Основная информация
Дата опубликования: | 18 февраля 2015г. |
Номер документа: | RU91000201500141 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2015 года №67-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014 -2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В. И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 18.02.2015 №67-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П
(далее - Программа)
1. Раздел «Объемы финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы
Всего: 93 621 414,01250 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию)
- 699 864,63362 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 302 453,62061тыс. руб.;
2015 год - 73 440,90000 тыс. руб.;
2016 год - 70 431,80000 тыс. руб.;
2017 год - 70 890,00000 тыс. руб.;
2018 год-58 051,70545 тыс. руб.;
2019 год-60 838,18730 тыс. руб.;
2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.; краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края)
- 39 364 578,35556 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 547 798,61012 тыс. руб.;
2015 год - 5 416 046,87700 тыс. руб.;
2016 год - 6 238 263,58000 тыс. руб.;
2017 год - 5 179 983,65000 тыс. руб.;
2018 год-7 543 638,61803 тыс. руб.;
2019 год-5 097 093,27168 тыс. руб.;
2020 год - 5 341 753,74873 тыс. руб.; бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) 53 556 971,02332 тыс. руб. (в том числе МБТ из краевого бюджета - 22 696 527,14714 тыс. руб.), из них по годам:
2014 год - 6 309 460,85000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета –2 895 368,00000 тыс. руб.;
2015 год - 7 265 187,63551 тыс. руб., в том числе МВТ из краевого бюджета- 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2016 год - 7 638 520,63257 тыс. руб., в том числе МВТ из краевого бюджета- 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2017 год - 8 244 225,72763 тыс. руб., в том числе МВТ из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2018 год - 7 882 259,79931 тыс. руб., в том числе МВТ из краевого бюджета 3 508 128,75906 тыс. руб.;
2019 год - 8 030 815,17322 тыс. руб., в том числе МВТ из краевого бюджета- 3 676 518,93949 тыс. руб.;
2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе МВТ из краевого бюджета- 3 852 991,84859 тыс. руб.
»;
2. В Подпрограмме 3 «Управление развитием отрасли»: 1) в паспорте:
а) раздел «Задачи Подпрограммы 3:» изложить в следующей редакции:
«
Задачи Подпрограммы 3
- создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности и судебно-экспертной службы;
- обеспечение эффективной информационной поддержкой государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в процессе управления ими, а также при оказании медицинской помощи населению;
- эффективное управление ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
»;
б) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3» дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать вторым следующего содержания:
«- удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
- удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
- доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;
- доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии»;
в) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы 3
Всего: 2 276 816,76500 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 32 676,33961 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;
2015 год - 4 171,10000 тыс. руб.;
2016 год - 3 875,80000 тыс. руб.;
2017 год - 4 334,00000 тыс. руб.;
2018 год - 5 161,84693 тыс. руб.;
2019 год - 5 409,61558 тыс. руб.;
2020 год - 5 669,27710 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета МБТ бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края в размере 11 658 887,60000 тыс. руб. на период 2014 - 2017 годов) - 2 244 140,42539 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 296 263,31089 тыс. руб.;
2015 год - 329 793,62671 тыс. руб.;
2016 год - 347 888,27671тыс. руб.;
2017 год-354 683,88068 тыс. руб.;
2018 год - 290 979,93404 тыс. руб.;
2019 год - 304 946,97088 тыс. руб.;
2020 год - 319 584,42548 тыс. руб.
»;
г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3» дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать вторым следующего содержания:
«-удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 32,89 кВт*ч/кв.м;
- удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - ОД 15 Гкал/кв.м;
- доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования -100%;
- доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии -100%.»;
2) раздел 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» дополнить частью 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. Эффективное управление ресурсами, в том числе за счет обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края. В рамках решения указанной задачи предполагается реализация основного мероприятия 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края». Реализация указанного мероприятия предполагает обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края и реализацию энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края. В рамках реализации указанного мероприятия предполагается проведение капитальных ремонтов кровли и фасадов зданий государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края, установку приборов учета, ремонт отопительной и водоснабжающей систем, замену ламп на светодиодные, установку теплоотражающих экранов, покраску стен светлой краской.
Степень реализации указанного мероприятия характеризуется следующими показателями:
1) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
2) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
3) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;
4) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии.»;
3) часть 4.1 раздела 4 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3» дополнить пунктами 19-22 следующего содержания:
«19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит - 32,89 кВт*ч/кв.м;
20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит - 0,115 Гкал/кв.м;
21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, уже в 2015 году составит 100%;
22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в 2015 году составит 98%, к 2020 году -100%.».
3. Раздел «Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли» таблицы приложения №1 к Программе дополнить пунктами 3.18-3.21 следующего содержания:
«
3.18
Удельный расход
электрической
энергии в
государственных
учреждениях
здравоохранения
Камчатского края
кВт*ч/кв.м
X
X
X
X
38,31
37,16
36,05
34,96
33,91
32,89
3.19
Удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Гкал/кв.м
X
X
X
X
0,130
0,126
0,122
0,119
0,115
0,115
3.20
Доля
государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования
процент
X
X
X
X
100
100
100
100
100
100
3.21
Доля
государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии
процент
X
X
X
X
98
100
100
100
100
100
».
4. Приложение №4 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №4
к государственной программе Камчатского края
«Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014 - 2020 годы»
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»
гыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
ГРВС
ЦС р*
всего
2014
2(115
2016
2017
2018
2014
голо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1,054
1,053
1,052
1,051
1.048
1.048
"Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы"
Всего, в том числе:
93 621 414,01250
11 159 713,08073
12 754 675,41251
13 947 216,01257
13 495 099,37763
15 483 950,12279
13 188 746,63220
13 592 013,37407
за счет средств федерального бюджета
699 864,63362
302 453,62061
73 440,90000
70 431,80000
70 890,00000
58 051,70545
60 838,18730
63 758,42026
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету Территориальному ФОМС Камчатского крав)
39 364 578,35556
4 547 798,61012
5 416 046,87700
6 238 263,58000
5 179 983,65000
7 543 638,61803
5 097 093,27168
5 341 753,74873
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов всего, в том числе:
53 556 971,02332
6 309 460,85000
7 265 187,63551
7 638 520,63257
8 244 225,72763
7 882 259,79931
8 030 815,17322
8 186 501,20508
за счет МБТ бюджету Территориальному ФОМС Камчатского края из краевого бюджета
22 696 527,14714
2 895 368,00000
2 921 173,20000
2 921173,20000
2 921173,20000
3 508 128,75906
3 676 518,939-19
3 852 991,84859
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего, в том числе:
17 408 301,46186
1 641 245,76856
1 970 327,09826
2 081 085,23257
2 249 046,67793
3 107 272,45853
3 154 772,23181
3 204 551,99420
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
461 414,02512
151 633,65172
48 434,60000
47 469,10000
47 469,10000
52 889,85852
55 428,57172
58 089,14316
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909, 1003
011
4 671 687,91573
392 323,04684
425 067,49000
450 606,13945
456 583,67317
936 688,75172
981 649,81180
1 028 769,00275
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 275 199,52101
1 097 289,07000
1 496 825,00826
1 583 009,99312
1 744 993,90476
2 117 693,84829
2 117 693,84829
2 117 693,84829
за счет средств юридических лнц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Формирование здорового образа жнзи, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего, в том числе:
70 332,85711
10 018,67000
18 163,03000
10 941,15728
11 531,53413
6 481,87550
6 558,26632
6 638,32388
за счет средств федерального бюджета
1003
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909, 1003
011
24 140,53570
2 783,67000
10 307,20000
3 021,20000
3 021,20000
1 591,47550
1 667,86632
1 747,92388
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
46 192,32141
7 235,00000
7 855,83000
7 919,95728
8 510,33413
4 890,40000
4 890,40000
4 890,40000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Формирование здорового образа жизни
Всего, в том числе:
60 473,00253
8 123,27000
16 663,03000
9 441,15728
10 031,53413
5 380,75667
5 404,29378
5 428,96067
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
011
14 280,68112
888,27000
8 807,20000
1 521,20000
1 521,20000
490,35667
513,89378
538,56067
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
46 192,32141
7 235,00000
7 855,83000
7 919,95728
8 510,33413
4 890,40000
4 890,40000
4 890,40000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Профилактика наркомании и алкоголизма
Всего, в том числе:
2 500,00000
1 000,00000
500,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
011
2 500,00000
1 000,00000
500,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболевании у представителей КМНС
Всего, в том числе:
7 359,85458
895,40000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 101,11883
1 153,97254
1 209,36321
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
011
7 359,85458
895,40000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 101,11883
1 153,97254
1 209,36321
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Развитие первичной меднко- санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболевании и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение
Всего, в том числе:
16 867 194,73475
1 471 696,90196
1 903 267,06826
2 022 187,17529
2 189 532,94380
3 047 900,72451
3 092 785,39377
3 139 824,52716
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекцнонных заболеваний, включая
иммунопрофилактику, в том числе у детей
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909, 1003
011
4 638 187,53515
381 642,83196
414 297,89000
447 097,13945
453 049,37317
935 097,27622
979 981,94548
1 027 021,07887
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 229 007,19960
1 090 054,07000
1 488 969,17826
1 575 090,03584
1 736 483,57063
2 112 803,44829
2 112 803,44829
2 112 803,44829
за счет средств юридических лнц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гаранитий
Всего, в том числе:
16 423 721,36804
1 419 378,87996
1 849 478,26826
1 956 774,10984
2119 388,20463
2 983 759,19843
3 025 565,07443
3 069 377,63249
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909
011
4 194 714,16844
329 324,80996
360 509,09000
381 684,07400
382904,63400
870 955,75014
912 761,62614
956 574,18420
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 229 007,19960
1 090 054,07000
1 488 969,17826
1 575 090,03584
1 736 483,57063
2 112 803,44829
2 112 803,44829
2 112 803,44829
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.2.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего, втом числе:
443 473,36671
52 318,02200
53 788,80000
65 413,06545
70 144,73917
64 141,52608
67 220,31934
70 446,89467
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003, 0909
011
443 473,36671
52 318,02200
53 788,80000
65 413,06545
70 144,73917
64 141,52608
67 220,31934
70 446,89467
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(.3.
Совершенствование механизмов обеспечения населенна лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
470 773,87000
159 530,19660
48 897,00000
47 956,90000
47 982,20000
52 889,85852
55 428,57172
58 089,14316
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
461 414,02512
151 633,65172
48 434,60000
47 469,10000
47 469,10000
52 889,85852
55 428,57172
58 089,14316
за счет средств краевого бюджета
814
1003
011
9 359,84488
7 896,54488
462,40000
487,80000
513,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей, лекарственными препаратами.
Всего, втом числе:
65 263,49449
14 822,40000
8 557,80000
8 424,40000
8 449,70000
7 948,75336
8 330,29352
8 730,14761
за счет средств федерального бюджета
814
5113
011
63 356,19449
14 378,40000
8 095,40000
7 936,60000
7 936,60000
7 948,75336
8 330,29352
8 730,14761
за счет средств краевого бюджета
814
0999
011
1 907,30000
444,00000
462,40000
487,80000
513,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников
Всего, в том числе:
398 057,83063
137 255,25172
40 339,20000
39 532,50000
39 532,50000
44 941,10516
47 098,27820
49 358,99555
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
398 057,83063
137 255,25172
40 339,20000
39 532,50000
39 532,50000
44 941,10516
47 098,27820
49 358,99555
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Обеспечение питанием детей и женщин
Всего, в том числе:
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003
011
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказании специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
42 923 433,80796
5 342 903,14392
5 604 279,81780
5 888 955,00838
6 183 909,49905
6 365 395,95635
6 630 224,85062
6 907 765,53184
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
012
124 102,41339
122 971,01339
382,20000
374,60000
374,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902,
903, 0909
012
15 768 501,44125
1 910 358,39053
2 001 742,65300
2 107 277,74900
2 127 625,93500
2 422 365,00788
2 538 638,52824
2 660 493,17760
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
27 030 829,95332
3 309 573,74000
3 602 154,96480
3 781 302,65938
4 055 908,96405
3 943 030,94847
4 091 586,32238
4 247 272,35424
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Совершенствование системы оказания меднмннской помощи больным при социально- значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическимн расстройствами н расстройствами поведения, лицам, ннфецированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным н больным с заболеваниями, передающимися половым путем.
Всего, в том числе:
11 525 220,05885
1 447 454,64938
1 496 739,10849
1 544 302,34185
1 578 360,14984
1 754 629,62402
1 818 433,73728
1 885 300,44799
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
012
85 879,50000
84 748,10000
382,20000
374,60000
374,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902,
903, 0909
012
8 593 924,64853
1 015 218,31938
1 113 102,75100
1 139 634,57900
1 143 736,98300
1 329 252,35964
1 393 056,47290
1 459 923,18361
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
2 845 415,91032
347 488,23000
383 254,15749
404 293,16285
434 248,56684
425 377,26438
425 377,26438
425 377,26438
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.1.
Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)
Всего, в том числе:
1 126 555,28018
132 432,37280
139 772,26400
150 920,29100
151 290,57100
175 488,37664
183 911,81872
192 739,58602
за счет средств федерального бюджета
1 517,50000
386,10000
382,20000
374,60000
374,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
012
1 125 037,78018
132046,27280
139 390,06400
150 545,69100
150 915,97100
175 488,37664
183 911,81872
192 739,58602
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.2.
Оказание медицинской наркологической помощи
Всего, в том числе:
1 168 351,98805
130 495,91348
143 035,13100
152 935,34800
152 866,01400
187 210,00309
196 196,08324
205 613,49524
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0903
012
1 168 351,98805
130 495,91348
143 035,13100
152 935,34800
152 866,01400
187 210,00309
196 196,08324
205 613,49524
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лнц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.3.
Оказание медицинской помоши при туберкулезе
Всего, в том числе:
3 892 341,02771
542 322,11467
522720,82500
525 565,03400
527 930,49300
S63 773,41828
590 834,54236
619 194,60040
за счет средств федерального бюджета
84 362,00000
84 362,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902
012
3 807 979,02771
457 960,11467
522 720,82500
525 565,03400
527 930,49300
563 773,41828
590 834,54236
619 194,60040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.4.
Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях
Всего, втом числе:
2 055 376,05510
222328,84308
241 370,60000
259 867,60000
261 074,30000
340 315,08463
356 650,20869
373 769,41870
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0903
012
2 055 376,05510
222 328,84308
241 370,60000
259 867,60000
261 074,30000
340 315,08463
356 650,20869
373 769,41870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5.
Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Всего, в том числе:
2909 864,74018
394 386,24040
422461,78849
426 642,38085
456 697,45784
401 805,10525
403 203,25382
404 668,51353
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902
012
222 S49,59312
46 898,01040
39 207,63100
22 349,21800
22 448,89100
29 128,09529
30 526,24386
31 991,50357
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
2 687 315,14706
347 488,23000
383 254,15749
404 293,16285
434 248,56684
372 677,00996
372 677,00996
372 677,00996
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.6.
Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем
Всего, втом числе:
372730,96763
25 489,16495
27 378,50000
28 371,68800
28 501,31400
86 037,63613
87 637,83045
89 314,83410
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902
012
214 630,20437
25 489,16495
27 378,50000
28 371,68800
28 501,31400
33 337,38171
34 937.57603
36 614,57968
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
158 100,76326
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
52 700,25442
52 700,25442
52 700,25442
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,01X100
0,00000
2.2.
Совершенствование системы оказании медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
24 848 294,62756
2 954 130,61783
3 210 609,75531
3 307 862,94353
3 527 286,71621
3 765 816,84246
3 946 576,05089
4 136 011,70133
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902,
903, 0909
012
3 857 883,21744
469 850,65783
462 001,44800
405 329,14700
409 805,01900
670 913,21933
703 117,05385
736 866,67243
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
20 990 411,41012
2 484 279,96000
2 748 608,30731
2 902 533,79653
3 117 481,69721
3 094 903,62313
3 243 458,99704
3 399 145,02890
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1.
Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
24 557 329,91390
2 918 354,90817
3 173 197,65531
3 268 393,14353
3 485 764,51621
3 722 342,05299
3 901 014,47153
4 088 263,16616
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902,
903, 0909
012
3 566 918,50378
434 074,94817
424 589,34800
365 859,34700
368 282,81900
627 438,42986
657 S55,47449
689 118,13726
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
20990 411,41012
2 484 279,96000
2 748 608,30731
2 902 533,79653
3117 481,69721
3 094 903,62313
3 243 458,99704
3 399 145,02890
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2.
Повышение доступности специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
290 964,71366
35 775,70966
37 412,10000
39 469,80000
41 522,20000
43 474,78947
45 561,57936
47 748.53517
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
012
290 964,71366
35 775,70966
37 412,10000
39 469,80000
41 522,20000
43 474,78947
45 561,57936
47 748,53517
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
О.ООООО
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Всего, в том числе:
6 549 919,12155
941 317,87671
896 930,95400
1 036 789,72300
1 078 262,63300
844 949,48987
865 215,06245
886 453,38252
за счет средств федерального бюджета
814
901
012
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0904, 0906, 0909
012
3 316 693,57528
425 289,41332
426 638,45400
562 314,02300
574 083,93300
422 199,42891
442 465,00149
463 703,32156
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 195 002,63288
477 805,55000
470292,50000
474 475,70000
504 178,70000
422 750,06096
422 750,06096
422 750,06096
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.1.
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
5 076 026,99175
698 527,29767
687 365,25900
819 018,57600
855 960,22800
660 141,44088
671 536,22711
683 477,96309
за счет средств федерального . бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0904, 0909
012
1 881 024,35887
220721,74767
217 072,75900
344 542,87600
351 781,52800
237 391,37992
248 786,16615
260 727,90213
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 195 002,63288
477 805,55000
470 292,50000
474 475,70000
504 178,70000
422 750,06096
422 750,06096
422 750,06096
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
2.3.2.
Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию
Всего, в том числе:
961 878,49739
150 030,63388
155 005,65900
161 489,80400
165 870.75200
104 720,22046
109 746,79104
115 014,63701
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
012
961 878,49739
150 030,63388
155 005,65900
161 489,80400
165 870,75200
104 720,22046
109 746,79104
115 014,63701
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.3.
Развитие службы крови
Всего, в том числе:
473 790,71902
54 537,03177
54 560,03600
56 281,34300
56 431,65300
80 087,82853
83 932,04430
87 960,78242
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0906
012
473 790,71902
54 537,03177
54 560,03600
56 281,34300
56 431,65300
80 087,82853
83 932,04430
87 960,78242
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.4.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
0901
012
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридически): лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3. «Управление развитием отрасли»
Всего (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края), в том числе:
2 276 816,76500
300 318,01089
333 964,72671
351 764,07671
359 017,88068
296 141,78097
310 356,58646
325 253,70258
за счет средств федерального бюджета
814
0909
013
32 676,33961
4 054,70000
4 171,10000
3 875,80000
4 334,00000
5 161,84693
5 409,61558
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края)
814
0909
013
2 244 140,42539
296 263,31089
329 793,62671
347 888,27671
354 683,88068
290 979,93404
304 946,97088
319 584,42548
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Всего, в том числе:
1 843 010,74337
231 940,78114
249 788,62700
266 069,13500
268 174,55200
262 860,05683
275 477,33956
288 700,25184
за счет средств федерального бюджета
814
909
013
32 «76,33961
4 054,70000
4 171,10000
3 875,80000
4 334,00000
5 161,84693
5 409,61558
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
1 810 334,40376
227 886,08114
245 617,52700
262 193,33500
263 840,55200
257 698,20990
270 067,72398
283 030,97474
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лнц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.1.
Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно- надзорных функций
Всего, в том числе:
882 177,19986
119 502,46703
129 832,10000
132 251,00000
133 718,80000
116 604,38179
122 201,39212
128 067,05892
за счет средств федерального бюджета
814
909
013
32 676,33961
4 054,70000
4 171,10000
3 875,80000
4 334,00000
5 161,84693
5 409,61558
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
849 500,86025
115 447,76703
115 661,00000
128 375,20000
129 384,80000
111 442,53486
116 791,77654
122 397,78182
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лнц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Развитие системы судебно- медицинской экспертизы
Всего, в том числе:
738 011,16487
85 556,89350
92 598,14800
104 869,22100
105 026,37200
111 229,08987
116 568,08618
122 163,35432
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
738 011,16487
85 556,89350
92 598,14800
104 869,22100
105 026,37200
111 229,08987
116 568,08618
122 163,35432
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.3.
Обеспечение безопасности учреждений а условиях ЧС
Всего, в том числе:
222 822,37864
26 881,42061
27 358,37900
28 948,91400
29 429,380!»
35 026,58517
36 707,86126
38 469,83860
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
222 822,37864
26 881,42061
27 358,37900
28 948,91400
29 429,38000
35 026,58517
36 707,86126
38 469,83860
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего, в том числе:
395 481,62163
68 377,22975
70 886,09971
73 494,94171
78 008,92868
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
395 481,62163
68 377,22975
70 886,09971
73 494,94171
78 008,92868
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.1.
Информационное сопровождение отрасли
Всего, в том числе:
329 781,64953
28 377,22975
63 722,10900
66 330,95100
66 636,93800
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
329 781,64953
28 377,22975
63 722,10900
66 330,95100
66 636,93800
33 281,72414
34 879.24690
36 553,45074
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.2.
Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего, втом числе:
65 699,97210
40 000,00000
7 163,99071
7 163,99071
И 371,99068
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
65 699,97210
40 000,00000
7 163,99071
7 163,99071
И 371,99068
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
38 324,40000
0,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
013
38 324,40000
0,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.1.
Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, втом числе:
1 600,0000
0,00000
200,0000
600,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счст средств краевого бюджета
814
0901, 0902
013
1 600,0000
0,00000
200,0000
600,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счст средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2.
Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий
Всего, в том числе:
36 724,40000
0,00000
13 090,00000
11 600,00000
12 034,400000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
36 724,40000
0,00000
13 090,00000
И 600,00000
12 034,400000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери н ребенка»
Всего, в том числе:
15 526 357,67371
2 123 109,96575
2 380 961,58613
2 468 377,55357
2 639 739,90559
1 960 425,51457
I 971 216,89218
1 982 526,25592
за счет средств федерального бюджета
814
0902
014
2 991,40000
2 991,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
014
1 555 610,09738
224 816,16575
220 609,25245
200 082,89600
202 748,56394
224 820,36676
235 611,74437
246 921,10811
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
13 967 756,17633
1 895 302,40000
2 160 352,33368
2 268 294,65757
2 436 991,34165
1 735 605,14781
1 735 605,14781
1 735 605,14781
за счет средств юридических лнц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Всего, в том числе:
3 967 376,19834
608 093,82710
679 270,21404
695 810,98280
746 687,93385
411 714,51941
412 491,97423
413 306,74691
за счет средств федерального бюджета
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
014
179 210,13560
34 655,16710
44 699,24400
23 97S,56500
24 919,55047
16 196,97557
16 974,43039
17 789,20307
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 786 541,16274
571 813,76000
634 570,97004
671 835,41780
721 768,38338
395 517,54384
395 517,54384
395 517,54384
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1.
Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
Всего, в том числе:
3 952 418,76372
606 093,82710
677 270,21404
693 810,98280
744 687,93385
409 503,21541
410 174,52764
410 878,06288
за счет средств федерального бюджета
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
014
164 252,70098
32 655,16710
42 699,24400
21 975,56500
22 919,55047
13 985,67157
14 656,98380
15 360,51904
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 786 541,16274
571 813,76000
634 570,97004
671 835,41780
721 768,38338
395 517,54384
395 517,54384
395 517,54384
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2.
Эксгро-корпоральное оплодотворение (пособия по социальной помощи населению - Минздрав)
Всего, в том числе:
14 957,43462
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 211,30400
2 317,44659
2 428,68403
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
014
14 957,43462
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 211,30400
2 317,44659
2428,68403
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
11 558 981,47537
1 515 016,13865
1 701 691,37209
1 772 566,57077
1 893 051,97174
1 548 710,99516
1 558 724,91795
1 569 219,50901
за счет средств федерального бюджета
814
0901
014
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0901, 0909
014
1 376 399,96178
190 160,99865
175 910,00845
176 107,33100
177 829,01347
208 623,39119
218 637,31398
229 131,90504
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
10 181 215,01359
1 323 488,64000
1 525 781,36364
1 596 459,23977
1 715 222,95827
1 340 087,60397
1 340 087,60397
1 340 087,60397
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга.
Всего, в том числе:
10 726,15395
2 269,73548
1 445,80000
1 525,30000
1 604,60000
1 233.42133
1 292,62556
1 354,67158
за счет средств федерального бюджета
814
0901
014
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств краевого бюджета
9 359,65395
903,23548
1 445,80000
1 525,30000
1 604.60000
1 233,42133
1 292,62556
1 354,67158
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
4.2.2.
Создание условий для оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
11 548 255,32142
1 512 746,40317
1 700 245,57209
1 771 041,27077
1 891 447,37174
1 547 477,57383
1 557 432,29239
1 567 864,83743
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
014
1 367 040,30783
189 257,76317
174 464,20845
174 582,03100
176 224,41347
207 389,96986
217 344,68842
227 777,23346
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
10 181 215,01359
1 323 488,64000
1 525 781,36364
1 596 459,23977
1 715 222,95827
1 340 087,60397
1 340 087,60397
1 340 087,60397
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации н санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
86 819,11548
8 862,40000
23 376,40000
9 892,10000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
И 966,97625
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015 099 9
86 819,11548
8 862,40000
23 376,40000
9 892,10000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детям
Всего, в том числе:
86 819,11548
8 862,40000
23 376,40000
9 892,10000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015
86 819,11548
8 862,40000
23 376,40000
9 892,10000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических
ЛИЦ
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.1.
Реабилитация и санаторно- курортное лечение взрослого населения
Всего, в том числе:
73 993,55712
7 299,07000
21 728,66000
8 153,72000
8 577,72424
8 973,82544
9 404,56906
9 855,98838
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015
73 993,55712
7 299,07000
21 728,66000
8 153,72000
8 577,72424
8 973,82544
9 404,56906
9 855,98838
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2.
Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения
Всего, в том числе:
12 825,55836
1 563,33000
1 647,74000
1 738,38000
1 828,77576
1 922,04332
2 014,30141
2 110,98787
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015
12 825,55836
1 563,33000
1 647,74000
1 738,38000
1 828,77576
1 922,04332
2 014,30141
2 110.98787
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б.
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
1 032 994,79424
107 011,72696
114 153,34900
104 264,06900
104 608,17000
195 435,94380
200 898,42670
206 623,10878
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 812
0901
016
788 092,14402
107 011,72696
114 153,34900
104 264,06900
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
244 902,65022
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
81 634,21674
81 634,21674
81 634,21674
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
1 032 994,79424
107 011,72696
114 153,34900
104 264,06900
104 608,17000
195 435,94380
200 898,42670
206 623,10878
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
016
788 092,14402
107 011,72696
114 153,34900
104 264,06900
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
244 902,65022
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
81 634,21674
81 634,21674
81 634,21674
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.1.
Совершенствование службы паллиативной помощи
Всего, в том числе:
1 004 994,79424
93 011,72696
100 153,34900
104 264,06900
104 608,17000
195 435,94380
200 898,42670
206 623,10878
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
16
760 092,14402
93 011,72696
100 153,34900
104 264,06900
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
244 902,65022
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
81 634,21674
81 634,21674
81 634,21674
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.2.
Развитие хосписов
Всего, в том числе:
28 000,00000
14 000,00000
14 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
812
0901
016
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
28 000,00000
14 000,00000
14 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0000(1
7.
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
1 856 380,98759
276 975,88638
264 364,70084
239 654,88184
240 392,41184
265 388,56598
278 127,21714
291 477,32357
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
901,
902, 0904, 0909, 1003,
704,
705, 0501
017
1 853 380,98759
273 975,88638
264 364,70084
239 654,88184
240 392,41184
265 388,56598
278 127,21714
291 477,32357
зя счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 000,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Професиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и
фармацевтических работников
Всего, в том числе:
1 005 865,71863
121 861,15238
132 692,24200
140 372,23300
141 079,76300
149 337,23132
156 505,41842
164 017,67851
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003, 0909, 0704, 0705
017
1 005 865,71863
121 861,15238
132 692,24200
140 372,23300
141 079,76300
149 337,23132
156 505,41842
164 017,67851
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.1.
Подготовка и переподготовка кадров
Всего, в том числе:
993 161,05863
120 361,15238
129 090,91200
136 770,90300
137 077,76300
149 337,23132
156 505.41842
164 017,67851
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0704, 0705
017
993 161,05863
120 361,15238
129 090,91200
136 770,90300
137 077,76300
149 337,23132
156 505.41842
164 017,67851
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.2.
Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов
Всего, в том числе:
7 904,66000
0,00000
2 501,33000
2 501,33000
2 902,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003
017
7 904,66000
0,00000
2 501,33000
2 501,33000
2 902,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.3.
Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников
Всего, втом числе:
4 800,00000
1 500,00000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
017
4 800,00000
1 500,00000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Меры социальной поддержки медицинских работников
Всего, в том числе:
850 515,26896
155 114,73400
131 672,45884
99 282,64884
99 312,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
901,
902, 0904, 0909, 1003, 0501
017
847 515,26896
152 114,73400
131 672,45884
99 282,64884
99 312,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 000,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров
Всего, в том числе:
743 352,82496
96 392,10000
93 932,64884
93 982,64884
93 912,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0904, 0909, 1003
017
743 352,82496
96 392,10000
93 932,64884
93 982,64884
93 912,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Всего, в том числе:
107 162,44400
58 722,63400
37 739,81000
5 300,00000
5 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
1003, 0501
017
104 162,44400
55 722,63400
37 739,81000
5 300,00000
5 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
>
3 000,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
3 939 801,40008
473 891,42413
513 611,09500
520 359,86800
548 251,85537
598 698,39583
627 435,91882
657 S52,84293
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
018
78 680,45550
20 802,85550
20 453,00000
18 71240000
18 712,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
018
3 861 120,94458
453 088,56863
493 158,09500
501 647,56800
529 539,55537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
3 939 801,40008
473 891,42413
513 611,09500
520 359,86800
548 251,85537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
018
78 680,45550
20 802,85550
20 453,00000
18 712,30000
18 712,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
018
3 861 120,94458
453 088,56863
493 158,09500
501 647,56800
529 539,55537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.1
Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников (700 из онкологии на МЗКК)
Всего, в том числе:
3 398 255,85663
422 259,76963
430 072,80000
453 726,80000
477 320,60000
513 261,23827
537 897,77770
563 716,87103
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902
018
3 398 255,85663
422 259,76963
430 072,80000
453 726,80000
477 320,60000
513 261,23827
537 897,77770
563 716,87103
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.2
Дополнительное обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний
Всего, втом числе:
541 545,54345
51 631,65450
83 538,29500
66 633,06800
70 931,25537
85 437,15756
89 538,14112
93 835,97190
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
018
78 680,45550
20 802,85550
20 453,00000
18 712,30000
18 712,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
018
462 865,08795
30 828,79900
63 085,29500
47 920,76800
52 218,95537
85 437.15756
89 538,14112
93 835,97190
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0;00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.
Подпрограмма 9 «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
Всего, в том числе:
8 570 508,00658
885 394,75414
1 549 636,63877
2 282 863,22250
1 159 726,47717
2 684 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
0901, 0909
019
8 535 225,28414
881 099,11414
1 543 781,31000
2 276 949,90000
1 153 394,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
35 282,72244
4 295,64000
5 855,32877
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.
Строительство н реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
8 535 225,28414
881 099,11414
1 543 781,31000
2 276 949,90000
1 153 394,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
0901, 0909
019
8 535 225,28414
881 099,11414
1 543 781,31000
2 276 949,90000
1 153 394,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.1
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
1 139 694,86291
121 172,35291
306 730,51000
422 992,00000
288 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
0901, 0909
019
1 139 694,86291
121 172,35291
306 730,51000
422 992,00000
288 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.2
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи
Всего, в том числе:
7 395 530,42123
759 926,76123
1 237 050,80000
1 853 957,90000
864 594,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
0901
019
7 395 530,42123
759 926,76123
1 237 050,80000
1 853 957,90000
864 594,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.
Развитие государственно - частного партнерства
Всего, в том числе:
35 282,72244
4 295,64000
5 855,32877
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
35 282,72244
4 295,64000
5 855,32877
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2015 года №67-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014 -2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В. И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 18.02.2015 №67-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П
(далее - Программа)
1. Раздел «Объемы финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы
Всего: 93 621 414,01250 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию)
- 699 864,63362 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 302 453,62061тыс. руб.;
2015 год - 73 440,90000 тыс. руб.;
2016 год - 70 431,80000 тыс. руб.;
2017 год - 70 890,00000 тыс. руб.;
2018 год-58 051,70545 тыс. руб.;
2019 год-60 838,18730 тыс. руб.;
2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.; краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края)
- 39 364 578,35556 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 547 798,61012 тыс. руб.;
2015 год - 5 416 046,87700 тыс. руб.;
2016 год - 6 238 263,58000 тыс. руб.;
2017 год - 5 179 983,65000 тыс. руб.;
2018 год-7 543 638,61803 тыс. руб.;
2019 год-5 097 093,27168 тыс. руб.;
2020 год - 5 341 753,74873 тыс. руб.; бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) 53 556 971,02332 тыс. руб. (в том числе МБТ из краевого бюджета - 22 696 527,14714 тыс. руб.), из них по годам:
2014 год - 6 309 460,85000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета –2 895 368,00000 тыс. руб.;
2015 год - 7 265 187,63551 тыс. руб., в том числе МВТ из краевого бюджета- 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2016 год - 7 638 520,63257 тыс. руб., в том числе МВТ из краевого бюджета- 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2017 год - 8 244 225,72763 тыс. руб., в том числе МВТ из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2018 год - 7 882 259,79931 тыс. руб., в том числе МВТ из краевого бюджета 3 508 128,75906 тыс. руб.;
2019 год - 8 030 815,17322 тыс. руб., в том числе МВТ из краевого бюджета- 3 676 518,93949 тыс. руб.;
2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе МВТ из краевого бюджета- 3 852 991,84859 тыс. руб.
»;
2. В Подпрограмме 3 «Управление развитием отрасли»: 1) в паспорте:
а) раздел «Задачи Подпрограммы 3:» изложить в следующей редакции:
«
Задачи Подпрограммы 3
- создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности и судебно-экспертной службы;
- обеспечение эффективной информационной поддержкой государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в процессе управления ими, а также при оказании медицинской помощи населению;
- эффективное управление ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
»;
б) раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3» дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать вторым следующего содержания:
«- удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
- удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
- доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;
- доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии»;
в) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы 3
Всего: 2 276 816,76500 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 32 676,33961 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;
2015 год - 4 171,10000 тыс. руб.;
2016 год - 3 875,80000 тыс. руб.;
2017 год - 4 334,00000 тыс. руб.;
2018 год - 5 161,84693 тыс. руб.;
2019 год - 5 409,61558 тыс. руб.;
2020 год - 5 669,27710 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета МБТ бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края в размере 11 658 887,60000 тыс. руб. на период 2014 - 2017 годов) - 2 244 140,42539 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 296 263,31089 тыс. руб.;
2015 год - 329 793,62671 тыс. руб.;
2016 год - 347 888,27671тыс. руб.;
2017 год-354 683,88068 тыс. руб.;
2018 год - 290 979,93404 тыс. руб.;
2019 год - 304 946,97088 тыс. руб.;
2020 год - 319 584,42548 тыс. руб.
»;
г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3» дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать вторым следующего содержания:
«-удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 32,89 кВт*ч/кв.м;
- удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - ОД 15 Гкал/кв.м;
- доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования -100%;
- доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии -100%.»;
2) раздел 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий» дополнить частью 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. Эффективное управление ресурсами, в том числе за счет обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края. В рамках решения указанной задачи предполагается реализация основного мероприятия 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края». Реализация указанного мероприятия предполагает обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края и реализацию энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края. В рамках реализации указанного мероприятия предполагается проведение капитальных ремонтов кровли и фасадов зданий государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края, установку приборов учета, ремонт отопительной и водоснабжающей систем, замену ламп на светодиодные, установку теплоотражающих экранов, покраску стен светлой краской.
Степень реализации указанного мероприятия характеризуется следующими показателями:
1) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
2) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
3) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;
4) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии.»;
3) часть 4.1 раздела 4 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3» дополнить пунктами 19-22 следующего содержания:
«19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит - 32,89 кВт*ч/кв.м;
20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит - 0,115 Гкал/кв.м;
21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, уже в 2015 году составит 100%;
22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в 2015 году составит 98%, к 2020 году -100%.».
3. Раздел «Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли» таблицы приложения №1 к Программе дополнить пунктами 3.18-3.21 следующего содержания:
«
3.18
Удельный расход
электрической
энергии в
государственных
учреждениях
здравоохранения
Камчатского края
кВт*ч/кв.м
X
X
X
X
38,31
37,16
36,05
34,96
33,91
32,89
3.19
Удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Гкал/кв.м
X
X
X
X
0,130
0,126
0,122
0,119
0,115
0,115
3.20
Доля
государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования
процент
X
X
X
X
100
100
100
100
100
100
3.21
Доля
государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии
процент
X
X
X
X
98
100
100
100
100
100
».
4. Приложение №4 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №4
к государственной программе Камчатского края
«Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014 - 2020 годы»
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»
гыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
ГРВС
ЦС р*
всего
2014
2(115
2016
2017
2018
2014
голо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1,054
1,053
1,052
1,051
1.048
1.048
"Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы"
Всего, в том числе:
93 621 414,01250
11 159 713,08073
12 754 675,41251
13 947 216,01257
13 495 099,37763
15 483 950,12279
13 188 746,63220
13 592 013,37407
за счет средств федерального бюджета
699 864,63362
302 453,62061
73 440,90000
70 431,80000
70 890,00000
58 051,70545
60 838,18730
63 758,42026
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету Территориальному ФОМС Камчатского крав)
39 364 578,35556
4 547 798,61012
5 416 046,87700
6 238 263,58000
5 179 983,65000
7 543 638,61803
5 097 093,27168
5 341 753,74873
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов всего, в том числе:
53 556 971,02332
6 309 460,85000
7 265 187,63551
7 638 520,63257
8 244 225,72763
7 882 259,79931
8 030 815,17322
8 186 501,20508
за счет МБТ бюджету Территориальному ФОМС Камчатского края из краевого бюджета
22 696 527,14714
2 895 368,00000
2 921 173,20000
2 921173,20000
2 921173,20000
3 508 128,75906
3 676 518,939-19
3 852 991,84859
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего, в том числе:
17 408 301,46186
1 641 245,76856
1 970 327,09826
2 081 085,23257
2 249 046,67793
3 107 272,45853
3 154 772,23181
3 204 551,99420
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
461 414,02512
151 633,65172
48 434,60000
47 469,10000
47 469,10000
52 889,85852
55 428,57172
58 089,14316
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909, 1003
011
4 671 687,91573
392 323,04684
425 067,49000
450 606,13945
456 583,67317
936 688,75172
981 649,81180
1 028 769,00275
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 275 199,52101
1 097 289,07000
1 496 825,00826
1 583 009,99312
1 744 993,90476
2 117 693,84829
2 117 693,84829
2 117 693,84829
за счет средств юридических лнц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Формирование здорового образа жнзи, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего, в том числе:
70 332,85711
10 018,67000
18 163,03000
10 941,15728
11 531,53413
6 481,87550
6 558,26632
6 638,32388
за счет средств федерального бюджета
1003
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909, 1003
011
24 140,53570
2 783,67000
10 307,20000
3 021,20000
3 021,20000
1 591,47550
1 667,86632
1 747,92388
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
46 192,32141
7 235,00000
7 855,83000
7 919,95728
8 510,33413
4 890,40000
4 890,40000
4 890,40000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Формирование здорового образа жизни
Всего, в том числе:
60 473,00253
8 123,27000
16 663,03000
9 441,15728
10 031,53413
5 380,75667
5 404,29378
5 428,96067
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
011
14 280,68112
888,27000
8 807,20000
1 521,20000
1 521,20000
490,35667
513,89378
538,56067
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
46 192,32141
7 235,00000
7 855,83000
7 919,95728
8 510,33413
4 890,40000
4 890,40000
4 890,40000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Профилактика наркомании и алкоголизма
Всего, в том числе:
2 500,00000
1 000,00000
500,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
011
2 500,00000
1 000,00000
500,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболевании у представителей КМНС
Всего, в том числе:
7 359,85458
895,40000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 101,11883
1 153,97254
1 209,36321
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
011
7 359,85458
895,40000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 101,11883
1 153,97254
1 209,36321
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Развитие первичной меднко- санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболевании и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение
Всего, в том числе:
16 867 194,73475
1 471 696,90196
1 903 267,06826
2 022 187,17529
2 189 532,94380
3 047 900,72451
3 092 785,39377
3 139 824,52716
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекцнонных заболеваний, включая
иммунопрофилактику, в том числе у детей
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909, 1003
011
4 638 187,53515
381 642,83196
414 297,89000
447 097,13945
453 049,37317
935 097,27622
979 981,94548
1 027 021,07887
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 229 007,19960
1 090 054,07000
1 488 969,17826
1 575 090,03584
1 736 483,57063
2 112 803,44829
2 112 803,44829
2 112 803,44829
за счет средств юридических лнц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гаранитий
Всего, в том числе:
16 423 721,36804
1 419 378,87996
1 849 478,26826
1 956 774,10984
2119 388,20463
2 983 759,19843
3 025 565,07443
3 069 377,63249
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0904, 0909
011
4 194 714,16844
329 324,80996
360 509,09000
381 684,07400
382904,63400
870 955,75014
912 761,62614
956 574,18420
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
12 229 007,19960
1 090 054,07000
1 488 969,17826
1 575 090,03584
1 736 483,57063
2 112 803,44829
2 112 803,44829
2 112 803,44829
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.2.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего, втом числе:
443 473,36671
52 318,02200
53 788,80000
65 413,06545
70 144,73917
64 141,52608
67 220,31934
70 446,89467
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003, 0909
011
443 473,36671
52 318,02200
53 788,80000
65 413,06545
70 144,73917
64 141,52608
67 220,31934
70 446,89467
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(.3.
Совершенствование механизмов обеспечения населенна лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
470 773,87000
159 530,19660
48 897,00000
47 956,90000
47 982,20000
52 889,85852
55 428,57172
58 089,14316
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
461 414,02512
151 633,65172
48 434,60000
47 469,10000
47 469,10000
52 889,85852
55 428,57172
58 089,14316
за счет средств краевого бюджета
814
1003
011
9 359,84488
7 896,54488
462,40000
487,80000
513,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей, лекарственными препаратами.
Всего, втом числе:
65 263,49449
14 822,40000
8 557,80000
8 424,40000
8 449,70000
7 948,75336
8 330,29352
8 730,14761
за счет средств федерального бюджета
814
5113
011
63 356,19449
14 378,40000
8 095,40000
7 936,60000
7 936,60000
7 948,75336
8 330,29352
8 730,14761
за счет средств краевого бюджета
814
0999
011
1 907,30000
444,00000
462,40000
487,80000
513,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников
Всего, в том числе:
398 057,83063
137 255,25172
40 339,20000
39 532,50000
39 532,50000
44 941,10516
47 098,27820
49 358,99555
за счет средств федерального бюджета
814
1003
011
398 057,83063
137 255,25172
40 339,20000
39 532,50000
39 532,50000
44 941,10516
47 098,27820
49 358,99555
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Обеспечение питанием детей и женщин
Всего, в том числе:
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003
011
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказании специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
42 923 433,80796
5 342 903,14392
5 604 279,81780
5 888 955,00838
6 183 909,49905
6 365 395,95635
6 630 224,85062
6 907 765,53184
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
012
124 102,41339
122 971,01339
382,20000
374,60000
374,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902,
903, 0909
012
15 768 501,44125
1 910 358,39053
2 001 742,65300
2 107 277,74900
2 127 625,93500
2 422 365,00788
2 538 638,52824
2 660 493,17760
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
27 030 829,95332
3 309 573,74000
3 602 154,96480
3 781 302,65938
4 055 908,96405
3 943 030,94847
4 091 586,32238
4 247 272,35424
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Совершенствование системы оказания меднмннской помощи больным при социально- значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическимн расстройствами н расстройствами поведения, лицам, ннфецированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным н больным с заболеваниями, передающимися половым путем.
Всего, в том числе:
11 525 220,05885
1 447 454,64938
1 496 739,10849
1 544 302,34185
1 578 360,14984
1 754 629,62402
1 818 433,73728
1 885 300,44799
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
012
85 879,50000
84 748,10000
382,20000
374,60000
374,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902,
903, 0909
012
8 593 924,64853
1 015 218,31938
1 113 102,75100
1 139 634,57900
1 143 736,98300
1 329 252,35964
1 393 056,47290
1 459 923,18361
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
2 845 415,91032
347 488,23000
383 254,15749
404 293,16285
434 248,56684
425 377,26438
425 377,26438
425 377,26438
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.1.
Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)
Всего, в том числе:
1 126 555,28018
132 432,37280
139 772,26400
150 920,29100
151 290,57100
175 488,37664
183 911,81872
192 739,58602
за счет средств федерального бюджета
1 517,50000
386,10000
382,20000
374,60000
374,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
012
1 125 037,78018
132046,27280
139 390,06400
150 545,69100
150 915,97100
175 488,37664
183 911,81872
192 739,58602
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.2.
Оказание медицинской наркологической помощи
Всего, в том числе:
1 168 351,98805
130 495,91348
143 035,13100
152 935,34800
152 866,01400
187 210,00309
196 196,08324
205 613,49524
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0903
012
1 168 351,98805
130 495,91348
143 035,13100
152 935,34800
152 866,01400
187 210,00309
196 196,08324
205 613,49524
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лнц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.3.
Оказание медицинской помоши при туберкулезе
Всего, в том числе:
3 892 341,02771
542 322,11467
522720,82500
525 565,03400
527 930,49300
S63 773,41828
590 834,54236
619 194,60040
за счет средств федерального бюджета
84 362,00000
84 362,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902
012
3 807 979,02771
457 960,11467
522 720,82500
525 565,03400
527 930,49300
563 773,41828
590 834,54236
619 194,60040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.4.
Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях
Всего, втом числе:
2 055 376,05510
222328,84308
241 370,60000
259 867,60000
261 074,30000
340 315,08463
356 650,20869
373 769,41870
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0903
012
2 055 376,05510
222 328,84308
241 370,60000
259 867,60000
261 074,30000
340 315,08463
356 650,20869
373 769,41870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5.
Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Всего, в том числе:
2909 864,74018
394 386,24040
422461,78849
426 642,38085
456 697,45784
401 805,10525
403 203,25382
404 668,51353
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902
012
222 S49,59312
46 898,01040
39 207,63100
22 349,21800
22 448,89100
29 128,09529
30 526,24386
31 991,50357
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
2 687 315,14706
347 488,23000
383 254,15749
404 293,16285
434 248,56684
372 677,00996
372 677,00996
372 677,00996
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.6.
Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем
Всего, втом числе:
372730,96763
25 489,16495
27 378,50000
28 371,68800
28 501,31400
86 037,63613
87 637,83045
89 314,83410
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901, 0902
012
214 630,20437
25 489,16495
27 378,50000
28 371,68800
28 501,31400
33 337,38171
34 937.57603
36 614,57968
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
158 100,76326
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
52 700,25442
52 700,25442
52 700,25442
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,01X100
0,00000
2.2.
Совершенствование системы оказании медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
24 848 294,62756
2 954 130,61783
3 210 609,75531
3 307 862,94353
3 527 286,71621
3 765 816,84246
3 946 576,05089
4 136 011,70133
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902,
903, 0909
012
3 857 883,21744
469 850,65783
462 001,44800
405 329,14700
409 805,01900
670 913,21933
703 117,05385
736 866,67243
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
20 990 411,41012
2 484 279,96000
2 748 608,30731
2 902 533,79653
3 117 481,69721
3 094 903,62313
3 243 458,99704
3 399 145,02890
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1.
Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
24 557 329,91390
2 918 354,90817
3 173 197,65531
3 268 393,14353
3 485 764,51621
3 722 342,05299
3 901 014,47153
4 088 263,16616
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902,
903, 0909
012
3 566 918,50378
434 074,94817
424 589,34800
365 859,34700
368 282,81900
627 438,42986
657 S55,47449
689 118,13726
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
20990 411,41012
2 484 279,96000
2 748 608,30731
2 902 533,79653
3117 481,69721
3 094 903,62313
3 243 458,99704
3 399 145,02890
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2.
Повышение доступности специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
290 964,71366
35 775,70966
37 412,10000
39 469,80000
41 522,20000
43 474,78947
45 561,57936
47 748.53517
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
012
290 964,71366
35 775,70966
37 412,10000
39 469,80000
41 522,20000
43 474,78947
45 561,57936
47 748,53517
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
О.ООООО
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Всего, в том числе:
6 549 919,12155
941 317,87671
896 930,95400
1 036 789,72300
1 078 262,63300
844 949,48987
865 215,06245
886 453,38252
за счет средств федерального бюджета
814
901
012
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0904, 0906, 0909
012
3 316 693,57528
425 289,41332
426 638,45400
562 314,02300
574 083,93300
422 199,42891
442 465,00149
463 703,32156
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 195 002,63288
477 805,55000
470292,50000
474 475,70000
504 178,70000
422 750,06096
422 750,06096
422 750,06096
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.1.
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
5 076 026,99175
698 527,29767
687 365,25900
819 018,57600
855 960,22800
660 141,44088
671 536,22711
683 477,96309
за счет средств федерального . бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0904, 0909
012
1 881 024,35887
220721,74767
217 072,75900
344 542,87600
351 781,52800
237 391,37992
248 786,16615
260 727,90213
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 195 002,63288
477 805,55000
470 292,50000
474 475,70000
504 178,70000
422 750,06096
422 750,06096
422 750,06096
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
2.3.2.
Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию
Всего, в том числе:
961 878,49739
150 030,63388
155 005,65900
161 489,80400
165 870.75200
104 720,22046
109 746,79104
115 014,63701
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
012
961 878,49739
150 030,63388
155 005,65900
161 489,80400
165 870,75200
104 720,22046
109 746,79104
115 014,63701
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.3.
Развитие службы крови
Всего, в том числе:
473 790,71902
54 537,03177
54 560,03600
56 281,34300
56 431,65300
80 087,82853
83 932,04430
87 960,78242
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0906
012
473 790,71902
54 537,03177
54 560,03600
56 281,34300
56 431,65300
80 087,82853
83 932,04430
87 960,78242
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.4.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
0901
012
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридически): лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3. «Управление развитием отрасли»
Всего (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края), в том числе:
2 276 816,76500
300 318,01089
333 964,72671
351 764,07671
359 017,88068
296 141,78097
310 356,58646
325 253,70258
за счет средств федерального бюджета
814
0909
013
32 676,33961
4 054,70000
4 171,10000
3 875,80000
4 334,00000
5 161,84693
5 409,61558
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края)
814
0909
013
2 244 140,42539
296 263,31089
329 793,62671
347 888,27671
354 683,88068
290 979,93404
304 946,97088
319 584,42548
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Всего, в том числе:
1 843 010,74337
231 940,78114
249 788,62700
266 069,13500
268 174,55200
262 860,05683
275 477,33956
288 700,25184
за счет средств федерального бюджета
814
909
013
32 «76,33961
4 054,70000
4 171,10000
3 875,80000
4 334,00000
5 161,84693
5 409,61558
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
1 810 334,40376
227 886,08114
245 617,52700
262 193,33500
263 840,55200
257 698,20990
270 067,72398
283 030,97474
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лнц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.1.
Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно- надзорных функций
Всего, в том числе:
882 177,19986
119 502,46703
129 832,10000
132 251,00000
133 718,80000
116 604,38179
122 201,39212
128 067,05892
за счет средств федерального бюджета
814
909
013
32 676,33961
4 054,70000
4 171,10000
3 875,80000
4 334,00000
5 161,84693
5 409,61558
5 669,27710
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
849 500,86025
115 447,76703
115 661,00000
128 375,20000
129 384,80000
111 442,53486
116 791,77654
122 397,78182
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лнц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Развитие системы судебно- медицинской экспертизы
Всего, в том числе:
738 011,16487
85 556,89350
92 598,14800
104 869,22100
105 026,37200
111 229,08987
116 568,08618
122 163,35432
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
738 011,16487
85 556,89350
92 598,14800
104 869,22100
105 026,37200
111 229,08987
116 568,08618
122 163,35432
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.3.
Обеспечение безопасности учреждений а условиях ЧС
Всего, в том числе:
222 822,37864
26 881,42061
27 358,37900
28 948,91400
29 429,380!»
35 026,58517
36 707,86126
38 469,83860
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
222 822,37864
26 881,42061
27 358,37900
28 948,91400
29 429,38000
35 026,58517
36 707,86126
38 469,83860
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего, в том числе:
395 481,62163
68 377,22975
70 886,09971
73 494,94171
78 008,92868
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
395 481,62163
68 377,22975
70 886,09971
73 494,94171
78 008,92868
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.1.
Информационное сопровождение отрасли
Всего, в том числе:
329 781,64953
28 377,22975
63 722,10900
66 330,95100
66 636,93800
33 281,72414
34 879,24690
36 553,45074
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
013
329 781,64953
28 377,22975
63 722,10900
66 330,95100
66 636,93800
33 281,72414
34 879.24690
36 553,45074
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.2.
Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего, втом числе:
65 699,97210
40 000,00000
7 163,99071
7 163,99071
И 371,99068
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
65 699,97210
40 000,00000
7 163,99071
7 163,99071
И 371,99068
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
38 324,40000
0,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
013
38 324,40000
0,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.1.
Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, втом числе:
1 600,0000
0,00000
200,0000
600,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счст средств краевого бюджета
814
0901, 0902
013
1 600,0000
0,00000
200,0000
600,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счст средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2.
Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий
Всего, в том числе:
36 724,40000
0,00000
13 090,00000
11 600,00000
12 034,400000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
36 724,40000
0,00000
13 090,00000
И 600,00000
12 034,400000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери н ребенка»
Всего, в том числе:
15 526 357,67371
2 123 109,96575
2 380 961,58613
2 468 377,55357
2 639 739,90559
1 960 425,51457
I 971 216,89218
1 982 526,25592
за счет средств федерального бюджета
814
0902
014
2 991,40000
2 991,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
014
1 555 610,09738
224 816,16575
220 609,25245
200 082,89600
202 748,56394
224 820,36676
235 611,74437
246 921,10811
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
13 967 756,17633
1 895 302,40000
2 160 352,33368
2 268 294,65757
2 436 991,34165
1 735 605,14781
1 735 605,14781
1 735 605,14781
за счет средств юридических лнц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Всего, в том числе:
3 967 376,19834
608 093,82710
679 270,21404
695 810,98280
746 687,93385
411 714,51941
412 491,97423
413 306,74691
за счет средств федерального бюджета
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
014
179 210,13560
34 655,16710
44 699,24400
23 97S,56500
24 919,55047
16 196,97557
16 974,43039
17 789,20307
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 786 541,16274
571 813,76000
634 570,97004
671 835,41780
721 768,38338
395 517,54384
395 517,54384
395 517,54384
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1.
Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
Всего, в том числе:
3 952 418,76372
606 093,82710
677 270,21404
693 810,98280
744 687,93385
409 503,21541
410 174,52764
410 878,06288
за счет средств федерального бюджета
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
014
164 252,70098
32 655,16710
42 699,24400
21 975,56500
22 919,55047
13 985,67157
14 656,98380
15 360,51904
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 786 541,16274
571 813,76000
634 570,97004
671 835,41780
721 768,38338
395 517,54384
395 517,54384
395 517,54384
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2.
Эксгро-корпоральное оплодотворение (пособия по социальной помощи населению - Минздрав)
Всего, в том числе:
14 957,43462
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 211,30400
2 317,44659
2 428,68403
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
014
14 957,43462
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 211,30400
2 317,44659
2428,68403
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
11 558 981,47537
1 515 016,13865
1 701 691,37209
1 772 566,57077
1 893 051,97174
1 548 710,99516
1 558 724,91795
1 569 219,50901
за счет средств федерального бюджета
814
0901
014
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902, 0901, 0909
014
1 376 399,96178
190 160,99865
175 910,00845
176 107,33100
177 829,01347
208 623,39119
218 637,31398
229 131,90504
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
10 181 215,01359
1 323 488,64000
1 525 781,36364
1 596 459,23977
1 715 222,95827
1 340 087,60397
1 340 087,60397
1 340 087,60397
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга.
Всего, в том числе:
10 726,15395
2 269,73548
1 445,80000
1 525,30000
1 604,60000
1 233.42133
1 292,62556
1 354,67158
за счет средств федерального бюджета
814
0901
014
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств краевого бюджета
9 359,65395
903,23548
1 445,80000
1 525,30000
1 604.60000
1 233,42133
1 292,62556
1 354,67158
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
4.2.2.
Создание условий для оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
11 548 255,32142
1 512 746,40317
1 700 245,57209
1 771 041,27077
1 891 447,37174
1 547 477,57383
1 557 432,29239
1 567 864,83743
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
014
1 367 040,30783
189 257,76317
174 464,20845
174 582,03100
176 224,41347
207 389,96986
217 344,68842
227 777,23346
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
10 181 215,01359
1 323 488,64000
1 525 781,36364
1 596 459,23977
1 715 222,95827
1 340 087,60397
1 340 087,60397
1 340 087,60397
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации н санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
86 819,11548
8 862,40000
23 376,40000
9 892,10000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
И 966,97625
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015 099 9
86 819,11548
8 862,40000
23 376,40000
9 892,10000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детям
Всего, в том числе:
86 819,11548
8 862,40000
23 376,40000
9 892,10000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015
86 819,11548
8 862,40000
23 376,40000
9 892,10000
10 406,50000
10 895,86876
11 418,87047
11 966,97625
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических
ЛИЦ
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.1.
Реабилитация и санаторно- курортное лечение взрослого населения
Всего, в том числе:
73 993,55712
7 299,07000
21 728,66000
8 153,72000
8 577,72424
8 973,82544
9 404,56906
9 855,98838
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015
73 993,55712
7 299,07000
21 728,66000
8 153,72000
8 577,72424
8 973,82544
9 404,56906
9 855,98838
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2.
Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения
Всего, в том числе:
12 825,55836
1 563,33000
1 647,74000
1 738,38000
1 828,77576
1 922,04332
2 014,30141
2 110,98787
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
015
12 825,55836
1 563,33000
1 647,74000
1 738,38000
1 828,77576
1 922,04332
2 014,30141
2 110.98787
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б.
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
1 032 994,79424
107 011,72696
114 153,34900
104 264,06900
104 608,17000
195 435,94380
200 898,42670
206 623,10878
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 812
0901
016
788 092,14402
107 011,72696
114 153,34900
104 264,06900
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
244 902,65022
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
81 634,21674
81 634,21674
81 634,21674
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
1 032 994,79424
107 011,72696
114 153,34900
104 264,06900
104 608,17000
195 435,94380
200 898,42670
206 623,10878
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
016
788 092,14402
107 011,72696
114 153,34900
104 264,06900
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
244 902,65022
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
81 634,21674
81 634,21674
81 634,21674
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.1.
Совершенствование службы паллиативной помощи
Всего, в том числе:
1 004 994,79424
93 011,72696
100 153,34900
104 264,06900
104 608,17000
195 435,94380
200 898,42670
206 623,10878
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0901
16
760 092,14402
93 011,72696
100 153,34900
104 264,06900
104 608,17000
113 801,72706
119 264,20996
124 988,89204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
244 902,65022
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
81 634,21674
81 634,21674
81 634,21674
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.2.
Развитие хосписов
Всего, в том числе:
28 000,00000
14 000,00000
14 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
812
0901
016
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
28 000,00000
14 000,00000
14 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0000(1
7.
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
1 856 380,98759
276 975,88638
264 364,70084
239 654,88184
240 392,41184
265 388,56598
278 127,21714
291 477,32357
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
901,
902, 0904, 0909, 1003,
704,
705, 0501
017
1 853 380,98759
273 975,88638
264 364,70084
239 654,88184
240 392,41184
265 388,56598
278 127,21714
291 477,32357
зя счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 000,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Професиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и
фармацевтических работников
Всего, в том числе:
1 005 865,71863
121 861,15238
132 692,24200
140 372,23300
141 079,76300
149 337,23132
156 505,41842
164 017,67851
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003, 0909, 0704, 0705
017
1 005 865,71863
121 861,15238
132 692,24200
140 372,23300
141 079,76300
149 337,23132
156 505,41842
164 017,67851
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.1.
Подготовка и переподготовка кадров
Всего, в том числе:
993 161,05863
120 361,15238
129 090,91200
136 770,90300
137 077,76300
149 337,23132
156 505.41842
164 017,67851
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0704, 0705
017
993 161,05863
120 361,15238
129 090,91200
136 770,90300
137 077,76300
149 337,23132
156 505.41842
164 017,67851
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.2.
Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов
Всего, в том числе:
7 904,66000
0,00000
2 501,33000
2 501,33000
2 902,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1003
017
7 904,66000
0,00000
2 501,33000
2 501,33000
2 902,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.3.
Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников
Всего, втом числе:
4 800,00000
1 500,00000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0909
017
4 800,00000
1 500,00000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Меры социальной поддержки медицинских работников
Всего, в том числе:
850 515,26896
155 114,73400
131 672,45884
99 282,64884
99 312,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
901,
902, 0904, 0909, 1003, 0501
017
847 515,26896
152 114,73400
131 672,45884
99 282,64884
99 312,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
3 000,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров
Всего, в том числе:
743 352,82496
96 392,10000
93 932,64884
93 982,64884
93 912,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0904, 0909, 1003
017
743 352,82496
96 392,10000
93 932,64884
93 982,64884
93 912,64884
116 051,33466
121 621,79872
127 459,64506
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Всего, в том числе:
107 162,44400
58 722,63400
37 739,81000
5 300,00000
5 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
1003, 0501
017
104 162,44400
55 722,63400
37 739,81000
5 300,00000
5 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
>
3 000,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
3 939 801,40008
473 891,42413
513 611,09500
520 359,86800
548 251,85537
598 698,39583
627 435,91882
657 S52,84293
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
018
78 680,45550
20 802,85550
20 453,00000
18 71240000
18 712,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
018
3 861 120,94458
453 088,56863
493 158,09500
501 647,56800
529 539,55537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
3 939 801,40008
473 891,42413
513 611,09500
520 359,86800
548 251,85537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
018
78 680,45550
20 802,85550
20 453,00000
18 712,30000
18 712,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
018
3 861 120,94458
453 088,56863
493 158,09500
501 647,56800
529 539,55537
598 698,39583
627 435,91882
657 552,84293
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.1
Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников (700 из онкологии на МЗКК)
Всего, в том числе:
3 398 255,85663
422 259,76963
430 072,80000
453 726,80000
477 320,60000
513 261,23827
537 897,77770
563 716,87103
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0902
018
3 398 255,85663
422 259,76963
430 072,80000
453 726,80000
477 320,60000
513 261,23827
537 897,77770
563 716,87103
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.2
Дополнительное обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний
Всего, втом числе:
541 545,54345
51 631,65450
83 538,29500
66 633,06800
70 931,25537
85 437,15756
89 538,14112
93 835,97190
за счет средств федерального бюджета
814
0901, 0909
018
78 680,45550
20 802,85550
20 453,00000
18 712,30000
18 712,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
901,
902, 0909
018
462 865,08795
30 828,79900
63 085,29500
47 920,76800
52 218,95537
85 437.15756
89 538,14112
93 835,97190
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0;00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.
Подпрограмма 9 «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
Всего, в том числе:
8 570 508,00658
885 394,75414
1 549 636,63877
2 282 863,22250
1 159 726,47717
2 684 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
0901, 0909
019
8 535 225,28414
881 099,11414
1 543 781,31000
2 276 949,90000
1 153 394,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
35 282,72244
4 295,64000
5 855,32877
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.
Строительство н реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
8 535 225,28414
881 099,11414
1 543 781,31000
2 276 949,90000
1 153 394,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
0901, 0909
019
8 535 225,28414
881 099,11414
1 543 781,31000
2 276 949,90000
1 153 394,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.1
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
1 139 694,86291
121 172,35291
306 730,51000
422 992,00000
288 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
0901, 0909
019
1 139 694,86291
121 172,35291
306 730,51000
422 992,00000
288 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.2
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи
Всего, в том числе:
7 395 530,42123
759 926,76123
1 237 050,80000
1 853 957,90000
864 594,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
0901
019
7 395 530,42123
759 926,76123
1 237 050,80000
1 853 957,90000
864 594,96000
2 680 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.
Развитие государственно - частного партнерства
Всего, в том числе:
35 282,72244
4 295,64000
5 855,32877
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
35 282,72244
4 295,64000
5 855,32877
5 913,32250
6 331,51717
4 295,63800
4 295,63800
4 295,63800
за счет средств юридических лиц
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: