Основная информация
Дата опубликования: | 17 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU89052205202000087 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования село Газ-Сале |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования село Газ-Сале
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 21 октября 2014 года № 110
от 17 сентября 2020 года № 94
В целях уточнения программных мероприятий, в связи с изменениями объема финансирования на 2020 год, в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования село Газ-Сале, утвержденным постановлением Администрации села Газ-Сале от 23 апреля 2018 года № 69, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования, Администрация села
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 21 октября 2014 года № 110.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава села И.М. Заборный
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации муниципального образования
село Газ-Сале
от 17 сентября 2020 года № 94
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы»
1. Внести в муниципальную программу «Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 21 октября 2014 года № 110, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.), изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 312 421 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета –144 581, местного бюджета – 167 840)
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный/планируемый к утверждению решением о бюджете муниципального образования село Газ-Сале – 312 421 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 144 581)
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0, окружных средств – 144 581
1 –й год реализации (2015г.)
37 704
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 5 000)
окружные средства – 5 000
2 –й год реализации (2016г.)
45 526
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 8 657)
окружные средства – 8 657
3 –й год реализации (2017г.)
34 590
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 5 000)
окружные средства – 5 000
4 –й год реализации (2018г.)
30 929
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 5 097)
окружные средства – 5 097
5 –й год реализации (2019г.)
100 771
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 75 227)
окружные средства -75 227
6 –й год реализации (2020г.)
24 219
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 15 200)
окружные средства -15 200
7 –й год реализации (2021г.)
19 067
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 15 200)
окружные средства -15 200
8 –й год реализации (2022г.)
19 615
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 15 200)
окружные средства -15 200
9 –й год реализации (2023г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
окружные средства - 0
10 –й год реализации (2024г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
окружные средства - 0
Последний год реализации (2025г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
окружные средства - 0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит к 2026 году достичь следующих результатов:
исполнение лимита бюджетных обязательств в полном объеме.
».
1.2. В паспорте Подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство муниципального образования село Газ-Сале» приложения № 2 Программы, раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)», изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 276 018 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 140 327, местного бюджета – 135 691)
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный/планируемый к утверждению решением о бюджете муниципального образования село Газ-Сале – 276 018 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 140 327)
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0, окружных средств – 140 327
1-й год реализации
31 760
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 5 000)
федеральные средства – 0, окружные средства - 5 000
2-й год реализации
35 656
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 4 500)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 4 500
3-й год реализации
31 391
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 5 000)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 5 000
4-й год реализации
27 409
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 5 000)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 5 000
5-й год реализации
92 775
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 75 227)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 75 227
6-й год реализации
19 700
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 15 200)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 15 200
7-й год реализации
18 394
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 15 200)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 15 200
8-й год реализации
18 933
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 15 200)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 15 200
9-й год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 0
10-й год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 0
Последний год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит обеспечить достижение следующих результатов:
исполнение лимита бюджетных обязательств в полном объеме
».
1.3. В паспорте Подпрограммы 3 «Безопасность жизнедеятельности населения» приложения № 3 Программы, раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)», изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 15 625 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 4 254, местного бюджета – 11 371)
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный/планируемый к утверждению решением о бюджете муниципального образования село Газ-Сале – 15 625 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 4 254)
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0, окружных средств – 4 254
1-й год реализации
2 613
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
2-й год реализации
6 550
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 4 154)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 4 157
3-й год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
4-й год реализации
306
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 97)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 97
5-й год реализации
4 658
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
6-й год реализации
1 027
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
7-й год реализации
231
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
8-й год реализации
240
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
9-й год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
10-й год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
Последний год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит обеспечить достижение следующих результатов:
исполнение лимита бюджетных обязательств в полном объеме
».
1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к муниципальной программе
«Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы»
СТРУКТУРА
муниципальной программы села Газ-Сале
«Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), муниципальной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа «Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы», (всего)
312 421
37 704
45 526
34 590
30 929
100 771
24 219
19 067
19 615
0
0
0
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
1
Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»
20 683
3 331
3 320
3 154
3 214
3 338
3 442
442
442
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
2
Подпрограмма 2 «Дорожный фонд муниципального образования село Газ-Сале»
276 018
31 760
35 656
31 391
27 409
92 775
19 700
18 394
18 933
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
3
Подпрограмма 3 «Безопасность жизнедеятельности населения»
15 625
2 613
6 550
0
306
4 658
1 027
231
240
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
4
Подпрограмма 4 «Противодействие экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования село Газ-Сале»
95
0
0
45
0
0
50
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
».
1.5. Приложение № 9 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 9
к муниципальной программе
«Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство муниципального образования село Газ-Сале»
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма 2 «Дорожный фонд муниципального образования село Газ-Сале» (всего)
276 018
31 760
35 656
31 391
27 409
92 775
19 700
18 394
18 933
0
0
0
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
3.
Основное мероприятие 1 «Осуществление дорожной деятельности», в том числе:
129 521
31 760
35 656
31 391
27 409
2 042
641
311
311
0
0
0
3.1
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:
99 930
14 790
30 071
27 085
27 085
569
330
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
19 500
5 000
4 500
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
80 430
9 790
25 571
22 085
22 085
569
330
0
0
0
0
0
3.2
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета)
26 243
16 384
5 553
4 306
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, в т.ч.:
2 423
586
32
0
324
548
311
311
311
0
0
0
3.3.1
содержание пешеходных (сигнальных) светофоров (за счет средств местного бюджета)
1 521
0
0
0
324
264
311
311
311
0
0
0
3.3.2
прочие мероприятия (приобретение памяток по ПДД, обследование автомобильных дорог, приобретение и установка искусственных дорожных неровностей) - за счет средств местного бюджета
902
586
32
0
0
284
0
0
0
0
0
0
3.5
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета)
925
0
0
0
0
925
0
0
0
0
0
0
4.
Основное мероприятие 2 «Дорожный фонд муниципального образования село Газ-Сале», в том числе:
146 497
0
0
0
0
90 733
19 059
18 083
18 622
0
0
0
4.1
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:
79 757
0
0
0
0
24 377
18 675
18 083
18 622
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
59 048
0
0
0
0
13 448
15 200
15 200
15 200
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
20 709
0
0
0
0
10 929
3 475
2 883
3 422
0
0
0
4.2
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:
35 884
0
0
0
0
35 884
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
32 509
0
0
0
0
32 509
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
3 375
0
0
0
0
3 375
0
0
0
0
0
0
4.3
обследование автомобильных дорог, строительный контроль капитального ремонта дорог - за счет средств местного бюджета
586
0
0
0
0
586
0
0
0
0
0
0
4.4
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:
29 886
0
0
0
0
29 886
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
29 270
0
0
0
0
29 270
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
616
0
0
0
0
616
0
0
0
0
0
0
5.
прочие мероприятия (приобретение памяток по ПДД, обследование автомобильных дорог, приобретение и установка искусственных дорожных неровностей) - за счет средств местного бюджета
384
0
0
0
0
0
384
0
0
0
0
0
».
1.6. Приложение № 10 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 10
к муниципальной программе
«Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы 3 «Безопасность жизнедеятельности населения»
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
13
14
1.
Подпрограмма 3 «Безопасность жизнедеятельности населения» (всего)
15 625
2 613
6 550
0
306
4 658
1 027
231
240
0
0
0
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
3.
Основное мероприятие 1 - «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов», в том числе:
6 550
0
6 550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
4 157
0
4 157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
2 293
0
2 293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
Обустройство пешеходного перехода по ул. Калинина в районе Газ-Салинской средней школы, в т.ч.:
1 331
0
1 331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
767
0
767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
564
0
564
0
00
0
0
0
0
0
0
0
3.2
Обустройство пешеходного перехода по ул. Калинина в районе д/сад «Сказка», в т.ч.:
1 331
0
1 331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
767
0
767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
564
0
564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
Обустройство пешеходного перехода по ул. Калинина в районе музыкальной школы, в т.ч.:
1 331
0
1 331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
767
0
767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
564
0
564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
Обустройство пешеходного перехода по ул. Ленина в районе д/сада «Белый медвежонок», в т.ч.:
1 799
0
1 799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
1 479
0
1 479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
320
0
320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
Обустройство пешеходного перехода по ул. Русская в районе пришкольного интерната
659
0
659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
377
0
377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
281
0
281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
Обустройство пешеходного перехода (нанесение дорожной разметки) – за счет средств местного бюджета
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Основное мероприятие 2 - «Совершенствование системы профилактики правонарушений», в т.ч.:
6 451
1 613
0
0
161
3 984
222
231
240
0
0
0
4.1
приобретение системы видеонаблюдения
5 412
1 613
0
0
0
3 799
0
0
0
0
0
0
4.2
обслуживание системы видеонаблюдения
1 039
0
0
0
161
185
222
231
240
0
0
0
5.
Основное мероприятие 3 – «Совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций», в т.ч.:
2 624
1 000
0
0
145
674
805
0
0
0
0
0
5.1
приобретение системы оповещения
1 610
1 000
0
0
0
610
0
0
0
0
0
0
5.2
обслуживание системы оповещения
177
0
0
0
45
64
68
0
0
0
0
0
5.3
установка пожарных извещателей и пиростикеров в жилых помещениях, в которых проживают многодетные малоимущие семьи, в т.ч.:
100
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
97
0
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
6.
Санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах (COVID-19)
610
0
0
0
0
0
610
0
0
0
0
0
7.
Санитарная обработка детских игровых и спортивных площадок (COVID-19)
127
0
0
0
0
0
127
0
0
0
0
0
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования село Газ-Сале
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 21 октября 2014 года № 110
от 17 сентября 2020 года № 94
В целях уточнения программных мероприятий, в связи с изменениями объема финансирования на 2020 год, в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования село Газ-Сале, утвержденным постановлением Администрации села Газ-Сале от 23 апреля 2018 года № 69, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования, Администрация села
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 21 октября 2014 года № 110.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава села И.М. Заборный
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации муниципального образования
село Газ-Сале
от 17 сентября 2020 года № 94
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы»
1. Внести в муниципальную программу «Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 21 октября 2014 года № 110, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.), изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 312 421 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета –144 581, местного бюджета – 167 840)
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный/планируемый к утверждению решением о бюджете муниципального образования село Газ-Сале – 312 421 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 144 581)
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0, окружных средств – 144 581
1 –й год реализации (2015г.)
37 704
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 5 000)
окружные средства – 5 000
2 –й год реализации (2016г.)
45 526
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 8 657)
окружные средства – 8 657
3 –й год реализации (2017г.)
34 590
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 5 000)
окружные средства – 5 000
4 –й год реализации (2018г.)
30 929
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 5 097)
окружные средства – 5 097
5 –й год реализации (2019г.)
100 771
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 75 227)
окружные средства -75 227
6 –й год реализации (2020г.)
24 219
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 15 200)
окружные средства -15 200
7 –й год реализации (2021г.)
19 067
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 15 200)
окружные средства -15 200
8 –й год реализации (2022г.)
19 615
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 15 200)
окружные средства -15 200
9 –й год реализации (2023г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
окружные средства - 0
10 –й год реализации (2024г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
окружные средства - 0
Последний год реализации (2025г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
окружные средства - 0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит к 2026 году достичь следующих результатов:
исполнение лимита бюджетных обязательств в полном объеме.
».
1.2. В паспорте Подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство муниципального образования село Газ-Сале» приложения № 2 Программы, раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)», изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 276 018 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 140 327, местного бюджета – 135 691)
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный/планируемый к утверждению решением о бюджете муниципального образования село Газ-Сале – 276 018 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 140 327)
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0, окружных средств – 140 327
1-й год реализации
31 760
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 5 000)
федеральные средства – 0, окружные средства - 5 000
2-й год реализации
35 656
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 4 500)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 4 500
3-й год реализации
31 391
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 5 000)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 5 000
4-й год реализации
27 409
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 5 000)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 5 000
5-й год реализации
92 775
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 75 227)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 75 227
6-й год реализации
19 700
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 15 200)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 15 200
7-й год реализации
18 394
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 15 200)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 15 200
8-й год реализации
18 933
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 15 200)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 15 200
9-й год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 0
10-й год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 0
Последний год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит обеспечить достижение следующих результатов:
исполнение лимита бюджетных обязательств в полном объеме
».
1.3. В паспорте Подпрограммы 3 «Безопасность жизнедеятельности населения» приложения № 3 Программы, раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)», изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 15 625 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 4 254, местного бюджета – 11 371)
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный/планируемый к утверждению решением о бюджете муниципального образования село Газ-Сале – 15 625 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 4 254)
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0, окружных средств – 4 254
1-й год реализации
2 613
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
2-й год реализации
6 550
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 4 154)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 4 157
3-й год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
4-й год реализации
306
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 97)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 97
5-й год реализации
4 658
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
6-й год реализации
1 027
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
7-й год реализации
231
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
8-й год реализации
240
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
9-й год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
10-й год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
Последний год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит обеспечить достижение следующих результатов:
исполнение лимита бюджетных обязательств в полном объеме
».
1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к муниципальной программе
«Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы»
СТРУКТУРА
муниципальной программы села Газ-Сале
«Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), муниципальной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа «Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы», (всего)
312 421
37 704
45 526
34 590
30 929
100 771
24 219
19 067
19 615
0
0
0
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
1
Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»
20 683
3 331
3 320
3 154
3 214
3 338
3 442
442
442
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
2
Подпрограмма 2 «Дорожный фонд муниципального образования село Газ-Сале»
276 018
31 760
35 656
31 391
27 409
92 775
19 700
18 394
18 933
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
3
Подпрограмма 3 «Безопасность жизнедеятельности населения»
15 625
2 613
6 550
0
306
4 658
1 027
231
240
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
4
Подпрограмма 4 «Противодействие экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования село Газ-Сале»
95
0
0
45
0
0
50
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
».
1.5. Приложение № 9 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 9
к муниципальной программе
«Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство муниципального образования село Газ-Сале»
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма 2 «Дорожный фонд муниципального образования село Газ-Сале» (всего)
276 018
31 760
35 656
31 391
27 409
92 775
19 700
18 394
18 933
0
0
0
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
3.
Основное мероприятие 1 «Осуществление дорожной деятельности», в том числе:
129 521
31 760
35 656
31 391
27 409
2 042
641
311
311
0
0
0
3.1
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:
99 930
14 790
30 071
27 085
27 085
569
330
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
19 500
5 000
4 500
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
80 430
9 790
25 571
22 085
22 085
569
330
0
0
0
0
0
3.2
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета)
26 243
16 384
5 553
4 306
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, в т.ч.:
2 423
586
32
0
324
548
311
311
311
0
0
0
3.3.1
содержание пешеходных (сигнальных) светофоров (за счет средств местного бюджета)
1 521
0
0
0
324
264
311
311
311
0
0
0
3.3.2
прочие мероприятия (приобретение памяток по ПДД, обследование автомобильных дорог, приобретение и установка искусственных дорожных неровностей) - за счет средств местного бюджета
902
586
32
0
0
284
0
0
0
0
0
0
3.5
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета)
925
0
0
0
0
925
0
0
0
0
0
0
4.
Основное мероприятие 2 «Дорожный фонд муниципального образования село Газ-Сале», в том числе:
146 497
0
0
0
0
90 733
19 059
18 083
18 622
0
0
0
4.1
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:
79 757
0
0
0
0
24 377
18 675
18 083
18 622
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
59 048
0
0
0
0
13 448
15 200
15 200
15 200
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
20 709
0
0
0
0
10 929
3 475
2 883
3 422
0
0
0
4.2
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:
35 884
0
0
0
0
35 884
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
32 509
0
0
0
0
32 509
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
3 375
0
0
0
0
3 375
0
0
0
0
0
0
4.3
обследование автомобильных дорог, строительный контроль капитального ремонта дорог - за счет средств местного бюджета
586
0
0
0
0
586
0
0
0
0
0
0
4.4
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:
29 886
0
0
0
0
29 886
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
29 270
0
0
0
0
29 270
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
616
0
0
0
0
616
0
0
0
0
0
0
5.
прочие мероприятия (приобретение памяток по ПДД, обследование автомобильных дорог, приобретение и установка искусственных дорожных неровностей) - за счет средств местного бюджета
384
0
0
0
0
0
384
0
0
0
0
0
».
1.6. Приложение № 10 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 10
к муниципальной программе
«Повышение комфортности и безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы 3 «Безопасность жизнедеятельности населения»
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
13
14
1.
Подпрограмма 3 «Безопасность жизнедеятельности населения» (всего)
15 625
2 613
6 550
0
306
4 658
1 027
231
240
0
0
0
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
3.
Основное мероприятие 1 - «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов», в том числе:
6 550
0
6 550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
4 157
0
4 157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
2 293
0
2 293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
Обустройство пешеходного перехода по ул. Калинина в районе Газ-Салинской средней школы, в т.ч.:
1 331
0
1 331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
767
0
767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
564
0
564
0
00
0
0
0
0
0
0
0
3.2
Обустройство пешеходного перехода по ул. Калинина в районе д/сад «Сказка», в т.ч.:
1 331
0
1 331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
767
0
767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
564
0
564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
Обустройство пешеходного перехода по ул. Калинина в районе музыкальной школы, в т.ч.:
1 331
0
1 331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
767
0
767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
564
0
564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
Обустройство пешеходного перехода по ул. Ленина в районе д/сада «Белый медвежонок», в т.ч.:
1 799
0
1 799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
1 479
0
1 479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
320
0
320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
Обустройство пешеходного перехода по ул. Русская в районе пришкольного интерната
659
0
659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
377
0
377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
281
0
281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
Обустройство пешеходного перехода (нанесение дорожной разметки) – за счет средств местного бюджета
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Основное мероприятие 2 - «Совершенствование системы профилактики правонарушений», в т.ч.:
6 451
1 613
0
0
161
3 984
222
231
240
0
0
0
4.1
приобретение системы видеонаблюдения
5 412
1 613
0
0
0
3 799
0
0
0
0
0
0
4.2
обслуживание системы видеонаблюдения
1 039
0
0
0
161
185
222
231
240
0
0
0
5.
Основное мероприятие 3 – «Совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций», в т.ч.:
2 624
1 000
0
0
145
674
805
0
0
0
0
0
5.1
приобретение системы оповещения
1 610
1 000
0
0
0
610
0
0
0
0
0
0
5.2
обслуживание системы оповещения
177
0
0
0
45
64
68
0
0
0
0
0
5.3
установка пожарных извещателей и пиростикеров в жилых помещениях, в которых проживают многодетные малоимущие семьи, в т.ч.:
100
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств окружного бюджета
97
0
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
-за счет средств местного бюджета
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
6.
Санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах (COVID-19)
610
0
0
0
0
0
610
0
0
0
0
0
7.
Санитарная обработка детских игровых и спортивных площадок (COVID-19)
127
0
0
0
0
0
127
0
0
0
0
0
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Обнародован от 18.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: