Основная информация

Дата опубликования: 17 мая 2018г.
Номер документа: RU06000201800091
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Ингушетия
Принявший орган: Правительство Республики Ингушетия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2018г. №82

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Правительство Республики Ингушетия  постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. № 33.

Председатель  Правительства

Республики Ингушетия                                                        Р. Гагиев

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Ингушетия

от «17» мая 2018 г. № 82

Изменения,

которые вносятся  в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

В паспорте государственной программы:

а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной  программы, изложить в следующей редакции:

«

Сроки и этапы реализации  государственной программы

-

государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2020 гг.:

первый этап – 2014 - 2016 гг.;

второй этап – 2017-2020 гг.

»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

-

общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2 234 113,5 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета в 2016 г. – 18 215,4 тыс. руб.;

из республиканского бюджета – 1 715 898,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;

2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;

2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;

2017 г. – 212 290,3 тыс. руб.;

2018 г. – 310 613,3 тыс. руб.;

2019 г. – 337 317,5 тыс. руб.;

2020 г. – 362 957,3 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 500 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 0 руб.;

2015 г. – 0 руб.;

2016 г. – 0 руб.;

2017 г. – 174 000,0 тыс. руб.;

2018 г. – 174 000,0 тыс. руб.;

2019 г. – 99 000,0 тыс. руб.;

2020 г. – 53 000,0 тыс. руб.

»;

в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы, в абзацах первом, втором, третьем, четвертом и шестом цифры «2019» заменить цифрами «2020».

2. В разделе II государственной программы в абзацах одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом, шестнадцатом и двадцатом первом цифры «2019» заменить цифрами «2020».

3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:

«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2 234 113,5 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;

из республиканского бюджета – 1 715 898,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;

2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;

2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;

2017 г. – 212 290,3 тыс. руб.;

2018 г. – 310 613,3 тыс. руб.;

2019 г. – 337 317,5 тыс. руб.;

2020 г. – 362 957,3 тыс. руб.

из внебюджетных источников – 500 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 0 руб.;

2015 г. – 0 руб.;

2016 г. – 0 руб.;

2017 г. – 174 000,0 тыс. руб.;

2018 г. – 174 000,0 тыс. руб.;

2019 г. – 99 000,0 тыс. руб.;

2020 г. – 53 000,0 тыс. руб.».

4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Перечень целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и их значения

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

государственная программа Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

1. Количество погибших в чрезвычайных ситуациях

человек

576

554

530

490

469

455

440

425

410

2. Экономический ущерб от деструктивных событий

Млрд  руб.

1,2

1,1

1,0

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

1. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации

минута

14,7

14,7

14,5

14,5

13,5

12,5

10,0

8,0

6,0

подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»

1. Затраты на ликвидацию локальных ЧС

%

100

98

97

95

93

91

86

82

80

2. Число погибших в результате ДТП и ЧС

%

100

98

97

96

95

94

89

84

82

подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»

1. Количество граждан своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации

% от общего числа граждан

0,29

2,29

3,85

7,3

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»

1.Количество пожаров

%

100

98

97

96

94

90

80

70

65

2. Количество жертв при пожарах

%

100

97

93

89

83

80

65

55

50

3. Количество травмированных при пожарах

%

100

98

97

96

95

94

86

75

70

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»

1. Степень выполнения программных мероприятий

%

-

25

45

55

70

90

95

96

100

подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

%

100

98

97

96

94

90

80

70

65

2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

%

100

98

97

96

94

90

80

70

63

»;

5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» за счёт средств республиканского бюджета

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель,

соисполнитель программы,

(подпрограммы)

Целевая статья расходов

Расходы республиканского бюджета

(тыс. рублей)

программа

подпрограмма

направление расходов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Государственная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

(далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)

17

151141,8

154629,3

186948,6

212290,3

310613,3

337317,5

362957,3

2. Подпрограмма 1

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

17

1

0,0

21778,8

22 786,0

24  728,4

86 849,1

24 889,1

24 889,1

3. Подпрограмма 2

«Развитие аварийно-спасательных формирований»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

17

2

74877,4

74334,3

73 673,8

74 936,7

73927,9

73 927,9

73 927,9

4. Подпрограмма 3

«Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

17

3

20000,0

20000,0

22988,0

50586,9

4800,0

4800,0

5400,0

5. Подпрограмма 4

«Пожарная безопасность»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

17

4

17350,0

3337,5

5137,5

1 097,5

5 800,0

0,0

0,0

6. Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

17

5

38914,4

35178,7

34959,1

33 353,6

34 872,2

34 376,2

34 376,2

7. Подпрограмма 6

«Развертывание  системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

17

6

0,0

0,0

27404,2

27 587,2

104 364,1

199 324,3

224 364,1

»;

6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Перечень мероприятий государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

Наименование

государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)

всего, в том числе

2 234 113,5

151141,8

154629,3

205164,0

386290,3

484613,3

436317,5

415957,3

федеральный бюджет

18 215,4

0,0

0,0

18 215,4

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

1 715 898,1

151141,8

154629,3

186948,6

212 290,3

310 613,3

337 317,5

362 957,3

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

500000,0

0

0

0

174 000,0

174 000,0

99000,0

53000,0

Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

224135,9

0,0

21778,8

41 001,4

24  728,4

86 849,1

24 889,1

24 889,1

федеральный бюджет

18 215,4

0,0

0

18 215,4

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

205920,5

0,0

21778,8

22 786,0

24  728,4

86 849,1

24 889,1

24 889,1

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

84375,4

0,0

0,0

20 315,4

2 100,0

61 960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

18 215,4

0,0

0,0

18 215,4

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

66160,0

0,0

0,0

2 100,0

2 100,0

61 960,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения

республики

Управление РИ по ОДЗНТ ЧС

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Обеспечение деятельности (оказание

услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб «112»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

139760,5

0,0

21778,8

20686,0

22 628,4

24 889,1

24 889,1

24 889,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

139760,5

0,0

21778,8

20686,0

22 628,4

24 889,1

24 889,1

24 889,1

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

519605,9

74877,4

74334,3

73 673,8

74 936,7

73 927,9

73 927,9

73 927,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

519605,9

74877,4

74334,3

73 673,8

74 936,7

73 927,9

73 927,9

73 927,9

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

25256,1

5477,1

3279,0

800,0

1 300,0

4 800,0

4 800,0

4 800,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

25256,1

5477,1

3279,0

800,0

1 300,0

4 800,0

4 800,0

4 800,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.Профессиональная подготовка и обучение спасателей

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

3038,5

738,5

400,0

300,0

400,0

400,0

400,0

400,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

3038,5

738,5

400,0

300,0

400,0

400,0

400,0

400,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Обеспечение деятельности (оказание

услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

491311,3

68661,8

70655,3

72573,8

73 236,7

68 727,9

68 727,9

68 727,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

491311,3

68661,8

70655,3

72573,8

73 236,7

68 727,9

68 727,9

68 727,9

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

128574,9

20000,0

20000,0

22988,0

50 586,9

4 800,0

4 800,0

5 400,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

128574,9

20000,0

20000,0

22988,0

50 586,9

4 800,0

4 800,0

5 400,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

128574,9

20000,0

20000,0

22988,0

50 586,9

4 800,0

4 800,0

5 400,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

128574,9

20000,0

20000,0

22988,0

50 586,9

4 800,0

4 800,0

5 400,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

32722,5

17350,0

3337,5

5137,5

1 097,5

5 800,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

32722,5

17350,0

3337,5

5137,5

1 097,5

5 800,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и

снаряжением

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

3400,0

3400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

3400,0

3400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях

Минобрнауки Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии

всего, в том числе

17822,5

7850,0

1537,5

1537,5

1 097,5

5 800,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

17822,5

7850,0

1537,5

1537,5

1 097,5

5 800,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

11500,0

6100,0

1800,0

3600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

11500,0

6100,0

1800,0

3600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

246030,4

38914,4

35178,7

34959,1

33 353,6

34 872,2

34 376,2

34 376,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

246030,4

38914,4

35178,7

34959,1

33 353,6

34 872,2

34 376,2

34 376,2

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

209738,9

33637,5

29291,5

28499,5

28 897,7

30 134,9

29 638,9

29 638,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

209738,9

33637,5

29291,5

28499,5

28 897,7

30 134,9

29 638,9

29 638,9

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Расходы на обеспечение функций государственных органов

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

36291,5

5276,9

5887,2

6459,6

4 455,9

4 737,3

4 737,3

4 737,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

республиканский бюджет

36291,5

5276,9

5887,2

6459,6

4 455,9

4 737,3

4 737,3

4 737,3

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

1083043,9

0

0

27404,2

201587,2

278364,1

298324,3

277364,1

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет

583043,9

0

0

27404,2

27 587,2

104 364,1

199 324,3

224 364,1

бюджеты

муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

500000,0

0

0

0,0

174 000,0

174 000,0

99000,0

53000,0

1.Создние и развертывание системы аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

500000,0

0

0

0

174 000,0

174 000,0

99000,0

53000,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты

0

0

0

0

0

0

0

0

муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

500000,0

0

0

0

174 000,0

174 000,0

99000,0

53000,0

2.Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

24257,4

0

0

5 662,5

5 502,6

4 364,1

4 364,1

4 364,1

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет

24257,4

5 662,5

5 502,6

4 364,1

4 364,1

4 364,1

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

149786,5

0

0

21741,7

22 084,6

37 000,0

31 960,2

37 000,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет

149786,5

0

0

21741,7

22 084,6

37 000,0

31 960,2

37 000,0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Основное мероприятие «Реализация проектов государственно-частного партнерства и (или) концессионных соглашений Республики Ингушетия».

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего, в том числе

409 000,0

0

0

0

0

63 000,0

163 000,0

183 000,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет

409 000,0

0

0

0

0

63 000,0

163 000,0

183 000,0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

».

7. В подпрограмме 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:

а) в паспорте подпрограммы:

- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 г.:

первый этап – 2014 - 2016 гг.;

второй этап – 2017 - 2020 гг.

»;

- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 224135,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18215,4 тыс. руб.;

за счет средств республиканского бюджета составляет 205920,5 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 г. – 0 руб.;

в 2015 г. – 21778,8 тыс. руб.;

в 2016 г. – 22786,0 тыс. руб.;

в 2017 г. – 24728,4 тыс. руб.;

в 2018 г. – 86849,1 тыс. руб.;

в 2019 г. – 24889,1 тыс. руб.;

в 2020 г. – 24889,1 тыс. руб.

»;

б) в разделе II подпрограммы в абзацах пятнадцатом и семнадцатом  цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 224135,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;

за счет средств республиканского бюджета 205920,5 тыс. руб., в том числе

по годам:

в 2014 г. – 0 руб.;

в 2015 г. – 21778,8 тыс. руб.;

в 2016 г. – 22786,0 тыс. руб.;

в 2017 г. – 24728,4 тыс. руб.;

в 2018 г. – 86849,1 тыс. руб.;

в 2019 г. – 24889,1 тыс. руб.;

в 2020 г. – 24889,1 тыс. руб.».

8. В подпрограмме 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»:

а) в паспорте подпрограммы:

- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 г.:

первый этап – 2014 - 2016 гг.;

второй этап – 2017 - 2020 гг.

»;

-  позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 519605,9 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;

в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;

в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;

в 2017 г. – 74 936,7 тыс. руб.;

в 2018 г. – 73 927,9  тыс. руб.;

в 2019 г. – 73 927,9  тыс. руб.;

в 2020 г. – 73 927,9  тыс. руб.

»;

б) в разделе II подпрограммы в абзацах двадцатом третьем и двадцать пятом цифры «201»заменить цифрами «2020»;

в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 519 605,9 тыс. руб., в том числе:

в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;

в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;

в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;

в 2017 г. – 74 936,7 тыс. руб.;

в 2018 г. – 73 927,9  тыс. руб.;

в 2019 г. – 73 927,9  тыс. руб.;

в 2020 г. – 73 927,9  тыс. руб.».

9. В подпрограмме 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»:

а) в паспорте подпрограммы:

- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

подпрограмма реализуется в семь этапов в период с 2014 по 2020 г.:

первый этап - 2014 г.;

второй этап - 2015 г.;

третий этап - 2016 г.;

четвертый этап - 2017 г.;

пятый этап - 2018 г.;

шестой этап- 2019 г.;

седьмой этап – 2020 г.

»;

- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 128574,9 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;

в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;

в 2018 г. – 4 800,0 тыс. руб.;

в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.;

в 2020 г. – 5 400,0 тыс. руб.

»;

б) абзац семнадцатый  раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма реализуется в семь этапов в период с 2014 по 2020 г.:

первый этап - 2014 г.;

второй этап - 2015 г.;

третий этап - 2016 г.;

четвертый этап - 2017 г.;

пятый этап - 2018 г.;

шестой этап- 2019 г.;

седьмой этап – 2020 г.»;

в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 128574,9   тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;

в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;

в 2018 г. – 4 800,0 тыс. руб.;

в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.;

в 2020 г. – 5 400,0 тыс. руб.».

10. В подпрограмме 4 «Пожарная безопасность»:

а) в паспорте подпрограммы:

- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2020 г.:

первый этап – 2014 - 2016 гг.;

второй этап – 2017 - 2020 гг.

»;

- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 32722,5 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;

в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;

в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;

в 2017 г. – 1 097,5 тыс. руб.;

в 2018 г. – 5 800,0 тыс. руб.;

в 2019 г. – 0 руб.;

в 2020 г. – 0 руб.

»;

б) в разделе II подпрограммы в абзацах семнадцатом, двадцать шестом и двадцать восьмом цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 32722,5 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;

в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;

в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;

в 2017 г. – 1 097,5 тыс. руб.;

в 2018 г. – 5 800,0 тыс. руб.;

в 2019 г. – 0 руб.;

в 2020 г. – 0 руб.».

11. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»:

а) в паспорте подпрограммы:

- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы,  цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 246 030,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;

в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;

в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;

в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;

в 2018 г. – 34 872,2 тыс. руб.;

в 2019 г. – 34 376,2 тыс. руб.;

в 2020 г. – 34 376,2 тыс. руб.

»;

б)  в абзаце шестом раздела II подпрограммы цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 246 030,4  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;

в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;

в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;

в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;

в 2018 г. – 34 872,2 тыс. руб.;

в 2019 г. – 34 376,2 тыс. руб.;

в 2020 г. – 34 376,2 тыс. руб.».

12. В подпрограмме 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

а) в паспорте подпрограммы:

- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы,  изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет  1 083 043,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств республиканского бюджета– 583 043,9 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2016 г. – 27 404,2  тыс. руб.; 

в 2017 г. – 27 587,2 тыс. руб.;

в 2018 г. – 104 364,1 тыс. руб.;

в 2019 г. – 199 324,3 тыс. руб.;

в 2020 г. – 224 364,1 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2016 г. – 0 руб.;   

в 2017 г. – 174 000,0 тыс. руб.;

в 2018 г. – 174 000,0 тыс. руб.;

в 2019 г. – 99 000,0 тыс. руб.;

в 2020 г. – 53 000,0 тыс. руб.

              »;

б)  в абзаце двадцать шестом раздела II подпрограммы цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

«IV  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 083 043,9 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета – 583 043,9  тыс. руб., в том числе по годам:

в 2016 г. – 27 404,2  тыс. руб.; 

в 2017 г. – 27 587,2 тыс. руб.;

в 2018 г. – 104 364,1 тыс. руб.;

в 2019 г. – 199 324,3 тыс. руб.;

в 2020 г. – 224 364,1 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2016 г. – 0 руб.;   

в 2017 г. – 174 000,0 тыс. руб.;

в 2018 г. – 174 000,0 тыс. руб.;

в 2019 г. – 99 000,0 тыс. руб.;

в 2020 г. – 53 000,0 тыс. руб.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.06.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать