Основная информация

Дата опубликования: 18 января 2019г.
Номер документа: RU91000201900046
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2019 года №20-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 18.01.2019 №20-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,

утвержденную постановлением Правительства Камчатского края

от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)

Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 81 652 440,64498 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год – 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год – 7 143 496,86433 тыс. рублей;

2018 год – 7 656 596,48981 тыс. рублей;

2019 год – 8 208 084,57000 тыс. рублей;

2020 год – 8 043 712,58000 тыс. рублей;

2021 год – 8 202 235,21000 тыс. рублей;

2022 год – 7 038 325,47557 тыс. рублей;

2023 год – 7 250 356,03365 тыс. рублей;

2024 год – 7 371 367,13498 тыс. рублей;

2025 год – 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 10 797 243,52652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год – 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год – 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год – 1 280 539,73000 тыс. рублей;

2019 год – 1 871 261,90000 тыс. рублей;

2020 год – 1 925 402,30000 тыс. рублей;

2021 год – 1 963 227,50000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 12 761,40580 тыс. рублей;

2023 год – 14 560,80715 тыс. рублей;

2024 год – 16 360,20850 тыс. рублей;

2025 год – 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета – 70 477 501,68476 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год – 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год – 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год – 6 257 511,15841 тыс. рублей;

2019 год – 6 173 264,37000 тыс. рублей;

2020 год – 6 118 310,28000 тыс. рублей;

2021 год – 6 239 007,71000 тыс. рублей;

2022 год – 7 025 564,06977 тыс. рублей;

2023 год – 7 235 795,22650 тыс. рублей;

2024 год – 7 355 006,92648 тыс. рублей;

2025 год – 7 644 916,89870 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 3 359,90240 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 287,73000 тыс. рублей;

2017 год – 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год – 99,50140 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) – 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 557,40000 тыс. рублей;

2016 год – 631,40000 тыс. рублей;

2017 год – 400,40000 тыс. рублей;

2018 год – 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 118 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 118 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год – 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей».

2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 530 661,53324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год – 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год – 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год – 37 949,30000 тыс. рублей;

2019 год – 62 531,30000 тыс. рублей;

2020 год – 48 388,00000 тыс. рублей;

2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей;

2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 530 298,93324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год – 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год – 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год – 37 861,00000 тыс. рублей;

2019 год – 62 531,30000тыс. рублей;

2020 год – 48 388,00000 тыс. рублей;

2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей;

2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 91,70000 тыс. рублей;

2016 год – 95,50000 тыс. рублей;

2017 год – 87,10000 тыс. рублей;

2018 год – 88,30000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей».

3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 56 550 386,95077 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год – 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год – 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год – 5 048 952,57500 тыс. рублей;

2019 год – 5 620 032,50000 тыс. рублей;

2020 год – 5 801 529,40000 тыс. рублей;

2021 год – 5 966 824,50000 тыс. рублей;

2022 год – 4 637 735,94580 тыс. рублей;

2023 год – 4 819 946,28715 тыс. рублей;

2024 год – 4 999 647,22850 тыс. рублей;

2025 год – 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) –

10 684 696,11452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год – 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год – 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год – 1 268 992,13000 тыс. рублей;

2019 год – 1 864 943,00000 тыс. рублей;

2020 год – 1 924 931,50000 тыс. рублей;

2021 год – 1 962 756,70000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 12 761,40580 тыс. рублей;

2023 год – 14 560,80715 тыс. рублей;

2024 год – 16 360,20850 тыс. рублей;

2025 год – 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета – 45 803 848,80495 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год – 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год – 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год – 3 779 960,44500 тыс. рублей;

2019 год – 3 755 089,50000 тыс. рублей;

2020 год – 3 876 597,90000 тыс. рублей;

2021 год – 4 004 067,80000 тыс. рублей;

2022 год – 4 624 974,54000 тыс. рублей;

2023 год – 4 805 385,48000 тыс. рублей;

2024 год – 4 983 287,02000 тыс. рублей;

2025 год – 5 163 696,12000 тыс. рублей».

4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 490 916,75747 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год – 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год – 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год – 35 523,18150 тыс. рублей;

2019 год – 21 375,10000 тыс. рублей;

2020 год – 11 540,00000 тыс. рублей;

2021 год – 11 625,00000 тыс. рублей;

2022 год – 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год – 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год – 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год – 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год – 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год – 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год – 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год – 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 386 116,34307 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год – 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год – 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год – 24 302,58010 тыс. рублей;

2019 год – 15 503,70000 тыс. рублей;

2020 год – 11 540,00000 тыс. рублей;

2021 год – 11 625,00000тыс. рублей;

2022 год – 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год – 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год – 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год – 55 533,59000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) –3 359,90240 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 287,73000 тыс. рублей;

2017 год – 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год – 99,50140 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей».

5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 457 414,67424 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год – 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год – 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год – 400 721,62517 тыс. рублей;

2019 год – 327 671,60000 тыс. рублей;

2020 год – 56 360,70000 тыс. рублей;

2021 год – 43 724,10000 тыс. рублей;

2022 год – 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год – 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год – 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год – 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 250 208,77424 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год – 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год – 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год – 312 830,62517 тыс. рублей;

2019 год – 209 671,60000 тыс. рублей;

2020 год – 56 360,70000 тыс. рублей;

2021 год – 43 724,10000 тыс. рублей;

2022 год – 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год – 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год – 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год – 102 775,31000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) – 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 465,70000 тыс. рублей;

2016 год – 535,90000 тыс. рублей;

2017 год – 313,30000 тыс. рублей;

2018 год – 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей»;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 118 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 118 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей».

6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 310 950,14106 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год – 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год – 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год – 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год – 25 517,00000 тыс. рублей;

2020 год – 16 150,00000 тыс. рублей;

2021 год – 15 767,00000 тыс. рублей;

2022 год – 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год – 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год – 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год – 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) –8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 302 736,14106 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год – 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год – 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год – 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год – 25 517,00000 тыс. рублей;

2020 год – 16 150,00000 тыс. рублей;

2021 год – 15 767,00000 тыс. рублей;

2022 год – 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год – 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год – 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год – 46 393,85000 тыс. рублей».

7.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 116 360,39040 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год – 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год – 972,56000 тыс. рублей;

2018 год – 31 262,91040 тыс. рублей;

2019 год – 45 893,30000 тыс. рублей;

2020 год – 335,00000 тыс. рублей;

2021 год – 335,00000 тыс. рублей;

2022 год – 1 565,00000 тыс. рублей;

2023 год – 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год – 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год – 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 11 435,39040 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год – 762,02000 тыс. рублей;

2017 год – 972,56000 тыс. рублей;

2018 год – 796,11040 тыс. рублей;

2019 год – 335,00000 тыс. рублей;

2020 год – 335,00000 тыс. рублей;

2021 год – 335,00000 тыс. рублей;

2022 год – 1 565,00000 тыс. рублей;

2023 год – 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год – 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год – 1 674,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год – 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 30 466,80000 тыс. рублей;             

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей».

8. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы»: изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 22 195 750,19780 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год – 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год – 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год – 2 079 668,99574 тыс. рублей;

2019 год – 2 105 063,77000 тыс. рублей;

2020 год – 2 109 409,48000 тыс. рублей;

2021 год – 2 113 864,61000 тыс. рублей;

2022 год – 2 144 477,19033 тыс. рублей;

2023 год – 2 167 797,97723 тыс. рублей;

2024 год – 2 097 983,56684 тыс. рублей;

2025 год – 2 215 337,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) –2 422,10000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 286,50000 тыс. рублей;

2016 год – 385,40000 тыс. рублей;

2017 год – 405,40000 тыс. рублей;

2018 год – 426,50000 тыс. рублей;

2019 год – 447,50000 тыс. рублей;

2020 год – 470,80000 тыс. рублей;

2021 год – 470,80000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 22 192 857,29780 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год – 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год – 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год – 2 079 242,49574 тыс. рублей;

2019 год – 2 104 616,27000 тыс. рублей;

2020 год – 2 108 938,68000 тыс. рублей;

2021 год – 2 113 393,81000 тыс. рублей;

2022 год – 2 144 477,19033 тыс. рублей;

2023 год – 2 167 797,97723 тыс. рублей;

2024 год – 2 097 983,56684 тыс. рублей;

2025 год – 2 215 337,84870 тыс. рублей».

9. В разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований» Камчатского края:

1) в наименовании слова «Камчатского края» заменить словами «в Камчатском крае»;

2) пункт 2 части 3.1 изложить в следующей редакции:

«2) по Подпрограмме 5:

а) основного мероприятия 5.1. «Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях»;

б) основного мероприятия 5.4 «Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»;

3) в части 3.2 слова «приложениями 4 и 5 «заменить словами «приложениями 4-6».

10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

тыс. руб.

№ п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

81652440,64

6240804,702

6834385,076

7143496,864

7656596,49

8208084,57

8043712,58

8202235,21

7038325,476

7250356,034

7371367,135

7663076,509

Всего без учета планируемых объемов обязательств

81396474,01

6240804,702

6834385,076

7143496,864

7626030,188

8044526,27

8043712,58

8202235,21

7025564,07

7235795,227

7355006,926

7644916,899

за счет средств федерального бюджета

10797243,53

1164936,672

1286526,396

1305349,028

1280539,73

1871261,9

1925402,3

1963227,5

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

61842,0313

0

0

0

0

0

0

0

12761,4058

14560,80715

16360,2085

18159,60985

за счет средств краевого бюджета

70477501,68

5058854,53

5534495,75

5834774,765

6257511,158

6173264,37

6118310,28

6239007,71

7025564,07

7235795,227

7355006,926

7644916,899

за счет средств местных бюджетов

3359,9024

0

287,73

2972,671

99,5014

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

89568,5

557,4

631,4

400,4

87979,3

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

59366,7

16456,1

12443,8

0

30466,8

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45558,3

0

0

0

0

45558,3

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

118000

0

0

0

0

118000

0

0

0

0

0

0

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

530661,5332

34209,05

35079,47824

33440,355

37949,3

62531,3

48388

50095

55412,89

56880,38

57169,6

59506,18

Всего без учета планируемых объемов обязательств

530661,5332

34209,05

35079,47824

33440,355

37949,3

62531,3

48388

50095

55412,89

56880,38

57169,6

59506,18

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

530298,9332

34117,35

34983,97824

33353,255

37861

62531,3

48388

50095

55412,89

56880,38

57169,6

59506,18

813

250

120

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

467465,7782

29643,7

29896,77824

29825,3

32651

56565

43198

44905

48690

49720

50680

51691

816

12419,3

1062

2371,3

1341

670

625

650

650

1010

1180

1350

1510

846

21736,955

2000

2000

1736,955

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

847

28426,9

1291,65

585,9

450

2540

3341,3

2540

2540

3712,89

3980,38

3139,6

4305,18

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

362,6

91,7

95,5

87,1

88,3

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

21736,955

2000

2000

1736,955

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21736,955

2000

2000

1736,955

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

21736,955

2000

2000

1736,955

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846

21736,955

2000

2000

1736,955

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

489726,7782

30543,65

30221,77824

29995

34813

59711,3

45518

47205

51327,89

52615,38

52794,6

54981,18

Всего без учета планируемых объемов обязательств

489726,7782

30543,65

30221,77824

29995

34813

59711,3

45518

47205

51327,89

52615,38

52794,6

54981,18

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

489726,7782

30543,65

30221,77824

29995

34813

59711,3

45518

47205

51327,89

52615,38

52794,6

54981,18

815

461299,8782

29252

29635,87824

29545

32273

56370

42978

44665

47615

48635

49655

50676

847

28426,9

1291,65

585,9

450

2540

3341,3

2540

2540

3712,89

3980,38

3139,6

4305,18

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

8430,5

681,4

992,4

802,4

579,3

475

480

480

860

960

1000

1120

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

8430,5

681,4

992,4

802,4

579,3

475

480

480

860

960

1000

1120

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

8067,9

589,7

896,9

715,3

491

475

480

480

860

960

1000

1120

813

250

120

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

829,9

91,7

16,9

15,3

16

0

0

0

210

210

150

120

816

6988

378

750

700

475

475

480

480

650

750

850

1000

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

362,6

91,7

95,5

87,1

88,3

0

0

0

0

0

0

0

815

362,6

91,7

95,5

87,1

88,3

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

10442,3

934

1785,3

891

557

345

390

410

1185

1260

1330

1355

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10442,3

934

1785,3

891

557

345

390

410

1185

1260

1330

1355

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

10442,3

934

1785,3

891

557

345

390

410

1185

1260

1330

1355

815

5011

250

164

250

362

195

220

240

825

830

830

845

816

5431,3

684

1621,3

641

195

150

170

170

360

430

500

510

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

325

50

80

15

0

0

0

0

40

45

45

50

Всего без учета планируемых объемов обязательств

325

50

80

15

0

0

0

0

40

45

45

50

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

325

50

80

15

0

0

0

0

40

45

45

50

815

325

50

80

15

0

0

0

0

40

45

45

50

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

56550386,95

4377990,182

4972153,414

5123719,189

5048952,575

5620032,5

5801529,4

5966824,5

4637735,946

4819946,287

4999647,229

5181855,73

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

56488544,92

4377990,182

4972153,414

5123719,189

5048952,575

5620032,5

5801529,4

5966824,5

4624974,54

4805385,48

4983287,02

5163696,12

за счет средств федерального бюджета

815

10684696,11

1127470,66

1263271,396

1272330,728

1268992,13

1864943

1924931,5

1962756,7

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

61842,0313

0

0

0

0

0

0

0

12761,4058

14560,80715

16360,2085

18159,60985

за счет средств краевого бюджета

45803848,8

3250519,521

3708882,018

3851388,461

3779960,445

3755089,5

3876597,9

4004067,8

4624974,54

4805385,48

4983287,02

5163696,12

815

44115138,16

3142143,141

3567193,751

3681388,461

3634960,445

3578089,5

3695437,9

3818581,8

4479974,54

4660385,48

4838287,02

5018696,12

810

1688710,647

108376,3804

141688,2666

170000

145000

177000

181160

185486

145000

145000

145000

145000

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

8521452,923

836995,485

1027573,994

1173500,914

1065651,43

1125201,7

1159852,2

1195737,8

222357,9

230299,2

238170,5

246111,8

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

8521452,923

836995,485

1027573,994

1173500,914

1065651,43

1125201,7

1159852,2

1195737,8

222357,9

230299,2

238170,5

246111,8

за счет средств федерального бюджета

815

5962698,354

731508,31

817624

848804,714

743397,53

913782,1

940229,4

967352,3

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

2558754,569

105487,175

209949,9942

324696,2

322253,9

211419,6

219622,8

228385,5

222357,9

230299,2

238170,5

246111,8

815

2558754,569

105487,175

209949,9942

324696,2

322253,9

211419,6

219622,8

228385,5

222357,9

230299,2

238170,5

246111,8

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

22011925,18

1673309,633

1783376,268

1764570,053

1721144,33

1918262,8

1991774,7

2069006,8

2161851

2235698,1

2309545,2

2383386,3

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

22011925,18

1673309,633

1783376,268

1764570,053

1721144,33

1918262,8

1991774,7

2069006,8

2161851

2235698,1

2309545,2

2383386,3

за счет средств федерального бюджета

26819,02235

0

4191,021

7363,20135

5563,8

3218,5

3208,3

3274,2

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

61842,0313

0

0

0

0

0

0

0

12761,4058

14560,80715

16360,2085

18159,60985

за счет средств краевого бюджета

21985106,16

1673309,633

1779185,247

1757206,852

1715580,53

1915044,3

1988566,4

2065732,6

2161851

2235698,1

2309545,2

2383386,3

815

21985106,16

1673309,633

1779185,247

1757206,852

1715580,53

1915044,3

1988566,4

2065732,6

2161851

2235698,1

2309545,2

2383386,3

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

6198646,49

489659,0433

537368,3023

533804,449

532722,995

558842,4

564364,7

571336,8

590396,32

598556,74

606717,16

614877,58

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6198646,49

489659,0433

537368,3023

533804,449

532722,995

558842,4

564364,7

571336,8

590396,32

598556,74

606717,16

614877,58

за счет средств федерального бюджета

815

3112,78845

1686,15011

1426,63834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

6195533,701

487972,8932

535941,664

533804,449

532722,995

558842,4

564364,7

571336,8

590396,32

598556,74

606717,16

614877,58

815

6195533,701

487972,8932

535941,664

533804,449

532722,995

558842,4

564364,7

571336,8

590396,32

598556,74

606717,16

614877,58

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

18938162,81

1318914,271

1557282,269

1569915,973

1658052,9

1933859,6

1998385,9

2040304,5

1579675,6

1670133,1

1760590,6

1851048,1

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

18938162,81

1318914,271

1557282,269

1569915,973

1658052,9

1933859,6

1998385,9

2040304,5

1579675,6

1670133,1

1760590,6

1851048,1

за счет средств федерального бюджета

815

4692065,95

394276,2

440029,7371

416162,8126

520030,8

947942,4

981493,8

992130,2

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

14246096,86

924638,0705

1117252,532

1153753,16

1138022,1

985917,2

1016892,1

1048174,3

1579675,6

1670133,1

1760590,6

1851048,1

815

12557386,22

816261,6901

975564,2658

983753,16

993022,1

808917,2

835732,1

862688,3

1434675,6

1525133,1

1615590,6

1706048,1

810

1688710,647

108376,3804

141688,2666

170000

145000

177000

181160

185486

145000

145000

145000

145000

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

818357,51

59111,75

66552,58

81927,8

71380,92

83866

87151,9

90438,6

70693,72

70698,34

68263,56

68272,34

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

818357,51

59111,75

66552,58

81927,8

71380,92

83866

87151,9

90438,6

70693,72

70698,34

68263,56

68272,34

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

818357,51

59111,75

66552,58

81927,8

71380,92

83866

87151,9

90438,6

70693,72

70698,34

68263,56

68272,34

815

818357,51

59111,75

66552,58

81927,8

71380,92

83866

87151,9

90438,6

70693,72

70698,34

68263,56

68272,34

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

490916,7575

52444,881

34702,75625

49361,66037

35523,1815

21375,1

11540

11625

71850,71944

72502,01927

74457,84964

55533,59

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

490916,7575

52444,881

34702,75625

49361,66037

35523,1815

21375,1

11540

11625

71850,71944

72502,01927

74457,84964

55533,59

за счет средств федерального бюджета

101440,512

28965,512

22869,6

32612,9

11121,1

5871,4

0

0

0

0

0

0

813

62997,5

18002,1

17259,6

21731,5

4348

1656,3

0

0

0

0

0

0

814

3153,74

1239,6

300

1232,84

381,3

0

0

0

0

0

0

0

815

6643,46

3234,528

1244,9

1804,232

359,8

0

0

0

0

0

0

0

816

2139,412

717

370

772,412

280

0

0

0

0

0

0

0

829

1204,096

0

350

644,096

210

0

0

0

0

0

0

0

833

7247,42

3329,5

300

2817,92

800

0

0

0

0

0

0

0

847

18054,884

2442,784

3045,1

3609,9

4742

4215,1

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

386116,3431

23479,369

11545,42625

13776,08937

24302,5801

15503,7

11540

11625

71850,71944

72502,01927

74457,84964

55533,59

813

12548,05117

4090,06

1104,6

1557,20117

715

500

515

515

836,27

869,72

904,51

940,69

814

54495,33665

75

320

1217,16

4583,17665

700

800

800

11500

11500

11500

11500

815

63281,6449

5304,659

6672,72625

4251,1562

7354,40345

4495

4815

4900

8244,91

6809,23

6264,56

4170

816

18523,188

5130,6

660

982,588

700

700

700

700

1950

1950

2350

2700

829

3434,004

0

558,1

635,904

200

200

0

0

480

480

430

450

833

59897,08

3565

350

2782,08

7200

3000

2000

2000

9000

9500

10000

10500

847

167237,0384

4814,05

1880

2000

3050

5558,7

2210

2210

38839,53944

40393,06927

42008,77964

24272,9

850

6700

500

0

350

500

350

500

500

1000

1000

1000

1000

за счет средств местных бюджетов

3359,9024

0

287,73

2972,671

99,5014

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп населения

Всего

370380,409

41546,632

28929,18425

40750,07737

26226,21365

10521,9

7280

6882

55239,90768

56166,36

57682,544

39155,59

Всего без учета планируемых объемов обязательств

370380,409

41546,632

28929,18425

40750,07737

26226,21365

10521,9

7280

6882

55239,90768

56166,36

57682,544

39155,59

за счет средств федерального бюджета

83841,122

27204,572

19599,5

28751,4

6629,35

1656,3

0

0

0

0

0

0

813

62997,5

18002,1

17259,6

21731,5

4348

1656,3

0

0

0

0

0

0

814

3153,74

1239,6

300

1232,84

381,3

0

0

0

0

0

0

0

815

5340,882

2508,3

1019,9

1552,632

260,05

0

0

0

0

0

0

0

816

3729,412

467

370

772,412

280

0

0

0

480

480

430

450

829

1204,096

0

350

644,096

210

0

0

0

0

0

0

0

833

7247,42

3329,5

300

2817,92

800

0

0

0

0

0

0

0

847

2008,072

1658,072

0

0

350

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

283278,886

14342,06

9041,95425

9026,00637

19596,86365

8865,6

7280

6882

55239,90768

56166,36

57682,544

39155,59

813

11253,57717

3127,06

1104,6

1225,72717

715

500

515

515

836,27

869,72

904,51

940,69

814

54495,33665

75

320

1217,16

4583,17665

700

800

800

11500

11500

11500

11500

815

40716,12845

2813

5029,75425

2402,5472

5813,687

2745

3655

3167

4870,35

3965,23

3654,56

2600

816

10317,088

1900

379,5

762,588

535

430

310

400

1100

1300

1500

1700

829

3434,004

0

558,1

635,904

200

200

0

0

480

480

430

450

833

59897,08

3565

350

2782,08

7200

3000

2000

2000

9000

9500

10000

10500

847

103165,6717

2862

1300

0

550

1290,6

0

0

27453,28768

28551,41

29693,474

11464,9

за счет средств местных бюджетов

3359,9024

0

287,73

2972,671

99,5014

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

114687,8859

9570,701

5421,572

8142,583

8835,05325

10458,2

3865

4340

16070,81176

15815,65927

16280,30564

15888

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

114687,8859

9570,701

5421,572

8142,583

8835,05325

10458,2

3865

4340

16070,81176

15815,65927

16280,30564

15888

за счет средств федерального бюджета

17465,82

1710,94

3270,1

3811,18

4458,5

4215,1

0

0

0

0

0

0

815

1169,008

676,228

225

201,28

66,5

0

0

0

0

0

0

0

816

250

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

847

16046,812

784,712

3045,1

3609,9

4392

4215,1

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

97222,06592

7859,761

2151,472

4331,403

4376,55325

6243,1

3865

4340

16070,81176

15815,65927

16280,30564

15888

813

681,474

350

0

331,474

0

0

0

0

0

0

0

0

815

17563,12525

1827,111

1290,972

1429,929

1211,55325

1355

765

1330

2834,56

2324

2115

1080

816

8206,1

3230,6

280,5

220

165

270

390

300

850

650

850

1000

829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

847

64071,36667

1952,05

580

2000

2500

4268,1

2210

2210

11386,25176

11841,65927

12315,30564

12808

850

6700

500

0

350

500

350

500

500

1000

1000

1000

1000

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

1152,36

747,36

0

100

0

0

0

0

85

70

75

75

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

1152,36

747,36

0

100

0

0

0

0

85

70

75

75

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

1152,36

747,36

0

100

0

0

0

0

85

70

75

75

813

583

583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

569,36

164,36

0

100

0

0

0

0

85

70

75

75

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного  отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

4596,6012

580,188

352

369

362,4132

395

395

403

455

450

420

415

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

4596,6012

580,188

352

369

362,4132

395

395

403

455

450

420

415

за счет средств федерального бюджета

133,57

50

0

50,32

33,25

0

0

0

0

0

0

0

815

133,57

50

0

50,32

33,25

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

4463,0312

530,188

352

318,68

329,1632

395

395

403

455

450

420

415

813

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

4433,0312

500,188

352

318,68

329,1632

395

395

403

455

450

420

415

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1457414,674

111739,8238

77995,13244

68313,17284

400721,6252

327671,6

56360,7

43724,1

85234,05

87834,06

95045,1

102775,31

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

1339414,674

111739,8238

77995,13244

68313,17284

400721,6252

209671,6

56360,7

43724,1

85234,05

87834,06

95045,1

102775,31

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

1250208,774

111274,1238

77459,23244

67999,87284

312830,6252

209671,6

56360,7

43724,1

85234,05

87834,06

95045,1

102775,31

812

379971,7705

6280,86079

1840,91848

29116,5902

219275,401

123458

0

0

0

0

0

0

815

870237,0038

104993,263

75618,31396

38883,28264

93555,22417

86213,6

56360,7

43724,1

85234,05

87834,06

95045,1

102775,31

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

89205,9

465,7

535,9

313,3

87891

0

0

0

0

0

0

0

812

87344,4

0

0

0

87344,4

0

0

0

0

0

0

0

815

1861,5

465,7

535,9

313,3

546,6

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

118

0

0

0

0

118000

0

0

0

0

0

0

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

595477,7705

16442,46079

1840,91848

29116,5902

306619,801

241458

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

477477,7705

16442,46079

1840,91848

29116,5902

306619,801

123458

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

390133,3705

16442,46079

1840,91848

29116,5902

219275,401

123458

0

0

0

0

0

0

812

379971,7705

6280,86079

1840,91848

29116,5902

219275,401

123458

0

0

0

0

0

0

815

10161,6

10161,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

812

87344,4

0

0

0

87344,4

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

118000

0

0

0

0

118000

0

0

0

0

0

0

812

118000

0

0

0

0

118000

0

0

0

0

0

0

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

630207,126

69909,879

58534,14096

27449,96264

68339,23335

62132,1

47193,73

35117,6

65324,17

63424,78

65324,95

67456,58

Всего без учета планируемых объемов обязательств

630207,126

69909,879

58534,14096

27449,96264

68339,23335

62132,1

47193,73

35117,6

65324,17

63424,78

65324,95

67456,58

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

628345,626

69444,179

57998,24096

27136,66264

67792,63335

62132,1

47193,73

35117,6

65324,17

63424,78

65324,95

67456,58

815

628345,626

69444,179

57998,24096

27136,66264

67792,63335

62132,1

47193,73

35117,6

65324,17

63424,78

65324,95

67456,58

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

1861,5

465,7

535,9

313,3

546,6

0

0

0

0

0

0

0

815

1861,5

465,7

535,9

313,3

546,6

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

224987,1578

25207,484

17050,073

11509,18

25762,59082

23646,5

8716,97

8126,5

18375,48

23564,78

28395,47

34632,13

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

224987,1578

25207,484

17050,073

11509,18

25762,59082

23646,5

8716,97

8126,5

18375,48

23564,78

28395,47

34632,13

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

224987,1578

25207,484

17050,073

11509,18

25762,59082

23646,5

8716,97

8126,5

18375,48

23564,78

28395,47

34632,13

815

224987,1578

25207,484

17050,073

11509,18

25762,59082

23646,5

8716,97

8126,5

18375,48

23564,78

28395,47

34632,13

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

6742,62

180

570

237,44

0

435

450

480

1534,4

844,5

1324,68

686,6

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

6742,62

180

570

237,44

0

435

450

480

1534,4

844,5

1324,68

686,6

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

6742,62

180

570

237,44

0

435

450

480

1534,4

844,5

1324,68

686,6

815

6742,62

180

570

237,44

0

435

450

480

1534,4

844,5

1324,68

686,6

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

310950,1411

22664,2

14694,12506

15973,284

22517,902

25517

16150

15767

42049,68

43761,31

45461,79

46393,85

Всего без учета планируемых объемов обязательств

310950,1411

22664,2

14694,12506

15973,284

22517,902

25517

16150

15767

42049,68

43761,31

45461,79

46393,85

за счет средств федерального бюджета

8214

8214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

813

1100

1100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

2300

2300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846

3714

3714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

847

1100

1100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

302736,1411

14450,2

14694,12506

15973,284

22517,902

25517

16150

15767

42049,68

43761,31

45461,79

46393,85

813

21959,72

1000

920

1967,84

1846

1600

1600

1600

2690,68

2798,31

2910,24

3026,65

815

60735,04055

1300

1102,43155

3558,619

7389,99

4617

4050

3667

8500

8750

8880

8920

816

6300

0

0

350

450

450

500

500

750

900

1100

1300

846

176904,6305

11150,2

12171,69351

10096,825

12831,912

16950

10000

10000

22235

23124

24055

24290

847

36836,75

1000

500

0

0

1900

0

0

7874

8189

8516,55

8857,2

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Всего

283205,4226

19454

12872,43155

15274,459

20713,902

19867

12800

12417

40029,68

41661,31

43271,79

44843,85

Всего без учета планируемых объемов обязательств

283205,4226

19454

12872,43155

15274,459

20713,902

19867

12800

12417

40029,68

41661,31

43271,79

44843,85

за счет средств федерального бюджета

8214

8214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

813

1100

1100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

2300

2300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846

3714

3714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

847

1100

1100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

274991,4226

11240

12872,43155

15274,459

20713,902

19867

12800

12417

40029,68

41661,31

43271,79

44843,85

813

21959,72

1000

920

1967,84

1846

1600

1600

1600

2690,68

2798,31

2910,24

3026,65

815

60735,04055

1300

1102,43155

3558,619

7389,99

4617

4050

3667

8500

8750

8880

8920

816

6300

0

0

350

450

450

500

500

750

900

1100

1300

846

149159,912

7940

10350

9398

11027,912

11300

6650

6650

20215

21024

21865

22740

847

36836,75

1000

500

0

0

1900

0

0

7874

8189

8516,55

8857,2

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Всего

11201,76851

2390,2

1026,74351

548,825

1206

550

0

0

1290

1340

1400

1450

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11201,76851

2390,2

1026,74351

548,825

1206

550

0

0

1290

1340

1400

1450

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

11201,76851

2390,2

1026,74351

548,825

1206

550

0

0

1290

1340

1400

1450

846

11201,76851

2390,2

1026,74351

548,825

1206

550

0

0

1290

1340

1400

1450

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4.

Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

16542,95

820

794,95

150

598

5100

3350

3350

730

760

790

100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

16542,95

820

794,95

150

598

5100

3350

3350

730

760

790

100

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

16542,95

820

794,95

150

598

5100

3350

3350

730

760

790

100

846

16542,95

820

794,95

150

598

5100

3350

3350

730

760

790

100

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

116360,3904

17880,8

13205,82

972,56

31262,9104

45893,3

335

335

1565

1634

1602

1674

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

40335,2904

17880,8

13205,82

972,56

796,1104

335

335

335

1565

1634

1602

1674

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

11435,3904

1424,7

762,02

972,56

796,1104

335

335

335

1565

1634

1602

1674

814

850

850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

10585,3904

574,7

762,02

972,56

796,1104

335

335

335

1565

1634

1602

1674

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

59366,7

16456,1

12443,8

0

30466,8

0

0

0

0

0

0

0

КРО ФСС

45282,6

2372

12443,8

0

30466,8

0

0

0

0

0

0

0

КРО ФСС

14084,1

14084,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45558,3

0

0

0

0

45558,3

0

0

0

0

0

0

КРО ФСС

45558,3

0

0

0

0

45558,3

0

0

0

0

0

0

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

6553,1944

0

336,02

557

494,1744

162

162

162

1070

1134

1202

1274

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6553,1944

0

336,02

557

494,1744

162

162

162

1070

1134

1202

1274

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

6553,1944

0

336,02

557

494,1744

162

162

162

1070

1134

1202

1274

814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

6553,1944

0

336,02

557

494,1744

162

162

162

1070

1134

1202

1274

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

102131,891

17378,1

12554,341

26641,15

0

45558,3

0

0

0

0

0

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87040,391

17378,1

12554,341

26641,15

30466,8

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

1107,391

922

110,541

74,85

0

0

0

0

0

0

0

0

814

850

850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

257,391

72

110,541

74,85

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

85933

16456,1

12443,8

26566,3

30466,8

0

0

0

0

0

0

0

КРО ФСС

14815,8

2372

12443,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

КРО ФСС

14084,1

14084,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45558,3

0

0

0

0

45558,3

0

0

0

0

0

0

45558,3

0

0

0

0

45558,3

0

0

0

0

0

0

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

492,674

253,014

15,1

76,56

28

0

0

0

30

30

30

30

Всего без учета планируемых объемов обязательств

492,674

253,014

15,1

76,56

28

0

0

0

30

30

30

30

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

492,674

253,014

15,1

76,56

28

0

0

0

30

30

30

30

815

492,674

253,014

15,1

76,56

28

0

0

0

30

30

30

30

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

3282,131

249,686

300,359

264,15

273,936

173

173

173

465

470

370

370

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

3282,131

249,686

300,359

264,15

273,936

173

173

173

465

470

370

370

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

3282,131

249,686

300,359

264,15

273,936

173

173

173

465

470

370

370

815

3282,131

249,686

300,359

264,15

273,936

173

173

173

465

470

370

370

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.7.

Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации  Программы"

Всего

22195750,2

1623875,766

1686554,35

1851716,643

2079668,996

2105063,77

2109409,48

2113864,61

2144477,19

2167797,977

2097983,567

2215337,849

Всего без учета планируемых объемов обязательств

22195750,2

1623875,766

1686554,35

1851716,643

2079668,996

2105063,77

2109409,48

2113864,61

2144477,19

2167797,977

2097983,567

2215337,849

за счет средств федерального бюджета

815

2422,1

286,5

385,4

405,4

426,5

447,5

470,8

470,8

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

815

22192857,3

1623589,266

1686168,95

1851311,243

2079242,496

2104616,27

2108938,68

2113393,81

2144477,19

2167797,977

2097983,567

2215337,849

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

20699474,59

1478839,584

1555806,197

1724577,063

1939658,691

1967165,47

1971205,38

1975416,81

1991627,279

2011543,552

2031658,988

2051975,578

Всего без учета планируемых объемов обязательств

20699474,59

1478839,584

1555806,197

1724577,063

1939658,691

1967165,47

1971205,38

1975416,81

1991627,279

2011543,552

2031658,988

2051975,578

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

815

20699474,59

1478839,584

1555806,197

1724577,063

1939658,691

1967165,47

1971205,38

1975416,81

1991627,279

2011543,552

2031658,988

2051975,578

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

37467,014

5728,592

4268

5757,522

7286,8

7071,8

7354,3

7648

6912,295

6919,208

6926,127

6933,0531

Всего без учета планируемых объемов обязательств

37467,014

5728,592

4268

5757,522

7286,8

7071,8

7354,3

7648

6905,39

6891,6

6891,6

6891,6

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

815

37467,014

5728,592

4268

5757,522

7286,8

7071,8

7354,3

7648

6905,39

6891,6

6891,6

6891,6

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

477317,6633

76011,629

75005,448

75949,1

86943,48625

81704

81704

81704

97858,00928

100793,749

10381,56205

106932,0889

Всего без учета планируемых объемов обязательств

477317,6633

76011,629

75005,448

75949,1

86943,48625

81704

81704

81704

97858,00928

100793,749

10381,56205

106932,0889

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

815

477317,6633

76011,629

75005,448

75949,1

86943,48625

81704

81704

81704

97858,00928

100793,749

10381,56205

106932,0889

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

1909,266

350

512,32

267,918

279,028

250

250

200

330

335

335

335

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1909,266

350

512,32

267,918

279,028

250

250

200

330

335

335

335

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

815

1909,266

350

512,32

267,918

279,028

250

250

200

330

335

335

335

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

215591,28

58224,73

36387,49

30200,13

30024,93

30377

30377

30377

30082,7286

30383,555

30687,391

30994,265

Всего без учета планируемых объемов обязательств

215591,28

58224,73

36387,49

30200,13

30024,93

30377

30377

30377

30082,7286

30383,555

30687,391

30994,265

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

815

215591,28

58224,73

36387,49

30200,13

30024,93

30377

30377

30377

30082,7286

30383,555

30687,391

30994,265

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

2422,1

286,5

385,4

405,4

426,5

447,5

470,8

470,8

472

472

472

472

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2422,1

286,5

385,4

405,4

426,5

447,5

470,8

470,8

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

815

2422,1

286,5

385,4

405,4

426,5

447,5

470,8

470,8

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

472

472

472

472

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

84329,296

4434,731

14189,495

14559,51

15049,56

18048

18048

18048

17673,783

17850,521

18029,026

18209,317

Всего без учета планируемых объемов обязательств

84329,296

4434,731

14189,495

14559,51

15049,56

18048

18048

18048

17673,783

17850,521

18029,026

18209,317

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

815

84329,296

4434,731

14189,495

14559,51

15049,56

18048

18048

18048

17673,783

17850,521

18029,026

18209,317

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

".

11. Дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6 к Программе

Порядок

предоставления субсидий местным бюджетам

на реализацию основных мероприятия 5.4 «Развитие инфраструктуры

некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора,

консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных

некоммерческих организаций» подпрограммы 5

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 5.4 «Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы 5 (далее в настоящем Порядке соответственно - мероприятие, СОНКО) в части создания и обеспечения работы районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности СОНКО.

2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальном образовании СОНКО, зарегистрированных в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющих на территории муниципального образования в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 1 статьи 4 Закона Камчатского края от 14.11.2011 №689 «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае».

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие в муниципальных программах мероприятия по созданию и обеспечению работы районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности СОНКО, разработанных в соответствии с типовым положением о районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центрах по содействию деятельности СОНКО;

2) наличие положений о районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центрах по содействию деятельности СОНКО;

3) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований по софинансированию мероприятия;

4) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Агентством по внутренней политике Камчатского края (далее - Агентство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

4. Определение размера субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам, осуществляется по следующей формуле:

Сj=Сo x Кj/∑ Кj…n , где

Сj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-того муниципального образования в Камчатском крае;

Сo- общий объем средств краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;

Кj - потребность j-того муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии;

n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, между которыми распределяется субсидия.

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

7. Перечень, формы и срок представления органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов для получения субсидий утверждаются Агентством.

8. Типовое положение о районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности СОНКО утверждается Агентством.

9. Агентство осуществляет рассмотрение представленных документов для получения субсидий в течение 30 дней со дня окончания срока их приема, по результатам которого принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

10. В случае принятия Агентством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Агентством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.

В случае принятия Агентством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением сроков или не соответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленному частью 2 настоящего Порядка, и (или) условиям предоставления субсидий, установленным пунктами 1-4 части 3 настоящего Порядка.

12. Отчет о расходовании предоставленной субсидии и о достижении показателей результативности использования субсидии представляется органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в Агентство по формам и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, с подробной пояснительной запиской.

13. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных настоящим Порядком, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам устанавливаются Агентством.

15. Контроль за соблюдением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется Агентством.

16. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства. Агентство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать