Основная информация
Дата опубликования: | 17 декабря 2009г. |
Номер документа: | RU68000200900718 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2009 г.
г. Тамбов
№ 1503
О внесении изменений в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 06.10.2009)
В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 06.10.2009), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 366 682,791 тыс. рублей:
год-98 217,891 тыс. рублей;
год - 102 640,9 тыс. рублей;
год - 82 962, 0 тыс. рублей;
год - 82 862, 0 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) - 68 938,891 тыс. рублей:
год - 44 938,891 тыс. рублей;
год - 8 000,0 тыс. рублей;
год - 8 000,0 тыс. рублей;
год - 8 000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 295 093,9 тыс. рублей:
год - 52 879,0 тыс. рублей;
год - 93 890,9 тыс. рублей;
год - 74 212,0 тыс. рублей;
год - 74 112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 2 650,0 тыс. рублей:
год - 400,0 тыс. рублей;
год - 750,0 тыс. рублей;
Дата печати 18.11.2009 17:37:00
2
год - 750,0 тыс. рублей;
год - 750,0 тыс. рублей»;
1.2. в разделе 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 366 682,791 тыс. рублей:
год - 98 217,891 тыс. рублей;
год - 102 640,9 тыс. рублей;
год - 82 962, 0 тыс. рублей;
год - 82 862, 0 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) - 68 938,891 тыс. рублей:
год - 44 938,891 тыс. рублей;
год - 8 000,0 тыс. рублей;
год - 8 000,0 тыс. рублей;
год - 8 000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 295 093,9 тыс. рублей:
год - 52 879,0 тыс. рублей;
год - 93 890,9 тыс. рублей;
год - 74 212,0 тыс. рублей;
год - 74 112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 2 650,0 тыс. рублей:
год - 400,0 тыс. рублей;
год - 750,0 тыс. рублей;
год - 750,0 тыс. рублей;
год - 750,0 тыс. рублей»;
в таблице «Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета (тыс. рублей)»:
в позиции «Всего по Программе, в том числе» в графе «Всего» цифры «299 845,5» заменить цифрами «295 093,9», в графе «2009 г.» цифры «57 630,6» заменить цифрами «52 879,0»;
в разделе «Управление образования и науки области» в позиции «Всего, в том числе» в графе «Всего» цифры «299 145,5» заменить цифрами «294 393,9», в графе «2009 г.» цифры «56 930,6» заменить цифрами «52 179,0»;
в позиции «подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в графе «Всего» цифры «83 862,3» заменить цифрами «81 483,1», в графе «2009 г.» цифры «22 125,3» заменить цифрами «19 746,1»;
в позиции «подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды» в графе «Всего» цифры «99 240,0» заменить цифрами «99 401,2», в графе «2009 г.» цифры «16 500,0» заменить цифрами «16 661,2»;
Дата печати 03.12.2009 18:37:00
3
в позиции «подпрограмма «Школьное питание» в графе «Всего» цифры «41 197,5» заменить цифрами «38 663,9», в графе «2009 г.» цифры «4 869,6» заменить цифрами «2 336,0»;
1.3. в разделе 6 Программы «Оценка эффективности реализации
Программы» таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень
достижения целей и задач Программы» изложить в редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению;
1.4. в приложении №1 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы
дошкольного образования» (далее - подпрограмма):
в разделе 3 «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
в разделе 5 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы» в строке «Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в графе 5 цифры «85,0» заменить цифрами «84,6»;
1.5. в приложении №2 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы
общего и дополнительного образования детей» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 96 427,991 тыс. рублей, в том числе:
г. - 32 440,991 тыс. рублей;
г. - 21 363,0 тыс. рублей;
г.—21 312,0 тыс. рублей;
г. -21 312,0 тыс. рублей; федеральный бюджет- 12 694,891 тыс. рублей: 2009 - 12 694,891 тыс. рублей;
областной бюджет - 81 483,1 тыс. рублей:
г. - 19 746,1 тыс. рублей;
г. - 20 613,0 тыс. рублей;
г. - 20 562,0 тыс. рублей;
г. - 20 562,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 2 250,0 тыс. рублей:
г. - 0;
г. - 750,0 тыс. рублей;
г. - 750,0 тыс. рублей;
г. - 750,0 тыс. рублей»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
Дата печати 03.12.2009 18:38:00
4
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в 2009 - 2012 гг. составят 96 427,991 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета -12 694,891 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -81 483,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -2 250,0 тыс. рублей»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы из областного бюджета предусматривает: 2009 год - 19 746,1 тыс. рублей; 2010 год - 20 613,0 тыс. рублей; 2011 год -20 562,0 тыс. рублей; 2012 год - 20 562,0 тыс. рублей. Финансирование из местных бюджетов: 2010 год - 750,0 тыс. рублей; 2011 год -750,0 тыс. рублей; 2012 год - 750,0 тыс. рублей»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Выполнение подпрограммы обеспечит:
увеличение доли обучающихся на старшей ступени, охваченных программами профильного обучения, с 23,0 процентов до 60,0 процентов;
создание условий для увеличения доли выпускников сельских школ, поступающих в высшие учебные заведения, с 65,0 процентов до 70,0 процентов;
создание условий для увеличения количества обучающихся, участвующих в олимпиадах и творческих конкурсах, с 1313 до 2100 человек;
увеличение охвата детей программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования с 52,2 процента до 63,5 процента;
увеличение охвата детей программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях с 66,0 процентов до 78,0 процентов;
увеличение доли обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях, др. с 30,0 процентов до 36,0 процентов;
увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения и обучающихся с использованием информационно-коммуникационных и дистанционных технологий, с 11,0 процентов до 44,0 процентов»;
в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
в позиции «Задача 2: обновление содержания и технологии обучения» в графе 5 цифры «25,0» заменить цифрами «45,0», в графе 6 цифры «26,0» заменить цифрами «50,0», в графе 7 цифры «27,0» заменить цифрами «55,0», в графе 8 цифры «30,0» заменить цифрами «60,0»;
в позиции «Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков» в графе 5 по индикатору 2 «Охват детей программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» цифры «70,0» заменить цифрами «75,0», в графе 6 цифры
Дата печати 04.12.2009 11:04:00
5
«72,0» заменить цифрами «76,0», в графе 7 цифры «74,0» заменить цифрами «77,0»;
1.6. в приложении №3 к Программе «Подпрограмма «Развитие единой
образовательной информационной среды» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 99 401,2 тыс. рублей, в том числе:
г. - 16 661,2 тыс. рублей;
г. - 27 580,0 тыс. рублей;
г. - 27 580,0 тыс. рублей;
г. - 27 580,0 тыс. рублей»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «99 240,0» заменить цифрами «99 401,2»;
в абзаце третьем в позиции «2009 год» цифры «16 500,0» заменить цифрами «16 661,2»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
в позиции «Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы» в графе 5 по индикатору 2 «Удельный вес общеобразовательных учреждений области, имеющих собственные \уеЪ-сайты (по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений области)» цифры «87,0» заменить цифрами «92,8», в графе 6 цифры «90,0» заменить цифрами «94,0»;
в позиции «Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам» в графе 5 по индикатору 1 «Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер» цифры «13,5» заменить цифрами «13», в графе 6 цифры «13» заменить цифрами «12,5»;
1.7. в приложении №5 к Программе «Подпрограмма «Школьное
питание» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 39 363,9 тыс. рублей, в том числе:
г. - 3 036,0 тыс. рублей;
г. - 25 227,9 тыс. рублей;
Дата печати 04.12.2009 11:04:00
6
г. - 5 600,0 тыс. рублей;
г. - 5 500,0 тыс. рублей»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы»:
в пункте 1.1 в графе 2 слово «базовых» исключить, в графе 10 слово «базовых» исключить, в графе 12 в позиции «2009 г.» цифры «20» заменить цифрами «26»;
в пункте 1.2 в графе 12 в позиции «2009 г.» цифры «20» заменить цифрами «26»;
в пункте 1.4 в графе 12 в позиции «2009 г.» цифры «20» заменить цифрами «15»,
в пункте 1.5 в графе 12 в позиции «2009 г.» цифры «30,8» заменить цифрами «29,2»;
мероприятия по Задаче 2 «Реализация проекта «Школьное молоко» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
в позиции «Всего» в графе 4 цифры «41 897,5» заменить цифрами «39 363,9» в графе 5 цифры «5 569,6» заменить цифрами «3 036,0»;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2009-2012 гг. составляет 39 363,9 тыс. рублей; в том числе по годам:
2009 г. - 3 036,0 тыс. рублей (2 336,0 тыс. рублей - управление
образования и науки области, 700,0 тыс. рублей - управление
здравоохранения области);
г. - 25 227,9 тыс. рублей;
г. - 5 600,0 тыс. рублей;
г. - 5 500,0 тыс. рублей»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы» в графе 5 позиции «Задача 2: реализация проекта «Школьное молоко» цифры «85» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 г. № 1503
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы
Цели, задачи
Целевой индикатор
Единица измерения
Исходные показатели базового года (2008)
(с указанием источников получения данной информации)
Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы;
2009 г.
2010 г.
2011г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: обеспечение инновационного характера базового образования
Задача 1:
обеспечение государственной гарантии доступности качественного дошкольного образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка
Охват детей дошкольным образованием
%
55,0
данные
мониторинга управления образования и науки области
(далее -УОиН)
57,0
60,0
62,0
65,0
Задача 2:
внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования
Индикатор 1.
Доля охвата выпускников 9,11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся
%
95,0
региональная
база данных
97,6
97,7
97,8
97,9
Индикатор 2.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием информационно - коммуникационных и дистанционных технологий
%
2,9
данные
мониторинга
УОиН
11,0
22,0
33,0
44,0
Индикатор 3.
Охват детей программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования
%
52,2
данные
мониторинга
УОиН
56,0
58,0
60,0
63,5
Задача 3:
создание условий для поэтапного перехода к новому качеству образования на основе информационных технологий
Количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер
человек
14 Ежеквартальный мониторинг уровня информатизации учреждений области
13
12,5
12
10
Задача 4:
создание безопасных условий
для организации учебного
процесса в образовательных
учреждениях
Доля образовательных учреждений, в которых созданы безопасные условия для организации учебного процесса
%
70,0 данные мониторинга УОиН
75,0
80,0
85,0
90,0
Задача 5:
создание рациональной, экономически эффективной системы, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путём обеспечения качественным сбалансированным питанием
Доля учащихся, для которых созданы современные условия в сфере обеспечения качественным горячим питанием
%
12,8 данные мониторинга УОиН
29,2
35,0
37,5
39,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
^
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 г. № 1503
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники фи-нанси-рова-ния
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы:
Заказчики подпрограммы- ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам;
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: обеспечение дальнейшего развития системы дошкольного образования
Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1.1.
Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)
Областной бюджет
6 280,0
1 180,0
1700,0
1700,0
1700,0
2009-2012 гг.
Доля детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования
%
2009г.-84,6; 2010г.-90,0; 2011г.-92,0; 2012г.-93,0
Управление образования и науки области (далее -УОиН)
Итого
6 280,0
1 180,0
1700,0
1700,0
1700,0
Задача 2: поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования
2.1.
Поддержка инновационных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Областной бюджет
3 380,0
920,0
820,0
820,0
820,0
2009-2012 гг.
Доля поддержанных учреждений, внедряющих инновационные технологии, от общего числа дошкольных образовательных учреждений
%
2009г.-5,0; 2010г.-6,0; 2011г.-7,0; 2012г.-8,0
УОиН
Итого
3 380,0
920,0
820,0
820,0
820,0
ВСЕГО
9660,0
2100,0
2520,0
2520,0
2520,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
постановлению администрации области
от 17.12.2009 г. № 1503
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирова-
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики подпрограммы
всего
в том числе по годам
наименование
единица
целевое значение
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
ния
изме рения
(по годам реализации подпрограммы)
- ответственные за выполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
Цель 1: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом
Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности
1.1
Оплата образовательной услуги по организации и предоставлению среднего
(полного) общего образования, созданию условий для одаренных детей из сельской местности
Обла- п
стной
бюджет
22 019,3
3 383,3
6 212,0
6 212,0
6 212,0
2009-2012 гг.
Количество одаренных детей из сельской местности, обучающихся по основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования и проживающих в общежитии
Чел.
2009г-100; 20 Юг-100; 2011 г-100; 2012М00
Управление образования и науки области (далее-УОиН)
1.2
Раннее выявле-
Феде-
12 694,
12 694,891
-
-
-
2009-
Доля детей с огра-
%
2009г-П,0;
УОиН
ние и учет детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, организация дистанционного образования детей-инвалидов на
ральный бюджет
891
гО 12 гг.
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием информационно —
2010г-22,0; 2011г-33,0; 2012г-44,0
Тамбовское областное государствен -ное образовательное авто-
дому по образовательным программам общего образования, поддержка опыта по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Областной бюджет
2 761,4
2 611,4
50,0
50,0
50,0
коммуникационных и дистанционных технологий
номное учреждение дополнительного профес-сиональ ного образования «Институт повышения квалификации работников об-
разова-
ния»
(далее-
ТОГОА
УДПО
ип-
КРО)
Итого областной бюджет
24 780,7
5 994,7
6262,0
6 262,0
6 262,0
Итого
?7 475,591
18 689,591
6 262,0
6 262,0 ,
6 262,0
Задача 2 обновление содержания и технологий обучения
2.1
Проведение региональных олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований, научно-практических конференций и др. и обеспечение участия в международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др.
Областной бюджет
4 700,0
1 100,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
2009-2012 гг.
Количество участников предметных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций и др.
Количество участников международных, межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и др.
Чел. Чел.
2009г-1950; 2010г-2000; 2011г-2050;
2012г-2100
2009 г-67; 2010г-55; 2011г-57; 2012г-58
2009г-4,7;
УОиН
Доля выпускников, принятых в учреждения высшего профессионального образования по результатам олимпиад и конкурсов
%
2010г-5,0; 2011г-5,5; 2012г-6,0
2.2
Поддержка образовательных учреждений (далее - ОУ), внедряющих современные модели образования
Областной бюджет Муниципальный бюджет
4 500,0 2 250,0
-
1 500,0 750,0
1 500,0 750,0
1 500,0 750,0
2009-2012 гг.
Увеличение количества ОУ, внедряющих современные модели образования, получивших поддержку
Ед.
2010г-4; 2011г-8; 2012г-12
УОиН
2.3.
Приобретение учебного, учебно- лабораторного оборудования дляОУ
Областной бюджет
271,4
271,4
2009 г.
УОиН
Итого
11 721,4
1 371,4
3 450,0
3 450,0
3 450,0
Итого обл. бюджет
9 471,4
1 371,4
2 700,0
2 700,0
2 700,0
Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся
3.1
Обеспечение государственных и муниципальных ОУ учебниками, учебно-методическими
Областной бюджет
10 449,0
2 349,0
2 700,0
2 700,0
2 700,0
2009-
2012 гг.
Количество приобретенных учебников, учебно-методических комплектов, методических реко-
Ед.
2009г-11 800; 2010г-11 800; 2011г-11 800; 2012г-11 800
УОиН ТОГОА УДПО ИПКРО
комплектами, методическими рекомендациями, наглядно-иллюстративными пособиями и др.
мендаций, наглядно-иллюстративных пособий и др.
3.2
Организация разработки учебно-методических комплектов по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области
Областной бюджет
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2009-2012 гг.
Доля ОУ, обеспеченных учебно -методическими комплектами по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области
%
2009г-85,0; 2010г-86,0; 2011г-88,0; 2012г-90,0
УОиН
Итого
10 849,0
2 449,0
2 800,0
2 800,0
2 800,0
Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования
4.1
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов государственных областных и муниципальных аккредитованных ОУ,
Областной бюджет
20 100,0
4 500,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
2009-
2012 гг.
Доля охвата выпускников 9, 11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся
Доля выпускни-
% %
2009г-97,6 2010г-97,7; 2011г-97,8;
2012г-97,9
2009г-67,0; 2010г-68,0;
УОиН
Тамбовское областное государственное учреждение (далее ТОГУ) «Центр экспер-
в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах
ков сельских школ, поступивших в высшие учебные заведения
2011г-69,0; 2012г-70,0
тизы образовательной деятельности»
4.2
Организация и проведение мониторинга учебных и вне-учебных достижений обучающихся (итоговые контрольные срезы) и участие в общероссийских и международных исследованиях
Областной бюджет
2 300,0
500,0
600,0
600,0
600,0
2009-2012 гг.
Доля охвата обучающихся объективной независимой системой оценки учебных и внеучебных достижений от общего количества обучающихся
%
2009г-20,0; 2010г-21,0; 2011г-22,0; 2012г-23,0;
УОиН
4.3
Экспертиза конкурсных материалов приоритетного национального проекта «Образование»
Областной бюджет
102,0
51,0
51,0
0
0
2009-2010 гг.
Количество социальных заказчиков, вовлеченных в процедуру оценки конкурсных материалов
Чел.
2009г-30; 2010г-30
УОиН
ТОГОА
УДПО ИПКРО
4.4
Аттестация
педагогических
кадров
Областной бюджет
4 800,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
2009-2012 гг.
Доля педагогов, соответствующих заявленной квалификационной категории, от общего числа проходивших атте-
%
2009г-98,0; 2010г-98,2; 2011г-98,4; 2012г-98,7
УОиН ТОГУ «Центр экспертизы образо-ватель-
стацию
НОЙ
деятельности»
4.5
Организация и
проведение
мониторинга,
управление
региональным
проектом
Областной бюджет
2 500,0
2 500,0
2009 г.
Количество проведенных мони-торингов
Ед.
2009 г.-1
УОиН
Итого
29 802,0
8 751,0
7 051,0
7 000,0
7 000,0
Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков
5.1
Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов области: научно - практических конференций, круглых столов и др.
Областной бюджет
2 170,0
370,0
600,0
600,0
600,0
2009-2012 гг.
Доля педагогов, принявших участие в областных массовых мероприятиях
%
2009г-30,0; 2010г-33,0;
2011г-35,0; 2012г-37,0
УОиН
5.2
Проведение областных массовых мероприятий для обучающихся и участие в
межрегиональ ных, всероссийских,
Областной бюджет
4 410,0
810,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
2009-гО 12 гг.
Доля обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях, др.
%
2009г-33,0; 2010г-34,0; 20Пг-35,0; 2012г-36,0
УОиН
международных
мероприятиях
обучающихся
Итого
6 580,0
1 180,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
Всего обл. бюджет
81483,1
19 746,1
20 613,0
20 562,0
20 562,0
ВСЕГО
96 427,991
32 440,991
21 363,0
21 312,0
21 312,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 г. № 1503
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики подпрограммы, ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица изме рения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6 __.
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой образовательной информационной среды
Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы
1.1
Техническое и абонентское обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования области
Областной бюджет
1 468,6
268,6
400,0
400,0
400,0
2009-го 12 гг.
Телекоммуникационная инфраструктура единой образовательной информационной среды области, бесперебойная работа аппарата о-программ-ных комплексов и средств доступа в Интернет
Тамбовское областное государственное учреждение (далее-ТОГУ) «Компьютерный центр»
1
2
3
4
5
6
7
8
_9_^
10
11
12
13
1.2
Оплата доступа общеобразовательных учреждений к ресурсам сети Интернет
Областной бюджет
69 347,5
11 447,5
19 300,0
19 300,0
19 300,0
2009-гО 12 гг.
Доля общеобразовательных учреждений (далее-ОУ), в которых обеспечивается бесперебойная работа сети Интернет
%
2009г-100; 20 Юг-100; 2011г-100;
2012г-100
Управление
образования и
науки области
(далее -
УОиН)
ТОГУ «Компьютерный центр»
1.3
Оплата доступа к ресурсам сети Интернет серверов системы образования области, центров дистанционного образования области, учреждений системы образования
Областной бюджет
1 398,0
108,0
430,0
430,0
430,0
2009-го 12гг.
Бесперебойная работа серверов системы образования области
УОиН
ТОГУ «Компьютерный центр»
1.4
Создание условий для обеспечения защиты персональных данных, безопасности ин-формационно-коммуникаци-онной инфраструктуры
Областной бюджет
35,0
35,0
2009 г.
Защита персональных данных, безопасности информаци-онно-
коммуника-ционной инфраструктуры
УОиН
Итого
72 249,1
И 859,1
20 130,0
20 130,0
20 130,0
Дата печати 10.12.2009 15:03:00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам
2.1
Обеспечение учреждений системы образования области компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности
Областной бюджет
23 217,4
4 317,4
6 300,0
6 300,0
6 300,0
2009-2012 гг.
Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер
Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер
чело век
2009г-13; 2010г-12,5; 2011 г-12;
2012г-10
2009г-14,5; 20 Юг-14; 2011Г-13; 2012г-12
УОиН
ТОГУ «Компьютерный центр»
2.2
Совершенствование информационно-коммуникационных технологий и развитие информационных ресурсов области
Областной бюджет
1 350,0
450,0
450,0
450,0
2009-2012 гг.
Удельный вес ОУ, имеющих собственные луеЪ-сайты (по отношению к общему количеству ОУ)
%
2009г-92,8;
2010г-94,0; 2011г-95,0;
2012г-99,0
УОиН
ТОГУ «Компьютерный центр»
Дата печати 10.12.2009 15:03:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3
Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования
Областной бюджет
2 584,7
484,7
700,0
700,0
700,0
2009-2012 гг.
Удельный вес обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования
%
2009г-1,7; 2010г-1,8;
20Пг-2,0; 2012г-2,3
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»
Итого
27 152,1
4 802,1
7 450,0
7 450,0
7 450,0
ВСЕГО
99 401,2
16 661,2
27 580,0
27 580,0
27 580,0
Зам. главы администрации
области Н. Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 г. № 1503
Перечень мероприятий подпрограммы
№п п
Цель, задача, мероприятие
Источ
НИКИ
финан
сиро-
вания
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы;
Заказчики подпрограммы
ответственные за выполнение
всего
2009 г.
2010 г.
2011г.
2012 г.
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
1
2
3 1
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
Задача 2: Реализация проекта «Школьное молоко»
2.1
Обеспечение молоком учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений
Областной бюджет
19 821,3
19821,3
2010 г.
Количество учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных молоком
Чел.
2010 г-
34412
УОиН
2.2
Обеспечение молоком учащихся начальных классов государственных областных интернатных образовательных учреждений
Областной бюджет
447,6
447,6
2010 г.
Количество учащихся начальных классов государственных областных образовательных учреждений, обеспеченных молоком
Чел.
2010 г-777
УОиН
2.3
Обеспечение молоком детей-сирот младшего школьного возраста, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах, в каникулярный период
Областной бюджет
59,0
59,0
2010 г.
Количество детей-сирот младшего школьного возраста, обеспеченных молоком
Чел.
2010 г-217
УОиН
Итого
20 327,9
20 327,9
Зам.главы администрации области Н.Д.Горденков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2009 г.
г. Тамбов
№ 1503
О внесении изменений в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 06.10.2009)
В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 06.10.2009), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 366 682,791 тыс. рублей:
год-98 217,891 тыс. рублей;
год - 102 640,9 тыс. рублей;
год - 82 962, 0 тыс. рублей;
год - 82 862, 0 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) - 68 938,891 тыс. рублей:
год - 44 938,891 тыс. рублей;
год - 8 000,0 тыс. рублей;
год - 8 000,0 тыс. рублей;
год - 8 000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 295 093,9 тыс. рублей:
год - 52 879,0 тыс. рублей;
год - 93 890,9 тыс. рублей;
год - 74 212,0 тыс. рублей;
год - 74 112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 2 650,0 тыс. рублей:
год - 400,0 тыс. рублей;
год - 750,0 тыс. рублей;
Дата печати 18.11.2009 17:37:00
2
год - 750,0 тыс. рублей;
год - 750,0 тыс. рублей»;
1.2. в разделе 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 366 682,791 тыс. рублей:
год - 98 217,891 тыс. рублей;
год - 102 640,9 тыс. рублей;
год - 82 962, 0 тыс. рублей;
год - 82 862, 0 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) - 68 938,891 тыс. рублей:
год - 44 938,891 тыс. рублей;
год - 8 000,0 тыс. рублей;
год - 8 000,0 тыс. рублей;
год - 8 000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 295 093,9 тыс. рублей:
год - 52 879,0 тыс. рублей;
год - 93 890,9 тыс. рублей;
год - 74 212,0 тыс. рублей;
год - 74 112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 2 650,0 тыс. рублей:
год - 400,0 тыс. рублей;
год - 750,0 тыс. рублей;
год - 750,0 тыс. рублей;
год - 750,0 тыс. рублей»;
в таблице «Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета (тыс. рублей)»:
в позиции «Всего по Программе, в том числе» в графе «Всего» цифры «299 845,5» заменить цифрами «295 093,9», в графе «2009 г.» цифры «57 630,6» заменить цифрами «52 879,0»;
в разделе «Управление образования и науки области» в позиции «Всего, в том числе» в графе «Всего» цифры «299 145,5» заменить цифрами «294 393,9», в графе «2009 г.» цифры «56 930,6» заменить цифрами «52 179,0»;
в позиции «подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в графе «Всего» цифры «83 862,3» заменить цифрами «81 483,1», в графе «2009 г.» цифры «22 125,3» заменить цифрами «19 746,1»;
в позиции «подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды» в графе «Всего» цифры «99 240,0» заменить цифрами «99 401,2», в графе «2009 г.» цифры «16 500,0» заменить цифрами «16 661,2»;
Дата печати 03.12.2009 18:37:00
3
в позиции «подпрограмма «Школьное питание» в графе «Всего» цифры «41 197,5» заменить цифрами «38 663,9», в графе «2009 г.» цифры «4 869,6» заменить цифрами «2 336,0»;
1.3. в разделе 6 Программы «Оценка эффективности реализации
Программы» таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень
достижения целей и задач Программы» изложить в редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению;
1.4. в приложении №1 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы
дошкольного образования» (далее - подпрограмма):
в разделе 3 «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
в разделе 5 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы» в строке «Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в графе 5 цифры «85,0» заменить цифрами «84,6»;
1.5. в приложении №2 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы
общего и дополнительного образования детей» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 96 427,991 тыс. рублей, в том числе:
г. - 32 440,991 тыс. рублей;
г. - 21 363,0 тыс. рублей;
г.—21 312,0 тыс. рублей;
г. -21 312,0 тыс. рублей; федеральный бюджет- 12 694,891 тыс. рублей: 2009 - 12 694,891 тыс. рублей;
областной бюджет - 81 483,1 тыс. рублей:
г. - 19 746,1 тыс. рублей;
г. - 20 613,0 тыс. рублей;
г. - 20 562,0 тыс. рублей;
г. - 20 562,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 2 250,0 тыс. рублей:
г. - 0;
г. - 750,0 тыс. рублей;
г. - 750,0 тыс. рублей;
г. - 750,0 тыс. рублей»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
Дата печати 03.12.2009 18:38:00
4
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в 2009 - 2012 гг. составят 96 427,991 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета -12 694,891 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -81 483,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -2 250,0 тыс. рублей»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы из областного бюджета предусматривает: 2009 год - 19 746,1 тыс. рублей; 2010 год - 20 613,0 тыс. рублей; 2011 год -20 562,0 тыс. рублей; 2012 год - 20 562,0 тыс. рублей. Финансирование из местных бюджетов: 2010 год - 750,0 тыс. рублей; 2011 год -750,0 тыс. рублей; 2012 год - 750,0 тыс. рублей»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Выполнение подпрограммы обеспечит:
увеличение доли обучающихся на старшей ступени, охваченных программами профильного обучения, с 23,0 процентов до 60,0 процентов;
создание условий для увеличения доли выпускников сельских школ, поступающих в высшие учебные заведения, с 65,0 процентов до 70,0 процентов;
создание условий для увеличения количества обучающихся, участвующих в олимпиадах и творческих конкурсах, с 1313 до 2100 человек;
увеличение охвата детей программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования с 52,2 процента до 63,5 процента;
увеличение охвата детей программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях с 66,0 процентов до 78,0 процентов;
увеличение доли обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях, др. с 30,0 процентов до 36,0 процентов;
увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения и обучающихся с использованием информационно-коммуникационных и дистанционных технологий, с 11,0 процентов до 44,0 процентов»;
в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
в позиции «Задача 2: обновление содержания и технологии обучения» в графе 5 цифры «25,0» заменить цифрами «45,0», в графе 6 цифры «26,0» заменить цифрами «50,0», в графе 7 цифры «27,0» заменить цифрами «55,0», в графе 8 цифры «30,0» заменить цифрами «60,0»;
в позиции «Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков» в графе 5 по индикатору 2 «Охват детей программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» цифры «70,0» заменить цифрами «75,0», в графе 6 цифры
Дата печати 04.12.2009 11:04:00
5
«72,0» заменить цифрами «76,0», в графе 7 цифры «74,0» заменить цифрами «77,0»;
1.6. в приложении №3 к Программе «Подпрограмма «Развитие единой
образовательной информационной среды» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 99 401,2 тыс. рублей, в том числе:
г. - 16 661,2 тыс. рублей;
г. - 27 580,0 тыс. рублей;
г. - 27 580,0 тыс. рублей;
г. - 27 580,0 тыс. рублей»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «99 240,0» заменить цифрами «99 401,2»;
в абзаце третьем в позиции «2009 год» цифры «16 500,0» заменить цифрами «16 661,2»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
в позиции «Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы» в графе 5 по индикатору 2 «Удельный вес общеобразовательных учреждений области, имеющих собственные \уеЪ-сайты (по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений области)» цифры «87,0» заменить цифрами «92,8», в графе 6 цифры «90,0» заменить цифрами «94,0»;
в позиции «Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам» в графе 5 по индикатору 1 «Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер» цифры «13,5» заменить цифрами «13», в графе 6 цифры «13» заменить цифрами «12,5»;
1.7. в приложении №5 к Программе «Подпрограмма «Школьное
питание» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 39 363,9 тыс. рублей, в том числе:
г. - 3 036,0 тыс. рублей;
г. - 25 227,9 тыс. рублей;
Дата печати 04.12.2009 11:04:00
6
г. - 5 600,0 тыс. рублей;
г. - 5 500,0 тыс. рублей»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы»:
в пункте 1.1 в графе 2 слово «базовых» исключить, в графе 10 слово «базовых» исключить, в графе 12 в позиции «2009 г.» цифры «20» заменить цифрами «26»;
в пункте 1.2 в графе 12 в позиции «2009 г.» цифры «20» заменить цифрами «26»;
в пункте 1.4 в графе 12 в позиции «2009 г.» цифры «20» заменить цифрами «15»,
в пункте 1.5 в графе 12 в позиции «2009 г.» цифры «30,8» заменить цифрами «29,2»;
мероприятия по Задаче 2 «Реализация проекта «Школьное молоко» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
в позиции «Всего» в графе 4 цифры «41 897,5» заменить цифрами «39 363,9» в графе 5 цифры «5 569,6» заменить цифрами «3 036,0»;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2009-2012 гг. составляет 39 363,9 тыс. рублей; в том числе по годам:
2009 г. - 3 036,0 тыс. рублей (2 336,0 тыс. рублей - управление
образования и науки области, 700,0 тыс. рублей - управление
здравоохранения области);
г. - 25 227,9 тыс. рублей;
г. - 5 600,0 тыс. рублей;
г. - 5 500,0 тыс. рублей»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы» в графе 5 позиции «Задача 2: реализация проекта «Школьное молоко» цифры «85» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 г. № 1503
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы
Цели, задачи
Целевой индикатор
Единица измерения
Исходные показатели базового года (2008)
(с указанием источников получения данной информации)
Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы;
2009 г.
2010 г.
2011г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: обеспечение инновационного характера базового образования
Задача 1:
обеспечение государственной гарантии доступности качественного дошкольного образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка
Охват детей дошкольным образованием
%
55,0
данные
мониторинга управления образования и науки области
(далее -УОиН)
57,0
60,0
62,0
65,0
Задача 2:
внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования
Индикатор 1.
Доля охвата выпускников 9,11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся
%
95,0
региональная
база данных
97,6
97,7
97,8
97,9
Индикатор 2.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием информационно - коммуникационных и дистанционных технологий
%
2,9
данные
мониторинга
УОиН
11,0
22,0
33,0
44,0
Индикатор 3.
Охват детей программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования
%
52,2
данные
мониторинга
УОиН
56,0
58,0
60,0
63,5
Задача 3:
создание условий для поэтапного перехода к новому качеству образования на основе информационных технологий
Количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер
человек
14 Ежеквартальный мониторинг уровня информатизации учреждений области
13
12,5
12
10
Задача 4:
создание безопасных условий
для организации учебного
процесса в образовательных
учреждениях
Доля образовательных учреждений, в которых созданы безопасные условия для организации учебного процесса
%
70,0 данные мониторинга УОиН
75,0
80,0
85,0
90,0
Задача 5:
создание рациональной, экономически эффективной системы, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путём обеспечения качественным сбалансированным питанием
Доля учащихся, для которых созданы современные условия в сфере обеспечения качественным горячим питанием
%
12,8 данные мониторинга УОиН
29,2
35,0
37,5
39,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
^
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 г. № 1503
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники фи-нанси-рова-ния
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы:
Заказчики подпрограммы- ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам;
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: обеспечение дальнейшего развития системы дошкольного образования
Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1.1.
Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)
Областной бюджет
6 280,0
1 180,0
1700,0
1700,0
1700,0
2009-2012 гг.
Доля детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования
%
2009г.-84,6; 2010г.-90,0; 2011г.-92,0; 2012г.-93,0
Управление образования и науки области (далее -УОиН)
Итого
6 280,0
1 180,0
1700,0
1700,0
1700,0
Задача 2: поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования
2.1.
Поддержка инновационных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Областной бюджет
3 380,0
920,0
820,0
820,0
820,0
2009-2012 гг.
Доля поддержанных учреждений, внедряющих инновационные технологии, от общего числа дошкольных образовательных учреждений
%
2009г.-5,0; 2010г.-6,0; 2011г.-7,0; 2012г.-8,0
УОиН
Итого
3 380,0
920,0
820,0
820,0
820,0
ВСЕГО
9660,0
2100,0
2520,0
2520,0
2520,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
постановлению администрации области
от 17.12.2009 г. № 1503
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирова-
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики подпрограммы
всего
в том числе по годам
наименование
единица
целевое значение
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
ния
изме рения
(по годам реализации подпрограммы)
- ответственные за выполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
Цель 1: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом
Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности
1.1
Оплата образовательной услуги по организации и предоставлению среднего
(полного) общего образования, созданию условий для одаренных детей из сельской местности
Обла- п
стной
бюджет
22 019,3
3 383,3
6 212,0
6 212,0
6 212,0
2009-2012 гг.
Количество одаренных детей из сельской местности, обучающихся по основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования и проживающих в общежитии
Чел.
2009г-100; 20 Юг-100; 2011 г-100; 2012М00
Управление образования и науки области (далее-УОиН)
1.2
Раннее выявле-
Феде-
12 694,
12 694,891
-
-
-
2009-
Доля детей с огра-
%
2009г-П,0;
УОиН
ние и учет детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, организация дистанционного образования детей-инвалидов на
ральный бюджет
891
гО 12 гг.
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием информационно —
2010г-22,0; 2011г-33,0; 2012г-44,0
Тамбовское областное государствен -ное образовательное авто-
дому по образовательным программам общего образования, поддержка опыта по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Областной бюджет
2 761,4
2 611,4
50,0
50,0
50,0
коммуникационных и дистанционных технологий
номное учреждение дополнительного профес-сиональ ного образования «Институт повышения квалификации работников об-
разова-
ния»
(далее-
ТОГОА
УДПО
ип-
КРО)
Итого областной бюджет
24 780,7
5 994,7
6262,0
6 262,0
6 262,0
Итого
?7 475,591
18 689,591
6 262,0
6 262,0 ,
6 262,0
Задача 2 обновление содержания и технологий обучения
2.1
Проведение региональных олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований, научно-практических конференций и др. и обеспечение участия в международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др.
Областной бюджет
4 700,0
1 100,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
2009-2012 гг.
Количество участников предметных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций и др.
Количество участников международных, межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и др.
Чел. Чел.
2009г-1950; 2010г-2000; 2011г-2050;
2012г-2100
2009 г-67; 2010г-55; 2011г-57; 2012г-58
2009г-4,7;
УОиН
Доля выпускников, принятых в учреждения высшего профессионального образования по результатам олимпиад и конкурсов
%
2010г-5,0; 2011г-5,5; 2012г-6,0
2.2
Поддержка образовательных учреждений (далее - ОУ), внедряющих современные модели образования
Областной бюджет Муниципальный бюджет
4 500,0 2 250,0
-
1 500,0 750,0
1 500,0 750,0
1 500,0 750,0
2009-2012 гг.
Увеличение количества ОУ, внедряющих современные модели образования, получивших поддержку
Ед.
2010г-4; 2011г-8; 2012г-12
УОиН
2.3.
Приобретение учебного, учебно- лабораторного оборудования дляОУ
Областной бюджет
271,4
271,4
2009 г.
УОиН
Итого
11 721,4
1 371,4
3 450,0
3 450,0
3 450,0
Итого обл. бюджет
9 471,4
1 371,4
2 700,0
2 700,0
2 700,0
Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся
3.1
Обеспечение государственных и муниципальных ОУ учебниками, учебно-методическими
Областной бюджет
10 449,0
2 349,0
2 700,0
2 700,0
2 700,0
2009-
2012 гг.
Количество приобретенных учебников, учебно-методических комплектов, методических реко-
Ед.
2009г-11 800; 2010г-11 800; 2011г-11 800; 2012г-11 800
УОиН ТОГОА УДПО ИПКРО
комплектами, методическими рекомендациями, наглядно-иллюстративными пособиями и др.
мендаций, наглядно-иллюстративных пособий и др.
3.2
Организация разработки учебно-методических комплектов по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области
Областной бюджет
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2009-2012 гг.
Доля ОУ, обеспеченных учебно -методическими комплектами по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области
%
2009г-85,0; 2010г-86,0; 2011г-88,0; 2012г-90,0
УОиН
Итого
10 849,0
2 449,0
2 800,0
2 800,0
2 800,0
Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования
4.1
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов государственных областных и муниципальных аккредитованных ОУ,
Областной бюджет
20 100,0
4 500,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
2009-
2012 гг.
Доля охвата выпускников 9, 11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся
Доля выпускни-
% %
2009г-97,6 2010г-97,7; 2011г-97,8;
2012г-97,9
2009г-67,0; 2010г-68,0;
УОиН
Тамбовское областное государственное учреждение (далее ТОГУ) «Центр экспер-
в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах
ков сельских школ, поступивших в высшие учебные заведения
2011г-69,0; 2012г-70,0
тизы образовательной деятельности»
4.2
Организация и проведение мониторинга учебных и вне-учебных достижений обучающихся (итоговые контрольные срезы) и участие в общероссийских и международных исследованиях
Областной бюджет
2 300,0
500,0
600,0
600,0
600,0
2009-2012 гг.
Доля охвата обучающихся объективной независимой системой оценки учебных и внеучебных достижений от общего количества обучающихся
%
2009г-20,0; 2010г-21,0; 2011г-22,0; 2012г-23,0;
УОиН
4.3
Экспертиза конкурсных материалов приоритетного национального проекта «Образование»
Областной бюджет
102,0
51,0
51,0
0
0
2009-2010 гг.
Количество социальных заказчиков, вовлеченных в процедуру оценки конкурсных материалов
Чел.
2009г-30; 2010г-30
УОиН
ТОГОА
УДПО ИПКРО
4.4
Аттестация
педагогических
кадров
Областной бюджет
4 800,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
2009-2012 гг.
Доля педагогов, соответствующих заявленной квалификационной категории, от общего числа проходивших атте-
%
2009г-98,0; 2010г-98,2; 2011г-98,4; 2012г-98,7
УОиН ТОГУ «Центр экспертизы образо-ватель-
стацию
НОЙ
деятельности»
4.5
Организация и
проведение
мониторинга,
управление
региональным
проектом
Областной бюджет
2 500,0
2 500,0
2009 г.
Количество проведенных мони-торингов
Ед.
2009 г.-1
УОиН
Итого
29 802,0
8 751,0
7 051,0
7 000,0
7 000,0
Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков
5.1
Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов области: научно - практических конференций, круглых столов и др.
Областной бюджет
2 170,0
370,0
600,0
600,0
600,0
2009-2012 гг.
Доля педагогов, принявших участие в областных массовых мероприятиях
%
2009г-30,0; 2010г-33,0;
2011г-35,0; 2012г-37,0
УОиН
5.2
Проведение областных массовых мероприятий для обучающихся и участие в
межрегиональ ных, всероссийских,
Областной бюджет
4 410,0
810,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
2009-гО 12 гг.
Доля обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях, др.
%
2009г-33,0; 2010г-34,0; 20Пг-35,0; 2012г-36,0
УОиН
международных
мероприятиях
обучающихся
Итого
6 580,0
1 180,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
Всего обл. бюджет
81483,1
19 746,1
20 613,0
20 562,0
20 562,0
ВСЕГО
96 427,991
32 440,991
21 363,0
21 312,0
21 312,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 г. № 1503
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики подпрограммы, ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица изме рения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6 __.
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой образовательной информационной среды
Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы
1.1
Техническое и абонентское обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования области
Областной бюджет
1 468,6
268,6
400,0
400,0
400,0
2009-го 12 гг.
Телекоммуникационная инфраструктура единой образовательной информационной среды области, бесперебойная работа аппарата о-программ-ных комплексов и средств доступа в Интернет
Тамбовское областное государственное учреждение (далее-ТОГУ) «Компьютерный центр»
1
2
3
4
5
6
7
8
_9_^
10
11
12
13
1.2
Оплата доступа общеобразовательных учреждений к ресурсам сети Интернет
Областной бюджет
69 347,5
11 447,5
19 300,0
19 300,0
19 300,0
2009-гО 12 гг.
Доля общеобразовательных учреждений (далее-ОУ), в которых обеспечивается бесперебойная работа сети Интернет
%
2009г-100; 20 Юг-100; 2011г-100;
2012г-100
Управление
образования и
науки области
(далее -
УОиН)
ТОГУ «Компьютерный центр»
1.3
Оплата доступа к ресурсам сети Интернет серверов системы образования области, центров дистанционного образования области, учреждений системы образования
Областной бюджет
1 398,0
108,0
430,0
430,0
430,0
2009-го 12гг.
Бесперебойная работа серверов системы образования области
УОиН
ТОГУ «Компьютерный центр»
1.4
Создание условий для обеспечения защиты персональных данных, безопасности ин-формационно-коммуникаци-онной инфраструктуры
Областной бюджет
35,0
35,0
2009 г.
Защита персональных данных, безопасности информаци-онно-
коммуника-ционной инфраструктуры
УОиН
Итого
72 249,1
И 859,1
20 130,0
20 130,0
20 130,0
Дата печати 10.12.2009 15:03:00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам
2.1
Обеспечение учреждений системы образования области компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности
Областной бюджет
23 217,4
4 317,4
6 300,0
6 300,0
6 300,0
2009-2012 гг.
Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер
Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер
чело век
2009г-13; 2010г-12,5; 2011 г-12;
2012г-10
2009г-14,5; 20 Юг-14; 2011Г-13; 2012г-12
УОиН
ТОГУ «Компьютерный центр»
2.2
Совершенствование информационно-коммуникационных технологий и развитие информационных ресурсов области
Областной бюджет
1 350,0
450,0
450,0
450,0
2009-2012 гг.
Удельный вес ОУ, имеющих собственные луеЪ-сайты (по отношению к общему количеству ОУ)
%
2009г-92,8;
2010г-94,0; 2011г-95,0;
2012г-99,0
УОиН
ТОГУ «Компьютерный центр»
Дата печати 10.12.2009 15:03:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3
Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования
Областной бюджет
2 584,7
484,7
700,0
700,0
700,0
2009-2012 гг.
Удельный вес обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования
%
2009г-1,7; 2010г-1,8;
20Пг-2,0; 2012г-2,3
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»
Итого
27 152,1
4 802,1
7 450,0
7 450,0
7 450,0
ВСЕГО
99 401,2
16 661,2
27 580,0
27 580,0
27 580,0
Зам. главы администрации
области Н. Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 г. № 1503
Перечень мероприятий подпрограммы
№п п
Цель, задача, мероприятие
Источ
НИКИ
финан
сиро-
вания
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы;
Заказчики подпрограммы
ответственные за выполнение
всего
2009 г.
2010 г.
2011г.
2012 г.
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
1
2
3 1
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
Задача 2: Реализация проекта «Школьное молоко»
2.1
Обеспечение молоком учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений
Областной бюджет
19 821,3
19821,3
2010 г.
Количество учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных молоком
Чел.
2010 г-
34412
УОиН
2.2
Обеспечение молоком учащихся начальных классов государственных областных интернатных образовательных учреждений
Областной бюджет
447,6
447,6
2010 г.
Количество учащихся начальных классов государственных областных образовательных учреждений, обеспеченных молоком
Чел.
2010 г-777
УОиН
2.3
Обеспечение молоком детей-сирот младшего школьного возраста, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах, в каникулярный период
Областной бюджет
59,0
59,0
2010 г.
Количество детей-сирот младшего школьного возраста, обеспеченных молоком
Чел.
2010 г-217
УОиН
Итого
20 327,9
20 327,9
Зам.главы администрации области Н.Д.Горденков
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 130.000.000 Образование. Наука. Культура |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: