Основная информация
Дата опубликования: | 18 января 2018г. |
Номер документа: | RU91000201800053 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Прави-тельства Камчатского края от 29
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2018 года №13-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 18.01.2018 №13-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 42 850 911,41242 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год – 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год – 7 170 063,16433 тыс. рублей;
2018 год – 7 614 486,64000 тыс. рублей;
2019 год – 7 411 667,42000 тыс. рублей;
2020 год – 7 579 504,41000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 7 639 286,69652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год – 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год – 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год – 1 235 720,10000 тыс. рублей;
2019 год – 1 312 779,40000 тыс. рублей;
2020 год – 1 333 975,10000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 34 972 863,01490 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год – 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год – 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год – 6 245 878,94000 тыс. рублей;
2019 год – 6 053 329,72000 тыс. рублей;
2020 год – 6 245 529,31000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 287,73000 тыс. рублей;
2017 год – 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 1 589,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 557,40000 тыс. рублей;
2016 год – 631,40000 тыс. рублей;
2017 год – 400,40000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 87 979,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год – 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год – 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 44 908,30000 тыс. рублей;
2019 год – 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 214 007,48324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год – 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год – 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год – 38 031,30000 тыс. рублей;
2019 год – 35 827,00000 тыс. рублей;
2020 год – 37 420,30000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 213 644,88324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год – 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год – 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год – 37 943,00000 тыс. рублей;
2019 год – 35 827,00000 тыс. рублей;
2020 год – 37 420,30000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 274,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 91,70000 тыс. рублей;
2016 год – 95,50000 тыс. рублей;
2017 год – 87,10000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 88,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 88,30000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 30 634 216,98447 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год – 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год – 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год – 5 177 438,00000 тыс. рублей;
2019 год – 5 389 585,40000 тыс. рублей;
2020 год – 5 593 330,80000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
7 533 150,48452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год – 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год – 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год – 1 224 243,80000 тыс. рублей;
2019 год – 1 312 330,80000 тыс. рублей;
2020 год – 1 333 503,10000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 23 101 066,49995 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год – 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год – 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год – 3 953 194,20000 тыс. рублей;
2019 год – 4 077 254,60000 тыс. рублей;
2020 год – 4 259 827,70000 тыс. рублей».
4. В паспорте подпрограммы 3 «Доступная среда в Камчатском крае»:
1) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3» дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 202 889,09762 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год – 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год – 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год – 39 759,80000 тыс. рублей;
2019 год – 11 690,00000 тыс. рублей;
2020 год – 14 930,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 95 497,81200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год – 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год – 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год – 11 049,80000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 104 130,88462 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год – 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год – 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год – 28 710,00000 тыс. рублей;
2019 год – 11 690,00000 тыс. рублей;
2020 год – 14 930,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 287,73000 тыс. рублей;
2017 год – 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 758 267,39907 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год – 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год – 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год – 411 606,27000 тыс. рублей;
2019 год – 44 291,00000 тыс. рублей;
2020 год – 44 322,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 669 061,49907 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год – 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год – 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год – 323 715,27000 тыс. рублей;
2019 год – 44 291,00000 тыс. рублей;
2020 год – 44 322,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 1 314,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 465,70000 тыс. рублей;
2016 год – 535,90000 тыс. рублей;
2017 год – 313,30000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 87 891,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 96 511,60906 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год – 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год – 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год – 17 680,00000 тыс. рублей;
2019 год – 12 750,00000 тыс. рублей;
2020 год – 12 750,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 88 297,60906 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год – 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год – 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год – 17 680,00000 тыс. рублей;
2019 год – 12 750,00000 тыс. рублей;
2020 год – 12 750,00000 тыс. рублей».
7. В паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»:
1) пункт 2 раздела «Участники Подпрограммы 6» признать утратившим силу;
2) раздел «Цель Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Цели Подпрограммы 6
1) обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае;
2) снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 150 671,81000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год – 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год – 27 538,86000 тыс. рублей;
2018 год – 45 737,03000 тыс. рублей;
2019 год – 45 929,30000 тыс. рублей;
2020 год – 380,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 4 739,01000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год – 762,02000 тыс. рублей;
2017 год – 972,56000 тыс. рублей;
2018 год – 828,73000 тыс. рублей;
2019 год – 371,00000 тыс. рублей;
2020 год – 380,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год – 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год – 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 44 908,30000 тыс. рублей;
2019 год – 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей».
8. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 794 347,02896 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год – 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год – 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год – 1 884 234,24000 тыс. рублей;
2019 год – 1 871 594,72000 тыс. рублей;
2020 год – 1 876 371,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 286,50000 тыс. рублей;
2016 год – 385,40000 тыс. рублей;
2017 год – 405,40000 тыс. рублей;
2018 год – 426,50000 тыс. рублей;
2019 год – 448,60000 тыс. рублей;
2020 год – 472,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 10 791 922,62896 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год – 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год – 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год – 1 883 807,74000 тыс. рублей;
2019 год – 1 871 146,12000 тыс. рублей;
2020 год – 1 875 899,31000 тыс. рублей».
9. Пункт 3.20 раздела «Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае» таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«
3.20.
Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости
%
0,0
_
_
_
7,0
7,0
7,0
».
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
42850911,41
6240804,702
6834385,076
7170063,164
7614486,64
7411667,42
7579504,41
Всего без учета планируемых объемов обязательств
42656761,31
6240804,702
6821653,546
7167090,493
7481599,04
7366109,12
7579504,41
за счет средств федерального бюджета
7639286,697
1164936,672
1286526,396
1305349,028
1235720,1
1312779,4
1333975,1
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
34972863,01
5058854,53
5534495,75
5834774,765
6245878,94
6053329,72
6245529,31
за счет средств местных бюджетов
3260,401
0
287,73
2972,671
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1589,2
557,4
631,4
400,4
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
55466,2
16456,1
12443,8
26566,3
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90466,6
0
0
0
44908,3
45558,3
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87979,3
0
0
0
87979,3
0
0
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
214007,4832
34209,05
35079,47824
33440,355
38031,3
35827
37420,3
Всего без учета планируемых объемов обязательств
213919,1832
34209,05
35079,47824
33440,355
37943
35827
37420,3
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
213644,8832
34117,35
34983,97824
33353,255
37943
35827
37420,3
813
250
120
130
0
0
0
0
815
190096,0782
29643,7
29896,77824
29825,3
32733
33202
34795,3
816
6694,3
1062
2371,3
1341
670
625
625
846
11736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
847
4867,55
1291,65
585,9
450
2540
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
274,3
91,7
95,5
87,1
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
88,3
0
0
0
88,3
0
0
815
88,3
0
0
0
88,3
0
0
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
11736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
11736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
815
0
0
0
0
0
0
0
846
11736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
815
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
192914,7282
30543,65
30221,77824
29995
34895
32868
34391,3
Всего без учета планируемых объемов обязательств
192914,7282
30543,65
30221,77824
29995
34895
32868
34391,3
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
192914,7282
30543,65
30221,77824
29995
34895
32868
34391,3
815
188047,1782
29252
29635,87824
29545
32355
32868
34391,3
847
4867,55
1291,65
585,9
450
2540
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
3901,2
681,4
992,4
802,4
475
475
475
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3901,2
681,4
992,4
802,4
475
475
475
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3626,9
589,7
896,9
715,3
475
475
475
813
250
120
130
0
0
0
0
815
123,9
91,7
16,9
15,3
0
0
0
816
3253
378
750
700
475
475
475
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
274,3
91,7
95,5
87,1
0
0
0
815
274,3
91,7
95,5
87,1
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
5221,3
934
1785,3
891
573
484
554
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5221,3
934
1785,3
891
573
484
554
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5221,3
934
1785,3
891
573
484
554
815
1780
250
164
250
378
334
404
816
3441,3
684
1621,3
641
195
150
150
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
88,3
0
0
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
145
50
80
15
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
145
50
80
15
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
145
50
80
15
0
0
0
815
145
50
80
15
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
30634216,98
4377990,182
4972153,414
5123719,189
5177438
5389585,4
5593330,8
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30634216,98
4377990,182
4972153,414
5123719,189
5177438
5389585,4
5593330,8
за счет средств федерального бюджета
815
7533150,485
1127470,66
1263271,396
1272330,728
1224243,8
1312330,8
1333503,1
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
23101066,5
3250519,521
3708882,018
3851388,461
3953194,2
4077254,6
4259827,7
815
22246001,85
3142143,141
3567193,751
3681388,461
3808194,2
3932254,6
4114827,7
810
855064,647
108376,3804
141688,2666
170000
145000
145000
145000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
6322930,293
836995,485
1027573,994
1173500,914
1058013,3
1096591,9
1130254,7
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6322930,293
836995,485
1027573,994
1173500,914
1058013,3
1096591,9
1130254,7
за счет средств федерального бюджета
815
5029533,724
731508,31
817624
848804,714
809759,4
898057,9
923779,4
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1293396,569
105487,175
209949,9942
324696,2
248253,9
198534
206475,3
815
1293396,569
105487,175
209949,9942
324696,2
248253,9
198534
206475,3
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
11047173,15
1673309,633
1783376,268
1764570,053
1871450,7
1940309,7
2014156,8
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11047173,15
1673309,633
1783376,268
1764570,053
1871450,7
1940309,7
2014156,8
за счет средств федерального бюджета
11554,22235
0
4191,021
7363,20135
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
11035618,93
1673309,633
1779185,247
1757206,852
1871450,7
1940309,7
2014156,8
815
11035618,93
1673309,633
1779185,247
1757206,852
1871450,7
1940309,7
2014156,8
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
3259883,135
489659,0433
537368,3023
533804,449
559060,48
565915,38
574075,48
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3259883,135
489659,0433
537368,3023
533804,449
559060,48
565915,38
574075,48
за счет средств федерального бюджета
815
3112,78845
1686,15011
1426,63834
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3256770,346
487972,8932
535941,664
533804,449
559060,48
565915,38
574075,48
815
3256770,346
487972,8932
535941,664
533804,449
559060,48
565915,38
574075,48
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
9604061,913
1318914,271
1557282,269
1569915,973
1626889,1
1722576
1808484,3
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9604061,913
1318914,271
1557282,269
1569915,973
1626889,1
1722576
1808484,3
за счет средств федерального бюджета
815
2488949,75
394276,2
440029,7371
416162,8126
414484,4
414272,9
409723,7
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
7115112,163
924638,0705
1117252,532
1153753,16
1212404,7
1308303,1
1398760,6
815
6260047,516
816261,6901
975564,2658
983753,16
1067404,7
1163303,1
1253760,6
810
855064,647
108376,3804
141688,2666
170000
145000
145000
145000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
400168,49
59111,75
66552,58
81927,8
62024,42
64192,42
66359,52
Всего без учета планируемых объемов обязательств
400168,49
59111,75
66552,58
81927,8
62024,42
64192,42
66359,52
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
400168,49
59111,75
66552,58
81927,8
62024,42
64192,42
66359,52
815
400168,49
59111,75
66552,58
81927,8
62024,42
64192,42
66359,52
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
202889,0976
52444,881
34702,75625
49361,66037
39759,8
11690
14930
Всего без учета планируемых объемов обязательств
202889,0976
52444,881
34702,75625
49361,66037
39759,8
11690
14930
за счет средств федерального бюджета
95497,812
28965,512
22869,6
32612,9
11049,8
0
0
813
61341,2
18002,1
17259,6
21731,5
4348
0
0
814
3082,44
1239,6
300
1232,84
310
0
0
815
6643,46
3234,528
1244,9
1804,232
359,8
0
0
816
2139,412
717
370
772,412
280
0
0
829
1204,096
0
350
644,096
210
0
0
833
7247,42
3329,5
300
2817,92
800
0
0
847
13839,784
2442,784
3045,1
3609,9
4742
0
0
за счет средств краевого бюджета
104130,8846
23479,369
11545,42625
13776,08937
28710
11690
14930
813
8481,86117
4090,06
1104,6
1557,20117
715
500
515
814
13412,16
75
320
1217,16
10300
700
800
815
28978,54145
5304,659
6672,72625
4251,1562
6045
2690
4015
816
8973,188
5130,6
660
982,588
700
700
800
829
1594,004
0
558,1
635,904
200
200
0
833
21897,08
3565
350
2782,08
7200
4000
4000
847
18444,05
4814,05
1880
2000
3050
2400
4300
850
2350
500
0
350
500
500
500
за счет средств местных бюджетов
3260,401
0
287,73
2972,671
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
156338,6936
41546,632
28929,18425
40750,07737
29647,8
6850
8615
Всего без учета планируемых объемов обязательств
156338,6936
41546,632
28929,18425
40750,07737
29647,8
6850
8615
за счет средств федерального бюджета
81713,272
27204,572
19599,5
28751,4
6157,8
0
0
813
61341,2
18002,1
17259,6
21731,5
4348
0
0
814
3082,44
1239,6
300
1232,84
310
0
0
815
5290,632
2508,3
1019,9
1552,632
209,8
0
0
816
1889,412
467
370
772,412
280
0
0
829
1204,096
0
350
644,096
210
0
0
833
7247,42
3329,5
300
2817,92
800
0
0
847
1658,072
1658,072
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
71365,02062
14342,06
9041,95425
9026,00637
23490
6850
8615
813
7187,38717
3127,06
1104,6
1225,72717
715
500
515
814
13412,16
75
320
1217,16
10300
700
800
815
18435,30145
2813
5029,75425
2402,5472
4540
1050
2600
816
4677,088
1900
379,5
762,588
535
400
700
829
1594,004
0
558,1
635,904
200
200
0
833
21897,08
3565
350
2782,08
7200
4000
4000
847
4162
2862
1300
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
3260,401
0
287,73
2972,671
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
43341,856
9570,701
5421,572
8142,583
9727
4500
5980
Всего без учета планируемых объемов обязательств
43341,856
9570,701
5421,572
8142,583
9727
4500
5980
за счет средств федерального бюджета
13634,22
1710,94
3270,1
3811,18
4842
0
0
815
1202,508
676,228
225
201,28
100
0
0
816
250
250
0
0
0
0
0
847
12181,712
784,712
3045,1
3609,9
4742
0
0
за счет средств краевого бюджета
29707,636
7859,761
2151,472
4331,403
4885
4500
5980
813
681,474
350
0
331,474
0
0
0
815
8098,012
1827,111
1290,972
1429,929
1170
1300
1080
816
4296,1
3230,6
280,5
220
165
300
100
829
0
0
0
0
0
0
0
847
14282,05
1952,05
580
2000
3050
2400
4300
850
2350
500
0
350
500
500
500
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
847,36
747,36
0
100
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
847,36
747,36
0
100
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
847,36
747,36
0
100
0
0
0
813
583
583
0
0
0
0
0
815
264,36
164,36
0
100
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
2361,188
580,188
352
369
385
340
335
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2311,188
580,188
352
369
335
340
335
за счет средств федерального бюджета
150,32
50
0
50,32
50
0
0
815
150,32
50
0
50,32
50
0
0
за счет средств краевого бюджета
2210,868
530,188
352
318,68
335
340
335
813
30
30
0
0
0
0
0
815
2180,868
500,188
352
318,68
335
340
335
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
758267,3991
111739,8238
77995,13244
68313,17284
411606,27
44291
44322
Всего без учета планируемых объемов обязательств
670376,3991
111739,8238
77995,13244
68313,17284
323715,27
44291
44322
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
669061,4991
111274,1238
77459,23244
67999,87284
323715,27
44291
44322
812
294524,3695
6280,86079
1840,91848
29116,5902
257286
0
0
815
374537,1296
104993,263
75618,31396
38883,28264
66429,27
44291
44322
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1314,9
465,7
535,9
313,3
0
0
0
815
1314,9
465,7
535,9
313,3
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87891
0
0
0
87891
0
0
812
87344,4
0
0
0
87344,4
0
0
815
546,6
0
0
0
546,6
0
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
47399,96947
16442,46079
1840,91848
29116,5902
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
47399,96947
16442,46079
1840,91848
29116,5902
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
304685,9695
16442,46079
1840,91848
29116,5902
257286
0
0
812
294524,3695
6280,86079
1840,91848
29116,5902
257286
0
0
815
10161,6
10161,6
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87344,4
0
0
0
87344,4
0
0
812
87344,4
0
0
0
87344,4
0
0
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
266816,2526
69909,879
58534,14096
27449,96264
43880,27
34050
32992
Всего без учета планируемых объемов обязательств
266816,2526
69909,879
58534,14096
27449,96264
43880,27
34050
32992
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
265501,3526
69444,179
57998,24096
27136,66264
43880,27
34050
32992
815
265501,3526
69444,179
57998,24096
27136,66264
43880,27
34050
32992
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1314,9
465,7
535,9
313,3
0
0
0
815
1314,9
465,7
535,9
313,3
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
546,6
0
0
0
546,6
0
0
815
546,6
0
0
0
546,6
0
0
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
97886,737
25207,484
17050,073
11509,18
22549
10241
11330
Всего без учета планируемых объемов обязательств
97886,737
25207,484
17050,073
11509,18
22549
10241
11330
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
97886,737
25207,484
17050,073
11509,18
22549
10241
11330
815
97886,737
25207,484
17050,073
11509,18
22549
10241
11330
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
987,44
180
570
237,44
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
987,44
180
570
237,44
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
987,44
180
570
237,44
0
0
0
815
987,44
180
570
237,44
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
96511,60906
22664,2
14694,12506
15973,284
17680
12750
12750
Всего без учета планируемых объемов обязательств
96511,60906
22664,2
14694,12506
15973,284
17680
12750
12750
за счет средств федерального бюджета
8214
8214
0
0
0
0
0
813
1100
1100
0
0
0
0
0
815
2300
2300
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
846
3714
3714
0
0
0
0
0
847
1100
1100
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
88297,60906
14450,2
14694,12506
15973,284
17680
12750
12750
813
9037,84
1000
920
1967,84
1950
1600
1600
815
14061,05055
1300
1102,43155
3558,619
2700
2700
2700
816
1700
0
0
350
450
450
450
846
61998,71851
11150,2
12171,69351
10096,825
12580
8000
8000
847
1500
1000
500
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
88200,89055
19454
12872,43155
15274,459
15980
12310
12310
Всего без учета планируемых объемов обязательств
88200,89055
19454
12872,43155
15274,459
15980
12310
12310
за счет средств федерального бюджета
8214
8214
0
0
0
0
0
813
1100
1100
0
0
0
0
0
815
2300
2300
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
846
3714
3714
0
0
0
0
0
847
1100
1100
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
79986,89055
11240
12872,43155
15274,459
15980
12310
12310
813
9037,84
1000
920
1967,84
1950
1600
1600
815
14061,05055
1300
1102,43155
3558,619
2700
2700
2700
816
1700
0
0
350
450
450
450
846
53688
7940
10350
9398
10880
7560
7560
847
1500
1000
500
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
5745,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1100
340
340
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5745,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1100
340
340
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5745,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1100
340
340
846
5745,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1100
340
340
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
5.4.
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
Всего
2564,95
820
794,95
150
600
100
100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2564,95
820
794,95
150
600
100
100
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2564,95
820
794,95
150
600
100
100
846
2564,95
820
794,95
150
600
100
100
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
150671,81
17880,8
13205,82
27538,86
45737,03
45929,3
380
Всего без учета планируемых объемов обязательств
60205,21
17880,8
13205,82
27538,86
828,73
371
380
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
4739,01
1424,7
762,02
972,56
828,73
371
380
814
850
850
0
0
0
0
0
815
3889,01
574,7
762,02
972,56
828,73
371
380
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
55466,2
16456,1
12443,8
26566,3
0
0
0
КРО ФСС
41382,1
2372
12443,8
26566,3
0
0
0
КРО ФСС
14084,1
14084,1
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90466,6
0
0
0
44908,3
45558,3
0
КРО ФСС
90466,6
0
0
0
44908,3
45558,3
0
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
1380,75
0
336,02
557
487,73
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1380,75
0
336,02
557
487,73
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1380,75
0
336,02
557
487,73
0
0
814
0
0
0
0
0
0
0
815
1380,75
0
336,02
557
487,73
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
108030,091
17378,1
110,541
74,85
44908,3
45558,3
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17563,491
17378,1
110,541
74,85
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1107,391
922
110,541
74,85
0
0
0
814
850
850
0
0
0
0
0
815
257,391
72
110,541
74,85
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
55466,2
16456,1
12443,8
26566,3
0
0
0
КРО ФСС
41382,1
2372
12443,8
26566,3
0
0
0
КРО ФСС
14084,1
14084,1
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90466,6
0
0
0
44908,3
45558,3
0
90466,6
0
0
0
44908,3
45558,3
0
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
386,674
253,014
15,1
76,56
16
16
10
Всего без учета планируемых объемов обязательств
386,674
253,014
15,1
76,56
16
16
10
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
386,674
253,014
15,1
76,56
16
16
10
815
386,674
253,014
15,1
76,56
16
16
10
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
847
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
1864,195
249,686
300,359
264,15
325
355
370
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1864,195
249,686
300,359
264,15
325
355
370
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1864,195
249,686
300,359
264,15
325
355
370
815
1864,195
249,686
300,359
264,15
325
355
370
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
10794347,03
1623875,766
1686554,35
1851716,643
1884234,24
1871594,72
1876371,31
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10794347,03
1623875,766
1686554,35
1851716,643
1884234,24
1871594,72
1876371,31
за счет средств федерального бюджета
815
2424,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
472
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
10791922,63
1623589,266
1686168,95
1851311,243
1883807,74
1871146,12
1875899,31
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
9961667,991
1478839,584
1555806,197
1724577,063
1741229,999
1728363,379
1732851,769
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9961667,991
1478839,584
1555806,197
1724577,063
1741229,999
1728363,379
1732851,769
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
9961667,991
1478839,584
1555806,197
1724577,063
1741229,999
1728363,379
1732851,769
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
35644,314
5728,592
4268
5757,522
6371,8
6626,8
6891,6
Всего без учета планируемых объемов обязательств
35644,314
5728,592
4268
5757,522
6371,8
6626,8
6891,6
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
35644,314
5728,592
4268
5757,522
6371,8
6626,8
6891,6
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
495628
76011,629
75005,448
75949,1
89553,941
89553,941
89553,941
Всего без учета планируемых объемов обязательств
495628
76011,629
75005,448
75949,1
89553,941
89553,941
89553,941
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
495628
76011,629
75005,448
75949,1
89553,941
89553,941
89553,941
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1930,238
350
512,32
267,918
300
250
250
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1930,238
350
512,32
267,918
300
250
250
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
1930,238
350
512,32
267,918
300
250
250
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
212406,35
58224,73
36387,49
30200,13
29198
29198
29198
Всего без учета планируемых объемов обязательств
212406,35
58224,73
36387,49
30200,13
29198
29198
29198
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
212406,35
58224,73
36387,49
30200,13
29198
29198
29198
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2424,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
472
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2424,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
472
за счет средств федерального бюджета
815
2424,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
472
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
84645,736
4434,731
14189,495
14559,51
17154
17154
17154
Всего без учета планируемых объемов обязательств
84645,736
4434,731
14189,495
14559,51
17154
17154
17154
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
84645,736
4434,731
14189,495
14559,51
17154
17154
17154
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
".
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Прави-тельства Камчатского края от 29
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2018 года №13-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 18.01.2018 №13-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 42 850 911,41242 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год – 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год – 7 170 063,16433 тыс. рублей;
2018 год – 7 614 486,64000 тыс. рублей;
2019 год – 7 411 667,42000 тыс. рублей;
2020 год – 7 579 504,41000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 7 639 286,69652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год – 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год – 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год – 1 235 720,10000 тыс. рублей;
2019 год – 1 312 779,40000 тыс. рублей;
2020 год – 1 333 975,10000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 34 972 863,01490 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год – 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год – 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год – 6 245 878,94000 тыс. рублей;
2019 год – 6 053 329,72000 тыс. рублей;
2020 год – 6 245 529,31000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 287,73000 тыс. рублей;
2017 год – 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 1 589,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 557,40000 тыс. рублей;
2016 год – 631,40000 тыс. рублей;
2017 год – 400,40000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 87 979,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год – 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год – 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 44 908,30000 тыс. рублей;
2019 год – 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 214 007,48324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год – 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год – 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год – 38 031,30000 тыс. рублей;
2019 год – 35 827,00000 тыс. рублей;
2020 год – 37 420,30000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 213 644,88324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год – 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год – 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год – 37 943,00000 тыс. рублей;
2019 год – 35 827,00000 тыс. рублей;
2020 год – 37 420,30000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 274,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 91,70000 тыс. рублей;
2016 год – 95,50000 тыс. рублей;
2017 год – 87,10000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 88,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 88,30000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 30 634 216,98447 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год – 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год – 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год – 5 177 438,00000 тыс. рублей;
2019 год – 5 389 585,40000 тыс. рублей;
2020 год – 5 593 330,80000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
7 533 150,48452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год – 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год – 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год – 1 224 243,80000 тыс. рублей;
2019 год – 1 312 330,80000 тыс. рублей;
2020 год – 1 333 503,10000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 23 101 066,49995 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год – 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год – 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год – 3 953 194,20000 тыс. рублей;
2019 год – 4 077 254,60000 тыс. рублей;
2020 год – 4 259 827,70000 тыс. рублей».
4. В паспорте подпрограммы 3 «Доступная среда в Камчатском крае»:
1) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3» дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 202 889,09762 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год – 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год – 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год – 39 759,80000 тыс. рублей;
2019 год – 11 690,00000 тыс. рублей;
2020 год – 14 930,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 95 497,81200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год – 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год – 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год – 11 049,80000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 104 130,88462 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год – 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год – 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год – 28 710,00000 тыс. рублей;
2019 год – 11 690,00000 тыс. рублей;
2020 год – 14 930,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 287,73000 тыс. рублей;
2017 год – 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 758 267,39907 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год – 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год – 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год – 411 606,27000 тыс. рублей;
2019 год – 44 291,00000 тыс. рублей;
2020 год – 44 322,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 669 061,49907 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год – 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год – 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год – 323 715,27000 тыс. рублей;
2019 год – 44 291,00000 тыс. рублей;
2020 год – 44 322,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 1 314,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 465,70000 тыс. рублей;
2016 год – 535,90000 тыс. рублей;
2017 год – 313,30000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 87 891,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 96 511,60906 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год – 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год – 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год – 17 680,00000 тыс. рублей;
2019 год – 12 750,00000 тыс. рублей;
2020 год – 12 750,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 88 297,60906 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год – 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год – 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год – 17 680,00000 тыс. рублей;
2019 год – 12 750,00000 тыс. рублей;
2020 год – 12 750,00000 тыс. рублей».
7. В паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»:
1) пункт 2 раздела «Участники Подпрограммы 6» признать утратившим силу;
2) раздел «Цель Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Цели Подпрограммы 6
1) обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае;
2) снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 150 671,81000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год – 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год – 27 538,86000 тыс. рублей;
2018 год – 45 737,03000 тыс. рублей;
2019 год – 45 929,30000 тыс. рублей;
2020 год – 380,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 4 739,01000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год – 762,02000 тыс. рублей;
2017 год – 972,56000 тыс. рублей;
2018 год – 828,73000 тыс. рублей;
2019 год – 371,00000 тыс. рублей;
2020 год – 380,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год – 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год – 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 44 908,30000 тыс. рублей;
2019 год – 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей».
8. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 794 347,02896 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год – 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год – 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год – 1 884 234,24000 тыс. рублей;
2019 год – 1 871 594,72000 тыс. рублей;
2020 год – 1 876 371,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 286,50000 тыс. рублей;
2016 год – 385,40000 тыс. рублей;
2017 год – 405,40000 тыс. рублей;
2018 год – 426,50000 тыс. рублей;
2019 год – 448,60000 тыс. рублей;
2020 год – 472,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 10 791 922,62896 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год – 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год – 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год – 1 883 807,74000 тыс. рублей;
2019 год – 1 871 146,12000 тыс. рублей;
2020 год – 1 875 899,31000 тыс. рублей».
9. Пункт 3.20 раздела «Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае» таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«
3.20.
Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости
%
0,0
_
_
_
7,0
7,0
7,0
».
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
42850911,41
6240804,702
6834385,076
7170063,164
7614486,64
7411667,42
7579504,41
Всего без учета планируемых объемов обязательств
42656761,31
6240804,702
6821653,546
7167090,493
7481599,04
7366109,12
7579504,41
за счет средств федерального бюджета
7639286,697
1164936,672
1286526,396
1305349,028
1235720,1
1312779,4
1333975,1
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
34972863,01
5058854,53
5534495,75
5834774,765
6245878,94
6053329,72
6245529,31
за счет средств местных бюджетов
3260,401
0
287,73
2972,671
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1589,2
557,4
631,4
400,4
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
55466,2
16456,1
12443,8
26566,3
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90466,6
0
0
0
44908,3
45558,3
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87979,3
0
0
0
87979,3
0
0
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
214007,4832
34209,05
35079,47824
33440,355
38031,3
35827
37420,3
Всего без учета планируемых объемов обязательств
213919,1832
34209,05
35079,47824
33440,355
37943
35827
37420,3
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
213644,8832
34117,35
34983,97824
33353,255
37943
35827
37420,3
813
250
120
130
0
0
0
0
815
190096,0782
29643,7
29896,77824
29825,3
32733
33202
34795,3
816
6694,3
1062
2371,3
1341
670
625
625
846
11736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
847
4867,55
1291,65
585,9
450
2540
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
274,3
91,7
95,5
87,1
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
88,3
0
0
0
88,3
0
0
815
88,3
0
0
0
88,3
0
0
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
11736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
11736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
815
0
0
0
0
0
0
0
846
11736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
815
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
192914,7282
30543,65
30221,77824
29995
34895
32868
34391,3
Всего без учета планируемых объемов обязательств
192914,7282
30543,65
30221,77824
29995
34895
32868
34391,3
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
192914,7282
30543,65
30221,77824
29995
34895
32868
34391,3
815
188047,1782
29252
29635,87824
29545
32355
32868
34391,3
847
4867,55
1291,65
585,9
450
2540
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
3901,2
681,4
992,4
802,4
475
475
475
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3901,2
681,4
992,4
802,4
475
475
475
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3626,9
589,7
896,9
715,3
475
475
475
813
250
120
130
0
0
0
0
815
123,9
91,7
16,9
15,3
0
0
0
816
3253
378
750
700
475
475
475
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
274,3
91,7
95,5
87,1
0
0
0
815
274,3
91,7
95,5
87,1
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
5221,3
934
1785,3
891
573
484
554
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5221,3
934
1785,3
891
573
484
554
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5221,3
934
1785,3
891
573
484
554
815
1780
250
164
250
378
334
404
816
3441,3
684
1621,3
641
195
150
150
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
88,3
0
0
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
145
50
80
15
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
145
50
80
15
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
145
50
80
15
0
0
0
815
145
50
80
15
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
30634216,98
4377990,182
4972153,414
5123719,189
5177438
5389585,4
5593330,8
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30634216,98
4377990,182
4972153,414
5123719,189
5177438
5389585,4
5593330,8
за счет средств федерального бюджета
815
7533150,485
1127470,66
1263271,396
1272330,728
1224243,8
1312330,8
1333503,1
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
23101066,5
3250519,521
3708882,018
3851388,461
3953194,2
4077254,6
4259827,7
815
22246001,85
3142143,141
3567193,751
3681388,461
3808194,2
3932254,6
4114827,7
810
855064,647
108376,3804
141688,2666
170000
145000
145000
145000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
6322930,293
836995,485
1027573,994
1173500,914
1058013,3
1096591,9
1130254,7
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6322930,293
836995,485
1027573,994
1173500,914
1058013,3
1096591,9
1130254,7
за счет средств федерального бюджета
815
5029533,724
731508,31
817624
848804,714
809759,4
898057,9
923779,4
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1293396,569
105487,175
209949,9942
324696,2
248253,9
198534
206475,3
815
1293396,569
105487,175
209949,9942
324696,2
248253,9
198534
206475,3
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
11047173,15
1673309,633
1783376,268
1764570,053
1871450,7
1940309,7
2014156,8
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11047173,15
1673309,633
1783376,268
1764570,053
1871450,7
1940309,7
2014156,8
за счет средств федерального бюджета
11554,22235
0
4191,021
7363,20135
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
11035618,93
1673309,633
1779185,247
1757206,852
1871450,7
1940309,7
2014156,8
815
11035618,93
1673309,633
1779185,247
1757206,852
1871450,7
1940309,7
2014156,8
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
3259883,135
489659,0433
537368,3023
533804,449
559060,48
565915,38
574075,48
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3259883,135
489659,0433
537368,3023
533804,449
559060,48
565915,38
574075,48
за счет средств федерального бюджета
815
3112,78845
1686,15011
1426,63834
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3256770,346
487972,8932
535941,664
533804,449
559060,48
565915,38
574075,48
815
3256770,346
487972,8932
535941,664
533804,449
559060,48
565915,38
574075,48
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
9604061,913
1318914,271
1557282,269
1569915,973
1626889,1
1722576
1808484,3
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9604061,913
1318914,271
1557282,269
1569915,973
1626889,1
1722576
1808484,3
за счет средств федерального бюджета
815
2488949,75
394276,2
440029,7371
416162,8126
414484,4
414272,9
409723,7
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
7115112,163
924638,0705
1117252,532
1153753,16
1212404,7
1308303,1
1398760,6
815
6260047,516
816261,6901
975564,2658
983753,16
1067404,7
1163303,1
1253760,6
810
855064,647
108376,3804
141688,2666
170000
145000
145000
145000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
400168,49
59111,75
66552,58
81927,8
62024,42
64192,42
66359,52
Всего без учета планируемых объемов обязательств
400168,49
59111,75
66552,58
81927,8
62024,42
64192,42
66359,52
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
400168,49
59111,75
66552,58
81927,8
62024,42
64192,42
66359,52
815
400168,49
59111,75
66552,58
81927,8
62024,42
64192,42
66359,52
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
202889,0976
52444,881
34702,75625
49361,66037
39759,8
11690
14930
Всего без учета планируемых объемов обязательств
202889,0976
52444,881
34702,75625
49361,66037
39759,8
11690
14930
за счет средств федерального бюджета
95497,812
28965,512
22869,6
32612,9
11049,8
0
0
813
61341,2
18002,1
17259,6
21731,5
4348
0
0
814
3082,44
1239,6
300
1232,84
310
0
0
815
6643,46
3234,528
1244,9
1804,232
359,8
0
0
816
2139,412
717
370
772,412
280
0
0
829
1204,096
0
350
644,096
210
0
0
833
7247,42
3329,5
300
2817,92
800
0
0
847
13839,784
2442,784
3045,1
3609,9
4742
0
0
за счет средств краевого бюджета
104130,8846
23479,369
11545,42625
13776,08937
28710
11690
14930
813
8481,86117
4090,06
1104,6
1557,20117
715
500
515
814
13412,16
75
320
1217,16
10300
700
800
815
28978,54145
5304,659
6672,72625
4251,1562
6045
2690
4015
816
8973,188
5130,6
660
982,588
700
700
800
829
1594,004
0
558,1
635,904
200
200
0
833
21897,08
3565
350
2782,08
7200
4000
4000
847
18444,05
4814,05
1880
2000
3050
2400
4300
850
2350
500
0
350
500
500
500
за счет средств местных бюджетов
3260,401
0
287,73
2972,671
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
156338,6936
41546,632
28929,18425
40750,07737
29647,8
6850
8615
Всего без учета планируемых объемов обязательств
156338,6936
41546,632
28929,18425
40750,07737
29647,8
6850
8615
за счет средств федерального бюджета
81713,272
27204,572
19599,5
28751,4
6157,8
0
0
813
61341,2
18002,1
17259,6
21731,5
4348
0
0
814
3082,44
1239,6
300
1232,84
310
0
0
815
5290,632
2508,3
1019,9
1552,632
209,8
0
0
816
1889,412
467
370
772,412
280
0
0
829
1204,096
0
350
644,096
210
0
0
833
7247,42
3329,5
300
2817,92
800
0
0
847
1658,072
1658,072
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
71365,02062
14342,06
9041,95425
9026,00637
23490
6850
8615
813
7187,38717
3127,06
1104,6
1225,72717
715
500
515
814
13412,16
75
320
1217,16
10300
700
800
815
18435,30145
2813
5029,75425
2402,5472
4540
1050
2600
816
4677,088
1900
379,5
762,588
535
400
700
829
1594,004
0
558,1
635,904
200
200
0
833
21897,08
3565
350
2782,08
7200
4000
4000
847
4162
2862
1300
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
3260,401
0
287,73
2972,671
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
43341,856
9570,701
5421,572
8142,583
9727
4500
5980
Всего без учета планируемых объемов обязательств
43341,856
9570,701
5421,572
8142,583
9727
4500
5980
за счет средств федерального бюджета
13634,22
1710,94
3270,1
3811,18
4842
0
0
815
1202,508
676,228
225
201,28
100
0
0
816
250
250
0
0
0
0
0
847
12181,712
784,712
3045,1
3609,9
4742
0
0
за счет средств краевого бюджета
29707,636
7859,761
2151,472
4331,403
4885
4500
5980
813
681,474
350
0
331,474
0
0
0
815
8098,012
1827,111
1290,972
1429,929
1170
1300
1080
816
4296,1
3230,6
280,5
220
165
300
100
829
0
0
0
0
0
0
0
847
14282,05
1952,05
580
2000
3050
2400
4300
850
2350
500
0
350
500
500
500
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
847,36
747,36
0
100
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
847,36
747,36
0
100
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
847,36
747,36
0
100
0
0
0
813
583
583
0
0
0
0
0
815
264,36
164,36
0
100
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
2361,188
580,188
352
369
385
340
335
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2311,188
580,188
352
369
335
340
335
за счет средств федерального бюджета
150,32
50
0
50,32
50
0
0
815
150,32
50
0
50,32
50
0
0
за счет средств краевого бюджета
2210,868
530,188
352
318,68
335
340
335
813
30
30
0
0
0
0
0
815
2180,868
500,188
352
318,68
335
340
335
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
758267,3991
111739,8238
77995,13244
68313,17284
411606,27
44291
44322
Всего без учета планируемых объемов обязательств
670376,3991
111739,8238
77995,13244
68313,17284
323715,27
44291
44322
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
669061,4991
111274,1238
77459,23244
67999,87284
323715,27
44291
44322
812
294524,3695
6280,86079
1840,91848
29116,5902
257286
0
0
815
374537,1296
104993,263
75618,31396
38883,28264
66429,27
44291
44322
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1314,9
465,7
535,9
313,3
0
0
0
815
1314,9
465,7
535,9
313,3
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87891
0
0
0
87891
0
0
812
87344,4
0
0
0
87344,4
0
0
815
546,6
0
0
0
546,6
0
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
47399,96947
16442,46079
1840,91848
29116,5902
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
47399,96947
16442,46079
1840,91848
29116,5902
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
304685,9695
16442,46079
1840,91848
29116,5902
257286
0
0
812
294524,3695
6280,86079
1840,91848
29116,5902
257286
0
0
815
10161,6
10161,6
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87344,4
0
0
0
87344,4
0
0
812
87344,4
0
0
0
87344,4
0
0
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
266816,2526
69909,879
58534,14096
27449,96264
43880,27
34050
32992
Всего без учета планируемых объемов обязательств
266816,2526
69909,879
58534,14096
27449,96264
43880,27
34050
32992
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
265501,3526
69444,179
57998,24096
27136,66264
43880,27
34050
32992
815
265501,3526
69444,179
57998,24096
27136,66264
43880,27
34050
32992
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1314,9
465,7
535,9
313,3
0
0
0
815
1314,9
465,7
535,9
313,3
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
546,6
0
0
0
546,6
0
0
815
546,6
0
0
0
546,6
0
0
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
97886,737
25207,484
17050,073
11509,18
22549
10241
11330
Всего без учета планируемых объемов обязательств
97886,737
25207,484
17050,073
11509,18
22549
10241
11330
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
97886,737
25207,484
17050,073
11509,18
22549
10241
11330
815
97886,737
25207,484
17050,073
11509,18
22549
10241
11330
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
987,44
180
570
237,44
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
987,44
180
570
237,44
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
987,44
180
570
237,44
0
0
0
815
987,44
180
570
237,44
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
96511,60906
22664,2
14694,12506
15973,284
17680
12750
12750
Всего без учета планируемых объемов обязательств
96511,60906
22664,2
14694,12506
15973,284
17680
12750
12750
за счет средств федерального бюджета
8214
8214
0
0
0
0
0
813
1100
1100
0
0
0
0
0
815
2300
2300
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
846
3714
3714
0
0
0
0
0
847
1100
1100
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
88297,60906
14450,2
14694,12506
15973,284
17680
12750
12750
813
9037,84
1000
920
1967,84
1950
1600
1600
815
14061,05055
1300
1102,43155
3558,619
2700
2700
2700
816
1700
0
0
350
450
450
450
846
61998,71851
11150,2
12171,69351
10096,825
12580
8000
8000
847
1500
1000
500
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
88200,89055
19454
12872,43155
15274,459
15980
12310
12310
Всего без учета планируемых объемов обязательств
88200,89055
19454
12872,43155
15274,459
15980
12310
12310
за счет средств федерального бюджета
8214
8214
0
0
0
0
0
813
1100
1100
0
0
0
0
0
815
2300
2300
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
846
3714
3714
0
0
0
0
0
847
1100
1100
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
79986,89055
11240
12872,43155
15274,459
15980
12310
12310
813
9037,84
1000
920
1967,84
1950
1600
1600
815
14061,05055
1300
1102,43155
3558,619
2700
2700
2700
816
1700
0
0
350
450
450
450
846
53688
7940
10350
9398
10880
7560
7560
847
1500
1000
500
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
5745,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1100
340
340
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5745,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1100
340
340
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5745,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1100
340
340
846
5745,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1100
340
340
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
5.4.
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
Всего
2564,95
820
794,95
150
600
100
100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2564,95
820
794,95
150
600
100
100
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2564,95
820
794,95
150
600
100
100
846
2564,95
820
794,95
150
600
100
100
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
150671,81
17880,8
13205,82
27538,86
45737,03
45929,3
380
Всего без учета планируемых объемов обязательств
60205,21
17880,8
13205,82
27538,86
828,73
371
380
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
4739,01
1424,7
762,02
972,56
828,73
371
380
814
850
850
0
0
0
0
0
815
3889,01
574,7
762,02
972,56
828,73
371
380
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
55466,2
16456,1
12443,8
26566,3
0
0
0
КРО ФСС
41382,1
2372
12443,8
26566,3
0
0
0
КРО ФСС
14084,1
14084,1
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90466,6
0
0
0
44908,3
45558,3
0
КРО ФСС
90466,6
0
0
0
44908,3
45558,3
0
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
1380,75
0
336,02
557
487,73
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1380,75
0
336,02
557
487,73
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1380,75
0
336,02
557
487,73
0
0
814
0
0
0
0
0
0
0
815
1380,75
0
336,02
557
487,73
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
108030,091
17378,1
110,541
74,85
44908,3
45558,3
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17563,491
17378,1
110,541
74,85
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1107,391
922
110,541
74,85
0
0
0
814
850
850
0
0
0
0
0
815
257,391
72
110,541
74,85
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
55466,2
16456,1
12443,8
26566,3
0
0
0
КРО ФСС
41382,1
2372
12443,8
26566,3
0
0
0
КРО ФСС
14084,1
14084,1
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90466,6
0
0
0
44908,3
45558,3
0
90466,6
0
0
0
44908,3
45558,3
0
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
386,674
253,014
15,1
76,56
16
16
10
Всего без учета планируемых объемов обязательств
386,674
253,014
15,1
76,56
16
16
10
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
386,674
253,014
15,1
76,56
16
16
10
815
386,674
253,014
15,1
76,56
16
16
10
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
847
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
1864,195
249,686
300,359
264,15
325
355
370
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1864,195
249,686
300,359
264,15
325
355
370
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1864,195
249,686
300,359
264,15
325
355
370
815
1864,195
249,686
300,359
264,15
325
355
370
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
10794347,03
1623875,766
1686554,35
1851716,643
1884234,24
1871594,72
1876371,31
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10794347,03
1623875,766
1686554,35
1851716,643
1884234,24
1871594,72
1876371,31
за счет средств федерального бюджета
815
2424,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
472
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
10791922,63
1623589,266
1686168,95
1851311,243
1883807,74
1871146,12
1875899,31
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
9961667,991
1478839,584
1555806,197
1724577,063
1741229,999
1728363,379
1732851,769
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9961667,991
1478839,584
1555806,197
1724577,063
1741229,999
1728363,379
1732851,769
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
9961667,991
1478839,584
1555806,197
1724577,063
1741229,999
1728363,379
1732851,769
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
35644,314
5728,592
4268
5757,522
6371,8
6626,8
6891,6
Всего без учета планируемых объемов обязательств
35644,314
5728,592
4268
5757,522
6371,8
6626,8
6891,6
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
35644,314
5728,592
4268
5757,522
6371,8
6626,8
6891,6
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
495628
76011,629
75005,448
75949,1
89553,941
89553,941
89553,941
Всего без учета планируемых объемов обязательств
495628
76011,629
75005,448
75949,1
89553,941
89553,941
89553,941
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
495628
76011,629
75005,448
75949,1
89553,941
89553,941
89553,941
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1930,238
350
512,32
267,918
300
250
250
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1930,238
350
512,32
267,918
300
250
250
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
1930,238
350
512,32
267,918
300
250
250
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
212406,35
58224,73
36387,49
30200,13
29198
29198
29198
Всего без учета планируемых объемов обязательств
212406,35
58224,73
36387,49
30200,13
29198
29198
29198
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
212406,35
58224,73
36387,49
30200,13
29198
29198
29198
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2424,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
472
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2424,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
472
за счет средств федерального бюджета
815
2424,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
472
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
84645,736
4434,731
14189,495
14559,51
17154
17154
17154
Всего без учета планируемых объемов обязательств
84645,736
4434,731
14189,495
14559,51
17154
17154
17154
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
84645,736
4434,731
14189,495
14559,51
17154
17154
17154
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 22.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: