Основная информация

Дата опубликования: 18 января 2018г.
Номер документа: RU91000201800053
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Прави-тельства Камчатского края от 29

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2018 года №13-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

И.Л. УНТИЛОВА

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 18.01.2018 №13-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,

утвержденную постановлением Правительства Камчатского края

от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)

1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 42 850 911,41242 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год – 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год – 7 170 063,16433 тыс. рублей;

2018 год – 7 614 486,64000 тыс. рублей;

2019 год – 7 411 667,42000 тыс. рублей;

2020 год – 7 579 504,41000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 7 639 286,69652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год – 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год – 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год – 1 235 720,10000 тыс. рублей;

2019 год – 1 312 779,40000 тыс. рублей;

2020 год – 1 333 975,10000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 34 972 863,01490 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год – 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год – 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год – 6 245 878,94000 тыс. рублей;

2019 год – 6 053 329,72000 тыс. рублей;

2020 год – 6 245 529,31000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) –                     3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 287,73000 тыс. рублей;

2017 год – 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) – 1 589,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 557,40000 тыс. рублей;

2016 год – 631,40000 тыс. рублей;

2017 год – 400,40000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 87 979,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год – 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год – 26 566,30000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской  Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 44 908,30000 тыс. рублей;

2019 год – 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей».

2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 214 007,48324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год – 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год – 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год – 38 031,30000 тыс. рублей;

2019 год – 35 827,00000 тыс. рублей;

2020 год – 37 420,30000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 213 644,88324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год – 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год – 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год – 37 943,00000 тыс. рублей;

2019 год – 35 827,00000 тыс. рублей;

2020 год – 37 420,30000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 274,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 91,70000 тыс. рублей;

2016 год – 95,50000 тыс. рублей;

2017 год – 87,10000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 88,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 88,30000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей».

3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 30 634 216,98447 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год – 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год – 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год – 5 177 438,00000 тыс. рублей;

2019 год – 5 389 585,40000 тыс. рублей;

2020 год – 5 593 330,80000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) –

7 533 150,48452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год – 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год – 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год – 1 224 243,80000 тыс. рублей;

2019 год – 1 312 330,80000 тыс. рублей;

2020 год – 1 333 503,10000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 23 101 066,49995 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год – 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год – 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год – 3 953 194,20000 тыс. рублей;

2019 год – 4 077 254,60000 тыс. рублей;

2020 год – 4 259 827,70000 тыс. рублей».

4. В паспорте подпрограммы 3 «Доступная среда в Камчатском крае»:

1) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3» дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов»;

2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 202 889,09762 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год – 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год – 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год – 39 759,80000 тыс. рублей;

2019 год – 11 690,00000 тыс. рублей;

2020 год – 14 930,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 95 497,81200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год – 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год – 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год – 11 049,80000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 104 130,88462 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год – 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год – 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год – 28 710,00000 тыс. рублей;

2019 год – 11 690,00000 тыс. рублей;

2020 год – 14 930,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 287,73000 тыс. рублей;

2017 год – 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей».

5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 758 267,39907 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год – 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год – 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год – 411 606,27000 тыс. рублей;

2019 год – 44 291,00000 тыс. рублей;

2020 год – 44 322,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 669 061,49907 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год – 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год – 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год – 323 715,27000 тыс. рублей;

2019 год – 44 291,00000 тыс. рублей;

2020 год – 44 322,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) – 1 314,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 465,70000 тыс. рублей;

2016 год – 535,90000 тыс. рублей;

2017 год – 313,30000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 87 891,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей».

6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 96 511,60906 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год – 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год – 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год – 17 680,00000 тыс. рублей;

2019 год – 12 750,00000 тыс. рублей;

2020 год – 12 750,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) –

8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 88 297,60906 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год – 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год – 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год – 17 680,00000 тыс. рублей;

2019 год – 12 750,00000 тыс. рублей;

2020 год – 12 750,00000 тыс. рублей».

7. В паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»:

1) пункт 2 раздела «Участники Подпрограммы 6» признать утратившим силу;

2) раздел «Цель Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Цели Подпрограммы 6

1) обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае;

2) снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»;

3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 150 671,81000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год – 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год – 27 538,86000 тыс. рублей;

2018 год – 45 737,03000 тыс. рублей;

2019 год – 45 929,30000 тыс. рублей;

2020 год – 380,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 4 739,01000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год – 762,02000 тыс. рублей;

2017 год – 972,56000 тыс. рублей;

2018 год – 828,73000 тыс. рублей;

2019 год – 371,00000 тыс. рублей;

2020 год – 380,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год – 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год – 26 566,30000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;             

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 44 908,30000 тыс. рублей;

2019 год – 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей».

8. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 794 347,02896 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год – 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год – 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год – 1 884 234,24000 тыс. рублей;

2019 год – 1 871 594,72000 тыс. рублей;

2020 год – 1 876 371,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) –

2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 286,50000 тыс. рублей;

2016 год – 385,40000 тыс. рублей;

2017 год – 405,40000 тыс. рублей;

2018 год – 426,50000 тыс. рублей;

2019 год – 448,60000 тыс. рублей;

2020 год – 472,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 10 791 922,62896 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год – 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год – 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год – 1 883 807,74000 тыс. рублей;

2019 год – 1 871 146,12000 тыс. рублей;

2020 год – 1 875 899,31000 тыс. рублей».

9. Пункт 3.20 раздела «Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае» таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«

3.20.

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

%

0,0

_

_

_

7,0

7,0

7,0

».

10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

к Программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

тыс. руб.

№ п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

42850911,41

6240804,702

6834385,076

7170063,164

7614486,64

7411667,42

7579504,41

Всего без учета планируемых объемов обязательств

42656761,31

6240804,702

6821653,546

7167090,493

7481599,04

7366109,12

7579504,41

за счет средств федерального бюджета

7639286,697

1164936,672

1286526,396

1305349,028

1235720,1

1312779,4

1333975,1

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

34972863,01

5058854,53

5534495,75

5834774,765

6245878,94

6053329,72

6245529,31

за счет средств местных бюджетов

3260,401

0

287,73

2972,671

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

1589,2

557,4

631,4

400,4

0

0

0

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

55466,2

16456,1

12443,8

26566,3

0

0

0

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

90466,6

0

0

0

44908,3

45558,3

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

87979,3

0

0

0

87979,3

0

0

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

214007,4832

34209,05

35079,47824

33440,355

38031,3

35827

37420,3

Всего без учета планируемых объемов обязательств

213919,1832

34209,05

35079,47824

33440,355

37943

35827

37420,3

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

213644,8832

34117,35

34983,97824

33353,255

37943

35827

37420,3

813

250

120

130

0

0

0

0

815

190096,0782

29643,7

29896,77824

29825,3

32733

33202

34795,3

816

6694,3

1062

2371,3

1341

670

625

625

846

11736,955

2000

2000

1736,955

2000

2000

2000

847

4867,55

1291,65

585,9

450

2540

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

274,3

91,7

95,5

87,1

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

88,3

0

0

0

88,3

0

0

815

88,3

0

0

0

88,3

0

0

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

11736,955

2000

2000

1736,955

2000

2000

2000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11736,955

2000

2000

1736,955

2000

2000

2000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета

11736,955

2000

2000

1736,955

2000

2000

2000

815

0

0

0

0

0

0

0

846

11736,955

2000

2000

1736,955

2000

2000

2000

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

815

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

192914,7282

30543,65

30221,77824

29995

34895

32868

34391,3

Всего без учета планируемых объемов обязательств

192914,7282

30543,65

30221,77824

29995

34895

32868

34391,3

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

192914,7282

30543,65

30221,77824

29995

34895

32868

34391,3

815

188047,1782

29252

29635,87824

29545

32355

32868

34391,3

847

4867,55

1291,65

585,9

450

2540

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

3901,2

681,4

992,4

802,4

475

475

475

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

3901,2

681,4

992,4

802,4

475

475

475

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

3626,9

589,7

896,9

715,3

475

475

475

813

250

120

130

0

0

0

0

815

123,9

91,7

16,9

15,3

0

0

0

816

3253

378

750

700

475

475

475

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

274,3

91,7

95,5

87,1

0

0

0

815

274,3

91,7

95,5

87,1

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

5221,3

934

1785,3

891

573

484

554

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5221,3

934

1785,3

891

573

484

554

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5221,3

934

1785,3

891

573

484

554

815

1780

250

164

250

378

334

404

816

3441,3

684

1621,3

641

195

150

150

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0

0

0

0

88,3

0

0

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

145

50

80

15

0

0

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

145

50

80

15

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

145

50

80

15

0

0

0

815

145

50

80

15

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

30634216,98

4377990,182

4972153,414

5123719,189

5177438

5389585,4

5593330,8

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

30634216,98

4377990,182

4972153,414

5123719,189

5177438

5389585,4

5593330,8

за счет средств федерального бюджета

815

7533150,485

1127470,66

1263271,396

1272330,728

1224243,8

1312330,8

1333503,1

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

23101066,5

3250519,521

3708882,018

3851388,461

3953194,2

4077254,6

4259827,7

815

22246001,85

3142143,141

3567193,751

3681388,461

3808194,2

3932254,6

4114827,7

810

855064,647

108376,3804

141688,2666

170000

145000

145000

145000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

6322930,293

836995,485

1027573,994

1173500,914

1058013,3

1096591,9

1130254,7

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

6322930,293

836995,485

1027573,994

1173500,914

1058013,3

1096591,9

1130254,7

за счет средств федерального бюджета

815

5029533,724

731508,31

817624

848804,714

809759,4

898057,9

923779,4

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

1293396,569

105487,175

209949,9942

324696,2

248253,9

198534

206475,3

815

1293396,569

105487,175

209949,9942

324696,2

248253,9

198534

206475,3

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

11047173,15

1673309,633

1783376,268

1764570,053

1871450,7

1940309,7

2014156,8

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

11047173,15

1673309,633

1783376,268

1764570,053

1871450,7

1940309,7

2014156,8

за счет средств федерального бюджета

11554,22235

0

4191,021

7363,20135

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

11035618,93

1673309,633

1779185,247

1757206,852

1871450,7

1940309,7

2014156,8

815

11035618,93

1673309,633

1779185,247

1757206,852

1871450,7

1940309,7

2014156,8

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

3259883,135

489659,0433

537368,3023

533804,449

559060,48

565915,38

574075,48

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3259883,135

489659,0433

537368,3023

533804,449

559060,48

565915,38

574075,48

за счет средств федерального бюджета

815

3112,78845

1686,15011

1426,63834

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

3256770,346

487972,8932

535941,664

533804,449

559060,48

565915,38

574075,48

815

3256770,346

487972,8932

535941,664

533804,449

559060,48

565915,38

574075,48

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

9604061,913

1318914,271

1557282,269

1569915,973

1626889,1

1722576

1808484,3

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

9604061,913

1318914,271

1557282,269

1569915,973

1626889,1

1722576

1808484,3

за счет средств федерального бюджета

815

2488949,75

394276,2

440029,7371

416162,8126

414484,4

414272,9

409723,7

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

7115112,163

924638,0705

1117252,532

1153753,16

1212404,7

1308303,1

1398760,6

815

6260047,516

816261,6901

975564,2658

983753,16

1067404,7

1163303,1

1253760,6

810

855064,647

108376,3804

141688,2666

170000

145000

145000

145000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

400168,49

59111,75

66552,58

81927,8

62024,42

64192,42

66359,52

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

400168,49

59111,75

66552,58

81927,8

62024,42

64192,42

66359,52

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

400168,49

59111,75

66552,58

81927,8

62024,42

64192,42

66359,52

815

400168,49

59111,75

66552,58

81927,8

62024,42

64192,42

66359,52

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

202889,0976

52444,881

34702,75625

49361,66037

39759,8

11690

14930

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

202889,0976

52444,881

34702,75625

49361,66037

39759,8

11690

14930

за счет средств федерального бюджета

95497,812

28965,512

22869,6

32612,9

11049,8

0

0

813

61341,2

18002,1

17259,6

21731,5

4348

0

0

814

3082,44

1239,6

300

1232,84

310

0

0

815

6643,46

3234,528

1244,9

1804,232

359,8

0

0

816

2139,412

717

370

772,412

280

0

0

829

1204,096

0

350

644,096

210

0

0

833

7247,42

3329,5

300

2817,92

800

0

0

847

13839,784

2442,784

3045,1

3609,9

4742

0

0

за счет средств краевого бюджета

104130,8846

23479,369

11545,42625

13776,08937

28710

11690

14930

813

8481,86117

4090,06

1104,6

1557,20117

715

500

515

814

13412,16

75

320

1217,16

10300

700

800

815

28978,54145

5304,659

6672,72625

4251,1562

6045

2690

4015

816

8973,188

5130,6

660

982,588

700

700

800

829

1594,004

0

558,1

635,904

200

200

0

833

21897,08

3565

350

2782,08

7200

4000

4000

847

18444,05

4814,05

1880

2000

3050

2400

4300

850

2350

500

0

350

500

500

500

за счет средств местных бюджетов

3260,401

0

287,73

2972,671

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

3.1.

Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп населения

Всего

156338,6936

41546,632

28929,18425

40750,07737

29647,8

6850

8615

Всего без учета планируемых объемов обязательств

156338,6936

41546,632

28929,18425

40750,07737

29647,8

6850

8615

за счет средств федерального бюджета

81713,272

27204,572

19599,5

28751,4

6157,8

0

0

813

61341,2

18002,1

17259,6

21731,5

4348

0

0

814

3082,44

1239,6

300

1232,84

310

0

0

815

5290,632

2508,3

1019,9

1552,632

209,8

0

0

816

1889,412

467

370

772,412

280

0

0

829

1204,096

0

350

644,096

210

0

0

833

7247,42

3329,5

300

2817,92

800

0

0

847

1658,072

1658,072

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

71365,02062

14342,06

9041,95425

9026,00637

23490

6850

8615

813

7187,38717

3127,06

1104,6

1225,72717

715

500

515

814

13412,16

75

320

1217,16

10300

700

800

815

18435,30145

2813

5029,75425

2402,5472

4540

1050

2600

816

4677,088

1900

379,5

762,588

535

400

700

829

1594,004

0

558,1

635,904

200

200

0

833

21897,08

3565

350

2782,08

7200

4000

4000

847

4162

2862

1300

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

3260,401

0

287,73

2972,671

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

43341,856

9570,701

5421,572

8142,583

9727

4500

5980

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

43341,856

9570,701

5421,572

8142,583

9727

4500

5980

за счет средств федерального бюджета

13634,22

1710,94

3270,1

3811,18

4842

0

0

815

1202,508

676,228

225

201,28

100

0

0

816

250

250

0

0

0

0

0

847

12181,712

784,712

3045,1

3609,9

4742

0

0

за счет средств краевого бюджета

29707,636

7859,761

2151,472

4331,403

4885

4500

5980

813

681,474

350

0

331,474

0

0

0

815

8098,012

1827,111

1290,972

1429,929

1170

1300

1080

816

4296,1

3230,6

280,5

220

165

300

100

829

0

0

0

0

0

0

0

847

14282,05

1952,05

580

2000

3050

2400

4300

850

2350

500

0

350

500

500

500

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

847,36

747,36

0

100

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

847,36

747,36

0

100

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

847,36

747,36

0

100

0

0

0

813

583

583

0

0

0

0

0

815

264,36

164,36

0

100

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного  отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

2361,188

580,188

352

369

385

340

335

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

2311,188

580,188

352

369

335

340

335

за счет средств федерального бюджета

150,32

50

0

50,32

50

0

0

815

150,32

50

0

50,32

50

0

0

за счет средств краевого бюджета

2210,868

530,188

352

318,68

335

340

335

813

30

30

0

0

0

0

0

815

2180,868

500,188

352

318,68

335

340

335

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

758267,3991

111739,8238

77995,13244

68313,17284

411606,27

44291

44322

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

670376,3991

111739,8238

77995,13244

68313,17284

323715,27

44291

44322

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

669061,4991

111274,1238

77459,23244

67999,87284

323715,27

44291

44322

812

294524,3695

6280,86079

1840,91848

29116,5902

257286

0

0

815

374537,1296

104993,263

75618,31396

38883,28264

66429,27

44291

44322

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

1314,9

465,7

535,9

313,3

0

0

0

815

1314,9

465,7

535,9

313,3

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

87891

0

0

0

87891

0

0

812

87344,4

0

0

0

87344,4

0

0

815

546,6

0

0

0

546,6

0

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

47399,96947

16442,46079

1840,91848

29116,5902

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

47399,96947

16442,46079

1840,91848

29116,5902

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

304685,9695

16442,46079

1840,91848

29116,5902

257286

0

0

812

294524,3695

6280,86079

1840,91848

29116,5902

257286

0

0

815

10161,6

10161,6

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

87344,4

0

0

0

87344,4

0

0

812

87344,4

0

0

0

87344,4

0

0

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

266816,2526

69909,879

58534,14096

27449,96264

43880,27

34050

32992

Всего без учета планируемых объемов обязательств

266816,2526

69909,879

58534,14096

27449,96264

43880,27

34050

32992

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

265501,3526

69444,179

57998,24096

27136,66264

43880,27

34050

32992

815

265501,3526

69444,179

57998,24096

27136,66264

43880,27

34050

32992

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

1314,9

465,7

535,9

313,3

0

0

0

815

1314,9

465,7

535,9

313,3

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

546,6

0

0

0

546,6

0

0

815

546,6

0

0

0

546,6

0

0

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

97886,737

25207,484

17050,073

11509,18

22549

10241

11330

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

97886,737

25207,484

17050,073

11509,18

22549

10241

11330

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

97886,737

25207,484

17050,073

11509,18

22549

10241

11330

815

97886,737

25207,484

17050,073

11509,18

22549

10241

11330

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

987,44

180

570

237,44

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

987,44

180

570

237,44

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

987,44

180

570

237,44

0

0

0

815

987,44

180

570

237,44

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

96511,60906

22664,2

14694,12506

15973,284

17680

12750

12750

Всего без учета планируемых объемов обязательств

96511,60906

22664,2

14694,12506

15973,284

17680

12750

12750

за счет средств федерального бюджета

8214

8214

0

0

0

0

0

813

1100

1100

0

0

0

0

0

815

2300

2300

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

846

3714

3714

0

0

0

0

0

847

1100

1100

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

88297,60906

14450,2

14694,12506

15973,284

17680

12750

12750

813

9037,84

1000

920

1967,84

1950

1600

1600

815

14061,05055

1300

1102,43155

3558,619

2700

2700

2700

816

1700

0

0

350

450

450

450

846

61998,71851

11150,2

12171,69351

10096,825

12580

8000

8000

847

1500

1000

500

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Всего

88200,89055

19454

12872,43155

15274,459

15980

12310

12310

Всего без учета планируемых объемов обязательств

88200,89055

19454

12872,43155

15274,459

15980

12310

12310

за счет средств федерального бюджета

8214

8214

0

0

0

0

0

813

1100

1100

0

0

0

0

0

815

2300

2300

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

846

3714

3714

0

0

0

0

0

847

1100

1100

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

79986,89055

11240

12872,43155

15274,459

15980

12310

12310

813

9037,84

1000

920

1967,84

1950

1600

1600

815

14061,05055

1300

1102,43155

3558,619

2700

2700

2700

816

1700

0

0

350

450

450

450

846

53688

7940

10350

9398

10880

7560

7560

847

1500

1000

500

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

822

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.3.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Всего

5745,76851

2390,2

1026,74351

548,825

1100

340

340

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5745,76851

2390,2

1026,74351

548,825

1100

340

340

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5745,76851

2390,2

1026,74351

548,825

1100

340

340

846

5745,76851

2390,2

1026,74351

548,825

1100

340

340

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

5.4.

Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию

Всего

2564,95

820

794,95

150

600

100

100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2564,95

820

794,95

150

600

100

100

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2564,95

820

794,95

150

600

100

100

846

2564,95

820

794,95

150

600

100

100

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

150671,81

17880,8

13205,82

27538,86

45737,03

45929,3

380

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

60205,21

17880,8

13205,82

27538,86

828,73

371

380

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

4739,01

1424,7

762,02

972,56

828,73

371

380

814

850

850

0

0

0

0

0

815

3889,01

574,7

762,02

972,56

828,73

371

380

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

55466,2

16456,1

12443,8

26566,3

0

0

0

КРО ФСС

41382,1

2372

12443,8

26566,3

0

0

0

КРО ФСС

14084,1

14084,1

0

0

0

0

0

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

90466,6

0

0

0

44908,3

45558,3

0

КРО ФСС

90466,6

0

0

0

44908,3

45558,3

0

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

1380,75

0

336,02

557

487,73

0

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1380,75

0

336,02

557

487,73

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1380,75

0

336,02

557

487,73

0

0

814

0

0

0

0

0

0

0

815

1380,75

0

336,02

557

487,73

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

108030,091

17378,1

110,541

74,85

44908,3

45558,3

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17563,491

17378,1

110,541

74,85

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1107,391

922

110,541

74,85

0

0

0

814

850

850

0

0

0

0

0

815

257,391

72

110,541

74,85

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

55466,2

16456,1

12443,8

26566,3

0

0

0

КРО ФСС

41382,1

2372

12443,8

26566,3

0

0

0

КРО ФСС

14084,1

14084,1

0

0

0

0

0

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

90466,6

0

0

0

44908,3

45558,3

0

90466,6

0

0

0

44908,3

45558,3

0

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

386,674

253,014

15,1

76,56

16

16

10

Всего без учета планируемых объемов обязательств

386,674

253,014

15,1

76,56

16

16

10

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

386,674

253,014

15,1

76,56

16

16

10

815

386,674

253,014

15,1

76,56

16

16

10

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

847

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

1864,195

249,686

300,359

264,15

325

355

370

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

1864,195

249,686

300,359

264,15

325

355

370

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1864,195

249,686

300,359

264,15

325

355

370

815

1864,195

249,686

300,359

264,15

325

355

370

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации  Программы"

Всего

10794347,03

1623875,766

1686554,35

1851716,643

1884234,24

1871594,72

1876371,31

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10794347,03

1623875,766

1686554,35

1851716,643

1884234,24

1871594,72

1876371,31

за счет средств федерального бюджета

815

2424,4

286,5

385,4

405,4

426,5

448,6

472

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

10791922,63

1623589,266

1686168,95

1851311,243

1883807,74

1871146,12

1875899,31

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

9961667,991

1478839,584

1555806,197

1724577,063

1741229,999

1728363,379

1732851,769

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9961667,991

1478839,584

1555806,197

1724577,063

1741229,999

1728363,379

1732851,769

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

9961667,991

1478839,584

1555806,197

1724577,063

1741229,999

1728363,379

1732851,769

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

35644,314

5728,592

4268

5757,522

6371,8

6626,8

6891,6

Всего без учета планируемых объемов обязательств

35644,314

5728,592

4268

5757,522

6371,8

6626,8

6891,6

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

35644,314

5728,592

4268

5757,522

6371,8

6626,8

6891,6

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

495628

76011,629

75005,448

75949,1

89553,941

89553,941

89553,941

Всего без учета планируемых объемов обязательств

495628

76011,629

75005,448

75949,1

89553,941

89553,941

89553,941

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

495628

76011,629

75005,448

75949,1

89553,941

89553,941

89553,941

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

1930,238

350

512,32

267,918

300

250

250

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1930,238

350

512,32

267,918

300

250

250

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

1930,238

350

512,32

267,918

300

250

250

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

212406,35

58224,73

36387,49

30200,13

29198

29198

29198

Всего без учета планируемых объемов обязательств

212406,35

58224,73

36387,49

30200,13

29198

29198

29198

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

212406,35

58224,73

36387,49

30200,13

29198

29198

29198

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

2424,4

286,5

385,4

405,4

426,5

448,6

472

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2424,4

286,5

385,4

405,4

426,5

448,6

472

за счет средств федерального бюджета

815

2424,4

286,5

385,4

405,4

426,5

448,6

472

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

84645,736

4434,731

14189,495

14559,51

17154

17154

17154

Всего без учета планируемых объемов обязательств

84645,736

4434,731

14189,495

14559,51

17154

17154

17154

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

84645,736

4434,731

14189,495

14559,51

17154

17154

17154

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 22.10.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать