Основная информация

Дата опубликования: 17 июня 2019г.
Номер документа: RU58000201900865
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Пензенская область
Принявший орган: Правительство Пензенской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2019 г. № 353-пП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2013 № 743-ПП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и уточнения объема финансирования в 2019 году, руководствуясь законами Пензенской области от 24.12.2018 № 3283-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (с последующими изменениями), от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами" на 2014 - 2024 годы".

2. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:

2.1. В наименовании Программы слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами "на 2014 - 2024 годы".

2.2. В Паспорте Программы:

2.2.1. В позициях "Наименование государственной программы" и "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.2.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 88080518,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 9000694,3 тыс. рублей;

    2015 год - 8871901,9 тыс. рублей;

    2016 год - 9088104,0 тыс. рублей;

    2017 год - 9466869,4 тыс. рублей;

    2018 год - 11088298,7 тыс. рублей;

    2019 год - 11652833,8 тыс. рублей;

    2020 год - 6296866,5 тыс. рублей;

    2021 год - 6306699,5 тыс. рублей;

    2022 год - 5678317,8 тыс. рублей;

    2023 год - 5278761,4 тыс. рублей;

    2024 год - 5351171,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств феде-рального бюджета составляет 8087600,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 1290309,4 тыс. рублей;

    2015 год - 697065,5 тыс. рублей;

    2016 год - 462509,6 тыс. рублей;

    2017 год - 339553,6 тыс. рублей;

    2018 год - 573204,8 тыс. рублей;

    2019 год - 1116986,2 тыс. рублей;

    2020 год - 1539648,5 тыс. рублей;

    2021 год - 739686,7 тыс. рублей;

    2022 год - 680046,4 тыс. рублей;

    2023 год - 282990,0 тыс. рублей;

    2024 год - 365600,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 79860318,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 7683884,9 тыс. рублей;

    2015 год - 8144336,4 тыс. рублей;

    2016 год - 8588994,4 тыс. рублей;

    2017 год - 9088315,8 тыс. рублей;

    2018 год - 10515093,9 тыс. рублей;

    2019 год - 10535847,6 тыс. рублей;

    2020 год - 4757218,0 тыс. рублей;

    2021 год - 5567012,8 тыс. рублей;

    2022 год - 4998271,4 тыс. рублей;

    2023 год - 4995771,4 тыс. рублей;

    2024 год - 4985571,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

    2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

    2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

    2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

    2018 год - 0,0 тыс. рублей;

    2019 год - 0,0 тыс. рублей;

    2020 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2023 год - 0,0 тыс. рублей;

    2024 год - 0,0 тыс. рублей.".

2.2.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

- снижение смертности от всех причин до 13,9
на 1000 населения;

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 442,9 на 100 тыс. человек соответст-вующего возраста;

- снижение смертности населения (без показателя смертности от внешних причин) до 1286,0 умерших на
100 тыс. человек;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,11 лет;

- увеличение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечи-вающих предоставление медицинских услуг), к средне-месячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне-месячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 200%;

- увеличение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 100%;

- увеличение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечи-вающего условия для предоставления медицинских услуг) к  среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 100%;

- снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения на уровне 80%.".

2.3. В Паспорте подпрограммы 1 Программы:

2.3.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.3.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы"  слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.3.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10991356,6 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 753115,4 тыс. рублей;

    2015 год - 866842,8 тыс. рублей;

    2016 год - 914606,2 тыс. рублей;

    2017 год - 965157,3 тыс. рублей;

    2018 год - 1263549,8 тыс. рублей;

    2019 год - 1332697,1 тыс. рублей;

    2020 год - 1084774,8 тыс. рублей;

    2021 год - 966623,4 тыс. рублей;

    2022 год - 952996,6 тыс. рублей;

    2023 год - 950496,6 тыс. рублей;

    2024 год - 940496,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2127513,8 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 264498,9 тыс. рублей;

    2015 год - 459619,3 тыс. рублей;

    2016 год - 280524,0 тыс. рублей;

    2017 год - 262999,6 тыс. рублей;

    2018 год - 320516,6 тыс. рублей;

    2019 год - 260022,5 тыс. рублей;

    2020 год - 188647,3 тыс. рублей;

    2021 год - 90685,6 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей;

    2023 год - 0,0 тыс. рублей;

    2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 8863842,8 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 488616,5 тыс. рублей;

    2015 год - 407223,5 тыс. рублей;

    2016 год - 634082,2 тыс. рублей;

    2017 год - 702157,7 тыс. рублей;

    2018 год - 943033,2 тыс. рублей;

    2019 год - 1072674,6 тыс. рублей;

    2020 год - 896127,5 тыс. рублей;

    2021 год - 875937,8 тыс. рублей;

    2022 год - 952996,6 тыс. рублей;

    2023 год - 950496,6 тыс. рублей;

    2024 год - 940496,6 тыс. рублей.".

2.3.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 24,6 % от численности взрослого населения;

- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 10,6 % от общего числа детей и подростков;

- снижение потребления алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь) до
7,6 литра на душу населения в год;

- повышение доли лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита, состоящих на диспансерном наблюдении,
от общего числа лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита человека, до 90 %;

- увеличение охвата населения медицинским освиде-тельствованием на ВИЧ-инфекцию до 30 %;

- повышение уровня информированности населения
в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
до 95%;

- увеличение удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также
в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов до 99,7%;

- увеличение удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уреми-ческим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей до 99,8%.".

2.4. В Паспорте подпрограммы 2 Программы:

2.4.1. В наименовании  слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.4.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы"  слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.4.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств феде-рального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы сос-тавляет 27383892,3 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 1358118,1 тыс. рублей;

    2015 год - 561983,2 тыс. рублей;

    2016 год - 1810463,3 тыс. рублей;

    2017 год - 1911174,9 тыс. рублей;

    2018 год - 2391308,1 тыс. рублей;

    2019 год - 2979269,7 тыс. рублей;

    2020 год - 3257068,2 тыс. рублей;

    2021 год - 3633402,0 тыс. рублей;

    2022 год - 3372323,2 тыс. рублей;

    2023 год - 3013085,8 тыс. рублей;

    2024 год - 3095695,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4466168,1 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 980542,1 тыс. рублей;

    2015 год - 220438,1 тыс. рублей;

    2016 год - 171776,4 тыс. рублей;

    2017 год - 67244,5 тыс. рублей;

    2018 год - 48345,9 тыс. рублей;

    2019 год - 589093,1 тыс. рублей;

    2020 год - 897734,4 тыс. рублей;

    2021 год - 461176,2 тыс. рублей;

    2022 год - 555227,4 тыс. рублей;

    2023 год - 195990,0 тыс. рублей;

    2024 год - 278600,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 22917724,2 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 377576,0 тыс. рублей;

    2015 год - 341545,1 тыс. рублей;

    2016 год - 1638686,9 тыс. рублей;

    2017 год - 1843930,4 тыс. рублей;

    2018 год - 2342962,2 тыс. рублей;

    2019 год - 2390176,6 тыс. рублей;

    2020 год - 2359333,8 тыс. рублей;

    2021 год - 3172225,8 тыс. рублей;

    2022 год - 2817095,8 тыс. рублей;

    2023 год - 2817095,8 тыс. рублей;

    2024 год - 2817095,8 тыс. рублей.".

2.4.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 601,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований
(в том числе от злокачественных) до 188,7
на 100 тыс. населения;

- удержание смертности от туберкулеза на уровне 6,5 на 100 тыс. населения;

- снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33,6 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,5 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 13,2 на 100 тыс. населения;

- увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 84,0 %;

- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих анти-ретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 40,3%;

- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих анти-ретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением,
до 60%;

- увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами ежегодно на 0,2%;

- увеличение доли объема переработки крови
в компоненты от объема заготовленной крови до 97,5%.".

2.5. В Паспорте подпрограммы 3 Программы:

2.5.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.5.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы"  слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.5.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1413667,2 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 21858,3 тыс. рублей;

    2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

    2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

    2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

    2018 год - 266707,0 тыс. рублей;

    2019 год - 234234,5 тыс. рублей;

    2020 год - 237038,3 тыс. рублей;

    2021 год - 159477,7 тыс. рублей;

    2022 год - 99974,9 тыс. рублей;

    2023 год - 99974,9 тыс. рублей;

    2024 год - 99974,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 238904,6 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 10203,9 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 0,0 тыс. рублей;

    2017 год - 0,0 тыс. рублей;

    2018 год - 76429,7 тыс. рублей;

    2019 год - 76135,5 тыс. рублей;

    2020 год - 76135,5 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей;

    2023 год - 0,0 тыс. рублей;

    2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1174762,6 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 11654,4 тыс. рублей;

    2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

    2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

    2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

    2018 год - 190277,3 тыс. рублей;

    2019 год - 158099,0 тыс. рублей;

    2020 год - 160902,8 тыс. рублей;

    2021 год - 159477,7 тыс. рублей;

    2022 год - 99974,9 тыс. рублей;

    2023 год - 99974,9 тыс. рублей;

    2024 год - 99974,9 тыс. рублей.".

2.5.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- удержание материнской смертности на уровне
10,8 случая на 100 тыс. родившихся;

- снижение младенческой смертности до 3,5 случая
на 1000 родившихся живыми;

- снижение смертности детей от 0 до 4 лет до 4,8 на 1000 новорожденных, родившихся живыми;

- снижение смертности детей 0 - 17 лет до 45,6 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста; 

- охват неонатальным скринингом 95 % от общего числа новорожденных;

- увеличение объема химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: во время беременности - до 95%, во время родов - до 95%, новорожденным - 99,9%;

- снижение числа абортов до 14,0 на 1000 женщин
в возрасте 15-49 лет;

- увеличения доли посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций с профилактическими целями до  51,5%;

- увеличения доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 2,0%;

- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 100%;

- увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 100%.".

2.6. В Паспорте подпрограммы 4 Программы:

2.6.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.6.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы"  слова "2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.6.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1628572,4 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 160267,4 тыс. рублей;

    2015 год - 162371,9 тыс. рублей;

    2016 год - 149346,7 тыс. рублей;

    2017 год - 140422,9 тыс. рублей;

    2018 год - 145487,9 тыс. рублей;

    2019 год - 156210,4 тыс. рублей;

    2020 год - 148370,6 тыс. рублей;

    2021 год - 149562,3 тыс. рублей;

    2022 год - 138844,1 тыс. рублей;

    2023 год - 138844,1 тыс. рублей;

    2024 год - 138844,1 тыс. рублей.".

2.6.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение охвата санаторно-курортным лечением до 5,91% от пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
к 2016 году;

- увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью до 4,18% пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания, к 2016 году;

- увеличение охвата медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов до 80,0% к 2017 году;

- увеличение охвата санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся до 68,0 %.".

2.7. В Паспорте подпрограммы 5 Программы:

2.7.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.7.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы"  слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.7.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2767273,1 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

    2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

    2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

    2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

    2018 год - 315507,9 тыс. рублей;

    2019 год - 307051,2 тыс. рублей;

    2020 год - 365047,4 тыс. рублей;

    2021 год - 377650,8 тыс. рублей;

    2022 год - 285074,1 тыс. рублей;

    2023 год - 285074,1 тыс. рублей;

    2024 год - 285074,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 219652,3 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 0,0 тыс. рублей;

    2017 год - 0,0 тыс. рублей;

    2018 год - 60800,3 тыс. рублей;

    2019 год - 52689,0 тыс. рублей;

    2020 год - 53081,5 тыс. рублей;

    2021 год - 53081,5 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей;

    2023 год - 0,0 тыс. рублей;

    2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2547620,8 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

    2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

    2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

    2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

    2018 год - 254707,6 тыс. рублей;

    2019 год - 254362,2 тыс. рублей;

    2020 год - 311965,9 тыс. рублей;

    2021 год - 324569,3 тыс. рублей;

    2022 год - 285074,1 тыс. рублей;

    2023 год - 285074,1 тыс. рублей;

    2024 год - 285074,1 тыс. рублей.".

2.7.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 33,32 коек на
100 тыс. взрослого населения;

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,99 коек на 100 тыс. детского населения;

- занятость  паллиативной койки для взрослых на уровне нормативов - 327 койко-дней;

- увеличение обеспеченности врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь до 0,016 чел. на 10 тыс. населения;

- увеличение обеспеченности геронтологическими койками до 5,2 коек на 10 тыс. населения старше
60 лет.".

2.8. В Паспорте подпрограммы 6 Программы:

2.8.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.8.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы"  слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.8.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2324649,6 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 100325,8 тыс. рублей;

    2015 год - 115171,8 тыс. рублей;

    2016 год - 210400,4 тыс. рублей;

    2017 год - 206455,8 тыс. рублей;

    2018 год - 229400,8 тыс. рублей;

    2019 год - 317762,3 тыс. рублей;

    2020 год - 264665,9 тыс. рублей;

    2021 год - 271561,6 тыс. рублей;

    2022 год - 202968,4 тыс. рублей;

    2023 год - 202968,4 тыс. рублей;

    2024 год - 202968,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 206400,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 0,0 тыс. рублей;

    2017 год - 0,0 тыс. рублей;

    2018 год - 44400,0 тыс. рублей;

    2019 год - 54000,0 тыс. рублей;

    2020 год - 54000,0 тыс. рублей;

    2021 год - 54000,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей;

    2023 год - 0,0 тыс. рублей;

    2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1985649,6 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 73825,8 тыс. рублей;

    2015 год - 84671,8 тыс. рублей;

    2016 год - 173800,4 тыс. рублей;

    2017 год - 167455,8 тыс. рублей;

    2018 год - 185000,8 тыс. рублей;

    2019 год - 263762,3 тыс. рублей;

    2020 год - 210665,9 тыс. рублей;

    2021 год - 217561,6 тыс. рублей;

    2022 год - 202968,4 тыс. рублей;

    2023 год - 202968,4 тыс. рублей;

    2024 год - 202968,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

    2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

    2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

    2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

    2018 год - 0,0 тыс. рублей;

    2019 год - 0,0 тыс. рублей;

    2020 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей;

    2023 год - 0,0 тыс. рублей;

    2024 год - 0,0 тыс. рублей.".

2.8.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение обеспеченности врачами до 33,8 на
10 тыс. населения;

- достижение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, - 2,8 человека;

- увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области, до 98%.".

2.9. В Паспорте подпрограммы 7 Программы:

2.9.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.9.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы"  слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.9.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16712699,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 6498640,0 тыс. рублей;

    2015 год - 7006216,0 тыс. рублей;

    2016 год - 171048,1 тыс. рублей;

    2017 год - 205503,7 тыс. рублей;

    2018 год - 389392,3 тыс. рублей;

    2019 год - 435566,8 тыс. рублей;

    2020 год - 626214,4 тыс. рублей;

    2021 год - 442928,1 тыс. рублей;

    2022 год - 337676,1 тыс. рублей;

    2023 год - 299857,1 тыс. рублей;

    2024 год - 299657,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 821215,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 35064,5 тыс. рублей;

    2015 год - 17008,1 тыс. рублей;

    2016 год - 7970,0 тыс. рублей;

    2017 год - 8060,0 тыс. рублей;

    2018 год - 21707,5 тыс. рублей;

    2019 год - 83995,5 тыс. рублей;

    2020 год - 268973,2 тыс. рублей;

    2021 год - 79617,2 тыс. рублей;

    2022 год - 124819,0 тыс. рублей;

    2023 год - 87000,0 тыс. рублей;

    2024 год - 87000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 15891484,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 6463575,5 тыс. рублей;

    2015 год - 6989207,9 тыс. рублей;

    2016 год - 163078,1 тыс. рублей;

    2017 год - 197443,7 тыс. рублей;

    2018 год - 367684,8 тыс. рублей;

    2019 год - 351571,3 тыс. рублей;

    2020 год - 357241,2 тыс. рублей;

    2021 год - 363310,9 тыс. рублей;

    2022 год - 212857,1 тыс. рублей;

    2023 год - 212857,1 тыс. рублей;

    2024 год - 212657,1 тыс. рублей.".

2.9.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности;

- достижение количественных показателей, харак-теризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области
от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями);

- увеличение доли граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону, до 97%;

- увеличение доли подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям, до 100%;

- доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг
по реабилитации лиц с социально значимыми заболе-ваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг, до 14,0%".

2.10. В Паспорте подпрограммы 8 Программы:

2.10.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.10.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы"  слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.10.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1672780,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 119896,6 тыс. рублей;

    2017 год - 150243,4 тыс. рублей;

    2018 год - 191578,8 тыс. рублей;

    2019 год - 201168,1 тыс. рублей;

    2020 год - 209268,9 тыс. рублей;

    2021 год - 219190,9 тыс. рублей;

    2022 год - 193811,1 тыс. рублей;

    2023 год - 193811,1 тыс. рублей;

    2024 год - 193811,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7746,9 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 2239,2 тыс. рублей;

    2017 год - 1249,5 тыс. рублей;

    2018 год - 1004,8 тыс. рублей;

    2019 год - 1050,6 тыс. рублей;

    2020 год - 1076,6 тыс. рублей;

    2021 год - 1126,2 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей;

    2023 год - 0,0 тыс. рублей;

    2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1665033,1 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 117657,4 тыс. рублей;

    2017 год - 148993,9 тыс. рублей;

    2018 год - 190574,0 тыс. рублей;

    2019 год - 200117,5 тыс. рублей;

    2020 год - 208192,3 тыс. рублей;

    2021 год - 218064,7 тыс. рублей;

    2022 год - 193811,1 тыс. рублей;

    2023 год - 193811,1 тыс. рублей;

    2024 год - 193811,1 тыс. рублей.".

2.11. В Паспорте подпрограммы 9 Программы:

2.11.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.11.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы"  слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.11.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрог-раммы составляет 22648612,9 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;

    2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;

    2018 год - 5797578,2 тыс. рублей;

    2019 год - 5596173,6 тыс. рублей;

    2020 год - 51286,0 тыс. рублей;

    2021 год - 51286,0 тыс. рублей;

    2022 год - 61324,8 тыс. рублей;

    2023 год - 61324,8 тыс. рублей;

    2024 год - 61324,8 тыс. рублей.".

2.11.4. Позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить
в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- финансовая обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС в объеме не менее 100%;

-  увеличение количества негосударственных меди-цинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицин-ского страхования, до 38 ед.".

2.12. В Паспорте подпрограммы 10 Программы:

2.12.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.12.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы"  слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".

2.12.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

   Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 537014,9 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 69817,6 тыс. рублей;

    2017 год - 88587,1 тыс. рублей;

    2018 год - 97787,9 тыс. рублей;

    2019 год - 92700,1 тыс. рублей;

    2020 год - 53132,0 тыс. рублей;

    2021 год - 35016,7 тыс. рублей;

    2022 год - 33324,5 тыс. рублей;

    2023 год - 33324,5 тыс. рублей;

    2024 год - 33324,5 тыс. рублей.".

2.12.4. Позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить
в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение доли выездов бригад скорой меди-цинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут до 90%.".

2.13. Раздел  "Базовые приоритеты социально-экономического развития" Программы изложить в новой редакции:

"Базовые приоритеты социально-экономического развития

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Пензенской области
от 15.05.2019 № 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года", государственная программа реализуется в рамках стратегического направления: Пензенская область - территория здоровья и развития спорта.

Цель развития: создание условий, способствующих повышению качества и доступности оказания медицинской помощи населению, а также обеспечивающих соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан.

Направления развития:

- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

- обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов;

- увеличение ресурсного обеспечения процессов выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях, своевременного лечения и снижения инвалидизации и смертности от данной патологии;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан;

- увеличение объемов медицинских услуг, оказываемых лицам пожилого возраста в целях продления и улучшения качества жизни".

2.14. Первый и второй абзацы раздела  "Повышение благосостояния жителей региона" Программы изложить в новой редакции:

" Уровень доходов и качество жизни населения региона к 2024 году достигнет показателей, характерных для развитых субъектов Российской Федерации.

Во исполнение "майских" указов Президента Российской Федерации к 2018 году повышение средней заработной платы среднего, младшего медицинского персонала  составит до 100%, врачей до 200 % от средней заработной платы по региону.".

2.15. Раздел "Развитие человеческого потенциала" Программы признать утратившим силу.

2.16. Раздел "Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи и развитие скорой медицинской помощи" Программы дополнить абзацем следующего содержания:

"С целью создания благоприятных условий для оказания качественной и высокотехнологичной медицинской помощи населению Пензенской области, а также иным гражданам Российской Федерации при диагностике онкологических заболеваний, планируется создание на базе ГБУЗ "Областной онкологический центр» центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ) в рамках государственно-частного партнерства.".

2.17. Во втором абзаце раздела "Цели Программы" слова " в 2022 году" заменить словами " в 2024 году".

2.18. В приложениях № 2, № 3,  № 3.1, № 5, № 5.1,  № 6, № 7, № 7.1, № 9, № 9.1, № 11, №11.1, № 12 к Программе в наименованиях и по тексту слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами "на 2014 - 2024 годы".

2.19. Приложение № 1 "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.20. Приложение № 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области  по государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.21. Приложение № 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.22. Приложение № 8 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.23. Приложение № 10 "Перечень основных мероприятий, мероприятий  государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения  Пензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе  изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2.24. Приложение № 12 "Предельные объемы средств бюджета Пензенской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы"" к Программе  изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Вице-губернатора Пензенской области.

Губернатор

Пензенской области

И.А. Белозерцев

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 17.06.2019 № 353-пП

Приложение № 1

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"

Ответственный исполнитель

Министерство здравоохранения Пензенской области



п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

план

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"

1.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

14,8

14,76

14,8

14,8

14,7

14,5

14,6

14,1

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14,0

13,9

2.

Смертность населения
в трудоспособном возрасте

количество умерших
на 100 тыс. человек соответствующего возраста

534,7

541,2

534,5

518,1

534,3

504,1

534,1

465,6

533,9

465,8

417,6

405,5

390,8

374,6

361,2

3.

Смертность населения
(без показателя смертности
от внешних причин)

количество умерших
на 100 тыс. человек

1341,1

1338,4

1334,4

1360,3

1327,7

1322,1

1321,1

1289,3

1314,5

1307,9

1301,4

1300,2

1299,0

1290,0

1286,0

4.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,6

71,54

72,2

72,0

72,8

72,5

73,4

73,34

74,0

74,3

74,98

75,95

76,64

77,44

78,11

5.

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности)
в субъекте Российской Федерации

%

131,2

142,1

137,8

173,3

162,4

173,3

180,0

181,7

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

6.

Соотношение средней заработной платы
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

%

76,2

80,7

79,3

97,4

90,7

91,5

90,0

91,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

%

51,0

52,8

52,4

62,8

70,5

65,3

80,0

80,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

%

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

82,0

86,0

82,0

86,0

86,0

86,0

85,0

83,0

82,0

80,0

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

%

31,0

16,94

30,0

16,8

29,0

27,4

28,0

22,9

27,0

26,2

25,4

25,2

25,0

24,8

24,6

1.2.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

%

11,7

10,8

11,6

9,6

11,5

9,2

11,4

5,3

11,3

11,2

11,0

10,9

10,8

10,7

10,6

1.3.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу насе-ления в год

8,1

9,75

8,1

7,92

8,1

5,37

8,1

7,9

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

7,9

7,6

1.4.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц,
у которых выявлена
ВИЧ-инфекция

%

84,9

85,0

85,0

87,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1.

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

-

-

69,1

87,5

74,2

82,5

79,5

84,7

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

1.5.

Охват медицинским освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию населения

%

-

-

-

-

20,0

20,0

21,0

23,8

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

30,0

30,0

1.6.

Уровень информированности населения в возрасте
18-49 лет по вопросам
ВИЧ-инфекции

%

-

-

-

-

-

-

84,0

86,5

87,0

90,0

93,0

94,0

95,0

95,0

95,0

1.7.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан
в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также в пециализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

%

-

-

-

-

-

-

99,6

99,9

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

1.8.

Удовлетворение спроса
на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

%

-

-

-

-

-

-

99,7

100,0

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

2.1.

Смертность
от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

917,5

885,4

899,1

859,1

881,2

825,0

863,5

718,9

846,3

682,5

665,3

648,2

631,0

613,9

601,0

2.2.

Смертность от новообразований
(в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

206,9

201,5

204,8

215,0

202,8

201,9

200,8

194,3

198,8

193,0

192,1

191,3

190,4

189,6

188,7

2.3.

Снижение смертности
от новообразований
(в том числе от злокачественных)

% к уровню предыдущего года

0,6

3,1

1,0

0

1,0

10,0

1,0

3,6

-

-

-

-

-

2.4.

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

6,5

5,0

6,5

4,2

6,5

4,0

6,5

3,0

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

2.5.

Зарегистрировано больных
с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

на 100 тыс. населения

49,2

40,4

46,4

38,7

43,6

35,0

40,8

29,4

38,0

36,0

34,1

34,0

33,8

33,6

33,7

2.6.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

16,7

18,9

15,5

15,2

14,3

15,8

13,1

14,7

12,0

11,2

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

2.7.

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

% к уровню предыдущего года

4,0

0

7,2

2,0

7,7

0

8,4

0

-

-

-

-

-

-

-

2.8.

Смертность от транспортных травм всех видов

на 100 тыс. населения

18,7

21,2

17,4

17,1

16,0

18,5

14,7

16,9

13,5

13,4

13,3

13,3

13,2

13,2

13,2

2.9.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

%

72,0

74,7

73,0

73,0

74,0

77,2

75,5

76,6

77,0

78,5

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

2.10.

Доля лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита человека, получающих антиретро-вирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

%

25,0

35,0

25,2

32,7

41,0

38,6

44,0

46,8

48,0

52,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

2.10.1

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

-

-

30,3

33,7

32,3

38,5

34,3

36,3

38,3

38,6

38,9

40,1

40,3

2.11.

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами

% к уровню предыдущего года

1,0

11,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2.12.

Число доноров крови
и ее компонентов

на 1000 населения

10,5

10,5

10,5

10,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12.1

Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови

%

-

-

-

-

97

97,4

97

97,4

97,2

97,2

97,2

97,5

97,5

97,5

97,5

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

3.1.

Материнская смертность

случаев
на 100 тыс. родившихся живыми

10,8

6,8

10,8

6,9

10,8

7,3

10,8

0,0

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

3.2.

Младенческая смертность

случаев на
1000 родив-шихся живыми

7,7

5,5

7,6

4,3

7,5

5,4

7,3

4,1

4,3

4,1

4,0

3,9

3,8

3,7

3,5

3.3.

Смертность детей

в возрасте
от 0 до 4 лет

на 1 000 родившихся живыми

-

-

-

-

-

-

-

5,3

5,1

5,1

5,0

5,0

5,0

5,0

4,8

3.4.

Смертность детей

в возрасте 0 - 17 лет

случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

-

-

48,6

48,5

48,5

48,0

47,2

46,4

45,6

3.5.

Охват неонатальным скринингом

доля ново-рожденных, обследованных
на наслед-ственные заболевания,
от общего числа новорожденных

95,0

98,5

95,0

97,0

95,0

98,7

95,0

98,9

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3.6.

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери

к ребенку:

- во время беременности

- во время родов

- новорожденному

%

%

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89,0

93,0

99,5

83,6

91,0

98,5

92,0

93,5

99,6

93,2

95,9

100,0

93,0

94,0

99,7

94,0

94,5

99,8

95,0

95,0

99,9

95,0

95,0

99,9

95,0

95,0

99,9

95,0

95,0

99,9

95,0

95,0

99,9

3.7.

Число абортов

на 1000 женщин
в возрасте

15-49 лет

-

-

-

-

-

-

17,0

16,0

16,0

15,5

15,0

15,0

14,5

14,5

14,0

3.8.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями,

с целью приведения их
в соответствие с требованиями приказа Минздрава России

от 07.03.2018 № 92н

%

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

20,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.9.

Доля посещений детьми

в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций
с профилактическими целями

%

-

-

-

-

-

-

-

-

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

51,0

51,5

3.10.

Доля  детей  в

возрасте 0 - 17 лет
от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

%

-

-

-

-

-

-

-

-

1,55

1,65

1,85

1,9

2,0

2,0

2,0

3.11.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Пензенской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии
с  требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

%

-

-

-

-

-

-

-

-

20,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"

4.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение
в стационаре и нуждающихся
в санаторно-курортном лечении

%

3,70

3,7

4,80

4,81

5,91

9,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания

%

1,86

1,9

2,79

2,8

4,18

10,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида

%

73,0

74,0

74,0

74,0

75,0

81,8

78,0

82,0

-

-

-

-

-

-

-

4.4.

Охват санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся

%

-

-

-

-

-

-

-

-

60,0

62,0

65,0

66,0

67,0

67,5

68,0

Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

5.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым

коек / 100 тыс. взрослого населения

32,89

31,9

32,89

33,11

33,14

33,14

33,14

33,14

33,32

33,32

33,32

33,32

33,32

33,32

33,32

5.2.

Обеспеченность койками
для оказания паллиативной медицинской помощи детям

коек / 100 тыс. детского населения

1,32

1,4

1,32

1,32

2,58

2,59

2,58

2,58

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

5.3.

Занятость паллиативной койки для взрослых

койко-дни

270

329

280

334

290

336,4

300

336,2

327

327

327

327

327

327

327

5.4.

Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь

чел. / 10 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

0,013

0,03

0,014

0,015

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

5.5.

Обеспеченность геронтологическими койками

коек / 10 тыс. населения старше

60 лет

-

-

-

-

-

-

1,9

1,9

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

6.1.

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

29,4

30,2

29,6

30,2

30,1

30,5

30,5

31,6

32,6

32,9

33,2

33,4

33,5

33,6

33,8

6.2.

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

чел.

2,9

3,1

3,0

2,9

3,0

2,9

3,0

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

6.3.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения
Пензенской области

%

80,0

82,1

85,0

85,7

86,0

90,2

88,0

95,0

90,0

94,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"

7.1.

Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности

%

100

100

100

100

100

100

100

97,5

100

100

100

100

100

100

100

7.2.

Достижение количественных показателей, харак-теризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008
№ 520-пП "О стратегических целях и задачах исполни-тельных органов государ-ственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями)

% (средний

от показателей Министерства здравоохранения Пензенской области)

100

102,5

100

106,2

100

104,1

100

101,7

100

100

100

100

100

100

100

7.3.

Доля граждан, для которых
в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону

%

-

-

-

-

-

-

65,0

75,0

75,0

85,0

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0

7.4.

Доля подведомственных медицинских организаций  и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям

%

-

-

-

-

-

-

30,0

42,0

50,0

75,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.5.

Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц
с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови
и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг

%

-

-

-

-

-

-

1,5

0,3

2,0

5,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

8.1.

Исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований

%

-

-

-

-

100,0

95,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2.

Выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности

%

-

-

-

-

-

-

95,0

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"

9.1.

Финансовое исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС

%

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.2.

Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

ед.

-

-

-

-

-

-

32

32

32

33

34

34

35

36

38

Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи"

10.1.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи с временем доезда до больного менее 20 минут

%

-

-

-

-

87,2

88,7

88,1

88,7

89,0

89,9

90,0

91,0

92,0

92,0

92,0

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 17.06.2019 № 353-пП

Приложение № 4

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2024 годы"

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями Пензенской области  по государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"



п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характери-зующего объем услуги (работы)

Единица изме-

рения объема госу-дарст-венной услуги

Министерство здравоохранения Пензенской области

Объем государственной услуги

Расходы бюджета Пензенской области
на оказание государственной услуги (выполнение работы),

тыс. руб.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также  системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"

1.

Мероприятие 1.4.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (служба медицинской профилактики и спортивной медицины

в Пензенской области) и предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для обеспечения доступа к бюджетным средствам

1.1.

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

-

-

-

-

-

-

-

32533,2

32252,0

33208,1

33208,1

33208,1

33208,1

1.2.

Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, амбулаторно. Обследования занимающихся спортом

Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,

с целью профилактики
в год

коли-чество  посе-щений

106000

106000

106000

106000

106000

106000

65580,0

68553,7

71710,1

71710,1

71710,1

71710,1

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

2.

Мероприятие 2.1.5. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (фтизиатрия)

2.1.

Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Фтизиатрия" амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики
в год

коли-чество  посе-щений

210141

206524

206524

206524

206524

206524

80490,5

88140,5

92886,6

92886,6

92886,6

92886,6

2.2.

Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Фтизиатрия" стационарно

Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара
в течение года

чело-век

1095

1095

1095

1095

1095

1095

186407,2

195715,8

204056,8

204056,8

204056,8

204056,8

2.3.

Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Фтизиатрия"

в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года

чело-век

140

140

140

140

140

140

6934,4

4963,5

5157,4

5157,4

5157,4

5157,4

3.

Мероприятие 2.1.7. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенская областная туберкулезная больница" по реабилитационной и санаторно-курортной помощи

3.1.

Санаторно-курортное лечение по профилю "фтизиатрия"

Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в течение года

чело-век

115

115

115

115

115

115

8839,7

9164,0

9546,9

9546,9

9546,9

9546,9

Основное мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"

4.

Мероприятие 2.2.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения по профилю венерология

4.1.

Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.
ВИЧ-инфекция, амбулаторно

Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики в год

коли-чество  посе-щений

32912

28830

28830

28830

28830

28830

29347,0

30732,3

32480,0

32480,0

32480,0

32480,0

4.2.

Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, стационарно

Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в  течение года

чело-век

372

372

372

372

372

372

9795,8

10139,1

10577,9

10577,9

10577,9

10577,9

Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"

5.

Мероприятие 2.3.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (наркология)

5.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Наркология" амбулаторно

Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,

с целью профилактики в год

коли-чество  посе-щений

170983

168740

168740

168740

168740

168740

66250,2

70945,3

73572,8

73572,8

73572,8

73572,8

5.2.

Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Наркология" стационарно

Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в  течение года

чело-век

8842

8842

8842

8842

8842

8842

206459,1

206396,0

213370,2

213370,2

213370,2

213370,2

5.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология"

в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года

чело-век

321

321

321

321

321

321

5219,4

6224,5

6435,0

6435,0

6435,0

6435,0

6.

Мероприятие 2.3.2. Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

6.1.

Медицинское освидетельствование

на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Оказание медицинской помощи в соответствии

с порядками и стандартами медицинской помощи

работы

-

-

-

-

-

-

32086,5

32953,1

34034,1

34034,1

34034,1

34034,1

Основное мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"

7.

Мероприятие 2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (психиатрия)

7.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Психиатрия" амбулаторно

Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики
в год

коли-

чество  посе-

щений

266064

266430

266430

266430

266430

266430

99114,8

103327,1

108513,4

108513,4

108513,4

108513,4

7.2.

Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Психиатрия" стационарно

Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в  течение года

чело-век

7142

7142

7142

7142

7142

7142

475573,6

495134,8

523252,9

523252,9

523252,9

523252,9

7.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Психиатрия"

в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года

чело-век

890

890

890

890

890

890

16627,2

17340,4

18226,9

18226,9

18226,9

18226,9

8.

Мероприятие 2.4.2. Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы

8.1.

Судебно-психиатрическая  экспертиза

Оказание медицинской помощи
в соответствии
с порядками и стандартами медицинской помощи

работы

-

-

-

-

-

-

12555,2

13161,7

13918,0

13918,0

13918,0

13918,0

Основное мероприятие 2.8. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими   заболеваниями"

9.

Мероприятие 2.8.2. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений (прочие)

9.1.

Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Венерология", амбулаторно

Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики
в год

коли-чество  посе-щений

215670

216170

216170

216170

216170

216170

85395,4

93954,5

98821,5

98821,5

98821,5

98821,5

9.2.

Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" стационарно

Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточного стационара в  течение года

чело-век

724

716

716

716

716

716

49568,9

49814,9

51307,2

51307,2

51307,2

51307,2

9.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Венерология"
в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в  течение года

чело-век

2000

1615

1615

1615

1615

1615

10875,8

11271,1

11755,7

11755,7

11755,7

11755,7

Основное мероприятие 2.10. "Развитие службы крови"

10.

Мероприятие 2.10.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (центры, станции и отделения переливания крови)

10.1.

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

Объем заготовки донорской крови
в год

литры

14500

14500

14500

14500

14500

14500

142033,5

144912,2

148344,4

148344,4

148344,4

148344,4

Основное мероприятие 2.11. "Совершенствование оказания медицинской помощи по профессиональной патологии""

11.

Мероприятие 2.11.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения по профилю "Профпатология"

11.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Профпатология", амбулаторно

Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики в год

коли-чество  посе-щений

4500

4500

4500

4500

4500

4500

1782,2

1864,5

1970,0

1970,0

1970,0

1970,0

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Основное мероприятие 3.2. "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"

12.

Мероприятие  3.2.1. Обеспечение медико-генетических исследований

12.1.

Обеспечение медико-генетических исследований

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

число посе-щений

12110

12110

12110

12110

12110

12110

27358,4

27943,4

25023,9

25023,9

25023,9

25023,9

Основное мероприятие 3.4. "Развитие специализированной медицинской помощи  детям"

13.

Мероприятие 3.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений здравоохранения (дома ребенка)

13.1.

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и
воспитания детей

Круглогодичное содержание детей

койко-дни

15360

15360

15360

15360

15360

15360

55803,2

58186,1

61135,0

61135,0

61135,0

61135,0

Основное мероприятие 3.6."Профилактика абортов. Развитие  центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции"

14.

Мероприятие 3.6.3. Обеспечение  медицинской помощи  в центре охраны здоровья семьи и репродукции

14.1.

Медицинская помощь в центре охраны здоровья семьи и репродукции

Выполнение работ в соответ-ствии с норма-тивными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

посе-щения

20266

19400

19400

19400

19400

19400

35527,9

36365,4

33920,7

33920,7

33920,7

33920,7

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе  для детей"

Основное мероприятие 4.1. "Развитие санаторно-курортного лечения"

15.

Мероприятие 4.1.4. Обеспечение санаторно-курортным лечением детей  4 - 7 лет (соматический профиль)

15.1.

Обеспечение санаторно-курортным лечением  детей от 4 до 7 лет

Круглогодичное оздоровление детей по соматическому  профилю

коли-чество  пациен-тов

1350

1350

1350

1350

1350

1350

32157,2

33261,7

34453,4

29424,9

29424,9

29424,9

Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Основное мероприятие 5.1. "Оказание паллиативной помощи взрослым"

16.

Мероприятие 5.1.1. Оказание паллиативной помощи в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области

16.1.

Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам
в условиях стационара

Оказание паллиативной медицинской помощи
в стационаре

койко-дни

121076

121176

121176

121176

121176

121176

239746,0

254252,6

263884,7

263884,7

263884,7

263884,7

16.2.

Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью

профилактики

в год

коли-чество  посе-щений

11730

11730

11730

11730

11730

11730

9128,5

51792,2

54717,3

54717,3

54717,3

54717,3

Основное мероприятие 5.2. "Оказание паллиативной помощи детям"

17.

Мероприятие 5.2.1. Обеспечение работы коек паллиативной помощи на базе ГБУЗ "Областной онкологический диспансер"

17.1.

Паллиативная медицинская помощь детям в условиях стационара

Оказание паллиативной медицинской помощи
в стационаре

койко-дни

648

648

648

648

648

648

906,0

1305,3

1351,5

1351,5

1351,5

1351,5

Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 6.4. "Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием"

18.

Мероприятие 6.4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений (средние специальные учебные заведения)

18.1.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по профилям "лечебное дело" и "сестринское дело"

Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов в соответствии
с образо-вательными стандартами

средне-годовое коли-чество обуча-ющихся

1408

1408

1408

1408

1408

1408

77853,0

79488,7

83760,7

83760,7

83760,7

83760,7

Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 7.4. "Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения"

19.

Мероприятие 7.4.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"

19.1.

Предоставление консультационных и методических услуг

Выполнение работ по ведомственной статистике и управлению ресурсами здравоохранения

-

-

-

-

-

-

-

104846,3

108272,9

111513,1

111513,1

111513,1

111513,1

Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 8.2. "Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств"

20.

Мероприятие 8.2.1. Расходы на обеспечение деятельности  ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"

20.1.

Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения
с использованием этих методов

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-рующими деятельность
ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"

-

-

-

-

-

-

-

10646,8

11065,5

11566,9

11566,9

11566,9

11566,9

Основное мероприятие 8.3. "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"

21.

Мероприятие 8.3.1. Расходы на обеспечение деятельности  ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

21.1.

Проведение судебно-медицинской экспертизы. Патологическая анатомия

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

-

-

-

-

-

-

-

166482,6

171998,9

180675,5

180675,5

180675,5

180675,5

22.

Мероприятие 8.3.3. Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные с предоставлением ритуальных услуг

22.1.

Транспортировка тел умерших, не связанная
с предоставлением ритуальных услуг

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-рующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

-

14295,4

16095,9

16371,5

16371,5

16371,5

16371,5

Основное мероприятие 8.4. "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

23.

Мероприятие 8.4.1. Расходы  на организацию обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний

23.1.

Организация и проведение камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

-

8377,7

8717,0

9135,8

9135,8

9135,8

9135,8

Подпрограмма 10. "Развитие скорой медицинской помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 10.1. "Развитие  системы скорой медицинской помощи в неотложной и экстренной формах"

24.

Мероприятие 10.1.4."Совершенствование оказания  скорой специализированной, в том числе экстренной, медицинской помощи,
не включенной  в территориальную программу ОМС

24.1.

Обеспечение психиатрических бригад СМП

Выезды скорой медицинской помощи  психиатри-ческого профиля

выезды (вызовы)

4500

4500

4500

4500

4500

4500

20011,2

20906,1

22018,8

22018,8

22018,8

22018,8

Основное мероприятие 10.3. "Совершенствование деятельности службы медицины катастроф"

25.

Мероприятие 10.3.1. Обеспечение деятельности ГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области"

25.1.

Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-рующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

-

11931,0

12422,2

12997,9

12997,9

12997,9

12997,9

__________

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 17.06.2019 № 353-пП

Приложение № 6

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2024 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы" за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель
государственной программы

Министерство здравоохранения Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы,

основного мероприятия (регионального проекта)

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

Развитие здравоохранения Пензенской области 

на 2014 - 2022 годы

Всего, в том числе:

11652833,8

6296866,5

6306699,5

5678317,8

5278761,4

5351171,4

федеральный бюджет

1116986,2

1539648,5

739686,7

680046,4

282990,0

365600,0

бюджет Пензенской области

10535847,6

4757218,0

5567012,8

4998271,4

4995771,4

4985571,4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего, в том числе:

1332697,1

1084774,8

966623,4

952996,6

950496,6

940496,6

федеральный бюджет

260022,5

188647,3

90685,6

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

1072674,6

896127,5

875937,8

952996,6

950496,6

940496,6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1.1.

Основное мероприятие 1.1.

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни

Всего, в том числе:

2800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

2800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.

Основное мероприятие 1.2.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

127267,7

100088,6

100088,6

89208,8

89208,8

89208,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

127267,7

100088,6

100088,6

89208,8

89208,8

89208,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1.3.

Основное мероприятие 1.3.

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов
В и С

Всего, в том числе:

3600,2

3600,2

3600,2

290,1

290,1

290,1

федеральный бюджет

3312,2

3312,2

3312,2

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

288,0

288,0

288,0

290,1

290,1

290,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1.4.

Основное мероприятие 1.4.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также  системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения

Всего, в том числе:

169867,8

101457,2

105018,2

67197,7

67197,7

67197,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

169867,8

101457,2

105018,2

67197,7

67197,7

67197,7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1.5.

Основное мероприятие 1.5.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специали-зированными продуктами лечеб-ного питания для детей в амбула-торных условиях

Всего, в том числе:

966187,1

732761,2

719898,0

782300,0

782300,0

782300

федеральный бюджет

233702,1

71680,0

71680,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

732485,0

661081,2

648218,0

782300,0

782300,0

782300,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1.6. (Н02-2)

Региональный проект

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной  помощи

Всего, в том числе:

59916,7

107970,7

27545,0

14000,0

11500,0

1500

федеральный бюджет

20891,7

74758,2

5220,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

39025,0

33212,5

22325,0

14000,0

11500,0

1500,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1.7. (Н01-3)

Региональный проект

Старшее поколение

Всего, в том числе:

3057,6

38896,9

10473,4

0,0

0,0

0

федеральный бюджет

2116,5

38896,9

10473,4

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

941,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1.8. (Н02-8)

Региональный проект

Развитие экспорта медицинских услуг

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1.9. (Н01-4)

Региональный проект

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.

Подпрограмма 2

Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-технологичную, медицинской помощи

Всего, в том числе:

2979269,7

3257068,2

3633402,0

3372323,2

3013085,8

3095695,8

федеральный бюджет

589093,1

897734,4

461176,2

555227,4

195990,0

278600

бюджет Пензенской области

2390176,6

2359333,8

3172225,8

2817095,8

2817095,8

2817095,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.1.

Основное мероприятие 2.1.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

373634,0

388946,0

402609,9

395440,3

395440,3

395440,3

федеральный бюджет

7220,3

7220,3

7220,3

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

366413,7

381725,7

395389,6

395440,3

395440,3

395440,3

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.2.

Основное мероприятие 2.2.

Совершенствование оказания медицин-ской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами
В и С

Всего, в том числе:

142562,6

141996,2

144701,3

46123,5

46123,5

46123,5

федеральный бюджет

10209,3

10209,3

10209,3

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

132353,3

131786,9

134492,0

46123,5

46123,5

46123,5

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.3.

Основное мероприятие 2.3.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

Всего, в том числе:

310015,2

316518,9

327412,1

309402,3

309402,3

309402,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

310015,2

316518,9

327412,1

309402,3

309402,3

309402,3

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.4.

Основное мероприятие 2.4.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Всего, в том числе:

603870,8

628964,0

663911,2

666879,5

666879,5

666879,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

603870,8

628964,0

663911,2

666879,5

666879,5

666879,5

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.5.

Основное мероприятие 2.5.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Всего, в том числе:

35500,0

35500,0

705121,7

47279,0

47279,0

47279

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

35500,0

35500,0

705121,7

47279,0

47279,0

47279,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.6.

Основное мероприятие 2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Всего, в том числе:

100000,0

214198,0

220811,6

390000,0

390000,0

390000

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

100000,0

214198,0

220811,6

390000,0

390000,0

390000,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.7.

Основное мероприятие 2.7.

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.8.

Основное мероприятие 2.8.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими   заболеваниями

Всего, в том числе:

406981,5

270847,5

277987,1

663471,8

663471,8

663471,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

406981,5

270847,5

277987,1

663471,8

663471,8

663471,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.9.

Основное мероприятие 2.9.

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

199618,5

179862,2

179862,2

150334,5

150334,5

150334,5

федеральный бюджет

29527,7

29527,7

29527,7

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

170090,8

150334,5

150334,5

150334,5

150334,5

150334,5

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.10.

Основное мероприятие 2.10.

Развитие службы крови

Всего, в том числе:

186989,1

164567,8

168000,0

146194,9

146194,9

146194,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

186989,1

164567,8

168000,0

146194,9

146194,9

146194,9

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.11.

Основное мероприятие 2.11.

Совершенствование оказания медицинской помощи по профессиональной патологии

Всего, в том числе:

1782,2

1864,5

1970,0

1970,0

1970,0

1970

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

1782,2

1864,5

1970,0

1970,0

1970,0

1970,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.12. (Н02-2)

Региональный проект

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Всего, в том числе:

162265,0

185090,0

144100,6

232050,0

121930,0

204540

федеральный бюджет

162265,0

185090,0

144100,6

232050,0

121930,0

204540

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.13. (Н02-1)

Региональный проект

Борьба с онкологическими заболеваниями

Всего, в том числе:

456050,8

728713,1

396914,3

323177,4

74060,0

74060

федеральный бюджет

379870,8

665687,1

270118,3

323177,4

74060,0

74060

бюджет Пензенской области

76180,0

63026,0

126796,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего, в том числе:

234234,5

237038,3

159477,7

99974,9

99974,9

99974,9

федеральный бюджет

76135,5

76135,5

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

158099,0

160902,8

159477,7

99974,9

99974,9

99974,9

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

3.1.

Основное мероприятие 3.1.

Совершенствование службы родовспоможения

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

3.2.

Основное мероприятие 3.2.

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

59120,2

59705,2

57775,9

38245,9

38245,9

38245,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

59120,2

59705,2

57775,9

38245,9

38245,9

38245,9

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

3.3.

Основное мероприятие 3.3.

Выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Развитие специализированной медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

56804,8

58186,1

61135,0

49935,3

49935,3

49935,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

56804,8

58186,1

61135,0

49935,3

49935,3

49935,3

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

3.5.

Основное мероприятие 3.5.

Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

3.6.

Основное мероприятие 3.6.

Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции

Всего, в том числе:

35527,9

36365,4

40566,8

11793,7

11793,7

11793,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

35527,9

36365,4

40566,8

11793,7

11793,7

11793,7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

3.7. (Н02-3)

Региональный проект

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

82781,6

82781,6

0,0

0,0

0,0

0

федеральный бюджет

76135,5

76135,5

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

6646,1

6646,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Всего, в том числе:

156210,4

148370,6

149562,3

138844,1

138844,1

138844,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

156210,4

148370,6

149562,3

138844,1

138844,1

138844,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

4.1.

Основное мероприятие 4.1.

Развитие санаторно-курортного лечения

Всего, в том числе:

156210,4

148370,6

149562,3

138844,1

138844,1

138844,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

156210,4

148370,6

149562,3

138844,1

138844,1

138844,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

5.

Подпрограмма 5

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего, в том числе:

307051,2

365047,4

377650,8

285074,1

285074,1

285074,1

федеральный бюджет

52689,0

53081,5

53081,5

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

254362,2

311965,9

324569,3

285074,1

285074,1

285074,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

5.1.

Основное мероприятие 5.1.

Оказание паллиативной помощи взрослым

Всего, в том числе:

306145,2

363742,1

376299,3

284048,2

284048,2

284048,2

федеральный бюджет

52689,0

53081,5

53081,5

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

253456,2

310660,6

323217,8

284048,2

284048,2

284048,2

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

5.2.

Основное мероприятие 5.2.

Оказание паллиативной помощи детям

Всего, в том числе:

906,0

1305,3

1351,5

1025,9

1025,9

1025,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

906,0

1305,3

1351,5

1025,9

1025,9

1025,9

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

6.

Подпрограмма 6

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего, в том числе:

317762,3

264665,9

271561,6

202968,4

202968,4

202968,4

федеральный бюджет

54000,0

54000,0

54000,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

263762,3

210665,9

217561,6

202968,4

202968,4

202968,4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

6.1.

Основное мероприятие 6.1.

Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников

Всего, в том числе:

8711,2

5337,4

5487,8

5285,0

5285,0

5285

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

8711,2

5337,4

5487,8

5285,0

5285,0

5285,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

6.2.

Основное мероприятие 6.2.

Повышение престижа медицинских специальностей

Всего, в том числе:

715,0

715,0

715,0

715,0

715,0

715

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

715,0

715,0

715,0

715,0

715,0

715,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

6.3.

Основное мероприятие 6.3.

Государственная  поддержка отдельных категорий медицинских работников

Всего, в том числе:

157431,7

102801,9

109485,9

46274,0

46274,0

46274

федеральный бюджет

54000,0

54000,0

54000,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

103431,7

48801,9

55485,9

46274,0

46274,0

46274,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

6.4.

Основное мероприятие 6.4.

Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием

Всего, в том числе:

114435,4

119342,6

119403,9

114225,4

114225,4

114225,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

114435,4

119342,6

119403,9

114225,4

114225,4

114225,4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

6.5. (Н02-5)

Региональный проект

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

Всего, в том числе:

36469,0

36469,0

36469,0

36469,0

36469,0

36469

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

36469,0

36469,0

36469,0

36469,0

36469,0

36469,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

7.

Подпрограмма 7

Управление развитием отрасли

Всего, в том числе:

435566,8

626214,4

442928,1

337676,1

299857,1

299657,1

федеральный бюджет

83995,5

268973,2

79617,2

124819,0

87000,0

87000

бюджет Пензенской области

351571,3

357241,2

363310,9

212857,1

212857,1

212657,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

7.1.

Основное мероприятие 7.1.

Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

7.2.

(Н02-7)

Региональный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Всего, в том числе:

115852,0

300867,0

111511,0

163719,0

125900,0

125700

федеральный бюджет

77852,0

262867,0

73511,0

124819,0

87000,0

87000

бюджет Пензенской области

38000,0

38000,0

38000,0

38900,0

38900,0

38700,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

7.3.

Основное мероприятие 7.3.

Реализация функций аппаратов исполнителей и  участников государственной программы

Всего, в том числе:

214868,5

217074,5

219904,0

76708,4

76708,4

76708,4

федеральный бюджет

6143,5

6106,2

6106,2

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

208725,0

210968,3

213797,8

76708,4

76708,4

76708,4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

7.4.

Основное мероприятие 7.4.

Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения

Всего, в том числе:

104846,3

108272,9

111513,1

97248,7

97248,7

97248,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

104846,3

108272,9

111513,1

97248,7

97248,7

97248,7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

7.5.

Основное мероприятие 7.5.

Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление данных услуг населению

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

8.

Подпрограмма 8

Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья

Всего, в том числе:

201168,1

209268,9

219190,9

193811,1

193811,1

193811,1

федеральный бюджет

1050,6

1076,6

1126,2

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

200117,5

208192,3

218064,7

193811,1

193811,1

193811,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

8.1.

Основное мероприятие 8.1.

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности

Всего, в том числе:

1365,6

1391,6

1441,2

315,0

315,0

315

федеральный бюджет

1050,6

1076,6

1126,2

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

315,0

315,0

315,0

315,0

315,0

315,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

8.2.

Основное мероприятие 8.2.

Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств

Всего, в том числе:

10646,8

11065,5

11566,9

12061,4

12061,4

12061,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

10646,8

11065,5

11566,9

12061,4

12061,4

12061,4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

8.3.

Основное мероприятие 8.3.

Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

Всего, в том числе:

180778,0

188094,8

197047,0

173075,2

173075,2

173075,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

180778,0

188094,8

197047,0

173075,2

173075,2

173075,2

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

8.4.

Основное мероприятие 8.4.

Организация  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Всего, в том числе:

8377,7

8717,0

9135,8

8359,5

8359,5

8359,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

8377,7

8717,0

9135,8

8359,5

8359,5

8359,5

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

9.

Подпрограмма 9

Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации

Всего, в том числе:

5596173,6

51286,0

51286,0

61324,8

61324,8

61324,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

5596173,6

51286,0

51286,0

61324,8

61324,8

61324,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

9.1.

Основное мероприятие 9.1.

Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

5596173,6

51286,0

51286,0

61324,8

61324,8

61324,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

5596173,6

51286,0

51286,0

61324,8

61324,8

61324,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

10.

Подпрог-

рамма 10

Развитие скорой медицинской помощи

Всего, в том числе:

92700,1

53132,0

35016,7

33324,5

33324,5

33324,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

92700,1

53132,0

35016,7

33324,5

33324,5

33324,5

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

10.1.

Основное мероприятие 10.1.

Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренных формах

Всего, в том числе:

80769,1

40709,8

22018,8

22018,8

22018,8

22018,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

80769,1

40709,8

22018,8

22018,8

22018,8

22018,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

10.2.

Основное мероприятие 10.2.

Информатизация системы оказания медицинской помощи
в неотложной и экстренной формах

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

10.3.

Основное мероприятие 10.3.

Совершенствование деятельности службы медицины катастроф

Всего, в том числе:

11931,0

12422,2

12997,9

11305,7

11305,7

11305,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджет Пензенской области

11931,0

12422,2

12997,9

11305,7

11305,7

11305,7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

_______________

Приложение № 4

к постановлению  Правительства

Пензенской области

от 17.06.2019 № 353-пП

Приложение № 8

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2024 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"

за счет средств бюджета Пензенской области

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство здравоохранения Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета Пензенской области, тыс. руб.

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государст-венная программа

Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2022 годы

всего

Х

Х

Х

Х

Х

10535847,6

4757218,0

5567012,8

4998271,4

4995771,4

4985571,4

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0100000000

10535847,6

4757218,0

5567012,8

4998271,4

4995771,4

4985571,4

1.

Подпрог-рамма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

всего

Х

Х

Х

Х

Х

1072674,6

896127,5

875937,8

952996,6

950496,6

940496,6

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0110000000

1072674,6

896127,5

875937,8

952996,6

950496,6

940496,6

1.1.

Основное мероприятие 1.1.

Развитие системы

медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни

всего

09

02

0110125830

610

2800,0

0,0

0,0

0,0

0

0

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0110100000

2800,0

0,0

0,0

0,0

0

0

1.2.

Основное мероприятие 1.2.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

всего

0110200000

127267,7

100088,6

100088,6

89208,8

89208,8

89208,8

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

0110225210

610

19551,7

20431,5

20431,5

19551,7

19551,7

19551,7

09

09

0110225210

610

107716,0

79657,1

79657,1

69657,1

69657,1

69657,1

09

02

110220920

610

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

1.3.

Основное мероприятие 1.3.

Профилактика ВИЧ,
вирусных гепатитов
В и С

всего

0110300000

288,0

288,0

288,0

290,1

290,1

290,1

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

01103R2023

610

288,0

288,0

288,0

290,1

290,1

290,1

1.4.

Основное мероприятие 1.4.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также  системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения

всего

0110400000

169867,8

101457,2

105018,2

67197,7

67197,7

67197,7

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

0110405020

610

108113,2

100805,7

104918,2

67197,7

67197,7

67197,7

09

09

0110405020

610

1654,6

551,5

0,0

09

02

0110428820

630

100,0

100,0

100,0

0,0

0

0

09

02

0110440160

460

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

09

02

0110440460

460

60000,0

0,0

0,0

0,0

0

0

1.5.

Основное мероприятие 1.5.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей
в амбулаторных условиях

всего

0110500000

732485,0

661081,2

648218,0

782300,0

782300

782300

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0110525300

610

553781,0

457794,8

444931,6

583000,0

583000

583000

09

02

0110525310

610

36585,3

42124,5

42124,5

32300,0

32300

32300

09

02

0110525350

610

4183,7

4890,3

4890,3

4500,0

4500

4500

09

02

0110525320

610

137935,0

156271,6

156271,6

162500,0

162500

162500

09

09

01105R3823

240

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

1.6. (Н02-4)

Региональ-ный проект

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной  помощи

всего

011N100000

39025,0

33212,5

22325,0

14000,0

11500

1500

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

011N125820

610

0,0

12000,0

0,0

0,0

0

0

09

02

011N151910

610

27025,0

19712,5

20825,0

14000,0

11500

1500

09

02

011N151960

610

12000,0

0,0

0,0

0,0

0

0

09

04

011N155540

610

0,0

1500,0

1500,0

0,0

0

0

1.7. (Н01-3)

Региональ-ный проект

Старшее поколение

всего

855

011P300000

941,1

0,0

0,0

0,0

0

0

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

09

02

011Р354680

610

941,1

0,0

0,0

0,0

0

0

1.8. (Н02-8)

Региональ-ный проект

Развитие экспорта медицинских услуг

всего

855

011N800000

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

1.9. (Н01-4)

Региональ-ный проект

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

всего

855

011Р300000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрог-рамма 2

Совершенствование оказания специали-зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи

всего

Х

Х

Х

Х

Х

2390176,6

2359333,8

3172225,8

2817095,8

2817095,8

2817095,8

Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0120000000

2390176,6

2359333,8

3172225,8

2817095,8

2817095,8

2817095,8

2.1.

Основное мероприятие 2.1.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

всего

0120100000

366413,7

381725,7

395389,6

395440,3

395440,3

395440,3

855

09

01

0120105020

610

186407,2

195715,8

204056,8

209992,5

209992,5

209992,5

09

02

0120105020

610

81465,8

89115,8

93861,9

88068,9

88068,9

88068,9

09

03

0120105020

610

6934,4

4963,5

5157,4

4516,5

4516,5

4516,5

09

05

0120105020

610

8839,7

9164,0

9546,9

8329,9

8329,9

8329,9

10

03

0120110200

310

692,5

692,5

692,5

2316,8

2316,8

2316,8

09

01

0120125610

610

34063,1

34063,1

34063,1

34063,1

34063,1

34063,1

09

02

0120125610

610

47383,1

47383,1

47383,1

47524,7

47524,7

47524,7

09

02

01201R3820

610

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

09

01

01201R2021

610

627,9

627,9

627,9

627,9

627,9

627,9

2.2.

Основное мероприятие 2.2.

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами В и С

всего

0120200000

132353,3

131786,9

134492,0

46123,5

46123,5

46123,5

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

0120205020

610

9795,8

10139,1

10577,9

0,0

0

0

09

02

0120205020

610

29347,0

30732,3

32480,0

0,0

0

0

09

01

01202R2022

610

887,8

887,8

887,8

887,8

887,8

887,8

09

01

0120225620

610

4081,4

4081,4

4600,0

4600,0

4600

4600

09

02

0120225620

610

88241,3

85946,3

85946,3

40635,7

40635,7

40635,7

2.3.

Основное мероприятие 2.3.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

всего

0120300000

310015,2

316518,9

327412,1

309402,3

309402,3

309402,3

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

0120305020

610

206459,1

206396,0

213370,2

211825,3

211825,3

211825,3

09

02

0120305020

610

66250,2

70945,3

73572,8

55008,4

55008,4

55008,4

09

03

0120305020

610

5219,4

6224,5

6435,0

4725,5

4725,5

4725,5

09

09

0120305020

610

32086,5

32953,1

34034,1

37843,1

37843,1

37843,1

09

02

0120325300

610

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

2.4.

Основное мероприятие 2.4.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

всего

0120400000

603870,8

628964,0

663911,2

666879,5

666879,5

666879,5

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

0120405020

610

475573,6

495134,8

523252,9

548063,3

548063,3

548063,3

09

02

0120405020

610

99114,8

103327,1

108513,4

90064,0

90064

90064

09

03

0120405020

610

16627,2

17340,4

18226,9

18385,4

18385,4

18385,4

09

09

0120405020

610

12555,2

13161,7

13918,0

10366,8

10366,8

10366,8

2.5.

Основное мероприятие 2.5.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

всего

0120500000

35500,0

35500,0

705121,7

47279,0

47279

47279

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0120525640

610

35500,0

35500,0

35500,0

47279,0

47279

47279

09

01

0120525800

610

0,0

0,0

669621,7

0,0

0

0

2.6.

Основное мероприятие 2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

всего

0120600000

100000,0

214198,0

220811,6

390000,0

390000

390000

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0120620920

610

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

09

09

0120625650

610

100000,0

214198,0

220811,6

390000,0

390000

390000

2.7.

Основное мероприятие 2.7.

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

всего

0120700000

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

2.8.

Основное мероприятие 2.8.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими   заболеваниями

всего

0120800000

406981,5

270847,5

277987,1

663471,8

663471,8

663471,8

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

0120805020

610

49568,9

49814,9

51307,2

46860,6

46860,6

46860,6

855

09

02

0120805020

610

86842,3

93954,5

98821,5

119304,5

119304,5

119304,5

855

09

03

0120805020

610

10875,8

11271,1

11755,7

9644,8

9644,8

9644,8

855

09

01

0120825800

610

131094,5

92163,0

92163,0

226487,9

226487,9

226487,9

855

09

02

0120825800

610

94600,0

23644,0

23939,7

261174,0

261174

261174

855

09

03

0120825800

610

0,0

0,0

855

09

05

0120825800

610

0,0

0,0

856

09

09

0120825800

610

34000,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9.

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи

всего

0120900000

170090,8

150334,5

150334,5

150334,5

150334,5

150334,5

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

01209R4020

610

170090,8

150334,5

150334,5

150334,5

150334,5

150334,5

2.10.

Основное мероприятие 2.10.

Развитие службы крови

всего

0121000000

186989,1

164567,8

168000,0

146194,9

146194,9

146194,9

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

06

0121005040

610

145002,0

147880,7

151312,9

132757,4

132757,4

132757,4

855

10

03

0121010300

310

9197,5

9197,5

9197,5

9197,5

9197,5

9197,5

855

09

06

0121020920

610

25300,0

0,0

0,0

0,0

0

0

855

09

06

0121025120

610

7489,6

7489,6

7489,6

4240,0

4240

4240

2.11.

Основное мероприятие 2.11.

Совершенствование оказания медицинской помощи по профессиональной патологии"

всего

0121100000

1782,2

1864,5

1970,0

1970,0

1970

1970

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

0121105020

610

1782,2

1864,5

1970,0

1970,0

1970

1970

2.12
(Н02-2).

Региональ-ный проект

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

всего

012N200000

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

012N251920

610

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

2.13. (Н02-1)

Региональ-ный проект

Борьба с онкологическими заболеваниями

всего

012N300000

76180,0

63026,0

126796,0

0,0

0

0

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

012N305020

610

250,0

250,0

250,0

0,0

0

0

855

09

01

012N351900

610

2570,0

7276,0

6770,0

0,0

0

0

855

09

02

012N351900

610

73360,0

55500,0

119776,0

0,0

0

0

3.

Подпрог-рамма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

всего

Х

Х

Х

Х

Х

158099,0

160902,8

159477,7

99974,9

99974,9

99974,9

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0130000000

158099,0

160902,8

159477,7

99974,9

99974,9

99974,9

3.1.

Основное мероприятие 3.1.

Совершенствование службы родовспоможения

всего

0130100000

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

0130105030

610

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

3.2.

Основное мероприятие 3.2.

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

всего

0130200000

59120,2

59705,2

57775,9

38245,9

38245,9

38245,9

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0130226010

610

21009,8

21009,8

22000,0

18609,8

18609,8

18609,8

855

09

02

0130205020

610

27358,4

27943,4

25023,9

8884,1

8884,1

8884,1

855

09

01

0130225920

610

10752,0

10752,0

10752,0

10752,0

10752

10752

3.3.

Основное мероприятие 3.3.

Выхаживание детей
с экстремально низкой
массой тела

всего

0130300000

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0130300000

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Развитие специализированной медицинской помощи детям

всего

0130400000

56804,8

58186,1

61135,0

49935,3

49935,3

49935,3

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0130405070

610

55803,2

58186,1

61135,0

49935,3

49935,3

49935,3

855

09

02

0130425800

610

1001,6

0,0

0,0

0,0

0

0

3.5.

Основное мероприятие 3.5.

Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ
от матери к плоду

всего

0130500000

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

3.6.

Основное мероприятие 3.6.

Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции

всего

0130600000

35527,9

36365,4

40566,8

11793,7

11793,7

11793,7

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

0130605020

610

35527,9

36365,4

33920,7

11793,7

11793,7

11793,7

09

02

130625800

610

0,0

0,0

6646,1

0,0

0

0

3.7. (Н02-3)

Региональ-ный проект

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

всего

013N400000

6646,1

6646,1

0,0

0,0

0

0

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

013N451700

610

6646,1

6646,1

0,0

0,0

0

0

4.

Подпрог-рамма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

всего

Х

Х

Х

Х

Х

156210,4

148370,6

149562,3

138844,1

138844,1

138844,1

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0140000000

156210,4

148370,6

149562,3

138844,1

138844,1

138844,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1.

Развитие санаторно-курортного лечения

всего

0140100000

156210,4

148370,6

149562,3

138844,1

138844,1

138844,1

855

09

05

0140105020

610

32157,2

33261,7

34453,4

23735,2

23735,2

23735,2

855

07

07

0140128650

320

124053,2

115108,9

115108,9

115108,9

115108,9

115108,9

5.

Подпрог-рамма 5

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

всего

Х

Х

Х

Х

Х

254362,2

311965,9

324569,3

285074,1

285074,1

285074,1

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0150000000

254362,2

311965,9

324569,3

285074,1

285074,1

285074,1

5.1.

Основное мероприятие 5.1.

Оказание паллиативной помощи взрослым

всего

0150100000

253456,2

310660,6

323217,8

284048,2

284048,2

284048,2

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

0150105020

610

239746,0

254252,6

263884,7

256199,6

256199,6

256199,6

09

02

0150105020

610

9128,5

51792,2

54717,3

27848,6

27848,6

27848,6

09

01

01501R2010

610

4581,7

4615,8

4615,8

0,0

0

0

5.2.

Основное мероприятие 5.2.

Оказание паллиативной помощи детям

всего

855

0150200000

906,0

1305,3

1351,5

1025,9

1025,9

1025,9

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

0150205020

610

906,0

1305,3

1351,5

1025,9

1025,9

1025,9

6.

Подпрог-рамма 6

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

всего

Х

Х

Х

Х

Х

263762,3

210665,9

217561,6

202968,4

202968,4

202968,4

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0160000000

263762,3

210665,9

217561,6

202968,4

202968,4

202968,4

6.1.

Основное мероприятие 6.1.

Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников

всего

0160100000

8711,2

5337,4

5487,8

5285,0

5285

5285

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0160199999

240

6092,0

2777,4

2927,8

2985,0

2985

2985

09

09

0160199999

340

2619,2

2560,0

2560,0

2300,0

2300

2300

6.2.

Основное мероприятие 6.2.

Повышение престижа медицинских специальностей

всего

0160200000

715,0

715,0

715,0

715,0

715

715

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0160299999

360

715,0

715,0

715,0

715,0

715

715

6.3.

Основное мероприятие 6.3.

Государственная  поддержка отдельных категорий медицинских работников

всего

0160300000

103431,7

48801,9

55485,9

46274,0

46274

46274

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

09

09

0160326210

610

4805,9

4857,8

4857,8

4857,8

4857,8

4857,8

09

09

01603R1380

360

36000

36000

36000

36000

36000

36000

10

03

0160310400

310

12032,4

7944,1

8495,6

5416,2

5416,2

5416,2

09

09

0160325840

460

50593,4

0,0

6132,5

0,0

0

0

6.4.

Основное мероприятие 6.4.

Подготовка специалистов
со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием

всего

855

0160400000

114435,4

119342,6

119403,9

114225,4

114225,4

114225,4

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0160499999

240

11147,3

15023,0

10576,0

11167,5

11167,5

11167,5

855

09

09

0160499999

340

1478,0

1113,0

409,6

1881,3

1881,3

1881,3

855

09

09

0160499999

610

338,4

0,0

0,0

4677,3

4677,3

4677,3

855

07

04

0160405010

610

95631,9

98013,8

102989,7

89985,7

89985,7

89985,7

855

10

04

0160410100

310

5839,8

5192,8

5428,6

6513,6

6513,6

6513,6

6.5. (Н02-5)

Региональ-ный проект

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

всего

016N500000

36469,0

36469,0

36469,0

36469,0

36469

36469

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

016N511100

340

5089,0

5089,0

5089,0

5089,0

5089,0

5089,0

09

09

016N599999

360

31380,0

31380,0

31380,0

31380,0

31380,0

31380,0

7.

Подпрог-рамма 7

Управление развитием отрасли

всего

Х

Х

Х

Х

Х

351571,3

357241,2

363310,9

212857,1

212857,1

212657,1

Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0170000000

351571,3

357241,2

363310,9

212857,1

212857,1

212657,1

7.1.

Основное мероприятие 7.1.

Информационно-

аналитическая поддержка реализации государственной программы

всего

0170100000

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

7.2. (Н02-7)

Региональ-ный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

всего

0170200000

38000,0

38000,0

38000,0

38900,0

38900

38700

Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

17N751140

610

38000,0

38000,0

38000,0

38900,0

38900

38700

09

09

0170205020

620

0,0

0,0

0,0

09

09

0170205030

610

0,0

0,0

0,0

09

09

0170205060

610

0,0

0,0

0,0

09

09

0170299999

240

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3.

Реализация функций аппаратов исполнителей и  участников государственной программы

всего

0170300000

208725,0

210968,3

213797,8

76708,4

76708,4

76708,4

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0170302100

120

58103,8

60403,9

62730,1

56559,8

56559,8

56559,8

855

09

09

0170302200

120

520,0

520,0

520,0

520,0

520

520

855

09

09

0170302200

240

1576,6

1576,6

1576,6

1576,5

1576,5

1576,5

855

09

09

0170302200

850

22,4

21,1

20,8

60,0

60

60

855

09

09

0170305060

110

84025,3

84051,5

84051,5

0,0

0

0

855

09

09

0170305060

240

42311,3

45156,1

45156,1

0,0

0

0

855

09

09

0170305060

320

26,2

0,0

0,0

0,0

0

0

855

09

09

0170305060

850

1203,8

1480,0

1480,0

0,0

0

0

855

02

04

0170320100

110

12627,9

13151,6

13655,2

13429,1

13429,1

13429,1

855

02

04

0170320100

240

3900,9

3913,1

3913,1

3877,3

3877,3

3877,3

855

02

04

0170320100

320

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

855

02

04

0170320100

850

687,2

687,2

687,2

678,5

678,5

678,5

855

09

09

0170320920

830

95,3

0,0

0,0

0,0

0

0

855

09

09

0170320920

850

232,8

0,0

0,0

0,0

0

0

855

09

09

0170320920

240

2844,8

0,0

0,0

0,0

0

0

855

09

09

0170320480

240

539,5

0,0

0,0

0,0

0

0

7.4.

Основное мероприятие 7.4.

Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения

всего

0170400000

104846,3

108272,9

111513,1

97248,7

97248,7

97248,7

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0170405060

610

104846,3

108272,9

111513,1

97248,7

97248,7

97248,7

8.

Подпрог-рамма 8

Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья

всего

Х

Х

Х

Х

Х

200117,5

208192,3

218064,7

193811,1

193811,1

193811,1

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0180000000

200117,5

208192,3

218064,7

193811,1

193811,1

193811,1

8.1.

Основное мероприятие 8.1.

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности

всего

0180100000

315,0

315,0

315,0

315,0

315

315

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0180199999

240

315,0

315,0

315,0

315,0

315

315

8.2.

Основное мероприятие 8.2.

Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств

всего

855

0180200000

10646,8

11065,5

11566,9

12061,4

12061,4

12061,4

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0180205060

610

10646,8

11065,5

11566,9

12061,4

12061,4

12061,4

8.3.

Основное мероприятие 8.3.

Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

всего

0180300000

180778,0

188094,8

197047,0

173075,2

173075,2

173075,2

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0180305060

610

166482,6

173622,9

182403,5

164261,9

164261,9

164261,9

855

09

09

0180305020

610

14295,4

14471,9

14643,5

8813,3

8813,3

8813,3

8.4.

Основное мероприятие 8.4.

Организация  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

всего

0180400000

8377,7

8717,0

9135,8

8359,5

8359,5

8359,5

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

07

0180405020

610

8377,7

8717,0

9135,8

8359,5

8359,5

8359,5

9

Подпрог-рамма 9

Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации

всего

Х

Х

Х

Х

Х

5596173,6

51286,0

51286,0

61324,8

61324,8

61324,8

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0190000000

5596173,6

51286,0

51286,0

61324,8

61324,8

61324,8

9.1.

Основное мероприятие 9.1.

Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

всего

0190100000

5596173,6

51286,0

51286,0

61324,8

61324,8

61324,8

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0190126220

610

50660,6

51286,0

51286,0

61324,8

61324,8

61324,8

09

09

0190179010

320

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

10

03

0190179010

320

5545513,0

0,0

0,0

0,0

0

0

10

Подпрог-

рамма 10

Развитие скорой медицинской помощи

всего

Х

Х

Х

Х

Х

92700,1

53132,0

35016,7

33324,5

33324,5

33324,5

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

01Б0000000

92700,1

53132,0

35016,7

33324,5

33324,5

33324,5

10.1.

Основное мероприятие 10.1.

Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренных формах

всего

855

01Б0100000

80769,1

40709,8

22018,8

22018,8

22018,8

22018,8

Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

04

01Б0105020

610

21357,3

20906,1

22018,8

22018,8

22018,8

22018,8

09

09

01Б0105020

610

59411,8

19803,7

0,0

0,0

0

0

10.2.

Основное мероприятие 10.2.

Информатизация системы оказания медицинской помощи
в неотложной и экстренной формах

всего

855

01Б0200000

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

10.3.

Основное мероприятие 10.3.

Совершенствование деятельности службы медицины катастроф

всего

855

01Б0300000

11931,0

12422,2

12997,9

11305,7

11305,7

11305,7

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

01Б0305060

610

11931,0

12422,2

12997,9

11305,7

11305,7

11305,7

______________

Приложение № 5

к постановлению  Правительства

Пензенской области

от  17.06.2019 № 353-пП

Приложение № 10

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"


п/п

Наименование основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия

Исполнители

Срок испол-нения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)

Связь
с показа-телем государ-ственной прог-раммы (подпрог-раммы)*

всего

бюджет Пензен-ской области

феде-ральный бюджет

бюд-жеты муни-ципаль-ных образо-ваний

иные источ-ники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Цель подпрограммы: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, снижение заболеваемости и смертности населения

Задача: проведение профилактики заболеваний, включая иммунизацию населения, и обеспечение потребности отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

1.1.

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2800,0

2800,0

0,0

0,0

0,0

1.1, 1.2, 1.3

2019

2800,0

2800,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.1.1.

Повышение эффективности деятельности служб медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2800,0

2800,0

0,0

0,0

0,0

Улучшение материально-технической базы

1.1, 1.2, 1.3

2019

2800,0

2800,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта для размещения
в с. Михайловка Мокшанского района, 1 ед.

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Основное мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

595071,3

595071,3

0,0

0,0

0,0

3

2019

127267,7

127267,7

0,0

0,0

0,0

2020

100088,6

100088,6

0,0

0,0

0,0

2021

100088,6

100088,6

0,0

0,0

0,0

2022

89208,8

89208,8

0,0

0,0

0,0

2023

89208,8

89208,8

0,0

0,0

0,0

2024

89208,8

89208,8

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.2.1.

Совершенствование профилактических мероприятий при инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

595071,3

595071,3

0,0

0,0

0,0

Обеспечение иммунобиологическими лекарственными препаратами по эпидемиологическим показателям и по Национальному календарю профилактических прививок

3

2019

127267,7

127267,7

0,0

0,0

0,0

91000 доз.

2020

100088,6

100088,6

0,0

0,0

0,0

85000 доз.

2021

100088,6

100088,6

0,0

0,0

0,0

85000 доз.

2022

89208,8

89208,8

0,0

0,0

0,0

65000 доз.

2023

89208,8

89208,8

0,0

0,0

0,0

65000 доз.

2024

89208,8

89208,8

0,0

0,0

0,0

65000 доз.

1.3.

Основное мероприятие 1.3. "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

11670,9

1734,3

9936,6

0,0

0,0

1.4

2019

3600,2

288,0

3312,2

0,0

0,0

2020

3600,2

288,0

3312,2

0,0

0,0

2021

3600,2

288,0

3312,2

0,0

0,0

2022

290,1

290,1

0,0

0,0

0,0

2023

290,1

290,1

0,0

0,0

0,0

2024

290,1

290,1

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.3.1.

Повышение  информирован-ности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоцииро-ванных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммер-ческих организаций

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

11670,9

1734,3

9936,6

0,0

0,0

Проведение мероприятий,
в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С:

1.4, 1.6

2019

3600,2

288,0

3312,2

0,0

0,0

100 аудиороликов/
220 видеороликов/
85 баннеров/5 выступлений на ТВ/96000 плакатов/
13360 брошюр/
5 тестирований

2020

3600,2

288,0

3312,2

0,0

0,0

100 аудиороликов/
100 видеороликов/
40 баннеров/6 выступлений на ТВ/1000 визиток/
2000 плакатов/
2000 символики/
5000 буклетов

2021

3600,2

288,0

3312,2

0,0

0,0

100 аудиороликов/
1000 буклетов

2022

290,1

290,1

0,0

0,0

0,0

100 аудиороликов/
1000 буклетов

2023

290,1

290,1

0,0

0,0

0,0

100 аудиороликов/
1000 буклетов

2024

290,1

290,1

0,0

0,0

0,0

100 аудиороликов/
1000 буклетов

1.4.

Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

577936,3

577936,3

0,0

0,0

0,0

1, 2, 3, 4, 8

2019

169867,8

169867,8

0,0

0,0

0,0

2020

101457,2

101457,2

0,0

0,0

0,0

2021

105018,2

105018,2

0,0

0,0

0,0

2022

67197,7

67197,7

0,0

0,0

0,0

2023

67197,7

67197,7

0,0

0,0

0,0

2024

67197,7

67197,7

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.4.1.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (служба медицинской профилактики и спортивной медицины  в Пензенской области) и предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для обеспечения доступа к бюджетным средствам

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

497931,8

497931,8

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Пензенский областной центр медицинской профилактики" и
ГБУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер",  финансовая поддержка СОНКО.

Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания и поддержку СОНКО, 100%

1, 7.2

2019

105246,8

105246,8

0,0

0,0

0,0

2020

97939,3

97939,3

0,0

0,0

0,0

2021

102051,8

102051,8

0,0

0,0

0,0

2022

64231,3

64231,3

0,0

0,0

0,0

2023

64231,3

64231,3

0,0

0,0

0,0

2024

64231,3

64231,3

0,0

0,0

0,0

1.4.2.

Субсидия на осуществление капитальных вложений
в целях приобретения объекта недвижимого имущества
в государственную собственность
Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области

Итого

60000,0

60000,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Пензенской области

2, 3, 4, 8

2019

60000,0

60000,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение помещений под размещение детской поликлиники
ГБУЗ "Городская детская поликлиника", располо-женных по адресу г. Пенза, ул. Ладожская, 144А

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.3.

Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

17798,4

17798,4

0,0

0,0

0,0

Медико-биологическое обеспечение спортсменов

2019

2966,4

2966,4

0,0

0,0

0,0

103 чел.

2020

2966,4

2966,4

0,0

0,0

0,0

103 чел.

2021

2966,4

2966,4

0,0

0,0

0,0

103 чел.

2022

2966,4

2966,4

0,0

0,0

0,0

103 чел.

2023

2966,4

2966,4

0,0

0,0

0,0

103 чел.

2024

2966,4

2966,4

0,0

0,0

0,0

103 чел.

1.4.4.

Предоставление субсидии государственным учреждениям здравоохране-ния Пензенской области, достигшим в 2019 году наименьших показателей смертности населения трудоспособного возраста

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2206,1

2206,1

0,0

0,0

0,0

Количество учреждений, получивших субсидию

2019

1654,6

1654,6

0,0

0,0

0,0

3

2020

551,5

551,5

0,0

0,0

0,0

1

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5. "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

4765746,3

4388684,2

377062,1

0,0

0,0

1, 2, 3

2019

966187,1

732485,0

233702,1

0,0

0,0

2020

732761,2

661081,2

71680,0

0,0

0,0

2021

719898,0

648218,0

71680,0

0,0

0,0

2022

782300,0

782300,0

0,0

0,0

0,0

2023

782300,0

782300,0

0,0

0,0

0,0

2024

782300,0

782300,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.5.1.

Обеспечение современными лекарственными средствами лиц, больных сахарным диабетом

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1962486,8

1962486,8

0,0

0,0

0,0

Обеспечение сахароснижающими препаратами

1, 2, 3, 1.7

2019

332365,0

332365,0

0,0

0,0

0,0

285000 уп.

2020

252365,0

252365,0

0,0

0,0

0,0

180000 уп.

2021

252501,8

252501,8

0,0

0,0

0,0

180000 уп.

2022

375085,0

375085,0

0,0

0,0

0,0

220000 уп.

2023

375085,0

375085,0

0,0

0,0

0,0

220000 уп.

2024

375085,0

375085,0

0,0

0,0

0,0

220000 уп.

1.5.2.

Обеспечение современными диагностическими системами больных сахарным диабетом

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

63645,0

63645,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение диагностическими системами (тест-полоски)

1, 2, 3, 1.7

2019

16000,0

16000,0

0,0

0,0

0,0

15000 уп.

2020

16000,0

16000,0

0,0

0,0

0,0

15000 уп.

2021

16000,0

16000,0

0,0

0,0

0,0

15000 уп.

2022

5215,0

5215,0

0,0

0,0

0,0

6000 уп.

2023

5215,0

5215,0

0,0

0,0

0,0

6000 уп.

2024

5215,0

5215,0

0,0

0,0

0,0

6000 уп.

1.5.3.

Обеспечение больных несахарным диабетом лекарственным препаратом "Десмопрессин"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

55500,0

55500,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лекарственным препаратом "Десмопрессин"
больных несахарным диабетом

1, 3, 4, 1.7

2019

8500,0

8500,0

0,0

0,0

0,0

4000 уп.

2020

8500,0

8500,0

0,0

0,0

0,0

4000 уп.

2021

8500,0

8500,0

0,0

0,0

0,0

4000 уп.

2022

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

7000 уп.

2023

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

7000 уп.

2024

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

7000 уп.

1.5.4.

Обеспечение потребности в жизненно необходимых лекарственных препаратах

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание экстренной медикаментозной медицинской помощи населению Пензенской области.

Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

1, 2, 3, 1.7

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.5.

Обеспечение лекарственными препаратами больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1109875,6

1109875,6

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лекарствен-ными препаратами больных редкими (орфанными) заболеваниями и приобретение специального питания для детей, страдающих фенилкетонурией, в целях предотвращения развития у детей умственной отсталости

1, 2, 4, 1.7

2019

192916,0

192916,0

0,0

0,0

0,0

3 чел., 800 уп., 2000 шт.

2020

175929,8

175929,8

0,0

0,0

0,0

3 чел., 800 уп., 2000 шт.

2021

162929,8

162929,8

0,0

0,0

0,0

3 чел., 800 уп., 2000 шт.

2022

192700,0

192700,0

0,0

0,0

0,0

3 чел., 800 уп., 2000 шт.

2023

192700,0

192700,0

0,0

0,0

0,0

3 чел., 800 уп., 2000 шт.

2024

192700,0

192700,0

0,0

0,0

0,0

3 чел., 800 уп., 2000 шт.

1.5.6.

Расходы на обеспечение детей в возрасте
от 0 до 3-х лет бесплатными лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.07.1994 № 890

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

217734,3

217734,3

0,0

0,0

0,0

Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами детей в возрасте от 0 до 3-х лет при оказании амбулаторно-поликлини-ческой помощи (испол-нение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

1, 3, 1.7

2019

36585,3

36585,3

0,0

0,0

0,0

2020

42124,5

42124,5

0,0

0,0

0,0

2021

42124,5

42124,5

0,0

0,0

0,0

2022

32300,0

32300,0

0,0

0,0

0,0

2023

32300,0

32300,0

0,0

0,0

0,0

2024

32300,0

32300,0

0,0

0,0

0,0

1.5.7.

Расходы на обеспечение детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет бесплат-ными лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

27464,3

27464,3

0,0

0,0

0,0

Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет при оказа-нии амбулаторно-поликли-нической помощи (испол-нение установленных функций и полномочий). Доля профинан-сированных средств, направленных на лекарст-венное обеспечение, 100%

1, 3, 1.7

2019

4183,7

4183,7

0,0

0,0

0,0

2020

4890,3

4890,3

0,0

0,0

0,0

2021

4890,3

4890,3

0,0

0,0

0,0

2022

4500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

2023

4500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

2024

4500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

1.5.8.

Расходы на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.07.1994 № 890

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

937978,2

937978,2

0,0

0,0

0,0

Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами населения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (исполнение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

1, 3, 1.7

2019

137935,0

137935,0

0,0

0,0

0,0

2020

156271,6

156271,6

0,0

0,0

0,0

2021

156271,6

156271,6

0,0

0,0

0,0

2022

162500,0

162500,0

0,0

0,0

0,0

2023

162500,0

162500,0

0,0

0,0

0,0

2024

162500,0

162500,0

0,0

0,0

0,0

1.5.9.

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

12575,4

0,0

12575,4

0,0

0,0

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом
с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей (исполнение установленных функций
и полномочий).
Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

3, 1.8

2019

4191,8

0,0

4191,8

0,0

0,0

2020

4191,8

0,0

4191,8

0,0

0,0

2021

4191,8

0,0

4191,8

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.10.

Субсидии на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

156428,5

0,0

156428,5

0,0

0,0

Предоставление социальных выплат и иных выплат населению в соответствии
с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ
"О государственной социаль-ной помощи" (с последую-щими изменениями) (субсидии). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

3, 1.7

2019

156428,5

0,0

156428,5

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.11.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения

Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

187931,0

0,0

187931,0

0,0

0,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения Пензенской области в соответствии
с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи"
(с последующими измене-ниями) (межбюджетные трансферты). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

2, 3

2019

66264,2

0,0

66264,2

0,0

0,0

2020

60833,4

0,0

60833,4

0,0

0,0

2021

60833,4

0,0

60833,4

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.12.

Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

20127,2

0,0

20127,2

0,0

0,0

Отдельные полномочия
в области лекарственного обеспечения

населения закрытых административно-территориальных образо-ваний, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства (ЗАТО г. Заречный).

Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

2, 3

2019

6817,6

0,0

6817,6

0,0

0,0

2020

6654,8

0,0

6654,8

0,0

0,0

2021

6654,8

0,0

6654,8

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.13.

Обеспечение расходными материалами для инсулиновой помпы

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

14000,0

14000,0

0,0

0,0

0,0

Расходные материалы

1, 2, 3, 1.7

2019

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

1000 уп.

2020

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

1100 уп.

2021

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

1100 уп.

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

1.6.

(Н02-4)

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной  помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

222432,4

121562,5

100869,9

0,0

0,0

1, 2, 3

2019

59916,7

39025,0

20891,7

0,0

0,0

2020

107970,7

33212,5

74758,2

0,0

0,0

2021

27545,0

22325,0

5220,0

0,0

0,0

2022

14000,0

14000,0

0,0

0,0

0,0

2023

11500,0

11500,0

0,0

0,0

0,0

2024

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.6.1.

Приобретение модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

34500,0

34500,0

0,0

0,0

0,0

Создание или замена ФАП

1, 2, 3, 8

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2020

12000,0

12000,0

0,0

0,0

0,0

3 объекта

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2022

12500,0

12500,0

0,0

0,0

0,0

4 объекта

2023

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

2 объекта

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

1.6.2.

Оснащение медицинских организации передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения

до 100 чел.

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

136803,2

67562,5

69240,7

0,0

0,0

Приобретение передвижных медицинских комплексов

1, 2, 3, 8

2019

27025,0

27025,0

0,0

0,0

0,0

2 ед.

2020

88953,2

19712,5

69240,7

0,0

0,0

6 ед.

2021

20825,0

20825,0

0,0

0,0

0,0

2 ед.

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

1.6.3.

Развитие материально-технической базы амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью от 101 до 2000 человек

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

32891,7

12000,0

20891,7

0,0

0,0

Создание или замена ФП, ФАП

1, 2, 3, 8

2019

32891,7

12000,0

20891,7

0,0

0,0

10 объектов

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.4.

Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

18237,5

7500,0

10737,5

0,0

0,0

Работа санавиации

1, 2, 3, 8

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2020

7017,5

1500,0

5517,5

0,0

0,0

14 вылетов

2021

6720,0

1500,0

5220,0

0,0

0,0

14 вылетов

2022

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

2 вылета

2023

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

2 вылета

2024

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

2 вылета

1.7.

(Н01-3)

Региональный проект "Старшее поколение"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

52427,9

941,1

51486,8

0,0

0,0

1, 2, 3

2019

3057,6

941,1

2116,5

0,0

0,0

2020

38896,9

0,0

38896,9

0,0

0,0

2021

10473,4

0,0

10473,4

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.7.1.

Проведение дополнительных скринингов лицам старше
65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

48946,6

0,0

48946,6

0,0

0,0

Охват граждан  старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %

1, 2, 3

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,7

2020

38684,9

0,0

38684,9

0,0

0,0

30,7

2021

10261,7

0,0

10261,7

0,0

0,0

36,7

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55,7

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65,3

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

1.7.2.

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного населения из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

3481,3

941,1

2540,2

0,0

0,0

Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного населения из групп риска, %

1, 2, 3

2019

3057,6

941,1

2116,5

0,0

0,0

95

2020

212,0

0,0

212,0

0,0

0,0

95

2021

211,7

0,0

211,7

0,0

0,0

95

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95

1.8.

(Н02-8)

Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5, 6, 7

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.8.1.

Разработка и реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг в Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам

5, 6, 7

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 ед.

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 ед.

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 ед.

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 ед.

1.9.

(Н01-4)

Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1, 2, 3

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.9.1.

Реализация комплекса мер по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, путем формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью, %

1, 2, 3

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58,0

Всего по подпрограмме 1:

Итого

6228085,1

5688729,7

539355,4

0,0

0,0

2019

1332697,1

1072674,6

260022,5

0,0

0,0

2020

1084774,8

896127,5

188647,3

0,0

0,0

2021

966623,4

875937,8

90685,6

0,0

0,0

2022

952996,6

952996,6

0,0

0,0

0,0

2023

950496,6

950496,6

0,0

0,0

0,0

2024

940496,6

940496,6

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Цель подпрограммы: развитие системы оказания специализированной медицинской помощи, снижение смертности от туберкулеза, повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных, развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах,
снижение смертности от ишемической болезни сердца, инсульта, злокачественных новообразований. Снижение смертности пострадавших
в результате дорожно-транспортных происшествий. Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

Задачи подпрограммы: совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи по профилям заболеваний

2.1.

Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2351510,8

2329849,9

21660,9

0,0

0,0

2.4

2019

373634,0

366413,7

7220,3

0,0

0,0

2020

388946,0

381725,7

7220,3

0,0

0,0

2021

402609,9

395389,6

7220,3

0,0

0,0

2022

395440,3

395440,3

0,0

0,0

0,0

2023

395440,3

395440,3

0,0

0,0

0,0

2024

395440,3

395440,3

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.1.1.

Обеспечение проведения в полном объеме обязательных профилактических противотуберкулезных мероприятий, в том числе
в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повышенного риска

заболевания туберкулезом, среди детей, инфицированных туберкулезом

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

179958,6

179958,6

0,0

0,0

0,0

Обеспечение аллергеном туберкулезным и туберкулиновыми шприцами в объеме, достаточном для проведения туберкулино-диагностики детей и подростков

2.4, 2.5, 2.9

2019

21461,5

21461,5

0,0

0,0

0,0

24260 уп.

2020

21461,5

21461,5

0,0

0,0

0,0

24260 уп.

2021

21461,5

21461,5

0,0

0,0

0,0

24260 уп.

2022

38524,7

38524,7

0,0

0,0

0,0

34000 уп.

2023

38524,7

38524,7

0,0

0,0

0,0

34000 уп.

2024

38524,7

38524,7

0,0

0,0

0,0

34000 уп.

2.1.2.

Обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения современными противотуберкулезными препаратами

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

117111,3

117111,3

0,0

0,0

0,0

Обеспечение современными (этиотропными и патогенетическими) противотуберкулезными препаратами

2.4

2019

14974,0

14974,0

0,0

0,0

0,0

50000 уп.

2020

14974,0

14974,0

0,0

0,0

0,0

63000 уп.

2021

14974,0

14974,0

0,0

0,0

0,0

63000 уп.

2022

24063,1

24063,1

0,0

0,0

0,0

63000 уп.

2023

24063,1

24063,1

0,0

0,0

0,0

63000 уп.

2024

24063,1

24063,1

0,0

0,0

0,0

63000 уп.

2.1.3.

Закупка диагностических средства для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинскими изделиями в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

49363,2

27702,3

21660,9

0,0

0,0

Обеспечение диагностическими расходными материалами и медицинскими изделиями

2.4, 2,5, 2.9

2019

15796,6

8576,3

7220,3

0,0

0,0

252 уп.

2020

15796,6

8576,3

7220,3

0,0

0,0

250 уп.

2021

15796,6

8576,3

7220,3

0,0

0,0

250 уп.

2022

657,8

657,8

0,0

0,0

0,0

240 уп.

2023

657,8

657,8

0,0

0,0

0,0

240 уп.

2024

657,8

657,8

0,0

0,0

0,0

240 уп.

2.1.4.

Обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго и третьего ряда), применяемыми при лечении больных туберкулезом с множественной лекарст-венной устойчивостью возбудителя, и диагности-ческими средствами для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом
с множественной лекарствен-ной устойчивостью возбудителя

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

168186,9

168186,9

0,0

0,0

0,0

Обеспечение пациентов антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго
и третьего ряда)

2.4

2019

37062,3

37062,3

0,0

0,0

0,0

130 чел., 37122 шт.

2020

37062,3

37062,3

0,0

0,0

0,0

130 чел., 35000 шт.

2021

37062,3

37062,3

0,0

0,0

0,0

130 чел., 35000 шт.

2022

19000,0

19000,0

0,0

0,0

0,0

130 чел., 35000 шт.

2023

19000,0

19000,0

0,0

0,0

0,0

130 чел., 35000 шт.

2024

19000,0

19000,0

0,0

0,0

0,0

130 чел., 35000 шт.

2.1.5.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (фтизиатрия)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1776354,1

1776354,1

0,0

0,0

0,0

Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи больным туберкулезом государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

5,6,7, 2.4, 7.1, 7.2

2019

274807,4

274807,4

0,0

0,0

0,0

2020

290119,4

290119,4

0,0

0,0

0,0

2021

303783,3

303783,3

0,0

0,0

0,0

2022

302548,0

302548,0

0,0

0,0

0,0

2023

302548,0

302548,0

0,0

0,0

0,0

2024

302548,0

302548,0

0,0

0,0

0,0

2.1.6.

Выплаты и иные меры социальной поддержки, установленные Законом Пензенской области
от 28.05.2007 № 1285-ЗПО
"О защите населения
от туберкулеза и
о противотуберкулезной помощи" (с последующими изменениями)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

9027,9

9027,9

0,0

0,0

0,0

Выплаты и продуктовые наборы

2.4

2019

692,5

692,5

0,0

0,0

0,0

16 чел., 3250 наб.

2020

692,5

692,5

0,0

0,0

0,0

16 чел., 3250 наб.

2021

692,5

692,5

0,0

0,0

0,0

16 чел., 3250 наб.

2022

2316,8

2316,8

0,0

0,0

0,0

16 чел., 3250 наб.

2023

2316,8

2316,8

0,0

0,0

0,0

16 чел., 3250 наб.

2024

2316,8

2316,8

0,0

0,0

0,0

16 чел., 3250 наб.

2.1.7.

Расходы на обеспечение деятельности
ГБУЗ "Пензенская областная туберкулезная больница"
по реабилитационной и санаторно-курортной   помощи

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

51508,8

51508,8

0,0

0,0

0,0

Оказание реабилитационной и санаторно-курортной   помощи в ГБУЗ "Пензенская областная туберкулезная больница"

2.4

2019

8839,7

8839,7

0,0

0,0

0,0

30 коек

2020

8839,7

8839,7

0,0

0,0

0,0

30 коек

2021

8839,7

8839,7

0,0

0,0

0,0

30 коек

2022

8329,9

8329,9

0,0

0,0

0,0

30 коек

2023

8329,9

8329,9

0,0

0,0

0,0

30 коек

2024

8329,9

8329,9

0,0

0,0

0,0

30 коек

2.2.

Основное мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

567630,6

537002,7

30627,9

0,0

0,0

2.10

2019

142562,6

132353,3

10209,3

0,0

0,0

2020

141996,2

131786,9

10209,3

0,0

0,0

2021

144701,3

134492,0

10209,3

0,0

0,0

2022

46123,5

46123,5

0,0

0,0

0,0

2023

46123,5

46123,5

0,0

0,0

0,0

2024

46123,5

46123,5

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.2.1.

Обеспечение проведения обследований на ВИЧ, гепатиты, психоактивные вещества тест-системами, экспресс-тестами

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

5175,0

5175,0

0,0

0,0

0,0

Расходные материалы для скрининга групп риска
на парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, оппортунистические инфекции; экспресс-диагностика на психоактивные вещества, беременность:

2.10, 2.10.1

2019

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты

на ВИЧ - 5000 шт.;

тест-системы на гепатиты - 30 шт.

2020

1350,0

1350,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты

на ВИЧ - 5000 шт.;

тест-системы на гепатиты - 30 шт.

2021

1350,0

1350,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты

на ВИЧ - 5000 шт.;

тест-системы на гепатиты - 30 шт.

2022

625,0

625,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты

на ВИЧ - 2000 шт.;

тест-системы на гепатиты - 30 шт.

2023

625,0

625,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты

на ВИЧ - 2000 шт.;

тест-системы на гепатиты - 30 шт.

2024

625,0

625,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты

на ВИЧ - 2000 шт.;

тест-системы на гепатиты - 25 шт.

2.2.2.

Обеспечение лекарственными препаратами
ВИЧ-инфицированных и расходными материалами для контроля лечения

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

182080,6

182080,6

0,0

0,0

0,0

Обеспечение антиретровирусными препаратами и
расходными материалами
(вакутейнеры, иглы)

2.10, 2.10.1

2019

39750,0

39750,0

0,0

0,0

0,0

12150 уп./50000 шт.

2020

40705,0

40705,0

0,0

0,0

0,0

12150 уп./50000 шт.

2021

38223,6

38223,6

0,0

0,0

0,0

12000 уп./50000 шт.

2022

21134,0

21134,0

0,0

0,0

0,0

13000 уп./0 шт.

2023

21134,0

21134,0

0,0

0,0

0,0

13000 уп./0 шт.

2024

21134,0

21134,0

0,0

0,0

0,0

13000 уп./0 шт.

2.2.3.

Обеспечение детей
(до 1,5 лет), рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, бесплатным питанием (сухие адаптированные смеси,
соки, овощные, фруктовые и мясные пюре, кисломолочные продукты)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

10387,0

10387,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение бесплатным питанием:

2.10, 2.10.1

2019

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

5000 уп.

2020

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

5000 уп.

2021

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

5000 уп.

2022

2129,0

2129,0

0,0

0,0

0,0

6000 уп.

2023

2129,0

2129,0

0,0

0,0

0,0

6000 уп.

2024

2129,0

2129,0

0,0

0,0

0,0

6000 уп.

2.2.4.

Диагностика ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов (ИФА- и ПЦР-диагностика)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

155301,9

155301,9

0,0

0,0

0,0

Обеспечение диагностикумами ИФА- и ПЦР-лаборатории

2.10, 2.10.1

2019

38000,0

38000,0

0,0

0,0

0,0

280 уп., 1830 наб.

2020

35000,0

35000,0

0,0

0,0

0,0

240 уп., 1800 наб.

2021

38000,0

38000,0

0,0

0,0

0,0

280 уп., 1830 наб.

2022

14767,3

14767,3

0,0

0,0

0,0

120 уп., 1000 наб.

2023

14767,3

14767,3

0,0

0,0

0,0

120 уп., 1000 наб.

2024

14767,3

14767,3

0,0

0,0

0,0

120 уп., 1000 наб.

2.2.5.

Совершенствование методов профилактики распространения вирусных гепатитов за счет использования современных лабораторных методов диагностики (использование ПЦР (полимеразная

цепная реакция) и
ИФА-диагностики и т.д.)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

29931,9

29931,9

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лабораторным оборудованием, диагностикумами и расходными материалами проведения исследований на вирусные гепатиты молекулярными методами и методами ИФА

2, 3

2019

7891,3

7891,3

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 320 наб.; расходные материалы -
274 уп.

2020

7891,3

7891,3

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 320 наб.; расходные материалы -
274 уп.

2021

7891,3

7891,3

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 320 наб.; расходные материалы -
274 уп.

2022

2086,0

2086,0

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.

2023

2086,0

2086,0

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.

2024

2086,0

2086,0

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.

2.2.6.

Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

61682,1

31054,2

30627,9

0,0

0,0

Обеспечение диагности-ческими системами

2, 3

2019

15178,5

4969,2

10209,3

0,0

0,0

580 наб.

2020

15178,5

4969,2

10209,3

0,0

0,0

580 наб.

2021

15178,5

4969,2

10209,3

0,0

0,0

580 наб.

2022

5382,2

5382,2

0,0

0,0

0,0

140 наб.

2023

5382,2

5382,2

0,0

0,0

0,0

140 наб.

2024

5382,2

5382,2

0,0

0,0

0,0

140 наб.

2.2.7.

Обеспечение антивирусными препаратами для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение медицинскими препаратами

2, 3

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44% лиц, состоящих
на диспансерном наблюдении, освоение поступивших препаратов 100%

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.8.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения по профилю венерология

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

123072,1

123072,1

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи государственными учреждениями здравоохранения по профилю венерология. Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

2, 3, 5, 6, 7

2019

39142,8

39142,8

0,0

0,0

0,0

2020

40871,4

40871,4

0,0

0,0

0,0

2021

43057,9

43057,9

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1882153,1

1882153,1

0,0

0,0

0,0

1.1, 1.2, 1.3

2019

310015,2

310015,2

0,0

0,0

0,0

2020

316518,9

316518,9

0,0

0,0

0,0

2021

327412,1

327412,1

0,0

0,0

0,0

2022

309402,3

309402,3

0,0

0,0

0,0

2023

309402,3

309402,3

0,0

0,0

0,0

2024

309402,3

309402,3

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.3.1.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (наркология)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1669550,1

1669550,1

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи наркологическим больным государственными учреждениями здравоохранения. Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

5,6,7, 1.1, 1.2, 1.3

2019

277928,7

277928,7

0,0

0,0

0,0

2020

283565,8

283565,8

0,0

0,0

0,0

2021

293378,0

293378,0

0,0

0,0

0,0

2022

271559,2

271559,2

0,0

0,0

0,0

2023

271559,2

271559,2

0,0

0,0

0,0

2024

271559,2

271559,2

0,0

0,0

0,0

2.3.2.

Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

212603,0

212603,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания по меди-цинскому освидетельст-вованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) государст-венными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

5, 6, 7, 1.1, 1.2, 1.3

2019

32086,5

32086,5

0,0

0,0

0,0

2020

32953,1

32953,1

0,0

0,0

0,0

2021

34034,1

34034,1

0,0

0,0

0,0

2022

37843,1

37843,1

0,0

0,0

0,0

2023

37843,1

37843,1

0,0

0,0

0,0

2024

37843,1

37843,1

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

3897384,5

3897384,5

0,0

0,0

0,0

3

2019

603870,8

603870,8

0,0

0,0

0,0

2020

628964,0

628964,0

0,0

0,0

0,0

2021

663911,2

663911,2

0,0

0,0

0,0

2022

666879,5

666879,5

0,0

0,0

0,0

2023

666879,5

666879,5

0,0

0,0

0,0

2024

666879,5

666879,5

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.4.1.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (психиатрия)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

3826649,2

3826649,2

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания на оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания,

100%

3, 5, 6, 7, 7.1

2019

591315,6

591315,6

0,0

0,0

0,0

2020

615802,3

615802,3

0,0

0,0

0,0

2021

649993,2

649993,2

0,0

0,0

0,0

2022

656512,7

656512,7

0,0

0,0

0,0

2023

656512,7

656512,7

0,0

0,0

0,0

2024

656512,7

656512,7

0,0

0,0

0,0

2.4.2.

Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

70735,3

70735,3

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на проведение судебно-психиатрической экспертизы государст-венными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

3, 5, 6, 7, 7.1

2019

12555,2

12555,2

0,0

0,0

0,0

2020

13161,7

13161,7

0,0

0,0

0,0

2021

13918,0

13918,0

0,0

0,0

0,0

2022

10366,8

10366,8

0,0

0,0

0,0

2023

10366,8

10366,8

0,0

0,0

0,0

2024

10366,8

10366,8

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

917958,7

917958,7

0,0

0,0

0,0

2.1

2019

35500,0

35500,0

0,0

0,0

0,0

2020

35500,0

35500,0

0,0

0,0

0,0

2021

705121,7

705121,7

0,0

0,0

0,0

2022

47279,0

47279,0

0,0

0,0

0,0

2023

47279,0

47279,0

0,0

0,0

0,0

2024

47279,0

47279,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.5.1.

Вторичная профилактика тромботических осложнений у пациентов, перенесших инфаркт миокарда

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

164445,0

164445,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лекарственными препаратами:

2.1

2019

20800,0

20800,0

0,0

0,0

0,0

103500 уп.

2020

20800,0

20800,0

0,0

0,0

0,0

103000 уп.

2021

20800,0

20800,0

0,0

0,0

0,0

103000 уп.

2022

34015,0

34015,0

0,0

0,0

0,0

150000 уп.

2023

34015,0

34015,0

0,0

0,0

0,0

150000 уп.

2024

34015,0

34015,0

0,0

0,0

0,0

150000 уп.

2.5.2.

Обеспечение пациентов, перенесших оперативное вмешательство на сердечно-сосудистой системе, лекарственным препаратом
с действующим веществом "Клопидогрель"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

43092,0

43092,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лекарственными препаратами:

2.1

2019

6000,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

8000 уп.

2020

6000,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

8000 уп.

2021

6000,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

8000 уп.

2022

8364,0

8364,0

0,0

0,0

0,0

8800 уп.

2023

8364,0

8364,0

0,0

0,0

0,0

8800 уп.

2024

8364,0

8364,0

0,0

0,0

0,0

8800 уп.

2.5.3.

Профилактика повторных кардиоэмболических инсультов

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

40800,0

40800,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лекарственными препаратами для антикоагулянтной
терапии

2.1

2019

8700,0

8700,0

0,0

0,0

0,0

2800 уп.

2020

8700,0

8700,0

0,0

0,0

0,0

2800 уп.

2021

8700,0

8700,0

0,0

0,0

0,0

2800 уп.

2022

4900,0

4900,0

0,0

0,0

0,0

2800 уп.

2023

4900,0

4900,0

0,0

0,0

0,0

2800 уп.

2024

4900,0

4900,0

0,0

0,0

0,0

2800 уп.

2.5.4.

Централизованные закупки медицинского оборудования кардиопрофиля

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

669621,7

669621,7

0,0

0,0

0,0

Медицинское оборудование

2.1

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2021

669621,7

669621,7

0,0

0,0

0,0

184 ед.

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1705009,6

1705009,6

0,0

0,0

0,0

2.2, 2.3

2019

100000,0

100000,0

0,0

0,0

0,0

2020

214198,0

214198,0

0,0

0,0

0,0

2021

220811,6

220811,6

0,0

0,0

0,0

2022

390000,0

390000,0

0,0

0,0

0,0

2023

390000,0

390000,0

0,0

0,0

0,0

2024

390000,0

390000,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.6.1.

Обеспечение современными лекарственными средствами больных, страдающих онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1705009,6

1705009,6

0,0

0,0

0,0

Обеспечение современными химиотерапевтическими и гематологическими лекарственными препаратами

2.2, 2.4

2019

100000,0

100000,0

0,0

0,0

0,0

1200 уп.

2020

214198,0

214198,0

0,0

0,0

0,0

5000 уп.

2021

220811,6

220811,6

0,0

0,0

0,0

5300 уп.

2022

390000,0

390000,0

0,0

0,0

0,0

5300 уп.

2023

390000,0

390000,0

0,0

0,0

0,0

5300 уп.

2024

390000,0

390000,0

0,0

0,0

0,0

5300 уп.

2.6.2.

Создание и функционирование центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ) на базе ГБУЗ "Областной онкологический диспансер»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Этапы создания и число исследований ПЭТ-КТ

2.2, 2.4

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ввод объекта в эксплуатацию / 3000 исследований

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6000 исследований

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6000 исследований

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6000 исследований

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6000 исследований

2.7.

Основное мероприятие 2.7. "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6, 2.7, 2.8

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.7.1.

Повышение уровня подготовки медицинских организаций к оказанию специализированной медицинской помощи пострадавшим при ДТП

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение тактико-специального учения

2, 2.8

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 мероприятие

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 мероприятие

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 мероприятие

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 мероприятие

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 мероприятие

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 мероприятие

2.7.2.

Проведение соревнований среди бригад скорой медицинской помощи по оказанию специализированной медицинской помощи пострадавшим при ДТП

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение  соревнования

2, 2.8

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 мероприятие

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 мероприятие

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 мероприятие

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 мероприятие

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 мероприятие

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 мероприятие

2.8.

Основное мероприятие 2.8. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими   заболеваниями"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2946231,5

2946231,5

0,0

0,0

0,0

2, 3

2019

406981,5

406981,5

0,0

0,0

0,0

2020

270847,5

270847,5

0,0

0,0

0,0

2021

277987,1

277987,1

0,0

0,0

0,0

2022

663471,8

663471,8

0,0

0,0

0,0

2023

663471,8

663471,8

0,0

0,0

0,0

2024

663471,8

663471,8

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.8.1.

Централизованные закупки медицинского оборудования для государственных нужд

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1019033,9

1019033,9

0,0

0,0

0,0

Закупки медицинского оборудования

2, 3, 5, 6, 7

2019

259694,5

259694,5

0,0

0,0

85 ед.

2020

115807,0

115807,0

0,0

0,0

0,0

120 ед.

2021

116102,7

116102,7

0,0

0,0

0,0

120 ед.

2022

175809,9

175809,9

0,0

0,0

0,0

120 ед.

2023

175809,9

175809,9

0,0

0,0

0,0

80 ед.

2024

175809,9

175809,9

0,0

0,0

0,0

80 ед.

2.8.2.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1927197,6

1927197,6

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи
ГБУЗ "ПОЦСВМП".

Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

2, 3

2019

147287,0

147287,0

0,0

0,0

0,0

2020

155040,5

155040,5

0,0

0,0

0,0

2021

161884,4

161884,4

0,0

0,0

0,0

2022

487661,9

487661,9

0,0

0,0

0,0

2023

487661,9

487661,9

0,0

0,0

0,0

2024

487661,9

487661,9

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9. "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1010346,4

921763,3

88583,1

0,0

0,0

3, 2.1, 2.2, 2.4

2019

199618,5

170090,8

29527,7

0,0

0,0

2020

179862,2

150334,5

29527,7

0,0

0,0

2021

179862,2

150334,5

29527,7

0,0

0,0

2022

150334,5

150334,5

0,0

0,0

0,0

2023

150334,5

150334,5

0,0

0,0

0,0

2024

150334,5

150334,5

0,0

0,0

0,0

2.9.1.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи лицам, постоянно проживающим на территории Пензенской области, медицинскими организациями, подведомст-венными Министерству здравоохранения
Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1010346,4

921763,3

88583,1

0,0

0,0

Оказание пациентам высокотехнологичной медицинской помощи
на базе: ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко",
ГБУЗ "Областной онколо-гический диспансер",
ГБУЗ "Пензенская областная офтальмоло-гическая больница",
ГБУЗ "Пензенский област-ная противотуберкулезная больница",
ГБУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина",
ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница
им. Н.Ф. Филатова"

3, 2.1, 2.2, 2.4

2019

199618,5

170090,8

29527,7

0,0

0,0

1114 чел.

2020

179862,2

150334,5

29527,7

0,0

0,0

1010 чел.

2021

179862,2

150334,5

29527,7

0,0

0,0

1010 чел.

2022

150334,5

150334,5

0,0

0,0

0,0

1010 чел.

2023

150334,5

150334,5

0,0

0,0

0,0

1010 чел.

2024

150334,5

150334,5

0,0

0,0

0,0

1010 чел.

2.10.

Основное мероприятие 2.10.  "Развитие службы крови"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

958141,6

958141,6

0,0

0,0

0,0

2.11, 2.12

2019

186989,1

186989,1

0,0

0,0

0,0

2020

164567,8

164567,8

0,0

0,0

0,0

2021

168000,0

168000,0

0,0

0,0

0,0

2022

146194,9

146194,9

0,0

0,0

0,0

2023

146194,9

146194,9

0,0

0,0

0,0

2024

146194,9

146194,9

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.10.1.

Проведение иммуногематологического фенотипирования группы крови и резус-принадлежности реципиентов

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

35188,8

35188,8

0,0

0,0

0,0

Обеспечение реагентами и расходными материалами:

2.11, 2.12

2019

7489,6

7489,6

0,0

0,0

0,0

140 уп.

2020

7489,6

7489,6

0,0

0,0

0,0

140 уп.

2021

7489,6

7489,6

0,0

0,0

0,0

140 уп.

2022

4240,0

4240,0

0,0

0,0

0,0

140 уп.

2023

4240,0

4240,0

0,0

0,0

0,0

140 уп.

2024

4240,0

4240,0

0,0

0,0

0,0

140 уп.

2.10.2.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения
(центры, станции и отделения переливания крови)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

867767,8

867767,8

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр крови".

Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

5, 6, 7, 2.11, 2.12, 7.1

2019

170302,0

170302,0

0,0

0,0

0,0

2020

147880,7

147880,7

0,0

0,0

0,0

2021

151312,9

151312,9

0,0

0,0

0,0

2022

132757,4

132757,4

0,0

0,0

0,0

2023

132757,4

132757,4

0,0

0,0

0,0

2024

132757,4

132757,4

0,0

0,0

0,0

2.10.3.

Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 27.02.2010 № 1862-ЗПО "О дополнительной мере социальной поддержки граждан, безвозмездно сдавших кровь и ее компоненты"
(с последующими изменениями)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

55185,0

55185,0

0,0

0,0

0,0

Выплаты гражданам, сдавшим кровь или

ее компоненты

2.11, 2.12

2019

9197,5

9197,5

0,0

0,0

0,0

23000 чел.

2020

9197,5

9197,5

0,0

0,0

0,0

23000 чел.

2021

9197,5

9197,5

0,0

0,0

0,0

23000 чел.

2022

9197,5

9197,5

0,0

0,0

0,0

23000 чел.

2023

9197,5

9197,5

0,0

0,0

0,0

23000 чел.

2024

9197,5

9197,5

0,0

0,0

0,0

23000 чел.

2.11.

Основное мероприятие 2.11. "Совершенствование оказания медицинской помощи по профессиональной патологии"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

11526,7

11526,7

0,0

0,0

0,0

2.1

2019

1782,2

1782,2

0,0

0,0

0,0

2020

1864,5

1864,5

0,0

0,0

0,0

2021

1970,0

1970,0

0,0

0,0

0,0

2022

1970,0

1970,0

0,0

0,0

0,0

2023

1970,0

1970,0

0,0

0,0

0,0

2024

1970,0

1970,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.11.1.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения по профилю профпатология

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

11526,7

11526,7

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи по профилю профпатология.

Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

5, 6, 7, 2.1

2019

1782,2

1782,2

0,0

0,0

0,0

2020

1864,5

1864,5

0,0

0,0

0,0

2021

1970,0

1970,0

0,0

0,0

0,0

2022

1970,0

1970,0

0,0

0,0

0,0

2023

1970,0

1970,0

0,0

0,0

0,0

2024

1970,0

1970,0

0,0

0,0

0,0

2.12.

(Н02-2)

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1049975,6

0,0

723505,6

0,0

0,0

2.1

2019

162265,0

0,0

162265,0

0,0

0,0

2020

185090,0

0,0

185090,0

0,0

0,0

2021

144100,6

0,0

144100,6

0,0

0,0

2022

232050,0

0,0

232050,0

0,0

0,0

2023

121930,0

0,0

121930,0

0,0

0,0

2024

204540,0

0,0

204540,0

0,0

0,0

в том числе:

2.12.1.

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1049975,6

0,0

723505,6

0,0

0,0

Оснащение оборудованием

2.1

2019

162265,0

0,0

162265,0

0,0

0,0

10 ед. / 1 учреждение

2020

185090,0

0,0

185090,0

0,0

0,0

59 ед. / 2 учреждения

2021

144100,6

0,0

144100,6

0,0

0,0

68 ед. / 2 учреждения

2022

232050,0

0,0

232050,0

0,0

0,0

9 ед. / 2 учреждения

2023

121930,0

0,0

121930,0

0,0

0,0

103 ед. / 2 учреждения

2024

204540,0

0,0

204540,0

0,0

0,0

439 ед. / 5 учреждений

2.13.

(Н02-1)

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2052975,6

266002,0

1638853,6

0,0

0,0

2.2

2019

456050,8

76180,0

379870,8

0,0

0,0

2020

728713,1

63026,0

665687,1

0,0

0,0

2021

396914,3

126796,0

270118,3

0,0

0,0

2022

323177,4

0,0

323177,4

0,0

0,0

2023

74060,0

0,0

74060,0

0,0

0,0

2024

74060,0

0,0

74060,0

0,0

0,0

в том числе:

2.13.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по профилю онкология

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

Проведение информационно-коммуникационной кампании: видео-интернет-ролики, баннеры

2.2

2019

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

6/2

2020

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

3/3

2021

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

3/3

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2.13.2.

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2052225,6

265252,0

1638853,6

0,0

0,0

Оснащение оборудованием

2.2

2019

455800,8

75930,0

379870,8

0,0

0,0

62 ед.

2020

728463,1

62776,0

665687,1

0,0

0,0

54 ед.

2021

396664,3

126546,0

270118,3

0,0

0,0

17 ед.

2022

323177,4

0,0

323177,4

0,0

0,0

33 ед.

2023

74060,0

0,0

74060,0

0,0

0,0

13 ед.

2024

74060,0

0,0

74060,0

0,0

0,0

1 ед.

2.13.3.

Организация в Пензенской области центров амбулаторной онкологической помощи

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество организованных ЦАОП
на базе поликлиник, ед.

2.2

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Всего по подпрограмме 2:

Итого

19350844,7

16373023,6

2503231,1

0,0

0,0

2019

2979269,7

2390176,6

589093,1

0,0

0,0

2020

3257068,2

2359333,8

897734,4

0,0

0,0

2021

3633402,0

3172225,8

461176,2

0,0

0,0

2022

3372323,2

2817095,8

555227,4

0,0

0,0

2023

3013085,8

2817095,8

195990,0

0,0

0,0

2024

3095695,8

2817095,8

278600,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Цель подпрограммы: создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям.
Улучшение состояния здоровья детей и матерей. Снижение материнской, младенческой и детской смертности.
Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку

Задачи подпрограммы: повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям,
снижение уровня первичной инвалидности детей, профилактика абортов

3.1.

Основное мероприятие 3.1. "Совершенствование службы родовспоможения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1, 3.2, 3.2

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения
(родильные дома)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания государст-венных учреждений здравоохранения (родильные дома).

Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

5, 6, 7,  3.1, 3.2, 3.4

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Основное мероприятие 3.2. "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

291339,0

214847,2

0,0

0,0

0,0

3.2, 3.3

2019

59120,2

59120,2

0,0

0,0

0,0

2020

59705,2

59705,2

0,0

0,0

0,0

2021

57775,9

57775,9

0,0

0,0

0,0

2022

38245,9

38245,9

0,0

0,0

0,0

2023

38245,9

38245,9

0,0

0,0

0,0

2024

38245,9

38245,9

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.2.1.

Обеспечение медико-генетических исследований

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

106978,0

89209,8

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
в части проведения
медико-генетических исследований и оплаты медицинской помощи,
не включенной
в базовую программу ОМС,

ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница
им. Н.Ф. Филатова".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

5, 6, 7,  3.2, 3.3

2019

27358,4

27358,4

0,0

0,0

0,0

2020

27943,4

27943,4

0,0

0,0

0,0

2021

25023,9

25023,9

0,0

0,0

0,0

2022

8884,1

8884,1

0,0

0,0

0,0

2023

8884,1

8884,1

0,0

0,0

0,0

2024

8884,1

8884,1

0,0

0,0

0,0

3.2.2.

Улучшение качества пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваний

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

119849,0

82629,4

0,0

0,0

0,0

Обеспечение диагностическими
средствами

3.2, 3.3

2019

21009,8

21009,8

0,0

0,0

0,0

600 наб./30000 шт.

2020

21009,8

21009,8

0,0

0,0

0,0

600 наб./30000 шт.

2021

22000,0

22000,0

0,0

0,0

0,0

600 наб./30000 шт.

2022

18609,8

18609,8

0,0

0,0

0,0

6000 наб.

2023

18609,8

18609,8

0,0

0,0

0,0

6000 наб.

2024

18609,8

18609,8

0,0

0,0

0,0

6000 наб.

3.2.3.

Обеспечение проведения неонатального скрининга

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

64512,0

43008,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение расходными материалами

3.2, 3.3

2019

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

112 наб.

2020

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

112 наб.

2021

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

112 наб.

2022

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

112 наб.

2023

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

112 наб.

2024

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

112 наб.

3.3.

Основное мероприятие 3.3. "Выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.3.1.

Проведение обучающих семинаров для врачей-неонатологов и участковых педиатров

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение обучающих семинаров

3.2

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 чел.

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 чел.

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 чел.

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 чел.

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 чел.

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 чел.

3.4.

Основное мероприятие 3.4. "Развитие специализи-рованной медицинской помощи детям"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

325931,8

226061,2

0,0

0,0

0,0

3.2

2019

56804,8

56804,8

0,0

0,0

0,0

2020

58186,1

58186,1

0,0

0,0

0,0

2021

61135,0

61135,0

0,0

0,0

0,0

2022

49935,3

49935,3

0,0

0,0

0,0

2023

49935,3

49935,3

0,0

0,0

0,0

2024

49935,3

49935,3

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.4.1.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения
(дома ребенка)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

325931,8

226061,2

0,0

0,0

0,0

Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Пензенский
дом ребенка".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выпол-нения государственного
задания, 100%

5, 6, 7, 3.2

2019

56804,8

56804,8

0,0

0,0

0,0

2020

58186,1

58186,1

0,0

0,0

0,0

2021

61135,0

61135,0

0,0

0,0

0,0

2022

49935,3

49935,3

0,0

0,0

0,0

2023

49935,3

49935,3

0,0

0,0

0,0

2024

49935,3

49935,3

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5. "Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.5.1.

Проведение антиретровирусной терапии в целях профилактики вертикальной передачи вируса иммунодефицита

от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение охвата трехэтапной профилактикой ВИЧ-инфицированных беременных, %

3.4

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94%

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95%

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96%

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97%

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98%

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99%

3.6.

Основное мероприятие 3.6. "Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи

и репродукции"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

147841,2

124253,8

0,0

0,0

0,0

3.2, 3.3, 3.5

2019

35527,9

35527,9

0,0

0,0

0,0

2020

36365,4

36365,4

0,0

0,0

0,0

2021

40566,8

40566,8

0,0

0,0

0,0

2022

11793,7

11793,7

0,0

0,0

0,0

2023

11793,7

11793,7

0,0

0,0

0,0

2024

11793,7

11793,7

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.6.1.

Расширение сети и совершенствование работы кабинетов медико-социальной помощи беременным, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Функционирование кабинетов медико-социальной помощи беременным. В рамках текущего финансирования медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области

3.2, 3.3, 3.5

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 кабинетов

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 кабинетов

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 кабинетов

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 кабинетов

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 кабинетов

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 кабинетов

3.6.2.

Повышение квалификации специалистов, работающих
в медико-социальных кабинетах

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение ежегодно
6 обучающих семинаров для психологов, социальных работников, юристов  медико-социальных кабинетов общественными организациями на безвозмездной основе

3.2, 3.5

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.3.

Обеспечение медицинской помощи в центре охраны здоровья семьи и репродукции

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

141195,1

117607,7

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания  государст-венными  учреждениями здравоохранения  (центры охраны здоровья семьи и репродукции). Доля профинансированных средств, направленных на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

5, 6, 7, 3.2, 3.5

2019

35527,9

35527,9

0,0

0,0

0,0

2020

36365,4

36365,4

0,0

0,0

0,0

2021

33920,7

33920,7

0,0

0,0

0,0

2022

11793,7

11793,7

0,0

0,0

0,0

2023

11793,7

11793,7

0,0

0,0

0,0

2024

11793,7

11793,7

0,0

0,0

0,0

3.6.4.

Централизованные закупки медицинского оборудования

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

6646,1

6646,1

0,0

0,0

0,0

Оснащение медицинскими изделиями

3.2, 3.3, 3.5

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2021

6646,1

6646,1

0,0

0,0

0,0

34 ед.

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

3.7. (Н02-

3)

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

165563,2

13292,2

152271,0

0,0

0,0

2.1

2019

82781,6

6646,1

76135,5

0,0

0,0

2020

82781,6

6646,1

76135,5

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.7.1.

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения

Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

165563,2

13292,2

152271,0

0,0

0,0

Оснащение медицинскими изделиями и архитектурно-планировочные решения внутренних пространств
в соответствии
с положениями
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденными приказом Минздрава России 
от 07.05.2018 № 92н

2.1

2019

82781,6

6646,1

76135,5

0,0

0,0

42 ед./ 3 объекта

2020

82781,6

6646,1

76135,5

0,0

0,0

38 ед./ 6 объектов

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Всего по подпрограмме 3:

Итого

930675,2

578454,4

152271,0

0,0

0,0

2019

234234,5

158099,0

76135,5

0,0

0,0

2020

237038,3

160902,8

76135,5

0,0

0,0

2021

159477,7

159477,7

0,0

0,0

0,0

2022

99974,9

99974,9

0,0

0,0

0,0

2023

99974,9

99974,9

0,0

0,0

0,0

2024

99974,9

99974,9

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе  детей"

Цель подпрограммы: увеличение продолжительности активного периода жизни населения. Предупреждение и снижение
уровня взрослой и детской инвалидности

Задачи подпрограммы: обеспечение санаторно-курортного лечения

4.1.

Основное мероприятие 4.1. "Развитие санаторно-курортного лечения"

Министерство здравоохранения Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области

Итого

870675,6

592987,4

0,0

0,0

0,0

4.1, 4.2, 4.3

2019

156210,4

156210,4

0,0

0,0

0,0

2020

148370,6

148370,6

0,0

0,0

0,0

2021

149562,3

149562,3

0,0

0,0

0,0

2022

138844,1

138844,1

0,0

0,0

0,0

2023

138844,1

138844,1

0,0

0,0

0,0

2024

138844,1

138844,1

0,0

0,0

0,0

в том числе:

4.1.1.

Оказание детям, постоянно проживающим на террито-рии Пензенской области, санаторно-курортной медицинской помощи в условиях специализирован-ных санаторно-курортных организаций в климатической зоне проживания пациентов

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

682528,6

463690,2

0,ё0

0,0

0,0

Приобретение путевок для отдыха детей в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия:

4.2, 4.3

2019

124053,2

124053,2

0,0

0,0

0,0

5414 шт.

2020

115108,9

115108,9

0,0

0,0

0,0

5090 шт.

2021

115108,9

115108,9

0,0

0,0

0,0

5050 шт.

2022

109419,2

109419,2

0,0

0,0

0,0

5050 шт.

2023

109419,2

109419,2

0,0

0,0

0,0

5050 шт.

2024

109419,2

109419,2

0,0

0,0

0,0

5050 шт.

4.1.2.

Обеспечение санаторно-курортным лечением детей  4 - 7 лет (соматический профиль)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

188147,0

129297,2

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Детский санаторий "Солнышко". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

5, 6, 7, 4.2, 4.3

2019

32157,2

32157,2

0,0

0,0

0,0

2020

33261,7

33261,7

0,0

0,0

0,0

2021

34453,4

34453,4

0,0

0,0

0,0

2022

29424,9

29424,9

0,0

0,0

0,0

2023

29424,9

29424,9

0,0

0,0

0,0

2024

29424,9

29424,9

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 4:

Итого

870675,6

592987,4

0,0

0,0

0,0

2019

156210,4

156210,4

0,0

0,0

0,0

2020

148370,6

148370,6

0,0

0,0

0,0

2021

149562,3

149562,3

0,0

0,0

0,0

2022

138844,1

138844,1

0,0

0,0

0,0

2023

138844,1

138844,1

0,0

0,0

0,0

2024

138844,1

138844,1

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Цель подпрограммы: повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем,
возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Задачи подпрограммы: обеспечение контроля хронической боли и других тягостных симптомов

5.1.

Основное мероприятие 5.1. "Оказание паллиативной помощи взрослым"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1898331,2

1171382,8

158852,0

0,0

0,0

5.1, 5.2, 5.3

2019

306145,2

253456,2

52689,0

0,0

0,0

2020

363742,1

310660,6

53081,5

0,0

0,0

2021

376299,3

323217,8

53081,5

0,0

0,0

2022

284048,2

284048,2

0,0

0,0

0,0

2023

284048,2

284048,2

0,0

0,0

0,0

2024

284048,2

284048,2

0,0

0,0

0,0

в том числе:

5.1.1.

Оказание паллиативной помощи взрослым
в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения
Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1725665,9

1157569,5

0,0

0,0

0,0

Обеспечение взрослого населения паллиативной помощью:

5.1, 5.3

2019

248874,5

248874,5

0,0

0,0

0,0

369 коек

2020

306044,8

306044,8

0,0

0,0

0,0

369 коек

2021

318602,0

318602,0

0,0

0,0

0,0

369 коек

2022

284048,2

284048,2

0,0

0,0

0,0

369 коек

2023

284048,2

284048,2

0,0

0,0

0,0

369 коек

2024

284048,2

284048,2

0,0

0,0

0,0

369 коек

5.1.2.

Развитие службы паллиативной помощи

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

172665,3

13813,3

158852,0

0,0

0,0

Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями

5.1

2019

57270,7

4581,7

52689,0

0,0

0,0

8610 уп./ 46 ед.

2020

57697,3

4615,8

53081,5

0,0

0,0

8610 уп./ 40 ед.

2021

57697,3

4615,8

53081,5

0,0

0,0

8610 уп./ 50 ед.

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

в том числе:

5.1.2.1.

Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

45000

3600

41400

0,0

0,0

Обеспечение лекарственными препаратами

5.1

2019

15000

1200

13800

0,0

0,0

8610 уп.

2020

15000

1200

13800

0,0

0,0

8610 уп.

2021

15000

1200

13800

0,0

0,0

8610 уп.

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

5.1.2.2.

Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

127665,3

10213,3

117452,0

0,0

0,0

Обеспечение  медицинскими
изделиями

5.1

2019

42270,7

3381,7

38889,0

0,0

0,0

46 ед.

2020

42697,3

3415,8

39281,5

0,0

0,0

40 ед.

2021

42697,3

3415,8

39281,5

0,0

0,0

50 ед.

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

5.2.

Основное мероприятие 5.2. "Оказание паллиативной помощи детям"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

6640,5

4588,7

0,0

0,0

0,0

5.2

2019

906,0

906,0

0,0

0,0

0,0

2020

1305,3

1305,3

0,0

0,0

0,0

2021

1351,5

1351,5

0,0

0,0

0,0

2022

1025,9

1025,9

0,0

0,0

0,0

2023

1025,9

1025,9

0,0

0,0

0,0

2024

1025,9

1025,9

0,0

0,0

0,0

в том числе:

5.2.1.

Обеспечение работы коек паллиативной помощи детям в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения
Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

6640,5

4588,7

0,0

0,0

0,0

Оказание медицинской помощи детям
с неизлечимыми заболеваниями

5.2

2019

906,0

906,0

0,0

0,0

0,0

7 коек

2020

1305,3

1305,3

0,0

0,0

0,0

7 коек

2021

1351,5

1351,5

0,0

0,0

0,0

7 коек

2022

1025,9

1025,9

0,0

0,0

0,0

7 коек

2023

1025,9

1025,9

0,0

0,0

0,0

7 коек

2024

1025,9

1025,9

0,0

0,0

0,0

7 коек

Всего по подпрограмме 5:

Итого

1904971,7

1175971,5

158852,0

0,0

0,0

2019

307051,2

254362,2

52689,0

0,0

0,0

2020

365047,4

311965,9

53081,5

0,0

0,0

2021

377650,8

324569,3

53081,5

0,0

0,0

2022

285074,1

285074,1

0,0

0,0

0,0

2023

285074,1

285074,1

0,0

0,0

0,0

2024

285074,1

285074,1

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Цель подпрограммы: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами

Задача подпрограммы: снижение дефицита медицинских кадров

6.1.

Основное мероприятие 6.1. "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

35391,4

24821,4

0,0

0,0

0,0

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2019

8711,2

8711,2

0,0

0,0

0,0

2020

5337,4

5337,4

0,0

0,0

0,0

2021

5487,8

5487,8

0,0

0,0

0,0

2022

5285,0

5285,0

0,0

0,0

0,0

2023

5285,0

5285,0

0,0

0,0

0,0

2024

5285,0

5285,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

6.1.1.

Последипломная подготовка врачей-специалистов и обучение средних медицинских работников,
в том числе:

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

35391,4

24821,4

0,0

0,0

0,0

Оплата за обучение и начисление стипендии врачам, проходящим ординатуру. Количество врачей-специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку:

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2019

8711,2

8711,2

0,0

0,0

0,0

93 чел.

2020

5337,4

5337,4

0,0

0,0

0,0

90 чел.

2021

5487,8

5487,8

0,0

0,0

0,0

90 чел.

2022

5285,0

5285,0

0,0

0,0

0,0

90 чел.

2023

5285,0

5285,0

0,0

0,0

0,0

90 чел.

2024

5285,0

5285,0

0,0

0,0

0,0

90 чел.

6.2.

Основное мероприятие 6.2. "Повышение престижа медицинских специальностей"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

4290,0

2860,0

0,0

0,0

0,0

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2019

715,0

715,0

0,0

0,0

0,0

2020

715,0

715,0

0,0

0,0

0,0

2021

715,0

715,0

0,0

0,0

0,0

2022

715,0

715,0

0,0

0,0

0,0

2023

715,0

715,0

0,0

0,0

0,0

2024

715,0

715,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

6.2.1.

Организация и проведение  Пензенского регионального конкурса медицинских работников  "Мы во все времена благодарны тебе благородное сердце врача"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

4290,0

2860,0

0,0

0,0

0,0

Количество премированных победителей

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2019

715,0

715,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2020

715,0

715,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2021

715,0

715,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2022

715,0

715,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2023

715,0

715,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2024

715,0

715,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

6.3.

Основное мероприятие 6.3. "Государственная  поддержка отдельных категорий медицинских работников"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

508541,5

253993,5

162000,0

0,0

0,0

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2019

157431,7

103431,7

54000,0

0,0

0,0

2020

102801,9

48801,9

54000,0

0,0

0,0

2021

109485,9

55485,9

54000,0

0,0

0,0

2022

46274,0

46274,0

0,0

0,0

0,0

2023

46274,0

46274,0

0,0

0,0

0,0

2024

46274,0

46274,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

6.3.1.

Предоставление единовременных выплат молодым специалистам, работающим в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

29094,9

19379,3

0,0

0,0

0,0

Предоставление молодым специалистам единовременных выплат
в размере: для врачебного персонала - 12000 рублей;  для среднего медицинского персонала - 6000 рублей

6, 6.2

2019

4805,9

4805,9

0,0

0,0

0,0

350 чел.

2020

4857,8

4857,8

0,0

0,0

0,0

350 чел.

2021

4857,8

4857,8

0,0

0,0

0,0

350 чел.

2022

4857,8

4857,8

0,0

0,0

0,0

350 чел.

2023

4857,8

4857,8

0,0

0,0

0,0

350 чел.

2024

4857,8

4857,8

0,0

0,0

0,0

350 чел.

6.3.2.

Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам)
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации

от 26.12.2017 № 1640

"Об утверждении государственной программы

Российской Федерации

"Развитие здравоохранения"

(с последующими изменениями)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

361081,8

138360,6

162000,0

0,0

0,0

Предоставление единовре-менных компенсационных выплат в размере
1 млн. руб. врачам и

0,5 млн. руб. фельдшерам

6, 7, 6.1, 6.2

2019

90000,0

36000,0

54000,0

0,0

0,0

100 чел.

2020

90000,0

36000,0

54000,0

0,0

0,0

100 чел.

2021

90000,0

36000,0

54000,0

0,0

0,0

100 чел.

2022

30360,6

30360,6

0,0

0,0

0,0

42 чел.

2023

30360,6

30360,6

0,0

0,0

0,0

42 чел.

2024

30360,6

30360,6

0,0

0,0

0,0

42 чел.

6.3.3.

Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Законом Пензенской области от 03.12.2004 № 693-ЗПО
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках,
поселках городского типа
на территории
Пензенской области"
(с последующими изменениями)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

61638,9

39527,7

0,0

0,0

0,0

Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на возмещение расходов
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

6.2, 6.3

2019

12032,4

12032,4

0,0

0,0

0,0

3000 чел.

2020

7944,1

7944,1

0,0

0,0

0,0

3000 чел.

2021

8495,6

8495,6

0,0

0,0

0,0

3000 чел.

2022

11055,6

11055,6

0,0

0,0

0,0

3000 чел.

2023

11055,6

11055,6

0,0

0,0

0,0

3000 чел.

2024

11055,6

11055,6

0,0

0,0

0,0

3000 чел.

6.3.4.

Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области, в соответствии с программой Пензенской области "Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области ", утверждаемой  постановлением Правительства

Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

56725,9

56725,9

0,0

0,0

0,0

Приобретение жилья, ед. (квартир)

6.2, 6.4

2019

50593,4

50593,4

0,0

0,0

0,0

33 ед.

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2021

6132,5

6132,5

0,0

0,0

0,0

4 ед.

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

6.4.

Основное мероприятие 6.4. "Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

695858,1

467407,3

0,0

0,0

0,0

6.3

2019

114435,4

114435,4

0,0

0,0

0,0

2020

119342,6

119342,6

0,0

0,0

0,0

2021

119403,9

119403,9

0,0

0,0

0,0

2022

114225,4

114225,4

0,0

0,0

0,0

2023

114225,4

114225,4

0,0

0,0

0,0

2024

114225,4

114225,4

0,0

0,0

0,0

в том числе:

6.4.1.

Целевое обучение специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

82112,8

51417,8

0,0

0,0

0,0

Оплата целевого
обучения студентов согласно заключенным договорам:

6.3

2019

11147,3

11147,3

0,0

0,0

0,0

80 чел.

2020

14685,0

14685,0

0,0

0,0

0,0

120 чел.

2021

10238,0

10238,0

0,0

0,0

0,0

120 чел.

2022

15347,5

15347,5

0,0

0,0

0,0

120 чел.

2023

15347,5

15347,5

0,0

0,0

0,0

120 чел.

2024

15347,5

15347,5

0,0

0,0

0,0

120 чел.

6.4.2.

Выплата ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

11150,8

6393,6

0,0

0,0

0,0

Выплата ежемесячной стипендии в размере
1484 руб. студентам, обучающимся
по договорам о целевом обучении:

6.3

2019

1816,4

1816,4

0,0

0,0

0,0

42 чел.

2020

1451,0

1451,0

0,0

0,0

0,0

42 чел.

2021

747,6

747,6

0,0

0,0

0,0

42 чел.

2022

2378,6

2378,6

0,0

0,0

0,0

78 чел.

2023

2378,6

2378,6

0,0

0,0

0,0

78 чел.

2024

2378,6

2378,6

0,0

0,0

0,0

78 чел.

6.4.3.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных образовательных учреждений (учреждения среднего профессионального образования)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

566592,5

386621,1

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государ-ственного задания
ГБОУ СПО "Пензенский областной
медицинский колледж".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

5, 6, 7, 6.3

2019

95631,9

95631,9

0,0

0,0

0,0

2020

98013,8

98013,8

0,0

0,0

0,0

2021

102989,7

102989,7

0,0

0,0

0,0

2022

89985,7

89985,7

0,0

0,0

0,0

2023

89985,7

89985,7

0,0

0,0

0,0

2024

89985,7

89985,7

0,0

0,0

0,0

6.4.4.

Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Пензенской области"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

36002,0

22974,8

0,0

0,0

0,0

Меры социальной поддержки (выплаты) отдельным категориям
детей

6.3

2019

5839,8

5839,8

0,0

0,0

0,0

40 чел.

2020

5192,8

5192,8

0,0

0,0

0,0

40 чел.

2021

5428,6

5428,6

0,0

0,0

0,0

40 чел.

2022

6513,6

6513,6

0,0

0,0

0,0

45 чел.

2023

6513,6

6513,6

0,0

0,0

0,0

45 чел.

2024

6513,6

6513,6

0,0

0,0

0,0

45 чел.

6.5.

(Н02-

5)

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

218814,0

145876,0

0,0

0,0

0,0

6.3

2019

36469,0

36469,0

0,0

0,0

0,0

2020

36469,0

36469,0

0,0

0,0

0,0

2021

36469,0

36469,0

0,0

0,0

0,0

2022

36469,0

36469,0

0,0

0,0

0,0

2023

36469,0

36469,0

0,0

0,0

0,0

2024

36469,0

36469,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

6.5.1.

Меры поддержки в виде дополнительной ежемесячной стипендии студентам и ординаторам,  обучающимся по договорам о целевом обучении

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

30534,0

20356,0

0,0

0,0

0,0

Ежемесячная дополнительная стипендия
в размере 500 рублей студентам и ординаторам,  заключившим договор
на целевое обучение

после 14.05.2014

6.3

2019

5089,0

5089,0

0,0

0,0

0,0

1082 чел.

2020

5089,0

5089,0

0,0

0,0

0,0

1080 чел.

2021

5089,0

5089,0

0,0

0,0

0,0

1080 чел.

2022

5089,0

5089,0

0,0

0,0

0,0

1080 чел.

2023

5089,0

5089,0

0,0

0,0

0,0

1080 чел.

2024

5089,0

5089,0

0,0

0,0

0,0

1080 чел.

6.5.2.

Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области (участковые, районные больницы, межрайонные больницы)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

171000,0

114000,0

0,0

0,0

0,0

Единовременные денежные выплаты предоставляются: при трудоустройстве -
150,0 тыс. рублей; за первый отработанный год -
50 тыс. рублей; за второй отработанный год -
75 тыс. рублей; за третий отработанный год -
100 тыс. рублей

6.1

2019

28500,0

28500,0

0,0

0,0

0,0

290 чел.

2020

28500,0

28500,0

0,0

0,0

0,0

290 чел.

2021

28500,0

28500,0

0,0

0,0

0,0

290 чел.

2022

28500,0

28500,0

0,0

0,0

0,0

290 чел.

2023

28500,0

28500,0

0,0

0,0

0,0

290 чел.

2024

28500,0

28500,0

0,0

0,0

0,0

290 чел.

6.5.3.

Предоставление единовременных денежных выплат врачам-педиатрам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области, расположенные на территории города Пензы

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2400,0

1600,0

0,0

0,0

0,0

Единовременные денежные выплаты предоставляются: при трудоустройстве -
150,0 тыс. рублей;

за первый

отработанный год -
50 тыс. рублей;

за второй

отработанный год -
75 тыс. рублей;

за третий

отработанный год -
100 тыс. рублей

6.1

2019

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2020

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2021

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2022

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2023

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2024

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

6.5.4.

Предоставление денежной компенсации за найм (поднайм) жилого помещения врачам-педиатрам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области, расположенные на территории города Пензы

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1620,0

1080,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление ежемесячной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения в размере
не более 10,0 тыс. рублей

6.1

2019

270,0

270,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2020

270,0

270,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2021

270,0

270,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2022

270,0

270,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2023

270,0

270,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2024

270,0

270,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

6.5.5.

Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, прошедшим обучение по договорам о целевом обучении, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

13260,0

8840,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление ежемесячной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения в размере
не более 10,0 тыс. рублей

6.1

2019

2210,0

2210,0

0,0

0,0

0,0

33 чел.

2020

2210,0

2210,0

0,0

0,0

0,0

33 чел.

2021

2210,0

2210,0

0,0

0,0

0,0

33 чел.

2022

2210,0

2210,0

0,0

0,0

0,0

33 чел.

2023

2210,0

2210,0

0,0

0,0

0,0

33 чел.

2024

2210,0

2210,0

0,0

0,0

0,0

33 чел.

Всего по подпрограмме 6:

Итого

1462895,0

894958,2

162000,0

0,0

0,0

2019

317762,3

263762,3

54000,0

0,0

0,0

2020

264665,9

210665,9

54000,0

0,0

0,0

2021

271561,6

217561,6

54000,0

0,0

0,0

2022

202968,4

202968,4

0,0

0,0

0,0

2023

202968,4

202968,4

0,0

0,0

0,0

2024

202968,4

202968,4

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"

Цель подпрограммы: повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пензенской области

Задача подпрограммы: информатизация здравоохранения и управление отраслью

7.1.

Основное мероприятие 7.1. "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

7.1.1.

Информационно-аналитическое освещение реализации государственной программы

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Размещение на сайте Минздрава Пензенской области информации (доклада) о результатах реализации программы

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

7.2.

(Н02-7)

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

943549,0

152900,0

539049,0

0,0

0,0

7.3, 7.4

2019

115852,0

38000,0

77852,0

0,0

0,0

2020

300867,0

38000,0

262867,0

0,0

0,0

2021

111511,0

38000,0

73511,0

0,0

0,0

2022

163719,0

38900,0

124819,0

0,0

0,0

2023

125900,0

38900,0

87000,0

0,0

0,0

2024

125700,0

38700,0

87000,0

0,0

0,0

в том числе:

7.2.1.

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

943549,0

152900,0

539049,0

0,0

0,0

Развитие регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) Пензенской области. Количество автоматизи-рованных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицин-ским информационным системам, ед. АРМ/ количество медицинских организаций и их территориально выделенных подразделений, где обеспечена запись
на прием к врачу через Единый портал государственных
услуг, ед.

7.3, 7.4

2019

115852,0

38000,0

77852,0

0,0

0,0

6580/180

2020

300867,0

38000,0

262867,0

0,0

0,0

6700/200

2021

111511,0

38000,0

73511,0

0,0

0,0

6700/200

2022

163719,0

38900,0

124819,0

0,0

0,0

6700/200

2023

125900,0

38900,0

87000,0

0,0

0,0

6700/200

2024

125700,0

38700,0

87000,0

0,0

0,0

6700/200

7.3.

Основное мероприятие 7.3. "Реализация функций аппаратов исполнителей и  участников государственной программы"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

881972,2

710199,5

18355,9

0,0

0,0

7.1, 7.2

2019

214868,5

208725,0

6143,5

0,0

0,0

2020

217074,5

210968,3

6106,2

0,0

0,0

2021

219904,0

213797,8

6106,2

0,0

0,0

2022

76708,4

76708,4

0,0

0,0

0,0

2023

76708,4

76708,4

0,0

0,0

0,0

2024

76708,4

76708,4

0,0

0,0

0,0

в том числе:

7.3.1.

Осуществление установленных функций
в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

363740,8

246308,2

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение деятельности аппарата Министерства здравоохранения Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

7.1, 7.2

2019

60222,8

60222,8

0,0

0,0

0,0

2020

62521,6

62521,6

0,0

0,0

0,0

2021

64847,5

64847,5

0,0

0,0

0,0

2022

58716,3

58716,3

0,0

0,0

0,0

2023

58716,3

58716,3

0,0

0,0

0,0

2024

58716,3

58716,3

0,0

0,0

0,0

7.3.2.

Обеспечение реализации государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

125577,2

71237,1

18355,9

0,0

0,0

Финансовое обеспечение деятельности государст-венного казенного учреж-дения здравоохранения особого типа Медицинский
центр "Резерв"
(выполнение требований гражданской обороны
по функционированию
режимного объекта).
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

7.1, 7.2

2019

23366,7

17223,2

6143,5

0,0

0,0

2020

23865,3

17759,1

6106,2

0,0

0,0

2021

24368,9

18262,7

6106,2

0,0

0,0

2022

17992,1

17992,1

0,0

0,0

0,0

2023

17992,1

17992,1

0,0

0,0

0,0

2024

17992,1

17992,1

0,0

0,0

0,0

7.3.3.

Обеспечение реализации государственных функций транспортного обслуживания государственных учреждений здравоохранения

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

392654,2

392654,2

0,0

0,0

0,0

Осуществление расходов на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения АТП. Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

7.1, 7.2

2019

131279,0

131279,0

0,0

0,0

0,0

2020

130687,6

130687,6

0,0

0,0

0,0

2021

130687,6

130687,6

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. "Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

616378,4

421881,0

0,0

0,0

0,0

7.1, 7.2

2019

104846,3

104846,3

0,0

0,0

0,0

2020

108272,9

108272,9

0,0

0,0

0,0

2021

111513,1

111513,1

0,0

0,0

0,0

2022

97248,7

97248,7

0,0

0,0

0,0

2023

97248,7

97248,7

0,0

0,0

0,0

2024

97248,7

97248,7

0,0

0,0

0,0

в том числе:

7.4.1.

Обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

616378,4

421881,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение деятельности
ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

7.1, 7.2

2019

104846,3

104846,3

0,0

0,0

0,0

2020

108272,9

108272,9

0,0

0,0

0,0

2021

111513,1

111513,1

0,0

0,0

0,0

2022

97248,7

97248,7

0,0

0,0

0,0

2023

97248,7

97248,7

0,0

0,0

0,0

2024

97248,7

97248,7

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5. "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни и содействие указанной деятельности,
к бюджетным средствам, выделяемым на предостав-ление услуг населению в социальной сфере"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

7.5.1.

Реализация комплекса мер по предоставлению СОНКО средств бюджета на оказание услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний,
по мотивации граждан
к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилита-ции лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Информационно-консультативная поддержка работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций

7.5

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 организации

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 организации

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 организации

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 организации

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 организации

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 организации

Всего по подпрограмме 7:

Итого

2441899,6

1284980,5

557404,9

0,0

0,0

2019

435566,8

351571,3

83995,5

0,0

0,0

2020

626214,4

357241,2

268973,2

0,0

0,0

2021

442928,1

363310,9

79617,2

0,0

0,0

2022

337676,1

212857,1

124819,0

0,0

0,0

2023

299857,1

212857,1

87000,0

0,0

0,0

2024

299657,1

212657,1

87000,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

Цель подпрограммы: обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

Задача подпрограммы: создание системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия

8.1.

Основное мероприятие 8.1. "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

5143,4

1260,0

3253,4

0,0

0,0

8.1

2019

1365,6

315,0

1050,6

0,0

0,0

2020

1391,6

315,0

1076,6

0,0

0,0

2021

1441,2

315,0

1126,2

0,0

0,0

2022

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

2023

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

2024

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

8.1.1.

Осуществление переданных полномочий в сфере охраны здоровья (лицензирование)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

5143,4

1260,0

3253,4

0,0

0,0

Осуществление переданных полномочий в сфере охраны здоровья (лицензирование). Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

8.1

2019

1365,6

315,0

1050,6

0,0

0,0

2020

1391,6

315,0

1076,6

0,0

0,0

2021

1441,2

315,0

1126,2

0,0

0,0

2022

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

2023

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

2024

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

8.2.

Основное мероприятие 8.2. "Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

69463,4

45340,6

0,0

0,0

0,0

8.1

2019

10646,8

10646,8

0,0

0,0

0,0

2020

11065,5

11065,5

0,0

0,0

0,0

2021

11566,9

11566,9

0,0

0,0

0,0

2022

12061,4

12061,4

0,0

0,0

0,0

2023

12061,4

12061,4

0,0

0,0

0,0

2024

12061,4

12061,4

0,0

0,0

0,0

в том числе:

8.2.1.

Расходы на обеспечение деятельности ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

69463,4

45340,6

0,0

0,0

0,0

Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

8.1

2019

10646,8

10646,8

0,0

0,0

0,0

2020

11065,5

11065,5

0,0

0,0

0,0

2021

11566,9

11566,9

0,0

0,0

0,0

2022

12061,4

12061,4

0,0

0,0

0,0

2023

12061,4

12061,4

0,0

0,0

0,0

2024

12061,4

12061,4

0,0

0,0

0,0

8.3.

Основное мероприятие 8.3. "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1085145,4

738995,0

0,0

0,0

0,0

7.1

2019

180778,0

180778,0

0,0

0,0

0,0

2020

188094,8

188094,8

0,0

0,0

0,0

2021

197047,0

197047,0

0,0

0,0

0,0

2022

173075,2

173075,2

0,0

0,0

0,0

2023

173075,2

173075,2

0,0

0,0

0,0

2024

173075,2

173075,2

0,0

0,0

0,0

в том числе:

8.3.1.

Расходы на обеспечение деятельности 
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

788309,6

535971,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Доля профинансированных средств, направленных

на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

5, 6, 7, 7.1

2019

129960,5

129960,5

0,0

0,0

0,0

2020

135530,3

135530,3

0,0

0,0

0,0

2021

144310,9

144310,9

0,0

0,0

0,0

2022

126169,3

126169,3

0,0

0,0

0,0

2023

126169,3

126169,3

0,0

0,0

0,0

2024

126169,3

126169,3

0,0

0,0

0,0

8.3.2.

Расходы на патологическую анатомию

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

226985,1

150799,9

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

5, 6, 7, 7.1

2019

36522,1

36522,1

0,0

0,0

0,0

2020

38092,6

38092,6

0,0

0,0

0,0

2021

38092,6

38092,6

0,0

0,0

0,0

2022

38092,6

38092,6

0,0

0,0

0,0

2023

38092,6

38092,6

0,0

0,0

0,0

2024

38092,6

38092,6

0,0

0,0

0,0

8.3.3.

Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные
с предоставлением ритуальных услуг

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

69850,7

52224,1

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания по обеспе-чению транспортировки тел умерших государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

5, 6, 7, 7.1

2019

14295,4

14295,4

0,0

0,0

0,0

2020

14471,9

14471,9

0,0

0,0

0,0

2021

14643,5

14643,5

0,0

0,0

0,0

2022

8813,3

8813,3

0,0

0,0

0,0

2023

8813,3

8813,3

0,0

0,0

0,0

2024

8813,3

8813,3

0,0

0,0

0,0

8.4.

Основное мероприятие 8.4. "Организация 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

51309,0

34590,0

0,0

0,0

0,0

3

2019

8377,7

8377,7

0,0

0,0

0,0

2020

8717,0

8717,0

0,0

0,0

0,0

2021

9135,8

9135,8

0,0

0,0

0,0

2022

8359,5

8359,5

0,0

0,0

0,0

2023

8359,5

8359,5

0,0

0,0

0,0

2024

8359,5

8359,5

0,0

0,0

0,0

в том числе:

8.4.1.

Расходы  на организацию обработки  очагов инфекционных и паразитарных  заболеваний

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

51309,0

34590,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по организации обработки очагов инфекционных и паразитарных  заболеваний государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

3

2019

8377,7

8377,7

0,0

0,0

0,0

2020

8717,0

8717,0

0,0

0,0

0,0

2021

9135,8

9135,8

0,0

0,0

0,0

2022

8359,5

8359,5

0,0

0,0

0,0

2023

8359,5

8359,5

0,0

0,0

0,0

2024

8359,5

8359,5

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 8:

Итого

1211061,2

820185,6

3253,4

0,0

0,0

2019

201168,1

200117,5

1050,6

0,0

0,0

2020

209268,9

208192,3

1076,6

0,0

0,0

2021

219190,9

218064,7

1126,2

0,0

0,0

2022

193811,1

193811,1

0,0

0,0

0,0

2023

193811,1

193811,1

0,0

0,0

0,0

2024

193811,1

193811,1

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"

Цель подпрограммы: получения жителями Пензенской области доступной и качественной медицинской помощи

Задачи подпрограммы: финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования

9.1 .

Основное мероприятие 9.1. "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

5882720,0

5760070,4

0,0

0,0

0,0

9.1

2019

5596173,6

5596173,6

0,0

0,0

0,0

2020

51286,0

51286,0

0,0

0,0

0,0

2021

51286,0

51286,0

0,0

0,0

0,0

2022

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

2023

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

2024

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

в том числе:

9.1.1.

Расходы на оплату медицин-ской помощи, оказанной
не застрахованным
по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
(при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

337207,0

214557,4

0,0

0,0

0,0

Оплата медицинской помощи, оказанной незастрахованным гражданам.  Доля профинансированных средств, направленных
на оплату медицинской помощи, оказанной
незастрахованным гражданам,  100%

9.1

2019

50660,6

50660,6

0,0

0,0

0,0

2020

51286,0

51286,0

0,0

0,0

0,0

2021

51286,0

51286,0

0,0

0,0

0,0

2022

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

2023

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

2024

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

9.1.2.

Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

5545513,0

5545513,0

0,0

0,0

0,0

Реализация территориальной
программы обязательного медицинского страхования. Доля профинансированных средств, направленных
на реализацию террито-риальной программы обязательного медицин-ского страхования, 100%

9.1

2019

5545513,0

5545513,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 9:

Итого

5882720,0

5760070,4

0,0

0,0

0,0

2019

5596173,6

5596173,6

0,0

0,0

0,0

2020

51286,0

51286,0

0,0

0,0

0,0

2021

51286,0

51286,0

0,0

0,0

0,0

2022

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

2023

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

2024

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи"

Цель подпрограммы: снижение времени ожидания скорой медицинской помощи вне медицинской организации

Задача подпрограммы: развитие службы скорой помощи

10.1.

Основное мероприятие 10.1. "Развитие системы оказания медицинской помощи
в неотложной и экстренных формах"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

165516,5

165516,5

0,0

0,0

0,0

3, 10.1

2019

80769,1

80769,1

0,0

0,0

0,0

2020

40709,8

40709,8

0,0

0,0

0,0

2021

22018,8

22018,8

0,0

0,0

0,0

2022

22018,8

22018,8

0,0

0,0

0,0

2023

22018,8

22018,8

0,0

0,0

0,0

2024

22018,8

22018,8

0,0

0,0

0,0

в том числе:

10.1.1.

Расходы на обеспечение службы скорой медицинской помощи автомобильным транспортом

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

79215,5

79215,5

0,0

0,0

0,0

Обеспечение службы скорой медицинской помощи автотранспортом

3, 10.1

2019

59411,8

59411,8

0,0

0,0

0,0

аренда 49 ед. с правом последующего выкупа  автомобилей

2020

19803,7

19803,7

0,0

0,0

0,0

аренда 49 ед. с правом последующего выкупа  автомобилей

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

10.1.2.

Совершенствование оказания скорой специализированной,
в том числе экстренной, медицинской помощи,
не включенной
в территориальную программу обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

86301,0

86301,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение деятельности специали-зированных психиатри-ческих бригад скорой медицинской помощи.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

3, 10.1

2019

21357,3

21357,3

0,0

0,0

0,0

2020

20906,1

20906,1

0,0

0,0

0,0

2021

22018,8

22018,8

0,0

0,0

0,0

2022

22018,8

22018,8

0,0

0,0

0,0

2023

22018,8

22018,8

0,0

0,0

0,0

2024

22018,8

22018,8

0,0

0,0

0,0

10.2.

Основное мероприятие 10.2. "Информатизация системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.1

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

10.2.1.

Сопровождение и развитие компонентов информационной системы управления службой скорой медицинской помощи

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля технического функционирования системы управления службой скорой медицинской помощи, 100%

10.1

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.3.

Основное мероприятие 10.3. "Совершенствование деятельности службы медицины катастроф"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

48656,8

48656,8

0,0

0,0

0,0

3, 2.6,  10.1

2019

11931,0

11931,0

0,0

0,0

0,0

2020

12422,2

12422,2

0,0

0,0

0,0

2021

12997,9

12997,9

0,0

0,0

0,0

2022

11305,7

11305,7

0,0

0,0

0,0

2023

11305,7

11305,7

0,0

0,0

0,0

2024

11305,7

11305,7

0,0

0,0

0,0

в том числе:

10.3.1.

Обеспечение деятельности ГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

48656,8

48656,8

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания (хранение и обновление резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных чрезвычайных ситуаций) ГБУЗ "ТЦМК". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

3, 5, 6, 7,  2.6,  10.1

2019

11931,0

11931,0

0,0

0,0

0,0

2020

12422,2

12422,2

0,0

0,0

0,0

2021

12997,9

12997,9

0,0

0,0

0,0

2022

11305,7

11305,7

0,0

0,0

0,0

2023

11305,7

11305,7

0,0

0,0

0,0

2024

11305,7

11305,7

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 10:

Итого

214173,3

214173,3

0,0

0,0

0,0

2019

92700,1

92700,1

0,0

0,0

0,0

2020

53132,0

53132,0

0,0

0,0

0,0

2021

35016,7

35016,7

0,0

0,0

0,0

2022

33324,5

33324,5

0,0

0,0

0,0

2023

33324,5

33324,5

0,0

0,0

0,0

2024

33324,5

33324,5

0,0

0,0

0,0

Итого по всем мероприятиям:

Итого

40498001,4

33383534,6

4076367,8

0,0

0,0

2019

11652833,8

10535847,6

1116986,2

0,0

0,0

2020

6296866,5

4757218,0

1539648,5

0,0

0,0

2021

6306699,5

5567012,8

739686,7

0,0

0,0

2022

5678317,8

4998271,4

680046,4

0,0

0,0

2023

5278761,4

4995771,4

282990,0

0,0

0,0

2024

5351171,4

4985571,4

365600,0

0,0

0,0

Примечания:

<*>  -  указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области".

_____________

Приложение № 6

к постановлению  Правительства

Пензенской области

от  17.06.2019  № 353-пП

Приложение № 10

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2024 годы"

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

средств бюджета Пензенской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы"

(тыс. руб.)

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта),

объекта закупки

Заказчик,

уполномоченный на заключение государственного контракта

Код по Обще-россий-скому класси-фика-тору продук-ции по видам эконо-мической деятель-ности

Код бюджетной классификации

Предель-ный срок осуществ-ления закупки

Результаты выполнения работ (оказания услуг),

предмет встречного обязатель-ства и предельный срок его исполнения

Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров

Рз Пр

СР

Группа ВР

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2024 годы"

X

X

-

01 00000000

-

X

X

59411,8

19803,7

-

-

-

-

Подпрограмма 10
"Развитие скорой медицинской помощи"

X

X

Х

01 Б

600

X

X

59411,8

19803,7

-

-

-

-

Основное
мероприятие 10.1.

"Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренных формах"

X

X

Х

01 Б 01

610

X

X

59411,8

19803,7

-

-

-

-

Аренда 49 автомобилей скорой медицинской помощи без экипажа с последующим выкупом

ГБУ Пензенской области "Центр
по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области"

71.10.10

09 09

01 Б 01 05060

610

31.05.2020

Обеспечение службы скорой медицинской помощи
49 транс-портными средствами
до 31.05.2020

59411,8

19803,7

-

-

-

-

_______________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.07.2019
Рубрики правового классификатора: 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать