Основная информация

Дата опубликования: 18 февраля 2016г.
Номер документа: RU91000201600123
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



«Форма бланка постановления Правительства Камчатского края"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2016 года №45-П

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 – 2018 годы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 – 2018 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 №403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» исключить;

2) изменения в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 – 2018 годы» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений подпункта «а» пункта 2, пункта 3 части 2, подпункта «а» пункта 2, пункта 3 части 3, подпункта «а» пункта 2, пункта 3 части 4, подпункта «а» пункта 2 части 5 приложения к настоящему постановлению, для которых установлен иной срок вступления в силу.

3. Положения подпункта «а» пункта 2, пункта 3 части 2, подпункта «а» пункта 2, пункта 3 части 3, подпункта «а» пункта 2, пункта 3 части 4, подпункта «а» пункта 2 части 5 приложения к настоящему постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 18.02.2016 №45-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П (далее – Программа)

1. В Программе:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 37 027 554,90765 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 34 805 489,72732 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 8 644 952,90059 тыс. рублей;

2015 год – 6 881 425,35073 тыс. рублей;

2016 год – 6 675 606,87600 тыс. рублей;

2017 год – 5 560 241,78000 тыс. рублей;

2018 год – 7 043 262,82000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 698 246,39533 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 247 615,89165 тыс. рублей;

2015 год – 135 992,33405 тыс. рублей;

2016 год – 83 800,51163 тыс. рублей;

2017 год – 84 405,24800 тыс. рублей;

2018 год – 146 432,41000 тыс. рублей;

внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) – 1 521 173,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;

2016 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2018 год – 250 000,00000 тыс. рублей».

2) часть 2.6 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.6. Общий объем финансирования Программы составляет 37 027 554,90765 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 34 805 489,72732 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 8 644 952,90059 тыс. рублей;

2015 год – 6 881 425,35073 тыс. рублей;

2016 год – 6 675 606,876 тыс. рублей;

2017 год – 5 560 241,78000 тыс. рублей;

2018 год – 7 043 262,82000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 698 246,39533 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 247 615,89165 тыс. рублей;

2015 год – 135 992,33405 тыс. рублей;

2016 год – 83 800,51163 тыс. рублей;

2017 год – 84 405,24800 тыс. рублей;

2018 год – 146 432,41000 тыс. рублей;

внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) – 1 521 173,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;

2016 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2018 год – 250 000,00000 тыс. рублей.»;

3) раздел 5 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в следующей редакции:

«5. Методика оценки эффективности Программы

5.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

5.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее – степень реализации контрольных событий).

5.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

5.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп, где

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф.

5.5. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

, где

СРгп – степень реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

5.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

5.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.8. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

5.9. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.».

2. В Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 27 713 009,18036 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 27 619 079,63742 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;

2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;

2016 год – 5 480 140,10000 тыс. рублей;

2017 год – 4 454 285,46000 тыс. рублей;

2018 год – 5 666 445,30000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 93 929,54294 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;

2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;

2016 год – 16 437,73163 тыс. рублей;

2017 год – 8 969,63000 тыс. рублей;

2018 год – 22 910,98000 тыс. рублей»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:

а) в части 2.2:

подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«б) Основное мероприятие 1.2 «Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае»;

в пункте 2:

в подпункте «б» слова «технического учета и инвентаризации» заменить словами «работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет»;

в подпункте «г» слова «субсидий и иных» исключить;

в пункте 6:

в подпункте «а» в первом предложении слово «Предоставление» заменить словами «Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению»;

в подпункте «в» в первом предложении слова «Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения» заменить словами «Возмещение предприятиям коммунального комплекса»;

в подпункте «г» в первом предложении слова «Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения» заменить словами «Возмещение предприятиям коммунального комплекса»;

в подпункте «д» слова «Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения» заменить словами «Возмещение предприятиям коммунального комплекса»;

в подпункте «е» слова «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение» заменить словами «Возмещение юридическим лицам»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) проведение мероприятий, направленных на решение вопросов технологического присоединения к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Основное мероприятие 1.16 «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения».»;

б) дополнить частью 2.5 следующего содержания:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 27 713 009,18036 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 27 619 079,63742 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;

2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;

2016 год – 5 480 140,10000 тыс. рублей;

2017 год – 4 454 285,46000 тыс. рублей;

2018 год – 5 666 445,30000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 93 929,54294 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;

2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;

2016 год – 16 437,73163 тыс. рублей;

2017 год – 8 969,63000 тыс. рублей;

2018 год – 22 910,98000 тыс. рублей.»;

3) в части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:

а) в пункте 3 слова «технического учета и инвентаризации» заменить словами «работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет»;

б) в пункте 41 слова «субсидий и иных» исключить;

в) в пункте 8 в первом предложении слово «Предоставление» заменить словами «Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению»;

г) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) основное мероприятие 1.16 «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.».

3. В Подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 761 465,55803 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 734 532,38803 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;

2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;

2016 год – 232 249,67600 тыс. рублей;

2017 год – 130 252,08000 тыс. рублей;

2018 год – 711 550,12000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 26 933,17000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;

2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;

2016 год – 4 739,78000 тыс. рублей;

2017 год – 2 658,21000 тыс. рублей;

2018 год – 14 521,43000 тыс. рублей»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2»:

а) пункт 4 части 2.3 изложить в следующей редакции:

«4) основное мероприятие 2.4 «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения».»;

б) дополнить частью 2.5 следующего содержания:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 761 465,55803 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 734 532,38803 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;

2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;

2016 год – 232 249,67600 тыс. рублей;

2017 год – 130 252,08000 тыс. рублей;

2018 год – 711 550,12000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 26 933,17000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;

2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;

2016 год – 4 739,78000 тыс. рублей;

2017 год – 2 658,21000 тыс. рублей;

2018 год – 14 521,43000 тыс. рублей.»;

3) пункт 4 части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«4) основное мероприятие 2.4 «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения».».

4. В Подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 3 555 165,30340 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 2 979 875,83901 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 153 602,97290 тыс. рублей;

2015 год – 604 270,82611 тыс. рублей;

2016 год – 313 115,00000 тыс. рублей;

2017 год – 363 887,04000 тыс. рублей;

2018 год – 545 000,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 575 289,46439 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 214 365,01365 тыс. рублей;

2015 год – 116 524,04274 тыс. рублей;

2016 год – 62 623,00000 тыс. рублей;

2017 год – 72 777,40800 тыс. рублей;

2018 год – 109 000,00000 тыс. рублей»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3»:

а) часть 2.2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) основное мероприятие 3.9 «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий.»;

б) дополнить частью 2.5 следующего содержания:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 3 555 165,30340 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 2 979 875,83901 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 153 602,97290 тыс. рублей;

2015 год – 604 270,82611 тыс. рублей;

2016 год – 313 115,00000 тыс. рублей;

2017 год – 363 887,04000 тыс. рублей;

2018 год – 545 000,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 575 289,46439 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 214 365,01365 тыс. рублей;

2015 год – 116 524,04274 тыс. рублей;

2016 год – 62 623,00000 тыс. рублей;

2017 год – 72 777,40800 тыс. рублей;

2018 год – 109 000,00000 тыс. рублей.»;

3) часть 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) основное мероприятие 3.9 «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий.».

5. В Подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 3 426 059,73400 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 900 146,73100 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 367 563,77100 тыс. рублей;

2015 год – 498 807,36000 тыс. рублей;

2016 год – 542 225,80000 тыс. рублей;

2017 год – 491 549,80000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2 094,21800 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) – 1 521 173,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;

2016 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2018 год – 250 000,00000 тыс. рублей»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4»:

а) в части 2.2:

в пункте 1 слова «субсидий» заменить словами «государственной поддержки»;

в пункте 2 первое предложение изложить в следующей редакции: «основное мероприятие 4.2 «Обеспечение проведения некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства».»;

в пункте 3 слова «Предоставление субсидии на обеспечение» заменить словом «Обеспечение»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) основное мероприятие 4.4 «Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».»;

б) дополнить частью 2.6 следующего содержания:

«2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 3 426 059,73400 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 900 146,73100 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 367 563,77100 тыс. рублей;

2015 год – 498 807,36000 тыс. рублей;

2016 год – 542 225,80000 тыс. рублей;

2017 год – 491 549,80000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2 094,218 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) – 1 521 173,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;

2016 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2018 год – 250 000,00000 тыс. рублей.»;

6. В Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 571 855,13186 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 114 730,69000 тыс. рублей;

2015 год – 108 713,34186 тыс. рублей;

2016 год – 107 876,30000 тыс. рублей;

2017 год – 120 267,40000 тыс. рублей;

2018 год – 120 267,40000 тыс. рублей».

2) раздел 2 «Цели, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5» дополнить частью 2.5 следующего содержания:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 571 855,13186 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 114 730,69000 тыс. рублей;

2015 год – 108 713,34186 тыс. рублей;

2016 год – 107 876,30000 тыс. рублей;

2017 год – 120 267,40000 тыс. рублей;

2018 год – 120 267,40000 тыс. рублей.».

7. В приложении 1 к Программе:

1) в разделе 1 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы 2»:

а) в части 1.1 цифры «1.2 – 1.5, 1.6, 1.8 – 1.9» заменить цифрами «1.2 –1.52, 1.6, 1.8, 1.9, 1.16», цифры «2.3» заменить цифрами «2.4»;

б) в части 1.3:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) для мероприятий 1.4, 1.51, 1.52, 1.16 Подпрограммы 1, мероприятия 2.4 Подпрограммы 2 и мероприятий, требующих разработку проектной документации (далее – Инвестиционные мероприятия) – наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае потребности в реализации мероприятий;»;

пункт 4 признать утратившим силу;

в) в абзаце первом пункта 2 части 1.4. после цифр «1.52» дополнить цифрами «1.16»;

г) в абзаце первом пункта 2 части 1.5 слова «в 2015 году» заменить словами «с 2015 года», слова «мероприятий 1.51, 1.52» заменить словами «мероприятия 1.51»;

д) в части 1.6 слова «мероприятий 1.2 и 1.4 Подпрограммы 1 до 1 февраля 2014 года» заменить словами «мероприятий 1.2, 1.4, 1.52 Подпрограммы 1 до 1 февраля очередного финансового года»;

2) в разделе 3 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3»:

а) по тексту слова «Министерство территориального развития Камчатского края» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края» в соответствующем падеже;

б) в абзаце первом пункта 3.6 после слов «Подпрограммы 3» дополнить словами «, за исключением мероприятия 3.9,»;

в) дополнить пунктом 3.61 следующего содержания:

«3.61. Срок представления заявок органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на получение субсидий для мероприятий Подпрограммы 3 до 1 февраля очередного финансового года.».

8. Приложение 2, 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 к государственной программе

Камчатского края "Энергоэффективность,

развитие энергетики и коммунального хозяйства,

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского

края коммунальными услугами и услугами по благоустройству

территорий на 2014-2018 годы"

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" и подпрограмм Программы


п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"

1

Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности

%

6

6

6

4,5

4,5

6

6

2

Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Камчатского края

ед.

7

7

11

3

2

2

1

3

Объем потребления природного газа

млн. м³

343,408

343,408

442,8096

408,404

423,22

423,22

441,22

4

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

0

0

0

0

0

10

30

5

Увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды

Разы к 2018 году

1

1,02

1,14

1,25

1,35

1,46

1,57

6

Увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределения воды

% за год к пред.

100

108,4

110,2

102,7

104,3

102,5

102,2

7

Увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод

% за год к пред.

100

104,4

105,7

103,1

104,3

101,4

101,0

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1.1.1

Энергоемкость валового регионального продукта Камчатского края для фактических условий

т у т
/млн. руб.

6,85

6,14

5,53

5,14

4,87

4,6

1.1.2

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации

%

29,04

30,59

33,58

31,84

32,16

32,48

32,8

1.1.3

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0,55

0,55

0,55

0,3

0,3

0,3

0,3

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры:

1.2.1

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

19,06

18,86

18,68

17,21

17,16

17,02

17,00

1.2.2

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

26,09

25,83

25,57

43,17

43,11

43,11

43,00

1.2.3

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт/куб.м.

1,4946

1,4796

1,4648

1,4648

1,4502

1,4357

1,4213

1.2.4

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВт/куб.м.

0,9995

0,9895

0,9796

0,9796

0,9698

0,9601

0,9505

3. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг :

1.3.1

Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

%

17

17

16

16

15

14,5

14

Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"

2.1

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

66,2

67,7

65,9

60,0

58,5

50,0

40,0

2.2

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

53,6

52,2

58,0

56,3

54,8

50,0

45,0

2.3

Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

кол-во аварий в год на 1000 км сетей

1364,0

215,6

1500,0

372,0

350,0

300,0

200,0

2.4

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

41,4

37,9

42,0

40,9

41,1

42,0

65,0

2.5

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

85,00

82,70

87,00

84,00

86,00

90,00

95,00

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"

3.1

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе:

км

63,2

48,6

30,9

2,369

30,4

23,9

3.1.1

Петропавловск-Камчатский городской округ

км

4,4

2,369

4,2

4,2

3.1.2

Олюторский муниципальный район

км

1,1

0,000

0,0

0,0

3.1.3

Соболевский муниципальный район

км

4,5

0,000

0,0

0,0

3.1.4

Пенжинский муниципальный район

км

3,4

0,000

3,5

3,5

3.1.5

Городской округ "поселок Палана"

км

0,3

0,000

0,0

0,5

3.1.6

Вилючинский городской округ

км

0,0

0,000

0,0

0,4

3.1.7

Усть-Камчатский муниципальный район

км

0,0

0,000

1,0

2,0

3.1.8

Усть-Большерецкий муниципальный район

км

3,6

0,000

4,0

4,0

3.1.9

Алеутский муниципальный район

км

0,8

0,000

0,0

0,0

3.1.10

Карагинский муниципальный район

км

3,0

0,000

5,0

5,0

3.1.11

Тигильский муниципальный район

км

7,2

0,000

7,2

0,0

3.1.12

Мильковский муниципальный район

км

1,2

0,000

1,3

0,0

3.1.13

Быстринский муниципальный район

км

0,0

0,000

0,0

0,0

3.1.14

Елизовский муниципальный район

км

1,5

0,000

4,2

4,3

3.2

Общая площадь отремонтированных придомовых проездов всего, в том числе:

м²

128 719,6

124 733,1

88 337,3

66 635,0

78 222,7

124 210,2

3.2.1

Петропавловск-Камчатский городской округ

м²

2 636,1

66 635,0

1 912,7

1 912,7

3.2.2

Олюторский муниципальный район

м²

1,2

0,0

0,0

0,0

3.2.3

Соболевский муниципальный район

м²

8 440,0

0,0

0,0

0,0

3.2.4

Пенжинский муниципальный район

м²

6 692,2

0,0

2 500,0

2 500,0

3.2.5

Городской округ "поселок Палана"

м²

750,0

0,0

1 578,0

0,0

3.2.6

Вилючинский городской округ

м²

6 990,0

0,0

0,0

73 347,5

3.2.7

Усть-Камчатский муниципальный район

м²

15 420,0

0,0

760,0

950,0

3.2.8

Усть-Большерецкий муниципальный район

м²

26 199,8

0,0

4 500,0

4 500,0

3.2.9

Алеутский муниципальный район

м²

4 200,0

0,0

0,0

0,0

3.2.10

Карагинский муниципальный район

м²

2 500,0

0,0

2 000,0

2 000,0

3.2.11

Тигильский муниципальный район

м²

4 972,0

0,0

4 972,0

0,0

3.2.12

Мильковский муниципальный район

м²

5 036,0

0,0

22 000,0

0,0

3.2.13

Быстринский муниципальный район

м²

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.14

Елизовский муниципальный район

м²

4 500,0

0,0

38 000,0

39 000,0

3.3

Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения

км

67,9

84,74

84,74

0,0

0,0

50,0

35,0

3.4

Количество обустроенных и восстановленных детских площадок

шт

195

157

90

0

0

20

20

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

4.1

Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта

%

0

0

0,5

1,5

3

3

3

4.2

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

тыс. человек

0

0

3,5

4,5

5,5

5,5

5,5

"Приложение 3 к государственной программе

Камчатского края "Энергоэффективность,

развитие энергетики и коммунального хозяйства,

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского

края коммунальными услугами и услугами по благоустройству

территорий на 2014-2018 годы"

Перечень

основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"


п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы
(подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Камчатского края " Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"

1. Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

1.1

Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей

1. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
2. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

1.2

Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей

1. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
2. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

1.3

Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке)

1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
2. Недостижение значений целевых показателей

Доля потерь тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды

1.4

Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Снижение количества бесхозяйных объектов.2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)

Увеличение аварийности на инженерных сетях, нетабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

Доля потерь тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды

1.5

Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Обеспечение реконструкции и строительства объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3.Недостижение значений целевых показателей

1.Доля потерь тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2. Увеличение производительности труда

1.6

Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

Не предусмотрено

1.7

Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2015

2018

Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения

Возникновение чрезвычайных ситуаций

Не предусмотрено

1.8

Основное мероприятие 1.6"Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1.Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов.2.Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды). 2. Недостижение значений целевых показателей.

Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

1.9

Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1.Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Улучшение системы и достоверности отчетности.
3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4. Обучение специалистов

1.Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Не предусмотрено

1.10

Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3.Недостижение значений целевых показателей

1.Доля потерь тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2. Объем потребления природного газа
3. Увеличение производительности труда

1.11

Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, направленных на реализацию Программы газификации Камчатского края2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов 2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами3.Недостижение значений целевых показателей

1.Доля потерь тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.2. Объем потребления природного газа3. Увеличение производительности труда

1.12

Основное мероприятие 1.10 "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами

Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.13

Основное мероприятие 1.11"Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2014

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами

Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги

1.14

Основное мероприятие 1.12 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами

Не предусмотрено

1.15

Основное мероприятие 1.13 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами

Не предусмотрено

1.16

Основное мероприятие 1.14 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2014

1. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
2. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами

Не предусмотрено

1.17

Основное мероприятие 1.15 "Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

1.18

Основное мероприятие 1.16 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2016

2018

Обеспечение доступности энергетических и коммунальных ресурсов для потребителей

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами

Не предусмотрено

2.

Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"

2.1

Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества

1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведению.
3.Недостижение значений целевых показателей

1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.
2.Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
4. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

2.2

Основное мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения "

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества

1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.
3.Ухудшение качества питьевой воды.
4.Недостижение значений целевых показателей

1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.
2.Число аварий в системах водоснабжения
3. Увеличение производительности труда

2.3

Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства. 2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки

1. Нерациональное использование водных ресурсов 2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой 3.Ухудшение качества питьевой воды.4.Недостижение значений целевых показателей

1.Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.2.Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения3. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод4. Увеличение производительности труда

2.4

Основное мероприятие 2.4 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2014

Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

Не предусмотрено

3.

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"

3.1

Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
2.Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

1.Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
2.Общая площадь отремонтированных придомовых проездов

3.2

Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
2.Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.3

Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению
2.Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.4

Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.5

Основное мероприятие 3.4"Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.6

Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке тер-ритории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
3. Комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.7

Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения

3.8

Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий пореконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения

3.9

Основное мероприятие 3.6 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты , благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.10

Основное мероприятие 3.6.1 "Реконструкция мест массового отдыха населения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.11

Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Количество обустроенных и восстановленных детских площадок

3.12

Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2014

Реализация мероприятий по обустройству территорий учреждений здравоохранения Камчатского края

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.13

Основное мероприятие 3.9 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Реализация мероприятий по решению вопросов местного занчения в сфере благоустройства территорий

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

4.

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

4.1

Основное мероприятие 4.1 "Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта

Увеличение социальной напряженности

1. Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта.
2.Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

4.2

Основное мероприятие 4.2 "Обеспечение проведения некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

2014

2018

Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

4.3

Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Обеспечение деятельности регионального оператора в Камчатском крае

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

4.4

Основное мероприятие 4.4 "Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2016

Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта

Увеличение социальной напряженности

1. Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта.2.Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта ощего имущества в многоквартирных домах

5. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

5.1

Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Достижение показателей Программы.
2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы

Снижение эффективности и результативности достижения показателей Программы, а также бюджетных расходов

Не предусмотрено

5.2

Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Реализация организационно-правовых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности

1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Не предусмотрено

9. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 5 к государственной программе

Камчатского края "Энергоэффективность,

развитие энергетики и коммунального хозяйства,

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского

края коммунальными услугами и услугами по благоустройству

территорий на 2014-2018 годы"

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"

тыс. руб.

№ п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы

Всего

х

х

37 027 554,90765

8 963 414,41024

7 420 390,85178

7 159 407,38763

6 044 647,02800

7 439 695,23000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

х

х

37 027 554,90765

8 963 414,41024

7 420 390,85178

7 159 407,38763

6 044 647,02800

7 439 695,23000

за счет средств федерального бюджета

х

х

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

х

х

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

х

х

34 805 489,72732

8 644 952,90059

6 881 425,35073

6 675 606,87600

5 560 241,78000

7 043 262,82000

804

4 880,60000

1 700,00000

0,00000

0,00000

1 630,60000

1 550,00000

808

631,56351

-

173,76351

150,00000

157,80000

150,00000

810

32 739 341,10553

7 834 281,68597

6 283 505,84356

6 391 293,97600

5 259 514,08000

6 970 745,52000

822

42 000,00000

42 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-

813

31 244,60000

6 450,00000

6 450,00000

5 910,00000

6 217,30000

6 217,30000

814

42 147,97160

40 947,97160

1 200,00000

0,00000

0,00000

-

815

23 825,60000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

4 765,60000

4 650,00000

816

11 148,70000

2 280,00000

2 280,00000

2 090,00000

2 198,70000

2 300,00000

819

9 993,58664

2 084,95209

2 018,83455

1 920,00000

2 019,80000

1 950,00000

826

2 295,00000

399,00000

370,00000

500,00000

526,00000

500,00000

829

4 181,60000

870,00000

870,00000

800,00000

841,60000

800,00000

832

2 598,62100

570,00000

350,02100

550,00000

578,60000

550,00000

833

1 871 084,52904

704 100,64093

575 126,88811

264 062,90000

277 794,10000

50 000,00000

847

13 514,20000

2 810,00000

2 810,00000

2 580,00000

2 714,20000

2 600,00000

848

6 602,05000

1 518,65000

1 330,00000

1 220,00000

1 283,40000

1 250,00000

за счет средств местных бюджетов

х

х

698 246,39533

247 615,89165

135 992,33405

83 800,51163

84 405,24800

146 432,41000

за счет средств внебюджетных фондов

х

х

2 645,27300

-

2 645,27300

0,00000

0,00000

-

за счет средств внебюджетных источников

х

х

1 521 173,51200

70 845,61800

400 327,89400

400 000,00000

400 000,00000

250 000,00000

1

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

Всего

х

х

27 713 009,18036

6 584 525,94546

5 479 294,03327

5 496 577,83163

4 463 255,09000

5 689 356,28000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

х

х

27 713 009,18036

6 584 525,94546

5 479 294,03327

5 496 577,83163

4 463 255,09000

5 689 356,28000

за счет средств федерального бюджета

х

х

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

х

х

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

х

х

27 619 079,63742

6 556 920,70546

5 461 288,07196

5 480 140,10000

4 454 285,46000

5 666 445,30000

804

051

4 880,60000

1 700,00000

-

-

1 630,60000

1 550,00000

808

051

631,56351

0,00000

173,76351

150,00000

157,80000

150,00000

810

051

27 494 873,51627

6 520 008,10337

5 439 695,45290

5 459 890,10000

4 431 351,86000

5 643 928,00000

813

051

31 244,60000

6 450,00000

6 450,00000

5 910,00000

6 217,30000

6 217,30000

814

051

13 290,00000

13 290,00000

-

-

-

-

815

051

23 825,60000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

4 765,60000

4 650,00000

816

051

11 148,70000

2 280,00000

2 280,00000

2 090,00000

2 198,70000

2 300,00000

819

051

9 993,58664

2 084,95209

2 018,83455

1 920,00000

2 019,80000

1 950,00000

826

051

2 295,00000

399,00000

370,00000

500,00000

526,00000

500,00000

829

051

4 181,60000

870,00000

870,00000

800,00000

841,60000

800,00000

832

051

2 598,62100

570,00000

350,02100

550,00000

578,60000

550,00000

847

051

13 514,20000

2 810,00000

2 810,00000

2 580,00000

2 714,20000

2 600,00000

848

051

6 602,05000

1 518,65000

1 330,00000

1 220,00000

1 283,40000

1 250,00000

за счет средств местных бюджетов

93 929,54294

27 605,24000

18 005,96131

16 437,73163

8 969,63000

22 910,98000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края"

Всего

123 988,82115

36 912,60209

21 592,61906

20 250,00000

22 933,60000

22 300,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

123 988,82115

36 912,60209

21 592,61906

20 250,00000

22 933,60000

22 300,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

123 988,82115

36 912,60209

21 592,61906

20 250,00000

22 933,60000

22 300,00000

804

051

4 880,60000

1 700,00000

-

-

1 630,60000

1 550,00000

808

051

631,56351

-

173,76351

150,00000

157,80000

150,00000

813

051

31 027,30000

6 450,00000

6 450,00000

5 910,00000

6 217,30000

6 000,00000

814

051

13 290,00000

13 290,00000

815

051

23 825,60000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

4 765,60000

4 650,00000

816

051

11 148,70000

2 280,00000

2 280,00000

2 090,00000

2 198,70000

2 300,00000

819

051

9 993,58664

2 084,95209

2 018,83455

1 920,00000

2 019,80000

1 950,00000

826

051

2 295,00000

399,00000

370,00000

500,00000

526,00000

500,00000

829

051

4 181,60000

870,00000

870,00000

800,00000

841,60000

800,00000

832

051

2 598,62100

570,00000

350,02100

550,00000

578,60000

550,00000

847

051

13 514,20000

2 810,00000

2 810,00000

2 580,00000

2 714,20000

2 600,00000

848

051

6 602,05000

1 518,65000

1 330,00000

1 220,00000

1 283,40000

1 250,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

1.2

Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае"

Всего

14 285,71000

5 102,04000

1 020,41000

-

3 061,22000

5 102,04000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

14 285,71000

5 102,04000

1 020,41000

-

3 061,22000

5 102,04000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

14 000,00000

5 000,00000

1 000,00000

-

3 000,00000

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

285,71000

102,04000

20,41000

-

61,22000

102,04000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.3

Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

Всего

2 255 762,08524

387 518,69982

378 945,56542

387 755,10000

438 277,41000

663 265,31000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

2 255 762,08524

387 518,69982

378 945,56542

387 755,10000

438 277,41000

663 265,31000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

2 210 646,84393

379 768,32982

371 366,65411

380 000,00000

429 511,86000

650 000,00000

за счет средств местных бюджетов

45 115,24131

7 750,37000

7 578,91131

7 755,10000

8 765,55000

13 265,31000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.4

Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"

Всего

50 000,00000

5 102,04000

-

17 346,94000

2 040,82000

25 510,20000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

50 000,00000

5 102,04000

-

17 346,94000

2 040,82000

25 510,20000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

49 000,00000

5 000,00000

-

17 000,00000

2 000,00000

25 000,00000

за счет средств местных бюджетов

1 000,00000

102,04000

-

346,94000

40,82000

510,20000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.5

Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края"

Всего

644 065,03177

66 434,97790

71 113,11387

108 416,94000

-

398 100,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

644 065,03177

66 434,97790

71 113,11387

108 416,94000

-

398 100,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

631 183,73177

65 106,27790

69 690,85387

106 248,60000

390 138,00000

за счет средств местных бюджетов

12 881,30000

1 328,70000

1 422,26000

2 168,34000

-

7 962,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.6

Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"

Всего

551 277,44385

377 260,16647

172 017,27738

-

2 000,00000

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

551 277,44385

377 260,16647

172 017,27738

-

2 000,00000

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

051

551 277,44385

377 260,16647

172 017,27738

-

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

1.7

Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"

Всего

21 000,00000

-

8 163,27000

10 204,08163

3 061,22449

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

21 000,00000

-

8 163,27000

10 204,08163

3 061,22449

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

051

21 000,00000

8 000,00000

10 000,00000

3 000,00000

за счет средств местных бюджетов

428,57612

163,27000

204,08163

61,22449

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

1.8

Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения"

Всего

134 733,80422

40 346,04422

-

35 714,29000

5 102,04000

53 571,43000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

134 733,80422

40 346,04422

-

35 714,29000

5 102,04000

53 571,43000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

132 039,12422

39 539,12422

-

35 000,00000

5 000,00000

52 500,00000

за счет средств местных бюджетов

2 694,68000

806,92000

-

714,29000

102,04000

1 071,43000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.9

Основное мероприятие 1.7
"Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"

Всего

8 000,00000

1 950,00000

1 850,00000

1 350,00000

1 350,00000

1 500,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

8 000,00000

1 950,00000

1 850,00000

1 350,00000

1 350,00000

1 500,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

8 000,00000

1 950,00000

1 850,00000

1 350,00000

1 350,00000

1 500,00000

за счет средств местных бюджетов

051

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

051

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

051

-

-

-

-

-

-

1.10

Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"

Всего

333 867,69840

223 712,88763

110 154,81077

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

333 867,69840

223 712,88763

110 154,81077

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

327 190,33840

219 238,62763

107 951,71077

-

-

за счет средств местных бюджетов

6 677,36000

4 474,26000

2 203,10000

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.11

Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"

Всего

1 245 394,95138

652 045,70138

330 900,27000

262 448,98000

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1 245 394,95138

652 045,70138

330 900,27000

262 448,98000

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

1 220 487,05138

639 004,79138

324 282,26000

257 200,00000

-

за счет средств местных бюджетов

24 907,90000

13 040,91000

6 618,01000

5 248,98000

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.12

Основное мероприятие 1.10 "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

Всего

4 335 685,04321

832 284,75900

758 032,28421

781 738,00000

921 640,00000

1 041 990,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

4 335 685,04321

832 284,75900

758 032,28421

781 738,00000

921 640,00000

1 041 990,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

4 335 685,04321

832 284,75900

758 032,28421

781 738,00000

921 640,00000

1 041 990,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.13

Основное мероприятие 1.11 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"

Всего

587 864,44000

587 864,44000

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

587 864,44000

587 864,44000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

587 864,44000

587 864,44000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.14

Основное мероприятие 1.12. "Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным)
тарифам"

Всего

17 179 547,01256

3 260 722,00000

3 558 479,41256

3 818 695,60000

3 063 850,00000

3 477 800,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

17 179 547,01256

3 260 722,00000

3 558 479,41256

3 818 695,60000

3 063 850,00000

3 477 800,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

17 179 547,01256

3 260 722,00000

3 558 479,41256

3 818 695,60000

3 063 850,00000

3 477 800,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.15

Основное мероприятие 1.13 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня"

Всего

174 197,70000

76 539,80000

45 000,00000

52 657,90000

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

174 197,70000

76 539,80000

45 000,00000

52 657,90000

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

174 197,70000

76 539,80000

45 000,00000

52 657,90000

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.16

Основное мероприятие 1.14 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"

Всего

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.17

Основное мероприятие 1.15 "Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"

Всего

52 754,78695

30 729,78695

22 025,00000

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

52 754,78695

30 729,78695

22 025,00000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

52 754,78695

30 729,78695

22 025,00000

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.18

Основное мероприятие 1.16 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения"

Всего

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма 2"Чистая вода в Камчатском крае"

Всего

1 761 465,55803

455 686,18123

209 808,08080

236 989,45600

132 910,29000

726 071,55000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1 761 465,55803

455 686,18123

209 808,08080

236 989,45600

132 910,29000

726 071,55000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

1 734 532,38803

452 134,76123

208 345,75080

232 249,67600

130 252,08000

711 550,12000

810

052

1 692 532,38803

410 134,76123

208 345,75080

232 249,67600

130 252,08000

711 550,12000

822

052

42 000,00000

42 000,00000

за счет средств местных бюджетов

26 933,17000

3 551,42000

1 462,33000

4 739,78000

2 658,21000

14 521,43000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

2.1

Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"

Всего

50 341,72316

19 185,60316

-

20 408,16000

7 165,31000

3 582,65000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

50 341,72316

19 185,60316

-

20 408,16000

7 165,31000

3 582,65000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

052

49 334,89316

18 801,89316

20 000,00000

7 022,00000

3 511,00000

за счет средств местных бюджетов

1 006,83000

383,71000

-

408,16000

143,31000

71,65000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"

Всего

321 558,27687

80 533,31749

44 877,59338

135 622,11600

23 605,15000

36 920,10000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

321 558,27687

80 533,31749

44 877,59338

135 622,11600

23 605,15000

36 920,10000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

052

315 127,11687

78 922,64749

43 980,04338

132 909,67600

23 133,05000

36 181,70000

810

052

273 127,11687

36 922,64749

43 980,04338

132 909,67600

23 133,05000

36 181,70000

822

052

42 000,00000

42 000,00000

за счет средств местных бюджетов

6 431,16000

1 610,67000

897,55000

2 712,44000

472,10000

738,40000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

2.3

Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"

Всего

974 758,66080

77 851,79338

28 239,05742

80 959,18000

102 139,83000

685 568,80000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

974 758,66080

77 851,79338

28 239,05742

80 959,18000

102 139,83000

685 568,80000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

052

955 263,48080

76 294,75338

27 674,27742

79 340,00000

100 097,03000

671 857,42000

за счет средств местных бюджетов

19 495,18000

1 557,04000

564,78000

1 619,18000

2 042,80000

13 711,38000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

2.4

Основное мероприятие 2.4 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения"

Всего

421 828,89720

278 115,46720

136 691,43000

-

7 022,00000

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

421 828,89720

278 115,46720

136 691,43000

-

7 022,00000

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

052

421 828,89720

278 115,46720

136 691,43000

-

7 022,00000

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"

Всего

3 555 165,30340

1 367 967,98655

720 794,86885

375 738,00000

436 664,44800

654 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

3 555 165,30340

1 367 967,98655

720 794,86885

375 738,00000

436 664,44800

654 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

2 979 875,83901

1 153 602,97290

604 270,82611

313 115,00000

363 887,04000

545 000,00000

810

1 079 933,33837

421 844,36037

27 943,93800

49 052,10000

86 092,94000

495 000,00000

814

28 857,97160

27 657,97160

1 200,00000

833

1 871 084,52904

704 100,64093

575 126,88811

264 062,90000

277 794,10000

50 000,00000

за счет средств местных бюджетов

575 289,46439

214 365,01365

116 524,04274

62 623,00000

72 777,40800

109 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.1

Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"

Всего

2 127 509,80506

735 146,56121

682 134,84385

316 875,48000

333 352,92000

60 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

2 127 509,80506

735 146,56121

682 134,84385

316 875,48000

333 352,92000

60 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

833

053

1 786 507,49552

627 523,60741

567 126,88811

264 062,90000

277 794,10000

50 000,00000

за счет средств местных бюджетов

341 002,30954

107 622,95380

115 007,95574

52 812,58000

55 558,82000

10 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.2

Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользовани"

Всего

84 577,03352

76 577,03352

8 000,00000

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

84 577,03352

76 577,03352

8 000,00000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

833

053

84 577,03352

76 577,03352

8 000,00000

за счет средств местных бюджетов

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.3

Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"

Всего

31 035,99430

10 246,58230

-

-

2 789,41200

18 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

31 035,99430

10 246,58230

-

-

2 789,41200

18 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

23 354,87500

6 030,36500

-

-

2 324,51000

15 000,00000

за счет средств местных бюджетов

7 681,11930

4 216,21730

-

-

464,90200

3 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.4

Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"

Всего

262 281,48431

108 258,86981

4 888,76250

-

29 133,85200

120 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

262 281,48431

108 258,86981

4 888,76250

-

29 133,85200

120 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

216 455,72447

88 266,50447

3 911,01000

-

24 278,21000

100 000,00000

за счет средств местных бюджетов

45 825,75984

19 992,36534

977,75250

-

4 855,64200

20 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.5

Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров,благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"

Всего

144 354,00368

92 340,71168

-

-

16 013,29200

36 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

144 354,00368

92 340,71168

-

-

16 013,29200

36 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

113 045,77468

69 701,36468

-

-

13 344,41000

30 000,00000

за счет средств местных бюджетов

31 308,22900

22 639,34700

-

-

2 668,88200

6 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.6

Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов"

Всего

7 200,00000

7 200,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

7 200,00000

7 200,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

053

6 000,00000

6 000,00000

за счет средств местных бюджетов

1 200,00000

1 200,00000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

3.7

Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"

Всего

384 825,62262

118 895,48262

-

58 862,52000

27 067,62000

180 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

384 825,62262

118 895,48262

-

58 862,52000

27 067,62000

180 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

321 456,24209

99 847,79209

-

49 052,10000

22 556,35000

150 000,00000

за счет средств местных бюджетов

63 369,38053

19 047,69053

-

9 810,42000

4 511,27000

30 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.8

Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"

Всего

9 997,94001

9 997,94001

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

9 997,94001

9 997,94001

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

053

7 998,35201

7 998,35201

за счет средств местных бюджетов

1 999,58800

1 999,58800

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

3.9

Основное мероприятие 3.6 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"

Всего

301 150,34764

110 819,19964

-

-

10 331,14800

180 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

301 150,34764

110 819,19964

-

-

10 331,14800

180 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

246 438,63238

87 829,34238

-

8 609,29000

150 000,00000

за счет средств местных бюджетов

54 711,71526

22 989,85726

-

1 721,85800

30 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.10

Основное мероприятие 3.6.1 "Реконструкция мест массового отдыха населения"

Всего

5 890,33125

5 890,33125

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

5 890,33125

5 890,33125

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

053

4 712,26500

4 712,26500

за счет средств местных бюджетов

1 178,06625

1 178,06625

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

3.11

Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"

Всего

145 605,17941

64 937,30291

2 691,67250

-

17 976,20400

60 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

145 605,17941

64 937,30291

2 691,67250

-

17 976,20400

60 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

118 591,88274

51 458,37474

2 153,33800

-

14 980,17000

50 000,00000

за счет средств местных бюджетов

27 013,29667

13 478,92817

538,33450

-

2 996,03400

10 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.12

Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"

Всего

28 857,97160

27 657,97160

1 200,00000

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

28 857,97160

27 657,97160

1 200,00000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

814

053

28 857,97160

27 657,97160

1 200,00000

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

-

за счет средств внебюджетных источников

3.13

Основное мероприятие 3.9 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий"

Всего

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

21 879,59000

-

21 879,59000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

21 879,59000

21 879,59000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

053

21 879,59000

21 879,59000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

4

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

Всего

3 426 059,73400

440 503,60700

901 780,52700

942 225,80000

891 549,80000

250 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

3 426 059,73400

440 503,60700

901 780,52700

942 225,80000

891 549,80000

250 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

1 900 146,73100

367 563,77100

498 807,36000

542 225,80000

491 549,80000

-

за счет средств местных бюджетов

2 094,21800

2 094,21800

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

2 645,27300

-

2 645,27300

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

1 521 173,51200

70 845,61800

400 327,89400

400 000,00000

400 000,00000

250 000,00000

4.1

Основное мероприятие 4.1 "Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае"

Всего

3 141 816,85600

329 237,89600

819 805,96000

855 773,00000

887 000,00000

250 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

3 141 816,85600

329 237,89600

819 805,96000

855 773,00000

887 000,00000

250 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

1 619 134,96000

256 556,00000

419 805,96000

455 773,00000

487 000,00000

-

за счет средств местных бюджетов

2 094,21800

2 094,21800

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

1 520 587,67800

70 587,67800

400 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

250 000,00000

4.2

Основное мероприятие 4.2 "Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Всего

9 880,04000

2 100,00000

3 230,24000

-

4 549,80000

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

9 880,04000

2 100,00000

3 230,24000

-

4 549,80000

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

9 880,04000

2 100,00000

3 230,24000

-

4 549,80000

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

за счет средств внебюджетных источников

4.3

Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

Всего

232 485,50000

77 216,60000

68 816,10000

86 452,80000

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

232 485,50000

77 216,60000

68 816,10000

86 452,80000

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

232 485,50000

77 216,60000

68 816,10000

86 452,80000

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

за счет средств внебюджетных источников

4.4

Основное мероприятие 4.4 "Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Всего

41 877,33800

31 949,11100

9 928,22700

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

41 877,33800

31 949,11100

9 928,22700

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

38 646,23100

31 691,17100

6 955,06000

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

2 645,27300

2 645,27300

за счет средств внебюджетных источников

585,83400

257,94000

327,89400

5

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

571 855,13186

114 730,69000

108 713,34186

107 876,30000

120 267,40000

120 267,40000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

571 855,13186

114 730,69000

108 713,34186

107 876,30000

120 267,40000

120 267,40000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

055

571 855,13186

114 730,69000

108 713,34186

107 876,30000

120 267,40000

120 267,40000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

5.1

Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"

Всего

397 388,33486

80 855,86300

74 670,87186

72 373,00000

84 744,30000

84 744,30000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

397 388,33486

80 855,86300

74 670,87186

72 373,00000

84 744,30000

84 744,30000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

055

397 388,33486

80 855,86300

74 670,87186

72 373,00000

84 744,30000

84 744,30000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

5.2

Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"

Всего

174 466,79700

33 874,82700

34 042,47000

35 503,30000

35 523,10000

35 523,10000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

174 466,79700

33 874,82700

34 042,47000

35 503,30000

35 523,10000

35 523,10000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

055

174 466,79700

33 874,82700

34 042,47000

35 503,30000

35 523,10000

35 523,10000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.03.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать