Основная информация
Дата опубликования: | 17 июня 2019г. |
Номер документа: | RU58000201900865 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Пензенская область |
Принявший орган: | Правительство Пензенской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2019 г. № 353-пП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2013 № 743-ПП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и уточнения объема финансирования в 2019 году, руководствуясь законами Пензенской области от 24.12.2018 № 3283-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (с последующими изменениями), от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами" на 2014 - 2024 годы".
2. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В наименовании Программы слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами "на 2014 - 2024 годы".
2.2. В Паспорте Программы:
2.2.1. В позициях "Наименование государственной программы" и "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.2.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 88080518,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9000694,3 тыс. рублей;
2015 год - 8871901,9 тыс. рублей;
2016 год - 9088104,0 тыс. рублей;
2017 год - 9466869,4 тыс. рублей;
2018 год - 11088298,7 тыс. рублей;
2019 год - 11652833,8 тыс. рублей;
2020 год - 6296866,5 тыс. рублей;
2021 год - 6306699,5 тыс. рублей;
2022 год - 5678317,8 тыс. рублей;
2023 год - 5278761,4 тыс. рублей;
2024 год - 5351171,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств феде-рального бюджета составляет 8087600,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1290309,4 тыс. рублей;
2015 год - 697065,5 тыс. рублей;
2016 год - 462509,6 тыс. рублей;
2017 год - 339553,6 тыс. рублей;
2018 год - 573204,8 тыс. рублей;
2019 год - 1116986,2 тыс. рублей;
2020 год - 1539648,5 тыс. рублей;
2021 год - 739686,7 тыс. рублей;
2022 год - 680046,4 тыс. рублей;
2023 год - 282990,0 тыс. рублей;
2024 год - 365600,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 79860318,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7683884,9 тыс. рублей;
2015 год - 8144336,4 тыс. рублей;
2016 год - 8588994,4 тыс. рублей;
2017 год - 9088315,8 тыс. рублей;
2018 год - 10515093,9 тыс. рублей;
2019 год - 10535847,6 тыс. рублей;
2020 год - 4757218,0 тыс. рублей;
2021 год - 5567012,8 тыс. рублей;
2022 год - 4998271,4 тыс. рублей;
2023 год - 4995771,4 тыс. рублей;
2024 год - 4985571,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 26500,0 тыс. рублей;
2015 год - 30500,0 тыс. рублей;
2016 год - 36600,0 тыс. рублей;
2017 год - 39000,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.".
2.2.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
- снижение смертности от всех причин до 13,9
на 1000 населения;
- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 442,9 на 100 тыс. человек соответст-вующего возраста;
- снижение смертности населения (без показателя смертности от внешних причин) до 1286,0 умерших на
100 тыс. человек;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,11 лет;
- увеличение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечи-вающих предоставление медицинских услуг), к средне-месячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне-месячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 200%;
- увеличение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 100%;
- увеличение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечи-вающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 100%;
- снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения на уровне 80%.".
2.3. В Паспорте подпрограммы 1 Программы:
2.3.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.3.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.3.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10991356,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 753115,4 тыс. рублей;
2015 год - 866842,8 тыс. рублей;
2016 год - 914606,2 тыс. рублей;
2017 год - 965157,3 тыс. рублей;
2018 год - 1263549,8 тыс. рублей;
2019 год - 1332697,1 тыс. рублей;
2020 год - 1084774,8 тыс. рублей;
2021 год - 966623,4 тыс. рублей;
2022 год - 952996,6 тыс. рублей;
2023 год - 950496,6 тыс. рублей;
2024 год - 940496,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2127513,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 264498,9 тыс. рублей;
2015 год - 459619,3 тыс. рублей;
2016 год - 280524,0 тыс. рублей;
2017 год - 262999,6 тыс. рублей;
2018 год - 320516,6 тыс. рублей;
2019 год - 260022,5 тыс. рублей;
2020 год - 188647,3 тыс. рублей;
2021 год - 90685,6 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 8863842,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 488616,5 тыс. рублей;
2015 год - 407223,5 тыс. рублей;
2016 год - 634082,2 тыс. рублей;
2017 год - 702157,7 тыс. рублей;
2018 год - 943033,2 тыс. рублей;
2019 год - 1072674,6 тыс. рублей;
2020 год - 896127,5 тыс. рублей;
2021 год - 875937,8 тыс. рублей;
2022 год - 952996,6 тыс. рублей;
2023 год - 950496,6 тыс. рублей;
2024 год - 940496,6 тыс. рублей.".
2.3.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 24,6 % от численности взрослого населения;
- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 10,6 % от общего числа детей и подростков;
- снижение потребления алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь) до
7,6 литра на душу населения в год;
- повышение доли лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита, состоящих на диспансерном наблюдении,
от общего числа лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита человека, до 90 %;
- увеличение охвата населения медицинским освиде-тельствованием на ВИЧ-инфекцию до 30 %;
- повышение уровня информированности населения
в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
до 95%;
- увеличение удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также
в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов до 99,7%;
- увеличение удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уреми-ческим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей до 99,8%.".
2.4. В Паспорте подпрограммы 2 Программы:
2.4.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.4.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.4.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств феде-рального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы сос-тавляет 27383892,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1358118,1 тыс. рублей;
2015 год - 561983,2 тыс. рублей;
2016 год - 1810463,3 тыс. рублей;
2017 год - 1911174,9 тыс. рублей;
2018 год - 2391308,1 тыс. рублей;
2019 год - 2979269,7 тыс. рублей;
2020 год - 3257068,2 тыс. рублей;
2021 год - 3633402,0 тыс. рублей;
2022 год - 3372323,2 тыс. рублей;
2023 год - 3013085,8 тыс. рублей;
2024 год - 3095695,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4466168,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 980542,1 тыс. рублей;
2015 год - 220438,1 тыс. рублей;
2016 год - 171776,4 тыс. рублей;
2017 год - 67244,5 тыс. рублей;
2018 год - 48345,9 тыс. рублей;
2019 год - 589093,1 тыс. рублей;
2020 год - 897734,4 тыс. рублей;
2021 год - 461176,2 тыс. рублей;
2022 год - 555227,4 тыс. рублей;
2023 год - 195990,0 тыс. рублей;
2024 год - 278600,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 22917724,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 377576,0 тыс. рублей;
2015 год - 341545,1 тыс. рублей;
2016 год - 1638686,9 тыс. рублей;
2017 год - 1843930,4 тыс. рублей;
2018 год - 2342962,2 тыс. рублей;
2019 год - 2390176,6 тыс. рублей;
2020 год - 2359333,8 тыс. рублей;
2021 год - 3172225,8 тыс. рублей;
2022 год - 2817095,8 тыс. рублей;
2023 год - 2817095,8 тыс. рублей;
2024 год - 2817095,8 тыс. рублей.".
2.4.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 601,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований
(в том числе от злокачественных) до 188,7
на 100 тыс. населения;
- удержание смертности от туберкулеза на уровне 6,5 на 100 тыс. населения;
- снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33,6 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,5 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 13,2 на 100 тыс. населения;
- увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 84,0 %;
- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих анти-ретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 40,3%;
- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих анти-ретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением,
до 60%;
- увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами ежегодно на 0,2%;
- увеличение доли объема переработки крови
в компоненты от объема заготовленной крови до 97,5%.".
2.5. В Паспорте подпрограммы 3 Программы:
2.5.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.5.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.5.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1413667,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 21858,3 тыс. рублей;
2015 год - 30461,8 тыс. рублей;
2016 год - 68476,8 тыс. рублей;
2017 год - 95488,1 тыс. рублей;
2018 год - 266707,0 тыс. рублей;
2019 год - 234234,5 тыс. рублей;
2020 год - 237038,3 тыс. рублей;
2021 год - 159477,7 тыс. рублей;
2022 год - 99974,9 тыс. рублей;
2023 год - 99974,9 тыс. рублей;
2024 год - 99974,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 238904,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 10203,9 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 76429,7 тыс. рублей;
2019 год - 76135,5 тыс. рублей;
2020 год - 76135,5 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1174762,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 11654,4 тыс. рублей;
2015 год - 30461,8 тыс. рублей;
2016 год - 68476,8 тыс. рублей;
2017 год - 95488,1 тыс. рублей;
2018 год - 190277,3 тыс. рублей;
2019 год - 158099,0 тыс. рублей;
2020 год - 160902,8 тыс. рублей;
2021 год - 159477,7 тыс. рублей;
2022 год - 99974,9 тыс. рублей;
2023 год - 99974,9 тыс. рублей;
2024 год - 99974,9 тыс. рублей.".
2.5.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- удержание материнской смертности на уровне
10,8 случая на 100 тыс. родившихся;
- снижение младенческой смертности до 3,5 случая
на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности детей от 0 до 4 лет до 4,8 на 1000 новорожденных, родившихся живыми;
- снижение смертности детей 0 - 17 лет до 45,6 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;
- охват неонатальным скринингом 95 % от общего числа новорожденных;
- увеличение объема химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: во время беременности - до 95%, во время родов - до 95%, новорожденным - 99,9%;
- снижение числа абортов до 14,0 на 1000 женщин
в возрасте 15-49 лет;
- увеличения доли посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций с профилактическими целями до 51,5%;
- увеличения доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 2,0%;
- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 100%;
- увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 100%.".
2.6. В Паспорте подпрограммы 4 Программы:
2.6.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.6.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.6.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1628572,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 160267,4 тыс. рублей;
2015 год - 162371,9 тыс. рублей;
2016 год - 149346,7 тыс. рублей;
2017 год - 140422,9 тыс. рублей;
2018 год - 145487,9 тыс. рублей;
2019 год - 156210,4 тыс. рублей;
2020 год - 148370,6 тыс. рублей;
2021 год - 149562,3 тыс. рублей;
2022 год - 138844,1 тыс. рублей;
2023 год - 138844,1 тыс. рублей;
2024 год - 138844,1 тыс. рублей.".
2.6.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение охвата санаторно-курортным лечением до 5,91% от пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
к 2016 году;
- увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью до 4,18% пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания, к 2016 году;
- увеличение охвата медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов до 80,0% к 2017 году;
- увеличение охвата санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся до 68,0 %.".
2.7. В Паспорте подпрограммы 5 Программы:
2.7.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.7.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.7.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2767273,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 108369,3 тыс. рублей;
2015 год - 128854,4 тыс. рублей;
2016 год - 137630,0 тыс. рублей;
2017 год - 171939,8 тыс. рублей;
2018 год - 315507,9 тыс. рублей;
2019 год - 307051,2 тыс. рублей;
2020 год - 365047,4 тыс. рублей;
2021 год - 377650,8 тыс. рублей;
2022 год - 285074,1 тыс. рублей;
2023 год - 285074,1 тыс. рублей;
2024 год - 285074,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 219652,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 60800,3 тыс. рублей;
2019 год - 52689,0 тыс. рублей;
2020 год - 53081,5 тыс. рублей;
2021 год - 53081,5 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2547620,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 108369,3 тыс. рублей;
2015 год - 128854,4 тыс. рублей;
2016 год - 137630,0 тыс. рублей;
2017 год - 171939,8 тыс. рублей;
2018 год - 254707,6 тыс. рублей;
2019 год - 254362,2 тыс. рублей;
2020 год - 311965,9 тыс. рублей;
2021 год - 324569,3 тыс. рублей;
2022 год - 285074,1 тыс. рублей;
2023 год - 285074,1 тыс. рублей;
2024 год - 285074,1 тыс. рублей.".
2.7.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 33,32 коек на
100 тыс. взрослого населения;
- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,99 коек на 100 тыс. детского населения;
- занятость паллиативной койки для взрослых на уровне нормативов - 327 койко-дней;
- увеличение обеспеченности врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь до 0,016 чел. на 10 тыс. населения;
- увеличение обеспеченности геронтологическими койками до 5,2 коек на 10 тыс. населения старше
60 лет.".
2.8. В Паспорте подпрограммы 6 Программы:
2.8.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.8.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.8.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2324649,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 100325,8 тыс. рублей;
2015 год - 115171,8 тыс. рублей;
2016 год - 210400,4 тыс. рублей;
2017 год - 206455,8 тыс. рублей;
2018 год - 229400,8 тыс. рублей;
2019 год - 317762,3 тыс. рублей;
2020 год - 264665,9 тыс. рублей;
2021 год - 271561,6 тыс. рублей;
2022 год - 202968,4 тыс. рублей;
2023 год - 202968,4 тыс. рублей;
2024 год - 202968,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 206400,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 44400,0 тыс. рублей;
2019 год - 54000,0 тыс. рублей;
2020 год - 54000,0 тыс. рублей;
2021 год - 54000,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1985649,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 73825,8 тыс. рублей;
2015 год - 84671,8 тыс. рублей;
2016 год - 173800,4 тыс. рублей;
2017 год - 167455,8 тыс. рублей;
2018 год - 185000,8 тыс. рублей;
2019 год - 263762,3 тыс. рублей;
2020 год - 210665,9 тыс. рублей;
2021 год - 217561,6 тыс. рублей;
2022 год - 202968,4 тыс. рублей;
2023 год - 202968,4 тыс. рублей;
2024 год - 202968,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 26500,0 тыс. рублей;
2015 год - 30500,0 тыс. рублей;
2016 год - 36600,0 тыс. рублей;
2017 год - 39000,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.".
2.8.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение обеспеченности врачами до 33,8 на
10 тыс. населения;
- достижение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, - 2,8 человека;
- увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области, до 98%.".
2.9. В Паспорте подпрограммы 7 Программы:
2.9.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.9.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.9.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16712699,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6498640,0 тыс. рублей;
2015 год - 7006216,0 тыс. рублей;
2016 год - 171048,1 тыс. рублей;
2017 год - 205503,7 тыс. рублей;
2018 год - 389392,3 тыс. рублей;
2019 год - 435566,8 тыс. рублей;
2020 год - 626214,4 тыс. рублей;
2021 год - 442928,1 тыс. рублей;
2022 год - 337676,1 тыс. рублей;
2023 год - 299857,1 тыс. рублей;
2024 год - 299657,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 821215,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35064,5 тыс. рублей;
2015 год - 17008,1 тыс. рублей;
2016 год - 7970,0 тыс. рублей;
2017 год - 8060,0 тыс. рублей;
2018 год - 21707,5 тыс. рублей;
2019 год - 83995,5 тыс. рублей;
2020 год - 268973,2 тыс. рублей;
2021 год - 79617,2 тыс. рублей;
2022 год - 124819,0 тыс. рублей;
2023 год - 87000,0 тыс. рублей;
2024 год - 87000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 15891484,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6463575,5 тыс. рублей;
2015 год - 6989207,9 тыс. рублей;
2016 год - 163078,1 тыс. рублей;
2017 год - 197443,7 тыс. рублей;
2018 год - 367684,8 тыс. рублей;
2019 год - 351571,3 тыс. рублей;
2020 год - 357241,2 тыс. рублей;
2021 год - 363310,9 тыс. рублей;
2022 год - 212857,1 тыс. рублей;
2023 год - 212857,1 тыс. рублей;
2024 год - 212657,1 тыс. рублей.".
2.9.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности;
- достижение количественных показателей, харак-теризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области
от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями);
- увеличение доли граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону, до 97%;
- увеличение доли подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям, до 100%;
- доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг
по реабилитации лиц с социально значимыми заболе-ваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг, до 14,0%".
2.10. В Паспорте подпрограммы 8 Программы:
2.10.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.10.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.10.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1672780,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 119896,6 тыс. рублей;
2017 год - 150243,4 тыс. рублей;
2018 год - 191578,8 тыс. рублей;
2019 год - 201168,1 тыс. рублей;
2020 год - 209268,9 тыс. рублей;
2021 год - 219190,9 тыс. рублей;
2022 год - 193811,1 тыс. рублей;
2023 год - 193811,1 тыс. рублей;
2024 год - 193811,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7746,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 2239,2 тыс. рублей;
2017 год - 1249,5 тыс. рублей;
2018 год - 1004,8 тыс. рублей;
2019 год - 1050,6 тыс. рублей;
2020 год - 1076,6 тыс. рублей;
2021 год - 1126,2 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1665033,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 117657,4 тыс. рублей;
2017 год - 148993,9 тыс. рублей;
2018 год - 190574,0 тыс. рублей;
2019 год - 200117,5 тыс. рублей;
2020 год - 208192,3 тыс. рублей;
2021 год - 218064,7 тыс. рублей;
2022 год - 193811,1 тыс. рублей;
2023 год - 193811,1 тыс. рублей;
2024 год - 193811,1 тыс. рублей.".
2.11. В Паспорте подпрограммы 9 Программы:
2.11.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.11.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.11.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрог-раммы составляет 22648612,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;
2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;
2018 год - 5797578,2 тыс. рублей;
2019 год - 5596173,6 тыс. рублей;
2020 год - 51286,0 тыс. рублей;
2021 год - 51286,0 тыс. рублей;
2022 год - 61324,8 тыс. рублей;
2023 год - 61324,8 тыс. рублей;
2024 год - 61324,8 тыс. рублей.".
2.11.4. Позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить
в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- финансовая обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС в объеме не менее 100%;
- увеличение количества негосударственных меди-цинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицин-ского страхования, до 38 ед.".
2.12. В Паспорте подпрограммы 10 Программы:
2.12.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.12.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.12.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 537014,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 69817,6 тыс. рублей;
2017 год - 88587,1 тыс. рублей;
2018 год - 97787,9 тыс. рублей;
2019 год - 92700,1 тыс. рублей;
2020 год - 53132,0 тыс. рублей;
2021 год - 35016,7 тыс. рублей;
2022 год - 33324,5 тыс. рублей;
2023 год - 33324,5 тыс. рублей;
2024 год - 33324,5 тыс. рублей.".
2.12.4. Позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить
в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение доли выездов бригад скорой меди-цинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут до 90%.".
2.13. Раздел "Базовые приоритеты социально-экономического развития" Программы изложить в новой редакции:
"Базовые приоритеты социально-экономического развития
Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Пензенской области
от 15.05.2019 № 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года", государственная программа реализуется в рамках стратегического направления: Пензенская область - территория здоровья и развития спорта.
Цель развития: создание условий, способствующих повышению качества и доступности оказания медицинской помощи населению, а также обеспечивающих соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан.
Направления развития:
- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
- обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов;
- увеличение ресурсного обеспечения процессов выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях, своевременного лечения и снижения инвалидизации и смертности от данной патологии;
- улучшение лекарственного обеспечения граждан;
- увеличение объемов медицинских услуг, оказываемых лицам пожилого возраста в целях продления и улучшения качества жизни".
2.14. Первый и второй абзацы раздела "Повышение благосостояния жителей региона" Программы изложить в новой редакции:
" Уровень доходов и качество жизни населения региона к 2024 году достигнет показателей, характерных для развитых субъектов Российской Федерации.
Во исполнение "майских" указов Президента Российской Федерации к 2018 году повышение средней заработной платы среднего, младшего медицинского персонала составит до 100%, врачей до 200 % от средней заработной платы по региону.".
2.15. Раздел "Развитие человеческого потенциала" Программы признать утратившим силу.
2.16. Раздел "Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи и развитие скорой медицинской помощи" Программы дополнить абзацем следующего содержания:
"С целью создания благоприятных условий для оказания качественной и высокотехнологичной медицинской помощи населению Пензенской области, а также иным гражданам Российской Федерации при диагностике онкологических заболеваний, планируется создание на базе ГБУЗ "Областной онкологический центр» центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ) в рамках государственно-частного партнерства.".
2.17. Во втором абзаце раздела "Цели Программы" слова " в 2022 году" заменить словами " в 2024 году".
2.18. В приложениях № 2, № 3, № 3.1, № 5, № 5.1, № 6, № 7, № 7.1, № 9, № 9.1, № 11, №11.1, № 12 к Программе в наименованиях и по тексту слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами "на 2014 - 2024 годы".
2.19. Приложение № 1 "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.20. Приложение № 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.21. Приложение № 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.22. Приложение № 8 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.23. Приложение № 10 "Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2.24. Приложение № 12 "Предельные объемы средств бюджета Пензенской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы"" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Вице-губернатора Пензенской области.
Губернатор
Пензенской области
И.А. Белозерцев
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.06.2019 № 353-пП
Приложение № 1
к государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
Ответственный исполнитель
Министерство здравоохранения Пензенской области
№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
план
план
план
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
1.
Смертность от всех причин
на 1000 населения
14,8
14,76
14,8
14,8
14,7
14,5
14,6
14,1
14,5
14,4
14,3
14,2
14,1
14,0
13,9
2.
Смертность населения
в трудоспособном возрасте
количество умерших
на 100 тыс. человек соответствующего возраста
534,7
541,2
534,5
518,1
534,3
504,1
534,1
465,6
533,9
465,8
417,6
405,5
390,8
374,6
361,2
3.
Смертность населения
(без показателя смертности
от внешних причин)
количество умерших
на 100 тыс. человек
1341,1
1338,4
1334,4
1360,3
1327,7
1322,1
1321,1
1289,3
1314,5
1307,9
1301,4
1300,2
1299,0
1290,0
1286,0
4.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,6
71,54
72,2
72,0
72,8
72,5
73,4
73,34
74,0
74,3
74,98
75,95
76,64
77,44
78,11
5.
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности)
в субъекте Российской Федерации
%
131,2
142,1
137,8
173,3
162,4
173,3
180,0
181,7
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
6.
Соотношение средней заработной платы
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
%
76,2
80,7
79,3
97,4
90,7
91,5
90,0
91,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
%
51,0
52,8
52,4
62,8
70,5
65,3
80,0
80,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8.
Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения
%
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
82,0
86,0
82,0
86,0
86,0
86,0
85,0
83,0
82,0
80,0
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
%
31,0
16,94
30,0
16,8
29,0
27,4
28,0
22,9
27,0
26,2
25,4
25,2
25,0
24,8
24,6
1.2.
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
%
11,7
10,8
11,6
9,6
11,5
9,2
11,4
5,3
11,3
11,2
11,0
10,9
10,8
10,7
10,6
1.3.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу насе-ления в год
8,1
9,75
8,1
7,92
8,1
5,37
8,1
7,9
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
7,9
7,6
1.4.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц,
у которых выявлена
ВИЧ-инфекция
%
84,9
85,0
85,0
87,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.1.
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека
%
-
-
-
-
69,1
87,5
74,2
82,5
79,5
84,7
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
1.5.
Охват медицинским освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию населения
%
-
-
-
-
20,0
20,0
21,0
23,8
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
30,0
30,0
1.6.
Уровень информированности населения в возрасте
18-49 лет по вопросам
ВИЧ-инфекции
%
-
-
-
-
-
-
84,0
86,5
87,0
90,0
93,0
94,0
95,0
95,0
95,0
1.7.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан
в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также в пециализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
%
-
-
-
-
-
-
99,6
99,9
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
1.8.
Удовлетворение спроса
на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
%
-
-
-
-
-
-
99,7
100,0
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
2.1.
Смертность
от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
917,5
885,4
899,1
859,1
881,2
825,0
863,5
718,9
846,3
682,5
665,3
648,2
631,0
613,9
601,0
2.2.
Смертность от новообразований
(в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
206,9
201,5
204,8
215,0
202,8
201,9
200,8
194,3
198,8
193,0
192,1
191,3
190,4
189,6
188,7
2.3.
Снижение смертности
от новообразований
(в том числе от злокачественных)
% к уровню предыдущего года
0,6
3,1
1,0
0
1,0
10,0
1,0
3,6
-
-
-
-
-
2.4.
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
6,5
5,0
6,5
4,2
6,5
4,0
6,5
3,0
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
2.5.
Зарегистрировано больных
с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
49,2
40,4
46,4
38,7
43,6
35,0
40,8
29,4
38,0
36,0
34,1
34,0
33,8
33,6
33,7
2.6.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
16,7
18,9
15,5
15,2
14,3
15,8
13,1
14,7
12,0
11,2
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
2.7.
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
% к уровню предыдущего года
4,0
0
7,2
2,0
7,7
0
8,4
0
-
-
-
-
-
-
-
2.8.
Смертность от транспортных травм всех видов
на 100 тыс. населения
18,7
21,2
17,4
17,1
16,0
18,5
14,7
16,9
13,5
13,4
13,3
13,3
13,2
13,2
13,2
2.9.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
%
72,0
74,7
73,0
73,0
74,0
77,2
75,5
76,6
77,0
78,5
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
2.10.
Доля лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита человека, получающих антиретро-вирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением
%
25,0
35,0
25,2
32,7
41,0
38,6
44,0
46,8
48,0
52,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
2.10.1
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека
%
-
-
-
-
30,3
33,7
32,3
38,5
34,3
36,3
38,3
38,6
38,9
40,1
40,3
2.11.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами
% к уровню предыдущего года
1,0
11,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
2.12.
Число доноров крови
и ее компонентов
на 1000 населения
10,5
10,5
10,5
10,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.12.1
Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови
%
-
-
-
-
97
97,4
97
97,4
97,2
97,2
97,2
97,5
97,5
97,5
97,5
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
3.1.
Материнская смертность
случаев
на 100 тыс. родившихся живыми
10,8
6,8
10,8
6,9
10,8
7,3
10,8
0,0
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
3.2.
Младенческая смертность
случаев на
1000 родив-шихся живыми
7,7
5,5
7,6
4,3
7,5
5,4
7,3
4,1
4,3
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,5
3.3.
Смертность детей
в возрасте
от 0 до 4 лет
на 1 000 родившихся живыми
-
-
-
-
-
-
-
5,3
5,1
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
4,8
3.4.
Смертность детей
в возрасте 0 - 17 лет
случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста
-
-
-
-
-
-
-
-
48,6
48,5
48,5
48,0
47,2
46,4
45,6
3.5.
Охват неонатальным скринингом
доля ново-рожденных, обследованных
на наслед-ственные заболевания,
от общего числа новорожденных
95,0
98,5
95,0
97,0
95,0
98,7
95,0
98,9
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
3.6.
Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери
к ребенку:
- во время беременности
- во время родов
- новорожденному
%
%
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
89,0
93,0
99,5
83,6
91,0
98,5
92,0
93,5
99,6
93,2
95,9
100,0
93,0
94,0
99,7
94,0
94,5
99,8
95,0
95,0
99,9
95,0
95,0
99,9
95,0
95,0
99,9
95,0
95,0
99,9
95,0
95,0
99,9
3.7.
Число абортов
на 1000 женщин
в возрасте
15-49 лет
-
-
-
-
-
-
17,0
16,0
16,0
15,5
15,0
15,0
14,5
14,5
14,0
3.8.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями,
с целью приведения их
в соответствие с требованиями приказа Минздрава России
от 07.03.2018 № 92н
%
-
-
-
-
-
-
-
-
10,0
20,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.9.
Доля посещений детьми
в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций
с профилактическими целями
%
-
-
-
-
-
-
-
-
49,0
49,5
50,0
50,5
51,0
51,0
51,5
3.10.
Доля детей в
возрасте 0 - 17 лет
от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
%
-
-
-
-
-
-
-
-
1,55
1,65
1,85
1,9
2,0
2,0
2,0
3.11.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Пензенской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии
с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н
%
-
-
-
-
-
-
-
-
20,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
4.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение
в стационаре и нуждающихся
в санаторно-курортном лечении
%
3,70
3,7
4,80
4,81
5,91
9,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания
%
1,86
1,9
2,79
2,8
4,18
10,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.
Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида
%
73,0
74,0
74,0
74,0
75,0
81,8
78,0
82,0
-
-
-
-
-
-
-
4.4.
Охват санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся
%
-
-
-
-
-
-
-
-
60,0
62,0
65,0
66,0
67,0
67,5
68,0
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
5.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым
коек / 100 тыс. взрослого населения
32,89
31,9
32,89
33,11
33,14
33,14
33,14
33,14
33,32
33,32
33,32
33,32
33,32
33,32
33,32
5.2.
Обеспеченность койками
для оказания паллиативной медицинской помощи детям
коек / 100 тыс. детского населения
1,32
1,4
1,32
1,32
2,58
2,59
2,58
2,58
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
5.3.
Занятость паллиативной койки для взрослых
койко-дни
270
329
280
334
290
336,4
300
336,2
327
327
327
327
327
327
327
5.4.
Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь
чел. / 10 тыс. населения
-
-
-
-
-
-
0,013
0,03
0,014
0,015
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
5.5.
Обеспеченность геронтологическими койками
коек / 10 тыс. населения старше
60 лет
-
-
-
-
-
-
1,9
1,9
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
6.1.
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
29,4
30,2
29,6
30,2
30,1
30,5
30,5
31,6
32,6
32,9
33,2
33,4
33,5
33,6
33,8
6.2.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
чел.
2,9
3,1
3,0
2,9
3,0
2,9
3,0
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
6.3.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения
Пензенской области
%
80,0
82,1
85,0
85,7
86,0
90,2
88,0
95,0
90,0
94,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"
7.1.
Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности
%
100
100
100
100
100
100
100
97,5
100
100
100
100
100
100
100
7.2.
Достижение количественных показателей, харак-теризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008
№ 520-пП "О стратегических целях и задачах исполни-тельных органов государ-ственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями)
% (средний
от показателей Министерства здравоохранения Пензенской области)
100
102,5
100
106,2
100
104,1
100
101,7
100
100
100
100
100
100
100
7.3.
Доля граждан, для которых
в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону
%
-
-
-
-
-
-
65,0
75,0
75,0
85,0
95,0
95,0
96,0
96,0
97,0
7.4.
Доля подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям
%
-
-
-
-
-
-
30,0
42,0
50,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.5.
Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц
с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови
и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг
%
-
-
-
-
-
-
1,5
0,3
2,0
5,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"
8.1.
Исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований
%
-
-
-
-
100,0
95,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.2.
Выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности
%
-
-
-
-
-
-
95,0
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"
9.1.
Финансовое исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС
%
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9.2.
Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
ед.
-
-
-
-
-
-
32
32
32
33
34
34
35
36
38
Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи"
10.1.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи с временем доезда до больного менее 20 минут
%
-
-
-
-
87,2
88,7
88,1
88,7
89,0
89,9
90,0
91,0
92,0
92,0
92,0
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.06.2019 № 353-пП
Приложение № 4
к государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
№
п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя, характери-зующего объем услуги (работы)
Единица изме-
рения объема госу-дарст-венной услуги
Министерство здравоохранения Пензенской области
Объем государственной услуги
Расходы бюджета Пензенской области
на оказание государственной услуги (выполнение работы),
тыс. руб.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"
1.
Мероприятие 1.4.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (служба медицинской профилактики и спортивной медицины
в Пензенской области) и предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для обеспечения доступа к бюджетным средствам
1.1.
Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи
-
-
-
-
-
-
-
32533,2
32252,0
33208,1
33208,1
33208,1
33208,1
1.2.
Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, амбулаторно. Обследования занимающихся спортом
Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики
в год
коли-чество посе-щений
106000
106000
106000
106000
106000
106000
65580,0
68553,7
71710,1
71710,1
71710,1
71710,1
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
2.
Мероприятие 2.1.5. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (фтизиатрия)
2.1.
Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Фтизиатрия" амбулаторно
Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,
с целью профилактики
в год
коли-чество посе-щений
210141
206524
206524
206524
206524
206524
80490,5
88140,5
92886,6
92886,6
92886,6
92886,6
2.2.
Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Фтизиатрия" стационарно
Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара
в течение года
чело-век
1095
1095
1095
1095
1095
1095
186407,2
195715,8
204056,8
204056,8
204056,8
204056,8
2.3.
Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Фтизиатрия"
в дневном стационаре
Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года
чело-век
140
140
140
140
140
140
6934,4
4963,5
5157,4
5157,4
5157,4
5157,4
3.
Мероприятие 2.1.7. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенская областная туберкулезная больница" по реабилитационной и санаторно-курортной помощи
3.1.
Санаторно-курортное лечение по профилю "фтизиатрия"
Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в течение года
чело-век
115
115
115
115
115
115
8839,7
9164,0
9546,9
9546,9
9546,9
9546,9
Основное мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"
4.
Мероприятие 2.2.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения по профилю венерология
4.1.
Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.
ВИЧ-инфекция, амбулаторно
Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики в год
коли-чество посе-щений
32912
28830
28830
28830
28830
28830
29347,0
30732,3
32480,0
32480,0
32480,0
32480,0
4.2.
Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, стационарно
Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в течение года
чело-век
372
372
372
372
372
372
9795,8
10139,1
10577,9
10577,9
10577,9
10577,9
Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"
5.
Мероприятие 2.3.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (наркология)
5.1.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Наркология" амбулаторно
Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики в год
коли-чество посе-щений
170983
168740
168740
168740
168740
168740
66250,2
70945,3
73572,8
73572,8
73572,8
73572,8
5.2.
Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Наркология" стационарно
Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в течение года
чело-век
8842
8842
8842
8842
8842
8842
206459,1
206396,0
213370,2
213370,2
213370,2
213370,2
5.3.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология"
в дневном стационаре
Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года
чело-век
321
321
321
321
321
321
5219,4
6224,5
6435,0
6435,0
6435,0
6435,0
6.
Мероприятие 2.3.2. Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
6.1.
Медицинское освидетельствование
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Оказание медицинской помощи в соответствии
с порядками и стандартами медицинской помощи
работы
-
-
-
-
-
-
32086,5
32953,1
34034,1
34034,1
34034,1
34034,1
Основное мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"
7.
Мероприятие 2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (психиатрия)
7.1.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Психиатрия" амбулаторно
Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики
в год
коли-
чество посе-
щений
266064
266430
266430
266430
266430
266430
99114,8
103327,1
108513,4
108513,4
108513,4
108513,4
7.2.
Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Психиатрия" стационарно
Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в течение года
чело-век
7142
7142
7142
7142
7142
7142
475573,6
495134,8
523252,9
523252,9
523252,9
523252,9
7.3.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Психиатрия"
в дневном стационаре
Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года
чело-век
890
890
890
890
890
890
16627,2
17340,4
18226,9
18226,9
18226,9
18226,9
8.
Мероприятие 2.4.2. Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы
8.1.
Судебно-психиатрическая экспертиза
Оказание медицинской помощи
в соответствии
с порядками и стандартами медицинской помощи
работы
-
-
-
-
-
-
12555,2
13161,7
13918,0
13918,0
13918,0
13918,0
Основное мероприятие 2.8. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"
9.
Мероприятие 2.8.2. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений (прочие)
9.1.
Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Венерология", амбулаторно
Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики
в год
коли-чество посе-щений
215670
216170
216170
216170
216170
216170
85395,4
93954,5
98821,5
98821,5
98821,5
98821,5
9.2.
Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" стационарно
Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в течение года
чело-век
724
716
716
716
716
716
49568,9
49814,9
51307,2
51307,2
51307,2
51307,2
9.3.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Венерология"
в дневном стационаре
Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года
чело-век
2000
1615
1615
1615
1615
1615
10875,8
11271,1
11755,7
11755,7
11755,7
11755,7
Основное мероприятие 2.10. "Развитие службы крови"
10.
Мероприятие 2.10.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (центры, станции и отделения переливания крови)
10.1.
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Объем заготовки донорской крови
в год
литры
14500
14500
14500
14500
14500
14500
142033,5
144912,2
148344,4
148344,4
148344,4
148344,4
Основное мероприятие 2.11. "Совершенствование оказания медицинской помощи по профессиональной патологии""
11.
Мероприятие 2.11.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения по профилю "Профпатология"
11.1.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Профпатология", амбулаторно
Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики в год
коли-чество посе-щений
4500
4500
4500
4500
4500
4500
1782,2
1864,5
1970,0
1970,0
1970,0
1970,0
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Основное мероприятие 3.2. "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"
12.
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение медико-генетических исследований
12.1.
Обеспечение медико-генетических исследований
Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации
число посе-щений
12110
12110
12110
12110
12110
12110
27358,4
27943,4
25023,9
25023,9
25023,9
25023,9
Основное мероприятие 3.4. "Развитие специализированной медицинской помощи детям"
13.
Мероприятие 3.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений здравоохранения (дома ребенка)
13.1.
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и
воспитания детей
Круглогодичное содержание детей
койко-дни
15360
15360
15360
15360
15360
15360
55803,2
58186,1
61135,0
61135,0
61135,0
61135,0
Основное мероприятие 3.6."Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции"
14.
Мероприятие 3.6.3. Обеспечение медицинской помощи в центре охраны здоровья семьи и репродукции
14.1.
Медицинская помощь в центре охраны здоровья семьи и репродукции
Выполнение работ в соответ-ствии с норма-тивными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации
посе-щения
20266
19400
19400
19400
19400
19400
35527,9
36365,4
33920,7
33920,7
33920,7
33920,7
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
Основное мероприятие 4.1. "Развитие санаторно-курортного лечения"
15.
Мероприятие 4.1.4. Обеспечение санаторно-курортным лечением детей 4 - 7 лет (соматический профиль)
15.1.
Обеспечение санаторно-курортным лечением детей от 4 до 7 лет
Круглогодичное оздоровление детей по соматическому профилю
коли-чество пациен-тов
1350
1350
1350
1350
1350
1350
32157,2
33261,7
34453,4
29424,9
29424,9
29424,9
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Основное мероприятие 5.1. "Оказание паллиативной помощи взрослым"
16.
Мероприятие 5.1.1. Оказание паллиативной помощи в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области
16.1.
Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам
в условиях стационара
Оказание паллиативной медицинской помощи
в стационаре
койко-дни
121076
121176
121176
121176
121176
121176
239746,0
254252,6
263884,7
263884,7
263884,7
263884,7
16.2.
Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам амбулаторно
Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,
с целью
профилактики
в год
коли-чество посе-щений
11730
11730
11730
11730
11730
11730
9128,5
51792,2
54717,3
54717,3
54717,3
54717,3
Основное мероприятие 5.2. "Оказание паллиативной помощи детям"
17.
Мероприятие 5.2.1. Обеспечение работы коек паллиативной помощи на базе ГБУЗ "Областной онкологический диспансер"
17.1.
Паллиативная медицинская помощь детям в условиях стационара
Оказание паллиативной медицинской помощи
в стационаре
койко-дни
648
648
648
648
648
648
906,0
1305,3
1351,5
1351,5
1351,5
1351,5
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Основное мероприятие 6.4. "Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием"
18.
Мероприятие 6.4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений (средние специальные учебные заведения)
18.1.
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по профилям "лечебное дело" и "сестринское дело"
Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов в соответствии
с образо-вательными стандартами
средне-годовое коли-чество обуча-ющихся
1408
1408
1408
1408
1408
1408
77853,0
79488,7
83760,7
83760,7
83760,7
83760,7
Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Основное мероприятие 7.4. "Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения"
19.
Мероприятие 7.4.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"
19.1.
Предоставление консультационных и методических услуг
Выполнение работ по ведомственной статистике и управлению ресурсами здравоохранения
-
-
-
-
-
-
-
104846,3
108272,9
111513,1
111513,1
111513,1
111513,1
Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Основное мероприятие 8.2. "Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств"
20.
Мероприятие 8.2.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"
20.1.
Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения
с использованием этих методов
Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-рующими деятельность
ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"
-
-
-
-
-
-
-
10646,8
11065,5
11566,9
11566,9
11566,9
11566,9
Основное мероприятие 8.3. "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"
21.
Мероприятие 8.3.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"
21.1.
Проведение судебно-медицинской экспертизы. Патологическая анатомия
Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"
-
-
-
-
-
-
-
166482,6
171998,9
180675,5
180675,5
180675,5
180675,5
22.
Мероприятие 8.3.3. Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные с предоставлением ритуальных услуг
22.1.
Транспортировка тел умерших, не связанная
с предоставлением ритуальных услуг
Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-рующими деятельность медицинской организации
-
-
-
-
-
-
-
14295,4
16095,9
16371,5
16371,5
16371,5
16371,5
Основное мероприятие 8.4. "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
23.
Мероприятие 8.4.1. Расходы на организацию обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний
23.1.
Организация и проведение камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации
-
-
-
-
-
-
-
8377,7
8717,0
9135,8
9135,8
9135,8
9135,8
Подпрограмма 10. "Развитие скорой медицинской помощи"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Основное мероприятие 10.1. "Развитие системы скорой медицинской помощи в неотложной и экстренной формах"
24.
Мероприятие 10.1.4."Совершенствование оказания скорой специализированной, в том числе экстренной, медицинской помощи,
не включенной в территориальную программу ОМС
24.1.
Обеспечение психиатрических бригад СМП
Выезды скорой медицинской помощи психиатри-ческого профиля
выезды (вызовы)
4500
4500
4500
4500
4500
4500
20011,2
20906,1
22018,8
22018,8
22018,8
22018,8
Основное мероприятие 10.3. "Совершенствование деятельности службы медицины катастроф"
25.
Мероприятие 10.3.1. Обеспечение деятельности ГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области"
25.1.
Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-рующими деятельность медицинской организации
-
-
-
-
-
-
-
11931,0
12422,2
12997,9
12997,9
12997,9
12997,9
__________
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.06.2019 № 353-пП
Приложение № 6
к государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы" за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель
государственной программы
Министерство здравоохранения Пензенской области
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы,
основного мероприятия (регионального проекта)
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2022 годы
Всего, в том числе:
11652833,8
6296866,5
6306699,5
5678317,8
5278761,4
5351171,4
федеральный бюджет
1116986,2
1539648,5
739686,7
680046,4
282990,0
365600,0
бюджет Пензенской области
10535847,6
4757218,0
5567012,8
4998271,4
4995771,4
4985571,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего, в том числе:
1332697,1
1084774,8
966623,4
952996,6
950496,6
940496,6
федеральный бюджет
260022,5
188647,3
90685,6
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
1072674,6
896127,5
875937,8
952996,6
950496,6
940496,6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни
Всего, в том числе:
2800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
2800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе:
127267,7
100088,6
100088,6
89208,8
89208,8
89208,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
127267,7
100088,6
100088,6
89208,8
89208,8
89208,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.3.
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов
В и С
Всего, в том числе:
3600,2
3600,2
3600,2
290,1
290,1
290,1
федеральный бюджет
3312,2
3312,2
3312,2
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
288,0
288,0
288,0
290,1
290,1
290,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.4.
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения
Всего, в том числе:
169867,8
101457,2
105018,2
67197,7
67197,7
67197,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
169867,8
101457,2
105018,2
67197,7
67197,7
67197,7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.5.
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специали-зированными продуктами лечеб-ного питания для детей в амбула-торных условиях
Всего, в том числе:
966187,1
732761,2
719898,0
782300,0
782300,0
782300
федеральный бюджет
233702,1
71680,0
71680,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
732485,0
661081,2
648218,0
782300,0
782300,0
782300,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.6. (Н02-2)
Региональный проект
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Всего, в том числе:
59916,7
107970,7
27545,0
14000,0
11500,0
1500
федеральный бюджет
20891,7
74758,2
5220,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
39025,0
33212,5
22325,0
14000,0
11500,0
1500,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.7. (Н01-3)
Региональный проект
Старшее поколение
Всего, в том числе:
3057,6
38896,9
10473,4
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
2116,5
38896,9
10473,4
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
941,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.8. (Н02-8)
Региональный проект
Развитие экспорта медицинских услуг
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.9. (Н01-4)
Региональный проект
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.
Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-технологичную, медицинской помощи
Всего, в том числе:
2979269,7
3257068,2
3633402,0
3372323,2
3013085,8
3095695,8
федеральный бюджет
589093,1
897734,4
461176,2
555227,4
195990,0
278600
бюджет Пензенской области
2390176,6
2359333,8
3172225,8
2817095,8
2817095,8
2817095,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.1.
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе:
373634,0
388946,0
402609,9
395440,3
395440,3
395440,3
федеральный бюджет
7220,3
7220,3
7220,3
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
366413,7
381725,7
395389,6
395440,3
395440,3
395440,3
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.2.
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицин-ской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами
В и С
Всего, в том числе:
142562,6
141996,2
144701,3
46123,5
46123,5
46123,5
федеральный бюджет
10209,3
10209,3
10209,3
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
132353,3
131786,9
134492,0
46123,5
46123,5
46123,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.3.
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
Всего, в том числе:
310015,2
316518,9
327412,1
309402,3
309402,3
309402,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
310015,2
316518,9
327412,1
309402,3
309402,3
309402,3
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.4.
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Всего, в том числе:
603870,8
628964,0
663911,2
666879,5
666879,5
666879,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
603870,8
628964,0
663911,2
666879,5
666879,5
666879,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.5.
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Всего, в том числе:
35500,0
35500,0
705121,7
47279,0
47279,0
47279
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
35500,0
35500,0
705121,7
47279,0
47279,0
47279,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.6.
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
Всего, в том числе:
100000,0
214198,0
220811,6
390000,0
390000,0
390000
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
100000,0
214198,0
220811,6
390000,0
390000,0
390000,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.7.
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.8.
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Всего, в том числе:
406981,5
270847,5
277987,1
663471,8
663471,8
663471,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
406981,5
270847,5
277987,1
663471,8
663471,8
663471,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.9.
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
199618,5
179862,2
179862,2
150334,5
150334,5
150334,5
федеральный бюджет
29527,7
29527,7
29527,7
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
170090,8
150334,5
150334,5
150334,5
150334,5
150334,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.10.
Основное мероприятие 2.10.
Развитие службы крови
Всего, в том числе:
186989,1
164567,8
168000,0
146194,9
146194,9
146194,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
186989,1
164567,8
168000,0
146194,9
146194,9
146194,9
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.11.
Основное мероприятие 2.11.
Совершенствование оказания медицинской помощи по профессиональной патологии
Всего, в том числе:
1782,2
1864,5
1970,0
1970,0
1970,0
1970
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
1782,2
1864,5
1970,0
1970,0
1970,0
1970,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.12. (Н02-2)
Региональный проект
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Всего, в том числе:
162265,0
185090,0
144100,6
232050,0
121930,0
204540
федеральный бюджет
162265,0
185090,0
144100,6
232050,0
121930,0
204540
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.13. (Н02-1)
Региональный проект
Борьба с онкологическими заболеваниями
Всего, в том числе:
456050,8
728713,1
396914,3
323177,4
74060,0
74060
федеральный бюджет
379870,8
665687,1
270118,3
323177,4
74060,0
74060
бюджет Пензенской области
76180,0
63026,0
126796,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.
Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего, в том числе:
234234,5
237038,3
159477,7
99974,9
99974,9
99974,9
федеральный бюджет
76135,5
76135,5
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
158099,0
160902,8
159477,7
99974,9
99974,9
99974,9
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.1.
Основное мероприятие 3.1.
Совершенствование службы родовспоможения
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.2.
Основное мероприятие 3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
59120,2
59705,2
57775,9
38245,9
38245,9
38245,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
59120,2
59705,2
57775,9
38245,9
38245,9
38245,9
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.3.
Основное мероприятие 3.3.
Выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
56804,8
58186,1
61135,0
49935,3
49935,3
49935,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
56804,8
58186,1
61135,0
49935,3
49935,3
49935,3
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.5.
Основное мероприятие 3.5.
Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.6.
Основное мероприятие 3.6.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции
Всего, в том числе:
35527,9
36365,4
40566,8
11793,7
11793,7
11793,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
35527,9
36365,4
40566,8
11793,7
11793,7
11793,7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.7. (Н02-3)
Региональный проект
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
82781,6
82781,6
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
76135,5
76135,5
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
6646,1
6646,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
4.
Подпрограмма 4
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего, в том числе:
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
4.1.
Основное мероприятие 4.1.
Развитие санаторно-курортного лечения
Всего, в том числе:
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
5.
Подпрограмма 5
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
307051,2
365047,4
377650,8
285074,1
285074,1
285074,1
федеральный бюджет
52689,0
53081,5
53081,5
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
254362,2
311965,9
324569,3
285074,1
285074,1
285074,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
5.1.
Основное мероприятие 5.1.
Оказание паллиативной помощи взрослым
Всего, в том числе:
306145,2
363742,1
376299,3
284048,2
284048,2
284048,2
федеральный бюджет
52689,0
53081,5
53081,5
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
253456,2
310660,6
323217,8
284048,2
284048,2
284048,2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
5.2.
Основное мероприятие 5.2.
Оказание паллиативной помощи детям
Всего, в том числе:
906,0
1305,3
1351,5
1025,9
1025,9
1025,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
906,0
1305,3
1351,5
1025,9
1025,9
1025,9
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6.
Подпрограмма 6
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего, в том числе:
317762,3
264665,9
271561,6
202968,4
202968,4
202968,4
федеральный бюджет
54000,0
54000,0
54000,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
263762,3
210665,9
217561,6
202968,4
202968,4
202968,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6.1.
Основное мероприятие 6.1.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Всего, в том числе:
8711,2
5337,4
5487,8
5285,0
5285,0
5285
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
8711,2
5337,4
5487,8
5285,0
5285,0
5285,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6.2.
Основное мероприятие 6.2.
Повышение престижа медицинских специальностей
Всего, в том числе:
715,0
715,0
715,0
715,0
715,0
715
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
715,0
715,0
715,0
715,0
715,0
715,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6.3.
Основное мероприятие 6.3.
Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Всего, в том числе:
157431,7
102801,9
109485,9
46274,0
46274,0
46274
федеральный бюджет
54000,0
54000,0
54000,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
103431,7
48801,9
55485,9
46274,0
46274,0
46274,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6.4.
Основное мероприятие 6.4.
Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием
Всего, в том числе:
114435,4
119342,6
119403,9
114225,4
114225,4
114225,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
114435,4
119342,6
119403,9
114225,4
114225,4
114225,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6.5. (Н02-5)
Региональный проект
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
Всего, в том числе:
36469,0
36469,0
36469,0
36469,0
36469,0
36469
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
36469,0
36469,0
36469,0
36469,0
36469,0
36469,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7.
Подпрограмма 7
Управление развитием отрасли
Всего, в том числе:
435566,8
626214,4
442928,1
337676,1
299857,1
299657,1
федеральный бюджет
83995,5
268973,2
79617,2
124819,0
87000,0
87000
бюджет Пензенской области
351571,3
357241,2
363310,9
212857,1
212857,1
212657,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7.1.
Основное мероприятие 7.1.
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7.2.
(Н02-7)
Региональный проект
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
Всего, в том числе:
115852,0
300867,0
111511,0
163719,0
125900,0
125700
федеральный бюджет
77852,0
262867,0
73511,0
124819,0
87000,0
87000
бюджет Пензенской области
38000,0
38000,0
38000,0
38900,0
38900,0
38700,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7.3.
Основное мероприятие 7.3.
Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы
Всего, в том числе:
214868,5
217074,5
219904,0
76708,4
76708,4
76708,4
федеральный бюджет
6143,5
6106,2
6106,2
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
208725,0
210968,3
213797,8
76708,4
76708,4
76708,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7.4.
Основное мероприятие 7.4.
Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения
Всего, в том числе:
104846,3
108272,9
111513,1
97248,7
97248,7
97248,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
104846,3
108272,9
111513,1
97248,7
97248,7
97248,7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7.5.
Основное мероприятие 7.5.
Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление данных услуг населению
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
8.
Подпрограмма 8
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья
Всего, в том числе:
201168,1
209268,9
219190,9
193811,1
193811,1
193811,1
федеральный бюджет
1050,6
1076,6
1126,2
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
200117,5
208192,3
218064,7
193811,1
193811,1
193811,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
8.1.
Основное мероприятие 8.1.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
Всего, в том числе:
1365,6
1391,6
1441,2
315,0
315,0
315
федеральный бюджет
1050,6
1076,6
1126,2
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
8.2.
Основное мероприятие 8.2.
Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств
Всего, в том числе:
10646,8
11065,5
11566,9
12061,4
12061,4
12061,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
10646,8
11065,5
11566,9
12061,4
12061,4
12061,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
8.3.
Основное мероприятие 8.3.
Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
Всего, в том числе:
180778,0
188094,8
197047,0
173075,2
173075,2
173075,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
180778,0
188094,8
197047,0
173075,2
173075,2
173075,2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
8.4.
Основное мероприятие 8.4.
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Всего, в том числе:
8377,7
8717,0
9135,8
8359,5
8359,5
8359,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
8377,7
8717,0
9135,8
8359,5
8359,5
8359,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
9.
Подпрограмма 9
Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации
Всего, в том числе:
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
9.1.
Основное мероприятие 9.1.
Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
10.
Подпрог-
рамма 10
Развитие скорой медицинской помощи
Всего, в том числе:
92700,1
53132,0
35016,7
33324,5
33324,5
33324,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
92700,1
53132,0
35016,7
33324,5
33324,5
33324,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
10.1.
Основное мероприятие 10.1.
Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренных формах
Всего, в том числе:
80769,1
40709,8
22018,8
22018,8
22018,8
22018,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
80769,1
40709,8
22018,8
22018,8
22018,8
22018,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
10.2.
Основное мероприятие 10.2.
Информатизация системы оказания медицинской помощи
в неотложной и экстренной формах
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
10.3.
Основное мероприятие 10.3.
Совершенствование деятельности службы медицины катастроф
Всего, в том числе:
11931,0
12422,2
12997,9
11305,7
11305,7
11305,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
11931,0
12422,2
12997,9
11305,7
11305,7
11305,7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
_______________
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.06.2019 № 353-пП
Приложение № 8
к государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
за счет средств бюджета Пензенской области
Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство здравоохранения Пензенской области
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта)
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета Пензенской области, тыс. руб.
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государст-венная программа
Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2022 годы
всего
Х
Х
Х
Х
Х
10535847,6
4757218,0
5567012,8
4998271,4
4995771,4
4985571,4
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0100000000
10535847,6
4757218,0
5567012,8
4998271,4
4995771,4
4985571,4
1.
Подпрог-рамма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
всего
Х
Х
Х
Х
Х
1072674,6
896127,5
875937,8
952996,6
950496,6
940496,6
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0110000000
1072674,6
896127,5
875937,8
952996,6
950496,6
940496,6
1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы
медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни
всего
09
02
0110125830
610
2800,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0110100000
2800,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего
0110200000
127267,7
100088,6
100088,6
89208,8
89208,8
89208,8
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
0110225210
610
19551,7
20431,5
20431,5
19551,7
19551,7
19551,7
09
09
0110225210
610
107716,0
79657,1
79657,1
69657,1
69657,1
69657,1
09
02
110220920
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1.3.
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ,
вирусных гепатитов
В и С
всего
0110300000
288,0
288,0
288,0
290,1
290,1
290,1
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
01103R2023
610
288,0
288,0
288,0
290,1
290,1
290,1
1.4.
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения
всего
0110400000
169867,8
101457,2
105018,2
67197,7
67197,7
67197,7
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
0110405020
610
108113,2
100805,7
104918,2
67197,7
67197,7
67197,7
09
09
0110405020
610
1654,6
551,5
0,0
09
02
0110428820
630
100,0
100,0
100,0
0,0
0
0
09
02
0110440160
460
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
09
02
0110440460
460
60000,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1.5.
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей
в амбулаторных условиях
всего
0110500000
732485,0
661081,2
648218,0
782300,0
782300
782300
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0110525300
610
553781,0
457794,8
444931,6
583000,0
583000
583000
09
02
0110525310
610
36585,3
42124,5
42124,5
32300,0
32300
32300
09
02
0110525350
610
4183,7
4890,3
4890,3
4500,0
4500
4500
09
02
0110525320
610
137935,0
156271,6
156271,6
162500,0
162500
162500
09
09
01105R3823
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1.6. (Н02-4)
Региональ-ный проект
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
всего
011N100000
39025,0
33212,5
22325,0
14000,0
11500
1500
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
011N125820
610
0,0
12000,0
0,0
0,0
0
0
09
02
011N151910
610
27025,0
19712,5
20825,0
14000,0
11500
1500
09
02
011N151960
610
12000,0
0,0
0,0
0,0
0
0
09
04
011N155540
610
0,0
1500,0
1500,0
0,0
0
0
1.7. (Н01-3)
Региональ-ный проект
Старшее поколение
всего
855
011P300000
941,1
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
09
02
011Р354680
610
941,1
0,0
0,0
0,0
0
0
1.8. (Н02-8)
Региональ-ный проект
Развитие экспорта медицинских услуг
всего
855
011N800000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1.9. (Н01-4)
Региональ-ный проект
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
всего
855
011Р300000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрог-рамма 2
Совершенствование оказания специали-зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
всего
Х
Х
Х
Х
Х
2390176,6
2359333,8
3172225,8
2817095,8
2817095,8
2817095,8
Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0120000000
2390176,6
2359333,8
3172225,8
2817095,8
2817095,8
2817095,8
2.1.
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
0120100000
366413,7
381725,7
395389,6
395440,3
395440,3
395440,3
855
09
01
0120105020
610
186407,2
195715,8
204056,8
209992,5
209992,5
209992,5
09
02
0120105020
610
81465,8
89115,8
93861,9
88068,9
88068,9
88068,9
09
03
0120105020
610
6934,4
4963,5
5157,4
4516,5
4516,5
4516,5
09
05
0120105020
610
8839,7
9164,0
9546,9
8329,9
8329,9
8329,9
10
03
0120110200
310
692,5
692,5
692,5
2316,8
2316,8
2316,8
09
01
0120125610
610
34063,1
34063,1
34063,1
34063,1
34063,1
34063,1
09
02
0120125610
610
47383,1
47383,1
47383,1
47524,7
47524,7
47524,7
09
02
01201R3820
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
09
01
01201R2021
610
627,9
627,9
627,9
627,9
627,9
627,9
2.2.
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами В и С
всего
0120200000
132353,3
131786,9
134492,0
46123,5
46123,5
46123,5
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
0120205020
610
9795,8
10139,1
10577,9
0,0
0
0
09
02
0120205020
610
29347,0
30732,3
32480,0
0,0
0
0
09
01
01202R2022
610
887,8
887,8
887,8
887,8
887,8
887,8
09
01
0120225620
610
4081,4
4081,4
4600,0
4600,0
4600
4600
09
02
0120225620
610
88241,3
85946,3
85946,3
40635,7
40635,7
40635,7
2.3.
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
всего
0120300000
310015,2
316518,9
327412,1
309402,3
309402,3
309402,3
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
0120305020
610
206459,1
206396,0
213370,2
211825,3
211825,3
211825,3
09
02
0120305020
610
66250,2
70945,3
73572,8
55008,4
55008,4
55008,4
09
03
0120305020
610
5219,4
6224,5
6435,0
4725,5
4725,5
4725,5
09
09
0120305020
610
32086,5
32953,1
34034,1
37843,1
37843,1
37843,1
09
02
0120325300
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
2.4.
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
всего
0120400000
603870,8
628964,0
663911,2
666879,5
666879,5
666879,5
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
0120405020
610
475573,6
495134,8
523252,9
548063,3
548063,3
548063,3
09
02
0120405020
610
99114,8
103327,1
108513,4
90064,0
90064
90064
09
03
0120405020
610
16627,2
17340,4
18226,9
18385,4
18385,4
18385,4
09
09
0120405020
610
12555,2
13161,7
13918,0
10366,8
10366,8
10366,8
2.5.
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего
0120500000
35500,0
35500,0
705121,7
47279,0
47279
47279
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0120525640
610
35500,0
35500,0
35500,0
47279,0
47279
47279
09
01
0120525800
610
0,0
0,0
669621,7
0,0
0
0
2.6.
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
всего
0120600000
100000,0
214198,0
220811,6
390000,0
390000
390000
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0120620920
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
09
09
0120625650
610
100000,0
214198,0
220811,6
390000,0
390000
390000
2.7.
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего
0120700000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
2.8.
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
всего
0120800000
406981,5
270847,5
277987,1
663471,8
663471,8
663471,8
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
0120805020
610
49568,9
49814,9
51307,2
46860,6
46860,6
46860,6
855
09
02
0120805020
610
86842,3
93954,5
98821,5
119304,5
119304,5
119304,5
855
09
03
0120805020
610
10875,8
11271,1
11755,7
9644,8
9644,8
9644,8
855
09
01
0120825800
610
131094,5
92163,0
92163,0
226487,9
226487,9
226487,9
855
09
02
0120825800
610
94600,0
23644,0
23939,7
261174,0
261174
261174
855
09
03
0120825800
610
0,0
0,0
855
09
05
0120825800
610
0,0
0,0
856
09
09
0120825800
610
34000,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи
всего
0120900000
170090,8
150334,5
150334,5
150334,5
150334,5
150334,5
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
01209R4020
610
170090,8
150334,5
150334,5
150334,5
150334,5
150334,5
2.10.
Основное мероприятие 2.10.
Развитие службы крови
всего
0121000000
186989,1
164567,8
168000,0
146194,9
146194,9
146194,9
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
06
0121005040
610
145002,0
147880,7
151312,9
132757,4
132757,4
132757,4
855
10
03
0121010300
310
9197,5
9197,5
9197,5
9197,5
9197,5
9197,5
855
09
06
0121020920
610
25300,0
0,0
0,0
0,0
0
0
855
09
06
0121025120
610
7489,6
7489,6
7489,6
4240,0
4240
4240
2.11.
Основное мероприятие 2.11.
Совершенствование оказания медицинской помощи по профессиональной патологии"
всего
0121100000
1782,2
1864,5
1970,0
1970,0
1970
1970
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
0121105020
610
1782,2
1864,5
1970,0
1970,0
1970
1970
2.12
(Н02-2).
Региональ-ный проект
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
всего
012N200000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
012N251920
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
2.13. (Н02-1)
Региональ-ный проект
Борьба с онкологическими заболеваниями
всего
012N300000
76180,0
63026,0
126796,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
012N305020
610
250,0
250,0
250,0
0,0
0
0
855
09
01
012N351900
610
2570,0
7276,0
6770,0
0,0
0
0
855
09
02
012N351900
610
73360,0
55500,0
119776,0
0,0
0
0
3.
Подпрог-рамма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
всего
Х
Х
Х
Х
Х
158099,0
160902,8
159477,7
99974,9
99974,9
99974,9
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0130000000
158099,0
160902,8
159477,7
99974,9
99974,9
99974,9
3.1.
Основное мероприятие 3.1.
Совершенствование службы родовспоможения
всего
0130100000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
0130105030
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
3.2.
Основное мероприятие 3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
всего
0130200000
59120,2
59705,2
57775,9
38245,9
38245,9
38245,9
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0130226010
610
21009,8
21009,8
22000,0
18609,8
18609,8
18609,8
855
09
02
0130205020
610
27358,4
27943,4
25023,9
8884,1
8884,1
8884,1
855
09
01
0130225920
610
10752,0
10752,0
10752,0
10752,0
10752
10752
3.3.
Основное мероприятие 3.3.
Выхаживание детей
с экстремально низкой
массой тела
всего
0130300000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0130300000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
всего
0130400000
56804,8
58186,1
61135,0
49935,3
49935,3
49935,3
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0130405070
610
55803,2
58186,1
61135,0
49935,3
49935,3
49935,3
855
09
02
0130425800
610
1001,6
0,0
0,0
0,0
0
0
3.5.
Основное мероприятие 3.5.
Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ
от матери к плоду
всего
0130500000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
3.6.
Основное мероприятие 3.6.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции
всего
0130600000
35527,9
36365,4
40566,8
11793,7
11793,7
11793,7
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
0130605020
610
35527,9
36365,4
33920,7
11793,7
11793,7
11793,7
09
02
130625800
610
0,0
0,0
6646,1
0,0
0
0
3.7. (Н02-3)
Региональ-ный проект
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
всего
013N400000
6646,1
6646,1
0,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
013N451700
610
6646,1
6646,1
0,0
0,0
0
0
4.
Подпрог-рамма 4
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
всего
Х
Х
Х
Х
Х
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0140000000
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1.
Развитие санаторно-курортного лечения
всего
0140100000
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
855
09
05
0140105020
610
32157,2
33261,7
34453,4
23735,2
23735,2
23735,2
855
07
07
0140128650
320
124053,2
115108,9
115108,9
115108,9
115108,9
115108,9
5.
Подпрог-рамма 5
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
всего
Х
Х
Х
Х
Х
254362,2
311965,9
324569,3
285074,1
285074,1
285074,1
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0150000000
254362,2
311965,9
324569,3
285074,1
285074,1
285074,1
5.1.
Основное мероприятие 5.1.
Оказание паллиативной помощи взрослым
всего
0150100000
253456,2
310660,6
323217,8
284048,2
284048,2
284048,2
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
0150105020
610
239746,0
254252,6
263884,7
256199,6
256199,6
256199,6
09
02
0150105020
610
9128,5
51792,2
54717,3
27848,6
27848,6
27848,6
09
01
01501R2010
610
4581,7
4615,8
4615,8
0,0
0
0
5.2.
Основное мероприятие 5.2.
Оказание паллиативной помощи детям
всего
855
0150200000
906,0
1305,3
1351,5
1025,9
1025,9
1025,9
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
0150205020
610
906,0
1305,3
1351,5
1025,9
1025,9
1025,9
6.
Подпрог-рамма 6
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
всего
Х
Х
Х
Х
Х
263762,3
210665,9
217561,6
202968,4
202968,4
202968,4
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0160000000
263762,3
210665,9
217561,6
202968,4
202968,4
202968,4
6.1.
Основное мероприятие 6.1.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
всего
0160100000
8711,2
5337,4
5487,8
5285,0
5285
5285
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0160199999
240
6092,0
2777,4
2927,8
2985,0
2985
2985
09
09
0160199999
340
2619,2
2560,0
2560,0
2300,0
2300
2300
6.2.
Основное мероприятие 6.2.
Повышение престижа медицинских специальностей
всего
0160200000
715,0
715,0
715,0
715,0
715
715
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0160299999
360
715,0
715,0
715,0
715,0
715
715
6.3.
Основное мероприятие 6.3.
Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников
всего
0160300000
103431,7
48801,9
55485,9
46274,0
46274
46274
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
09
09
0160326210
610
4805,9
4857,8
4857,8
4857,8
4857,8
4857,8
09
09
01603R1380
360
36000
36000
36000
36000
36000
36000
10
03
0160310400
310
12032,4
7944,1
8495,6
5416,2
5416,2
5416,2
09
09
0160325840
460
50593,4
0,0
6132,5
0,0
0
0
6.4.
Основное мероприятие 6.4.
Подготовка специалистов
со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием
всего
855
0160400000
114435,4
119342,6
119403,9
114225,4
114225,4
114225,4
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0160499999
240
11147,3
15023,0
10576,0
11167,5
11167,5
11167,5
855
09
09
0160499999
340
1478,0
1113,0
409,6
1881,3
1881,3
1881,3
855
09
09
0160499999
610
338,4
0,0
0,0
4677,3
4677,3
4677,3
855
07
04
0160405010
610
95631,9
98013,8
102989,7
89985,7
89985,7
89985,7
855
10
04
0160410100
310
5839,8
5192,8
5428,6
6513,6
6513,6
6513,6
6.5. (Н02-5)
Региональ-ный проект
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
всего
016N500000
36469,0
36469,0
36469,0
36469,0
36469
36469
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
016N511100
340
5089,0
5089,0
5089,0
5089,0
5089,0
5089,0
09
09
016N599999
360
31380,0
31380,0
31380,0
31380,0
31380,0
31380,0
7.
Подпрог-рамма 7
Управление развитием отрасли
всего
Х
Х
Х
Х
Х
351571,3
357241,2
363310,9
212857,1
212857,1
212657,1
Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0170000000
351571,3
357241,2
363310,9
212857,1
212857,1
212657,1
7.1.
Основное мероприятие 7.1.
Информационно-
аналитическая поддержка реализации государственной программы
всего
0170100000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
7.2. (Н02-7)
Региональ-ный проект
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
всего
0170200000
38000,0
38000,0
38000,0
38900,0
38900
38700
Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
17N751140
610
38000,0
38000,0
38000,0
38900,0
38900
38700
09
09
0170205020
620
0,0
0,0
0,0
09
09
0170205030
610
0,0
0,0
0,0
09
09
0170205060
610
0,0
0,0
0,0
09
09
0170299999
240
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3.
Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы
всего
0170300000
208725,0
210968,3
213797,8
76708,4
76708,4
76708,4
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0170302100
120
58103,8
60403,9
62730,1
56559,8
56559,8
56559,8
855
09
09
0170302200
120
520,0
520,0
520,0
520,0
520
520
855
09
09
0170302200
240
1576,6
1576,6
1576,6
1576,5
1576,5
1576,5
855
09
09
0170302200
850
22,4
21,1
20,8
60,0
60
60
855
09
09
0170305060
110
84025,3
84051,5
84051,5
0,0
0
0
855
09
09
0170305060
240
42311,3
45156,1
45156,1
0,0
0
0
855
09
09
0170305060
320
26,2
0,0
0,0
0,0
0
0
855
09
09
0170305060
850
1203,8
1480,0
1480,0
0,0
0
0
855
02
04
0170320100
110
12627,9
13151,6
13655,2
13429,1
13429,1
13429,1
855
02
04
0170320100
240
3900,9
3913,1
3913,1
3877,3
3877,3
3877,3
855
02
04
0170320100
320
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
855
02
04
0170320100
850
687,2
687,2
687,2
678,5
678,5
678,5
855
09
09
0170320920
830
95,3
0,0
0,0
0,0
0
0
855
09
09
0170320920
850
232,8
0,0
0,0
0,0
0
0
855
09
09
0170320920
240
2844,8
0,0
0,0
0,0
0
0
855
09
09
0170320480
240
539,5
0,0
0,0
0,0
0
0
7.4.
Основное мероприятие 7.4.
Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения
всего
0170400000
104846,3
108272,9
111513,1
97248,7
97248,7
97248,7
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0170405060
610
104846,3
108272,9
111513,1
97248,7
97248,7
97248,7
8.
Подпрог-рамма 8
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья
всего
Х
Х
Х
Х
Х
200117,5
208192,3
218064,7
193811,1
193811,1
193811,1
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0180000000
200117,5
208192,3
218064,7
193811,1
193811,1
193811,1
8.1.
Основное мероприятие 8.1.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
всего
0180100000
315,0
315,0
315,0
315,0
315
315
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0180199999
240
315,0
315,0
315,0
315,0
315
315
8.2.
Основное мероприятие 8.2.
Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств
всего
855
0180200000
10646,8
11065,5
11566,9
12061,4
12061,4
12061,4
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0180205060
610
10646,8
11065,5
11566,9
12061,4
12061,4
12061,4
8.3.
Основное мероприятие 8.3.
Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
всего
0180300000
180778,0
188094,8
197047,0
173075,2
173075,2
173075,2
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0180305060
610
166482,6
173622,9
182403,5
164261,9
164261,9
164261,9
855
09
09
0180305020
610
14295,4
14471,9
14643,5
8813,3
8813,3
8813,3
8.4.
Основное мероприятие 8.4.
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
всего
0180400000
8377,7
8717,0
9135,8
8359,5
8359,5
8359,5
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
07
0180405020
610
8377,7
8717,0
9135,8
8359,5
8359,5
8359,5
9
Подпрог-рамма 9
Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации
всего
Х
Х
Х
Х
Х
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0190000000
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
9.1.
Основное мероприятие 9.1.
Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
всего
0190100000
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0190126220
610
50660,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
09
09
0190179010
320
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
10
03
0190179010
320
5545513,0
0,0
0,0
0,0
0
0
10
Подпрог-
рамма 10
Развитие скорой медицинской помощи
всего
Х
Х
Х
Х
Х
92700,1
53132,0
35016,7
33324,5
33324,5
33324,5
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
01Б0000000
92700,1
53132,0
35016,7
33324,5
33324,5
33324,5
10.1.
Основное мероприятие 10.1.
Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренных формах
всего
855
01Б0100000
80769,1
40709,8
22018,8
22018,8
22018,8
22018,8
Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
04
01Б0105020
610
21357,3
20906,1
22018,8
22018,8
22018,8
22018,8
09
09
01Б0105020
610
59411,8
19803,7
0,0
0,0
0
0
10.2.
Основное мероприятие 10.2.
Информатизация системы оказания медицинской помощи
в неотложной и экстренной формах
всего
855
01Б0200000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
10.3.
Основное мероприятие 10.3.
Совершенствование деятельности службы медицины катастроф
всего
855
01Б0300000
11931,0
12422,2
12997,9
11305,7
11305,7
11305,7
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
01Б0305060
610
11931,0
12422,2
12997,9
11305,7
11305,7
11305,7
______________
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.06.2019 № 353-пП
Приложение № 10
к государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
№
п/п
Наименование основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
Исполнители
Срок испол-нения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
Связь
с показа-телем государ-ственной прог-раммы (подпрог-раммы)*
всего
бюджет Пензен-ской области
феде-ральный бюджет
бюд-жеты муни-ципаль-ных образо-ваний
иные источ-ники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Цель подпрограммы: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, снижение заболеваемости и смертности населения
Задача: проведение профилактики заболеваний, включая иммунизацию населения, и обеспечение потребности отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
1.1.
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2800,0
2800,0
0,0
0,0
0,0
1.1, 1.2, 1.3
2019
2800,0
2800,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.1.1.
Повышение эффективности деятельности служб медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2800,0
2800,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение материально-технической базы
1.1, 1.2, 1.3
2019
2800,0
2800,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта для размещения
в с. Михайловка Мокшанского района, 1 ед.
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Основное мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
595071,3
595071,3
0,0
0,0
0,0
3
2019
127267,7
127267,7
0,0
0,0
0,0
2020
100088,6
100088,6
0,0
0,0
0,0
2021
100088,6
100088,6
0,0
0,0
0,0
2022
89208,8
89208,8
0,0
0,0
0,0
2023
89208,8
89208,8
0,0
0,0
0,0
2024
89208,8
89208,8
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.2.1.
Совершенствование профилактических мероприятий при инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
595071,3
595071,3
0,0
0,0
0,0
Обеспечение иммунобиологическими лекарственными препаратами по эпидемиологическим показателям и по Национальному календарю профилактических прививок
3
2019
127267,7
127267,7
0,0
0,0
0,0
91000 доз.
2020
100088,6
100088,6
0,0
0,0
0,0
85000 доз.
2021
100088,6
100088,6
0,0
0,0
0,0
85000 доз.
2022
89208,8
89208,8
0,0
0,0
0,0
65000 доз.
2023
89208,8
89208,8
0,0
0,0
0,0
65000 доз.
2024
89208,8
89208,8
0,0
0,0
0,0
65000 доз.
1.3.
Основное мероприятие 1.3. "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
11670,9
1734,3
9936,6
0,0
0,0
1.4
2019
3600,2
288,0
3312,2
0,0
0,0
2020
3600,2
288,0
3312,2
0,0
0,0
2021
3600,2
288,0
3312,2
0,0
0,0
2022
290,1
290,1
0,0
0,0
0,0
2023
290,1
290,1
0,0
0,0
0,0
2024
290,1
290,1
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.3.1.
Повышение информирован-ности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоцииро-ванных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммер-ческих организаций
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
11670,9
1734,3
9936,6
0,0
0,0
Проведение мероприятий,
в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С:
1.4, 1.6
2019
3600,2
288,0
3312,2
0,0
0,0
100 аудиороликов/
220 видеороликов/
85 баннеров/5 выступлений на ТВ/96000 плакатов/
13360 брошюр/
5 тестирований
2020
3600,2
288,0
3312,2
0,0
0,0
100 аудиороликов/
100 видеороликов/
40 баннеров/6 выступлений на ТВ/1000 визиток/
2000 плакатов/
2000 символики/
5000 буклетов
2021
3600,2
288,0
3312,2
0,0
0,0
100 аудиороликов/
1000 буклетов
2022
290,1
290,1
0,0
0,0
0,0
100 аудиороликов/
1000 буклетов
2023
290,1
290,1
0,0
0,0
0,0
100 аудиороликов/
1000 буклетов
2024
290,1
290,1
0,0
0,0
0,0
100 аудиороликов/
1000 буклетов
1.4.
Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
577936,3
577936,3
0,0
0,0
0,0
1, 2, 3, 4, 8
2019
169867,8
169867,8
0,0
0,0
0,0
2020
101457,2
101457,2
0,0
0,0
0,0
2021
105018,2
105018,2
0,0
0,0
0,0
2022
67197,7
67197,7
0,0
0,0
0,0
2023
67197,7
67197,7
0,0
0,0
0,0
2024
67197,7
67197,7
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.4.1.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (служба медицинской профилактики и спортивной медицины в Пензенской области) и предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для обеспечения доступа к бюджетным средствам
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
497931,8
497931,8
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Пензенский областной центр медицинской профилактики" и
ГБУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер", финансовая поддержка СОНКО.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания и поддержку СОНКО, 100%
1, 7.2
2019
105246,8
105246,8
0,0
0,0
0,0
2020
97939,3
97939,3
0,0
0,0
0,0
2021
102051,8
102051,8
0,0
0,0
0,0
2022
64231,3
64231,3
0,0
0,0
0,0
2023
64231,3
64231,3
0,0
0,0
0,0
2024
64231,3
64231,3
0,0
0,0
0,0
1.4.2.
Субсидия на осуществление капитальных вложений
в целях приобретения объекта недвижимого имущества
в государственную собственность
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области
Итого
60000,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Пензенской области
2, 3, 4, 8
2019
60000,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение помещений под размещение детской поликлиники
ГБУЗ "Городская детская поликлиника", располо-женных по адресу г. Пенза, ул. Ладожская, 144А
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.3.
Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
17798,4
17798,4
0,0
0,0
0,0
Медико-биологическое обеспечение спортсменов
2019
2966,4
2966,4
0,0
0,0
0,0
103 чел.
2020
2966,4
2966,4
0,0
0,0
0,0
103 чел.
2021
2966,4
2966,4
0,0
0,0
0,0
103 чел.
2022
2966,4
2966,4
0,0
0,0
0,0
103 чел.
2023
2966,4
2966,4
0,0
0,0
0,0
103 чел.
2024
2966,4
2966,4
0,0
0,0
0,0
103 чел.
1.4.4.
Предоставление субсидии государственным учреждениям здравоохране-ния Пензенской области, достигшим в 2019 году наименьших показателей смертности населения трудоспособного возраста
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2206,1
2206,1
0,0
0,0
0,0
Количество учреждений, получивших субсидию
2019
1654,6
1654,6
0,0
0,0
0,0
3
2020
551,5
551,5
0,0
0,0
0,0
1
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5. "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
4765746,3
4388684,2
377062,1
0,0
0,0
1, 2, 3
2019
966187,1
732485,0
233702,1
0,0
0,0
2020
732761,2
661081,2
71680,0
0,0
0,0
2021
719898,0
648218,0
71680,0
0,0
0,0
2022
782300,0
782300,0
0,0
0,0
0,0
2023
782300,0
782300,0
0,0
0,0
0,0
2024
782300,0
782300,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.5.1.
Обеспечение современными лекарственными средствами лиц, больных сахарным диабетом
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1962486,8
1962486,8
0,0
0,0
0,0
Обеспечение сахароснижающими препаратами
1, 2, 3, 1.7
2019
332365,0
332365,0
0,0
0,0
0,0
285000 уп.
2020
252365,0
252365,0
0,0
0,0
0,0
180000 уп.
2021
252501,8
252501,8
0,0
0,0
0,0
180000 уп.
2022
375085,0
375085,0
0,0
0,0
0,0
220000 уп.
2023
375085,0
375085,0
0,0
0,0
0,0
220000 уп.
2024
375085,0
375085,0
0,0
0,0
0,0
220000 уп.
1.5.2.
Обеспечение современными диагностическими системами больных сахарным диабетом
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
63645,0
63645,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение диагностическими системами (тест-полоски)
1, 2, 3, 1.7
2019
16000,0
16000,0
0,0
0,0
0,0
15000 уп.
2020
16000,0
16000,0
0,0
0,0
0,0
15000 уп.
2021
16000,0
16000,0
0,0
0,0
0,0
15000 уп.
2022
5215,0
5215,0
0,0
0,0
0,0
6000 уп.
2023
5215,0
5215,0
0,0
0,0
0,0
6000 уп.
2024
5215,0
5215,0
0,0
0,0
0,0
6000 уп.
1.5.3.
Обеспечение больных несахарным диабетом лекарственным препаратом "Десмопрессин"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
55500,0
55500,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение лекарственным препаратом "Десмопрессин"
больных несахарным диабетом
1, 3, 4, 1.7
2019
8500,0
8500,0
0,0
0,0
0,0
4000 уп.
2020
8500,0
8500,0
0,0
0,0
0,0
4000 уп.
2021
8500,0
8500,0
0,0
0,0
0,0
4000 уп.
2022
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
7000 уп.
2023
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
7000 уп.
2024
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
7000 уп.
1.5.4.
Обеспечение потребности в жизненно необходимых лекарственных препаратах
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оказание экстренной медикаментозной медицинской помощи населению Пензенской области.
Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
1, 2, 3, 1.7
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.5.
Обеспечение лекарственными препаратами больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1109875,6
1109875,6
0,0
0,0
0,0
Обеспечение лекарствен-ными препаратами больных редкими (орфанными) заболеваниями и приобретение специального питания для детей, страдающих фенилкетонурией, в целях предотвращения развития у детей умственной отсталости
1, 2, 4, 1.7
2019
192916,0
192916,0
0,0
0,0
0,0
3 чел., 800 уп., 2000 шт.
2020
175929,8
175929,8
0,0
0,0
0,0
3 чел., 800 уп., 2000 шт.
2021
162929,8
162929,8
0,0
0,0
0,0
3 чел., 800 уп., 2000 шт.
2022
192700,0
192700,0
0,0
0,0
0,0
3 чел., 800 уп., 2000 шт.
2023
192700,0
192700,0
0,0
0,0
0,0
3 чел., 800 уп., 2000 шт.
2024
192700,0
192700,0
0,0
0,0
0,0
3 чел., 800 уп., 2000 шт.
1.5.6.
Расходы на обеспечение детей в возрасте
от 0 до 3-х лет бесплатными лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.07.1994 № 890
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
217734,3
217734,3
0,0
0,0
0,0
Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами детей в возрасте от 0 до 3-х лет при оказании амбулаторно-поликлини-ческой помощи (испол-нение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
1, 3, 1.7
2019
36585,3
36585,3
0,0
0,0
0,0
2020
42124,5
42124,5
0,0
0,0
0,0
2021
42124,5
42124,5
0,0
0,0
0,0
2022
32300,0
32300,0
0,0
0,0
0,0
2023
32300,0
32300,0
0,0
0,0
0,0
2024
32300,0
32300,0
0,0
0,0
0,0
1.5.7.
Расходы на обеспечение детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет бесплат-ными лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
27464,3
27464,3
0,0
0,0
0,0
Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет при оказа-нии амбулаторно-поликли-нической помощи (испол-нение установленных функций и полномочий). Доля профинан-сированных средств, направленных на лекарст-венное обеспечение, 100%
1, 3, 1.7
2019
4183,7
4183,7
0,0
0,0
0,0
2020
4890,3
4890,3
0,0
0,0
0,0
2021
4890,3
4890,3
0,0
0,0
0,0
2022
4500,0
4500,0
0,0
0,0
0,0
2023
4500,0
4500,0
0,0
0,0
0,0
2024
4500,0
4500,0
0,0
0,0
0,0
1.5.8.
Расходы на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.07.1994 № 890
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
937978,2
937978,2
0,0
0,0
0,0
Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами населения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (исполнение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
1, 3, 1.7
2019
137935,0
137935,0
0,0
0,0
0,0
2020
156271,6
156271,6
0,0
0,0
0,0
2021
156271,6
156271,6
0,0
0,0
0,0
2022
162500,0
162500,0
0,0
0,0
0,0
2023
162500,0
162500,0
0,0
0,0
0,0
2024
162500,0
162500,0
0,0
0,0
0,0
1.5.9.
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
12575,4
0,0
12575,4
0,0
0,0
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом
с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей (исполнение установленных функций
и полномочий).
Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
3, 1.8
2019
4191,8
0,0
4191,8
0,0
0,0
2020
4191,8
0,0
4191,8
0,0
0,0
2021
4191,8
0,0
4191,8
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.10.
Субсидии на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
156428,5
0,0
156428,5
0,0
0,0
Предоставление социальных выплат и иных выплат населению в соответствии
с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ
"О государственной социаль-ной помощи" (с последую-щими изменениями) (субсидии). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
3, 1.7
2019
156428,5
0,0
156428,5
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.11.
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
187931,0
0,0
187931,0
0,0
0,0
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения Пензенской области в соответствии
с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи"
(с последующими измене-ниями) (межбюджетные трансферты). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
2, 3
2019
66264,2
0,0
66264,2
0,0
0,0
2020
60833,4
0,0
60833,4
0,0
0,0
2021
60833,4
0,0
60833,4
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.12.
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
20127,2
0,0
20127,2
0,0
0,0
Отдельные полномочия
в области лекарственного обеспечения
населения закрытых административно-территориальных образо-ваний, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства (ЗАТО г. Заречный).
Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
2, 3
2019
6817,6
0,0
6817,6
0,0
0,0
2020
6654,8
0,0
6654,8
0,0
0,0
2021
6654,8
0,0
6654,8
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.13.
Обеспечение расходными материалами для инсулиновой помпы
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
14000,0
14000,0
0,0
0,0
0,0
Расходные материалы
1, 2, 3, 1.7
2019
4000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
1000 уп.
2020
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
1100 уп.
2021
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
1100 уп.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
1.6.
(Н02-4)
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
222432,4
121562,5
100869,9
0,0
0,0
1, 2, 3
2019
59916,7
39025,0
20891,7
0,0
0,0
2020
107970,7
33212,5
74758,2
0,0
0,0
2021
27545,0
22325,0
5220,0
0,0
0,0
2022
14000,0
14000,0
0,0
0,0
0,0
2023
11500,0
11500,0
0,0
0,0
0,0
2024
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.6.1.
Приобретение модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
34500,0
34500,0
0,0
0,0
0,0
Создание или замена ФАП
1, 2, 3, 8
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020
12000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
3 объекта
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2022
12500,0
12500,0
0,0
0,0
0,0
4 объекта
2023
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
2 объекта
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
1.6.2.
Оснащение медицинских организации передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения
до 100 чел.
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
136803,2
67562,5
69240,7
0,0
0,0
Приобретение передвижных медицинских комплексов
1, 2, 3, 8
2019
27025,0
27025,0
0,0
0,0
0,0
2 ед.
2020
88953,2
19712,5
69240,7
0,0
0,0
6 ед.
2021
20825,0
20825,0
0,0
0,0
0,0
2 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
1.6.3.
Развитие материально-технической базы амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью от 101 до 2000 человек
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
32891,7
12000,0
20891,7
0,0
0,0
Создание или замена ФП, ФАП
1, 2, 3, 8
2019
32891,7
12000,0
20891,7
0,0
0,0
10 объектов
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.4.
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
18237,5
7500,0
10737,5
0,0
0,0
Работа санавиации
1, 2, 3, 8
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020
7017,5
1500,0
5517,5
0,0
0,0
14 вылетов
2021
6720,0
1500,0
5220,0
0,0
0,0
14 вылетов
2022
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
2 вылета
2023
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
2 вылета
2024
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
2 вылета
1.7.
(Н01-3)
Региональный проект "Старшее поколение"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
52427,9
941,1
51486,8
0,0
0,0
1, 2, 3
2019
3057,6
941,1
2116,5
0,0
0,0
2020
38896,9
0,0
38896,9
0,0
0,0
2021
10473,4
0,0
10473,4
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.7.1.
Проведение дополнительных скринингов лицам старше
65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
48946,6
0,0
48946,6
0,0
0,0
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %
1, 2, 3
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,7
2020
38684,9
0,0
38684,9
0,0
0,0
30,7
2021
10261,7
0,0
10261,7
0,0
0,0
36,7
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55,7
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65,3
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
1.7.2.
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного населения из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
3481,3
941,1
2540,2
0,0
0,0
Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного населения из групп риска, %
1, 2, 3
2019
3057,6
941,1
2116,5
0,0
0,0
95
2020
212,0
0,0
212,0
0,0
0,0
95
2021
211,7
0,0
211,7
0,0
0,0
95
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95
1.8.
(Н02-8)
Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5, 6, 7
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.8.1.
Разработка и реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг в Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
5, 6, 7
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 ед.
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 ед.
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 ед.
1.9.
(Н01-4)
Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1, 2, 3
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.9.1.
Реализация комплекса мер по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, путем формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью, %
1, 2, 3
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
58,0
Всего по подпрограмме 1:
Итого
6228085,1
5688729,7
539355,4
0,0
0,0
2019
1332697,1
1072674,6
260022,5
0,0
0,0
2020
1084774,8
896127,5
188647,3
0,0
0,0
2021
966623,4
875937,8
90685,6
0,0
0,0
2022
952996,6
952996,6
0,0
0,0
0,0
2023
950496,6
950496,6
0,0
0,0
0,0
2024
940496,6
940496,6
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
Цель подпрограммы: развитие системы оказания специализированной медицинской помощи, снижение смертности от туберкулеза, повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных, развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах,
снижение смертности от ишемической болезни сердца, инсульта, злокачественных новообразований. Снижение смертности пострадавших
в результате дорожно-транспортных происшествий. Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
Задачи подпрограммы: совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи по профилям заболеваний
2.1.
Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2351510,8
2329849,9
21660,9
0,0
0,0
2.4
2019
373634,0
366413,7
7220,3
0,0
0,0
2020
388946,0
381725,7
7220,3
0,0
0,0
2021
402609,9
395389,6
7220,3
0,0
0,0
2022
395440,3
395440,3
0,0
0,0
0,0
2023
395440,3
395440,3
0,0
0,0
0,0
2024
395440,3
395440,3
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.1.1.
Обеспечение проведения в полном объеме обязательных профилактических противотуберкулезных мероприятий, в том числе
в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повышенного риска
заболевания туберкулезом, среди детей, инфицированных туберкулезом
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
179958,6
179958,6
0,0
0,0
0,0
Обеспечение аллергеном туберкулезным и туберкулиновыми шприцами в объеме, достаточном для проведения туберкулино-диагностики детей и подростков
2.4, 2.5, 2.9
2019
21461,5
21461,5
0,0
0,0
0,0
24260 уп.
2020
21461,5
21461,5
0,0
0,0
0,0
24260 уп.
2021
21461,5
21461,5
0,0
0,0
0,0
24260 уп.
2022
38524,7
38524,7
0,0
0,0
0,0
34000 уп.
2023
38524,7
38524,7
0,0
0,0
0,0
34000 уп.
2024
38524,7
38524,7
0,0
0,0
0,0
34000 уп.
2.1.2.
Обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения современными противотуберкулезными препаратами
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
117111,3
117111,3
0,0
0,0
0,0
Обеспечение современными (этиотропными и патогенетическими) противотуберкулезными препаратами
2.4
2019
14974,0
14974,0
0,0
0,0
0,0
50000 уп.
2020
14974,0
14974,0
0,0
0,0
0,0
63000 уп.
2021
14974,0
14974,0
0,0
0,0
0,0
63000 уп.
2022
24063,1
24063,1
0,0
0,0
0,0
63000 уп.
2023
24063,1
24063,1
0,0
0,0
0,0
63000 уп.
2024
24063,1
24063,1
0,0
0,0
0,0
63000 уп.
2.1.3.
Закупка диагностических средства для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинскими изделиями в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
49363,2
27702,3
21660,9
0,0
0,0
Обеспечение диагностическими расходными материалами и медицинскими изделиями
2.4, 2,5, 2.9
2019
15796,6
8576,3
7220,3
0,0
0,0
252 уп.
2020
15796,6
8576,3
7220,3
0,0
0,0
250 уп.
2021
15796,6
8576,3
7220,3
0,0
0,0
250 уп.
2022
657,8
657,8
0,0
0,0
0,0
240 уп.
2023
657,8
657,8
0,0
0,0
0,0
240 уп.
2024
657,8
657,8
0,0
0,0
0,0
240 уп.
2.1.4.
Обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго и третьего ряда), применяемыми при лечении больных туберкулезом с множественной лекарст-венной устойчивостью возбудителя, и диагности-ческими средствами для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом
с множественной лекарствен-ной устойчивостью возбудителя
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
168186,9
168186,9
0,0
0,0
0,0
Обеспечение пациентов антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго
и третьего ряда)
2.4
2019
37062,3
37062,3
0,0
0,0
0,0
130 чел., 37122 шт.
2020
37062,3
37062,3
0,0
0,0
0,0
130 чел., 35000 шт.
2021
37062,3
37062,3
0,0
0,0
0,0
130 чел., 35000 шт.
2022
19000,0
19000,0
0,0
0,0
0,0
130 чел., 35000 шт.
2023
19000,0
19000,0
0,0
0,0
0,0
130 чел., 35000 шт.
2024
19000,0
19000,0
0,0
0,0
0,0
130 чел., 35000 шт.
2.1.5.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (фтизиатрия)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1776354,1
1776354,1
0,0
0,0
0,0
Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи больным туберкулезом государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
5,6,7, 2.4, 7.1, 7.2
2019
274807,4
274807,4
0,0
0,0
0,0
2020
290119,4
290119,4
0,0
0,0
0,0
2021
303783,3
303783,3
0,0
0,0
0,0
2022
302548,0
302548,0
0,0
0,0
0,0
2023
302548,0
302548,0
0,0
0,0
0,0
2024
302548,0
302548,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6.
Выплаты и иные меры социальной поддержки, установленные Законом Пензенской области
от 28.05.2007 № 1285-ЗПО
"О защите населения
от туберкулеза и
о противотуберкулезной помощи" (с последующими изменениями)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
9027,9
9027,9
0,0
0,0
0,0
Выплаты и продуктовые наборы
2.4
2019
692,5
692,5
0,0
0,0
0,0
16 чел., 3250 наб.
2020
692,5
692,5
0,0
0,0
0,0
16 чел., 3250 наб.
2021
692,5
692,5
0,0
0,0
0,0
16 чел., 3250 наб.
2022
2316,8
2316,8
0,0
0,0
0,0
16 чел., 3250 наб.
2023
2316,8
2316,8
0,0
0,0
0,0
16 чел., 3250 наб.
2024
2316,8
2316,8
0,0
0,0
0,0
16 чел., 3250 наб.
2.1.7.
Расходы на обеспечение деятельности
ГБУЗ "Пензенская областная туберкулезная больница"
по реабилитационной и санаторно-курортной помощи
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
51508,8
51508,8
0,0
0,0
0,0
Оказание реабилитационной и санаторно-курортной помощи в ГБУЗ "Пензенская областная туберкулезная больница"
2.4
2019
8839,7
8839,7
0,0
0,0
0,0
30 коек
2020
8839,7
8839,7
0,0
0,0
0,0
30 коек
2021
8839,7
8839,7
0,0
0,0
0,0
30 коек
2022
8329,9
8329,9
0,0
0,0
0,0
30 коек
2023
8329,9
8329,9
0,0
0,0
0,0
30 коек
2024
8329,9
8329,9
0,0
0,0
0,0
30 коек
2.2.
Основное мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
567630,6
537002,7
30627,9
0,0
0,0
2.10
2019
142562,6
132353,3
10209,3
0,0
0,0
2020
141996,2
131786,9
10209,3
0,0
0,0
2021
144701,3
134492,0
10209,3
0,0
0,0
2022
46123,5
46123,5
0,0
0,0
0,0
2023
46123,5
46123,5
0,0
0,0
0,0
2024
46123,5
46123,5
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.2.1.
Обеспечение проведения обследований на ВИЧ, гепатиты, психоактивные вещества тест-системами, экспресс-тестами
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
5175,0
5175,0
0,0
0,0
0,0
Расходные материалы для скрининга групп риска
на парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, оппортунистические инфекции; экспресс-диагностика на психоактивные вещества, беременность:
2.10, 2.10.1
2019
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
экспресс-тесты
на ВИЧ - 5000 шт.;
тест-системы на гепатиты - 30 шт.
2020
1350,0
1350,0
0,0
0,0
0,0
экспресс-тесты
на ВИЧ - 5000 шт.;
тест-системы на гепатиты - 30 шт.
2021
1350,0
1350,0
0,0
0,0
0,0
экспресс-тесты
на ВИЧ - 5000 шт.;
тест-системы на гепатиты - 30 шт.
2022
625,0
625,0
0,0
0,0
0,0
экспресс-тесты
на ВИЧ - 2000 шт.;
тест-системы на гепатиты - 30 шт.
2023
625,0
625,0
0,0
0,0
0,0
экспресс-тесты
на ВИЧ - 2000 шт.;
тест-системы на гепатиты - 30 шт.
2024
625,0
625,0
0,0
0,0
0,0
экспресс-тесты
на ВИЧ - 2000 шт.;
тест-системы на гепатиты - 25 шт.
2.2.2.
Обеспечение лекарственными препаратами
ВИЧ-инфицированных и расходными материалами для контроля лечения
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
182080,6
182080,6
0,0
0,0
0,0
Обеспечение антиретровирусными препаратами и
расходными материалами
(вакутейнеры, иглы)
2.10, 2.10.1
2019
39750,0
39750,0
0,0
0,0
0,0
12150 уп./50000 шт.
2020
40705,0
40705,0
0,0
0,0
0,0
12150 уп./50000 шт.
2021
38223,6
38223,6
0,0
0,0
0,0
12000 уп./50000 шт.
2022
21134,0
21134,0
0,0
0,0
0,0
13000 уп./0 шт.
2023
21134,0
21134,0
0,0
0,0
0,0
13000 уп./0 шт.
2024
21134,0
21134,0
0,0
0,0
0,0
13000 уп./0 шт.
2.2.3.
Обеспечение детей
(до 1,5 лет), рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, бесплатным питанием (сухие адаптированные смеси,
соки, овощные, фруктовые и мясные пюре, кисломолочные продукты)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
10387,0
10387,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение бесплатным питанием:
2.10, 2.10.1
2019
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
5000 уп.
2020
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
5000 уп.
2021
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
5000 уп.
2022
2129,0
2129,0
0,0
0,0
0,0
6000 уп.
2023
2129,0
2129,0
0,0
0,0
0,0
6000 уп.
2024
2129,0
2129,0
0,0
0,0
0,0
6000 уп.
2.2.4.
Диагностика ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов (ИФА- и ПЦР-диагностика)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
155301,9
155301,9
0,0
0,0
0,0
Обеспечение диагностикумами ИФА- и ПЦР-лаборатории
2.10, 2.10.1
2019
38000,0
38000,0
0,0
0,0
0,0
280 уп., 1830 наб.
2020
35000,0
35000,0
0,0
0,0
0,0
240 уп., 1800 наб.
2021
38000,0
38000,0
0,0
0,0
0,0
280 уп., 1830 наб.
2022
14767,3
14767,3
0,0
0,0
0,0
120 уп., 1000 наб.
2023
14767,3
14767,3
0,0
0,0
0,0
120 уп., 1000 наб.
2024
14767,3
14767,3
0,0
0,0
0,0
120 уп., 1000 наб.
2.2.5.
Совершенствование методов профилактики распространения вирусных гепатитов за счет использования современных лабораторных методов диагностики (использование ПЦР (полимеразная
цепная реакция) и
ИФА-диагностики и т.д.)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
29931,9
29931,9
0,0
0,0
0,0
Обеспечение лабораторным оборудованием, диагностикумами и расходными материалами проведения исследований на вирусные гепатиты молекулярными методами и методами ИФА
2, 3
2019
7891,3
7891,3
0,0
0,0
0,0
тест-системы - 320 наб.; расходные материалы -
274 уп.
2020
7891,3
7891,3
0,0
0,0
0,0
тест-системы - 320 наб.; расходные материалы -
274 уп.
2021
7891,3
7891,3
0,0
0,0
0,0
тест-системы - 320 наб.; расходные материалы -
274 уп.
2022
2086,0
2086,0
0,0
0,0
0,0
тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.
2023
2086,0
2086,0
0,0
0,0
0,0
тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.
2024
2086,0
2086,0
0,0
0,0
0,0
тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.
2.2.6.
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
61682,1
31054,2
30627,9
0,0
0,0
Обеспечение диагности-ческими системами
2, 3
2019
15178,5
4969,2
10209,3
0,0
0,0
580 наб.
2020
15178,5
4969,2
10209,3
0,0
0,0
580 наб.
2021
15178,5
4969,2
10209,3
0,0
0,0
580 наб.
2022
5382,2
5382,2
0,0
0,0
0,0
140 наб.
2023
5382,2
5382,2
0,0
0,0
0,0
140 наб.
2024
5382,2
5382,2
0,0
0,0
0,0
140 наб.
2.2.7.
Обеспечение антивирусными препаратами для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение медицинскими препаратами
2, 3
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44% лиц, состоящих
на диспансерном наблюдении, освоение поступивших препаратов 100%
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.8.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения по профилю венерология
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
123072,1
123072,1
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи государственными учреждениями здравоохранения по профилю венерология. Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
2, 3, 5, 6, 7
2019
39142,8
39142,8
0,0
0,0
0,0
2020
40871,4
40871,4
0,0
0,0
0,0
2021
43057,9
43057,9
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1882153,1
1882153,1
0,0
0,0
0,0
1.1, 1.2, 1.3
2019
310015,2
310015,2
0,0
0,0
0,0
2020
316518,9
316518,9
0,0
0,0
0,0
2021
327412,1
327412,1
0,0
0,0
0,0
2022
309402,3
309402,3
0,0
0,0
0,0
2023
309402,3
309402,3
0,0
0,0
0,0
2024
309402,3
309402,3
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.3.1.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (наркология)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1669550,1
1669550,1
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи наркологическим больным государственными учреждениями здравоохранения. Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5,6,7, 1.1, 1.2, 1.3
2019
277928,7
277928,7
0,0
0,0
0,0
2020
283565,8
283565,8
0,0
0,0
0,0
2021
293378,0
293378,0
0,0
0,0
0,0
2022
271559,2
271559,2
0,0
0,0
0,0
2023
271559,2
271559,2
0,0
0,0
0,0
2024
271559,2
271559,2
0,0
0,0
0,0
2.3.2.
Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
212603,0
212603,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания по меди-цинскому освидетельст-вованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) государст-венными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 1.1, 1.2, 1.3
2019
32086,5
32086,5
0,0
0,0
0,0
2020
32953,1
32953,1
0,0
0,0
0,0
2021
34034,1
34034,1
0,0
0,0
0,0
2022
37843,1
37843,1
0,0
0,0
0,0
2023
37843,1
37843,1
0,0
0,0
0,0
2024
37843,1
37843,1
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
3897384,5
3897384,5
0,0
0,0
0,0
3
2019
603870,8
603870,8
0,0
0,0
0,0
2020
628964,0
628964,0
0,0
0,0
0,0
2021
663911,2
663911,2
0,0
0,0
0,0
2022
666879,5
666879,5
0,0
0,0
0,0
2023
666879,5
666879,5
0,0
0,0
0,0
2024
666879,5
666879,5
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.4.1.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (психиатрия)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
3826649,2
3826649,2
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания на оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания,
100%
3, 5, 6, 7, 7.1
2019
591315,6
591315,6
0,0
0,0
0,0
2020
615802,3
615802,3
0,0
0,0
0,0
2021
649993,2
649993,2
0,0
0,0
0,0
2022
656512,7
656512,7
0,0
0,0
0,0
2023
656512,7
656512,7
0,0
0,0
0,0
2024
656512,7
656512,7
0,0
0,0
0,0
2.4.2.
Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
70735,3
70735,3
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на проведение судебно-психиатрической экспертизы государст-венными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
3, 5, 6, 7, 7.1
2019
12555,2
12555,2
0,0
0,0
0,0
2020
13161,7
13161,7
0,0
0,0
0,0
2021
13918,0
13918,0
0,0
0,0
0,0
2022
10366,8
10366,8
0,0
0,0
0,0
2023
10366,8
10366,8
0,0
0,0
0,0
2024
10366,8
10366,8
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
917958,7
917958,7
0,0
0,0
0,0
2.1
2019
35500,0
35500,0
0,0
0,0
0,0
2020
35500,0
35500,0
0,0
0,0
0,0
2021
705121,7
705121,7
0,0
0,0
0,0
2022
47279,0
47279,0
0,0
0,0
0,0
2023
47279,0
47279,0
0,0
0,0
0,0
2024
47279,0
47279,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.5.1.
Вторичная профилактика тромботических осложнений у пациентов, перенесших инфаркт миокарда
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
164445,0
164445,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение лекарственными препаратами:
2.1
2019
20800,0
20800,0
0,0
0,0
0,0
103500 уп.
2020
20800,0
20800,0
0,0
0,0
0,0
103000 уп.
2021
20800,0
20800,0
0,0
0,0
0,0
103000 уп.
2022
34015,0
34015,0
0,0
0,0
0,0
150000 уп.
2023
34015,0
34015,0
0,0
0,0
0,0
150000 уп.
2024
34015,0
34015,0
0,0
0,0
0,0
150000 уп.
2.5.2.
Обеспечение пациентов, перенесших оперативное вмешательство на сердечно-сосудистой системе, лекарственным препаратом
с действующим веществом "Клопидогрель"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
43092,0
43092,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение лекарственными препаратами:
2.1
2019
6000,0
6000,0
0,0
0,0
0,0
8000 уп.
2020
6000,0
6000,0
0,0
0,0
0,0
8000 уп.
2021
6000,0
6000,0
0,0
0,0
0,0
8000 уп.
2022
8364,0
8364,0
0,0
0,0
0,0
8800 уп.
2023
8364,0
8364,0
0,0
0,0
0,0
8800 уп.
2024
8364,0
8364,0
0,0
0,0
0,0
8800 уп.
2.5.3.
Профилактика повторных кардиоэмболических инсультов
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
40800,0
40800,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение лекарственными препаратами для антикоагулянтной
терапии
2.1
2019
8700,0
8700,0
0,0
0,0
0,0
2800 уп.
2020
8700,0
8700,0
0,0
0,0
0,0
2800 уп.
2021
8700,0
8700,0
0,0
0,0
0,0
2800 уп.
2022
4900,0
4900,0
0,0
0,0
0,0
2800 уп.
2023
4900,0
4900,0
0,0
0,0
0,0
2800 уп.
2024
4900,0
4900,0
0,0
0,0
0,0
2800 уп.
2.5.4.
Централизованные закупки медицинского оборудования кардиопрофиля
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
669621,7
669621,7
0,0
0,0
0,0
Медицинское оборудование
2.1
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2021
669621,7
669621,7
0,0
0,0
0,0
184 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1705009,6
1705009,6
0,0
0,0
0,0
2.2, 2.3
2019
100000,0
100000,0
0,0
0,0
0,0
2020
214198,0
214198,0
0,0
0,0
0,0
2021
220811,6
220811,6
0,0
0,0
0,0
2022
390000,0
390000,0
0,0
0,0
0,0
2023
390000,0
390000,0
0,0
0,0
0,0
2024
390000,0
390000,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.6.1.
Обеспечение современными лекарственными средствами больных, страдающих онкологическими заболеваниями
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1705009,6
1705009,6
0,0
0,0
0,0
Обеспечение современными химиотерапевтическими и гематологическими лекарственными препаратами
2.2, 2.4
2019
100000,0
100000,0
0,0
0,0
0,0
1200 уп.
2020
214198,0
214198,0
0,0
0,0
0,0
5000 уп.
2021
220811,6
220811,6
0,0
0,0
0,0
5300 уп.
2022
390000,0
390000,0
0,0
0,0
0,0
5300 уп.
2023
390000,0
390000,0
0,0
0,0
0,0
5300 уп.
2024
390000,0
390000,0
0,0
0,0
0,0
5300 уп.
2.6.2.
Создание и функционирование центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ) на базе ГБУЗ "Областной онкологический диспансер»
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Этапы создания и число исследований ПЭТ-КТ
2.2, 2.4
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ввод объекта в эксплуатацию / 3000 исследований
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000 исследований
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000 исследований
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000 исследований
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000 исследований
2.7.
Основное мероприятие 2.7. "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6, 2.7, 2.8
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.7.1.
Повышение уровня подготовки медицинских организаций к оказанию специализированной медицинской помощи пострадавшим при ДТП
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение тактико-специального учения
2, 2.8
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2.7.2.
Проведение соревнований среди бригад скорой медицинской помощи по оказанию специализированной медицинской помощи пострадавшим при ДТП
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение соревнования
2, 2.8
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2.8.
Основное мероприятие 2.8. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2946231,5
2946231,5
0,0
0,0
0,0
2, 3
2019
406981,5
406981,5
0,0
0,0
0,0
2020
270847,5
270847,5
0,0
0,0
0,0
2021
277987,1
277987,1
0,0
0,0
0,0
2022
663471,8
663471,8
0,0
0,0
0,0
2023
663471,8
663471,8
0,0
0,0
0,0
2024
663471,8
663471,8
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.8.1.
Централизованные закупки медицинского оборудования для государственных нужд
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1019033,9
1019033,9
0,0
0,0
0,0
Закупки медицинского оборудования
2, 3, 5, 6, 7
2019
259694,5
259694,5
0,0
0,0
85 ед.
2020
115807,0
115807,0
0,0
0,0
0,0
120 ед.
2021
116102,7
116102,7
0,0
0,0
0,0
120 ед.
2022
175809,9
175809,9
0,0
0,0
0,0
120 ед.
2023
175809,9
175809,9
0,0
0,0
0,0
80 ед.
2024
175809,9
175809,9
0,0
0,0
0,0
80 ед.
2.8.2.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1927197,6
1927197,6
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи
ГБУЗ "ПОЦСВМП".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
2, 3
2019
147287,0
147287,0
0,0
0,0
0,0
2020
155040,5
155040,5
0,0
0,0
0,0
2021
161884,4
161884,4
0,0
0,0
0,0
2022
487661,9
487661,9
0,0
0,0
0,0
2023
487661,9
487661,9
0,0
0,0
0,0
2024
487661,9
487661,9
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9. "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1010346,4
921763,3
88583,1
0,0
0,0
3, 2.1, 2.2, 2.4
2019
199618,5
170090,8
29527,7
0,0
0,0
2020
179862,2
150334,5
29527,7
0,0
0,0
2021
179862,2
150334,5
29527,7
0,0
0,0
2022
150334,5
150334,5
0,0
0,0
0,0
2023
150334,5
150334,5
0,0
0,0
0,0
2024
150334,5
150334,5
0,0
0,0
0,0
2.9.1.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи лицам, постоянно проживающим на территории Пензенской области, медицинскими организациями, подведомст-венными Министерству здравоохранения
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1010346,4
921763,3
88583,1
0,0
0,0
Оказание пациентам высокотехнологичной медицинской помощи
на базе: ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко",
ГБУЗ "Областной онколо-гический диспансер",
ГБУЗ "Пензенская областная офтальмоло-гическая больница",
ГБУЗ "Пензенский област-ная противотуберкулезная больница",
ГБУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина",
ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница
им. Н.Ф. Филатова"
3, 2.1, 2.2, 2.4
2019
199618,5
170090,8
29527,7
0,0
0,0
1114 чел.
2020
179862,2
150334,5
29527,7
0,0
0,0
1010 чел.
2021
179862,2
150334,5
29527,7
0,0
0,0
1010 чел.
2022
150334,5
150334,5
0,0
0,0
0,0
1010 чел.
2023
150334,5
150334,5
0,0
0,0
0,0
1010 чел.
2024
150334,5
150334,5
0,0
0,0
0,0
1010 чел.
2.10.
Основное мероприятие 2.10. "Развитие службы крови"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
958141,6
958141,6
0,0
0,0
0,0
2.11, 2.12
2019
186989,1
186989,1
0,0
0,0
0,0
2020
164567,8
164567,8
0,0
0,0
0,0
2021
168000,0
168000,0
0,0
0,0
0,0
2022
146194,9
146194,9
0,0
0,0
0,0
2023
146194,9
146194,9
0,0
0,0
0,0
2024
146194,9
146194,9
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.10.1.
Проведение иммуногематологического фенотипирования группы крови и резус-принадлежности реципиентов
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
35188,8
35188,8
0,0
0,0
0,0
Обеспечение реагентами и расходными материалами:
2.11, 2.12
2019
7489,6
7489,6
0,0
0,0
0,0
140 уп.
2020
7489,6
7489,6
0,0
0,0
0,0
140 уп.
2021
7489,6
7489,6
0,0
0,0
0,0
140 уп.
2022
4240,0
4240,0
0,0
0,0
0,0
140 уп.
2023
4240,0
4240,0
0,0
0,0
0,0
140 уп.
2024
4240,0
4240,0
0,0
0,0
0,0
140 уп.
2.10.2.
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения
(центры, станции и отделения переливания крови)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
867767,8
867767,8
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр крови".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
5, 6, 7, 2.11, 2.12, 7.1
2019
170302,0
170302,0
0,0
0,0
0,0
2020
147880,7
147880,7
0,0
0,0
0,0
2021
151312,9
151312,9
0,0
0,0
0,0
2022
132757,4
132757,4
0,0
0,0
0,0
2023
132757,4
132757,4
0,0
0,0
0,0
2024
132757,4
132757,4
0,0
0,0
0,0
2.10.3.
Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 27.02.2010 № 1862-ЗПО "О дополнительной мере социальной поддержки граждан, безвозмездно сдавших кровь и ее компоненты"
(с последующими изменениями)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
55185,0
55185,0
0,0
0,0
0,0
Выплаты гражданам, сдавшим кровь или
ее компоненты
2.11, 2.12
2019
9197,5
9197,5
0,0
0,0
0,0
23000 чел.
2020
9197,5
9197,5
0,0
0,0
0,0
23000 чел.
2021
9197,5
9197,5
0,0
0,0
0,0
23000 чел.
2022
9197,5
9197,5
0,0
0,0
0,0
23000 чел.
2023
9197,5
9197,5
0,0
0,0
0,0
23000 чел.
2024
9197,5
9197,5
0,0
0,0
0,0
23000 чел.
2.11.
Основное мероприятие 2.11. "Совершенствование оказания медицинской помощи по профессиональной патологии"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
11526,7
11526,7
0,0
0,0
0,0
2.1
2019
1782,2
1782,2
0,0
0,0
0,0
2020
1864,5
1864,5
0,0
0,0
0,0
2021
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2022
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2023
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2024
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.11.1.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения по профилю профпатология
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
11526,7
11526,7
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи по профилю профпатология.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 2.1
2019
1782,2
1782,2
0,0
0,0
0,0
2020
1864,5
1864,5
0,0
0,0
0,0
2021
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2022
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2023
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2024
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2.12.
(Н02-2)
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1049975,6
0,0
723505,6
0,0
0,0
2.1
2019
162265,0
0,0
162265,0
0,0
0,0
2020
185090,0
0,0
185090,0
0,0
0,0
2021
144100,6
0,0
144100,6
0,0
0,0
2022
232050,0
0,0
232050,0
0,0
0,0
2023
121930,0
0,0
121930,0
0,0
0,0
2024
204540,0
0,0
204540,0
0,0
0,0
в том числе:
2.12.1.
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1049975,6
0,0
723505,6
0,0
0,0
Оснащение оборудованием
2.1
2019
162265,0
0,0
162265,0
0,0
0,0
10 ед. / 1 учреждение
2020
185090,0
0,0
185090,0
0,0
0,0
59 ед. / 2 учреждения
2021
144100,6
0,0
144100,6
0,0
0,0
68 ед. / 2 учреждения
2022
232050,0
0,0
232050,0
0,0
0,0
9 ед. / 2 учреждения
2023
121930,0
0,0
121930,0
0,0
0,0
103 ед. / 2 учреждения
2024
204540,0
0,0
204540,0
0,0
0,0
439 ед. / 5 учреждений
2.13.
(Н02-1)
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2052975,6
266002,0
1638853,6
0,0
0,0
2.2
2019
456050,8
76180,0
379870,8
0,0
0,0
2020
728713,1
63026,0
665687,1
0,0
0,0
2021
396914,3
126796,0
270118,3
0,0
0,0
2022
323177,4
0,0
323177,4
0,0
0,0
2023
74060,0
0,0
74060,0
0,0
0,0
2024
74060,0
0,0
74060,0
0,0
0,0
в том числе:
2.13.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по профилю онкология
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
Проведение информационно-коммуникационной кампании: видео-интернет-ролики, баннеры
2.2
2019
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
6/2
2020
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
3/3
2021
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
3/3
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2.13.2.
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2052225,6
265252,0
1638853,6
0,0
0,0
Оснащение оборудованием
2.2
2019
455800,8
75930,0
379870,8
0,0
0,0
62 ед.
2020
728463,1
62776,0
665687,1
0,0
0,0
54 ед.
2021
396664,3
126546,0
270118,3
0,0
0,0
17 ед.
2022
323177,4
0,0
323177,4
0,0
0,0
33 ед.
2023
74060,0
0,0
74060,0
0,0
0,0
13 ед.
2024
74060,0
0,0
74060,0
0,0
0,0
1 ед.
2.13.3.
Организация в Пензенской области центров амбулаторной онкологической помощи
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество организованных ЦАОП
на базе поликлиник, ед.
2.2
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Всего по подпрограмме 2:
Итого
19350844,7
16373023,6
2503231,1
0,0
0,0
2019
2979269,7
2390176,6
589093,1
0,0
0,0
2020
3257068,2
2359333,8
897734,4
0,0
0,0
2021
3633402,0
3172225,8
461176,2
0,0
0,0
2022
3372323,2
2817095,8
555227,4
0,0
0,0
2023
3013085,8
2817095,8
195990,0
0,0
0,0
2024
3095695,8
2817095,8
278600,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Цель подпрограммы: создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям.
Улучшение состояния здоровья детей и матерей. Снижение материнской, младенческой и детской смертности.
Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку
Задачи подпрограммы: повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям,
снижение уровня первичной инвалидности детей, профилактика абортов
3.1.
Основное мероприятие 3.1. "Совершенствование службы родовспоможения"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1, 3.2, 3.2
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения
(родильные дома)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания государст-венных учреждений здравоохранения (родильные дома).
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 3.1, 3.2, 3.4
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Основное мероприятие 3.2. "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
291339,0
214847,2
0,0
0,0
0,0
3.2, 3.3
2019
59120,2
59120,2
0,0
0,0
0,0
2020
59705,2
59705,2
0,0
0,0
0,0
2021
57775,9
57775,9
0,0
0,0
0,0
2022
38245,9
38245,9
0,0
0,0
0,0
2023
38245,9
38245,9
0,0
0,0
0,0
2024
38245,9
38245,9
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.2.1.
Обеспечение медико-генетических исследований
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
106978,0
89209,8
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
в части проведения
медико-генетических исследований и оплаты медицинской помощи,
не включенной
в базовую программу ОМС,
ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница
им. Н.Ф. Филатова".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 3.2, 3.3
2019
27358,4
27358,4
0,0
0,0
0,0
2020
27943,4
27943,4
0,0
0,0
0,0
2021
25023,9
25023,9
0,0
0,0
0,0
2022
8884,1
8884,1
0,0
0,0
0,0
2023
8884,1
8884,1
0,0
0,0
0,0
2024
8884,1
8884,1
0,0
0,0
0,0
3.2.2.
Улучшение качества пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваний
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
119849,0
82629,4
0,0
0,0
0,0
Обеспечение диагностическими
средствами
3.2, 3.3
2019
21009,8
21009,8
0,0
0,0
0,0
600 наб./30000 шт.
2020
21009,8
21009,8
0,0
0,0
0,0
600 наб./30000 шт.
2021
22000,0
22000,0
0,0
0,0
0,0
600 наб./30000 шт.
2022
18609,8
18609,8
0,0
0,0
0,0
6000 наб.
2023
18609,8
18609,8
0,0
0,0
0,0
6000 наб.
2024
18609,8
18609,8
0,0
0,0
0,0
6000 наб.
3.2.3.
Обеспечение проведения неонатального скрининга
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
64512,0
43008,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение расходными материалами
3.2, 3.3
2019
10752,0
10752,0
0,0
0,0
0,0
112 наб.
2020
10752,0
10752,0
0,0
0,0
0,0
112 наб.
2021
10752,0
10752,0
0,0
0,0
0,0
112 наб.
2022
10752,0
10752,0
0,0
0,0
0,0
112 наб.
2023
10752,0
10752,0
0,0
0,0
0,0
112 наб.
2024
10752,0
10752,0
0,0
0,0
0,0
112 наб.
3.3.
Основное мероприятие 3.3. "Выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.3.1.
Проведение обучающих семинаров для врачей-неонатологов и участковых педиатров
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение обучающих семинаров
3.2
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 чел.
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 чел.
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 чел.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 чел.
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 чел.
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 чел.
3.4.
Основное мероприятие 3.4. "Развитие специализи-рованной медицинской помощи детям"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
325931,8
226061,2
0,0
0,0
0,0
3.2
2019
56804,8
56804,8
0,0
0,0
0,0
2020
58186,1
58186,1
0,0
0,0
0,0
2021
61135,0
61135,0
0,0
0,0
0,0
2022
49935,3
49935,3
0,0
0,0
0,0
2023
49935,3
49935,3
0,0
0,0
0,0
2024
49935,3
49935,3
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.4.1.
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения
(дома ребенка)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
325931,8
226061,2
0,0
0,0
0,0
Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Пензенский
дом ребенка".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выпол-нения государственного
задания, 100%
5, 6, 7, 3.2
2019
56804,8
56804,8
0,0
0,0
0,0
2020
58186,1
58186,1
0,0
0,0
0,0
2021
61135,0
61135,0
0,0
0,0
0,0
2022
49935,3
49935,3
0,0
0,0
0,0
2023
49935,3
49935,3
0,0
0,0
0,0
2024
49935,3
49935,3
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5. "Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.5.1.
Проведение антиретровирусной терапии в целях профилактики вертикальной передачи вируса иммунодефицита
от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение охвата трехэтапной профилактикой ВИЧ-инфицированных беременных, %
3.4
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
94%
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95%
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96%
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97%
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98%
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99%
3.6.
Основное мероприятие 3.6. "Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи
и репродукции"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
147841,2
124253,8
0,0
0,0
0,0
3.2, 3.3, 3.5
2019
35527,9
35527,9
0,0
0,0
0,0
2020
36365,4
36365,4
0,0
0,0
0,0
2021
40566,8
40566,8
0,0
0,0
0,0
2022
11793,7
11793,7
0,0
0,0
0,0
2023
11793,7
11793,7
0,0
0,0
0,0
2024
11793,7
11793,7
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.6.1.
Расширение сети и совершенствование работы кабинетов медико-социальной помощи беременным, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Функционирование кабинетов медико-социальной помощи беременным. В рамках текущего финансирования медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области
3.2, 3.3, 3.5
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 кабинетов
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 кабинетов
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 кабинетов
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 кабинетов
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 кабинетов
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 кабинетов
3.6.2.
Повышение квалификации специалистов, работающих
в медико-социальных кабинетах
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение ежегодно
6 обучающих семинаров для психологов, социальных работников, юристов медико-социальных кабинетов общественными организациями на безвозмездной основе
3.2, 3.5
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6.3.
Обеспечение медицинской помощи в центре охраны здоровья семьи и репродукции
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
141195,1
117607,7
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания государст-венными учреждениями здравоохранения (центры охраны здоровья семьи и репродукции). Доля профинансированных средств, направленных на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 3.2, 3.5
2019
35527,9
35527,9
0,0
0,0
0,0
2020
36365,4
36365,4
0,0
0,0
0,0
2021
33920,7
33920,7
0,0
0,0
0,0
2022
11793,7
11793,7
0,0
0,0
0,0
2023
11793,7
11793,7
0,0
0,0
0,0
2024
11793,7
11793,7
0,0
0,0
0,0
3.6.4.
Централизованные закупки медицинского оборудования
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
6646,1
6646,1
0,0
0,0
0,0
Оснащение медицинскими изделиями
3.2, 3.3, 3.5
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2021
6646,1
6646,1
0,0
0,0
0,0
34 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
3.7. (Н02-
3)
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
165563,2
13292,2
152271,0
0,0
0,0
2.1
2019
82781,6
6646,1
76135,5
0,0
0,0
2020
82781,6
6646,1
76135,5
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.7.1.
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
165563,2
13292,2
152271,0
0,0
0,0
Оснащение медицинскими изделиями и архитектурно-планировочные решения внутренних пространств
в соответствии
с положениями
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденными приказом Минздрава России
от 07.05.2018 № 92н
2.1
2019
82781,6
6646,1
76135,5
0,0
0,0
42 ед./ 3 объекта
2020
82781,6
6646,1
76135,5
0,0
0,0
38 ед./ 6 объектов
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Всего по подпрограмме 3:
Итого
930675,2
578454,4
152271,0
0,0
0,0
2019
234234,5
158099,0
76135,5
0,0
0,0
2020
237038,3
160902,8
76135,5
0,0
0,0
2021
159477,7
159477,7
0,0
0,0
0,0
2022
99974,9
99974,9
0,0
0,0
0,0
2023
99974,9
99974,9
0,0
0,0
0,0
2024
99974,9
99974,9
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Цель подпрограммы: увеличение продолжительности активного периода жизни населения. Предупреждение и снижение
уровня взрослой и детской инвалидности
Задачи подпрограммы: обеспечение санаторно-курортного лечения
4.1.
Основное мероприятие 4.1. "Развитие санаторно-курортного лечения"
Министерство здравоохранения Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области
Итого
870675,6
592987,4
0,0
0,0
0,0
4.1, 4.2, 4.3
2019
156210,4
156210,4
0,0
0,0
0,0
2020
148370,6
148370,6
0,0
0,0
0,0
2021
149562,3
149562,3
0,0
0,0
0,0
2022
138844,1
138844,1
0,0
0,0
0,0
2023
138844,1
138844,1
0,0
0,0
0,0
2024
138844,1
138844,1
0,0
0,0
0,0
в том числе:
4.1.1.
Оказание детям, постоянно проживающим на террито-рии Пензенской области, санаторно-курортной медицинской помощи в условиях специализирован-ных санаторно-курортных организаций в климатической зоне проживания пациентов
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
682528,6
463690,2
0,ё0
0,0
0,0
Приобретение путевок для отдыха детей в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия:
4.2, 4.3
2019
124053,2
124053,2
0,0
0,0
0,0
5414 шт.
2020
115108,9
115108,9
0,0
0,0
0,0
5090 шт.
2021
115108,9
115108,9
0,0
0,0
0,0
5050 шт.
2022
109419,2
109419,2
0,0
0,0
0,0
5050 шт.
2023
109419,2
109419,2
0,0
0,0
0,0
5050 шт.
2024
109419,2
109419,2
0,0
0,0
0,0
5050 шт.
4.1.2.
Обеспечение санаторно-курортным лечением детей 4 - 7 лет (соматический профиль)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
188147,0
129297,2
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Детский санаторий "Солнышко". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 4.2, 4.3
2019
32157,2
32157,2
0,0
0,0
0,0
2020
33261,7
33261,7
0,0
0,0
0,0
2021
34453,4
34453,4
0,0
0,0
0,0
2022
29424,9
29424,9
0,0
0,0
0,0
2023
29424,9
29424,9
0,0
0,0
0,0
2024
29424,9
29424,9
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме 4:
Итого
870675,6
592987,4
0,0
0,0
0,0
2019
156210,4
156210,4
0,0
0,0
0,0
2020
148370,6
148370,6
0,0
0,0
0,0
2021
149562,3
149562,3
0,0
0,0
0,0
2022
138844,1
138844,1
0,0
0,0
0,0
2023
138844,1
138844,1
0,0
0,0
0,0
2024
138844,1
138844,1
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Цель подпрограммы: повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем,
возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи подпрограммы: обеспечение контроля хронической боли и других тягостных симптомов
5.1.
Основное мероприятие 5.1. "Оказание паллиативной помощи взрослым"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1898331,2
1171382,8
158852,0
0,0
0,0
5.1, 5.2, 5.3
2019
306145,2
253456,2
52689,0
0,0
0,0
2020
363742,1
310660,6
53081,5
0,0
0,0
2021
376299,3
323217,8
53081,5
0,0
0,0
2022
284048,2
284048,2
0,0
0,0
0,0
2023
284048,2
284048,2
0,0
0,0
0,0
2024
284048,2
284048,2
0,0
0,0
0,0
в том числе:
5.1.1.
Оказание паллиативной помощи взрослым
в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1725665,9
1157569,5
0,0
0,0
0,0
Обеспечение взрослого населения паллиативной помощью:
5.1, 5.3
2019
248874,5
248874,5
0,0
0,0
0,0
369 коек
2020
306044,8
306044,8
0,0
0,0
0,0
369 коек
2021
318602,0
318602,0
0,0
0,0
0,0
369 коек
2022
284048,2
284048,2
0,0
0,0
0,0
369 коек
2023
284048,2
284048,2
0,0
0,0
0,0
369 коек
2024
284048,2
284048,2
0,0
0,0
0,0
369 коек
5.1.2.
Развитие службы паллиативной помощи
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
172665,3
13813,3
158852,0
0,0
0,0
Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями
5.1
2019
57270,7
4581,7
52689,0
0,0
0,0
8610 уп./ 46 ед.
2020
57697,3
4615,8
53081,5
0,0
0,0
8610 уп./ 40 ед.
2021
57697,3
4615,8
53081,5
0,0
0,0
8610 уп./ 50 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
в том числе:
5.1.2.1.
Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
45000
3600
41400
0,0
0,0
Обеспечение лекарственными препаратами
5.1
2019
15000
1200
13800
0,0
0,0
8610 уп.
2020
15000
1200
13800
0,0
0,0
8610 уп.
2021
15000
1200
13800
0,0
0,0
8610 уп.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
5.1.2.2.
Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
127665,3
10213,3
117452,0
0,0
0,0
Обеспечение медицинскими
изделиями
5.1
2019
42270,7
3381,7
38889,0
0,0
0,0
46 ед.
2020
42697,3
3415,8
39281,5
0,0
0,0
40 ед.
2021
42697,3
3415,8
39281,5
0,0
0,0
50 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
5.2.
Основное мероприятие 5.2. "Оказание паллиативной помощи детям"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
6640,5
4588,7
0,0
0,0
0,0
5.2
2019
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
2020
1305,3
1305,3
0,0
0,0
0,0
2021
1351,5
1351,5
0,0
0,0
0,0
2022
1025,9
1025,9
0,0
0,0
0,0
2023
1025,9
1025,9
0,0
0,0
0,0
2024
1025,9
1025,9
0,0
0,0
0,0
в том числе:
5.2.1.
Обеспечение работы коек паллиативной помощи детям в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
6640,5
4588,7
0,0
0,0
0,0
Оказание медицинской помощи детям
с неизлечимыми заболеваниями
5.2
2019
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
7 коек
2020
1305,3
1305,3
0,0
0,0
0,0
7 коек
2021
1351,5
1351,5
0,0
0,0
0,0
7 коек
2022
1025,9
1025,9
0,0
0,0
0,0
7 коек
2023
1025,9
1025,9
0,0
0,0
0,0
7 коек
2024
1025,9
1025,9
0,0
0,0
0,0
7 коек
Всего по подпрограмме 5:
Итого
1904971,7
1175971,5
158852,0
0,0
0,0
2019
307051,2
254362,2
52689,0
0,0
0,0
2020
365047,4
311965,9
53081,5
0,0
0,0
2021
377650,8
324569,3
53081,5
0,0
0,0
2022
285074,1
285074,1
0,0
0,0
0,0
2023
285074,1
285074,1
0,0
0,0
0,0
2024
285074,1
285074,1
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Цель подпрограммы: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами
Задача подпрограммы: снижение дефицита медицинских кадров
6.1.
Основное мероприятие 6.1. "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
35391,4
24821,4
0,0
0,0
0,0
5, 6, 7, 6.1, 6.2
2019
8711,2
8711,2
0,0
0,0
0,0
2020
5337,4
5337,4
0,0
0,0
0,0
2021
5487,8
5487,8
0,0
0,0
0,0
2022
5285,0
5285,0
0,0
0,0
0,0
2023
5285,0
5285,0
0,0
0,0
0,0
2024
5285,0
5285,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
6.1.1.
Последипломная подготовка врачей-специалистов и обучение средних медицинских работников,
в том числе:
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
35391,4
24821,4
0,0
0,0
0,0
Оплата за обучение и начисление стипендии врачам, проходящим ординатуру. Количество врачей-специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку:
5, 6, 7, 6.1, 6.2
2019
8711,2
8711,2
0,0
0,0
0,0
93 чел.
2020
5337,4
5337,4
0,0
0,0
0,0
90 чел.
2021
5487,8
5487,8
0,0
0,0
0,0
90 чел.
2022
5285,0
5285,0
0,0
0,0
0,0
90 чел.
2023
5285,0
5285,0
0,0
0,0
0,0
90 чел.
2024
5285,0
5285,0
0,0
0,0
0,0
90 чел.
6.2.
Основное мероприятие 6.2. "Повышение престижа медицинских специальностей"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
4290,0
2860,0
0,0
0,0
0,0
5, 6, 7, 6.1, 6.2
2019
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
2020
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
2021
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
2022
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
2023
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
2024
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
6.2.1.
Организация и проведение Пензенского регионального конкурса медицинских работников "Мы во все времена благодарны тебе благородное сердце врача"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
4290,0
2860,0
0,0
0,0
0,0
Количество премированных победителей
5, 6, 7, 6.1, 6.2
2019
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2020
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2021
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2022
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2023
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2024
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
6.3.
Основное мероприятие 6.3. "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
508541,5
253993,5
162000,0
0,0
0,0
5, 6, 7, 6.1, 6.2
2019
157431,7
103431,7
54000,0
0,0
0,0
2020
102801,9
48801,9
54000,0
0,0
0,0
2021
109485,9
55485,9
54000,0
0,0
0,0
2022
46274,0
46274,0
0,0
0,0
0,0
2023
46274,0
46274,0
0,0
0,0
0,0
2024
46274,0
46274,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
6.3.1.
Предоставление единовременных выплат молодым специалистам, работающим в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
29094,9
19379,3
0,0
0,0
0,0
Предоставление молодым специалистам единовременных выплат
в размере: для врачебного персонала - 12000 рублей; для среднего медицинского персонала - 6000 рублей
6, 6.2
2019
4805,9
4805,9
0,0
0,0
0,0
350 чел.
2020
4857,8
4857,8
0,0
0,0
0,0
350 чел.
2021
4857,8
4857,8
0,0
0,0
0,0
350 чел.
2022
4857,8
4857,8
0,0
0,0
0,0
350 чел.
2023
4857,8
4857,8
0,0
0,0
0,0
350 чел.
2024
4857,8
4857,8
0,0
0,0
0,0
350 чел.
6.3.2.
Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам)
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26.12.2017 № 1640
"Об утверждении государственной программы
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"
(с последующими изменениями)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
361081,8
138360,6
162000,0
0,0
0,0
Предоставление единовре-менных компенсационных выплат в размере
1 млн. руб. врачам и
0,5 млн. руб. фельдшерам
6, 7, 6.1, 6.2
2019
90000,0
36000,0
54000,0
0,0
0,0
100 чел.
2020
90000,0
36000,0
54000,0
0,0
0,0
100 чел.
2021
90000,0
36000,0
54000,0
0,0
0,0
100 чел.
2022
30360,6
30360,6
0,0
0,0
0,0
42 чел.
2023
30360,6
30360,6
0,0
0,0
0,0
42 чел.
2024
30360,6
30360,6
0,0
0,0
0,0
42 чел.
6.3.3.
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Законом Пензенской области от 03.12.2004 № 693-ЗПО
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках,
поселках городского типа
на территории
Пензенской области"
(с последующими изменениями)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
61638,9
39527,7
0,0
0,0
0,0
Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на возмещение расходов
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
6.2, 6.3
2019
12032,4
12032,4
0,0
0,0
0,0
3000 чел.
2020
7944,1
7944,1
0,0
0,0
0,0
3000 чел.
2021
8495,6
8495,6
0,0
0,0
0,0
3000 чел.
2022
11055,6
11055,6
0,0
0,0
0,0
3000 чел.
2023
11055,6
11055,6
0,0
0,0
0,0
3000 чел.
2024
11055,6
11055,6
0,0
0,0
0,0
3000 чел.
6.3.4.
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области, в соответствии с программой Пензенской области "Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области ", утверждаемой постановлением Правительства
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
56725,9
56725,9
0,0
0,0
0,0
Приобретение жилья, ед. (квартир)
6.2, 6.4
2019
50593,4
50593,4
0,0
0,0
0,0
33 ед.
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2021
6132,5
6132,5
0,0
0,0
0,0
4 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
6.4.
Основное мероприятие 6.4. "Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
695858,1
467407,3
0,0
0,0
0,0
6.3
2019
114435,4
114435,4
0,0
0,0
0,0
2020
119342,6
119342,6
0,0
0,0
0,0
2021
119403,9
119403,9
0,0
0,0
0,0
2022
114225,4
114225,4
0,0
0,0
0,0
2023
114225,4
114225,4
0,0
0,0
0,0
2024
114225,4
114225,4
0,0
0,0
0,0
в том числе:
6.4.1.
Целевое обучение специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
82112,8
51417,8
0,0
0,0
0,0
Оплата целевого
обучения студентов согласно заключенным договорам:
6.3
2019
11147,3
11147,3
0,0
0,0
0,0
80 чел.
2020
14685,0
14685,0
0,0
0,0
0,0
120 чел.
2021
10238,0
10238,0
0,0
0,0
0,0
120 чел.
2022
15347,5
15347,5
0,0
0,0
0,0
120 чел.
2023
15347,5
15347,5
0,0
0,0
0,0
120 чел.
2024
15347,5
15347,5
0,0
0,0
0,0
120 чел.
6.4.2.
Выплата ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
11150,8
6393,6
0,0
0,0
0,0
Выплата ежемесячной стипендии в размере
1484 руб. студентам, обучающимся
по договорам о целевом обучении:
6.3
2019
1816,4
1816,4
0,0
0,0
0,0
42 чел.
2020
1451,0
1451,0
0,0
0,0
0,0
42 чел.
2021
747,6
747,6
0,0
0,0
0,0
42 чел.
2022
2378,6
2378,6
0,0
0,0
0,0
78 чел.
2023
2378,6
2378,6
0,0
0,0
0,0
78 чел.
2024
2378,6
2378,6
0,0
0,0
0,0
78 чел.
6.4.3.
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных образовательных учреждений (учреждения среднего профессионального образования)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
566592,5
386621,1
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государ-ственного задания
ГБОУ СПО "Пензенский областной
медицинский колледж".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
5, 6, 7, 6.3
2019
95631,9
95631,9
0,0
0,0
0,0
2020
98013,8
98013,8
0,0
0,0
0,0
2021
102989,7
102989,7
0,0
0,0
0,0
2022
89985,7
89985,7
0,0
0,0
0,0
2023
89985,7
89985,7
0,0
0,0
0,0
2024
89985,7
89985,7
0,0
0,0
0,0
6.4.4.
Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Пензенской области"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
36002,0
22974,8
0,0
0,0
0,0
Меры социальной поддержки (выплаты) отдельным категориям
детей
6.3
2019
5839,8
5839,8
0,0
0,0
0,0
40 чел.
2020
5192,8
5192,8
0,0
0,0
0,0
40 чел.
2021
5428,6
5428,6
0,0
0,0
0,0
40 чел.
2022
6513,6
6513,6
0,0
0,0
0,0
45 чел.
2023
6513,6
6513,6
0,0
0,0
0,0
45 чел.
2024
6513,6
6513,6
0,0
0,0
0,0
45 чел.
6.5.
(Н02-
5)
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
218814,0
145876,0
0,0
0,0
0,0
6.3
2019
36469,0
36469,0
0,0
0,0
0,0
2020
36469,0
36469,0
0,0
0,0
0,0
2021
36469,0
36469,0
0,0
0,0
0,0
2022
36469,0
36469,0
0,0
0,0
0,0
2023
36469,0
36469,0
0,0
0,0
0,0
2024
36469,0
36469,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
6.5.1.
Меры поддержки в виде дополнительной ежемесячной стипендии студентам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
30534,0
20356,0
0,0
0,0
0,0
Ежемесячная дополнительная стипендия
в размере 500 рублей студентам и ординаторам, заключившим договор
на целевое обучение
после 14.05.2014
6.3
2019
5089,0
5089,0
0,0
0,0
0,0
1082 чел.
2020
5089,0
5089,0
0,0
0,0
0,0
1080 чел.
2021
5089,0
5089,0
0,0
0,0
0,0
1080 чел.
2022
5089,0
5089,0
0,0
0,0
0,0
1080 чел.
2023
5089,0
5089,0
0,0
0,0
0,0
1080 чел.
2024
5089,0
5089,0
0,0
0,0
0,0
1080 чел.
6.5.2.
Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области (участковые, районные больницы, межрайонные больницы)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
171000,0
114000,0
0,0
0,0
0,0
Единовременные денежные выплаты предоставляются: при трудоустройстве -
150,0 тыс. рублей; за первый отработанный год -
50 тыс. рублей; за второй отработанный год -
75 тыс. рублей; за третий отработанный год -
100 тыс. рублей
6.1
2019
28500,0
28500,0
0,0
0,0
0,0
290 чел.
2020
28500,0
28500,0
0,0
0,0
0,0
290 чел.
2021
28500,0
28500,0
0,0
0,0
0,0
290 чел.
2022
28500,0
28500,0
0,0
0,0
0,0
290 чел.
2023
28500,0
28500,0
0,0
0,0
0,0
290 чел.
2024
28500,0
28500,0
0,0
0,0
0,0
290 чел.
6.5.3.
Предоставление единовременных денежных выплат врачам-педиатрам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области, расположенные на территории города Пензы
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2400,0
1600,0
0,0
0,0
0,0
Единовременные денежные выплаты предоставляются: при трудоустройстве -
150,0 тыс. рублей;
за первый
отработанный год -
50 тыс. рублей;
за второй
отработанный год -
75 тыс. рублей;
за третий
отработанный год -
100 тыс. рублей
6.1
2019
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2020
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2021
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2022
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2023
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2024
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
6.5.4.
Предоставление денежной компенсации за найм (поднайм) жилого помещения врачам-педиатрам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области, расположенные на территории города Пензы
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1620,0
1080,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление ежемесячной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения в размере
не более 10,0 тыс. рублей
6.1
2019
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2020
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2021
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2022
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2023
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2024
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
6.5.5.
Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, прошедшим обучение по договорам о целевом обучении, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
13260,0
8840,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление ежемесячной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения в размере
не более 10,0 тыс. рублей
6.1
2019
2210,0
2210,0
0,0
0,0
0,0
33 чел.
2020
2210,0
2210,0
0,0
0,0
0,0
33 чел.
2021
2210,0
2210,0
0,0
0,0
0,0
33 чел.
2022
2210,0
2210,0
0,0
0,0
0,0
33 чел.
2023
2210,0
2210,0
0,0
0,0
0,0
33 чел.
2024
2210,0
2210,0
0,0
0,0
0,0
33 чел.
Всего по подпрограмме 6:
Итого
1462895,0
894958,2
162000,0
0,0
0,0
2019
317762,3
263762,3
54000,0
0,0
0,0
2020
264665,9
210665,9
54000,0
0,0
0,0
2021
271561,6
217561,6
54000,0
0,0
0,0
2022
202968,4
202968,4
0,0
0,0
0,0
2023
202968,4
202968,4
0,0
0,0
0,0
2024
202968,4
202968,4
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"
Цель подпрограммы: повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пензенской области
Задача подпрограммы: информатизация здравоохранения и управление отраслью
7.1.
Основное мероприятие 7.1. "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
7.1.1.
Информационно-аналитическое освещение реализации государственной программы
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Размещение на сайте Минздрава Пензенской области информации (доклада) о результатах реализации программы
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
7.2.
(Н02-7)
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
943549,0
152900,0
539049,0
0,0
0,0
7.3, 7.4
2019
115852,0
38000,0
77852,0
0,0
0,0
2020
300867,0
38000,0
262867,0
0,0
0,0
2021
111511,0
38000,0
73511,0
0,0
0,0
2022
163719,0
38900,0
124819,0
0,0
0,0
2023
125900,0
38900,0
87000,0
0,0
0,0
2024
125700,0
38700,0
87000,0
0,0
0,0
в том числе:
7.2.1.
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
943549,0
152900,0
539049,0
0,0
0,0
Развитие регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) Пензенской области. Количество автоматизи-рованных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицин-ским информационным системам, ед. АРМ/ количество медицинских организаций и их территориально выделенных подразделений, где обеспечена запись
на прием к врачу через Единый портал государственных
услуг, ед.
7.3, 7.4
2019
115852,0
38000,0
77852,0
0,0
0,0
6580/180
2020
300867,0
38000,0
262867,0
0,0
0,0
6700/200
2021
111511,0
38000,0
73511,0
0,0
0,0
6700/200
2022
163719,0
38900,0
124819,0
0,0
0,0
6700/200
2023
125900,0
38900,0
87000,0
0,0
0,0
6700/200
2024
125700,0
38700,0
87000,0
0,0
0,0
6700/200
7.3.
Основное мероприятие 7.3. "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
881972,2
710199,5
18355,9
0,0
0,0
7.1, 7.2
2019
214868,5
208725,0
6143,5
0,0
0,0
2020
217074,5
210968,3
6106,2
0,0
0,0
2021
219904,0
213797,8
6106,2
0,0
0,0
2022
76708,4
76708,4
0,0
0,0
0,0
2023
76708,4
76708,4
0,0
0,0
0,0
2024
76708,4
76708,4
0,0
0,0
0,0
в том числе:
7.3.1.
Осуществление установленных функций
в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
363740,8
246308,2
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности аппарата Министерства здравоохранения Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%
7.1, 7.2
2019
60222,8
60222,8
0,0
0,0
0,0
2020
62521,6
62521,6
0,0
0,0
0,0
2021
64847,5
64847,5
0,0
0,0
0,0
2022
58716,3
58716,3
0,0
0,0
0,0
2023
58716,3
58716,3
0,0
0,0
0,0
2024
58716,3
58716,3
0,0
0,0
0,0
7.3.2.
Обеспечение реализации государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
125577,2
71237,1
18355,9
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности государст-венного казенного учреж-дения здравоохранения особого типа Медицинский
центр "Резерв"
(выполнение требований гражданской обороны
по функционированию
режимного объекта).
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%
7.1, 7.2
2019
23366,7
17223,2
6143,5
0,0
0,0
2020
23865,3
17759,1
6106,2
0,0
0,0
2021
24368,9
18262,7
6106,2
0,0
0,0
2022
17992,1
17992,1
0,0
0,0
0,0
2023
17992,1
17992,1
0,0
0,0
0,0
2024
17992,1
17992,1
0,0
0,0
0,0
7.3.3.
Обеспечение реализации государственных функций транспортного обслуживания государственных учреждений здравоохранения
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
392654,2
392654,2
0,0
0,0
0,0
Осуществление расходов на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения АТП. Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%
7.1, 7.2
2019
131279,0
131279,0
0,0
0,0
0,0
2020
130687,6
130687,6
0,0
0,0
0,0
2021
130687,6
130687,6
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. "Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
616378,4
421881,0
0,0
0,0
0,0
7.1, 7.2
2019
104846,3
104846,3
0,0
0,0
0,0
2020
108272,9
108272,9
0,0
0,0
0,0
2021
111513,1
111513,1
0,0
0,0
0,0
2022
97248,7
97248,7
0,0
0,0
0,0
2023
97248,7
97248,7
0,0
0,0
0,0
2024
97248,7
97248,7
0,0
0,0
0,0
в том числе:
7.4.1.
Обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
616378,4
421881,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности
ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%
7.1, 7.2
2019
104846,3
104846,3
0,0
0,0
0,0
2020
108272,9
108272,9
0,0
0,0
0,0
2021
111513,1
111513,1
0,0
0,0
0,0
2022
97248,7
97248,7
0,0
0,0
0,0
2023
97248,7
97248,7
0,0
0,0
0,0
2024
97248,7
97248,7
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5. "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни и содействие указанной деятельности,
к бюджетным средствам, выделяемым на предостав-ление услуг населению в социальной сфере"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
7.5.1.
Реализация комплекса мер по предоставлению СОНКО средств бюджета на оказание услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний,
по мотивации граждан
к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилита-ции лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Информационно-консультативная поддержка работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
7.5
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 организации
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 организации
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 организации
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 организации
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 организации
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 организации
Всего по подпрограмме 7:
Итого
2441899,6
1284980,5
557404,9
0,0
0,0
2019
435566,8
351571,3
83995,5
0,0
0,0
2020
626214,4
357241,2
268973,2
0,0
0,0
2021
442928,1
363310,9
79617,2
0,0
0,0
2022
337676,1
212857,1
124819,0
0,0
0,0
2023
299857,1
212857,1
87000,0
0,0
0,0
2024
299657,1
212657,1
87000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"
Цель подпрограммы: обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
Задача подпрограммы: создание системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия
8.1.
Основное мероприятие 8.1. "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
5143,4
1260,0
3253,4
0,0
0,0
8.1
2019
1365,6
315,0
1050,6
0,0
0,0
2020
1391,6
315,0
1076,6
0,0
0,0
2021
1441,2
315,0
1126,2
0,0
0,0
2022
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
2023
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
2024
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
8.1.1.
Осуществление переданных полномочий в сфере охраны здоровья (лицензирование)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
5143,4
1260,0
3253,4
0,0
0,0
Осуществление переданных полномочий в сфере охраны здоровья (лицензирование). Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%
8.1
2019
1365,6
315,0
1050,6
0,0
0,0
2020
1391,6
315,0
1076,6
0,0
0,0
2021
1441,2
315,0
1126,2
0,0
0,0
2022
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
2023
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
2024
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
8.2.
Основное мероприятие 8.2. "Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
69463,4
45340,6
0,0
0,0
0,0
8.1
2019
10646,8
10646,8
0,0
0,0
0,0
2020
11065,5
11065,5
0,0
0,0
0,0
2021
11566,9
11566,9
0,0
0,0
0,0
2022
12061,4
12061,4
0,0
0,0
0,0
2023
12061,4
12061,4
0,0
0,0
0,0
2024
12061,4
12061,4
0,0
0,0
0,0
в том числе:
8.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
69463,4
45340,6
0,0
0,0
0,0
Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
8.1
2019
10646,8
10646,8
0,0
0,0
0,0
2020
11065,5
11065,5
0,0
0,0
0,0
2021
11566,9
11566,9
0,0
0,0
0,0
2022
12061,4
12061,4
0,0
0,0
0,0
2023
12061,4
12061,4
0,0
0,0
0,0
2024
12061,4
12061,4
0,0
0,0
0,0
8.3.
Основное мероприятие 8.3. "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1085145,4
738995,0
0,0
0,0
0,0
7.1
2019
180778,0
180778,0
0,0
0,0
0,0
2020
188094,8
188094,8
0,0
0,0
0,0
2021
197047,0
197047,0
0,0
0,0
0,0
2022
173075,2
173075,2
0,0
0,0
0,0
2023
173075,2
173075,2
0,0
0,0
0,0
2024
173075,2
173075,2
0,0
0,0
0,0
в том числе:
8.3.1.
Расходы на обеспечение деятельности
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
788309,6
535971,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 7.1
2019
129960,5
129960,5
0,0
0,0
0,0
2020
135530,3
135530,3
0,0
0,0
0,0
2021
144310,9
144310,9
0,0
0,0
0,0
2022
126169,3
126169,3
0,0
0,0
0,0
2023
126169,3
126169,3
0,0
0,0
0,0
2024
126169,3
126169,3
0,0
0,0
0,0
8.3.2.
Расходы на патологическую анатомию
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
226985,1
150799,9
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 7.1
2019
36522,1
36522,1
0,0
0,0
0,0
2020
38092,6
38092,6
0,0
0,0
0,0
2021
38092,6
38092,6
0,0
0,0
0,0
2022
38092,6
38092,6
0,0
0,0
0,0
2023
38092,6
38092,6
0,0
0,0
0,0
2024
38092,6
38092,6
0,0
0,0
0,0
8.3.3.
Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные
с предоставлением ритуальных услуг
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
69850,7
52224,1
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания по обеспе-чению транспортировки тел умерших государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
5, 6, 7, 7.1
2019
14295,4
14295,4
0,0
0,0
0,0
2020
14471,9
14471,9
0,0
0,0
0,0
2021
14643,5
14643,5
0,0
0,0
0,0
2022
8813,3
8813,3
0,0
0,0
0,0
2023
8813,3
8813,3
0,0
0,0
0,0
2024
8813,3
8813,3
0,0
0,0
0,0
8.4.
Основное мероприятие 8.4. "Организация
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
51309,0
34590,0
0,0
0,0
0,0
3
2019
8377,7
8377,7
0,0
0,0
0,0
2020
8717,0
8717,0
0,0
0,0
0,0
2021
9135,8
9135,8
0,0
0,0
0,0
2022
8359,5
8359,5
0,0
0,0
0,0
2023
8359,5
8359,5
0,0
0,0
0,0
2024
8359,5
8359,5
0,0
0,0
0,0
в том числе:
8.4.1.
Расходы на организацию обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
51309,0
34590,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по организации обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
3
2019
8377,7
8377,7
0,0
0,0
0,0
2020
8717,0
8717,0
0,0
0,0
0,0
2021
9135,8
9135,8
0,0
0,0
0,0
2022
8359,5
8359,5
0,0
0,0
0,0
2023
8359,5
8359,5
0,0
0,0
0,0
2024
8359,5
8359,5
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме 8:
Итого
1211061,2
820185,6
3253,4
0,0
0,0
2019
201168,1
200117,5
1050,6
0,0
0,0
2020
209268,9
208192,3
1076,6
0,0
0,0
2021
219190,9
218064,7
1126,2
0,0
0,0
2022
193811,1
193811,1
0,0
0,0
0,0
2023
193811,1
193811,1
0,0
0,0
0,0
2024
193811,1
193811,1
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"
Цель подпрограммы: получения жителями Пензенской области доступной и качественной медицинской помощи
Задачи подпрограммы: финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования
9.1 .
Основное мероприятие 9.1. "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
5882720,0
5760070,4
0,0
0,0
0,0
9.1
2019
5596173,6
5596173,6
0,0
0,0
0,0
2020
51286,0
51286,0
0,0
0,0
0,0
2021
51286,0
51286,0
0,0
0,0
0,0
2022
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
2023
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
2024
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
в том числе:
9.1.1.
Расходы на оплату медицин-ской помощи, оказанной
не застрахованным
по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
(при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
337207,0
214557,4
0,0
0,0
0,0
Оплата медицинской помощи, оказанной незастрахованным гражданам. Доля профинансированных средств, направленных
на оплату медицинской помощи, оказанной
незастрахованным гражданам, 100%
9.1
2019
50660,6
50660,6
0,0
0,0
0,0
2020
51286,0
51286,0
0,0
0,0
0,0
2021
51286,0
51286,0
0,0
0,0
0,0
2022
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
2023
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
2024
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
9.1.2.
Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
5545513,0
5545513,0
0,0
0,0
0,0
Реализация территориальной
программы обязательного медицинского страхования. Доля профинансированных средств, направленных
на реализацию террито-риальной программы обязательного медицин-ского страхования, 100%
9.1
2019
5545513,0
5545513,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме 9:
Итого
5882720,0
5760070,4
0,0
0,0
0,0
2019
5596173,6
5596173,6
0,0
0,0
0,0
2020
51286,0
51286,0
0,0
0,0
0,0
2021
51286,0
51286,0
0,0
0,0
0,0
2022
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
2023
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
2024
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи"
Цель подпрограммы: снижение времени ожидания скорой медицинской помощи вне медицинской организации
Задача подпрограммы: развитие службы скорой помощи
10.1.
Основное мероприятие 10.1. "Развитие системы оказания медицинской помощи
в неотложной и экстренных формах"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
165516,5
165516,5
0,0
0,0
0,0
3, 10.1
2019
80769,1
80769,1
0,0
0,0
0,0
2020
40709,8
40709,8
0,0
0,0
0,0
2021
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
2022
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
2023
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
2024
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
в том числе:
10.1.1.
Расходы на обеспечение службы скорой медицинской помощи автомобильным транспортом
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
79215,5
79215,5
0,0
0,0
0,0
Обеспечение службы скорой медицинской помощи автотранспортом
3, 10.1
2019
59411,8
59411,8
0,0
0,0
0,0
аренда 49 ед. с правом последующего выкупа автомобилей
2020
19803,7
19803,7
0,0
0,0
0,0
аренда 49 ед. с правом последующего выкупа автомобилей
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
10.1.2.
Совершенствование оказания скорой специализированной,
в том числе экстренной, медицинской помощи,
не включенной
в территориальную программу обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
86301,0
86301,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности специали-зированных психиатри-ческих бригад скорой медицинской помощи.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%
3, 10.1
2019
21357,3
21357,3
0,0
0,0
0,0
2020
20906,1
20906,1
0,0
0,0
0,0
2021
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
2022
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
2023
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
2024
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
10.2.
Основное мероприятие 10.2. "Информатизация системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
10.2.1.
Сопровождение и развитие компонентов информационной системы управления службой скорой медицинской помощи
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Доля технического функционирования системы управления службой скорой медицинской помощи, 100%
10.1
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.3.
Основное мероприятие 10.3. "Совершенствование деятельности службы медицины катастроф"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
48656,8
48656,8
0,0
0,0
0,0
3, 2.6, 10.1
2019
11931,0
11931,0
0,0
0,0
0,0
2020
12422,2
12422,2
0,0
0,0
0,0
2021
12997,9
12997,9
0,0
0,0
0,0
2022
11305,7
11305,7
0,0
0,0
0,0
2023
11305,7
11305,7
0,0
0,0
0,0
2024
11305,7
11305,7
0,0
0,0
0,0
в том числе:
10.3.1.
Обеспечение деятельности ГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
48656,8
48656,8
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания (хранение и обновление резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных чрезвычайных ситуаций) ГБУЗ "ТЦМК". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
3, 5, 6, 7, 2.6, 10.1
2019
11931,0
11931,0
0,0
0,0
0,0
2020
12422,2
12422,2
0,0
0,0
0,0
2021
12997,9
12997,9
0,0
0,0
0,0
2022
11305,7
11305,7
0,0
0,0
0,0
2023
11305,7
11305,7
0,0
0,0
0,0
2024
11305,7
11305,7
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме 10:
Итого
214173,3
214173,3
0,0
0,0
0,0
2019
92700,1
92700,1
0,0
0,0
0,0
2020
53132,0
53132,0
0,0
0,0
0,0
2021
35016,7
35016,7
0,0
0,0
0,0
2022
33324,5
33324,5
0,0
0,0
0,0
2023
33324,5
33324,5
0,0
0,0
0,0
2024
33324,5
33324,5
0,0
0,0
0,0
Итого по всем мероприятиям:
Итого
40498001,4
33383534,6
4076367,8
0,0
0,0
2019
11652833,8
10535847,6
1116986,2
0,0
0,0
2020
6296866,5
4757218,0
1539648,5
0,0
0,0
2021
6306699,5
5567012,8
739686,7
0,0
0,0
2022
5678317,8
4998271,4
680046,4
0,0
0,0
2023
5278761,4
4995771,4
282990,0
0,0
0,0
2024
5351171,4
4985571,4
365600,0
0,0
0,0
Примечания:
<*> - указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области".
_____________
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.06.2019 № 353-пП
Приложение № 10
к государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
средств бюджета Пензенской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
(тыс. руб.)
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта),
объекта закупки
Заказчик,
уполномоченный на заключение государственного контракта
Код по Обще-россий-скому класси-фика-тору продук-ции по видам эконо-мической деятель-ности
Код бюджетной классификации
Предель-ный срок осуществ-ления закупки
Результаты выполнения работ (оказания услуг),
предмет встречного обязатель-ства и предельный срок его исполнения
Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров
Рз Пр
СР
Группа ВР
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
X
X
-
01 00000000
-
X
X
59411,8
19803,7
-
-
-
-
Подпрограмма 10
"Развитие скорой медицинской помощи"
X
X
Х
01 Б
600
X
X
59411,8
19803,7
-
-
-
-
Основное
мероприятие 10.1.
"Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренных формах"
X
X
Х
01 Б 01
610
X
X
59411,8
19803,7
-
-
-
-
Аренда 49 автомобилей скорой медицинской помощи без экипажа с последующим выкупом
ГБУ Пензенской области "Центр
по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области"
71.10.10
09 09
01 Б 01 05060
610
31.05.2020
Обеспечение службы скорой медицинской помощи
49 транс-портными средствами
до 31.05.2020
59411,8
19803,7
-
-
-
-
_______________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2019 г. № 353-пП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2013 № 743-ПП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и уточнения объема финансирования в 2019 году, руководствуясь законами Пензенской области от 24.12.2018 № 3283-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (с последующими изменениями), от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами" на 2014 - 2024 годы".
2. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В наименовании Программы слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами "на 2014 - 2024 годы".
2.2. В Паспорте Программы:
2.2.1. В позициях "Наименование государственной программы" и "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.2.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 88080518,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9000694,3 тыс. рублей;
2015 год - 8871901,9 тыс. рублей;
2016 год - 9088104,0 тыс. рублей;
2017 год - 9466869,4 тыс. рублей;
2018 год - 11088298,7 тыс. рублей;
2019 год - 11652833,8 тыс. рублей;
2020 год - 6296866,5 тыс. рублей;
2021 год - 6306699,5 тыс. рублей;
2022 год - 5678317,8 тыс. рублей;
2023 год - 5278761,4 тыс. рублей;
2024 год - 5351171,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств феде-рального бюджета составляет 8087600,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1290309,4 тыс. рублей;
2015 год - 697065,5 тыс. рублей;
2016 год - 462509,6 тыс. рублей;
2017 год - 339553,6 тыс. рублей;
2018 год - 573204,8 тыс. рублей;
2019 год - 1116986,2 тыс. рублей;
2020 год - 1539648,5 тыс. рублей;
2021 год - 739686,7 тыс. рублей;
2022 год - 680046,4 тыс. рублей;
2023 год - 282990,0 тыс. рублей;
2024 год - 365600,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 79860318,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7683884,9 тыс. рублей;
2015 год - 8144336,4 тыс. рублей;
2016 год - 8588994,4 тыс. рублей;
2017 год - 9088315,8 тыс. рублей;
2018 год - 10515093,9 тыс. рублей;
2019 год - 10535847,6 тыс. рублей;
2020 год - 4757218,0 тыс. рублей;
2021 год - 5567012,8 тыс. рублей;
2022 год - 4998271,4 тыс. рублей;
2023 год - 4995771,4 тыс. рублей;
2024 год - 4985571,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 26500,0 тыс. рублей;
2015 год - 30500,0 тыс. рублей;
2016 год - 36600,0 тыс. рублей;
2017 год - 39000,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.".
2.2.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
- снижение смертности от всех причин до 13,9
на 1000 населения;
- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 442,9 на 100 тыс. человек соответст-вующего возраста;
- снижение смертности населения (без показателя смертности от внешних причин) до 1286,0 умерших на
100 тыс. человек;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,11 лет;
- увеличение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечи-вающих предоставление медицинских услуг), к средне-месячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне-месячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 200%;
- увеличение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 100%;
- увеличение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечи-вающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 100%;
- снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения на уровне 80%.".
2.3. В Паспорте подпрограммы 1 Программы:
2.3.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.3.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.3.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10991356,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 753115,4 тыс. рублей;
2015 год - 866842,8 тыс. рублей;
2016 год - 914606,2 тыс. рублей;
2017 год - 965157,3 тыс. рублей;
2018 год - 1263549,8 тыс. рублей;
2019 год - 1332697,1 тыс. рублей;
2020 год - 1084774,8 тыс. рублей;
2021 год - 966623,4 тыс. рублей;
2022 год - 952996,6 тыс. рублей;
2023 год - 950496,6 тыс. рублей;
2024 год - 940496,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2127513,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 264498,9 тыс. рублей;
2015 год - 459619,3 тыс. рублей;
2016 год - 280524,0 тыс. рублей;
2017 год - 262999,6 тыс. рублей;
2018 год - 320516,6 тыс. рублей;
2019 год - 260022,5 тыс. рублей;
2020 год - 188647,3 тыс. рублей;
2021 год - 90685,6 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 8863842,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 488616,5 тыс. рублей;
2015 год - 407223,5 тыс. рублей;
2016 год - 634082,2 тыс. рублей;
2017 год - 702157,7 тыс. рублей;
2018 год - 943033,2 тыс. рублей;
2019 год - 1072674,6 тыс. рублей;
2020 год - 896127,5 тыс. рублей;
2021 год - 875937,8 тыс. рублей;
2022 год - 952996,6 тыс. рублей;
2023 год - 950496,6 тыс. рублей;
2024 год - 940496,6 тыс. рублей.".
2.3.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 24,6 % от численности взрослого населения;
- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 10,6 % от общего числа детей и подростков;
- снижение потребления алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь) до
7,6 литра на душу населения в год;
- повышение доли лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита, состоящих на диспансерном наблюдении,
от общего числа лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита человека, до 90 %;
- увеличение охвата населения медицинским освиде-тельствованием на ВИЧ-инфекцию до 30 %;
- повышение уровня информированности населения
в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
до 95%;
- увеличение удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также
в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов до 99,7%;
- увеличение удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уреми-ческим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей до 99,8%.".
2.4. В Паспорте подпрограммы 2 Программы:
2.4.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.4.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.4.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств феде-рального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы сос-тавляет 27383892,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1358118,1 тыс. рублей;
2015 год - 561983,2 тыс. рублей;
2016 год - 1810463,3 тыс. рублей;
2017 год - 1911174,9 тыс. рублей;
2018 год - 2391308,1 тыс. рублей;
2019 год - 2979269,7 тыс. рублей;
2020 год - 3257068,2 тыс. рублей;
2021 год - 3633402,0 тыс. рублей;
2022 год - 3372323,2 тыс. рублей;
2023 год - 3013085,8 тыс. рублей;
2024 год - 3095695,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4466168,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 980542,1 тыс. рублей;
2015 год - 220438,1 тыс. рублей;
2016 год - 171776,4 тыс. рублей;
2017 год - 67244,5 тыс. рублей;
2018 год - 48345,9 тыс. рублей;
2019 год - 589093,1 тыс. рублей;
2020 год - 897734,4 тыс. рублей;
2021 год - 461176,2 тыс. рублей;
2022 год - 555227,4 тыс. рублей;
2023 год - 195990,0 тыс. рублей;
2024 год - 278600,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 22917724,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 377576,0 тыс. рублей;
2015 год - 341545,1 тыс. рублей;
2016 год - 1638686,9 тыс. рублей;
2017 год - 1843930,4 тыс. рублей;
2018 год - 2342962,2 тыс. рублей;
2019 год - 2390176,6 тыс. рублей;
2020 год - 2359333,8 тыс. рублей;
2021 год - 3172225,8 тыс. рублей;
2022 год - 2817095,8 тыс. рублей;
2023 год - 2817095,8 тыс. рублей;
2024 год - 2817095,8 тыс. рублей.".
2.4.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 601,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований
(в том числе от злокачественных) до 188,7
на 100 тыс. населения;
- удержание смертности от туберкулеза на уровне 6,5 на 100 тыс. населения;
- снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33,6 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,5 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 13,2 на 100 тыс. населения;
- увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 84,0 %;
- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих анти-ретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 40,3%;
- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих анти-ретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением,
до 60%;
- увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами ежегодно на 0,2%;
- увеличение доли объема переработки крови
в компоненты от объема заготовленной крови до 97,5%.".
2.5. В Паспорте подпрограммы 3 Программы:
2.5.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.5.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.5.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1413667,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 21858,3 тыс. рублей;
2015 год - 30461,8 тыс. рублей;
2016 год - 68476,8 тыс. рублей;
2017 год - 95488,1 тыс. рублей;
2018 год - 266707,0 тыс. рублей;
2019 год - 234234,5 тыс. рублей;
2020 год - 237038,3 тыс. рублей;
2021 год - 159477,7 тыс. рублей;
2022 год - 99974,9 тыс. рублей;
2023 год - 99974,9 тыс. рублей;
2024 год - 99974,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 238904,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 10203,9 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 76429,7 тыс. рублей;
2019 год - 76135,5 тыс. рублей;
2020 год - 76135,5 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1174762,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 11654,4 тыс. рублей;
2015 год - 30461,8 тыс. рублей;
2016 год - 68476,8 тыс. рублей;
2017 год - 95488,1 тыс. рублей;
2018 год - 190277,3 тыс. рублей;
2019 год - 158099,0 тыс. рублей;
2020 год - 160902,8 тыс. рублей;
2021 год - 159477,7 тыс. рублей;
2022 год - 99974,9 тыс. рублей;
2023 год - 99974,9 тыс. рублей;
2024 год - 99974,9 тыс. рублей.".
2.5.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- удержание материнской смертности на уровне
10,8 случая на 100 тыс. родившихся;
- снижение младенческой смертности до 3,5 случая
на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности детей от 0 до 4 лет до 4,8 на 1000 новорожденных, родившихся живыми;
- снижение смертности детей 0 - 17 лет до 45,6 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;
- охват неонатальным скринингом 95 % от общего числа новорожденных;
- увеличение объема химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: во время беременности - до 95%, во время родов - до 95%, новорожденным - 99,9%;
- снижение числа абортов до 14,0 на 1000 женщин
в возрасте 15-49 лет;
- увеличения доли посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций с профилактическими целями до 51,5%;
- увеличения доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 2,0%;
- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 100%;
- увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 100%.".
2.6. В Паспорте подпрограммы 4 Программы:
2.6.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.6.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.6.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1628572,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 160267,4 тыс. рублей;
2015 год - 162371,9 тыс. рублей;
2016 год - 149346,7 тыс. рублей;
2017 год - 140422,9 тыс. рублей;
2018 год - 145487,9 тыс. рублей;
2019 год - 156210,4 тыс. рублей;
2020 год - 148370,6 тыс. рублей;
2021 год - 149562,3 тыс. рублей;
2022 год - 138844,1 тыс. рублей;
2023 год - 138844,1 тыс. рублей;
2024 год - 138844,1 тыс. рублей.".
2.6.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение охвата санаторно-курортным лечением до 5,91% от пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
к 2016 году;
- увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью до 4,18% пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания, к 2016 году;
- увеличение охвата медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов до 80,0% к 2017 году;
- увеличение охвата санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся до 68,0 %.".
2.7. В Паспорте подпрограммы 5 Программы:
2.7.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.7.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.7.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2767273,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 108369,3 тыс. рублей;
2015 год - 128854,4 тыс. рублей;
2016 год - 137630,0 тыс. рублей;
2017 год - 171939,8 тыс. рублей;
2018 год - 315507,9 тыс. рублей;
2019 год - 307051,2 тыс. рублей;
2020 год - 365047,4 тыс. рублей;
2021 год - 377650,8 тыс. рублей;
2022 год - 285074,1 тыс. рублей;
2023 год - 285074,1 тыс. рублей;
2024 год - 285074,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 219652,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 60800,3 тыс. рублей;
2019 год - 52689,0 тыс. рублей;
2020 год - 53081,5 тыс. рублей;
2021 год - 53081,5 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2547620,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 108369,3 тыс. рублей;
2015 год - 128854,4 тыс. рублей;
2016 год - 137630,0 тыс. рублей;
2017 год - 171939,8 тыс. рублей;
2018 год - 254707,6 тыс. рублей;
2019 год - 254362,2 тыс. рублей;
2020 год - 311965,9 тыс. рублей;
2021 год - 324569,3 тыс. рублей;
2022 год - 285074,1 тыс. рублей;
2023 год - 285074,1 тыс. рублей;
2024 год - 285074,1 тыс. рублей.".
2.7.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 33,32 коек на
100 тыс. взрослого населения;
- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,99 коек на 100 тыс. детского населения;
- занятость паллиативной койки для взрослых на уровне нормативов - 327 койко-дней;
- увеличение обеспеченности врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь до 0,016 чел. на 10 тыс. населения;
- увеличение обеспеченности геронтологическими койками до 5,2 коек на 10 тыс. населения старше
60 лет.".
2.8. В Паспорте подпрограммы 6 Программы:
2.8.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.8.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.8.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2324649,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 100325,8 тыс. рублей;
2015 год - 115171,8 тыс. рублей;
2016 год - 210400,4 тыс. рублей;
2017 год - 206455,8 тыс. рублей;
2018 год - 229400,8 тыс. рублей;
2019 год - 317762,3 тыс. рублей;
2020 год - 264665,9 тыс. рублей;
2021 год - 271561,6 тыс. рублей;
2022 год - 202968,4 тыс. рублей;
2023 год - 202968,4 тыс. рублей;
2024 год - 202968,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 206400,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 44400,0 тыс. рублей;
2019 год - 54000,0 тыс. рублей;
2020 год - 54000,0 тыс. рублей;
2021 год - 54000,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1985649,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 73825,8 тыс. рублей;
2015 год - 84671,8 тыс. рублей;
2016 год - 173800,4 тыс. рублей;
2017 год - 167455,8 тыс. рублей;
2018 год - 185000,8 тыс. рублей;
2019 год - 263762,3 тыс. рублей;
2020 год - 210665,9 тыс. рублей;
2021 год - 217561,6 тыс. рублей;
2022 год - 202968,4 тыс. рублей;
2023 год - 202968,4 тыс. рублей;
2024 год - 202968,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 26500,0 тыс. рублей;
2015 год - 30500,0 тыс. рублей;
2016 год - 36600,0 тыс. рублей;
2017 год - 39000,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.".
2.8.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение обеспеченности врачами до 33,8 на
10 тыс. населения;
- достижение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, - 2,8 человека;
- увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области, до 98%.".
2.9. В Паспорте подпрограммы 7 Программы:
2.9.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.9.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.9.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16712699,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6498640,0 тыс. рублей;
2015 год - 7006216,0 тыс. рублей;
2016 год - 171048,1 тыс. рублей;
2017 год - 205503,7 тыс. рублей;
2018 год - 389392,3 тыс. рублей;
2019 год - 435566,8 тыс. рублей;
2020 год - 626214,4 тыс. рублей;
2021 год - 442928,1 тыс. рублей;
2022 год - 337676,1 тыс. рублей;
2023 год - 299857,1 тыс. рублей;
2024 год - 299657,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 821215,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35064,5 тыс. рублей;
2015 год - 17008,1 тыс. рублей;
2016 год - 7970,0 тыс. рублей;
2017 год - 8060,0 тыс. рублей;
2018 год - 21707,5 тыс. рублей;
2019 год - 83995,5 тыс. рублей;
2020 год - 268973,2 тыс. рублей;
2021 год - 79617,2 тыс. рублей;
2022 год - 124819,0 тыс. рублей;
2023 год - 87000,0 тыс. рублей;
2024 год - 87000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 15891484,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6463575,5 тыс. рублей;
2015 год - 6989207,9 тыс. рублей;
2016 год - 163078,1 тыс. рублей;
2017 год - 197443,7 тыс. рублей;
2018 год - 367684,8 тыс. рублей;
2019 год - 351571,3 тыс. рублей;
2020 год - 357241,2 тыс. рублей;
2021 год - 363310,9 тыс. рублей;
2022 год - 212857,1 тыс. рублей;
2023 год - 212857,1 тыс. рублей;
2024 год - 212657,1 тыс. рублей.".
2.9.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности;
- достижение количественных показателей, харак-теризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области
от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями);
- увеличение доли граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону, до 97%;
- увеличение доли подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям, до 100%;
- доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг
по реабилитации лиц с социально значимыми заболе-ваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг, до 14,0%".
2.10. В Паспорте подпрограммы 8 Программы:
2.10.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.10.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.10.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1672780,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 119896,6 тыс. рублей;
2017 год - 150243,4 тыс. рублей;
2018 год - 191578,8 тыс. рублей;
2019 год - 201168,1 тыс. рублей;
2020 год - 209268,9 тыс. рублей;
2021 год - 219190,9 тыс. рублей;
2022 год - 193811,1 тыс. рублей;
2023 год - 193811,1 тыс. рублей;
2024 год - 193811,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7746,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 2239,2 тыс. рублей;
2017 год - 1249,5 тыс. рублей;
2018 год - 1004,8 тыс. рублей;
2019 год - 1050,6 тыс. рублей;
2020 год - 1076,6 тыс. рублей;
2021 год - 1126,2 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1665033,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 117657,4 тыс. рублей;
2017 год - 148993,9 тыс. рублей;
2018 год - 190574,0 тыс. рублей;
2019 год - 200117,5 тыс. рублей;
2020 год - 208192,3 тыс. рублей;
2021 год - 218064,7 тыс. рублей;
2022 год - 193811,1 тыс. рублей;
2023 год - 193811,1 тыс. рублей;
2024 год - 193811,1 тыс. рублей.".
2.11. В Паспорте подпрограммы 9 Программы:
2.11.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.11.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.11.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрог-раммы составляет 22648612,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;
2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;
2018 год - 5797578,2 тыс. рублей;
2019 год - 5596173,6 тыс. рублей;
2020 год - 51286,0 тыс. рублей;
2021 год - 51286,0 тыс. рублей;
2022 год - 61324,8 тыс. рублей;
2023 год - 61324,8 тыс. рублей;
2024 год - 61324,8 тыс. рублей.".
2.11.4. Позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить
в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- финансовая обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС в объеме не менее 100%;
- увеличение количества негосударственных меди-цинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицин-ского страхования, до 38 ед.".
2.12. В Паспорте подпрограммы 10 Программы:
2.12.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.12.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".
2.12.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 537014,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 69817,6 тыс. рублей;
2017 год - 88587,1 тыс. рублей;
2018 год - 97787,9 тыс. рублей;
2019 год - 92700,1 тыс. рублей;
2020 год - 53132,0 тыс. рублей;
2021 год - 35016,7 тыс. рублей;
2022 год - 33324,5 тыс. рублей;
2023 год - 33324,5 тыс. рублей;
2024 год - 33324,5 тыс. рублей.".
2.12.4. Позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить
в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение доли выездов бригад скорой меди-цинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут до 90%.".
2.13. Раздел "Базовые приоритеты социально-экономического развития" Программы изложить в новой редакции:
"Базовые приоритеты социально-экономического развития
Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Пензенской области
от 15.05.2019 № 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года", государственная программа реализуется в рамках стратегического направления: Пензенская область - территория здоровья и развития спорта.
Цель развития: создание условий, способствующих повышению качества и доступности оказания медицинской помощи населению, а также обеспечивающих соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан.
Направления развития:
- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
- обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов;
- увеличение ресурсного обеспечения процессов выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях, своевременного лечения и снижения инвалидизации и смертности от данной патологии;
- улучшение лекарственного обеспечения граждан;
- увеличение объемов медицинских услуг, оказываемых лицам пожилого возраста в целях продления и улучшения качества жизни".
2.14. Первый и второй абзацы раздела "Повышение благосостояния жителей региона" Программы изложить в новой редакции:
" Уровень доходов и качество жизни населения региона к 2024 году достигнет показателей, характерных для развитых субъектов Российской Федерации.
Во исполнение "майских" указов Президента Российской Федерации к 2018 году повышение средней заработной платы среднего, младшего медицинского персонала составит до 100%, врачей до 200 % от средней заработной платы по региону.".
2.15. Раздел "Развитие человеческого потенциала" Программы признать утратившим силу.
2.16. Раздел "Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи и развитие скорой медицинской помощи" Программы дополнить абзацем следующего содержания:
"С целью создания благоприятных условий для оказания качественной и высокотехнологичной медицинской помощи населению Пензенской области, а также иным гражданам Российской Федерации при диагностике онкологических заболеваний, планируется создание на базе ГБУЗ "Областной онкологический центр» центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ) в рамках государственно-частного партнерства.".
2.17. Во втором абзаце раздела "Цели Программы" слова " в 2022 году" заменить словами " в 2024 году".
2.18. В приложениях № 2, № 3, № 3.1, № 5, № 5.1, № 6, № 7, № 7.1, № 9, № 9.1, № 11, №11.1, № 12 к Программе в наименованиях и по тексту слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами "на 2014 - 2024 годы".
2.19. Приложение № 1 "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.20. Приложение № 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.21. Приложение № 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.22. Приложение № 8 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.23. Приложение № 10 "Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2.24. Приложение № 12 "Предельные объемы средств бюджета Пензенской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы"" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Вице-губернатора Пензенской области.
Губернатор
Пензенской области
И.А. Белозерцев
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.06.2019 № 353-пП
Приложение № 1
к государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
Ответственный исполнитель
Министерство здравоохранения Пензенской области
№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
план
план
план
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
1.
Смертность от всех причин
на 1000 населения
14,8
14,76
14,8
14,8
14,7
14,5
14,6
14,1
14,5
14,4
14,3
14,2
14,1
14,0
13,9
2.
Смертность населения
в трудоспособном возрасте
количество умерших
на 100 тыс. человек соответствующего возраста
534,7
541,2
534,5
518,1
534,3
504,1
534,1
465,6
533,9
465,8
417,6
405,5
390,8
374,6
361,2
3.
Смертность населения
(без показателя смертности
от внешних причин)
количество умерших
на 100 тыс. человек
1341,1
1338,4
1334,4
1360,3
1327,7
1322,1
1321,1
1289,3
1314,5
1307,9
1301,4
1300,2
1299,0
1290,0
1286,0
4.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,6
71,54
72,2
72,0
72,8
72,5
73,4
73,34
74,0
74,3
74,98
75,95
76,64
77,44
78,11
5.
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности)
в субъекте Российской Федерации
%
131,2
142,1
137,8
173,3
162,4
173,3
180,0
181,7
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
6.
Соотношение средней заработной платы
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
%
76,2
80,7
79,3
97,4
90,7
91,5
90,0
91,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
%
51,0
52,8
52,4
62,8
70,5
65,3
80,0
80,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8.
Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения
%
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
82,0
86,0
82,0
86,0
86,0
86,0
85,0
83,0
82,0
80,0
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
%
31,0
16,94
30,0
16,8
29,0
27,4
28,0
22,9
27,0
26,2
25,4
25,2
25,0
24,8
24,6
1.2.
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
%
11,7
10,8
11,6
9,6
11,5
9,2
11,4
5,3
11,3
11,2
11,0
10,9
10,8
10,7
10,6
1.3.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу насе-ления в год
8,1
9,75
8,1
7,92
8,1
5,37
8,1
7,9
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
7,9
7,6
1.4.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц,
у которых выявлена
ВИЧ-инфекция
%
84,9
85,0
85,0
87,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.1.
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека
%
-
-
-
-
69,1
87,5
74,2
82,5
79,5
84,7
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
1.5.
Охват медицинским освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию населения
%
-
-
-
-
20,0
20,0
21,0
23,8
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
30,0
30,0
1.6.
Уровень информированности населения в возрасте
18-49 лет по вопросам
ВИЧ-инфекции
%
-
-
-
-
-
-
84,0
86,5
87,0
90,0
93,0
94,0
95,0
95,0
95,0
1.7.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан
в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также в пециализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
%
-
-
-
-
-
-
99,6
99,9
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
1.8.
Удовлетворение спроса
на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
%
-
-
-
-
-
-
99,7
100,0
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
2.1.
Смертность
от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
917,5
885,4
899,1
859,1
881,2
825,0
863,5
718,9
846,3
682,5
665,3
648,2
631,0
613,9
601,0
2.2.
Смертность от новообразований
(в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
206,9
201,5
204,8
215,0
202,8
201,9
200,8
194,3
198,8
193,0
192,1
191,3
190,4
189,6
188,7
2.3.
Снижение смертности
от новообразований
(в том числе от злокачественных)
% к уровню предыдущего года
0,6
3,1
1,0
0
1,0
10,0
1,0
3,6
-
-
-
-
-
2.4.
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
6,5
5,0
6,5
4,2
6,5
4,0
6,5
3,0
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
2.5.
Зарегистрировано больных
с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
49,2
40,4
46,4
38,7
43,6
35,0
40,8
29,4
38,0
36,0
34,1
34,0
33,8
33,6
33,7
2.6.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
16,7
18,9
15,5
15,2
14,3
15,8
13,1
14,7
12,0
11,2
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
2.7.
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
% к уровню предыдущего года
4,0
0
7,2
2,0
7,7
0
8,4
0
-
-
-
-
-
-
-
2.8.
Смертность от транспортных травм всех видов
на 100 тыс. населения
18,7
21,2
17,4
17,1
16,0
18,5
14,7
16,9
13,5
13,4
13,3
13,3
13,2
13,2
13,2
2.9.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
%
72,0
74,7
73,0
73,0
74,0
77,2
75,5
76,6
77,0
78,5
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
2.10.
Доля лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита человека, получающих антиретро-вирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением
%
25,0
35,0
25,2
32,7
41,0
38,6
44,0
46,8
48,0
52,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
2.10.1
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека
%
-
-
-
-
30,3
33,7
32,3
38,5
34,3
36,3
38,3
38,6
38,9
40,1
40,3
2.11.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами
% к уровню предыдущего года
1,0
11,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
2.12.
Число доноров крови
и ее компонентов
на 1000 населения
10,5
10,5
10,5
10,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.12.1
Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови
%
-
-
-
-
97
97,4
97
97,4
97,2
97,2
97,2
97,5
97,5
97,5
97,5
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
3.1.
Материнская смертность
случаев
на 100 тыс. родившихся живыми
10,8
6,8
10,8
6,9
10,8
7,3
10,8
0,0
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
3.2.
Младенческая смертность
случаев на
1000 родив-шихся живыми
7,7
5,5
7,6
4,3
7,5
5,4
7,3
4,1
4,3
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,5
3.3.
Смертность детей
в возрасте
от 0 до 4 лет
на 1 000 родившихся живыми
-
-
-
-
-
-
-
5,3
5,1
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
4,8
3.4.
Смертность детей
в возрасте 0 - 17 лет
случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста
-
-
-
-
-
-
-
-
48,6
48,5
48,5
48,0
47,2
46,4
45,6
3.5.
Охват неонатальным скринингом
доля ново-рожденных, обследованных
на наслед-ственные заболевания,
от общего числа новорожденных
95,0
98,5
95,0
97,0
95,0
98,7
95,0
98,9
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
3.6.
Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери
к ребенку:
- во время беременности
- во время родов
- новорожденному
%
%
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
89,0
93,0
99,5
83,6
91,0
98,5
92,0
93,5
99,6
93,2
95,9
100,0
93,0
94,0
99,7
94,0
94,5
99,8
95,0
95,0
99,9
95,0
95,0
99,9
95,0
95,0
99,9
95,0
95,0
99,9
95,0
95,0
99,9
3.7.
Число абортов
на 1000 женщин
в возрасте
15-49 лет
-
-
-
-
-
-
17,0
16,0
16,0
15,5
15,0
15,0
14,5
14,5
14,0
3.8.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями,
с целью приведения их
в соответствие с требованиями приказа Минздрава России
от 07.03.2018 № 92н
%
-
-
-
-
-
-
-
-
10,0
20,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.9.
Доля посещений детьми
в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций
с профилактическими целями
%
-
-
-
-
-
-
-
-
49,0
49,5
50,0
50,5
51,0
51,0
51,5
3.10.
Доля детей в
возрасте 0 - 17 лет
от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
%
-
-
-
-
-
-
-
-
1,55
1,65
1,85
1,9
2,0
2,0
2,0
3.11.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Пензенской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии
с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н
%
-
-
-
-
-
-
-
-
20,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
4.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение
в стационаре и нуждающихся
в санаторно-курортном лечении
%
3,70
3,7
4,80
4,81
5,91
9,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания
%
1,86
1,9
2,79
2,8
4,18
10,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.
Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида
%
73,0
74,0
74,0
74,0
75,0
81,8
78,0
82,0
-
-
-
-
-
-
-
4.4.
Охват санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся
%
-
-
-
-
-
-
-
-
60,0
62,0
65,0
66,0
67,0
67,5
68,0
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
5.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым
коек / 100 тыс. взрослого населения
32,89
31,9
32,89
33,11
33,14
33,14
33,14
33,14
33,32
33,32
33,32
33,32
33,32
33,32
33,32
5.2.
Обеспеченность койками
для оказания паллиативной медицинской помощи детям
коек / 100 тыс. детского населения
1,32
1,4
1,32
1,32
2,58
2,59
2,58
2,58
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
5.3.
Занятость паллиативной койки для взрослых
койко-дни
270
329
280
334
290
336,4
300
336,2
327
327
327
327
327
327
327
5.4.
Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь
чел. / 10 тыс. населения
-
-
-
-
-
-
0,013
0,03
0,014
0,015
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
5.5.
Обеспеченность геронтологическими койками
коек / 10 тыс. населения старше
60 лет
-
-
-
-
-
-
1,9
1,9
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
6.1.
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
29,4
30,2
29,6
30,2
30,1
30,5
30,5
31,6
32,6
32,9
33,2
33,4
33,5
33,6
33,8
6.2.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
чел.
2,9
3,1
3,0
2,9
3,0
2,9
3,0
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
6.3.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения
Пензенской области
%
80,0
82,1
85,0
85,7
86,0
90,2
88,0
95,0
90,0
94,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"
7.1.
Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности
%
100
100
100
100
100
100
100
97,5
100
100
100
100
100
100
100
7.2.
Достижение количественных показателей, харак-теризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008
№ 520-пП "О стратегических целях и задачах исполни-тельных органов государ-ственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями)
% (средний
от показателей Министерства здравоохранения Пензенской области)
100
102,5
100
106,2
100
104,1
100
101,7
100
100
100
100
100
100
100
7.3.
Доля граждан, для которых
в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону
%
-
-
-
-
-
-
65,0
75,0
75,0
85,0
95,0
95,0
96,0
96,0
97,0
7.4.
Доля подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям
%
-
-
-
-
-
-
30,0
42,0
50,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.5.
Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц
с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови
и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг
%
-
-
-
-
-
-
1,5
0,3
2,0
5,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"
8.1.
Исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований
%
-
-
-
-
100,0
95,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.2.
Выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности
%
-
-
-
-
-
-
95,0
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"
9.1.
Финансовое исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС
%
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9.2.
Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
ед.
-
-
-
-
-
-
32
32
32
33
34
34
35
36
38
Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи"
10.1.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи с временем доезда до больного менее 20 минут
%
-
-
-
-
87,2
88,7
88,1
88,7
89,0
89,9
90,0
91,0
92,0
92,0
92,0
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.06.2019 № 353-пП
Приложение № 4
к государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
№
п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя, характери-зующего объем услуги (работы)
Единица изме-
рения объема госу-дарст-венной услуги
Министерство здравоохранения Пензенской области
Объем государственной услуги
Расходы бюджета Пензенской области
на оказание государственной услуги (выполнение работы),
тыс. руб.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"
1.
Мероприятие 1.4.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (служба медицинской профилактики и спортивной медицины
в Пензенской области) и предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для обеспечения доступа к бюджетным средствам
1.1.
Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи
-
-
-
-
-
-
-
32533,2
32252,0
33208,1
33208,1
33208,1
33208,1
1.2.
Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, амбулаторно. Обследования занимающихся спортом
Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики
в год
коли-чество посе-щений
106000
106000
106000
106000
106000
106000
65580,0
68553,7
71710,1
71710,1
71710,1
71710,1
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
2.
Мероприятие 2.1.5. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (фтизиатрия)
2.1.
Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Фтизиатрия" амбулаторно
Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,
с целью профилактики
в год
коли-чество посе-щений
210141
206524
206524
206524
206524
206524
80490,5
88140,5
92886,6
92886,6
92886,6
92886,6
2.2.
Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Фтизиатрия" стационарно
Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара
в течение года
чело-век
1095
1095
1095
1095
1095
1095
186407,2
195715,8
204056,8
204056,8
204056,8
204056,8
2.3.
Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Фтизиатрия"
в дневном стационаре
Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года
чело-век
140
140
140
140
140
140
6934,4
4963,5
5157,4
5157,4
5157,4
5157,4
3.
Мероприятие 2.1.7. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенская областная туберкулезная больница" по реабилитационной и санаторно-курортной помощи
3.1.
Санаторно-курортное лечение по профилю "фтизиатрия"
Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в течение года
чело-век
115
115
115
115
115
115
8839,7
9164,0
9546,9
9546,9
9546,9
9546,9
Основное мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"
4.
Мероприятие 2.2.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения по профилю венерология
4.1.
Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.
ВИЧ-инфекция, амбулаторно
Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики в год
коли-чество посе-щений
32912
28830
28830
28830
28830
28830
29347,0
30732,3
32480,0
32480,0
32480,0
32480,0
4.2.
Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, стационарно
Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в течение года
чело-век
372
372
372
372
372
372
9795,8
10139,1
10577,9
10577,9
10577,9
10577,9
Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"
5.
Мероприятие 2.3.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (наркология)
5.1.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Наркология" амбулаторно
Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики в год
коли-чество посе-щений
170983
168740
168740
168740
168740
168740
66250,2
70945,3
73572,8
73572,8
73572,8
73572,8
5.2.
Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Наркология" стационарно
Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в течение года
чело-век
8842
8842
8842
8842
8842
8842
206459,1
206396,0
213370,2
213370,2
213370,2
213370,2
5.3.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология"
в дневном стационаре
Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года
чело-век
321
321
321
321
321
321
5219,4
6224,5
6435,0
6435,0
6435,0
6435,0
6.
Мероприятие 2.3.2. Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
6.1.
Медицинское освидетельствование
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Оказание медицинской помощи в соответствии
с порядками и стандартами медицинской помощи
работы
-
-
-
-
-
-
32086,5
32953,1
34034,1
34034,1
34034,1
34034,1
Основное мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"
7.
Мероприятие 2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (психиатрия)
7.1.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Психиатрия" амбулаторно
Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики
в год
коли-
чество посе-
щений
266064
266430
266430
266430
266430
266430
99114,8
103327,1
108513,4
108513,4
108513,4
108513,4
7.2.
Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Психиатрия" стационарно
Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в течение года
чело-век
7142
7142
7142
7142
7142
7142
475573,6
495134,8
523252,9
523252,9
523252,9
523252,9
7.3.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Психиатрия"
в дневном стационаре
Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года
чело-век
890
890
890
890
890
890
16627,2
17340,4
18226,9
18226,9
18226,9
18226,9
8.
Мероприятие 2.4.2. Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы
8.1.
Судебно-психиатрическая экспертиза
Оказание медицинской помощи
в соответствии
с порядками и стандартами медицинской помощи
работы
-
-
-
-
-
-
12555,2
13161,7
13918,0
13918,0
13918,0
13918,0
Основное мероприятие 2.8. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"
9.
Мероприятие 2.8.2. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений (прочие)
9.1.
Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Венерология", амбулаторно
Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики
в год
коли-чество посе-щений
215670
216170
216170
216170
216170
216170
85395,4
93954,5
98821,5
98821,5
98821,5
98821,5
9.2.
Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" стационарно
Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в течение года
чело-век
724
716
716
716
716
716
49568,9
49814,9
51307,2
51307,2
51307,2
51307,2
9.3.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Венерология"
в дневном стационаре
Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года
чело-век
2000
1615
1615
1615
1615
1615
10875,8
11271,1
11755,7
11755,7
11755,7
11755,7
Основное мероприятие 2.10. "Развитие службы крови"
10.
Мероприятие 2.10.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (центры, станции и отделения переливания крови)
10.1.
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Объем заготовки донорской крови
в год
литры
14500
14500
14500
14500
14500
14500
142033,5
144912,2
148344,4
148344,4
148344,4
148344,4
Основное мероприятие 2.11. "Совершенствование оказания медицинской помощи по профессиональной патологии""
11.
Мероприятие 2.11.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения по профилю "Профпатология"
11.1.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Профпатология", амбулаторно
Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики в год
коли-чество посе-щений
4500
4500
4500
4500
4500
4500
1782,2
1864,5
1970,0
1970,0
1970,0
1970,0
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Основное мероприятие 3.2. "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"
12.
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение медико-генетических исследований
12.1.
Обеспечение медико-генетических исследований
Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации
число посе-щений
12110
12110
12110
12110
12110
12110
27358,4
27943,4
25023,9
25023,9
25023,9
25023,9
Основное мероприятие 3.4. "Развитие специализированной медицинской помощи детям"
13.
Мероприятие 3.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений здравоохранения (дома ребенка)
13.1.
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и
воспитания детей
Круглогодичное содержание детей
койко-дни
15360
15360
15360
15360
15360
15360
55803,2
58186,1
61135,0
61135,0
61135,0
61135,0
Основное мероприятие 3.6."Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции"
14.
Мероприятие 3.6.3. Обеспечение медицинской помощи в центре охраны здоровья семьи и репродукции
14.1.
Медицинская помощь в центре охраны здоровья семьи и репродукции
Выполнение работ в соответ-ствии с норма-тивными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации
посе-щения
20266
19400
19400
19400
19400
19400
35527,9
36365,4
33920,7
33920,7
33920,7
33920,7
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
Основное мероприятие 4.1. "Развитие санаторно-курортного лечения"
15.
Мероприятие 4.1.4. Обеспечение санаторно-курортным лечением детей 4 - 7 лет (соматический профиль)
15.1.
Обеспечение санаторно-курортным лечением детей от 4 до 7 лет
Круглогодичное оздоровление детей по соматическому профилю
коли-чество пациен-тов
1350
1350
1350
1350
1350
1350
32157,2
33261,7
34453,4
29424,9
29424,9
29424,9
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Основное мероприятие 5.1. "Оказание паллиативной помощи взрослым"
16.
Мероприятие 5.1.1. Оказание паллиативной помощи в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области
16.1.
Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам
в условиях стационара
Оказание паллиативной медицинской помощи
в стационаре
койко-дни
121076
121176
121176
121176
121176
121176
239746,0
254252,6
263884,7
263884,7
263884,7
263884,7
16.2.
Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам амбулаторно
Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,
с целью
профилактики
в год
коли-чество посе-щений
11730
11730
11730
11730
11730
11730
9128,5
51792,2
54717,3
54717,3
54717,3
54717,3
Основное мероприятие 5.2. "Оказание паллиативной помощи детям"
17.
Мероприятие 5.2.1. Обеспечение работы коек паллиативной помощи на базе ГБУЗ "Областной онкологический диспансер"
17.1.
Паллиативная медицинская помощь детям в условиях стационара
Оказание паллиативной медицинской помощи
в стационаре
койко-дни
648
648
648
648
648
648
906,0
1305,3
1351,5
1351,5
1351,5
1351,5
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Основное мероприятие 6.4. "Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием"
18.
Мероприятие 6.4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений (средние специальные учебные заведения)
18.1.
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по профилям "лечебное дело" и "сестринское дело"
Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов в соответствии
с образо-вательными стандартами
средне-годовое коли-чество обуча-ющихся
1408
1408
1408
1408
1408
1408
77853,0
79488,7
83760,7
83760,7
83760,7
83760,7
Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Основное мероприятие 7.4. "Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения"
19.
Мероприятие 7.4.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"
19.1.
Предоставление консультационных и методических услуг
Выполнение работ по ведомственной статистике и управлению ресурсами здравоохранения
-
-
-
-
-
-
-
104846,3
108272,9
111513,1
111513,1
111513,1
111513,1
Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Основное мероприятие 8.2. "Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств"
20.
Мероприятие 8.2.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"
20.1.
Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения
с использованием этих методов
Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-рующими деятельность
ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"
-
-
-
-
-
-
-
10646,8
11065,5
11566,9
11566,9
11566,9
11566,9
Основное мероприятие 8.3. "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"
21.
Мероприятие 8.3.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"
21.1.
Проведение судебно-медицинской экспертизы. Патологическая анатомия
Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"
-
-
-
-
-
-
-
166482,6
171998,9
180675,5
180675,5
180675,5
180675,5
22.
Мероприятие 8.3.3. Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные с предоставлением ритуальных услуг
22.1.
Транспортировка тел умерших, не связанная
с предоставлением ритуальных услуг
Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-рующими деятельность медицинской организации
-
-
-
-
-
-
-
14295,4
16095,9
16371,5
16371,5
16371,5
16371,5
Основное мероприятие 8.4. "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
23.
Мероприятие 8.4.1. Расходы на организацию обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний
23.1.
Организация и проведение камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации
-
-
-
-
-
-
-
8377,7
8717,0
9135,8
9135,8
9135,8
9135,8
Подпрограмма 10. "Развитие скорой медицинской помощи"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Основное мероприятие 10.1. "Развитие системы скорой медицинской помощи в неотложной и экстренной формах"
24.
Мероприятие 10.1.4."Совершенствование оказания скорой специализированной, в том числе экстренной, медицинской помощи,
не включенной в территориальную программу ОМС
24.1.
Обеспечение психиатрических бригад СМП
Выезды скорой медицинской помощи психиатри-ческого профиля
выезды (вызовы)
4500
4500
4500
4500
4500
4500
20011,2
20906,1
22018,8
22018,8
22018,8
22018,8
Основное мероприятие 10.3. "Совершенствование деятельности службы медицины катастроф"
25.
Мероприятие 10.3.1. Обеспечение деятельности ГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области"
25.1.
Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-рующими деятельность медицинской организации
-
-
-
-
-
-
-
11931,0
12422,2
12997,9
12997,9
12997,9
12997,9
__________
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.06.2019 № 353-пП
Приложение № 6
к государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы" за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель
государственной программы
Министерство здравоохранения Пензенской области
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы,
основного мероприятия (регионального проекта)
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2022 годы
Всего, в том числе:
11652833,8
6296866,5
6306699,5
5678317,8
5278761,4
5351171,4
федеральный бюджет
1116986,2
1539648,5
739686,7
680046,4
282990,0
365600,0
бюджет Пензенской области
10535847,6
4757218,0
5567012,8
4998271,4
4995771,4
4985571,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего, в том числе:
1332697,1
1084774,8
966623,4
952996,6
950496,6
940496,6
федеральный бюджет
260022,5
188647,3
90685,6
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
1072674,6
896127,5
875937,8
952996,6
950496,6
940496,6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни
Всего, в том числе:
2800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
2800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе:
127267,7
100088,6
100088,6
89208,8
89208,8
89208,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
127267,7
100088,6
100088,6
89208,8
89208,8
89208,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.3.
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов
В и С
Всего, в том числе:
3600,2
3600,2
3600,2
290,1
290,1
290,1
федеральный бюджет
3312,2
3312,2
3312,2
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
288,0
288,0
288,0
290,1
290,1
290,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.4.
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения
Всего, в том числе:
169867,8
101457,2
105018,2
67197,7
67197,7
67197,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
169867,8
101457,2
105018,2
67197,7
67197,7
67197,7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.5.
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специали-зированными продуктами лечеб-ного питания для детей в амбула-торных условиях
Всего, в том числе:
966187,1
732761,2
719898,0
782300,0
782300,0
782300
федеральный бюджет
233702,1
71680,0
71680,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
732485,0
661081,2
648218,0
782300,0
782300,0
782300,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.6. (Н02-2)
Региональный проект
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Всего, в том числе:
59916,7
107970,7
27545,0
14000,0
11500,0
1500
федеральный бюджет
20891,7
74758,2
5220,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
39025,0
33212,5
22325,0
14000,0
11500,0
1500,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.7. (Н01-3)
Региональный проект
Старшее поколение
Всего, в том числе:
3057,6
38896,9
10473,4
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
2116,5
38896,9
10473,4
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
941,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.8. (Н02-8)
Региональный проект
Развитие экспорта медицинских услуг
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
1.9. (Н01-4)
Региональный проект
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.
Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-технологичную, медицинской помощи
Всего, в том числе:
2979269,7
3257068,2
3633402,0
3372323,2
3013085,8
3095695,8
федеральный бюджет
589093,1
897734,4
461176,2
555227,4
195990,0
278600
бюджет Пензенской области
2390176,6
2359333,8
3172225,8
2817095,8
2817095,8
2817095,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.1.
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе:
373634,0
388946,0
402609,9
395440,3
395440,3
395440,3
федеральный бюджет
7220,3
7220,3
7220,3
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
366413,7
381725,7
395389,6
395440,3
395440,3
395440,3
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.2.
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицин-ской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами
В и С
Всего, в том числе:
142562,6
141996,2
144701,3
46123,5
46123,5
46123,5
федеральный бюджет
10209,3
10209,3
10209,3
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
132353,3
131786,9
134492,0
46123,5
46123,5
46123,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.3.
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
Всего, в том числе:
310015,2
316518,9
327412,1
309402,3
309402,3
309402,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
310015,2
316518,9
327412,1
309402,3
309402,3
309402,3
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.4.
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Всего, в том числе:
603870,8
628964,0
663911,2
666879,5
666879,5
666879,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
603870,8
628964,0
663911,2
666879,5
666879,5
666879,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.5.
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Всего, в том числе:
35500,0
35500,0
705121,7
47279,0
47279,0
47279
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
35500,0
35500,0
705121,7
47279,0
47279,0
47279,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.6.
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
Всего, в том числе:
100000,0
214198,0
220811,6
390000,0
390000,0
390000
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
100000,0
214198,0
220811,6
390000,0
390000,0
390000,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.7.
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.8.
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Всего, в том числе:
406981,5
270847,5
277987,1
663471,8
663471,8
663471,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
406981,5
270847,5
277987,1
663471,8
663471,8
663471,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.9.
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
199618,5
179862,2
179862,2
150334,5
150334,5
150334,5
федеральный бюджет
29527,7
29527,7
29527,7
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
170090,8
150334,5
150334,5
150334,5
150334,5
150334,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.10.
Основное мероприятие 2.10.
Развитие службы крови
Всего, в том числе:
186989,1
164567,8
168000,0
146194,9
146194,9
146194,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
186989,1
164567,8
168000,0
146194,9
146194,9
146194,9
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.11.
Основное мероприятие 2.11.
Совершенствование оказания медицинской помощи по профессиональной патологии
Всего, в том числе:
1782,2
1864,5
1970,0
1970,0
1970,0
1970
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
1782,2
1864,5
1970,0
1970,0
1970,0
1970,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.12. (Н02-2)
Региональный проект
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Всего, в том числе:
162265,0
185090,0
144100,6
232050,0
121930,0
204540
федеральный бюджет
162265,0
185090,0
144100,6
232050,0
121930,0
204540
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2.13. (Н02-1)
Региональный проект
Борьба с онкологическими заболеваниями
Всего, в том числе:
456050,8
728713,1
396914,3
323177,4
74060,0
74060
федеральный бюджет
379870,8
665687,1
270118,3
323177,4
74060,0
74060
бюджет Пензенской области
76180,0
63026,0
126796,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.
Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего, в том числе:
234234,5
237038,3
159477,7
99974,9
99974,9
99974,9
федеральный бюджет
76135,5
76135,5
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
158099,0
160902,8
159477,7
99974,9
99974,9
99974,9
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.1.
Основное мероприятие 3.1.
Совершенствование службы родовспоможения
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.2.
Основное мероприятие 3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
59120,2
59705,2
57775,9
38245,9
38245,9
38245,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
59120,2
59705,2
57775,9
38245,9
38245,9
38245,9
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.3.
Основное мероприятие 3.3.
Выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
56804,8
58186,1
61135,0
49935,3
49935,3
49935,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
56804,8
58186,1
61135,0
49935,3
49935,3
49935,3
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.5.
Основное мероприятие 3.5.
Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.6.
Основное мероприятие 3.6.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции
Всего, в том числе:
35527,9
36365,4
40566,8
11793,7
11793,7
11793,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
35527,9
36365,4
40566,8
11793,7
11793,7
11793,7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3.7. (Н02-3)
Региональный проект
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
82781,6
82781,6
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
76135,5
76135,5
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
6646,1
6646,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
4.
Подпрограмма 4
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего, в том числе:
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
4.1.
Основное мероприятие 4.1.
Развитие санаторно-курортного лечения
Всего, в том числе:
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
5.
Подпрограмма 5
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
307051,2
365047,4
377650,8
285074,1
285074,1
285074,1
федеральный бюджет
52689,0
53081,5
53081,5
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
254362,2
311965,9
324569,3
285074,1
285074,1
285074,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
5.1.
Основное мероприятие 5.1.
Оказание паллиативной помощи взрослым
Всего, в том числе:
306145,2
363742,1
376299,3
284048,2
284048,2
284048,2
федеральный бюджет
52689,0
53081,5
53081,5
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
253456,2
310660,6
323217,8
284048,2
284048,2
284048,2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
5.2.
Основное мероприятие 5.2.
Оказание паллиативной помощи детям
Всего, в том числе:
906,0
1305,3
1351,5
1025,9
1025,9
1025,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
906,0
1305,3
1351,5
1025,9
1025,9
1025,9
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6.
Подпрограмма 6
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего, в том числе:
317762,3
264665,9
271561,6
202968,4
202968,4
202968,4
федеральный бюджет
54000,0
54000,0
54000,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
263762,3
210665,9
217561,6
202968,4
202968,4
202968,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6.1.
Основное мероприятие 6.1.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Всего, в том числе:
8711,2
5337,4
5487,8
5285,0
5285,0
5285
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
8711,2
5337,4
5487,8
5285,0
5285,0
5285,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6.2.
Основное мероприятие 6.2.
Повышение престижа медицинских специальностей
Всего, в том числе:
715,0
715,0
715,0
715,0
715,0
715
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
715,0
715,0
715,0
715,0
715,0
715,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6.3.
Основное мероприятие 6.3.
Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Всего, в том числе:
157431,7
102801,9
109485,9
46274,0
46274,0
46274
федеральный бюджет
54000,0
54000,0
54000,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
103431,7
48801,9
55485,9
46274,0
46274,0
46274,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6.4.
Основное мероприятие 6.4.
Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием
Всего, в том числе:
114435,4
119342,6
119403,9
114225,4
114225,4
114225,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
114435,4
119342,6
119403,9
114225,4
114225,4
114225,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6.5. (Н02-5)
Региональный проект
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
Всего, в том числе:
36469,0
36469,0
36469,0
36469,0
36469,0
36469
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
36469,0
36469,0
36469,0
36469,0
36469,0
36469,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7.
Подпрограмма 7
Управление развитием отрасли
Всего, в том числе:
435566,8
626214,4
442928,1
337676,1
299857,1
299657,1
федеральный бюджет
83995,5
268973,2
79617,2
124819,0
87000,0
87000
бюджет Пензенской области
351571,3
357241,2
363310,9
212857,1
212857,1
212657,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7.1.
Основное мероприятие 7.1.
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7.2.
(Н02-7)
Региональный проект
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
Всего, в том числе:
115852,0
300867,0
111511,0
163719,0
125900,0
125700
федеральный бюджет
77852,0
262867,0
73511,0
124819,0
87000,0
87000
бюджет Пензенской области
38000,0
38000,0
38000,0
38900,0
38900,0
38700,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7.3.
Основное мероприятие 7.3.
Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы
Всего, в том числе:
214868,5
217074,5
219904,0
76708,4
76708,4
76708,4
федеральный бюджет
6143,5
6106,2
6106,2
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
208725,0
210968,3
213797,8
76708,4
76708,4
76708,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7.4.
Основное мероприятие 7.4.
Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения
Всего, в том числе:
104846,3
108272,9
111513,1
97248,7
97248,7
97248,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
104846,3
108272,9
111513,1
97248,7
97248,7
97248,7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7.5.
Основное мероприятие 7.5.
Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление данных услуг населению
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
8.
Подпрограмма 8
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья
Всего, в том числе:
201168,1
209268,9
219190,9
193811,1
193811,1
193811,1
федеральный бюджет
1050,6
1076,6
1126,2
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
200117,5
208192,3
218064,7
193811,1
193811,1
193811,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
8.1.
Основное мероприятие 8.1.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
Всего, в том числе:
1365,6
1391,6
1441,2
315,0
315,0
315
федеральный бюджет
1050,6
1076,6
1126,2
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
8.2.
Основное мероприятие 8.2.
Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств
Всего, в том числе:
10646,8
11065,5
11566,9
12061,4
12061,4
12061,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
10646,8
11065,5
11566,9
12061,4
12061,4
12061,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
8.3.
Основное мероприятие 8.3.
Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
Всего, в том числе:
180778,0
188094,8
197047,0
173075,2
173075,2
173075,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
180778,0
188094,8
197047,0
173075,2
173075,2
173075,2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
8.4.
Основное мероприятие 8.4.
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Всего, в том числе:
8377,7
8717,0
9135,8
8359,5
8359,5
8359,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
8377,7
8717,0
9135,8
8359,5
8359,5
8359,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
9.
Подпрограмма 9
Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации
Всего, в том числе:
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
9.1.
Основное мероприятие 9.1.
Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
10.
Подпрог-
рамма 10
Развитие скорой медицинской помощи
Всего, в том числе:
92700,1
53132,0
35016,7
33324,5
33324,5
33324,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
92700,1
53132,0
35016,7
33324,5
33324,5
33324,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
10.1.
Основное мероприятие 10.1.
Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренных формах
Всего, в том числе:
80769,1
40709,8
22018,8
22018,8
22018,8
22018,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
80769,1
40709,8
22018,8
22018,8
22018,8
22018,8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
10.2.
Основное мероприятие 10.2.
Информатизация системы оказания медицинской помощи
в неотложной и экстренной формах
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
10.3.
Основное мероприятие 10.3.
Совершенствование деятельности службы медицины катастроф
Всего, в том числе:
11931,0
12422,2
12997,9
11305,7
11305,7
11305,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджет Пензенской области
11931,0
12422,2
12997,9
11305,7
11305,7
11305,7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
_______________
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.06.2019 № 353-пП
Приложение № 8
к государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
за счет средств бюджета Пензенской области
Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство здравоохранения Пензенской области
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта)
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета Пензенской области, тыс. руб.
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государст-венная программа
Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2022 годы
всего
Х
Х
Х
Х
Х
10535847,6
4757218,0
5567012,8
4998271,4
4995771,4
4985571,4
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0100000000
10535847,6
4757218,0
5567012,8
4998271,4
4995771,4
4985571,4
1.
Подпрог-рамма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
всего
Х
Х
Х
Х
Х
1072674,6
896127,5
875937,8
952996,6
950496,6
940496,6
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0110000000
1072674,6
896127,5
875937,8
952996,6
950496,6
940496,6
1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы
медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни
всего
09
02
0110125830
610
2800,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0110100000
2800,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего
0110200000
127267,7
100088,6
100088,6
89208,8
89208,8
89208,8
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
0110225210
610
19551,7
20431,5
20431,5
19551,7
19551,7
19551,7
09
09
0110225210
610
107716,0
79657,1
79657,1
69657,1
69657,1
69657,1
09
02
110220920
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1.3.
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ,
вирусных гепатитов
В и С
всего
0110300000
288,0
288,0
288,0
290,1
290,1
290,1
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
01103R2023
610
288,0
288,0
288,0
290,1
290,1
290,1
1.4.
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения
всего
0110400000
169867,8
101457,2
105018,2
67197,7
67197,7
67197,7
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
0110405020
610
108113,2
100805,7
104918,2
67197,7
67197,7
67197,7
09
09
0110405020
610
1654,6
551,5
0,0
09
02
0110428820
630
100,0
100,0
100,0
0,0
0
0
09
02
0110440160
460
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
09
02
0110440460
460
60000,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1.5.
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей
в амбулаторных условиях
всего
0110500000
732485,0
661081,2
648218,0
782300,0
782300
782300
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0110525300
610
553781,0
457794,8
444931,6
583000,0
583000
583000
09
02
0110525310
610
36585,3
42124,5
42124,5
32300,0
32300
32300
09
02
0110525350
610
4183,7
4890,3
4890,3
4500,0
4500
4500
09
02
0110525320
610
137935,0
156271,6
156271,6
162500,0
162500
162500
09
09
01105R3823
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1.6. (Н02-4)
Региональ-ный проект
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
всего
011N100000
39025,0
33212,5
22325,0
14000,0
11500
1500
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
011N125820
610
0,0
12000,0
0,0
0,0
0
0
09
02
011N151910
610
27025,0
19712,5
20825,0
14000,0
11500
1500
09
02
011N151960
610
12000,0
0,0
0,0
0,0
0
0
09
04
011N155540
610
0,0
1500,0
1500,0
0,0
0
0
1.7. (Н01-3)
Региональ-ный проект
Старшее поколение
всего
855
011P300000
941,1
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
09
02
011Р354680
610
941,1
0,0
0,0
0,0
0
0
1.8. (Н02-8)
Региональ-ный проект
Развитие экспорта медицинских услуг
всего
855
011N800000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1.9. (Н01-4)
Региональ-ный проект
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
всего
855
011Р300000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрог-рамма 2
Совершенствование оказания специали-зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
всего
Х
Х
Х
Х
Х
2390176,6
2359333,8
3172225,8
2817095,8
2817095,8
2817095,8
Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0120000000
2390176,6
2359333,8
3172225,8
2817095,8
2817095,8
2817095,8
2.1.
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
0120100000
366413,7
381725,7
395389,6
395440,3
395440,3
395440,3
855
09
01
0120105020
610
186407,2
195715,8
204056,8
209992,5
209992,5
209992,5
09
02
0120105020
610
81465,8
89115,8
93861,9
88068,9
88068,9
88068,9
09
03
0120105020
610
6934,4
4963,5
5157,4
4516,5
4516,5
4516,5
09
05
0120105020
610
8839,7
9164,0
9546,9
8329,9
8329,9
8329,9
10
03
0120110200
310
692,5
692,5
692,5
2316,8
2316,8
2316,8
09
01
0120125610
610
34063,1
34063,1
34063,1
34063,1
34063,1
34063,1
09
02
0120125610
610
47383,1
47383,1
47383,1
47524,7
47524,7
47524,7
09
02
01201R3820
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
09
01
01201R2021
610
627,9
627,9
627,9
627,9
627,9
627,9
2.2.
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами В и С
всего
0120200000
132353,3
131786,9
134492,0
46123,5
46123,5
46123,5
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
0120205020
610
9795,8
10139,1
10577,9
0,0
0
0
09
02
0120205020
610
29347,0
30732,3
32480,0
0,0
0
0
09
01
01202R2022
610
887,8
887,8
887,8
887,8
887,8
887,8
09
01
0120225620
610
4081,4
4081,4
4600,0
4600,0
4600
4600
09
02
0120225620
610
88241,3
85946,3
85946,3
40635,7
40635,7
40635,7
2.3.
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
всего
0120300000
310015,2
316518,9
327412,1
309402,3
309402,3
309402,3
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
0120305020
610
206459,1
206396,0
213370,2
211825,3
211825,3
211825,3
09
02
0120305020
610
66250,2
70945,3
73572,8
55008,4
55008,4
55008,4
09
03
0120305020
610
5219,4
6224,5
6435,0
4725,5
4725,5
4725,5
09
09
0120305020
610
32086,5
32953,1
34034,1
37843,1
37843,1
37843,1
09
02
0120325300
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
2.4.
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
всего
0120400000
603870,8
628964,0
663911,2
666879,5
666879,5
666879,5
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
0120405020
610
475573,6
495134,8
523252,9
548063,3
548063,3
548063,3
09
02
0120405020
610
99114,8
103327,1
108513,4
90064,0
90064
90064
09
03
0120405020
610
16627,2
17340,4
18226,9
18385,4
18385,4
18385,4
09
09
0120405020
610
12555,2
13161,7
13918,0
10366,8
10366,8
10366,8
2.5.
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего
0120500000
35500,0
35500,0
705121,7
47279,0
47279
47279
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0120525640
610
35500,0
35500,0
35500,0
47279,0
47279
47279
09
01
0120525800
610
0,0
0,0
669621,7
0,0
0
0
2.6.
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
всего
0120600000
100000,0
214198,0
220811,6
390000,0
390000
390000
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0120620920
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
09
09
0120625650
610
100000,0
214198,0
220811,6
390000,0
390000
390000
2.7.
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего
0120700000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
2.8.
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
всего
0120800000
406981,5
270847,5
277987,1
663471,8
663471,8
663471,8
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
0120805020
610
49568,9
49814,9
51307,2
46860,6
46860,6
46860,6
855
09
02
0120805020
610
86842,3
93954,5
98821,5
119304,5
119304,5
119304,5
855
09
03
0120805020
610
10875,8
11271,1
11755,7
9644,8
9644,8
9644,8
855
09
01
0120825800
610
131094,5
92163,0
92163,0
226487,9
226487,9
226487,9
855
09
02
0120825800
610
94600,0
23644,0
23939,7
261174,0
261174
261174
855
09
03
0120825800
610
0,0
0,0
855
09
05
0120825800
610
0,0
0,0
856
09
09
0120825800
610
34000,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи
всего
0120900000
170090,8
150334,5
150334,5
150334,5
150334,5
150334,5
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
01209R4020
610
170090,8
150334,5
150334,5
150334,5
150334,5
150334,5
2.10.
Основное мероприятие 2.10.
Развитие службы крови
всего
0121000000
186989,1
164567,8
168000,0
146194,9
146194,9
146194,9
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
06
0121005040
610
145002,0
147880,7
151312,9
132757,4
132757,4
132757,4
855
10
03
0121010300
310
9197,5
9197,5
9197,5
9197,5
9197,5
9197,5
855
09
06
0121020920
610
25300,0
0,0
0,0
0,0
0
0
855
09
06
0121025120
610
7489,6
7489,6
7489,6
4240,0
4240
4240
2.11.
Основное мероприятие 2.11.
Совершенствование оказания медицинской помощи по профессиональной патологии"
всего
0121100000
1782,2
1864,5
1970,0
1970,0
1970
1970
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
0121105020
610
1782,2
1864,5
1970,0
1970,0
1970
1970
2.12
(Н02-2).
Региональ-ный проект
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
всего
012N200000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
012N251920
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
2.13. (Н02-1)
Региональ-ный проект
Борьба с онкологическими заболеваниями
всего
012N300000
76180,0
63026,0
126796,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
012N305020
610
250,0
250,0
250,0
0,0
0
0
855
09
01
012N351900
610
2570,0
7276,0
6770,0
0,0
0
0
855
09
02
012N351900
610
73360,0
55500,0
119776,0
0,0
0
0
3.
Подпрог-рамма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
всего
Х
Х
Х
Х
Х
158099,0
160902,8
159477,7
99974,9
99974,9
99974,9
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0130000000
158099,0
160902,8
159477,7
99974,9
99974,9
99974,9
3.1.
Основное мероприятие 3.1.
Совершенствование службы родовспоможения
всего
0130100000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
0130105030
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
3.2.
Основное мероприятие 3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
всего
0130200000
59120,2
59705,2
57775,9
38245,9
38245,9
38245,9
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0130226010
610
21009,8
21009,8
22000,0
18609,8
18609,8
18609,8
855
09
02
0130205020
610
27358,4
27943,4
25023,9
8884,1
8884,1
8884,1
855
09
01
0130225920
610
10752,0
10752,0
10752,0
10752,0
10752
10752
3.3.
Основное мероприятие 3.3.
Выхаживание детей
с экстремально низкой
массой тела
всего
0130300000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0130300000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
всего
0130400000
56804,8
58186,1
61135,0
49935,3
49935,3
49935,3
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0130405070
610
55803,2
58186,1
61135,0
49935,3
49935,3
49935,3
855
09
02
0130425800
610
1001,6
0,0
0,0
0,0
0
0
3.5.
Основное мероприятие 3.5.
Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ
от матери к плоду
всего
0130500000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
3.6.
Основное мероприятие 3.6.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции
всего
0130600000
35527,9
36365,4
40566,8
11793,7
11793,7
11793,7
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
0130605020
610
35527,9
36365,4
33920,7
11793,7
11793,7
11793,7
09
02
130625800
610
0,0
0,0
6646,1
0,0
0
0
3.7. (Н02-3)
Региональ-ный проект
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
всего
013N400000
6646,1
6646,1
0,0
0,0
0
0
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
02
013N451700
610
6646,1
6646,1
0,0
0,0
0
0
4.
Подпрог-рамма 4
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
всего
Х
Х
Х
Х
Х
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0140000000
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1.
Развитие санаторно-курортного лечения
всего
0140100000
156210,4
148370,6
149562,3
138844,1
138844,1
138844,1
855
09
05
0140105020
610
32157,2
33261,7
34453,4
23735,2
23735,2
23735,2
855
07
07
0140128650
320
124053,2
115108,9
115108,9
115108,9
115108,9
115108,9
5.
Подпрог-рамма 5
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
всего
Х
Х
Х
Х
Х
254362,2
311965,9
324569,3
285074,1
285074,1
285074,1
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0150000000
254362,2
311965,9
324569,3
285074,1
285074,1
285074,1
5.1.
Основное мероприятие 5.1.
Оказание паллиативной помощи взрослым
всего
0150100000
253456,2
310660,6
323217,8
284048,2
284048,2
284048,2
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
0150105020
610
239746,0
254252,6
263884,7
256199,6
256199,6
256199,6
09
02
0150105020
610
9128,5
51792,2
54717,3
27848,6
27848,6
27848,6
09
01
01501R2010
610
4581,7
4615,8
4615,8
0,0
0
0
5.2.
Основное мероприятие 5.2.
Оказание паллиативной помощи детям
всего
855
0150200000
906,0
1305,3
1351,5
1025,9
1025,9
1025,9
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
01
0150205020
610
906,0
1305,3
1351,5
1025,9
1025,9
1025,9
6.
Подпрог-рамма 6
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
всего
Х
Х
Х
Х
Х
263762,3
210665,9
217561,6
202968,4
202968,4
202968,4
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0160000000
263762,3
210665,9
217561,6
202968,4
202968,4
202968,4
6.1.
Основное мероприятие 6.1.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
всего
0160100000
8711,2
5337,4
5487,8
5285,0
5285
5285
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0160199999
240
6092,0
2777,4
2927,8
2985,0
2985
2985
09
09
0160199999
340
2619,2
2560,0
2560,0
2300,0
2300
2300
6.2.
Основное мероприятие 6.2.
Повышение престижа медицинских специальностей
всего
0160200000
715,0
715,0
715,0
715,0
715
715
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0160299999
360
715,0
715,0
715,0
715,0
715
715
6.3.
Основное мероприятие 6.3.
Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников
всего
0160300000
103431,7
48801,9
55485,9
46274,0
46274
46274
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
09
09
0160326210
610
4805,9
4857,8
4857,8
4857,8
4857,8
4857,8
09
09
01603R1380
360
36000
36000
36000
36000
36000
36000
10
03
0160310400
310
12032,4
7944,1
8495,6
5416,2
5416,2
5416,2
09
09
0160325840
460
50593,4
0,0
6132,5
0,0
0
0
6.4.
Основное мероприятие 6.4.
Подготовка специалистов
со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием
всего
855
0160400000
114435,4
119342,6
119403,9
114225,4
114225,4
114225,4
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0160499999
240
11147,3
15023,0
10576,0
11167,5
11167,5
11167,5
855
09
09
0160499999
340
1478,0
1113,0
409,6
1881,3
1881,3
1881,3
855
09
09
0160499999
610
338,4
0,0
0,0
4677,3
4677,3
4677,3
855
07
04
0160405010
610
95631,9
98013,8
102989,7
89985,7
89985,7
89985,7
855
10
04
0160410100
310
5839,8
5192,8
5428,6
6513,6
6513,6
6513,6
6.5. (Н02-5)
Региональ-ный проект
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
всего
016N500000
36469,0
36469,0
36469,0
36469,0
36469
36469
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
016N511100
340
5089,0
5089,0
5089,0
5089,0
5089,0
5089,0
09
09
016N599999
360
31380,0
31380,0
31380,0
31380,0
31380,0
31380,0
7.
Подпрог-рамма 7
Управление развитием отрасли
всего
Х
Х
Х
Х
Х
351571,3
357241,2
363310,9
212857,1
212857,1
212657,1
Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0170000000
351571,3
357241,2
363310,9
212857,1
212857,1
212657,1
7.1.
Основное мероприятие 7.1.
Информационно-
аналитическая поддержка реализации государственной программы
всего
0170100000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
7.2. (Н02-7)
Региональ-ный проект
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
всего
0170200000
38000,0
38000,0
38000,0
38900,0
38900
38700
Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
17N751140
610
38000,0
38000,0
38000,0
38900,0
38900
38700
09
09
0170205020
620
0,0
0,0
0,0
09
09
0170205030
610
0,0
0,0
0,0
09
09
0170205060
610
0,0
0,0
0,0
09
09
0170299999
240
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3.
Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы
всего
0170300000
208725,0
210968,3
213797,8
76708,4
76708,4
76708,4
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0170302100
120
58103,8
60403,9
62730,1
56559,8
56559,8
56559,8
855
09
09
0170302200
120
520,0
520,0
520,0
520,0
520
520
855
09
09
0170302200
240
1576,6
1576,6
1576,6
1576,5
1576,5
1576,5
855
09
09
0170302200
850
22,4
21,1
20,8
60,0
60
60
855
09
09
0170305060
110
84025,3
84051,5
84051,5
0,0
0
0
855
09
09
0170305060
240
42311,3
45156,1
45156,1
0,0
0
0
855
09
09
0170305060
320
26,2
0,0
0,0
0,0
0
0
855
09
09
0170305060
850
1203,8
1480,0
1480,0
0,0
0
0
855
02
04
0170320100
110
12627,9
13151,6
13655,2
13429,1
13429,1
13429,1
855
02
04
0170320100
240
3900,9
3913,1
3913,1
3877,3
3877,3
3877,3
855
02
04
0170320100
320
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
855
02
04
0170320100
850
687,2
687,2
687,2
678,5
678,5
678,5
855
09
09
0170320920
830
95,3
0,0
0,0
0,0
0
0
855
09
09
0170320920
850
232,8
0,0
0,0
0,0
0
0
855
09
09
0170320920
240
2844,8
0,0
0,0
0,0
0
0
855
09
09
0170320480
240
539,5
0,0
0,0
0,0
0
0
7.4.
Основное мероприятие 7.4.
Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения
всего
0170400000
104846,3
108272,9
111513,1
97248,7
97248,7
97248,7
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0170405060
610
104846,3
108272,9
111513,1
97248,7
97248,7
97248,7
8.
Подпрог-рамма 8
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья
всего
Х
Х
Х
Х
Х
200117,5
208192,3
218064,7
193811,1
193811,1
193811,1
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0180000000
200117,5
208192,3
218064,7
193811,1
193811,1
193811,1
8.1.
Основное мероприятие 8.1.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
всего
0180100000
315,0
315,0
315,0
315,0
315
315
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0180199999
240
315,0
315,0
315,0
315,0
315
315
8.2.
Основное мероприятие 8.2.
Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств
всего
855
0180200000
10646,8
11065,5
11566,9
12061,4
12061,4
12061,4
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0180205060
610
10646,8
11065,5
11566,9
12061,4
12061,4
12061,4
8.3.
Основное мероприятие 8.3.
Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
всего
0180300000
180778,0
188094,8
197047,0
173075,2
173075,2
173075,2
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0180305060
610
166482,6
173622,9
182403,5
164261,9
164261,9
164261,9
855
09
09
0180305020
610
14295,4
14471,9
14643,5
8813,3
8813,3
8813,3
8.4.
Основное мероприятие 8.4.
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
всего
0180400000
8377,7
8717,0
9135,8
8359,5
8359,5
8359,5
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
07
0180405020
610
8377,7
8717,0
9135,8
8359,5
8359,5
8359,5
9
Подпрог-рамма 9
Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации
всего
Х
Х
Х
Х
Х
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
0190000000
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
9.1.
Основное мероприятие 9.1.
Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
всего
0190100000
5596173,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
0190126220
610
50660,6
51286,0
51286,0
61324,8
61324,8
61324,8
09
09
0190179010
320
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
10
03
0190179010
320
5545513,0
0,0
0,0
0,0
0
0
10
Подпрог-
рамма 10
Развитие скорой медицинской помощи
всего
Х
Х
Х
Х
Х
92700,1
53132,0
35016,7
33324,5
33324,5
33324,5
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
01Б0000000
92700,1
53132,0
35016,7
33324,5
33324,5
33324,5
10.1.
Основное мероприятие 10.1.
Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренных формах
всего
855
01Б0100000
80769,1
40709,8
22018,8
22018,8
22018,8
22018,8
Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
04
01Б0105020
610
21357,3
20906,1
22018,8
22018,8
22018,8
22018,8
09
09
01Б0105020
610
59411,8
19803,7
0,0
0,0
0
0
10.2.
Основное мероприятие 10.2.
Информатизация системы оказания медицинской помощи
в неотложной и экстренной формах
всего
855
01Б0200000
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
10.3.
Основное мероприятие 10.3.
Совершенствование деятельности службы медицины катастроф
всего
855
01Б0300000
11931,0
12422,2
12997,9
11305,7
11305,7
11305,7
в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области
855
09
09
01Б0305060
610
11931,0
12422,2
12997,9
11305,7
11305,7
11305,7
______________
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.06.2019 № 353-пП
Приложение № 10
к государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
№
п/п
Наименование основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
Исполнители
Срок испол-нения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
Связь
с показа-телем государ-ственной прог-раммы (подпрог-раммы)*
всего
бюджет Пензен-ской области
феде-ральный бюджет
бюд-жеты муни-ципаль-ных образо-ваний
иные источ-ники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Цель подпрограммы: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, снижение заболеваемости и смертности населения
Задача: проведение профилактики заболеваний, включая иммунизацию населения, и обеспечение потребности отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
1.1.
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2800,0
2800,0
0,0
0,0
0,0
1.1, 1.2, 1.3
2019
2800,0
2800,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.1.1.
Повышение эффективности деятельности служб медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2800,0
2800,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение материально-технической базы
1.1, 1.2, 1.3
2019
2800,0
2800,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта для размещения
в с. Михайловка Мокшанского района, 1 ед.
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Основное мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
595071,3
595071,3
0,0
0,0
0,0
3
2019
127267,7
127267,7
0,0
0,0
0,0
2020
100088,6
100088,6
0,0
0,0
0,0
2021
100088,6
100088,6
0,0
0,0
0,0
2022
89208,8
89208,8
0,0
0,0
0,0
2023
89208,8
89208,8
0,0
0,0
0,0
2024
89208,8
89208,8
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.2.1.
Совершенствование профилактических мероприятий при инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
595071,3
595071,3
0,0
0,0
0,0
Обеспечение иммунобиологическими лекарственными препаратами по эпидемиологическим показателям и по Национальному календарю профилактических прививок
3
2019
127267,7
127267,7
0,0
0,0
0,0
91000 доз.
2020
100088,6
100088,6
0,0
0,0
0,0
85000 доз.
2021
100088,6
100088,6
0,0
0,0
0,0
85000 доз.
2022
89208,8
89208,8
0,0
0,0
0,0
65000 доз.
2023
89208,8
89208,8
0,0
0,0
0,0
65000 доз.
2024
89208,8
89208,8
0,0
0,0
0,0
65000 доз.
1.3.
Основное мероприятие 1.3. "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
11670,9
1734,3
9936,6
0,0
0,0
1.4
2019
3600,2
288,0
3312,2
0,0
0,0
2020
3600,2
288,0
3312,2
0,0
0,0
2021
3600,2
288,0
3312,2
0,0
0,0
2022
290,1
290,1
0,0
0,0
0,0
2023
290,1
290,1
0,0
0,0
0,0
2024
290,1
290,1
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.3.1.
Повышение информирован-ности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоцииро-ванных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммер-ческих организаций
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
11670,9
1734,3
9936,6
0,0
0,0
Проведение мероприятий,
в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С:
1.4, 1.6
2019
3600,2
288,0
3312,2
0,0
0,0
100 аудиороликов/
220 видеороликов/
85 баннеров/5 выступлений на ТВ/96000 плакатов/
13360 брошюр/
5 тестирований
2020
3600,2
288,0
3312,2
0,0
0,0
100 аудиороликов/
100 видеороликов/
40 баннеров/6 выступлений на ТВ/1000 визиток/
2000 плакатов/
2000 символики/
5000 буклетов
2021
3600,2
288,0
3312,2
0,0
0,0
100 аудиороликов/
1000 буклетов
2022
290,1
290,1
0,0
0,0
0,0
100 аудиороликов/
1000 буклетов
2023
290,1
290,1
0,0
0,0
0,0
100 аудиороликов/
1000 буклетов
2024
290,1
290,1
0,0
0,0
0,0
100 аудиороликов/
1000 буклетов
1.4.
Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
577936,3
577936,3
0,0
0,0
0,0
1, 2, 3, 4, 8
2019
169867,8
169867,8
0,0
0,0
0,0
2020
101457,2
101457,2
0,0
0,0
0,0
2021
105018,2
105018,2
0,0
0,0
0,0
2022
67197,7
67197,7
0,0
0,0
0,0
2023
67197,7
67197,7
0,0
0,0
0,0
2024
67197,7
67197,7
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.4.1.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (служба медицинской профилактики и спортивной медицины в Пензенской области) и предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для обеспечения доступа к бюджетным средствам
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
497931,8
497931,8
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Пензенский областной центр медицинской профилактики" и
ГБУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер", финансовая поддержка СОНКО.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания и поддержку СОНКО, 100%
1, 7.2
2019
105246,8
105246,8
0,0
0,0
0,0
2020
97939,3
97939,3
0,0
0,0
0,0
2021
102051,8
102051,8
0,0
0,0
0,0
2022
64231,3
64231,3
0,0
0,0
0,0
2023
64231,3
64231,3
0,0
0,0
0,0
2024
64231,3
64231,3
0,0
0,0
0,0
1.4.2.
Субсидия на осуществление капитальных вложений
в целях приобретения объекта недвижимого имущества
в государственную собственность
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области
Итого
60000,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Пензенской области
2, 3, 4, 8
2019
60000,0
60000,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение помещений под размещение детской поликлиники
ГБУЗ "Городская детская поликлиника", располо-женных по адресу г. Пенза, ул. Ладожская, 144А
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.3.
Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
17798,4
17798,4
0,0
0,0
0,0
Медико-биологическое обеспечение спортсменов
2019
2966,4
2966,4
0,0
0,0
0,0
103 чел.
2020
2966,4
2966,4
0,0
0,0
0,0
103 чел.
2021
2966,4
2966,4
0,0
0,0
0,0
103 чел.
2022
2966,4
2966,4
0,0
0,0
0,0
103 чел.
2023
2966,4
2966,4
0,0
0,0
0,0
103 чел.
2024
2966,4
2966,4
0,0
0,0
0,0
103 чел.
1.4.4.
Предоставление субсидии государственным учреждениям здравоохране-ния Пензенской области, достигшим в 2019 году наименьших показателей смертности населения трудоспособного возраста
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2206,1
2206,1
0,0
0,0
0,0
Количество учреждений, получивших субсидию
2019
1654,6
1654,6
0,0
0,0
0,0
3
2020
551,5
551,5
0,0
0,0
0,0
1
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5. "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
4765746,3
4388684,2
377062,1
0,0
0,0
1, 2, 3
2019
966187,1
732485,0
233702,1
0,0
0,0
2020
732761,2
661081,2
71680,0
0,0
0,0
2021
719898,0
648218,0
71680,0
0,0
0,0
2022
782300,0
782300,0
0,0
0,0
0,0
2023
782300,0
782300,0
0,0
0,0
0,0
2024
782300,0
782300,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.5.1.
Обеспечение современными лекарственными средствами лиц, больных сахарным диабетом
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1962486,8
1962486,8
0,0
0,0
0,0
Обеспечение сахароснижающими препаратами
1, 2, 3, 1.7
2019
332365,0
332365,0
0,0
0,0
0,0
285000 уп.
2020
252365,0
252365,0
0,0
0,0
0,0
180000 уп.
2021
252501,8
252501,8
0,0
0,0
0,0
180000 уп.
2022
375085,0
375085,0
0,0
0,0
0,0
220000 уп.
2023
375085,0
375085,0
0,0
0,0
0,0
220000 уп.
2024
375085,0
375085,0
0,0
0,0
0,0
220000 уп.
1.5.2.
Обеспечение современными диагностическими системами больных сахарным диабетом
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
63645,0
63645,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение диагностическими системами (тест-полоски)
1, 2, 3, 1.7
2019
16000,0
16000,0
0,0
0,0
0,0
15000 уп.
2020
16000,0
16000,0
0,0
0,0
0,0
15000 уп.
2021
16000,0
16000,0
0,0
0,0
0,0
15000 уп.
2022
5215,0
5215,0
0,0
0,0
0,0
6000 уп.
2023
5215,0
5215,0
0,0
0,0
0,0
6000 уп.
2024
5215,0
5215,0
0,0
0,0
0,0
6000 уп.
1.5.3.
Обеспечение больных несахарным диабетом лекарственным препаратом "Десмопрессин"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
55500,0
55500,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение лекарственным препаратом "Десмопрессин"
больных несахарным диабетом
1, 3, 4, 1.7
2019
8500,0
8500,0
0,0
0,0
0,0
4000 уп.
2020
8500,0
8500,0
0,0
0,0
0,0
4000 уп.
2021
8500,0
8500,0
0,0
0,0
0,0
4000 уп.
2022
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
7000 уп.
2023
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
7000 уп.
2024
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
7000 уп.
1.5.4.
Обеспечение потребности в жизненно необходимых лекарственных препаратах
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оказание экстренной медикаментозной медицинской помощи населению Пензенской области.
Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
1, 2, 3, 1.7
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.5.
Обеспечение лекарственными препаратами больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1109875,6
1109875,6
0,0
0,0
0,0
Обеспечение лекарствен-ными препаратами больных редкими (орфанными) заболеваниями и приобретение специального питания для детей, страдающих фенилкетонурией, в целях предотвращения развития у детей умственной отсталости
1, 2, 4, 1.7
2019
192916,0
192916,0
0,0
0,0
0,0
3 чел., 800 уп., 2000 шт.
2020
175929,8
175929,8
0,0
0,0
0,0
3 чел., 800 уп., 2000 шт.
2021
162929,8
162929,8
0,0
0,0
0,0
3 чел., 800 уп., 2000 шт.
2022
192700,0
192700,0
0,0
0,0
0,0
3 чел., 800 уп., 2000 шт.
2023
192700,0
192700,0
0,0
0,0
0,0
3 чел., 800 уп., 2000 шт.
2024
192700,0
192700,0
0,0
0,0
0,0
3 чел., 800 уп., 2000 шт.
1.5.6.
Расходы на обеспечение детей в возрасте
от 0 до 3-х лет бесплатными лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.07.1994 № 890
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
217734,3
217734,3
0,0
0,0
0,0
Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами детей в возрасте от 0 до 3-х лет при оказании амбулаторно-поликлини-ческой помощи (испол-нение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
1, 3, 1.7
2019
36585,3
36585,3
0,0
0,0
0,0
2020
42124,5
42124,5
0,0
0,0
0,0
2021
42124,5
42124,5
0,0
0,0
0,0
2022
32300,0
32300,0
0,0
0,0
0,0
2023
32300,0
32300,0
0,0
0,0
0,0
2024
32300,0
32300,0
0,0
0,0
0,0
1.5.7.
Расходы на обеспечение детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет бесплат-ными лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
27464,3
27464,3
0,0
0,0
0,0
Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет при оказа-нии амбулаторно-поликли-нической помощи (испол-нение установленных функций и полномочий). Доля профинан-сированных средств, направленных на лекарст-венное обеспечение, 100%
1, 3, 1.7
2019
4183,7
4183,7
0,0
0,0
0,0
2020
4890,3
4890,3
0,0
0,0
0,0
2021
4890,3
4890,3
0,0
0,0
0,0
2022
4500,0
4500,0
0,0
0,0
0,0
2023
4500,0
4500,0
0,0
0,0
0,0
2024
4500,0
4500,0
0,0
0,0
0,0
1.5.8.
Расходы на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.07.1994 № 890
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
937978,2
937978,2
0,0
0,0
0,0
Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами населения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (исполнение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
1, 3, 1.7
2019
137935,0
137935,0
0,0
0,0
0,0
2020
156271,6
156271,6
0,0
0,0
0,0
2021
156271,6
156271,6
0,0
0,0
0,0
2022
162500,0
162500,0
0,0
0,0
0,0
2023
162500,0
162500,0
0,0
0,0
0,0
2024
162500,0
162500,0
0,0
0,0
0,0
1.5.9.
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
12575,4
0,0
12575,4
0,0
0,0
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом
с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей (исполнение установленных функций
и полномочий).
Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
3, 1.8
2019
4191,8
0,0
4191,8
0,0
0,0
2020
4191,8
0,0
4191,8
0,0
0,0
2021
4191,8
0,0
4191,8
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.10.
Субсидии на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
156428,5
0,0
156428,5
0,0
0,0
Предоставление социальных выплат и иных выплат населению в соответствии
с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ
"О государственной социаль-ной помощи" (с последую-щими изменениями) (субсидии). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
3, 1.7
2019
156428,5
0,0
156428,5
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.11.
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
187931,0
0,0
187931,0
0,0
0,0
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения Пензенской области в соответствии
с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи"
(с последующими измене-ниями) (межбюджетные трансферты). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
2, 3
2019
66264,2
0,0
66264,2
0,0
0,0
2020
60833,4
0,0
60833,4
0,0
0,0
2021
60833,4
0,0
60833,4
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.12.
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
20127,2
0,0
20127,2
0,0
0,0
Отдельные полномочия
в области лекарственного обеспечения
населения закрытых административно-территориальных образо-ваний, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства (ЗАТО г. Заречный).
Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%
2, 3
2019
6817,6
0,0
6817,6
0,0
0,0
2020
6654,8
0,0
6654,8
0,0
0,0
2021
6654,8
0,0
6654,8
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.13.
Обеспечение расходными материалами для инсулиновой помпы
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
14000,0
14000,0
0,0
0,0
0,0
Расходные материалы
1, 2, 3, 1.7
2019
4000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
1000 уп.
2020
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
1100 уп.
2021
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
1100 уп.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
1.6.
(Н02-4)
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
222432,4
121562,5
100869,9
0,0
0,0
1, 2, 3
2019
59916,7
39025,0
20891,7
0,0
0,0
2020
107970,7
33212,5
74758,2
0,0
0,0
2021
27545,0
22325,0
5220,0
0,0
0,0
2022
14000,0
14000,0
0,0
0,0
0,0
2023
11500,0
11500,0
0,0
0,0
0,0
2024
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.6.1.
Приобретение модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
34500,0
34500,0
0,0
0,0
0,0
Создание или замена ФАП
1, 2, 3, 8
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020
12000,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
3 объекта
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2022
12500,0
12500,0
0,0
0,0
0,0
4 объекта
2023
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
2 объекта
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
1.6.2.
Оснащение медицинских организации передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения
до 100 чел.
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
136803,2
67562,5
69240,7
0,0
0,0
Приобретение передвижных медицинских комплексов
1, 2, 3, 8
2019
27025,0
27025,0
0,0
0,0
0,0
2 ед.
2020
88953,2
19712,5
69240,7
0,0
0,0
6 ед.
2021
20825,0
20825,0
0,0
0,0
0,0
2 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
1.6.3.
Развитие материально-технической базы амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью от 101 до 2000 человек
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
32891,7
12000,0
20891,7
0,0
0,0
Создание или замена ФП, ФАП
1, 2, 3, 8
2019
32891,7
12000,0
20891,7
0,0
0,0
10 объектов
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.4.
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
18237,5
7500,0
10737,5
0,0
0,0
Работа санавиации
1, 2, 3, 8
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020
7017,5
1500,0
5517,5
0,0
0,0
14 вылетов
2021
6720,0
1500,0
5220,0
0,0
0,0
14 вылетов
2022
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
2 вылета
2023
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
2 вылета
2024
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
2 вылета
1.7.
(Н01-3)
Региональный проект "Старшее поколение"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
52427,9
941,1
51486,8
0,0
0,0
1, 2, 3
2019
3057,6
941,1
2116,5
0,0
0,0
2020
38896,9
0,0
38896,9
0,0
0,0
2021
10473,4
0,0
10473,4
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.7.1.
Проведение дополнительных скринингов лицам старше
65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
48946,6
0,0
48946,6
0,0
0,0
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %
1, 2, 3
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,7
2020
38684,9
0,0
38684,9
0,0
0,0
30,7
2021
10261,7
0,0
10261,7
0,0
0,0
36,7
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55,7
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65,3
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
1.7.2.
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного населения из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
3481,3
941,1
2540,2
0,0
0,0
Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного населения из групп риска, %
1, 2, 3
2019
3057,6
941,1
2116,5
0,0
0,0
95
2020
212,0
0,0
212,0
0,0
0,0
95
2021
211,7
0,0
211,7
0,0
0,0
95
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95
1.8.
(Н02-8)
Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5, 6, 7
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.8.1.
Разработка и реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг в Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
5, 6, 7
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 ед.
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 ед.
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 ед.
1.9.
(Н01-4)
Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1, 2, 3
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1.9.1.
Реализация комплекса мер по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, путем формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью, %
1, 2, 3
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
58,0
Всего по подпрограмме 1:
Итого
6228085,1
5688729,7
539355,4
0,0
0,0
2019
1332697,1
1072674,6
260022,5
0,0
0,0
2020
1084774,8
896127,5
188647,3
0,0
0,0
2021
966623,4
875937,8
90685,6
0,0
0,0
2022
952996,6
952996,6
0,0
0,0
0,0
2023
950496,6
950496,6
0,0
0,0
0,0
2024
940496,6
940496,6
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
Цель подпрограммы: развитие системы оказания специализированной медицинской помощи, снижение смертности от туберкулеза, повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных, развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах,
снижение смертности от ишемической болезни сердца, инсульта, злокачественных новообразований. Снижение смертности пострадавших
в результате дорожно-транспортных происшествий. Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
Задачи подпрограммы: совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи по профилям заболеваний
2.1.
Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2351510,8
2329849,9
21660,9
0,0
0,0
2.4
2019
373634,0
366413,7
7220,3
0,0
0,0
2020
388946,0
381725,7
7220,3
0,0
0,0
2021
402609,9
395389,6
7220,3
0,0
0,0
2022
395440,3
395440,3
0,0
0,0
0,0
2023
395440,3
395440,3
0,0
0,0
0,0
2024
395440,3
395440,3
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.1.1.
Обеспечение проведения в полном объеме обязательных профилактических противотуберкулезных мероприятий, в том числе
в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повышенного риска
заболевания туберкулезом, среди детей, инфицированных туберкулезом
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
179958,6
179958,6
0,0
0,0
0,0
Обеспечение аллергеном туберкулезным и туберкулиновыми шприцами в объеме, достаточном для проведения туберкулино-диагностики детей и подростков
2.4, 2.5, 2.9
2019
21461,5
21461,5
0,0
0,0
0,0
24260 уп.
2020
21461,5
21461,5
0,0
0,0
0,0
24260 уп.
2021
21461,5
21461,5
0,0
0,0
0,0
24260 уп.
2022
38524,7
38524,7
0,0
0,0
0,0
34000 уп.
2023
38524,7
38524,7
0,0
0,0
0,0
34000 уп.
2024
38524,7
38524,7
0,0
0,0
0,0
34000 уп.
2.1.2.
Обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения современными противотуберкулезными препаратами
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
117111,3
117111,3
0,0
0,0
0,0
Обеспечение современными (этиотропными и патогенетическими) противотуберкулезными препаратами
2.4
2019
14974,0
14974,0
0,0
0,0
0,0
50000 уп.
2020
14974,0
14974,0
0,0
0,0
0,0
63000 уп.
2021
14974,0
14974,0
0,0
0,0
0,0
63000 уп.
2022
24063,1
24063,1
0,0
0,0
0,0
63000 уп.
2023
24063,1
24063,1
0,0
0,0
0,0
63000 уп.
2024
24063,1
24063,1
0,0
0,0
0,0
63000 уп.
2.1.3.
Закупка диагностических средства для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинскими изделиями в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
49363,2
27702,3
21660,9
0,0
0,0
Обеспечение диагностическими расходными материалами и медицинскими изделиями
2.4, 2,5, 2.9
2019
15796,6
8576,3
7220,3
0,0
0,0
252 уп.
2020
15796,6
8576,3
7220,3
0,0
0,0
250 уп.
2021
15796,6
8576,3
7220,3
0,0
0,0
250 уп.
2022
657,8
657,8
0,0
0,0
0,0
240 уп.
2023
657,8
657,8
0,0
0,0
0,0
240 уп.
2024
657,8
657,8
0,0
0,0
0,0
240 уп.
2.1.4.
Обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго и третьего ряда), применяемыми при лечении больных туберкулезом с множественной лекарст-венной устойчивостью возбудителя, и диагности-ческими средствами для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом
с множественной лекарствен-ной устойчивостью возбудителя
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
168186,9
168186,9
0,0
0,0
0,0
Обеспечение пациентов антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго
и третьего ряда)
2.4
2019
37062,3
37062,3
0,0
0,0
0,0
130 чел., 37122 шт.
2020
37062,3
37062,3
0,0
0,0
0,0
130 чел., 35000 шт.
2021
37062,3
37062,3
0,0
0,0
0,0
130 чел., 35000 шт.
2022
19000,0
19000,0
0,0
0,0
0,0
130 чел., 35000 шт.
2023
19000,0
19000,0
0,0
0,0
0,0
130 чел., 35000 шт.
2024
19000,0
19000,0
0,0
0,0
0,0
130 чел., 35000 шт.
2.1.5.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (фтизиатрия)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1776354,1
1776354,1
0,0
0,0
0,0
Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи больным туберкулезом государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
5,6,7, 2.4, 7.1, 7.2
2019
274807,4
274807,4
0,0
0,0
0,0
2020
290119,4
290119,4
0,0
0,0
0,0
2021
303783,3
303783,3
0,0
0,0
0,0
2022
302548,0
302548,0
0,0
0,0
0,0
2023
302548,0
302548,0
0,0
0,0
0,0
2024
302548,0
302548,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6.
Выплаты и иные меры социальной поддержки, установленные Законом Пензенской области
от 28.05.2007 № 1285-ЗПО
"О защите населения
от туберкулеза и
о противотуберкулезной помощи" (с последующими изменениями)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
9027,9
9027,9
0,0
0,0
0,0
Выплаты и продуктовые наборы
2.4
2019
692,5
692,5
0,0
0,0
0,0
16 чел., 3250 наб.
2020
692,5
692,5
0,0
0,0
0,0
16 чел., 3250 наб.
2021
692,5
692,5
0,0
0,0
0,0
16 чел., 3250 наб.
2022
2316,8
2316,8
0,0
0,0
0,0
16 чел., 3250 наб.
2023
2316,8
2316,8
0,0
0,0
0,0
16 чел., 3250 наб.
2024
2316,8
2316,8
0,0
0,0
0,0
16 чел., 3250 наб.
2.1.7.
Расходы на обеспечение деятельности
ГБУЗ "Пензенская областная туберкулезная больница"
по реабилитационной и санаторно-курортной помощи
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
51508,8
51508,8
0,0
0,0
0,0
Оказание реабилитационной и санаторно-курортной помощи в ГБУЗ "Пензенская областная туберкулезная больница"
2.4
2019
8839,7
8839,7
0,0
0,0
0,0
30 коек
2020
8839,7
8839,7
0,0
0,0
0,0
30 коек
2021
8839,7
8839,7
0,0
0,0
0,0
30 коек
2022
8329,9
8329,9
0,0
0,0
0,0
30 коек
2023
8329,9
8329,9
0,0
0,0
0,0
30 коек
2024
8329,9
8329,9
0,0
0,0
0,0
30 коек
2.2.
Основное мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
567630,6
537002,7
30627,9
0,0
0,0
2.10
2019
142562,6
132353,3
10209,3
0,0
0,0
2020
141996,2
131786,9
10209,3
0,0
0,0
2021
144701,3
134492,0
10209,3
0,0
0,0
2022
46123,5
46123,5
0,0
0,0
0,0
2023
46123,5
46123,5
0,0
0,0
0,0
2024
46123,5
46123,5
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.2.1.
Обеспечение проведения обследований на ВИЧ, гепатиты, психоактивные вещества тест-системами, экспресс-тестами
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
5175,0
5175,0
0,0
0,0
0,0
Расходные материалы для скрининга групп риска
на парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, оппортунистические инфекции; экспресс-диагностика на психоактивные вещества, беременность:
2.10, 2.10.1
2019
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
экспресс-тесты
на ВИЧ - 5000 шт.;
тест-системы на гепатиты - 30 шт.
2020
1350,0
1350,0
0,0
0,0
0,0
экспресс-тесты
на ВИЧ - 5000 шт.;
тест-системы на гепатиты - 30 шт.
2021
1350,0
1350,0
0,0
0,0
0,0
экспресс-тесты
на ВИЧ - 5000 шт.;
тест-системы на гепатиты - 30 шт.
2022
625,0
625,0
0,0
0,0
0,0
экспресс-тесты
на ВИЧ - 2000 шт.;
тест-системы на гепатиты - 30 шт.
2023
625,0
625,0
0,0
0,0
0,0
экспресс-тесты
на ВИЧ - 2000 шт.;
тест-системы на гепатиты - 30 шт.
2024
625,0
625,0
0,0
0,0
0,0
экспресс-тесты
на ВИЧ - 2000 шт.;
тест-системы на гепатиты - 25 шт.
2.2.2.
Обеспечение лекарственными препаратами
ВИЧ-инфицированных и расходными материалами для контроля лечения
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
182080,6
182080,6
0,0
0,0
0,0
Обеспечение антиретровирусными препаратами и
расходными материалами
(вакутейнеры, иглы)
2.10, 2.10.1
2019
39750,0
39750,0
0,0
0,0
0,0
12150 уп./50000 шт.
2020
40705,0
40705,0
0,0
0,0
0,0
12150 уп./50000 шт.
2021
38223,6
38223,6
0,0
0,0
0,0
12000 уп./50000 шт.
2022
21134,0
21134,0
0,0
0,0
0,0
13000 уп./0 шт.
2023
21134,0
21134,0
0,0
0,0
0,0
13000 уп./0 шт.
2024
21134,0
21134,0
0,0
0,0
0,0
13000 уп./0 шт.
2.2.3.
Обеспечение детей
(до 1,5 лет), рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, бесплатным питанием (сухие адаптированные смеси,
соки, овощные, фруктовые и мясные пюре, кисломолочные продукты)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
10387,0
10387,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение бесплатным питанием:
2.10, 2.10.1
2019
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
5000 уп.
2020
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
5000 уп.
2021
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
5000 уп.
2022
2129,0
2129,0
0,0
0,0
0,0
6000 уп.
2023
2129,0
2129,0
0,0
0,0
0,0
6000 уп.
2024
2129,0
2129,0
0,0
0,0
0,0
6000 уп.
2.2.4.
Диагностика ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов (ИФА- и ПЦР-диагностика)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
155301,9
155301,9
0,0
0,0
0,0
Обеспечение диагностикумами ИФА- и ПЦР-лаборатории
2.10, 2.10.1
2019
38000,0
38000,0
0,0
0,0
0,0
280 уп., 1830 наб.
2020
35000,0
35000,0
0,0
0,0
0,0
240 уп., 1800 наб.
2021
38000,0
38000,0
0,0
0,0
0,0
280 уп., 1830 наб.
2022
14767,3
14767,3
0,0
0,0
0,0
120 уп., 1000 наб.
2023
14767,3
14767,3
0,0
0,0
0,0
120 уп., 1000 наб.
2024
14767,3
14767,3
0,0
0,0
0,0
120 уп., 1000 наб.
2.2.5.
Совершенствование методов профилактики распространения вирусных гепатитов за счет использования современных лабораторных методов диагностики (использование ПЦР (полимеразная
цепная реакция) и
ИФА-диагностики и т.д.)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
29931,9
29931,9
0,0
0,0
0,0
Обеспечение лабораторным оборудованием, диагностикумами и расходными материалами проведения исследований на вирусные гепатиты молекулярными методами и методами ИФА
2, 3
2019
7891,3
7891,3
0,0
0,0
0,0
тест-системы - 320 наб.; расходные материалы -
274 уп.
2020
7891,3
7891,3
0,0
0,0
0,0
тест-системы - 320 наб.; расходные материалы -
274 уп.
2021
7891,3
7891,3
0,0
0,0
0,0
тест-системы - 320 наб.; расходные материалы -
274 уп.
2022
2086,0
2086,0
0,0
0,0
0,0
тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.
2023
2086,0
2086,0
0,0
0,0
0,0
тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.
2024
2086,0
2086,0
0,0
0,0
0,0
тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.
2.2.6.
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
61682,1
31054,2
30627,9
0,0
0,0
Обеспечение диагности-ческими системами
2, 3
2019
15178,5
4969,2
10209,3
0,0
0,0
580 наб.
2020
15178,5
4969,2
10209,3
0,0
0,0
580 наб.
2021
15178,5
4969,2
10209,3
0,0
0,0
580 наб.
2022
5382,2
5382,2
0,0
0,0
0,0
140 наб.
2023
5382,2
5382,2
0,0
0,0
0,0
140 наб.
2024
5382,2
5382,2
0,0
0,0
0,0
140 наб.
2.2.7.
Обеспечение антивирусными препаратами для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение медицинскими препаратами
2, 3
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44% лиц, состоящих
на диспансерном наблюдении, освоение поступивших препаратов 100%
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.8.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения по профилю венерология
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
123072,1
123072,1
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи государственными учреждениями здравоохранения по профилю венерология. Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
2, 3, 5, 6, 7
2019
39142,8
39142,8
0,0
0,0
0,0
2020
40871,4
40871,4
0,0
0,0
0,0
2021
43057,9
43057,9
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1882153,1
1882153,1
0,0
0,0
0,0
1.1, 1.2, 1.3
2019
310015,2
310015,2
0,0
0,0
0,0
2020
316518,9
316518,9
0,0
0,0
0,0
2021
327412,1
327412,1
0,0
0,0
0,0
2022
309402,3
309402,3
0,0
0,0
0,0
2023
309402,3
309402,3
0,0
0,0
0,0
2024
309402,3
309402,3
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.3.1.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (наркология)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1669550,1
1669550,1
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи наркологическим больным государственными учреждениями здравоохранения. Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5,6,7, 1.1, 1.2, 1.3
2019
277928,7
277928,7
0,0
0,0
0,0
2020
283565,8
283565,8
0,0
0,0
0,0
2021
293378,0
293378,0
0,0
0,0
0,0
2022
271559,2
271559,2
0,0
0,0
0,0
2023
271559,2
271559,2
0,0
0,0
0,0
2024
271559,2
271559,2
0,0
0,0
0,0
2.3.2.
Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
212603,0
212603,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания по меди-цинскому освидетельст-вованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) государст-венными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 1.1, 1.2, 1.3
2019
32086,5
32086,5
0,0
0,0
0,0
2020
32953,1
32953,1
0,0
0,0
0,0
2021
34034,1
34034,1
0,0
0,0
0,0
2022
37843,1
37843,1
0,0
0,0
0,0
2023
37843,1
37843,1
0,0
0,0
0,0
2024
37843,1
37843,1
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
3897384,5
3897384,5
0,0
0,0
0,0
3
2019
603870,8
603870,8
0,0
0,0
0,0
2020
628964,0
628964,0
0,0
0,0
0,0
2021
663911,2
663911,2
0,0
0,0
0,0
2022
666879,5
666879,5
0,0
0,0
0,0
2023
666879,5
666879,5
0,0
0,0
0,0
2024
666879,5
666879,5
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.4.1.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (психиатрия)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
3826649,2
3826649,2
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания на оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания,
100%
3, 5, 6, 7, 7.1
2019
591315,6
591315,6
0,0
0,0
0,0
2020
615802,3
615802,3
0,0
0,0
0,0
2021
649993,2
649993,2
0,0
0,0
0,0
2022
656512,7
656512,7
0,0
0,0
0,0
2023
656512,7
656512,7
0,0
0,0
0,0
2024
656512,7
656512,7
0,0
0,0
0,0
2.4.2.
Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
70735,3
70735,3
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на проведение судебно-психиатрической экспертизы государст-венными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
3, 5, 6, 7, 7.1
2019
12555,2
12555,2
0,0
0,0
0,0
2020
13161,7
13161,7
0,0
0,0
0,0
2021
13918,0
13918,0
0,0
0,0
0,0
2022
10366,8
10366,8
0,0
0,0
0,0
2023
10366,8
10366,8
0,0
0,0
0,0
2024
10366,8
10366,8
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
917958,7
917958,7
0,0
0,0
0,0
2.1
2019
35500,0
35500,0
0,0
0,0
0,0
2020
35500,0
35500,0
0,0
0,0
0,0
2021
705121,7
705121,7
0,0
0,0
0,0
2022
47279,0
47279,0
0,0
0,0
0,0
2023
47279,0
47279,0
0,0
0,0
0,0
2024
47279,0
47279,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.5.1.
Вторичная профилактика тромботических осложнений у пациентов, перенесших инфаркт миокарда
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
164445,0
164445,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение лекарственными препаратами:
2.1
2019
20800,0
20800,0
0,0
0,0
0,0
103500 уп.
2020
20800,0
20800,0
0,0
0,0
0,0
103000 уп.
2021
20800,0
20800,0
0,0
0,0
0,0
103000 уп.
2022
34015,0
34015,0
0,0
0,0
0,0
150000 уп.
2023
34015,0
34015,0
0,0
0,0
0,0
150000 уп.
2024
34015,0
34015,0
0,0
0,0
0,0
150000 уп.
2.5.2.
Обеспечение пациентов, перенесших оперативное вмешательство на сердечно-сосудистой системе, лекарственным препаратом
с действующим веществом "Клопидогрель"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
43092,0
43092,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение лекарственными препаратами:
2.1
2019
6000,0
6000,0
0,0
0,0
0,0
8000 уп.
2020
6000,0
6000,0
0,0
0,0
0,0
8000 уп.
2021
6000,0
6000,0
0,0
0,0
0,0
8000 уп.
2022
8364,0
8364,0
0,0
0,0
0,0
8800 уп.
2023
8364,0
8364,0
0,0
0,0
0,0
8800 уп.
2024
8364,0
8364,0
0,0
0,0
0,0
8800 уп.
2.5.3.
Профилактика повторных кардиоэмболических инсультов
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
40800,0
40800,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение лекарственными препаратами для антикоагулянтной
терапии
2.1
2019
8700,0
8700,0
0,0
0,0
0,0
2800 уп.
2020
8700,0
8700,0
0,0
0,0
0,0
2800 уп.
2021
8700,0
8700,0
0,0
0,0
0,0
2800 уп.
2022
4900,0
4900,0
0,0
0,0
0,0
2800 уп.
2023
4900,0
4900,0
0,0
0,0
0,0
2800 уп.
2024
4900,0
4900,0
0,0
0,0
0,0
2800 уп.
2.5.4.
Централизованные закупки медицинского оборудования кардиопрофиля
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
669621,7
669621,7
0,0
0,0
0,0
Медицинское оборудование
2.1
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2021
669621,7
669621,7
0,0
0,0
0,0
184 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1705009,6
1705009,6
0,0
0,0
0,0
2.2, 2.3
2019
100000,0
100000,0
0,0
0,0
0,0
2020
214198,0
214198,0
0,0
0,0
0,0
2021
220811,6
220811,6
0,0
0,0
0,0
2022
390000,0
390000,0
0,0
0,0
0,0
2023
390000,0
390000,0
0,0
0,0
0,0
2024
390000,0
390000,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.6.1.
Обеспечение современными лекарственными средствами больных, страдающих онкологическими заболеваниями
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1705009,6
1705009,6
0,0
0,0
0,0
Обеспечение современными химиотерапевтическими и гематологическими лекарственными препаратами
2.2, 2.4
2019
100000,0
100000,0
0,0
0,0
0,0
1200 уп.
2020
214198,0
214198,0
0,0
0,0
0,0
5000 уп.
2021
220811,6
220811,6
0,0
0,0
0,0
5300 уп.
2022
390000,0
390000,0
0,0
0,0
0,0
5300 уп.
2023
390000,0
390000,0
0,0
0,0
0,0
5300 уп.
2024
390000,0
390000,0
0,0
0,0
0,0
5300 уп.
2.6.2.
Создание и функционирование центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ) на базе ГБУЗ "Областной онкологический диспансер»
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Этапы создания и число исследований ПЭТ-КТ
2.2, 2.4
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ввод объекта в эксплуатацию / 3000 исследований
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000 исследований
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000 исследований
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000 исследований
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6000 исследований
2.7.
Основное мероприятие 2.7. "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6, 2.7, 2.8
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.7.1.
Повышение уровня подготовки медицинских организаций к оказанию специализированной медицинской помощи пострадавшим при ДТП
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение тактико-специального учения
2, 2.8
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2.7.2.
Проведение соревнований среди бригад скорой медицинской помощи по оказанию специализированной медицинской помощи пострадавшим при ДТП
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение соревнования
2, 2.8
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 мероприятие
2.8.
Основное мероприятие 2.8. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2946231,5
2946231,5
0,0
0,0
0,0
2, 3
2019
406981,5
406981,5
0,0
0,0
0,0
2020
270847,5
270847,5
0,0
0,0
0,0
2021
277987,1
277987,1
0,0
0,0
0,0
2022
663471,8
663471,8
0,0
0,0
0,0
2023
663471,8
663471,8
0,0
0,0
0,0
2024
663471,8
663471,8
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.8.1.
Централизованные закупки медицинского оборудования для государственных нужд
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1019033,9
1019033,9
0,0
0,0
0,0
Закупки медицинского оборудования
2, 3, 5, 6, 7
2019
259694,5
259694,5
0,0
0,0
85 ед.
2020
115807,0
115807,0
0,0
0,0
0,0
120 ед.
2021
116102,7
116102,7
0,0
0,0
0,0
120 ед.
2022
175809,9
175809,9
0,0
0,0
0,0
120 ед.
2023
175809,9
175809,9
0,0
0,0
0,0
80 ед.
2024
175809,9
175809,9
0,0
0,0
0,0
80 ед.
2.8.2.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1927197,6
1927197,6
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи
ГБУЗ "ПОЦСВМП".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
2, 3
2019
147287,0
147287,0
0,0
0,0
0,0
2020
155040,5
155040,5
0,0
0,0
0,0
2021
161884,4
161884,4
0,0
0,0
0,0
2022
487661,9
487661,9
0,0
0,0
0,0
2023
487661,9
487661,9
0,0
0,0
0,0
2024
487661,9
487661,9
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9. "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1010346,4
921763,3
88583,1
0,0
0,0
3, 2.1, 2.2, 2.4
2019
199618,5
170090,8
29527,7
0,0
0,0
2020
179862,2
150334,5
29527,7
0,0
0,0
2021
179862,2
150334,5
29527,7
0,0
0,0
2022
150334,5
150334,5
0,0
0,0
0,0
2023
150334,5
150334,5
0,0
0,0
0,0
2024
150334,5
150334,5
0,0
0,0
0,0
2.9.1.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи лицам, постоянно проживающим на территории Пензенской области, медицинскими организациями, подведомст-венными Министерству здравоохранения
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1010346,4
921763,3
88583,1
0,0
0,0
Оказание пациентам высокотехнологичной медицинской помощи
на базе: ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко",
ГБУЗ "Областной онколо-гический диспансер",
ГБУЗ "Пензенская областная офтальмоло-гическая больница",
ГБУЗ "Пензенский област-ная противотуберкулезная больница",
ГБУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина",
ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница
им. Н.Ф. Филатова"
3, 2.1, 2.2, 2.4
2019
199618,5
170090,8
29527,7
0,0
0,0
1114 чел.
2020
179862,2
150334,5
29527,7
0,0
0,0
1010 чел.
2021
179862,2
150334,5
29527,7
0,0
0,0
1010 чел.
2022
150334,5
150334,5
0,0
0,0
0,0
1010 чел.
2023
150334,5
150334,5
0,0
0,0
0,0
1010 чел.
2024
150334,5
150334,5
0,0
0,0
0,0
1010 чел.
2.10.
Основное мероприятие 2.10. "Развитие службы крови"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
958141,6
958141,6
0,0
0,0
0,0
2.11, 2.12
2019
186989,1
186989,1
0,0
0,0
0,0
2020
164567,8
164567,8
0,0
0,0
0,0
2021
168000,0
168000,0
0,0
0,0
0,0
2022
146194,9
146194,9
0,0
0,0
0,0
2023
146194,9
146194,9
0,0
0,0
0,0
2024
146194,9
146194,9
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.10.1.
Проведение иммуногематологического фенотипирования группы крови и резус-принадлежности реципиентов
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
35188,8
35188,8
0,0
0,0
0,0
Обеспечение реагентами и расходными материалами:
2.11, 2.12
2019
7489,6
7489,6
0,0
0,0
0,0
140 уп.
2020
7489,6
7489,6
0,0
0,0
0,0
140 уп.
2021
7489,6
7489,6
0,0
0,0
0,0
140 уп.
2022
4240,0
4240,0
0,0
0,0
0,0
140 уп.
2023
4240,0
4240,0
0,0
0,0
0,0
140 уп.
2024
4240,0
4240,0
0,0
0,0
0,0
140 уп.
2.10.2.
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения
(центры, станции и отделения переливания крови)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
867767,8
867767,8
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр крови".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
5, 6, 7, 2.11, 2.12, 7.1
2019
170302,0
170302,0
0,0
0,0
0,0
2020
147880,7
147880,7
0,0
0,0
0,0
2021
151312,9
151312,9
0,0
0,0
0,0
2022
132757,4
132757,4
0,0
0,0
0,0
2023
132757,4
132757,4
0,0
0,0
0,0
2024
132757,4
132757,4
0,0
0,0
0,0
2.10.3.
Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 27.02.2010 № 1862-ЗПО "О дополнительной мере социальной поддержки граждан, безвозмездно сдавших кровь и ее компоненты"
(с последующими изменениями)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
55185,0
55185,0
0,0
0,0
0,0
Выплаты гражданам, сдавшим кровь или
ее компоненты
2.11, 2.12
2019
9197,5
9197,5
0,0
0,0
0,0
23000 чел.
2020
9197,5
9197,5
0,0
0,0
0,0
23000 чел.
2021
9197,5
9197,5
0,0
0,0
0,0
23000 чел.
2022
9197,5
9197,5
0,0
0,0
0,0
23000 чел.
2023
9197,5
9197,5
0,0
0,0
0,0
23000 чел.
2024
9197,5
9197,5
0,0
0,0
0,0
23000 чел.
2.11.
Основное мероприятие 2.11. "Совершенствование оказания медицинской помощи по профессиональной патологии"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
11526,7
11526,7
0,0
0,0
0,0
2.1
2019
1782,2
1782,2
0,0
0,0
0,0
2020
1864,5
1864,5
0,0
0,0
0,0
2021
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2022
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2023
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2024
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
2.11.1.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения по профилю профпатология
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
11526,7
11526,7
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи по профилю профпатология.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 2.1
2019
1782,2
1782,2
0,0
0,0
0,0
2020
1864,5
1864,5
0,0
0,0
0,0
2021
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2022
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2023
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2024
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
2.12.
(Н02-2)
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1049975,6
0,0
723505,6
0,0
0,0
2.1
2019
162265,0
0,0
162265,0
0,0
0,0
2020
185090,0
0,0
185090,0
0,0
0,0
2021
144100,6
0,0
144100,6
0,0
0,0
2022
232050,0
0,0
232050,0
0,0
0,0
2023
121930,0
0,0
121930,0
0,0
0,0
2024
204540,0
0,0
204540,0
0,0
0,0
в том числе:
2.12.1.
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1049975,6
0,0
723505,6
0,0
0,0
Оснащение оборудованием
2.1
2019
162265,0
0,0
162265,0
0,0
0,0
10 ед. / 1 учреждение
2020
185090,0
0,0
185090,0
0,0
0,0
59 ед. / 2 учреждения
2021
144100,6
0,0
144100,6
0,0
0,0
68 ед. / 2 учреждения
2022
232050,0
0,0
232050,0
0,0
0,0
9 ед. / 2 учреждения
2023
121930,0
0,0
121930,0
0,0
0,0
103 ед. / 2 учреждения
2024
204540,0
0,0
204540,0
0,0
0,0
439 ед. / 5 учреждений
2.13.
(Н02-1)
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2052975,6
266002,0
1638853,6
0,0
0,0
2.2
2019
456050,8
76180,0
379870,8
0,0
0,0
2020
728713,1
63026,0
665687,1
0,0
0,0
2021
396914,3
126796,0
270118,3
0,0
0,0
2022
323177,4
0,0
323177,4
0,0
0,0
2023
74060,0
0,0
74060,0
0,0
0,0
2024
74060,0
0,0
74060,0
0,0
0,0
в том числе:
2.13.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по профилю онкология
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
Проведение информационно-коммуникационной кампании: видео-интернет-ролики, баннеры
2.2
2019
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
6/2
2020
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
3/3
2021
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
3/3
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2.13.2.
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2052225,6
265252,0
1638853,6
0,0
0,0
Оснащение оборудованием
2.2
2019
455800,8
75930,0
379870,8
0,0
0,0
62 ед.
2020
728463,1
62776,0
665687,1
0,0
0,0
54 ед.
2021
396664,3
126546,0
270118,3
0,0
0,0
17 ед.
2022
323177,4
0,0
323177,4
0,0
0,0
33 ед.
2023
74060,0
0,0
74060,0
0,0
0,0
13 ед.
2024
74060,0
0,0
74060,0
0,0
0,0
1 ед.
2.13.3.
Организация в Пензенской области центров амбулаторной онкологической помощи
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество организованных ЦАОП
на базе поликлиник, ед.
2.2
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Всего по подпрограмме 2:
Итого
19350844,7
16373023,6
2503231,1
0,0
0,0
2019
2979269,7
2390176,6
589093,1
0,0
0,0
2020
3257068,2
2359333,8
897734,4
0,0
0,0
2021
3633402,0
3172225,8
461176,2
0,0
0,0
2022
3372323,2
2817095,8
555227,4
0,0
0,0
2023
3013085,8
2817095,8
195990,0
0,0
0,0
2024
3095695,8
2817095,8
278600,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Цель подпрограммы: создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям.
Улучшение состояния здоровья детей и матерей. Снижение материнской, младенческой и детской смертности.
Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку
Задачи подпрограммы: повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям,
снижение уровня первичной инвалидности детей, профилактика абортов
3.1.
Основное мероприятие 3.1. "Совершенствование службы родовспоможения"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1, 3.2, 3.2
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения
(родильные дома)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания государст-венных учреждений здравоохранения (родильные дома).
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 3.1, 3.2, 3.4
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Основное мероприятие 3.2. "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
291339,0
214847,2
0,0
0,0
0,0
3.2, 3.3
2019
59120,2
59120,2
0,0
0,0
0,0
2020
59705,2
59705,2
0,0
0,0
0,0
2021
57775,9
57775,9
0,0
0,0
0,0
2022
38245,9
38245,9
0,0
0,0
0,0
2023
38245,9
38245,9
0,0
0,0
0,0
2024
38245,9
38245,9
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.2.1.
Обеспечение медико-генетических исследований
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
106978,0
89209,8
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
в части проведения
медико-генетических исследований и оплаты медицинской помощи,
не включенной
в базовую программу ОМС,
ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница
им. Н.Ф. Филатова".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 3.2, 3.3
2019
27358,4
27358,4
0,0
0,0
0,0
2020
27943,4
27943,4
0,0
0,0
0,0
2021
25023,9
25023,9
0,0
0,0
0,0
2022
8884,1
8884,1
0,0
0,0
0,0
2023
8884,1
8884,1
0,0
0,0
0,0
2024
8884,1
8884,1
0,0
0,0
0,0
3.2.2.
Улучшение качества пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваний
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
119849,0
82629,4
0,0
0,0
0,0
Обеспечение диагностическими
средствами
3.2, 3.3
2019
21009,8
21009,8
0,0
0,0
0,0
600 наб./30000 шт.
2020
21009,8
21009,8
0,0
0,0
0,0
600 наб./30000 шт.
2021
22000,0
22000,0
0,0
0,0
0,0
600 наб./30000 шт.
2022
18609,8
18609,8
0,0
0,0
0,0
6000 наб.
2023
18609,8
18609,8
0,0
0,0
0,0
6000 наб.
2024
18609,8
18609,8
0,0
0,0
0,0
6000 наб.
3.2.3.
Обеспечение проведения неонатального скрининга
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
64512,0
43008,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение расходными материалами
3.2, 3.3
2019
10752,0
10752,0
0,0
0,0
0,0
112 наб.
2020
10752,0
10752,0
0,0
0,0
0,0
112 наб.
2021
10752,0
10752,0
0,0
0,0
0,0
112 наб.
2022
10752,0
10752,0
0,0
0,0
0,0
112 наб.
2023
10752,0
10752,0
0,0
0,0
0,0
112 наб.
2024
10752,0
10752,0
0,0
0,0
0,0
112 наб.
3.3.
Основное мероприятие 3.3. "Выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.3.1.
Проведение обучающих семинаров для врачей-неонатологов и участковых педиатров
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение обучающих семинаров
3.2
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 чел.
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 чел.
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 чел.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 чел.
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 чел.
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 чел.
3.4.
Основное мероприятие 3.4. "Развитие специализи-рованной медицинской помощи детям"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
325931,8
226061,2
0,0
0,0
0,0
3.2
2019
56804,8
56804,8
0,0
0,0
0,0
2020
58186,1
58186,1
0,0
0,0
0,0
2021
61135,0
61135,0
0,0
0,0
0,0
2022
49935,3
49935,3
0,0
0,0
0,0
2023
49935,3
49935,3
0,0
0,0
0,0
2024
49935,3
49935,3
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.4.1.
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения
(дома ребенка)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
325931,8
226061,2
0,0
0,0
0,0
Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Пензенский
дом ребенка".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выпол-нения государственного
задания, 100%
5, 6, 7, 3.2
2019
56804,8
56804,8
0,0
0,0
0,0
2020
58186,1
58186,1
0,0
0,0
0,0
2021
61135,0
61135,0
0,0
0,0
0,0
2022
49935,3
49935,3
0,0
0,0
0,0
2023
49935,3
49935,3
0,0
0,0
0,0
2024
49935,3
49935,3
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5. "Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.5.1.
Проведение антиретровирусной терапии в целях профилактики вертикальной передачи вируса иммунодефицита
от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение охвата трехэтапной профилактикой ВИЧ-инфицированных беременных, %
3.4
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
94%
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95%
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96%
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97%
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98%
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99%
3.6.
Основное мероприятие 3.6. "Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи
и репродукции"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
147841,2
124253,8
0,0
0,0
0,0
3.2, 3.3, 3.5
2019
35527,9
35527,9
0,0
0,0
0,0
2020
36365,4
36365,4
0,0
0,0
0,0
2021
40566,8
40566,8
0,0
0,0
0,0
2022
11793,7
11793,7
0,0
0,0
0,0
2023
11793,7
11793,7
0,0
0,0
0,0
2024
11793,7
11793,7
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.6.1.
Расширение сети и совершенствование работы кабинетов медико-социальной помощи беременным, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Функционирование кабинетов медико-социальной помощи беременным. В рамках текущего финансирования медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области
3.2, 3.3, 3.5
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 кабинетов
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 кабинетов
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 кабинетов
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 кабинетов
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 кабинетов
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 кабинетов
3.6.2.
Повышение квалификации специалистов, работающих
в медико-социальных кабинетах
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение ежегодно
6 обучающих семинаров для психологов, социальных работников, юристов медико-социальных кабинетов общественными организациями на безвозмездной основе
3.2, 3.5
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6.3.
Обеспечение медицинской помощи в центре охраны здоровья семьи и репродукции
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
141195,1
117607,7
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания государст-венными учреждениями здравоохранения (центры охраны здоровья семьи и репродукции). Доля профинансированных средств, направленных на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 3.2, 3.5
2019
35527,9
35527,9
0,0
0,0
0,0
2020
36365,4
36365,4
0,0
0,0
0,0
2021
33920,7
33920,7
0,0
0,0
0,0
2022
11793,7
11793,7
0,0
0,0
0,0
2023
11793,7
11793,7
0,0
0,0
0,0
2024
11793,7
11793,7
0,0
0,0
0,0
3.6.4.
Централизованные закупки медицинского оборудования
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
6646,1
6646,1
0,0
0,0
0,0
Оснащение медицинскими изделиями
3.2, 3.3, 3.5
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2021
6646,1
6646,1
0,0
0,0
0,0
34 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
3.7. (Н02-
3)
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
165563,2
13292,2
152271,0
0,0
0,0
2.1
2019
82781,6
6646,1
76135,5
0,0
0,0
2020
82781,6
6646,1
76135,5
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
3.7.1.
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
165563,2
13292,2
152271,0
0,0
0,0
Оснащение медицинскими изделиями и архитектурно-планировочные решения внутренних пространств
в соответствии
с положениями
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденными приказом Минздрава России
от 07.05.2018 № 92н
2.1
2019
82781,6
6646,1
76135,5
0,0
0,0
42 ед./ 3 объекта
2020
82781,6
6646,1
76135,5
0,0
0,0
38 ед./ 6 объектов
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Всего по подпрограмме 3:
Итого
930675,2
578454,4
152271,0
0,0
0,0
2019
234234,5
158099,0
76135,5
0,0
0,0
2020
237038,3
160902,8
76135,5
0,0
0,0
2021
159477,7
159477,7
0,0
0,0
0,0
2022
99974,9
99974,9
0,0
0,0
0,0
2023
99974,9
99974,9
0,0
0,0
0,0
2024
99974,9
99974,9
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Цель подпрограммы: увеличение продолжительности активного периода жизни населения. Предупреждение и снижение
уровня взрослой и детской инвалидности
Задачи подпрограммы: обеспечение санаторно-курортного лечения
4.1.
Основное мероприятие 4.1. "Развитие санаторно-курортного лечения"
Министерство здравоохранения Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области
Итого
870675,6
592987,4
0,0
0,0
0,0
4.1, 4.2, 4.3
2019
156210,4
156210,4
0,0
0,0
0,0
2020
148370,6
148370,6
0,0
0,0
0,0
2021
149562,3
149562,3
0,0
0,0
0,0
2022
138844,1
138844,1
0,0
0,0
0,0
2023
138844,1
138844,1
0,0
0,0
0,0
2024
138844,1
138844,1
0,0
0,0
0,0
в том числе:
4.1.1.
Оказание детям, постоянно проживающим на террито-рии Пензенской области, санаторно-курортной медицинской помощи в условиях специализирован-ных санаторно-курортных организаций в климатической зоне проживания пациентов
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
682528,6
463690,2
0,ё0
0,0
0,0
Приобретение путевок для отдыха детей в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия:
4.2, 4.3
2019
124053,2
124053,2
0,0
0,0
0,0
5414 шт.
2020
115108,9
115108,9
0,0
0,0
0,0
5090 шт.
2021
115108,9
115108,9
0,0
0,0
0,0
5050 шт.
2022
109419,2
109419,2
0,0
0,0
0,0
5050 шт.
2023
109419,2
109419,2
0,0
0,0
0,0
5050 шт.
2024
109419,2
109419,2
0,0
0,0
0,0
5050 шт.
4.1.2.
Обеспечение санаторно-курортным лечением детей 4 - 7 лет (соматический профиль)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
188147,0
129297,2
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Детский санаторий "Солнышко". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 4.2, 4.3
2019
32157,2
32157,2
0,0
0,0
0,0
2020
33261,7
33261,7
0,0
0,0
0,0
2021
34453,4
34453,4
0,0
0,0
0,0
2022
29424,9
29424,9
0,0
0,0
0,0
2023
29424,9
29424,9
0,0
0,0
0,0
2024
29424,9
29424,9
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме 4:
Итого
870675,6
592987,4
0,0
0,0
0,0
2019
156210,4
156210,4
0,0
0,0
0,0
2020
148370,6
148370,6
0,0
0,0
0,0
2021
149562,3
149562,3
0,0
0,0
0,0
2022
138844,1
138844,1
0,0
0,0
0,0
2023
138844,1
138844,1
0,0
0,0
0,0
2024
138844,1
138844,1
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Цель подпрограммы: повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем,
возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи подпрограммы: обеспечение контроля хронической боли и других тягостных симптомов
5.1.
Основное мероприятие 5.1. "Оказание паллиативной помощи взрослым"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1898331,2
1171382,8
158852,0
0,0
0,0
5.1, 5.2, 5.3
2019
306145,2
253456,2
52689,0
0,0
0,0
2020
363742,1
310660,6
53081,5
0,0
0,0
2021
376299,3
323217,8
53081,5
0,0
0,0
2022
284048,2
284048,2
0,0
0,0
0,0
2023
284048,2
284048,2
0,0
0,0
0,0
2024
284048,2
284048,2
0,0
0,0
0,0
в том числе:
5.1.1.
Оказание паллиативной помощи взрослым
в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1725665,9
1157569,5
0,0
0,0
0,0
Обеспечение взрослого населения паллиативной помощью:
5.1, 5.3
2019
248874,5
248874,5
0,0
0,0
0,0
369 коек
2020
306044,8
306044,8
0,0
0,0
0,0
369 коек
2021
318602,0
318602,0
0,0
0,0
0,0
369 коек
2022
284048,2
284048,2
0,0
0,0
0,0
369 коек
2023
284048,2
284048,2
0,0
0,0
0,0
369 коек
2024
284048,2
284048,2
0,0
0,0
0,0
369 коек
5.1.2.
Развитие службы паллиативной помощи
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
172665,3
13813,3
158852,0
0,0
0,0
Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями
5.1
2019
57270,7
4581,7
52689,0
0,0
0,0
8610 уп./ 46 ед.
2020
57697,3
4615,8
53081,5
0,0
0,0
8610 уп./ 40 ед.
2021
57697,3
4615,8
53081,5
0,0
0,0
8610 уп./ 50 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
в том числе:
5.1.2.1.
Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
45000
3600
41400
0,0
0,0
Обеспечение лекарственными препаратами
5.1
2019
15000
1200
13800
0,0
0,0
8610 уп.
2020
15000
1200
13800
0,0
0,0
8610 уп.
2021
15000
1200
13800
0,0
0,0
8610 уп.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
5.1.2.2.
Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
127665,3
10213,3
117452,0
0,0
0,0
Обеспечение медицинскими
изделиями
5.1
2019
42270,7
3381,7
38889,0
0,0
0,0
46 ед.
2020
42697,3
3415,8
39281,5
0,0
0,0
40 ед.
2021
42697,3
3415,8
39281,5
0,0
0,0
50 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
5.2.
Основное мероприятие 5.2. "Оказание паллиативной помощи детям"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
6640,5
4588,7
0,0
0,0
0,0
5.2
2019
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
2020
1305,3
1305,3
0,0
0,0
0,0
2021
1351,5
1351,5
0,0
0,0
0,0
2022
1025,9
1025,9
0,0
0,0
0,0
2023
1025,9
1025,9
0,0
0,0
0,0
2024
1025,9
1025,9
0,0
0,0
0,0
в том числе:
5.2.1.
Обеспечение работы коек паллиативной помощи детям в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
6640,5
4588,7
0,0
0,0
0,0
Оказание медицинской помощи детям
с неизлечимыми заболеваниями
5.2
2019
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
7 коек
2020
1305,3
1305,3
0,0
0,0
0,0
7 коек
2021
1351,5
1351,5
0,0
0,0
0,0
7 коек
2022
1025,9
1025,9
0,0
0,0
0,0
7 коек
2023
1025,9
1025,9
0,0
0,0
0,0
7 коек
2024
1025,9
1025,9
0,0
0,0
0,0
7 коек
Всего по подпрограмме 5:
Итого
1904971,7
1175971,5
158852,0
0,0
0,0
2019
307051,2
254362,2
52689,0
0,0
0,0
2020
365047,4
311965,9
53081,5
0,0
0,0
2021
377650,8
324569,3
53081,5
0,0
0,0
2022
285074,1
285074,1
0,0
0,0
0,0
2023
285074,1
285074,1
0,0
0,0
0,0
2024
285074,1
285074,1
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Цель подпрограммы: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами
Задача подпрограммы: снижение дефицита медицинских кадров
6.1.
Основное мероприятие 6.1. "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
35391,4
24821,4
0,0
0,0
0,0
5, 6, 7, 6.1, 6.2
2019
8711,2
8711,2
0,0
0,0
0,0
2020
5337,4
5337,4
0,0
0,0
0,0
2021
5487,8
5487,8
0,0
0,0
0,0
2022
5285,0
5285,0
0,0
0,0
0,0
2023
5285,0
5285,0
0,0
0,0
0,0
2024
5285,0
5285,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
6.1.1.
Последипломная подготовка врачей-специалистов и обучение средних медицинских работников,
в том числе:
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
35391,4
24821,4
0,0
0,0
0,0
Оплата за обучение и начисление стипендии врачам, проходящим ординатуру. Количество врачей-специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку:
5, 6, 7, 6.1, 6.2
2019
8711,2
8711,2
0,0
0,0
0,0
93 чел.
2020
5337,4
5337,4
0,0
0,0
0,0
90 чел.
2021
5487,8
5487,8
0,0
0,0
0,0
90 чел.
2022
5285,0
5285,0
0,0
0,0
0,0
90 чел.
2023
5285,0
5285,0
0,0
0,0
0,0
90 чел.
2024
5285,0
5285,0
0,0
0,0
0,0
90 чел.
6.2.
Основное мероприятие 6.2. "Повышение престижа медицинских специальностей"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
4290,0
2860,0
0,0
0,0
0,0
5, 6, 7, 6.1, 6.2
2019
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
2020
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
2021
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
2022
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
2023
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
2024
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
6.2.1.
Организация и проведение Пензенского регионального конкурса медицинских работников "Мы во все времена благодарны тебе благородное сердце врача"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
4290,0
2860,0
0,0
0,0
0,0
Количество премированных победителей
5, 6, 7, 6.1, 6.2
2019
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2020
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2021
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2022
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2023
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2024
715,0
715,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
6.3.
Основное мероприятие 6.3. "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
508541,5
253993,5
162000,0
0,0
0,0
5, 6, 7, 6.1, 6.2
2019
157431,7
103431,7
54000,0
0,0
0,0
2020
102801,9
48801,9
54000,0
0,0
0,0
2021
109485,9
55485,9
54000,0
0,0
0,0
2022
46274,0
46274,0
0,0
0,0
0,0
2023
46274,0
46274,0
0,0
0,0
0,0
2024
46274,0
46274,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
6.3.1.
Предоставление единовременных выплат молодым специалистам, работающим в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
29094,9
19379,3
0,0
0,0
0,0
Предоставление молодым специалистам единовременных выплат
в размере: для врачебного персонала - 12000 рублей; для среднего медицинского персонала - 6000 рублей
6, 6.2
2019
4805,9
4805,9
0,0
0,0
0,0
350 чел.
2020
4857,8
4857,8
0,0
0,0
0,0
350 чел.
2021
4857,8
4857,8
0,0
0,0
0,0
350 чел.
2022
4857,8
4857,8
0,0
0,0
0,0
350 чел.
2023
4857,8
4857,8
0,0
0,0
0,0
350 чел.
2024
4857,8
4857,8
0,0
0,0
0,0
350 чел.
6.3.2.
Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам)
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26.12.2017 № 1640
"Об утверждении государственной программы
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"
(с последующими изменениями)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
361081,8
138360,6
162000,0
0,0
0,0
Предоставление единовре-менных компенсационных выплат в размере
1 млн. руб. врачам и
0,5 млн. руб. фельдшерам
6, 7, 6.1, 6.2
2019
90000,0
36000,0
54000,0
0,0
0,0
100 чел.
2020
90000,0
36000,0
54000,0
0,0
0,0
100 чел.
2021
90000,0
36000,0
54000,0
0,0
0,0
100 чел.
2022
30360,6
30360,6
0,0
0,0
0,0
42 чел.
2023
30360,6
30360,6
0,0
0,0
0,0
42 чел.
2024
30360,6
30360,6
0,0
0,0
0,0
42 чел.
6.3.3.
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Законом Пензенской области от 03.12.2004 № 693-ЗПО
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках,
поселках городского типа
на территории
Пензенской области"
(с последующими изменениями)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
61638,9
39527,7
0,0
0,0
0,0
Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на возмещение расходов
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
6.2, 6.3
2019
12032,4
12032,4
0,0
0,0
0,0
3000 чел.
2020
7944,1
7944,1
0,0
0,0
0,0
3000 чел.
2021
8495,6
8495,6
0,0
0,0
0,0
3000 чел.
2022
11055,6
11055,6
0,0
0,0
0,0
3000 чел.
2023
11055,6
11055,6
0,0
0,0
0,0
3000 чел.
2024
11055,6
11055,6
0,0
0,0
0,0
3000 чел.
6.3.4.
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области, в соответствии с программой Пензенской области "Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области ", утверждаемой постановлением Правительства
Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
56725,9
56725,9
0,0
0,0
0,0
Приобретение жилья, ед. (квартир)
6.2, 6.4
2019
50593,4
50593,4
0,0
0,0
0,0
33 ед.
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2021
6132,5
6132,5
0,0
0,0
0,0
4 ед.
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
6.4.
Основное мероприятие 6.4. "Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
695858,1
467407,3
0,0
0,0
0,0
6.3
2019
114435,4
114435,4
0,0
0,0
0,0
2020
119342,6
119342,6
0,0
0,0
0,0
2021
119403,9
119403,9
0,0
0,0
0,0
2022
114225,4
114225,4
0,0
0,0
0,0
2023
114225,4
114225,4
0,0
0,0
0,0
2024
114225,4
114225,4
0,0
0,0
0,0
в том числе:
6.4.1.
Целевое обучение специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
82112,8
51417,8
0,0
0,0
0,0
Оплата целевого
обучения студентов согласно заключенным договорам:
6.3
2019
11147,3
11147,3
0,0
0,0
0,0
80 чел.
2020
14685,0
14685,0
0,0
0,0
0,0
120 чел.
2021
10238,0
10238,0
0,0
0,0
0,0
120 чел.
2022
15347,5
15347,5
0,0
0,0
0,0
120 чел.
2023
15347,5
15347,5
0,0
0,0
0,0
120 чел.
2024
15347,5
15347,5
0,0
0,0
0,0
120 чел.
6.4.2.
Выплата ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
11150,8
6393,6
0,0
0,0
0,0
Выплата ежемесячной стипендии в размере
1484 руб. студентам, обучающимся
по договорам о целевом обучении:
6.3
2019
1816,4
1816,4
0,0
0,0
0,0
42 чел.
2020
1451,0
1451,0
0,0
0,0
0,0
42 чел.
2021
747,6
747,6
0,0
0,0
0,0
42 чел.
2022
2378,6
2378,6
0,0
0,0
0,0
78 чел.
2023
2378,6
2378,6
0,0
0,0
0,0
78 чел.
2024
2378,6
2378,6
0,0
0,0
0,0
78 чел.
6.4.3.
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных образовательных учреждений (учреждения среднего профессионального образования)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
566592,5
386621,1
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государ-ственного задания
ГБОУ СПО "Пензенский областной
медицинский колледж".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
5, 6, 7, 6.3
2019
95631,9
95631,9
0,0
0,0
0,0
2020
98013,8
98013,8
0,0
0,0
0,0
2021
102989,7
102989,7
0,0
0,0
0,0
2022
89985,7
89985,7
0,0
0,0
0,0
2023
89985,7
89985,7
0,0
0,0
0,0
2024
89985,7
89985,7
0,0
0,0
0,0
6.4.4.
Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Пензенской области"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
36002,0
22974,8
0,0
0,0
0,0
Меры социальной поддержки (выплаты) отдельным категориям
детей
6.3
2019
5839,8
5839,8
0,0
0,0
0,0
40 чел.
2020
5192,8
5192,8
0,0
0,0
0,0
40 чел.
2021
5428,6
5428,6
0,0
0,0
0,0
40 чел.
2022
6513,6
6513,6
0,0
0,0
0,0
45 чел.
2023
6513,6
6513,6
0,0
0,0
0,0
45 чел.
2024
6513,6
6513,6
0,0
0,0
0,0
45 чел.
6.5.
(Н02-
5)
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
218814,0
145876,0
0,0
0,0
0,0
6.3
2019
36469,0
36469,0
0,0
0,0
0,0
2020
36469,0
36469,0
0,0
0,0
0,0
2021
36469,0
36469,0
0,0
0,0
0,0
2022
36469,0
36469,0
0,0
0,0
0,0
2023
36469,0
36469,0
0,0
0,0
0,0
2024
36469,0
36469,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
6.5.1.
Меры поддержки в виде дополнительной ежемесячной стипендии студентам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
30534,0
20356,0
0,0
0,0
0,0
Ежемесячная дополнительная стипендия
в размере 500 рублей студентам и ординаторам, заключившим договор
на целевое обучение
после 14.05.2014
6.3
2019
5089,0
5089,0
0,0
0,0
0,0
1082 чел.
2020
5089,0
5089,0
0,0
0,0
0,0
1080 чел.
2021
5089,0
5089,0
0,0
0,0
0,0
1080 чел.
2022
5089,0
5089,0
0,0
0,0
0,0
1080 чел.
2023
5089,0
5089,0
0,0
0,0
0,0
1080 чел.
2024
5089,0
5089,0
0,0
0,0
0,0
1080 чел.
6.5.2.
Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области (участковые, районные больницы, межрайонные больницы)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
171000,0
114000,0
0,0
0,0
0,0
Единовременные денежные выплаты предоставляются: при трудоустройстве -
150,0 тыс. рублей; за первый отработанный год -
50 тыс. рублей; за второй отработанный год -
75 тыс. рублей; за третий отработанный год -
100 тыс. рублей
6.1
2019
28500,0
28500,0
0,0
0,0
0,0
290 чел.
2020
28500,0
28500,0
0,0
0,0
0,0
290 чел.
2021
28500,0
28500,0
0,0
0,0
0,0
290 чел.
2022
28500,0
28500,0
0,0
0,0
0,0
290 чел.
2023
28500,0
28500,0
0,0
0,0
0,0
290 чел.
2024
28500,0
28500,0
0,0
0,0
0,0
290 чел.
6.5.3.
Предоставление единовременных денежных выплат врачам-педиатрам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области, расположенные на территории города Пензы
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
2400,0
1600,0
0,0
0,0
0,0
Единовременные денежные выплаты предоставляются: при трудоустройстве -
150,0 тыс. рублей;
за первый
отработанный год -
50 тыс. рублей;
за второй
отработанный год -
75 тыс. рублей;
за третий
отработанный год -
100 тыс. рублей
6.1
2019
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2020
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2021
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2022
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2023
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2024
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
6.5.4.
Предоставление денежной компенсации за найм (поднайм) жилого помещения врачам-педиатрам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области, расположенные на территории города Пензы
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1620,0
1080,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление ежемесячной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения в размере
не более 10,0 тыс. рублей
6.1
2019
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2020
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2021
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2022
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2023
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
2024
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
4 чел.
6.5.5.
Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, прошедшим обучение по договорам о целевом обучении, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
13260,0
8840,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление ежемесячной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения в размере
не более 10,0 тыс. рублей
6.1
2019
2210,0
2210,0
0,0
0,0
0,0
33 чел.
2020
2210,0
2210,0
0,0
0,0
0,0
33 чел.
2021
2210,0
2210,0
0,0
0,0
0,0
33 чел.
2022
2210,0
2210,0
0,0
0,0
0,0
33 чел.
2023
2210,0
2210,0
0,0
0,0
0,0
33 чел.
2024
2210,0
2210,0
0,0
0,0
0,0
33 чел.
Всего по подпрограмме 6:
Итого
1462895,0
894958,2
162000,0
0,0
0,0
2019
317762,3
263762,3
54000,0
0,0
0,0
2020
264665,9
210665,9
54000,0
0,0
0,0
2021
271561,6
217561,6
54000,0
0,0
0,0
2022
202968,4
202968,4
0,0
0,0
0,0
2023
202968,4
202968,4
0,0
0,0
0,0
2024
202968,4
202968,4
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"
Цель подпрограммы: повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пензенской области
Задача подпрограммы: информатизация здравоохранения и управление отраслью
7.1.
Основное мероприятие 7.1. "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
7.1.1.
Информационно-аналитическое освещение реализации государственной программы
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Размещение на сайте Минздрава Пензенской области информации (доклада) о результатах реализации программы
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
7.2.
(Н02-7)
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
943549,0
152900,0
539049,0
0,0
0,0
7.3, 7.4
2019
115852,0
38000,0
77852,0
0,0
0,0
2020
300867,0
38000,0
262867,0
0,0
0,0
2021
111511,0
38000,0
73511,0
0,0
0,0
2022
163719,0
38900,0
124819,0
0,0
0,0
2023
125900,0
38900,0
87000,0
0,0
0,0
2024
125700,0
38700,0
87000,0
0,0
0,0
в том числе:
7.2.1.
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
943549,0
152900,0
539049,0
0,0
0,0
Развитие регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) Пензенской области. Количество автоматизи-рованных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицин-ским информационным системам, ед. АРМ/ количество медицинских организаций и их территориально выделенных подразделений, где обеспечена запись
на прием к врачу через Единый портал государственных
услуг, ед.
7.3, 7.4
2019
115852,0
38000,0
77852,0
0,0
0,0
6580/180
2020
300867,0
38000,0
262867,0
0,0
0,0
6700/200
2021
111511,0
38000,0
73511,0
0,0
0,0
6700/200
2022
163719,0
38900,0
124819,0
0,0
0,0
6700/200
2023
125900,0
38900,0
87000,0
0,0
0,0
6700/200
2024
125700,0
38700,0
87000,0
0,0
0,0
6700/200
7.3.
Основное мероприятие 7.3. "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
881972,2
710199,5
18355,9
0,0
0,0
7.1, 7.2
2019
214868,5
208725,0
6143,5
0,0
0,0
2020
217074,5
210968,3
6106,2
0,0
0,0
2021
219904,0
213797,8
6106,2
0,0
0,0
2022
76708,4
76708,4
0,0
0,0
0,0
2023
76708,4
76708,4
0,0
0,0
0,0
2024
76708,4
76708,4
0,0
0,0
0,0
в том числе:
7.3.1.
Осуществление установленных функций
в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
363740,8
246308,2
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности аппарата Министерства здравоохранения Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%
7.1, 7.2
2019
60222,8
60222,8
0,0
0,0
0,0
2020
62521,6
62521,6
0,0
0,0
0,0
2021
64847,5
64847,5
0,0
0,0
0,0
2022
58716,3
58716,3
0,0
0,0
0,0
2023
58716,3
58716,3
0,0
0,0
0,0
2024
58716,3
58716,3
0,0
0,0
0,0
7.3.2.
Обеспечение реализации государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
125577,2
71237,1
18355,9
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности государст-венного казенного учреж-дения здравоохранения особого типа Медицинский
центр "Резерв"
(выполнение требований гражданской обороны
по функционированию
режимного объекта).
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%
7.1, 7.2
2019
23366,7
17223,2
6143,5
0,0
0,0
2020
23865,3
17759,1
6106,2
0,0
0,0
2021
24368,9
18262,7
6106,2
0,0
0,0
2022
17992,1
17992,1
0,0
0,0
0,0
2023
17992,1
17992,1
0,0
0,0
0,0
2024
17992,1
17992,1
0,0
0,0
0,0
7.3.3.
Обеспечение реализации государственных функций транспортного обслуживания государственных учреждений здравоохранения
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
392654,2
392654,2
0,0
0,0
0,0
Осуществление расходов на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения АТП. Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%
7.1, 7.2
2019
131279,0
131279,0
0,0
0,0
0,0
2020
130687,6
130687,6
0,0
0,0
0,0
2021
130687,6
130687,6
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. "Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
616378,4
421881,0
0,0
0,0
0,0
7.1, 7.2
2019
104846,3
104846,3
0,0
0,0
0,0
2020
108272,9
108272,9
0,0
0,0
0,0
2021
111513,1
111513,1
0,0
0,0
0,0
2022
97248,7
97248,7
0,0
0,0
0,0
2023
97248,7
97248,7
0,0
0,0
0,0
2024
97248,7
97248,7
0,0
0,0
0,0
в том числе:
7.4.1.
Обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
616378,4
421881,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности
ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%
7.1, 7.2
2019
104846,3
104846,3
0,0
0,0
0,0
2020
108272,9
108272,9
0,0
0,0
0,0
2021
111513,1
111513,1
0,0
0,0
0,0
2022
97248,7
97248,7
0,0
0,0
0,0
2023
97248,7
97248,7
0,0
0,0
0,0
2024
97248,7
97248,7
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5. "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни и содействие указанной деятельности,
к бюджетным средствам, выделяемым на предостав-ление услуг населению в социальной сфере"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
7.5.1.
Реализация комплекса мер по предоставлению СОНКО средств бюджета на оказание услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний,
по мотивации граждан
к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилита-ции лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Информационно-консультативная поддержка работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
7.5
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 организации
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 организации
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 организации
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 организации
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 организации
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 организации
Всего по подпрограмме 7:
Итого
2441899,6
1284980,5
557404,9
0,0
0,0
2019
435566,8
351571,3
83995,5
0,0
0,0
2020
626214,4
357241,2
268973,2
0,0
0,0
2021
442928,1
363310,9
79617,2
0,0
0,0
2022
337676,1
212857,1
124819,0
0,0
0,0
2023
299857,1
212857,1
87000,0
0,0
0,0
2024
299657,1
212657,1
87000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"
Цель подпрограммы: обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
Задача подпрограммы: создание системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия
8.1.
Основное мероприятие 8.1. "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
5143,4
1260,0
3253,4
0,0
0,0
8.1
2019
1365,6
315,0
1050,6
0,0
0,0
2020
1391,6
315,0
1076,6
0,0
0,0
2021
1441,2
315,0
1126,2
0,0
0,0
2022
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
2023
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
2024
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
8.1.1.
Осуществление переданных полномочий в сфере охраны здоровья (лицензирование)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
5143,4
1260,0
3253,4
0,0
0,0
Осуществление переданных полномочий в сфере охраны здоровья (лицензирование). Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%
8.1
2019
1365,6
315,0
1050,6
0,0
0,0
2020
1391,6
315,0
1076,6
0,0
0,0
2021
1441,2
315,0
1126,2
0,0
0,0
2022
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
2023
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
2024
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
8.2.
Основное мероприятие 8.2. "Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
69463,4
45340,6
0,0
0,0
0,0
8.1
2019
10646,8
10646,8
0,0
0,0
0,0
2020
11065,5
11065,5
0,0
0,0
0,0
2021
11566,9
11566,9
0,0
0,0
0,0
2022
12061,4
12061,4
0,0
0,0
0,0
2023
12061,4
12061,4
0,0
0,0
0,0
2024
12061,4
12061,4
0,0
0,0
0,0
в том числе:
8.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
69463,4
45340,6
0,0
0,0
0,0
Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
8.1
2019
10646,8
10646,8
0,0
0,0
0,0
2020
11065,5
11065,5
0,0
0,0
0,0
2021
11566,9
11566,9
0,0
0,0
0,0
2022
12061,4
12061,4
0,0
0,0
0,0
2023
12061,4
12061,4
0,0
0,0
0,0
2024
12061,4
12061,4
0,0
0,0
0,0
8.3.
Основное мероприятие 8.3. "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
1085145,4
738995,0
0,0
0,0
0,0
7.1
2019
180778,0
180778,0
0,0
0,0
0,0
2020
188094,8
188094,8
0,0
0,0
0,0
2021
197047,0
197047,0
0,0
0,0
0,0
2022
173075,2
173075,2
0,0
0,0
0,0
2023
173075,2
173075,2
0,0
0,0
0,0
2024
173075,2
173075,2
0,0
0,0
0,0
в том числе:
8.3.1.
Расходы на обеспечение деятельности
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
788309,6
535971,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 7.1
2019
129960,5
129960,5
0,0
0,0
0,0
2020
135530,3
135530,3
0,0
0,0
0,0
2021
144310,9
144310,9
0,0
0,0
0,0
2022
126169,3
126169,3
0,0
0,0
0,0
2023
126169,3
126169,3
0,0
0,0
0,0
2024
126169,3
126169,3
0,0
0,0
0,0
8.3.2.
Расходы на патологическую анатомию
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
226985,1
150799,9
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
5, 6, 7, 7.1
2019
36522,1
36522,1
0,0
0,0
0,0
2020
38092,6
38092,6
0,0
0,0
0,0
2021
38092,6
38092,6
0,0
0,0
0,0
2022
38092,6
38092,6
0,0
0,0
0,0
2023
38092,6
38092,6
0,0
0,0
0,0
2024
38092,6
38092,6
0,0
0,0
0,0
8.3.3.
Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные
с предоставлением ритуальных услуг
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
69850,7
52224,1
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания по обеспе-чению транспортировки тел умерших государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
5, 6, 7, 7.1
2019
14295,4
14295,4
0,0
0,0
0,0
2020
14471,9
14471,9
0,0
0,0
0,0
2021
14643,5
14643,5
0,0
0,0
0,0
2022
8813,3
8813,3
0,0
0,0
0,0
2023
8813,3
8813,3
0,0
0,0
0,0
2024
8813,3
8813,3
0,0
0,0
0,0
8.4.
Основное мероприятие 8.4. "Организация
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
51309,0
34590,0
0,0
0,0
0,0
3
2019
8377,7
8377,7
0,0
0,0
0,0
2020
8717,0
8717,0
0,0
0,0
0,0
2021
9135,8
9135,8
0,0
0,0
0,0
2022
8359,5
8359,5
0,0
0,0
0,0
2023
8359,5
8359,5
0,0
0,0
0,0
2024
8359,5
8359,5
0,0
0,0
0,0
в том числе:
8.4.1.
Расходы на организацию обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
51309,0
34590,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по организации обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных на обеспечение выполнения государственного задания, 100%
3
2019
8377,7
8377,7
0,0
0,0
0,0
2020
8717,0
8717,0
0,0
0,0
0,0
2021
9135,8
9135,8
0,0
0,0
0,0
2022
8359,5
8359,5
0,0
0,0
0,0
2023
8359,5
8359,5
0,0
0,0
0,0
2024
8359,5
8359,5
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме 8:
Итого
1211061,2
820185,6
3253,4
0,0
0,0
2019
201168,1
200117,5
1050,6
0,0
0,0
2020
209268,9
208192,3
1076,6
0,0
0,0
2021
219190,9
218064,7
1126,2
0,0
0,0
2022
193811,1
193811,1
0,0
0,0
0,0
2023
193811,1
193811,1
0,0
0,0
0,0
2024
193811,1
193811,1
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"
Цель подпрограммы: получения жителями Пензенской области доступной и качественной медицинской помощи
Задачи подпрограммы: финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования
9.1 .
Основное мероприятие 9.1. "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
5882720,0
5760070,4
0,0
0,0
0,0
9.1
2019
5596173,6
5596173,6
0,0
0,0
0,0
2020
51286,0
51286,0
0,0
0,0
0,0
2021
51286,0
51286,0
0,0
0,0
0,0
2022
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
2023
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
2024
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
в том числе:
9.1.1.
Расходы на оплату медицин-ской помощи, оказанной
не застрахованным
по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
(при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования)
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
337207,0
214557,4
0,0
0,0
0,0
Оплата медицинской помощи, оказанной незастрахованным гражданам. Доля профинансированных средств, направленных
на оплату медицинской помощи, оказанной
незастрахованным гражданам, 100%
9.1
2019
50660,6
50660,6
0,0
0,0
0,0
2020
51286,0
51286,0
0,0
0,0
0,0
2021
51286,0
51286,0
0,0
0,0
0,0
2022
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
2023
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
2024
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
9.1.2.
Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
5545513,0
5545513,0
0,0
0,0
0,0
Реализация территориальной
программы обязательного медицинского страхования. Доля профинансированных средств, направленных
на реализацию террито-риальной программы обязательного медицин-ского страхования, 100%
9.1
2019
5545513,0
5545513,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме 9:
Итого
5882720,0
5760070,4
0,0
0,0
0,0
2019
5596173,6
5596173,6
0,0
0,0
0,0
2020
51286,0
51286,0
0,0
0,0
0,0
2021
51286,0
51286,0
0,0
0,0
0,0
2022
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
2023
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
2024
61324,8
61324,8
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи"
Цель подпрограммы: снижение времени ожидания скорой медицинской помощи вне медицинской организации
Задача подпрограммы: развитие службы скорой помощи
10.1.
Основное мероприятие 10.1. "Развитие системы оказания медицинской помощи
в неотложной и экстренных формах"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
165516,5
165516,5
0,0
0,0
0,0
3, 10.1
2019
80769,1
80769,1
0,0
0,0
0,0
2020
40709,8
40709,8
0,0
0,0
0,0
2021
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
2022
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
2023
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
2024
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
в том числе:
10.1.1.
Расходы на обеспечение службы скорой медицинской помощи автомобильным транспортом
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
79215,5
79215,5
0,0
0,0
0,0
Обеспечение службы скорой медицинской помощи автотранспортом
3, 10.1
2019
59411,8
59411,8
0,0
0,0
0,0
аренда 49 ед. с правом последующего выкупа автомобилей
2020
19803,7
19803,7
0,0
0,0
0,0
аренда 49 ед. с правом последующего выкупа автомобилей
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
10.1.2.
Совершенствование оказания скорой специализированной,
в том числе экстренной, медицинской помощи,
не включенной
в территориальную программу обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
86301,0
86301,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности специали-зированных психиатри-ческих бригад скорой медицинской помощи.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%
3, 10.1
2019
21357,3
21357,3
0,0
0,0
0,0
2020
20906,1
20906,1
0,0
0,0
0,0
2021
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
2022
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
2023
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
2024
22018,8
22018,8
0,0
0,0
0,0
10.2.
Основное мероприятие 10.2. "Информатизация системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
10.2.1.
Сопровождение и развитие компонентов информационной системы управления службой скорой медицинской помощи
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Доля технического функционирования системы управления службой скорой медицинской помощи, 100%
10.1
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.3.
Основное мероприятие 10.3. "Совершенствование деятельности службы медицины катастроф"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
48656,8
48656,8
0,0
0,0
0,0
3, 2.6, 10.1
2019
11931,0
11931,0
0,0
0,0
0,0
2020
12422,2
12422,2
0,0
0,0
0,0
2021
12997,9
12997,9
0,0
0,0
0,0
2022
11305,7
11305,7
0,0
0,0
0,0
2023
11305,7
11305,7
0,0
0,0
0,0
2024
11305,7
11305,7
0,0
0,0
0,0
в том числе:
10.3.1.
Обеспечение деятельности ГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области"
Министерство здравоохранения Пензенской области
Итого
48656,8
48656,8
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания (хранение и обновление резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных чрезвычайных ситуаций) ГБУЗ "ТЦМК". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%
3, 5, 6, 7, 2.6, 10.1
2019
11931,0
11931,0
0,0
0,0
0,0
2020
12422,2
12422,2
0,0
0,0
0,0
2021
12997,9
12997,9
0,0
0,0
0,0
2022
11305,7
11305,7
0,0
0,0
0,0
2023
11305,7
11305,7
0,0
0,0
0,0
2024
11305,7
11305,7
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме 10:
Итого
214173,3
214173,3
0,0
0,0
0,0
2019
92700,1
92700,1
0,0
0,0
0,0
2020
53132,0
53132,0
0,0
0,0
0,0
2021
35016,7
35016,7
0,0
0,0
0,0
2022
33324,5
33324,5
0,0
0,0
0,0
2023
33324,5
33324,5
0,0
0,0
0,0
2024
33324,5
33324,5
0,0
0,0
0,0
Итого по всем мероприятиям:
Итого
40498001,4
33383534,6
4076367,8
0,0
0,0
2019
11652833,8
10535847,6
1116986,2
0,0
0,0
2020
6296866,5
4757218,0
1539648,5
0,0
0,0
2021
6306699,5
5567012,8
739686,7
0,0
0,0
2022
5678317,8
4998271,4
680046,4
0,0
0,0
2023
5278761,4
4995771,4
282990,0
0,0
0,0
2024
5351171,4
4985571,4
365600,0
0,0
0,0
Примечания:
<*> - указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области".
_____________
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 17.06.2019 № 353-пП
Приложение № 10
к государственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
средств бюджета Пензенской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
(тыс. руб.)
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта),
объекта закупки
Заказчик,
уполномоченный на заключение государственного контракта
Код по Обще-россий-скому класси-фика-тору продук-ции по видам эконо-мической деятель-ности
Код бюджетной классификации
Предель-ный срок осуществ-ления закупки
Результаты выполнения работ (оказания услуг),
предмет встречного обязатель-ства и предельный срок его исполнения
Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров
Рз Пр
СР
Группа ВР
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"
X
X
-
01 00000000
-
X
X
59411,8
19803,7
-
-
-
-
Подпрограмма 10
"Развитие скорой медицинской помощи"
X
X
Х
01 Б
600
X
X
59411,8
19803,7
-
-
-
-
Основное
мероприятие 10.1.
"Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренных формах"
X
X
Х
01 Б 01
610
X
X
59411,8
19803,7
-
-
-
-
Аренда 49 автомобилей скорой медицинской помощи без экипажа с последующим выкупом
ГБУ Пензенской области "Центр
по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области"
71.10.10
09 09
01 Б 01 05060
610
31.05.2020
Обеспечение службы скорой медицинской помощи
49 транс-портными средствами
до 31.05.2020
59411,8
19803,7
-
-
-
-
_______________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: