Основная информация
Дата опубликования: | 17 августа 2009г. |
Номер документа: | ru07000200900226 |
Текущая редакция: | 3 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кабардино-Балкарская Республика |
Принявший орган: | Правительство Кабардино-Балкарской Республики |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
17 августа 2009 № 233-ПП
О республиканской целевой программе «Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы»
(изменения и дополнения:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2010 года № 161-ПП, НГР: RU07000201000201
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2011 года № 135-ПП, НГР: RU07000201100121)
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразование, транспортировку и потребление энергоносителей, в соответствии с федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 1998 года № 15-РЗ «Об энергосбережении» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы» (далее - Программа).
2. Министерству промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (А.Х. Абрегов) обеспечить реализацию Программы.
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А.А. Бишенов) предусматривать средства для реализации мероприятий Программы при разработке проектов законов Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А. Ярин
Утверждена
Постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2009 № 233-ПП
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2013 годы"
ПАСПОРТ
Республиканской целевой программы "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2013 годы"
Наименование Программы
Республиканская целевая программа "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2013 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы
Протокол заседания комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе от 24 апреля 2008 года № 11
Государственный заказчик Программы
Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Координатор Программы
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Разработчик Программы
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Цель и задачи Программы
обеспечение устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразования, транспортировку и потребление энергоносителей
Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 год
Перечень подпрограмм Программы
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике"; "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Перечень основных мероприятий Программы
строительство новых, реконструкция действующих электростанций, модернизация и телемеханизация электрических сетей;
внедрение энергосберегающих технологий, оборудования, средств учета и регулирования расхода энергоресурсов, разработка и реализация энергосберегающих проектов во всех отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики
Исполнители Программы
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, предприятия промышленности, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, подрядные строительные организации
Объемы и источники финансирования
млн. рублей процент
федеральный бюджет
740,0
3,53
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
158,1
0,75
бюджеты муниципальных образований
137,2
0,65
собственные средства предприятий
1228,9
5,87
внебюджетные источники
18646,5
89,2
Всего
20910,7
100
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
довести долю выработки электроэнергии станциями, расположенными на территории республики, до 100 процентов от потребляемого республикой объема. Модернизировать действующие электрические сети.
Завершить оснащение потребителей приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов и реализовать комплекс мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, а также создать более 650 новых рабочих мест
Система организации контроля за выполнением Программы
информация о ходе реализации Программы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке
Введение
Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной части Северо-Кавказского экономического региона в предгорьях Большого Кавказа на территории 12,5 тыс. кв. километров, из которых 32 процента составляют сельскохозяйственные угодья, 24 процента - пастбища, 15,2 процента - леса, 12,8 процента - водные бассейны, 16 процентов - прочие земли. Численность населения республики - 899 тыс. человек, в том числе городское - 529 тыс. человек, сельское - 370 тыс. человек.
Республика характеризуется удобным географическим положением, благоприятными природно-климатическими условиями, развитостью транспортных коммуникаций, богатством минерально-сырьевых ресурсов, высоким экономическим и научно-техническим потенциалом.
Электроэнергетическая система Кабардино-Балкарской Республики представлена высоковольтными линиями электропередач протяженностью 1970 километров напряжением 110 - 330 кВ и сетью электрических подстанций напряжением 35, 110, 330 кВ. Протяженность распределительных сетей напряжением от 0,4 до 10 кВ составляет 10 тыс. км. Около 70 процентов потребляемой электроэнергии республика получает с Оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ).
Наряду с обеспечением экономики и населения энергетическими ресурсами в республике в последние годы ведется целенаправленная работа по повышению эффективности использования этих ресурсов.
Проблемным вопросом энергетики республики является необходимость скоординировать по отраслям экономики усилия по повышению энергетической эффективности экономики и снижению сверхнормативных потерь энергоресурсов.
Указанные проблемы предопределяют основные направления энергетической политики Кабардино-Балкарской Республики.
Республиканская целевая программа "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2013 годы" состоит из двух подпрограмм:
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике";
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Общую координацию работ по реализации Программы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Основными задачами координации работ по реализации Программы являются:
разработка проектов нормативных правовых актов в области энергетики;
текущее финансирование и методическое руководство за ходом реализации инвестиционных проектов и подпрограмм;
обеспечение доходности государственного бюджетного и внебюджетного финансирования инвестиционных проектов и подпрограмм;
организация государственного контроля со стороны исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти за эффективным использованием государственных инвестиционных и энергетических ресурсов.
ПОДПРОГРАММА
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике"
Дата принятия решения о разработке Подпрограммы
Протокол заседания комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе от 24 апреля 2008 года № 11
Государственный заказчик Подпрограммы
Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Координатор Программы и разработчик Подпрограммы
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Цели и задачи Подпрограммы, важнейшие целевые показатели
рациональное использование гидроэнергетического потенциала горных рек, развитие собственной генерирующей электроэнергетики, доведение производства электроэнергии до потребляемых объемов, создание оптимальных условий для суточной и сезонной регулировки нагрузки, снижение издержек на магистральную транспортировку электроэнергии и потерь в распределительных сетях, повышение стабильности и качества поставляемой электроэнергии
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 год
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
проектирование и строительство новых гидроэнергетических и теплоэнергетических электростанций, реконструкция действующих электростанций, реконструкция распределительных электрических сетей и прокладка новых линий электропередач, создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ)
Исполнители Подпрограммы и ее основных мероприятий
ОАО "РусГидро", ОАО "МРСК-СК", ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания", УМП "Городские электрические сети г. Прохладный", местные администрации городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики
Источники финансирования
млн. процент рублей
федеральный бюджет
740
3,7
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
135,0
0,6
собственные средства предприятий
1028,4
4,9
средства муниципальных образований
106,4
0,5
внебюджетные источники
18646,5
90,3
Всего
20656,3
100
Ожидаемые конечные к 2013 году объем выработки собственной электроэнергии
результаты реализации Подпрограммы
в республике должен увеличиться в 3,7 раза по сравнению с 2008 годом, будут модернизированы действующие электрические сети.
Увеличение налогооблагаемой базы позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В республике будет создано более 650 новых рабочих мест к 2013 году
Система организации контроля за выполнением Подпрограммы
информация о ходе реализации Подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке.
1. Современное состояние электроснабжения
Электроэнергетическая отрасль Кабардино-Балкарской Республики в настоящее время представлена 4 сетевыми, 3 сбытовыми и 1 генерирующей компаниями, образованными в рамках реформирования электроэнергетики. На базе ОАО "Каббалкэнерго" создана электросбытовая компания, из состава муниципальных предприятий электрических сетей в городских округах Нальчик и Прохладный выделились два электросбытовых предприятия.
Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории республики является ОАО "Каббалкэнерго".
В Кабардино-Балкарской Республике эксплуатируются линии электропередач напряжением 110 - 330 кВ протяженностью более 1970 километров и сетью электрических подстанций напряжением 35, 110, 330 кВ. Протяженность распределительных сетей напряжением от 0,4 до 10 кВ составляет 10 тыс. км. Около 70 процентов потребляемой электроэнергии республика получает с Оптового рынка электрической энергии и мощности.
В 1993 году была разработана и принята "Программа создания электроэнергетической базы Кабардино-Балкарской Республики на период до 2010 года". В рамках реализации Программы запущены в эксплуатацию малая Акбашская ГЭС установленной мощностью 1,1 МВт, первый гидроагрегат ГЭС № 3 на канале Баксан - Малка (3,5 МВт), в декабре 2002 года - Аушигерская ГЭС (60 МВт). В результате суммарная установленная мощность электростанций республики составила около 112 мВт. Имеющиеся генерирующие мощности позволяют вырабатывать до 30 процентов потребляемой в республике электроэнергии.
За прошедшие годы возросли фактические потери электроэнергии, связанные со снижением (на 42 - 43 процента) объема полезного электропотребления республики. Объем полезного электропотребления снизился в большей степени, чем сократился общий объем электропотребления. За счет решения задачи по снижению потерь электрической энергии и реализации мероприятий по энергосбережению полезный объем электропотребления республики может быть увеличен более чем на 100 млн. кВт.ч без создания новых генерирующих мощностей. Внутригодовые изменения электропотребления и максимума нагрузки в республике в 2008 году относительно 2007 года приведены в таблице 2.
СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2004 - 2008 ГОДЫ
Таблица 1
Показатели
Годы
2004
2005
2006
2007
2008
Общий объем электропотребления,
млн. кВт.ч
1364
1380
1378
1365
1404
Выработка электроэнергии, млн. кВт.ч
в том числе:
386
423
411
411
417
- ГЭС
358
389
377
377
383
- ТЭЦ
28
33
34
34
34
Покупная электроэнергия
(с ОРЭМ), млн. кВт.ч
978
957
967
954
987
Фактические потери,
млн. кВт.ч
449
496
473
404
380
% от общего объема
33,6
36,8
35,2
30,4
28,8
Объем полезного электропотребления,
млн. кВт.ч
887
851
871
927
940
Внутригодовые изменения электропотребления и максимума нагрузки в республике в 2008 году относительно 2007 года приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели
месяцы
Год
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Общий объем
потребления
электроэнергии,
млн. кВт
2007 г.
139,1
128,5
132,7
115,4
95,0
88,4
94,4
96,4
91,5
108,7
131,4
144,0
1365
2008 г.
157,2
136,8
120,8
104,5
102,5
94,0
99,9
98,2
98,2
119,4
126,5
146,5
1404,0
Выработка
электроэнергии,
млн. кВт.ч в
том числе:
2007 г.
14,2
12,6
12,3
12,0
42,1
63,5
67,1
66,6
51,6
27,9
23,9
16,9
411,0
2008 г.
13,6
12,7
16,0
20,5
44,0
58,6
65,5
65,1
51,7
28,8
22,7
18
417,0
- ГЭС
2007 г.
11,3
9,4
9,7
8,4
39,1
60,4
63,9
63,6
51,1
25,1
20,5
14,5
377,0
2008 г.
9,9
9,8
12,5
17,5
41,2
55,6
62,8
64,8
50,0
25,4
19,5
13,9
383,0
- ТЭЦ
2007 г.
2,9
3,2
2,6
3,6
3,0
3,1
3,2
3,1
0,5
2,9
3,4
2,5
34,0
2008 г.
3,6
2,8
3,6
3,0
2,8
3,0
2,9
0,2
1,6
3,2
3,1
4,2
34,0
Покупка
на ОРЭМ,
млн. кВт.ч
2007 г.
124,8
115,3
120,4
103,4
52,9
24,9
27,3
29,5
40,1
81,0
107,5
127,0
954,0
2008 г.
143,7
124,1
104,7
84,0
58,2
35,4
34,3
33,1
46,6
90,5
103,9
128,5
987,0
На следующей диаграмме приведена динамика максимальных нагрузок потребления электроэнергии за 2000 - 2008 годы.
ДИНАМИКА МАКСИМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ОАО "КАББАЛКЭНЕРГО" ЗА 2000 - 2008 ГОДЫ
См. данный графический объект.
2. Потребность в электроэнергии и мощности на перспективу
С учетом обычных годовых колебаний объемов потребления электроэнергии можно считать, что наблюдавшееся в 90-х годах снижение потребления электроэнергии в Кабардино-Балкарии замедлилось. Это связано с одной стороны, с ростом потребления электроэнергии, обусловленным увеличением объемных показателей производства товаров и оказания услуг. С другой стороны, уменьшение энергопотребления обусловлено экономией электроэнергии потребителями из-за увеличения ее стоимости. Достигнутые за последние годы фактические темпы роста основных макроэкономических показателей развития экономики республики и прогнозируемый их дальнейший рост в среднесрочной перспективе до 2013 года приведут к росту потребления электроэнергии в среднем до 3 процентов в год. Необходимо отметить, что прогнозируемые темпы относятся не к общему, а к полезному объему потребления электроэнергии, удельный вес которого необходимо довести до 80,8 процента к 2013 году.
Фактические и прогнозируемые объемы потребления и выработки электроэнергии на 2009 - 2013 годы приведены в приложении 1.
3. Состояние и работа действующих электростанций
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике в постоянной эксплуатации находятся пять гидравлических и две тепловые электростанции суммарной установленной мощностью 112,2 мВт, которые вырабатывают более 400 млн. кВт.ч в год. В 2000 году введен в эксплуатацию первый гидроагрегат МГЭС № 3 на канале Баксан - Малка, в декабре 2002 года Аушигерская ГЭС (Черекская ГЭС № 1) установленной мощностью 60 МВт.
Все гидроэлектростанции работают в энергосистеме ОАО "РусГидро" Кабардино-Балкарский филиал", тепловые входят в состав промышленных предприятий (ОАО "Гидрометаллург", г. Нальчик и ОАО СВВК "Эльбрус", г. Нарткала).
В 2007 году на электростанциях выработано 411 млн. кВт.ч электроэнергии, а в 2008 году - 417 млн. кВт.ч.
В таблице 4 приведены проектные характеристики и фактические выработки действующих электростанций за 2007 - 2008 годы.
Таблица 3
Станции
Установленная
мощность мВт
Проектная
среднегодовая
выработка,
млн. кВт.ч
Фактическая
выработка
в 2007 году
млн. кВт.ч
Выработка
в 2008
году
млн.
кВт.ч
Год ввода в
эксплуатацию
Гидростанции
Баксанская
25
120
118,7
123,9
1936 - 1939
Аушигерская
60
220
242,8
245,1
2002
Мухольская
0,6
5
1,8
2,2
1961
Акбашская
1,1
4
1,9
1,8
1995
МГЭС № 3
3,5 (1 агр.)
15 (1 агр.)
11,5
10,0
2000
(1 агр.)
Итого по ГЭС:
90,2
364
376,7
383,0
Блок-станции
ТЭЦ ОАО
"Гидрометаллург"
6
13
4,9
4,7
1962
ТЭЦ ООО
пищекомбинат
"Докшукино"
16
33
29,4
29,3
1956 - 1972
Итого по ТЭЦ:
22
46
34,3
34,0
Всего
112,2
410
411,0
417,0
С 2002 года, с пуском в эксплуатацию первой очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС, выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях республики увеличилась в 3 раза, а на блок-станциях (ТЭЦ) практически не изменилась и составляет 25 - 30 млн. кВт.ч.
После ввода в эксплуатацию первой очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС старая Советская ГЭС остановлена из-за снижения стока воды в основном русле реки Черек.
Акбашская МГЭС работает в режиме подачи воды по Акбашскому ирригационному каналу. Гидростанция проектировалась и строилась с учетом реконструкции Эльхотовской и Акбашской оросительных систем, предусматривавших подачу по Акбашскому каналу воды расходом 8 куб.м/с. Однако эта реконструкция не была завершена в полном объеме, в результате чего подача воды по каналу не превышает в настоящее время 5 куб.м/с, а фактическая выработка электроэнергии составляет 1,5 млн. кВт.ч за сезон.
На МГЭС № 3 (канал Баксан - Малка) введенный в эксплуатацию первый гидроагрегат установленной мощностью 3,5 МВт работает в условиях пониженной подачи воды и за год вырабатывает около 9,5 млн. кВт.ч электроэнергии вместо проектного объема - 15 млн. кВт. ч. Ввод в эксплуатацию второго и третьего гидроагрегата отнесен на более поздний период, связанный по срокам с реконструкцией канала и строительством нового подпитывающего канала из реки Малка.
Существенное значение для электроэнергетики республики имеют ТЭЦ, находящиеся при промышленных предприятиях и работающие по вынужденному графику тепловой нагрузки. Необходимо отметить, что теплоэлектростанции на предприятиях предназначены исключительно для снижения себестоимости выпускаемой продукции и увеличения коэффициента использования топлива в котельных (утилизации тепловой энергии). Решение сугубо энергетических задач на таких блок-станциях экономически не выгодно, и допустимо только при чрезвычайных ситуациях с электроснабжением.
4. Объекты нового энергетического строительства
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения, а также развития собственной генерирующей базы Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года № 299-ПП одобрена Концепция развития топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008 - 2012 годы.
Кабардино-Балкарская Республика обладает достаточными запасами гидроэнергетических ресурсов. Однако потенциальные возможности энергетического комплекса реализуются в недостаточной мере, и отрасль испытывает определенные финансово-экономические трудности. Важнейшими показателями, влияющими на функционирование энергосистемы республики, является баланс электрической энергии (мощности), который находится в большой зависимости от покупной энергии с оптового рынка, составляющей около 70% от общего электропотребления, и структура потребления электрической энергии, оказывающие отрицательное влияние на состояние топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики.
Для стопроцентного удовлетворения спроса потребителей электроэнергии требуется ввод энергетических мощностей для покрытия базовой нагрузки до 250 МВт и покрытия пиковой нагрузки в зимний период с учетом необходимого резерва по надежности до 100 МВт.
Строительство новых энергетических объектов необходимо для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и позволит существенно укрепить энергетическую безопасность Кабардино-Балкарской Республики.
Республика характеризуется развитой гидрографической сетью, но пока еще слабо освоенными гидроэнергетическими ресурсами:
теоретический потенциал - 18,7 млрд. кВт.ч;
технический потенциал - 7,5 млрд. кВт.ч.
Существующие схемные и предпроектные проработки выявили техническую возможность строительства в Кабардино-Балкарской Республике до 50 гидроэлектростанций. Возможная энергетическая отдача этих объектов в зависимости от схем энергетического использования водотоков оценивается более 1800 МВт, соответственно выработка электроэнергии до 8400 млн. кВт.ч.
В зависимости от технико-экономических показателей, экономической эффективности и удельных капитальных вложений на 1 кВт.ч вырабатываемой электроэнергии перспективные гидроэлектростанции, предусматриваемые для строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики, по приоритетности распределены на 3 этапа. Перечень и технико-экономические характеристики перспективных гидроэлектростанций приведены в приложении 2.
В условиях повышения экологических требований к объектам энергетики строительство малых гидроэлектростанций на территории Кабардино-Балкарской Республики является наиболее предпочтительным вариантом решения энергетических задач с использованием возобновляемых источников энергии, так как по объему затрат на ввод в эксплуатацию малые электростанции на 30 процентов эффективнее средних и при ограниченных объемах инвестиционных средств предпочтительнее в первую очередь строить малые ГЭС. Малая гидроэнергетика позволит уменьшить нагрузку на существующую энергетическую систему, создаст условия для управления процессом производства и распределения электроэнергии, особенно в отдаленных высокогорных и сельских районах, а также обеспечит электроэнергией сельскохозяйственные субъекты и насосные станции. Исходя из этого для повышения экономической эффективности и снижения продолжительности строительства малых гидроэлектростанций в Федеральную целевую программу "Юг России (2008 - 2012 годы)" включены мероприятия по развитию энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на общую сумму 4068 млн. рублей (федеральный бюджет - 740 млн. рублей, республиканский бюджет 135 млн. рублей, внебюджетные средства - 3193 млн. рублей).
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЮГ РОССИИ (2008 - 2012 ГОДЫ)"
Таблица 4
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем финансирования
Всего
Федеральный
бюджет
Бюджет
субъекта
Федерации
Привлекаемые
внебюджетные
средства
1
Строительство
малой ГЭС
Адыр-Су № 2
всего
1165,0
180,0
25,0
960,0
2008
300,0
300,0
2009
460,0
50,0
10,0
400,0
2010
405,0
130,0
15,0
260,0
2
Строительство
малой ГЭС
Кара-Су
всего
259,0
110,0
19,0
130,0
2008
109,0
50,0
9,0
50,0
2009
150,0
60,0
10,0
80,0
2010
3
Строительство
Черекской
малой
(Зарагижской)
ГЭС
всего
854,0
210,0
49,0
595,0
2008
420,0
100,0
25,0
295,0
2009
236,0
70,0
16,0
150,0
2010
198,0
40,0
8,0
150,0
4
Строительство
Кашхатау ГЭС,
2-я очередь
каскада
Нижне-Черекских
ГЭС
всего
1790,0
240,0
42,0
1508,0
2008
748,0
120,0
20,0
608,0
2009
533,0
70,0
13,0
450,0
2010
509,0
50,0
9,0
450,0
ИТОГО
4068
740
135
3193
Основным объектом энергетического строительства республики является каскад Нижне-Черекских ГЭС суммарной установленной мощностью 128 МВт и среднегодовой выработкой 450 - 500 млн. кВт. час. В соответствии с инвестиционной программой ОАО "РусГидро" (ОАО "ГидроОГК") продолжается строительство пускового комплекса II очереди каскада - Кашхатау ГЭС, пробный пуск которого планируется провести в 2010 году.
Утвержденный план финансирования на 2009 год - 1990 млн. рублей.
В настоящее время на всех объектах гидроэлектростанции ведутся строительно-монтажные работы.
С пуском в эксплуатацию Кашхатау ГЭС доля вырабатываемой электростанциями, расположенными на территории Кабардино-Балкарской Республики, электроэнергии составит до 50 процентов от общего объема потребления.
Имеющиеся значительные гидроресурсы, климатические условия, позволяющие осуществлять круглогодичное ведение строительно-монтажных работ, расположение строительных площадок в зоне автодорожных и электрических сетей республики обеспечивают широкие возможности для активизации инвестиционной деятельности в энергетике.
В инвестиционную программу, принятой ОАО "РусГидро" (ОАО "ГидроОГК") "Блок: малые гидроэлектростанции КБР 06-10" включено строительство пяти гидроэлектростанций (Черекская малая, Адыр-Су № 2, МГЭС-3, Мухольская № 2, Кара-Су).
Советом при Президенте Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям рассмотрены и рекомендованы к реализации проекты строительства:
каскада малых гидроэлектростанций в Лескенском муниципальном районе, предусматривающий строительство 2-ступенчатого каскада МГЭС на реке Урух и 4-ступенчатого каскада МГЭС на реке Хазнидон суммарной установленной мощностью 45 МВт (основные характеристики даны в приложении 3);
каскада малых гидроэлектростанций на реке Малка из четырех гидроэлектростанций установленной мощностью 96,6 МВт со средней годовой выработкой 345,5 млн. кВт.ч. (основные характеристики даны в приложении 4).
Целью данных проектов является увеличение генерирующих мощностей республики с минимизацией отрицательного воздействия на окружающую среду как в период эксплуатации МГЭС, так и в период строительно-монтажных работ.
Однако достичь всесезонной обеспеченности в электроэнергии путем строительства одних гидроэлектростанций сложно. Это обусловлено тем, что из-за маловодности рек в период зимних максимальных нагрузок в энергосистеме мощность гидроэлектростанций снижается в 5 - 10 раз по сравнению с летним периодом. Месячный объем электропотребления в летний период составляет около 6 процентов годового объема, а в зимний период - около 11 процентов. Максимум нагрузки летних месяцев составляет 55 - 57 процентов от зимнего. Поэтому, для увеличения выработки собственной электроэнергии в Кабардино-Балкарской Республике прорабатывается вопрос строительства когенерационных установок на выработавших свой ресурс котельных городских округов Нальчик и Прохладный.
Для реализации планируемых согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса КБР на 2008 - 2012 годы мероприятий проводится работа по вопросу привлечения инвестиционных средств в объеме более 3,5 млрд. рублей на строительство 3 когенерационных установок:
котельная "9 января" - 44 МВт;
промышленная зона г. Нальчик - до 100 МВт (перспективное строительство);
г. Прохладный - 3,2 МВт (энергоснабжение Кабельного завода).
Строительство установок обеспечит получение как электрической, так и тепловой энергии. Получаемая электрическая энергия отпускается в электрические сети для обеспечения электроэнергией потребителей в период пиковых нагрузок и используется для удовлетворения производственных потребностей предприятий промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики.
Реализация Федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2012 годы), строительство каскада ГЭС на реках Урух, Хазнидон, Малка и когенерационных установок в городских округах Нальчик и Прохладный позволит к 2013 году обеспечить электроэнергией потребителей Кабардино-Балкарской Республики с учетом роста объемов промышленного производства на 100 процентов с выдачей избытка электроэнергии на Федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности (технико-экономические показатели каскада ГЭС даны в приложении 5).
Строительство и реконструкция намеченных объектов позволят существенно укрепить энергетическую безопасность республики.
5. Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности
В процессе реформирования электроэнергетики России и перехода к конкурентному рынку электроэнергии и мощности с введением интегрированной расчетной системы администратора торговой системы ожидается значительное увеличение потребности в коммерческой информации на всех уровнях управления отраслью.
Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) предназначены для автоматизации коммерческого учета и контроля потоков электроэнергии и мощности между энергосистемой Кабардино-Балкарской Республики и ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности). Система получает информацию от многофункциональных электросчетчиков, обрабатывает и хранит ее с помощью информационно-измерительных систем с последующей передачей данных по каналам связи в пункты и узлы обработки информации, что позволит:
осуществлять точный, в единых временных срезах, коммерческий учет и контроль перетоков электроэнергии и мощности в энергосистеме, а также учет и контроль балансов электроэнергии и мощности по отдельным энергообъектам;
обеспечить легитимной и достоверной информацией коммерческие расчеты с ФОРЭМ и дать возможность применять при этих расчетах стимулирующие энергосбережение тарифов на электроэнергию и мощность (дифференцированный, многоставочный, блочный, комбинированный);
производить более точный учет, прогнозирование выработки и потерь электроэнергии в электрических распределительных сетях, для повышения технико-экономических показателей энергосистемы;
создать информационную базу для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, рационального использования электроэнергии в энергосистеме и у потребителя.
Предполагается поэтапное внедрение АИИСКУЭ. На завершившемся первом этапе, в соответствии со схемой электрических связей со смежными энергосистемами, согласована схема размещения на ФОРЭМ приборов коммерческого и контрольного учета электроэнергии, а также информационно-измерительных комплексов с учетом границ балансовой принадлежности оборудования и взаимных интересов сторон.
На втором этапе создания и внедрения АИИСКУЭ предусматривается присоединение к автоматизированной системе всех подстанций, а также наиболее энергоемких потребителей.
Выполнение работ второго этапа создания АИИСКУЭ оценивается в 100 млн. рублей.
6. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей
Важное значение в обеспечении энергетической безопасности республики имеет состояние энергетического оборудования генерирующих мощностей и развитость электрических сетей.
В связи с тем, что техническое состояние электрических сетей г. Нальчика характеризуется высокой степенью износа - 67,1 процента, а показатель аварийности составляет 77,9 ед./тыс. км, для качественной доставки энергии до конечного потребителя необходимо провести реконструкцию существующих и начать строительство новых распределительных сетей. Это требует реализации комплекса мер, направленных на оздоровление распределительных компаний, привлечение инвестиций с использованием механизма государственно-частного партнерства для проведения реконструкции сетей и модернизации электросетевого хозяйства коммунальных сетей.
В 2008 - 2013 годах за счет средств ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" будут проводиться работы по реконструкции и модернизации существующих подстанций и линии электропередач в объеме 978,4 млн. рублей (согласно приложению 6).
Для реализации этих мероприятий по ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" на 2009 - 2013 годы необходимо привлечь капитальные вложения в объеме 106,6 млн. рублей (согласно приложению 7).
По городскому округу Прохладный протяженность воздушных линий составляет 289 км. Ветхие линии составляют 200 км, или 69,2 процента. Ежегодно за счет собственных средств УМП "ГЭС" предполагается заменять 10 км воздушных линий на СИПы, (за 5 лет - 50 км), а для реконструкции и замены остальных 150 км необходимо привлечь инвестиционные средства в объеме 147,8 млн. рублей. Согласно калькуляции стоимость работ по замене 1 км проводов воздушных линий электропередач на СИПы составляет более 985 тыс. рублей.
Замена проводов существующих воздушных линий электропередач на самонесущие изолированные провода (СИП) приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей, повышению электро безопасности, снижению объема регламентных работ по эксплуатации.
Для реализации комплекса мер по Прохладному необходимы финансовые средства в объеме 647,8 млн. руб. (согласно приложению 8).
В Федеральной целевой программе "Юг России (2008 - 2012 годы)" для электроснабжения муниципальных образований республики за счет средств федерального бюджета предусмотрены мероприятия по строительству воздушных линий - ВЛ-110 кВ общей сметной стоимостью 670 млн. рублей, в том числе:
высокогорных районов - 129 млн. рублей;
Урванского муниципального района - 259 млн. рублей;
городского округа Нальчик и Черекского муниципального района - 282 млн. рублей.
К 2013 году объем выработки собственной электроэнергии в республике увеличится до уровня потребления, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы и позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, создать более 650 новых рабочих мест.
7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
Общую координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации Подпрограммы являются:
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму и годовые инвестиционные планы Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
методическое руководство ходом реализации инвестиционных и прочих проектов и Подпрограмм;
организация государственного контроля за эффективным использованием государственных, инвестиционных ресурсов при реализации проектов и мероприятий, а также рациональным использованием энергетических ресурсов.
8. Целевые индикаторы
Основными целевыми индикаторами Подпрограммы являются, как показано в таблице 1:
увеличение к 2013 году объема выработки собственной электроэнергии в республике до 1520,4 млн. кВт.ч.;
увеличение к 2013 году мощности вырабатываемой электроэнергии до 360,6 МВт;
укрепление производственно-технической инфраструктуры энергетических объектов;
реконструкция и модернизация действующих электрических сетей;
завершение оснащения потребителей всех энергоресурсов приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов;
создание более 650 новых рабочих мест;
обеспечение и повышение надежности работы существующих энергетических объектов;
повышение эффективности использования существующего энергетического комплекса за счет уменьшения потерь, модернизации производственной базы и совершенствования технологии. Таблица 1.
9. Конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2013 году объем выработки собственной электроэнергии в республике должен увеличиться в 3,7 раза по сравнению с 2008 годом. Объем собственной выработки электроэнергии будет составлять около 126,6 процента от потребляемого республикой объема. Увеличение налогооблагаемой базы позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В республике будет создано более 650 новых рабочих мест к 2013 году.
Важным результатом реализации Подпрограммы будет создание и укрепление производственно-технической инфраструктуры по строительству крупных энергетических объектов, подготовка квалифицированных специалистов в области энергетического строительства, повышение надежности электроснабжения всех категорий потребителей в течение всех сезонов и времени суток.
Общий объем финансирования Подпрограммы "Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике" составит 20656,3 млн. рублей (согласно приложению 9), в том числе:
из федерального бюджета - 740 млн. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 135 млн. рублей;
внебюджетные источники - 18646,5 млн. рублей;
средства муниципальных образований - 106,4 млн. рублей;
собственные средства предприятий - 1028,4 млн. рублей.
10. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
Общую координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации Подпрограммы являются:
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму и годовые инвестиционные планы Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
методическое руководство ходом реализации инвестиционных и прочих проектов и Подпрограмм;
организация государственного контроля за эффективным использованием государственных, инвестиционных ресурсов при реализации проектов и мероприятий, а также рациональным использованием энергетических ресурсов.
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" на 2009 - 2013 годы
Дата принятия решения о разработке Подпрограммы
протокол заседания Комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в ЮФО от 24 апреля 2008 года № 11
Государственный заказчик Программы
Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Координатор Программы и разработчик Подпрограммы
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Цели и задачи Подпрограммы, важнейшие целевые показатели
реализация основных положений энергосберегающей политики России, требований федерального закона и Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об энергосбережении", разработка стратегии и реализация первоочередных мер по переходу экономики Кабардино-Балкарии на энергосберегающий путь развития. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет достижения в 2009 - 2013 годах экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 165 тыс. тонн условного топлива и снижение на этой основе энергоемкости ВРП к 2013 году на 8 процентов.
Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
объемы финансирования мероприятий уточняются при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
к 2013 году намечается в основном завершить оснащение потребителей приборами и системами учета, расхода и регулирования энергоресурсов, реализовать мероприятия подпрограммы по использованию энергосберегающих технологий. Всего за 2009 - 2013 годы экономия энергоресурсов составит 165 тыс. тонн условного топлива
Система организации контроля за выполнением Подпрограммы
информация о ходе реализации Подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке
1. Энергосбережение в Кабардино-Балкарии
На предприятиях экономики Кабардино-Балкарской Республики в 2002 - 2006 годах внедрено 697 мероприятий по энергосбережению. Объем финансирования составил 198,2 млн. рублей, экономический эффект - 250,5 млн. рублей, или 190,4 тыс. тонн условного топлива.
Одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние экономики, является низкая энергетическая эффективность производства. Энергоемкость ряда технологий в промышленности, сельском хозяйстве, строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве превышает энергоемкость аналогичных технологий в развитых странах, что является следствием технологического несовершенства производственного потенциала основных фондов.
Негативное влияние на эффективность энергоиспользования оказывают не обустроенный соответствующим аппаратурным парком учет и контроль потребления энергоресурсов и слабое стимулирование потребителей к снижению затрат на топливо и энергию.
Использование энергосберегающей технологии затруднено недостатком финансовых средств у предприятий, недостаточной платежеспособностью населения, сложностью получения кредитов на приемлемых условиях. Энергозатратность производства в значительной степени определяется возросшей долей устаревшего и изношенного оборудования. Исправить положение может только целенаправленная энергосберегающая политика и активная финансовая поддержка государства.
По мнению аналитиков и специалистов, макроэкономический эффект от снижения удельной энергоемкости валового внутреннего продукта на один процент оценивается ростом национального дохода на 0,3 - 0,4 процента. Другим важным фактором взаимосвязи эффективности энергоиспользования и развития экономики являются инвестиционные затраты, необходимые для обеспечения потребностей республики в энергоресурсах, так как инвестиции, необходимые для реализации энергосберегающих мероприятий, в 3 - 4 раза ниже, чем затраты на соответствующее наращивание производства топлива и энергии. Реализация программы энергосбережения позволит снизить объемы закупаемых за пределами республики энергоресурсов, будет способствовать снижению темпа роста тарифов, окажет положительное влияние на развитие экономики в целом и конкурентоспособность товаропроизводителей, существенно скажется на повышении уровня жизни ее граждан.
Для достижения этих целей необходимо качественно повысить уровень разрабатываемых энергосберегающих проектов и завершить оснащение предприятий и организаций (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
совершенствование правовых, экономических и организационных условий для устойчивого функционирования и дальнейшего развития экономики республики на основе повышения эффективности потребления топлива и энергоресурсов и перехода на энергосберегающий путь развития;
развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на топливо и энергию;
снижение доли энергозатрат в себестоимости продукции и услуг с целью повышения конкурентоспособности товаропроизводителей;
снижение затрат на энергоресурсы с одновременным повышением уровня теплового комфорта помещений у потребителей энергоресурсов в жилищно-коммунальной и бюджетной сферах;
широкое внедрение на конкурсной основе энергосберегающего оборудования и передовых энергосберегающих технологий в промышленном производстве.
В ходе реализации Подпрограммы предусматривается обеспечить решение следующих задач:
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке;
повышение эффективности энергопотребления;
внедрение у потребителей систем автоматизированного учета и регулирования режимов потребления энергоресурсов и воды;
разработка и внедрение энергосберегающего оборудования и энергосберегающих технологий;
реконструкция, замена или установка дополнительных источников энергоснабжения;
повышение уровня оснащенности предприятий и организаций (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов.
Стратегической задачей инвестиционной политики Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период является обеспечение устойчивого экономического роста, социального развития и социально-экономической безопасности Кабардино-Балкарской Республики. Конкурентами в борьбе за инвестиционные ресурсы должны быть конкретные инвестиционные проекты, претендующие на получение государственной финансовой поддержки на конкурсной основе.
В этой связи на первый план выходит задача стимулирования инвестиционной деятельности в области энергосбережения. Рост объемов привлекаемого на энергосбережение капитала необходимо осуществлять за счет кредитов коммерческих банков, лизинговых компаний, других потенциальных инвесторов, в том числе иностранных.
3. Объемы потребления энергоресурсов
Обеспечение потребителей республики топливно-энергетическими ресурсами осуществляют по направлениям своей деятельности акционерные общества топливно-энергетического комплекса и предприятия жилищно-коммунального хозяйства республики, являющиеся естественными монополистами на обслуживаемой территории.
До трех четвертей потребляемой электроэнергии в республику поставляется со стороны. К настоящему времени потребление электроэнергии в республике снизилось с 2,3 млрд. кВт.ч (1991 год) до 1,5 млрд. кВт. ч. Объем поставляемого различным категориям потребителей газа в последние годы стабилизировался на уровне 1,3 млрд. куб.м, но в связи с завершением к 2007 году газификации высокогорных сел можно ожидать некоторый рост потребления в бытовом секторе. Собственного добываемого природного газа у республики нет.
В настоящее время в республике потребляется до 300 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые завозятся из других регионов. Кабардино-Балкарская Республика располагает собственными нефтегазовыми месторождениями. Годовой объем добычи нефти не превышает 5 тыс. тонн.
Обоснование дальнейшего развития нефтедобычи и нефтепереработки возможно после подтверждения предполагаемых прогнозных запасов нефти и проведения соответствующей экологической экспертизы.
4. Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы
Правовые, экономические и организационные основы государственной политики Кабардино-Балкарии в области энергосбережения установлены Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ "Об энергосбережении" и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 1998 года № 15-РЗ "Об энергосбережении".
Дальнейшее развитие нормативно-правовой базы энергосбережения должно быть направлено на совершенствование механизма повышения энергоэффективности, а также порядка финансового обеспечения и стимулирования реализуемых предприятиями мероприятий Подпрограммы, а при формировании проектов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований необходимо предусматривать средства на оснащение бюджетных организаций современными приборами учета и регулирования потребляемых энергоресурсов.
5. Экономические и финансовые механизмы реализации Подпрограммы
Экономические и финансовые механизмы реализации Подпрограммы должны предусматривать активное государственное ценовое регулирование рынка энергоресурсов, государственную финансовую поддержку, доходность инвестиционных проектов, гарантирующих возврат заимствованных средств, возможность использования различных вариантов кредитного финансирования.
Основными элементами государственной ценовой политики Кабардино-Балкарской Республики должны быть повышение конкурентоспособности предприятий, выпускающих энергоемкую продукцию, за счет уменьшения энергетической составляющей в ее себестоимости, разработка и ввод в действие тарифов на электрическую и тепловую энергию, дифференцированных по времени суток, дням недели, сезонам года и объему потребляемой энергии.
Финансовые механизмы реализации Подпрограммы должны предусматривать проведение активного государственного регулирования, направленного на создание экономических условий и стимулов для поддержки предприятий, активно внедряющих энергосберегающие технологии, оборудование и использующих местные и вторичные энергоресурсы, нетрадиционные виды энергии и альтернативные виды топлива.
Кроме того, в числе мероприятий по проведению финансовой и денежно-кредитной политики, направленных на оздоровление экономики, необходимо особо обращать внимание на необходимость прямой государственной бюджетной поддержки наиболее значимых для экономики республики проектов энергосбережения, стимулируя предприятия к дополнительным вложениям собственных средств.
6. Энергосбережение основных отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики
Экономические причины снижения эффективности энергопотребления в последние годы связаны с положением, согласно которому снижение объемов производства продукции предприятий ведет к росту издержек производства за счет увеличения доли условно-постоянных затрат, в том числе доли энергоресурсов, в себестоимости продукции.
Расчетная годовая экономия энергоресурсов, которую планируется достичь к 2013 году, состоит из двух частей.
Первая часть должна быть получена за счет совершенствования структуры производства и увеличения загрузки производственных мощностей предприятий. Вторая часть экономии будет получена в результате внедрения современных технологий, проведения целенаправленной инвестиционной политики и осуществления комплекса организационных мер по реализации настоящей Подпрограммы энергосбережения.
В отрасли промышленности Кабардино-Балкарской Республики планируется реализовать энергосберегающие мероприятия, предусматривающие обеспечение к 2013 году экономии электроэнергии в объеме 7,2 млн. кВт.ч, тепловой энергии - 15,3 тыс. Гкал и 3,5 млн. куб. метров природного газа. Расходы на реализацию мероприятий составят 22,5 млн. рублей.
Перечень энергосберегающих мероприятий в промышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 1 к Подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Энергосберегающие мероприятия в области сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики предусматривают экономию электроэнергии в объеме 1092 тыс. кВт.ч, тепловой энергии - 15 тыс. Гкал, газа - 18,3 тыс. куб. метров, при финансовых расходах в сумме 1,4 млн. рублей.
Перечень энергосберегающих мероприятий в агропромышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 2 к Подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Проекты освоения гидроэнергетического потенциала горных рек относят к энергосберегающим по признакам экономии не возобновляемых источников энергии и вовлечения в хозяйственный оборот местных и возобновляемых источников. Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом комплексе предусматривают финансирование в объеме 165,6 млн. рублей и обеспечивают экономию 22,2 млн. кВт.ч электроэнергии и 18,3 млн. куб. метров природного газа с учетом экономического эффекта от установленных приборов учета газа. Ожидаемый экономический эффект 81,9 млн. рублей.
Перечень энергосберегающих мероприятий в топливно-энергетическом комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 3 к Подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Эффективное использование энергоресурсов - одна из основ реформирования жилищно-коммунального хозяйства республики, так как основная доля расходов в системе жилищно-коммунального хозяйства приходится не на эксплуатацию непосредственно жилья, а на коммунальные услуги, и, в первую очередь, на энерго- и водоснабжение. Здесь сосредоточен основной потенциал энергосбережения и снижения издержек жилищно-коммунального хозяйства. На реализацию мероприятий по повышению эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства предполагается направить средства из федерального бюджета и республиканского бюджета. Учитывая то обстоятельство, что отрасль является дотационной, экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий будет получен в виде сокращения расходной части соответствующего бюджета. Основные направления энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и социально-бытовой сфере республики, предусмотренные настоящей Подпрограммой:
установка современных приборов учета и регулирования расхода энергоресурсов (тепло, газ, вода, электроэнергия) у потребителей (подомовые приборы учета энергоресурсов);
улучшение теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов;
развитие системы автономного теплоснабжения потребителей;
проведение энергетических обследований объектов жилищно-коммунального хозяйства для выявления потенциала энергосбережения и разработки энергосберегающих мероприятий, составление энергетических паспортов объектов.
7. Финансовое обеспечение Подпрограммы
№ п/п
Наименование
Капитальные вложения,
млн. рублей
Всего
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики
средства бюджетов муниципальных образований
Собственные средства предприятий
1
Оснащение узлами
учета тепловой
энергии объектов
бюджетной сферы
республики (одобрено
Постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от
22 ноября 2007 года
№ 299-ПП)
23,1
23,1
-
-
2
Энергосберегающие
мероприятия в
Кабардино-Балкарской
Республике
231,3
-
30,8
200,5
3
Итого
254,4
23,1
30,8
200,5
Общие затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий в 2009 - 2013 годах оцениваются в 254,4 млн. рублей, из которых средства государственной поддержки в виде гарантий составят - 23,1 млн. рублей, или 9 процентов, средства бюджетов муниципальных образований - 30,8 млн. рублей, или 12 процентов, собственные средства предприятий, включая кредиты под залог собственных активов - 200,5 млн. рублей, или 79 процентов.
8. Управление энергосбережением в Кабардино-Балкарии
Общую координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации Подпрограммы являются:
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных энергосберегающих проектов и мероприятий для включения их в Подпрограмму "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии";
методическое руководство ходом реализации инвестиционных энергосберегающих проектов и Подпрограмм;
организация государственного контроля совместно с уполномоченными российскими и республиканскими структурами за эффективным использованием государственных инвестиционных ресурсов при реализации энергосберегающих проектов и мероприятий, а также государственного контроля за эффективным и рациональным использованием энергетических ресурсов.
9. Целевые индикаторы
Основными целевыми индикаторами Подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" являются:
улучшение социально-бытовых условий жизни населения за счет достижения в 2009 - 2013 годах экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 165 тыс. тонн условного топлива и снижение на этой основе энергоемкости ВРП к 2013 году на 8 процентов;
определение возможности экономии энергии и оказания помощи в осуществлении мероприятий, обеспечивающих экономию энергоресурсов на практике (техническое инспектирование энергогенерирования и энергопотребления организаций и предприятий бюджетной сферы (энергоаудит);
завершение оснащения потребителей (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов;
достижение экономического эффекта от эксплуатации тепловых счетчиков на объектах бюджетной сферы в 2009 - 2013 годах - 85 млн. рублей;
получение экономического эффекта от реализации Подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" - 236,7 млн. рублей.
10. Основные конечные результаты реализации Подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
В результате реализации Подпрограммы общая величина сэкономленных в 2009 - 2013 годах энергетических ресурсов составит 165,0 тыс. тонн условного топлива, в том числе от эксплуатации тепловых счетчиков на объектах бюджетной сферы республики - 35,0 тыс. тонн условного топлива, или 188,0 тыс. Гкал и 130,0 тыс. тонн условного топлива за счет технических и технологических усовершенствований, реализации намеченных настоящей Подпрограммой мероприятий по энергосбережению.
Ожидаемый экономический эффект от реализации Подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" - 236,7 млн. рублей.
Примечание:
количественные измерители по каждому пункту с разбивкой по годам для возможности последующей оценки результативности РЦП приведены ниже в соответствующих таблицах.
Приложение 1
к Подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2009 - 2013 ГОДЫ
Год
факт
прогноз
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Общий объем
электропотребления,
млн. кВт.ч
1554
1543
1455
1435
1364
1380
1378
1365
1404
1381
1409
1421
1452
1488
Объем полезного
электропотребления,
млн. кВт.ч
1134
1079
960
899
887
851
871
927
940
1099
1132
1145
1171
1201
Фактический объем
потерь
электроэнергии,
млн. кВт.ч
393
434
466
507
449
496
473
404
380
282
277
276
281
287
Удельный вес
полезного
электропотребления, %
72,9
69,9
65,9
62,6
65,0
61,6
63,2
67,9
67,1
79,5
80,3
80,5
80,6
80,7
Общий объем выработки
собственной
электроэнергии,
млн. кВт.ч
132
139
176
399
386
423
411
411
417
437,0
715,5
856,8
961,0
1520,4
Общий объем
генерирующих
мощностей, МВт
34
34
34
112,2
112,2
112,2
112,2
112,2
112,2
113,2
183,3
217,3
257,7
360,6
Приложение 2
к Подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
I ЭТАП
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЮГ РОССИИ (2008 - 2012 ГОДЫ)"
№№
пп
Наименование
ГЭС
Мощность,
МВт
Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч
Капитальные
вложения,
млн. рублей
(в ценах 2007
года)
Удельные
капвложения на
1 кВт.ч
выработки
электроэнергии
рублей/кВт.ч
Удельные
капвложения
на 1 МВт
установленной
мощности,
млн. рублей
1
Черекская
малая
(Зарагижская)
14
61,3
854
13,9
61
2
Адыр-Су № 2
20
80
1165
14,5
58,2
3
Карасу
5
31,5
259
25,9
51,8
4
Кашхатау
65,1
241
1790
(для окончания
строительства)
26,0
92,1
ВСЕГО
104,1
413,8
4068
II ЭТАП
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С УДЕЛЬНЫМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕМ МЕНЕЕ 25 РУБЛЕЙ НА 1 КВТ. Ч
№
п/п
Наименование ГЭС
Мощность,
МВт
Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч
Капвложения,
млн. руб.
(в ценах
2007 года)
Удельные
капвложения
на 1 кВт.ч
выработки
электроэнергии
рублей/кВт.ч
Удельные
капвложения
на 1 МВт
установленной
мощности,
млн. рублей
1
Мухольская № 2
1,78
11,4
132,5
11,5
74,4
2
МГЭС - 3
(II очередь)
3,5
14
182,5
13
52,1
3
Адыр-Су № 1
14,5
60
800
13,4
55,2
4
Сармаковская
23,5
81,5
1382
16,9
58,8
5
Каскад
Урухских
ГЭС *
ГЭС-1
11,06
34,8
948
10,72
45,5
ГЭС-2
9,76
53,6
ВСЕГО
64,1
255,3
3445
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Примечание: По расчетам, предоставленным ООО "Грета Энерджи Ру"
III ЭТАП
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
№
п/п
Наименование ГЭС
Мощность,
МВт
Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч
Капвложения,
млн. рублей
(в ценах
2007 года)
Удельные
капвложения
на 1 кВт.ч
выработки
э/энергии
рублей/кВт.ч
Удельные
капвложения
на 1 МВт
установленной
мощности,
млн. рублей
1
Хазнидон № 4
5,1
23,2
210
9,1
41,2
2
Хазнидон № 3
7,0
29,34
316
10,77
45,1
3
Хазнидон № 1
5,17
17,0
196
11,5
37,9
4
Хазнидон № 2
5,26
17,3
208
12,0
39,5
5
Каменномостская *
22,5
82
1088
13,26
18,3
6
Хабазская *
23
80
1439,7
18,6
62,6
7
Долина Нарзанов **
3,5
14
280
20,0
80,0
8
Большой Лахран
27,6
102
2409,8
23,6
87,3
9
Джилы-Су **
0,5
3
75
25,0
150,0
10
Каскад Курпских
№ 1 - 3
184
1018
26400
25,9
143,5
11
Балкарская
87
326
8700
26,5
100,0
12
Былымская
85
330
8750
26,5
102,9
13
Донгуз-Орункель
3,5
16
425
26,5
121,4
14
Адыл-Су № 2
4,6
15,7
425
27,0
92,4
15
Жанхотекская
100
382
10250
27,0
102,5
16
Верхне-Баксанская
86
350
9750
27,8
113,4
17
Высокогорная
100
370
10300
28,0
103,0
18
Черекская
94
330
9250
28,0
98,4
19
Адыл-Су № 1
5
17,7
500
28.2
100,0
20
Безенгийская
70
240
7000
29,1
100,0
21
Тырныаузская
80
281
8250
29,5
103,1
22
Адыл-Су № 3
2,9
26,8
800
29,8
275,9
23
Жемталинская
6,4
22,3
675
30,2
105,5
24
Булунгу
3,3
13
400
30,8
121,2
25
Псыгансу № 2
3,7
14,8
475
32,1
128,4
26
Шау-Кол № 1
15
63
2050
32,5
136,7
27
Шау-Кол № 2
30
125
4100
32,8
136,7
28
Юсеньги ГЭС-ГАЭС
100
365
12000
33,0
120,0
29
Псыгансу № 1
3,7
14,8
500
33,8
135,1
30
Кичмалкинская ГАЭС
360
790
27500
35,0
76,4
31
Средне-Чегемская № 2
3,2
20
725
36,2
226,6
32
Средне-Чегемская № 1
3,2
19
725
38,1
226,6
33
Нижне-Чегемская
1
4,7
200
42,5
200,0
34
Шау-Кол ГЭС-ГАЭС
100
200
11000
55,0
110,0
35
Верхне-Чегемская
0,7
2
125
62,5
178,6
ВСЕГО
1631,83
5724,64
167497,5
Примечание:
* Гидроэлектростанции будут работать в нормальном режиме при создании водохранилища на ГЭС Большой Лахран;
** строительство ГЭС экономически целесообразно при создании соответствующей инженерной инфраструктуры и наличии потребителей.
Приложение 3
к Подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАСКАДА МАЛЫХ ГЭС НА РЕКАХ УРУХ И ХАЗНИДОН
№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
По
каскаду
МГЭС на
р. Урух
в том числе
по МГЭС
По каскаду
МГЭС на
р. Хазнидон
в том числе по МГЭС
МГЭС-1
МГЭС-2
МГЭС-1
МГЭС-2
МГЭС-3
МГЭС-4
1
Мощность
расчетная
МВт
20,8
11,06
9,74
22,3
5,17
5,26
6,75
5,15
2
Минимальная
гарантированная
мощность
МВт
3,2
1,0
2,2
5,28
1,38
1,38
1,41
1,11
3
Установленная
мощность
МВт
22,1
12,5
9,6
22,9
5,4
5,4
7,0
5,10
4
Расчетный
расход
м3/с
55,0
40,0
15,0
11,72
2,16
2,16
3,30
4,10
5
Среднегодовая
выработка
млн.
кВт.ч
88,4
34,83
53,57
86,82
17,04
17,26
29,34
23,18
Приложение 4
к Подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАСКАДА МАЛЫХ ГЭС НА РЕКЕ МАЛКА
№
п/п
Наименование
Ед. изм.
Сармаковская
ГЭС
Каменномостская
ГЭС
ГЭС
"Хабаз"
ГЭС
"Большой
Лахран"
Всего
по
Каскаду
1
Установленная
мощность
МВт
23,5
22,5
23,0
27,6
96,6
2
Среднемноголетняя
выработка
млн. кВт.ч
81,5
82,0
80
102
345,5
3
Расчетный расход
м3/с
30
30
30
25
-
4
Расчетный напор
м
89
88
90
130
-
Приложение 5
к Подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА 2009 - 2013 ГОДЫ
№
п/п
Наименование ГЭС
Мощность
МВт
Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч
Капвложения,
млн. рублей
Удельные
капвложения
на 1 кВт.ч
выработки
электроэнергии
рублей/кВт.ч
1
Адыр-Су
20
80
950
11,8
2
Карасу
2,8
10
150
15,0
3
Кашхатау ГЭС
65,1
241
1790
26,0
4
Черекская малая
(Зарагижская)
14
61,3
854
10,9
5
Сармаковская
23,5
81,5
1382,0
16,9
6
Каменномостская
22,5
82
1088,7
13,3
7
Хабаз
23
80
1439,7
17,9
8
Большой Лахран
27,6
102
2409,8
9
Верхнебалкарская
ГЭС
14,4
60,3
676
11,2
10
ГЭС "Черек"
(на "Голубых
озерах")
71,5
242
3963,4
16,4
11
Урухская МГЭС-1
11,1
34,8
948
10,7
12
Урухская МГЭС-2
9,8
53,6
13
МГЭС Хазнидон-1
5,4
17,1
930
10,7
14
МГЭС Хазнидон-2
5,4
17,1
15
МГЭС Хазнидон-3
7,0
29,1
16
МГЭС Хазнидон-4
5,1
23,2
ВСЕГО
328,2
1215
16581,6
Приложение 6
к Подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" НА 2009 - 2013 ГОДЫ
№
п/п
Наименование
мероприятия
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Объемы
финансирования,
без НДС
тыс. рублей
Собственные
средства
тыс. рублей
Объемы
финансирования,
без НДС,
тыс. рублей
Собственные
средства
тыс. рублей
Объемы
финансирования,
без НДС,
тыс. рублей
Собственные
средства
тыс. рублей
Объемы
финансирования,
без НДС,
тыс. рублей
Собственные
средства
тыс. рублей
Объемы
финансирования,
без НДС,
тыс. рублей
Собственные
средства
тыс. рублей
1
Техническое
перевооружение
и
реконструкция,
в том числе:
160316
160316
176349
176349
193980
193980
213200
213200
234600
234600
1.1
Реконструкция
ПС 110-35 кВ
90018
90018
99020
99020
108920
108920
119800
119800
132000
132000
1.2
Реконструкция
ВЛ 110-35 кВ
24922
24922
27414
27414
30150
30150
33000
33000
36300
36300
1.3
Реконструкция
ТП 10-6-0,4 кВ
23286
23286
25615
25615
28180
28180
31000
31000
34000
34000
1.4
Реконструкция
ВЛ 10-6-0,4 кВ
22090
22090
24300
24300
26730
26730
29400
29400
32300
32300
Приложение 7
к Подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Г. НАЛЬЧИКА НА 2009 - 2013 ГОДЫ
№ п/п
Наименования мероприятий
Срок исполнения
Капитальные вложения мл н. рублей
1
РП-10 кВ в ируемомжилом Юго-восточном микрорайоне (кол-во иместо расположения определить проектом)
2010-2013 годы
60,5
2
Строительство РП-6 кВ в квартале новойзастройки в микрорайоне Дубки
2010-2011 годы
5,5
3
Строительство РП-10 кВ в квартале новойзастройки в микрорайоне Юго-западный
2010-2013 годы
1,1
4
РП-2 с заменой камер КСО
2010 год
2,6
5
Реконструкция РП-18 с заменойоборудования и строительной части
2012 год
3,0
6
Реконструкция РГТ-1 с выносом с территории центрального рынка
2013 год
2,0
7
Прокладка -10 кВ сечением 240 мм2протяженностью 0.5 км от п/ст «Нальчик» (Ф-610) до РП-5
2009 год
0,75
8
Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ и сетей наружного освещения: -от ТП-89,340,366 по улицамЛенинградская, Канкошева, Разина, Попова общей протяженностью 5,7 км в микрорайоне Александровка -от по ул. Аппаева, Кучмезова, Ольховая общей протяженностью 2,2 км в пос. Белая Речка. -от 111-302 по ул. Летняя протяженностью 0.8в пос. Хасанья -от ТП-115 по ул. Хуламскаяпротяженностью 0,85 км в микрорайоне В. Аул
2009 год 2010 год
2010 год
2010 год
0.61
0.65
Разработка проектной документации «Схемаразвития городских электрических сетей г. Нальчика до 2018 года»
2010-2011 годы
10
Приобретение трансформаторов большоймощности для замены физическиизношенных и перегруженных трансформаторов в количестве: 63 0 кВа- 3 шт. 400 кВа-14 шт. 250 кВа- 12 шт.
2009-2013 годы
11
Модернизация электросетевого хозяйства
2009-2013 годы
Приложение 8
к Подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ Г.О. ПРОХЛАДНЫЙ НА 2009 - 2013 ГОДЫ
№
п/п
Наименование
мероприятия
Объемы
финансирования
млн. рублей
Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч
Источники
финансирования
млн. рублей
Срок
реализации
инвестиции
собственные
1
Строительство
3 энергоцентров
(когенерационных
установок)
мощностью
по 3,2 МВт
450
3 x 22
450
-
2009 -
2011 годы
2
Замена проводов
существующих
воздушных линий
электропередач на
СИПы (самонесущие
изолированные
провода)
197,0
147,8
49,2
2009 -
2013 годы
3
Внедрение
автоматизированной
системы управления
и контроля работы
уличного освещения
города
0,8
0,8
2009 год
ИТОГО
647,8
597,8
50,0
Приложение 9
к Подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем финансирования
всего
средства из
федерального
бюджета
средства из
республиканского
бюджета
средства
муниципальных
образований
инвестиционные
средства
собственные
средства
1. Объекты нового энергетического строительства
1
Строительство
малой ГЭС Адыр-Су
№ 2
всего
1165
180
25
960
2008 *
300
300
2009
460
50
10
400
2010
405
130
15
260
2
Строительство
малой ГЭС Кара-Су
всего
259
110
19
130
2008 *
109
50
9
50
2009
150
60
10
80
2010
3
Строительство
Черекской малой
(Зарагижской) ГЭС
всего
854
210
49
595
2008 *
420
100
25
295
2009
236
70
16
150
2010
198
40
8
150
4
Строительство
Кашхатау ГЭС
всего
1790
240
42
1508
2008 *
748
120
20
608
2009
533
70
13
450
2010
509
50
9
450
2011
2012
2013
5
Строительство ГЭС
"Черек" (на
Голубых озерах)
всего
3963,4
3963,4
2009
2010
594,4
594,4
2011
991,2
991,2
2012
1188,9
1188,9
2013
1188,9
1188,9
6
Строительство
Верхнебалкарской
ГЭС
всего
508
508
2009
2010
2011
203
203
2012
305
305
2013
7
Строительство
Урухской МГЭС-1
всего
508
508
2009
2010
101,6
101,6
2011
177,8
177,8
2012
228,6
228,6
2013
8
Строительство
Урухской МГЭС-2
всего
440
440
2009
2010
88
88
2011
154
154
2012
198
198
2013
9
Строительство МГЭС
Хазнидон-1
всего
196
196
2009
2010
2011
49
49
2012
58,8
58,8
2013
88,2
88,2
10
Строительство МГЭС
Хазнидон-2
всего
208
208
2009
2010
72,8
72,8
2011
135,2
135,2
2012
2013
11
Строительство МГЭС
Хазнидон-3
всего
316
316
2009
2010
110,6
110,6
2011
205,4
205,4
2012
2013
12
Строительство МГЭС
Хазнидон-4
всего
210
210
2009
2010
2011
73,5
73,5
2012
136,5
136,5
2013
13
Строительство
Сармаковской ГЭС
всего
1382
1382
2009
2010
345,5
345,5
2011
483,7
483,7
2012
552,8
552,8
2013
14
Строительство
Каменномостской ГЭС
всего
1088,7
1088,7
2009
2010
2011
272,2
272,2
2012
381,1
381,1
2013
435,5
435,5
15
Строительство ГЭС
"Хабаз"
всего
1439,7
1439,7
2009
2010
2011
359,9
359,9
2012
503,9
503,9
2013
575,9
575,9
16
Строительство ГЭС
"Большой Лахран"
(963,9 млн. руб.
будет
финансироваться в
2014 году)
всего
2409,8
1445,9
2009
2010
2011
2012
602,5
602,5
2013
843,4
843,4
2. Монтаж когенерационных установок
17
Когенерационные
установки
всего
3500
3500
2009
150
150
2010
150
150
2011
1000
1000
2012
1100
1100
2013
1100
1100
3. Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности
18
Создание
автоматизированной
системы
коммерческого
учета
электроэнергии и
мощности
всего
100
100
2009
2010
25
25
2011
25
25
2012
25
25
2013
25
25
4. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей
18
МРСК
Северного-Кавказа
всего
978,4
978,4
2009
160,3
160,3
2010
176,3
176,3
2011
194
194
2012
213,2
213,2
2013
234,6
234,6
19
Развитие
электроэнергетики
г. Нальчика
на 2009 - 2013
всего
106,4
106,4
2009
8,8
8,8
2010
29,7
29,7
2011
24,1
24,1
2012
22,4
22,4
2013
21,4
21,4
20
Развитие
электроэнергетики
г. Прохладный
всего
197,8
147,8
50
2009
40,2
30,2
10
2010
39,4
29,4
10
2011
39,4
29,4
10
2012
39,4
29,4
10
2013
39,4
29,4
10
21
Капитальные
вложения по
подпрограмме
развития
электроэнергетики
всего
21620,2
740,0
135,0
106,4
18646,5
1028,4
2008 *
1577
270
54
1253
2009
1738,3
250,0
49,0
8,8
1260,2
170,3
2010
2845,3
220,0
32,0
29,7
2377,3
186,3
2011
4387,4
24,1
4159,3
204,0
2012
5556,0
22,4
5310,4
223,2
2013
4552,3
21,4
4286,3
244,6
22
Капитальные
вложения по
подпрограмме
"Энергосбережение"
всего
254,4
23,1
30,8
200,5
2009
49,9
7,3
5,6
37
2010
57,3
9,1
6,2
42
2011
46,2
6,7
6,5
33
2012
44,8
5,8
39
2013
56,2
6,7
49,5
23
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
всего **
21874,6
740,0
158,1
137,2
18646,5
1228,9
2008 *
1577
270
54
1253
2009
1788,2
250,0
56,3
14,4
1260,2
207,3
2010
2902,6
220,0
41,1
35,9
2377,3
228,3
2011
4433,6
6,7
30,6
4159,3
237,0
2012
5600,8
28,2
5310,4
262,2
2013
4608,5
28,1
4286,3
294,1
* Примечание: финансирование за 2008 год приводится для объектов, включенных в Федеральную целевую программу "Юг России (2008 - 2012 годы)"
** Финансовые средства в объеме 963,3 млн. рублей (инвестиционные средства) на строительство ГЭС "Большой Лахран" будут привлечены в 2014 году
Приложение 1
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
-----T---------------------------------------T------------------------T-----------T--------------T----------T-------------
| № | | Исполнители | Срок | Источники |Финансовые|Экономический|
|п/п | Мероприятия подпрограммы | и соисполнители |исполнения |финансирования| затраты, | эффект, |
| | | | | | тыс. | тыс. рублей |
| | | | | | рублей | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Реконструкция оборотного и | ОАО "Прохладненский | | | | |
| 1 |кондиционного водоснабжения с целью |завод полупроводниковых |2009 - 2010| собственные | 110 | 266,92 |
| |обеспечения энергоносителями | приборов" (ПЗПП) | годы | средства | | |
| |корпуса № 1 | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 2 |Реконструкция электроснабжения | ОАО "ПЗПП" | 2009 год | собственные | 50 | 6,00 |
| |предприятия (вывоз ТП-5 в резерв) | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 3 |Оборудование отопительных батарей | ОАО "ПЗПП" |2009 - 2010| собственные | 25 | 60,00 |
| |регуляторами отопления | | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Регулирование работы | ОАО "Нальчикский |2009 - 2011| | | |
| 4 |трансформаторов при изменении нагрузки | машиностроительный | годы | - | - | 68,44 |
| |в выходные и праздничные дни | завод" (НМЗ) | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Использование транспортабельной | | | собственные | | |
| 5 |котельной установки на газе (ТКУ г) для| ОАО "НМЗ" | 2009 год | средства | 870,00 | 570,00 |
| |отопления помещений завода, 2 шт. | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 6 |Использование ТКУ г для отопления | ОАО "НМЗ" | 2010 год | собственные | 870,00 | 570,00 |
| |помещений завода, 2 шт. | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 7 |Использование ТКУ г для отопления | ОАО "НМЗ" | 2011 год | собственные | 435,00 | 285,00 |
| |помещений завода, 1 шт. | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 8 |Использование ТКУ г для отопления | ОАО "НМЗ" | 2012 год | собственные | 435,00 | 285,00 |
| |помещений завода, 1 шт. | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Использование ТКУ г для отопления | | | собственные | | |
| 9 |помещений завода, 1 шт. | ОАО "НМЗ" | 2013 год | средства | 435,00 | 285,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 10 |Ремонт и замена устаревшей | ОАО "НМЗ" |2009 - 2011| собственные | 30,00 | 154,00 |
| |отопительной запорной арматуры | | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| | |ОАО "Тырныаузский завод | | собственные | | |
| 11 |Установка муфельной печи 5 кВт | низковольтной | 2009 год | средства | 10,00 | 26,70 |
| | | аппаратуры" (ТЗНВА) | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 12 |Замена двигателей 5,5 кВт на 3,2 кВт | ОАО "ТЗНВА" | 2009 год | собственные | 7,50 | 7,00 |
| |на заточном станке | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 13 |Запуск гальванического оборудования по | ОАО "ТЗНВА" | 2009 год | - | - | 32,60 |
| |мере набора объема работ | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 14 |Переход с прессов КД 2126 (7,5 кВт) на | | 2010 год | собственные | 15,00 | 17,00 |
| |экономичные КД 2126 (4,7 кВт) | ОАО "ТЗНВА" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 15 |Замена двигателя 7,5 кВт на 4,5 кВт на | | 2009 год | собственные | 9,00 | 9,40 |
| |отрезном станке | ОАО "ТЗНВА" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 16 |Подключение электропечи по мере | ОАО "ТЗНВА" | 2009 год | - | - | 15,70 |
| |набора объема работ | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 17 |Раздельное подключение освещения на | ОАО "ТЗНВА" | 2011 год | собственные | 5,00 | 4,70 |
| |рабочих местах | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 18 |Внедрение новой технологии сушки | ОАО | 2009 год | собственные | 100,00 | 120,00 |
| |продукции инфракрасными излучателями | "Автозапчасть" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 19 |Замена сварочных выпрямителей на | ОАО | 2010 год | собственные | 250,00 | 68,00 |
| |инверторные источники питания | "Автозапчасть" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 20 |Модернизация футеровки печи | ООО "Налкат" |2009 - 2013| собственные | 2200,00 | 60,00 |
| | | | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 21 |Приобретение частотного | ОАО "Нарбек" | 2009 год | собственные | 30,00 | 58,00 |
| |преобразователя фирмы "Веспер" | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 22 |Энергоснабжение в производственных | ОАО "Нарбек" | 2009 год | собственные | 28,00 | 34,88 |
| |помещениях предприятия | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 23 |Проведение теплоизоляционных работ | ОАО "Нарбек" |2009 - 2013| - | - | 18,00 |
| |наружной теплоизоляции | | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Ремонт градирни (значительное | ОАО ордена Ленина | | | | |
| 24 |сокращение потребления воды) | ремонтно-механический | 2009 год | собственные | 10,00 | 17,00 |
| | | завод "Прохладненский" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 25 |Замена ламп накаливания на | ОАО ОЛ РМЗ |2009 - 2010| собственные | 15,00 | 20,00 |
| |энергосберегающие | "Прохладненский" | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 26 |Остекление оконных проемов | ОАО ОЛ РМЗ | 2009 год | собственные | 10,00 | 20,00 |
| | | "Прохладненский" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 27 |Ремонт оборотного водоснабжения в | ОАО ОЛ РМЗ | 2009 год | собственные | 15,00 | 50,00 |
| |цехе № 4 | "Прохладненский" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 29 |Монтаж новой электропечи в | ОАО ОЛ РМЗ | 2010 год | собственные | 50,00 | 200,00 |
| |монтажном цехе | "Прохладненский" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 30 |Ремонт отопительной системы | ОАО ОЛ РМЗ |2008 - 2010| собственные | 50,00 | 100,00 |
| | | "Прохладненский" | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Произвести перевод и наладку | | 2010 год | - | - | 54,20 |
| 31 |установки ТКУ-1,6 на газообразный вид | ОАО "Терекалмаз" | | | | |
| |топлива | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Осуществление режимного и | |2009 - 2012| | | |
| 32 |температурного контроля работы | ОАО "Терекалмаз" | годы | - | - | 32,80 |
| |парового котла | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 33 |Проведение режимно-наладочных работ | ОАО "Терекалмаз" |2009 - 2012| - | - | 98,50 |
| |паровых котлов ДКВР-10/13 | | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 34 |Регулирование теплопотребления | ОАО "Терекалмаз" |2009 - 2012| - | - | 14,70 |
| |по объектам | | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Монтаж контрольно-измерительных | |2009 - 2012| собственные | | |
| 35 |приборов на станции по перекачке | ОАО "Терекалмаз" | годы | средства | 35,00 | 11,8 |
| |конденсата | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Замена котла БГ-35/39 | | | | | |
| 36 |производительностью | ОАО | 2009 год | собственные | 2900 | 3390 |
| |35 тонн в час на котел Е-1,0 | "Гидрометаллург" | | средства | | |
| |производительностью 1 тонна пара в час | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 37 |Контроль рациональности потребления | ОАО "Терекалмаз" |2009 - 2013| - | - | 34,20 |
| |электроэнергии производствами | | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Контроль за регулярностью очищения | |2009 - 2013| | | |
| 38 |от пыли осветительной арматуры, | ОАО "Терекалмаз" | годы | - | - | 17,10 |
| |световых проемов и окон цехов и служб | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 39 |Исключение потерь сжатого воздуха | ОАО "Терекалмаз" |2009 - 2013| - | - | 17,10 |
| |при работе компрессорной станции | | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Перевод на автономное питание сжатым | |2009 - 2013| | | |
| 40 |воздухом ПИА и ППИ | ОАО "Терекалмаз" | годы | - | - | 20,50 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Использование аппарата "Фисоник" в | | | | | |
| 41 |технологическом процессе (котельная) | ОАО "Терекалмаз" | 2009 год | - | - | 325,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Обеспечение рациональной работы | | | | | |
| 42 |энергоемкого оборудования за счет | ОАО | 2009 год | - | - | 10,00 |
| |максимальной загрузки | "Севкаврентген" | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Перевод рабочих мест | | | | | |
| |слесарей-сборщиков и намотчиков цеха | | | | | |
| 43 |№ 4 в помещение с низким потолочным | ОАО | 2009 год | собственные | 4,00 | 22,00 |
| |покрытием и компактным | "Севкаврентген" | | средства | | |
| |расположением мест | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Замена системы ГД | | | | | |
| |(генератор-двигатель) скручивающей | ЗАО | | собственные | | |
| 44 |машины СРВ 6 X 400 на преобразователь | "Кавказкабель ТМ" | 2009 год | средства | 180,00 | 269,00 |
| |ТТИ-320/460н-2-УХЛ4 | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Установка компенсаторов | | | | | |
| 45 |электроэнергии на участке кабелей | ЗАО | 2009 год | собственные | 30,00 | 15,00 |
| |(6 батарей) | "Кавказкабель ТМ" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Ремонтно-наладочные работы котлов | | | | | |
| |ДЕ4/141 М (2 шт.), №a-катионитовых | ЗАО | | собственные | | |
| 46 |фильтров (4 шт.), деаэратора | "Кавказкабель ТМ" | 2010 год | средства | 60,00 | 328,00 |
| |ДЕА10/15 (1 шт.) | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Внедрение приборов контроля | ЗАО | | собственные | | |
| 47 |температуры | "Кавказкабель ТМ" | 2009 год | средства | 15,00 | 82,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Ремонтно-наладочные работы | | | | | |
| 48 |топочных камер, дымоходов, | ЗАО | 2009 год | собственные | 20,00 | 96,00 |
| |горелок, котлов | "Кавказкабель ТМ" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Внедрение регуляторов скорости | | | | | |
| |асинхронных двигателей: | | | | | |
| |а) тепловентиляторов | ЗАО | | собственные | | |
| |1 шт. | "Кавказкабель" | 2009 год | средства | 111,00 | 112,00 |
| 49 |2 шт. | | 2010 год | | 222,00 | 224,00 |
| |2 шт. | | 2011 год | | 222,00 | 224,00 |
| |б) насосов оборотного водоснабжения | | | | | |
| |1 шт. | | 2009 год | | 111,00 | 112,00 |
| |2 шт. | | 2011 год | | 111,00 | 112,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Перевод охлаждения двигателей | | | | | |
| |вентиляторов градирни с хозяйственной | ЗАО | | собственные | | |
| 50 |питьевой воды на оборотную | "Кавказкабель" | | средства | | |
| |1 шт. | | 2009 год | | 2,00 | 46,00 |
| |2 шт. | | 2010 год | | 4,00 | 90,00 |
| |1 шт. | | 2011 год | | 2,00 | 46,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Проведение испытаний котлов | ЗАО | | собственные | | |
| |ДКВР 20/23 | "Кавказкабель" | 2009 год | средства | 100,00 | 106,00 |
| 51 |ДКВР 6,5/13 | | 2010 год | | 60,00 | 71,00 |
| |ДЕ 25/14 | | 2011 год | | 100,00 | 106,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Замена стационарных компрессоров с | | | собственные | | |
| 52 |электродвигателем (90 кВт) на | ОАО |2009 - 2013| средства | 220,00 | 350,00 |
| |компрессоры поршневые (5 кВт) | "Техноприбор" | годы | | | |
| |в количестве 8 шт. | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Регулирование времени работы | ОАО "Нальчикский завод |2009 - 2013| | | |
| 53 |компрессорной | высоковольтной | годы | - | - | 35,00 |
| | | аппаратуры" (НЗВВА) | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 54 |Замена трубопровода сжатого воздуха | ОАО "НЗВВА" | 2009 год | собственные | 50,00 | 20,00 |
| | | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Использование оборудования | |2009 - 2013| | | |
| 55 |термического участка при полной | ОАО "НЗВВА" | годы | - | - | 10,00 |
| |загрузке деталями | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 56 |Ремонт футеровки печи для закалки | ОАО "НЗВВА" | 2009 год | собственные | 46,00 | 12,00 |
| | | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 57 |Уменьшение времени холостого хода | ОАО "НЗВВА" |2009 - 2013| - | - | 10,00 |
| |сварочного оборудования | | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Включение калориферов и дверных завес | |2009 - 2013| | | |
| 58 |только при минусовых температурах | ОАО "НЗВВА" | годы | - | - | 18,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 59 |Разработка и внедрение локальных | ОАО | 2009 год | собственные | 70,00 | 90,00 |
| |систем отопления по подразделениям | "Телемеханика" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 60 |Разработка и производство продукции с | ОАО | 2009 год | собственные | 60,00 | 90,00 |
| |пониженным энергопотреблением | "Телемеханика" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Разработка и внедрение комплекса | | | | | |
| 61 |организационно-технических | ОАО | 2009 год | собственные | 50,00 | 100,00 |
| |мероприятий на производственных | "Телемеханика" | | средства | | |
| |участках по экономии энергоресурсов | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Разработка и внедрение комплекса | | | | | |
| |автоматизированной системы на | ОАО |2009 - 2013| собственные | | |
| 62 |производственных участках по экономии | "Телемеханика" | годы | средства | 150,00 | 200,00 |
| |и учету энергоресурсов | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Замена котла БГ-35/39 | | | | | |
| 63 |производительностью 35 тонн в час на | ОАО | 2009 год | собственные | 2900 | 3390 |
| |котел Е-1,0 производительностью 1 | "Гидрометаллург" | | средства | | |
| |тонна пара в час | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 64 |Монтаж и пуск в работу системы | ОАО | 2009 год | собственные | 175,00 | 8,50 |
| |отопления сборочного цеха № 3 | "Станкозавод" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 65 |Постоянный контроль за | ОАО |2009 - 2013| - | - | 17,00 |
| |ограничением электропотребления | "Станкозавод" | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 66 |Восстановление собственного узла | ОАО | 2009 год | собственные | 25,00 | 8,50 |
| |учета по ВН на ЦРП завода | "Станкозавод" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 67 |Завершение закольцовки | ОАО | 2010 год | собственные | 30,00 | 50,00 |
| |электросетей завода по НН | "Станкозавод" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Монтаж локальных сетей отопления | ОАО | | собственные | | |
| 68 |рабочих мест цеха № 5 лучистым | "Станкозавод" | 2013 год | средства | 200,00 | 50,00 |
| |инфракрасным излучением | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Замена ртутно-содержащих блоков | ОАО | | собственные | | |
| 69 |управления на электронные блоки с | "Автозапчасть" | 2009 год | средства | 60,00 | 43,00 |
| |тиристорами | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Внедрение новой технологии сушки | ОАО | | собственные | | |
| 70 |продукции инфракрасными излучателями | "Автозапчасть" | 2009 год | средства | 100,00 | 120,00 |
| |ПИКС - 4,5-356812-380 | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Замена сварочных выпрямителей на | ОАО | | собственные | | |
| 71 |инверторные источники питания | "Автозапчасть" | 2010 год | средства | 250,00 | 68,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 72 |Модернизация футеровки печи | ООО "Налкат" |2009 - 2013| собственные | 2200,00 | 60,00 |
| | | | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 73 |Изготовление приспособлений для | ОАО "Горянка" |2009 - 2013| собственные | 25,00 | 27,00 |
| |замены двух операций на одну | | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 74 |Установка индивидуального освещения на | ОАО "Горянка" |2009 - 2013| собственные | 30,00 | 12,00 |
| |каждое рабочее место | | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Снижение потребления | ОАО | | собственные | | |
| 75 |электроэнергии за счет ввода ферритов | "Автозапчасть" | 2009 год | средства | 150,00 | 205,00 |
| |намагниченности до 2000 НН | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
|Итого: | | | | 22594,5 | 20916,5 |
L--------------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+--------------
Приложение 2
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
№
п/п
Мероприятия
подпрограммы
Исполнители и
соисполнители
Срок
исполнения
Источники
финансирования
Финансовые
затраты,
тыс.
рублей
Экономический
эффект,
тыс. рублей
1
Установка на всех
объектах приборов
учета
энергоресурсов
Баксанский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
собственные
средства
220,0
11,9
2
Замена
электродвигателей
на менее мощные
Баксанский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
собственные
средства
182,0
43,6
3
Установление
жесткого контроля
за работой
осветительных
приборов
Баксанский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
-
-
10,3
4
Запрещение
использования
отопительных
приборов кустарного
производства
Баксанский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
-
-
118,9
5
Строгое соблюдение
графика отключения
временно не
используемых
объектов
Баксанский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
-
-
69,4
6
Назначение
ответственных за
осуществление
контроля расхода
электроэнергии
Баксанский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
-
-
158,6
7
Ужесточение
контроля за
рациональным
использованием
энергоресурсов
Зольский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
-
-
34,8
8
Расчет потребления
электроэнергии по
электросчетчику
Зольский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
собственные
средства
18,0
42,05
9
Обеспечение
своевременного
ремонта
электрооборудования
Зольский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
собственные
средства
32,0
43,0
10
Сокращение
отопительных
приборов до
необходимого
минимума
Зольский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
-
25,5
11
Перевод отопления
бытовых помещений с
электро- на газ
Лескенский
муниципальный
район
2009 год
собственные
средства
16,4
40,8
12
Замена
малонагруженных
электродвигателей
на менее мощные
Лескенский
муниципальный
район
2009 год
собственные
средства
7,80
18,7
13
Перевод системы
отопления бытовых
помещений с
электро- на газ
Майский
муниципальный
район
2009 год
собственные
средства
12,7
18,2
14
Перевод узла учета
электроэнергии с
38087 на 10000 Вт
Майский
муниципальный
район
2009 год
собственные
средства
100,0
300,0
15
Замена мощных
малонагруженных
электродвигателей
на менее мощные
Майский
муниципальный
район
2009 год
собственные
средства
16,70
30,00
16
Отключение
непроизводственных
точек
Терский
муниципальный
район
2009 год
-
-
120,0
17
Замена
трансформаторов
Терский
муниципальный
район
2009 год
собственные
средства
100,0
80,00
Итого:
1408,0
1166,2
Приложение 3
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ
№
п/п
Мероприятия подпрограммы
Исполнители
и соисполнители
Срок
исполнения
Источники
финансирования
Финансовые
затраты,
тыс. рублей
Экономический
эффект,
тыс. рублей
1
Установка бытовых приборов
учета газа у потребителей,
имеющих отопительные печи
типа БШ (5000 шт.)
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
8400,0
2565,0
2
Установка новых
электросчетчиков (замена)
на станциях катодной защиты
(75 шт.)
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
58,5
23,8
3
Установка водомера в столовой
административного здания
ОАО "Каббалкгаз"
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 год
собственные
средства
1,2
2,6
4
Перевод крупных потребителей
газа на альтернативные виды
топлива в периоды резких
похолоданий
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 год
-
-
450,0
5
Отключение и ограничение
потребителей газа,
допускающие нарушения
дисциплины газопотребления
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 год
-
-
3687,0
6
Установка новых узлов учета
взамен устаревших
у потребителей
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 год
собственные
средства
6000,0
29500,0
7
Ревизия и устранение
недостатков на узлах учета
потребителей газа
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 год
собственные
средства
250,0
4425,0
8
Реконструкция ПС 110 кВ,
установка дополнительного
трансформатора 25 МВА
КБ филиал ОАО
"Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
- Северного
Кавказа"
2009 год
собственные
средства
45516,0
142,0
9
Реконструкция ПС 110 кВ,
замена трансформатора 6,3 МВА
на 16 МВА
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2011 год
собственные
средства
47435,0
73,0
10
Отключение трансформаторов
6 - 10 кВ на ПС с сезонной
нагрузкой
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
106,0
237,0
11
Отключение в режимах малых
нагрузок
трансформаторов 110 - 35 кВ на
ПС с 2-мя и более
трансформаторами
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
107,0
7921,0
12
Отключение в режимах малых
нагрузок трансформаторов
6 - 10 кВ на ПС с 2-мя и более
трансформаторами
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северный
Кавказ"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
454,0
1335,0
13
Выравнивание нагрузок фаз в
распределительных сетях
0,38 кВ
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
100,0
590,0
14
Снижение расхода
электроэнергии на собственные
нужды подстанций
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
-
81,5
15
Выявление неучтенной
электроэнергии из актов
расчетного учета в результате
проведения рейдов
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северный
Кавказ"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
677,0
27479,0
16
Замена проводов на
перегруженных линиях 6 - 10
кВ, ВЛ-0,38 кВ
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
23280,0
3163,0
17
Замена ответвлений
от ВЛ-0,38 кВ к жилым зданиям
на СИП
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
1400,0
134,0
18
Замена перегруженных,
установка и ввод в работу
дополнительных силовых
трансформаторов на ПС 6 - 10
кВ
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северный
Кавказ"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
9850,0
121,0
19
Оптимизация нагрузки
электросетей за счет
строительства линий 6 - 10 кВ
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2010 - 2012
годы
собственные
средства
22000,0
64,0
Итого:
165634,7
81993,9
Приложение 4
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№
п/п
Мероприятия подпрограммы
Исполнители
и соисполнители
Срок
исполнения
Источники
финансирования
Финансовые
затраты,
тыс. рублей
Экономический
эффект,
тыс. рублей
1
Установка тепловых счетчиков
в организациях бюджетной сферы
Майский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
400,0
600,0
2
Установка узлов учета
электроэнергии в подъездах жилых
домов
Майский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
10,00
35,00
3
Установка лимита на потребление
электроэнергии бюджетным
организациям
Майский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
-
-
11,0
4
Замена 55 кВт электродвигателей на
40 кВт на водозаборе
Майский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
7,00
54,20
5
Замена электродвигателя
с 30 кВт на 22 кВт ФНС № 2
Майский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
10,00
98,00
6
Режимное отключение на
водозаборах города Майский
Майский
муниципальный район
2009 год
-
-
210,0
7
Рациональное использование
отопления в соответствии с
климатическими условиями на
насосных ФНС и водозаборах
Майский
муниципальный район
2009 год
-
-
135,0
8
Строительство водовода, минуя
станцию второго подъема
Майский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
50,00
411,0
9
Замена ветхих тепловых сетей
3,6 кВт
Терский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
355,0
280,0
10
Установление модульных котельных,
работающих в автоматическом режиме
на низком давлении газа, для
объектов бюджетной сферы
(32 объекта)
Терский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
9600
10500
11
Реконструкция ветхих электросетей
с заменой кабелей и линий
электропередач
Терский
муниципальный район
2009 - 2010
годы
средства
муниципального
образования
600,0
85,00
12
Замена светильников наружного
освещения на экономичные
светильники
Терский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
300,0
117,00
13
Замена малонагруженных силовых
трансформаторов на трансформаторы
меньшей мощности в селах
Терский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
1540
833,0
14
Установка приборов учета газа
у потребителей (420 шт.)
Терский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
160,0
184,0
15
Внедрение системы
автоматического регулирования
работы насосных установок на
водозаборах
Терский
муниципальный район
2009 - 2012
годы
средства
муниципального
образования
70,00
19,00
16
Оснащение электросчетчиками
лифтового хозяйства здания
Терский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
5,00
17,0
17
Проведение режимно-наладочных
испытаний котельного оборудования
Эльбрусский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
333,0
104,0
18
Ремонт теплоизоляции
трубопроводов сети
Эльбрусский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
4840
1520
19
Установка лимита на
потребление электроэнергии
бюджетным организациям
г. Тырныауза
Эльбрусский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
-
-
3800
20
Замена светильников на более
экономичные
Урванский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
360
73,3
21
Распределение нагрузок по фондам
на отходящих фидерах 0,38 кВ с
заменой проводов малого сечения на
большее
Чегемский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
672,0
2250,0
22
Проверка ТП-6-10/0,4 кВ на
загруженность силовых
трансформаторов и распределение
нагрузок по фидерам
Чегемский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
100,0
750,0
23
Установка дополнительно десяти
ТП-6-10/0,4 кВ для сокращения
протяженности ВЛ-0,38 кВ по
муниципальному району
Чегемский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
2,00
3750
24
Проверка всех расчетных приборов
учета в госсекторе и их
соответствие классу точности
Чегемский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
150,0
750,0
25
Переход к полному
регулированию теплоносителя
Чегемский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
63,0
166,0
26
Исключение отклонения от
технологического режима работы
котлов. Работа строго по режимным
картам
Чегемский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
-
-
153,0
27
Перевод на газовое топливо
котельной администрации
с. Верхняя Балкария
Черекский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
50,00
16,00
28
Перевод на газовое топливо
котельной СДК с. Верхняя Балкария
Черекский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
60,0
20,0
29
Перевод на газовое топливо
котельной НШ № 2
с. Верхняя Балкария
Черекский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
60,0
20,0
30
Введение новой технологии
производства тепла и
электроэнергии за счет
регенерации газа
Прохладненский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
1957
620,0
31
Реконструкция высоковольтного
оборудования с 6 кВ на 10 кВ и
электрических сетей
ОАО "Нальчикская
кондитерская
фабрика"
2009 год
средства
муниципального
образования
120,0
18,0
32
Внедрение метода обнаружения места
утечки на бесканальных тепловых
сетях с использованием датчика
утечки
ОАО
"Нальчиктеплоэнерго"
2009 год
средства
муниципального
образования
800,0
300,0
33
Внедрение ультразвуковой и
электромагнитной технологии
очистки котлов и теплообменников
ОАО
"Нальчиктеплоэнерго"
2009 год
средства
муниципального
образования
225,0
18,60
34
Установка устройств регулирования
тепловой энергии
ОАО
"Нальчиктеплоэнерго"
2009 год
средства
муниципального
образования
150,0
14,20
35
Установка частотно-регулируемого
привода для электродвигателей
ОАО
"Нальчиктеплоэнерго"
2009 год
средства
муниципального
образования
908,0
151,0
36
Замена 1250 дефектных
перекидок от опор ВЛ-0,4 кВ к
жилым домам
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
665,5
133,1
37
Монтаж дополнительной фазы на
ВЛ-0,4 кВ протяженностью 30 км
для разгрузки перегруженных фаз
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
958,5
191,7
38
Замена 75 км проводов ВЛ-0,4-6-10
кВ на большее сечение для
увеличения их пропускной
способности
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
1597,5
319,3
39
Перераспределение нагрузок по
фазам ВЛ-0?4 кВ отходящих от 100
трансформаторных подстанций
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
1278,0
639,0
40
Перемещение 25 силовых
трансформаторов в целях
оптимизации их загрузки
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
250,0
266,2
41
Отключение 250 не учтенных
светильников наружного освещения
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
300,0
266,2
42
Замена 300 светильников с
лампами накаливания на экономные
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
600,0
191,7
43
Отключение вторых силовых
трансформаторов в 52 подстанциях
на летний период
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
100,0
53,3
44
Реконструкция старых и ветхих
городских электросетей с заменой
кабелей и силовых трансформаторов
на расчетные
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
3000,0
500,0
45
Замена ветхих аварийных
проводов на 1750 вводах в здание
ООО
"Нальчикэнергосбыт"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
1312,5
937,2
46
Замена 4000 индукционных
счетчиков на счетчики электронного
типа
ООО
"Нальчикэнергосбыт"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
4000,0
724,2
47
Замена насосных агрегатов
1 и 2 подъемов на современные
МУП "Горводоканал"
г. Нальчика
2010 год
средства
муниципального
образования
270,0
100,0
48
Оборудование насосов первого
подъема станциями управления
"Каскад"
МУП "Горводоканал"
г. Нальчика
2010 год
средства
муниципального
образования
70,0
25,0
49
Установка датчиков уровня воды
на водонапорных башнях
МУП "Горводоканал"
г. Нальчика
2010 год
средства
муниципального
образования
35,0
10,0
50
Реконструкция РУ-6 кВ и ТП с
переводом сетей на напряжение
10 кВ
МУП "Горводоканал"
г. Нальчика
2010 год
средства
муниципального
образования
110,
30,0
51
Проведение работ по техническому
обслуживанию и своевременной
поверке приборов учета потребления
тепловой энергии
Бюджетные
организации
г. Нальчика
2010 год
средства
муниципального
образования
350,0
187,0
52
Оснащение электросчетчиками
лифтового хозяйства зданий
Муниципальное
унитарное
предприятие
жилищного хозяйства
- Служба заказчика
2010 год
средства
муниципального
образования
171,0
2258,0
53
Монтаж схемы с установкой
электросчетчиков. Капремонт
освещения мест общего пользования
МУП ЖХ-С3
2010 год
средства
муниципального
образования
500,0
520,0
54
Монтаж схем и установка приборов
повременного освещения мест
общего пользования
МУП ЖХ-С3
2010 год
средства
муниципального
образования
700,0
861,0
55
Установка приборов учета у всех
категорий потребителей газа
Лескенский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
заказчика
900,0
200,0
56
Установка приборов учета
электроэнергии у абонентов
Лескенский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
собственные
средства
240,0
4900,0
57
Установка (замена) водомеров во
всех объектах бюджетной сферы
Баксанский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
100,0
400,0
58
Соблюдение лимитов потребления
электроэнергии всеми бюджетными
учреждениями
Баксанский
муниципальный район
2010 год
-
-
500,0
59
Проведение своевременных поверок
приборов учета энергоносителей
Баксанский
муниципальный район
2010 год
средства
муниципального
образования
150,0
300,0
60
Замена опор и линий
электропередач в поселениях района
Баксанский
муниципальный район
2010 год
собственные
средства
500,0
2500
61
Соблюдение температурного режима
на объектах
Баксанский
муниципальный район
2010 год
-
-
500,0
62
Установка приборов учета
потребления энергоносителей у
всех физических и юридических лиц
г.о. Баксан
2010 год
средства
заказчика
-
580,0
63
Установка водомеров в частных
домах и квартирах (5000 шт.)
г.о. Баксан
2010 год
средства
заказчика
-
846,0
64
Автоматизация работы насосных
агрегатов одиночных скважин
водозаборов (7 шт.)
г.о. Баксан
2010 год
-
-
78,0
65
Замена электросчетчиков в 2 жилых
домах
г.о. Баксан
2010 год
-
-
274,0
66
Установка бытовых приборов учета
газа (600 шт.)
г.о. Баксан
2010 год
средства
заказчика
-
280,0
Итого:
41946,0
47634,2
Приложение 5
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗЛАМИ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Потребители
энергоресурсов
Подлежит установке узлов учета тепловой энергии и ГВС
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
млн.
рублей
узлов
млн.
рублей
узлов
млн.
рублей
узлов
млн.
рублей
узлов
млн.
рублей
узлов
Учреждения и
организации культуры,
здравоохранения,
образования и науки
Кабардино-Балкарской
Республики
7,3
78
9,1
92
6,7
68
-
-
-
-
ВСЕГО узлов учета
тепловой энергии и
горячего
водоснабжения
238 узлов учета тепловой энергии и ГВС по
ценам 2008 года на общую сумму 23,1 млн. рублей *
Примечание:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
* оснащение объектов бюджетной сферы республики узлами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения - 23,1 млн. рублей (одобрено Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года № 299-ПП).
Приложение 6
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ОЖИДАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ В 2009 - 2013 ГОДАХ
Эксплуатация
тепловых
счетчиков
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
ВСЕГО,
млн. рублей
17
17
17
17
17
85
Примечание:
информация о ходе реализации Подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке.
Приложение 7
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ В 2009 - 2013 ГОДАХ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем финансирования
Всего
Средства
федерального
бюджета
Средства
республиканского
бюджета
(на приборы
учета тепла)
Средства
муниципальных
образований
*
Собственные
средства
Энергосберегающие
мероприятия
2009 год
49,9
-
7,3
5,6
37
2010 год
57,3
-
9,1
6,2
42
2011 год
46,2
-
6,7
6,5
33
2012 год
44,8
-
-
5,8
39
2013 год
56,2
-
-
6,7
49,5
ИТОГО
254,4
-
23,1
30,8
200,5
* Примечание:
финансовые средства из муниципальных источников на мероприятия по энергосбережению предусматриваются на основании заявок муниципальных образований и уточняются при формировании бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
17 августа 2009 № 233-ПП
О республиканской целевой программе «Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы»
(изменения и дополнения:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2010 года № 161-ПП, НГР: RU07000201000201
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2011 года № 135-ПП, НГР: RU07000201100121)
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразование, транспортировку и потребление энергоносителей, в соответствии с федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 1998 года № 15-РЗ «Об энергосбережении» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы» (далее - Программа).
2. Министерству промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (А.Х. Абрегов) обеспечить реализацию Программы.
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А.А. Бишенов) предусматривать средства для реализации мероприятий Программы при разработке проектов законов Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А. Ярин
Утверждена
Постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2009 № 233-ПП
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2013 годы"
ПАСПОРТ
Республиканской целевой программы "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2013 годы"
Наименование Программы
Республиканская целевая программа "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2013 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы
Протокол заседания комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе от 24 апреля 2008 года № 11
Государственный заказчик Программы
Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Координатор Программы
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Разработчик Программы
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Цель и задачи Программы
обеспечение устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразования, транспортировку и потребление энергоносителей
Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 год
Перечень подпрограмм Программы
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике"; "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Перечень основных мероприятий Программы
строительство новых, реконструкция действующих электростанций, модернизация и телемеханизация электрических сетей;
внедрение энергосберегающих технологий, оборудования, средств учета и регулирования расхода энергоресурсов, разработка и реализация энергосберегающих проектов во всех отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики
Исполнители Программы
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, предприятия промышленности, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, подрядные строительные организации
Объемы и источники финансирования
млн. рублей процент
федеральный бюджет
740,0
3,53
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
158,1
0,75
бюджеты муниципальных образований
137,2
0,65
собственные средства предприятий
1228,9
5,87
внебюджетные источники
18646,5
89,2
Всего
20910,7
100
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
довести долю выработки электроэнергии станциями, расположенными на территории республики, до 100 процентов от потребляемого республикой объема. Модернизировать действующие электрические сети.
Завершить оснащение потребителей приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов и реализовать комплекс мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, а также создать более 650 новых рабочих мест
Система организации контроля за выполнением Программы
информация о ходе реализации Программы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке
Введение
Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной части Северо-Кавказского экономического региона в предгорьях Большого Кавказа на территории 12,5 тыс. кв. километров, из которых 32 процента составляют сельскохозяйственные угодья, 24 процента - пастбища, 15,2 процента - леса, 12,8 процента - водные бассейны, 16 процентов - прочие земли. Численность населения республики - 899 тыс. человек, в том числе городское - 529 тыс. человек, сельское - 370 тыс. человек.
Республика характеризуется удобным географическим положением, благоприятными природно-климатическими условиями, развитостью транспортных коммуникаций, богатством минерально-сырьевых ресурсов, высоким экономическим и научно-техническим потенциалом.
Электроэнергетическая система Кабардино-Балкарской Республики представлена высоковольтными линиями электропередач протяженностью 1970 километров напряжением 110 - 330 кВ и сетью электрических подстанций напряжением 35, 110, 330 кВ. Протяженность распределительных сетей напряжением от 0,4 до 10 кВ составляет 10 тыс. км. Около 70 процентов потребляемой электроэнергии республика получает с Оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ).
Наряду с обеспечением экономики и населения энергетическими ресурсами в республике в последние годы ведется целенаправленная работа по повышению эффективности использования этих ресурсов.
Проблемным вопросом энергетики республики является необходимость скоординировать по отраслям экономики усилия по повышению энергетической эффективности экономики и снижению сверхнормативных потерь энергоресурсов.
Указанные проблемы предопределяют основные направления энергетической политики Кабардино-Балкарской Республики.
Республиканская целевая программа "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2013 годы" состоит из двух подпрограмм:
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике";
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Общую координацию работ по реализации Программы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Основными задачами координации работ по реализации Программы являются:
разработка проектов нормативных правовых актов в области энергетики;
текущее финансирование и методическое руководство за ходом реализации инвестиционных проектов и подпрограмм;
обеспечение доходности государственного бюджетного и внебюджетного финансирования инвестиционных проектов и подпрограмм;
организация государственного контроля со стороны исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти за эффективным использованием государственных инвестиционных и энергетических ресурсов.
ПОДПРОГРАММА
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике"
Дата принятия решения о разработке Подпрограммы
Протокол заседания комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе от 24 апреля 2008 года № 11
Государственный заказчик Подпрограммы
Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Координатор Программы и разработчик Подпрограммы
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Цели и задачи Подпрограммы, важнейшие целевые показатели
рациональное использование гидроэнергетического потенциала горных рек, развитие собственной генерирующей электроэнергетики, доведение производства электроэнергии до потребляемых объемов, создание оптимальных условий для суточной и сезонной регулировки нагрузки, снижение издержек на магистральную транспортировку электроэнергии и потерь в распределительных сетях, повышение стабильности и качества поставляемой электроэнергии
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 год
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
проектирование и строительство новых гидроэнергетических и теплоэнергетических электростанций, реконструкция действующих электростанций, реконструкция распределительных электрических сетей и прокладка новых линий электропередач, создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ)
Исполнители Подпрограммы и ее основных мероприятий
ОАО "РусГидро", ОАО "МРСК-СК", ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания", УМП "Городские электрические сети г. Прохладный", местные администрации городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики
Источники финансирования
млн. процент рублей
федеральный бюджет
740
3,7
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
135,0
0,6
собственные средства предприятий
1028,4
4,9
средства муниципальных образований
106,4
0,5
внебюджетные источники
18646,5
90,3
Всего
20656,3
100
Ожидаемые конечные к 2013 году объем выработки собственной электроэнергии
результаты реализации Подпрограммы
в республике должен увеличиться в 3,7 раза по сравнению с 2008 годом, будут модернизированы действующие электрические сети.
Увеличение налогооблагаемой базы позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В республике будет создано более 650 новых рабочих мест к 2013 году
Система организации контроля за выполнением Подпрограммы
информация о ходе реализации Подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке.
1. Современное состояние электроснабжения
Электроэнергетическая отрасль Кабардино-Балкарской Республики в настоящее время представлена 4 сетевыми, 3 сбытовыми и 1 генерирующей компаниями, образованными в рамках реформирования электроэнергетики. На базе ОАО "Каббалкэнерго" создана электросбытовая компания, из состава муниципальных предприятий электрических сетей в городских округах Нальчик и Прохладный выделились два электросбытовых предприятия.
Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории республики является ОАО "Каббалкэнерго".
В Кабардино-Балкарской Республике эксплуатируются линии электропередач напряжением 110 - 330 кВ протяженностью более 1970 километров и сетью электрических подстанций напряжением 35, 110, 330 кВ. Протяженность распределительных сетей напряжением от 0,4 до 10 кВ составляет 10 тыс. км. Около 70 процентов потребляемой электроэнергии республика получает с Оптового рынка электрической энергии и мощности.
В 1993 году была разработана и принята "Программа создания электроэнергетической базы Кабардино-Балкарской Республики на период до 2010 года". В рамках реализации Программы запущены в эксплуатацию малая Акбашская ГЭС установленной мощностью 1,1 МВт, первый гидроагрегат ГЭС № 3 на канале Баксан - Малка (3,5 МВт), в декабре 2002 года - Аушигерская ГЭС (60 МВт). В результате суммарная установленная мощность электростанций республики составила около 112 мВт. Имеющиеся генерирующие мощности позволяют вырабатывать до 30 процентов потребляемой в республике электроэнергии.
За прошедшие годы возросли фактические потери электроэнергии, связанные со снижением (на 42 - 43 процента) объема полезного электропотребления республики. Объем полезного электропотребления снизился в большей степени, чем сократился общий объем электропотребления. За счет решения задачи по снижению потерь электрической энергии и реализации мероприятий по энергосбережению полезный объем электропотребления республики может быть увеличен более чем на 100 млн. кВт.ч без создания новых генерирующих мощностей. Внутригодовые изменения электропотребления и максимума нагрузки в республике в 2008 году относительно 2007 года приведены в таблице 2.
СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2004 - 2008 ГОДЫ
Таблица 1
Показатели
Годы
2004
2005
2006
2007
2008
Общий объем электропотребления,
млн. кВт.ч
1364
1380
1378
1365
1404
Выработка электроэнергии, млн. кВт.ч
в том числе:
386
423
411
411
417
- ГЭС
358
389
377
377
383
- ТЭЦ
28
33
34
34
34
Покупная электроэнергия
(с ОРЭМ), млн. кВт.ч
978
957
967
954
987
Фактические потери,
млн. кВт.ч
449
496
473
404
380
% от общего объема
33,6
36,8
35,2
30,4
28,8
Объем полезного электропотребления,
млн. кВт.ч
887
851
871
927
940
Внутригодовые изменения электропотребления и максимума нагрузки в республике в 2008 году относительно 2007 года приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели
месяцы
Год
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Общий объем
потребления
электроэнергии,
млн. кВт
2007 г.
139,1
128,5
132,7
115,4
95,0
88,4
94,4
96,4
91,5
108,7
131,4
144,0
1365
2008 г.
157,2
136,8
120,8
104,5
102,5
94,0
99,9
98,2
98,2
119,4
126,5
146,5
1404,0
Выработка
электроэнергии,
млн. кВт.ч в
том числе:
2007 г.
14,2
12,6
12,3
12,0
42,1
63,5
67,1
66,6
51,6
27,9
23,9
16,9
411,0
2008 г.
13,6
12,7
16,0
20,5
44,0
58,6
65,5
65,1
51,7
28,8
22,7
18
417,0
- ГЭС
2007 г.
11,3
9,4
9,7
8,4
39,1
60,4
63,9
63,6
51,1
25,1
20,5
14,5
377,0
2008 г.
9,9
9,8
12,5
17,5
41,2
55,6
62,8
64,8
50,0
25,4
19,5
13,9
383,0
- ТЭЦ
2007 г.
2,9
3,2
2,6
3,6
3,0
3,1
3,2
3,1
0,5
2,9
3,4
2,5
34,0
2008 г.
3,6
2,8
3,6
3,0
2,8
3,0
2,9
0,2
1,6
3,2
3,1
4,2
34,0
Покупка
на ОРЭМ,
млн. кВт.ч
2007 г.
124,8
115,3
120,4
103,4
52,9
24,9
27,3
29,5
40,1
81,0
107,5
127,0
954,0
2008 г.
143,7
124,1
104,7
84,0
58,2
35,4
34,3
33,1
46,6
90,5
103,9
128,5
987,0
На следующей диаграмме приведена динамика максимальных нагрузок потребления электроэнергии за 2000 - 2008 годы.
ДИНАМИКА МАКСИМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ОАО "КАББАЛКЭНЕРГО" ЗА 2000 - 2008 ГОДЫ
См. данный графический объект.
2. Потребность в электроэнергии и мощности на перспективу
С учетом обычных годовых колебаний объемов потребления электроэнергии можно считать, что наблюдавшееся в 90-х годах снижение потребления электроэнергии в Кабардино-Балкарии замедлилось. Это связано с одной стороны, с ростом потребления электроэнергии, обусловленным увеличением объемных показателей производства товаров и оказания услуг. С другой стороны, уменьшение энергопотребления обусловлено экономией электроэнергии потребителями из-за увеличения ее стоимости. Достигнутые за последние годы фактические темпы роста основных макроэкономических показателей развития экономики республики и прогнозируемый их дальнейший рост в среднесрочной перспективе до 2013 года приведут к росту потребления электроэнергии в среднем до 3 процентов в год. Необходимо отметить, что прогнозируемые темпы относятся не к общему, а к полезному объему потребления электроэнергии, удельный вес которого необходимо довести до 80,8 процента к 2013 году.
Фактические и прогнозируемые объемы потребления и выработки электроэнергии на 2009 - 2013 годы приведены в приложении 1.
3. Состояние и работа действующих электростанций
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике в постоянной эксплуатации находятся пять гидравлических и две тепловые электростанции суммарной установленной мощностью 112,2 мВт, которые вырабатывают более 400 млн. кВт.ч в год. В 2000 году введен в эксплуатацию первый гидроагрегат МГЭС № 3 на канале Баксан - Малка, в декабре 2002 года Аушигерская ГЭС (Черекская ГЭС № 1) установленной мощностью 60 МВт.
Все гидроэлектростанции работают в энергосистеме ОАО "РусГидро" Кабардино-Балкарский филиал", тепловые входят в состав промышленных предприятий (ОАО "Гидрометаллург", г. Нальчик и ОАО СВВК "Эльбрус", г. Нарткала).
В 2007 году на электростанциях выработано 411 млн. кВт.ч электроэнергии, а в 2008 году - 417 млн. кВт.ч.
В таблице 4 приведены проектные характеристики и фактические выработки действующих электростанций за 2007 - 2008 годы.
Таблица 3
Станции
Установленная
мощность мВт
Проектная
среднегодовая
выработка,
млн. кВт.ч
Фактическая
выработка
в 2007 году
млн. кВт.ч
Выработка
в 2008
году
млн.
кВт.ч
Год ввода в
эксплуатацию
Гидростанции
Баксанская
25
120
118,7
123,9
1936 - 1939
Аушигерская
60
220
242,8
245,1
2002
Мухольская
0,6
5
1,8
2,2
1961
Акбашская
1,1
4
1,9
1,8
1995
МГЭС № 3
3,5 (1 агр.)
15 (1 агр.)
11,5
10,0
2000
(1 агр.)
Итого по ГЭС:
90,2
364
376,7
383,0
Блок-станции
ТЭЦ ОАО
"Гидрометаллург"
6
13
4,9
4,7
1962
ТЭЦ ООО
пищекомбинат
"Докшукино"
16
33
29,4
29,3
1956 - 1972
Итого по ТЭЦ:
22
46
34,3
34,0
Всего
112,2
410
411,0
417,0
С 2002 года, с пуском в эксплуатацию первой очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС, выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях республики увеличилась в 3 раза, а на блок-станциях (ТЭЦ) практически не изменилась и составляет 25 - 30 млн. кВт.ч.
После ввода в эксплуатацию первой очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС старая Советская ГЭС остановлена из-за снижения стока воды в основном русле реки Черек.
Акбашская МГЭС работает в режиме подачи воды по Акбашскому ирригационному каналу. Гидростанция проектировалась и строилась с учетом реконструкции Эльхотовской и Акбашской оросительных систем, предусматривавших подачу по Акбашскому каналу воды расходом 8 куб.м/с. Однако эта реконструкция не была завершена в полном объеме, в результате чего подача воды по каналу не превышает в настоящее время 5 куб.м/с, а фактическая выработка электроэнергии составляет 1,5 млн. кВт.ч за сезон.
На МГЭС № 3 (канал Баксан - Малка) введенный в эксплуатацию первый гидроагрегат установленной мощностью 3,5 МВт работает в условиях пониженной подачи воды и за год вырабатывает около 9,5 млн. кВт.ч электроэнергии вместо проектного объема - 15 млн. кВт. ч. Ввод в эксплуатацию второго и третьего гидроагрегата отнесен на более поздний период, связанный по срокам с реконструкцией канала и строительством нового подпитывающего канала из реки Малка.
Существенное значение для электроэнергетики республики имеют ТЭЦ, находящиеся при промышленных предприятиях и работающие по вынужденному графику тепловой нагрузки. Необходимо отметить, что теплоэлектростанции на предприятиях предназначены исключительно для снижения себестоимости выпускаемой продукции и увеличения коэффициента использования топлива в котельных (утилизации тепловой энергии). Решение сугубо энергетических задач на таких блок-станциях экономически не выгодно, и допустимо только при чрезвычайных ситуациях с электроснабжением.
4. Объекты нового энергетического строительства
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения, а также развития собственной генерирующей базы Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года № 299-ПП одобрена Концепция развития топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008 - 2012 годы.
Кабардино-Балкарская Республика обладает достаточными запасами гидроэнергетических ресурсов. Однако потенциальные возможности энергетического комплекса реализуются в недостаточной мере, и отрасль испытывает определенные финансово-экономические трудности. Важнейшими показателями, влияющими на функционирование энергосистемы республики, является баланс электрической энергии (мощности), который находится в большой зависимости от покупной энергии с оптового рынка, составляющей около 70% от общего электропотребления, и структура потребления электрической энергии, оказывающие отрицательное влияние на состояние топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики.
Для стопроцентного удовлетворения спроса потребителей электроэнергии требуется ввод энергетических мощностей для покрытия базовой нагрузки до 250 МВт и покрытия пиковой нагрузки в зимний период с учетом необходимого резерва по надежности до 100 МВт.
Строительство новых энергетических объектов необходимо для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и позволит существенно укрепить энергетическую безопасность Кабардино-Балкарской Республики.
Республика характеризуется развитой гидрографической сетью, но пока еще слабо освоенными гидроэнергетическими ресурсами:
теоретический потенциал - 18,7 млрд. кВт.ч;
технический потенциал - 7,5 млрд. кВт.ч.
Существующие схемные и предпроектные проработки выявили техническую возможность строительства в Кабардино-Балкарской Республике до 50 гидроэлектростанций. Возможная энергетическая отдача этих объектов в зависимости от схем энергетического использования водотоков оценивается более 1800 МВт, соответственно выработка электроэнергии до 8400 млн. кВт.ч.
В зависимости от технико-экономических показателей, экономической эффективности и удельных капитальных вложений на 1 кВт.ч вырабатываемой электроэнергии перспективные гидроэлектростанции, предусматриваемые для строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики, по приоритетности распределены на 3 этапа. Перечень и технико-экономические характеристики перспективных гидроэлектростанций приведены в приложении 2.
В условиях повышения экологических требований к объектам энергетики строительство малых гидроэлектростанций на территории Кабардино-Балкарской Республики является наиболее предпочтительным вариантом решения энергетических задач с использованием возобновляемых источников энергии, так как по объему затрат на ввод в эксплуатацию малые электростанции на 30 процентов эффективнее средних и при ограниченных объемах инвестиционных средств предпочтительнее в первую очередь строить малые ГЭС. Малая гидроэнергетика позволит уменьшить нагрузку на существующую энергетическую систему, создаст условия для управления процессом производства и распределения электроэнергии, особенно в отдаленных высокогорных и сельских районах, а также обеспечит электроэнергией сельскохозяйственные субъекты и насосные станции. Исходя из этого для повышения экономической эффективности и снижения продолжительности строительства малых гидроэлектростанций в Федеральную целевую программу "Юг России (2008 - 2012 годы)" включены мероприятия по развитию энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на общую сумму 4068 млн. рублей (федеральный бюджет - 740 млн. рублей, республиканский бюджет 135 млн. рублей, внебюджетные средства - 3193 млн. рублей).
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЮГ РОССИИ (2008 - 2012 ГОДЫ)"
Таблица 4
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем финансирования
Всего
Федеральный
бюджет
Бюджет
субъекта
Федерации
Привлекаемые
внебюджетные
средства
1
Строительство
малой ГЭС
Адыр-Су № 2
всего
1165,0
180,0
25,0
960,0
2008
300,0
300,0
2009
460,0
50,0
10,0
400,0
2010
405,0
130,0
15,0
260,0
2
Строительство
малой ГЭС
Кара-Су
всего
259,0
110,0
19,0
130,0
2008
109,0
50,0
9,0
50,0
2009
150,0
60,0
10,0
80,0
2010
3
Строительство
Черекской
малой
(Зарагижской)
ГЭС
всего
854,0
210,0
49,0
595,0
2008
420,0
100,0
25,0
295,0
2009
236,0
70,0
16,0
150,0
2010
198,0
40,0
8,0
150,0
4
Строительство
Кашхатау ГЭС,
2-я очередь
каскада
Нижне-Черекских
ГЭС
всего
1790,0
240,0
42,0
1508,0
2008
748,0
120,0
20,0
608,0
2009
533,0
70,0
13,0
450,0
2010
509,0
50,0
9,0
450,0
ИТОГО
4068
740
135
3193
Основным объектом энергетического строительства республики является каскад Нижне-Черекских ГЭС суммарной установленной мощностью 128 МВт и среднегодовой выработкой 450 - 500 млн. кВт. час. В соответствии с инвестиционной программой ОАО "РусГидро" (ОАО "ГидроОГК") продолжается строительство пускового комплекса II очереди каскада - Кашхатау ГЭС, пробный пуск которого планируется провести в 2010 году.
Утвержденный план финансирования на 2009 год - 1990 млн. рублей.
В настоящее время на всех объектах гидроэлектростанции ведутся строительно-монтажные работы.
С пуском в эксплуатацию Кашхатау ГЭС доля вырабатываемой электростанциями, расположенными на территории Кабардино-Балкарской Республики, электроэнергии составит до 50 процентов от общего объема потребления.
Имеющиеся значительные гидроресурсы, климатические условия, позволяющие осуществлять круглогодичное ведение строительно-монтажных работ, расположение строительных площадок в зоне автодорожных и электрических сетей республики обеспечивают широкие возможности для активизации инвестиционной деятельности в энергетике.
В инвестиционную программу, принятой ОАО "РусГидро" (ОАО "ГидроОГК") "Блок: малые гидроэлектростанции КБР 06-10" включено строительство пяти гидроэлектростанций (Черекская малая, Адыр-Су № 2, МГЭС-3, Мухольская № 2, Кара-Су).
Советом при Президенте Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям рассмотрены и рекомендованы к реализации проекты строительства:
каскада малых гидроэлектростанций в Лескенском муниципальном районе, предусматривающий строительство 2-ступенчатого каскада МГЭС на реке Урух и 4-ступенчатого каскада МГЭС на реке Хазнидон суммарной установленной мощностью 45 МВт (основные характеристики даны в приложении 3);
каскада малых гидроэлектростанций на реке Малка из четырех гидроэлектростанций установленной мощностью 96,6 МВт со средней годовой выработкой 345,5 млн. кВт.ч. (основные характеристики даны в приложении 4).
Целью данных проектов является увеличение генерирующих мощностей республики с минимизацией отрицательного воздействия на окружающую среду как в период эксплуатации МГЭС, так и в период строительно-монтажных работ.
Однако достичь всесезонной обеспеченности в электроэнергии путем строительства одних гидроэлектростанций сложно. Это обусловлено тем, что из-за маловодности рек в период зимних максимальных нагрузок в энергосистеме мощность гидроэлектростанций снижается в 5 - 10 раз по сравнению с летним периодом. Месячный объем электропотребления в летний период составляет около 6 процентов годового объема, а в зимний период - около 11 процентов. Максимум нагрузки летних месяцев составляет 55 - 57 процентов от зимнего. Поэтому, для увеличения выработки собственной электроэнергии в Кабардино-Балкарской Республике прорабатывается вопрос строительства когенерационных установок на выработавших свой ресурс котельных городских округов Нальчик и Прохладный.
Для реализации планируемых согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса КБР на 2008 - 2012 годы мероприятий проводится работа по вопросу привлечения инвестиционных средств в объеме более 3,5 млрд. рублей на строительство 3 когенерационных установок:
котельная "9 января" - 44 МВт;
промышленная зона г. Нальчик - до 100 МВт (перспективное строительство);
г. Прохладный - 3,2 МВт (энергоснабжение Кабельного завода).
Строительство установок обеспечит получение как электрической, так и тепловой энергии. Получаемая электрическая энергия отпускается в электрические сети для обеспечения электроэнергией потребителей в период пиковых нагрузок и используется для удовлетворения производственных потребностей предприятий промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики.
Реализация Федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2012 годы), строительство каскада ГЭС на реках Урух, Хазнидон, Малка и когенерационных установок в городских округах Нальчик и Прохладный позволит к 2013 году обеспечить электроэнергией потребителей Кабардино-Балкарской Республики с учетом роста объемов промышленного производства на 100 процентов с выдачей избытка электроэнергии на Федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности (технико-экономические показатели каскада ГЭС даны в приложении 5).
Строительство и реконструкция намеченных объектов позволят существенно укрепить энергетическую безопасность республики.
5. Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности
В процессе реформирования электроэнергетики России и перехода к конкурентному рынку электроэнергии и мощности с введением интегрированной расчетной системы администратора торговой системы ожидается значительное увеличение потребности в коммерческой информации на всех уровнях управления отраслью.
Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) предназначены для автоматизации коммерческого учета и контроля потоков электроэнергии и мощности между энергосистемой Кабардино-Балкарской Республики и ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности). Система получает информацию от многофункциональных электросчетчиков, обрабатывает и хранит ее с помощью информационно-измерительных систем с последующей передачей данных по каналам связи в пункты и узлы обработки информации, что позволит:
осуществлять точный, в единых временных срезах, коммерческий учет и контроль перетоков электроэнергии и мощности в энергосистеме, а также учет и контроль балансов электроэнергии и мощности по отдельным энергообъектам;
обеспечить легитимной и достоверной информацией коммерческие расчеты с ФОРЭМ и дать возможность применять при этих расчетах стимулирующие энергосбережение тарифов на электроэнергию и мощность (дифференцированный, многоставочный, блочный, комбинированный);
производить более точный учет, прогнозирование выработки и потерь электроэнергии в электрических распределительных сетях, для повышения технико-экономических показателей энергосистемы;
создать информационную базу для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, рационального использования электроэнергии в энергосистеме и у потребителя.
Предполагается поэтапное внедрение АИИСКУЭ. На завершившемся первом этапе, в соответствии со схемой электрических связей со смежными энергосистемами, согласована схема размещения на ФОРЭМ приборов коммерческого и контрольного учета электроэнергии, а также информационно-измерительных комплексов с учетом границ балансовой принадлежности оборудования и взаимных интересов сторон.
На втором этапе создания и внедрения АИИСКУЭ предусматривается присоединение к автоматизированной системе всех подстанций, а также наиболее энергоемких потребителей.
Выполнение работ второго этапа создания АИИСКУЭ оценивается в 100 млн. рублей.
6. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей
Важное значение в обеспечении энергетической безопасности республики имеет состояние энергетического оборудования генерирующих мощностей и развитость электрических сетей.
В связи с тем, что техническое состояние электрических сетей г. Нальчика характеризуется высокой степенью износа - 67,1 процента, а показатель аварийности составляет 77,9 ед./тыс. км, для качественной доставки энергии до конечного потребителя необходимо провести реконструкцию существующих и начать строительство новых распределительных сетей. Это требует реализации комплекса мер, направленных на оздоровление распределительных компаний, привлечение инвестиций с использованием механизма государственно-частного партнерства для проведения реконструкции сетей и модернизации электросетевого хозяйства коммунальных сетей.
В 2008 - 2013 годах за счет средств ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" будут проводиться работы по реконструкции и модернизации существующих подстанций и линии электропередач в объеме 978,4 млн. рублей (согласно приложению 6).
Для реализации этих мероприятий по ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" на 2009 - 2013 годы необходимо привлечь капитальные вложения в объеме 106,6 млн. рублей (согласно приложению 7).
По городскому округу Прохладный протяженность воздушных линий составляет 289 км. Ветхие линии составляют 200 км, или 69,2 процента. Ежегодно за счет собственных средств УМП "ГЭС" предполагается заменять 10 км воздушных линий на СИПы, (за 5 лет - 50 км), а для реконструкции и замены остальных 150 км необходимо привлечь инвестиционные средства в объеме 147,8 млн. рублей. Согласно калькуляции стоимость работ по замене 1 км проводов воздушных линий электропередач на СИПы составляет более 985 тыс. рублей.
Замена проводов существующих воздушных линий электропередач на самонесущие изолированные провода (СИП) приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей, повышению электро безопасности, снижению объема регламентных работ по эксплуатации.
Для реализации комплекса мер по Прохладному необходимы финансовые средства в объеме 647,8 млн. руб. (согласно приложению 8).
В Федеральной целевой программе "Юг России (2008 - 2012 годы)" для электроснабжения муниципальных образований республики за счет средств федерального бюджета предусмотрены мероприятия по строительству воздушных линий - ВЛ-110 кВ общей сметной стоимостью 670 млн. рублей, в том числе:
высокогорных районов - 129 млн. рублей;
Урванского муниципального района - 259 млн. рублей;
городского округа Нальчик и Черекского муниципального района - 282 млн. рублей.
К 2013 году объем выработки собственной электроэнергии в республике увеличится до уровня потребления, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы и позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, создать более 650 новых рабочих мест.
7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
Общую координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации Подпрограммы являются:
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму и годовые инвестиционные планы Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
методическое руководство ходом реализации инвестиционных и прочих проектов и Подпрограмм;
организация государственного контроля за эффективным использованием государственных, инвестиционных ресурсов при реализации проектов и мероприятий, а также рациональным использованием энергетических ресурсов.
8. Целевые индикаторы
Основными целевыми индикаторами Подпрограммы являются, как показано в таблице 1:
увеличение к 2013 году объема выработки собственной электроэнергии в республике до 1520,4 млн. кВт.ч.;
увеличение к 2013 году мощности вырабатываемой электроэнергии до 360,6 МВт;
укрепление производственно-технической инфраструктуры энергетических объектов;
реконструкция и модернизация действующих электрических сетей;
завершение оснащения потребителей всех энергоресурсов приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов;
создание более 650 новых рабочих мест;
обеспечение и повышение надежности работы существующих энергетических объектов;
повышение эффективности использования существующего энергетического комплекса за счет уменьшения потерь, модернизации производственной базы и совершенствования технологии. Таблица 1.
9. Конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2013 году объем выработки собственной электроэнергии в республике должен увеличиться в 3,7 раза по сравнению с 2008 годом. Объем собственной выработки электроэнергии будет составлять около 126,6 процента от потребляемого республикой объема. Увеличение налогооблагаемой базы позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В республике будет создано более 650 новых рабочих мест к 2013 году.
Важным результатом реализации Подпрограммы будет создание и укрепление производственно-технической инфраструктуры по строительству крупных энергетических объектов, подготовка квалифицированных специалистов в области энергетического строительства, повышение надежности электроснабжения всех категорий потребителей в течение всех сезонов и времени суток.
Общий объем финансирования Подпрограммы "Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике" составит 20656,3 млн. рублей (согласно приложению 9), в том числе:
из федерального бюджета - 740 млн. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 135 млн. рублей;
внебюджетные источники - 18646,5 млн. рублей;
средства муниципальных образований - 106,4 млн. рублей;
собственные средства предприятий - 1028,4 млн. рублей.
10. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
Общую координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации Подпрограммы являются:
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму и годовые инвестиционные планы Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
методическое руководство ходом реализации инвестиционных и прочих проектов и Подпрограмм;
организация государственного контроля за эффективным использованием государственных, инвестиционных ресурсов при реализации проектов и мероприятий, а также рациональным использованием энергетических ресурсов.
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" на 2009 - 2013 годы
Дата принятия решения о разработке Подпрограммы
протокол заседания Комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в ЮФО от 24 апреля 2008 года № 11
Государственный заказчик Программы
Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Координатор Программы и разработчик Подпрограммы
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Цели и задачи Подпрограммы, важнейшие целевые показатели
реализация основных положений энергосберегающей политики России, требований федерального закона и Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об энергосбережении", разработка стратегии и реализация первоочередных мер по переходу экономики Кабардино-Балкарии на энергосберегающий путь развития. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет достижения в 2009 - 2013 годах экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 165 тыс. тонн условного топлива и снижение на этой основе энергоемкости ВРП к 2013 году на 8 процентов.
Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
объемы финансирования мероприятий уточняются при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
к 2013 году намечается в основном завершить оснащение потребителей приборами и системами учета, расхода и регулирования энергоресурсов, реализовать мероприятия подпрограммы по использованию энергосберегающих технологий. Всего за 2009 - 2013 годы экономия энергоресурсов составит 165 тыс. тонн условного топлива
Система организации контроля за выполнением Подпрограммы
информация о ходе реализации Подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке
1. Энергосбережение в Кабардино-Балкарии
На предприятиях экономики Кабардино-Балкарской Республики в 2002 - 2006 годах внедрено 697 мероприятий по энергосбережению. Объем финансирования составил 198,2 млн. рублей, экономический эффект - 250,5 млн. рублей, или 190,4 тыс. тонн условного топлива.
Одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние экономики, является низкая энергетическая эффективность производства. Энергоемкость ряда технологий в промышленности, сельском хозяйстве, строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве превышает энергоемкость аналогичных технологий в развитых странах, что является следствием технологического несовершенства производственного потенциала основных фондов.
Негативное влияние на эффективность энергоиспользования оказывают не обустроенный соответствующим аппаратурным парком учет и контроль потребления энергоресурсов и слабое стимулирование потребителей к снижению затрат на топливо и энергию.
Использование энергосберегающей технологии затруднено недостатком финансовых средств у предприятий, недостаточной платежеспособностью населения, сложностью получения кредитов на приемлемых условиях. Энергозатратность производства в значительной степени определяется возросшей долей устаревшего и изношенного оборудования. Исправить положение может только целенаправленная энергосберегающая политика и активная финансовая поддержка государства.
По мнению аналитиков и специалистов, макроэкономический эффект от снижения удельной энергоемкости валового внутреннего продукта на один процент оценивается ростом национального дохода на 0,3 - 0,4 процента. Другим важным фактором взаимосвязи эффективности энергоиспользования и развития экономики являются инвестиционные затраты, необходимые для обеспечения потребностей республики в энергоресурсах, так как инвестиции, необходимые для реализации энергосберегающих мероприятий, в 3 - 4 раза ниже, чем затраты на соответствующее наращивание производства топлива и энергии. Реализация программы энергосбережения позволит снизить объемы закупаемых за пределами республики энергоресурсов, будет способствовать снижению темпа роста тарифов, окажет положительное влияние на развитие экономики в целом и конкурентоспособность товаропроизводителей, существенно скажется на повышении уровня жизни ее граждан.
Для достижения этих целей необходимо качественно повысить уровень разрабатываемых энергосберегающих проектов и завершить оснащение предприятий и организаций (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
совершенствование правовых, экономических и организационных условий для устойчивого функционирования и дальнейшего развития экономики республики на основе повышения эффективности потребления топлива и энергоресурсов и перехода на энергосберегающий путь развития;
развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на топливо и энергию;
снижение доли энергозатрат в себестоимости продукции и услуг с целью повышения конкурентоспособности товаропроизводителей;
снижение затрат на энергоресурсы с одновременным повышением уровня теплового комфорта помещений у потребителей энергоресурсов в жилищно-коммунальной и бюджетной сферах;
широкое внедрение на конкурсной основе энергосберегающего оборудования и передовых энергосберегающих технологий в промышленном производстве.
В ходе реализации Подпрограммы предусматривается обеспечить решение следующих задач:
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке;
повышение эффективности энергопотребления;
внедрение у потребителей систем автоматизированного учета и регулирования режимов потребления энергоресурсов и воды;
разработка и внедрение энергосберегающего оборудования и энергосберегающих технологий;
реконструкция, замена или установка дополнительных источников энергоснабжения;
повышение уровня оснащенности предприятий и организаций (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов.
Стратегической задачей инвестиционной политики Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период является обеспечение устойчивого экономического роста, социального развития и социально-экономической безопасности Кабардино-Балкарской Республики. Конкурентами в борьбе за инвестиционные ресурсы должны быть конкретные инвестиционные проекты, претендующие на получение государственной финансовой поддержки на конкурсной основе.
В этой связи на первый план выходит задача стимулирования инвестиционной деятельности в области энергосбережения. Рост объемов привлекаемого на энергосбережение капитала необходимо осуществлять за счет кредитов коммерческих банков, лизинговых компаний, других потенциальных инвесторов, в том числе иностранных.
3. Объемы потребления энергоресурсов
Обеспечение потребителей республики топливно-энергетическими ресурсами осуществляют по направлениям своей деятельности акционерные общества топливно-энергетического комплекса и предприятия жилищно-коммунального хозяйства республики, являющиеся естественными монополистами на обслуживаемой территории.
До трех четвертей потребляемой электроэнергии в республику поставляется со стороны. К настоящему времени потребление электроэнергии в республике снизилось с 2,3 млрд. кВт.ч (1991 год) до 1,5 млрд. кВт. ч. Объем поставляемого различным категориям потребителей газа в последние годы стабилизировался на уровне 1,3 млрд. куб.м, но в связи с завершением к 2007 году газификации высокогорных сел можно ожидать некоторый рост потребления в бытовом секторе. Собственного добываемого природного газа у республики нет.
В настоящее время в республике потребляется до 300 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые завозятся из других регионов. Кабардино-Балкарская Республика располагает собственными нефтегазовыми месторождениями. Годовой объем добычи нефти не превышает 5 тыс. тонн.
Обоснование дальнейшего развития нефтедобычи и нефтепереработки возможно после подтверждения предполагаемых прогнозных запасов нефти и проведения соответствующей экологической экспертизы.
4. Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы
Правовые, экономические и организационные основы государственной политики Кабардино-Балкарии в области энергосбережения установлены Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ "Об энергосбережении" и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 1998 года № 15-РЗ "Об энергосбережении".
Дальнейшее развитие нормативно-правовой базы энергосбережения должно быть направлено на совершенствование механизма повышения энергоэффективности, а также порядка финансового обеспечения и стимулирования реализуемых предприятиями мероприятий Подпрограммы, а при формировании проектов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований необходимо предусматривать средства на оснащение бюджетных организаций современными приборами учета и регулирования потребляемых энергоресурсов.
5. Экономические и финансовые механизмы реализации Подпрограммы
Экономические и финансовые механизмы реализации Подпрограммы должны предусматривать активное государственное ценовое регулирование рынка энергоресурсов, государственную финансовую поддержку, доходность инвестиционных проектов, гарантирующих возврат заимствованных средств, возможность использования различных вариантов кредитного финансирования.
Основными элементами государственной ценовой политики Кабардино-Балкарской Республики должны быть повышение конкурентоспособности предприятий, выпускающих энергоемкую продукцию, за счет уменьшения энергетической составляющей в ее себестоимости, разработка и ввод в действие тарифов на электрическую и тепловую энергию, дифференцированных по времени суток, дням недели, сезонам года и объему потребляемой энергии.
Финансовые механизмы реализации Подпрограммы должны предусматривать проведение активного государственного регулирования, направленного на создание экономических условий и стимулов для поддержки предприятий, активно внедряющих энергосберегающие технологии, оборудование и использующих местные и вторичные энергоресурсы, нетрадиционные виды энергии и альтернативные виды топлива.
Кроме того, в числе мероприятий по проведению финансовой и денежно-кредитной политики, направленных на оздоровление экономики, необходимо особо обращать внимание на необходимость прямой государственной бюджетной поддержки наиболее значимых для экономики республики проектов энергосбережения, стимулируя предприятия к дополнительным вложениям собственных средств.
6. Энергосбережение основных отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики
Экономические причины снижения эффективности энергопотребления в последние годы связаны с положением, согласно которому снижение объемов производства продукции предприятий ведет к росту издержек производства за счет увеличения доли условно-постоянных затрат, в том числе доли энергоресурсов, в себестоимости продукции.
Расчетная годовая экономия энергоресурсов, которую планируется достичь к 2013 году, состоит из двух частей.
Первая часть должна быть получена за счет совершенствования структуры производства и увеличения загрузки производственных мощностей предприятий. Вторая часть экономии будет получена в результате внедрения современных технологий, проведения целенаправленной инвестиционной политики и осуществления комплекса организационных мер по реализации настоящей Подпрограммы энергосбережения.
В отрасли промышленности Кабардино-Балкарской Республики планируется реализовать энергосберегающие мероприятия, предусматривающие обеспечение к 2013 году экономии электроэнергии в объеме 7,2 млн. кВт.ч, тепловой энергии - 15,3 тыс. Гкал и 3,5 млн. куб. метров природного газа. Расходы на реализацию мероприятий составят 22,5 млн. рублей.
Перечень энергосберегающих мероприятий в промышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 1 к Подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Энергосберегающие мероприятия в области сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики предусматривают экономию электроэнергии в объеме 1092 тыс. кВт.ч, тепловой энергии - 15 тыс. Гкал, газа - 18,3 тыс. куб. метров, при финансовых расходах в сумме 1,4 млн. рублей.
Перечень энергосберегающих мероприятий в агропромышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 2 к Подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Проекты освоения гидроэнергетического потенциала горных рек относят к энергосберегающим по признакам экономии не возобновляемых источников энергии и вовлечения в хозяйственный оборот местных и возобновляемых источников. Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом комплексе предусматривают финансирование в объеме 165,6 млн. рублей и обеспечивают экономию 22,2 млн. кВт.ч электроэнергии и 18,3 млн. куб. метров природного газа с учетом экономического эффекта от установленных приборов учета газа. Ожидаемый экономический эффект 81,9 млн. рублей.
Перечень энергосберегающих мероприятий в топливно-энергетическом комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 3 к Подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Эффективное использование энергоресурсов - одна из основ реформирования жилищно-коммунального хозяйства республики, так как основная доля расходов в системе жилищно-коммунального хозяйства приходится не на эксплуатацию непосредственно жилья, а на коммунальные услуги, и, в первую очередь, на энерго- и водоснабжение. Здесь сосредоточен основной потенциал энергосбережения и снижения издержек жилищно-коммунального хозяйства. На реализацию мероприятий по повышению эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства предполагается направить средства из федерального бюджета и республиканского бюджета. Учитывая то обстоятельство, что отрасль является дотационной, экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий будет получен в виде сокращения расходной части соответствующего бюджета. Основные направления энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и социально-бытовой сфере республики, предусмотренные настоящей Подпрограммой:
установка современных приборов учета и регулирования расхода энергоресурсов (тепло, газ, вода, электроэнергия) у потребителей (подомовые приборы учета энергоресурсов);
улучшение теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов;
развитие системы автономного теплоснабжения потребителей;
проведение энергетических обследований объектов жилищно-коммунального хозяйства для выявления потенциала энергосбережения и разработки энергосберегающих мероприятий, составление энергетических паспортов объектов.
7. Финансовое обеспечение Подпрограммы
№ п/п
Наименование
Капитальные вложения,
млн. рублей
Всего
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики
средства бюджетов муниципальных образований
Собственные средства предприятий
1
Оснащение узлами
учета тепловой
энергии объектов
бюджетной сферы
республики (одобрено
Постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от
22 ноября 2007 года
№ 299-ПП)
23,1
23,1
-
-
2
Энергосберегающие
мероприятия в
Кабардино-Балкарской
Республике
231,3
-
30,8
200,5
3
Итого
254,4
23,1
30,8
200,5
Общие затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий в 2009 - 2013 годах оцениваются в 254,4 млн. рублей, из которых средства государственной поддержки в виде гарантий составят - 23,1 млн. рублей, или 9 процентов, средства бюджетов муниципальных образований - 30,8 млн. рублей, или 12 процентов, собственные средства предприятий, включая кредиты под залог собственных активов - 200,5 млн. рублей, или 79 процентов.
8. Управление энергосбережением в Кабардино-Балкарии
Общую координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации Подпрограммы являются:
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных энергосберегающих проектов и мероприятий для включения их в Подпрограмму "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии";
методическое руководство ходом реализации инвестиционных энергосберегающих проектов и Подпрограмм;
организация государственного контроля совместно с уполномоченными российскими и республиканскими структурами за эффективным использованием государственных инвестиционных ресурсов при реализации энергосберегающих проектов и мероприятий, а также государственного контроля за эффективным и рациональным использованием энергетических ресурсов.
9. Целевые индикаторы
Основными целевыми индикаторами Подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" являются:
улучшение социально-бытовых условий жизни населения за счет достижения в 2009 - 2013 годах экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 165 тыс. тонн условного топлива и снижение на этой основе энергоемкости ВРП к 2013 году на 8 процентов;
определение возможности экономии энергии и оказания помощи в осуществлении мероприятий, обеспечивающих экономию энергоресурсов на практике (техническое инспектирование энергогенерирования и энергопотребления организаций и предприятий бюджетной сферы (энергоаудит);
завершение оснащения потребителей (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов;
достижение экономического эффекта от эксплуатации тепловых счетчиков на объектах бюджетной сферы в 2009 - 2013 годах - 85 млн. рублей;
получение экономического эффекта от реализации Подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" - 236,7 млн. рублей.
10. Основные конечные результаты реализации Подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
В результате реализации Подпрограммы общая величина сэкономленных в 2009 - 2013 годах энергетических ресурсов составит 165,0 тыс. тонн условного топлива, в том числе от эксплуатации тепловых счетчиков на объектах бюджетной сферы республики - 35,0 тыс. тонн условного топлива, или 188,0 тыс. Гкал и 130,0 тыс. тонн условного топлива за счет технических и технологических усовершенствований, реализации намеченных настоящей Подпрограммой мероприятий по энергосбережению.
Ожидаемый экономический эффект от реализации Подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" - 236,7 млн. рублей.
Примечание:
количественные измерители по каждому пункту с разбивкой по годам для возможности последующей оценки результативности РЦП приведены ниже в соответствующих таблицах.
Приложение 1
к Подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2009 - 2013 ГОДЫ
Год
факт
прогноз
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Общий объем
электропотребления,
млн. кВт.ч
1554
1543
1455
1435
1364
1380
1378
1365
1404
1381
1409
1421
1452
1488
Объем полезного
электропотребления,
млн. кВт.ч
1134
1079
960
899
887
851
871
927
940
1099
1132
1145
1171
1201
Фактический объем
потерь
электроэнергии,
млн. кВт.ч
393
434
466
507
449
496
473
404
380
282
277
276
281
287
Удельный вес
полезного
электропотребления, %
72,9
69,9
65,9
62,6
65,0
61,6
63,2
67,9
67,1
79,5
80,3
80,5
80,6
80,7
Общий объем выработки
собственной
электроэнергии,
млн. кВт.ч
132
139
176
399
386
423
411
411
417
437,0
715,5
856,8
961,0
1520,4
Общий объем
генерирующих
мощностей, МВт
34
34
34
112,2
112,2
112,2
112,2
112,2
112,2
113,2
183,3
217,3
257,7
360,6
Приложение 2
к Подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
I ЭТАП
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЮГ РОССИИ (2008 - 2012 ГОДЫ)"
№№
пп
Наименование
ГЭС
Мощность,
МВт
Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч
Капитальные
вложения,
млн. рублей
(в ценах 2007
года)
Удельные
капвложения на
1 кВт.ч
выработки
электроэнергии
рублей/кВт.ч
Удельные
капвложения
на 1 МВт
установленной
мощности,
млн. рублей
1
Черекская
малая
(Зарагижская)
14
61,3
854
13,9
61
2
Адыр-Су № 2
20
80
1165
14,5
58,2
3
Карасу
5
31,5
259
25,9
51,8
4
Кашхатау
65,1
241
1790
(для окончания
строительства)
26,0
92,1
ВСЕГО
104,1
413,8
4068
II ЭТАП
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С УДЕЛЬНЫМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕМ МЕНЕЕ 25 РУБЛЕЙ НА 1 КВТ. Ч
№
п/п
Наименование ГЭС
Мощность,
МВт
Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч
Капвложения,
млн. руб.
(в ценах
2007 года)
Удельные
капвложения
на 1 кВт.ч
выработки
электроэнергии
рублей/кВт.ч
Удельные
капвложения
на 1 МВт
установленной
мощности,
млн. рублей
1
Мухольская № 2
1,78
11,4
132,5
11,5
74,4
2
МГЭС - 3
(II очередь)
3,5
14
182,5
13
52,1
3
Адыр-Су № 1
14,5
60
800
13,4
55,2
4
Сармаковская
23,5
81,5
1382
16,9
58,8
5
Каскад
Урухских
ГЭС *
ГЭС-1
11,06
34,8
948
10,72
45,5
ГЭС-2
9,76
53,6
ВСЕГО
64,1
255,3
3445
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Примечание: По расчетам, предоставленным ООО "Грета Энерджи Ру"
III ЭТАП
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
№
п/п
Наименование ГЭС
Мощность,
МВт
Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч
Капвложения,
млн. рублей
(в ценах
2007 года)
Удельные
капвложения
на 1 кВт.ч
выработки
э/энергии
рублей/кВт.ч
Удельные
капвложения
на 1 МВт
установленной
мощности,
млн. рублей
1
Хазнидон № 4
5,1
23,2
210
9,1
41,2
2
Хазнидон № 3
7,0
29,34
316
10,77
45,1
3
Хазнидон № 1
5,17
17,0
196
11,5
37,9
4
Хазнидон № 2
5,26
17,3
208
12,0
39,5
5
Каменномостская *
22,5
82
1088
13,26
18,3
6
Хабазская *
23
80
1439,7
18,6
62,6
7
Долина Нарзанов **
3,5
14
280
20,0
80,0
8
Большой Лахран
27,6
102
2409,8
23,6
87,3
9
Джилы-Су **
0,5
3
75
25,0
150,0
10
Каскад Курпских
№ 1 - 3
184
1018
26400
25,9
143,5
11
Балкарская
87
326
8700
26,5
100,0
12
Былымская
85
330
8750
26,5
102,9
13
Донгуз-Орункель
3,5
16
425
26,5
121,4
14
Адыл-Су № 2
4,6
15,7
425
27,0
92,4
15
Жанхотекская
100
382
10250
27,0
102,5
16
Верхне-Баксанская
86
350
9750
27,8
113,4
17
Высокогорная
100
370
10300
28,0
103,0
18
Черекская
94
330
9250
28,0
98,4
19
Адыл-Су № 1
5
17,7
500
28.2
100,0
20
Безенгийская
70
240
7000
29,1
100,0
21
Тырныаузская
80
281
8250
29,5
103,1
22
Адыл-Су № 3
2,9
26,8
800
29,8
275,9
23
Жемталинская
6,4
22,3
675
30,2
105,5
24
Булунгу
3,3
13
400
30,8
121,2
25
Псыгансу № 2
3,7
14,8
475
32,1
128,4
26
Шау-Кол № 1
15
63
2050
32,5
136,7
27
Шау-Кол № 2
30
125
4100
32,8
136,7
28
Юсеньги ГЭС-ГАЭС
100
365
12000
33,0
120,0
29
Псыгансу № 1
3,7
14,8
500
33,8
135,1
30
Кичмалкинская ГАЭС
360
790
27500
35,0
76,4
31
Средне-Чегемская № 2
3,2
20
725
36,2
226,6
32
Средне-Чегемская № 1
3,2
19
725
38,1
226,6
33
Нижне-Чегемская
1
4,7
200
42,5
200,0
34
Шау-Кол ГЭС-ГАЭС
100
200
11000
55,0
110,0
35
Верхне-Чегемская
0,7
2
125
62,5
178,6
ВСЕГО
1631,83
5724,64
167497,5
Примечание:
* Гидроэлектростанции будут работать в нормальном режиме при создании водохранилища на ГЭС Большой Лахран;
** строительство ГЭС экономически целесообразно при создании соответствующей инженерной инфраструктуры и наличии потребителей.
Приложение 3
к Подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАСКАДА МАЛЫХ ГЭС НА РЕКАХ УРУХ И ХАЗНИДОН
№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
По
каскаду
МГЭС на
р. Урух
в том числе
по МГЭС
По каскаду
МГЭС на
р. Хазнидон
в том числе по МГЭС
МГЭС-1
МГЭС-2
МГЭС-1
МГЭС-2
МГЭС-3
МГЭС-4
1
Мощность
расчетная
МВт
20,8
11,06
9,74
22,3
5,17
5,26
6,75
5,15
2
Минимальная
гарантированная
мощность
МВт
3,2
1,0
2,2
5,28
1,38
1,38
1,41
1,11
3
Установленная
мощность
МВт
22,1
12,5
9,6
22,9
5,4
5,4
7,0
5,10
4
Расчетный
расход
м3/с
55,0
40,0
15,0
11,72
2,16
2,16
3,30
4,10
5
Среднегодовая
выработка
млн.
кВт.ч
88,4
34,83
53,57
86,82
17,04
17,26
29,34
23,18
Приложение 4
к Подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАСКАДА МАЛЫХ ГЭС НА РЕКЕ МАЛКА
№
п/п
Наименование
Ед. изм.
Сармаковская
ГЭС
Каменномостская
ГЭС
ГЭС
"Хабаз"
ГЭС
"Большой
Лахран"
Всего
по
Каскаду
1
Установленная
мощность
МВт
23,5
22,5
23,0
27,6
96,6
2
Среднемноголетняя
выработка
млн. кВт.ч
81,5
82,0
80
102
345,5
3
Расчетный расход
м3/с
30
30
30
25
-
4
Расчетный напор
м
89
88
90
130
-
Приложение 5
к Подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА 2009 - 2013 ГОДЫ
№
п/п
Наименование ГЭС
Мощность
МВт
Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч
Капвложения,
млн. рублей
Удельные
капвложения
на 1 кВт.ч
выработки
электроэнергии
рублей/кВт.ч
1
Адыр-Су
20
80
950
11,8
2
Карасу
2,8
10
150
15,0
3
Кашхатау ГЭС
65,1
241
1790
26,0
4
Черекская малая
(Зарагижская)
14
61,3
854
10,9
5
Сармаковская
23,5
81,5
1382,0
16,9
6
Каменномостская
22,5
82
1088,7
13,3
7
Хабаз
23
80
1439,7
17,9
8
Большой Лахран
27,6
102
2409,8
9
Верхнебалкарская
ГЭС
14,4
60,3
676
11,2
10
ГЭС "Черек"
(на "Голубых
озерах")
71,5
242
3963,4
16,4
11
Урухская МГЭС-1
11,1
34,8
948
10,7
12
Урухская МГЭС-2
9,8
53,6
13
МГЭС Хазнидон-1
5,4
17,1
930
10,7
14
МГЭС Хазнидон-2
5,4
17,1
15
МГЭС Хазнидон-3
7,0
29,1
16
МГЭС Хазнидон-4
5,1
23,2
ВСЕГО
328,2
1215
16581,6
Приложение 6
к Подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" НА 2009 - 2013 ГОДЫ
№
п/п
Наименование
мероприятия
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Объемы
финансирования,
без НДС
тыс. рублей
Собственные
средства
тыс. рублей
Объемы
финансирования,
без НДС,
тыс. рублей
Собственные
средства
тыс. рублей
Объемы
финансирования,
без НДС,
тыс. рублей
Собственные
средства
тыс. рублей
Объемы
финансирования,
без НДС,
тыс. рублей
Собственные
средства
тыс. рублей
Объемы
финансирования,
без НДС,
тыс. рублей
Собственные
средства
тыс. рублей
1
Техническое
перевооружение
и
реконструкция,
в том числе:
160316
160316
176349
176349
193980
193980
213200
213200
234600
234600
1.1
Реконструкция
ПС 110-35 кВ
90018
90018
99020
99020
108920
108920
119800
119800
132000
132000
1.2
Реконструкция
ВЛ 110-35 кВ
24922
24922
27414
27414
30150
30150
33000
33000
36300
36300
1.3
Реконструкция
ТП 10-6-0,4 кВ
23286
23286
25615
25615
28180
28180
31000
31000
34000
34000
1.4
Реконструкция
ВЛ 10-6-0,4 кВ
22090
22090
24300
24300
26730
26730
29400
29400
32300
32300
Приложение 7
к Подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Г. НАЛЬЧИКА НА 2009 - 2013 ГОДЫ
№ п/п
Наименования мероприятий
Срок исполнения
Капитальные вложения мл н. рублей
1
РП-10 кВ в ируемомжилом Юго-восточном микрорайоне (кол-во иместо расположения определить проектом)
2010-2013 годы
60,5
2
Строительство РП-6 кВ в квартале новойзастройки в микрорайоне Дубки
2010-2011 годы
5,5
3
Строительство РП-10 кВ в квартале новойзастройки в микрорайоне Юго-западный
2010-2013 годы
1,1
4
РП-2 с заменой камер КСО
2010 год
2,6
5
Реконструкция РП-18 с заменойоборудования и строительной части
2012 год
3,0
6
Реконструкция РГТ-1 с выносом с территории центрального рынка
2013 год
2,0
7
Прокладка -10 кВ сечением 240 мм2протяженностью 0.5 км от п/ст «Нальчик» (Ф-610) до РП-5
2009 год
0,75
8
Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ и сетей наружного освещения: -от ТП-89,340,366 по улицамЛенинградская, Канкошева, Разина, Попова общей протяженностью 5,7 км в микрорайоне Александровка -от по ул. Аппаева, Кучмезова, Ольховая общей протяженностью 2,2 км в пос. Белая Речка. -от 111-302 по ул. Летняя протяженностью 0.8в пос. Хасанья -от ТП-115 по ул. Хуламскаяпротяженностью 0,85 км в микрорайоне В. Аул
2009 год 2010 год
2010 год
2010 год
0.61
0.65
Разработка проектной документации «Схемаразвития городских электрических сетей г. Нальчика до 2018 года»
2010-2011 годы
10
Приобретение трансформаторов большоймощности для замены физическиизношенных и перегруженных трансформаторов в количестве: 63 0 кВа- 3 шт. 400 кВа-14 шт. 250 кВа- 12 шт.
2009-2013 годы
11
Модернизация электросетевого хозяйства
2009-2013 годы
Приложение 8
к Подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ Г.О. ПРОХЛАДНЫЙ НА 2009 - 2013 ГОДЫ
№
п/п
Наименование
мероприятия
Объемы
финансирования
млн. рублей
Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч
Источники
финансирования
млн. рублей
Срок
реализации
инвестиции
собственные
1
Строительство
3 энергоцентров
(когенерационных
установок)
мощностью
по 3,2 МВт
450
3 x 22
450
-
2009 -
2011 годы
2
Замена проводов
существующих
воздушных линий
электропередач на
СИПы (самонесущие
изолированные
провода)
197,0
147,8
49,2
2009 -
2013 годы
3
Внедрение
автоматизированной
системы управления
и контроля работы
уличного освещения
города
0,8
0,8
2009 год
ИТОГО
647,8
597,8
50,0
Приложение 9
к Подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем финансирования
всего
средства из
федерального
бюджета
средства из
республиканского
бюджета
средства
муниципальных
образований
инвестиционные
средства
собственные
средства
1. Объекты нового энергетического строительства
1
Строительство
малой ГЭС Адыр-Су
№ 2
всего
1165
180
25
960
2008 *
300
300
2009
460
50
10
400
2010
405
130
15
260
2
Строительство
малой ГЭС Кара-Су
всего
259
110
19
130
2008 *
109
50
9
50
2009
150
60
10
80
2010
3
Строительство
Черекской малой
(Зарагижской) ГЭС
всего
854
210
49
595
2008 *
420
100
25
295
2009
236
70
16
150
2010
198
40
8
150
4
Строительство
Кашхатау ГЭС
всего
1790
240
42
1508
2008 *
748
120
20
608
2009
533
70
13
450
2010
509
50
9
450
2011
2012
2013
5
Строительство ГЭС
"Черек" (на
Голубых озерах)
всего
3963,4
3963,4
2009
2010
594,4
594,4
2011
991,2
991,2
2012
1188,9
1188,9
2013
1188,9
1188,9
6
Строительство
Верхнебалкарской
ГЭС
всего
508
508
2009
2010
2011
203
203
2012
305
305
2013
7
Строительство
Урухской МГЭС-1
всего
508
508
2009
2010
101,6
101,6
2011
177,8
177,8
2012
228,6
228,6
2013
8
Строительство
Урухской МГЭС-2
всего
440
440
2009
2010
88
88
2011
154
154
2012
198
198
2013
9
Строительство МГЭС
Хазнидон-1
всего
196
196
2009
2010
2011
49
49
2012
58,8
58,8
2013
88,2
88,2
10
Строительство МГЭС
Хазнидон-2
всего
208
208
2009
2010
72,8
72,8
2011
135,2
135,2
2012
2013
11
Строительство МГЭС
Хазнидон-3
всего
316
316
2009
2010
110,6
110,6
2011
205,4
205,4
2012
2013
12
Строительство МГЭС
Хазнидон-4
всего
210
210
2009
2010
2011
73,5
73,5
2012
136,5
136,5
2013
13
Строительство
Сармаковской ГЭС
всего
1382
1382
2009
2010
345,5
345,5
2011
483,7
483,7
2012
552,8
552,8
2013
14
Строительство
Каменномостской ГЭС
всего
1088,7
1088,7
2009
2010
2011
272,2
272,2
2012
381,1
381,1
2013
435,5
435,5
15
Строительство ГЭС
"Хабаз"
всего
1439,7
1439,7
2009
2010
2011
359,9
359,9
2012
503,9
503,9
2013
575,9
575,9
16
Строительство ГЭС
"Большой Лахран"
(963,9 млн. руб.
будет
финансироваться в
2014 году)
всего
2409,8
1445,9
2009
2010
2011
2012
602,5
602,5
2013
843,4
843,4
2. Монтаж когенерационных установок
17
Когенерационные
установки
всего
3500
3500
2009
150
150
2010
150
150
2011
1000
1000
2012
1100
1100
2013
1100
1100
3. Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности
18
Создание
автоматизированной
системы
коммерческого
учета
электроэнергии и
мощности
всего
100
100
2009
2010
25
25
2011
25
25
2012
25
25
2013
25
25
4. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей
18
МРСК
Северного-Кавказа
всего
978,4
978,4
2009
160,3
160,3
2010
176,3
176,3
2011
194
194
2012
213,2
213,2
2013
234,6
234,6
19
Развитие
электроэнергетики
г. Нальчика
на 2009 - 2013
всего
106,4
106,4
2009
8,8
8,8
2010
29,7
29,7
2011
24,1
24,1
2012
22,4
22,4
2013
21,4
21,4
20
Развитие
электроэнергетики
г. Прохладный
всего
197,8
147,8
50
2009
40,2
30,2
10
2010
39,4
29,4
10
2011
39,4
29,4
10
2012
39,4
29,4
10
2013
39,4
29,4
10
21
Капитальные
вложения по
подпрограмме
развития
электроэнергетики
всего
21620,2
740,0
135,0
106,4
18646,5
1028,4
2008 *
1577
270
54
1253
2009
1738,3
250,0
49,0
8,8
1260,2
170,3
2010
2845,3
220,0
32,0
29,7
2377,3
186,3
2011
4387,4
24,1
4159,3
204,0
2012
5556,0
22,4
5310,4
223,2
2013
4552,3
21,4
4286,3
244,6
22
Капитальные
вложения по
подпрограмме
"Энергосбережение"
всего
254,4
23,1
30,8
200,5
2009
49,9
7,3
5,6
37
2010
57,3
9,1
6,2
42
2011
46,2
6,7
6,5
33
2012
44,8
5,8
39
2013
56,2
6,7
49,5
23
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
всего **
21874,6
740,0
158,1
137,2
18646,5
1228,9
2008 *
1577
270
54
1253
2009
1788,2
250,0
56,3
14,4
1260,2
207,3
2010
2902,6
220,0
41,1
35,9
2377,3
228,3
2011
4433,6
6,7
30,6
4159,3
237,0
2012
5600,8
28,2
5310,4
262,2
2013
4608,5
28,1
4286,3
294,1
* Примечание: финансирование за 2008 год приводится для объектов, включенных в Федеральную целевую программу "Юг России (2008 - 2012 годы)"
** Финансовые средства в объеме 963,3 млн. рублей (инвестиционные средства) на строительство ГЭС "Большой Лахран" будут привлечены в 2014 году
Приложение 1
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
-----T---------------------------------------T------------------------T-----------T--------------T----------T-------------
| № | | Исполнители | Срок | Источники |Финансовые|Экономический|
|п/п | Мероприятия подпрограммы | и соисполнители |исполнения |финансирования| затраты, | эффект, |
| | | | | | тыс. | тыс. рублей |
| | | | | | рублей | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Реконструкция оборотного и | ОАО "Прохладненский | | | | |
| 1 |кондиционного водоснабжения с целью |завод полупроводниковых |2009 - 2010| собственные | 110 | 266,92 |
| |обеспечения энергоносителями | приборов" (ПЗПП) | годы | средства | | |
| |корпуса № 1 | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 2 |Реконструкция электроснабжения | ОАО "ПЗПП" | 2009 год | собственные | 50 | 6,00 |
| |предприятия (вывоз ТП-5 в резерв) | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 3 |Оборудование отопительных батарей | ОАО "ПЗПП" |2009 - 2010| собственные | 25 | 60,00 |
| |регуляторами отопления | | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Регулирование работы | ОАО "Нальчикский |2009 - 2011| | | |
| 4 |трансформаторов при изменении нагрузки | машиностроительный | годы | - | - | 68,44 |
| |в выходные и праздничные дни | завод" (НМЗ) | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Использование транспортабельной | | | собственные | | |
| 5 |котельной установки на газе (ТКУ г) для| ОАО "НМЗ" | 2009 год | средства | 870,00 | 570,00 |
| |отопления помещений завода, 2 шт. | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 6 |Использование ТКУ г для отопления | ОАО "НМЗ" | 2010 год | собственные | 870,00 | 570,00 |
| |помещений завода, 2 шт. | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 7 |Использование ТКУ г для отопления | ОАО "НМЗ" | 2011 год | собственные | 435,00 | 285,00 |
| |помещений завода, 1 шт. | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 8 |Использование ТКУ г для отопления | ОАО "НМЗ" | 2012 год | собственные | 435,00 | 285,00 |
| |помещений завода, 1 шт. | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Использование ТКУ г для отопления | | | собственные | | |
| 9 |помещений завода, 1 шт. | ОАО "НМЗ" | 2013 год | средства | 435,00 | 285,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 10 |Ремонт и замена устаревшей | ОАО "НМЗ" |2009 - 2011| собственные | 30,00 | 154,00 |
| |отопительной запорной арматуры | | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| | |ОАО "Тырныаузский завод | | собственные | | |
| 11 |Установка муфельной печи 5 кВт | низковольтной | 2009 год | средства | 10,00 | 26,70 |
| | | аппаратуры" (ТЗНВА) | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 12 |Замена двигателей 5,5 кВт на 3,2 кВт | ОАО "ТЗНВА" | 2009 год | собственные | 7,50 | 7,00 |
| |на заточном станке | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 13 |Запуск гальванического оборудования по | ОАО "ТЗНВА" | 2009 год | - | - | 32,60 |
| |мере набора объема работ | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 14 |Переход с прессов КД 2126 (7,5 кВт) на | | 2010 год | собственные | 15,00 | 17,00 |
| |экономичные КД 2126 (4,7 кВт) | ОАО "ТЗНВА" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 15 |Замена двигателя 7,5 кВт на 4,5 кВт на | | 2009 год | собственные | 9,00 | 9,40 |
| |отрезном станке | ОАО "ТЗНВА" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 16 |Подключение электропечи по мере | ОАО "ТЗНВА" | 2009 год | - | - | 15,70 |
| |набора объема работ | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 17 |Раздельное подключение освещения на | ОАО "ТЗНВА" | 2011 год | собственные | 5,00 | 4,70 |
| |рабочих местах | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 18 |Внедрение новой технологии сушки | ОАО | 2009 год | собственные | 100,00 | 120,00 |
| |продукции инфракрасными излучателями | "Автозапчасть" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 19 |Замена сварочных выпрямителей на | ОАО | 2010 год | собственные | 250,00 | 68,00 |
| |инверторные источники питания | "Автозапчасть" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 20 |Модернизация футеровки печи | ООО "Налкат" |2009 - 2013| собственные | 2200,00 | 60,00 |
| | | | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 21 |Приобретение частотного | ОАО "Нарбек" | 2009 год | собственные | 30,00 | 58,00 |
| |преобразователя фирмы "Веспер" | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 22 |Энергоснабжение в производственных | ОАО "Нарбек" | 2009 год | собственные | 28,00 | 34,88 |
| |помещениях предприятия | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 23 |Проведение теплоизоляционных работ | ОАО "Нарбек" |2009 - 2013| - | - | 18,00 |
| |наружной теплоизоляции | | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Ремонт градирни (значительное | ОАО ордена Ленина | | | | |
| 24 |сокращение потребления воды) | ремонтно-механический | 2009 год | собственные | 10,00 | 17,00 |
| | | завод "Прохладненский" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 25 |Замена ламп накаливания на | ОАО ОЛ РМЗ |2009 - 2010| собственные | 15,00 | 20,00 |
| |энергосберегающие | "Прохладненский" | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 26 |Остекление оконных проемов | ОАО ОЛ РМЗ | 2009 год | собственные | 10,00 | 20,00 |
| | | "Прохладненский" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 27 |Ремонт оборотного водоснабжения в | ОАО ОЛ РМЗ | 2009 год | собственные | 15,00 | 50,00 |
| |цехе № 4 | "Прохладненский" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 29 |Монтаж новой электропечи в | ОАО ОЛ РМЗ | 2010 год | собственные | 50,00 | 200,00 |
| |монтажном цехе | "Прохладненский" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 30 |Ремонт отопительной системы | ОАО ОЛ РМЗ |2008 - 2010| собственные | 50,00 | 100,00 |
| | | "Прохладненский" | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Произвести перевод и наладку | | 2010 год | - | - | 54,20 |
| 31 |установки ТКУ-1,6 на газообразный вид | ОАО "Терекалмаз" | | | | |
| |топлива | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Осуществление режимного и | |2009 - 2012| | | |
| 32 |температурного контроля работы | ОАО "Терекалмаз" | годы | - | - | 32,80 |
| |парового котла | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 33 |Проведение режимно-наладочных работ | ОАО "Терекалмаз" |2009 - 2012| - | - | 98,50 |
| |паровых котлов ДКВР-10/13 | | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 34 |Регулирование теплопотребления | ОАО "Терекалмаз" |2009 - 2012| - | - | 14,70 |
| |по объектам | | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Монтаж контрольно-измерительных | |2009 - 2012| собственные | | |
| 35 |приборов на станции по перекачке | ОАО "Терекалмаз" | годы | средства | 35,00 | 11,8 |
| |конденсата | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Замена котла БГ-35/39 | | | | | |
| 36 |производительностью | ОАО | 2009 год | собственные | 2900 | 3390 |
| |35 тонн в час на котел Е-1,0 | "Гидрометаллург" | | средства | | |
| |производительностью 1 тонна пара в час | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 37 |Контроль рациональности потребления | ОАО "Терекалмаз" |2009 - 2013| - | - | 34,20 |
| |электроэнергии производствами | | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Контроль за регулярностью очищения | |2009 - 2013| | | |
| 38 |от пыли осветительной арматуры, | ОАО "Терекалмаз" | годы | - | - | 17,10 |
| |световых проемов и окон цехов и служб | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 39 |Исключение потерь сжатого воздуха | ОАО "Терекалмаз" |2009 - 2013| - | - | 17,10 |
| |при работе компрессорной станции | | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Перевод на автономное питание сжатым | |2009 - 2013| | | |
| 40 |воздухом ПИА и ППИ | ОАО "Терекалмаз" | годы | - | - | 20,50 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Использование аппарата "Фисоник" в | | | | | |
| 41 |технологическом процессе (котельная) | ОАО "Терекалмаз" | 2009 год | - | - | 325,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Обеспечение рациональной работы | | | | | |
| 42 |энергоемкого оборудования за счет | ОАО | 2009 год | - | - | 10,00 |
| |максимальной загрузки | "Севкаврентген" | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Перевод рабочих мест | | | | | |
| |слесарей-сборщиков и намотчиков цеха | | | | | |
| 43 |№ 4 в помещение с низким потолочным | ОАО | 2009 год | собственные | 4,00 | 22,00 |
| |покрытием и компактным | "Севкаврентген" | | средства | | |
| |расположением мест | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Замена системы ГД | | | | | |
| |(генератор-двигатель) скручивающей | ЗАО | | собственные | | |
| 44 |машины СРВ 6 X 400 на преобразователь | "Кавказкабель ТМ" | 2009 год | средства | 180,00 | 269,00 |
| |ТТИ-320/460н-2-УХЛ4 | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Установка компенсаторов | | | | | |
| 45 |электроэнергии на участке кабелей | ЗАО | 2009 год | собственные | 30,00 | 15,00 |
| |(6 батарей) | "Кавказкабель ТМ" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Ремонтно-наладочные работы котлов | | | | | |
| |ДЕ4/141 М (2 шт.), №a-катионитовых | ЗАО | | собственные | | |
| 46 |фильтров (4 шт.), деаэратора | "Кавказкабель ТМ" | 2010 год | средства | 60,00 | 328,00 |
| |ДЕА10/15 (1 шт.) | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Внедрение приборов контроля | ЗАО | | собственные | | |
| 47 |температуры | "Кавказкабель ТМ" | 2009 год | средства | 15,00 | 82,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Ремонтно-наладочные работы | | | | | |
| 48 |топочных камер, дымоходов, | ЗАО | 2009 год | собственные | 20,00 | 96,00 |
| |горелок, котлов | "Кавказкабель ТМ" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Внедрение регуляторов скорости | | | | | |
| |асинхронных двигателей: | | | | | |
| |а) тепловентиляторов | ЗАО | | собственные | | |
| |1 шт. | "Кавказкабель" | 2009 год | средства | 111,00 | 112,00 |
| 49 |2 шт. | | 2010 год | | 222,00 | 224,00 |
| |2 шт. | | 2011 год | | 222,00 | 224,00 |
| |б) насосов оборотного водоснабжения | | | | | |
| |1 шт. | | 2009 год | | 111,00 | 112,00 |
| |2 шт. | | 2011 год | | 111,00 | 112,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Перевод охлаждения двигателей | | | | | |
| |вентиляторов градирни с хозяйственной | ЗАО | | собственные | | |
| 50 |питьевой воды на оборотную | "Кавказкабель" | | средства | | |
| |1 шт. | | 2009 год | | 2,00 | 46,00 |
| |2 шт. | | 2010 год | | 4,00 | 90,00 |
| |1 шт. | | 2011 год | | 2,00 | 46,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Проведение испытаний котлов | ЗАО | | собственные | | |
| |ДКВР 20/23 | "Кавказкабель" | 2009 год | средства | 100,00 | 106,00 |
| 51 |ДКВР 6,5/13 | | 2010 год | | 60,00 | 71,00 |
| |ДЕ 25/14 | | 2011 год | | 100,00 | 106,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Замена стационарных компрессоров с | | | собственные | | |
| 52 |электродвигателем (90 кВт) на | ОАО |2009 - 2013| средства | 220,00 | 350,00 |
| |компрессоры поршневые (5 кВт) | "Техноприбор" | годы | | | |
| |в количестве 8 шт. | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Регулирование времени работы | ОАО "Нальчикский завод |2009 - 2013| | | |
| 53 |компрессорной | высоковольтной | годы | - | - | 35,00 |
| | | аппаратуры" (НЗВВА) | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 54 |Замена трубопровода сжатого воздуха | ОАО "НЗВВА" | 2009 год | собственные | 50,00 | 20,00 |
| | | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Использование оборудования | |2009 - 2013| | | |
| 55 |термического участка при полной | ОАО "НЗВВА" | годы | - | - | 10,00 |
| |загрузке деталями | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 56 |Ремонт футеровки печи для закалки | ОАО "НЗВВА" | 2009 год | собственные | 46,00 | 12,00 |
| | | | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 57 |Уменьшение времени холостого хода | ОАО "НЗВВА" |2009 - 2013| - | - | 10,00 |
| |сварочного оборудования | | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Включение калориферов и дверных завес | |2009 - 2013| | | |
| 58 |только при минусовых температурах | ОАО "НЗВВА" | годы | - | - | 18,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 59 |Разработка и внедрение локальных | ОАО | 2009 год | собственные | 70,00 | 90,00 |
| |систем отопления по подразделениям | "Телемеханика" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 60 |Разработка и производство продукции с | ОАО | 2009 год | собственные | 60,00 | 90,00 |
| |пониженным энергопотреблением | "Телемеханика" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Разработка и внедрение комплекса | | | | | |
| 61 |организационно-технических | ОАО | 2009 год | собственные | 50,00 | 100,00 |
| |мероприятий на производственных | "Телемеханика" | | средства | | |
| |участках по экономии энергоресурсов | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Разработка и внедрение комплекса | | | | | |
| |автоматизированной системы на | ОАО |2009 - 2013| собственные | | |
| 62 |производственных участках по экономии | "Телемеханика" | годы | средства | 150,00 | 200,00 |
| |и учету энергоресурсов | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Замена котла БГ-35/39 | | | | | |
| 63 |производительностью 35 тонн в час на | ОАО | 2009 год | собственные | 2900 | 3390 |
| |котел Е-1,0 производительностью 1 | "Гидрометаллург" | | средства | | |
| |тонна пара в час | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 64 |Монтаж и пуск в работу системы | ОАО | 2009 год | собственные | 175,00 | 8,50 |
| |отопления сборочного цеха № 3 | "Станкозавод" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 65 |Постоянный контроль за | ОАО |2009 - 2013| - | - | 17,00 |
| |ограничением электропотребления | "Станкозавод" | годы | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 66 |Восстановление собственного узла | ОАО | 2009 год | собственные | 25,00 | 8,50 |
| |учета по ВН на ЦРП завода | "Станкозавод" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 67 |Завершение закольцовки | ОАО | 2010 год | собственные | 30,00 | 50,00 |
| |электросетей завода по НН | "Станкозавод" | | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Монтаж локальных сетей отопления | ОАО | | собственные | | |
| 68 |рабочих мест цеха № 5 лучистым | "Станкозавод" | 2013 год | средства | 200,00 | 50,00 |
| |инфракрасным излучением | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Замена ртутно-содержащих блоков | ОАО | | собственные | | |
| 69 |управления на электронные блоки с | "Автозапчасть" | 2009 год | средства | 60,00 | 43,00 |
| |тиристорами | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Внедрение новой технологии сушки | ОАО | | собственные | | |
| 70 |продукции инфракрасными излучателями | "Автозапчасть" | 2009 год | средства | 100,00 | 120,00 |
| |ПИКС - 4,5-356812-380 | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Замена сварочных выпрямителей на | ОАО | | собственные | | |
| 71 |инверторные источники питания | "Автозапчасть" | 2010 год | средства | 250,00 | 68,00 |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 72 |Модернизация футеровки печи | ООО "Налкат" |2009 - 2013| собственные | 2200,00 | 60,00 |
| | | | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 73 |Изготовление приспособлений для | ОАО "Горянка" |2009 - 2013| собственные | 25,00 | 27,00 |
| |замены двух операций на одну | | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| 74 |Установка индивидуального освещения на | ОАО "Горянка" |2009 - 2013| собственные | 30,00 | 12,00 |
| |каждое рабочее место | | годы | средства | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
| |Снижение потребления | ОАО | | собственные | | |
| 75 |электроэнергии за счет ввода ферритов | "Автозапчасть" | 2009 год | средства | 150,00 | 205,00 |
| |намагниченности до 2000 НН | | | | | |
+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+
|Итого: | | | | 22594,5 | 20916,5 |
L--------------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+--------------
Приложение 2
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
№
п/п
Мероприятия
подпрограммы
Исполнители и
соисполнители
Срок
исполнения
Источники
финансирования
Финансовые
затраты,
тыс.
рублей
Экономический
эффект,
тыс. рублей
1
Установка на всех
объектах приборов
учета
энергоресурсов
Баксанский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
собственные
средства
220,0
11,9
2
Замена
электродвигателей
на менее мощные
Баксанский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
собственные
средства
182,0
43,6
3
Установление
жесткого контроля
за работой
осветительных
приборов
Баксанский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
-
-
10,3
4
Запрещение
использования
отопительных
приборов кустарного
производства
Баксанский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
-
-
118,9
5
Строгое соблюдение
графика отключения
временно не
используемых
объектов
Баксанский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
-
-
69,4
6
Назначение
ответственных за
осуществление
контроля расхода
электроэнергии
Баксанский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
-
-
158,6
7
Ужесточение
контроля за
рациональным
использованием
энергоресурсов
Зольский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
-
-
34,8
8
Расчет потребления
электроэнергии по
электросчетчику
Зольский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
собственные
средства
18,0
42,05
9
Обеспечение
своевременного
ремонта
электрооборудования
Зольский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
собственные
средства
32,0
43,0
10
Сокращение
отопительных
приборов до
необходимого
минимума
Зольский
муниципальный
район
2009 - 2013
годы
-
25,5
11
Перевод отопления
бытовых помещений с
электро- на газ
Лескенский
муниципальный
район
2009 год
собственные
средства
16,4
40,8
12
Замена
малонагруженных
электродвигателей
на менее мощные
Лескенский
муниципальный
район
2009 год
собственные
средства
7,80
18,7
13
Перевод системы
отопления бытовых
помещений с
электро- на газ
Майский
муниципальный
район
2009 год
собственные
средства
12,7
18,2
14
Перевод узла учета
электроэнергии с
38087 на 10000 Вт
Майский
муниципальный
район
2009 год
собственные
средства
100,0
300,0
15
Замена мощных
малонагруженных
электродвигателей
на менее мощные
Майский
муниципальный
район
2009 год
собственные
средства
16,70
30,00
16
Отключение
непроизводственных
точек
Терский
муниципальный
район
2009 год
-
-
120,0
17
Замена
трансформаторов
Терский
муниципальный
район
2009 год
собственные
средства
100,0
80,00
Итого:
1408,0
1166,2
Приложение 3
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ
№
п/п
Мероприятия подпрограммы
Исполнители
и соисполнители
Срок
исполнения
Источники
финансирования
Финансовые
затраты,
тыс. рублей
Экономический
эффект,
тыс. рублей
1
Установка бытовых приборов
учета газа у потребителей,
имеющих отопительные печи
типа БШ (5000 шт.)
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
8400,0
2565,0
2
Установка новых
электросчетчиков (замена)
на станциях катодной защиты
(75 шт.)
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
58,5
23,8
3
Установка водомера в столовой
административного здания
ОАО "Каббалкгаз"
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 год
собственные
средства
1,2
2,6
4
Перевод крупных потребителей
газа на альтернативные виды
топлива в периоды резких
похолоданий
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 год
-
-
450,0
5
Отключение и ограничение
потребителей газа,
допускающие нарушения
дисциплины газопотребления
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 год
-
-
3687,0
6
Установка новых узлов учета
взамен устаревших
у потребителей
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 год
собственные
средства
6000,0
29500,0
7
Ревизия и устранение
недостатков на узлах учета
потребителей газа
ОАО
"Каббалкгаз"
2009 год
собственные
средства
250,0
4425,0
8
Реконструкция ПС 110 кВ,
установка дополнительного
трансформатора 25 МВА
КБ филиал ОАО
"Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
- Северного
Кавказа"
2009 год
собственные
средства
45516,0
142,0
9
Реконструкция ПС 110 кВ,
замена трансформатора 6,3 МВА
на 16 МВА
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2011 год
собственные
средства
47435,0
73,0
10
Отключение трансформаторов
6 - 10 кВ на ПС с сезонной
нагрузкой
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
106,0
237,0
11
Отключение в режимах малых
нагрузок
трансформаторов 110 - 35 кВ на
ПС с 2-мя и более
трансформаторами
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
107,0
7921,0
12
Отключение в режимах малых
нагрузок трансформаторов
6 - 10 кВ на ПС с 2-мя и более
трансформаторами
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северный
Кавказ"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
454,0
1335,0
13
Выравнивание нагрузок фаз в
распределительных сетях
0,38 кВ
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
100,0
590,0
14
Снижение расхода
электроэнергии на собственные
нужды подстанций
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
-
81,5
15
Выявление неучтенной
электроэнергии из актов
расчетного учета в результате
проведения рейдов
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северный
Кавказ"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
677,0
27479,0
16
Замена проводов на
перегруженных линиях 6 - 10
кВ, ВЛ-0,38 кВ
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
23280,0
3163,0
17
Замена ответвлений
от ВЛ-0,38 кВ к жилым зданиям
на СИП
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
1400,0
134,0
18
Замена перегруженных,
установка и ввод в работу
дополнительных силовых
трансформаторов на ПС 6 - 10
кВ
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северный
Кавказ"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
9850,0
121,0
19
Оптимизация нагрузки
электросетей за счет
строительства линий 6 - 10 кВ
КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"
2010 - 2012
годы
собственные
средства
22000,0
64,0
Итого:
165634,7
81993,9
Приложение 4
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№
п/п
Мероприятия подпрограммы
Исполнители
и соисполнители
Срок
исполнения
Источники
финансирования
Финансовые
затраты,
тыс. рублей
Экономический
эффект,
тыс. рублей
1
Установка тепловых счетчиков
в организациях бюджетной сферы
Майский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
400,0
600,0
2
Установка узлов учета
электроэнергии в подъездах жилых
домов
Майский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
10,00
35,00
3
Установка лимита на потребление
электроэнергии бюджетным
организациям
Майский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
-
-
11,0
4
Замена 55 кВт электродвигателей на
40 кВт на водозаборе
Майский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
7,00
54,20
5
Замена электродвигателя
с 30 кВт на 22 кВт ФНС № 2
Майский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
10,00
98,00
6
Режимное отключение на
водозаборах города Майский
Майский
муниципальный район
2009 год
-
-
210,0
7
Рациональное использование
отопления в соответствии с
климатическими условиями на
насосных ФНС и водозаборах
Майский
муниципальный район
2009 год
-
-
135,0
8
Строительство водовода, минуя
станцию второго подъема
Майский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
50,00
411,0
9
Замена ветхих тепловых сетей
3,6 кВт
Терский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
355,0
280,0
10
Установление модульных котельных,
работающих в автоматическом режиме
на низком давлении газа, для
объектов бюджетной сферы
(32 объекта)
Терский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
9600
10500
11
Реконструкция ветхих электросетей
с заменой кабелей и линий
электропередач
Терский
муниципальный район
2009 - 2010
годы
средства
муниципального
образования
600,0
85,00
12
Замена светильников наружного
освещения на экономичные
светильники
Терский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
300,0
117,00
13
Замена малонагруженных силовых
трансформаторов на трансформаторы
меньшей мощности в селах
Терский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
1540
833,0
14
Установка приборов учета газа
у потребителей (420 шт.)
Терский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
160,0
184,0
15
Внедрение системы
автоматического регулирования
работы насосных установок на
водозаборах
Терский
муниципальный район
2009 - 2012
годы
средства
муниципального
образования
70,00
19,00
16
Оснащение электросчетчиками
лифтового хозяйства здания
Терский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
5,00
17,0
17
Проведение режимно-наладочных
испытаний котельного оборудования
Эльбрусский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
333,0
104,0
18
Ремонт теплоизоляции
трубопроводов сети
Эльбрусский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
4840
1520
19
Установка лимита на
потребление электроэнергии
бюджетным организациям
г. Тырныауза
Эльбрусский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
-
-
3800
20
Замена светильников на более
экономичные
Урванский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
360
73,3
21
Распределение нагрузок по фондам
на отходящих фидерах 0,38 кВ с
заменой проводов малого сечения на
большее
Чегемский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
672,0
2250,0
22
Проверка ТП-6-10/0,4 кВ на
загруженность силовых
трансформаторов и распределение
нагрузок по фидерам
Чегемский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
100,0
750,0
23
Установка дополнительно десяти
ТП-6-10/0,4 кВ для сокращения
протяженности ВЛ-0,38 кВ по
муниципальному району
Чегемский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
2,00
3750
24
Проверка всех расчетных приборов
учета в госсекторе и их
соответствие классу точности
Чегемский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
150,0
750,0
25
Переход к полному
регулированию теплоносителя
Чегемский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
63,0
166,0
26
Исключение отклонения от
технологического режима работы
котлов. Работа строго по режимным
картам
Чегемский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
-
-
153,0
27
Перевод на газовое топливо
котельной администрации
с. Верхняя Балкария
Черекский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
50,00
16,00
28
Перевод на газовое топливо
котельной СДК с. Верхняя Балкария
Черекский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
60,0
20,0
29
Перевод на газовое топливо
котельной НШ № 2
с. Верхняя Балкария
Черекский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
60,0
20,0
30
Введение новой технологии
производства тепла и
электроэнергии за счет
регенерации газа
Прохладненский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
1957
620,0
31
Реконструкция высоковольтного
оборудования с 6 кВ на 10 кВ и
электрических сетей
ОАО "Нальчикская
кондитерская
фабрика"
2009 год
средства
муниципального
образования
120,0
18,0
32
Внедрение метода обнаружения места
утечки на бесканальных тепловых
сетях с использованием датчика
утечки
ОАО
"Нальчиктеплоэнерго"
2009 год
средства
муниципального
образования
800,0
300,0
33
Внедрение ультразвуковой и
электромагнитной технологии
очистки котлов и теплообменников
ОАО
"Нальчиктеплоэнерго"
2009 год
средства
муниципального
образования
225,0
18,60
34
Установка устройств регулирования
тепловой энергии
ОАО
"Нальчиктеплоэнерго"
2009 год
средства
муниципального
образования
150,0
14,20
35
Установка частотно-регулируемого
привода для электродвигателей
ОАО
"Нальчиктеплоэнерго"
2009 год
средства
муниципального
образования
908,0
151,0
36
Замена 1250 дефектных
перекидок от опор ВЛ-0,4 кВ к
жилым домам
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
665,5
133,1
37
Монтаж дополнительной фазы на
ВЛ-0,4 кВ протяженностью 30 км
для разгрузки перегруженных фаз
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
958,5
191,7
38
Замена 75 км проводов ВЛ-0,4-6-10
кВ на большее сечение для
увеличения их пропускной
способности
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
1597,5
319,3
39
Перераспределение нагрузок по
фазам ВЛ-0?4 кВ отходящих от 100
трансформаторных подстанций
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
1278,0
639,0
40
Перемещение 25 силовых
трансформаторов в целях
оптимизации их загрузки
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
250,0
266,2
41
Отключение 250 не учтенных
светильников наружного освещения
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
300,0
266,2
42
Замена 300 светильников с
лампами накаливания на экономные
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
600,0
191,7
43
Отключение вторых силовых
трансформаторов в 52 подстанциях
на летний период
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
собственные
средства
100,0
53,3
44
Реконструкция старых и ветхих
городских электросетей с заменой
кабелей и силовых трансформаторов
на расчетные
ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
3000,0
500,0
45
Замена ветхих аварийных
проводов на 1750 вводах в здание
ООО
"Нальчикэнергосбыт"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
1312,5
937,2
46
Замена 4000 индукционных
счетчиков на счетчики электронного
типа
ООО
"Нальчикэнергосбыт"
2009 - 2013
годы
средства
муниципального
образования
4000,0
724,2
47
Замена насосных агрегатов
1 и 2 подъемов на современные
МУП "Горводоканал"
г. Нальчика
2010 год
средства
муниципального
образования
270,0
100,0
48
Оборудование насосов первого
подъема станциями управления
"Каскад"
МУП "Горводоканал"
г. Нальчика
2010 год
средства
муниципального
образования
70,0
25,0
49
Установка датчиков уровня воды
на водонапорных башнях
МУП "Горводоканал"
г. Нальчика
2010 год
средства
муниципального
образования
35,0
10,0
50
Реконструкция РУ-6 кВ и ТП с
переводом сетей на напряжение
10 кВ
МУП "Горводоканал"
г. Нальчика
2010 год
средства
муниципального
образования
110,
30,0
51
Проведение работ по техническому
обслуживанию и своевременной
поверке приборов учета потребления
тепловой энергии
Бюджетные
организации
г. Нальчика
2010 год
средства
муниципального
образования
350,0
187,0
52
Оснащение электросчетчиками
лифтового хозяйства зданий
Муниципальное
унитарное
предприятие
жилищного хозяйства
- Служба заказчика
2010 год
средства
муниципального
образования
171,0
2258,0
53
Монтаж схемы с установкой
электросчетчиков. Капремонт
освещения мест общего пользования
МУП ЖХ-С3
2010 год
средства
муниципального
образования
500,0
520,0
54
Монтаж схем и установка приборов
повременного освещения мест
общего пользования
МУП ЖХ-С3
2010 год
средства
муниципального
образования
700,0
861,0
55
Установка приборов учета у всех
категорий потребителей газа
Лескенский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
средства
заказчика
900,0
200,0
56
Установка приборов учета
электроэнергии у абонентов
Лескенский
муниципальный район
2009 - 2013
годы
собственные
средства
240,0
4900,0
57
Установка (замена) водомеров во
всех объектах бюджетной сферы
Баксанский
муниципальный район
2009 год
средства
муниципального
образования
100,0
400,0
58
Соблюдение лимитов потребления
электроэнергии всеми бюджетными
учреждениями
Баксанский
муниципальный район
2010 год
-
-
500,0
59
Проведение своевременных поверок
приборов учета энергоносителей
Баксанский
муниципальный район
2010 год
средства
муниципального
образования
150,0
300,0
60
Замена опор и линий
электропередач в поселениях района
Баксанский
муниципальный район
2010 год
собственные
средства
500,0
2500
61
Соблюдение температурного режима
на объектах
Баксанский
муниципальный район
2010 год
-
-
500,0
62
Установка приборов учета
потребления энергоносителей у
всех физических и юридических лиц
г.о. Баксан
2010 год
средства
заказчика
-
580,0
63
Установка водомеров в частных
домах и квартирах (5000 шт.)
г.о. Баксан
2010 год
средства
заказчика
-
846,0
64
Автоматизация работы насосных
агрегатов одиночных скважин
водозаборов (7 шт.)
г.о. Баксан
2010 год
-
-
78,0
65
Замена электросчетчиков в 2 жилых
домах
г.о. Баксан
2010 год
-
-
274,0
66
Установка бытовых приборов учета
газа (600 шт.)
г.о. Баксан
2010 год
средства
заказчика
-
280,0
Итого:
41946,0
47634,2
Приложение 5
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗЛАМИ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Потребители
энергоресурсов
Подлежит установке узлов учета тепловой энергии и ГВС
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
млн.
рублей
узлов
млн.
рублей
узлов
млн.
рублей
узлов
млн.
рублей
узлов
млн.
рублей
узлов
Учреждения и
организации культуры,
здравоохранения,
образования и науки
Кабардино-Балкарской
Республики
7,3
78
9,1
92
6,7
68
-
-
-
-
ВСЕГО узлов учета
тепловой энергии и
горячего
водоснабжения
238 узлов учета тепловой энергии и ГВС по
ценам 2008 года на общую сумму 23,1 млн. рублей *
Примечание:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
* оснащение объектов бюджетной сферы республики узлами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения - 23,1 млн. рублей (одобрено Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года № 299-ПП).
Приложение 6
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ОЖИДАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ В 2009 - 2013 ГОДАХ
Эксплуатация
тепловых
счетчиков
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
ВСЕГО,
млн. рублей
17
17
17
17
17
85
Примечание:
информация о ходе реализации Подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке.
Приложение 7
к Подпрограмме
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ В 2009 - 2013 ГОДАХ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем финансирования
Всего
Средства
федерального
бюджета
Средства
республиканского
бюджета
(на приборы
учета тепла)
Средства
муниципальных
образований
*
Собственные
средства
Энергосберегающие
мероприятия
2009 год
49,9
-
7,3
5,6
37
2010 год
57,3
-
9,1
6,2
42
2011 год
46,2
-
6,7
6,5
33
2012 год
44,8
-
-
5,8
39
2013 год
56,2
-
-
6,7
49,5
ИТОГО
254,4
-
23,1
30,8
200,5
* Примечание:
финансовые средства из муниципальных источников на мероприятия по энергосбережению предусматриваются на основании заявок муниципальных образований и уточняются при формировании бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальная Кабардино-Балкария № 38 от 28.08.2009 |
Рубрики правового классификатора: | 090.010.000 Промышленность, 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: