Основная информация

Дата опубликования: 17 августа 2009г.
Номер документа: ru07000200900226
Текущая редакция: 3
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кабардино-Балкарская Республика
Принявший орган: Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

17 августа 2009 № 233-ПП

О республиканской целевой программе «Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы»

(изменения и дополнения:

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2010 года № 161-ПП, НГР: RU07000201000201

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2011 года № 135-ПП, НГР: RU07000201100121)

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразование, транспортировку и потребление энергоносителей, в соответствии с федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 1998 года № 15-РЗ «Об энергосбережении» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы» (далее - Программа).

2. Министерству промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (А.Х. Абрегов) обеспечить реализацию Программы.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А.А. Бишенов) предусматривать средства для реализации мероприятий Программы при разработке проектов законов Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы.

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

А. Ярин

Утверждена

Постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 17 августа 2009 № 233-ПП

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2013 годы"

ПАСПОРТ

Республиканской целевой программы "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2013 годы"

Наименование Программы

Республиканская целевая программа "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2013 годы"

Дата принятия решения о разработке Программы

Протокол заседания комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе от 24 апреля 2008 года № 11

Государственный заказчик Программы

Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Координатор Программы

Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Разработчик Программы

Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цель и задачи Программы

обеспечение устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразования, транспортировку и потребление энергоносителей

Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 год

Перечень подпрограмм Программы

"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике"; "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"

Перечень основных мероприятий Программы

строительство новых, реконструкция действующих электростанций, модернизация и телемеханизация электрических сетей;

внедрение энергосберегающих технологий, оборудования, средств учета и регулирования расхода энергоресурсов, разработка и реализация энергосберегающих проектов во всех отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители Программы

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, предприятия промышленности, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, подрядные строительные организации

Объемы и источники финансирования

млн. рублей процент

федеральный бюджет

740,0

3,53

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

158,1

0,75

бюджеты муниципальных образований

137,2

0,65

собственные средства предприятий

1228,9

5,87

внебюджетные источники

18646,5

89,2

Всего

20910,7

100

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

довести долю выработки электроэнергии станциями, расположенными на территории республики, до 100 процентов от потребляемого республикой объема. Модернизировать действующие электрические сети.

Завершить оснащение потребителей приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов и реализовать комплекс мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, а также создать более 650 новых рабочих мест

Система организации контроля за выполнением Программы

информация о ходе реализации Программы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке

Введение

Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной части Северо-Кавказского экономического региона в предгорьях Большого Кавказа на территории 12,5 тыс. кв. километров, из которых 32 процента составляют сельскохозяйственные угодья, 24 процента - пастбища, 15,2 процента - леса, 12,8 процента - водные бассейны, 16 процентов - прочие земли. Численность населения республики - 899 тыс. человек, в том числе городское - 529 тыс. человек, сельское - 370 тыс. человек.

Республика характеризуется удобным географическим положением, благоприятными природно-климатическими условиями, развитостью транспортных коммуникаций, богатством минерально-сырьевых ресурсов, высоким экономическим и научно-техническим потенциалом.

Электроэнергетическая система Кабардино-Балкарской Республики представлена высоковольтными линиями электропередач протяженностью 1970 километров напряжением 110 - 330 кВ и сетью электрических подстанций напряжением 35, 110, 330 кВ. Протяженность распределительных сетей напряжением от 0,4 до 10 кВ составляет 10 тыс. км. Около 70 процентов потребляемой электроэнергии республика получает с Оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ).

Наряду с обеспечением экономики и населения энергетическими ресурсами в республике в последние годы ведется целенаправленная работа по повышению эффективности использования этих ресурсов.

Проблемным вопросом энергетики республики является необходимость скоординировать по отраслям экономики усилия по повышению энергетической эффективности экономики и снижению сверхнормативных потерь энергоресурсов.

Указанные проблемы предопределяют основные направления энергетической политики Кабардино-Балкарской Республики.

Республиканская целевая программа "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2013 годы" состоит из двух подпрограмм:

"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике";

"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".

Общую координацию работ по реализации Программы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Основными задачами координации работ по реализации Программы являются:

разработка проектов нормативных правовых актов в области энергетики;

текущее финансирование и методическое руководство за ходом реализации инвестиционных проектов и подпрограмм;

обеспечение доходности государственного бюджетного и внебюджетного финансирования инвестиционных проектов и подпрограмм;

организация государственного контроля со стороны исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти за эффективным использованием государственных инвестиционных и энергетических ресурсов.

ПОДПРОГРАММА

"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

Дата принятия решения о разработке Подпрограммы

Протокол заседания комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе от 24 апреля 2008 года № 11

Государственный заказчик Подпрограммы

Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Координатор Программы и разработчик Подпрограммы

Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели и задачи Подпрограммы, важнейшие целевые показатели

рациональное использование гидроэнергетического потенциала горных рек, развитие собственной генерирующей электроэнергетики, доведение производства электроэнергии до потребляемых объемов, создание оптимальных условий для суточной и сезонной регулировки нагрузки, снижение издержек на магистральную транспортировку электроэнергии и потерь в распределительных сетях, повышение стабильности и качества поставляемой электроэнергии

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 год

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

проектирование и строительство новых гидроэнергетических и теплоэнергетических электростанций, реконструкция действующих электростанций, реконструкция распределительных электрических сетей и прокладка новых линий электропередач, создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ)

Исполнители Подпрограммы и ее основных мероприятий

ОАО "РусГидро", ОАО "МРСК-СК", ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания", УМП "Городские электрические сети г. Прохладный", местные администрации городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики

Источники финансирования

млн. процент рублей

федеральный бюджет

740

3,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

135,0

0,6

собственные средства предприятий

1028,4

4,9

средства муниципальных образований

106,4

0,5

внебюджетные источники

18646,5

90,3

Всего

20656,3

100

Ожидаемые конечные к 2013 году объем выработки собственной электроэнергии

результаты реализации Подпрограммы

в республике должен увеличиться в 3,7 раза по сравнению с 2008 годом, будут модернизированы действующие электрические сети.

Увеличение налогооблагаемой базы позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В республике будет создано более 650 новых рабочих мест к 2013 году

Система организации контроля за выполнением Подпрограммы

информация о ходе реализации Подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке.

1. Современное состояние электроснабжения

Электроэнергетическая отрасль Кабардино-Балкарской Республики в настоящее время представлена 4 сетевыми, 3 сбытовыми и 1 генерирующей компаниями, образованными в рамках реформирования электроэнергетики. На базе ОАО "Каббалкэнерго" создана электросбытовая компания, из состава муниципальных предприятий электрических сетей в городских округах Нальчик и Прохладный выделились два электросбытовых предприятия.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории республики является ОАО "Каббалкэнерго".

В Кабардино-Балкарской Республике эксплуатируются линии электропередач напряжением 110 - 330 кВ протяженностью более 1970 километров и сетью электрических подстанций напряжением 35, 110, 330 кВ. Протяженность распределительных сетей напряжением от 0,4 до 10 кВ составляет 10 тыс. км. Около 70 процентов потребляемой электроэнергии республика получает с Оптового рынка электрической энергии и мощности.

В 1993 году была разработана и принята "Программа создания электроэнергетической базы Кабардино-Балкарской Республики на период до 2010 года". В рамках реализации Программы запущены в эксплуатацию малая Акбашская ГЭС установленной мощностью 1,1 МВт, первый гидроагрегат ГЭС № 3 на канале Баксан - Малка (3,5 МВт), в декабре 2002 года - Аушигерская ГЭС (60 МВт). В результате суммарная установленная мощность электростанций республики составила около 112 мВт. Имеющиеся генерирующие мощности позволяют вырабатывать до 30 процентов потребляемой в республике электроэнергии.

За прошедшие годы возросли фактические потери электроэнергии, связанные со снижением (на 42 - 43 процента) объема полезного электропотребления республики. Объем полезного электропотребления снизился в большей степени, чем сократился общий объем электропотребления. За счет решения задачи по снижению потерь электрической энергии и реализации мероприятий по энергосбережению полезный объем электропотребления республики может быть увеличен более чем на 100 млн. кВт.ч без создания новых генерирующих мощностей. Внутригодовые изменения электропотребления и максимума нагрузки в республике в 2008 году относительно 2007 года приведены в таблице 2.

СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2004 - 2008 ГОДЫ

Таблица 1

Показатели

Годы

2004

2005

2006

2007

2008

Общий объем электропотребления,
млн. кВт.ч

1364

1380

1378

1365

1404

Выработка электроэнергии, млн. кВт.ч
в том числе:

386

423

411

411

417

- ГЭС

358

389

377

377

383

- ТЭЦ

28

33

34

34

34

Покупная электроэнергия
(с ОРЭМ), млн. кВт.ч

978

957

967

954

987

Фактические потери,
млн. кВт.ч

449

496

473

404

380

% от общего объема

33,6

36,8

35,2

30,4

28,8

Объем полезного электропотребления,
млн. кВт.ч

887

851

871

927

940

Внутригодовые изменения электропотребления и максимума нагрузки в республике в 2008 году относительно 2007 года приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели

месяцы

Год

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общий объем
потребления
электроэнергии,
млн. кВт

2007 г.

139,1

128,5

132,7

115,4

95,0

88,4

94,4

96,4

91,5

108,7

131,4

144,0

1365

2008 г.

157,2

136,8

120,8

104,5

102,5

94,0

99,9

98,2

98,2

119,4

126,5

146,5

1404,0

Выработка
электроэнергии,
млн. кВт.ч в
том числе:

2007 г.

14,2

12,6

12,3

12,0

42,1

63,5

67,1

66,6

51,6

27,9

23,9

16,9

411,0

2008 г.

13,6

12,7

16,0

20,5

44,0

58,6

65,5

65,1

51,7

28,8

22,7

18

417,0

- ГЭС

2007 г.

11,3

9,4

9,7

8,4

39,1

60,4

63,9

63,6

51,1

25,1

20,5

14,5

377,0

2008 г.

9,9

9,8

12,5

17,5

41,2

55,6

62,8

64,8

50,0

25,4

19,5

13,9

383,0

- ТЭЦ

2007 г.

2,9

3,2

2,6

3,6

3,0

3,1

3,2

3,1

0,5

2,9

3,4

2,5

34,0

2008 г.

3,6

2,8

3,6

3,0

2,8

3,0

2,9

0,2

1,6

3,2

3,1

4,2

34,0

Покупка
на ОРЭМ,
млн. кВт.ч

2007 г.

124,8

115,3

120,4

103,4

52,9

24,9

27,3

29,5

40,1

81,0

107,5

127,0

954,0

2008 г.

143,7

124,1

104,7

84,0

58,2

35,4

34,3

33,1

46,6

90,5

103,9

128,5

987,0

На следующей диаграмме приведена динамика максимальных нагрузок потребления электроэнергии за 2000 - 2008 годы.

ДИНАМИКА МАКСИМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ОАО "КАББАЛКЭНЕРГО" ЗА 2000 - 2008 ГОДЫ

См. данный графический объект.

2. Потребность в электроэнергии и мощности на перспективу

С учетом обычных годовых колебаний объемов потребления электроэнергии можно считать, что наблюдавшееся в 90-х годах снижение потребления электроэнергии в Кабардино-Балкарии замедлилось. Это связано с одной стороны, с ростом потребления электроэнергии, обусловленным увеличением объемных показателей производства товаров и оказания услуг. С другой стороны, уменьшение энергопотребления обусловлено экономией электроэнергии потребителями из-за увеличения ее стоимости. Достигнутые за последние годы фактические темпы роста основных макроэкономических показателей развития экономики республики и прогнозируемый их дальнейший рост в среднесрочной перспективе до 2013 года приведут к росту потребления электроэнергии в среднем до 3 процентов в год. Необходимо отметить, что прогнозируемые темпы относятся не к общему, а к полезному объему потребления электроэнергии, удельный вес которого необходимо довести до 80,8 процента к 2013 году.

Фактические и прогнозируемые объемы потребления и выработки электроэнергии на 2009 - 2013 годы приведены в приложении 1.

3. Состояние и работа действующих электростанций

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике в постоянной эксплуатации находятся пять гидравлических и две тепловые электростанции суммарной установленной мощностью 112,2 мВт, которые вырабатывают более 400 млн. кВт.ч в год. В 2000 году введен в эксплуатацию первый гидроагрегат МГЭС № 3 на канале Баксан - Малка, в декабре 2002 года Аушигерская ГЭС (Черекская ГЭС № 1) установленной мощностью 60 МВт.

Все гидроэлектростанции работают в энергосистеме ОАО "РусГидро" Кабардино-Балкарский филиал", тепловые входят в состав промышленных предприятий (ОАО "Гидрометаллург", г. Нальчик и ОАО СВВК "Эльбрус", г. Нарткала).

В 2007 году на электростанциях выработано 411 млн. кВт.ч электроэнергии, а в 2008 году - 417 млн. кВт.ч.

В таблице 4 приведены проектные характеристики и фактические выработки действующих электростанций за 2007 - 2008 годы.

Таблица 3

Станции

Установленная
мощность мВт

Проектная
среднегодовая
выработка,
млн. кВт.ч

Фактическая
выработка
в 2007 году
млн. кВт.ч

Выработка
в 2008
году
млн.
кВт.ч

Год ввода в
эксплуатацию

Гидростанции

Баксанская

25

120

118,7

123,9

1936 - 1939

Аушигерская

60

220

242,8

245,1

2002

Мухольская

0,6

5

1,8

2,2

1961

Акбашская

1,1

4

1,9

1,8

1995

МГЭС № 3

3,5 (1 агр.)

15 (1 агр.)

11,5

10,0

2000
(1 агр.)

Итого по ГЭС:

90,2

364

376,7

383,0

Блок-станции

ТЭЦ ОАО
"Гидрометаллург"

6

13

4,9

4,7

1962

ТЭЦ ООО
пищекомбинат
"Докшукино"

16

33

29,4

29,3

1956 - 1972

Итого по ТЭЦ:

22

46

34,3

34,0

Всего

112,2

410

411,0

417,0

С 2002 года, с пуском в эксплуатацию первой очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС, выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях республики увеличилась в 3 раза, а на блок-станциях (ТЭЦ) практически не изменилась и составляет 25 - 30 млн. кВт.ч.

После ввода в эксплуатацию первой очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС старая Советская ГЭС остановлена из-за снижения стока воды в основном русле реки Черек.

Акбашская МГЭС работает в режиме подачи воды по Акбашскому ирригационному каналу. Гидростанция проектировалась и строилась с учетом реконструкции Эльхотовской и Акбашской оросительных систем, предусматривавших подачу по Акбашскому каналу воды расходом 8 куб.м/с. Однако эта реконструкция не была завершена в полном объеме, в результате чего подача воды по каналу не превышает в настоящее время 5 куб.м/с, а фактическая выработка электроэнергии составляет 1,5 млн. кВт.ч за сезон.

На МГЭС № 3 (канал Баксан - Малка) введенный в эксплуатацию первый гидроагрегат установленной мощностью 3,5 МВт работает в условиях пониженной подачи воды и за год вырабатывает около 9,5 млн. кВт.ч электроэнергии вместо проектного объема - 15 млн. кВт. ч. Ввод в эксплуатацию второго и третьего гидроагрегата отнесен на более поздний период, связанный по срокам с реконструкцией канала и строительством нового подпитывающего канала из реки Малка.

Существенное значение для электроэнергетики республики имеют ТЭЦ, находящиеся при промышленных предприятиях и работающие по вынужденному графику тепловой нагрузки. Необходимо отметить, что теплоэлектростанции на предприятиях предназначены исключительно для снижения себестоимости выпускаемой продукции и увеличения коэффициента использования топлива в котельных (утилизации тепловой энергии). Решение сугубо энергетических задач на таких блок-станциях экономически не выгодно, и допустимо только при чрезвычайных ситуациях с электроснабжением.

4. Объекты нового энергетического строительства

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения, а также развития собственной генерирующей базы Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года № 299-ПП одобрена Концепция развития топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008 - 2012 годы.

Кабардино-Балкарская Республика обладает достаточными запасами гидроэнергетических ресурсов. Однако потенциальные возможности энергетического комплекса реализуются в недостаточной мере, и отрасль испытывает определенные финансово-экономические трудности. Важнейшими показателями, влияющими на функционирование энергосистемы республики, является баланс электрической энергии (мощности), который находится в большой зависимости от покупной энергии с оптового рынка, составляющей около 70% от общего электропотребления, и структура потребления электрической энергии, оказывающие отрицательное влияние на состояние топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики.

Для стопроцентного удовлетворения спроса потребителей электроэнергии требуется ввод энергетических мощностей для покрытия базовой нагрузки до 250 МВт и покрытия пиковой нагрузки в зимний период с учетом необходимого резерва по надежности до 100 МВт.

Строительство новых энергетических объектов необходимо для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и позволит существенно укрепить энергетическую безопасность Кабардино-Балкарской Республики.

Республика характеризуется развитой гидрографической сетью, но пока еще слабо освоенными гидроэнергетическими ресурсами:

теоретический потенциал - 18,7 млрд. кВт.ч;

технический потенциал - 7,5 млрд. кВт.ч.

Существующие схемные и предпроектные проработки выявили техническую возможность строительства в Кабардино-Балкарской Республике до 50 гидроэлектростанций. Возможная энергетическая отдача этих объектов в зависимости от схем энергетического использования водотоков оценивается более 1800 МВт, соответственно выработка электроэнергии до 8400 млн. кВт.ч.

В зависимости от технико-экономических показателей, экономической эффективности и удельных капитальных вложений на 1 кВт.ч вырабатываемой электроэнергии перспективные гидроэлектростанции, предусматриваемые для строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики, по приоритетности распределены на 3 этапа. Перечень и технико-экономические характеристики перспективных гидроэлектростанций приведены в приложении 2.

В условиях повышения экологических требований к объектам энергетики строительство малых гидроэлектростанций на территории Кабардино-Балкарской Республики является наиболее предпочтительным вариантом решения энергетических задач с использованием возобновляемых источников энергии, так как по объему затрат на ввод в эксплуатацию малые электростанции на 30 процентов эффективнее средних и при ограниченных объемах инвестиционных средств предпочтительнее в первую очередь строить малые ГЭС. Малая гидроэнергетика позволит уменьшить нагрузку на существующую энергетическую систему, создаст условия для управления процессом производства и распределения электроэнергии, особенно в отдаленных высокогорных и сельских районах, а также обеспечит электроэнергией сельскохозяйственные субъекты и насосные станции. Исходя из этого для повышения экономической эффективности и снижения продолжительности строительства малых гидроэлектростанций в Федеральную целевую программу "Юг России (2008 - 2012 годы)" включены мероприятия по развитию энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на общую сумму 4068 млн. рублей (федеральный бюджет - 740 млн. рублей, республиканский бюджет 135 млн. рублей, внебюджетные средства - 3193 млн. рублей).

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЮГ РОССИИ (2008 - 2012 ГОДЫ)"

Таблица 4

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)


п/п

Наименование
проекта

Срок
реализации

Объем финансирования

Всего

Федеральный
бюджет

Бюджет
субъекта
Федерации

Привлекаемые
внебюджетные
средства

1

Строительство
малой ГЭС
Адыр-Су № 2

всего

1165,0

180,0

25,0

960,0

2008

300,0

300,0

2009

460,0

50,0

10,0

400,0

2010

405,0

130,0

15,0

260,0

2

Строительство
малой ГЭС
Кара-Су

всего

259,0

110,0

19,0

130,0

2008

109,0

50,0

9,0

50,0

2009

150,0

60,0

10,0

80,0

2010

3

Строительство
Черекской
малой
(Зарагижской)
ГЭС

всего

854,0

210,0

49,0

595,0

2008

420,0

100,0

25,0

295,0

2009

236,0

70,0

16,0

150,0

2010

198,0

40,0

8,0

150,0

4

Строительство
Кашхатау ГЭС,
2-я очередь
каскада
Нижне-Черекских
ГЭС

всего

1790,0

240,0

42,0

1508,0

2008

748,0

120,0

20,0

608,0

2009

533,0

70,0

13,0

450,0

2010

509,0

50,0

9,0

450,0

ИТОГО

4068

740

135

3193

Основным объектом энергетического строительства республики является каскад Нижне-Черекских ГЭС суммарной установленной мощностью 128 МВт и среднегодовой выработкой 450 - 500 млн. кВт. час. В соответствии с инвестиционной программой ОАО "РусГидро" (ОАО "ГидроОГК") продолжается строительство пускового комплекса II очереди каскада - Кашхатау ГЭС, пробный пуск которого планируется провести в 2010 году.

Утвержденный план финансирования на 2009 год - 1990 млн. рублей.

В настоящее время на всех объектах гидроэлектростанции ведутся строительно-монтажные работы.

С пуском в эксплуатацию Кашхатау ГЭС доля вырабатываемой электростанциями, расположенными на территории Кабардино-Балкарской Республики, электроэнергии составит до 50 процентов от общего объема потребления.

Имеющиеся значительные гидроресурсы, климатические условия, позволяющие осуществлять круглогодичное ведение строительно-монтажных работ, расположение строительных площадок в зоне автодорожных и электрических сетей республики обеспечивают широкие возможности для активизации инвестиционной деятельности в энергетике.

В инвестиционную программу, принятой ОАО "РусГидро" (ОАО "ГидроОГК") "Блок: малые гидроэлектростанции КБР 06-10" включено строительство пяти гидроэлектростанций (Черекская малая, Адыр-Су № 2, МГЭС-3, Мухольская № 2, Кара-Су).

Советом при Президенте Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям рассмотрены и рекомендованы к реализации проекты строительства:

каскада малых гидроэлектростанций в Лескенском муниципальном районе, предусматривающий строительство 2-ступенчатого каскада МГЭС на реке Урух и 4-ступенчатого каскада МГЭС на реке Хазнидон суммарной установленной мощностью 45 МВт (основные характеристики даны в приложении 3);

каскада малых гидроэлектростанций на реке Малка из четырех гидроэлектростанций установленной мощностью 96,6 МВт со средней годовой выработкой 345,5 млн. кВт.ч. (основные характеристики даны в приложении 4).

Целью данных проектов является увеличение генерирующих мощностей республики с минимизацией отрицательного воздействия на окружающую среду как в период эксплуатации МГЭС, так и в период строительно-монтажных работ.

Однако достичь всесезонной обеспеченности в электроэнергии путем строительства одних гидроэлектростанций сложно. Это обусловлено тем, что из-за маловодности рек в период зимних максимальных нагрузок в энергосистеме мощность гидроэлектростанций снижается в 5 - 10 раз по сравнению с летним периодом. Месячный объем электропотребления в летний период составляет около 6 процентов годового объема, а в зимний период - около 11 процентов. Максимум нагрузки летних месяцев составляет 55 - 57 процентов от зимнего. Поэтому, для увеличения выработки собственной электроэнергии в Кабардино-Балкарской Республике прорабатывается вопрос строительства когенерационных установок на выработавших свой ресурс котельных городских округов Нальчик и Прохладный.

Для реализации планируемых согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса КБР на 2008 - 2012 годы мероприятий проводится работа по вопросу привлечения инвестиционных средств в объеме более 3,5 млрд. рублей на строительство 3 когенерационных установок:

котельная "9 января" - 44 МВт;

промышленная зона г. Нальчик - до 100 МВт (перспективное строительство);

г. Прохладный - 3,2 МВт (энергоснабжение Кабельного завода).

Строительство установок обеспечит получение как электрической, так и тепловой энергии. Получаемая электрическая энергия отпускается в электрические сети для обеспечения электроэнергией потребителей в период пиковых нагрузок и используется для удовлетворения производственных потребностей предприятий промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Реализация Федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2012 годы), строительство каскада ГЭС на реках Урух, Хазнидон, Малка и когенерационных установок в городских округах Нальчик и Прохладный позволит к 2013 году обеспечить электроэнергией потребителей Кабардино-Балкарской Республики с учетом роста объемов промышленного производства на 100 процентов с выдачей избытка электроэнергии на Федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности (технико-экономические показатели каскада ГЭС даны в приложении 5).

Строительство и реконструкция намеченных объектов позволят существенно укрепить энергетическую безопасность республики.

5. Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности

В процессе реформирования электроэнергетики России и перехода к конкурентному рынку электроэнергии и мощности с введением интегрированной расчетной системы администратора торговой системы ожидается значительное увеличение потребности в коммерческой информации на всех уровнях управления отраслью.

Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) предназначены для автоматизации коммерческого учета и контроля потоков электроэнергии и мощности между энергосистемой Кабардино-Балкарской Республики и ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности). Система получает информацию от многофункциональных электросчетчиков, обрабатывает и хранит ее с помощью информационно-измерительных систем с последующей передачей данных по каналам связи в пункты и узлы обработки информации, что позволит:

осуществлять точный, в единых временных срезах, коммерческий учет и контроль перетоков электроэнергии и мощности в энергосистеме, а также учет и контроль балансов электроэнергии и мощности по отдельным энергообъектам;

обеспечить легитимной и достоверной информацией коммерческие расчеты с ФОРЭМ и дать возможность применять при этих расчетах стимулирующие энергосбережение тарифов на электроэнергию и мощность (дифференцированный, многоставочный, блочный, комбинированный);

производить более точный учет, прогнозирование выработки и потерь электроэнергии в электрических распределительных сетях, для повышения технико-экономических показателей энергосистемы;

создать информационную базу для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, рационального использования электроэнергии в энергосистеме и у потребителя.

Предполагается поэтапное внедрение АИИСКУЭ. На завершившемся первом этапе, в соответствии со схемой электрических связей со смежными энергосистемами, согласована схема размещения на ФОРЭМ приборов коммерческого и контрольного учета электроэнергии, а также информационно-измерительных комплексов с учетом границ балансовой принадлежности оборудования и взаимных интересов сторон.

На втором этапе создания и внедрения АИИСКУЭ предусматривается присоединение к автоматизированной системе всех подстанций, а также наиболее энергоемких потребителей.

Выполнение работ второго этапа создания АИИСКУЭ оценивается в 100 млн. рублей.

6. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей

Важное значение в обеспечении энергетической безопасности республики имеет состояние энергетического оборудования генерирующих мощностей и развитость электрических сетей.

В связи с тем, что техническое состояние электрических сетей г. Нальчика характеризуется высокой степенью износа - 67,1 процента, а показатель аварийности составляет 77,9 ед./тыс. км, для качественной доставки энергии до конечного потребителя необходимо провести реконструкцию существующих и начать строительство новых распределительных сетей. Это требует реализации комплекса мер, направленных на оздоровление распределительных компаний, привлечение инвестиций с использованием механизма государственно-частного партнерства для проведения реконструкции сетей и модернизации электросетевого хозяйства коммунальных сетей.

В 2008 - 2013 годах за счет средств ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" будут проводиться работы по реконструкции и модернизации существующих подстанций и линии электропередач в объеме 978,4 млн. рублей (согласно приложению 6).

Для реализации этих мероприятий по ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" на 2009 - 2013 годы необходимо привлечь капитальные вложения в объеме 106,6 млн. рублей (согласно приложению 7).

По городскому округу Прохладный протяженность воздушных линий составляет 289 км. Ветхие линии составляют 200 км, или 69,2 процента. Ежегодно за счет собственных средств УМП "ГЭС" предполагается заменять 10 км воздушных линий на СИПы, (за 5 лет - 50 км), а для реконструкции и замены остальных 150 км необходимо привлечь инвестиционные средства в объеме 147,8 млн. рублей. Согласно калькуляции стоимость работ по замене 1 км проводов воздушных линий электропередач на СИПы составляет более 985 тыс. рублей.

Замена проводов существующих воздушных линий электропередач на самонесущие изолированные провода (СИП) приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей, повышению электро безопасности, снижению объема регламентных работ по эксплуатации.

Для реализации комплекса мер по Прохладному необходимы финансовые средства в объеме 647,8 млн. руб. (согласно приложению 8).

В Федеральной целевой программе "Юг России (2008 - 2012 годы)" для электроснабжения муниципальных образований республики за счет средств федерального бюджета предусмотрены мероприятия по строительству воздушных линий - ВЛ-110 кВ общей сметной стоимостью 670 млн. рублей, в том числе:

высокогорных районов - 129 млн. рублей;

Урванского муниципального района - 259 млн. рублей;

городского округа Нальчик и Черекского муниципального района - 282 млн. рублей.

К 2013 году объем выработки собственной электроэнергии в республике увеличится до уровня потребления, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы и позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, создать более 650 новых рабочих мест.

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы

Общую координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации Подпрограммы являются:

отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму и годовые инвестиционные планы Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

методическое руководство ходом реализации инвестиционных и прочих проектов и Подпрограмм;

организация государственного контроля за эффективным использованием государственных, инвестиционных ресурсов при реализации проектов и мероприятий, а также рациональным использованием энергетических ресурсов.

8. Целевые индикаторы

Основными целевыми индикаторами Подпрограммы являются, как показано в таблице 1:

увеличение к 2013 году объема выработки собственной электроэнергии в республике до 1520,4 млн. кВт.ч.;

увеличение к 2013 году мощности вырабатываемой электроэнергии до 360,6 МВт;

укрепление производственно-технической инфраструктуры энергетических объектов;

реконструкция и модернизация действующих электрических сетей;

завершение оснащения потребителей всех энергоресурсов приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов;

создание более 650 новых рабочих мест;

обеспечение и повышение надежности работы существующих энергетических объектов;

повышение эффективности использования существующего энергетического комплекса за счет уменьшения потерь, модернизации производственной базы и совершенствования технологии. Таблица 1.

9. Конечные результаты реализации Подпрограммы

К 2013 году объем выработки собственной электроэнергии в республике должен увеличиться в 3,7 раза по сравнению с 2008 годом. Объем собственной выработки электроэнергии будет составлять около 126,6 процента от потребляемого республикой объема. Увеличение налогооблагаемой базы позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В республике будет создано более 650 новых рабочих мест к 2013 году.

Важным результатом реализации Подпрограммы будет создание и укрепление производственно-технической инфраструктуры по строительству крупных энергетических объектов, подготовка квалифицированных специалистов в области энергетического строительства, повышение надежности электроснабжения всех категорий потребителей в течение всех сезонов и времени суток.

Общий объем финансирования Подпрограммы "Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике" составит 20656,3 млн. рублей (согласно приложению 9), в том числе:

из федерального бюджета - 740 млн. рублей;

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 135 млн. рублей;

внебюджетные источники - 18646,5 млн. рублей;

средства муниципальных образований - 106,4 млн. рублей;

собственные средства предприятий - 1028,4 млн. рублей.

10. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы

Общую координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации Подпрограммы являются:

отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму и годовые инвестиционные планы Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

методическое руководство ходом реализации инвестиционных и прочих проектов и Подпрограмм;

организация государственного контроля за эффективным использованием государственных, инвестиционных ресурсов при реализации проектов и мероприятий, а также рациональным использованием энергетических ресурсов.

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ"

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" на 2009 - 2013 годы

Дата принятия решения о разработке Подпрограммы

протокол заседания Комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в ЮФО от 24 апреля 2008 года № 11

Государственный заказчик Программы

Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Координатор Программы и разработчик Подпрограммы

Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели и задачи Подпрограммы, важнейшие целевые показатели

реализация основных положений энергосберегающей политики России, требований федерального закона и Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об энергосбережении", разработка стратегии и реализация первоочередных мер по переходу экономики Кабардино-Балкарии на энергосберегающий путь развития. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет достижения в 2009 - 2013 годах экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 165 тыс. тонн условного топлива и снижение на этой основе энергоемкости ВРП к 2013 году на 8 процентов.

Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 годы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

объемы финансирования мероприятий уточняются при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

к 2013 году намечается в основном завершить оснащение потребителей приборами и системами учета, расхода и регулирования энергоресурсов, реализовать мероприятия подпрограммы по использованию энергосберегающих технологий. Всего за 2009 - 2013 годы экономия энергоресурсов составит 165 тыс. тонн условного топлива

Система организации контроля за выполнением Подпрограммы

информация о ходе реализации Подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке

1. Энергосбережение в Кабардино-Балкарии

На предприятиях экономики Кабардино-Балкарской Республики в 2002 - 2006 годах внедрено 697 мероприятий по энергосбережению. Объем финансирования составил 198,2 млн. рублей, экономический эффект - 250,5 млн. рублей, или 190,4 тыс. тонн условного топлива.

Одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние экономики, является низкая энергетическая эффективность производства. Энергоемкость ряда технологий в промышленности, сельском хозяйстве, строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве превышает энергоемкость аналогичных технологий в развитых странах, что является следствием технологического несовершенства производственного потенциала основных фондов.

Негативное влияние на эффективность энергоиспользования оказывают не обустроенный соответствующим аппаратурным парком учет и контроль потребления энергоресурсов и слабое стимулирование потребителей к снижению затрат на топливо и энергию.

Использование энергосберегающей технологии затруднено недостатком финансовых средств у предприятий, недостаточной платежеспособностью населения, сложностью получения кредитов на приемлемых условиях. Энергозатратность производства в значительной степени определяется возросшей долей устаревшего и изношенного оборудования. Исправить положение может только целенаправленная энергосберегающая политика и активная финансовая поддержка государства.

По мнению аналитиков и специалистов, макроэкономический эффект от снижения удельной энергоемкости валового внутреннего продукта на один процент оценивается ростом национального дохода на 0,3 - 0,4 процента. Другим важным фактором взаимосвязи эффективности энергоиспользования и развития экономики являются инвестиционные затраты, необходимые для обеспечения потребностей республики в энергоресурсах, так как инвестиции, необходимые для реализации энергосберегающих мероприятий, в 3 - 4 раза ниже, чем затраты на соответствующее наращивание производства топлива и энергии. Реализация программы энергосбережения позволит снизить объемы закупаемых за пределами республики энергоресурсов, будет способствовать снижению темпа роста тарифов, окажет положительное влияние на развитие экономики в целом и конкурентоспособность товаропроизводителей, существенно скажется на повышении уровня жизни ее граждан.

Для достижения этих целей необходимо качественно повысить уровень разрабатываемых энергосберегающих проектов и завершить оснащение предприятий и организаций (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

совершенствование правовых, экономических и организационных условий для устойчивого функционирования и дальнейшего развития экономики республики на основе повышения эффективности потребления топлива и энергоресурсов и перехода на энергосберегающий путь развития;

развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на топливо и энергию;

снижение доли энергозатрат в себестоимости продукции и услуг с целью повышения конкурентоспособности товаропроизводителей;

снижение затрат на энергоресурсы с одновременным повышением уровня теплового комфорта помещений у потребителей энергоресурсов в жилищно-коммунальной и бюджетной сферах;

широкое внедрение на конкурсной основе энергосберегающего оборудования и передовых энергосберегающих технологий в промышленном производстве.

В ходе реализации Подпрограммы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке;

повышение эффективности энергопотребления;

внедрение у потребителей систем автоматизированного учета и регулирования режимов потребления энергоресурсов и воды;

разработка и внедрение энергосберегающего оборудования и энергосберегающих технологий;

реконструкция, замена или установка дополнительных источников энергоснабжения;

повышение уровня оснащенности предприятий и организаций (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов.

Стратегической задачей инвестиционной политики Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период является обеспечение устойчивого экономического роста, социального развития и социально-экономической безопасности Кабардино-Балкарской Республики. Конкурентами в борьбе за инвестиционные ресурсы должны быть конкретные инвестиционные проекты, претендующие на получение государственной финансовой поддержки на конкурсной основе.

В этой связи на первый план выходит задача стимулирования инвестиционной деятельности в области энергосбережения. Рост объемов привлекаемого на энергосбережение капитала необходимо осуществлять за счет кредитов коммерческих банков, лизинговых компаний, других потенциальных инвесторов, в том числе иностранных.

3. Объемы потребления энергоресурсов

Обеспечение потребителей республики топливно-энергетическими ресурсами осуществляют по направлениям своей деятельности акционерные общества топливно-энергетического комплекса и предприятия жилищно-коммунального хозяйства республики, являющиеся естественными монополистами на обслуживаемой территории.

До трех четвертей потребляемой электроэнергии в республику поставляется со стороны. К настоящему времени потребление электроэнергии в республике снизилось с 2,3 млрд. кВт.ч (1991 год) до 1,5 млрд. кВт. ч. Объем поставляемого различным категориям потребителей газа в последние годы стабилизировался на уровне 1,3 млрд. куб.м, но в связи с завершением к 2007 году газификации высокогорных сел можно ожидать некоторый рост потребления в бытовом секторе. Собственного добываемого природного газа у республики нет.

В настоящее время в республике потребляется до 300 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые завозятся из других регионов. Кабардино-Балкарская Республика располагает собственными нефтегазовыми месторождениями. Годовой объем добычи нефти не превышает 5 тыс. тонн.

Обоснование дальнейшего развития нефтедобычи и нефтепереработки возможно после подтверждения предполагаемых прогнозных запасов нефти и проведения соответствующей экологической экспертизы.

4. Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы

Правовые, экономические и организационные основы государственной политики Кабардино-Балкарии в области энергосбережения установлены Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ "Об энергосбережении" и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 1998 года № 15-РЗ "Об энергосбережении".

Дальнейшее развитие нормативно-правовой базы энергосбережения должно быть направлено на совершенствование механизма повышения энергоэффективности, а также порядка финансового обеспечения и стимулирования реализуемых предприятиями мероприятий Подпрограммы, а при формировании проектов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований необходимо предусматривать средства на оснащение бюджетных организаций современными приборами учета и регулирования потребляемых энергоресурсов.

5. Экономические и финансовые механизмы реализации Подпрограммы

Экономические и финансовые механизмы реализации Подпрограммы должны предусматривать активное государственное ценовое регулирование рынка энергоресурсов, государственную финансовую поддержку, доходность инвестиционных проектов, гарантирующих возврат заимствованных средств, возможность использования различных вариантов кредитного финансирования.

Основными элементами государственной ценовой политики Кабардино-Балкарской Республики должны быть повышение конкурентоспособности предприятий, выпускающих энергоемкую продукцию, за счет уменьшения энергетической составляющей в ее себестоимости, разработка и ввод в действие тарифов на электрическую и тепловую энергию, дифференцированных по времени суток, дням недели, сезонам года и объему потребляемой энергии.

Финансовые механизмы реализации Подпрограммы должны предусматривать проведение активного государственного регулирования, направленного на создание экономических условий и стимулов для поддержки предприятий, активно внедряющих энергосберегающие технологии, оборудование и использующих местные и вторичные энергоресурсы, нетрадиционные виды энергии и альтернативные виды топлива.

Кроме того, в числе мероприятий по проведению финансовой и денежно-кредитной политики, направленных на оздоровление экономики, необходимо особо обращать внимание на необходимость прямой государственной бюджетной поддержки наиболее значимых для экономики республики проектов энергосбережения, стимулируя предприятия к дополнительным вложениям собственных средств.

6. Энергосбережение основных отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики

Экономические причины снижения эффективности энергопотребления в последние годы связаны с положением, согласно которому снижение объемов производства продукции предприятий ведет к росту издержек производства за счет увеличения доли условно-постоянных затрат, в том числе доли энергоресурсов, в себестоимости продукции.

Расчетная годовая экономия энергоресурсов, которую планируется достичь к 2013 году, состоит из двух частей.

Первая часть должна быть получена за счет совершенствования структуры производства и увеличения загрузки производственных мощностей предприятий. Вторая часть экономии будет получена в результате внедрения современных технологий, проведения целенаправленной инвестиционной политики и осуществления комплекса организационных мер по реализации настоящей Подпрограммы энергосбережения.

В отрасли промышленности Кабардино-Балкарской Республики планируется реализовать энергосберегающие мероприятия, предусматривающие обеспечение к 2013 году экономии электроэнергии в объеме 7,2 млн. кВт.ч, тепловой энергии - 15,3 тыс. Гкал и 3,5 млн. куб. метров природного газа. Расходы на реализацию мероприятий составят 22,5 млн. рублей.

Перечень энергосберегающих мероприятий в промышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 1 к Подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".

Энергосберегающие мероприятия в области сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики предусматривают экономию электроэнергии в объеме 1092 тыс. кВт.ч, тепловой энергии - 15 тыс. Гкал, газа - 18,3 тыс. куб. метров, при финансовых расходах в сумме 1,4 млн. рублей.

Перечень энергосберегающих мероприятий в агропромышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 2 к Подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".

Проекты освоения гидроэнергетического потенциала горных рек относят к энергосберегающим по признакам экономии не возобновляемых источников энергии и вовлечения в хозяйственный оборот местных и возобновляемых источников. Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом комплексе предусматривают финансирование в объеме 165,6 млн. рублей и обеспечивают экономию 22,2 млн. кВт.ч электроэнергии и 18,3 млн. куб. метров природного газа с учетом экономического эффекта от установленных приборов учета газа. Ожидаемый экономический эффект 81,9 млн. рублей.

Перечень энергосберегающих мероприятий в топливно-энергетическом комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 3 к Подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".

Эффективное использование энергоресурсов - одна из основ реформирования жилищно-коммунального хозяйства республики, так как основная доля расходов в системе жилищно-коммунального хозяйства приходится не на эксплуатацию непосредственно жилья, а на коммунальные услуги, и, в первую очередь, на энерго- и водоснабжение. Здесь сосредоточен основной потенциал энергосбережения и снижения издержек жилищно-коммунального хозяйства. На реализацию мероприятий по повышению эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства предполагается направить средства из федерального бюджета и республиканского бюджета. Учитывая то обстоятельство, что отрасль является дотационной, экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий будет получен в виде сокращения расходной части соответствующего бюджета. Основные направления энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и социально-бытовой сфере республики, предусмотренные настоящей Подпрограммой:

установка современных приборов учета и регулирования расхода энергоресурсов (тепло, газ, вода, электроэнергия) у потребителей (подомовые приборы учета энергоресурсов);

улучшение теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов;

развитие системы автономного теплоснабжения потребителей;

проведение энергетических обследований объектов жилищно-коммунального хозяйства для выявления потенциала энергосбережения и разработки энергосберегающих мероприятий, составление энергетических паспортов объектов.

7. Финансовое обеспечение Подпрограммы

№ п/п

Наименование

Капитальные вложения,
млн. рублей

Всего

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

средства бюджетов муниципальных образований

Собственные средства предприятий

1

Оснащение узлами
учета тепловой
энергии объектов
бюджетной сферы
республики (одобрено
Постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от
22 ноября 2007 года
№ 299-ПП)

23,1

23,1

-

-

2

Энергосберегающие
мероприятия в
Кабардино-Балкарской
Республике

231,3

-

30,8

200,5

3

Итого

254,4

23,1

30,8

200,5

Общие затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий в 2009 - 2013 годах оцениваются в 254,4 млн. рублей, из которых средства государственной поддержки в виде гарантий составят - 23,1 млн. рублей, или 9 процентов, средства бюджетов муниципальных образований - 30,8 млн. рублей, или 12 процентов, собственные средства предприятий, включая кредиты под залог собственных активов - 200,5 млн. рублей, или 79 процентов.

8. Управление энергосбережением в Кабардино-Балкарии

Общую координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации Подпрограммы являются:

отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных энергосберегающих проектов и мероприятий для включения их в Подпрограмму "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии";

методическое руководство ходом реализации инвестиционных энергосберегающих проектов и Подпрограмм;

организация государственного контроля совместно с уполномоченными российскими и республиканскими структурами за эффективным использованием государственных инвестиционных ресурсов при реализации энергосберегающих проектов и мероприятий, а также государственного контроля за эффективным и рациональным использованием энергетических ресурсов.

9. Целевые индикаторы

Основными целевыми индикаторами Подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" являются:

улучшение социально-бытовых условий жизни населения за счет достижения в 2009 - 2013 годах экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 165 тыс. тонн условного топлива и снижение на этой основе энергоемкости ВРП к 2013 году на 8 процентов;

определение возможности экономии энергии и оказания помощи в осуществлении мероприятий, обеспечивающих экономию энергоресурсов на практике (техническое инспектирование энергогенерирования и энергопотребления организаций и предприятий бюджетной сферы (энергоаудит);

завершение оснащения потребителей (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов;

достижение экономического эффекта от эксплуатации тепловых счетчиков на объектах бюджетной сферы в 2009 - 2013 годах - 85 млн. рублей;

получение экономического эффекта от реализации Подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" - 236,7 млн. рублей.

10. Основные конечные результаты реализации Подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"

В результате реализации Подпрограммы общая величина сэкономленных в 2009 - 2013 годах энергетических ресурсов составит 165,0 тыс. тонн условного топлива, в том числе от эксплуатации тепловых счетчиков на объектах бюджетной сферы республики - 35,0 тыс. тонн условного топлива, или 188,0 тыс. Гкал и 130,0 тыс. тонн условного топлива за счет технических и технологических усовершенствований, реализации намеченных настоящей Подпрограммой мероприятий по энергосбережению.

Ожидаемый экономический эффект от реализации Подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" - 236,7 млн. рублей.

Примечание:

количественные измерители по каждому пункту с разбивкой по годам для возможности последующей оценки результативности РЦП приведены ниже в соответствующих таблицах.

Приложение 1

к Подпрограмме "Развитие электроэнергетики

в Кабардино-Балкарской Республике"

ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ

ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2009 - 2013 ГОДЫ

Год

факт

прогноз

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общий объем
электропотребления,
млн. кВт.ч

1554

1543

1455

1435

1364

1380

1378

1365

1404

1381

1409

1421

1452

1488

Объем полезного
электропотребления,
млн. кВт.ч

1134

1079

960

899

887

851

871

927

940

1099

1132

1145

1171

1201

Фактический объем
потерь
электроэнергии,
млн. кВт.ч

393

434

466

507

449

496

473

404

380

282

277

276

281

287

Удельный вес
полезного
электропотребления, %

72,9

69,9

65,9

62,6

65,0

61,6

63,2

67,9

67,1

79,5

80,3

80,5

80,6

80,7

Общий объем выработки
собственной
электроэнергии,
млн. кВт.ч

132

139

176

399

386

423

411

411

417

437,0

715,5

856,8

961,0

1520,4

Общий объем
генерирующих
мощностей, МВт

34

34

34

112,2

112,2

112,2

112,2

112,2

112,2

113,2

183,3

217,3

257,7

360,6

Приложение 2

к Подпрограмме

"Развитие электроэнергетики

в Кабардино-Балкарской Республике"

I ЭТАП

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЮГ РОССИИ (2008 - 2012 ГОДЫ)"

№№
пп

Наименование
ГЭС

Мощность,
МВт

Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч

Капитальные
вложения,
млн. рублей
(в ценах 2007
года)

Удельные
капвложения на
1 кВт.ч
выработки
электроэнергии
рублей/кВт.ч

Удельные
капвложения
на 1 МВт
установленной
мощности,
млн. рублей

1

Черекская
малая
(Зарагижская)

14

61,3

854

13,9

61

2

Адыр-Су № 2

20

80

1165

14,5

58,2

3

Карасу

5

31,5

259

25,9

51,8

4

Кашхатау

65,1

241

1790
(для окончания
строительства)

26,0

92,1

ВСЕГО

104,1

413,8

4068

II ЭТАП

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С УДЕЛЬНЫМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕМ МЕНЕЕ 25 РУБЛЕЙ НА 1 КВТ. Ч


п/п

Наименование ГЭС

Мощность,
МВт

Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч

Капвложения,
млн. руб.
(в ценах
2007 года)

Удельные
капвложения
на 1 кВт.ч
выработки
электроэнергии
рублей/кВт.ч

Удельные
капвложения
на 1 МВт
установленной
мощности,
млн. рублей

1

Мухольская № 2

1,78

11,4

132,5

11,5

74,4

2

МГЭС - 3
(II очередь)

3,5

14

182,5

13

52,1

3

Адыр-Су № 1

14,5

60

800

13,4

55,2

4

Сармаковская

23,5

81,5

1382

16,9

58,8

5

Каскад
Урухских
ГЭС *

ГЭС-1

11,06

34,8

948

10,72

45,5

ГЭС-2

9,76

53,6

ВСЕГО

64,1

255,3

3445

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Примечание: По расчетам, предоставленным ООО "Грета Энерджи Ру"

III ЭТАП

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ


п/п

Наименование ГЭС

Мощность,
МВт

Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч

Капвложения,
млн. рублей
(в ценах
2007 года)

Удельные
капвложения
на 1 кВт.ч
выработки
э/энергии
рублей/кВт.ч

Удельные
капвложения
на 1 МВт
установленной
мощности,
млн. рублей

1

Хазнидон № 4

5,1

23,2

210

9,1

41,2

2

Хазнидон № 3

7,0

29,34

316

10,77

45,1

3

Хазнидон № 1

5,17

17,0

196

11,5

37,9

4

Хазнидон № 2

5,26

17,3

208

12,0

39,5

5

Каменномостская *

22,5

82

1088

13,26

18,3

6

Хабазская *

23

80

1439,7

18,6

62,6

7

Долина Нарзанов **

3,5

14

280

20,0

80,0

8

Большой Лахран

27,6

102

2409,8

23,6

87,3

9

Джилы-Су **

0,5

3

75

25,0

150,0

10

Каскад Курпских
№ 1 - 3

184

1018

26400

25,9

143,5

11

Балкарская

87

326

8700

26,5

100,0

12

Былымская

85

330

8750

26,5

102,9

13

Донгуз-Орункель

3,5

16

425

26,5

121,4

14

Адыл-Су № 2

4,6

15,7

425

27,0

92,4

15

Жанхотекская

100

382

10250

27,0

102,5

16

Верхне-Баксанская

86

350

9750

27,8

113,4

17

Высокогорная

100

370

10300

28,0

103,0

18

Черекская

94

330

9250

28,0

98,4

19

Адыл-Су № 1

5

17,7

500

28.2

100,0

20

Безенгийская

70

240

7000

29,1

100,0

21

Тырныаузская

80

281

8250

29,5

103,1

22

Адыл-Су № 3

2,9

26,8

800

29,8

275,9

23

Жемталинская

6,4

22,3

675

30,2

105,5

24

Булунгу

3,3

13

400

30,8

121,2

25

Псыгансу № 2

3,7

14,8

475

32,1

128,4

26

Шау-Кол № 1

15

63

2050

32,5

136,7

27

Шау-Кол № 2

30

125

4100

32,8

136,7

28

Юсеньги ГЭС-ГАЭС

100

365

12000

33,0

120,0

29

Псыгансу № 1

3,7

14,8

500

33,8

135,1

30

Кичмалкинская ГАЭС

360

790

27500

35,0

76,4

31

Средне-Чегемская № 2

3,2

20

725

36,2

226,6

32

Средне-Чегемская № 1

3,2

19

725

38,1

226,6

33

Нижне-Чегемская

1

4,7

200

42,5

200,0

34

Шау-Кол ГЭС-ГАЭС

100

200

11000

55,0

110,0

35

Верхне-Чегемская

0,7

2

125

62,5

178,6

ВСЕГО

1631,83

5724,64

167497,5

Примечание:

* Гидроэлектростанции будут работать в нормальном режиме при создании водохранилища на ГЭС Большой Лахран;

** строительство ГЭС экономически целесообразно при создании соответствующей инженерной инфраструктуры и наличии потребителей.

Приложение 3

к Подпрограмме

"Развитие электроэнергетики

в Кабардино-Балкарской Республике"

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАСКАДА МАЛЫХ ГЭС НА РЕКАХ УРУХ И ХАЗНИДОН


п/п

Наименование

Ед.
изм.

По
каскаду
МГЭС на
р. Урух

в том числе
по МГЭС

По каскаду
МГЭС на
р. Хазнидон

в том числе по МГЭС

МГЭС-1

МГЭС-2

МГЭС-1

МГЭС-2

МГЭС-3

МГЭС-4

1

Мощность
расчетная

МВт

20,8

11,06

9,74

22,3

5,17

5,26

6,75

5,15

2

Минимальная
гарантированная
мощность

МВт

3,2

1,0

2,2

5,28

1,38

1,38

1,41

1,11

3

Установленная
мощность

МВт

22,1

12,5

9,6

22,9

5,4

5,4

7,0

5,10

4

Расчетный
расход

м3/с

55,0

40,0

15,0

11,72

2,16

2,16

3,30

4,10

5

Среднегодовая
выработка

млн.
кВт.ч

88,4

34,83

53,57

86,82

17,04

17,26

29,34

23,18

Приложение 4

к Подпрограмме "Развитие электроэнергетики

в Кабардино-Балкарской Республике"

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАСКАДА МАЛЫХ ГЭС НА РЕКЕ МАЛКА


п/п

Наименование

Ед. изм.

Сармаковская
ГЭС

Каменномостская
ГЭС

ГЭС
"Хабаз"

ГЭС
"Большой
Лахран"

Всего
по
Каскаду

1

Установленная
мощность

МВт

23,5

22,5

23,0

27,6

96,6

2

Среднемноголетняя
выработка

млн. кВт.ч

81,5

82,0

80

102

345,5

3

Расчетный расход

м3/с

30

30

30

25

-

4

Расчетный напор

м

89

88

90

130

-

Приложение 5

к Подпрограмме "Развитие электроэнергетики

в Кабардино-Балкарской Республике"

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА 2009 - 2013 ГОДЫ


п/п

Наименование ГЭС

Мощность
МВт

Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч

Капвложения,
млн. рублей

Удельные
капвложения
на 1 кВт.ч
выработки
электроэнергии
рублей/кВт.ч

1

Адыр-Су

20

80

950

11,8

2

Карасу

2,8

10

150

15,0

3

Кашхатау ГЭС

65,1

241

1790

26,0

4

Черекская малая
(Зарагижская)

14

61,3

854

10,9

5

Сармаковская

23,5

81,5

1382,0

16,9

6

Каменномостская

22,5

82

1088,7

13,3

7

Хабаз

23

80

1439,7

17,9

8

Большой Лахран

27,6

102

2409,8

9

Верхнебалкарская
ГЭС

14,4

60,3

676

11,2

10

ГЭС "Черек"
(на "Голубых
озерах")

71,5

242

3963,4

16,4

11

Урухская МГЭС-1

11,1

34,8

948

10,7

12

Урухская МГЭС-2

9,8

53,6

13

МГЭС Хазнидон-1

5,4

17,1

930

10,7

14

МГЭС Хазнидон-2

5,4

17,1

15

МГЭС Хазнидон-3

7,0

29,1

16

МГЭС Хазнидон-4

5,1

23,2

ВСЕГО

328,2

1215

16581,6

Приложение 6

к Подпрограмме

"Развитие электроэнергетики

в Кабардино-Балкарской Республике"

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" НА 2009 - 2013 ГОДЫ


п/п

Наименование
мероприятия

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Объемы
финансирования,
без НДС
тыс. рублей

Собственные
средства
тыс. рублей

Объемы
финансирования,
без НДС,
тыс. рублей

Собственные
средства
тыс. рублей

Объемы
финансирования,
без НДС,
тыс. рублей

Собственные
средства
тыс. рублей

Объемы
финансирования,
без НДС,
тыс. рублей

Собственные
средства
тыс. рублей

Объемы
финансирования,
без НДС,
тыс. рублей

Собственные
средства
тыс. рублей

1

Техническое
перевооружение
и
реконструкция,
в том числе:

160316

160316

176349

176349

193980

193980

213200

213200

234600

234600

1.1

Реконструкция
ПС 110-35 кВ

90018

90018

99020

99020

108920

108920

119800

119800

132000

132000

1.2

Реконструкция
ВЛ 110-35 кВ

24922

24922

27414

27414

30150

30150

33000

33000

36300

36300

1.3

Реконструкция
ТП 10-6-0,4 кВ

23286

23286

25615

25615

28180

28180

31000

31000

34000

34000

1.4

Реконструкция
ВЛ 10-6-0,4 кВ

22090

22090

24300

24300

26730

26730

29400

29400

32300

32300

Приложение 7

к Подпрограмме

"Развитие электроэнергетики

в Кабардино-Балкарской Республике"

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Г. НАЛЬЧИКА НА 2009 - 2013 ГОДЫ

№ п/п

Наименования мероприятий

Срок исполнения

Капитальные вложения мл н. рублей

1

РП-10 кВ в ируемомжилом Юго-восточном микрорайоне (кол-во иместо расположения определить проектом)

2010-2013 годы

60,5

2

Строительство РП-6 кВ в квартале новойзастройки в микрорайоне Дубки

2010-2011 годы

5,5

3

Строительство РП-10 кВ в квартале новойзастройки в микрорайоне Юго-западный

2010-2013 годы

1,1

4

РП-2 с заменой камер КСО

2010 год

2,6

5

Реконструкция РП-18 с заменойоборудования и строительной части

2012 год

3,0

6

Реконструкция РГТ-1 с выносом с территории центрального рынка

2013 год

2,0

7

Прокладка -10 кВ сечением 240 мм2протяженностью 0.5 км от п/ст «Нальчик» (Ф-610) до РП-5

2009 год

0,75

8

Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ и сетей наружного освещения: -от ТП-89,340,366 по улицамЛенинградская, Канкошева, Разина, Попова общей протяженностью 5,7 км в микрорайоне Александровка -от по ул. Аппаева, Кучмезова, Ольховая общей протяженностью 2,2 км в пос. Белая Речка. -от 111-302 по ул. Летняя протяженностью 0.8в пос. Хасанья -от ТП-115 по ул. Хуламскаяпротяженностью 0,85 км в микрорайоне В. Аул

2009 год 2010 год

2010 год

2010 год

0.61

0.65

Разработка проектной документации «Схемаразвития городских электрических сетей г. Нальчика до 2018 года»

2010-2011 годы

10

Приобретение трансформаторов большоймощности для замены физическиизношенных и перегруженных трансформаторов в количестве: 63 0 кВа- 3 шт. 400 кВа-14 шт. 250 кВа- 12 шт.

2009-2013 годы

11

Модернизация электросетевого хозяйства

2009-2013 годы

Приложение 8

к Подпрограмме

"Развитие электроэнергетики

в Кабардино-Балкарской Республике"

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ Г.О. ПРОХЛАДНЫЙ НА 2009 - 2013 ГОДЫ


п/п

Наименование
мероприятия

Объемы
финансирования
млн. рублей

Годовая
выработка
электроэнергии
млн. кВт.ч

Источники
финансирования
млн. рублей

Срок
реализации

инвестиции

собственные

1

Строительство
3 энергоцентров
(когенерационных
установок)
мощностью
по 3,2 МВт

450

3 x 22

450

-

2009 -
2011 годы

2

Замена проводов
существующих
воздушных линий
электропередач на
СИПы (самонесущие
изолированные
провода)

197,0

147,8

49,2

2009 -
2013 годы

3

Внедрение
автоматизированной
системы управления
и контроля работы
уличного освещения
города

0,8

0,8

2009 год

ИТОГО

647,8

597,8

50,0

Приложение 9

к Подпрограмме

"Развитие электроэнергетики

в Кабардино-Балкарской Республике"

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)


п/п

Наименование
проекта

Срок
реализации

Объем финансирования

всего

средства из
федерального
бюджета

средства из
республиканского
бюджета

средства
муниципальных
образований

инвестиционные
средства

собственные
средства

1. Объекты нового энергетического строительства

1

Строительство
малой ГЭС Адыр-Су
№ 2

всего

1165

180

25

960

2008 *

300

300

2009

460

50

10

400

2010

405

130

15

260

2

Строительство
малой ГЭС Кара-Су

всего

259

110

19

130

2008 *

109

50

9

50

2009

150

60

10

80

2010

3

Строительство
Черекской малой
(Зарагижской) ГЭС

всего

854

210

49

595

2008 *

420

100

25

295

2009

236

70

16

150

2010

198

40

8

150

4

Строительство
Кашхатау ГЭС

всего

1790

240

42

1508

2008 *

748

120

20

608

2009

533

70

13

450

2010

509

50

9

450

2011

2012

2013

5

Строительство ГЭС
"Черек" (на
Голубых озерах)

всего

3963,4

3963,4

2009

2010

594,4

594,4

2011

991,2

991,2

2012

1188,9

1188,9

2013

1188,9

1188,9

6

Строительство
Верхнебалкарской
ГЭС

всего

508

508

2009

2010

2011

203

203

2012

305

305

2013

7

Строительство
Урухской МГЭС-1

всего

508

508

2009

2010

101,6

101,6

2011

177,8

177,8

2012

228,6

228,6

2013

8

Строительство
Урухской МГЭС-2

всего

440

440

2009

2010

88

88

2011

154

154

2012

198

198

2013

9

Строительство МГЭС
Хазнидон-1

всего

196

196

2009

2010

2011

49

49

2012

58,8

58,8

2013

88,2

88,2

10

Строительство МГЭС
Хазнидон-2

всего

208

208

2009

2010

72,8

72,8

2011

135,2

135,2

2012

2013

11

Строительство МГЭС
Хазнидон-3

всего

316

316

2009

2010

110,6

110,6

2011

205,4

205,4

2012

2013

12

Строительство МГЭС
Хазнидон-4

всего

210

210

2009

2010

2011

73,5

73,5

2012

136,5

136,5

2013

13

Строительство
Сармаковской ГЭС

всего

1382

1382

2009

2010

345,5

345,5

2011

483,7

483,7

2012

552,8

552,8

2013

14

Строительство
Каменномостской ГЭС

всего

1088,7

1088,7

2009

2010

2011

272,2

272,2

2012

381,1

381,1

2013

435,5

435,5

15

Строительство ГЭС
"Хабаз"

всего

1439,7

1439,7

2009

2010

2011

359,9

359,9

2012

503,9

503,9

2013

575,9

575,9

16

Строительство ГЭС
"Большой Лахран"
(963,9 млн. руб.
будет
финансироваться в
2014 году)

всего

2409,8

1445,9

2009

2010

2011

2012

602,5

602,5

2013

843,4

843,4

2. Монтаж когенерационных установок

17

Когенерационные
установки

всего

3500

3500

2009

150

150

2010

150

150

2011

1000

1000

2012

1100

1100

2013

1100

1100

3. Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности

18

Создание
автоматизированной
системы
коммерческого
учета
электроэнергии и
мощности

всего

100

100

2009

2010

25

25

2011

25

25

2012

25

25

2013

25

25

4. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей

18

МРСК
Северного-Кавказа

всего

978,4

978,4

2009

160,3

160,3

2010

176,3

176,3

2011

194

194

2012

213,2

213,2

2013

234,6

234,6

19

Развитие
электроэнергетики
г. Нальчика
на 2009 - 2013

всего

106,4

106,4

2009

8,8

8,8

2010

29,7

29,7

2011

24,1

24,1

2012

22,4

22,4

2013

21,4

21,4

20

Развитие
электроэнергетики
г. Прохладный

всего

197,8

147,8

50

2009

40,2

30,2

10

2010

39,4

29,4

10

2011

39,4

29,4

10

2012

39,4

29,4

10

2013

39,4

29,4

10

21

Капитальные
вложения по
подпрограмме
развития
электроэнергетики

всего

21620,2

740,0

135,0

106,4

18646,5

1028,4

2008 *

1577

270

54

1253

2009

1738,3

250,0

49,0

8,8

1260,2

170,3

2010

2845,3

220,0

32,0

29,7

2377,3

186,3

2011

4387,4

24,1

4159,3

204,0

2012

5556,0

22,4

5310,4

223,2

2013

4552,3

21,4

4286,3

244,6

22

Капитальные
вложения по
подпрограмме
"Энергосбережение"

всего

254,4

23,1

30,8

200,5

2009

49,9

7,3

5,6

37

2010

57,3

9,1

6,2

42

2011

46,2

6,7

6,5

33

2012

44,8

5,8

39

2013

56,2

6,7

49,5

23

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

всего **

21874,6

740,0

158,1

137,2

18646,5

1228,9

2008 *

1577

270

54

1253

2009

1788,2

250,0

56,3

14,4

1260,2

207,3

2010

2902,6

220,0

41,1

35,9

2377,3

228,3

2011

4433,6

6,7

30,6

4159,3

237,0

2012

5600,8

28,2

5310,4

262,2

2013

4608,5

28,1

4286,3

294,1

* Примечание: финансирование за 2008 год приводится для объектов, включенных в Федеральную целевую программу "Юг России (2008 - 2012 годы)"

** Финансовые средства в объеме 963,3 млн. рублей (инвестиционные средства) на строительство ГЭС "Большой Лахран" будут привлечены в 2014 году

Приложение 1

к Подпрограмме

"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

-----T---------------------------------------T------------------------T-----------T--------------T----------T-------------

| № | | Исполнители | Срок | Источники |Финансовые|Экономический|

|п/п | Мероприятия подпрограммы | и соисполнители |исполнения |финансирования| затраты, | эффект, |

| | | | | | тыс. | тыс. рублей |

| | | | | | рублей | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Реконструкция оборотного и | ОАО "Прохладненский | | | | |

| 1 |кондиционного водоснабжения с целью |завод полупроводниковых |2009 - 2010| собственные | 110 | 266,92 |

| |обеспечения энергоносителями | приборов" (ПЗПП) | годы | средства | | |

| |корпуса № 1 | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 2 |Реконструкция электроснабжения | ОАО "ПЗПП" | 2009 год | собственные | 50 | 6,00 |

| |предприятия (вывоз ТП-5 в резерв) | | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 3 |Оборудование отопительных батарей | ОАО "ПЗПП" |2009 - 2010| собственные | 25 | 60,00 |

| |регуляторами отопления | | годы | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Регулирование работы | ОАО "Нальчикский |2009 - 2011| | | |

| 4 |трансформаторов при изменении нагрузки | машиностроительный | годы | - | - | 68,44 |

| |в выходные и праздничные дни | завод" (НМЗ) | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Использование транспортабельной | | | собственные | | |

| 5 |котельной установки на газе (ТКУ г) для| ОАО "НМЗ" | 2009 год | средства | 870,00 | 570,00 |

| |отопления помещений завода, 2 шт. | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 6 |Использование ТКУ г для отопления | ОАО "НМЗ" | 2010 год | собственные | 870,00 | 570,00 |

| |помещений завода, 2 шт. | | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 7 |Использование ТКУ г для отопления | ОАО "НМЗ" | 2011 год | собственные | 435,00 | 285,00 |

| |помещений завода, 1 шт. | | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 8 |Использование ТКУ г для отопления | ОАО "НМЗ" | 2012 год | собственные | 435,00 | 285,00 |

| |помещений завода, 1 шт. | | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Использование ТКУ г для отопления | | | собственные | | |

| 9 |помещений завода, 1 шт. | ОАО "НМЗ" | 2013 год | средства | 435,00 | 285,00 |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 10 |Ремонт и замена устаревшей | ОАО "НМЗ" |2009 - 2011| собственные | 30,00 | 154,00 |

| |отопительной запорной арматуры | | годы | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| | |ОАО "Тырныаузский завод | | собственные | | |

| 11 |Установка муфельной печи 5 кВт | низковольтной | 2009 год | средства | 10,00 | 26,70 |

| | | аппаратуры" (ТЗНВА) | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 12 |Замена двигателей 5,5 кВт на 3,2 кВт | ОАО "ТЗНВА" | 2009 год | собственные | 7,50 | 7,00 |

| |на заточном станке | | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 13 |Запуск гальванического оборудования по | ОАО "ТЗНВА" | 2009 год | - | - | 32,60 |

| |мере набора объема работ | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 14 |Переход с прессов КД 2126 (7,5 кВт) на | | 2010 год | собственные | 15,00 | 17,00 |

| |экономичные КД 2126 (4,7 кВт) | ОАО "ТЗНВА" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 15 |Замена двигателя 7,5 кВт на 4,5 кВт на | | 2009 год | собственные | 9,00 | 9,40 |

| |отрезном станке | ОАО "ТЗНВА" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 16 |Подключение электропечи по мере | ОАО "ТЗНВА" | 2009 год | - | - | 15,70 |

| |набора объема работ | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 17 |Раздельное подключение освещения на | ОАО "ТЗНВА" | 2011 год | собственные | 5,00 | 4,70 |

| |рабочих местах | | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 18 |Внедрение новой технологии сушки | ОАО | 2009 год | собственные | 100,00 | 120,00 |

| |продукции инфракрасными излучателями | "Автозапчасть" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 19 |Замена сварочных выпрямителей на | ОАО | 2010 год | собственные | 250,00 | 68,00 |

| |инверторные источники питания | "Автозапчасть" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 20 |Модернизация футеровки печи | ООО "Налкат" |2009 - 2013| собственные | 2200,00 | 60,00 |

| | | | годы | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 21 |Приобретение частотного | ОАО "Нарбек" | 2009 год | собственные | 30,00 | 58,00 |

| |преобразователя фирмы "Веспер" | | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 22 |Энергоснабжение в производственных | ОАО "Нарбек" | 2009 год | собственные | 28,00 | 34,88 |

| |помещениях предприятия | | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 23 |Проведение теплоизоляционных работ | ОАО "Нарбек" |2009 - 2013| - | - | 18,00 |

| |наружной теплоизоляции | | годы | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Ремонт градирни (значительное | ОАО ордена Ленина | | | | |

| 24 |сокращение потребления воды) | ремонтно-механический | 2009 год | собственные | 10,00 | 17,00 |

| | | завод "Прохладненский" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 25 |Замена ламп накаливания на | ОАО ОЛ РМЗ |2009 - 2010| собственные | 15,00 | 20,00 |

| |энергосберегающие | "Прохладненский" | годы | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 26 |Остекление оконных проемов | ОАО ОЛ РМЗ | 2009 год | собственные | 10,00 | 20,00 |

| | | "Прохладненский" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 27 |Ремонт оборотного водоснабжения в | ОАО ОЛ РМЗ | 2009 год | собственные | 15,00 | 50,00 |

| |цехе № 4 | "Прохладненский" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 29 |Монтаж новой электропечи в | ОАО ОЛ РМЗ | 2010 год | собственные | 50,00 | 200,00 |

| |монтажном цехе | "Прохладненский" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 30 |Ремонт отопительной системы | ОАО ОЛ РМЗ |2008 - 2010| собственные | 50,00 | 100,00 |

| | | "Прохладненский" | годы | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Произвести перевод и наладку | | 2010 год | - | - | 54,20 |

| 31 |установки ТКУ-1,6 на газообразный вид | ОАО "Терекалмаз" | | | | |

| |топлива | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Осуществление режимного и | |2009 - 2012| | | |

| 32 |температурного контроля работы | ОАО "Терекалмаз" | годы | - | - | 32,80 |

| |парового котла | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 33 |Проведение режимно-наладочных работ | ОАО "Терекалмаз" |2009 - 2012| - | - | 98,50 |

| |паровых котлов ДКВР-10/13 | | годы | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 34 |Регулирование теплопотребления | ОАО "Терекалмаз" |2009 - 2012| - | - | 14,70 |

| |по объектам | | годы | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Монтаж контрольно-измерительных | |2009 - 2012| собственные | | |

| 35 |приборов на станции по перекачке | ОАО "Терекалмаз" | годы | средства | 35,00 | 11,8 |

| |конденсата | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Замена котла БГ-35/39 | | | | | |

| 36 |производительностью | ОАО | 2009 год | собственные | 2900 | 3390 |

| |35 тонн в час на котел Е-1,0 | "Гидрометаллург" | | средства | | |

| |производительностью 1 тонна пара в час | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 37 |Контроль рациональности потребления | ОАО "Терекалмаз" |2009 - 2013| - | - | 34,20 |

| |электроэнергии производствами | | годы | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Контроль за регулярностью очищения | |2009 - 2013| | | |

| 38 |от пыли осветительной арматуры, | ОАО "Терекалмаз" | годы | - | - | 17,10 |

| |световых проемов и окон цехов и служб | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 39 |Исключение потерь сжатого воздуха | ОАО "Терекалмаз" |2009 - 2013| - | - | 17,10 |

| |при работе компрессорной станции | | годы | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Перевод на автономное питание сжатым | |2009 - 2013| | | |

| 40 |воздухом ПИА и ППИ | ОАО "Терекалмаз" | годы | - | - | 20,50 |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Использование аппарата "Фисоник" в | | | | | |

| 41 |технологическом процессе (котельная) | ОАО "Терекалмаз" | 2009 год | - | - | 325,00 |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Обеспечение рациональной работы | | | | | |

| 42 |энергоемкого оборудования за счет | ОАО | 2009 год | - | - | 10,00 |

| |максимальной загрузки | "Севкаврентген" | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Перевод рабочих мест | | | | | |

| |слесарей-сборщиков и намотчиков цеха | | | | | |

| 43 |№ 4 в помещение с низким потолочным | ОАО | 2009 год | собственные | 4,00 | 22,00 |

| |покрытием и компактным | "Севкаврентген" | | средства | | |

| |расположением мест | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Замена системы ГД | | | | | |

| |(генератор-двигатель) скручивающей | ЗАО | | собственные | | |

| 44 |машины СРВ 6 X 400 на преобразователь | "Кавказкабель ТМ" | 2009 год | средства | 180,00 | 269,00 |

| |ТТИ-320/460н-2-УХЛ4 | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Установка компенсаторов | | | | | |

| 45 |электроэнергии на участке кабелей | ЗАО | 2009 год | собственные | 30,00 | 15,00 |

| |(6 батарей) | "Кавказкабель ТМ" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Ремонтно-наладочные работы котлов | | | | | |

| |ДЕ4/141 М (2 шт.), №a-катионитовых | ЗАО | | собственные | | |

| 46 |фильтров (4 шт.), деаэратора | "Кавказкабель ТМ" | 2010 год | средства | 60,00 | 328,00 |

| |ДЕА10/15 (1 шт.) | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Внедрение приборов контроля | ЗАО | | собственные | | |

| 47 |температуры | "Кавказкабель ТМ" | 2009 год | средства | 15,00 | 82,00 |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Ремонтно-наладочные работы | | | | | |

| 48 |топочных камер, дымоходов, | ЗАО | 2009 год | собственные | 20,00 | 96,00 |

| |горелок, котлов | "Кавказкабель ТМ" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Внедрение регуляторов скорости | | | | | |

| |асинхронных двигателей: | | | | | |

| |а) тепловентиляторов | ЗАО | | собственные | | |

| |1 шт. | "Кавказкабель" | 2009 год | средства | 111,00 | 112,00 |

| 49 |2 шт. | | 2010 год | | 222,00 | 224,00 |

| |2 шт. | | 2011 год | | 222,00 | 224,00 |

| |б) насосов оборотного водоснабжения | | | | | |

| |1 шт. | | 2009 год | | 111,00 | 112,00 |

| |2 шт. | | 2011 год | | 111,00 | 112,00 |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Перевод охлаждения двигателей | | | | | |

| |вентиляторов градирни с хозяйственной | ЗАО | | собственные | | |

| 50 |питьевой воды на оборотную | "Кавказкабель" | | средства | | |

| |1 шт. | | 2009 год | | 2,00 | 46,00 |

| |2 шт. | | 2010 год | | 4,00 | 90,00 |

| |1 шт. | | 2011 год | | 2,00 | 46,00 |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Проведение испытаний котлов | ЗАО | | собственные | | |

| |ДКВР 20/23 | "Кавказкабель" | 2009 год | средства | 100,00 | 106,00 |

| 51 |ДКВР 6,5/13 | | 2010 год | | 60,00 | 71,00 |

| |ДЕ 25/14 | | 2011 год | | 100,00 | 106,00 |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Замена стационарных компрессоров с | | | собственные | | |

| 52 |электродвигателем (90 кВт) на | ОАО |2009 - 2013| средства | 220,00 | 350,00 |

| |компрессоры поршневые (5 кВт) | "Техноприбор" | годы | | | |

| |в количестве 8 шт. | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Регулирование времени работы | ОАО "Нальчикский завод |2009 - 2013| | | |

| 53 |компрессорной | высоковольтной | годы | - | - | 35,00 |

| | | аппаратуры" (НЗВВА) | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 54 |Замена трубопровода сжатого воздуха | ОАО "НЗВВА" | 2009 год | собственные | 50,00 | 20,00 |

| | | | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Использование оборудования | |2009 - 2013| | | |

| 55 |термического участка при полной | ОАО "НЗВВА" | годы | - | - | 10,00 |

| |загрузке деталями | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 56 |Ремонт футеровки печи для закалки | ОАО "НЗВВА" | 2009 год | собственные | 46,00 | 12,00 |

| | | | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 57 |Уменьшение времени холостого хода | ОАО "НЗВВА" |2009 - 2013| - | - | 10,00 |

| |сварочного оборудования | | годы | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Включение калориферов и дверных завес | |2009 - 2013| | | |

| 58 |только при минусовых температурах | ОАО "НЗВВА" | годы | - | - | 18,00 |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 59 |Разработка и внедрение локальных | ОАО | 2009 год | собственные | 70,00 | 90,00 |

| |систем отопления по подразделениям | "Телемеханика" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 60 |Разработка и производство продукции с | ОАО | 2009 год | собственные | 60,00 | 90,00 |

| |пониженным энергопотреблением | "Телемеханика" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Разработка и внедрение комплекса | | | | | |

| 61 |организационно-технических | ОАО | 2009 год | собственные | 50,00 | 100,00 |

| |мероприятий на производственных | "Телемеханика" | | средства | | |

| |участках по экономии энергоресурсов | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Разработка и внедрение комплекса | | | | | |

| |автоматизированной системы на | ОАО |2009 - 2013| собственные | | |

| 62 |производственных участках по экономии | "Телемеханика" | годы | средства | 150,00 | 200,00 |

| |и учету энергоресурсов | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Замена котла БГ-35/39 | | | | | |

| 63 |производительностью 35 тонн в час на | ОАО | 2009 год | собственные | 2900 | 3390 |

| |котел Е-1,0 производительностью 1 | "Гидрометаллург" | | средства | | |

| |тонна пара в час | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 64 |Монтаж и пуск в работу системы | ОАО | 2009 год | собственные | 175,00 | 8,50 |

| |отопления сборочного цеха № 3 | "Станкозавод" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 65 |Постоянный контроль за | ОАО |2009 - 2013| - | - | 17,00 |

| |ограничением электропотребления | "Станкозавод" | годы | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 66 |Восстановление собственного узла | ОАО | 2009 год | собственные | 25,00 | 8,50 |

| |учета по ВН на ЦРП завода | "Станкозавод" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 67 |Завершение закольцовки | ОАО | 2010 год | собственные | 30,00 | 50,00 |

| |электросетей завода по НН | "Станкозавод" | | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Монтаж локальных сетей отопления | ОАО | | собственные | | |

| 68 |рабочих мест цеха № 5 лучистым | "Станкозавод" | 2013 год | средства | 200,00 | 50,00 |

| |инфракрасным излучением | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Замена ртутно-содержащих блоков | ОАО | | собственные | | |

| 69 |управления на электронные блоки с | "Автозапчасть" | 2009 год | средства | 60,00 | 43,00 |

| |тиристорами | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Внедрение новой технологии сушки | ОАО | | собственные | | |

| 70 |продукции инфракрасными излучателями | "Автозапчасть" | 2009 год | средства | 100,00 | 120,00 |

| |ПИКС - 4,5-356812-380 | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Замена сварочных выпрямителей на | ОАО | | собственные | | |

| 71 |инверторные источники питания | "Автозапчасть" | 2010 год | средства | 250,00 | 68,00 |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 72 |Модернизация футеровки печи | ООО "Налкат" |2009 - 2013| собственные | 2200,00 | 60,00 |

| | | | годы | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 73 |Изготовление приспособлений для | ОАО "Горянка" |2009 - 2013| собственные | 25,00 | 27,00 |

| |замены двух операций на одну | | годы | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| 74 |Установка индивидуального освещения на | ОАО "Горянка" |2009 - 2013| собственные | 30,00 | 12,00 |

| |каждое рабочее место | | годы | средства | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

| |Снижение потребления | ОАО | | собственные | | |

| 75 |электроэнергии за счет ввода ферритов | "Автозапчасть" | 2009 год | средства | 150,00 | 205,00 |

| |намагниченности до 2000 НН | | | | | |

+----+---------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+-------------+

|Итого: | | | | 22594,5 | 20916,5 |

L--------------------------------------------+------------------------+-----------+--------------+----------+--------------

Приложение 2

к Подпрограмме

"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ


п/п

Мероприятия
подпрограммы

Исполнители и
соисполнители

Срок
исполнения

Источники
финансирования

Финансовые
затраты,
тыс.
рублей

Экономический
эффект,
тыс. рублей

1

Установка на всех
объектах приборов
учета
энергоресурсов

Баксанский
муниципальный
район

2009 - 2013
годы

собственные
средства

220,0

11,9

2

Замена
электродвигателей
на менее мощные

Баксанский
муниципальный
район

2009 - 2013
годы

собственные
средства

182,0

43,6

3

Установление
жесткого контроля
за работой
осветительных
приборов

Баксанский
муниципальный
район

2009 - 2013
годы

-

-

10,3

4

Запрещение
использования
отопительных
приборов кустарного
производства

Баксанский
муниципальный
район

2009 - 2013
годы

-

-

118,9

5

Строгое соблюдение
графика отключения
временно не
используемых
объектов

Баксанский
муниципальный
район

2009 - 2013
годы

-

-

69,4

6

Назначение
ответственных за
осуществление
контроля расхода
электроэнергии

Баксанский
муниципальный
район

2009 - 2013
годы

-

-

158,6

7

Ужесточение
контроля за
рациональным
использованием
энергоресурсов

Зольский
муниципальный
район

2009 - 2013
годы

-

-

34,8

8

Расчет потребления
электроэнергии по
электросчетчику

Зольский
муниципальный
район

2009 - 2013
годы

собственные
средства

18,0

42,05

9

Обеспечение
своевременного
ремонта
электрооборудования

Зольский
муниципальный
район

2009 - 2013
годы

собственные
средства

32,0

43,0

10

Сокращение
отопительных
приборов до
необходимого
минимума

Зольский
муниципальный
район

2009 - 2013
годы

-

25,5

11

Перевод отопления
бытовых помещений с
электро- на газ

Лескенский
муниципальный
район

2009 год

собственные
средства

16,4

40,8

12

Замена
малонагруженных
электродвигателей
на менее мощные

Лескенский
муниципальный
район

2009 год

собственные
средства

7,80

18,7

13

Перевод системы
отопления бытовых
помещений с
электро- на газ

Майский
муниципальный
район

2009 год

собственные
средства

12,7

18,2

14

Перевод узла учета
электроэнергии с
38087 на 10000 Вт

Майский
муниципальный
район

2009 год

собственные
средства

100,0

300,0

15

Замена мощных
малонагруженных
электродвигателей
на менее мощные

Майский
муниципальный
район

2009 год

собственные
средства

16,70

30,00

16

Отключение
непроизводственных
точек

Терский
муниципальный
район

2009 год

-

-

120,0

17

Замена
трансформаторов

Терский
муниципальный
район

2009 год

собственные
средства

100,0

80,00

Итого:

1408,0

1166,2

Приложение 3

к Подпрограмме

"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ


п/п

Мероприятия подпрограммы

Исполнители
и соисполнители

Срок
исполнения

Источники
финансирования

Финансовые
затраты,
тыс. рублей

Экономический
эффект,
тыс. рублей

1

Установка бытовых приборов
учета газа у потребителей,
имеющих отопительные печи
типа БШ (5000 шт.)

ОАО
"Каббалкгаз"

2009 - 2013
годы

собственные
средства

8400,0

2565,0

2

Установка новых
электросчетчиков (замена)
на станциях катодной защиты
(75 шт.)

ОАО
"Каббалкгаз"

2009 - 2013
годы

собственные
средства

58,5

23,8

3

Установка водомера в столовой
административного здания
ОАО "Каббалкгаз"

ОАО
"Каббалкгаз"

2009 год

собственные
средства

1,2

2,6

4

Перевод крупных потребителей
газа на альтернативные виды
топлива в периоды резких
похолоданий

ОАО
"Каббалкгаз"

2009 год

-

-

450,0

5

Отключение и ограничение
потребителей газа,
допускающие нарушения
дисциплины газопотребления

ОАО
"Каббалкгаз"

2009 год

-

-

3687,0

6

Установка новых узлов учета
взамен устаревших
у потребителей

ОАО
"Каббалкгаз"

2009 год

собственные
средства

6000,0

29500,0

7

Ревизия и устранение
недостатков на узлах учета
потребителей газа

ОАО
"Каббалкгаз"

2009 год

собственные
средства

250,0

4425,0

8

Реконструкция ПС 110 кВ,
установка дополнительного
трансформатора 25 МВА

КБ филиал ОАО
"Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
- Северного
Кавказа"

2009 год

собственные
средства

45516,0

142,0

9

Реконструкция ПС 110 кВ,
замена трансформатора 6,3 МВА
на 16 МВА

КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"

2011 год

собственные
средства

47435,0

73,0

10

Отключение трансформаторов
6 - 10 кВ на ПС с сезонной
нагрузкой

КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"

2009 - 2013
годы

собственные
средства

106,0

237,0

11

Отключение в режимах малых
нагрузок
трансформаторов 110 - 35 кВ на
ПС с 2-мя и более
трансформаторами

КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"

2009 - 2013
годы

собственные
средства

107,0

7921,0

12

Отключение в режимах малых
нагрузок трансформаторов
6 - 10 кВ на ПС с 2-мя и более
трансформаторами

КБ филиал ОАО
"МРСК - Северный
Кавказ"

2009 - 2013
годы

собственные
средства

454,0

1335,0

13

Выравнивание нагрузок фаз в
распределительных сетях
0,38 кВ

КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"

2009 - 2013
годы

собственные
средства

100,0

590,0

14

Снижение расхода
электроэнергии на собственные
нужды подстанций

КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"

2009 - 2013
годы

собственные
средства

-

81,5

15

Выявление неучтенной
электроэнергии из актов
расчетного учета в результате
проведения рейдов

КБ филиал ОАО
"МРСК - Северный
Кавказ"

2009 - 2013
годы

собственные
средства

677,0

27479,0

16

Замена проводов на
перегруженных линиях 6 - 10
кВ, ВЛ-0,38 кВ

КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"

2009 - 2013
годы

собственные
средства

23280,0

3163,0

17

Замена ответвлений
от ВЛ-0,38 кВ к жилым зданиям
на СИП

КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"

2009 - 2013
годы

собственные
средства

1400,0

134,0

18

Замена перегруженных,
установка и ввод в работу
дополнительных силовых
трансформаторов на ПС 6 - 10
кВ

КБ филиал ОАО
"МРСК - Северный
Кавказ"

2009 - 2013
годы

собственные
средства

9850,0

121,0

19

Оптимизация нагрузки
электросетей за счет
строительства линий 6 - 10 кВ

КБ филиал ОАО
"МРСК - Северного
Кавказа"

2010 - 2012
годы

собственные
средства

22000,0

64,0

Итого:

165634,7

81993,9

Приложение 4

к Подпрограмме

"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


п/п

Мероприятия подпрограммы

Исполнители
и соисполнители

Срок
исполнения

Источники
финансирования

Финансовые
затраты,
тыс. рублей

Экономический
эффект,
тыс. рублей

1

Установка тепловых счетчиков
в организациях бюджетной сферы

Майский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

400,0

600,0

2

Установка узлов учета
электроэнергии в подъездах жилых
домов

Майский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

10,00

35,00

3

Установка лимита на потребление
электроэнергии бюджетным
организациям

Майский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

-

-

11,0

4

Замена 55 кВт электродвигателей на
40 кВт на водозаборе

Майский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

7,00

54,20

5

Замена электродвигателя
с 30 кВт на 22 кВт ФНС № 2

Майский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

10,00

98,00

6

Режимное отключение на
водозаборах города Майский

Майский
муниципальный район

2009 год

-

-

210,0

7

Рациональное использование
отопления в соответствии с
климатическими условиями на
насосных ФНС и водозаборах

Майский
муниципальный район

2009 год

-

-

135,0

8

Строительство водовода, минуя
станцию второго подъема

Майский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

50,00

411,0

9

Замена ветхих тепловых сетей
3,6 кВт

Терский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

355,0

280,0

10

Установление модульных котельных,
работающих в автоматическом режиме
на низком давлении газа, для
объектов бюджетной сферы
(32 объекта)

Терский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

9600

10500

11

Реконструкция ветхих электросетей
с заменой кабелей и линий
электропередач

Терский
муниципальный район

2009 - 2010
годы

средства
муниципального
образования

600,0

85,00

12

Замена светильников наружного
освещения на экономичные
светильники

Терский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

300,0

117,00

13

Замена малонагруженных силовых
трансформаторов на трансформаторы
меньшей мощности в селах

Терский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

1540

833,0

14

Установка приборов учета газа
у потребителей (420 шт.)

Терский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

160,0

184,0

15

Внедрение системы
автоматического регулирования
работы насосных установок на
водозаборах

Терский
муниципальный район

2009 - 2012
годы

средства
муниципального
образования

70,00

19,00

16

Оснащение электросчетчиками
лифтового хозяйства здания

Терский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

5,00

17,0

17

Проведение режимно-наладочных
испытаний котельного оборудования

Эльбрусский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

333,0

104,0

18

Ремонт теплоизоляции
трубопроводов сети

Эльбрусский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

4840

1520

19

Установка лимита на
потребление электроэнергии
бюджетным организациям
г. Тырныауза

Эльбрусский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

-

-

3800

20

Замена светильников на более
экономичные

Урванский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

360

73,3

21

Распределение нагрузок по фондам
на отходящих фидерах 0,38 кВ с
заменой проводов малого сечения на
большее

Чегемский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

672,0

2250,0

22

Проверка ТП-6-10/0,4 кВ на
загруженность силовых
трансформаторов и распределение
нагрузок по фидерам

Чегемский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

100,0

750,0

23

Установка дополнительно десяти
ТП-6-10/0,4 кВ для сокращения
протяженности ВЛ-0,38 кВ по
муниципальному району

Чегемский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

2,00

3750

24

Проверка всех расчетных приборов
учета в госсекторе и их
соответствие классу точности

Чегемский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

150,0

750,0

25

Переход к полному
регулированию теплоносителя

Чегемский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

63,0

166,0

26

Исключение отклонения от
технологического режима работы
котлов. Работа строго по режимным
картам

Чегемский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

-

-

153,0

27

Перевод на газовое топливо
котельной администрации
с. Верхняя Балкария

Черекский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

50,00

16,00

28

Перевод на газовое топливо
котельной СДК с. Верхняя Балкария

Черекский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

60,0

20,0

29

Перевод на газовое топливо
котельной НШ № 2
с. Верхняя Балкария

Черекский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

60,0

20,0

30

Введение новой технологии
производства тепла и
электроэнергии за счет
регенерации газа

Прохладненский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

1957

620,0

31

Реконструкция высоковольтного
оборудования с 6 кВ на 10 кВ и
электрических сетей

ОАО "Нальчикская
кондитерская
фабрика"

2009 год

средства
муниципального
образования

120,0

18,0

32

Внедрение метода обнаружения места
утечки на бесканальных тепловых
сетях с использованием датчика
утечки

ОАО
"Нальчиктеплоэнерго"

2009 год

средства
муниципального
образования

800,0

300,0

33

Внедрение ультразвуковой и
электромагнитной технологии
очистки котлов и теплообменников

ОАО
"Нальчиктеплоэнерго"

2009 год

средства
муниципального
образования

225,0

18,60

34

Установка устройств регулирования
тепловой энергии

ОАО
"Нальчиктеплоэнерго"

2009 год

средства
муниципального
образования

150,0

14,20

35

Установка частотно-регулируемого
привода для электродвигателей

ОАО
"Нальчиктеплоэнерго"

2009 год

средства
муниципального
образования

908,0

151,0

36

Замена 1250 дефектных
перекидок от опор ВЛ-0,4 кВ к
жилым домам

ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

665,5

133,1

37

Монтаж дополнительной фазы на
ВЛ-0,4 кВ протяженностью 30 км
для разгрузки перегруженных фаз

ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

958,5

191,7

38

Замена 75 км проводов ВЛ-0,4-6-10
кВ на большее сечение для
увеличения их пропускной
способности

ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

1597,5

319,3

39

Перераспределение нагрузок по
фазам ВЛ-0?4 кВ отходящих от 100
трансформаторных подстанций

ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

1278,0

639,0

40

Перемещение 25 силовых
трансформаторов в целях
оптимизации их загрузки

ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

250,0

266,2

41

Отключение 250 не учтенных
светильников наружного освещения

ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

300,0

266,2

42

Замена 300 светильников с
лампами накаливания на экономные

ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

600,0

191,7

43

Отключение вторых силовых
трансформаторов в 52 подстанциях
на летний период

ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"

2009 - 2013
годы

собственные
средства

100,0

53,3

44

Реконструкция старых и ветхих
городских электросетей с заменой
кабелей и силовых трансформаторов
на расчетные

ОАО "Нальчикская
городская
электросетевая
компания"

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

3000,0

500,0

45

Замена ветхих аварийных
проводов на 1750 вводах в здание

ООО
"Нальчикэнергосбыт"

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

1312,5

937,2

46

Замена 4000 индукционных
счетчиков на счетчики электронного
типа

ООО
"Нальчикэнергосбыт"

2009 - 2013
годы

средства
муниципального
образования

4000,0

724,2

47

Замена насосных агрегатов
1 и 2 подъемов на современные

МУП "Горводоканал"
г. Нальчика

2010 год

средства
муниципального
образования

270,0

100,0

48

Оборудование насосов первого
подъема станциями управления
"Каскад"

МУП "Горводоканал"
г. Нальчика

2010 год

средства
муниципального
образования

70,0

25,0

49

Установка датчиков уровня воды
на водонапорных башнях

МУП "Горводоканал"
г. Нальчика

2010 год

средства
муниципального
образования

35,0

10,0

50

Реконструкция РУ-6 кВ и ТП с
переводом сетей на напряжение
10 кВ

МУП "Горводоканал"
г. Нальчика

2010 год

средства
муниципального
образования

110,

30,0

51

Проведение работ по техническому
обслуживанию и своевременной
поверке приборов учета потребления
тепловой энергии

Бюджетные
организации
г. Нальчика

2010 год

средства
муниципального
образования

350,0

187,0

52

Оснащение электросчетчиками
лифтового хозяйства зданий

Муниципальное
унитарное
предприятие
жилищного хозяйства
- Служба заказчика

2010 год

средства
муниципального
образования

171,0

2258,0

53

Монтаж схемы с установкой
электросчетчиков. Капремонт
освещения мест общего пользования

МУП ЖХ-С3

2010 год

средства
муниципального
образования

500,0

520,0

54

Монтаж схем и установка приборов
повременного освещения мест
общего пользования

МУП ЖХ-С3

2010 год

средства
муниципального
образования

700,0

861,0

55

Установка приборов учета у всех
категорий потребителей газа

Лескенский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

средства
заказчика

900,0

200,0

56

Установка приборов учета
электроэнергии у абонентов

Лескенский
муниципальный район

2009 - 2013
годы

собственные
средства

240,0

4900,0

57

Установка (замена) водомеров во
всех объектах бюджетной сферы

Баксанский
муниципальный район

2009 год

средства
муниципального
образования

100,0

400,0

58

Соблюдение лимитов потребления
электроэнергии всеми бюджетными
учреждениями

Баксанский
муниципальный район

2010 год

-

-

500,0

59

Проведение своевременных поверок
приборов учета энергоносителей

Баксанский
муниципальный район

2010 год

средства
муниципального
образования

150,0

300,0

60

Замена опор и линий
электропередач в поселениях района

Баксанский
муниципальный район

2010 год

собственные
средства

500,0

2500

61

Соблюдение температурного режима
на объектах

Баксанский
муниципальный район

2010 год

-

-

500,0

62

Установка приборов учета
потребления энергоносителей у
всех физических и юридических лиц

г.о. Баксан

2010 год

средства
заказчика

-

580,0

63

Установка водомеров в частных
домах и квартирах (5000 шт.)

г.о. Баксан

2010 год

средства
заказчика

-

846,0

64

Автоматизация работы насосных
агрегатов одиночных скважин
водозаборов (7 шт.)

г.о. Баксан

2010 год

-

-

78,0

65

Замена электросчетчиков в 2 жилых
домах

г.о. Баксан

2010 год

-

-

274,0

66

Установка бытовых приборов учета
газа (600 шт.)

г.о. Баксан

2010 год

средства
заказчика

-

280,0

Итого:

41946,0

47634,2

Приложение 5

к Подпрограмме

"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗЛАМИ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Потребители
энергоресурсов

Подлежит установке узлов учета тепловой энергии и ГВС

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

млн.
рублей

узлов

млн.
рублей

узлов

млн.
рублей

узлов

млн.
рублей

узлов

млн.
рублей

узлов

Учреждения и
организации культуры,
здравоохранения,
образования и науки
Кабардино-Балкарской
Республики

7,3

78

9,1

92

6,7

68

-

-

-

-

ВСЕГО узлов учета
тепловой энергии и
горячего
водоснабжения

238 узлов учета тепловой энергии и ГВС по
ценам 2008 года на общую сумму 23,1 млн. рублей *

Примечание:

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:

* оснащение объектов бюджетной сферы республики узлами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения - 23,1 млн. рублей (одобрено Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года № 299-ПП).

Приложение 6

к Подпрограмме

"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"

ОЖИДАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ В 2009 - 2013 ГОДАХ

Эксплуатация
тепловых
счетчиков

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

ВСЕГО,
млн. рублей

17

17

17

17

17

85

Примечание:

информация о ходе реализации Подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке.

Приложение 7

к Подпрограмме

"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ В 2009 - 2013 ГОДАХ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование
проекта

Срок
реализации

Объем финансирования

Всего

Средства
федерального
бюджета

Средства
республиканского
бюджета
(на приборы
учета тепла)

Средства
муниципальных
образований
*

Собственные
средства

Энергосберегающие
мероприятия

2009 год

49,9

-

7,3

5,6

37

2010 год

57,3

-

9,1

6,2

42

2011 год

46,2

-

6,7

6,5

33

2012 год

44,8

-

-

5,8

39

2013 год

56,2

-

-

6,7

49,5

ИТОГО

254,4

-

23,1

30,8

200,5

* Примечание:

финансовые средства из муниципальных источников на мероприятия по энергосбережению предусматриваются на основании заявок муниципальных образований и уточняются при формировании бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальная Кабардино-Балкария № 38 от 28.08.2009
Рубрики правового классификатора: 090.010.000 Промышленность, 090.010.070 Энергетика

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать