Основная информация

Дата опубликования: 17 сентября 2012г.
Номер документа: RU04000201200817
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Бурятия
Принявший орган: Правительство Республики Бурятия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 537

г. Улан-Удэ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 № 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ»

Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:

НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», Закона Республики Бурятия от 14.03.2007  № 2073-III «О зонах экономического благоприятствования Республики Бурятия», Закона Республики Бурятия от 20.12.2011 № 2494-IV «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 № 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 № 79, от 15.06.2011 № 299, от 10.11.2011 № 586, от 06.12.2011 № 635, от 24.02.2012 № 79, от 05.07.2012 № 402) (далее – Программа):

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям

Источник*

финансирования

Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб.

2011 - 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

10190,252

26,624

1458,174

1524,466

3086,841

2515,761

1578,386

Федеральный бюджет**

2697,00

0,00

325,00

351,00

866,00

710,00

445,00

Республиканский бюджет

841,588

21,775

104,813

80,30

268,4

218,75

147,55

Местный

бюджет**

38,064

4,849

17,961

3,666

3,841

3,911

3,836

Внебюджетные средства**

6613,60

0,00

1010,40

1089,50

1948,60

1583,10

982,00

*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств.

**Справочно»

1.2. В абзаце шестнадцатом раздела 1 «Технико-экономическое обоснование Программы» цифры «10156,384» заменить цифрами «10190,252».

1.3. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:

1.3.1. В абзаце первом цифры «10156,384» заменить цифрами «10190,252».

1.3.2. В абзаце втором цифры «26,6» заменить цифрами «26,5».

1.3.3. В абзаце третьем цифры «820,30» и «8,0» заменить цифрами «841,6» и «8,3».

1.3.4. В абзаце четвертом цифры «25,484» и «0,2» заменить цифрами «38,064» и «0,3».

1.3.5. В абзаце пятом цифры «65,2» заменить цифрами «64,9».

1.4. Приложения №№ 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 3* к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия –

Председатель Правительства

Республики Бурятия

В. Наговицын

*Приложения в электронном виде

________________

Проект представлен Республиканским агентством по туризму

тел. 55-97-46

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 17.09. 2012 № 537

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Республиканской целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

СИСТЕМА

программных мероприятий Республиканской целевой программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в

Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

№№п/п

Наименование   
мероприятия

Сроки
выполнения
работ,
гг.

Исполнители

Источники
финансирования*

Объем финансирования (млн. руб.)

Ожидаемые    
результаты

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

Итого         

26,624

1458,174

1524,466

3086,841

2515,761

1578,386

10190,252

Федеральный
бюджет**

0,00

325,00

351,00

866,00

710,00

445,00

2697,00

Республиканский
бюджет        

21,775

104,813

80,30

268,4

218,75

147,55

841,588

Местный бюджет**

4,849

17,961

3,666

3,841

3,911

3,836

38,064

Внебюд-жетные
источники**

0,00

1010,40

1089,50

1948,6

1583,10

982,0

6613,60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Капитальные вложения                                                                                                                               

Всего по объектам 
Республики Бурятия, в том числе

2011 -
2016 

Итого         

13,153

1438,70

1520,920

3083,37

2486,18

1545,77

10088,093

а)     

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреацион-ного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры***

2011 -
2016 

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Федеральный
бюджет**

0,00

325,00

351,00

866,00

710,00

445,00

2697,00

Республиканский
бюджет

13,025

89,90

80,30

268,40

192,8

118,6

763,025

Местный бюджет**

0,128

13,40

0,12

0,37

0,28

0,17

14,468

б)     

Создание туристской
инфраструктуры на 
территории кластеров***

Внебюд-жетные
источники**

0,00

1010,40

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

6613,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1. Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», Кабанский район                                                  

Итого по Кабанскому району            

2011 -
2016 

Итого         

6,814

732,4

736,5

1348,9

1050,3

625,3

4500,214

Создание туристско-рекреационного    
кластера          
«Подлеморье», создание 2500 рабочих мест,     
увеличение туристского потока
до 450 тыс.       
туристов в год    

1.1.1. 

Создание комплекса обеспечивающей  инфраструктуры туристско-рекреа-ционного кластера «Подлеморье», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

165,0

170,0

380,0

300,0

180,0

1195,0

Республиканский
бюджет

6,775

45,5

36,6

119,6

81,5

48,0

337,975

Местный бюджет**

0,039

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

7,539

1.1.1.1.

Разработка проекта
планировки туристско-рекреационного    
кластера «Подлеморье»      

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

2,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,5

Местный бюджет**

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,039

1.1.1.2.

Строительство ВЛ 35кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ
«Сухая», включая  
разработку проектно-сметной документации      

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

0,00

165,0

57,5

0,0

0,00

0,00

222,5

Республиканский
бюджет

4,275

38,0

6,2

0,00

0,00

0,00

48,475

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.1.3.

Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к        п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Минтранс РБ

Федеральный
бюджет**

0,00

0,00

60,7

0,00

0,00

0,00

60,7

Республиканский
бюджет

0,00

0,00

6,6

0,00

0,00

0,00

6,6

1.1.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора

Минстрой РБ,    
МО «Кабанский район»       

Республиканский
бюджет

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

Местный бюджет**

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

1.1.1.5.

Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений

Минстрой РБ,    
МО «Кабанский район»       

Республиканский
бюджет

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Местный бюджет**

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1.1.2.

Создание туристской
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»

Внебюджетные
источники**

0,00

514,4

529,9

849,3

668,8

397,3

2959,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Кяхта», Кяхтинский район                                                               

Итого по          
Кяхтинскому району

2011 -
2016 

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Итого

1,777

222,4

238,44

499,6

420,28

277,85

1660,347

Создание          
автотуристского кластера «Кяхта», создание более 1000
дополнительных рабочих мест,     
увеличение        
туристского потока
до 350 тыс. человек
в год             

1.2.1. 

Создание комплекса
обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Федеральный
бюджет**

0,00

50,0

55,0

140,0

120,0

80,0

445,0

Республиканский
бюджет

1,75

14,72

13,3

42,9

32,6

21,3

126,57

Местный бюджет**

0,027

2,68

0,04

0,1

0,08

0,05

2,977

1.2.1.1.

Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Кяхта»      

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

1,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

Местный бюджет**

0,027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,027

1.2.1.2.

Строительство     
водозабора и сетей
водоснабжения АТК 
«Кяхта»           

Минстрой РБ,    
МО «Кяхтинский
район»

Федераль-ный бюджет**

0,00

50,0

0,00

0,00

0,00

0,00

50,0

Республиканский
бюджет

0,00

12,07

0,00

0,00

0,00

0,00

12,07

Местный бюджет**

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.1.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»

Минстрой РБ,    
МО «Кяхтинский район»       

Республиканский
бюджет

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

Местный бюджет**

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

1.2.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК «Кяхта»

Минтранс РБ,    
МО «Кяхтинский район»       

Республиканский
бюджет

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

Местный бюджет**

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

1.2.2. 

Создание туристской
инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта»

Внебюджетные
источники**

0,00

155,0

170,1

316,6

267,6

176,5

1085,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.3. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Байкальский», Иволгинский район                                                        

Итого по Иволгинскому району

Итого         

2,031

264,00

303,24

642,44

490,3

312,66

2014,671

Создание          
автотуристского кластера          
«Байкальский»,    
создание более 1200 дополнительных    
рабочих мест,     
увеличение туристского потока
до 400 тыс. человек
в год             

1.3.1. 

Создание комплекса
обеспечивающей    
инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский», в том числе: системы 
электроснабжения, 
связи, теплоснабжения, газоснабжения,  
водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:  

2011 -
2016 

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласо-ванию)

Федераль-ный
бюджет**

0,00

60,0

70,0

180,0

140,0

90,0

540,0

Республиканский
бюджет

2,0

16,21

16,9

55,1

38,0

24,0

152,21

Местный бюджет**

0,031

1,79

0,04

0,14

0,1

0,06

2,161

1.3.1.1.

Разработка проекта
планировки автотуристского
кластера «Байкальский»     

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

2,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,0

Местный бюджет**

0,031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,031

1.3.1.2.

Строительство водовода «Тапхар – АТК Байкальский», 1 этап «Реконструкция водовода «Тапхар»

Минстрой РБ, 
МО «Иволгинский
район»

Федеральный
бюджет**

0,00

60,0

8,62

0,00

0,00

0,00

68,62

Республиканский
бюджет

0,00

14,46

2,08

0,00

0,00

0,00

16,54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Местный бюджет**

0,00

0,04

0,01

0,00

0,00

0,00

0,05

1.3.1.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения

Минтранс РБ, 
МО «Иволгинский
район»

Республиканский
бюджет

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

Местный бюджет**

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1.3.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода «Тапхар- АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»

Минстрой РБ, 
МО «Иволгинский
район»

Республиканский
бюджет

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

Местный бюджет**

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

1.3.2. 

Создание туристской
инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский»

Внебюджетные
источники**

0,00

186,0

216,3

407,2

312,2

198,6

1320,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Тункинская долина», Тункинский район                                                   

Итого по          
Тункинскому району

2011 -
2016 

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Итого

2,531

219,9

242,74

592,43

525,3

329,96

1912,861

Создание          
автотуристского кластера  «Тункинская долина», создание 
более 1000 дополнительных    
рабочих мест,     
увеличение туристского потока до 300 тыс.       
туристов в год    

1.4.1. 

Создание комплекса
обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:   

Федеральный
бюджет**

0,00

50,0

56,0

166,0

150,0

95,0

517,0

Республиканский
бюджет

2,5

13,47

13,5

50,8

40,7

25,3

146,27

Местный бюджет**

0,031

1,43

0,04

0,13

0,1

0,06

1,791

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.1.1.

Разработка проекта
планировки         
автотуристского
кластера «Тункинская долина»      

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласо-ванию)

Республиканский
бюджет

2,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,0

Местный бюджет**

0,031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,031

1.4.1.2.

Завершение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук - Монды до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

0,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,5

Местный бюджет**

0,015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,015

1.4.1.3.

Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук - Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория (1 этап)

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

0,00

50,0

0,00

0,00

0,00

0,00

50,0

Республиканский
бюджет

0,00

12,07

0,00

0,00

0,00

0,00

12,07

Местный бюджет**

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»

Минстрой РБ, 
МО «Тункинский
район»

Республиканский
бюджет

0,00

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1,40

Местный бюджет**

0,00

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1,40

1.4.2. 

Создание туристской
инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина»

Внебюджетные
источники**

0,00

155,0

173,2

375,5

334,5

209,6

1247,8

2. Текущие расходы                                                                                                                                    

Всего по мероприятиям      

2011 -
2016

Всего

13,471

19,474

3,546

3,471

29,581

32,616

102,159

Республиканский
бюджет

8,75

14,913

0,00

0,00

25,95

28,95

78,563

Местный бюджет**

4,721

4,561

3,546

3,471

3,631

3,666

23,596

2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм"                                                      

Итого по мероприятиям задачи 2.1               

2011 -
2016

Итого

0,86

8,51

0,01

0,09

0,51

1,13

11,11

Республиканский
бюджет

0,6

8,00

0,00

0,00

0,50

1,00

10,10

Местный бюджет**

0,26

0,51

0,01

0,09

0,01

0,13

1,01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.1.1. 

Совершенствование 
системы государственного статистического учета в сфере  туризма (организация специального  обследования на основании приказа  Федерального агентства по туризму от 18.07.2007    № 69)          

2011

РА по туризму,  
исполнители на  
конкурсной основе

Республиканский
бюджет

0,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в  
валовой           
региональный продукт,           потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма           

2.1.2. 

Аналитические работы по оценке  
инвестиционных проектов          

2012 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной основе

Республиканский
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

1,00

Создание          
благоприятных организационно-   
технических условий
для планомерного развития туристско-рекреационного    
кластера Бурятии  

Местный бюджет**

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.1.3. 

Маркетинговый  анализ рынка  туристских услуг  
Республики Бурятия

2016

РА по туризму,  
научно-
исследовательские
центры,         
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

Формирование базы  данных для        
проведения        
аналитических     
работ, планирования развития туристских территорий        

2.1.4. 

Разработка  методических основ
информационно-коммуникационного обеспечения развития туризма

2011

РА по туризму,  
исполнители

Республиканский
бюджет

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

2.1.5. 

Содействие в организации мест  массового отдыха в Республике Бурятия

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Местный бюджет**

0,26

0,01

0,01

0,09

0,01

0,13

0,51

2.1.6.

Разработка Концепции развития местных воздушных линий Республики Бурятия на период до 2020 года

2012-2013

Минтранс РБ

Республиканский бюджет**

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

Расчет объема  перевозок, получение оценки стоимости реконструкции и строительства объектов в аэропортах местных воздушных линий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов                                                                                      

Итого по  мероприятиям задачи 2.2               

2011 -
2016

Итого

5,55

5,08

0,895

0,24

14,265

14,335

40,365

Республиканский
бюджет

5,00

5,00

0,00

0,00

14,00

14,00

38,00

Местный бюджет**

0,55

0,08

0,895

0,24

0,265

0,335

2,365

2.2.1. 

Стимулирование    
развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы,  инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма (проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, на лучшего гида-экскурсовода, по благоустройству территорий,

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

0,00

1,50

0,00

0,00

6,00

6,00

13,50

Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской сферы.  Увеличение        
количества        
туристских прибытий
в Республику      
Бурятия           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

прилегающих к объектам туристского показа, на лучшего по профессии в сфере туризма, профессионального мастерства «Лучший по профессии в сфере туризма»)

Местный бюджет

0,55

0,08

0,895

0,24

0,265

0,335

2,365

2.2.2. 

Реализация  мероприятий по субсидированию субъектов малого  предпринимательства сфере туризма в  части затрат на  организацию бизнеса в соответствии с  постановлением Правительства  Республики Бурятия
от 07.12.2009 № 453
«Об утверждении  Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий

на возмещение части  
затрат за счет средств республиканского бюджета»          

2011 -
2016

РА по туризму

Республиканский
бюджет

5,00

3,50

0,00

0,00

8,00

8,00

24,50

Оказание мер государственной   
поддержки малому предпринимательству в сфере туризма с 
целью             
предоставления    
конкурентоспособных туристских

услуг  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках                                                    

Итого по  мероприятиям задачи 2.3               

2011 -
2016

Итого

7,061

5,164

3,361

3,141

14,806

17,151

50,684

Республиканский
бюджет

3,15

1,913

0,00

0,00

11,45

13,95

30,463

Местный бюджет**

3,911

3,251

3,361

3,141

3,356

3,201

20,221

2.3.1. 

Содействие участию
субъектов туристической деятельности в российских и международных     
выставках         

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной основе

Республиканский
бюджет

1,05

0,00

0,00

0,00

5,75

7,75

14,55

Привлечение       
туристов и партнеров, повышение информированности о ресурсах и потенциале туризма,
поддержание       
положительного имиджа Республики 
Бурятия           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.2. 

Проведение  республиканской   выставки-ярмарки   «Туризм и отдых в  Бурятии» в     г. Улан-Удэ       

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на конкурсной основе

Республиканский
бюджет        

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,20

Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование

внутреннего и     
въездного туризма.
Повышение         
доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие
межрегиональных и международных связей            

Местный бюджет**

0,088

0,092

0,077

0,077

0,077

0,077

0,488

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.3.

Проведение международной  научно-практической
конференции  «Устойчивое  развитие туризма» 

2013,
2015

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной основе

Республиканский
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного    
комплекса Республики Бурятия,
определение задач на текущий период.
Развитие международных и   
межрегиональных связей            

2.3.4. 

Организация промотуров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия

2011 -
2016 

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной      
основе,         
туроператоры

Республиканский
бюджет

0,1

0,493

0,00

0,00

0,50

0,50

1,593

Использование возможностей СМИ для увеличения    
привлекательности  Республики Бурятия как региона туризма,          
привлечения       
туристов в        
республику, поиска потенциальных инвесторов        

Местный бюджет**

0,71

0,077

0,022

0,082

0,022

0,082

0,995

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.5. 

Содействие организации событийных  туристских  мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, фестивалей, в том числе «Сказочный Сагаалган в Бурятии»          

2011 -
2016 

РА по туризму,  
МО (по          
согласо-ванию),  
исполнители на  
конкурсной основе

Республиканский
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,70

1,4

Привлечение       
туристов за счет  
повышения привлекательности  этнокультурного фактора, разработки анимационных программ. Поддержка перспективных видов туризма:          
событийного,      
экологического,   
активного, культурно-
познавательного   

Местный бюджет**

0,465

0,105

0,145

0,12

0,165

0,14

1,14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.6. 

Выпуск пакета информационно-рекламных, презентационных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийным мероприятиям, календари и др.) на русском и иностранных языках. Изготовление и размещение наружной рекламы

2011 -
2016 

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной основе

Республиканский
бюджет

0,5

0,225

0,00

0,00

1,50

2,50

5,525

Расширение известности Бурятии на всероссийском и международном     
туристских рынках с
целью увеличения туристического потока, обеспечение
участников российского и     
зарубежного туристского рынка и населения информацией о туристских услугах, поддержание       
положительного    
имиджа Республики Бурятия,          
привлечение       
потенциальных     
инвесторов   

Местный бюджет**

1,565

1,00

1,105

0,95

1,12

0,97

6,71

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.7. 

Размещение  информации о  туристских ресурсах Бурятии в  российских и зарубежных  специализированных средствах массовой
информации о туризме, экологии,
истории и культуре

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной основе

Республиканский
бюджет

0,27

0,5

0,00

0,00

0,30

0,30

1,37

Расширение известности  туристического    
кластера Республики Бурятия на  профессиональных рынках, поддержание положительного    
имиджа туризма    

Местный бюджет**

0,15

0,10

0,11

0,08

0,13

0,08

0,65

2.3.8. 

Развитие и продвижение интернет-сайта «Туризм и отдых в Бурятии», включая ресурсы по продвижению  туристских маршрутов «Великий Чайный путь», «Восточное кольцо» (мероприятия по продвижению сайта в основных российских поисковых системах.
Техническая модернизация  сервера и программного обеспечения, профилактические  мероприятия)

2012 -
2016 

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной основе

Республиканский
бюджет

0,00

0,2

0,00

0,00

0,30

0,30

0,80

Создание условий   для информационно-
коммуникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия.
Расширение        
известности на    
всероссийском и международном туристских рынках с
целью увеличения туристического потока            

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.9. 

Создание цикла телевизионных  программ, посвященных туристским ресурсам Бурятии (изготовление видеофильмов и размещение их на международных и федеральных телевизионных каналах)          

2011 -
2016 

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной основе

Республиканский
бюджет

0,50

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

2,50

Информирование    
населения о       
туристическом     
потенциале Бурятии,
о проводимых      
мероприятиях в    
сфере туризма     

2.3.10.

Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов
«Чайный путь»,    
«Байкал - Хубсугул»,        
«Восточное кольцо»
и др., в том числе
проведение  этнофестиваля «Бурятия на Великом Чайном пути»      

2011 -
2016 

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной основе

Республиканский
бюджет        

0,40

0,495

0,00

0,00

0,50

0,50

1,895

Развитие          
международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий туристов, привлечение       
потенциальных     
инвесторов        

Местный бюджет**

0,00

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

5,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.11.

Организация рабочих
встреч (work-shops, road-show), презентаций турбизнеса и туристских ресурсов Бурятии

2011 -
2016 

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
туроператоры,   
исполнители на  
конкурсной основе

Республиканский
бюджет

0,33

0,00

0,0

0,00

0,30

0,30

0,93

Увеличение        
привлекательности Республики Бурятия
как региона       
туризма, развитие внутреннего туризма,          
привлечение       
туристов и партнеров, повышение информированности о потенциале туризма,

повышение
доходности в сфере туризма           

______________________

*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.

**Справочно.

***Справочно, включая разработку проектной документации.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 17.09. 2012 № 537

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Республиканской целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016  годы»

РАСПИСАНИЕ

финансирования Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

                                                                                                                                    (млн. рублей)

Источники

и направления

финансирования

Общий

объем 
финанси-рования,
предусмот-ренный по

Программе

на весь

период 
реализации

В том числе по годам реализации Программы:

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

10190,252

26,624

1458,174

1524,466

3086,841

2515,761

1578,386

Республиканский

бюджет

841,588

21,775

104,813

80,30

268,4

218,75

147,55

в том числе:

Государственные

и капитальные

вложения

763,025

13,025

89,90

80,30

268,4

192,8

118,6

Текущие расходы

78,573

8,75

14,913

0,00

0,00

25,95

28,95

Прочие нужды

Федеральный

бюджет

2697,0

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

в том числе:

Государственные

и капитальные

вложения

2697,0

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

Текущие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие нужды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

Местный бюджет

38,064

4,849

17,961

3,666

3,841

3,911

3,836

в том числе:

Государственные

и капитальные

вложения

14,468

0,128

13,40

0,10

0,37

0,28

0,17

Текущие расходы

23,596

4,721

4,561

3,546

3,471

3,631

3,666

Прочие нужды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные

источники

6613,60

0,00

1010,4

1089,50

1948,6

1583,1

982,0

в том числе:

Государственные

и капитальные вложения

6613,60

0,00

1010,4

1089,50

1948,6

1583,1

982,0

Текущие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие нужды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 17.09. 2012  № 537

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Республиканской целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016  годы»

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

на ассигнования из республиканского бюджета для финансирования на 2012 год Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

(млн. рублей)

Направления расходов

Финансовые

затраты 

в 2013 году

2011 год
(отчет)

2012 год
(республиканский бюджет)

2013 год
(прогноз)

1. Объем ассигнований из республиканского бюджета, всего           

80,30

21,775

104,813

80,30

в том числе:

государственные капитальные вложения                

80,30

13,025

89,90

80,30

текущие расходы          

0,00

8,75

14,913

0,00

прочие нужды           

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Обоснование ассигнований на реализацию Программы, всего           

80,30

21,775

104,813

80,30

в том числе:

государственные капитальные вложения                

80,30

13,025

89,90

80,30

текущие расходы          

0,00

8,75

14,913

0,00

прочие нужды           

0,00

0,00

0,00

0,00

_________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Бурятия № 102 от 20.09.2012 стр. 13-19, Официальный вестник №97
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать