Основная информация

Дата опубликования: 17 декабря 2009г.
Номер документа: RU68000200900718
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2009 г.

г. Тамбов

№ 1503

О внесении изменений в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 06.10.2009)

В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет:

1. Внести в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 06.10.2009), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 366 682,791 тыс. рублей:

год-98 217,891 тыс. рублей;

год - 102 640,9 тыс. рублей;

год - 82 962, 0 тыс. рублей;

год - 82 862, 0 тыс. рублей; в том числе:

федеральный бюджет (по согласованию) - 68 938,891 тыс. рублей:

год - 44 938,891 тыс. рублей;

год - 8 000,0 тыс. рублей;

год - 8 000,0 тыс. рублей;

год - 8 000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 295 093,9 тыс. рублей:

год - 52 879,0 тыс. рублей;

год - 93 890,9 тыс. рублей;

год - 74 212,0 тыс. рублей;

год - 74 112,0 тыс. рублей;

местные бюджеты (по согласованию) - 2 650,0 тыс. рублей:

год - 400,0 тыс. рублей;

год - 750,0 тыс. рублей;

Дата печати 18.11.2009 17:37:00

2

год - 750,0 тыс. рублей;

год - 750,0 тыс. рублей»;

1.2. в разделе 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 366 682,791 тыс. рублей:

год - 98 217,891 тыс. рублей;

год - 102 640,9 тыс. рублей;

год - 82 962, 0 тыс. рублей;

год - 82 862, 0 тыс. рублей; в том числе:

федеральный бюджет (по согласованию) - 68 938,891 тыс. рублей:

год - 44 938,891 тыс. рублей;

год - 8 000,0 тыс. рублей;

год - 8 000,0 тыс. рублей;

год - 8 000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 295 093,9 тыс. рублей:

год - 52 879,0 тыс. рублей;

год - 93 890,9 тыс. рублей;

год - 74 212,0 тыс. рублей;

год - 74 112,0 тыс. рублей;

местные бюджеты (по согласованию) - 2 650,0 тыс. рублей:

год - 400,0 тыс. рублей;

год - 750,0 тыс. рублей;

год - 750,0 тыс. рублей;

год - 750,0 тыс. рублей»;

в таблице «Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета (тыс. рублей)»:

в позиции «Всего по Программе, в том числе» в графе «Всего» цифры «299 845,5» заменить цифрами «295 093,9», в графе «2009 г.» цифры «57 630,6» заменить цифрами «52 879,0»;

в разделе «Управление образования и науки области» в позиции «Всего, в том числе» в графе «Всего» цифры «299 145,5» заменить цифрами «294 393,9», в графе «2009 г.» цифры «56 930,6» заменить цифрами «52 179,0»;

в позиции «подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в графе «Всего» цифры «83 862,3» заменить цифрами «81 483,1», в графе «2009 г.» цифры «22 125,3» заменить цифрами «19 746,1»;

в позиции «подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды» в графе «Всего» цифры «99 240,0» заменить цифрами «99 401,2», в графе «2009 г.» цифры «16 500,0» заменить цифрами «16 661,2»;

Дата печати 03.12.2009 18:37:00

3

в позиции «подпрограмма «Школьное питание» в графе «Всего» цифры «41 197,5» заменить цифрами «38 663,9», в графе «2009 г.» цифры «4 869,6» заменить цифрами «2 336,0»;

1.3.              в разделе 6 Программы «Оценка эффективности реализации
Программы» таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень
достижения целей и задач Программы» изложить в редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению;

1.4.              в приложении №1 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы
дошкольного образования» (далее - подпрограмма):

в разделе 3 «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

в разделе 5 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы» в строке «Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в графе 5 цифры «85,0» заменить цифрами «84,6»;

1.5.              в приложении №2 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы
общего и дополнительного образования детей» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 96 427,991 тыс. рублей, в том числе:

г. - 32 440,991 тыс. рублей;

г. - 21 363,0 тыс. рублей;

г.—21 312,0 тыс. рублей;

г. -21 312,0 тыс. рублей; федеральный бюджет- 12 694,891 тыс. рублей: 2009 - 12 694,891 тыс. рублей;

областной бюджет - 81 483,1 тыс. рублей:

г. - 19 746,1 тыс. рублей;

г. - 20 613,0 тыс. рублей;

г. - 20 562,0 тыс. рублей;

г. - 20 562,0 тыс. рублей;

местные бюджеты (по согласованию) - 2 250,0 тыс. рублей:

г. - 0;

г. - 750,0 тыс. рублей;

г. - 750,0 тыс. рублей;

г. - 750,0 тыс. рублей»;

в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

Дата печати 03.12.2009 18:38:00

4

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в 2009 - 2012 гг. составят 96 427,991 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета -12 694,891 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -81 483,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -2 250,0 тыс. рублей»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы из областного бюджета предусматривает: 2009 год - 19 746,1 тыс. рублей; 2010 год - 20 613,0 тыс. рублей; 2011 год -20 562,0 тыс. рублей; 2012 год - 20 562,0 тыс. рублей. Финансирование из местных бюджетов: 2010 год - 750,0 тыс. рублей; 2011 год -750,0 тыс. рублей; 2012 год - 750,0 тыс. рублей»;

в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Выполнение подпрограммы обеспечит:

увеличение доли обучающихся на старшей ступени, охваченных программами профильного обучения, с 23,0 процентов до 60,0 процентов;

создание условий для увеличения доли выпускников сельских школ, поступающих в высшие учебные заведения, с 65,0 процентов до 70,0 процентов;

создание условий для увеличения количества обучающихся, участвующих в олимпиадах и творческих конкурсах, с 1313 до 2100 человек;

увеличение охвата детей программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования с 52,2 процента до 63,5 процента;

увеличение охвата детей программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях с 66,0 процентов до 78,0 процентов;

увеличение доли обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях, др. с 30,0 процентов до 36,0 процентов;

увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения и обучающихся с использованием информационно-коммуникационных и дистанционных технологий, с 11,0 процентов до 44,0 процентов»;

в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:

в позиции «Задача 2: обновление содержания и технологии обучения» в графе 5 цифры «25,0» заменить цифрами «45,0», в графе 6 цифры «26,0» заменить цифрами «50,0», в графе 7 цифры «27,0» заменить цифрами «55,0», в графе 8 цифры «30,0» заменить цифрами «60,0»;

в позиции «Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков» в графе 5 по индикатору 2 «Охват детей программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»   цифры «70,0» заменить цифрами «75,0», в графе 6 цифры

Дата печати 04.12.2009 11:04:00

5

«72,0» заменить цифрами «76,0», в графе 7 цифры «74,0» заменить цифрами «77,0»;

1.6.              в приложении №3 к Программе «Подпрограмма «Развитие единой
образовательной информационной среды» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 99 401,2 тыс. рублей, в том числе:

г. - 16 661,2 тыс. рублей;

г. - 27 580,0 тыс. рублей;

г. - 27 580,0 тыс. рублей;

г. - 27 580,0 тыс. рублей»;

в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «99 240,0» заменить цифрами «99 401,2»;

в абзаце третьем в позиции «2009 год» цифры «16 500,0» заменить цифрами «16 661,2»;

в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:

в позиции «Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы» в графе 5 по индикатору 2 «Удельный вес общеобразовательных учреждений области, имеющих собственные \уеЪ-сайты (по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений области)» цифры «87,0» заменить цифрами «92,8», в графе 6 цифры «90,0» заменить цифрами «94,0»;

в позиции «Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам» в графе 5 по индикатору 1 «Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер» цифры «13,5» заменить цифрами «13», в графе 6 цифры «13» заменить цифрами «12,5»;

1.7.              в приложении №5 к Программе «Подпрограмма «Школьное
питание» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 39 363,9 тыс. рублей, в том числе:

г. - 3 036,0 тыс. рублей;

г. - 25 227,9 тыс. рублей;

Дата печати 04.12.2009 11:04:00

6

г. - 5 600,0 тыс. рублей;

г. - 5 500,0 тыс. рублей»;

в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы»:

в пункте 1.1 в графе 2 слово «базовых» исключить, в графе 10 слово «базовых» исключить, в графе 12 в позиции «2009 г.» цифры «20» заменить цифрами «26»;

в пункте 1.2 в графе 12 в позиции «2009 г.» цифры «20» заменить цифрами «26»;

в пункте 1.4 в графе 12 в позиции «2009 г.» цифры «20» заменить цифрами «15»,

в пункте 1.5 в графе 12 в позиции «2009 г.» цифры «30,8» заменить цифрами «29,2»;

мероприятия по Задаче 2 «Реализация проекта «Школьное молоко» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

в позиции «Всего» в графе 4 цифры «41 897,5» заменить цифрами «39 363,9» в графе 5 цифры «5 569,6» заменить цифрами «3 036,0»;

в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2009-2012 гг. составляет 39 363,9 тыс. рублей; в том числе по годам:

2009              г. - 3 036,0 тыс. рублей (2 336,0 тыс. рублей - управление
образования и науки области, 700,0 тыс. рублей - управление
здравоохранения области);

г. - 25 227,9 тыс. рублей;

г. - 5 600,0 тыс. рублей;

г. - 5 500,0 тыс. рублей»;

в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы» в графе 5 позиции «Задача 2: реализация проекта «Школьное молоко» цифры «85» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».

Глава администрации

области     О.И.Бетин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации области

от 17.12.2009 г. № 1503

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы

Цели, задачи

Целевой индикатор

Единица измере­ния

Исходные показатели базового года (2008)

(с указанием источников получения данной ин­формации)

Показатель целевого индикатора по го­дам реализации Программы;

2009 г.

2010 г.

2011г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель: обеспечение инновационного характера базового образования

Задача 1:

обеспечение   государственной гарантии    доступности каче­ственного дошкольного обра­зования   всем гражданам, не­зависимо от места жительст­ва,   социального  статуса  се­мьи, уровня развития и здоро­вья ребенка

Охват детей дошкольным образова­нием

%

55,0

данные

мониторинга управления образования и науки об­ласти

(далее -УОиН)

57,0

60,0

62,0

65,0

Задача 2:

внедрение механизмов фор­мирования и реализации со­временной модели образования, обеспечиваю­щей повышение доступности качественного образования

Индикатор 1.

Доля охвата выпускников 9,11 клас­сов объективной независимой систе­мой оценки учебных  достижений от общего количества обучающихся

%

95,0

региональная

база данных

97,6

97,7

97,8

97,9

Индикатор 2.

Доля детей с ограниченными возмож­ностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные уч­реждения, и обучающихся с использо­ванием информационно - коммуника­ционных и дистанционных технологий

%

2,9

данные

мониторинга

УОиН

11,0

22,0

33,0

44,0

Индикатор 3.

Охват детей программами дополни­тельного образования в учреждениях дополнительного образования

%

52,2

данные

мониторинга

УОиН

56,0

58,0

60,0

63,5

Задача 3:

создание условий для поэтап­ного перехода к новому каче­ству образования на основе информационных технологий

Количество  обучающихся,  приходя­щихся на 1 компьютер

человек

14 Ежеквар­тальный мо­ниторинг уровня ин­форматиза­ции учреждений области

13

12,5

12

10

Задача 4:

создание безопасных условий

для    организации    учебного

процесса  в  образовательных

учреждениях

Доля образовательных учреждений, в которых созданы безопасные условия для организации учебного процесса

%

70,0 данные мо­ниторинга УОиН

75,0

80,0

85,0

90,0

Задача 5:

создание рациональной, эко­номически эффективной сис­темы, основанной на принци­пах централизации и индуст­риализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путём обеспечения качественным сбалансированным питанием

Доля учащихся, для которых созданы современные условия в сфере обес­печения качественным горячим пита­нием

%

12,8 данные мо­ниторинга УОиН

29,2

35,0

37,5

39,0

Зам.главы администрации

области     Н.Д.Горденков

^

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации области

от 17.12.2009 г. № 1503

Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Цель, задача, меро­приятие

Ис­точни­ки фи-нанси-рова-ния

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Сроки вы­полнения

Основные целевые индикаторы:

Заказ­чики подпро­грам­мы- от­ветст­венные за вы­полне­ние

всего

в том числе по годам;

наименование

еди­ница изме­рения

целевое значение (по годам реализации подпро­граммы)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: обеспечение дальнейшего развития системы дошкольного образования

Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1.1.

Организация групп для обучения детей старшего дошколь­ного возраста (предшкольная подготовка)

Обла­стной бюд­жет

6 280,0

1 180,0

1700,0

1700,0

1700,0

2009-2012 гг.

Доля детей старшего до­школьного возраста от 5 до 7 лет, ох­ваченных всеми фор­мами дошко­льного обра­зования

%

2009г.-84,6; 2010г.-90,0; 2011г.-92,0; 2012г.-93,0

Управ­ление образо­вания и науки области (далее -УОиН)

Итого

6 280,0

1 180,0

1700,0

1700,0

1700,0

Задача 2: поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования

2.1.

Поддержка инно­вационных учреж­дений, реализую­щих основную об­щеобразовательную программу дошко­льного образования

Обла­стной бюд­жет

3 380,0

920,0

820,0

820,0

820,0

2009-2012 гг.

Доля поддер­жанных уч­реждений, внедряющих инновацион­ные техноло­гии, от обще­го числа до­школьных образова­тельных уч­реждений

%

2009г.-5,0; 2010г.-6,0; 2011г.-7,0; 2012г.-8,0

УОиН

Итого

3 380,0

920,0

820,0

820,0

820,0

ВСЕГО

9660,0

2100,0

2520,0

2520,0

2520,0

Зам.главы администрации

области     Н.Д.Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

постановлению администрации области

от 17.12.2009 г. № 1503

Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Цель, задача, мероприятие

Источ­ники финан­сирова-

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Сроки выпол­нения

Основные целевые индикаторы

Заказ­чики подпро­граммы

всего

в том числе по годам

наименование

еди­ница

целевое значение

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

ния

изме ре­ния

(по годам реализа­ции под­програм­мы)

- ответ­ствен­ные за вы­полне­ние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11            12               13

Цель 1: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом

Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности

1.1

Оплата образо­вательной услу­ги по организа­ции и предос­тавлению сред­него

(полного) обще­го образования, созданию усло­вий для одарен­ных детей из сельской мест­ности

Обла-   п

стной

бюджет

22 019,3

3 383,3

6 212,0

6 212,0

6 212,0

2009-2012 гг.

Количество ода­ренных детей из сельской местно­сти, обучающихся по основной обще­образовательной программе средне­го (полного) обще­го образования и проживающих в общежитии

Чел.

2009г-100; 20 Юг-100; 2011 г-100; 2012М00

Управ­ление образо­вания и науки области (далее-УОиН)

1.2

Раннее выявле-

Феде-

12 694,

12 694,891

-

-

-

2009-

Доля детей с огра-

%

2009г-П,0;

УОиН

ние и учет детей с ограниченны­ми возможно­стями здоровья, детей - инвали­дов, организа­ция дистанци­онного образо­вания детей-инвалидов на

раль­ный бюджет

891

гО 12 гг.

ниченными воз­можностями здо­ровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием информационно —

2010г-22,0; 2011г-33,0; 2012г-44,0

Там­бовское област­ное го­судар­ствен -ное об­разова­тельное авто-

дому по образо­вательным про­граммам общего образования, поддержка опы­та по обучению детей с ограни­ченными воз­можностями здоровья, детей-инвалидов

Обла­стной бюджет

2 761,4

2 611,4

50,0

50,0

50,0

коммуникацион­ных и дистанци­онных технологий

номное учреж­дение допол­нитель­ного профес-сиональ ного об­разова­ния «Ин­ститут повы­шения квали­фика­ции ра­ботни­ков об-

разова-

ния»

(далее-

ТОГОА

УДПО

ип-

КРО)

Итого областной бюджет

24 780,7

5 994,7

6262,0

6 262,0

6 262,0

Итого

?7 475,591

18 689,591

6 262,0

6 262,0     ,

6 262,0

Задача 2 обновление содержания и технологий обучения

2.1

Проведение ре­гиональных олимпиад, твор­ческих конкур­сов, интеллекту­альных соревно­ваний, научно-практических конференций и др. и обеспече­ние участия в международных, межрегиональ­ных, всероссий­ских олимпиа­дах, конкурсах и др.

Обла­стной бюджет

4 700,0

1 100,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

2009-2012 гг.

Количество уча­стников предмет­ных олимпиад, творческих кон­курсов, научно-практических конференций и др.

Количество уча­стников между­народных, межрегиональ­ных, всероссий­ских олимпиад, конкурсов, науч­но-практических конференций и др.

Чел. Чел.

2009г-1950; 2010г-2000; 2011г-2050;

2012г-2100

2009 г-67; 2010г-55; 2011г-57; 2012г-58

2009г-4,7;

УОиН

Доля выпускни­ков, принятых в учреждения выс­шего профессио­нального образо­вания по резуль­татам олимпиад и конкурсов

%

2010г-5,0; 2011г-5,5; 2012г-6,0

2.2

Поддержка обра­зовательных уч­реждений (далее - ОУ), внедряю­щих современ­ные модели об­разования

Обла­стной бюджет Муни­ципаль­ный бюджет

4 500,0 2 250,0

-

1 500,0 750,0

1 500,0 750,0

1 500,0 750,0

2009-2012 гг.

Увеличение коли­чества ОУ, вне­дряющих совре­менные модели образования, по­лучивших под­держку

Ед.

2010г-4; 2011г-8; 2012г-12

УОиН

2.3.

Приобретение учебного, учеб­но- лабораторно­го оборудования дляОУ

Обла­стной бюджет

271,4

271,4

2009 г.

УОиН

Итого

11 721,4

1 371,4

3 450,0

3 450,0

3 450,0

Итого обл. бюд­жет

9 471,4

1 371,4

2 700,0

2 700,0

2 700,0

Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся

3.1

Обеспечение го­сударственных и муниципальных ОУ учебниками, учебно-методическими

Обла­стной бюджет

10 449,0

2 349,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

2009-

2012 гг.

Количество при­обретенных учеб­ников, учебно-методических комплектов, ме­тодических реко-

Ед.

2009г-11 800; 2010г-11 800; 2011г-11 800; 2012г-11 800

УОиН ТОГОА УДПО ИПКРО

комплектами, методическими рекомендациями, наглядно-иллюстративны­ми пособиями и др.

мендаций, на­глядно-иллюстративных пособий и др.

3.2

Организация разработки учебно-методических комплектов по учебным пред­метам, отра­жающим регио­нальные особен­ности Тамбов­ской области

Обла­стной бюджет

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2009-2012 гг.

Доля ОУ, обеспе­ченных учебно -методическими комплектами по учебным предме­там, отражающим региональные особенности Там­бовской области

%

2009г-85,0; 2010г-86,0; 2011г-88,0; 2012г-90,0

УОиН

Итого

10 849,0

2 449,0

2 800,0

2 800,0

2 800,0

Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования

4.1

Организация и проведение го­сударственной (итоговой) атте­стации выпуск­ников 9,11 клас­сов государст­венных област­ных и муници­пальных аккре­дитованных ОУ,

Обла­стной бюджет

20 100,0

4 500,0

5 200,0

5 200,0

5 200,0

2009-

2012 гг.

Доля охвата вы­пускников 9, 11 классов объек­тивной независи­мой системой оценки учебных достижений от общего количест­ва обучающихся

Доля выпускни-

% %

2009г-97,6 2010г-97,7; 2011г-97,8;

2012г-97,9

2009г-67,0; 2010г-68,0;

УОиН

Тамбов­ское об­ластное государ­ственное учреж­дение (далее ТОГУ) «Центр экспер-

в т.ч. в форме единого госу­дарственного экзамена и др. формах

ков сельских школ, поступив­ших в высшие учебные заведе­ния

2011г-69,0; 2012г-70,0

тизы образо­ватель­ной дея­тельно­сти»

4.2

Организация и проведение мо­ниторинга учебных и вне-учебных дости­жений обучаю­щихся (итоговые контрольные срезы) и участие в общероссий­ских и междуна­родных исследо­ваниях

Обла­стной бюджет

2 300,0

500,0

600,0

600,0

600,0

2009-2012 гг.

Доля охвата обу­чающихся объек­тивной независи­мой системой оценки учебных и внеучебных дос­тижений от обще­го количества обучающихся

%

2009г-20,0; 2010г-21,0; 2011г-22,0; 2012г-23,0;

УОиН

4.3

Экспертиза кон­курсных мате­риалов приори­тетного нацио­нального проек­та «Образова­ние»

Обла­стной бюджет

102,0

51,0

51,0

0

0

2009-2010 гг.

Количество соци­альных заказчи­ков, вовлеченных в процедуру оценки конкурс­ных материалов

Чел.

2009г-30; 2010г-30

УОиН

ТОГОА

УДПО ИПКРО

4.4

Аттестация

педагогических

кадров

Обла­стной бюджет

4 800,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

2009-2012 гг.

Доля     педагогов, соответствующих заявленной     ква­лификационной категории, от об­щего   числа   про­ходивших      атте-

%

2009г-98,0; 2010г-98,2; 2011г-98,4; 2012г-98,7

УОиН ТОГУ «Центр экспер­тизы образо-ватель-

стацию

НОЙ

дея­тельно­сти»

4.5

Организация и

проведение

мониторинга,

управление

региональным

проектом

Обла­стной бюджет

2 500,0

2 500,0

2009 г.

Количество    про­веденных    мони-торингов

Ед.

2009 г.-1

УОиН

Итого

29 802,0

8 751,0

7 051,0

7 000,0

7 000,0

Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков

5.1

Организация и проведение об­ластных массо­вых мероприя­тий для педаго­гов области: на­учно - практиче­ских конферен­ций, круглых столов и др.

Обла­стной бюджет

2 170,0

370,0

600,0

600,0

600,0

2009-2012 гг.

Доля педагогов, принявших уча­стие в областных массовых меро­приятиях

%

2009г-30,0; 2010г-33,0;

2011г-35,0; 2012г-37,0

УОиН

5.2

Проведение об­ластных массо­вых мероприя­тий для обу­чающихся и уча­стие в

межрегиональ ных, всероссийских,

Обла­стной бюджет

4 410,0

810,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

2009-гО 12 гг.

Доля обучающих­ся, участвующих в региональных творческих кон­курсах, конфе­ренциях, соревно­ваниях, др.

%

2009г-33,0; 2010г-34,0; 20Пг-35,0; 2012г-36,0

УОиН

международных

мероприятиях

обучающихся

Итого

6 580,0

1 180,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

Всего обл. бюд­жет

81483,1

19 746,1

20 613,0

20 562,0

20 562,0

ВСЕГО

96 427,991

32 440,991

21 363,0

21 312,0

21 312,0

Зам.главы администрации

области     Н.Д.Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к постановлению администрации области

от 17.12.2009 г. № 1503

Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Цель, задача, мероприятие

Источ­ники финан­сирова­ния

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Сроки выпол­нения

Основные целевые индикаторы

Заказчики подпрограм­мы, ответст­венные за вы­полнение

всего

в том числе по годам

наименова­ние

еди­ница изме ре­ния

целевое значение (по го­дам реа­лизации подпро­граммы)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6    __.

7

8

9

10

11

12

13

Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой образовательной информационной среды

Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы

1.1

Техническое и абонентское об­служивание ап­паратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет уч­реждений сис­темы образова­ния области

Обла­стной бюджет

1 468,6

268,6

400,0

400,0

400,0

2009-го 12 гг.

Телекомму­никационная инфраструк­тура единой образова­тельной ин­формацион­ной среды области, бес­перебойная работа аппа­рата о-программ-ных ком­плексов и средств дос­тупа в Ин­тернет

Тамбовское областное го­сударственное учреждение (далее-ТОГУ) «Компьютер­ный центр»

1

2

3

4

5

6

7

8

_9_^

10

11

12

13

1.2

Оплата доступа общеобразова­тельных учреж­дений к ресур­сам сети Ин­тернет

Обла­стной бюджет

69 347,5

11 447,5

19 300,0

19 300,0

19 300,0

2009-гО 12 гг.

Доля общеоб­разовательных учреждений (далее-ОУ), в которых обес­печивается бесперебой­ная работа се­ти Интернет

%

2009г-100; 20 Юг-100; 2011г-100;

2012г-100

Управление

образования и

науки области

(далее -

УОиН)

ТОГУ «Ком­пьютерный центр»

1.3

Оплата доступа к ресурсам сети Интернет сер­веров системы образования области, цен­тров дистанци­онного образо­вания области, учреждений системы обра­зования

Област­ной бюджет

1 398,0

108,0

430,0

430,0

430,0

2009-го 12гг.

Бесперебой­ная работа серверов системы об­разования области

УОиН

ТОГУ «Ком­пьютерный центр»

1.4

Создание усло­вий для обеспе­чения защиты персональных данных, безо­пасности ин-формационно-коммуникаци-онной инфра­структуры

Област­ной бюджет

35,0

35,0

2009 г.

Защита пер­сональных данных, безопасности информаци-онно-

коммуника-ционной ин­фраструкту­ры

УОиН

Итого

72 249,1

И 859,1

20 130,0

20 130,0

20 130,0

Дата печати 10.12.2009 15:03:00

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам

2.1

Обеспечение учреждений системы обра­зования области компьютерной техникой, обо­рудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифициро­ванными про­граммными продуктами, средствами ав­томатизации управленческой и хозяйствен­ной деятельно­сти

Област­ной бюджет

23 217,4

4 317,4

6 300,0

6 300,0

6 300,0

2009-2012 гг.

Количество обучающих­ся, приходя­щихся на один компь­ютер

Количество обучающих­ся, приходя­щихся на один совре­менный ком­пьютер

чело век

2009г-13; 2010г-12,5; 2011 г-12;

2012г-10

2009г-14,5; 20 Юг-14; 2011Г-13; 2012г-12

УОиН

ТОГУ «Ком­пьютерный центр»

2.2

Совершенство­вание информа­ционно-коммуникаци­онных техноло­гий и развитие информацион­ных ресурсов области

Област­ной бюджет

1 350,0

450,0

450,0

450,0

2009-2012 гг.

Удельный вес ОУ, имеющих собственные луеЪ-сайты (по отноше­нию к обще­му количест­ву ОУ)

%

2009г-92,8;

2010г-94,0; 2011г-95,0;

2012г-99,0

УОиН

ТОГУ «Ком­пьютерный центр»

Дата печати 10.12.2009 15:03:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3

Обеспечение условий для доступа к ре­сурсам дистан­ционного обра­зования

Област­ной бюджет

2 584,7

484,7

700,0

700,0

700,0

2009-2012 гг.

Удельный вес обучаю­щихся 10-11 классов об­щеобразова­тельных уч­реждений, получающих услуги дис­танционного образования

%

2009г-1,7; 2010г-1,8;

20Пг-2,0; 2012г-2,3

Тамбовское областное го­сударственное образователь­ное автоном­ное учрежде­ние дополни­тельного про­фессиональ­ного образо­вания «Инсти­тут повыше­ния квалифи­кации работ­ников образо­вания»

Итого

27 152,1

4 802,1

7 450,0

7 450,0

7 450,0

ВСЕГО

99 401,2

16 661,2

27 580,0

27 580,0

27 580,0

Зам. главы администрации

области     Н. Д. Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к постановлению администрации области

от 17.12.2009 г. № 1503

Перечень мероприятий подпрограммы

№п п

Цель, задача, меро­приятие

Источ

НИКИ

финан

сиро-

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Сроки выпол­нения

Основные целевые индикаторы;

Заказ­чики подпро­граммы

ответ­ствен­ные за выпол­нение

всего

2009 г.

2010 г.

2011г.

2012 г.

наименование

еди­ница изме­рения

целевое значение (по годам реализа­ции под­програм­мы)

1

2

3      1

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

Задача 2: Реализация проекта «Школьное молоко»

2.1

Обеспечение моло­ком учащихся на­чальных классов муниципальных общеобразователь­ных учреждений

Обла­стной бюд­жет

19 821,3

19821,3

2010 г.

Количество учащихся на­чальных классов муниципальных общеобразова­тельных учреж­дений, обеспе­ченных молоком

Чел.

2010 г-

34412

УОиН

2.2

Обеспечение моло­ком учащихся на­чальных классов государственных областных интер­натных образова­тельных учрежде­ний

Обла­стной бюд­жет

447,6

447,6

2010 г.

Количество учащихся на­чальных классов государственных областных обра­зовательных уч­реждений, обес­печенных моло­ком

Чел.

2010 г-777

УОиН

2.3

Обеспечение моло­ком детей-сирот младшего школьно­го возраста, воспи­тывающихся в дет­ских домах и шко­лах-интернатах, в каникулярный пе­риод

Обла­стной бюд­жет

59,0

59,0

2010 г.

Количество де­тей-сирот млад­шего школьного возраста, обес­печенных моло­ком

Чел.

2010 г-217

УОиН

Итого

20 327,9

20 327,9

Зам.главы администрации области     Н.Д.Горденков

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019
Рубрики правового классификатора: 130.000.000 Образование. Наука. Культура

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать