Основная информация
Дата опубликования: | 17 августа 2020г. |
Номер документа: | RU52000202001383 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2020 г. № 697
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 303
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 17 августа 2020 г. № 697
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:
государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
186 718 884,9
2015 год
10 150 558,1
2016 год
12 083 307,7
2017 год
15 768 681,5
2018 год
16 075 325,2
2019 год
19 180 794,6
2020 год
22 817 697,5
2021 год
21 777 811,9
2022 год
24 586 334,7
2023 год
21 663 213,0
2024 год
722 615 160,7
подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
109 371 364,2
2015 год
4 005 632,4
2016 год
4 795 707,5
2017 год
6 916 605,1
2018 год
8 949 564,6
2019 год
12 312 475,8
2020 год
13 861 755,9
2021 год
12 740 119,6
2022 год
17 413 745,6
2023 год
14 848 624,3
2024 год
13 527 133,4
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
35 699 911,1
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 789 042,5
2017 год
4 105 848,3
2018 год
1 721 526,3
2019 год
1 747 509,0
2020 год
3 437 417,5
2021 год
4 732 912,5
2022 год
3 315 169,2
2023 год
3 215 499,1
2024 год
5 532 707,7
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 755 819,4
2015 год
259 551,1
2016 год
562 954,3
2017 год
797 445,7
2018 год
999 153,2
2019 год
1 768 900,4
2020 год
1 589 658,5
2021 год
1 012 792,5
2022 год
1 035 750,9
2023 год
864 806,4
2024 год
864 806,4
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
4 918 019,4
2015 год
630 830,0
2016 год
1 888 115,3
2017 год
1 901 280,0
2018 год
497 794,1
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2023 год
0,0
2024 год
0,0
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
2017 год
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2023 год
0,0
2024 год
0,0
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 609 567,1
2015 год
1 143 265,6
2016 год
47 119,1
2017 год
49 964,3
2018 год
51 635,8
2019 год
53 488,2
2020 год
52 931,3
2021 год
52 790,7
2022 год
52 790,7
2023 год
52 790,7
2024 год
52 790,7
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
25 364 203,7
2015 год
9 000,0
2016 год
1 000 369,0
2017 год
1 997 538,1
2018 год
3 855 651,2
2019 год
3 298 421,2
2020 год
3 911 934,3
2021 год
3 203 196,6
2022 год
2 768 878,3
2023 год
2 681 492,5
2024 год
2 637 722,5
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам 2024 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 50 658,1 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 29,7 млрд руб.
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 38,2%;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 39,99%;
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям - 38,2%;
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети - 50,0%;
- доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии. - 85,0%;
- доля дорожной сети Нижегородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии. - 85,0%;
- доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, - 85,0%;
- доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, - 3,5%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014-2024 годы - 7 319,71 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013-2024 годы - 3 750,06 п. м;
- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности за 2016-2024 годы - 55 шт.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 57,35%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 229,04 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015-2024 годы - 54 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения за 2015-2024 годы - 242,2 км.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
По итогам 2024 года будут достигнуты следующие непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 119;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 9;
- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения, - в 2019 году - 10,74 человек, к 2022 году составит 8,39 человек, к 2024 году - 3,71 человек;
- количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск), - 2,62.
Снижение смертности в результате ДТП по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 3,71 человек на 100 тысяч населения к 2024 году.
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
Наименование и нумерация
мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10150 558,1
12083 307,7
15768 681,5
16075 325,2
19180 794,6
22817 697,5
21777 811,9
24586 334,7
21663 213,0
22615 160,7
186718 884,9
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4005 632,4
4795 707,5
6916 605,1
8 949 564,6
12312 475,8
13861 755,9
12740 119,6
17413 745,6
14848 624,3
13527 133,4
109371 364,2
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
2308 566,0
2370 604,4
2534 206,4
2 711 281,1
2 963 022,2
3 383 788,6
3 466 159,1
3 621 666,4
3 252 400,0
3 252 400,0
29864 094,2
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
1426 642,0
1425 806,2
2761 391,0
4 878 310,5
2 845 152,3
734 897,9
957 191,3
2 640 000,4
151 718,5
451 718,5
18272 828,6
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" *
252 778,8
263 019,9
338 206,3
462 359,8
481 378,5
1 137 873,8
896 045,4
569 707,8
569 707,8
780 530,0
5 751 608,1
Основное мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
17 645,6
660 632,3
1205 971,1
763 279,0
707 233,2
792 385,2
42 418,0
0,0
0,0
4 189 564,4
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Прочие расходы
2016-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
63 603,9
76 830,3
64 141,6
72 830,9
141 081,1
295 756,6
385 300,0
512 000,0
512 000,0
2 123 544,4
Основное мероприятие 1.6.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие расходы
2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
12 040,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 040,8
Основное мероприятие 1.7.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2018-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
29 547,6
1 082 124,1
1 158 164,6
0,0
0,0
0,0
2 269 836,3
Основное мероприятие 1.8.
Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
0,0
0,0
40 645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 645,0
Основное мероприятие 1.9.
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Прочие расходы
2019-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
0,0
0,0
0,0
4 160 734,6
6 513 564,7
7 082 549,2
10197 071,0
10362 798,0
8 530 484,9
46847 202,4
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4102 279,0
3789 042,5
4105 848,3
1 721 526,3
1 747 509,0
3 437 417,5
4 732 912,5
3 315 169,2
3 215 499,1
5 532 707,7
35699 911,1
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
3124 617,8
2518 452,4
2298 933,8
341 881,2
563 945,9
746 582,4
1 704 953,5
868 281,2
1 866 657,5
3 900 618,7
17934 924,4
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
454 230,0
554 793,6
542 954,6
158 943,2
199 118,3
509 059,5
464 137,4
514 560,2
359 227,4
393 596,5
4 150 620,7
Основное мероприятие 2.3.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
483 716,1
499 121,7
267 443,2
446 509,2
453 864,7
406 462,3
409 141,7
553 135,7
0,0
0,0
3 519 394,6
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
190 620,0
0.0
212 567,0
221 069,7
221 069,7
221 069,7
221 069,7
1 287 465,8
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижний Новгород в 2018 году
Капитальные вложения
2015-2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
39 715,1
198 524,0
996 516,7
506 533,1
45 447,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 786 736,6
Основное мероприятие 2.6.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Капитальные вложения
2016-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
18 150,8
0,0
0,0
71 601,9
467 380,4
0,0
0,0
0,0
0,0
557 133,1
Основное мероприятие 2.7.
Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства
Капитальные вложения
2016-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 567,6
371 329,6
0,0
0,0
0,0
388 897,2
Основное мероприятие 2.8.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Капитальные вложения
2018-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
77 039,6
126 490,5
101 000,8
0,0
0,0
0,0
0,0
304 530,9
Основное мероприятие 2.9.
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Капитальные вложения
2019-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107 156,8
577 367,6
0,0
209 607,5
244 914,8
1 139 046,7
Основное мероприятие 2.10.
Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста"
Капитальные вложения
2019-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
0,0
0,0
0,0
287 040,0
476 127,2
22 813,7
446 293,0
558 937,0
772 508,0
2 563 718,9
Основное мероприятие 2.11.
Мероприятие по реконструкции автомобильных дорог г. Нижний Новгород в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Нижний Новгород
Капитальные вложения
2020-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
393 513,5
962 099,3
711 829,4
0,0
0,0
2 067 442,2
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
259 551,1
562 954,3
797 445,7
999 153,20
1 768 900,40
1 553 658,5
1 048 792,5
1 035 750,9
864 806,4
864 806,4
9 755 819,4
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области*, УГИБДД*, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
127 446,0
127 841,0
139 385,1
136 746,40
156 690,30
348 371,2
526 993,2
546 301,7
546 569,9
546 569,9
3 202 914,7
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
54 823,3
72 068,7
100 287,8
100 502,90
109 308,20
238 605,1
241 560,0
241 560,0
241 560,0
241 560,0
1 641 836,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
5 174,0
5 174,0
5 773,6
4 915,30
7 667,00
12 621,10
12 621,10
12 621,10
12 621,10
12 621,10
91 809,4
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Прочие расходы/ капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 315,2
261 316,5
408 921,0
471 858,00
242 804,20
366 030,90
62 579,50
63 505,40
63 505,40
63 505,40
2 033 341,5
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 г. № 1-П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 530,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 530,00
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
700,0
107,1
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807,10
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-С" и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 521,5
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 521,50
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 118,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 118,00
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
1 055,1
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 055,10
Основное мероприятие 3.13.
Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля
Прочие расходы
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
2 868,0
6 497,0
0,0
0,00
779 016,00
156 083,6
0,0
0,0
0,0
0,0
944 464,6
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015-2018
Приволжское МУГАДН*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.15.
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
15 531,3
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 531,30
Основное мероприятие 3.16.
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области
Прочие расходы
2016-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
43 868,7
109 969,4
111 630,60
118 816,20
123 225,9
0,0
0,0
0,0
0,0
507 510,8
Основное мероприятие 3.17.
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2016-2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
30 550,0
14 100,0
172 500,00
54 753,30
96 200,0
0,0
0,0
0,0
368 103,3
Основное мероприятие 3.18.
Приобретение специализированного оборудования, программного обеспечения, системы хранения данных и серверов с автоматизированными рабочими местами, направленных на развитие сегмента радиофиксации
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
7 707,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 707,30
Основное мероприятие 3.19.
Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
11 301,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 301,50
Основное мероприятие 3.20.
Создание, внедрение и содержание автоматизированной системы управления дорожным движением в Нижегородской области
Прочие расходы
2019-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД", администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.21.
Модернизация информационной системы "Мониторинг транспортного потока и оказание государственной услуги "Выдача разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Нижегородской области транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"
Прочие расходы
2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
0,0
14 250,00
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 250,0
Основное мероприятие 3.22.
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
Прочие расходы
2019-2024
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, УГИБДД*, министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
285 595,20
1 643,40
1 018,90
1 018,90
550,00
550,00
290 376,4
Основное мероприятие 3.23.
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Прочие расходы
2020-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
163 877,30
168 019,80
170 743,80
0,00
0,00
502 640,9
Основное мероприятие 3.24.
Разработка, создание и содержание цифровой интеллектуальной маршрутной сети
Прочие расходы
2020-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
44 000,0
36 000,0
80 000,0
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1888 115,3
1901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,4
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014-2024
Министерство строительства Нижегородской области, администрация г. Нижнего Новгорода*
630 830,0
1888 115,3
1901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,4
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 488,2
52 931,3
52 790,7
52 790,7
52 790,7
52 790,7
1 609 567,1
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области":
9 000,0
1000 369,0
1997 538,1
3 855 651,2
3 298 421,2
3 911 934,3
3 203 196,6
2 768 878,3
2 681 492,5
2 637 722,5
25364 203,7
1. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
9 000,0
0,0
7 616,5
0,0
5 545,8
50 918,6
0,0
0,0
0,0
0,0
73 080,9
1.1. Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
1.2. Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области"
Капитальные вложения
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области*
0,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 616,5
1.3. Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект "Строительство автостанции и перехватывающей парковки в с. Дивеево Нижегородской области"
Капитальные вложения
2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области*
0,0
0,0
0,0
0,0
4 264,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 264,8
1.4. Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
Капитальные вложения
2020-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5. Реконструкция здания автостанции в г. Княгинино Нижегородской области по ул. Ленина, д. 74
Капитальные вложения
2019-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
1 281,0
2 818,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4 099,5
1.6. Строительство перехватывающей парковки для туристического транспорта ул. Пантурова/Марагина с. Дивеево
Капитальные вложения
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 314,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 314,0
1.7. Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство фуникулера в г. Городце"
Капитальные вложения
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 786,1
0,0
0,0
0,0
0,0
19 786,1
2. Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
1000 369,0
393 927,6
245 723,8
283 146,7
315 091,9
264 575,3
272 774,3
265 902,0
265 902,0
3 307 412,6
3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог, АО "ВВППК", АО "НКД", авиакомпании*, АО "Корпорация развития Нижегородской области"*
0,0
0,0
305 364,3
303 706,4
496 548,3
696 778,7
648 178,3
483 148,7
477 146,5
477 146,5
3 888 017,7
3.1. Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "ВВППК"*
0,0
0,0
236 242,0
250 721,9
403 107,0
449 891,9
403 107,0
403 107,0
403 107,0
403 107,0
2 952 390,8
3.2. Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*
0,0
0,0
7 702,9
7 428,6
8 653,5
8 653,5
8 653,5
9 051,4
9 051,4
9 051,4
68 246,2
3.3. Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*
0,0
0,0
23 727,9
18 457,0
13 725,6
10 982,1
10 233,1
6 002,2
0,0
0,0
83 127,9
3.4. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО,
авиакомпании*
0,0
0,0
37 691,5
27 098,9
71 062,2
142 826,2
198 888,1
37 691,5
37 691,5
37 691,5
590 641,4
3.5. Субсидия на возмещение затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" на основе финансовой аренды (лизинга)
Прочие расходы
2020-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "Корпорация развития Нижегородской области"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84 425,0
27 296,6
27 296,6
27 296,6
27 296,6
193 611,4
4. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта*
0,0
0,0
1027 852,9
994 976,4
1 734 894,9
1 720 534,8
1 740 395,2
1 776 332,6
1 776 332,6
1 776 332,6
12547 652,0
4.1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта*
0,0
0,0
1027 852,9
994 976,4
1 734 894,9
1 720 534,8
1 740 395,2
1 776 332,6
1 776 332,6
1 776 332,6
12547 652,0
5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2023
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*
0,0
0,0
261 904,0
819 755,4
393 622,0
384 146,6
238 913,7
0,0
0,0
0,0
2 098 341,7
5.1. Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года, шт.
Прочие расходы
2017-2023
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
191 904,0
410 320,0
351 510,0
351 510,0
216 910,0
0,0
0,0
0,0
1 522 154,0
5.2. Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2023
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
37 094,0 ***
42 471,0
42 112,0
32 636,6
22 003,7
0,0
0,0
0,0
139 223,3
5.3. Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода, администрация г. Дзержинска Нижегородской области**
0,0
0,0
70 000,0
317 664,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
387 664,1
5.4. Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
8 347,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 347,2
5.5. Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
39 459,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 459,1
5.6. Субсидии на организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
1 494,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 494,0
6. Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
5 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6 389,5
7. Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558)
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта**
0,0
0,0
365 052,5 ****
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8. Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта*
0,0
0,0
0,0
406 693,3
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
0,0
0,0
894 725,3
8.1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта*
0,0
0,0
0,0
406 693,3
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
0,0
0,0
894 725,3
9. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2018-2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
50 225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 130 225,6
9.1. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Дзержинск Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Дзержинска Нижегородской области*
0,0
0,0
0,0
80 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
9.2. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород
Прочие расходы
2018-2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
1 000 000,0
50 225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 050 225,6
10. Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
4 795,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,9
10.1. Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
3 099,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 099,7
10.2. Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
1 696,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 696,2
11. Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2018-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311 134,1
311 134,1
236 622,7
162 111,4
118 341,4
1 139 343,7
11.1. Субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий
Прочие расходы
2018-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
223 534,1
223 534,1
149 022,7
74 511,4
74 541,4
745 143,7
11.2. Субсидии на приобретение автобусов
Прочие расходы
2019-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Дзержинска Нижегородской области*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87 600,0
87 600,0
87 600,0
87 600,0
43 800,0
394 200,0
12. Предоставление субсидий на приобретение подвижного состава бюджетам муниципальных районов и городских округов, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров Нижегородской области
Прочие расходы
2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
12.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров Нижегородской области
Прочие расходы
2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Арзамас Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
13. Устройство транспортно-пересадочных узлов и автостанций, в том числе путем приобретения зданий
Прочие расходы
2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
25 186,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 186,9
13.1. Приобретение здания автостанции в городе Кстово Нижегородской области и права аренды земельного участка
Прочие расходы
2019-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области**
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
13.2. Устройство транспортно-пересадочного узла в г. Шахунья
Прочие расходы
2019-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г.о.г. Шахунья Нижегородской области**
0,0
0,0
0,0
0,0
5 186,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 186,9
14. Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) на организацию транспортного обслуживания населения
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
14.1 Субсидии на организацию проезда пассажиров и перевозки легковых автомобилей на паромной переправе через реку Оку в направлении г. Павлово - р.п. Тумботино
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области**
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
15. Мероприятия, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО ЦБДД*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
3 992,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
15.1 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО ЦБДД*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
3 992,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
16. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
304,4
304,4
16.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
304,4
304,4
17. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
176 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176 000,0
17.1 Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
176 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176 000,0
* - по согласованию.
** - при условии участия.
*** - финансирование за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
**** - финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558.".
2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
2.2.1. Таблицу после абзаца третьего изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам)
%
2015 год
содержание
19,313
ремонт
17,266
кап. ремонт
0,130
2016 год
содержание
19,189
ремонт
13,594
кап. ремонт
0,857
2017 год
содержание
19,538
ремонт
30,244
кап. ремонт
0,196
2018 год
содержание
19,886
ремонт
50,479
кап. ремонт
0,000
2019 год
содержание
21,053
ремонт
85,823
кап. ремонт
1,569
2020 год
содержание
25,535
ремонт
62,790
кап. ремонт
5,583
2021 год
содержание
23,580
ремонт
59,459
кап. ремонт
6,854
2022 год
содержание
23,668
ремонт
90,765
кап. ремонт
5,024
2023 год
содержание
18,515
ремонт
76,229
кап. ремонт
0,956
2024 год
содержание
17,616
ремонт
72,530
кап. ремонт
0,909
".
2.2.2. В таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах":
2.2.2.1. Позиции "Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области", "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
1.
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)
руб.
26 719,00
27 389,60
29 076,80
29 900,00
31 923,00
33 870,30
35 682,90
38 180,60
40 968,10
43 958,70
47 167,70
50 658,10
2.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)
млрд руб.
17,70
16,90
25,50
27,60
30,30
32,00
19,00
19,90
22,20
24,60
27,00
29,70
3.
Доля автомобильных дорог Нижегородской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям
%
29,88
28,32
28,02
28,53
29,03
29,90
34,70
35,40
36,10
36,90
37,60
38,20
4.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%
3,16
4,68
8,85
13,86
20,33
27,47
33,26
34,10
35,00
39,99
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1.
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
%
0
0
0
0
29
29,9
34,7
35,4
36,1
36,9
37,6
38,2
2.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
%
0
0
0
0
100
92,1
84,1
76,2
68,3
60,3
52,4
50,0
3.
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
%
0
0
0
0
55,6
64,9
76
78,6
80,2
81,9
83,85
85
4.
Доля дорожной сети Нижегородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
%
0
0
0
0
59,3
69,5
79,3
81,1
82
82,8
83,9
85
5.
Доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
%
0
0
0
0
29
32,4
52,4
60,5
67,5
75,5
83,5
85
6.
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
%
0
0
0
0
17,9
17,9
3,7
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Непосредственные результаты
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км
165,90
410,94
607,94
1 152,86
1 807,33
2 636,23
3 747, 119
4 554, 501
5 471, 455
6 451, 832
7319, 709
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п.м.
436,00
462,00
1 579,90
1 904,46
2 985,06
3 135,06
3 285,06
3 440,06
3 595,06
3 750,06
3.
Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности (нарастающим итогом)
шт.
3
6
7
7
7
7
23
39
55
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
%
100,00
227,27
294,20
268,45
118,60
126,36
339,17
168,64
177,85
57,35
57,35
Непосредственные результаты
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
км
13,40
13,20
30,00
38,83
35,44
15,65
16,68
44,77
22,26
23,48
7,57
7,57
2.
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)
км
16,80
55,63
91,07
106,71
123,39
168,16
190,42
213,90
221,47
259,07
3.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
шт.
8
13
18
18
25
43
46
48
51
55
".
2.2.2.2. Позицию "Прочие мероприятия в рамках государственной программы" дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"
17
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
шт.
57 транспортных предприятий (ИП и юридических лиц)
".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов"
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
10150 558,1
12083 307,7
15768 681,5
16075 325,2
19180 794,6
22817 697,5
21777 811,9
24586 334,7
21663 213,0
22615 160,7
186718 884,90
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9519 728,1
10195 192,4
13867 401,5
15577 081,1
19180 325,7
22817 228,6
21777 343,0
24585 865,8
21662 744,1
22614 691,8
181797 602,10
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1888 115,3
1901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,40
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
450,0
468,9
468,9
468,9
468,9
468,9
468,9
3 263,40
Подпрограмма 1
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4005 632,4
4795 707,5
6916 605,1
8949 564,6
12312 475,8
13861 755,9
12740 119,6
17413 745,6
14848 624,3
13527 133,4
109371 364,20
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4005 632,4
4795 707,5
6916 605,1
8949 564,6
12312 475,8
13861 755,9
12740 119,6
17413 745,6
14848 624,3
13527 133,4
109371 364,20
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4102 279,0
3789 042,5
4105 848,3
1721 526,3
1747 509,0
3437 417,5
4732 912,5
3315 169,2
3215 499,1
5532 707,7
35699 911,10
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4102 279,0
3789 042,5
4105 848,3
1721 526,3
1747 509,0
3437 417,5
4732 912,5
3315 169,2
3215 499,1
5532 707,7
35699 911,10
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
259 551,1
562 954,3
797 445,7
999 153,2
1768 900,4
1553 658,5
1048 792,5
1035 750,9
864 806,4
864 806,4
9 755 819,40
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
259 551,1
562 954,3
797 445,7
998 703,2
1768 431,5
1553 189,6
1048 323,6
1035 282,0
864 337,5
864 337,5
9 752 556,00
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
450,0
468,9
468,9
468,9
468,9
468,9
468,9
3 263,40
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1888 115,3
1901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,40
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1888 115,3
1901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,40
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 488,2
52 931,3
52 790,7
52 790,7
52 790,7
52 790,7
1 609 567,10
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 488,2
52 931,3
52 790,7
52 790,7
52 790,7
52 790,7
1 609 567,10
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
9 000,0
1000 369,0
1997 538,1
3855 651,2
3298 421,2
3 911 934,3
3203 196,6
2768 878,3
2681 492,5
2637 722,5
25364 203,70
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
1000 369,0
1997 538,1
3855 651,2
3298 421,2
3 911 934,3
3203 196,6
2768 878,3
2681 492,5
2637 722,5
25364 203,70
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
16037 963,9
21367 708,1
23267 811,5
20518 692,2
25615 083,9
28819 420,6
27031 922,9
30002 332,7
27390 192,3
29698 880,8
249750 008,9
расходы областного бюджета
10150 558,1
12083 307,7
15768 681,5
16075 325,2
19180 794,6
22817 697,5
21777 811,9
24586 334,7
21663 213,0
22615 160,7
186718 884,9
расходы местных бюджетов
158 855,8
264 583,2
154 322,7
1 670 112,6
1 913 959,8
1842 027,1
334 725,2
768 135,5
826 965,3
311 400,1
8 245 087,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5 722 289,1
9 015 802,2
7 341 816,8
2 770 116,5
4 519 503,5
4158 870,0
4918 585,8
4647 062,5
4900 014,0
6772 320,0
54766 380,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
6 260,90
4 015,00
2 990,50
3 137,90
826,00
826,0
800,0
800,0
0,0
0,0
19 656,3
Подпрограмма 1
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 014 545,4
5 294 761,7
8 173 432,1
9 829 705,5
15909 787,3
16071 935,4
13935 091,7
17447 125,0
14875 217,5
13559 146,7
119110 748,3
расходы областного бюджета
4 005 632,4
4 795 707,5
6 916 605,1
8 949 564,6
12312 475,8
13861 755,9
12740 119,6
17413 745,6
14848 624,3
13527 133,4
109371 364,2
расходы местных бюджетов
8 913,0
151 919,3
56 827,0
80 140,9
826 042,9
967 179,5
37 114,7
33 379,4
26 593,2
32 013,3
2 220 123,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
347 134,9
1 200 000,0
800 000,0
2 771 268,6
1243 000,0
1157 857,4
0,0
0,0
0,0
7 519 260,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 308 566,0
2 370 604,4
2 534 206,4
2 711 281,1
2 963 022,2
3383 788,6
3466 159,1
3621 666,4
3252 400,0
3252 400,0
29864 094,2
расходы областного бюджета
2 308 566,0
2 370 604,4
2 534 206,4
2 711 281,1
2 963 022,2
3383 788,6
3466 159,1
3621 666,4
3252 400,0
3252 400,0
29864 094,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 426 642,0
1 772 941,1
2 761 391,0
4 878 310,5
2 845 152,3
734 897,9
957 191,3
2640 000,4
151 718,5
451 718,5
18619 963,5
расходы областного бюджета
1 426 642,0
1 425 806,2
2 761 391,0
4 878 310,5
2 845 152,3
734 897,9
957 191,3
2640 000,4
151 718,5
451 718,5
18272 828,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347 134,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
252 778,8
263 019,9
338 206,3
462 359,8
481 378,5
1137 873,8
896 045,4
569 707,8
569 707,8
780 530,0
5 751 608,1
расходы областного бюджета
252 778,8
263 019,9
338 206,3
462 359,8
481 378,5
1137 873,8
896 045,4
569 707,8
569 707,8
780 530,0
5 751 608,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
26 558,6
807 391,2
2 462 798,1
1 643 121,4
748 237,0
844 606,1
44 650,5
0,0
0,0
0,0
6 577 362,9
расходы областного бюджета
17 645,6
660 632,3
1 205 971,1
763 279,0
707 233,2
792 385,2
42 418,0
0,0
0,0
0,0
4 189 564,4
расходы местных бюджетов
8 913,0
146 758,9
56 827,0
79 842,4
41 003,8
52 220,9
2 232,5
0,0
0,0
0,0
387 798,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
1 200 000,0
800 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000 000,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Всего
0,0
63 603,9
76 830,3
64 141,6
72 830,9
141 081,1
295 756,6
385 300,0
512 000,0
512 000,0
2 123 544,4
расходы областного бюджета
0,0
63 603,9
76 830,3
64 141,6
72 830,9
141 081,1
295 756,6
385 300,0
512 000,0
512 000,0
2 123 544,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Всего
0,0
17 201,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 201,2
расходы областного бюджета
0,0
12 040,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 040,8
расходы местных бюджетов
0,0
5 160,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 160,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
0,0
0,0
0,0
29 846,1
1 836 178,3
2038 542,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3 904 567,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
29 547,6
1 082 124,1
1158 164,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2 269 836,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
298,5
754 054,2
880 378,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 634 730,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
40 645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 645,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
40 645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 645,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9.
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
6 962 988,1
7791 145,2
8275 288,8
10230 450,4
10389 391,2
8562 498,2
52 211 761,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
4 160 734,6
6513 564,7
7082 549,2
10197 071,0
10362 798,0
8530 484,9
46847 202,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
30 984,9
34 580,5
34 882,2
33 379,4
26 593,2
32 013,3
192 433,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
2 771 268,6
1243 000,0
1157 857,4
0,0
0,0
0,0
5 172 126,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
7 467 654,0
10777 289,5
7 902 709,5
3 261 253,3
3 570 789,9
6094 746,7
8302 027,3
7771 749,3
8170 780,5
12360 295,1
75679 295,1
расходы областного бюджета
4 102 279,0
3 789 042,5
4 105 848,3
1 721 526,3
1 747 509,0
3437 417,5
4732 912,5
3315 169,2
3215 499,1
5532 707,7
35699 911,1
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 353,4
39 958,3
215 110,5
75 582,6
73 873,0
59 400,2
60 531,4
55 267,4
55 267,4
777 835,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 229 883,6
6 980 893,6
3 756 902,9
1 324 616,5
1 747 698,3
2583 456,2
3509 714,6
4396 048,7
4900 014,0
6772 320,0
39201 548,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 253 692,7
6 511 641,5
2 748 933,8
1 426 881,2
782 196,5
746 582,4
1704 953,5
868 281,2
1866 657,5
3900 618,7
26810 439,0
расходы областного бюджета
3 124 617,8
2 518 452,4
2 298 933,8
341 881,2
563 945,9
746 582,4
1704 953,5
868 281,2
1866 657,5
3900 618,7
17934 924,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
3 993 189,1
450 000,0
1 085 000,0
218 250,6
0,0
0,0
0,0
8 875 514,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
555 038,7
554 793,6
542 954,6
158 943,2
199 118,3
509 059,5
464 137,4
514 560,2
359 227,4
393 596,5
4 251 429,4
расходы областного бюджета
454 230,0
554 793,6
542 954,6
158 943,2
199 118,3
509 059,5
464 137,4
514 560,2
359 227,4
393 596,5
4 150 620,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
619 207,5
506 475,1
307 401,5
608 599,3
511 019,1
411 914,5
413 274,5
706 399,7
4 084 291,2
расходы областного бюджета
483 716,1
499 121,7
267 443,2
446 509,2
453 864,7
406 462,3
409 141,7
553 135,7
3 519 394,6
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 353,4
39 958,3
12 090,1
57 154,4
5 452,2
4 132,8
5 264,0
266 896,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
150 000,0
0,0
0,0
0,0
148 000,0
298 000,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
0,0
0,0
381 240,0
0,0
265 708,8
276 337,1
276 337,1
276 337,1
276 337,1
1 752 297,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
190 620,0
0,0
212 567,0
221 069,7
221 069,7
221 069,7
221 069,7
1 287 465,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
190 620,0
0,0
53 141,8
55 267,4
55 267,4
55 267,4
55 267,4
464 831,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижний Новгород в 2018 году.
Всего
39 715,1
2 818 097,2
4 052 023,1
506 533,1
45 447,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 461 816,2
расходы областного бюджета
39 715,1
198 524,0
996 516,7
506 533,1
45 447,7
0,0
0,0
0,0
1 786 736,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 619 573,2
3 055 506,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 675 079,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Всего
0,0
36 282,1
0,0
0,0
152 619,4
898 362,9
206 289,6
215 547,1
0,0
1 509 101,1
расходы областного бюджета
0,0
18 150,8
0,0
0,0
71 601,9
467 380,4
0,0
0,0
557 133,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
18 131,3
0,0
0,0
81 017,5
430 982,5
206 289,6
215 547,1
951 968,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7
Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства
Всего
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
67 567,6
471 329,6
120 000,0
0,0
0,0
1 260 293,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 567,6
371 329,6
0,0
388 897,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
120 000,0
0,0
0,0
871 396,5
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Всего
0,0
0,0
0,0
179 056,5
276 388,9
221 305,0
0,0
0,0
0,0
676 750,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
77 039,6
126 490,5
101 000,8
0,0
304 530,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
12 400,4
18 428,2
15 279,0
0,0
46 107,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
89 616,5
131 470,2
105 025,2
0,0
326 111,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.9
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
687 756,8
842 510,2
0,0
209 607,5
244 914,8
2 484 789,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107 156,8
577 367,6
0,0
209 607,5
244 914,8
1 139 046,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
580 600,0
265 142,6
1 345 742,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.10
Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
1 104 000,0
772 975,7
1281 096,1
4358 794,6
5458 951,0
7544 828,0
20520 645,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
287 040,0
476 127,2
22 813,7
446 293,0
558 937,0
772 508,0
2 563 718,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
816 960,0
296 848,5
1258 282,4
3912 501,6
4900 014,0
6772 320,0
17956 926,5
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.11
Мероприятие по реконструкции автомобильных дорог г. Нижний Новгород в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Нижний Новгород
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1513 513,5
2642 099,3
711 829,4
0,0
0,0
4 867 442,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
393 513,5
962 099,3
711 829,4
2 067 442,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1120 000,0
1680 000,0
0,0
2 800 000,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
379 888,0
679 863,9
913 862,2
1 003 572,2
1 777 015,4
1808 089,6
1303 223,8
1290 182,4
864 806,4
864 806,4
10885 310,3
расходы областного бюджета
259 551,1
562 954,3
797 445,7
999 153,20
1 768 900,4
1553 658,5
1048 792,5
1035 750,9
864 806,4
864 806,4
9 755 819,4
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 619,00
7 315,0
3 631,1
3 631,3
3 631,5
0,0
0,0
33 426,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
0,0
0,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
0,0
0,0
1 088 804,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
820,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
0,0
0,0
7 260,0
Основное мероприятие 3.1
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 796,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
796,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Всего
127 446,0
127 841,0
139 385,1
136 746,4
156 690,3
348 371,2
526 993,2
546 301,7
546 569,9
546 569,9
3 202 914,7
расходы областного бюджета
127 446,0
127 841,0
139 385,1
136 746,4
156 690,3
348 371,2
526 993,2
546 301,7
546 569,9
546 569,9
3 202 914,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3
Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
72 068,7
100 287,8
100 502,9
109 308,2
238 605,1
241 560,0
241 560,0
241 560,0
241 560,0
1 641 836,0
расходы областного бюджета
54 823,3
72 068,7
100 287,8
100 502,9
109 308,2
238 605,1
241 560,0
241 560,0
241 560,0
241 560,0
1 641 836,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Всего
5 174,0
5 174,0
5 773,6
4 915,3
7 667,0
12 621,1
12 621,1
12 621,1
12 621,1
12 621,1
91 809,4
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
5 773,6
4 915,3
7 667,0
12 621,1
12 621,1
12 621,1
12 621,1
12 621,1
91 809,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего
29 315,2
261 316,5
408 921,0
471 858,0
242 804,2
366 030,9
62 579,5
63 505,4
63 505,4
63 505,4
2 033 341,5
расходы областного бюджета
29 315,2
261 316,5
408 921,0
471 858,0
242 804,2
366 030,9
62 579,5
63 505,4
63 505,4
63 505,4
2 033 341,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
820,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
0,0
0,0
7 260,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
820,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
0,0
0,0
7 260,0
Основное мероприятие 3.7
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
118 953,4
115 312,8
115 340,6
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
0,0
0,0
367 701,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
0,0
0,0
28 897,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
0,0
0,0
0,0
0,0
338 804,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 г. № 1-П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
700,0
107,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
807,1
расходы областного бюджета
700,0
107,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
807,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13
Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля
Всего
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
779 016,0
156 083,6
0,0
0,0
0,0
0,0
944 464,6
расходы областного бюджета
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
779 016,0
156 083,6
0,0
944 464,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
расходы областного бюджета
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области
Всего
0,0
43 868,7
109 969,4
111 630,6
118 816,2
123 225,9
0,0
0,0
0,0
0,0
507 510,8
расходы областного бюджета
0,0
43 868,7
109 969,4
111 630,6
118 816,2
123 225,9
0,0
0,0
0,0
507 510,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.17
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
0,0
30 550,0
14 100,0
172 500,0
54 753,3
96 200,0
0,0
0,0
0,0
368 103,3
расходы областного бюджета
0,0
30 550,0
14 100,0
172 500,0
54 753,3
96 200,0
368 103,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.18
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
0,0
0,0
7 707,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 707,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 707,3
0,0
0,0
0,0
0,0
7 707,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.19
Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения
Всего
0,0
0,0
11 301,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 301,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
11 301,5
0,0
0,0
0,0
0,0
11 301,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.20
Создание, внедрение и содержание автоматизированной системы управления дорожным движением в Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.21
Модернизация информационной системы "Мониторинг транспортного потока и оказание государственной услуги "Выдача разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Нижегородской области транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
14 250,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 250,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
14 250,0
3 000,0
0,0
0,0
17 250,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.22
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
289 291,2
1 643,4
1 018,9
1 018,9
550,0
550,0
294 072,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
285 595,2
1 643,4
1 018,9
1 018,9
550,0
550,0
290 376,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
3 696,0
0,0
0,0
0,0
3 696,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.23
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного движения"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
413 889,4
418 032,1
420 756,3
0,0
0,0
1 252 677,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
163 877,3
168 019,8
170 743,8
502 640,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,1
12,3
12,5
36,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
0,0
0,0
750 000,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.24
Разработка, создание и содержание цифровой интеллектуальной маршрутной сети
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 000,0
36 000,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 000,0
36 000,0
0,0
80 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
3 565 509,9
4 203 091,6
1 185 268,7
259 221,5
0,0
0,0
0,0
0,0
12227 828,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,4
расходы местных бюджетов
6 517,5
101 687,7
28 619,3
41 974,6
259 221,5
0,0
0,0
0,0
438 020,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
645 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 871 788,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
3 565 509,9
4 203 091,6
1 185 268,7
259 221,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12227 828,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,4
расходы местных бюджетов
6 517,5
101 687,7
28 619,3
41 974,6
259 221,5
0,0
0,0
0,0
438 020,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
645 500,0
0,0
0,0
0,0
6 871 788,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 396,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
0,0
12 396,3
Основное мероприятие 5.1
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
0,0
0,0
728,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
Основное мероприятие 5.2
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.3
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
54 024,8
53 945,1
53 804,5
53 804,5
52 790,7
52 790,7
1 613 145,1
расходы областного бюджета
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 488,2
52 931,3
52 790,7
52 790,7
52 790,7
52 790,7
1 609 567,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
536,6
1 013,8
1 013,8
1 013,8
0,0
0,0
3 578,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
12 833,4
1 000 369,0
2 022 581,3
5 184 918,8
4 044 219,0
4790 677,8
3437 775,6
3439 471,5
3426 597,2
2861 841,9
30221 285,5
расходы областного бюджета
9 000,0
1 000 369,0
1 997 538,1
3 855 651,2
3 298 421,2
3 911 934,3
3203 196,6
2768 878,3
2681 492,5
2637 722,5
25364 203,7
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
25 043,2
1 329 267,6
745 797,8
797 343,5
234 579,0
670 593,2
745 104,7
224 119,4
4 775 681,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81 400,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
8 960,6
0,0
5 954,6
133 692,6
0,0
0,0
0,0
0,0
161 441,2
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
7 616,5
0,0
5 545,8
50 918,6
0,0
0,0
0,0
0,0
73 080,9
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
1 344,1
0,0
408,8
1 374,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 960,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81 400,0
0,0
0,0
81 400,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области"
Всего
0,0
0,0
8 960,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 960,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 616,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
1 344,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 344,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект "Строительство автостанции и перехватывающей парковки в с. Дивеево Нижегородской области"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
4 269,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 269,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
4 264,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 264,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Нераспределенные суммы финансирования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Реконструкция здания автостанции в г. Княгинино Нижегородской области по ул. Ленина, д. 74
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
1 685,5
3 708,6
0,0
0,0
0,0
5 394,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 281,0
2 818,5
0,0
0,0
0,0
4 099,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
404,5
890,1
0,0
0,0
0,0
1 294,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Строительство перехватывающей парковки для туристического транспорта ул. Пантурова/ Марагина с. Дивеево
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 314,0
0,0
0,0
0,0
28 314,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
286,0
0,0
0,0
0,0
286,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81 400,0
0,0
0,0
0,0
81 400,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство фуникулера в г. Городце"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 984,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 984,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 786,1
0,0
0,0
0,0
19 786,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
197,9
0,0
0,0
0,0
197,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Всего
0,0
1 000 369,0
393 927,6
245 723,8
283 146,7
315 091,9
264 575,3
272 774,3
265 902,0
265 902,0
3 307 412,6
расходы областного бюджета
0,0
1 000 369,0
393 927,6
245 723,8
283 146,7
315 091,9
264 575,3
272 774,3
265 902,0
265 902,0
3 307 412,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта
Всего
0,0
0,0
305 364,3
303 706,4
496 548,3
696 778,7
648 178,3
483 148,7
477 146,5
477 146,5
3 888 017,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
305 364,3
303 706,4
496 548,3
696 778,7
648 178,3
483 148,7
477 146,5
477 146,5
3 888 017,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов
Всего
0,0
0,0
236 242,0
250 721,9
403 107,0
449 891,9
403 107,0
403 107,0
403 107,0
403 107,0
2 952 390,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
236 242,0
250 721,9
403 107,0
449 891,9
403 107,0
403 107,0
403 107,0
403 107,0
2 952 390,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
Всего
0,0
0,0
7 702,9
7 428,6
8 653,5
8 653,5
8 653,5
9 051,4
9 051,4
9 051,4
68 246,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 702,9
7 428,6
8 653,5
8 653,5
8 653,5
9 051,4
9 051,4
9 051,4
68 246,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
Всего
0,0
0,0
23 727,9
18 457,0
13 725,6
10 982,1
10 233,1
6 002,2
0,0
0,0
83 127,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
23 727,9
18 457,0
13 725,6
10 982,1
10 233,1
6 002,2
0,0
0,0
83 127,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети
Всего
0,0
0,0
37 691,5
27 098,9
71 062,2
142 826,2
198 888,1
37 691,5
37 691,5
37 691,5
590 641,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
37 691,5
27 098,9
71 062,2
142 826,2
198 888,1
37 691,5
37 691,5
37 691,5
590 641,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5
Субсидия на возмещение затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" на основе финансовой аренды (лизинга)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84 425,0
27 296,6
27 296,6
27 296,6
27 296,6
193 611,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84 425,0
27 296,6
27 296,6
27 296,6
27 296,6
193 611,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
1 027 852,9
994 976,4
1 734 894,9
1720 534,8
1740 395,2
1776 332,6
1776 332,6
1776 332,6
12547 652,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
1 027 852,9
994 976,4
1 734 894,9
1720 534,8
1740 395,2
1776 332,6
1776 332,6
1776 332,6
12547 652,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
Всего
0,0
0,0
1 027 852,9
994 976,4
1 734 894,9
1720 534,8
1740 395,2
1776 332,6
1776 332,6
1776 332,6
12547 652,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
1 027 852,9
994 976,4
1 734 894,9
1720 534,8
1740 395,2
1776 332,6
1776 332,6
1776 332,6
12547 652,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
262 855,6
886 112,8
520 685,1
532 696,4
398 096,4
520 685,6
520 685,7
0,0
3 641 817,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
261 904,0
819 755,4
393 622,0
384 146,6
238 913,7
0,0
0,0
2 098 341,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
951,6
66 357,4
127 063,1
148 549,8
159 182,7
520 685,6
520 685,7
0,0
1 543 475,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1
Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
192 855,6
474 472,5
477 637,0
489 648,3
355 048,3
477 637,5
477 637,5
0,0
2 944 936,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
191 904,0
410 320,0
351 510,0
351 510,0
216 910,0
0,0
0,0
0,0
1 522 154,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
951,6
64 152,5
126 127,0
138 138,3
138 138,3
477 637,5
477 637,5
0,0
1 422 782,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
37 094,0*
43 048,1
43 048,1
43 048,1
43 048,1
43 048,1
43 048,2
0,0
258 288,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
37 094,0*
42 471,0
42 112,0
32 636,6
22 003,7
0,0
0,0
0,0
139 223,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
577,1
936,1
10 411,5
21 044,4
43 048,1
43 048,2
0,0
119 065,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3
Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
70 000,0
318 789,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
388 789,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
70 000,0
317 664,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
387 664,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
1 124,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1 124,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.4
Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами
Всего
0,0
0,0
0,0
8 431,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 431,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
8 347,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 347,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
84,3
0,0
0,0
0,0
0,0
84,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.5
Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Всего
0,0
0,0
0,0
39 857,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 857,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
39 459,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 459,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
398,6
0,0
0,0
0,0
0,0
398,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.6
Субсидии на организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы
Всего
0,0
0,0
0,0
1 514,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 514,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 494,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 494,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти
Всего
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
5 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6 389,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
5 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6 389,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков прошлых лет
Всего
0,0
0,0
387 800,0 **
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 747,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
365 052,5 **
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
22 747,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 747,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
813 386,6
813 386,6
813 386,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2 440 159,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
406 693,3
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
0,0
0,0
894 725,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
406 693,3
569 370,6
569 370,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1 545 434,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.1
Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
813 386,6
813 386,6
813 386,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2 440 159,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
406 693,3
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
0,0
0,0
894 725,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
406 693,3
569 370,6
569 370,6
0,0
0,0
1 545 434,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
0,0
0,0
0,0
1 936 216,9
92 225,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 028 442,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
50 225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 130 225,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
856 216,9
41 999,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
898 216,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Дзержинск Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
80 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород
Всего
0,0
0,0
0,0
1 836 216,9
92 225,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 928 442,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 000 000,0
50 225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 050 225,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
836 216,9
41 999,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
878 216,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
4 795,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
4 795,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1
Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
3 099,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 099,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
3 099,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 099,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.2
Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
1 696,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 696,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 696,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 696,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.
Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
386 530,4
386 530,4
386 530,3
386 530,4
342 460,8
1 888 582,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311 134,1
311 134,1
236 622,7
162 111,4
118 341,4
1 139 343,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 396,3
75 396,3
149 907,6
224 419,0
224 119,4
749 238,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.1
Субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
298 045,5
298 045,5
298 045,4
298 045,5
298 165,5
1 490 347,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
223 534,1
223 534,1
149 022,7
74 511,4
74 541,4
745 143,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74 511,4
74 511,4
149 022,7
223 534,1
223 624,1
745 203,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.2
Субсидии на приобретение автобусов
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88 484,9
88 484,9
88 484,9
88 484,9
44 295,3
398 234,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87 600,0
87 600,0
87 600,0
87 600,0
43 800,0
394 200,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
884,9
884,9
884,9
884,9
495,3
4 034,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Предоставление субсидий на приобретение подвижного состава бюджетам муниципальных районов и городских округов, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас- Дивеево- Саров Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
65 894,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 894,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
659,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
659,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.1
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
65 894,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 894,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
659,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
659,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Устройство транспортно- пересадочных узлов и автостанций, в том числе путем приобретения зданий
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
31 483,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31 483,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
25 186,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 186,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
6 296,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 296,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.1
Приобретение здания автостанции в городе Кстово Нижегородской области и права аренды земельного участка
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.2
Устройство транспортно- пересадочного узла в г. Шахунья
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
6 483,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 483,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
5 186,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 186,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
1 296,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 296,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) на организацию транспортного обслуживания населения
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 375,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
875,0
0,0
0,0
0,0
0,0
875,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.1
Субсидии на организацию проезда пассажиров и перевозки легковых автомобилей на паромной переправе через реку Оку в направлении г. Павлово - р.п. Тумботино
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 375,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
875,0
0,0
0,0
0,0
0,0
875,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.
Мероприятия, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.1
Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.1
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17.
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
177 777,8
0,0
0,0
0,0
0,0
177 777,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 777,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 777,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17.1
Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
177 777,8
0,0
0,0
0,0
0,0
177 777,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 777,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 777,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* финансирование за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
** финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558.
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
Всего, в том числе:
109 371 364,2
2015 год
4 005 632,4
2016 год
4 795 707,5
2017 год
6 916 605,1
2018 год
8 949 564,6
2019 год
12 312 475,8
2020 год
13 861 755,9
2021 год
12 740 119,6
2022 год
17 413 745,6
2023 год
14 848 624,3
2024 год
13 527 133,4
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы по итогам 2024 года:
- доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, - 38,2%;
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети - 50,0%;
- доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, - 85,0%;
- доля дорожной сети Нижегородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, - 85,0%;
- доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, - 85,0%;
- доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки - 3,5%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014-2024 годы - 7 319,71 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013-2024 годы - 3 750,06 п. м;
- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности за 2016-2024 годы - 55 шт.
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
3.2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
35 699 911,1
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 789 042,5
2017 год
4 105 848,3
2018 год
1 721 526,3
2019 год
1 747 509,0
2020 год
3 437 417,5
2021 год
4 732 912,5
2022 год
3 315 169,2
2023 год
3 215 499,1
2024 год
5 532 707,7
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 57,35%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 229,04 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015-2024 годы - 54 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения за 2015-2024 годы - 242,2 км
".
3.2.2. Приложение 1, приложение 2 и приложение 2-А (справочно) к подпрограмме 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003-2012 годы
2013-2022 годы
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30 865,39
31 013,71
31 079,90
31 404,75
31 638,37
31 943,85
32 106,06
32 115,70
32 131,63
32 164,88
32 173,84
32 186,84
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
-
-
12 987,09
12 992,81
12 995,60
13 001,92
13 033,67
13 035,35
13 036,76
13 036,76
13 052,69
13 084,25
13 093,2
13 106,2
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17 878,30
18 020,90
18 084,30
18 402,83
18 604,70
18 908,50
19 069,30
19 078,94
19 078,94
19 080,64
19 080,64
19 080,64
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе:
км
166,90
268,83
13,40
13,20
30,00
38,83
35,43
15,65
16,68
44,77
22,26
23,48
7,57
7,57
2.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
146,80
153,65
2,30
6,70
0,20
25,22
9,92
0,29
6,06
43,77
22,26
21,78
7,57
7,57
2.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
115,18
11,10
6,50
29,80
13,61
25,50
15,36
10,62
1,00
0,00
1,70
0,00
0,0
2а.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,90
638,39
23,50
13,20
30,00
149,73
284,98
15,65
16,68
44,77
22,26
23,48
7,57
7,57
2а.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
146,80
521,60
2,30
6,70
0,20
136,53
266,56
0,29
6,06
43,77
22,26
21,78
7,57
7,57
2а.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
116,80
21,20
6,50
29,80
13,20
18,42
15,36
10,62
1,00
0,00
1,70
0,00
0,00
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
229,81
14,60
27,80
57,55
95,24
126,37
135,47
150,94
178,12
198,11
218,67
224,24
229,81
3.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
125,71
2,30
9,00
9,00
33,73
43,42
43,71
49,54
75,73
95,72
114,57
120,14
125,71
3.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
104,10
12,30
18,80
48,55
61,51
82,95
91,76
101,40
102,40
102,40
104,10
104,10
104,10
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
43,07
0,00
2,90
3,08
4,22
8,52
15,07
16,28
33,87
36,14
40,62
41,07
43,07
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения в том числе:
км
27,92
0,00
0,00
0,18
0,67
0,90
0,90
1,13
18,73
21,00
23,92
25,92
27,92
4.1.1
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Нижний Новгород
км
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,56
0,0
0,0
0,0
4.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
15,15
0,00
2,90
2,90
3,55
7,62
14,17
15,15
15,15
15,15
15,15
15,15
15,15
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
7 458,71
681,79
565,90
549,94
746,94
1 291,86
1 946,33
2 775,23
3 886,12
4 693,50
5 610,45
6 590,83
7 458,71
5.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
6 426,24
531,09
337,30
316,70
464,41
895,14
1 446,61
2 151,55
3 077,42
3 821,80
4 686,19
5 619,53
6 426,24
5.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1 032,46
150,70
228,60
233,24
282,53
396,72
499,72
623,68
808,70
871,70
924,26
971,30
1 032,46
6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
11 067,47
11 033,99
11 422,20
11 809,40
11 991,31
12 161,94
12 818,90
13 009,26
13 195,91
13 396,35
13 607,07
13 781,07
6.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
3 881,17
3 679,69
3 641,50
3 709,40
3 785,20
3 853,26
4 523,75
4 614,53
4 705,78
4 810,06
4 925,38
5 003,97
6.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
7 186,30
7 354,30
7 780,70
8 100,00
8 206,11
8 308,69
8 295,15
8 394,73
8 490,13
8 586,29
8 681,69
8 777,09
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
35,86
35,58
36,75
37,40
37,79
38,5
39,93
40,51
41,09
41,71
42,28
42,82
7.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
%
29,88
28,32
28,02
28,53
29,03
29,9
34,70
35,40
36,10
36,90
37,60
38,20
7.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
40,20
40,81
43,02
44,01
44,11
44,26
43,50
44,00
44,50
45,00
45,50
46,00
Примечание: в графах "2013 год", "2014 год", "2015 год", "2016 год", "2017 год, 2018 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
итого 2015-2024 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе:
103
04 09
14 0 00 00000
000
12438 793,7
16913 147,5
17171 602,4
15119 584,4
20750 429,6
23204 557,7
23666 953,0
26682 469,8
19068 219,3
19756 949,7
194 772 707,1
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
6848 446,5
9920 814,4
7793 911,5
3177 357,5
2783 381,9
5195 818,4
7612 415,7
6789 012,5
2528 908,7
4539 130,0
57 189 197,1
103
04 09
14 2 01 20800
400
3124 617,8
2518 452,4
2298 933,8
341 881,2
553 285,4
746 582,4
1704 953,5
868 281,2
1866 657,5
3900 618,7
17 924 263,9
103
04 09
14 2 01 R3840
400
0,0
0,0
0,0
0,0
38 911,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38 911,1
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
554 793,6
542 954,6
158 943,2
199 118,3
509 059,5
464 137,4
514 560,2
359 227,4
393 596,5
4 150 620,7
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
61 126,0
609 701,0
506 533,1
45 447,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 262 522,9
103
04 09
14 2 05 R1950
400
0,0
2747 955,3
3442 322,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 190 277,4
103
04 09
14 2 01 54200
400
0,0
3993 189,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 993 189,1
103
04 09
14 2 05 54200
400
0,0
9 015,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 015,9
103
04 09
14 2 06 R5670
400
100 808,7
18 131,3
0,0
0,0
152 619,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
271 559,4
103
04 09
14 2 06 R0180
400
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
103
04 09
14 2 R1 2080A
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107 156,8
577 367,6
0,0
209 607,5
244 914,8
1 139 046,7
103
04 09
14 2 R1 5393А
400
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
580 600,0
265 142,6
0,0
0,0
0,0
1 345 742,6
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 V6 20800
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
371 829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
371 829,0
103
04 09
14 2 V6 5389А
400
0,0
0,0
0,0
0,0
1104 000,0
401 146,7
1281 096,1
4358 794,6
93 416,3
0,0
7 238 453,7
103
04 09
14 2 01 53900
400
437 191,1
0,0
450 000,0
1085 000,0
190 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 162 191,1
103
04 09
14 2 11 53750
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1120 000,0
1680 000,0
0,0
0,0
0,0
2 800 000,0
103
04 09
14 2 11 20930
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
393 513,5
962 099,3
711 829,4
0,0
0,0
2 067 442,2
103
04 09
14 2 01 54200
400
1791 883,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 791 883,8
103
04 09
14 2 07 53900
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
120 000,0
0,0
0,0
270 000,0
103
04 09
14 2 07 20920
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 567,6
371 329,6
0,0
0,0
0,0
388 897,2
103
04 09
14 2 01 53900
400
0,0
0,0
450 000,0
1085 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 535 000,0
103
04 09
14 2 06 20840
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
183 647,5
0,0
0,0
0,0
0,0
183 647,5
103
04 09
14 2 06 R3720
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
714 715,4
206 289,6
215 547,1
0,0
0,0
1 136 552,1
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
2727 467,7
882 594,2
450 000,0
1085 000,0
1104 000,0
2354 056,8
4394 525,0
5190 624,0
93 416,3
0,0
18 281 684,0
103
04 09
14 2 01 20800
400
1000 000,0
882 594,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 882 594,2
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5420
400
827 467,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
827 467,7
103
04 09
14 2 V6 20800
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
371 829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
371 829,0
103
04 09
14 2 V6 5389А
400
0,0
0,0
0,0
0,0
1104 000,0
401 146,7
1281 096,1
4358 794,6
93 416,3
0,0
7 238 453,7
103
04 09
14 2 11 53750
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1120 000,0
1680 000,0
0,0
0,0
0,0
2 800 000,0
103
04 09
14 2 11 20930
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
393 513,5
962 099,3
711 829,4
0,0
0,0
2 067 442,2
103
04 09
14 2 07 53900
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
120 000,0
0,0
0,0
270 000,0
103
04 09
14 2 07 20920
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 567,6
371 329,6
0,0
0,0
0,0
388 897,2
103
04 09
14 2 01 53900
400
0,0
0,0
450 000,0
1085 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 535 000,0
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
4120 978,8
9038 220,2
6893 911,5
1007 357,5
1679 381,9
2841 761,6
3217 890,7
1598 388,5
2435 492,4
4539 130,0
37 372 513,1
103
04 09
14 2 01 20800
400
2124 617,8
1635 858,2
2298 933,8
341 881,2
553 285,4
746 582,4
1704 953,5
868 281,2
1866 657,5
3900 618,7
16 041 669,7
103
04 09
14 2 01 R3840
400
0,0
0,0
0,0
0,0
38 911,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38 911,1
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
554 793,6
542 954,6
158 943,2
199 118,3
509 059,5
464 137,4
514 560,2
359 227,4
393 596,5
4 150 620,7
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
61 126,0
609 701,0
506 533,1
45 447,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 262 522,9
103
04 09
14 2 05 R1950
400
0,0
2747 955,3
3442 322,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 190 277,4
103
04 09
14 2 01 54200
400
0,0
3993 189,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 993 189,1
103
04 09
14 2 05 54200
400
0,0
9 015,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 015,9
103
04 09
14 2 06 R5670
400
100 808,7
18 131,3
0,0
0,0
152 619,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
271 559,4
103
04 09
14 2 06 R3720
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
714 715,4
206 289,6
215 547,1
0,0
0,0
1 136 552,1
103
04 09
14 2 06 20840
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
183 647,5
0,0
0,0
0,0
0,0
183 647,5
103
04 09
14 2 06 R0180
400
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
103
04 09
14 2 R1 2080A
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107 156,8
577 367,6
0,0
209 607,5
244 914,8
1 139 046,7
103
04 09
14 2 R1 5393А
400
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
580 600,0
265 142,6
0,0
0,0
0,0
1 345 742,6
103
04 09
14 2 01 53900
400
437 191,1
0,0
0,0
0,0
190 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
627 191,1
103
04 09
14 2 54200
400
964 416,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
964 416,1
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
рем+сод
3987 986,8
4470 169,3
5710 634,0
8156 738,0
12340 625,1
12541 301,8
12793 768,7
16293 389,0
14133 765,6
12788 505,4
103 216 883,7
103
04 09
14 1 01 20500
200
2243 303,6
2353 694,2
2524 152,8
2683 481,1
2927 084,8
3343 788,6
3424 659,1
3578 666,4
3592 126,4
3592 126,4
30 263 083,4
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
16 910,2
10 053,6
27 800,0
35 937,4
40 000,0
41 500,0
43 000,0
0,0
0,0
280 463,6
103
04 09
14 1 02 20600
200
1426 642,0
1425 806,2
2761 391,0
4878 310,5
2845 152,3
734 897,9
957 191,3
2 640 000,4
151 718,5
451 718,5
18 272 828,6
103
04 09
14 1 R1 2060А
200
0,0
0,0
0,0
0,0
3561 320,4
6030 564,7
6482 549,2
8256 714,4
8808 212,9
6952 130,5
40 091 492,1
103
04 09
14 1 R1 2065А
200
0,0
0,0
0,0
0,0
599 414,2
483 000,0
600 000,0
820 000,0
500 000,0
500 000,0
3 502 414,2
103
04 09
14 1 R1 5393А
200
0,0
0,0
0,0
0,0
1817 506,6
630 095,7
96 067,1
0,0
0,0
0,0
2 543 669,4
104
04 09
14 1 02 54200
200
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347 134,9
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
263 019,9
338 206,3
462 359,8
481 378,5
1137 873,8
896 045,4
569 707,8
569 707,8
780 530,0
5 751 608,1
103
04 09
14 1 08 20720
200
0,0
0,0
0,0
40 645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 645,0
104
04 09
14 1 08 20730
200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103
04 09
14 1 05 20750
200
0,0
63 603,9
76 830,3
64 141,6
72 830,9
141 081,1
295 756,6
385 300,0
512 000,0
512 000,0
2 123 544,4
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 02 20600
200
34 890,5
245 859,3
4 298,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
285 047,8
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 02 20600
200
1391 751,5
1179 946,9
2757 093,0
4878 310,5
2845 152,3
734 897,9
957 191,3
2640 000,4
151 718,5
451 718,5
17 987 780,8
103
04 09
14 1 R1 2060А
200
0,0
0,0
0,0
0,0
3561 320,4
6030 564,7
6482 549,2
8256 714,4
8808 212,9
6952 130,5
40 091 492,1
103
04 09
14 1 R1 2065А
200
0,0
0,0
0,0
0,0
599 414,2
483 000,0
600 000,0
820 000,0
500 000,0
500 000,0
3 502 414,2
103
04 09
14 1 R1 5393А
200
0,0
0,0
0,0
0,0
1817 506,6
1243 000,0
1157 857,4
0,0
0,0
0,0
4 218 364,0
103
04 09
14 1 02 54200
200
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347 134,9
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 01 20500
200
2243 303,6
2353 694,2
2524 152,8
2683 481,1
2927 084,8
3343 788,6
3424 659,1
3578 666,4
3592 126,4
3592 126,4
30 263 083,4
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
16 910,2
10 053,6
27 800,0
25 937,4
40 000,0
41 500,0
43 000,0
0,0
0,0
270 463,6
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
263 019,9
338 206,3
462 359,8
481 378,5
1137 873,8
896 045,4
569 707,8
569 707,8
780 530,0
5 751 608,1
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности"
103
04 09
14 1 05 20750
200
0,0
63 603,9
76 830,3
64 141,6
72 830,9
141 081,1
295 756,6
385 300,0
512 000,0
512 000,0
2 123 544,4
Основное мероприятие 2.6 "Разработка проекта развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации"
103
04 09
14 1 08 20720
200
0,0
0,0
0,0
40 645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 645,0
Основное мероприятие 2.7 "Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области"
103
04 09
14 1 08 20730
200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
103
04 09
14 3 00 00000
200
0,0
0,0
797 445,7
998 153,2
1767 881,5
1462 100,0
963 918,2
984 854,8
863 988,2
863 988,2
8 702 329,8
Основное мероприятие 4 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
04 09
1100 998,7
1000 369,0
393 927,6
245 723,8
283 146,7
315 396,3
264 575,3
272 774,3
265 902,0
265 902,0
4 408 715,7
103
04 09
14 7 02 48590
100
131 628,1
156 311,5
169 822,5
172 777,1
174 565,3
188 264,1
197 850,0
205 679,4
199 164,5
199 164,5
1 795 227,0
103
04 09
14 7 02 48590
200
26 587,9
41 575,3
34 663,1
60 529,6
96 251,4
114 517,6
54 433,2
54 802,8
54 445,4
54 445,4
592 251,7
103
04 09
14 7 02 48590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
1 308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 308,0
103
04 09
14 7 02 48590
800
942 782,7
802 482,2
189 442,0
12 417,1
11 022,0
12 310,2
12 292,1
12 292,1
12 292,1
12 292,1
2 019 624,6
103
04 09
14 7 C1 48590
801
0,0
0,0
0,0
304,4
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
Основное мероприятие 5 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
103
04 09
501 361,7
1521 794,8
2924 810,8
3626 611,9
3575 394,4
3684 424,5
2032 275,1
2342 439,2
1275 654,8
1299 424,1
22 784 191,3
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
499 121,7
267 443,2
446 509,2
453 864,7
406 462,3
409 141,7
501 335,7
0,0
0,0
3 467 594,6
103
04 09
14 2 01 R3840
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
199 800,0
0,0
0,0
199 800,0
103
04 09
14 2 04 72220
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
0,0
212 567,0
221 069,7
221 069,7
221 069,7
221 069,7
1 287 465,8
103
04 09
14 2 08 R5670
500
0,0
0,0
0,0
166 656,1
247 661,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414 317,6
103
04 09
14 2 08 R3720
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
175 898,5
0,0
0,0
0,0
0,0
175 898,5
103
04 09
14 2 08 72660
500
0,0
0,0
0,0
0,0
10 299,2
30 127,5
0,0
0,0
0,0
0,0
40 426,7
103
04 09
14 2 07 54200
500
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
601 396,5
103
04 09
14 2 07 54200
500
0,0
0,0
0,0
150 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150 000,0
103
04 09
14 1 04 72210
500
17 645,6
660 632,3
1205 971,1
763 279,0
707 233,2
792 385,2
42 418,0
0,0
0,0
0,0
4 189 564,4
103
04 09
14 1 04 53900
500
0,0
0,0
1200 000,0
800 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000 000,0
103
04 09
14 1 06 72300
500
0,0
12 040,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 040,8
103
04 09
14 3 R2 5418А
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
175 000,0
175 000,0
175 000,0
0,0
0,0
525 000,0
103
04 09
14 3 R2 7231А
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120 915,1
122 855,4
124 877,2
0,0
0,0
368 647,7
103
04 09
14 3 R3 7231А
500
0,0
0,0
0,0
0,0
70 224,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70 224,1
103
04 09
14 1 R1 5393А
500
0,0
0,0
0,0
0,0
953 762,0
612 904,3
1061 790,3
0,0
0,0
0,0
2 628 456,6
103
04 09
14 1 R1 7221А
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1120 356,6
1054 585,1
1078 354,4
3 253 296,1
103
04 09
14 2 03 53900
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103
04 09
14 1 07 72310
500
0,0
0,0
0,0
29 547,6
1082 124,1
1158 164,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2 269 836,3
103
04 09
14 7 09 72310
500
0,0
0,0
0,0
0,0
50 225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 225,6
103
04 09
14 1 06 72310
500
0,0
0,0
0,0
1080 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
Основное мероприятие 6 Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 09
14 7 06 20920
800
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872,8
103
0409
14 7 06 96000
800
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
5 516,7
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
04 09
586 266,6
873 704,4
728 888,5
678 445,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 867 304,6
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
в т.ч.:
04 09
2402 415,9
6980 893,6
4956 902,9
2124 616,5
4525 890,1
4076 456,2
4917 572,0
4646 048,7
1054 585,1
1078 354,4
36 763 735,4
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
04 09
1000 808,7
2628 688,6
3055 506,4
89 616,5
247 661,5
536 007,7
206 289,6
363 547,1
0,0
0,0
8 128 126,1
иные межбюджетные трансферты
04 09
1401 607,2
4352 205,0
1901 396,5
2035 000,0
4278 228,6
3540 448,5
4 711 282,4
4282 501,6
1054 585,1
1078 354,4
28 635 609,3
* По согласованию.
** При условии участия.
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках
государственной программы "Развитие транспортной системы
Нижегородской области"
* денежные средства в размере 69 240,3 тыс. руб. оплачены МКУ "ГУММиИД" из бюджета г. Н.Новгорода в 2015 году.".
3.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
Всего, в том числе:
9 755 819,4
2015 год
259 551,1
2016 год
562 954,3
2017 год
797 445,7
2018 год
999 153,2
2019 год
1 768 900,4
2020 год
1 553 658,5
2021 год
1 048 792,5
2022 год
1 035 750,9
2023 год
864 806,4
2024 год
864 806,4
".
4. Раздел 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации
государственной программы"
Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение
реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели подпрограммы
обеспечение реализации государственной программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015-2024 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 609 567,1
2015 год
1 143 265,6
2016 год
47 119,1
2017 год
49 964,3
2018 год
51 635,8
2019 год
53 488,2
2020 год
52 931,3
2021 год
52 790,7
2022 год
52 790,7
2023 год
52 790,7
2024 год
52 790,7
Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной
Программы" по Подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
54 024,8
53 945,1
53 804,5
53 804,5
53 804,5
53 804,5
1 615 032,1
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
0
42 266,9
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 488,2
52 790,7
52 790,7
52 790,7
52 790,7
52 790,7
508 427,8
103
04 08
1460100190
100
38 179,2
38 596,4
46 335,7
48 252,8
47 917,7
49 368,6
49 368,6
49 368,6
49 368,6
49 368,6
466 124,8
103
04 08
1460100190
200
4 044,90
8 502,70
3 608,60
3 363,00
5 550,50
3 402,10
3 402,10
3 402,10
3 402,10
3 402,10
42 080,2
103
04 08
1460100190
800
42,80
20,00
20,00
20,00
20,00
160,60
20,00
20,00
20,00
20,00
222,8
103
04 08
1460150670
0
0,00
0,00
0,00
0,00
536,60
1 013,80
1 013,80
1 013,80
1 013,80
1 013,80
5 605,6
103
04 08
1460150670
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
782,20
782,20
782,20
782,20
782,20
3 911,0
103
04 08
1460150670
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,60
231,60
231,60
231,60
231,60
1 158,0
103
04 08
1460150670
500
0,00
0,00
0,00
0,00
536,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536,6
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
0
1 073 046,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 073 046,5
103
04 09
1470248590
100
109 726,60
109 726,6
103
04 09
1470248590
200
20 571,20
20 571,2
103
04 09
1470248590
800
942 748,70
942 748,7
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
0
27 952,20
27 952,2
103
04 09
1470248590
100
21 895,00
21 895,0
103
04 09
1470248590
200
6 030,00
6 030,0
103
04 09
1470248590
800
27,20
27,2
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего, в том числе:
557 657,30
21 203,60
23 643,30
23 245,50
25 403,80
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
776 520,5
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
19 089,60
17 368,40
22 009,50
22 074,10
22 760,10
23 449,20
23 449,20
23 449,20
23 449,20
23 449,20
220 547,7
103
04 08
1460100190
200
2 023,00
3 826,20
1 623,90
1 161,50
2 633,80
1 614,30
1 614,30
1 614,30
1 614,30
1 614,30
19 339,9
103
04 08
1460100190
800
21,40
9,00
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
109,6
Итого:
21 134,00
21 203,60
23 643,30
23 245,50
25 403,80
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
239 997,2
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
54 863,30
54 863,3
103
04 09
1470248590
200
10 285,60
10 285,6
103
04 09
1470248590
800
471 374,40
471 374,4
Итого:
536 523,30
536 523,3
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего, в том числе:
557 656,10
21 203,60
23 643,30
23 245,50
25 403,80
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
776 519,3
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
19 089,60
17 368,40
22 009,50
22 074,10
22 760,10
23 449,20
23 449,20
23 449,20
23 449,20
23 449,20
220 547,7
103
04 08
1460100190
200
2 021,90
3 826,20
1 623,90
1 161,50
2 633,80
1 614,30
1 614,30
1 614,30
1 614,30
1 614,30
19 338,8
103
04 08
1460100190
800
21,40
9,00
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
109,6
Итого:
21 132,90
21 203,60
23 643,30
23 245,50
25 403,80
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
239 996,1
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
54 863,30
54 863,3
103
04 09
1470248590
200
10 285,60
10 285,6
103
04 09
1470248590
800
471 374,30
471 374,3
Итого:
536 523,20
536 523,2
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего, в том числе:
27 952,20
4 711,90
2 677,70
5 144,80
2 680,60
2 643,90
2 643,90
2 643,90
2 643,90
2 643,90
56 386,7
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
3 859,60
2 316,70
4 104,60
2 397,50
2 470,20
2 470,20
2 470,20
2 470,20
2 470,20
25 029,4
103
04 08
1460100190
200
850,30
360,80
1 040,00
282,90
173,50
173,50
173,50
173,50
173,50
3 401,5
103
04 08
1460100190
800
2,00
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
3,6
Итого:
4 711,90
2 677,70
5 144,80
2 680,60
2 643,90
2 643,90
2 643,90
2 643,90
2 643,90
28 434,5
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
21 895,00
21 895,0
103
04 09
1470248590
200
6 030,00
6 030,0
103
04 09
1470248590
800
27,20
27,2
Итого:
27 952,20
27 952,2
Подпрограмма 7
"Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
536,60
1 154,40
1 013,80
1 013,80
1 013,80
1 013,80
5 746,2
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460150670
100
782,20
782,20
782,20
782,20
782,20
3 911,0
103
04 08
1460150670
200
231,60
231,60
231,60
231,60
231,60
1 158,0
103
04 08
1460150670
500
536,60
536,6
103
04 08
1460100190
800
140,60
140,6
Итого:
0,00
0,00
0,00
536,60
1 013,80
1 013,80
1 013,80
1 013,80
1 013,80
5 605,6
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
0,0
103
04 09
1470248590
200
0,0
103
04 09
1470248590
800
0,0
Итого:
0,0
".
5. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Протяженность отремонтированных автодорог, км
245,0
197,0
544,9
654,5
828,90
1 110,89
807,38
916,954
980,377
867,877
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
1 444,3
2 445,6
5 167,4
6 441,6
10 484,4
9 283,8
9 240,0
12 837,1
10 514,5
8 982,2
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.
0,17
0,08
0,11
0,10
0,08
0,10
0,08
0,07
0,09
0,10
Экономическая эффективность Подпрограммы 2
"Развитие транспортной инфраструктуры
Нижегородской области"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км
30,0
38,8
35,4
15,65
16,7
44,8
22,261
21,7765
7,57
7,57
Объём расходов на строительство автодорог, млн. руб.
7 332,2
10 769,9
7 862,8
3 046,1
3 495,2
6 020,9
8 242,6
7 711,2
8 115,5
12 305,0
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объём расходов на строительство автодорог), км/млн. руб.
0,0041
0,0036
0,0045
0,0051
0,0048
0,0074
0,0042
0,0021
0,0009
0,0006
";
"Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
База (2012 год)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год*
2022 год*
2023 год*
2024 год*
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек
706,0
517,0
471,0
407,0
386,0
347,00
351,0
314,0
270,0
206,0
119,0
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек
706,0
766,0
792,0
815,0
838,0
861,0
884,0
861,0
861,0
861,0
861,0
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек
-
249,0
124,0
408,0
452,0
514,0
533,0
547,0
591,0
655,0
742,0
4. Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей
-
1 426 272,0
710 272,0
2 337 024,0
2 589 056,0
2 944 192,0
3 053 024,0
3 133 216,0
3 385 248,0
3 751 840,0
4 250 176,0
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей
-
259 551,1
675 021,1
909 167,3
999 153,2
1 768 900,4
1 803 658,5
1 298 792,5
1 285 750,9
864 806,4
864 806,4
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году
-
115,5
115,5
105,9
104,3
104,0
104,0
103,9
103,8
103,6
103,5
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей
-
224 719,6
551 938,8
712 513,6
752 941,4
1 281 811,9
1 256 904,9
870 504,4
830 052,2
558 299,8
558 299,8
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы
-
6,3
1,3
3,3
3,4
2,3
2,4
3,6
4,1
6,7
7,6
* - по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021-2024 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.".
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2020 г. № 697
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 303
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 17 августа 2020 г. № 697
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:
государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
186 718 884,9
2015 год
10 150 558,1
2016 год
12 083 307,7
2017 год
15 768 681,5
2018 год
16 075 325,2
2019 год
19 180 794,6
2020 год
22 817 697,5
2021 год
21 777 811,9
2022 год
24 586 334,7
2023 год
21 663 213,0
2024 год
722 615 160,7
подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
109 371 364,2
2015 год
4 005 632,4
2016 год
4 795 707,5
2017 год
6 916 605,1
2018 год
8 949 564,6
2019 год
12 312 475,8
2020 год
13 861 755,9
2021 год
12 740 119,6
2022 год
17 413 745,6
2023 год
14 848 624,3
2024 год
13 527 133,4
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
35 699 911,1
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 789 042,5
2017 год
4 105 848,3
2018 год
1 721 526,3
2019 год
1 747 509,0
2020 год
3 437 417,5
2021 год
4 732 912,5
2022 год
3 315 169,2
2023 год
3 215 499,1
2024 год
5 532 707,7
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 755 819,4
2015 год
259 551,1
2016 год
562 954,3
2017 год
797 445,7
2018 год
999 153,2
2019 год
1 768 900,4
2020 год
1 589 658,5
2021 год
1 012 792,5
2022 год
1 035 750,9
2023 год
864 806,4
2024 год
864 806,4
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
4 918 019,4
2015 год
630 830,0
2016 год
1 888 115,3
2017 год
1 901 280,0
2018 год
497 794,1
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2023 год
0,0
2024 год
0,0
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
2017 год
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2023 год
0,0
2024 год
0,0
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 609 567,1
2015 год
1 143 265,6
2016 год
47 119,1
2017 год
49 964,3
2018 год
51 635,8
2019 год
53 488,2
2020 год
52 931,3
2021 год
52 790,7
2022 год
52 790,7
2023 год
52 790,7
2024 год
52 790,7
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
25 364 203,7
2015 год
9 000,0
2016 год
1 000 369,0
2017 год
1 997 538,1
2018 год
3 855 651,2
2019 год
3 298 421,2
2020 год
3 911 934,3
2021 год
3 203 196,6
2022 год
2 768 878,3
2023 год
2 681 492,5
2024 год
2 637 722,5
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам 2024 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 50 658,1 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 29,7 млрд руб.
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 38,2%;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 39,99%;
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям - 38,2%;
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети - 50,0%;
- доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии. - 85,0%;
- доля дорожной сети Нижегородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии. - 85,0%;
- доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, - 85,0%;
- доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, - 3,5%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014-2024 годы - 7 319,71 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013-2024 годы - 3 750,06 п. м;
- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности за 2016-2024 годы - 55 шт.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 57,35%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 229,04 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015-2024 годы - 54 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения за 2015-2024 годы - 242,2 км.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
По итогам 2024 года будут достигнуты следующие непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 119;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 9;
- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения, - в 2019 году - 10,74 человек, к 2022 году составит 8,39 человек, к 2024 году - 3,71 человек;
- количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск), - 2,62.
Снижение смертности в результате ДТП по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 3,71 человек на 100 тысяч населения к 2024 году.
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
Наименование и нумерация
мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10150 558,1
12083 307,7
15768 681,5
16075 325,2
19180 794,6
22817 697,5
21777 811,9
24586 334,7
21663 213,0
22615 160,7
186718 884,9
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4005 632,4
4795 707,5
6916 605,1
8 949 564,6
12312 475,8
13861 755,9
12740 119,6
17413 745,6
14848 624,3
13527 133,4
109371 364,2
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
2308 566,0
2370 604,4
2534 206,4
2 711 281,1
2 963 022,2
3 383 788,6
3 466 159,1
3 621 666,4
3 252 400,0
3 252 400,0
29864 094,2
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
1426 642,0
1425 806,2
2761 391,0
4 878 310,5
2 845 152,3
734 897,9
957 191,3
2 640 000,4
151 718,5
451 718,5
18272 828,6
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" *
252 778,8
263 019,9
338 206,3
462 359,8
481 378,5
1 137 873,8
896 045,4
569 707,8
569 707,8
780 530,0
5 751 608,1
Основное мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
17 645,6
660 632,3
1205 971,1
763 279,0
707 233,2
792 385,2
42 418,0
0,0
0,0
4 189 564,4
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Прочие расходы
2016-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
63 603,9
76 830,3
64 141,6
72 830,9
141 081,1
295 756,6
385 300,0
512 000,0
512 000,0
2 123 544,4
Основное мероприятие 1.6.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие расходы
2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
12 040,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 040,8
Основное мероприятие 1.7.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2018-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
29 547,6
1 082 124,1
1 158 164,6
0,0
0,0
0,0
2 269 836,3
Основное мероприятие 1.8.
Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
0,0
0,0
40 645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 645,0
Основное мероприятие 1.9.
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Прочие расходы
2019-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
0,0
0,0
0,0
4 160 734,6
6 513 564,7
7 082 549,2
10197 071,0
10362 798,0
8 530 484,9
46847 202,4
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4102 279,0
3789 042,5
4105 848,3
1 721 526,3
1 747 509,0
3 437 417,5
4 732 912,5
3 315 169,2
3 215 499,1
5 532 707,7
35699 911,1
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
3124 617,8
2518 452,4
2298 933,8
341 881,2
563 945,9
746 582,4
1 704 953,5
868 281,2
1 866 657,5
3 900 618,7
17934 924,4
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
454 230,0
554 793,6
542 954,6
158 943,2
199 118,3
509 059,5
464 137,4
514 560,2
359 227,4
393 596,5
4 150 620,7
Основное мероприятие 2.3.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
483 716,1
499 121,7
267 443,2
446 509,2
453 864,7
406 462,3
409 141,7
553 135,7
0,0
0,0
3 519 394,6
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
190 620,0
0.0
212 567,0
221 069,7
221 069,7
221 069,7
221 069,7
1 287 465,8
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижний Новгород в 2018 году
Капитальные вложения
2015-2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
39 715,1
198 524,0
996 516,7
506 533,1
45 447,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 786 736,6
Основное мероприятие 2.6.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Капитальные вложения
2016-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
18 150,8
0,0
0,0
71 601,9
467 380,4
0,0
0,0
0,0
0,0
557 133,1
Основное мероприятие 2.7.
Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства
Капитальные вложения
2016-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 567,6
371 329,6
0,0
0,0
0,0
388 897,2
Основное мероприятие 2.8.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Капитальные вложения
2018-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
77 039,6
126 490,5
101 000,8
0,0
0,0
0,0
0,0
304 530,9
Основное мероприятие 2.9.
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Капитальные вложения
2019-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107 156,8
577 367,6
0,0
209 607,5
244 914,8
1 139 046,7
Основное мероприятие 2.10.
Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста"
Капитальные вложения
2019-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
0,0
0,0
0,0
287 040,0
476 127,2
22 813,7
446 293,0
558 937,0
772 508,0
2 563 718,9
Основное мероприятие 2.11.
Мероприятие по реконструкции автомобильных дорог г. Нижний Новгород в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Нижний Новгород
Капитальные вложения
2020-2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
393 513,5
962 099,3
711 829,4
0,0
0,0
2 067 442,2
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
259 551,1
562 954,3
797 445,7
999 153,20
1 768 900,40
1 553 658,5
1 048 792,5
1 035 750,9
864 806,4
864 806,4
9 755 819,4
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области*, УГИБДД*, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
127 446,0
127 841,0
139 385,1
136 746,40
156 690,30
348 371,2
526 993,2
546 301,7
546 569,9
546 569,9
3 202 914,7
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
54 823,3
72 068,7
100 287,8
100 502,90
109 308,20
238 605,1
241 560,0
241 560,0
241 560,0
241 560,0
1 641 836,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
5 174,0
5 174,0
5 773,6
4 915,30
7 667,00
12 621,10
12 621,10
12 621,10
12 621,10
12 621,10
91 809,4
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Прочие расходы/ капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 315,2
261 316,5
408 921,0
471 858,00
242 804,20
366 030,90
62 579,50
63 505,40
63 505,40
63 505,40
2 033 341,5
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 г. № 1-П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 530,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 530,00
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
700,0
107,1
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807,10
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-С" и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 521,5
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 521,50
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 118,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 118,00
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
1 055,1
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 055,10
Основное мероприятие 3.13.
Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля
Прочие расходы
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
2 868,0
6 497,0
0,0
0,00
779 016,00
156 083,6
0,0
0,0
0,0
0,0
944 464,6
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015-2018
Приволжское МУГАДН*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.15.
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
15 531,3
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 531,30
Основное мероприятие 3.16.
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области
Прочие расходы
2016-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
43 868,7
109 969,4
111 630,60
118 816,20
123 225,9
0,0
0,0
0,0
0,0
507 510,8
Основное мероприятие 3.17.
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2016-2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
30 550,0
14 100,0
172 500,00
54 753,30
96 200,0
0,0
0,0
0,0
368 103,3
Основное мероприятие 3.18.
Приобретение специализированного оборудования, программного обеспечения, системы хранения данных и серверов с автоматизированными рабочими местами, направленных на развитие сегмента радиофиксации
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
7 707,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 707,30
Основное мероприятие 3.19.
Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
11 301,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 301,50
Основное мероприятие 3.20.
Создание, внедрение и содержание автоматизированной системы управления дорожным движением в Нижегородской области
Прочие расходы
2019-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД", администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.21.
Модернизация информационной системы "Мониторинг транспортного потока и оказание государственной услуги "Выдача разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Нижегородской области транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"
Прочие расходы
2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
0,0
14 250,00
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 250,0
Основное мероприятие 3.22.
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
Прочие расходы
2019-2024
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, УГИБДД*, министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
285 595,20
1 643,40
1 018,90
1 018,90
550,00
550,00
290 376,4
Основное мероприятие 3.23.
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Прочие расходы
2020-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
163 877,30
168 019,80
170 743,80
0,00
0,00
502 640,9
Основное мероприятие 3.24.
Разработка, создание и содержание цифровой интеллектуальной маршрутной сети
Прочие расходы
2020-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
44 000,0
36 000,0
80 000,0
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1888 115,3
1901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,4
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014-2024
Министерство строительства Нижегородской области, администрация г. Нижнего Новгорода*
630 830,0
1888 115,3
1901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,4
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 488,2
52 931,3
52 790,7
52 790,7
52 790,7
52 790,7
1 609 567,1
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области":
9 000,0
1000 369,0
1997 538,1
3 855 651,2
3 298 421,2
3 911 934,3
3 203 196,6
2 768 878,3
2 681 492,5
2 637 722,5
25364 203,7
1. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
Капитальные вложения
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
9 000,0
0,0
7 616,5
0,0
5 545,8
50 918,6
0,0
0,0
0,0
0,0
73 080,9
1.1. Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
1.2. Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области"
Капитальные вложения
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области*
0,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 616,5
1.3. Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект "Строительство автостанции и перехватывающей парковки в с. Дивеево Нижегородской области"
Капитальные вложения
2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области*
0,0
0,0
0,0
0,0
4 264,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 264,8
1.4. Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
Капитальные вложения
2020-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5. Реконструкция здания автостанции в г. Княгинино Нижегородской области по ул. Ленина, д. 74
Капитальные вложения
2019-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
1 281,0
2 818,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4 099,5
1.6. Строительство перехватывающей парковки для туристического транспорта ул. Пантурова/Марагина с. Дивеево
Капитальные вложения
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 314,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 314,0
1.7. Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство фуникулера в г. Городце"
Капитальные вложения
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 786,1
0,0
0,0
0,0
0,0
19 786,1
2. Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
1000 369,0
393 927,6
245 723,8
283 146,7
315 091,9
264 575,3
272 774,3
265 902,0
265 902,0
3 307 412,6
3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог, АО "ВВППК", АО "НКД", авиакомпании*, АО "Корпорация развития Нижегородской области"*
0,0
0,0
305 364,3
303 706,4
496 548,3
696 778,7
648 178,3
483 148,7
477 146,5
477 146,5
3 888 017,7
3.1. Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "ВВППК"*
0,0
0,0
236 242,0
250 721,9
403 107,0
449 891,9
403 107,0
403 107,0
403 107,0
403 107,0
2 952 390,8
3.2. Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*
0,0
0,0
7 702,9
7 428,6
8 653,5
8 653,5
8 653,5
9 051,4
9 051,4
9 051,4
68 246,2
3.3. Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*
0,0
0,0
23 727,9
18 457,0
13 725,6
10 982,1
10 233,1
6 002,2
0,0
0,0
83 127,9
3.4. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО,
авиакомпании*
0,0
0,0
37 691,5
27 098,9
71 062,2
142 826,2
198 888,1
37 691,5
37 691,5
37 691,5
590 641,4
3.5. Субсидия на возмещение затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" на основе финансовой аренды (лизинга)
Прочие расходы
2020-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "Корпорация развития Нижегородской области"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84 425,0
27 296,6
27 296,6
27 296,6
27 296,6
193 611,4
4. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта*
0,0
0,0
1027 852,9
994 976,4
1 734 894,9
1 720 534,8
1 740 395,2
1 776 332,6
1 776 332,6
1 776 332,6
12547 652,0
4.1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
Прочие расходы
2017-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта*
0,0
0,0
1027 852,9
994 976,4
1 734 894,9
1 720 534,8
1 740 395,2
1 776 332,6
1 776 332,6
1 776 332,6
12547 652,0
5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2023
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*
0,0
0,0
261 904,0
819 755,4
393 622,0
384 146,6
238 913,7
0,0
0,0
0,0
2 098 341,7
5.1. Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года, шт.
Прочие расходы
2017-2023
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
191 904,0
410 320,0
351 510,0
351 510,0
216 910,0
0,0
0,0
0,0
1 522 154,0
5.2. Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2023
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
37 094,0 ***
42 471,0
42 112,0
32 636,6
22 003,7
0,0
0,0
0,0
139 223,3
5.3. Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
Прочие расходы
2017-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода, администрация г. Дзержинска Нижегородской области**
0,0
0,0
70 000,0
317 664,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
387 664,1
5.4. Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
8 347,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 347,2
5.5. Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
39 459,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 459,1
5.6. Субсидии на организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
1 494,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 494,0
6. Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
5 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6 389,5
7. Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558)
Прочие расходы
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта**
0,0
0,0
365 052,5 ****
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8. Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта*
0,0
0,0
0,0
406 693,3
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
0,0
0,0
894 725,3
8.1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта*
0,0
0,0
0,0
406 693,3
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
0,0
0,0
894 725,3
9. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2018-2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
50 225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 130 225,6
9.1. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Дзержинск Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Дзержинска Нижегородской области*
0,0
0,0
0,0
80 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
9.2. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород
Прочие расходы
2018-2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
1 000 000,0
50 225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 050 225,6
10. Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
4 795,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,9
10.1. Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
3 099,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 099,7
10.2. Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
0,0
0,0
1 696,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 696,2
11. Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2018-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311 134,1
311 134,1
236 622,7
162 111,4
118 341,4
1 139 343,7
11.1. Субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий
Прочие расходы
2018-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
223 534,1
223 534,1
149 022,7
74 511,4
74 541,4
745 143,7
11.2. Субсидии на приобретение автобусов
Прочие расходы
2019-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Дзержинска Нижегородской области*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87 600,0
87 600,0
87 600,0
87 600,0
43 800,0
394 200,0
12. Предоставление субсидий на приобретение подвижного состава бюджетам муниципальных районов и городских округов, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров Нижегородской области
Прочие расходы
2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
12.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров Нижегородской области
Прочие расходы
2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Арзамас Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
13. Устройство транспортно-пересадочных узлов и автостанций, в том числе путем приобретения зданий
Прочие расходы
2019
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
25 186,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 186,9
13.1. Приобретение здания автостанции в городе Кстово Нижегородской области и права аренды земельного участка
Прочие расходы
2019-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области**
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
13.2. Устройство транспортно-пересадочного узла в г. Шахунья
Прочие расходы
2019-2024
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г.о.г. Шахунья Нижегородской области**
0,0
0,0
0,0
0,0
5 186,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 186,9
14. Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) на организацию транспортного обслуживания населения
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
14.1 Субсидии на организацию проезда пассажиров и перевозки легковых автомобилей на паромной переправе через реку Оку в направлении г. Павлово - р.п. Тумботино
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области**
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
15. Мероприятия, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО ЦБДД*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
3 992,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
15.1 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО ЦБДД*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
3 992,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
16. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
304,4
304,4
16.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
304,4
304,4
17. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
176 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176 000,0
17.1 Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий
Прочие расходы
2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
176 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176 000,0
* - по согласованию.
** - при условии участия.
*** - финансирование за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
**** - финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558.".
2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
2.2.1. Таблицу после абзаца третьего изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам)
%
2015 год
содержание
19,313
ремонт
17,266
кап. ремонт
0,130
2016 год
содержание
19,189
ремонт
13,594
кап. ремонт
0,857
2017 год
содержание
19,538
ремонт
30,244
кап. ремонт
0,196
2018 год
содержание
19,886
ремонт
50,479
кап. ремонт
0,000
2019 год
содержание
21,053
ремонт
85,823
кап. ремонт
1,569
2020 год
содержание
25,535
ремонт
62,790
кап. ремонт
5,583
2021 год
содержание
23,580
ремонт
59,459
кап. ремонт
6,854
2022 год
содержание
23,668
ремонт
90,765
кап. ремонт
5,024
2023 год
содержание
18,515
ремонт
76,229
кап. ремонт
0,956
2024 год
содержание
17,616
ремонт
72,530
кап. ремонт
0,909
".
2.2.2. В таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах":
2.2.2.1. Позиции "Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области", "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
1.
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)
руб.
26 719,00
27 389,60
29 076,80
29 900,00
31 923,00
33 870,30
35 682,90
38 180,60
40 968,10
43 958,70
47 167,70
50 658,10
2.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)
млрд руб.
17,70
16,90
25,50
27,60
30,30
32,00
19,00
19,90
22,20
24,60
27,00
29,70
3.
Доля автомобильных дорог Нижегородской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям
%
29,88
28,32
28,02
28,53
29,03
29,90
34,70
35,40
36,10
36,90
37,60
38,20
4.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%
3,16
4,68
8,85
13,86
20,33
27,47
33,26
34,10
35,00
39,99
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1.
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
%
0
0
0
0
29
29,9
34,7
35,4
36,1
36,9
37,6
38,2
2.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
%
0
0
0
0
100
92,1
84,1
76,2
68,3
60,3
52,4
50,0
3.
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
%
0
0
0
0
55,6
64,9
76
78,6
80,2
81,9
83,85
85
4.
Доля дорожной сети Нижегородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
%
0
0
0
0
59,3
69,5
79,3
81,1
82
82,8
83,9
85
5.
Доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
%
0
0
0
0
29
32,4
52,4
60,5
67,5
75,5
83,5
85
6.
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
%
0
0
0
0
17,9
17,9
3,7
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Непосредственные результаты
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км
165,90
410,94
607,94
1 152,86
1 807,33
2 636,23
3 747, 119
4 554, 501
5 471, 455
6 451, 832
7319, 709
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п.м.
436,00
462,00
1 579,90
1 904,46
2 985,06
3 135,06
3 285,06
3 440,06
3 595,06
3 750,06
3.
Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности (нарастающим итогом)
шт.
3
6
7
7
7
7
23
39
55
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
%
100,00
227,27
294,20
268,45
118,60
126,36
339,17
168,64
177,85
57,35
57,35
Непосредственные результаты
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
км
13,40
13,20
30,00
38,83
35,44
15,65
16,68
44,77
22,26
23,48
7,57
7,57
2.
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)
км
16,80
55,63
91,07
106,71
123,39
168,16
190,42
213,90
221,47
259,07
3.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
шт.
8
13
18
18
25
43
46
48
51
55
".
2.2.2.2. Позицию "Прочие мероприятия в рамках государственной программы" дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"
17
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
шт.
57 транспортных предприятий (ИП и юридических лиц)
".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов"
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
10150 558,1
12083 307,7
15768 681,5
16075 325,2
19180 794,6
22817 697,5
21777 811,9
24586 334,7
21663 213,0
22615 160,7
186718 884,90
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9519 728,1
10195 192,4
13867 401,5
15577 081,1
19180 325,7
22817 228,6
21777 343,0
24585 865,8
21662 744,1
22614 691,8
181797 602,10
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1888 115,3
1901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,40
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
450,0
468,9
468,9
468,9
468,9
468,9
468,9
3 263,40
Подпрограмма 1
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4005 632,4
4795 707,5
6916 605,1
8949 564,6
12312 475,8
13861 755,9
12740 119,6
17413 745,6
14848 624,3
13527 133,4
109371 364,20
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4005 632,4
4795 707,5
6916 605,1
8949 564,6
12312 475,8
13861 755,9
12740 119,6
17413 745,6
14848 624,3
13527 133,4
109371 364,20
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4102 279,0
3789 042,5
4105 848,3
1721 526,3
1747 509,0
3437 417,5
4732 912,5
3315 169,2
3215 499,1
5532 707,7
35699 911,10
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4102 279,0
3789 042,5
4105 848,3
1721 526,3
1747 509,0
3437 417,5
4732 912,5
3315 169,2
3215 499,1
5532 707,7
35699 911,10
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
259 551,1
562 954,3
797 445,7
999 153,2
1768 900,4
1553 658,5
1048 792,5
1035 750,9
864 806,4
864 806,4
9 755 819,40
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
259 551,1
562 954,3
797 445,7
998 703,2
1768 431,5
1553 189,6
1048 323,6
1035 282,0
864 337,5
864 337,5
9 752 556,00
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
450,0
468,9
468,9
468,9
468,9
468,9
468,9
3 263,40
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1888 115,3
1901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,40
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1888 115,3
1901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,40
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 488,2
52 931,3
52 790,7
52 790,7
52 790,7
52 790,7
1 609 567,10
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 488,2
52 931,3
52 790,7
52 790,7
52 790,7
52 790,7
1 609 567,10
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
9 000,0
1000 369,0
1997 538,1
3855 651,2
3298 421,2
3 911 934,3
3203 196,6
2768 878,3
2681 492,5
2637 722,5
25364 203,70
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
1000 369,0
1997 538,1
3855 651,2
3298 421,2
3 911 934,3
3203 196,6
2768 878,3
2681 492,5
2637 722,5
25364 203,70
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
16037 963,9
21367 708,1
23267 811,5
20518 692,2
25615 083,9
28819 420,6
27031 922,9
30002 332,7
27390 192,3
29698 880,8
249750 008,9
расходы областного бюджета
10150 558,1
12083 307,7
15768 681,5
16075 325,2
19180 794,6
22817 697,5
21777 811,9
24586 334,7
21663 213,0
22615 160,7
186718 884,9
расходы местных бюджетов
158 855,8
264 583,2
154 322,7
1 670 112,6
1 913 959,8
1842 027,1
334 725,2
768 135,5
826 965,3
311 400,1
8 245 087,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5 722 289,1
9 015 802,2
7 341 816,8
2 770 116,5
4 519 503,5
4158 870,0
4918 585,8
4647 062,5
4900 014,0
6772 320,0
54766 380,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
6 260,90
4 015,00
2 990,50
3 137,90
826,00
826,0
800,0
800,0
0,0
0,0
19 656,3
Подпрограмма 1
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 014 545,4
5 294 761,7
8 173 432,1
9 829 705,5
15909 787,3
16071 935,4
13935 091,7
17447 125,0
14875 217,5
13559 146,7
119110 748,3
расходы областного бюджета
4 005 632,4
4 795 707,5
6 916 605,1
8 949 564,6
12312 475,8
13861 755,9
12740 119,6
17413 745,6
14848 624,3
13527 133,4
109371 364,2
расходы местных бюджетов
8 913,0
151 919,3
56 827,0
80 140,9
826 042,9
967 179,5
37 114,7
33 379,4
26 593,2
32 013,3
2 220 123,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
347 134,9
1 200 000,0
800 000,0
2 771 268,6
1243 000,0
1157 857,4
0,0
0,0
0,0
7 519 260,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 308 566,0
2 370 604,4
2 534 206,4
2 711 281,1
2 963 022,2
3383 788,6
3466 159,1
3621 666,4
3252 400,0
3252 400,0
29864 094,2
расходы областного бюджета
2 308 566,0
2 370 604,4
2 534 206,4
2 711 281,1
2 963 022,2
3383 788,6
3466 159,1
3621 666,4
3252 400,0
3252 400,0
29864 094,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 426 642,0
1 772 941,1
2 761 391,0
4 878 310,5
2 845 152,3
734 897,9
957 191,3
2640 000,4
151 718,5
451 718,5
18619 963,5
расходы областного бюджета
1 426 642,0
1 425 806,2
2 761 391,0
4 878 310,5
2 845 152,3
734 897,9
957 191,3
2640 000,4
151 718,5
451 718,5
18272 828,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347 134,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
252 778,8
263 019,9
338 206,3
462 359,8
481 378,5
1137 873,8
896 045,4
569 707,8
569 707,8
780 530,0
5 751 608,1
расходы областного бюджета
252 778,8
263 019,9
338 206,3
462 359,8
481 378,5
1137 873,8
896 045,4
569 707,8
569 707,8
780 530,0
5 751 608,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
26 558,6
807 391,2
2 462 798,1
1 643 121,4
748 237,0
844 606,1
44 650,5
0,0
0,0
0,0
6 577 362,9
расходы областного бюджета
17 645,6
660 632,3
1 205 971,1
763 279,0
707 233,2
792 385,2
42 418,0
0,0
0,0
0,0
4 189 564,4
расходы местных бюджетов
8 913,0
146 758,9
56 827,0
79 842,4
41 003,8
52 220,9
2 232,5
0,0
0,0
0,0
387 798,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
1 200 000,0
800 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000 000,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Всего
0,0
63 603,9
76 830,3
64 141,6
72 830,9
141 081,1
295 756,6
385 300,0
512 000,0
512 000,0
2 123 544,4
расходы областного бюджета
0,0
63 603,9
76 830,3
64 141,6
72 830,9
141 081,1
295 756,6
385 300,0
512 000,0
512 000,0
2 123 544,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Всего
0,0
17 201,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 201,2
расходы областного бюджета
0,0
12 040,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 040,8
расходы местных бюджетов
0,0
5 160,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 160,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
0,0
0,0
0,0
29 846,1
1 836 178,3
2038 542,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3 904 567,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
29 547,6
1 082 124,1
1158 164,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2 269 836,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
298,5
754 054,2
880 378,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 634 730,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
40 645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 645,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
40 645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 645,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9.
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
6 962 988,1
7791 145,2
8275 288,8
10230 450,4
10389 391,2
8562 498,2
52 211 761,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
4 160 734,6
6513 564,7
7082 549,2
10197 071,0
10362 798,0
8530 484,9
46847 202,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
30 984,9
34 580,5
34 882,2
33 379,4
26 593,2
32 013,3
192 433,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
2 771 268,6
1243 000,0
1157 857,4
0,0
0,0
0,0
5 172 126,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
7 467 654,0
10777 289,5
7 902 709,5
3 261 253,3
3 570 789,9
6094 746,7
8302 027,3
7771 749,3
8170 780,5
12360 295,1
75679 295,1
расходы областного бюджета
4 102 279,0
3 789 042,5
4 105 848,3
1 721 526,3
1 747 509,0
3437 417,5
4732 912,5
3315 169,2
3215 499,1
5532 707,7
35699 911,1
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 353,4
39 958,3
215 110,5
75 582,6
73 873,0
59 400,2
60 531,4
55 267,4
55 267,4
777 835,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 229 883,6
6 980 893,6
3 756 902,9
1 324 616,5
1 747 698,3
2583 456,2
3509 714,6
4396 048,7
4900 014,0
6772 320,0
39201 548,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 253 692,7
6 511 641,5
2 748 933,8
1 426 881,2
782 196,5
746 582,4
1704 953,5
868 281,2
1866 657,5
3900 618,7
26810 439,0
расходы областного бюджета
3 124 617,8
2 518 452,4
2 298 933,8
341 881,2
563 945,9
746 582,4
1704 953,5
868 281,2
1866 657,5
3900 618,7
17934 924,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
3 993 189,1
450 000,0
1 085 000,0
218 250,6
0,0
0,0
0,0
8 875 514,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
555 038,7
554 793,6
542 954,6
158 943,2
199 118,3
509 059,5
464 137,4
514 560,2
359 227,4
393 596,5
4 251 429,4
расходы областного бюджета
454 230,0
554 793,6
542 954,6
158 943,2
199 118,3
509 059,5
464 137,4
514 560,2
359 227,4
393 596,5
4 150 620,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
619 207,5
506 475,1
307 401,5
608 599,3
511 019,1
411 914,5
413 274,5
706 399,7
4 084 291,2
расходы областного бюджета
483 716,1
499 121,7
267 443,2
446 509,2
453 864,7
406 462,3
409 141,7
553 135,7
3 519 394,6
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 353,4
39 958,3
12 090,1
57 154,4
5 452,2
4 132,8
5 264,0
266 896,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
150 000,0
0,0
0,0
0,0
148 000,0
298 000,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
0,0
0,0
381 240,0
0,0
265 708,8
276 337,1
276 337,1
276 337,1
276 337,1
1 752 297,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
190 620,0
0,0
212 567,0
221 069,7
221 069,7
221 069,7
221 069,7
1 287 465,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
190 620,0
0,0
53 141,8
55 267,4
55 267,4
55 267,4
55 267,4
464 831,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижний Новгород в 2018 году.
Всего
39 715,1
2 818 097,2
4 052 023,1
506 533,1
45 447,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 461 816,2
расходы областного бюджета
39 715,1
198 524,0
996 516,7
506 533,1
45 447,7
0,0
0,0
0,0
1 786 736,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 619 573,2
3 055 506,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 675 079,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Всего
0,0
36 282,1
0,0
0,0
152 619,4
898 362,9
206 289,6
215 547,1
0,0
1 509 101,1
расходы областного бюджета
0,0
18 150,8
0,0
0,0
71 601,9
467 380,4
0,0
0,0
557 133,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
18 131,3
0,0
0,0
81 017,5
430 982,5
206 289,6
215 547,1
951 968,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7
Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства
Всего
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
67 567,6
471 329,6
120 000,0
0,0
0,0
1 260 293,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 567,6
371 329,6
0,0
388 897,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
120 000,0
0,0
0,0
871 396,5
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Всего
0,0
0,0
0,0
179 056,5
276 388,9
221 305,0
0,0
0,0
0,0
676 750,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
77 039,6
126 490,5
101 000,8
0,0
304 530,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
12 400,4
18 428,2
15 279,0
0,0
46 107,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
89 616,5
131 470,2
105 025,2
0,0
326 111,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.9
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
687 756,8
842 510,2
0,0
209 607,5
244 914,8
2 484 789,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107 156,8
577 367,6
0,0
209 607,5
244 914,8
1 139 046,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
580 600,0
265 142,6
1 345 742,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.10
Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
1 104 000,0
772 975,7
1281 096,1
4358 794,6
5458 951,0
7544 828,0
20520 645,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
287 040,0
476 127,2
22 813,7
446 293,0
558 937,0
772 508,0
2 563 718,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
816 960,0
296 848,5
1258 282,4
3912 501,6
4900 014,0
6772 320,0
17956 926,5
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.11
Мероприятие по реконструкции автомобильных дорог г. Нижний Новгород в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Нижний Новгород
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1513 513,5
2642 099,3
711 829,4
0,0
0,0
4 867 442,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
393 513,5
962 099,3
711 829,4
2 067 442,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1120 000,0
1680 000,0
0,0
2 800 000,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
379 888,0
679 863,9
913 862,2
1 003 572,2
1 777 015,4
1808 089,6
1303 223,8
1290 182,4
864 806,4
864 806,4
10885 310,3
расходы областного бюджета
259 551,1
562 954,3
797 445,7
999 153,20
1 768 900,4
1553 658,5
1048 792,5
1035 750,9
864 806,4
864 806,4
9 755 819,4
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 619,00
7 315,0
3 631,1
3 631,3
3 631,5
0,0
0,0
33 426,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
0,0
0,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
0,0
0,0
1 088 804,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
820,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
0,0
0,0
7 260,0
Основное мероприятие 3.1
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 796,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
796,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Всего
127 446,0
127 841,0
139 385,1
136 746,4
156 690,3
348 371,2
526 993,2
546 301,7
546 569,9
546 569,9
3 202 914,7
расходы областного бюджета
127 446,0
127 841,0
139 385,1
136 746,4
156 690,3
348 371,2
526 993,2
546 301,7
546 569,9
546 569,9
3 202 914,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3
Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
72 068,7
100 287,8
100 502,9
109 308,2
238 605,1
241 560,0
241 560,0
241 560,0
241 560,0
1 641 836,0
расходы областного бюджета
54 823,3
72 068,7
100 287,8
100 502,9
109 308,2
238 605,1
241 560,0
241 560,0
241 560,0
241 560,0
1 641 836,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Всего
5 174,0
5 174,0
5 773,6
4 915,3
7 667,0
12 621,1
12 621,1
12 621,1
12 621,1
12 621,1
91 809,4
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
5 773,6
4 915,3
7 667,0
12 621,1
12 621,1
12 621,1
12 621,1
12 621,1
91 809,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего
29 315,2
261 316,5
408 921,0
471 858,0
242 804,2
366 030,9
62 579,5
63 505,4
63 505,4
63 505,4
2 033 341,5
расходы областного бюджета
29 315,2
261 316,5
408 921,0
471 858,0
242 804,2
366 030,9
62 579,5
63 505,4
63 505,4
63 505,4
2 033 341,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
820,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
0,0
0,0
7 260,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
820,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
0,0
0,0
7 260,0
Основное мероприятие 3.7
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
118 953,4
115 312,8
115 340,6
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
0,0
0,0
367 701,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
0,0
0,0
28 897,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
0,0
0,0
0,0
0,0
338 804,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 г. № 1-П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
700,0
107,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
807,1
расходы областного бюджета
700,0
107,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
807,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13
Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля
Всего
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
779 016,0
156 083,6
0,0
0,0
0,0
0,0
944 464,6
расходы областного бюджета
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
779 016,0
156 083,6
0,0
944 464,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
расходы областного бюджета
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области
Всего
0,0
43 868,7
109 969,4
111 630,6
118 816,2
123 225,9
0,0
0,0
0,0
0,0
507 510,8
расходы областного бюджета
0,0
43 868,7
109 969,4
111 630,6
118 816,2
123 225,9
0,0
0,0
0,0
507 510,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.17
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
0,0
30 550,0
14 100,0
172 500,0
54 753,3
96 200,0
0,0
0,0
0,0
368 103,3
расходы областного бюджета
0,0
30 550,0
14 100,0
172 500,0
54 753,3
96 200,0
368 103,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.18
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
0,0
0,0
7 707,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 707,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 707,3
0,0
0,0
0,0
0,0
7 707,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.19
Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения
Всего
0,0
0,0
11 301,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 301,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
11 301,5
0,0
0,0
0,0
0,0
11 301,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.20
Создание, внедрение и содержание автоматизированной системы управления дорожным движением в Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.21
Модернизация информационной системы "Мониторинг транспортного потока и оказание государственной услуги "Выдача разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Нижегородской области транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
14 250,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 250,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
14 250,0
3 000,0
0,0
0,0
17 250,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.22
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
289 291,2
1 643,4
1 018,9
1 018,9
550,0
550,0
294 072,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
285 595,2
1 643,4
1 018,9
1 018,9
550,0
550,0
290 376,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
3 696,0
0,0
0,0
0,0
3 696,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.23
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного движения"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
413 889,4
418 032,1
420 756,3
0,0
0,0
1 252 677,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
163 877,3
168 019,8
170 743,8
502 640,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,1
12,3
12,5
36,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
0,0
0,0
750 000,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.24
Разработка, создание и содержание цифровой интеллектуальной маршрутной сети
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 000,0
36 000,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 000,0
36 000,0
0,0
80 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
3 565 509,9
4 203 091,6
1 185 268,7
259 221,5
0,0
0,0
0,0
0,0
12227 828,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,4
расходы местных бюджетов
6 517,5
101 687,7
28 619,3
41 974,6
259 221,5
0,0
0,0
0,0
438 020,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
645 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 871 788,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
3 565 509,9
4 203 091,6
1 185 268,7
259 221,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12227 828,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 888 115,3
1 901 280,0
497 794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 918 019,4
расходы местных бюджетов
6 517,5
101 687,7
28 619,3
41 974,6
259 221,5
0,0
0,0
0,0
438 020,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
645 500,0
0,0
0,0
0,0
6 871 788,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 396,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
0,0
12 396,3
Основное мероприятие 5.1
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
0,0
0,0
728,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
Основное мероприятие 5.2
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.3
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
54 024,8
53 945,1
53 804,5
53 804,5
52 790,7
52 790,7
1 613 145,1
расходы областного бюджета
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 488,2
52 931,3
52 790,7
52 790,7
52 790,7
52 790,7
1 609 567,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
536,6
1 013,8
1 013,8
1 013,8
0,0
0,0
3 578,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
12 833,4
1 000 369,0
2 022 581,3
5 184 918,8
4 044 219,0
4790 677,8
3437 775,6
3439 471,5
3426 597,2
2861 841,9
30221 285,5
расходы областного бюджета
9 000,0
1 000 369,0
1 997 538,1
3 855 651,2
3 298 421,2
3 911 934,3
3203 196,6
2768 878,3
2681 492,5
2637 722,5
25364 203,7
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
25 043,2
1 329 267,6
745 797,8
797 343,5
234 579,0
670 593,2
745 104,7
224 119,4
4 775 681,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81 400,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
8 960,6
0,0
5 954,6
133 692,6
0,0
0,0
0,0
0,0
161 441,2
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
7 616,5
0,0
5 545,8
50 918,6
0,0
0,0
0,0
0,0
73 080,9
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
1 344,1
0,0
408,8
1 374,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 960,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81 400,0
0,0
0,0
81 400,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области"
Всего
0,0
0,0
8 960,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 960,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 616,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
1 344,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 344,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект "Строительство автостанции и перехватывающей парковки в с. Дивеево Нижегородской области"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
4 269,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 269,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
4 264,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 264,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Нераспределенные суммы финансирования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Реконструкция здания автостанции в г. Княгинино Нижегородской области по ул. Ленина, д. 74
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
1 685,5
3 708,6
0,0
0,0
0,0
5 394,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
1 281,0
2 818,5
0,0
0,0
0,0
4 099,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
404,5
890,1
0,0
0,0
0,0
1 294,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Строительство перехватывающей парковки для туристического транспорта ул. Пантурова/ Марагина с. Дивеево
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 314,0
0,0
0,0
0,0
28 314,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
286,0
0,0
0,0
0,0
286,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81 400,0
0,0
0,0
0,0
81 400,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство фуникулера в г. Городце"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 984,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 984,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 786,1
0,0
0,0
0,0
19 786,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
197,9
0,0
0,0
0,0
197,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Всего
0,0
1 000 369,0
393 927,6
245 723,8
283 146,7
315 091,9
264 575,3
272 774,3
265 902,0
265 902,0
3 307 412,6
расходы областного бюджета
0,0
1 000 369,0
393 927,6
245 723,8
283 146,7
315 091,9
264 575,3
272 774,3
265 902,0
265 902,0
3 307 412,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта
Всего
0,0
0,0
305 364,3
303 706,4
496 548,3
696 778,7
648 178,3
483 148,7
477 146,5
477 146,5
3 888 017,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
305 364,3
303 706,4
496 548,3
696 778,7
648 178,3
483 148,7
477 146,5
477 146,5
3 888 017,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов
Всего
0,0
0,0
236 242,0
250 721,9
403 107,0
449 891,9
403 107,0
403 107,0
403 107,0
403 107,0
2 952 390,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
236 242,0
250 721,9
403 107,0
449 891,9
403 107,0
403 107,0
403 107,0
403 107,0
2 952 390,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
Всего
0,0
0,0
7 702,9
7 428,6
8 653,5
8 653,5
8 653,5
9 051,4
9 051,4
9 051,4
68 246,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 702,9
7 428,6
8 653,5
8 653,5
8 653,5
9 051,4
9 051,4
9 051,4
68 246,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
Всего
0,0
0,0
23 727,9
18 457,0
13 725,6
10 982,1
10 233,1
6 002,2
0,0
0,0
83 127,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
23 727,9
18 457,0
13 725,6
10 982,1
10 233,1
6 002,2
0,0
0,0
83 127,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети
Всего
0,0
0,0
37 691,5
27 098,9
71 062,2
142 826,2
198 888,1
37 691,5
37 691,5
37 691,5
590 641,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
37 691,5
27 098,9
71 062,2
142 826,2
198 888,1
37 691,5
37 691,5
37 691,5
590 641,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5
Субсидия на возмещение затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" на основе финансовой аренды (лизинга)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84 425,0
27 296,6
27 296,6
27 296,6
27 296,6
193 611,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84 425,0
27 296,6
27 296,6
27 296,6
27 296,6
193 611,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
1 027 852,9
994 976,4
1 734 894,9
1720 534,8
1740 395,2
1776 332,6
1776 332,6
1776 332,6
12547 652,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
1 027 852,9
994 976,4
1 734 894,9
1720 534,8
1740 395,2
1776 332,6
1776 332,6
1776 332,6
12547 652,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
Всего
0,0
0,0
1 027 852,9
994 976,4
1 734 894,9
1720 534,8
1740 395,2
1776 332,6
1776 332,6
1776 332,6
12547 652,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
1 027 852,9
994 976,4
1 734 894,9
1720 534,8
1740 395,2
1776 332,6
1776 332,6
1776 332,6
12547 652,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
262 855,6
886 112,8
520 685,1
532 696,4
398 096,4
520 685,6
520 685,7
0,0
3 641 817,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
261 904,0
819 755,4
393 622,0
384 146,6
238 913,7
0,0
0,0
2 098 341,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
951,6
66 357,4
127 063,1
148 549,8
159 182,7
520 685,6
520 685,7
0,0
1 543 475,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1
Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
192 855,6
474 472,5
477 637,0
489 648,3
355 048,3
477 637,5
477 637,5
0,0
2 944 936,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
191 904,0
410 320,0
351 510,0
351 510,0
216 910,0
0,0
0,0
0,0
1 522 154,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
951,6
64 152,5
126 127,0
138 138,3
138 138,3
477 637,5
477 637,5
0,0
1 422 782,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
37 094,0*
43 048,1
43 048,1
43 048,1
43 048,1
43 048,1
43 048,2
0,0
258 288,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
37 094,0*
42 471,0
42 112,0
32 636,6
22 003,7
0,0
0,0
0,0
139 223,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
577,1
936,1
10 411,5
21 044,4
43 048,1
43 048,2
0,0
119 065,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3
Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего
0,0
0,0
70 000,0
318 789,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
388 789,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
70 000,0
317 664,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
387 664,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
1 124,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1 124,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.4
Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами
Всего
0,0
0,0
0,0
8 431,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 431,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
8 347,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 347,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
84,3
0,0
0,0
0,0
0,0
84,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.5
Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Всего
0,0
0,0
0,0
39 857,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 857,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
39 459,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 459,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
398,6
0,0
0,0
0,0
0,0
398,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.6
Субсидии на организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы
Всего
0,0
0,0
0,0
1 514,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 514,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 494,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 494,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти
Всего
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
5 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6 389,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
5 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6 389,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков прошлых лет
Всего
0,0
0,0
387 800,0 **
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 747,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
365 052,5 **
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
22 747,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 747,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
813 386,6
813 386,6
813 386,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2 440 159,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
406 693,3
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
0,0
0,0
894 725,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
406 693,3
569 370,6
569 370,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1 545 434,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.1
Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
813 386,6
813 386,6
813 386,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2 440 159,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
406 693,3
244 016,0
244 016,0
0,0
0,0
0,0
0,0
894 725,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
406 693,3
569 370,6
569 370,6
0,0
0,0
1 545 434,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
0,0
0,0
0,0
1 936 216,9
92 225,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 028 442,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
50 225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 130 225,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
856 216,9
41 999,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
898 216,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Дзержинск Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
80 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород
Всего
0,0
0,0
0,0
1 836 216,9
92 225,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 928 442,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 000 000,0
50 225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 050 225,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
836 216,9
41 999,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
878 216,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
4 795,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
4 795,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1
Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
3 099,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 099,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
3 099,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 099,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.2
Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
1 696,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 696,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
1 696,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 696,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.
Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
386 530,4
386 530,4
386 530,3
386 530,4
342 460,8
1 888 582,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311 134,1
311 134,1
236 622,7
162 111,4
118 341,4
1 139 343,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 396,3
75 396,3
149 907,6
224 419,0
224 119,4
749 238,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.1
Субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
298 045,5
298 045,5
298 045,4
298 045,5
298 165,5
1 490 347,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
223 534,1
223 534,1
149 022,7
74 511,4
74 541,4
745 143,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74 511,4
74 511,4
149 022,7
223 534,1
223 624,1
745 203,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.2
Субсидии на приобретение автобусов
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88 484,9
88 484,9
88 484,9
88 484,9
44 295,3
398 234,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87 600,0
87 600,0
87 600,0
87 600,0
43 800,0
394 200,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
884,9
884,9
884,9
884,9
495,3
4 034,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Предоставление субсидий на приобретение подвижного состава бюджетам муниципальных районов и городских округов, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас- Дивеево- Саров Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
65 894,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 894,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
659,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
659,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.1
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
65 894,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 894,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 235,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
659,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
659,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Устройство транспортно- пересадочных узлов и автостанций, в том числе путем приобретения зданий
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
31 483,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31 483,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
25 186,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 186,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
6 296,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 296,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.1
Приобретение здания автостанции в городе Кстово Нижегородской области и права аренды земельного участка
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.2
Устройство транспортно- пересадочного узла в г. Шахунья
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
6 483,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 483,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
5 186,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 186,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
1 296,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 296,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) на организацию транспортного обслуживания населения
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 375,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
875,0
0,0
0,0
0,0
0,0
875,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.1
Субсидии на организацию проезда пассажиров и перевозки легковых автомобилей на паромной переправе через реку Оку в направлении г. Павлово - р.п. Тумботино
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 375,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
875,0
0,0
0,0
0,0
0,0
875,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.
Мероприятия, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.1
Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3 992,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.1
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17.
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
177 777,8
0,0
0,0
0,0
0,0
177 777,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 777,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 777,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17.1
Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
177 777,8
0,0
0,0
0,0
0,0
177 777,8
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176 000,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 777,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 777,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* финансирование за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
** финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558.
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
Всего, в том числе:
109 371 364,2
2015 год
4 005 632,4
2016 год
4 795 707,5
2017 год
6 916 605,1
2018 год
8 949 564,6
2019 год
12 312 475,8
2020 год
13 861 755,9
2021 год
12 740 119,6
2022 год
17 413 745,6
2023 год
14 848 624,3
2024 год
13 527 133,4
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы по итогам 2024 года:
- доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, - 38,2%;
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети - 50,0%;
- доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, - 85,0%;
- доля дорожной сети Нижегородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, - 85,0%;
- доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, - 85,0%;
- доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки - 3,5%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014-2024 годы - 7 319,71 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013-2024 годы - 3 750,06 п. м;
- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности за 2016-2024 годы - 55 шт.
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
3.2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
35 699 911,1
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 789 042,5
2017 год
4 105 848,3
2018 год
1 721 526,3
2019 год
1 747 509,0
2020 год
3 437 417,5
2021 год
4 732 912,5
2022 год
3 315 169,2
2023 год
3 215 499,1
2024 год
5 532 707,7
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 57,35%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 229,04 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015-2024 годы - 54 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения за 2015-2024 годы - 242,2 км
".
3.2.2. Приложение 1, приложение 2 и приложение 2-А (справочно) к подпрограмме 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003-2012 годы
2013-2022 годы
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30 865,39
31 013,71
31 079,90
31 404,75
31 638,37
31 943,85
32 106,06
32 115,70
32 131,63
32 164,88
32 173,84
32 186,84
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
-
-
12 987,09
12 992,81
12 995,60
13 001,92
13 033,67
13 035,35
13 036,76
13 036,76
13 052,69
13 084,25
13 093,2
13 106,2
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17 878,30
18 020,90
18 084,30
18 402,83
18 604,70
18 908,50
19 069,30
19 078,94
19 078,94
19 080,64
19 080,64
19 080,64
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе:
км
166,90
268,83
13,40
13,20
30,00
38,83
35,43
15,65
16,68
44,77
22,26
23,48
7,57
7,57
2.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
146,80
153,65
2,30
6,70
0,20
25,22
9,92
0,29
6,06
43,77
22,26
21,78
7,57
7,57
2.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
115,18
11,10
6,50
29,80
13,61
25,50
15,36
10,62
1,00
0,00
1,70
0,00
0,0
2а.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,90
638,39
23,50
13,20
30,00
149,73
284,98
15,65
16,68
44,77
22,26
23,48
7,57
7,57
2а.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
146,80
521,60
2,30
6,70
0,20
136,53
266,56
0,29
6,06
43,77
22,26
21,78
7,57
7,57
2а.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
116,80
21,20
6,50
29,80
13,20
18,42
15,36
10,62
1,00
0,00
1,70
0,00
0,00
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
229,81
14,60
27,80
57,55
95,24
126,37
135,47
150,94
178,12
198,11
218,67
224,24
229,81
3.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
125,71
2,30
9,00
9,00
33,73
43,42
43,71
49,54
75,73
95,72
114,57
120,14
125,71
3.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
104,10
12,30
18,80
48,55
61,51
82,95
91,76
101,40
102,40
102,40
104,10
104,10
104,10
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
43,07
0,00
2,90
3,08
4,22
8,52
15,07
16,28
33,87
36,14
40,62
41,07
43,07
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения в том числе:
км
27,92
0,00
0,00
0,18
0,67
0,90
0,90
1,13
18,73
21,00
23,92
25,92
27,92
4.1.1
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Нижний Новгород
км
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,56
0,0
0,0
0,0
4.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
15,15
0,00
2,90
2,90
3,55
7,62
14,17
15,15
15,15
15,15
15,15
15,15
15,15
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
7 458,71
681,79
565,90
549,94
746,94
1 291,86
1 946,33
2 775,23
3 886,12
4 693,50
5 610,45
6 590,83
7 458,71
5.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
6 426,24
531,09
337,30
316,70
464,41
895,14
1 446,61
2 151,55
3 077,42
3 821,80
4 686,19
5 619,53
6 426,24
5.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1 032,46
150,70
228,60
233,24
282,53
396,72
499,72
623,68
808,70
871,70
924,26
971,30
1 032,46
6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
11 067,47
11 033,99
11 422,20
11 809,40
11 991,31
12 161,94
12 818,90
13 009,26
13 195,91
13 396,35
13 607,07
13 781,07
6.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
3 881,17
3 679,69
3 641,50
3 709,40
3 785,20
3 853,26
4 523,75
4 614,53
4 705,78
4 810,06
4 925,38
5 003,97
6.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
7 186,30
7 354,30
7 780,70
8 100,00
8 206,11
8 308,69
8 295,15
8 394,73
8 490,13
8 586,29
8 681,69
8 777,09
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
35,86
35,58
36,75
37,40
37,79
38,5
39,93
40,51
41,09
41,71
42,28
42,82
7.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
%
29,88
28,32
28,02
28,53
29,03
29,9
34,70
35,40
36,10
36,90
37,60
38,20
7.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
40,20
40,81
43,02
44,01
44,11
44,26
43,50
44,00
44,50
45,00
45,50
46,00
Примечание: в графах "2013 год", "2014 год", "2015 год", "2016 год", "2017 год, 2018 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
итого 2015-2024 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе:
103
04 09
14 0 00 00000
000
12438 793,7
16913 147,5
17171 602,4
15119 584,4
20750 429,6
23204 557,7
23666 953,0
26682 469,8
19068 219,3
19756 949,7
194 772 707,1
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
6848 446,5
9920 814,4
7793 911,5
3177 357,5
2783 381,9
5195 818,4
7612 415,7
6789 012,5
2528 908,7
4539 130,0
57 189 197,1
103
04 09
14 2 01 20800
400
3124 617,8
2518 452,4
2298 933,8
341 881,2
553 285,4
746 582,4
1704 953,5
868 281,2
1866 657,5
3900 618,7
17 924 263,9
103
04 09
14 2 01 R3840
400
0,0
0,0
0,0
0,0
38 911,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38 911,1
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
554 793,6
542 954,6
158 943,2
199 118,3
509 059,5
464 137,4
514 560,2
359 227,4
393 596,5
4 150 620,7
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
61 126,0
609 701,0
506 533,1
45 447,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 262 522,9
103
04 09
14 2 05 R1950
400
0,0
2747 955,3
3442 322,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 190 277,4
103
04 09
14 2 01 54200
400
0,0
3993 189,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 993 189,1
103
04 09
14 2 05 54200
400
0,0
9 015,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 015,9
103
04 09
14 2 06 R5670
400
100 808,7
18 131,3
0,0
0,0
152 619,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
271 559,4
103
04 09
14 2 06 R0180
400
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
103
04 09
14 2 R1 2080A
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107 156,8
577 367,6
0,0
209 607,5
244 914,8
1 139 046,7
103
04 09
14 2 R1 5393А
400
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
580 600,0
265 142,6
0,0
0,0
0,0
1 345 742,6
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 V6 20800
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
371 829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
371 829,0
103
04 09
14 2 V6 5389А
400
0,0
0,0
0,0
0,0
1104 000,0
401 146,7
1281 096,1
4358 794,6
93 416,3
0,0
7 238 453,7
103
04 09
14 2 01 53900
400
437 191,1
0,0
450 000,0
1085 000,0
190 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 162 191,1
103
04 09
14 2 11 53750
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1120 000,0
1680 000,0
0,0
0,0
0,0
2 800 000,0
103
04 09
14 2 11 20930
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
393 513,5
962 099,3
711 829,4
0,0
0,0
2 067 442,2
103
04 09
14 2 01 54200
400
1791 883,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 791 883,8
103
04 09
14 2 07 53900
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
120 000,0
0,0
0,0
270 000,0
103
04 09
14 2 07 20920
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 567,6
371 329,6
0,0
0,0
0,0
388 897,2
103
04 09
14 2 01 53900
400
0,0
0,0
450 000,0
1085 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 535 000,0
103
04 09
14 2 06 20840
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
183 647,5
0,0
0,0
0,0
0,0
183 647,5
103
04 09
14 2 06 R3720
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
714 715,4
206 289,6
215 547,1
0,0
0,0
1 136 552,1
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
2727 467,7
882 594,2
450 000,0
1085 000,0
1104 000,0
2354 056,8
4394 525,0
5190 624,0
93 416,3
0,0
18 281 684,0
103
04 09
14 2 01 20800
400
1000 000,0
882 594,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 882 594,2
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5420
400
827 467,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
827 467,7
103
04 09
14 2 V6 20800
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
371 829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
371 829,0
103
04 09
14 2 V6 5389А
400
0,0
0,0
0,0
0,0
1104 000,0
401 146,7
1281 096,1
4358 794,6
93 416,3
0,0
7 238 453,7
103
04 09
14 2 11 53750
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1120 000,0
1680 000,0
0,0
0,0
0,0
2 800 000,0
103
04 09
14 2 11 20930
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
393 513,5
962 099,3
711 829,4
0,0
0,0
2 067 442,2
103
04 09
14 2 07 53900
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
120 000,0
0,0
0,0
270 000,0
103
04 09
14 2 07 20920
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 567,6
371 329,6
0,0
0,0
0,0
388 897,2
103
04 09
14 2 01 53900
400
0,0
0,0
450 000,0
1085 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 535 000,0
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
4120 978,8
9038 220,2
6893 911,5
1007 357,5
1679 381,9
2841 761,6
3217 890,7
1598 388,5
2435 492,4
4539 130,0
37 372 513,1
103
04 09
14 2 01 20800
400
2124 617,8
1635 858,2
2298 933,8
341 881,2
553 285,4
746 582,4
1704 953,5
868 281,2
1866 657,5
3900 618,7
16 041 669,7
103
04 09
14 2 01 R3840
400
0,0
0,0
0,0
0,0
38 911,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38 911,1
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
554 793,6
542 954,6
158 943,2
199 118,3
509 059,5
464 137,4
514 560,2
359 227,4
393 596,5
4 150 620,7
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
61 126,0
609 701,0
506 533,1
45 447,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 262 522,9
103
04 09
14 2 05 R1950
400
0,0
2747 955,3
3442 322,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 190 277,4
103
04 09
14 2 01 54200
400
0,0
3993 189,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 993 189,1
103
04 09
14 2 05 54200
400
0,0
9 015,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 015,9
103
04 09
14 2 06 R5670
400
100 808,7
18 131,3
0,0
0,0
152 619,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
271 559,4
103
04 09
14 2 06 R3720
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
714 715,4
206 289,6
215 547,1
0,0
0,0
1 136 552,1
103
04 09
14 2 06 20840
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
183 647,5
0,0
0,0
0,0
0,0
183 647,5
103
04 09
14 2 06 R0180
400
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
103
04 09
14 2 R1 2080A
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107 156,8
577 367,6
0,0
209 607,5
244 914,8
1 139 046,7
103
04 09
14 2 R1 5393А
400
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
580 600,0
265 142,6
0,0
0,0
0,0
1 345 742,6
103
04 09
14 2 01 53900
400
437 191,1
0,0
0,0
0,0
190 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
627 191,1
103
04 09
14 2 54200
400
964 416,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
964 416,1
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
рем+сод
3987 986,8
4470 169,3
5710 634,0
8156 738,0
12340 625,1
12541 301,8
12793 768,7
16293 389,0
14133 765,6
12788 505,4
103 216 883,7
103
04 09
14 1 01 20500
200
2243 303,6
2353 694,2
2524 152,8
2683 481,1
2927 084,8
3343 788,6
3424 659,1
3578 666,4
3592 126,4
3592 126,4
30 263 083,4
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
16 910,2
10 053,6
27 800,0
35 937,4
40 000,0
41 500,0
43 000,0
0,0
0,0
280 463,6
103
04 09
14 1 02 20600
200
1426 642,0
1425 806,2
2761 391,0
4878 310,5
2845 152,3
734 897,9
957 191,3
2 640 000,4
151 718,5
451 718,5
18 272 828,6
103
04 09
14 1 R1 2060А
200
0,0
0,0
0,0
0,0
3561 320,4
6030 564,7
6482 549,2
8256 714,4
8808 212,9
6952 130,5
40 091 492,1
103
04 09
14 1 R1 2065А
200
0,0
0,0
0,0
0,0
599 414,2
483 000,0
600 000,0
820 000,0
500 000,0
500 000,0
3 502 414,2
103
04 09
14 1 R1 5393А
200
0,0
0,0
0,0
0,0
1817 506,6
630 095,7
96 067,1
0,0
0,0
0,0
2 543 669,4
104
04 09
14 1 02 54200
200
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347 134,9
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
263 019,9
338 206,3
462 359,8
481 378,5
1137 873,8
896 045,4
569 707,8
569 707,8
780 530,0
5 751 608,1
103
04 09
14 1 08 20720
200
0,0
0,0
0,0
40 645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 645,0
104
04 09
14 1 08 20730
200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103
04 09
14 1 05 20750
200
0,0
63 603,9
76 830,3
64 141,6
72 830,9
141 081,1
295 756,6
385 300,0
512 000,0
512 000,0
2 123 544,4
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 02 20600
200
34 890,5
245 859,3
4 298,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
285 047,8
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 02 20600
200
1391 751,5
1179 946,9
2757 093,0
4878 310,5
2845 152,3
734 897,9
957 191,3
2640 000,4
151 718,5
451 718,5
17 987 780,8
103
04 09
14 1 R1 2060А
200
0,0
0,0
0,0
0,0
3561 320,4
6030 564,7
6482 549,2
8256 714,4
8808 212,9
6952 130,5
40 091 492,1
103
04 09
14 1 R1 2065А
200
0,0
0,0
0,0
0,0
599 414,2
483 000,0
600 000,0
820 000,0
500 000,0
500 000,0
3 502 414,2
103
04 09
14 1 R1 5393А
200
0,0
0,0
0,0
0,0
1817 506,6
1243 000,0
1157 857,4
0,0
0,0
0,0
4 218 364,0
103
04 09
14 1 02 54200
200
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347 134,9
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 01 20500
200
2243 303,6
2353 694,2
2524 152,8
2683 481,1
2927 084,8
3343 788,6
3424 659,1
3578 666,4
3592 126,4
3592 126,4
30 263 083,4
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
16 910,2
10 053,6
27 800,0
25 937,4
40 000,0
41 500,0
43 000,0
0,0
0,0
270 463,6
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
263 019,9
338 206,3
462 359,8
481 378,5
1137 873,8
896 045,4
569 707,8
569 707,8
780 530,0
5 751 608,1
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности"
103
04 09
14 1 05 20750
200
0,0
63 603,9
76 830,3
64 141,6
72 830,9
141 081,1
295 756,6
385 300,0
512 000,0
512 000,0
2 123 544,4
Основное мероприятие 2.6 "Разработка проекта развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации"
103
04 09
14 1 08 20720
200
0,0
0,0
0,0
40 645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 645,0
Основное мероприятие 2.7 "Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области"
103
04 09
14 1 08 20730
200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
103
04 09
14 3 00 00000
200
0,0
0,0
797 445,7
998 153,2
1767 881,5
1462 100,0
963 918,2
984 854,8
863 988,2
863 988,2
8 702 329,8
Основное мероприятие 4 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
04 09
1100 998,7
1000 369,0
393 927,6
245 723,8
283 146,7
315 396,3
264 575,3
272 774,3
265 902,0
265 902,0
4 408 715,7
103
04 09
14 7 02 48590
100
131 628,1
156 311,5
169 822,5
172 777,1
174 565,3
188 264,1
197 850,0
205 679,4
199 164,5
199 164,5
1 795 227,0
103
04 09
14 7 02 48590
200
26 587,9
41 575,3
34 663,1
60 529,6
96 251,4
114 517,6
54 433,2
54 802,8
54 445,4
54 445,4
592 251,7
103
04 09
14 7 02 48590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
1 308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 308,0
103
04 09
14 7 02 48590
800
942 782,7
802 482,2
189 442,0
12 417,1
11 022,0
12 310,2
12 292,1
12 292,1
12 292,1
12 292,1
2 019 624,6
103
04 09
14 7 C1 48590
801
0,0
0,0
0,0
304,4
0,0
0,0
0,0
0,0
304,4
Основное мероприятие 5 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
103
04 09
501 361,7
1521 794,8
2924 810,8
3626 611,9
3575 394,4
3684 424,5
2032 275,1
2342 439,2
1275 654,8
1299 424,1
22 784 191,3
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
499 121,7
267 443,2
446 509,2
453 864,7
406 462,3
409 141,7
501 335,7
0,0
0,0
3 467 594,6
103
04 09
14 2 01 R3840
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
199 800,0
0,0
0,0
199 800,0
103
04 09
14 2 04 72220
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
0,0
212 567,0
221 069,7
221 069,7
221 069,7
221 069,7
1 287 465,8
103
04 09
14 2 08 R5670
500
0,0
0,0
0,0
166 656,1
247 661,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414 317,6
103
04 09
14 2 08 R3720
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
175 898,5
0,0
0,0
0,0
0,0
175 898,5
103
04 09
14 2 08 72660
500
0,0
0,0
0,0
0,0
10 299,2
30 127,5
0,0
0,0
0,0
0,0
40 426,7
103
04 09
14 2 07 54200
500
0,0
350 000,0
251 396,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
601 396,5
103
04 09
14 2 07 54200
500
0,0
0,0
0,0
150 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150 000,0
103
04 09
14 1 04 72210
500
17 645,6
660 632,3
1205 971,1
763 279,0
707 233,2
792 385,2
42 418,0
0,0
0,0
0,0
4 189 564,4
103
04 09
14 1 04 53900
500
0,0
0,0
1200 000,0
800 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000 000,0
103
04 09
14 1 06 72300
500
0,0
12 040,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 040,8
103
04 09
14 3 R2 5418А
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
175 000,0
175 000,0
175 000,0
0,0
0,0
525 000,0
103
04 09
14 3 R2 7231А
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120 915,1
122 855,4
124 877,2
0,0
0,0
368 647,7
103
04 09
14 3 R3 7231А
500
0,0
0,0
0,0
0,0
70 224,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70 224,1
103
04 09
14 1 R1 5393А
500
0,0
0,0
0,0
0,0
953 762,0
612 904,3
1061 790,3
0,0
0,0
0,0
2 628 456,6
103
04 09
14 1 R1 7221А
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1120 356,6
1054 585,1
1078 354,4
3 253 296,1
103
04 09
14 2 03 53900
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103
04 09
14 1 07 72310
500
0,0
0,0
0,0
29 547,6
1082 124,1
1158 164,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2 269 836,3
103
04 09
14 7 09 72310
500
0,0
0,0
0,0
0,0
50 225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 225,6
103
04 09
14 1 06 72310
500
0,0
0,0
0,0
1080 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 080 000,0
Основное мероприятие 6 Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 09
14 7 06 20920
800
0,0
0,0
872,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872,8
103
0409
14 7 06 96000
800
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 516,7
0,0
0,0
0,0
0,0
5 516,7
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
04 09
586 266,6
873 704,4
728 888,5
678 445,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 867 304,6
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
в т.ч.:
04 09
2402 415,9
6980 893,6
4956 902,9
2124 616,5
4525 890,1
4076 456,2
4917 572,0
4646 048,7
1054 585,1
1078 354,4
36 763 735,4
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
04 09
1000 808,7
2628 688,6
3055 506,4
89 616,5
247 661,5
536 007,7
206 289,6
363 547,1
0,0
0,0
8 128 126,1
иные межбюджетные трансферты
04 09
1401 607,2
4352 205,0
1901 396,5
2035 000,0
4278 228,6
3540 448,5
4 711 282,4
4282 501,6
1054 585,1
1078 354,4
28 635 609,3
* По согласованию.
** При условии участия.
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках
государственной программы "Развитие транспортной системы
Нижегородской области"
* денежные средства в размере 69 240,3 тыс. руб. оплачены МКУ "ГУММиИД" из бюджета г. Н.Новгорода в 2015 году.".
3.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
Всего, в том числе:
9 755 819,4
2015 год
259 551,1
2016 год
562 954,3
2017 год
797 445,7
2018 год
999 153,2
2019 год
1 768 900,4
2020 год
1 553 658,5
2021 год
1 048 792,5
2022 год
1 035 750,9
2023 год
864 806,4
2024 год
864 806,4
".
4. Раздел 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации
государственной программы"
Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение
реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели подпрограммы
обеспечение реализации государственной программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015-2024 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 609 567,1
2015 год
1 143 265,6
2016 год
47 119,1
2017 год
49 964,3
2018 год
51 635,8
2019 год
53 488,2
2020 год
52 931,3
2021 год
52 790,7
2022 год
52 790,7
2023 год
52 790,7
2024 год
52 790,7
Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной
Программы" по Подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:
1 143 265,6
47 119,1
49 964,3
51 635,8
54 024,8
53 945,1
53 804,5
53 804,5
53 804,5
53 804,5
1 615 032,1
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
0
42 266,9
47 119,1
49 964,3
51 635,8
53 488,2
52 790,7
52 790,7
52 790,7
52 790,7
52 790,7
508 427,8
103
04 08
1460100190
100
38 179,2
38 596,4
46 335,7
48 252,8
47 917,7
49 368,6
49 368,6
49 368,6
49 368,6
49 368,6
466 124,8
103
04 08
1460100190
200
4 044,90
8 502,70
3 608,60
3 363,00
5 550,50
3 402,10
3 402,10
3 402,10
3 402,10
3 402,10
42 080,2
103
04 08
1460100190
800
42,80
20,00
20,00
20,00
20,00
160,60
20,00
20,00
20,00
20,00
222,8
103
04 08
1460150670
0
0,00
0,00
0,00
0,00
536,60
1 013,80
1 013,80
1 013,80
1 013,80
1 013,80
5 605,6
103
04 08
1460150670
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
782,20
782,20
782,20
782,20
782,20
3 911,0
103
04 08
1460150670
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,60
231,60
231,60
231,60
231,60
1 158,0
103
04 08
1460150670
500
0,00
0,00
0,00
0,00
536,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536,6
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
0
1 073 046,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 073 046,5
103
04 09
1470248590
100
109 726,60
109 726,6
103
04 09
1470248590
200
20 571,20
20 571,2
103
04 09
1470248590
800
942 748,70
942 748,7
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
0
27 952,20
27 952,2
103
04 09
1470248590
100
21 895,00
21 895,0
103
04 09
1470248590
200
6 030,00
6 030,0
103
04 09
1470248590
800
27,20
27,2
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего, в том числе:
557 657,30
21 203,60
23 643,30
23 245,50
25 403,80
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
776 520,5
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
19 089,60
17 368,40
22 009,50
22 074,10
22 760,10
23 449,20
23 449,20
23 449,20
23 449,20
23 449,20
220 547,7
103
04 08
1460100190
200
2 023,00
3 826,20
1 623,90
1 161,50
2 633,80
1 614,30
1 614,30
1 614,30
1 614,30
1 614,30
19 339,9
103
04 08
1460100190
800
21,40
9,00
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
109,6
Итого:
21 134,00
21 203,60
23 643,30
23 245,50
25 403,80
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
239 997,2
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
54 863,30
54 863,3
103
04 09
1470248590
200
10 285,60
10 285,6
103
04 09
1470248590
800
471 374,40
471 374,4
Итого:
536 523,30
536 523,3
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего, в том числе:
557 656,10
21 203,60
23 643,30
23 245,50
25 403,80
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
776 519,3
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
19 089,60
17 368,40
22 009,50
22 074,10
22 760,10
23 449,20
23 449,20
23 449,20
23 449,20
23 449,20
220 547,7
103
04 08
1460100190
200
2 021,90
3 826,20
1 623,90
1 161,50
2 633,80
1 614,30
1 614,30
1 614,30
1 614,30
1 614,30
19 338,8
103
04 08
1460100190
800
21,40
9,00
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
109,6
Итого:
21 132,90
21 203,60
23 643,30
23 245,50
25 403,80
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
25 073,40
239 996,1
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
54 863,30
54 863,3
103
04 09
1470248590
200
10 285,60
10 285,6
103
04 09
1470248590
800
471 374,30
471 374,3
Итого:
536 523,20
536 523,2
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего, в том числе:
27 952,20
4 711,90
2 677,70
5 144,80
2 680,60
2 643,90
2 643,90
2 643,90
2 643,90
2 643,90
56 386,7
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
3 859,60
2 316,70
4 104,60
2 397,50
2 470,20
2 470,20
2 470,20
2 470,20
2 470,20
25 029,4
103
04 08
1460100190
200
850,30
360,80
1 040,00
282,90
173,50
173,50
173,50
173,50
173,50
3 401,5
103
04 08
1460100190
800
2,00
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
3,6
Итого:
4 711,90
2 677,70
5 144,80
2 680,60
2 643,90
2 643,90
2 643,90
2 643,90
2 643,90
28 434,5
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
21 895,00
21 895,0
103
04 09
1470248590
200
6 030,00
6 030,0
103
04 09
1470248590
800
27,20
27,2
Итого:
27 952,20
27 952,2
Подпрограмма 7
"Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
536,60
1 154,40
1 013,80
1 013,80
1 013,80
1 013,80
5 746,2
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460150670
100
782,20
782,20
782,20
782,20
782,20
3 911,0
103
04 08
1460150670
200
231,60
231,60
231,60
231,60
231,60
1 158,0
103
04 08
1460150670
500
536,60
536,6
103
04 08
1460100190
800
140,60
140,6
Итого:
0,00
0,00
0,00
536,60
1 013,80
1 013,80
1 013,80
1 013,80
1 013,80
5 605,6
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
0,0
103
04 09
1470248590
200
0,0
103
04 09
1470248590
800
0,0
Итого:
0,0
".
5. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Протяженность отремонтированных автодорог, км
245,0
197,0
544,9
654,5
828,90
1 110,89
807,38
916,954
980,377
867,877
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
1 444,3
2 445,6
5 167,4
6 441,6
10 484,4
9 283,8
9 240,0
12 837,1
10 514,5
8 982,2
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.
0,17
0,08
0,11
0,10
0,08
0,10
0,08
0,07
0,09
0,10
Экономическая эффективность Подпрограммы 2
"Развитие транспортной инфраструктуры
Нижегородской области"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км
30,0
38,8
35,4
15,65
16,7
44,8
22,261
21,7765
7,57
7,57
Объём расходов на строительство автодорог, млн. руб.
7 332,2
10 769,9
7 862,8
3 046,1
3 495,2
6 020,9
8 242,6
7 711,2
8 115,5
12 305,0
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объём расходов на строительство автодорог), км/млн. руб.
0,0041
0,0036
0,0045
0,0051
0,0048
0,0074
0,0042
0,0021
0,0009
0,0006
";
"Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
База (2012 год)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год*
2022 год*
2023 год*
2024 год*
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек
706,0
517,0
471,0
407,0
386,0
347,00
351,0
314,0
270,0
206,0
119,0
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек
706,0
766,0
792,0
815,0
838,0
861,0
884,0
861,0
861,0
861,0
861,0
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек
-
249,0
124,0
408,0
452,0
514,0
533,0
547,0
591,0
655,0
742,0
4. Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей
-
1 426 272,0
710 272,0
2 337 024,0
2 589 056,0
2 944 192,0
3 053 024,0
3 133 216,0
3 385 248,0
3 751 840,0
4 250 176,0
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей
-
259 551,1
675 021,1
909 167,3
999 153,2
1 768 900,4
1 803 658,5
1 298 792,5
1 285 750,9
864 806,4
864 806,4
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году
-
115,5
115,5
105,9
104,3
104,0
104,0
103,9
103,8
103,6
103,5
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей
-
224 719,6
551 938,8
712 513,6
752 941,4
1 281 811,9
1 256 904,9
870 504,4
830 052,2
558 299,8
558 299,8
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы
-
6,3
1,3
3,3
3,4
2,3
2,4
3,6
4,1
6,7
7,6
* - по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021-2024 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.010 Общие положения, 090.070.080 Дорожное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: