паспорт подпрограммы 1 «Развитие информационного общества»
№
Наименование подпрограммы 1: «Развитие информационного общества»
1
Соисполнитель
Администрация Прохоровского района
Управление финансов и налоговой политики
2
Участники подпрограммы 1
Администрация Прохоровского района
Управление финансов и налоговой политики
3
Цель подпрограммы 1
Создание условий для формирования инфраструктуры информационного общества в Прохоровском районе
4
Задачи подпрограммы 1
1. Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов района муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме и развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества.
5
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
2015 - 2025 годы
I этап: 2015 - 2020 годы;
II этап: 2021 - 2025 годы.
6
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы состоит из средств муниципального бюджета и составляет - 62460, 13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 4275, 38 тыс. рублей;
2016 г. - 4758 тыс. рублей;
2017 г. - 5243, 6 тыс. рублей;
2018 г. - 6123, 15 тыс. рублей;
2019 г. - 8845 тыс. рублей;
2020 г. - 5660 тыс. рублей;
2021 г. - 5871 тыс. рублей;
2022 г. - 5421 тыс. рублей;
2023 г. - 5421 тыс. рублей;
2024 г. - 5421 тыс. рублей;
2025 г. - 5421 тыс. рублей.
7
Целевые показатели реализации подпрограммы 1
Доля муниципальных услуг, информация по которым размещена на ФПГУ и РПГУ услуг, %, - 100 % к 2025 г.
Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.
Постановлением главы администрации Прохоровского района от 28 февраля 2010 года №143 «О системе мер по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Прохоровском районе на 2010 - 2012 годы» были утверждены планы развития информационного общества и формирования электронного правительства в районе.
Успешно развивается Прохоровский сегмент базовой инфраструктуры информационного общества - единой информационно-коммуникационной сети органов местного самоуправления, учреждений и организаций Белгородской области (далее - ЕИКС).
Одним из факторов, негативно влияющим на уровень распространения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и, соответственно, развитие информационного общества в районе, является присутствие цифрового неравенства между районным центром и сельскими поселениями в использовании информационных и телекоммуникационных технологий, проблема организации широкополосного доступа для конечных пользователей.
Устранить эти проблемы должно создание ЕИКС, которая обеспечит широкий доступ населения района к информации о деятельности органов местного самоуправления, обеспечит оказание им услуг в электронном виде и предоставление широкополосного доступа в сеть Интернет.
С 2012 года в районе проводятся работы по подключению административных и социальных объектов к сети. С целью реализации данных мероприятий ко всем сельским поселениям были подведены оптоволоконные каналы. Обновленные линии связи позволяют подключать к сетям общего пользования частные объекты, что способствует росту числа пользователей реализованных в электронном виде услуг.
Через региональный Портал реализуется возможность получения в электронном виде наиболее востребованных региональных услуг: запись на прием к врачу, подача заявления в детский сад, зачисление в образовательное учреждение, доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и другие.
На данный момент на портале www.gosuslugi.ru можно получить в электронном виде 31 услугу.
Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 14 января 2013 года №6-рп «Об организации работы в системе межведомственного электронного взаимодействия» для формирования электронных запросов и предоставления ответов на поступившие запросы от других учреждений в структурных подразделениях администрации Прохоровского района и администрациях поселений района оборудовано 27 рабочих мест для работы в СМЭВ: установлено необходимое программное обеспечение, закуплены сертификаты электронных цифровых подписей. Для специалистов, задействованных в системе, проведен ряд обучающих семинаров. Еженедельно проводится анализ работы. Сертификаты ключей ЭЦП своевременно обновляются.
Информационно-аналитическое обеспечение органов местного самоуправления осуществляется на основе созданной и используемой на территории Прохоровского района информационно-аналитической подсистемы электронного правительства Белгородской области (ПУВП РИАС), которая обеспечивает информационную и функциональную поддержку процессов мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития района, процессов информатизации, моделирование возможных путей повышения эффективности муниципального управления в Прохоровском районе.
В настоящее время система информационно-аналитического обеспечения органов местного самоуправления состоит из следующих модулей: подсистема управления внутренними процессами (электронный документооборот), подсистема взаимодействия с гражданами и бизнесом (обращения граждан), специализированные программные продукты (информационно-аналитическое сопровождение деятельности органов местного самоуправления).
Масштабная работа проведена для внедрения ПУВП РИАС в структурных подразделениях администрации района. Заведены учетные данные для специалистов, работающих в системе, их автоматизированные рабочие места снабжены современным оборудованием, сканерами. Проведены обучающие семинары.
Расширение сферы информационных отношений и совершенствование информационной инфраструктуры требует повышенного внимания к противодействию внешним и внутренним угрозам информационной безопасности. Все большее значение приобретают проблемы, связанные с обеспечением безопасности информации при ее обработке на защищаемых объектах информатизации, в информационных системах, подключенных к международным информационным сетям в сфере государственного и муниципального управления.
Определяющим фактором в деятельности органов местного самоуправления по обеспечению национальной безопасности на территории Прохоровского района и Белгородской области в целом в информационной сфере является обеспечение должного уровня безопасности информации, целостности и конфиденциальности обрабатываемых государственных ресурсов, защиты информационных и телекоммуникационных систем.
Предотвращение и ликвидация угроз информационной безопасности органами местного самоуправления основывается на создании эффективной комплексной системы защиты и реализации единой политики информационной безопасности района. Для решения этих задач используется комплексный подход, объединяющий принятые нормативные и внедряемые процедурные, технологические решения, способные обеспечить устойчивое функционирование инфокоммуникаций, целостность информационных ресурсов, защитить законные интересы собственника этих ресурсов от противоправных посягательств, недопущения утраты, утечки информации.
Работы по дальнейшему развитию и совершенствованию системы информационной безопасности в Прохоровском районе запланированы и осуществляются в соответствии с этапами реализации Концепции защиты информации в Белгородской области, утвержденной распоряжением Губернатора области от 11 марта 2005 года №8-рс, Положением о системе защиты информации в Белгородской области, утвержденного постановлением Губернатора Белгородской области от 26 декабря 2007 года №167-ДСП.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Целью подпрограммы является создание условий для формирования инфраструктуры информационного общества в Прохоровском районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов района муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2025 годы.
I этап: 2015 - 2020 годы, II этап: 2021 - 2025 годы.
3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение задач подпрограммы:
Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных телекоммуникационных технологий»
В рамках данного мероприятия предполагается осуществить следующие основные виды работ:
организационное обеспечение перевода муниципальных услуг в электронный вид на территории района;
оснащение рабочих мест специалистов, задействованных при предоставлении услуг, необходимыми техническими и программными средствами;
сопровождение системы автоматизации деятельности администраторов доходов и обеспечение взаимодействия с Государственной информационной системой о муниципальных платежах;
внедрение РСМЭВ на территории района и обеспечение ее бесперебойной работы;
проведение работ по техническому оснащению многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и подключению автоматизированных рабочих мест к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия;
обеспечение доступа к государственным, муниципальным и коммерческим услугам с использованием универсальной электронной карты.
В целях формирования единой политики и обеспечения согласованных действий при осуществлении указанных мероприятий администрация Прохоровского района в рамках своих полномочий осуществляет координацию работ по:
- формированию нормативной правовой базы в сфере применения информационных и телекоммуникационных технологий;
- формированию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления;
- осуществлению мониторинга состояния, тенденций развития и использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления;
- организации и координации работ по созданию и развитию районных информационных систем и сетей, обеспечению их совместимости в едином информационном и телекоммуникационном пространстве.
Основное мероприятие 1.2. «Модернизация и развитие инфраструктуры связи, программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района»
В рамках данного мероприятия предполагается осуществить следующие виды работ:
модернизация телекоммуникационных сетей;
внедрение и использование единой информационно-коммуникационной сети на территории района;
лицензирование программного обеспечения серверного оборудования и персональных компьютеров администрации района;
модернизация корпоративной сети и серверного оборудования администрации района.
Основное мероприятие 1.3. «Сопровождение региональной информационно-аналитической системы»
В рамках данного мероприятия предполагается осуществить следующие основные виды работ:
сопровождение подсистемы управления внутренними процессами;
сопровождение подсистемы взаимодействия с гражданами и бизнесом;
информационно-аналитическое сопровождение деятельности органов местного самоуправления района.
Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе»
В рамках данного мероприятия предполагается осуществить следующие основные виды работ:
внедрение защищенной межведомственной системы юридически значимого документооборота;
обеспечение безопасности информации в информационных системах органов местного самоуправления;
обеспечение защиты информации в системе межведомственного информационного взаимодействия органов местного самоуправления;
обеспечение защиты информационной системы обмена электронными данными между органами местного самоуправления, и органами власти области, Управлением Президента Российской Федерации при работе с обращениями граждан;
техническое сопровождение и контроль эффективности средств защиты информации на защищаемых объектах информатизации.
4. Конечные результаты подпрограммы 1
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы состоит из средств муниципального бюджета и составляет - 62460, 13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 4275, 38 тыс. рублей;
2016 г. - 4758 тыс. рублей;
2017 г. - 5243, 6 тыс. рублей;
2018 г. - 6123, 15 тыс. рублей;
2019 г. - 8845 тыс. рублей;
2020 г. - 5660 тыс. рублей;
2021 г. - 5871 тыс. рублей;
2022 г. - 5421 тыс. рублей;
2023 г. - 5421 тыс. рублей;
2024 г. - 5421 тыс. рублей;
2025 г. - 5421 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе источников финансирования и основных мероприятий, приведены в Приложениях №3 и №4 к муниципальной Программе.
Подпрограмма 2. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»
Паспорт подпрограммы 2
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»
№
Наименование подпрограммы 2: «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»
1
Соисполнитель
Администрация Прохоровского района
МАУ «МФЦ ПР»
2
Участники подпрограммы 2
Администрация Прохоровского района
3
Цель подпрограммы 2
Создание условий для реализации интересов граждан и организаций при предоставлении им государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий
4
Задачи подпрограммы 2
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
5
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
2015 - 2018 годы
6
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы составляет - 21852, 36 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 4675, 41 тыс. рублей;
2016 г. - 5289, 20 тыс. рублей;
2017 г. - 5384, 75 тыс. рублей;
2018 г. - 6503, 0 тыс. рублей.
- финансирование за счет средств иных источников в сумме 5240, 4 тыс. рублей.
- финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 16611, 96 тыс.руб.
С 1 января 2019 года подпрограмма прекращает реализовываться администрацией Прохоровского района в связи с переходом на централизованную систему организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Белгородской области.
7
Целевые показатели реализации подпрограммы 2
Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, - 80% к 2019 г.
Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Межведомственное взаимодействие организуется на основе соглашений, фиксирующих порядок документационного и информационного обмена, предельные сроки выполнения необходимых административных процедур и ответственность органов власти и многофункционального центра при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
МФЦ (Многофункциональный центр) — это современный центр по реализации государственных и муниципальных услуг. Основная задача создания центра — комплексное и оперативное обслуживание клиентов с помощью квалифицированного персонала, в удобном для них месте и режиме, исключая обращение граждан в разные ведомства и организации для оформления одной услуги. Применение принципа «одного окна» и системы электронного обмена информацией позволят успешно решить эту задачу. Появление этого госучреждения напрямую связано с реализацией идеи «сервисного государства». Государства для людей, где госуслуги населению оказываются качественно и максимально быстро.
Основными проблемами существующей системы государственных и муниципальных услуг являются:
- необходимость обращения в большое количество различных инстанций для получения одной государственной или муниципальной услуги;
- отсутствие полной информации о государственных и муниципальных услугах, административных процедурах и порядке их исполнения;
- сложность заполнения официальных бланков, форм документов;
- отсутствие возможности получить консультацию или справочную информацию;
- недостаточно эффективная организация деятельности по приему и обслуживанию заявителей;
- навязывание платных услуг посреднических организаций.
Решением вышеуказанных проблем является организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», предусматривающему возможность однократного обращения заявителя за получением государственной или муниципальной услуги, возможность получения заявителем полного комплекса государственных, муниципальных и сопутствующих услуг в одном месте - «одном окне», как правило, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» определяет МФЦ государственной или муниципальной организацией, обеспечивающей эффективное взаимодействие между заявителем и органами власти, предоставляя услуги на безвозмездной основе, вследствие чего сокращается рынок платных посреднических услуг.
С этой целью 01 декабря 2011 года в поселке городского типа Прохоровка начал свою работу МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Прохоровского района» (далее - МАУ «МФЦ ПР»).
МАУ «МФЦ ПР» объединил услуги, оказываемые населению федеральными, региональными и муниципальными органами власти, что максимально упрощает процесс оформления документов, экономит время.
На базе МАУ «МФЦ» предоставляют услуги следующие организации:
- Прохоровский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области;
- Территориальный пункт в Прохоровском районе межрайонного отдела УФМС России по Белгородской области в г. Строитель;
- ГУ Управление Пенсионного фонда в Прохоровском районе Белгородской области;
- Государственное учреждение «Центр занятости населения Прохоровского района»;
- Прохоровский филиал ГУП «Белоблтехинвентаризация»;
- Администрация Прохоровского района;
Всего в МАУ «МФЦ ПР» предоставляются более 100 государственных, муниципальных и иных услуг.
МАУ «МФЦ ПР» осуществляется прием заявлений на выдачу универсальных электронных карт (далее - УЭК). Для этого организован пункт по приему заявлений на выдачу УЭК.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления», а также в соответствии с соглашениями о взаимодействии, заключенными между уполномоченным МФЦ, Управлением Росреестра по Белгородской области, ФГБУ «ФКП Росреестра», отделением Пенсионного фонда РФ, УМВД России, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области, государственной инспекцией труда по Белгородской области, материально-техническое и финансовое обеспечение предоставления услуг государственными органами на базе МАУ «МФЦ ПР» осуществляется органами местного самоуправления, являющимися учредителем МАУ «МФЦ ПР», за счет средств бюджета Прохоровского района и собственных средств МАУ «МФЦ ПР».
В соответствии с вышеуказанными соглашениями о взаимодействии оказание услуг вышеперечисленных ведомств на базе МАУ «МФЦ ПР» должны осуществлять штатные сотрудники МАУ «МФЦ ПР», что повлечет за собой дополнительные расходы.
Подпрограмма 2 должна создать благоприятные условия для успешного функционирования и развития МАУ «МФЦ ПР» на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, наиболее полного и рационального использования кадрового потенциала и материально-технических возможностей, направленных на повышение качества предоставляемых услуг населению и организациям.
В процессе реализации подпрограммы руководство МАУ «МФЦ ПР» пересматривает и, при необходимости, оптимизирует процессы предоставления услуг, в соответствии с изменениями спроса на услуги корректирует график работы учреждения.
По мере достижения целей и решения задач, осуществление мероприятий по повышению качества и доступности услуг должно продолжаться на качественно новом уровне, с использованием новых механизмов работы с населением и организациями, а также с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Цель подпрограммы - повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения на базе МФЦ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Задачами подпрограммы являются:
сокращение времени на оказание муниципальной услуги;
повышение качества оказываемых услуг;
обеспечение доступности и открытости оказываемых услуг на основе информационно-коммуникационных технологий;
повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.
Подпрограмма рассчитана на 2015-2018 годы. С 1 января 2019 года подпрограмма прекращает реализовываться администрацией Прохоровского района в связи с переходом на централизованную систему организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Белгородской области.
3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2
Мероприятие подпрограммы направлено на создание благоприятных условий развития деятельности МФЦ на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
В рамках подпрограммы будет реализовано основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
В рамках данного мероприятия предполагается осуществить следующие виды работ:
- содержание МАУ «МФЦ ПР» и обеспечение стабильной и бесперебойной работы по предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствии со стандартом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- открытие территориально обособленных структурных подразделений МАУ «МФЦ ПР» в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года №62-пп «Об организации поэтапного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 21 июля 2014 года №279-пп) ;
- организация электронного документооборота на базе МФЦ;
- обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МФЦ;
- сокращение количества взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, а также с иными органами власти за счет перевода услуг в электронный вид, организации межведомственного электронного взаимодействия, предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ ПР»;
- обеспечение доступа к государственным, муниципальным и коммерческим услугам с использованием универсальной электронной карты;
- сопровождение сайта МАУ «МФЦ ПР»;
- обеспечение комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ и подразделений МФЦ;
- обеспечение качества контроля движения документов в процессах предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;
- информирование граждан и организаций о сроках, порядке и ходе предоставления услуг на базе МФЦ, в том числе через СМИ;
- повышение квалификации сотрудников МФЦ и офисов МФЦ в области использования информационных и телекоммуникационных технологий;
- проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
4. Конечные результаты подпрограммы 2
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы составляет - 21852, 36 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 4675, 41 тыс. рублей;
2016 г. - 5289, 20 тыс. рублей;
2017 г. - 5384, 75 тыс. рублей;
2018 г. - 6503, 0 тыс. рублей.
- финансирование за счет средств иных источников в сумме 5240, 4 тыс. рублей.
- финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 16611, 96 тыс.руб.
С 1 января 2019 года подпрограмма прекращает реализовываться администрацией Прохоровского района в связи с переходом на централизованную систему организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Белгородской области.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации Программы в разрезе основных мероприятий приводятся в Приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Подпрограмма 3 «Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации»
Паспорт подпрограммы 3
«Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации»
№
Наименование подпрограммы 3: «Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации»
1
Соисполнитель
Администрация Прохоровского района
2
Участники подпрограммы 3
Администрация Прохоровского района
АНО «Редакция газеты «Истоки»
3
Цель подпрограммы 3
Повышение качества предоставления информационных услуг периодическим печатным изданием
4
Задачи подпрограммы 3
Повышение эффективности работы средств массовой информации по освещению деятельности органов местного самоуправления
5
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
2015 - 2025 годы
I этап: 2017 - 2020 годы;
II этап: 2021 - 2025 годы.
6
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы состоит из средств местного бюджета и составляет - 8266 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 г. - 500 тыс. рублей;
2018 г. - 600 тыс. рублей;
2019 г. - 1166 тыс. рублей;
2020 г. - 1000 тыс. рублей;
2021 г. - 1000 тыс. рублей;
2022 г. - 1000 тыс. рублей;
2023 г. - 1000 тыс. рублей;
2024 г. - 1000 тыс. рублей;
2025 г. - 1000 тыс. рублей.
7
Целевые показатели реализации подпрограммы 2
Увеличение доли газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража до 50% в 2025 году
Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Согласно систематически планируемым и исполняемым графикам финансовой, материальной, технической поддержки издания посредством реализации целевых программ осуществления полиграфического производства, при непосредственном организационном регулировании в районе обеспечено централизованное исполнение газетной продукции, а также эффективная поддержка функционирования информационных ресурсов, широкий, свободный доступ к ним, сохранена стабильная работа редакции общественно-политической газеты «Истоки», организована обратная связь с населением, что, в конечном итоге, обеспечивает открытость власти и реализацию конституционных прав граждан на получение оперативной и достоверной информации.
В районе создаются условия для выхода газеты, которая является основным источником печатной информации. Однако успех ее сегодня во многом зависит от способности приспосабливаться к потребностям потребителей, чье свободное время подчинено возросшему темпу жизни и ограничено количеством задач, которые необходимо решить. Поэтому очень важно, чтобы материалы в газете были актуальными и информативно ценными.
Важнейшими принципами обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления являются открытость и доступность информации, свобода ее поиска, получения, передачи и распространения. Реализация этих принципов напрямую зависит от количества и качества СМИ, наличия у них необходимой материально-технической базы, определяющей практические возможности выпуска газет.
Повышение качества информации, ее оперативное доведение до населения, увеличение периодичности выхода районной газеты приводят к расширению информационных возможностей и к увеличению аудитории имеющихся средств массовой информации.
Эффективное использование информационных ресурсов посредством муниципального задания, свободный доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, организация обратной связи с населением помогут обеспечить открытость власти и реализацию конституционных прав граждан на получение оперативной и достоверной информации.
Информирование населения органами местного самоуправления через СМИ способствует повышению правовой культуры населения, ориентированной на формирование интереса граждан к политико-правовой жизни района.
Повышение качества информационных услуг способствует улучшению качества жизни населения, формированию солидарного общества, распространению духовных ценностей, сохранению культурно-исторических традиций жителей.
2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 направлена на формирование благоприятных условий для развития информационного пространства и эффективной реализации информационной политики.
Целью подпрограммы 3 является повышение качества предоставления информационных услуг периодическим печатным изданием.
В рамках подпрограммы 3 решается следующая задача - повышение эффективности работы СМИ по освещению деятельности органов местного самоуправления.
Срок реализации подпрограммы 3 - 2017 - 2025 годы. I этап: 2017 - 2020 годы; II этап: 2021 - 2025 годы.
3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3
Достижение цели и решение задач намечается за счет реализации мероприятий по обеспечению деятельности автономной некоммерческой организации, в том числе предоставление субсидий.
В рамках решения задачи «Повышение эффективности работы СМИ по освещению деятельности органов местного самоуправления» планируется реализовать мероприятия по обеспечению финансирования (субсидирования) СМИ согласно порядку определения объема и условиям предоставления субсидий редакциям, соучредителем которых является орган местного самоуправления, в соответствии с договорами на выполнение муниципальных заданий по предоставлению информационных услуг населению о деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение социально-экономических задач района.
Реализация данных мероприятий позволит повысить качество информационных услуг, предоставляемых печатными и электронными СМИ.
В рамках подпрограммы будет реализовано основное мероприятие 3.1 «Поддержка некоммерческих организаций».
Выполнение мероприятия основывается на обеспечении финансирования СМИ согласно муниципальному заданию по предоставлению информационных услуг населению о деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение социально-экономических задач района.
В рамках данного мероприятия предполагается осуществить следующие виды работ:
- подготовка и выпуск газетных номеров, покрытие расходов по обеспечению периодичности выхода, печатания и распространения газет, оплату авторских гонораров, типографские, общеиздательские расходы;
- сохранение и обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы и печатных СМИ, создание благоприятных условий для их функционирования;
- оказание финансово-экономической поддержки редакции АНО «Редакция газеты «Истоки» на выполнение муниципального задания по освещению деятельности органов местного самоуправления.
4. Конечные результаты подпрограммы 3
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы состоит из средств местного бюджета и составляет - 8266 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 г. - 500 тыс. рублей;
2018 г. - 600 тыс. рублей;
2019 г. - 1166 тыс. рублей;
2020 г. - 1000 тыс. рублей;
2021 г. - 1000 тыс. рублей;
2022 г. - 1000 тыс. рублей;
2023 г. - 1000 тыс. рублей;
2024 г. - 1000 тыс. рублей;
2025 г. - 1000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации Программы в разрезе основных мероприятий приводятся в Приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие информационного
общества и повышения
качества и доступности государственных и
муниципальных услуг в Прохоровском районе»
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» I этап реализации
№
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный
за реализацию
Вид показателя
Наименование показателя,
единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
начало
завер-шение
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа - «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг
в Прохоровском района»
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
10
20
45
50
55
60
Администрация Прохоровского района
2. Доля поселений, обеспеченных постоянным доступом в сеть интернет - всего, %
90
100
100
100
100
100
Администрация Прохоровского района
3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, %
60
70
75
80
-
-
Администрация Прохоровского района
4. Увеличение доли газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления к общему объему тиража до 50% в 2025 году.
-
-
21
23
24
25
1
Подпрограмма 1 Развитие информационного общества
1.
Развитие информационного общества
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
Доля муниципальных услуг, информация по которым размещена на ФПГУ и РПГУ услуг, %
26
39
60
65
70
75
Задача 1.1 Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов района муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме и развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества.
1.1.1
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.1.1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района и администрациях городского (сельских) поселений средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, %
70
75
80
82
85
88
1.1.2.
Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.2.1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района и администрациях городского (сельских) поселений средствами информатизации, лицензионным программным обеспечением, средствами связи %
70
75
80
82
85
88
1.1.3.
Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.3.1.Доля обращений, поступивших от граждан в электронном виде, от общего числа обращений, %
7
60
62
65
67
70
1.1.4.
Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.4.1. Доля автоматизированных рабочих мест, на которых необходимо провести мероприятия по защите информации %
50
55
60
65
70
75
Подпрограмма 2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Задача 2.1. Создание условий для реализации интересов граждан и организаций при предоставлении им государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий
2.1.1.
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
2.1.1.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, %
60
70
75
80
-
-
Подпрограмма 3
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Задача 3.1. Повышение качества предоставления информационных услуг периодическим печатным изданием и реализация приоритетных направлений внутренней политики района через взаимодействие с институтами гражданского общества и информационные проекты
3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономной организации
2015 г.
2020 г.
Администрация Прохоровского района
3.1.1.1. Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража, %
-
-
21
23
24
25
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» II этап реализации
№
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный
за реализацию
Вид показателя
Наименование показателя,
единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
начало
завер-шение
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа - «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг
в Прохоровском районе»
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
60
65
70
75
80
Администрация Прохоровского района
2. Доля поселений, обеспеченных постоянным доступом в сеть интернет - всего, %
100
100
100
100
100
Администрация Прохоровского района
3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, %
-
-
-
-
-
Администрация Прохоровского района
4. Увеличение доли газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления к общему объему тиража до 50% в 2025 году.
30
35
40
45
50
1
Подпрограмма 1 Развитие информационного общества
1.
Развитие информационного общества
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
Доля муниципальных услуг, информация по которым размещена на ФПГУ и РПГУ услуг, %
80
85
90
95
100
Задача 1.1 Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов района муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме и развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества.
1.1.1
Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.1.1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района и администрациях городского (сельских) поселений средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, %
90
93
95
98
100
1.1.2.
Модернизация и развитие инфраструктуры связи, программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.2.1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района и администрациях городского (сельских) поселений средствами информатизации, лицензионным программным обеспечением, средствами связи %
90
93
95
98
100
1.1.3.
Сопровождение Региональной
информационно-аналитической системы на территории Прохоровского района
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.3.1.Доля обращений, поступивших от граждан в электронном виде, от общего числа обращений, %
72
75
78
80
82
1.1.4.
Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
1.1.4.1. Доля автоматизированных рабочих мест, на которых проведены мероприятия по защите информации %
80
85
90
95
100
Подпрограмма 2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Задача 2.1. Создание условий для реализации интересов граждан и организаций при предоставлении им государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий
2.1.1.
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
2.1.1.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, - 90% к 2020 г.
Подпрограмма 3
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Задача 3.1. Повышение качества предоставления информационных услуг периодическим печатным изданием и реализация приоритетных направлений внутренней политики района через взаимодействие с институтами гражданского общества и информационные проекты
3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономной организации
2021 г.
2025 г.
Администрация Прохоровского района
3.1.1.1. Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража, %
30
35
40
45
50
Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие информационного
общества и повышения качества и доступности
государственных и муниципальных услуг
в Прохоровском районе»
Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»
N п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»
1
Постановление главы администрации Прохоровского района
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»
Администрация Прохоровского района
Ежегодно
Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие информационного
общества и повышения
качества и доступности
государственных и
муниципальных услуг
в Прохоровском районе»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» из различных источников финансирования
I этап реализации
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Объем финансирования, источники финансирования
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Оценка расходов (тыс.руб.)
Итого на №1 этап (годы реализации)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе
Всего:
92578, 49
8950, 79
10047, 2
11128, 35
13226, 15
10011
6660
60023, 49
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
87338, 09
7445, 59
8362
10138, 35
12166, 15
10011
6660, 00
54783, 09
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
5240, 40
1505, 20
1685, 20
990, 00
1060, 00
0, 00
0, 00
5240, 40
Развитие информационного общества
Всего:
62460, 13
4275, 38
4758
5243, 6
6123, 15
8845
5660
34905, 13
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Подпрограмма 1
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
62460, 13
4275, 38
4758
5243, 6
6123, 15
8845
5660
34905, 13
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Задача 1.1. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Всего:
1406, 3
219, 3
20
6
737
385
39
1406, 3
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Основное мероприятие 1.1.1.
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
1406, 3
219, 3
20
6
737
385
39
1406, 3
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Задача 1.2. Модернизация и развитие инфраструктуры связи, программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
Всего:
5038, 33
121, 93
428
738, 4
738
962
400
3388, 33
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Основное мероприятие 1.2.1.
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
5038, 33
121, 93
428
738, 4
738
962
400
3388, 33
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Задача 1.3. Сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
Основное мероприятие 1.3.1.
Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
Всего
53557, 05
3854, 45
4123
4187, 1
4457, 35
7231, 15
4984
28837, 05
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
53557, 05
3854, 45
4123
4187, 1
4457, 35
7231, 15
4984
28837, 05
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Задача 1.4. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
Основное мероприятие 1.4.1.
Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
Всего:
24072, 28
79, 7
187
312, 1
190, 8
266, 85
237
1273, 45
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
24072, 28
79, 7
187
312, 1
190, 8
266, 85
237
1273, 45
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Подпрограмма 2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Всего:
21852, 36
4675, 41
5289, 20
5384, 75
6503, 00
0, 00
0, 00
21852, 36
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
16611, 96
3170, 21
3604
4394, 75
5443
0, 00
0, 00
16611, 96
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
5240, 40
1505, 20
1685, 20
990, 00
1060, 00
0, 00
0, 00
5240, 40
Задача 2.1. Обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Основное мероприятие 2.1.1.
Расходы по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Всего:
21852, 36
4675, 41
5289, 20
5384, 75
6503, 00
0, 00
0, 00
21852, 36
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
16611, 96
3170, 21
3604
4394, 75
5443
0, 00
0, 00
16611, 96
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
5240, 40
1505, 20
1685, 20
990, 00
1060, 00
0, 00
0, 00
5240, 40
Подпрограмма 3
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Всего:
8266
0, 00
0, 00
500
600
1166
1000
3266
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
8266
0, 00
0, 00
500
600
1166
1000
3266
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Задача 3.1. Поддержка печатных средств массовой информации
Основное мероприятие 3.1.
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Всего:
8266
0, 00
0, 00
500
600
1166
1000
3266
федеральный бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
областной бюджет
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
бюджет муниципального района
8266
0, 00
0, 00
500
600
1166
1000
3266
внебюджетные фонды
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
иные источники
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» из различных источников финансирования
II этап реализации
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.)
Итого на №2 этап (годы реализации)
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе
Всего:
6871
6421
6421
6421
6421
32555
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
6871
6421
6421
6421
6421
32555
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Развитие информационного общества
Всего:
5871
5421
5421
5421
5421
27555
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
5871
5421
5421
5421
5421
27555
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Задача 1.1. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Всего:
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
0
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Задача 1.2. Модернизация и развитие инфраструктуры связи, программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
Основное мероприятие 1.2.1.
Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
Всего:
650
250
250
250
250
1650
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
650
250
250
250
250
1650
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Задача 1.3. Сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
Основное мероприятие 1.3.1.
Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
Всего:
4984
4934
4934
4934
4934
24720
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
0
областной бюджет
-
-
-
-
-
0
бюджет муниципального района
4984
4934
4934
4934
4934
24720
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Задача 1.4. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
Основное мероприятие 1.4.1.
Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
Всего:
237
237
237
237
237
1185
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
237
237
237
237
237
1185
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Всего:
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
0
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Задача 2.1. Обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Основное мероприятие 2.1.
Расходы по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Всего:
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
0
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Всего:
1000
1000
1000
1000
1000
5000
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
1000
1000
1000
1000
1000
5000
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Задача 3.1. Поддержка печатных средств массовой информации
Основное мероприятие 3.1.
Поддержка некоммерческих организаций
Всего:
1000
1000
1000
1000
1000
5000
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального района
1000
1000
1000
1000
1000
5000
внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Приложение №4
к муниципальной программе
«Развитие информационного
общества и повышения
качества и доступности
государственных и
муниципальных услуг
в Прохоровском районе»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» за счет средств бюджета Прохоровского района
I этап реализации
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Расходы (тыс.руб.), годы
Итого на №1 этап (годы реализации)
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
x
x
x
0700000000
0700000000
0700000000
x
x
x
87338, 09
7445, 59
3830, 64
3614, 95
8362
4379
3983
10138, 35
6078, 25
4060, 1
12166, 15
8081, 8
4084, 35
10011
3204
6807
6660
1846
4814
54783, 09
Подпрограмма 1
Развитие информационного общества
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
x
x
x
0710000000
0710000000
0710000000
x
x
x
62460, 13
4275, 38
660, 43
3614, 95
4758
775
3983
5243, 6
1183, 5
4060, 1
6123, 15
2038, 8
4084, 35
8845
2038
6807
5660
846
4814
34905, 13
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Администрация Прохоровского района -
850
850
0412
0412
0710100000
0710125010
x
242
1406, 3
219, 3
219, 3
20
20
6
6
737
737
385
385
39
39
1406, 3
Основное мероприятие 1.2
Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
Администрация Прохоровского района -
850
850
0412
0412
0710200000
0710225030
x
242
5038, 33
121, 93
121, 93
428
428
738, 4
438, 4
738
738
962
962
400
400
3388, 33
Основное мероприятие 1.3
Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
861
0412
0412
0412
0412
0710300000
0710325040
0710325040
0710320450
x
242
242
53557, 05
3854, 45
239, 5
3614, 95
4123
156
3967
4187, 1
205
3982, 1
4457, 35
405
4052, 35
7231, 15
511, 15
4720
2000
4984
180
4804
28837, 05
Основное мероприятие 1.4
Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
0412
0412
0412
0710425050
0710425050
0710425050
x
242
242
24072, 28
79, 7
79, 7
-
187
171
16
312, 1
234, 1
78
190, 8
158, 8
32
266, 85
179, 85
87
237
227
10
1273, 45
Подпрограмма 2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация Прохоровского района -
850
0412
0720000000
х
16611, 96
3170, 21
3604
4394, 75
5443
x
x
16611, 96
Основное мероприятие 2.1
Расходы по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация Прохоровского района -
850
0412
0720161320
621
16611, 96
3170, 21
3604
4394, 75
5443
x
x
16611, 96
Программа 3
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Прохоровского района -
850
1202
0730000000
х
8266
-
-
500
600
1166
1000
3266
Основное мероприятие 3.1
Поддержка некоммерческих организаций
Администрация Прохоровского района -
850
1202
0730121020
632
8266
-
-
500
600
1166
1000
3266
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развити информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе» за счет средств бюджета Прохоровского района
II этап реализации
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.), годы
Итого на №2 этап (годы реализации)
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
Муниципальная программа
Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
x
x
x
0700000000
0700000000
0700000000
x
x
x
6871
2057
4814
6421
1607
4814
6421
1607
4814
6421
1607
4814
6421
1607
4814
32555
Подпрограмма 1
Развитие информационного общества
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
x
x
x
0710000000
0710000000
0710000000
x
x
x
5871
1057
4814
5421
607
4814
5421
607
4814
5421
607
4814
5421
607
4814
27555
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Администрация Прохоровского района -
850
850
0412
0412
0710100000
0710100000
x
242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети администрации Прохоровского района
Администрация Прохоровского района -
850
850
0412
0412
0710200000
0710200000
x
242
650
650
250
250
250
250
250
250
250
250
1650
Основное мероприятие 1.3
Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
0412
0412
0412
0710300000
0710300000
0710300000
x
242
242
4984
180
4804
4934
130
4804
4934
130
4804
4934
130
4804
4934
130
4804
24720
Основное мероприятие 1.4
Обеспечение Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
Администрация Прохоровского района -
x
850
861
0412
0412
0412
0710400000
0710400000
0710400000
x
242
242
237
227
10
237
227
10
237
227
10
237
227
10
237
227
10
1185
Подпрограмма 2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация Прохоровского района -
850
0412
0720000000
х
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1
Расходы по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация Прохоровского района -
850
0412
0720161320
621
0
0
0
0
0
0
Программа 3
Информирование населения Прохоровского района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средств массовой информации
Прохоровского района -
850
1202
0730000000
х
1000
1000
1000
1000
1000
5000
Основное мероприятие 3.1
Поддержка некоммерческих организаций организации
Администрация Прохоровского района -
850
1202
0730100000
632
1000
1000
1000
1000
1000
5000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации муниципального района "Прохоровский район" от 17.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: