Основная информация
Дата опубликования: | 18 января 2019г. |
Номер документа: | RU91000201900046 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2019 года №20-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 18.01.2019 №20-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 81 652 440,64498 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год – 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год – 7 143 496,86433 тыс. рублей;
2018 год – 7 656 596,48981 тыс. рублей;
2019 год – 8 208 084,57000 тыс. рублей;
2020 год – 8 043 712,58000 тыс. рублей;
2021 год – 8 202 235,21000 тыс. рублей;
2022 год – 7 038 325,47557 тыс. рублей;
2023 год – 7 250 356,03365 тыс. рублей;
2024 год – 7 371 367,13498 тыс. рублей;
2025 год – 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 10 797 243,52652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год – 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год – 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год – 1 280 539,73000 тыс. рублей;
2019 год – 1 871 261,90000 тыс. рублей;
2020 год – 1 925 402,30000 тыс. рублей;
2021 год – 1 963 227,50000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 12 761,40580 тыс. рублей;
2023 год – 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год – 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год – 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета – 70 477 501,68476 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год – 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год – 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год – 6 257 511,15841 тыс. рублей;
2019 год – 6 173 264,37000 тыс. рублей;
2020 год – 6 118 310,28000 тыс. рублей;
2021 год – 6 239 007,71000 тыс. рублей;
2022 год – 7 025 564,06977 тыс. рублей;
2023 год – 7 235 795,22650 тыс. рублей;
2024 год – 7 355 006,92648 тыс. рублей;
2025 год – 7 644 916,89870 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 3 359,90240 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 287,73000 тыс. рублей;
2017 год – 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год – 99,50140 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 557,40000 тыс. рублей;
2016 год – 631,40000 тыс. рублей;
2017 год – 400,40000 тыс. рублей;
2018 год – 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 118 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 118 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год – 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 530 661,53324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год – 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год – 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год – 37 949,30000 тыс. рублей;
2019 год – 62 531,30000 тыс. рублей;
2020 год – 48 388,00000 тыс. рублей;
2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей;
2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 530 298,93324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год – 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год – 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год – 37 861,00000 тыс. рублей;
2019 год – 62 531,30000тыс. рублей;
2020 год – 48 388,00000 тыс. рублей;
2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей;
2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 91,70000 тыс. рублей;
2016 год – 95,50000 тыс. рублей;
2017 год – 87,10000 тыс. рублей;
2018 год – 88,30000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 56 550 386,95077 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год – 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год – 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год – 5 048 952,57500 тыс. рублей;
2019 год – 5 620 032,50000 тыс. рублей;
2020 год – 5 801 529,40000 тыс. рублей;
2021 год – 5 966 824,50000 тыс. рублей;
2022 год – 4 637 735,94580 тыс. рублей;
2023 год – 4 819 946,28715 тыс. рублей;
2024 год – 4 999 647,22850 тыс. рублей;
2025 год – 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
10 684 696,11452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год – 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год – 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год – 1 268 992,13000 тыс. рублей;
2019 год – 1 864 943,00000 тыс. рублей;
2020 год – 1 924 931,50000 тыс. рублей;
2021 год – 1 962 756,70000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 12 761,40580 тыс. рублей;
2023 год – 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год – 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год – 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета – 45 803 848,80495 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год – 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год – 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год – 3 779 960,44500 тыс. рублей;
2019 год – 3 755 089,50000 тыс. рублей;
2020 год – 3 876 597,90000 тыс. рублей;
2021 год – 4 004 067,80000 тыс. рублей;
2022 год – 4 624 974,54000 тыс. рублей;
2023 год – 4 805 385,48000 тыс. рублей;
2024 год – 4 983 287,02000 тыс. рублей;
2025 год – 5 163 696,12000 тыс. рублей».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 490 916,75747 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год – 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год – 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год – 35 523,18150 тыс. рублей;
2019 год – 21 375,10000 тыс. рублей;
2020 год – 11 540,00000 тыс. рублей;
2021 год – 11 625,00000 тыс. рублей;
2022 год – 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год – 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год – 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год – 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год – 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год – 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год – 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год – 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 386 116,34307 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год – 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год – 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год – 24 302,58010 тыс. рублей;
2019 год – 15 503,70000 тыс. рублей;
2020 год – 11 540,00000 тыс. рублей;
2021 год – 11 625,00000тыс. рублей;
2022 год – 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год – 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год – 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год – 55 533,59000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) –3 359,90240 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 287,73000 тыс. рублей;
2017 год – 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год – 99,50140 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 457 414,67424 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год – 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год – 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год – 400 721,62517 тыс. рублей;
2019 год – 327 671,60000 тыс. рублей;
2020 год – 56 360,70000 тыс. рублей;
2021 год – 43 724,10000 тыс. рублей;
2022 год – 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год – 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год – 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год – 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 1 250 208,77424 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год – 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год – 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год – 312 830,62517 тыс. рублей;
2019 год – 209 671,60000 тыс. рублей;
2020 год – 56 360,70000 тыс. рублей;
2021 год – 43 724,10000 тыс. рублей;
2022 год – 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год – 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год – 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год – 102 775,31000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 465,70000 тыс. рублей;
2016 год – 535,90000 тыс. рублей;
2017 год – 313,30000 тыс. рублей;
2018 год – 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей»;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 118 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 118 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 310 950,14106 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год – 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год – 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год – 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год – 25 517,00000 тыс. рублей;
2020 год – 16 150,00000 тыс. рублей;
2021 год – 15 767,00000 тыс. рублей;
2022 год – 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год – 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год – 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год – 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 302 736,14106 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год – 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год – 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год – 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год – 25 517,00000 тыс. рублей;
2020 год – 16 150,00000 тыс. рублей;
2021 год – 15 767,00000 тыс. рублей;
2022 год – 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год – 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год – 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год – 46 393,85000 тыс. рублей».
7.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 116 360,39040 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год – 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год – 972,56000 тыс. рублей;
2018 год – 31 262,91040 тыс. рублей;
2019 год – 45 893,30000 тыс. рублей;
2020 год – 335,00000 тыс. рублей;
2021 год – 335,00000 тыс. рублей;
2022 год – 1 565,00000 тыс. рублей;
2023 год – 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год – 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год – 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 11 435,39040 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год – 762,02000 тыс. рублей;
2017 год – 972,56000 тыс. рублей;
2018 год – 796,11040 тыс. рублей;
2019 год – 335,00000 тыс. рублей;
2020 год – 335,00000 тыс. рублей;
2021 год – 335,00000 тыс. рублей;
2022 год – 1 565,00000 тыс. рублей;
2023 год – 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год – 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год – 1 674,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год – 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей».
8. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы»: изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 22 195 750,19780 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год – 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год – 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год – 2 079 668,99574 тыс. рублей;
2019 год – 2 105 063,77000 тыс. рублей;
2020 год – 2 109 409,48000 тыс. рублей;
2021 год – 2 113 864,61000 тыс. рублей;
2022 год – 2 144 477,19033 тыс. рублей;
2023 год – 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год – 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год – 2 215 337,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –2 422,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 286,50000 тыс. рублей;
2016 год – 385,40000 тыс. рублей;
2017 год – 405,40000 тыс. рублей;
2018 год – 426,50000 тыс. рублей;
2019 год – 447,50000 тыс. рублей;
2020 год – 470,80000 тыс. рублей;
2021 год – 470,80000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 22 192 857,29780 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год – 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год – 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год – 2 079 242,49574 тыс. рублей;
2019 год – 2 104 616,27000 тыс. рублей;
2020 год – 2 108 938,68000 тыс. рублей;
2021 год – 2 113 393,81000 тыс. рублей;
2022 год – 2 144 477,19033 тыс. рублей;
2023 год – 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год – 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год – 2 215 337,84870 тыс. рублей».
9. В разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований» Камчатского края:
1) в наименовании слова «Камчатского края» заменить словами «в Камчатском крае»;
2) пункт 2 части 3.1 изложить в следующей редакции:
«2) по Подпрограмме 5:
а) основного мероприятия 5.1. «Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях»;
б) основного мероприятия 5.4 «Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»;
3) в части 3.2 слова «приложениями 4 и 5 «заменить словами «приложениями 4-6».
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
81652440,64
6240804,702
6834385,076
7143496,864
7656596,49
8208084,57
8043712,58
8202235,21
7038325,476
7250356,034
7371367,135
7663076,509
Всего без учета планируемых объемов обязательств
81396474,01
6240804,702
6834385,076
7143496,864
7626030,188
8044526,27
8043712,58
8202235,21
7025564,07
7235795,227
7355006,926
7644916,899
за счет средств федерального бюджета
10797243,53
1164936,672
1286526,396
1305349,028
1280539,73
1871261,9
1925402,3
1963227,5
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
61842,0313
0
0
0
0
0
0
0
12761,4058
14560,80715
16360,2085
18159,60985
за счет средств краевого бюджета
70477501,68
5058854,53
5534495,75
5834774,765
6257511,158
6173264,37
6118310,28
6239007,71
7025564,07
7235795,227
7355006,926
7644916,899
за счет средств местных бюджетов
3359,9024
0
287,73
2972,671
99,5014
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
89568,5
557,4
631,4
400,4
87979,3
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59366,7
16456,1
12443,8
0
30466,8
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45558,3
0
0
0
0
45558,3
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
118000
0
0
0
0
118000
0
0
0
0
0
0
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
530661,5332
34209,05
35079,47824
33440,355
37949,3
62531,3
48388
50095
55412,89
56880,38
57169,6
59506,18
Всего без учета планируемых объемов обязательств
530661,5332
34209,05
35079,47824
33440,355
37949,3
62531,3
48388
50095
55412,89
56880,38
57169,6
59506,18
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
530298,9332
34117,35
34983,97824
33353,255
37861
62531,3
48388
50095
55412,89
56880,38
57169,6
59506,18
813
250
120
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
467465,7782
29643,7
29896,77824
29825,3
32651
56565
43198
44905
48690
49720
50680
51691
816
12419,3
1062
2371,3
1341
670
625
650
650
1010
1180
1350
1510
846
21736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
847
28426,9
1291,65
585,9
450
2540
3341,3
2540
2540
3712,89
3980,38
3139,6
4305,18
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
362,6
91,7
95,5
87,1
88,3
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
21736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
21736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
846
21736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
489726,7782
30543,65
30221,77824
29995
34813
59711,3
45518
47205
51327,89
52615,38
52794,6
54981,18
Всего без учета планируемых объемов обязательств
489726,7782
30543,65
30221,77824
29995
34813
59711,3
45518
47205
51327,89
52615,38
52794,6
54981,18
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
489726,7782
30543,65
30221,77824
29995
34813
59711,3
45518
47205
51327,89
52615,38
52794,6
54981,18
815
461299,8782
29252
29635,87824
29545
32273
56370
42978
44665
47615
48635
49655
50676
847
28426,9
1291,65
585,9
450
2540
3341,3
2540
2540
3712,89
3980,38
3139,6
4305,18
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
8430,5
681,4
992,4
802,4
579,3
475
480
480
860
960
1000
1120
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8430,5
681,4
992,4
802,4
579,3
475
480
480
860
960
1000
1120
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
8067,9
589,7
896,9
715,3
491
475
480
480
860
960
1000
1120
813
250
120
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
829,9
91,7
16,9
15,3
16
0
0
0
210
210
150
120
816
6988
378
750
700
475
475
480
480
650
750
850
1000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
362,6
91,7
95,5
87,1
88,3
0
0
0
0
0
0
0
815
362,6
91,7
95,5
87,1
88,3
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
10442,3
934
1785,3
891
557
345
390
410
1185
1260
1330
1355
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10442,3
934
1785,3
891
557
345
390
410
1185
1260
1330
1355
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
10442,3
934
1785,3
891
557
345
390
410
1185
1260
1330
1355
815
5011
250
164
250
362
195
220
240
825
830
830
845
816
5431,3
684
1621,3
641
195
150
170
170
360
430
500
510
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
325
50
80
15
0
0
0
0
40
45
45
50
Всего без учета планируемых объемов обязательств
325
50
80
15
0
0
0
0
40
45
45
50
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
325
50
80
15
0
0
0
0
40
45
45
50
815
325
50
80
15
0
0
0
0
40
45
45
50
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
56550386,95
4377990,182
4972153,414
5123719,189
5048952,575
5620032,5
5801529,4
5966824,5
4637735,946
4819946,287
4999647,229
5181855,73
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56488544,92
4377990,182
4972153,414
5123719,189
5048952,575
5620032,5
5801529,4
5966824,5
4624974,54
4805385,48
4983287,02
5163696,12
за счет средств федерального бюджета
815
10684696,11
1127470,66
1263271,396
1272330,728
1268992,13
1864943
1924931,5
1962756,7
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
61842,0313
0
0
0
0
0
0
0
12761,4058
14560,80715
16360,2085
18159,60985
за счет средств краевого бюджета
45803848,8
3250519,521
3708882,018
3851388,461
3779960,445
3755089,5
3876597,9
4004067,8
4624974,54
4805385,48
4983287,02
5163696,12
815
44115138,16
3142143,141
3567193,751
3681388,461
3634960,445
3578089,5
3695437,9
3818581,8
4479974,54
4660385,48
4838287,02
5018696,12
810
1688710,647
108376,3804
141688,2666
170000
145000
177000
181160
185486
145000
145000
145000
145000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
8521452,923
836995,485
1027573,994
1173500,914
1065651,43
1125201,7
1159852,2
1195737,8
222357,9
230299,2
238170,5
246111,8
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8521452,923
836995,485
1027573,994
1173500,914
1065651,43
1125201,7
1159852,2
1195737,8
222357,9
230299,2
238170,5
246111,8
за счет средств федерального бюджета
815
5962698,354
731508,31
817624
848804,714
743397,53
913782,1
940229,4
967352,3
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
2558754,569
105487,175
209949,9942
324696,2
322253,9
211419,6
219622,8
228385,5
222357,9
230299,2
238170,5
246111,8
815
2558754,569
105487,175
209949,9942
324696,2
322253,9
211419,6
219622,8
228385,5
222357,9
230299,2
238170,5
246111,8
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
22011925,18
1673309,633
1783376,268
1764570,053
1721144,33
1918262,8
1991774,7
2069006,8
2161851
2235698,1
2309545,2
2383386,3
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22011925,18
1673309,633
1783376,268
1764570,053
1721144,33
1918262,8
1991774,7
2069006,8
2161851
2235698,1
2309545,2
2383386,3
за счет средств федерального бюджета
26819,02235
0
4191,021
7363,20135
5563,8
3218,5
3208,3
3274,2
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
61842,0313
0
0
0
0
0
0
0
12761,4058
14560,80715
16360,2085
18159,60985
за счет средств краевого бюджета
21985106,16
1673309,633
1779185,247
1757206,852
1715580,53
1915044,3
1988566,4
2065732,6
2161851
2235698,1
2309545,2
2383386,3
815
21985106,16
1673309,633
1779185,247
1757206,852
1715580,53
1915044,3
1988566,4
2065732,6
2161851
2235698,1
2309545,2
2383386,3
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
6198646,49
489659,0433
537368,3023
533804,449
532722,995
558842,4
564364,7
571336,8
590396,32
598556,74
606717,16
614877,58
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6198646,49
489659,0433
537368,3023
533804,449
532722,995
558842,4
564364,7
571336,8
590396,32
598556,74
606717,16
614877,58
за счет средств федерального бюджета
815
3112,78845
1686,15011
1426,63834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6195533,701
487972,8932
535941,664
533804,449
532722,995
558842,4
564364,7
571336,8
590396,32
598556,74
606717,16
614877,58
815
6195533,701
487972,8932
535941,664
533804,449
532722,995
558842,4
564364,7
571336,8
590396,32
598556,74
606717,16
614877,58
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
18938162,81
1318914,271
1557282,269
1569915,973
1658052,9
1933859,6
1998385,9
2040304,5
1579675,6
1670133,1
1760590,6
1851048,1
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18938162,81
1318914,271
1557282,269
1569915,973
1658052,9
1933859,6
1998385,9
2040304,5
1579675,6
1670133,1
1760590,6
1851048,1
за счет средств федерального бюджета
815
4692065,95
394276,2
440029,7371
416162,8126
520030,8
947942,4
981493,8
992130,2
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
14246096,86
924638,0705
1117252,532
1153753,16
1138022,1
985917,2
1016892,1
1048174,3
1579675,6
1670133,1
1760590,6
1851048,1
815
12557386,22
816261,6901
975564,2658
983753,16
993022,1
808917,2
835732,1
862688,3
1434675,6
1525133,1
1615590,6
1706048,1
810
1688710,647
108376,3804
141688,2666
170000
145000
177000
181160
185486
145000
145000
145000
145000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
818357,51
59111,75
66552,58
81927,8
71380,92
83866
87151,9
90438,6
70693,72
70698,34
68263,56
68272,34
Всего без учета планируемых объемов обязательств
818357,51
59111,75
66552,58
81927,8
71380,92
83866
87151,9
90438,6
70693,72
70698,34
68263,56
68272,34
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
818357,51
59111,75
66552,58
81927,8
71380,92
83866
87151,9
90438,6
70693,72
70698,34
68263,56
68272,34
815
818357,51
59111,75
66552,58
81927,8
71380,92
83866
87151,9
90438,6
70693,72
70698,34
68263,56
68272,34
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
490916,7575
52444,881
34702,75625
49361,66037
35523,1815
21375,1
11540
11625
71850,71944
72502,01927
74457,84964
55533,59
Всего без учета планируемых объемов обязательств
490916,7575
52444,881
34702,75625
49361,66037
35523,1815
21375,1
11540
11625
71850,71944
72502,01927
74457,84964
55533,59
за счет средств федерального бюджета
101440,512
28965,512
22869,6
32612,9
11121,1
5871,4
0
0
0
0
0
0
813
62997,5
18002,1
17259,6
21731,5
4348
1656,3
0
0
0
0
0
0
814
3153,74
1239,6
300
1232,84
381,3
0
0
0
0
0
0
0
815
6643,46
3234,528
1244,9
1804,232
359,8
0
0
0
0
0
0
0
816
2139,412
717
370
772,412
280
0
0
0
0
0
0
0
829
1204,096
0
350
644,096
210
0
0
0
0
0
0
0
833
7247,42
3329,5
300
2817,92
800
0
0
0
0
0
0
0
847
18054,884
2442,784
3045,1
3609,9
4742
4215,1
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
386116,3431
23479,369
11545,42625
13776,08937
24302,5801
15503,7
11540
11625
71850,71944
72502,01927
74457,84964
55533,59
813
12548,05117
4090,06
1104,6
1557,20117
715
500
515
515
836,27
869,72
904,51
940,69
814
54495,33665
75
320
1217,16
4583,17665
700
800
800
11500
11500
11500
11500
815
63281,6449
5304,659
6672,72625
4251,1562
7354,40345
4495
4815
4900
8244,91
6809,23
6264,56
4170
816
18523,188
5130,6
660
982,588
700
700
700
700
1950
1950
2350
2700
829
3434,004
0
558,1
635,904
200
200
0
0
480
480
430
450
833
59897,08
3565
350
2782,08
7200
3000
2000
2000
9000
9500
10000
10500
847
167237,0384
4814,05
1880
2000
3050
5558,7
2210
2210
38839,53944
40393,06927
42008,77964
24272,9
850
6700
500
0
350
500
350
500
500
1000
1000
1000
1000
за счет средств местных бюджетов
3359,9024
0
287,73
2972,671
99,5014
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
370380,409
41546,632
28929,18425
40750,07737
26226,21365
10521,9
7280
6882
55239,90768
56166,36
57682,544
39155,59
Всего без учета планируемых объемов обязательств
370380,409
41546,632
28929,18425
40750,07737
26226,21365
10521,9
7280
6882
55239,90768
56166,36
57682,544
39155,59
за счет средств федерального бюджета
83841,122
27204,572
19599,5
28751,4
6629,35
1656,3
0
0
0
0
0
0
813
62997,5
18002,1
17259,6
21731,5
4348
1656,3
0
0
0
0
0
0
814
3153,74
1239,6
300
1232,84
381,3
0
0
0
0
0
0
0
815
5340,882
2508,3
1019,9
1552,632
260,05
0
0
0
0
0
0
0
816
3729,412
467
370
772,412
280
0
0
0
480
480
430
450
829
1204,096
0
350
644,096
210
0
0
0
0
0
0
0
833
7247,42
3329,5
300
2817,92
800
0
0
0
0
0
0
0
847
2008,072
1658,072
0
0
350
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
283278,886
14342,06
9041,95425
9026,00637
19596,86365
8865,6
7280
6882
55239,90768
56166,36
57682,544
39155,59
813
11253,57717
3127,06
1104,6
1225,72717
715
500
515
515
836,27
869,72
904,51
940,69
814
54495,33665
75
320
1217,16
4583,17665
700
800
800
11500
11500
11500
11500
815
40716,12845
2813
5029,75425
2402,5472
5813,687
2745
3655
3167
4870,35
3965,23
3654,56
2600
816
10317,088
1900
379,5
762,588
535
430
310
400
1100
1300
1500
1700
829
3434,004
0
558,1
635,904
200
200
0
0
480
480
430
450
833
59897,08
3565
350
2782,08
7200
3000
2000
2000
9000
9500
10000
10500
847
103165,6717
2862
1300
0
550
1290,6
0
0
27453,28768
28551,41
29693,474
11464,9
за счет средств местных бюджетов
3359,9024
0
287,73
2972,671
99,5014
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
114687,8859
9570,701
5421,572
8142,583
8835,05325
10458,2
3865
4340
16070,81176
15815,65927
16280,30564
15888
Всего без учета планируемых объемов обязательств
114687,8859
9570,701
5421,572
8142,583
8835,05325
10458,2
3865
4340
16070,81176
15815,65927
16280,30564
15888
за счет средств федерального бюджета
17465,82
1710,94
3270,1
3811,18
4458,5
4215,1
0
0
0
0
0
0
815
1169,008
676,228
225
201,28
66,5
0
0
0
0
0
0
0
816
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
847
16046,812
784,712
3045,1
3609,9
4392
4215,1
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
847
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
97222,06592
7859,761
2151,472
4331,403
4376,55325
6243,1
3865
4340
16070,81176
15815,65927
16280,30564
15888
813
681,474
350
0
331,474
0
0
0
0
0
0
0
0
815
17563,12525
1827,111
1290,972
1429,929
1211,55325
1355
765
1330
2834,56
2324
2115
1080
816
8206,1
3230,6
280,5
220
165
270
390
300
850
650
850
1000
829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
847
64071,36667
1952,05
580
2000
2500
4268,1
2210
2210
11386,25176
11841,65927
12315,30564
12808
850
6700
500
0
350
500
350
500
500
1000
1000
1000
1000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1152,36
747,36
0
100
0
0
0
0
85
70
75
75
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1152,36
747,36
0
100
0
0
0
0
85
70
75
75
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1152,36
747,36
0
100
0
0
0
0
85
70
75
75
813
583
583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
569,36
164,36
0
100
0
0
0
0
85
70
75
75
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
4596,6012
580,188
352
369
362,4132
395
395
403
455
450
420
415
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4596,6012
580,188
352
369
362,4132
395
395
403
455
450
420
415
за счет средств федерального бюджета
133,57
50
0
50,32
33,25
0
0
0
0
0
0
0
815
133,57
50
0
50,32
33,25
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
4463,0312
530,188
352
318,68
329,1632
395
395
403
455
450
420
415
813
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
4433,0312
500,188
352
318,68
329,1632
395
395
403
455
450
420
415
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1457414,674
111739,8238
77995,13244
68313,17284
400721,6252
327671,6
56360,7
43724,1
85234,05
87834,06
95045,1
102775,31
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1339414,674
111739,8238
77995,13244
68313,17284
400721,6252
209671,6
56360,7
43724,1
85234,05
87834,06
95045,1
102775,31
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1250208,774
111274,1238
77459,23244
67999,87284
312830,6252
209671,6
56360,7
43724,1
85234,05
87834,06
95045,1
102775,31
812
379971,7705
6280,86079
1840,91848
29116,5902
219275,401
123458
0
0
0
0
0
0
815
870237,0038
104993,263
75618,31396
38883,28264
93555,22417
86213,6
56360,7
43724,1
85234,05
87834,06
95045,1
102775,31
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
89205,9
465,7
535,9
313,3
87891
0
0
0
0
0
0
0
812
87344,4
0
0
0
87344,4
0
0
0
0
0
0
0
815
1861,5
465,7
535,9
313,3
546,6
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
118
0
0
0
0
118000
0
0
0
0
0
0
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
595477,7705
16442,46079
1840,91848
29116,5902
306619,801
241458
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
477477,7705
16442,46079
1840,91848
29116,5902
306619,801
123458
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
390133,3705
16442,46079
1840,91848
29116,5902
219275,401
123458
0
0
0
0
0
0
812
379971,7705
6280,86079
1840,91848
29116,5902
219275,401
123458
0
0
0
0
0
0
815
10161,6
10161,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
812
87344,4
0
0
0
87344,4
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
118000
0
0
0
0
118000
0
0
0
0
0
0
812
118000
0
0
0
0
118000
0
0
0
0
0
0
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
630207,126
69909,879
58534,14096
27449,96264
68339,23335
62132,1
47193,73
35117,6
65324,17
63424,78
65324,95
67456,58
Всего без учета планируемых объемов обязательств
630207,126
69909,879
58534,14096
27449,96264
68339,23335
62132,1
47193,73
35117,6
65324,17
63424,78
65324,95
67456,58
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
628345,626
69444,179
57998,24096
27136,66264
67792,63335
62132,1
47193,73
35117,6
65324,17
63424,78
65324,95
67456,58
815
628345,626
69444,179
57998,24096
27136,66264
67792,63335
62132,1
47193,73
35117,6
65324,17
63424,78
65324,95
67456,58
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1861,5
465,7
535,9
313,3
546,6
0
0
0
0
0
0
0
815
1861,5
465,7
535,9
313,3
546,6
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
224987,1578
25207,484
17050,073
11509,18
25762,59082
23646,5
8716,97
8126,5
18375,48
23564,78
28395,47
34632,13
Всего без учета планируемых объемов обязательств
224987,1578
25207,484
17050,073
11509,18
25762,59082
23646,5
8716,97
8126,5
18375,48
23564,78
28395,47
34632,13
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
224987,1578
25207,484
17050,073
11509,18
25762,59082
23646,5
8716,97
8126,5
18375,48
23564,78
28395,47
34632,13
815
224987,1578
25207,484
17050,073
11509,18
25762,59082
23646,5
8716,97
8126,5
18375,48
23564,78
28395,47
34632,13
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
6742,62
180
570
237,44
0
435
450
480
1534,4
844,5
1324,68
686,6
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6742,62
180
570
237,44
0
435
450
480
1534,4
844,5
1324,68
686,6
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
6742,62
180
570
237,44
0
435
450
480
1534,4
844,5
1324,68
686,6
815
6742,62
180
570
237,44
0
435
450
480
1534,4
844,5
1324,68
686,6
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
310950,1411
22664,2
14694,12506
15973,284
22517,902
25517
16150
15767
42049,68
43761,31
45461,79
46393,85
Всего без учета планируемых объемов обязательств
310950,1411
22664,2
14694,12506
15973,284
22517,902
25517
16150
15767
42049,68
43761,31
45461,79
46393,85
за счет средств федерального бюджета
8214
8214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
813
1100
1100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
2300
2300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
846
3714
3714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
847
1100
1100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
302736,1411
14450,2
14694,12506
15973,284
22517,902
25517
16150
15767
42049,68
43761,31
45461,79
46393,85
813
21959,72
1000
920
1967,84
1846
1600
1600
1600
2690,68
2798,31
2910,24
3026,65
815
60735,04055
1300
1102,43155
3558,619
7389,99
4617
4050
3667
8500
8750
8880
8920
816
6300
0
0
350
450
450
500
500
750
900
1100
1300
846
176904,6305
11150,2
12171,69351
10096,825
12831,912
16950
10000
10000
22235
23124
24055
24290
847
36836,75
1000
500
0
0
1900
0
0
7874
8189
8516,55
8857,2
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
283205,4226
19454
12872,43155
15274,459
20713,902
19867
12800
12417
40029,68
41661,31
43271,79
44843,85
Всего без учета планируемых объемов обязательств
283205,4226
19454
12872,43155
15274,459
20713,902
19867
12800
12417
40029,68
41661,31
43271,79
44843,85
за счет средств федерального бюджета
8214
8214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
813
1100
1100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
2300
2300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
846
3714
3714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
847
1100
1100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
274991,4226
11240
12872,43155
15274,459
20713,902
19867
12800
12417
40029,68
41661,31
43271,79
44843,85
813
21959,72
1000
920
1967,84
1846
1600
1600
1600
2690,68
2798,31
2910,24
3026,65
815
60735,04055
1300
1102,43155
3558,619
7389,99
4617
4050
3667
8500
8750
8880
8920
816
6300
0
0
350
450
450
500
500
750
900
1100
1300
846
149159,912
7940
10350
9398
11027,912
11300
6650
6650
20215
21024
21865
22740
847
36836,75
1000
500
0
0
1900
0
0
7874
8189
8516,55
8857,2
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
11201,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1206
550
0
0
1290
1340
1400
1450
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11201,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1206
550
0
0
1290
1340
1400
1450
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
11201,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1206
550
0
0
1290
1340
1400
1450
846
11201,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1206
550
0
0
1290
1340
1400
1450
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
16542,95
820
794,95
150
598
5100
3350
3350
730
760
790
100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16542,95
820
794,95
150
598
5100
3350
3350
730
760
790
100
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
16542,95
820
794,95
150
598
5100
3350
3350
730
760
790
100
846
16542,95
820
794,95
150
598
5100
3350
3350
730
760
790
100
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
116360,3904
17880,8
13205,82
972,56
31262,9104
45893,3
335
335
1565
1634
1602
1674
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40335,2904
17880,8
13205,82
972,56
796,1104
335
335
335
1565
1634
1602
1674
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
11435,3904
1424,7
762,02
972,56
796,1104
335
335
335
1565
1634
1602
1674
814
850
850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
10585,3904
574,7
762,02
972,56
796,1104
335
335
335
1565
1634
1602
1674
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59366,7
16456,1
12443,8
0
30466,8
0
0
0
0
0
0
0
КРО ФСС
45282,6
2372
12443,8
0
30466,8
0
0
0
0
0
0
0
КРО ФСС
14084,1
14084,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45558,3
0
0
0
0
45558,3
0
0
0
0
0
0
КРО ФСС
45558,3
0
0
0
0
45558,3
0
0
0
0
0
0
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
6553,1944
0
336,02
557
494,1744
162
162
162
1070
1134
1202
1274
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6553,1944
0
336,02
557
494,1744
162
162
162
1070
1134
1202
1274
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
6553,1944
0
336,02
557
494,1744
162
162
162
1070
1134
1202
1274
814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
6553,1944
0
336,02
557
494,1744
162
162
162
1070
1134
1202
1274
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
102131,891
17378,1
12554,341
26641,15
0
45558,3
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87040,391
17378,1
12554,341
26641,15
30466,8
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1107,391
922
110,541
74,85
0
0
0
0
0
0
0
0
814
850
850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
257,391
72
110,541
74,85
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
85933
16456,1
12443,8
26566,3
30466,8
0
0
0
0
0
0
0
КРО ФСС
14815,8
2372
12443,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
КРО ФСС
14084,1
14084,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45558,3
0
0
0
0
45558,3
0
0
0
0
0
0
45558,3
0
0
0
0
45558,3
0
0
0
0
0
0
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
492,674
253,014
15,1
76,56
28
0
0
0
30
30
30
30
Всего без учета планируемых объемов обязательств
492,674
253,014
15,1
76,56
28
0
0
0
30
30
30
30
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
492,674
253,014
15,1
76,56
28
0
0
0
30
30
30
30
815
492,674
253,014
15,1
76,56
28
0
0
0
30
30
30
30
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
3282,131
249,686
300,359
264,15
273,936
173
173
173
465
470
370
370
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3282,131
249,686
300,359
264,15
273,936
173
173
173
465
470
370
370
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
3282,131
249,686
300,359
264,15
273,936
173
173
173
465
470
370
370
815
3282,131
249,686
300,359
264,15
273,936
173
173
173
465
470
370
370
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
22195750,2
1623875,766
1686554,35
1851716,643
2079668,996
2105063,77
2109409,48
2113864,61
2144477,19
2167797,977
2097983,567
2215337,849
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22195750,2
1623875,766
1686554,35
1851716,643
2079668,996
2105063,77
2109409,48
2113864,61
2144477,19
2167797,977
2097983,567
2215337,849
за счет средств федерального бюджета
815
2422,1
286,5
385,4
405,4
426,5
447,5
470,8
470,8
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
22192857,3
1623589,266
1686168,95
1851311,243
2079242,496
2104616,27
2108938,68
2113393,81
2144477,19
2167797,977
2097983,567
2215337,849
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
20699474,59
1478839,584
1555806,197
1724577,063
1939658,691
1967165,47
1971205,38
1975416,81
1991627,279
2011543,552
2031658,988
2051975,578
Всего без учета планируемых объемов обязательств
20699474,59
1478839,584
1555806,197
1724577,063
1939658,691
1967165,47
1971205,38
1975416,81
1991627,279
2011543,552
2031658,988
2051975,578
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
20699474,59
1478839,584
1555806,197
1724577,063
1939658,691
1967165,47
1971205,38
1975416,81
1991627,279
2011543,552
2031658,988
2051975,578
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
37467,014
5728,592
4268
5757,522
7286,8
7071,8
7354,3
7648
6912,295
6919,208
6926,127
6933,0531
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37467,014
5728,592
4268
5757,522
7286,8
7071,8
7354,3
7648
6905,39
6891,6
6891,6
6891,6
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
37467,014
5728,592
4268
5757,522
7286,8
7071,8
7354,3
7648
6905,39
6891,6
6891,6
6891,6
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
477317,6633
76011,629
75005,448
75949,1
86943,48625
81704
81704
81704
97858,00928
100793,749
10381,56205
106932,0889
Всего без учета планируемых объемов обязательств
477317,6633
76011,629
75005,448
75949,1
86943,48625
81704
81704
81704
97858,00928
100793,749
10381,56205
106932,0889
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
477317,6633
76011,629
75005,448
75949,1
86943,48625
81704
81704
81704
97858,00928
100793,749
10381,56205
106932,0889
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1909,266
350
512,32
267,918
279,028
250
250
200
330
335
335
335
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1909,266
350
512,32
267,918
279,028
250
250
200
330
335
335
335
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
1909,266
350
512,32
267,918
279,028
250
250
200
330
335
335
335
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
215591,28
58224,73
36387,49
30200,13
30024,93
30377
30377
30377
30082,7286
30383,555
30687,391
30994,265
Всего без учета планируемых объемов обязательств
215591,28
58224,73
36387,49
30200,13
30024,93
30377
30377
30377
30082,7286
30383,555
30687,391
30994,265
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
215591,28
58224,73
36387,49
30200,13
30024,93
30377
30377
30377
30082,7286
30383,555
30687,391
30994,265
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2422,1
286,5
385,4
405,4
426,5
447,5
470,8
470,8
472
472
472
472
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2422,1
286,5
385,4
405,4
426,5
447,5
470,8
470,8
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
815
2422,1
286,5
385,4
405,4
426,5
447,5
470,8
470,8
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
472
472
472
472
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
84329,296
4434,731
14189,495
14559,51
15049,56
18048
18048
18048
17673,783
17850,521
18029,026
18209,317
Всего без учета планируемых объемов обязательств
84329,296
4434,731
14189,495
14559,51
15049,56
18048
18048
18048
17673,783
17850,521
18029,026
18209,317
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
84329,296
4434,731
14189,495
14559,51
15049,56
18048
18048
18048
17673,783
17850,521
18029,026
18209,317
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
".
11. Дополнить приложением 6 следующего содержания:
«Приложение 6 к Программе
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам
на реализацию основных мероприятия 5.4 «Развитие инфраструктуры
некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора,
консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций» подпрограммы 5
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 5.4 «Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы 5 (далее в настоящем Порядке соответственно - мероприятие, СОНКО) в части создания и обеспечения работы районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности СОНКО.
2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальном образовании СОНКО, зарегистрированных в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющих на территории муниципального образования в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 1 статьи 4 Закона Камчатского края от 14.11.2011 №689 «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае».
3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:
1) наличие в муниципальных программах мероприятия по созданию и обеспечению работы районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности СОНКО, разработанных в соответствии с типовым положением о районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центрах по содействию деятельности СОНКО;
2) наличие положений о районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центрах по содействию деятельности СОНКО;
3) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований по софинансированию мероприятия;
4) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Агентством по внутренней политике Камчатского края (далее - Агентство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.
4. Определение размера субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам, осуществляется по следующей формуле:
Сj=Сo x Кj/∑ Кj…n , где
Сj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-того муниципального образования в Камчатском крае;
Сo- общий объем средств краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;
Кj - потребность j-того муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии;
n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, между которыми распределяется субсидия.
5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.
6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
7. Перечень, формы и срок представления органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов для получения субсидий утверждаются Агентством.
8. Типовое положение о районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности СОНКО утверждается Агентством.
9. Агентство осуществляет рассмотрение представленных документов для получения субсидий в течение 30 дней со дня окончания срока их приема, по результатам которого принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
10. В случае принятия Агентством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Агентством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.
В случае принятия Агентством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) представление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением сроков или не соответствующих установленной форме;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие муниципального образования критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленному частью 2 настоящего Порядка, и (или) условиям предоставления субсидий, установленным пунктами 1-4 части 3 настоящего Порядка.
12. Отчет о расходовании предоставленной субсидии и о достижении показателей результативности использования субсидии представляется органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в Агентство по формам и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, с подробной пояснительной запиской.
13. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных настоящим Порядком, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам устанавливаются Агентством.
15. Контроль за соблюдением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется Агентством.
16. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства. Агентство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2019 года №20-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 18.01.2019 №20-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 81 652 440,64498 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год – 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год – 7 143 496,86433 тыс. рублей;
2018 год – 7 656 596,48981 тыс. рублей;
2019 год – 8 208 084,57000 тыс. рублей;
2020 год – 8 043 712,58000 тыс. рублей;
2021 год – 8 202 235,21000 тыс. рублей;
2022 год – 7 038 325,47557 тыс. рублей;
2023 год – 7 250 356,03365 тыс. рублей;
2024 год – 7 371 367,13498 тыс. рублей;
2025 год – 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 10 797 243,52652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год – 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год – 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год – 1 280 539,73000 тыс. рублей;
2019 год – 1 871 261,90000 тыс. рублей;
2020 год – 1 925 402,30000 тыс. рублей;
2021 год – 1 963 227,50000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 12 761,40580 тыс. рублей;
2023 год – 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год – 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год – 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета – 70 477 501,68476 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год – 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год – 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год – 6 257 511,15841 тыс. рублей;
2019 год – 6 173 264,37000 тыс. рублей;
2020 год – 6 118 310,28000 тыс. рублей;
2021 год – 6 239 007,71000 тыс. рублей;
2022 год – 7 025 564,06977 тыс. рублей;
2023 год – 7 235 795,22650 тыс. рублей;
2024 год – 7 355 006,92648 тыс. рублей;
2025 год – 7 644 916,89870 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 3 359,90240 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 287,73000 тыс. рублей;
2017 год – 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год – 99,50140 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 557,40000 тыс. рублей;
2016 год – 631,40000 тыс. рублей;
2017 год – 400,40000 тыс. рублей;
2018 год – 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 118 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 118 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год – 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 530 661,53324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год – 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год – 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год – 37 949,30000 тыс. рублей;
2019 год – 62 531,30000 тыс. рублей;
2020 год – 48 388,00000 тыс. рублей;
2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей;
2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 530 298,93324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год – 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год – 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год – 37 861,00000 тыс. рублей;
2019 год – 62 531,30000тыс. рублей;
2020 год – 48 388,00000 тыс. рублей;
2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей;
2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 91,70000 тыс. рублей;
2016 год – 95,50000 тыс. рублей;
2017 год – 87,10000 тыс. рублей;
2018 год – 88,30000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 56 550 386,95077 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год – 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год – 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год – 5 048 952,57500 тыс. рублей;
2019 год – 5 620 032,50000 тыс. рублей;
2020 год – 5 801 529,40000 тыс. рублей;
2021 год – 5 966 824,50000 тыс. рублей;
2022 год – 4 637 735,94580 тыс. рублей;
2023 год – 4 819 946,28715 тыс. рублей;
2024 год – 4 999 647,22850 тыс. рублей;
2025 год – 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
10 684 696,11452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год – 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год – 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год – 1 268 992,13000 тыс. рублей;
2019 год – 1 864 943,00000 тыс. рублей;
2020 год – 1 924 931,50000 тыс. рублей;
2021 год – 1 962 756,70000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 12 761,40580 тыс. рублей;
2023 год – 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год – 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год – 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета – 45 803 848,80495 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год – 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год – 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год – 3 779 960,44500 тыс. рублей;
2019 год – 3 755 089,50000 тыс. рублей;
2020 год – 3 876 597,90000 тыс. рублей;
2021 год – 4 004 067,80000 тыс. рублей;
2022 год – 4 624 974,54000 тыс. рублей;
2023 год – 4 805 385,48000 тыс. рублей;
2024 год – 4 983 287,02000 тыс. рублей;
2025 год – 5 163 696,12000 тыс. рублей».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 490 916,75747 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год – 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год – 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год – 35 523,18150 тыс. рублей;
2019 год – 21 375,10000 тыс. рублей;
2020 год – 11 540,00000 тыс. рублей;
2021 год – 11 625,00000 тыс. рублей;
2022 год – 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год – 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год – 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год – 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год – 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год – 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год – 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год – 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 386 116,34307 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год – 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год – 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год – 24 302,58010 тыс. рублей;
2019 год – 15 503,70000 тыс. рублей;
2020 год – 11 540,00000 тыс. рублей;
2021 год – 11 625,00000тыс. рублей;
2022 год – 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год – 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год – 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год – 55 533,59000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) –3 359,90240 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 287,73000 тыс. рублей;
2017 год – 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год – 99,50140 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 457 414,67424 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год – 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год – 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год – 400 721,62517 тыс. рублей;
2019 год – 327 671,60000 тыс. рублей;
2020 год – 56 360,70000 тыс. рублей;
2021 год – 43 724,10000 тыс. рублей;
2022 год – 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год – 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год – 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год – 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 1 250 208,77424 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год – 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год – 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год – 312 830,62517 тыс. рублей;
2019 год – 209 671,60000 тыс. рублей;
2020 год – 56 360,70000 тыс. рублей;
2021 год – 43 724,10000 тыс. рублей;
2022 год – 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год – 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год – 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год – 102 775,31000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 465,70000 тыс. рублей;
2016 год – 535,90000 тыс. рублей;
2017 год – 313,30000 тыс. рублей;
2018 год – 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей»;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 118 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 118 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 310 950,14106 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год – 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год – 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год – 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год – 25 517,00000 тыс. рублей;
2020 год – 16 150,00000 тыс. рублей;
2021 год – 15 767,00000 тыс. рублей;
2022 год – 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год – 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год – 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год – 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 302 736,14106 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год – 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год – 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год – 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год – 25 517,00000 тыс. рублей;
2020 год – 16 150,00000 тыс. рублей;
2021 год – 15 767,00000 тыс. рублей;
2022 год – 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год – 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год – 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год – 46 393,85000 тыс. рублей».
7.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 116 360,39040 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год – 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год – 972,56000 тыс. рублей;
2018 год – 31 262,91040 тыс. рублей;
2019 год – 45 893,30000 тыс. рублей;
2020 год – 335,00000 тыс. рублей;
2021 год – 335,00000 тыс. рублей;
2022 год – 1 565,00000 тыс. рублей;
2023 год – 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год – 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год – 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 11 435,39040 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год – 762,02000 тыс. рублей;
2017 год – 972,56000 тыс. рублей;
2018 год – 796,11040 тыс. рублей;
2019 год – 335,00000 тыс. рублей;
2020 год – 335,00000 тыс. рублей;
2021 год – 335,00000 тыс. рублей;
2022 год – 1 565,00000 тыс. рублей;
2023 год – 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год – 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год – 1 674,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год – 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей».
8. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы»: изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 22 195 750,19780 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год – 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год – 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год – 2 079 668,99574 тыс. рублей;
2019 год – 2 105 063,77000 тыс. рублей;
2020 год – 2 109 409,48000 тыс. рублей;
2021 год – 2 113 864,61000 тыс. рублей;
2022 год – 2 144 477,19033 тыс. рублей;
2023 год – 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год – 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год – 2 215 337,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –2 422,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 286,50000 тыс. рублей;
2016 год – 385,40000 тыс. рублей;
2017 год – 405,40000 тыс. рублей;
2018 год – 426,50000 тыс. рублей;
2019 год – 447,50000 тыс. рублей;
2020 год – 470,80000 тыс. рублей;
2021 год – 470,80000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 22 192 857,29780 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год – 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год – 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год – 2 079 242,49574 тыс. рублей;
2019 год – 2 104 616,27000 тыс. рублей;
2020 год – 2 108 938,68000 тыс. рублей;
2021 год – 2 113 393,81000 тыс. рублей;
2022 год – 2 144 477,19033 тыс. рублей;
2023 год – 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год – 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год – 2 215 337,84870 тыс. рублей».
9. В разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований» Камчатского края:
1) в наименовании слова «Камчатского края» заменить словами «в Камчатском крае»;
2) пункт 2 части 3.1 изложить в следующей редакции:
«2) по Подпрограмме 5:
а) основного мероприятия 5.1. «Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях»;
б) основного мероприятия 5.4 «Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»;
3) в части 3.2 слова «приложениями 4 и 5 «заменить словами «приложениями 4-6».
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
81652440,64
6240804,702
6834385,076
7143496,864
7656596,49
8208084,57
8043712,58
8202235,21
7038325,476
7250356,034
7371367,135
7663076,509
Всего без учета планируемых объемов обязательств
81396474,01
6240804,702
6834385,076
7143496,864
7626030,188
8044526,27
8043712,58
8202235,21
7025564,07
7235795,227
7355006,926
7644916,899
за счет средств федерального бюджета
10797243,53
1164936,672
1286526,396
1305349,028
1280539,73
1871261,9
1925402,3
1963227,5
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
61842,0313
0
0
0
0
0
0
0
12761,4058
14560,80715
16360,2085
18159,60985
за счет средств краевого бюджета
70477501,68
5058854,53
5534495,75
5834774,765
6257511,158
6173264,37
6118310,28
6239007,71
7025564,07
7235795,227
7355006,926
7644916,899
за счет средств местных бюджетов
3359,9024
0
287,73
2972,671
99,5014
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
89568,5
557,4
631,4
400,4
87979,3
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59366,7
16456,1
12443,8
0
30466,8
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45558,3
0
0
0
0
45558,3
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
118000
0
0
0
0
118000
0
0
0
0
0
0
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
530661,5332
34209,05
35079,47824
33440,355
37949,3
62531,3
48388
50095
55412,89
56880,38
57169,6
59506,18
Всего без учета планируемых объемов обязательств
530661,5332
34209,05
35079,47824
33440,355
37949,3
62531,3
48388
50095
55412,89
56880,38
57169,6
59506,18
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
530298,9332
34117,35
34983,97824
33353,255
37861
62531,3
48388
50095
55412,89
56880,38
57169,6
59506,18
813
250
120
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
467465,7782
29643,7
29896,77824
29825,3
32651
56565
43198
44905
48690
49720
50680
51691
816
12419,3
1062
2371,3
1341
670
625
650
650
1010
1180
1350
1510
846
21736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
847
28426,9
1291,65
585,9
450
2540
3341,3
2540
2540
3712,89
3980,38
3139,6
4305,18
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
362,6
91,7
95,5
87,1
88,3
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
21736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
21736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
846
21736,955
2000
2000
1736,955
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
489726,7782
30543,65
30221,77824
29995
34813
59711,3
45518
47205
51327,89
52615,38
52794,6
54981,18
Всего без учета планируемых объемов обязательств
489726,7782
30543,65
30221,77824
29995
34813
59711,3
45518
47205
51327,89
52615,38
52794,6
54981,18
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
489726,7782
30543,65
30221,77824
29995
34813
59711,3
45518
47205
51327,89
52615,38
52794,6
54981,18
815
461299,8782
29252
29635,87824
29545
32273
56370
42978
44665
47615
48635
49655
50676
847
28426,9
1291,65
585,9
450
2540
3341,3
2540
2540
3712,89
3980,38
3139,6
4305,18
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
8430,5
681,4
992,4
802,4
579,3
475
480
480
860
960
1000
1120
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8430,5
681,4
992,4
802,4
579,3
475
480
480
860
960
1000
1120
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
8067,9
589,7
896,9
715,3
491
475
480
480
860
960
1000
1120
813
250
120
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
829,9
91,7
16,9
15,3
16
0
0
0
210
210
150
120
816
6988
378
750
700
475
475
480
480
650
750
850
1000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
362,6
91,7
95,5
87,1
88,3
0
0
0
0
0
0
0
815
362,6
91,7
95,5
87,1
88,3
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
10442,3
934
1785,3
891
557
345
390
410
1185
1260
1330
1355
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10442,3
934
1785,3
891
557
345
390
410
1185
1260
1330
1355
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
10442,3
934
1785,3
891
557
345
390
410
1185
1260
1330
1355
815
5011
250
164
250
362
195
220
240
825
830
830
845
816
5431,3
684
1621,3
641
195
150
170
170
360
430
500
510
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
325
50
80
15
0
0
0
0
40
45
45
50
Всего без учета планируемых объемов обязательств
325
50
80
15
0
0
0
0
40
45
45
50
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
325
50
80
15
0
0
0
0
40
45
45
50
815
325
50
80
15
0
0
0
0
40
45
45
50
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
56550386,95
4377990,182
4972153,414
5123719,189
5048952,575
5620032,5
5801529,4
5966824,5
4637735,946
4819946,287
4999647,229
5181855,73
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56488544,92
4377990,182
4972153,414
5123719,189
5048952,575
5620032,5
5801529,4
5966824,5
4624974,54
4805385,48
4983287,02
5163696,12
за счет средств федерального бюджета
815
10684696,11
1127470,66
1263271,396
1272330,728
1268992,13
1864943
1924931,5
1962756,7
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
61842,0313
0
0
0
0
0
0
0
12761,4058
14560,80715
16360,2085
18159,60985
за счет средств краевого бюджета
45803848,8
3250519,521
3708882,018
3851388,461
3779960,445
3755089,5
3876597,9
4004067,8
4624974,54
4805385,48
4983287,02
5163696,12
815
44115138,16
3142143,141
3567193,751
3681388,461
3634960,445
3578089,5
3695437,9
3818581,8
4479974,54
4660385,48
4838287,02
5018696,12
810
1688710,647
108376,3804
141688,2666
170000
145000
177000
181160
185486
145000
145000
145000
145000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
8521452,923
836995,485
1027573,994
1173500,914
1065651,43
1125201,7
1159852,2
1195737,8
222357,9
230299,2
238170,5
246111,8
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8521452,923
836995,485
1027573,994
1173500,914
1065651,43
1125201,7
1159852,2
1195737,8
222357,9
230299,2
238170,5
246111,8
за счет средств федерального бюджета
815
5962698,354
731508,31
817624
848804,714
743397,53
913782,1
940229,4
967352,3
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
2558754,569
105487,175
209949,9942
324696,2
322253,9
211419,6
219622,8
228385,5
222357,9
230299,2
238170,5
246111,8
815
2558754,569
105487,175
209949,9942
324696,2
322253,9
211419,6
219622,8
228385,5
222357,9
230299,2
238170,5
246111,8
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
22011925,18
1673309,633
1783376,268
1764570,053
1721144,33
1918262,8
1991774,7
2069006,8
2161851
2235698,1
2309545,2
2383386,3
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22011925,18
1673309,633
1783376,268
1764570,053
1721144,33
1918262,8
1991774,7
2069006,8
2161851
2235698,1
2309545,2
2383386,3
за счет средств федерального бюджета
26819,02235
0
4191,021
7363,20135
5563,8
3218,5
3208,3
3274,2
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
61842,0313
0
0
0
0
0
0
0
12761,4058
14560,80715
16360,2085
18159,60985
за счет средств краевого бюджета
21985106,16
1673309,633
1779185,247
1757206,852
1715580,53
1915044,3
1988566,4
2065732,6
2161851
2235698,1
2309545,2
2383386,3
815
21985106,16
1673309,633
1779185,247
1757206,852
1715580,53
1915044,3
1988566,4
2065732,6
2161851
2235698,1
2309545,2
2383386,3
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
6198646,49
489659,0433
537368,3023
533804,449
532722,995
558842,4
564364,7
571336,8
590396,32
598556,74
606717,16
614877,58
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6198646,49
489659,0433
537368,3023
533804,449
532722,995
558842,4
564364,7
571336,8
590396,32
598556,74
606717,16
614877,58
за счет средств федерального бюджета
815
3112,78845
1686,15011
1426,63834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6195533,701
487972,8932
535941,664
533804,449
532722,995
558842,4
564364,7
571336,8
590396,32
598556,74
606717,16
614877,58
815
6195533,701
487972,8932
535941,664
533804,449
532722,995
558842,4
564364,7
571336,8
590396,32
598556,74
606717,16
614877,58
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
18938162,81
1318914,271
1557282,269
1569915,973
1658052,9
1933859,6
1998385,9
2040304,5
1579675,6
1670133,1
1760590,6
1851048,1
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18938162,81
1318914,271
1557282,269
1569915,973
1658052,9
1933859,6
1998385,9
2040304,5
1579675,6
1670133,1
1760590,6
1851048,1
за счет средств федерального бюджета
815
4692065,95
394276,2
440029,7371
416162,8126
520030,8
947942,4
981493,8
992130,2
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
14246096,86
924638,0705
1117252,532
1153753,16
1138022,1
985917,2
1016892,1
1048174,3
1579675,6
1670133,1
1760590,6
1851048,1
815
12557386,22
816261,6901
975564,2658
983753,16
993022,1
808917,2
835732,1
862688,3
1434675,6
1525133,1
1615590,6
1706048,1
810
1688710,647
108376,3804
141688,2666
170000
145000
177000
181160
185486
145000
145000
145000
145000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
818357,51
59111,75
66552,58
81927,8
71380,92
83866
87151,9
90438,6
70693,72
70698,34
68263,56
68272,34
Всего без учета планируемых объемов обязательств
818357,51
59111,75
66552,58
81927,8
71380,92
83866
87151,9
90438,6
70693,72
70698,34
68263,56
68272,34
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
818357,51
59111,75
66552,58
81927,8
71380,92
83866
87151,9
90438,6
70693,72
70698,34
68263,56
68272,34
815
818357,51
59111,75
66552,58
81927,8
71380,92
83866
87151,9
90438,6
70693,72
70698,34
68263,56
68272,34
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
490916,7575
52444,881
34702,75625
49361,66037
35523,1815
21375,1
11540
11625
71850,71944
72502,01927
74457,84964
55533,59
Всего без учета планируемых объемов обязательств
490916,7575
52444,881
34702,75625
49361,66037
35523,1815
21375,1
11540
11625
71850,71944
72502,01927
74457,84964
55533,59
за счет средств федерального бюджета
101440,512
28965,512
22869,6
32612,9
11121,1
5871,4
0
0
0
0
0
0
813
62997,5
18002,1
17259,6
21731,5
4348
1656,3
0
0
0
0
0
0
814
3153,74
1239,6
300
1232,84
381,3
0
0
0
0
0
0
0
815
6643,46
3234,528
1244,9
1804,232
359,8
0
0
0
0
0
0
0
816
2139,412
717
370
772,412
280
0
0
0
0
0
0
0
829
1204,096
0
350
644,096
210
0
0
0
0
0
0
0
833
7247,42
3329,5
300
2817,92
800
0
0
0
0
0
0
0
847
18054,884
2442,784
3045,1
3609,9
4742
4215,1
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
386116,3431
23479,369
11545,42625
13776,08937
24302,5801
15503,7
11540
11625
71850,71944
72502,01927
74457,84964
55533,59
813
12548,05117
4090,06
1104,6
1557,20117
715
500
515
515
836,27
869,72
904,51
940,69
814
54495,33665
75
320
1217,16
4583,17665
700
800
800
11500
11500
11500
11500
815
63281,6449
5304,659
6672,72625
4251,1562
7354,40345
4495
4815
4900
8244,91
6809,23
6264,56
4170
816
18523,188
5130,6
660
982,588
700
700
700
700
1950
1950
2350
2700
829
3434,004
0
558,1
635,904
200
200
0
0
480
480
430
450
833
59897,08
3565
350
2782,08
7200
3000
2000
2000
9000
9500
10000
10500
847
167237,0384
4814,05
1880
2000
3050
5558,7
2210
2210
38839,53944
40393,06927
42008,77964
24272,9
850
6700
500
0
350
500
350
500
500
1000
1000
1000
1000
за счет средств местных бюджетов
3359,9024
0
287,73
2972,671
99,5014
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
370380,409
41546,632
28929,18425
40750,07737
26226,21365
10521,9
7280
6882
55239,90768
56166,36
57682,544
39155,59
Всего без учета планируемых объемов обязательств
370380,409
41546,632
28929,18425
40750,07737
26226,21365
10521,9
7280
6882
55239,90768
56166,36
57682,544
39155,59
за счет средств федерального бюджета
83841,122
27204,572
19599,5
28751,4
6629,35
1656,3
0
0
0
0
0
0
813
62997,5
18002,1
17259,6
21731,5
4348
1656,3
0
0
0
0
0
0
814
3153,74
1239,6
300
1232,84
381,3
0
0
0
0
0
0
0
815
5340,882
2508,3
1019,9
1552,632
260,05
0
0
0
0
0
0
0
816
3729,412
467
370
772,412
280
0
0
0
480
480
430
450
829
1204,096
0
350
644,096
210
0
0
0
0
0
0
0
833
7247,42
3329,5
300
2817,92
800
0
0
0
0
0
0
0
847
2008,072
1658,072
0
0
350
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
283278,886
14342,06
9041,95425
9026,00637
19596,86365
8865,6
7280
6882
55239,90768
56166,36
57682,544
39155,59
813
11253,57717
3127,06
1104,6
1225,72717
715
500
515
515
836,27
869,72
904,51
940,69
814
54495,33665
75
320
1217,16
4583,17665
700
800
800
11500
11500
11500
11500
815
40716,12845
2813
5029,75425
2402,5472
5813,687
2745
3655
3167
4870,35
3965,23
3654,56
2600
816
10317,088
1900
379,5
762,588
535
430
310
400
1100
1300
1500
1700
829
3434,004
0
558,1
635,904
200
200
0
0
480
480
430
450
833
59897,08
3565
350
2782,08
7200
3000
2000
2000
9000
9500
10000
10500
847
103165,6717
2862
1300
0
550
1290,6
0
0
27453,28768
28551,41
29693,474
11464,9
за счет средств местных бюджетов
3359,9024
0
287,73
2972,671
99,5014
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
114687,8859
9570,701
5421,572
8142,583
8835,05325
10458,2
3865
4340
16070,81176
15815,65927
16280,30564
15888
Всего без учета планируемых объемов обязательств
114687,8859
9570,701
5421,572
8142,583
8835,05325
10458,2
3865
4340
16070,81176
15815,65927
16280,30564
15888
за счет средств федерального бюджета
17465,82
1710,94
3270,1
3811,18
4458,5
4215,1
0
0
0
0
0
0
815
1169,008
676,228
225
201,28
66,5
0
0
0
0
0
0
0
816
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
847
16046,812
784,712
3045,1
3609,9
4392
4215,1
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
847
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
97222,06592
7859,761
2151,472
4331,403
4376,55325
6243,1
3865
4340
16070,81176
15815,65927
16280,30564
15888
813
681,474
350
0
331,474
0
0
0
0
0
0
0
0
815
17563,12525
1827,111
1290,972
1429,929
1211,55325
1355
765
1330
2834,56
2324
2115
1080
816
8206,1
3230,6
280,5
220
165
270
390
300
850
650
850
1000
829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
847
64071,36667
1952,05
580
2000
2500
4268,1
2210
2210
11386,25176
11841,65927
12315,30564
12808
850
6700
500
0
350
500
350
500
500
1000
1000
1000
1000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1152,36
747,36
0
100
0
0
0
0
85
70
75
75
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1152,36
747,36
0
100
0
0
0
0
85
70
75
75
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1152,36
747,36
0
100
0
0
0
0
85
70
75
75
813
583
583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
569,36
164,36
0
100
0
0
0
0
85
70
75
75
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
4596,6012
580,188
352
369
362,4132
395
395
403
455
450
420
415
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4596,6012
580,188
352
369
362,4132
395
395
403
455
450
420
415
за счет средств федерального бюджета
133,57
50
0
50,32
33,25
0
0
0
0
0
0
0
815
133,57
50
0
50,32
33,25
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
4463,0312
530,188
352
318,68
329,1632
395
395
403
455
450
420
415
813
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
4433,0312
500,188
352
318,68
329,1632
395
395
403
455
450
420
415
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1457414,674
111739,8238
77995,13244
68313,17284
400721,6252
327671,6
56360,7
43724,1
85234,05
87834,06
95045,1
102775,31
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1339414,674
111739,8238
77995,13244
68313,17284
400721,6252
209671,6
56360,7
43724,1
85234,05
87834,06
95045,1
102775,31
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1250208,774
111274,1238
77459,23244
67999,87284
312830,6252
209671,6
56360,7
43724,1
85234,05
87834,06
95045,1
102775,31
812
379971,7705
6280,86079
1840,91848
29116,5902
219275,401
123458
0
0
0
0
0
0
815
870237,0038
104993,263
75618,31396
38883,28264
93555,22417
86213,6
56360,7
43724,1
85234,05
87834,06
95045,1
102775,31
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
89205,9
465,7
535,9
313,3
87891
0
0
0
0
0
0
0
812
87344,4
0
0
0
87344,4
0
0
0
0
0
0
0
815
1861,5
465,7
535,9
313,3
546,6
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
118
0
0
0
0
118000
0
0
0
0
0
0
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
595477,7705
16442,46079
1840,91848
29116,5902
306619,801
241458
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
477477,7705
16442,46079
1840,91848
29116,5902
306619,801
123458
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
390133,3705
16442,46079
1840,91848
29116,5902
219275,401
123458
0
0
0
0
0
0
812
379971,7705
6280,86079
1840,91848
29116,5902
219275,401
123458
0
0
0
0
0
0
815
10161,6
10161,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
812
87344,4
0
0
0
87344,4
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
118000
0
0
0
0
118000
0
0
0
0
0
0
812
118000
0
0
0
0
118000
0
0
0
0
0
0
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
630207,126
69909,879
58534,14096
27449,96264
68339,23335
62132,1
47193,73
35117,6
65324,17
63424,78
65324,95
67456,58
Всего без учета планируемых объемов обязательств
630207,126
69909,879
58534,14096
27449,96264
68339,23335
62132,1
47193,73
35117,6
65324,17
63424,78
65324,95
67456,58
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
628345,626
69444,179
57998,24096
27136,66264
67792,63335
62132,1
47193,73
35117,6
65324,17
63424,78
65324,95
67456,58
815
628345,626
69444,179
57998,24096
27136,66264
67792,63335
62132,1
47193,73
35117,6
65324,17
63424,78
65324,95
67456,58
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1861,5
465,7
535,9
313,3
546,6
0
0
0
0
0
0
0
815
1861,5
465,7
535,9
313,3
546,6
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
224987,1578
25207,484
17050,073
11509,18
25762,59082
23646,5
8716,97
8126,5
18375,48
23564,78
28395,47
34632,13
Всего без учета планируемых объемов обязательств
224987,1578
25207,484
17050,073
11509,18
25762,59082
23646,5
8716,97
8126,5
18375,48
23564,78
28395,47
34632,13
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
224987,1578
25207,484
17050,073
11509,18
25762,59082
23646,5
8716,97
8126,5
18375,48
23564,78
28395,47
34632,13
815
224987,1578
25207,484
17050,073
11509,18
25762,59082
23646,5
8716,97
8126,5
18375,48
23564,78
28395,47
34632,13
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
6742,62
180
570
237,44
0
435
450
480
1534,4
844,5
1324,68
686,6
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6742,62
180
570
237,44
0
435
450
480
1534,4
844,5
1324,68
686,6
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
6742,62
180
570
237,44
0
435
450
480
1534,4
844,5
1324,68
686,6
815
6742,62
180
570
237,44
0
435
450
480
1534,4
844,5
1324,68
686,6
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
310950,1411
22664,2
14694,12506
15973,284
22517,902
25517
16150
15767
42049,68
43761,31
45461,79
46393,85
Всего без учета планируемых объемов обязательств
310950,1411
22664,2
14694,12506
15973,284
22517,902
25517
16150
15767
42049,68
43761,31
45461,79
46393,85
за счет средств федерального бюджета
8214
8214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
813
1100
1100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
2300
2300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
846
3714
3714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
847
1100
1100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
302736,1411
14450,2
14694,12506
15973,284
22517,902
25517
16150
15767
42049,68
43761,31
45461,79
46393,85
813
21959,72
1000
920
1967,84
1846
1600
1600
1600
2690,68
2798,31
2910,24
3026,65
815
60735,04055
1300
1102,43155
3558,619
7389,99
4617
4050
3667
8500
8750
8880
8920
816
6300
0
0
350
450
450
500
500
750
900
1100
1300
846
176904,6305
11150,2
12171,69351
10096,825
12831,912
16950
10000
10000
22235
23124
24055
24290
847
36836,75
1000
500
0
0
1900
0
0
7874
8189
8516,55
8857,2
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
283205,4226
19454
12872,43155
15274,459
20713,902
19867
12800
12417
40029,68
41661,31
43271,79
44843,85
Всего без учета планируемых объемов обязательств
283205,4226
19454
12872,43155
15274,459
20713,902
19867
12800
12417
40029,68
41661,31
43271,79
44843,85
за счет средств федерального бюджета
8214
8214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
813
1100
1100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
2300
2300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
846
3714
3714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
847
1100
1100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
274991,4226
11240
12872,43155
15274,459
20713,902
19867
12800
12417
40029,68
41661,31
43271,79
44843,85
813
21959,72
1000
920
1967,84
1846
1600
1600
1600
2690,68
2798,31
2910,24
3026,65
815
60735,04055
1300
1102,43155
3558,619
7389,99
4617
4050
3667
8500
8750
8880
8920
816
6300
0
0
350
450
450
500
500
750
900
1100
1300
846
149159,912
7940
10350
9398
11027,912
11300
6650
6650
20215
21024
21865
22740
847
36836,75
1000
500
0
0
1900
0
0
7874
8189
8516,55
8857,2
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
11201,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1206
550
0
0
1290
1340
1400
1450
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11201,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1206
550
0
0
1290
1340
1400
1450
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
11201,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1206
550
0
0
1290
1340
1400
1450
846
11201,76851
2390,2
1026,74351
548,825
1206
550
0
0
1290
1340
1400
1450
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
16542,95
820
794,95
150
598
5100
3350
3350
730
760
790
100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16542,95
820
794,95
150
598
5100
3350
3350
730
760
790
100
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
16542,95
820
794,95
150
598
5100
3350
3350
730
760
790
100
846
16542,95
820
794,95
150
598
5100
3350
3350
730
760
790
100
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
116360,3904
17880,8
13205,82
972,56
31262,9104
45893,3
335
335
1565
1634
1602
1674
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40335,2904
17880,8
13205,82
972,56
796,1104
335
335
335
1565
1634
1602
1674
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
11435,3904
1424,7
762,02
972,56
796,1104
335
335
335
1565
1634
1602
1674
814
850
850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
10585,3904
574,7
762,02
972,56
796,1104
335
335
335
1565
1634
1602
1674
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59366,7
16456,1
12443,8
0
30466,8
0
0
0
0
0
0
0
КРО ФСС
45282,6
2372
12443,8
0
30466,8
0
0
0
0
0
0
0
КРО ФСС
14084,1
14084,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45558,3
0
0
0
0
45558,3
0
0
0
0
0
0
КРО ФСС
45558,3
0
0
0
0
45558,3
0
0
0
0
0
0
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
6553,1944
0
336,02
557
494,1744
162
162
162
1070
1134
1202
1274
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6553,1944
0
336,02
557
494,1744
162
162
162
1070
1134
1202
1274
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
6553,1944
0
336,02
557
494,1744
162
162
162
1070
1134
1202
1274
814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
6553,1944
0
336,02
557
494,1744
162
162
162
1070
1134
1202
1274
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
102131,891
17378,1
12554,341
26641,15
0
45558,3
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87040,391
17378,1
12554,341
26641,15
30466,8
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1107,391
922
110,541
74,85
0
0
0
0
0
0
0
0
814
850
850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
257,391
72
110,541
74,85
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
85933
16456,1
12443,8
26566,3
30466,8
0
0
0
0
0
0
0
КРО ФСС
14815,8
2372
12443,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
КРО ФСС
14084,1
14084,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45558,3
0
0
0
0
45558,3
0
0
0
0
0
0
45558,3
0
0
0
0
45558,3
0
0
0
0
0
0
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
492,674
253,014
15,1
76,56
28
0
0
0
30
30
30
30
Всего без учета планируемых объемов обязательств
492,674
253,014
15,1
76,56
28
0
0
0
30
30
30
30
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
492,674
253,014
15,1
76,56
28
0
0
0
30
30
30
30
815
492,674
253,014
15,1
76,56
28
0
0
0
30
30
30
30
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
3282,131
249,686
300,359
264,15
273,936
173
173
173
465
470
370
370
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3282,131
249,686
300,359
264,15
273,936
173
173
173
465
470
370
370
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
3282,131
249,686
300,359
264,15
273,936
173
173
173
465
470
370
370
815
3282,131
249,686
300,359
264,15
273,936
173
173
173
465
470
370
370
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
22195750,2
1623875,766
1686554,35
1851716,643
2079668,996
2105063,77
2109409,48
2113864,61
2144477,19
2167797,977
2097983,567
2215337,849
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22195750,2
1623875,766
1686554,35
1851716,643
2079668,996
2105063,77
2109409,48
2113864,61
2144477,19
2167797,977
2097983,567
2215337,849
за счет средств федерального бюджета
815
2422,1
286,5
385,4
405,4
426,5
447,5
470,8
470,8
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
22192857,3
1623589,266
1686168,95
1851311,243
2079242,496
2104616,27
2108938,68
2113393,81
2144477,19
2167797,977
2097983,567
2215337,849
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
20699474,59
1478839,584
1555806,197
1724577,063
1939658,691
1967165,47
1971205,38
1975416,81
1991627,279
2011543,552
2031658,988
2051975,578
Всего без учета планируемых объемов обязательств
20699474,59
1478839,584
1555806,197
1724577,063
1939658,691
1967165,47
1971205,38
1975416,81
1991627,279
2011543,552
2031658,988
2051975,578
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
20699474,59
1478839,584
1555806,197
1724577,063
1939658,691
1967165,47
1971205,38
1975416,81
1991627,279
2011543,552
2031658,988
2051975,578
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
37467,014
5728,592
4268
5757,522
7286,8
7071,8
7354,3
7648
6912,295
6919,208
6926,127
6933,0531
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37467,014
5728,592
4268
5757,522
7286,8
7071,8
7354,3
7648
6905,39
6891,6
6891,6
6891,6
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
37467,014
5728,592
4268
5757,522
7286,8
7071,8
7354,3
7648
6905,39
6891,6
6891,6
6891,6
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
477317,6633
76011,629
75005,448
75949,1
86943,48625
81704
81704
81704
97858,00928
100793,749
10381,56205
106932,0889
Всего без учета планируемых объемов обязательств
477317,6633
76011,629
75005,448
75949,1
86943,48625
81704
81704
81704
97858,00928
100793,749
10381,56205
106932,0889
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
477317,6633
76011,629
75005,448
75949,1
86943,48625
81704
81704
81704
97858,00928
100793,749
10381,56205
106932,0889
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1909,266
350
512,32
267,918
279,028
250
250
200
330
335
335
335
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1909,266
350
512,32
267,918
279,028
250
250
200
330
335
335
335
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
1909,266
350
512,32
267,918
279,028
250
250
200
330
335
335
335
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
215591,28
58224,73
36387,49
30200,13
30024,93
30377
30377
30377
30082,7286
30383,555
30687,391
30994,265
Всего без учета планируемых объемов обязательств
215591,28
58224,73
36387,49
30200,13
30024,93
30377
30377
30377
30082,7286
30383,555
30687,391
30994,265
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
215591,28
58224,73
36387,49
30200,13
30024,93
30377
30377
30377
30082,7286
30383,555
30687,391
30994,265
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2422,1
286,5
385,4
405,4
426,5
447,5
470,8
470,8
472
472
472
472
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2422,1
286,5
385,4
405,4
426,5
447,5
470,8
470,8
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
815
2422,1
286,5
385,4
405,4
426,5
447,5
470,8
470,8
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
472
472
472
472
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
84329,296
4434,731
14189,495
14559,51
15049,56
18048
18048
18048
17673,783
17850,521
18029,026
18209,317
Всего без учета планируемых объемов обязательств
84329,296
4434,731
14189,495
14559,51
15049,56
18048
18048
18048
17673,783
17850,521
18029,026
18209,317
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
815
84329,296
4434,731
14189,495
14559,51
15049,56
18048
18048
18048
17673,783
17850,521
18029,026
18209,317
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
".
11. Дополнить приложением 6 следующего содержания:
«Приложение 6 к Программе
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам
на реализацию основных мероприятия 5.4 «Развитие инфраструктуры
некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора,
консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций» подпрограммы 5
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 5.4 «Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы 5 (далее в настоящем Порядке соответственно - мероприятие, СОНКО) в части создания и обеспечения работы районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности СОНКО.
2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальном образовании СОНКО, зарегистрированных в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющих на территории муниципального образования в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 1 статьи 4 Закона Камчатского края от 14.11.2011 №689 «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае».
3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:
1) наличие в муниципальных программах мероприятия по созданию и обеспечению работы районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности СОНКО, разработанных в соответствии с типовым положением о районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центрах по содействию деятельности СОНКО;
2) наличие положений о районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центрах по содействию деятельности СОНКО;
3) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований по софинансированию мероприятия;
4) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Агентством по внутренней политике Камчатского края (далее - Агентство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.
4. Определение размера субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам, осуществляется по следующей формуле:
Сj=Сo x Кj/∑ Кj…n , где
Сj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-того муниципального образования в Камчатском крае;
Сo- общий объем средств краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;
Кj - потребность j-того муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии;
n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, между которыми распределяется субсидия.
5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.
6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
7. Перечень, формы и срок представления органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов для получения субсидий утверждаются Агентством.
8. Типовое положение о районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности СОНКО утверждается Агентством.
9. Агентство осуществляет рассмотрение представленных документов для получения субсидий в течение 30 дней со дня окончания срока их приема, по результатам которого принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
10. В случае принятия Агентством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Агентством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.
В случае принятия Агентством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) представление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением сроков или не соответствующих установленной форме;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие муниципального образования критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленному частью 2 настоящего Порядка, и (или) условиям предоставления субсидий, установленным пунктами 1-4 части 3 настоящего Порядка.
12. Отчет о расходовании предоставленной субсидии и о достижении показателей результативности использования субсидии представляется органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в Агентство по формам и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, с подробной пояснительной запиской.
13. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных настоящим Порядком, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам устанавливаются Агентством.
15. Контроль за соблюдением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется Агентством.
16. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства. Агентство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: