Основная информация
Дата опубликования: | 18 февраля 2019г. |
Номер документа: | RU89000201900196 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2019 г. № 118-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П (далее – Государственная программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей Государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей Государственной программы на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 февраля 2019 года № 118-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2022 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. пункт 7 позиции, касающейся показателей Государственной программы, признать утратившим силу;
1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 139522499
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 139522499*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем внебюджетных средств –
16877833
2014 год –12896073
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12896073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
1535990
2015 год – 13151077
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13151077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
1098039
2016 год – 15708899
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15708899
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
1289135
2017 год – 16793524
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16793524
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1623041
2018 год – 19173584
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19173584
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2591719
2019 год -–21028116
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
21028116
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1716603
2020 год – 19826500
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19826500
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
3365452
2021 год – 20146138
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20146138
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2473067
2022 год – 798588
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
798588
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1184787
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете.»;
1.3. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:
1.3.1. в пункте 4 слова «30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021» заменить словами «27 процентов к 2018»;
1.3.2. в пункте 5 слова «с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60» заменить словами «до 18»;
1.3.3. пункт 7 признать утратившим силу.
2. В разделе II Государственной программы:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на Государственную программу
№ п/п
Источник финансирования, наименование подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2022 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Средства окружного бюджета*,
в том числе по мероприятиям
139522499
12896073
13151077
15708899
16793524
19173584
21028116
19826500
20146138
798588
2.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
118846399
11777820
12318431
14864469
15850092
15474370
16399009
15907285
16254923
4.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
5.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
6.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок»****
7.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
3610212
428831
404605
431785
481525
566739
424769
435979
435979
8.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
12650272
2538245
3537813
2887813
2887813
798588
9.
Подпрограмма 8 «Создание системы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 –
2022 годов»
181376
49289
104087
28000
10.
Средства местных бюджетов**, из них
3316987
173865
173373
86514
68588
993210
834509
597953
388975
11.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
422228
106191
131896
43900
28536
18770
33941
31374
27620
12.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
2583379
67674
41477
31841
28789
911140
729918
488882
283658
13.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
73060
10773
11263
15946
1328
16875
16875
14.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
238320
47354
69322
60822
60822
15.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***, из них
16877833
1535990
1098039
1289135
1623041
2591719
1716603
3365452
2473067
1184787
16.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
4734948
776710
362226
252345
210350
1735939
782154
307612
307612
17.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
2683654
653574
651177
675271
703632
1 915 727
1 827 549
557 266
418 085
18.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»*****
4186581
105706
84636
361519
709059
855780
934449
567716
567716
19.
Подпрограмма 8 «Создание системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 –
2022 годов»
5272650
2490124
1597739
1184787
* Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*** Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2022 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государственная программа – всего
139522499
12896073
13151077
15708899
16793524
19173584
21028116
19826500
20146138
798588
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
127133463
11126258
11681329
14469999
15212690
17745316
19288511
18405386
18405386
798588
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
6889796
948721
910955
679040
945729
667768
1024603
696671
1016309
4.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
5499240
821094
558793
559860
635105
760500
715002
724443
724443
5.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего*
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
118846399
11777820
12318431
14864469
15850092
15474370
16399009
15907285
16254923
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
112187979
10829099
11407476
14185429
14904363
14855891
15528493
15238614
15238614
9.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
6658420
948721
910955
679040
945729
618479
870516
668671
1016309
10.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
11.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
12.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
13.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
14.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок» – всего*
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
16.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
3610212
428831
404605
431785
481525
566739
424769
435979
435979
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
2345212
297159
273853
284570
308327
351180
272205
278959
278959
18.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
1265000
131672
130752
147215
173198
215559
152564
157020
157020
19.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
12650272
2538245
3537813
2887813
2887813
798588
20.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
12600272
2538245
3487813
2887813
2887813
798588
21.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
50000
50000
22.
Подпрограмма 8 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 – 2022 годов»
181376
49289
104087
28000
23.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
24.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
181376
49289
104087
28000
* Мероприятия реализуются за счет обеспечивающей подпрограммы.».
3. Пункт 8 таблицы 3 раздела III признать утратившим силу.
4. В разделе V:
4.1. в абзаце пятом слова «30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021» заменить словами «27 процентов к 2018»;
4.2. в абзаце шестом слова «с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60» заменить словами «до 18»;
4.3. абзац девятый признать утратившим силу.
5. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 0
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 0*
Объем
внебюджетных средств – 4734948
2014 год – 0
0
776710
2015 год – 0
0
362226
2016 год – 0
0
252345
2017 год – 0
0
210350
2018 год – 0
0
1735939
2019 год – 0
0
782154
2020 год – 0
0
307612
2021 год – 0
0
307612
* Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
5.2. в подразделе 2 раздела II:
5.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства окружного бюджета*
2.
Средства местных бюджетов**, из них
422228
106191
131896
43900
28536
18 770
33 941
31 374
27 620
3.
Город Губкинский
33239
7776
10150
3302
100
2 497
4 924
3 890
600
4.
Город Лабытнанги
31188
834
26493
3500
161
200
5.
Город Муравленко
2320
1160
1160
6.
Город Новый Уренгой
4853
975
855
347
892
892
892
7.
Город Ноябрьск
21239
8000
6207
1600
1639
1 764
1 722
307
0
8.
Город Салехард
50
50
50
50
9.
Красноселькупский район
1403
864
80
151
151
157
10.
Надымский район
30196
8126
2426
8218
2811
2 201
2 138
2 138
2 138
11.
Приуральский район
23199
8119
15080
12.
Пуровский район
263470
67000
67000
24253
22846
11 394
23 659
23 659
23 659
13.
Тазовский район
14.
Шурышкарский район
8896
4860
3064
972
15.
Ямальский район
2025
316
316
216
205
205
205
281
281
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***
4734948
776710
362226
252345
210350
1735939
782154
307612
307612
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»;
5.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014
год
2015 год
2016
од
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 (всего) (центральный аппарат)
389982
41364
46615
48440
52483
59777
46335
47484
47484
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
389982
41364
46615
48440
52483
59777
46335
47484
47484
3.
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)
18875
2002
2256
2345
2540
2893
2243
2298
2298
6.
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)
75519
8010
9027
9380
10163
11576
8973
9195
9195
7.
Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
295588
31352
35332
36715
39780
45308
35119
35991
35991
».
6. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:
«G5) региональный проект «Чистая вода»»;
6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 118846399
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, – 118846399*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем внебюджетных средств – 2683654
2014 год – 11777820
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11777820
(в том числе средства федерального
бюджета –12607)
653574
2015 год –12318431
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12318431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
651177
2016 год – 14864469
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14864469
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
675271
2017 год – 15850092
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0)
15850092
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703632
2018 год – 15474370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15474370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1915727
2019 год – 16399009
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16399009
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1827549
2020 год – 15907285
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15907285
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
557266
2021 год –16254923
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16254923
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
418085
Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечение к 2021 году 87,3% населения автономного округа качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. в подразделе 1:
6.2.1.1. абзац пятый изложить в редакции:
«А) Основные мероприятия.»;
6.2.1.2. пункт 2 дополнить подпунктами 2.16, 2.17 следующего содержания:
«2.16. Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Мероприятие введено в целях исполнения судебных решений.
2.17. Приобретение коммунальной техники.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по организации водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов населения.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
6.2.1.3. абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу;
6.2.1.4. дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. G5. Региональный проект «Чистая вода».
Проект реализуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и входит в состав федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в качестве региональной составляющей.
Основная задача регионального проекта – повышение качества питьевой воды, в целях решения которой предусмотрены строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, в том числе:
- сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьска;
- реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко;
- водоснабжение г. Лабытнанги.
Вышеуказанные мероприятия реализуются в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа и содержатся в перечне строек объектов по направлениям видов деятельности в таблицах 10, 11 Подпрограммы 2.
На 2019 год запланировано проведение оценки централизованных систем водоснабжения в автономном округе на предмет соответствия установленным показателям качества питьевого водоснабжения в целях формирования (корректировки) перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.
Распределение федерального бюджета в рамках Федерального проекта «Чистая вода» субъектам Российской Федерации на 2019 – 2024 годы опубликовано 10 декабря 2018 года на сайте Минстроя России http://www.minstroyrf.ru/docs/17693/.
Лимит расходов федерального бюджета на финансирование проекта для автономного округа на указанный период – 300,0 млн. рублей, в том числе на 2019 год – 9,92 млн рублей, 2020 год – 23,23 млн рублей, 2021 год – 49,32 млн рублей, 2022 год – 74,72 млн рублей, 2023 год – 86,94 млн рублей, 2024 год – 55,87 млн рублей.
Софинансирование мероприятий региональной программы из федерального бюджета предусмотрено в размере 14% (согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2018 года № 2648-р).
Б) Мероприятия, реализуемые в рамках обеспечивающей подпрограммы.»;
6.2.2. в подразделе 2:
6.2.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию
Подпрограммы 2
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства окружного бюджета*
118846399
11777820
12318431
14864469
15850092
15474370
16399009
15907285
16254923
2.
Средства местных бюджетов**, из них
2583379
67674
41477
31841
28789
911140
729918
488882
283658
3.
Город Губкинский
1512196
4025
1349
1349
1349
492 397
506 320
311 552
193 855
4.
Город Лабытнанги
139270
5264
5373
1383
1383
31 667
32 144
31 028
31 028
5.
Город Муравленко
166605
6834
1108
1108
1108
5 007
90 480
55 480
5480
6.
Город Новый Уренгой
65867
9643
5935
4293
4313
9 520
10 721
10 721
10 721
7.
Город Ноябрьск
35612
9915
3671
3671
3671
3671
3671
3671
3671
8.
Город Салехард
47185
6967
8529
5939
5150
5150
5150
5150
5150
9.
Красноселькупский район
269710
1616
1056
1056
1056
189 817
39 426
35 683
10.
Надымский район
51253
6979
4247
4433
2232
28 218
4 894
125
125
11.
Приуральский район
95475
2045
1901
1801
1719
34 467
18 688
18 299
16555
12.
Пуровский район
21482
4703
2397
2397
2397
2397
2397
2397
2397
13.
Тазовский район
115319
1701
1216
1216
1216
76044
11312
11307
11307
14.
Шурышкарский район
14126
6446
3518
2018
2018
126
15.
Ямальский район
49279
1536
1177
1177
1177
32 659
4 715
3 469
3 369
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***
2683654
653574
651177
675271
703632
1 915 727
1 827 549
557 266
418 085
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
6.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 2 – всего
118846399
11777820
12318431
14864469
15850092
15474370
16399009
15907285
16254923
2
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
112187979
10829099
11407476
14185429
14904363
14855891
15528493
15238614
15238614
3
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
6658420
948721
910955
679040
945729
618479
870516
668671
1016309
4
Основные мероприятия, в том числе
118822513
11753934
12318431
14864469
15850092
15474370
16399009
15907285
16254923
5
Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
79939
10667
1770
11499
10204
5680
13373
13373
13373
6
ДТПЭиЖКК ЯНАО
79939
10667
1770
11499
10204
5680
13373
13373
13373
7
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
112811292
10794546
11405706
14173930
14979159
14935211
15782688
15347241
15392811
8
ДТПЭиЖКК ЯНАО
112084154
10794546
11405706
14173930
14894159
14850211
15515120
15225241
15225241
9
ДСиЖП ЯНАО
727138
85000
85000
267568
122000
167570
10
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
914703
914703
11
ДТПЭиЖКК ЯНАО
914703
914703
12
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе
1463300
163677
249982
489972
559669
13
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1463300
163677
249982
489972
559669
14
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам
101302333
8223043
10117991
12988560
12806000
13555739
14537000
14537000
14537000
15
ДТПЭиЖКК ЯНАО
101302333
8223043
10117991
12988560
12806000
13555739
14537000
14537000
14537000
16
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
309678
141382
168296
17
ДТПЭиЖКК ЯНАО
309678
141382
168296
18
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
77275
40816
36459
19
ДТПЭиЖКК ЯНАО
77275
40816
36459
20
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
696888
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
21
ДТПЭиЖКК ЯНАО
696888
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
22
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
414956
234582
180374
23
ДТПЭиЖКК ЯНАО
414956
234582
180374
24
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
5190
1600
100
100
1130
1130
1130
25
ДТПЭиЖКК ЯНАО
5190
1600
100
100
1130
1130
1130
26
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
4180002
379180
469824
489817
493860
547321
600000
600000
600000
27
ДТПЭиЖКК ЯНАО
4180002
379180
469824
489817
493860
547321
600000
600000
600000
28
Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
2333483
607252
95669
118470
158060
507015
557447
122000
167570
29
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1606345
607252
95669
118470
73060
422015
289879
30
ДСиЖП ЯНАО
727138
85000
85000
267568
122000
167570
31
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
1200
1200
32
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1200
1200
33
Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
4730
4730
34
ДТПЭиЖКК ЯНАО
4730
4730
35
Мероприятие 2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
425929
425929
36
ДТПЭиЖКК ЯНАО
425929
425929
37
Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов» инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района
250000
250000
38
ДТПЭиЖКК ЯНАО
250000
250000
39
Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод (2017 год)
193700
193700
40
ДТПЭиЖКК ЯНАО
193700
193700
41
Мероприятие 2.16. Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
4311
4311
42
ДТПЭиЖКК ЯНАО
4311
4311
43
Мероприятие 2.17. Приобретение коммунальной техники
233614
233614
44
ДТПЭиЖКК ЯНАО
233614
233614
45
Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов*
5831191
948721
910955
679040
860729
533479
562048
487480
848739
46
ДСиЖП ЯНАО
5831191
948721
910955
679040
860729
533479
562048
487480
848739
47
Основное мероприятие G5. Региональный проект «Чистая вода»
100091
40900
59191
48
ДСиЖП ЯНАО
100091
40900
59191
49
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы,
в том числе
1606248
170369
191997
199510
216167
246210
190841
195577
195577
50
Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)
537417
57002
64238
66752
72325
82377
63851
65436
65436
51
ДТПЭиЖКК ЯНАО
537417
57002
64238
66752
72325
82377
63851
65436
65436
52
Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)
534421
56685
63880
66379
71922
81917
63496
65071
65071
53
ДТПЭиЖКК ЯНАО
534421
56685
63880
66379
71922
81917
63496
65071
65071
54
Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
427534
45345
51104
53104
57537
65534
50796
52057
52057
55
ДТПЭиЖКК ЯНАО
427534
45345
51104
53104
57537
65534
50796
52057
52057
56
Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭи ЖКК ЯНАО (центральный аппарат)
106876
11337
12775
13275
14383
16382
12698
13013
13013
57
ДТПЭиЖКК ЯНАО
106876
11337
12775
13275
14383
16382
12698
13013
13013
58
Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе
59
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
23886
23886
60
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23886
23886
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям в автономном округе изложены в таблицах 10, 11.»;
6.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 –2021 годы
2014 год
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
6169666
951063
894107
667511
1097284
561343
602948
546671
848739
средства окружного бюджета
5882023
937314
887423
664720
860729
533479
602948
546671
848739
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
287643
13749
6684
2791
236555
27864
В том числе по направлениям
1.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
447678
137214
92567
58533
81130
73528
4706
средства окружного бюджета
440307
132728
90891
58354
80828
72800
4706
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
7371
4486
1676
179
302
728
В том числе по мероприятиям
1.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
273515
91762
88526
42727
50500
средства окружного бюджета
269111
87381
88526
42704
50500
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
4404
4381
23
1.1.3.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности
до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15198
15000
100
98
средства окружного бюджета
15198
15000
100
98
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.1.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
«ЛЭП 0,4 - 10 кВ,
с. Мыс Каменный»
Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
100
100
1.1.6.
Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20930
105
2288
14265
4272
средства окружного бюджета
20718
100
2265
14123
4230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
212
5
23
142
42
1.1.7.
РП в микрорайоне
07:03 района Коротчаево,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
107588
1753
1341
26260
73528
4706
средства окружного бюджета
104933
100
1327
26000
72800
4706
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2655
1653
14
260
728
1.1.8.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
73009
28007
15139
8905
5027
2387
13544
средства окружного бюджета
72959
28007
15139
8905
5000
2364
13544
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
50
27
23
В том числе по мероприятиям
1.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.2.2.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
69972
24970
15139
8905
5027
2387
13544
средства окружного бюджета
69922
24970
15139
8905
5000
2364
13544
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
50
27
23
1.3.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
449199
48485
61192
54148
122489
62794
40900
59191
средства окружного бюджета
331891
45544
60691
54080
32499
38986
40900
59191
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
117308
2941
501
68
89990
23808
В том числе по мероприятиям
1.3.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (Региональный проект «Чистая вода»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
294684
30600
12151
2631
119990
50121
20000
59191
средства окружного бюджета
179916
30000
11849
2563
30000
26313
20000
59191
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
114768
600
302
68
89990
23808
1.3.2.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
24081
11300
1274
10957
550
средства окружного бюджета
24081
11300
1274
10957
550
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.3.3.
Водоснабжение
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (Региональный проект «Чистая вода»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
43669
802
14945
12022
15900
средства окружного бюджета
43669
802
14945
12022
15900
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.3.4.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
49504
1100
26253
19551
2499
101
средства окружного бюджета
49504
1100
26253
19551
2499
101
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.3.5.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
199
199
1.3.6.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
(региональный проект
«Чистая вода»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36963
4683
6271
21009
5000
средства окружного бюджета
34622
2342
6271
21009
5000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2341
2341
1.4.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1360188
332434
177572
226904
223546
94046
205686
50000
50000
средства окружного бюджета
1353851
328326
175983
226453
223363
94040
205686
50000
50000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
6337
4108
1589
451
183
6
В том числе по мероприятиям
1.4.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
306600
85200
10000
31400
80000
50000
50000
средства окружного бюджета
306600
85200
10000
31400
80000
50000
50000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.4.2.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
301499
160963
60050
60000
5000
15486
средства окружного бюджета
301499
160963
60050
60000
5000
15486
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.4.3.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде
(1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
350
300
50
1.4.4.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41206
29844
10300
1062
средства окружного бюджета
37403
26352
10000
1051
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
3803
3492
300
11
1.4.5.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15386
416
8090
6880
средства окружного бюджета
14911
100
8000
6811
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
475
316
90
69
1.4.6.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
487187
40000
90000
180000
91987
85200
средства окружного бюджета
487187
40000
90000
180000
91987
85200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.4.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в
п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20865
133
133
133
20133
333
средства окружного бюджета
20865
133
133
133
20133
333
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.4.8.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
26977
251
1726
25000
средства окружного бюджета
26820
100
1720
25000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
157
151
6
1.4.9.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
144439
88598
37428
18413
средства окружного бюджета
142887
87600
37057
18230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1552
998
371
183
1.5.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63613
20800
11000
3480
3536
9797
15000
средства окружного бюджета
63486
20800
11000
3480
3506
9700
15000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
127
30
97
В том числе по мероприятиям
1.5.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40786
20800
11000
3480
506
5000
средства окружного бюджета
40786
20800
11000
3480
506
5000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.5.2.
Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
22827
3030
9797
10000
средства окружного бюджета
22700
3000
9700
10000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
127
30
97
1.6.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1799270
38991
414224
211709
434087
148438
149582
161700
240539
средства окружного бюджета
1646231
37136
411306
209746
290233
145989
149582
161700
240539
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
153039
1855
2918
1963
143854
2449
В том числе по мероприятиям
1.6.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46342
14960
4
4
26424
4950
средства окружного бюджета
46342
14960
4
4
26424
4950
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.6.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона
поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25947
1
1
1
100
25844
средства окружного бюджета
25947
1
1
1
100
25844
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.6.3.
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети)
(I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20090
17000
2576
514
средства окружного бюджета
19126
16150
2497
479
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
964
850
79
35
1.6.4.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
193130
2000
136628
38241
16261
средства окружного бюджета
193130
2000
136628
38241
16261
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.6.5.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
140227
3875
63305
54540
10927
3790
3790
средства окружного бюджета
138601
3675
62565
54000
10819
3752
3790
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1626
200
740
540
108
38
1.6.6.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
228
209
19
1.6.7.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21085
105
18427
2553
средства окружного бюджета
20993
100
18365
2528
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
92
5
62
25
1.6.8.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41953
100
28480
8081
4030
1262
средства окружного бюджета
41367
50
28078
8000
3989
1250
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
586
50
402
81
41
12
1.6.9.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1373
750
623
1.6.10.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14203
59
5050
1037
6265
1792
средства окружного бюджета
14076
55
5000
1027
6202
1792
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
127
4
50
10
63
1.6.11.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7869
169
7700
средства окружного бюджета
7800
100
7700
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
69
69
1.6.12.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
186280
295
101
7354
25000
45300
108230
средства окружного бюджета
184730
100
100
6000
25000
45300
108230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1550
195
1
1354
1.6.13.
Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
229841
31403
73989
41300
41400
41749
средства окружного бюджета
228799
31093
73257
41300
41400
41749
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1042
310
732
1.6.14.
Инженерные сети к ЦТП-2
к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
145812
23252
20000
12000
90560
средства окружного бюджета
134162
11602
20000
12000
90560
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
11650
11650
1.6.15.
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
33198
33198
0
средства окружного бюджета
15262
15262
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
17936
17936
1.6.16.
Сети канализации социально значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91381
91381
средства окружного бюджета
42082
42082
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
49299
49299
1.6.17.
Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
54281
54281
средства окружного бюджета
25465
25465
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
28816
28816
1.6.18.
Реконструкция сетей водопровода городского
3 подъем и коллектора напорного МКР-40 на участке вдоль ул. Дзержинского
(в границах улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
52467
49920
2547
средства окружного бюджета
18258
15736
2522
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
34209
34184
25
1.6.19.
Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
108879
62290
46589
средства окружного бюджета
107789
61666
46123
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1090
624
466
1.6.20.
Сети электроснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
152
1
151
средства окружного бюджета
101
1
100
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
51
51
1.6.21.
Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский
с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64169
43247
20922
средства окружного бюджета
63062
42350
20712
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1107
897
210
1.6.22.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
94817
100
65448
29269
средства окружного бюджета
93879
100
64800
28979
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
938
648
290
1.6.23.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
92020
29840
9049
1616
1515
20000
30000
средства окружного бюджета
91734
29689
8945
1600
1500
20000
30000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
286
151
104
16
15
1.6.24.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63000
30000
33000
средства окружного бюджета
63000
30000
33000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.7.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
137487
105890
142
3631
27824
средства окружного бюджета
136754
105531
142
3501
27580
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
733
359
0
130
244
В том числе по мероприятиям
1.7.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7344
4140
3204
средства окружного бюджета
6855
3781
3074
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
489
359
130
1.7.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных
образований в автономном округе
1.7.3.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
95154
91750
142
131
3131
средства окружного бюджета
95154
91750
142
131
3131
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.7.4.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19998
19998
средства окружного бюджета
19800
19800
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
198
198
1.7.5.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.7.6.
Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
(в прежней редакции «Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4695
4695
средства окружного бюджета
4649
4649
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
46
46
1.8.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1839222
239242
122271
100201
199645
170353
173530
275780
558200
средства окружного бюджета
1836544
239242
122271
100201
197720
169600
173530
275780
558200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2678
1925
753
В том числе по мероприятиям
1.8.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (1 этап)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
706137
239242
121983
1
5611
50300
80800
208200
средства окружного бюджета
706137
239242
121983
1
5611
50300
80800
208200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.8.2.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
332897
288
100200
132109
94300
6000
средства окружного бюджета
332897
288
100200
132109
94300
6000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.8.3.
Реконструкция привокзальной площади ул. Магистральная, ст. Пелей с обустройством автостоянки, г. Ноябрьск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
61925
61925
средства окружного бюджета
60000
60000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1925
1925
1.8.4.
Строительство улично-дорожной сети и объектов электросетевого хозяйства комплексного освоения территории в г. Салехарде, правый берег р. Шайтанка,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
484700
24700
130000
330000
средства окружного бюджета
484700
24700
130000
330000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.8.5.
Благоустройство набережной им. Оруджева С.А. в
г. Надыме. 1 этап, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
140910
38380
52530
30000
20000
средства окружного бюджета
140530
38000
52530
30000
20000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
380
380
1.8.6.
Освещение улицы Нефтяников и улиц промышленной зоны города Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
112653
37673
40000
34980
средства окружного бюджета
112280
37300
40000
34980
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
373
373
»;
6.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной
программы автономного округа по муниципальным образованиям в автономном округе
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020 год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
6169666
951063
894107
667511
1097284
561343
602948
546671
848739
средства окружного бюджета
5882023
937314
887423
664720
860729
533479
602948
546671
848739
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
287643
13749
6684
2791
236555
27864
1.
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
69972
24970
15139
8905
5027
2387
13544
средства окружного бюджета
69922
24970
15139
8905
5000
2364
13544
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
50
27
23
1.1.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
69972
24970
15139
8905
5027
2387
13544
средства окружного бюджета
69922
24970
15139
8905
5000
2364
13544
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
50
27
23
1.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
8021
1
320
7700
средства окружного бюджета
7901
1
200
7700
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
120
120
1.2.1.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7869
169
7700
средства окружного бюджета
7800
100
7700
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
69
69
1.2.2.
Сети электроснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
152
1
151
средства окружного бюджета
101
1
100
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
51
51
1.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19998
19998
средства окружного бюджета
19800
19800
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
198
198
1.3.1.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп
ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19998
19998
средства окружного бюджета
19800
19800
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
198
198
2.
Муниципальное образование город Муравленко
2.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36963
4683
6271
21009
5000
средства окружного бюджета
34622
2342
6271
21009
5000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2341
2341
2.1.1.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений
г. Муравленко (региональный проект «Чистая вода»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36963
4683
6271
21009
5000
средства окружного бюджета
34622
2342
6271
21009
5000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2341
2341
2.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
306600
85200
10000
31400
80000
50000
50000
средства окружного бюджета
306600
85200
10000
31400
80000
50000
50000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2.2.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 - 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
306600
85200
10000
31400
80000
50000
50000
средства окружного бюджета
306600
85200
10000
31400
80000
50000
50000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
225676
850
52947
62290
46589
30000
33000
средства окружного бюджета
223213
100
52324
61666
46123
30000
33000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2463
750
623
624
466
2.3.1.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1373
750
623
2.3.2.
Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
108879
62290
46589
средства окружного бюджета
107789
61666
46123
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1090
624
466
2.3.3.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63000
30000
33000
средства окружного бюджета
63000
30000
33000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2.4.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
112653
37673
40000
34980
средства окружного бюджета
112280
37300
40000
34980
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
373
373
2.4.1.
Освещение улицы Нефтяников и улиц промышленной зоны города Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
112653
37673
40000
34980
средства окружного бюджета
112280
37300
40000
34980
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
373
373
3.
Муниципальное образование Надымский район
3.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
358091
191223
78440
67942
5000
15486
средства окружного бюджета
353813
187415
78050
67862
5000
15486
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
4278
3808
390
80
3.1.1.
Реконструкция и модернизация
канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
301499
160963
60050
60000
5000
15486
средства окружного бюджета
301499
160963
60050
60000
5000
15486
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
3.1.2.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41206
29844
10300
1062
средства окружного бюджета
37403
26352
10000
1051
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
3803
3492
300
11
3.1.3.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15386
416
8090
6880
средства окружного бюджета
14911
100
8000
6811
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
475
316
90
69
3.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
92379
31961
2581
519
26524
30794
средства окружного бюджета
91415
31111
2502
484
26524
30794
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
964
850
79
35
3.2.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46342
14960
4
4
26424
4950
средства окружного бюджета
46342
14960
4
4
26424
4950
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
3.2.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25947
1
1
1
100
25844
средства окружного бюджета
25947
1
1
1
100
25844
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
3.2.3.
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети)
(I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20090
17000
2576
514
средства окружного бюджета
19126
16150
2497
479
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
964
850
79
35
3.4.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
140910
38380
52530
30000
20000
средства окружного бюджета
140530
38000
52530
30000
20000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
380
380
3.4.1.
Благоустройство набережной им. Оруджева С.А. в
г. Надыме. 1 этап, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
140910
38380
52530
30000
20000
средства окружного бюджета
140530
38000
52530
30000
20000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
380
380
4.
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
294684
30600
12151
2631
119990
50121
20000
59191
средства окружного бюджета
179916
30000
11849
2563
30000
26313
20000
59191
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
114768
600
302
68
89990
23808
4.1.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (Региональный проект «Чистая вода»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
294684
30600
12151
2631
119990
50121
20000
59191
средства окружного бюджета
179916
30000
11849
2563
30000
26313
20000
59191
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
114768
600
302
68
89990
23808
4.2.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
61925
61925
средства окружного бюджета
60000
60000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1925
1925
4.2.1.
Реконструкция привокзальной площади,
ул. Магистральная, ст. Пелей
с обустройством автостоянки,
г. Ноябрьск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
61925
61925
средства окружного бюджета
60000
60000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1925
1925
5.
Муниципальное образование Приуральский район
5.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
24379
11300
1572
10957
550
средства окружного бюджета
24180
11300
1373
10957
550
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
199
199
5.1.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
24081
11300
1274
10957
550
средства окружного бюджета
24081
11300
1274
10957
550
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
5.1.2.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
199
199
5.2.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
22827
3030
9797
10000
средства окружного бюджета
22700
3000
9700
10000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
127
30
97
5.2.1.
Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
22827
3030
9797
10000
средства окружного бюджета
22700
3000
9700
10000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
127
30
97
5.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7344
4140
3204
средства окружного бюджета
6855
3781
3074
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
489
359
130
5.3.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-
изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7344
4140
3204
средства окружного бюджета
6855
3781
3074
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
489
359
130
6.
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
303960
122009
88526
42827
50598
средства окружного бюджета
299556
117628
88526
42804
50598
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
4404
4381
23
6.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
6.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
273515
91762
88526
42727
50500
средства окружного бюджета
269111
87381
88526
42704
50500
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
4404
4381
23
6.1.3.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
6.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности
до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15198
15000
100
98
средства окружного бюджета
15198
15000
100
98
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
6.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
6.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
6.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
106122
100
28480
8081
47277
22184
средства окружного бюджета
104429
50
28078
8000
46339
21962
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1693
50
402
81
938
222
6.3.1.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41953
100
28480
8081
4030
1262
средства окружного бюджета
41367
50
28078
8000
3989
1250
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
586
50
402
81
41
12
6.3.2.
Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64169
43247
20922
средства окружного бюджета
63062
42350
20712
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1107
897
210
7.
Муниципальное образование Ямальский район
7.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15200
15100
100
средства окружного бюджета
15100
15000
100
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
100
100
7.1.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
«ЛЭП 0,4 - 10 кВ, с. Мыс
Каменный», Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
100
100
7.1.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
7.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20865
133
133
133
20133
333
средства окружного бюджета
20865
133
133
133
20133
333
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
7.2.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения
в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20865
133
133
133
20133
333
средства окружного бюджета
20865
133
133
133
20133
333
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
7.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
105154
101750
142
131
3131
средства окружного бюджета
105154
101750
142
131
3131
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
7.3.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале», Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
7.3.2.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал
Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
95154
91750
142
131
3131
средства окружного бюджета
95154
91750
142
131
3131
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.
Муниципальное образование город Салехард
8.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20930
105
2288
14265
4272
средства окружного бюджета
20718
100
2265
14123
4230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
212
5
23
142
42
8.1.1.
Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в
п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20930
105
2288
14265
4272
средства окружного бюджета
20718
100
2265
14123
4230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
212
5
23
142
42
8.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
49504
1100
26253
19551
2499
101
средства окружного бюджета
49504
1100
26253
19551
2499
101
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.2.1.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
49504
1100
26253
19551
2499
101
средства окружного бюджета
49504
1100
26253
19551
2499
101
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
350
300
50
8.3.1.
Реконструкция канализационных очистных
сооружений в г. Салехарде
(1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
350
300
50
8.4.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40786
20800
11000
3480
506
5000
средства окружного бюджета
40786
20800
11000
3480
506
5000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.4.1.
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40786
20800
11000
3480
506
5000
средства окружного бюджета
40786
20800
11000
3480
506
5000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.5.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
598486
5980
218419
100384
59628
84044
46882
41400
41749
средства окружного бюджета
595599
5775
217613
99769
59200
83211
46882
41400
41749
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2887
205
806
615
428
833
8.5.1.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
193130
2000
136628
38241
16261
средства окружного бюджета
193130
2000
136628
38241
16261
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.5.2.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
140227
3875
63305
54540
10927
3790
3790
средства окружного бюджета
138601
3675
62565
54000
10819
3752
3790
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1626
200
740
540
108
38
8.5.3.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе
затраты на проектно-
изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21085
105
18427
2553
средства окружного бюджета
20993
100
18365
2528
средства бюджетов муниципальных образований в
автономном округе
92
5
62
25
8.5.4.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом,
г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14203
59
5050
1037
6265
1792
средства окружного бюджета
14076
55
5000
1027
6202
1792
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
127
4
50
10
63
8.5.5.
Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
229841
31403
73989
41300
41400
41749
средства окружного бюджета
228799
31093
73257
41300
41400
41749
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1042
310
732
8.6.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4695
4695
средства окружного бюджета
4649
4649
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
46
46
8.6.1.
Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
(в прежней редакции «Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4695
4695
средства окружного бюджета
4649
4649
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
46
46
8.7.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1190837
239242
121983
1
5611
75000
210800
538200
средства окружного бюджета
1190837
239242
121983
1
5611
75000
210800
538200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.7.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы (1 этап)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
706137
239242
121983
1
5611
50300
80800
208200
средства окружного бюджета
706137
239242
121983
1
5611
50300
80800
208200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.7.2.
Строительство улично-дорожной сети и объектов электросетевого хозяйства комплексного освоения территории в г. Салехарде, правый берег р. Шайтанка, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
484700
24700
130000
330000
средства окружного бюджета
484700
24700
130000
330000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
9.
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
43669
802
14945
12022
15900
средства окружного бюджета
43669
802
14945
12022
15900
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
9.1.1.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (Региональный проект «Чистая вода»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
43669
802
14945
12022
15900
средства окружного бюджета
43669
802
14945
12022
15900
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
9.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
487187
40000
90000
180000
91987
85200
средства окружного бюджета
487187
40000
90000
180000
91987
85200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
9.2.1.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
487187
40000
90000
180000
91987
85200
средства окружного бюджета
487187
40000
90000
180000
91987
85200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
9.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
563976
100
95288
38318
253648
4062
40000
42000
90560
средства окружного бюджета
420842
100
94489
37924
111747
4022
40000
42000
90560
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
143134
799
394
141901
40
9.3.1.
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
145812
23252
20000
12000
90560
средства окружного бюджета
134162
11602
20000
12000
90560
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
11650
11650
9.3.2.
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
33198
33198
средства окружного бюджета
15262
15262
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
17936
17936
9.3.3.
Сети канализации социально-значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91381
91381
средства окружного бюджета
42082
42082
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
49299
49299
9.3.4.
Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
54281
54281
средства окружного бюджета
25465
25465
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
28816
28816
9.3.5.
Реконструкция сетей водопровода городского
3 подъем и коллектора напорного МКР-40 на участке вдоль ул. Дзержинского
(в границах улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
52467
49920
2547
средства окружного бюджета
18258
15736
2522
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
34209
34184
25
9.3.6.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
94817
100
65448
29269
средства окружного бюджета
93879
100
64800
28979
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
938
648
290
9.3.7.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
92020
29840
9049
1616
1515
20000
30000
средства окружного бюджета
91734
29689
8945
1600
1500
20000
30000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
286
151
104
16
15
10.
Муниципальное образование город Новый Уренгой
10.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
107588
1753
1341
26260
73528
4706
средства окружного бюджета
104933
100
1327
26000
72800
4706
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2655
1653
14
260
728
10.1.1.
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
107588
1753
1341
26260
73528
4706
средства окружного бюджета
104933
100
1327
26000
72800
4706
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2655
1653
14
260
728
10.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
144439
88598
37428
18413
средства окружного бюджета
142887
87600
37057
18230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1552
998
371
183
10.2.1.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
144439
88598
37428
18413
средства окружного бюджета
142887
87600
37057
18230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1552
998
371
183
10.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
228
209
19
10.3.1.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
228
209
19
11.
Муниципальное образование Пуровский район
11.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
26977
251
1726
25000
средства окружного бюджета
26820
100
1720
25000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
157
151
6
11.1.1.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
26977
251
1726
25000
средства окружного бюджета
26820
100
1720
25000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
157
151
6
11.2.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
332897
288
100200
132109
94300
6000
средства окружного бюджета
332897
288
100200
132109
94300
6000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
11.2.1.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
332897
288
100200
132109
94300
6000
средства окружного бюджета
332897
288
100200
132109
94300
6000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
12.
Муниципальное образование Тазовский район
12.1.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
186280
295
101
7354
25000
45300
108230
средства окружного бюджета
184730
100
100
6000
25000
45300
108230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1550
195
1
1354
12.1.1.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
186280
295
101
7354
25000
45300
108230
средства окружного бюджета
184730
100
100
6000
25000
45300
108230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1550
195
1
1354
13.
Муниципальное образование город Губкинский
13.1.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
13.1.1.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
»;
6.3. в таблице 12 раздела III:
6.3.1. подпункт 1.5 пункта 1 признать утратившим силу;
6.3.2. подпункты 2.7, 2.8, 2.9 пункта 2 признать утратившими силу;
6.3.3. подпункты 3.5, 3.6, 3.7 пункта 3 признать утратившими силу;
6.3.4. пункт 5 дополнить подпунктом 5.13 следующего содержания:
«
5.13
Доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
%
Определяется как отношение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и общего количества населения, проживающего в автономном округе, умноженное на 100.
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
Принимается по данным Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО
»;
6.4. в разделе IV:
6.4.1. в пункте 8:
6.4.1.1. в подпункте 8.13:
6.4.1.1.1. абзац восьмой позиции 8.13.1 дополнить словами «и очистки сточных вод»;
6.4.1.1.2. в позиции 8.13.2:
6.4.1.1.2.1. в абзаце первом цифры «11» заменить словами «8.13»;
6.4.1.1.2.2. абзац четвертый дополнить словами «и очистки сточных вод»;
6.4.1.1.2.3. абзац пятый после слова «населения» дополнить словами «и очистки сточных вод»;
6.4.1.1.2.4. абзац седьмой после слова «населения» дополнить словами «и очистки сточных вод»;
6.4.1.1.3. дополнить позициями 8.13.1-1, 8.13.2-1 следующего содержания:
«8.13.1-1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 8.13 настоящего раздела (в части мероприятия 2.10.16.2 «Реализация мероприятий в области организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп», реализуемого в 2018 году).
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям город Лабытнанги и поселок Харп при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- наличия в бюджете муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп, софинансирование которых осуществляется из окружного бюджета в размере, определенном, исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп из окружного бюджета, установленного приказом департамента финансов автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;
- принятия правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидии, предоставляемой поселению, входящему в состав муниципального образования в автономном округе (в случае предоставления субсидии поселению);
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- возврата муниципальными образованиями город Лабытнанги и поселок Харп средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579.
8.13.2-1. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 8.13 настоящего раздела (в части мероприятия 2.10.16.2 «Реализация мероприятий в области организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп», реализуемого в 2018 году).
Общий размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям город Лабытнанги и поселок Харп, определяется по следующей формуле:
Pсуб = SUM Pcyбi,
где:
Pcyб – общий размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям город Лабытнанги и поселок Харп на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп;
Pcyбi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп, который определяется по следующей формуле:
Pcyбi = Vi * k,
где:
Vi – сумма фактической потребности i-муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп;
k – коэффициент уровня софинансирования за счет средств окружного бюджета.»;
6.4.1.2. дополнить подпунктом 8.14 следующего содержания:
«8.14. На предоставление бюджетных инвестиций АО «Салехардэнерго» для выполнения работ по реализации проекта развития централизованных сетей водоотведения по объекту «Сети водоотведения, г. Салехард».
8.14.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.14 настоящего пункта.
Субсидии муниципальному образованию город Салехард предоставляются при условии:
- наличия в бюджете муниципального образования город Салехард бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования город Салехард, софинансирование которого осуществляется из окружного бюджета, в размере не менее 6 %;
- наличия муниципального правового акта, регулирующего порядок предоставления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, соответствующий положениям бюджетного законодательства;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- возврата муниципальным образованием город Салехард средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- заключения соглашения между уполномоченным органом и муниципальным образованием город Салехард.
8.14.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.14 настоящего пункта.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования город Салехард, определяется сводным сметным расчетом стоимости строительства объекта.
Субсидия в размере 472 138 000 (четыреста семьдесят два миллиона сто тридцать восемь тысяч) рублей предоставляется бюджету муниципального образования город Салехард, в том числе:
2019 год – 182 568 000 рублей;
2020 год – 122 000 000 рублей;
2021 год – 167 570 000 рублей.»;
6.4.2. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в автономном округе на решение вопросов местного значения по организации водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов населения.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.17 Подпрограммы 2. Порядок предоставления и распределения субсидий устанавливается нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
11.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 11 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям в автономном округе предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- соответствия муниципального образования в автономном округе, претендующего на получение субсидии, следующим критериям отбора:
1) наличие у муниципального образования в автономном округе потребности в коммунальной технике, соответствующей характеристикам:
коммунальная техника – транспортные средства российского производства, предназначенные для организации предоставления услуг потребителям по водоснабжению, откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, транспортированию твердых коммунальных отходов. Приобретаемая коммунальная техника должна соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, изложенным в паспорте технического средства, иметь сертификаты, обязательные для данного вида технического средства, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) наличие утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (в отношении каждого поселения, входящего в муниципальный район, для которого планируется приобретение коммунальной техники);
3) наличие утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке генеральных схем санитарной очистки поселений (в отношении каждого поселения, входящего в муниципальный район, для которого планируется приобретение коммунальной техники);
- направления субсидии на реализацию муниципальными образованиями в автономном округе мероприятий по приобретению коммунальной техники в целях ее дальнейшей передачи организациям для оказания услуг водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов населению;
- софинансирования за счет средств местного бюджета в размере, определенном, исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе из окружного бюджета, установленного приказом департамента финансов автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
11.2. Методика расчета субсидий, указанных в настоящем пункте.
Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
Vсуб = ∑ Vсубj,
где:
Vсубj – потребность j-муниципального образования на реализацию муниципальными образованиями в автономном округе мероприятий по приобретению коммунальной техники в целях ее дальнейшей передачи организациям для оказания услуг водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов населению.
Vсубj = ∑ Vj,
где
Vj = Nj * Cj * k,
где:
Vj – потребность j-муниципального образования в отношении единицы соответствующей коммунальной техники;
Nj – количество j-й коммунальной техники, определенное на основании исходных данных муниципальных образований в автономном округе;
Cj – стоимость единицы j-й коммунальной техники в соответствии с исходными данными;
k – коэффициент уровня софинансирования за счет средств окружного бюджета.
Стоимость каждого вида коммунальной техники определяется муниципальным образованием в автономном округе на основании данных о среднем уровне рыночной стоимости такой коммунальной техники в соответствии с коммерческими предложениями.»;
6.5. в таблице раздела V:
6.5.1. в пункте 2:
6.5.1.1. подпункт 2.2 графы 2 дополнить словами «в автономном округе»;
6.5.1.2. дополнить подпунктами 2.16 – 2.17 следующего содержания:
«
2.16
Мероприятие 2.16.
Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2018 год
исполнение судебных решений
образование задолженности перед ресурсоснаб-жающими организациями
пункты 23, 25 приложе-
ния № 1 к Государст-
венной программе
2.17
Мероприятие 2.17. Приобретение коммунальной техники
2018 год
обеспечение населения:
- привозной водой;
- откачкой и вывозом бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подклю-ченном к сетям централизован-ной системы канализации.
Организация транспортиро-вания твердых коммунальных отходов от жилищного фонда.
Обеспечение бесперебойности и качества предоставляе-мых потребителям коммунальных услуг, сохранение социальной стабильности
увеличение рисков, влияющих на снижение надежности и качества предоставляе-мых коммунальных услуг.
Повышение социальной напряженности
пункт 23 приложе-
ния № 1 к Государст-
венной программе
»;
6.5.2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«
5
Мероприятие G5. Региональный проект «Чистая вода»
2019 – 2021 годы
обеспечение качественной питьевой водой 87,3% населения автономного округа из систем централизован-ного водоснабжения, повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения
снижение надежности и качества услуг водоснабжения и водоот-
ведения, ухудшение санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки
пункт 51-2 приложе-
ния № 1 к Государст-
венной программе
».
7. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
7.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3517933
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 3517933* (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 4186581
2014 год – 603740
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
603740
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
105706
2015 год – 344565
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
344565
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
84636
2016 год – 326399
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
326399
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
361519
2017 год – 371085
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
371085
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
709059
2018 год – 451894
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
451894
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
855780
2019 год – 471534
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
471534
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
934449
2020 год – 474358
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –0)
474358
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
2021 год – 474358
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
474358
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
7.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3:
7.1.2.1. в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
7.1.2.2. пункт 2 признать утратившим силу;
7.2. в разделе II:
7.2.1. в абзаце четвертом подпункта 1.1 пункта 1:
7.2.1.1. слова «на 2016 – 2045 годы,» исключить;
7.2.1.2. дополнить предложением следующего содержания: «Региональная программа разработана на тридцатилетний период.»;
7.2.2. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
«Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
1.
Средства окружного бюджета*
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
2.
Средства местных бюджетов**
73060
-
-
10773
11263
15946
1328
16875
16875
3.
Средства внебюджетных источников***
4186581
105706
84636
361519
709059
855780
934449
567716
567716
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;
7.2.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 (всего)
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
3.
Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
4.
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
1406977
320186
306985
215466
238458
294582
31300
5.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
1881120
62298
29000
110933
132627
157312
440234
474358
474358
6.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191576
191576
7.
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
38260
29680
8580
»;
7.3. в пункте 1 графы 5 таблицы 15 раздела III слова «ГКУ ЯНАО «Ямалтехэнергоконтроль» заменить словами «отчетов о реализации краткосрочного плана и адресной программы, утверждаемых постановлениями Правительства автономного округа».
8. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
8.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 716307
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 716307*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств 0
2014 год – 85682
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85682
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 83476
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
83476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 86246
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
86246
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 90822
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
90822
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 93047
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
93047
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 90904
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
90904
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 93065
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
93065
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2021 год – 93065
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
93065
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
8.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 4 (всего)
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
3.
Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
4.
Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
5.
ДГЖН ЯНАО
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
6.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
7.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
8.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
1265000
131672
130752
147215
173198
215559
152564
157020
157020
9.
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)
1265000
131672
130752
147215
173198
215559
152564
157020
157020
».
9. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок»:
9.1. таблицу 18 раздела II Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*
294828
31272
35241
36620
39677
45193
35029
35898
35898
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
294828
31272
35241
36620
39677
45193
35029
35898
35898
3.
Основные мероприятия
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок (центральный аппарат)
206381
21890
24669
25634
27774
31635
24521
25129
25129
6.
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок (центральный аппарат)
73705
7818
8810
9155
9919
11298
8757
8974
8974
7.
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок (центральный аппарат)
14742
1564
1762
1831
1984
2260
1751
1795
1795
».
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»:
10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3610212
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 3610212*
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 428831
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428831
2015 год – 404605
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
404605
2016 год – 431785
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
431785
2017 год – 481525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
481525
2018 год – 566739
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
566739
2019 год – 424769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
424769
2020 год – 435979
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
435979
2021 год – 435979
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
435979
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
10.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 6 (всего)
3610212
428831
404605
431785
481525
566739
424769
435979
435979
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
2345212
297159
273853
284570
308327
351180
272205
278959
278959
3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6)
1265000
131672
130752
147215
173198
215559
152564
157020
157020
4.
Основные мероприятия, в том числе
5.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
3610212
428831
404605
431785
481525
566739
424769
435979
435979
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
2345212
297159
273853
284570
308327
351180
272205
278959
278959
7.
ДГЖН ЯНАО
1265000
131672
130752
147215
173198
215559
152564
157020
157020
».
11. В подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы»:
11.1. в паспорте Подпрограммы 7:
11.1.1. в позиции, касающейся соисполнителей Подпрограммы 7, слово «нет» заменить словами «ДСиЖП ЯНАО»;
11.1.2. в позиции, касающейся задач Подпрограммы 7:
11.1.2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе»;
11.1.2.2. пункт 5 дополнить словами «в автономном округе»;
11.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 7, дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) количество мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы благоустройства территорий, ед.;
5) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях в автономном округе, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %»;
11.1.4. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«основные мероприятия:
1) повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе;
F2) региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;
11.1.5. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 12650272
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, 12650272*
Объем внебюджетных средств – 0
2018 год – 2538245
2538245
2019 год – 3537813
3537813
2020 год – 2887813
2887813
2021 год – 2887813
2887813
2022 год – 798588
798588
* Финансирование Подпрограммы 7 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
11.1.6. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 7:
11.1.6.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) благоустроить все дворовые и общественные территории, признанные нуждающимися по итогам инвентаризации и включенные в муниципальные программы благоустройства территорий»;
11.1.6.2. пункт 2 признать утратившим силу;
11.2. в разделе II:
11.2.1 абзац первый пункта 1 дополнить словами «в автономном округе»;
11.2.2. дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Основное мероприятие F2 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Мероприятие направлено на кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.»;
11.2.3. таблицу 23 изложить в следующей редакции:
«Таблица 23
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2018 –
2022 годы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 7 (всего)
12650272
2538245
3537813
2887813
2887813
798588
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
12600272
2538245
3487813
2887813
2887813
798588
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 7)
50000
50000
4.
Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе
9059647
2538245
2135226
1793794
1793794
798588
5.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
9009647
2538245
2085226
1793794
1793794
798588
6.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 7)
50000
50000
7.
Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий
5266014
1988961
1286639
995207
995207
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
5266014
1988961
1286639
995207
995207
9.
Мероприятие 1.2. Содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности
3793633
549284
848587
798587
798587
798588
10.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
3743633
549284
798587
798587
798587
798588
11.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 7)
50000
50000
12.
Основное мероприятие F2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
3590625
1402587
1094019
1094019
13.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
3590625
1402587
1094019
1094019
14.
Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий
3590625
1402587
1094019
1094019
»;
11.3. таблицу 24 раздела III дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«
4.
Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы благоустройства территорий
ед.
абсолютная величина
увеличение значения является положительной динамикой показателя
принимается по данным органов местного самоуправ-ления
5.
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте
от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
%
определяется как отношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, умноженное на 100:
ДГ = КГ/КОГ * 100%.
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
принимается по данным органов местного самоуправ-ления
»;
11.4. в разделе IV:
11.4.1. в пункте 1:
11.4.1.1. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Субсидии муниципальным образованиям в автономном округе предоставляются при соблюдении следующих условий:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в области благоустройства;
- соответствия муниципального образования в автономном округе, претендующего на получение субсидии, следующим критериям отбора:
а) наличие утвержденной муниципальной программы;
б) наличие в муниципальной программе адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству;
- направления субсидии на повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях в автономном округе посредством реализации мероприятий муниципальных программ и оказания помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение (без учета средств, уплаченных из местного бюджета муниципальным образованием в автономном округе как собственником жилых помещений при принятии собственниками помещений в многоквартирном доме решения о софинансировании расходов на благоустройство дворовой территории исходя из минимального перечня работ);
- завершения работ по благоустройству дворовых территорий до 01 октября текущего года;
- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.»;
11.4.1.2. подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
Общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Рсуб), определяется по следующей формуле:
Рсуб = SUM Рсубi,
где:
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на реализацию проекта благоустройства дворовых территорий.
Размер субсидии для i-муниципального образования (Рсубi) определяется следующим образом:
Рсубi = SUM СмДТ * 0,99,
где:
СмДТ – стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, предлагаемых для включения в детализированный перечень, исходя из видов работ, входящих в состав минимального перечня работ, и расчетной стоимости работ, не превышающей нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ;
0,99 – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ.»;
11.4.2. в пункте 2:
11.4.2.1. подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в области благоустройства;
- соответствия муниципального образования в автономном округе, претендующего на получение субсидии, следующим критериям отбора:
а) наличие утвержденной муниципальной программы;
б) наличие в муниципальной программе перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству;
- направления субсидии на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе посредством реализации мероприятий муниципальных программ, в том числе в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству общественных территорий в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение;
- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- установления в муниципальных контрактах гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не менее трех лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- завершения работ по вводу объектов благоустройства до 01 октября текущего года;
- обеспечения видеонаблюдения созданных объектов благоустройства (для городов).»;
11.4.2.2. подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 2 настоящего раздела.
Общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Рсуб), определяется по следующей формуле:
Рсуб = SUM Рсубi,
где:
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на реализацию проекта благоустройства общественных территорий.
Размер субсидии для i-муниципального образования (Рсубi) определяется следующим образом:
Рсубi = SUM П * 0,99,
где:
SUM П – сметная стоимость работ по благоустройству общественных территорий, предлагаемых для включения в детализированный перечень, а также плановых затрат на разработку и проверку сметной стоимости дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, планируемых для реализации в следующем году;
0,99 – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ.»;
11.4.3. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Субсидия, предоставляемая бюджету муниципального образования Тазовский район, в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района, на выполнение в 2019 году капитального ремонта объектов муниципальной собственности и благоустройства территории.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1.2 Подпрограммы 7. Порядок предоставления и распределения субсидий устанавливается нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
4.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 4 настоящего раздела.
Субсидии предоставляются муниципальному образованию Тазовский район при условии:
- наличия заключенного соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Тазовский район;
- наличия правового акта муниципального образования Тазовский район, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Тазовский район, на исполнение которого предоставляется субсидия;
- наличия в бюджете муниципального образования Тазовский район бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с выполнением мероприятия, в размере не менее 5% от потребности муниципального образования Тазовский район в средствах на осуществление соответствующих расходов;
- расходования муниципальным образованием Тазовский район субсидии в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- возврата в окружной бюджет неиспользованной муниципальным образованием Тазовский район в текущем финансовом году субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- при завершении текущего финансового года департамент строительства и жилищной политики автономного округа осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования Тазовский район с учётом ожидаемой фактической потребности на последнюю дату совершения платежа в текущем финансовом году в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
4.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 4 настоящего пункта.
Общий размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Тазовский район на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении мероприятия, составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
Размер субсидии (V) определяется по формуле:
V = СС * К,
где:
СС – сметная стоимость работ по выполнению мероприятия;
К – коэффициент софинансирования за счет средств окружного бюджета.»;
11.5. таблицу раздела V дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«
3
Основное мероприятие F2. Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»
2019 –2022
повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий
реализация не в полном объеме мероприятий муниципальных программ по благоуст-ройству
пункты 111 –1, 113-1 приложе-ния № 1 к Государствен-ной программе
».
12. В подпрограмме «Создание системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы»:
12.1. в паспорте Подпрограммы 8:
12.1.1. в позиции, касающейся показателей Подпрограммы 8:
12.1.1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО;»;
12.1.1.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО»;
12.1.2 позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 181376
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 181376*
Объем внебюджетных средств – 5272650
2018 год – 49289
49289
0
2019 год – 104087
104087
0
2020 год – 28000
28000
2490124
2021 год – 0
0
1597739
2022 год – 0
0
1184787
* Финансирование Подпрограммы 8 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
12.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 8:
12.1.3.1. пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение всех населенных пунктов в автономном округе объектами обращения с отходами, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства;
2) увеличение доли ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО в год до 13%;
3) доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО в год до 4 %»;
12.1.3.2 пункты 4 – 7 признать утратившими силу;
12.2. в разделе I:
12.2.1. абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;
12.2.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- с 2015 года по 2018 год завершены строительством и введены в промышленную эксплуатацию пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов в с. Яр-Сале Ямальского района, мусоросортировочные комплексы в г. Тарко-Сале Пуровского района и г. Надыме Надымского района.»;
12.2.3. абзац девятый изложить в следующей редакции:
«В качестве сырья используются отсортированные полимерные отходы потребления и производства: пленки для бытовой упаковки, пластиковые пакеты, одноразовая посуда, промышленная упаковка («биг-бэги»), канистры, пластиковые емкости, заглушки от труб. В перспективе после открытия мусоросортировочного комплекса в г. Надыме отходы будут доставляться на завод и оттуда. Кроме того, обработанные полимерные отходы из городов Муравленко, Губкинского и Нового Уренгоя также будут служить источником сырья для переработки на заводе.»;
12.2.4. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Согласно данным Территориальной схемы, на территории автономного округа находится 9 полигонов отходов, 4 мусоросортировочных комплекса, 1 перерабатывающий завод, а также объекты по обработке и обезвреживанию отходов.»;
12.2.5. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Территориальная схема включает свалки, большинство из которых представляют собой технологически несовершенные и экологически опасные объекты, которые не отвечают природоохранным и санитарным требованиям и не выполняют своего основного назначения – обеспечение минимизации негативных последствий для окружающей среды в автономном округе при обращении с ТКО.»;
12.2.6. в пункте 2:
12.2.6.1. в абзаце шестом слова «(к 2025 году – 100 %)» исключить;
12.2.6.2. абзац девятый признать утратившим силу;
12.3. в разделе II:
12.3.1. четвертый абзац пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Данные о планируемых к строительству и реконструкции объектах обращения с ТКО в разрезе населенных пунктов за счет внебюджетных источников по годам ввода указываются в таблице 28. Перечень планируемых строительством объектов по обращению с отходами ежегодно корректируются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.»;
12.3.2. таблицу 25 изложить в следующей редакции:
«Таблица 25
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов средств окружного бюджета, средств местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 8
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2018 – 2022 годы
2018 год
2019 год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Средства окружного бюджета*
181376
49289
104087
28000
2.
Город Губкинский
3.
Город Лабытнанги
4.
Город Муравленко
5.
Город Новый Уренгой
6.
Город Ноябрьск
7.
Город Салехард
1500
1500
8.
Красноселькупский район
53270
270
25000
28000
9.
Надымский район
10.
Приуральский район
70575
35575
35000
11.
Пуровский район
12.
Тазовский район
13.
Шурышкарский район
14.
Ямальский район
56031
11944
44087
15.
Средства местных бюджетов**
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***,
из них
5272650
2490124
1597739
1184787
17.
Город Салехард
18.
Город Лабытнанги
41500
41500
19.
Город Губкинский
139021
38021
101000
20.
Город Муравленко
30527
30527
21.
Город Новый Уренгой
1502500
551250
951250
22.
Город Ноябрьск
1336610
1138870
98870
98870
23.
Надымский район
336775
196283
106825
33667
24.
Пуровский район
223940
96470
127470
25.
Тазовский район
250085
250085
26.
Красноселькупский район
143050
143050
27.
Шурышкарский район
685846
685846
28.
Ямальский район
416101
304107
111994
29.
Приуральский район
166695
166695
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 8 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
***Финансирование Подпрограммы 8 за счет средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер. Планируемые строительством объекты по обращению с отходами за счет средств внебюджетных источников представлены в таблице 28. Перечень планируемых строительством объектов по обращению с отходами ежегодно корректируется в соответствии с утвержденными инвестиционными программами операторов по обращению с ТКО.»;
12.3.3. таблицу 26 изложить в следующей редакции:
«Таблица 26
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты
на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственные исполнители (соисполнители), участники Подпрограммы 8
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2018 – 2022 годы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 8 (всего)
181376
49289
104087
28000
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 8)
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 8)
181376
49289
104087
28000
4.
Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы обращения с отходами, в том числе с ТКО, соответствующей требованиям законодательства
5.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
6.
Мероприятие 1.1. Стимулирование и софинансирование строительства объектов, предназначенных для раздельного сбора, накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО, соответствующих требованиям законодательства
7.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
8.
Мероприятие 1.2. Предупреждение и ликвидация мест размещения отходов (свалок), не соответствующих требованиям законодательства
9.
Мероприятие 1.3. Создание эффективных механизмов управления отраслью обращения с отходами, в том числе с ТКО
10.
Мероприятие 1.4. Создание системы раздельного сбора ТКО
11.
Мероприятие 1.5. Информирование потребителей по вопросам обращения с ТКО
12.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8, в том числе
13.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
14.
Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция) объектов*
181376
49289
104087
28000
15.
ДСиЖП ЯНАО
181376
49289
104087
28000
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям в автономном округе изложены в таблице 27.»;
12.3.4. таблицу 27 изложить в следующей редакции:
«Таблица 27
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Стоимость объекта с учетом заключенных контрактов и необходимых дополнительных работ
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2018 –
2022 годы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Строительство (реконструкция) объектов
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1693855
181376
49289
104087
28000
средства окружного бюджета
181376
49289
104087
28000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
В том числе по мероприятиям
2.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
403836
70575
35575
35000
средства окружного бюджета
70575
35575
35000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
3.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
248037
56031
11944
44087
средства окружного бюджета
56031
11944
44087
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
4.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60858
53270
270
25000
28000
средства окружного бюджета
53270
270
25000
28000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
5.
Полигон ТБО
(2-я очередь), г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
738571
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
»;
12.3.5. таблицу 28 изложить в следующей редакции:
«Таблица 28
Планируемые строительством объекты по обращению с отходами
за счет средств внебюджетных источников
№ п/п
№ насе-ленного пункта
Наименование муниципальных образований в автономном округе (населенных пунктов)
Направление, наименование мероприятия
Мощность (тонн/год)
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего
на 2018 – 2022 годы
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Стимулирование и софинансирование строительства объектов, предназначенных для раздельного сбора, накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО, соответствующих требованиям законодательства
.
В том числе по мероприятиям
г. Салехард
Место (площадка) для сбора и накопления ТКО, в том числе отходов, относящихся к товарам, утратившим свои потребительские свойства, для дальнейшего транспортирования на объекты обработки, обезвреживания, утилизации в другие населенные пункты (далее – площадка для сбора и накопления ТКО)
50
пос. Пельвож
г. Лабытнанги
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
5000
41500
41500
г. Губкинский
Полигон отходов, в том числе ТКО
5000
101000
101000
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
15000
38021
38021
г. Муравленко
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
15000
30527
30527
г. Новый Уренгой
Полигон отходов, в том числе ТКО (для района Коротчаево и района Лимбяяха)
50000
302500
151250
151250
Мусоросортировочный завод
100000
1200000
400000
800000
г. Ноябрьск
Полигон промышленных и бытовых отходов
50000
296610
98870
98870
98870
Мусоросортировочный завод
100000
1040000
1040000
Надымский район
83200
336775
196283
106825
33667
г. Надым
Полигон отходов, в том числе ТКО
50000
101001
33667
33667
33667
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО (на базе МСК)
15000
16346
16346
пос. Заполярный
Площадка для сбора и накопления ТКО
300
29254
29254
пос. Пангоды
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
15000
МО Кутопьюган-ское
с. Кутопьюган
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
400
29254
29254
Мусороперегрузочная станция, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТБО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации
300
пос. Лонгьюган
Площадка для сбора и накопления ТКО
400
29254
29254
с. Ныда
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
700
43904
43904
пос. Правохет-тинский
Площадка для сбора и накопления ТКО
400
29254
29254
пос. Приозерный
Площадка для сбора и накопления ТКО
400
29254
29254
пос. Ягельный
Площадка для сбора и накопления ТКО
300
29254
29254
Приуральский район
6550
166695
166695
с. Аксарка
Площадка для сбора и накопления ТКО
1000
51780
51780
пос. Зеленый Яр
Площадка для сбора и накопления ТКО
100
пос. Товопогол
Площадка для сбора и накопления ТКО
100
пос. Чапаевск
Площадка для сбора и накопления ТКО
100
пос. Ямбура
Площадка для сбора и накопления ТКО
100
с. Харсаим
Площадка для сбора и накопления ТКО
200
пос. Вылпосл
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
с. Катравож
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) станция сжигания ТКО;
3) комплекс по утилизации золы
800
43390
43390
пос. Харп
Площадка для сбора и накопления ТКО
3000
с. Белоярск
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1000
50763
50763
с. Щучье
Площадка для сбора и накопления ТКО, в том числе:
1) станция сжигания ТКО;
2) комплекс по утилизации золы
50
35508
35508
д. Лаборовая
Площадка для сбора и накопления ТКО, в том числе:
1) станция сжигания ТКО;
2) комплекс по утилизации золы
50
36017
36017
Пуровский район
Пуровский район
116250
223940
96470
127470
г. Тарко-Сале
Полигон отходов, в том числе ТКО
5000
85593
85593
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
100000
12673
12673
пос. Уренгой
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
4000
12673
12673
МО Пуровское
пос. Пуровск
Площадка для сбора и накопления ТКО
1000
с. Сывдарма
Площадка для сбора и накопления ТКО
100
пос. Пурпе
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
3000
с. Самбург
Мусороперегрузочная станция, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
950
33832
16916
16916
с. Халясавэй
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
400
24574
12287
12287
пос. Ханымей
Площадка для сбора накопления ТКО
1500
д. Харампур
Площадка для сбора накопления ТКО
300
54593
54593
Тазовский район
Тазовский район
5400
250085
250085
пос. Тазовский
(в т.ч. с. Газ-Сале)
Полигон отходов (межселенный, пос. Тазовский – с. Газ-Сале)
Нет данных
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1500
56780
56780
с. Антипаюта
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1000
51695
51695
с. Газ-Сале
Полигон отходов (межселенный,
пос. Тазовский – с. Газ-Сале)
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
700
43136
43136
с. Гыда
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1300
55508
55508
с. Находка
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
700
42966
42966
д. Тадебе-Яха
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Тибей-Сале
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Матюй-Сале
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Юрибей
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
Красноселькупский район
2900
143050
143050
с. Красноселькуп
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
2000
59576
59576
МО Толькинское
с. Толька
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
750
44915
44915
с. Киккиакки
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
с. Ратта
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
100
38559
38559
Шурышкарский район
4550
685846
685846
МО Азовское
с. Азовы,
в том числе
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
250
39746
39746
д. Ильягорт
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Ишвары
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Карвожгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Пословы
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
МО Горковское
с. Горки,
в том числе
Мусороперегрузочная станция, в том числе:
1) сортировочная станция ТКО;
2) станция сжигания ТКО;
3) комплекс по утилизации золы
800
46102
46102
д. Хашгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
МО Лопхаринское
с. Лопхари
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) станция сжигания ТКО;
3) комплекс по утилизации золы
250
39492
39492
д. Казым-Мыс
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
с. Сангымгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
МО Мужевское
с. Мужи
Мусороперегрузочная станция, в том числе:
1) сортировочная станция ТКО;
2) станция сжигания ТКО;
3) комплекс по утилизации золы
1000
50847
50847
д. Анжигорт
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
35169
35169
д. Новый Киеват
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
34915
34915
д. Ханты-Мужи
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
34746
34746
с. Восяхово
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
34746
34746
д. Вершина-Войкары
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
35169
35169
д. Усть-Войкары
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
34746
34746
МО Овгортское
с. Овгорт
Мусороперегрузочная станция, в том числе:
1) сортировочная станция ТКО;
2) станция сжигания ТКО;
3) комплекс по утилизации золы
500
44153
44153
д. Евригорт
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
34661
34661
д. Нымвожгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
35169
35169
с. Оволынгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
35169
35169
д. Тильтим
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
35169
35169
д. Ямгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
35169
35169
МО Питляр
с. Питляр
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
250
39322
39322
МО Шурыш-карское
с. Шурышкары
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
500
41356
41356
д. Лохпотгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Унсельгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
Ямальский район
Ямальский район
7200
416101
304107
111994
МО Мыс-Каменское
с. Мыс Каменный
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1000
51610
51610
пос. Яптик-Сале
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
с. Новый Порт
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1000
51780
51780
с. Панаевск
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1200
52966
52966
с. Салемал
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) станция сжигания ТКО;
2) комплекс по утилизации
2) комплекс по утилизации
100
58854
58854
с. Сеяха
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1300
54068
54068
МО Яр-Салинское
с. Яр-Сале
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) станция сжигания ТКО
2) комплекс по утилизации
2500
111994
111994
пос. Сюнай-Сале
Площадка для сбора и накопления ТКО
Станция сжигания ТКО
50
34829
34829
Итого
Средства внебюджетных источников
5272650
2490124
1597739
1184787
»;
12.4. в таблице 29 раздела III:
12.4.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО
%
определяется как отношение количества обработанных ТКО к общему количеству образующихся отходов ТКО в населенных пунктах в год, умноженное на 100:
ДОТКО = КОТКО/КТКО * 100%
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
принимается по данным отчетов регионального оператора
»;
12.4.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«
7.
Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО
%
определяется как отношение количества утилизированных ТКО к общему количеству образующихся отходов ТКО в населенных пунктах в год, умноженное на 100:
ДУТКО = КУТК /КТКО * 100%
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
принимается по данным отчетов регионального оператора
»;
12.5. в графе 6 таблицы раздела V:
12.5.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«пункты 124, 124-1 приложения № 1 к Государственной программе»;
12.5.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«пункты 124, 124-1 приложения № 1 к Государственной программе»;
12.5.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«пункты 124, 124-1 приложения № 1 к Государственной программе»;
12.5.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«пункты 124, 124-1 приложения № 1 к Государственной программе»;
12.5.5., пункт 5 изложить в следующей редакции:
«пункты 124,124-1 приложения № 1 к Государственной программе».
13. Приложение №1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2022 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 февраля 2019 года № 118-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
№ по-ка-за-те-
ля
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основ-ного меро-прия-тия/ме-роприя-тий, влияю-щих на показа-тель
Ед-ини-ца из-ме-ре-ния
Значения показателей
2014 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2019 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2021 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2022 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
Государственная программа
2
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3
1.
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ССЭР*)
кг
у.т./
тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
12
0,4
11,5
0,3
11
0,4
10,5
1
10
1
9,5
1
-
-
4
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
5
2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации
2012 года
№ 600)
%
8
0,24
16,5
0,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1
0,3
1
0,25
1
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
8
5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,4
0,3
1
0,25
1
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе
10
6.
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
ед.
-
-
-
-
-
-
40
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Подпрограмма 1
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
13
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
14
1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
1
100
1
100
1
-
-
15
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования
к программам
в области энергосбережения и повышения
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
энергетической эффективности,
к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
16
Подпрограмма 2
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,6
-
0,4
-
0,4
-
0,4
-
0,5
-
-
17
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
18
Цель 2 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
19
Цель 3 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
20
Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
21
1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
22
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации
от 07 мая
2012 года № 600)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,041
30
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе (показатель ССЭР*)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.16, 2.17), 3
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,041
10
0,05
10
0,07
10
0,1
10
0,1
10
0,1
-
-
24
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
51
0,039
50
0,04
50
0,041
50
0,05
50
0,07
-
-
-
-
-
-
-
-
25
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10.1, 2.16)
%
-
-
100
0,04
100
0,041
100
0,05
100
0,07
100
0,06
100
0,06
100
0,06
-
-
26
2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
27
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
24
0,034
120
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2 (2.3, 2.7, 2.14), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,06
0
0,06
0
0,06
-
-
29
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2 (2.3, 2.7, 2.10.3), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,06
0
0,06
0
0,06
-
-
30
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,033
7,2
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
47,5
0,034
44
0,033
40
0,033
39
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
34
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2 (2.3, 2.7, 2.14), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,05
0
0,05
0
0,05
-
-
35
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,05
0
0,05
0
0,05
-
-
36
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
39
4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,038
30,4
0,035
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39-1
4.2.
Количество газифицированных населенных пунктов (показатель
ССЭР*)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
28
0,06
28
0,1
30
0,1
30
0,1
-
-
40
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
41
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной
в сеть
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,036
98
0,029
98,1
0,046
98,2
0,06
98,3
0,06
98,4
0,06
-
-
42
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения (показатель
ССЭР*)
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,036
98
0,029
98,1
0,046
98,5
0,1
98,91
0,1
99
0,1
-
-
43
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,036
30
0,029
27
0,046
-
-
-
-
-
-
-
-
44
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим
нормативным требованиям по
микробиологичес-
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,036
4,5
0,029
3,7
0,046
-
-
-
-
-
-
-
-
ким показателям
45
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,036
15,8
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,036
56,3
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности,
в общей численности населения (показатель
ССЭР*)
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
80,8
0,034
81,5
0,036
81,5
0,038
81,5
0,035
81,5
0,06
81,5
0,1
81,5
0,1
83
0,1
-
-
48
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,036
98
0,029
98
0,046
98
0,06
98
0,06
98
0,06
-
-
49
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13, 2.10.15), 3
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,038
53
0,035
17,3
0,06
17,5
0,06
17,7
0,06
18
0,06
-
-
50
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,036
14,2
0,029
14
0,045
-
-
-
-
-
-
-
-
51
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3
%
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,029
53
0,045
-
-
-
-
-
-
-
-
51-1
5.12.
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, от общего количества населенных пунктов автономного округа
2 (2.15, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16)
%
-
-
-
-
-
-
42,4
0,029
53,3
0,045
-
-
-
-
-
-
-
-
51-2
5.13.
Доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
G5
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
87,0
0,09
87,1
0,09
87,3
0,09
-
-
52
6.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
53
6.1.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализирован-ного потреби-тельского кооператива
2 (2.8)
%
13
0,031
7
0,033
7
0,03
4
0,029
4
0,045
4
0,05
4
0,05
4
0,05
-
-
54
7.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
55
7.1.
Количество отремонтирован-ных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
8 (2014 год), 2 (2.12)
ед.
67
0,029
-
-
-
-
23
0,028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
Цель 4 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
57
Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа
58
8.
Целевые показатели благоустройства территорий
59
8.1.
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования,
от общей протяженности улиц и внутриквар-тальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.1)
%
100
0,031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
8.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.2, 2.10.8)
%
100
0,031
100
0,032
100
0,033
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
8.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе
2 (2.2)
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0,033
0
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62
8.4.
Доля благоустроенных
в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству
на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
8.5.
Доля благоустроенных
в 2017 году муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству
на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64
Подпрограмма 3
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,14
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
65
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
66
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
67
1.
Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквар-тирных домов в общей площади многоквартирных домов
(на 01.01.2014)
1 (1.1, 1.2, 1.4)
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,274
5
0,274
5
0,274
5
1
5
1
5
1
-
-
68
2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
ед.
76
0,14
82
0,163
82
0,242
177
0,242
177
0,242
-
-
-
-
-
-
-
-
69
3.
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
тыс. м2
151
0,14
162
0,163
162
0,242
500
0,242
500
0,242
-
-
-
-
-
-
-
-
70
4.
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1 (1.1, 1.2)
%
85
0,14
95
0,163
95
0,242
43,8
0,242
35
0,242
-
-
-
-
-
-
-
-
71
5.
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
368
0,14
368
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72
6.
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
390
0,14
390
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
1 (1.3)
%
11,3
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
Подпрограмма 4
(вес по годам)
-
-
-
0,16
-
0,16
-
0,16
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
75
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
76
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
77
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
78
1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо
от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
2.
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
82
4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
84
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
85
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
86
5.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля
(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
2
%
-
-
40
0,2
70
0,2
55
0,2
90
0,2
90
0,34
90
0,34
90
0,34
-
-
87
6.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
(в процентах
от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
2
%
-
-
26
0,2
50
0,2
28
0,2
25
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
88
7.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
2
%
-
-
35
0,2
50
0,2
15
0,2
7
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
89
8.
Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
1
ед.
-
-
387
0,2
620
0,2
468
0,2
470
0,2
480
0,33
480
0,33
480
0,33
-
-
90
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
91
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
92
9.
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
2
%
-
-
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,33
100
0,33
100
0,33
-
-
93
Подпрограмма 5
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
95
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
96
1.
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
97
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
98
2.
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
99
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
100
3.
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
101
Подпрограмма 6
(вес по годам)
-
-
-
0,16
-
0,16
-
0,16
-
0,12
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
102
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
103
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
104
1.
Укомплектован-ность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
-
-
105
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
106
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
107
2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
108
Подпрограмма 7
(вес по годам)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
-
0,2
-
0,2
-
0,2
-
1
109
Цель Подпрограммы 7. Создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
110
Задача 1 Подпрограммы 7. Благоустройство всех нуждающихся по результатам проведенной органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий, исходя из утвержденного минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
110-1
Задача 4 Подпрограммы 7. Повышение уровня доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
110-2
Задача 5 Подпрограммы 7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
111
1.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся по результатам инвентаризации в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству,
и включенных в муниципальные программы по благоустройству
1
%
-
-
-
-
-
-
-
-
20
0,45
-
-
-
-
-
-
-
-
111-1
5.
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
1, F2
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
0,1
12
0,1
15
0,1
20
0,1
112
Задача 2 Подпрограммы 7. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
113
2.
Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий
1
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
69
0,45
-
-
-
-
-
-
-
-
113-1
4.
Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы благоустройства территорий
1, F2
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
0,5
62
0,5
60
0,5
61
0,5
114
Задача 3 Подпрограммы 7. Содержание объектов благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов
115
3.
Доля объектов благоустройства, содержание которых осуществляется в рамках муниципальных программ по благоустройству, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности
1
%
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
116
Подпрограмма 8
(вес по годам)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
-
-
117
Цель Подпрограммы 8. Создание на территории автономного округа эффективной системы обращения с отходами, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
118
Задача 1 Подпрограммы 8. Обеспечение населенных пунктов в автономном округе объектами по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
119
Задача 2 Подпрограммы 8. Увеличение объемов обработки, обезвреживания и утилизации отходов, в том числе ТКО, в целях сокращения объемов захоронения отходов
120
1.
Доля обработанных, утилизированных и обезвреженных отходов, в том числе ТКО,
от общего количества образующихся отходов в автономном округе в год
1 (1.1, 1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
62
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
121
2.
Доля обработанных, утилизированных и обезвреженных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год
1 (1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
2
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
122
3.
Доля захороненных отходов от общего количества образующихся отходов, в том числе ТКО,
в автономном округе в год
1 (1.1, 1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
38
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
123
4.
Доля захороненных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год
1 (1.1, 1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
98
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
124
5.
Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО
1 (1.1)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
0,5
13
0,5
13
0,5
13
0,5
124-1
7.
Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО
1 (1.1)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
0,5
4
0,5
4
0,5
4
0,5
125
Задача 3 Подпрограммы 8. Ликвидация мест размещения отходов (свалок), не соответствующих требованиям законодательства
126
Задача 4 Подпрограммы 8. Информационная открытость и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами
127
6.
Количество населенных пунктов, в которых организован раздельный сбор отходов, в том числе ТКО
1 (1.4, 1.5)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
3
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2019 г. № 118-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П (далее – Государственная программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей Государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей Государственной программы на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 февраля 2019 года № 118-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2022 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. пункт 7 позиции, касающейся показателей Государственной программы, признать утратившим силу;
1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 139522499
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 139522499*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем внебюджетных средств –
16877833
2014 год –12896073
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12896073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
1535990
2015 год – 13151077
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13151077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
1098039
2016 год – 15708899
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15708899
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
1289135
2017 год – 16793524
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16793524
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1623041
2018 год – 19173584
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19173584
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2591719
2019 год -–21028116
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
21028116
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1716603
2020 год – 19826500
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19826500
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
3365452
2021 год – 20146138
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20146138
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2473067
2022 год – 798588
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
798588
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1184787
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете.»;
1.3. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:
1.3.1. в пункте 4 слова «30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021» заменить словами «27 процентов к 2018»;
1.3.2. в пункте 5 слова «с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60» заменить словами «до 18»;
1.3.3. пункт 7 признать утратившим силу.
2. В разделе II Государственной программы:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на Государственную программу
№ п/п
Источник финансирования, наименование подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2022 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Средства окружного бюджета*,
в том числе по мероприятиям
139522499
12896073
13151077
15708899
16793524
19173584
21028116
19826500
20146138
798588
2.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
118846399
11777820
12318431
14864469
15850092
15474370
16399009
15907285
16254923
4.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
5.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
6.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок»****
7.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
3610212
428831
404605
431785
481525
566739
424769
435979
435979
8.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
12650272
2538245
3537813
2887813
2887813
798588
9.
Подпрограмма 8 «Создание системы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 –
2022 годов»
181376
49289
104087
28000
10.
Средства местных бюджетов**, из них
3316987
173865
173373
86514
68588
993210
834509
597953
388975
11.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
422228
106191
131896
43900
28536
18770
33941
31374
27620
12.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
2583379
67674
41477
31841
28789
911140
729918
488882
283658
13.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
73060
10773
11263
15946
1328
16875
16875
14.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
238320
47354
69322
60822
60822
15.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***, из них
16877833
1535990
1098039
1289135
1623041
2591719
1716603
3365452
2473067
1184787
16.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
4734948
776710
362226
252345
210350
1735939
782154
307612
307612
17.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
2683654
653574
651177
675271
703632
1 915 727
1 827 549
557 266
418 085
18.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»*****
4186581
105706
84636
361519
709059
855780
934449
567716
567716
19.
Подпрограмма 8 «Создание системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 –
2022 годов»
5272650
2490124
1597739
1184787
* Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*** Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2022 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государственная программа – всего
139522499
12896073
13151077
15708899
16793524
19173584
21028116
19826500
20146138
798588
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
127133463
11126258
11681329
14469999
15212690
17745316
19288511
18405386
18405386
798588
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
6889796
948721
910955
679040
945729
667768
1024603
696671
1016309
4.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
5499240
821094
558793
559860
635105
760500
715002
724443
724443
5.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего*
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
118846399
11777820
12318431
14864469
15850092
15474370
16399009
15907285
16254923
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
112187979
10829099
11407476
14185429
14904363
14855891
15528493
15238614
15238614
9.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
6658420
948721
910955
679040
945729
618479
870516
668671
1016309
10.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
11.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
12.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
13.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
14.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок» – всего*
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
16.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
3610212
428831
404605
431785
481525
566739
424769
435979
435979
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
2345212
297159
273853
284570
308327
351180
272205
278959
278959
18.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
1265000
131672
130752
147215
173198
215559
152564
157020
157020
19.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
12650272
2538245
3537813
2887813
2887813
798588
20.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
12600272
2538245
3487813
2887813
2887813
798588
21.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
50000
50000
22.
Подпрограмма 8 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 – 2022 годов»
181376
49289
104087
28000
23.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
24.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
181376
49289
104087
28000
* Мероприятия реализуются за счет обеспечивающей подпрограммы.».
3. Пункт 8 таблицы 3 раздела III признать утратившим силу.
4. В разделе V:
4.1. в абзаце пятом слова «30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021» заменить словами «27 процентов к 2018»;
4.2. в абзаце шестом слова «с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60» заменить словами «до 18»;
4.3. абзац девятый признать утратившим силу.
5. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 0
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 0*
Объем
внебюджетных средств – 4734948
2014 год – 0
0
776710
2015 год – 0
0
362226
2016 год – 0
0
252345
2017 год – 0
0
210350
2018 год – 0
0
1735939
2019 год – 0
0
782154
2020 год – 0
0
307612
2021 год – 0
0
307612
* Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
5.2. в подразделе 2 раздела II:
5.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства окружного бюджета*
2.
Средства местных бюджетов**, из них
422228
106191
131896
43900
28536
18 770
33 941
31 374
27 620
3.
Город Губкинский
33239
7776
10150
3302
100
2 497
4 924
3 890
600
4.
Город Лабытнанги
31188
834
26493
3500
161
200
5.
Город Муравленко
2320
1160
1160
6.
Город Новый Уренгой
4853
975
855
347
892
892
892
7.
Город Ноябрьск
21239
8000
6207
1600
1639
1 764
1 722
307
0
8.
Город Салехард
50
50
50
50
9.
Красноселькупский район
1403
864
80
151
151
157
10.
Надымский район
30196
8126
2426
8218
2811
2 201
2 138
2 138
2 138
11.
Приуральский район
23199
8119
15080
12.
Пуровский район
263470
67000
67000
24253
22846
11 394
23 659
23 659
23 659
13.
Тазовский район
14.
Шурышкарский район
8896
4860
3064
972
15.
Ямальский район
2025
316
316
216
205
205
205
281
281
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***
4734948
776710
362226
252345
210350
1735939
782154
307612
307612
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»;
5.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014
год
2015 год
2016
од
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 (всего) (центральный аппарат)
389982
41364
46615
48440
52483
59777
46335
47484
47484
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
389982
41364
46615
48440
52483
59777
46335
47484
47484
3.
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)
18875
2002
2256
2345
2540
2893
2243
2298
2298
6.
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)
75519
8010
9027
9380
10163
11576
8973
9195
9195
7.
Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
295588
31352
35332
36715
39780
45308
35119
35991
35991
».
6. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:
«G5) региональный проект «Чистая вода»»;
6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 118846399
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, – 118846399*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем внебюджетных средств – 2683654
2014 год – 11777820
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11777820
(в том числе средства федерального
бюджета –12607)
653574
2015 год –12318431
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12318431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
651177
2016 год – 14864469
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14864469
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
675271
2017 год – 15850092
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0)
15850092
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703632
2018 год – 15474370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15474370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1915727
2019 год – 16399009
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16399009
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1827549
2020 год – 15907285
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15907285
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
557266
2021 год –16254923
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16254923
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
418085
Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечение к 2021 году 87,3% населения автономного округа качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. в подразделе 1:
6.2.1.1. абзац пятый изложить в редакции:
«А) Основные мероприятия.»;
6.2.1.2. пункт 2 дополнить подпунктами 2.16, 2.17 следующего содержания:
«2.16. Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Мероприятие введено в целях исполнения судебных решений.
2.17. Приобретение коммунальной техники.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по организации водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов населения.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
6.2.1.3. абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу;
6.2.1.4. дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. G5. Региональный проект «Чистая вода».
Проект реализуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и входит в состав федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в качестве региональной составляющей.
Основная задача регионального проекта – повышение качества питьевой воды, в целях решения которой предусмотрены строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, в том числе:
- сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьска;
- реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко;
- водоснабжение г. Лабытнанги.
Вышеуказанные мероприятия реализуются в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа и содержатся в перечне строек объектов по направлениям видов деятельности в таблицах 10, 11 Подпрограммы 2.
На 2019 год запланировано проведение оценки централизованных систем водоснабжения в автономном округе на предмет соответствия установленным показателям качества питьевого водоснабжения в целях формирования (корректировки) перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.
Распределение федерального бюджета в рамках Федерального проекта «Чистая вода» субъектам Российской Федерации на 2019 – 2024 годы опубликовано 10 декабря 2018 года на сайте Минстроя России http://www.minstroyrf.ru/docs/17693/.
Лимит расходов федерального бюджета на финансирование проекта для автономного округа на указанный период – 300,0 млн. рублей, в том числе на 2019 год – 9,92 млн рублей, 2020 год – 23,23 млн рублей, 2021 год – 49,32 млн рублей, 2022 год – 74,72 млн рублей, 2023 год – 86,94 млн рублей, 2024 год – 55,87 млн рублей.
Софинансирование мероприятий региональной программы из федерального бюджета предусмотрено в размере 14% (согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2018 года № 2648-р).
Б) Мероприятия, реализуемые в рамках обеспечивающей подпрограммы.»;
6.2.2. в подразделе 2:
6.2.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию
Подпрограммы 2
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Средства окружного бюджета*
118846399
11777820
12318431
14864469
15850092
15474370
16399009
15907285
16254923
2.
Средства местных бюджетов**, из них
2583379
67674
41477
31841
28789
911140
729918
488882
283658
3.
Город Губкинский
1512196
4025
1349
1349
1349
492 397
506 320
311 552
193 855
4.
Город Лабытнанги
139270
5264
5373
1383
1383
31 667
32 144
31 028
31 028
5.
Город Муравленко
166605
6834
1108
1108
1108
5 007
90 480
55 480
5480
6.
Город Новый Уренгой
65867
9643
5935
4293
4313
9 520
10 721
10 721
10 721
7.
Город Ноябрьск
35612
9915
3671
3671
3671
3671
3671
3671
3671
8.
Город Салехард
47185
6967
8529
5939
5150
5150
5150
5150
5150
9.
Красноселькупский район
269710
1616
1056
1056
1056
189 817
39 426
35 683
10.
Надымский район
51253
6979
4247
4433
2232
28 218
4 894
125
125
11.
Приуральский район
95475
2045
1901
1801
1719
34 467
18 688
18 299
16555
12.
Пуровский район
21482
4703
2397
2397
2397
2397
2397
2397
2397
13.
Тазовский район
115319
1701
1216
1216
1216
76044
11312
11307
11307
14.
Шурышкарский район
14126
6446
3518
2018
2018
126
15.
Ямальский район
49279
1536
1177
1177
1177
32 659
4 715
3 469
3 369
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***
2683654
653574
651177
675271
703632
1 915 727
1 827 549
557 266
418 085
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
6.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 2 – всего
118846399
11777820
12318431
14864469
15850092
15474370
16399009
15907285
16254923
2
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
112187979
10829099
11407476
14185429
14904363
14855891
15528493
15238614
15238614
3
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
6658420
948721
910955
679040
945729
618479
870516
668671
1016309
4
Основные мероприятия, в том числе
118822513
11753934
12318431
14864469
15850092
15474370
16399009
15907285
16254923
5
Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
79939
10667
1770
11499
10204
5680
13373
13373
13373
6
ДТПЭиЖКК ЯНАО
79939
10667
1770
11499
10204
5680
13373
13373
13373
7
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
112811292
10794546
11405706
14173930
14979159
14935211
15782688
15347241
15392811
8
ДТПЭиЖКК ЯНАО
112084154
10794546
11405706
14173930
14894159
14850211
15515120
15225241
15225241
9
ДСиЖП ЯНАО
727138
85000
85000
267568
122000
167570
10
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
914703
914703
11
ДТПЭиЖКК ЯНАО
914703
914703
12
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе
1463300
163677
249982
489972
559669
13
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1463300
163677
249982
489972
559669
14
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам
101302333
8223043
10117991
12988560
12806000
13555739
14537000
14537000
14537000
15
ДТПЭиЖКК ЯНАО
101302333
8223043
10117991
12988560
12806000
13555739
14537000
14537000
14537000
16
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
309678
141382
168296
17
ДТПЭиЖКК ЯНАО
309678
141382
168296
18
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
77275
40816
36459
19
ДТПЭиЖКК ЯНАО
77275
40816
36459
20
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
696888
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
21
ДТПЭиЖКК ЯНАО
696888
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
22
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
414956
234582
180374
23
ДТПЭиЖКК ЯНАО
414956
234582
180374
24
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
5190
1600
100
100
1130
1130
1130
25
ДТПЭиЖКК ЯНАО
5190
1600
100
100
1130
1130
1130
26
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
4180002
379180
469824
489817
493860
547321
600000
600000
600000
27
ДТПЭиЖКК ЯНАО
4180002
379180
469824
489817
493860
547321
600000
600000
600000
28
Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
2333483
607252
95669
118470
158060
507015
557447
122000
167570
29
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1606345
607252
95669
118470
73060
422015
289879
30
ДСиЖП ЯНАО
727138
85000
85000
267568
122000
167570
31
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
1200
1200
32
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1200
1200
33
Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
4730
4730
34
ДТПЭиЖКК ЯНАО
4730
4730
35
Мероприятие 2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
425929
425929
36
ДТПЭиЖКК ЯНАО
425929
425929
37
Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов» инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района
250000
250000
38
ДТПЭиЖКК ЯНАО
250000
250000
39
Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод (2017 год)
193700
193700
40
ДТПЭиЖКК ЯНАО
193700
193700
41
Мероприятие 2.16. Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
4311
4311
42
ДТПЭиЖКК ЯНАО
4311
4311
43
Мероприятие 2.17. Приобретение коммунальной техники
233614
233614
44
ДТПЭиЖКК ЯНАО
233614
233614
45
Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов*
5831191
948721
910955
679040
860729
533479
562048
487480
848739
46
ДСиЖП ЯНАО
5831191
948721
910955
679040
860729
533479
562048
487480
848739
47
Основное мероприятие G5. Региональный проект «Чистая вода»
100091
40900
59191
48
ДСиЖП ЯНАО
100091
40900
59191
49
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы,
в том числе
1606248
170369
191997
199510
216167
246210
190841
195577
195577
50
Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)
537417
57002
64238
66752
72325
82377
63851
65436
65436
51
ДТПЭиЖКК ЯНАО
537417
57002
64238
66752
72325
82377
63851
65436
65436
52
Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)
534421
56685
63880
66379
71922
81917
63496
65071
65071
53
ДТПЭиЖКК ЯНАО
534421
56685
63880
66379
71922
81917
63496
65071
65071
54
Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
427534
45345
51104
53104
57537
65534
50796
52057
52057
55
ДТПЭиЖКК ЯНАО
427534
45345
51104
53104
57537
65534
50796
52057
52057
56
Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭи ЖКК ЯНАО (центральный аппарат)
106876
11337
12775
13275
14383
16382
12698
13013
13013
57
ДТПЭиЖКК ЯНАО
106876
11337
12775
13275
14383
16382
12698
13013
13013
58
Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе
59
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
23886
23886
60
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23886
23886
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям в автономном округе изложены в таблицах 10, 11.»;
6.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 –2021 годы
2014 год
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
6169666
951063
894107
667511
1097284
561343
602948
546671
848739
средства окружного бюджета
5882023
937314
887423
664720
860729
533479
602948
546671
848739
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
287643
13749
6684
2791
236555
27864
В том числе по направлениям
1.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
447678
137214
92567
58533
81130
73528
4706
средства окружного бюджета
440307
132728
90891
58354
80828
72800
4706
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
7371
4486
1676
179
302
728
В том числе по мероприятиям
1.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
273515
91762
88526
42727
50500
средства окружного бюджета
269111
87381
88526
42704
50500
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
4404
4381
23
1.1.3.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности
до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15198
15000
100
98
средства окружного бюджета
15198
15000
100
98
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.1.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
«ЛЭП 0,4 - 10 кВ,
с. Мыс Каменный»
Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
100
100
1.1.6.
Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20930
105
2288
14265
4272
средства окружного бюджета
20718
100
2265
14123
4230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
212
5
23
142
42
1.1.7.
РП в микрорайоне
07:03 района Коротчаево,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
107588
1753
1341
26260
73528
4706
средства окружного бюджета
104933
100
1327
26000
72800
4706
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2655
1653
14
260
728
1.1.8.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
73009
28007
15139
8905
5027
2387
13544
средства окружного бюджета
72959
28007
15139
8905
5000
2364
13544
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
50
27
23
В том числе по мероприятиям
1.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.2.2.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
69972
24970
15139
8905
5027
2387
13544
средства окружного бюджета
69922
24970
15139
8905
5000
2364
13544
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
50
27
23
1.3.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
449199
48485
61192
54148
122489
62794
40900
59191
средства окружного бюджета
331891
45544
60691
54080
32499
38986
40900
59191
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
117308
2941
501
68
89990
23808
В том числе по мероприятиям
1.3.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (Региональный проект «Чистая вода»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
294684
30600
12151
2631
119990
50121
20000
59191
средства окружного бюджета
179916
30000
11849
2563
30000
26313
20000
59191
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
114768
600
302
68
89990
23808
1.3.2.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
24081
11300
1274
10957
550
средства окружного бюджета
24081
11300
1274
10957
550
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.3.3.
Водоснабжение
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (Региональный проект «Чистая вода»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
43669
802
14945
12022
15900
средства окружного бюджета
43669
802
14945
12022
15900
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.3.4.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
49504
1100
26253
19551
2499
101
средства окружного бюджета
49504
1100
26253
19551
2499
101
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.3.5.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
199
199
1.3.6.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
(региональный проект
«Чистая вода»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36963
4683
6271
21009
5000
средства окружного бюджета
34622
2342
6271
21009
5000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2341
2341
1.4.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1360188
332434
177572
226904
223546
94046
205686
50000
50000
средства окружного бюджета
1353851
328326
175983
226453
223363
94040
205686
50000
50000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
6337
4108
1589
451
183
6
В том числе по мероприятиям
1.4.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
306600
85200
10000
31400
80000
50000
50000
средства окружного бюджета
306600
85200
10000
31400
80000
50000
50000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.4.2.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
301499
160963
60050
60000
5000
15486
средства окружного бюджета
301499
160963
60050
60000
5000
15486
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.4.3.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде
(1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
350
300
50
1.4.4.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41206
29844
10300
1062
средства окружного бюджета
37403
26352
10000
1051
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
3803
3492
300
11
1.4.5.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15386
416
8090
6880
средства окружного бюджета
14911
100
8000
6811
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
475
316
90
69
1.4.6.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
487187
40000
90000
180000
91987
85200
средства окружного бюджета
487187
40000
90000
180000
91987
85200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.4.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в
п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20865
133
133
133
20133
333
средства окружного бюджета
20865
133
133
133
20133
333
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.4.8.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
26977
251
1726
25000
средства окружного бюджета
26820
100
1720
25000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
157
151
6
1.4.9.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
144439
88598
37428
18413
средства окружного бюджета
142887
87600
37057
18230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1552
998
371
183
1.5.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63613
20800
11000
3480
3536
9797
15000
средства окружного бюджета
63486
20800
11000
3480
3506
9700
15000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
127
30
97
В том числе по мероприятиям
1.5.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40786
20800
11000
3480
506
5000
средства окружного бюджета
40786
20800
11000
3480
506
5000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.5.2.
Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
22827
3030
9797
10000
средства окружного бюджета
22700
3000
9700
10000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
127
30
97
1.6.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1799270
38991
414224
211709
434087
148438
149582
161700
240539
средства окружного бюджета
1646231
37136
411306
209746
290233
145989
149582
161700
240539
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
153039
1855
2918
1963
143854
2449
В том числе по мероприятиям
1.6.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46342
14960
4
4
26424
4950
средства окружного бюджета
46342
14960
4
4
26424
4950
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.6.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона
поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25947
1
1
1
100
25844
средства окружного бюджета
25947
1
1
1
100
25844
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.6.3.
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети)
(I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20090
17000
2576
514
средства окружного бюджета
19126
16150
2497
479
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
964
850
79
35
1.6.4.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
193130
2000
136628
38241
16261
средства окружного бюджета
193130
2000
136628
38241
16261
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.6.5.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
140227
3875
63305
54540
10927
3790
3790
средства окружного бюджета
138601
3675
62565
54000
10819
3752
3790
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1626
200
740
540
108
38
1.6.6.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
228
209
19
1.6.7.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21085
105
18427
2553
средства окружного бюджета
20993
100
18365
2528
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
92
5
62
25
1.6.8.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41953
100
28480
8081
4030
1262
средства окружного бюджета
41367
50
28078
8000
3989
1250
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
586
50
402
81
41
12
1.6.9.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1373
750
623
1.6.10.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14203
59
5050
1037
6265
1792
средства окружного бюджета
14076
55
5000
1027
6202
1792
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
127
4
50
10
63
1.6.11.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7869
169
7700
средства окружного бюджета
7800
100
7700
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
69
69
1.6.12.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
186280
295
101
7354
25000
45300
108230
средства окружного бюджета
184730
100
100
6000
25000
45300
108230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1550
195
1
1354
1.6.13.
Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
229841
31403
73989
41300
41400
41749
средства окружного бюджета
228799
31093
73257
41300
41400
41749
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1042
310
732
1.6.14.
Инженерные сети к ЦТП-2
к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
145812
23252
20000
12000
90560
средства окружного бюджета
134162
11602
20000
12000
90560
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
11650
11650
1.6.15.
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
33198
33198
0
средства окружного бюджета
15262
15262
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
17936
17936
1.6.16.
Сети канализации социально значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91381
91381
средства окружного бюджета
42082
42082
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
49299
49299
1.6.17.
Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
54281
54281
средства окружного бюджета
25465
25465
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
28816
28816
1.6.18.
Реконструкция сетей водопровода городского
3 подъем и коллектора напорного МКР-40 на участке вдоль ул. Дзержинского
(в границах улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
52467
49920
2547
средства окружного бюджета
18258
15736
2522
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
34209
34184
25
1.6.19.
Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
108879
62290
46589
средства окружного бюджета
107789
61666
46123
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1090
624
466
1.6.20.
Сети электроснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
152
1
151
средства окружного бюджета
101
1
100
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
51
51
1.6.21.
Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский
с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64169
43247
20922
средства окружного бюджета
63062
42350
20712
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1107
897
210
1.6.22.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
94817
100
65448
29269
средства окружного бюджета
93879
100
64800
28979
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
938
648
290
1.6.23.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
92020
29840
9049
1616
1515
20000
30000
средства окружного бюджета
91734
29689
8945
1600
1500
20000
30000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
286
151
104
16
15
1.6.24.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63000
30000
33000
средства окружного бюджета
63000
30000
33000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.7.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
137487
105890
142
3631
27824
средства окружного бюджета
136754
105531
142
3501
27580
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
733
359
0
130
244
В том числе по мероприятиям
1.7.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7344
4140
3204
средства окружного бюджета
6855
3781
3074
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
489
359
130
1.7.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных
образований в автономном округе
1.7.3.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
95154
91750
142
131
3131
средства окружного бюджета
95154
91750
142
131
3131
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.7.4.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19998
19998
средства окружного бюджета
19800
19800
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
198
198
1.7.5.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.7.6.
Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
(в прежней редакции «Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4695
4695
средства окружного бюджета
4649
4649
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
46
46
1.8.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1839222
239242
122271
100201
199645
170353
173530
275780
558200
средства окружного бюджета
1836544
239242
122271
100201
197720
169600
173530
275780
558200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2678
1925
753
В том числе по мероприятиям
1.8.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (1 этап)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
706137
239242
121983
1
5611
50300
80800
208200
средства окружного бюджета
706137
239242
121983
1
5611
50300
80800
208200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.8.2.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
332897
288
100200
132109
94300
6000
средства окружного бюджета
332897
288
100200
132109
94300
6000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.8.3.
Реконструкция привокзальной площади ул. Магистральная, ст. Пелей с обустройством автостоянки, г. Ноябрьск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
61925
61925
средства окружного бюджета
60000
60000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1925
1925
1.8.4.
Строительство улично-дорожной сети и объектов электросетевого хозяйства комплексного освоения территории в г. Салехарде, правый берег р. Шайтанка,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
484700
24700
130000
330000
средства окружного бюджета
484700
24700
130000
330000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1.8.5.
Благоустройство набережной им. Оруджева С.А. в
г. Надыме. 1 этап, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
140910
38380
52530
30000
20000
средства окружного бюджета
140530
38000
52530
30000
20000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
380
380
1.8.6.
Освещение улицы Нефтяников и улиц промышленной зоны города Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
112653
37673
40000
34980
средства окружного бюджета
112280
37300
40000
34980
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
373
373
»;
6.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной
программы автономного округа по муниципальным образованиям в автономном округе
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020 год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
6169666
951063
894107
667511
1097284
561343
602948
546671
848739
средства окружного бюджета
5882023
937314
887423
664720
860729
533479
602948
546671
848739
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
287643
13749
6684
2791
236555
27864
1.
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
69972
24970
15139
8905
5027
2387
13544
средства окружного бюджета
69922
24970
15139
8905
5000
2364
13544
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
50
27
23
1.1.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
69972
24970
15139
8905
5027
2387
13544
средства окружного бюджета
69922
24970
15139
8905
5000
2364
13544
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
50
27
23
1.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
8021
1
320
7700
средства окружного бюджета
7901
1
200
7700
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
120
120
1.2.1.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7869
169
7700
средства окружного бюджета
7800
100
7700
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
69
69
1.2.2.
Сети электроснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
152
1
151
средства окружного бюджета
101
1
100
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
51
51
1.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19998
19998
средства окружного бюджета
19800
19800
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
198
198
1.3.1.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп
ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19998
19998
средства окружного бюджета
19800
19800
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
198
198
2.
Муниципальное образование город Муравленко
2.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36963
4683
6271
21009
5000
средства окружного бюджета
34622
2342
6271
21009
5000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2341
2341
2.1.1.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений
г. Муравленко (региональный проект «Чистая вода»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36963
4683
6271
21009
5000
средства окружного бюджета
34622
2342
6271
21009
5000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2341
2341
2.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
306600
85200
10000
31400
80000
50000
50000
средства окружного бюджета
306600
85200
10000
31400
80000
50000
50000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2.2.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 - 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
306600
85200
10000
31400
80000
50000
50000
средства окружного бюджета
306600
85200
10000
31400
80000
50000
50000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
225676
850
52947
62290
46589
30000
33000
средства окружного бюджета
223213
100
52324
61666
46123
30000
33000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2463
750
623
624
466
2.3.1.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1373
750
623
2.3.2.
Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
108879
62290
46589
средства окружного бюджета
107789
61666
46123
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1090
624
466
2.3.3.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63000
30000
33000
средства окружного бюджета
63000
30000
33000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2.4.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
112653
37673
40000
34980
средства окружного бюджета
112280
37300
40000
34980
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
373
373
2.4.1.
Освещение улицы Нефтяников и улиц промышленной зоны города Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
112653
37673
40000
34980
средства окружного бюджета
112280
37300
40000
34980
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
373
373
3.
Муниципальное образование Надымский район
3.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
358091
191223
78440
67942
5000
15486
средства окружного бюджета
353813
187415
78050
67862
5000
15486
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
4278
3808
390
80
3.1.1.
Реконструкция и модернизация
канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
301499
160963
60050
60000
5000
15486
средства окружного бюджета
301499
160963
60050
60000
5000
15486
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
3.1.2.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41206
29844
10300
1062
средства окружного бюджета
37403
26352
10000
1051
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
3803
3492
300
11
3.1.3.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15386
416
8090
6880
средства окружного бюджета
14911
100
8000
6811
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
475
316
90
69
3.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
92379
31961
2581
519
26524
30794
средства окружного бюджета
91415
31111
2502
484
26524
30794
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
964
850
79
35
3.2.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46342
14960
4
4
26424
4950
средства окружного бюджета
46342
14960
4
4
26424
4950
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
3.2.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25947
1
1
1
100
25844
средства окружного бюджета
25947
1
1
1
100
25844
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
3.2.3.
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети)
(I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20090
17000
2576
514
средства окружного бюджета
19126
16150
2497
479
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
964
850
79
35
3.4.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
140910
38380
52530
30000
20000
средства окружного бюджета
140530
38000
52530
30000
20000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
380
380
3.4.1.
Благоустройство набережной им. Оруджева С.А. в
г. Надыме. 1 этап, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
140910
38380
52530
30000
20000
средства окружного бюджета
140530
38000
52530
30000
20000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
380
380
4.
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
294684
30600
12151
2631
119990
50121
20000
59191
средства окружного бюджета
179916
30000
11849
2563
30000
26313
20000
59191
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
114768
600
302
68
89990
23808
4.1.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (Региональный проект «Чистая вода»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
294684
30600
12151
2631
119990
50121
20000
59191
средства окружного бюджета
179916
30000
11849
2563
30000
26313
20000
59191
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
114768
600
302
68
89990
23808
4.2.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
61925
61925
средства окружного бюджета
60000
60000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1925
1925
4.2.1.
Реконструкция привокзальной площади,
ул. Магистральная, ст. Пелей
с обустройством автостоянки,
г. Ноябрьск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
61925
61925
средства окружного бюджета
60000
60000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1925
1925
5.
Муниципальное образование Приуральский район
5.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
24379
11300
1572
10957
550
средства окружного бюджета
24180
11300
1373
10957
550
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
199
199
5.1.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
24081
11300
1274
10957
550
средства окружного бюджета
24081
11300
1274
10957
550
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
5.1.2.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
199
199
5.2.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
22827
3030
9797
10000
средства окружного бюджета
22700
3000
9700
10000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
127
30
97
5.2.1.
Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
22827
3030
9797
10000
средства окружного бюджета
22700
3000
9700
10000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
127
30
97
5.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7344
4140
3204
средства окружного бюджета
6855
3781
3074
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
489
359
130
5.3.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-
изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7344
4140
3204
средства окружного бюджета
6855
3781
3074
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
489
359
130
6.
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
303960
122009
88526
42827
50598
средства окружного бюджета
299556
117628
88526
42804
50598
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
4404
4381
23
6.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
6.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
273515
91762
88526
42727
50500
средства окружного бюджета
269111
87381
88526
42704
50500
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
4404
4381
23
6.1.3.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
6.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности
до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15198
15000
100
98
средства окружного бюджета
15198
15000
100
98
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
6.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
6.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
6.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
106122
100
28480
8081
47277
22184
средства окружного бюджета
104429
50
28078
8000
46339
21962
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1693
50
402
81
938
222
6.3.1.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41953
100
28480
8081
4030
1262
средства окружного бюджета
41367
50
28078
8000
3989
1250
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
586
50
402
81
41
12
6.3.2.
Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
64169
43247
20922
средства окружного бюджета
63062
42350
20712
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1107
897
210
7.
Муниципальное образование Ямальский район
7.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15200
15100
100
средства окружного бюджета
15100
15000
100
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
100
100
7.1.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
«ЛЭП 0,4 - 10 кВ, с. Мыс
Каменный», Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
100
100
7.1.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
7.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20865
133
133
133
20133
333
средства окружного бюджета
20865
133
133
133
20133
333
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
7.2.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения
в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20865
133
133
133
20133
333
средства окружного бюджета
20865
133
133
133
20133
333
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
7.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
105154
101750
142
131
3131
средства окружного бюджета
105154
101750
142
131
3131
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
7.3.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале», Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
7.3.2.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал
Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
95154
91750
142
131
3131
средства окружного бюджета
95154
91750
142
131
3131
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.
Муниципальное образование город Салехард
8.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20930
105
2288
14265
4272
средства окружного бюджета
20718
100
2265
14123
4230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
212
5
23
142
42
8.1.1.
Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в
п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20930
105
2288
14265
4272
средства окружного бюджета
20718
100
2265
14123
4230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
212
5
23
142
42
8.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
49504
1100
26253
19551
2499
101
средства окружного бюджета
49504
1100
26253
19551
2499
101
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.2.1.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
49504
1100
26253
19551
2499
101
средства окружного бюджета
49504
1100
26253
19551
2499
101
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
350
300
50
8.3.1.
Реконструкция канализационных очистных
сооружений в г. Салехарде
(1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
350
300
50
8.4.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40786
20800
11000
3480
506
5000
средства окружного бюджета
40786
20800
11000
3480
506
5000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.4.1.
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40786
20800
11000
3480
506
5000
средства окружного бюджета
40786
20800
11000
3480
506
5000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.5.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
598486
5980
218419
100384
59628
84044
46882
41400
41749
средства окружного бюджета
595599
5775
217613
99769
59200
83211
46882
41400
41749
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2887
205
806
615
428
833
8.5.1.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
193130
2000
136628
38241
16261
средства окружного бюджета
193130
2000
136628
38241
16261
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.5.2.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
140227
3875
63305
54540
10927
3790
3790
средства окружного бюджета
138601
3675
62565
54000
10819
3752
3790
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1626
200
740
540
108
38
8.5.3.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе
затраты на проектно-
изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21085
105
18427
2553
средства окружного бюджета
20993
100
18365
2528
средства бюджетов муниципальных образований в
автономном округе
92
5
62
25
8.5.4.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом,
г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14203
59
5050
1037
6265
1792
средства окружного бюджета
14076
55
5000
1027
6202
1792
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
127
4
50
10
63
8.5.5.
Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
229841
31403
73989
41300
41400
41749
средства окружного бюджета
228799
31093
73257
41300
41400
41749
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1042
310
732
8.6.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4695
4695
средства окружного бюджета
4649
4649
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
46
46
8.6.1.
Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
(в прежней редакции «Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4695
4695
средства окружного бюджета
4649
4649
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
46
46
8.7.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1190837
239242
121983
1
5611
75000
210800
538200
средства окружного бюджета
1190837
239242
121983
1
5611
75000
210800
538200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.7.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы (1 этап)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
706137
239242
121983
1
5611
50300
80800
208200
средства окружного бюджета
706137
239242
121983
1
5611
50300
80800
208200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
8.7.2.
Строительство улично-дорожной сети и объектов электросетевого хозяйства комплексного освоения территории в г. Салехарде, правый берег р. Шайтанка, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
484700
24700
130000
330000
средства окружного бюджета
484700
24700
130000
330000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
9.
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
43669
802
14945
12022
15900
средства окружного бюджета
43669
802
14945
12022
15900
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
9.1.1.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (Региональный проект «Чистая вода»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
43669
802
14945
12022
15900
средства окружного бюджета
43669
802
14945
12022
15900
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
9.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
487187
40000
90000
180000
91987
85200
средства окружного бюджета
487187
40000
90000
180000
91987
85200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
9.2.1.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
487187
40000
90000
180000
91987
85200
средства окружного бюджета
487187
40000
90000
180000
91987
85200
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
9.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
563976
100
95288
38318
253648
4062
40000
42000
90560
средства окружного бюджета
420842
100
94489
37924
111747
4022
40000
42000
90560
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
143134
799
394
141901
40
9.3.1.
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
145812
23252
20000
12000
90560
средства окружного бюджета
134162
11602
20000
12000
90560
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
11650
11650
9.3.2.
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
33198
33198
средства окружного бюджета
15262
15262
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
17936
17936
9.3.3.
Сети канализации социально-значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91381
91381
средства окружного бюджета
42082
42082
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
49299
49299
9.3.4.
Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
54281
54281
средства окружного бюджета
25465
25465
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
28816
28816
9.3.5.
Реконструкция сетей водопровода городского
3 подъем и коллектора напорного МКР-40 на участке вдоль ул. Дзержинского
(в границах улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
52467
49920
2547
средства окружного бюджета
18258
15736
2522
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
34209
34184
25
9.3.6.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
94817
100
65448
29269
средства окружного бюджета
93879
100
64800
28979
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
938
648
290
9.3.7.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
92020
29840
9049
1616
1515
20000
30000
средства окружного бюджета
91734
29689
8945
1600
1500
20000
30000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
286
151
104
16
15
10.
Муниципальное образование город Новый Уренгой
10.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
107588
1753
1341
26260
73528
4706
средства окружного бюджета
104933
100
1327
26000
72800
4706
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2655
1653
14
260
728
10.1.1.
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
107588
1753
1341
26260
73528
4706
средства окружного бюджета
104933
100
1327
26000
72800
4706
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
2655
1653
14
260
728
10.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
144439
88598
37428
18413
средства окружного бюджета
142887
87600
37057
18230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1552
998
371
183
10.2.1.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
144439
88598
37428
18413
средства окружного бюджета
142887
87600
37057
18230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1552
998
371
183
10.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
228
209
19
10.3.1.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
228
209
19
11.
Муниципальное образование Пуровский район
11.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
26977
251
1726
25000
средства окружного бюджета
26820
100
1720
25000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
157
151
6
11.1.1.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
26977
251
1726
25000
средства окружного бюджета
26820
100
1720
25000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
157
151
6
11.2.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
332897
288
100200
132109
94300
6000
средства окружного бюджета
332897
288
100200
132109
94300
6000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
11.2.1.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
332897
288
100200
132109
94300
6000
средства окружного бюджета
332897
288
100200
132109
94300
6000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
12.
Муниципальное образование Тазовский район
12.1.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
186280
295
101
7354
25000
45300
108230
средства окружного бюджета
184730
100
100
6000
25000
45300
108230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1550
195
1
1354
12.1.1.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
186280
295
101
7354
25000
45300
108230
средства окружного бюджета
184730
100
100
6000
25000
45300
108230
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
1550
195
1
1354
13.
Муниципальное образование город Губкинский
13.1.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
13.1.1.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
»;
6.3. в таблице 12 раздела III:
6.3.1. подпункт 1.5 пункта 1 признать утратившим силу;
6.3.2. подпункты 2.7, 2.8, 2.9 пункта 2 признать утратившими силу;
6.3.3. подпункты 3.5, 3.6, 3.7 пункта 3 признать утратившими силу;
6.3.4. пункт 5 дополнить подпунктом 5.13 следующего содержания:
«
5.13
Доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
%
Определяется как отношение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и общего количества населения, проживающего в автономном округе, умноженное на 100.
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
Принимается по данным Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО
»;
6.4. в разделе IV:
6.4.1. в пункте 8:
6.4.1.1. в подпункте 8.13:
6.4.1.1.1. абзац восьмой позиции 8.13.1 дополнить словами «и очистки сточных вод»;
6.4.1.1.2. в позиции 8.13.2:
6.4.1.1.2.1. в абзаце первом цифры «11» заменить словами «8.13»;
6.4.1.1.2.2. абзац четвертый дополнить словами «и очистки сточных вод»;
6.4.1.1.2.3. абзац пятый после слова «населения» дополнить словами «и очистки сточных вод»;
6.4.1.1.2.4. абзац седьмой после слова «населения» дополнить словами «и очистки сточных вод»;
6.4.1.1.3. дополнить позициями 8.13.1-1, 8.13.2-1 следующего содержания:
«8.13.1-1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 8.13 настоящего раздела (в части мероприятия 2.10.16.2 «Реализация мероприятий в области организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп», реализуемого в 2018 году).
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям город Лабытнанги и поселок Харп при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- наличия в бюджете муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп, софинансирование которых осуществляется из окружного бюджета в размере, определенном, исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп из окружного бюджета, установленного приказом департамента финансов автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;
- принятия правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидии, предоставляемой поселению, входящему в состав муниципального образования в автономном округе (в случае предоставления субсидии поселению);
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- возврата муниципальными образованиями город Лабытнанги и поселок Харп средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579.
8.13.2-1. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 8.13 настоящего раздела (в части мероприятия 2.10.16.2 «Реализация мероприятий в области организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп», реализуемого в 2018 году).
Общий размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям город Лабытнанги и поселок Харп, определяется по следующей формуле:
Pсуб = SUM Pcyбi,
где:
Pcyб – общий размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям город Лабытнанги и поселок Харп на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп;
Pcyбi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп, который определяется по следующей формуле:
Pcyбi = Vi * k,
где:
Vi – сумма фактической потребности i-муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп;
k – коэффициент уровня софинансирования за счет средств окружного бюджета.»;
6.4.1.2. дополнить подпунктом 8.14 следующего содержания:
«8.14. На предоставление бюджетных инвестиций АО «Салехардэнерго» для выполнения работ по реализации проекта развития централизованных сетей водоотведения по объекту «Сети водоотведения, г. Салехард».
8.14.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.14 настоящего пункта.
Субсидии муниципальному образованию город Салехард предоставляются при условии:
- наличия в бюджете муниципального образования город Салехард бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования город Салехард, софинансирование которого осуществляется из окружного бюджета, в размере не менее 6 %;
- наличия муниципального правового акта, регулирующего порядок предоставления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, соответствующий положениям бюджетного законодательства;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- возврата муниципальным образованием город Салехард средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- заключения соглашения между уполномоченным органом и муниципальным образованием город Салехард.
8.14.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.14 настоящего пункта.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования город Салехард, определяется сводным сметным расчетом стоимости строительства объекта.
Субсидия в размере 472 138 000 (четыреста семьдесят два миллиона сто тридцать восемь тысяч) рублей предоставляется бюджету муниципального образования город Салехард, в том числе:
2019 год – 182 568 000 рублей;
2020 год – 122 000 000 рублей;
2021 год – 167 570 000 рублей.»;
6.4.2. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в автономном округе на решение вопросов местного значения по организации водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов населения.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.17 Подпрограммы 2. Порядок предоставления и распределения субсидий устанавливается нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
11.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 11 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям в автономном округе предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- соответствия муниципального образования в автономном округе, претендующего на получение субсидии, следующим критериям отбора:
1) наличие у муниципального образования в автономном округе потребности в коммунальной технике, соответствующей характеристикам:
коммунальная техника – транспортные средства российского производства, предназначенные для организации предоставления услуг потребителям по водоснабжению, откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, транспортированию твердых коммунальных отходов. Приобретаемая коммунальная техника должна соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, изложенным в паспорте технического средства, иметь сертификаты, обязательные для данного вида технического средства, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) наличие утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (в отношении каждого поселения, входящего в муниципальный район, для которого планируется приобретение коммунальной техники);
3) наличие утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке генеральных схем санитарной очистки поселений (в отношении каждого поселения, входящего в муниципальный район, для которого планируется приобретение коммунальной техники);
- направления субсидии на реализацию муниципальными образованиями в автономном округе мероприятий по приобретению коммунальной техники в целях ее дальнейшей передачи организациям для оказания услуг водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов населению;
- софинансирования за счет средств местного бюджета в размере, определенном, исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе из окружного бюджета, установленного приказом департамента финансов автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
11.2. Методика расчета субсидий, указанных в настоящем пункте.
Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
Vсуб = ∑ Vсубj,
где:
Vсубj – потребность j-муниципального образования на реализацию муниципальными образованиями в автономном округе мероприятий по приобретению коммунальной техники в целях ее дальнейшей передачи организациям для оказания услуг водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов населению.
Vсубj = ∑ Vj,
где
Vj = Nj * Cj * k,
где:
Vj – потребность j-муниципального образования в отношении единицы соответствующей коммунальной техники;
Nj – количество j-й коммунальной техники, определенное на основании исходных данных муниципальных образований в автономном округе;
Cj – стоимость единицы j-й коммунальной техники в соответствии с исходными данными;
k – коэффициент уровня софинансирования за счет средств окружного бюджета.
Стоимость каждого вида коммунальной техники определяется муниципальным образованием в автономном округе на основании данных о среднем уровне рыночной стоимости такой коммунальной техники в соответствии с коммерческими предложениями.»;
6.5. в таблице раздела V:
6.5.1. в пункте 2:
6.5.1.1. подпункт 2.2 графы 2 дополнить словами «в автономном округе»;
6.5.1.2. дополнить подпунктами 2.16 – 2.17 следующего содержания:
«
2.16
Мероприятие 2.16.
Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2018 год
исполнение судебных решений
образование задолженности перед ресурсоснаб-жающими организациями
пункты 23, 25 приложе-
ния № 1 к Государст-
венной программе
2.17
Мероприятие 2.17. Приобретение коммунальной техники
2018 год
обеспечение населения:
- привозной водой;
- откачкой и вывозом бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подклю-ченном к сетям централизован-ной системы канализации.
Организация транспортиро-вания твердых коммунальных отходов от жилищного фонда.
Обеспечение бесперебойности и качества предоставляе-мых потребителям коммунальных услуг, сохранение социальной стабильности
увеличение рисков, влияющих на снижение надежности и качества предоставляе-мых коммунальных услуг.
Повышение социальной напряженности
пункт 23 приложе-
ния № 1 к Государст-
венной программе
»;
6.5.2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«
5
Мероприятие G5. Региональный проект «Чистая вода»
2019 – 2021 годы
обеспечение качественной питьевой водой 87,3% населения автономного округа из систем централизован-ного водоснабжения, повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения
снижение надежности и качества услуг водоснабжения и водоот-
ведения, ухудшение санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки
пункт 51-2 приложе-
ния № 1 к Государст-
венной программе
».
7. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
7.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3517933
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 3517933* (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 4186581
2014 год – 603740
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
603740
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
105706
2015 год – 344565
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
344565
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
84636
2016 год – 326399
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
326399
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
361519
2017 год – 371085
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
371085
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
709059
2018 год – 451894
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
451894
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
855780
2019 год – 471534
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
471534
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
934449
2020 год – 474358
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –0)
474358
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
2021 год – 474358
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
474358
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
7.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3:
7.1.2.1. в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
7.1.2.2. пункт 2 признать утратившим силу;
7.2. в разделе II:
7.2.1. в абзаце четвертом подпункта 1.1 пункта 1:
7.2.1.1. слова «на 2016 – 2045 годы,» исключить;
7.2.1.2. дополнить предложением следующего содержания: «Региональная программа разработана на тридцатилетний период.»;
7.2.2. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
«Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
1.
Средства окружного бюджета*
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
2.
Средства местных бюджетов**
73060
-
-
10773
11263
15946
1328
16875
16875
3.
Средства внебюджетных источников***
4186581
105706
84636
361519
709059
855780
934449
567716
567716
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;
7.2.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 (всего)
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
3.
Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
3517933
603740
344565
326399
371085
451894
471534
474358
474358
4.
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
1406977
320186
306985
215466
238458
294582
31300
5.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
1881120
62298
29000
110933
132627
157312
440234
474358
474358
6.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191576
191576
7.
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
38260
29680
8580
»;
7.3. в пункте 1 графы 5 таблицы 15 раздела III слова «ГКУ ЯНАО «Ямалтехэнергоконтроль» заменить словами «отчетов о реализации краткосрочного плана и адресной программы, утверждаемых постановлениями Правительства автономного округа».
8. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
8.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 716307
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 716307*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств 0
2014 год – 85682
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85682
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 83476
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
83476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 86246
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
86246
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 90822
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
90822
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 93047
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)
93047
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 90904
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
90904
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 93065
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
93065
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2021 год – 93065
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
93065
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
8.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 4 (всего)
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
3.
Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
4.
Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
5.
ДГЖН ЯНАО
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
6.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
716307
85682
83476
86246
90822
93047
90904
93065
93065
7.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
8.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
1265000
131672
130752
147215
173198
215559
152564
157020
157020
9.
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)
1265000
131672
130752
147215
173198
215559
152564
157020
157020
».
9. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок»:
9.1. таблицу 18 раздела II Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*
294828
31272
35241
36620
39677
45193
35029
35898
35898
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
294828
31272
35241
36620
39677
45193
35029
35898
35898
3.
Основные мероприятия
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок (центральный аппарат)
206381
21890
24669
25634
27774
31635
24521
25129
25129
6.
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок (центральный аппарат)
73705
7818
8810
9155
9919
11298
8757
8974
8974
7.
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок (центральный аппарат)
14742
1564
1762
1831
1984
2260
1751
1795
1795
».
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»:
10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3610212
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 3610212*
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 428831
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428831
2015 год – 404605
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
404605
2016 год – 431785
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
431785
2017 год – 481525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
481525
2018 год – 566739
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
566739
2019 год – 424769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
424769
2020 год – 435979
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
435979
2021 год – 435979
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
435979
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
10.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2021 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 6 (всего)
3610212
428831
404605
431785
481525
566739
424769
435979
435979
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
2345212
297159
273853
284570
308327
351180
272205
278959
278959
3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6)
1265000
131672
130752
147215
173198
215559
152564
157020
157020
4.
Основные мероприятия, в том числе
5.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
3610212
428831
404605
431785
481525
566739
424769
435979
435979
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
2345212
297159
273853
284570
308327
351180
272205
278959
278959
7.
ДГЖН ЯНАО
1265000
131672
130752
147215
173198
215559
152564
157020
157020
».
11. В подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы»:
11.1. в паспорте Подпрограммы 7:
11.1.1. в позиции, касающейся соисполнителей Подпрограммы 7, слово «нет» заменить словами «ДСиЖП ЯНАО»;
11.1.2. в позиции, касающейся задач Подпрограммы 7:
11.1.2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе»;
11.1.2.2. пункт 5 дополнить словами «в автономном округе»;
11.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 7, дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) количество мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы благоустройства территорий, ед.;
5) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях в автономном округе, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %»;
11.1.4. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«основные мероприятия:
1) повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе;
F2) региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;
11.1.5. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 12650272
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, 12650272*
Объем внебюджетных средств – 0
2018 год – 2538245
2538245
2019 год – 3537813
3537813
2020 год – 2887813
2887813
2021 год – 2887813
2887813
2022 год – 798588
798588
* Финансирование Подпрограммы 7 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
11.1.6. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 7:
11.1.6.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) благоустроить все дворовые и общественные территории, признанные нуждающимися по итогам инвентаризации и включенные в муниципальные программы благоустройства территорий»;
11.1.6.2. пункт 2 признать утратившим силу;
11.2. в разделе II:
11.2.1 абзац первый пункта 1 дополнить словами «в автономном округе»;
11.2.2. дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Основное мероприятие F2 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Мероприятие направлено на кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.»;
11.2.3. таблицу 23 изложить в следующей редакции:
«Таблица 23
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2018 –
2022 годы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 7 (всего)
12650272
2538245
3537813
2887813
2887813
798588
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
12600272
2538245
3487813
2887813
2887813
798588
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 7)
50000
50000
4.
Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе
9059647
2538245
2135226
1793794
1793794
798588
5.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
9009647
2538245
2085226
1793794
1793794
798588
6.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 7)
50000
50000
7.
Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий
5266014
1988961
1286639
995207
995207
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
5266014
1988961
1286639
995207
995207
9.
Мероприятие 1.2. Содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности
3793633
549284
848587
798587
798587
798588
10.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
3743633
549284
798587
798587
798587
798588
11.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 7)
50000
50000
12.
Основное мероприятие F2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
3590625
1402587
1094019
1094019
13.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
3590625
1402587
1094019
1094019
14.
Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий
3590625
1402587
1094019
1094019
»;
11.3. таблицу 24 раздела III дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«
4.
Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы благоустройства территорий
ед.
абсолютная величина
увеличение значения является положительной динамикой показателя
принимается по данным органов местного самоуправ-ления
5.
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте
от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
%
определяется как отношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, умноженное на 100:
ДГ = КГ/КОГ * 100%.
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
принимается по данным органов местного самоуправ-ления
»;
11.4. в разделе IV:
11.4.1. в пункте 1:
11.4.1.1. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Субсидии муниципальным образованиям в автономном округе предоставляются при соблюдении следующих условий:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в области благоустройства;
- соответствия муниципального образования в автономном округе, претендующего на получение субсидии, следующим критериям отбора:
а) наличие утвержденной муниципальной программы;
б) наличие в муниципальной программе адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству;
- направления субсидии на повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях в автономном округе посредством реализации мероприятий муниципальных программ и оказания помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение (без учета средств, уплаченных из местного бюджета муниципальным образованием в автономном округе как собственником жилых помещений при принятии собственниками помещений в многоквартирном доме решения о софинансировании расходов на благоустройство дворовой территории исходя из минимального перечня работ);
- завершения работ по благоустройству дворовых территорий до 01 октября текущего года;
- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.»;
11.4.1.2. подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
Общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Рсуб), определяется по следующей формуле:
Рсуб = SUM Рсубi,
где:
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на реализацию проекта благоустройства дворовых территорий.
Размер субсидии для i-муниципального образования (Рсубi) определяется следующим образом:
Рсубi = SUM СмДТ * 0,99,
где:
СмДТ – стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, предлагаемых для включения в детализированный перечень, исходя из видов работ, входящих в состав минимального перечня работ, и расчетной стоимости работ, не превышающей нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ;
0,99 – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ.»;
11.4.2. в пункте 2:
11.4.2.1. подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в области благоустройства;
- соответствия муниципального образования в автономном округе, претендующего на получение субсидии, следующим критериям отбора:
а) наличие утвержденной муниципальной программы;
б) наличие в муниципальной программе перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству;
- направления субсидии на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе посредством реализации мероприятий муниципальных программ, в том числе в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству общественных территорий в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение;
- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- установления в муниципальных контрактах гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не менее трех лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- завершения работ по вводу объектов благоустройства до 01 октября текущего года;
- обеспечения видеонаблюдения созданных объектов благоустройства (для городов).»;
11.4.2.2. подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 2 настоящего раздела.
Общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Рсуб), определяется по следующей формуле:
Рсуб = SUM Рсубi,
где:
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на реализацию проекта благоустройства общественных территорий.
Размер субсидии для i-муниципального образования (Рсубi) определяется следующим образом:
Рсубi = SUM П * 0,99,
где:
SUM П – сметная стоимость работ по благоустройству общественных территорий, предлагаемых для включения в детализированный перечень, а также плановых затрат на разработку и проверку сметной стоимости дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, планируемых для реализации в следующем году;
0,99 – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ.»;
11.4.3. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Субсидия, предоставляемая бюджету муниципального образования Тазовский район, в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района, на выполнение в 2019 году капитального ремонта объектов муниципальной собственности и благоустройства территории.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1.2 Подпрограммы 7. Порядок предоставления и распределения субсидий устанавливается нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
4.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 4 настоящего раздела.
Субсидии предоставляются муниципальному образованию Тазовский район при условии:
- наличия заключенного соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Тазовский район;
- наличия правового акта муниципального образования Тазовский район, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Тазовский район, на исполнение которого предоставляется субсидия;
- наличия в бюджете муниципального образования Тазовский район бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с выполнением мероприятия, в размере не менее 5% от потребности муниципального образования Тазовский район в средствах на осуществление соответствующих расходов;
- расходования муниципальным образованием Тазовский район субсидии в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- возврата в окружной бюджет неиспользованной муниципальным образованием Тазовский район в текущем финансовом году субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- при завершении текущего финансового года департамент строительства и жилищной политики автономного округа осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования Тазовский район с учётом ожидаемой фактической потребности на последнюю дату совершения платежа в текущем финансовом году в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
4.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 4 настоящего пункта.
Общий размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Тазовский район на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении мероприятия, составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
Размер субсидии (V) определяется по формуле:
V = СС * К,
где:
СС – сметная стоимость работ по выполнению мероприятия;
К – коэффициент софинансирования за счет средств окружного бюджета.»;
11.5. таблицу раздела V дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«
3
Основное мероприятие F2. Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»
2019 –2022
повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий
реализация не в полном объеме мероприятий муниципальных программ по благоуст-ройству
пункты 111 –1, 113-1 приложе-ния № 1 к Государствен-ной программе
».
12. В подпрограмме «Создание системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы»:
12.1. в паспорте Подпрограммы 8:
12.1.1. в позиции, касающейся показателей Подпрограммы 8:
12.1.1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО;»;
12.1.1.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО»;
12.1.2 позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 181376
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 181376*
Объем внебюджетных средств – 5272650
2018 год – 49289
49289
0
2019 год – 104087
104087
0
2020 год – 28000
28000
2490124
2021 год – 0
0
1597739
2022 год – 0
0
1184787
* Финансирование Подпрограммы 8 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
12.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 8:
12.1.3.1. пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение всех населенных пунктов в автономном округе объектами обращения с отходами, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства;
2) увеличение доли ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО в год до 13%;
3) доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО в год до 4 %»;
12.1.3.2 пункты 4 – 7 признать утратившими силу;
12.2. в разделе I:
12.2.1. абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;
12.2.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- с 2015 года по 2018 год завершены строительством и введены в промышленную эксплуатацию пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов в с. Яр-Сале Ямальского района, мусоросортировочные комплексы в г. Тарко-Сале Пуровского района и г. Надыме Надымского района.»;
12.2.3. абзац девятый изложить в следующей редакции:
«В качестве сырья используются отсортированные полимерные отходы потребления и производства: пленки для бытовой упаковки, пластиковые пакеты, одноразовая посуда, промышленная упаковка («биг-бэги»), канистры, пластиковые емкости, заглушки от труб. В перспективе после открытия мусоросортировочного комплекса в г. Надыме отходы будут доставляться на завод и оттуда. Кроме того, обработанные полимерные отходы из городов Муравленко, Губкинского и Нового Уренгоя также будут служить источником сырья для переработки на заводе.»;
12.2.4. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Согласно данным Территориальной схемы, на территории автономного округа находится 9 полигонов отходов, 4 мусоросортировочных комплекса, 1 перерабатывающий завод, а также объекты по обработке и обезвреживанию отходов.»;
12.2.5. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Территориальная схема включает свалки, большинство из которых представляют собой технологически несовершенные и экологически опасные объекты, которые не отвечают природоохранным и санитарным требованиям и не выполняют своего основного назначения – обеспечение минимизации негативных последствий для окружающей среды в автономном округе при обращении с ТКО.»;
12.2.6. в пункте 2:
12.2.6.1. в абзаце шестом слова «(к 2025 году – 100 %)» исключить;
12.2.6.2. абзац девятый признать утратившим силу;
12.3. в разделе II:
12.3.1. четвертый абзац пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Данные о планируемых к строительству и реконструкции объектах обращения с ТКО в разрезе населенных пунктов за счет внебюджетных источников по годам ввода указываются в таблице 28. Перечень планируемых строительством объектов по обращению с отходами ежегодно корректируются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.»;
12.3.2. таблицу 25 изложить в следующей редакции:
«Таблица 25
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов средств окружного бюджета, средств местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 8
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2018 – 2022 годы
2018 год
2019 год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Средства окружного бюджета*
181376
49289
104087
28000
2.
Город Губкинский
3.
Город Лабытнанги
4.
Город Муравленко
5.
Город Новый Уренгой
6.
Город Ноябрьск
7.
Город Салехард
1500
1500
8.
Красноселькупский район
53270
270
25000
28000
9.
Надымский район
10.
Приуральский район
70575
35575
35000
11.
Пуровский район
12.
Тазовский район
13.
Шурышкарский район
14.
Ямальский район
56031
11944
44087
15.
Средства местных бюджетов**
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***,
из них
5272650
2490124
1597739
1184787
17.
Город Салехард
18.
Город Лабытнанги
41500
41500
19.
Город Губкинский
139021
38021
101000
20.
Город Муравленко
30527
30527
21.
Город Новый Уренгой
1502500
551250
951250
22.
Город Ноябрьск
1336610
1138870
98870
98870
23.
Надымский район
336775
196283
106825
33667
24.
Пуровский район
223940
96470
127470
25.
Тазовский район
250085
250085
26.
Красноселькупский район
143050
143050
27.
Шурышкарский район
685846
685846
28.
Ямальский район
416101
304107
111994
29.
Приуральский район
166695
166695
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 8 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
***Финансирование Подпрограммы 8 за счет средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер. Планируемые строительством объекты по обращению с отходами за счет средств внебюджетных источников представлены в таблице 28. Перечень планируемых строительством объектов по обращению с отходами ежегодно корректируется в соответствии с утвержденными инвестиционными программами операторов по обращению с ТКО.»;
12.3.3. таблицу 26 изложить в следующей редакции:
«Таблица 26
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты
на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственные исполнители (соисполнители), участники Подпрограммы 8
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2018 – 2022 годы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 8 (всего)
181376
49289
104087
28000
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 8)
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 8)
181376
49289
104087
28000
4.
Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы обращения с отходами, в том числе с ТКО, соответствующей требованиям законодательства
5.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
6.
Мероприятие 1.1. Стимулирование и софинансирование строительства объектов, предназначенных для раздельного сбора, накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО, соответствующих требованиям законодательства
7.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
8.
Мероприятие 1.2. Предупреждение и ликвидация мест размещения отходов (свалок), не соответствующих требованиям законодательства
9.
Мероприятие 1.3. Создание эффективных механизмов управления отраслью обращения с отходами, в том числе с ТКО
10.
Мероприятие 1.4. Создание системы раздельного сбора ТКО
11.
Мероприятие 1.5. Информирование потребителей по вопросам обращения с ТКО
12.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8, в том числе
13.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
14.
Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция) объектов*
181376
49289
104087
28000
15.
ДСиЖП ЯНАО
181376
49289
104087
28000
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям в автономном округе изложены в таблице 27.»;
12.3.4. таблицу 27 изложить в следующей редакции:
«Таблица 27
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Стоимость объекта с учетом заключенных контрактов и необходимых дополнительных работ
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2018 –
2022 годы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Строительство (реконструкция) объектов
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1693855
181376
49289
104087
28000
средства окружного бюджета
181376
49289
104087
28000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
В том числе по мероприятиям
2.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
403836
70575
35575
35000
средства окружного бюджета
70575
35575
35000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
3.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
248037
56031
11944
44087
средства окружного бюджета
56031
11944
44087
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
4.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60858
53270
270
25000
28000
средства окружного бюджета
53270
270
25000
28000
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
5.
Полигон ТБО
(2-я очередь), г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
738571
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе
»;
12.3.5. таблицу 28 изложить в следующей редакции:
«Таблица 28
Планируемые строительством объекты по обращению с отходами
за счет средств внебюджетных источников
№ п/п
№ насе-ленного пункта
Наименование муниципальных образований в автономном округе (населенных пунктов)
Направление, наименование мероприятия
Мощность (тонн/год)
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего
на 2018 – 2022 годы
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Стимулирование и софинансирование строительства объектов, предназначенных для раздельного сбора, накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО, соответствующих требованиям законодательства
.
В том числе по мероприятиям
г. Салехард
Место (площадка) для сбора и накопления ТКО, в том числе отходов, относящихся к товарам, утратившим свои потребительские свойства, для дальнейшего транспортирования на объекты обработки, обезвреживания, утилизации в другие населенные пункты (далее – площадка для сбора и накопления ТКО)
50
пос. Пельвож
г. Лабытнанги
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
5000
41500
41500
г. Губкинский
Полигон отходов, в том числе ТКО
5000
101000
101000
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
15000
38021
38021
г. Муравленко
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
15000
30527
30527
г. Новый Уренгой
Полигон отходов, в том числе ТКО (для района Коротчаево и района Лимбяяха)
50000
302500
151250
151250
Мусоросортировочный завод
100000
1200000
400000
800000
г. Ноябрьск
Полигон промышленных и бытовых отходов
50000
296610
98870
98870
98870
Мусоросортировочный завод
100000
1040000
1040000
Надымский район
83200
336775
196283
106825
33667
г. Надым
Полигон отходов, в том числе ТКО
50000
101001
33667
33667
33667
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО (на базе МСК)
15000
16346
16346
пос. Заполярный
Площадка для сбора и накопления ТКО
300
29254
29254
пос. Пангоды
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
15000
МО Кутопьюган-ское
с. Кутопьюган
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
400
29254
29254
Мусороперегрузочная станция, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТБО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации
300
пос. Лонгьюган
Площадка для сбора и накопления ТКО
400
29254
29254
с. Ныда
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
700
43904
43904
пос. Правохет-тинский
Площадка для сбора и накопления ТКО
400
29254
29254
пос. Приозерный
Площадка для сбора и накопления ТКО
400
29254
29254
пос. Ягельный
Площадка для сбора и накопления ТКО
300
29254
29254
Приуральский район
6550
166695
166695
с. Аксарка
Площадка для сбора и накопления ТКО
1000
51780
51780
пос. Зеленый Яр
Площадка для сбора и накопления ТКО
100
пос. Товопогол
Площадка для сбора и накопления ТКО
100
пос. Чапаевск
Площадка для сбора и накопления ТКО
100
пос. Ямбура
Площадка для сбора и накопления ТКО
100
с. Харсаим
Площадка для сбора и накопления ТКО
200
пос. Вылпосл
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
с. Катравож
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) станция сжигания ТКО;
3) комплекс по утилизации золы
800
43390
43390
пос. Харп
Площадка для сбора и накопления ТКО
3000
с. Белоярск
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1000
50763
50763
с. Щучье
Площадка для сбора и накопления ТКО, в том числе:
1) станция сжигания ТКО;
2) комплекс по утилизации золы
50
35508
35508
д. Лаборовая
Площадка для сбора и накопления ТКО, в том числе:
1) станция сжигания ТКО;
2) комплекс по утилизации золы
50
36017
36017
Пуровский район
Пуровский район
116250
223940
96470
127470
г. Тарко-Сале
Полигон отходов, в том числе ТКО
5000
85593
85593
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
100000
12673
12673
пос. Уренгой
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
4000
12673
12673
МО Пуровское
пос. Пуровск
Площадка для сбора и накопления ТКО
1000
с. Сывдарма
Площадка для сбора и накопления ТКО
100
пос. Пурпе
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
3000
с. Самбург
Мусороперегрузочная станция, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
950
33832
16916
16916
с. Халясавэй
Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО
400
24574
12287
12287
пос. Ханымей
Площадка для сбора накопления ТКО
1500
д. Харампур
Площадка для сбора накопления ТКО
300
54593
54593
Тазовский район
Тазовский район
5400
250085
250085
пос. Тазовский
(в т.ч. с. Газ-Сале)
Полигон отходов (межселенный, пос. Тазовский – с. Газ-Сале)
Нет данных
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1500
56780
56780
с. Антипаюта
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1000
51695
51695
с. Газ-Сале
Полигон отходов (межселенный,
пос. Тазовский – с. Газ-Сале)
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
700
43136
43136
с. Гыда
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1300
55508
55508
с. Находка
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
700
42966
42966
д. Тадебе-Яха
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Тибей-Сале
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Матюй-Сале
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Юрибей
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
Красноселькупский район
2900
143050
143050
с. Красноселькуп
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
2000
59576
59576
МО Толькинское
с. Толька
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
750
44915
44915
с. Киккиакки
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
с. Ратта
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
100
38559
38559
Шурышкарский район
4550
685846
685846
МО Азовское
с. Азовы,
в том числе
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
250
39746
39746
д. Ильягорт
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Ишвары
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Карвожгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Пословы
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
МО Горковское
с. Горки,
в том числе
Мусороперегрузочная станция, в том числе:
1) сортировочная станция ТКО;
2) станция сжигания ТКО;
3) комплекс по утилизации золы
800
46102
46102
д. Хашгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
МО Лопхаринское
с. Лопхари
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) станция сжигания ТКО;
3) комплекс по утилизации золы
250
39492
39492
д. Казым-Мыс
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
с. Сангымгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
МО Мужевское
с. Мужи
Мусороперегрузочная станция, в том числе:
1) сортировочная станция ТКО;
2) станция сжигания ТКО;
3) комплекс по утилизации золы
1000
50847
50847
д. Анжигорт
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
35169
35169
д. Новый Киеват
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
34915
34915
д. Ханты-Мужи
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
34746
34746
с. Восяхово
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
34746
34746
д. Вершина-Войкары
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
35169
35169
д. Усть-Войкары
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
34746
34746
МО Овгортское
с. Овгорт
Мусороперегрузочная станция, в том числе:
1) сортировочная станция ТКО;
2) станция сжигания ТКО;
3) комплекс по утилизации золы
500
44153
44153
д. Евригорт
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
34661
34661
д. Нымвожгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
35169
35169
с. Оволынгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
35169
35169
д. Тильтим
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
35169
35169
д. Ямгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
35169
35169
МО Питляр
с. Питляр
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
250
39322
39322
МО Шурыш-карское
с. Шурышкары
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
500
41356
41356
д. Лохпотгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
д. Унсельгорт
Площадка для сбора и накопления ТКО
50
Ямальский район
Ямальский район
7200
416101
304107
111994
МО Мыс-Каменское
с. Мыс Каменный
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1000
51610
51610
пос. Яптик-Сале
Площадка для сбора и накопления ТКО;
Станция сжигания ТКО
50
с. Новый Порт
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1000
51780
51780
с. Панаевск
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1200
52966
52966
с. Салемал
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) станция сжигания ТКО;
2) комплекс по утилизации
2) комплекс по утилизации
100
58854
58854
с. Сеяха
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) площадка для сбора и накопления ТКО;
2) сортировочная станция ТКО;
3) станция сжигания ТКО;
4) комплекс по утилизации золы
1300
54068
54068
МО Яр-Салинское
с. Яр-Сале
Станция обезвреживания отходов, в том числе:
1) станция сжигания ТКО
2) комплекс по утилизации
2500
111994
111994
пос. Сюнай-Сале
Площадка для сбора и накопления ТКО
Станция сжигания ТКО
50
34829
34829
Итого
Средства внебюджетных источников
5272650
2490124
1597739
1184787
»;
12.4. в таблице 29 раздела III:
12.4.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО
%
определяется как отношение количества обработанных ТКО к общему количеству образующихся отходов ТКО в населенных пунктах в год, умноженное на 100:
ДОТКО = КОТКО/КТКО * 100%
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
принимается по данным отчетов регионального оператора
»;
12.4.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«
7.
Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО
%
определяется как отношение количества утилизированных ТКО к общему количеству образующихся отходов ТКО в населенных пунктах в год, умноженное на 100:
ДУТКО = КУТК /КТКО * 100%
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
принимается по данным отчетов регионального оператора
»;
12.5. в графе 6 таблицы раздела V:
12.5.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«пункты 124, 124-1 приложения № 1 к Государственной программе»;
12.5.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«пункты 124, 124-1 приложения № 1 к Государственной программе»;
12.5.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«пункты 124, 124-1 приложения № 1 к Государственной программе»;
12.5.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«пункты 124, 124-1 приложения № 1 к Государственной программе»;
12.5.5., пункт 5 изложить в следующей редакции:
«пункты 124,124-1 приложения № 1 к Государственной программе».
13. Приложение №1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2022 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 февраля 2019 года № 118-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
№ по-ка-за-те-
ля
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основ-ного меро-прия-тия/ме-роприя-тий, влияю-щих на показа-тель
Ед-ини-ца из-ме-ре-ния
Значения показателей
2014 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2019 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2021 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2022 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
Государственная программа
2
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3
1.
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ССЭР*)
кг
у.т./
тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
12
0,4
11,5
0,3
11
0,4
10,5
1
10
1
9,5
1
-
-
4
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
5
2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации
2012 года
№ 600)
%
8
0,24
16,5
0,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1
0,3
1
0,25
1
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
8
5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,4
0,3
1
0,25
1
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе
10
6.
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
ед.
-
-
-
-
-
-
40
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Подпрограмма 1
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
13
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
14
1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
1
100
1
100
1
-
-
15
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования
к программам
в области энергосбережения и повышения
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
энергетической эффективности,
к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
16
Подпрограмма 2
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,6
-
0,4
-
0,4
-
0,4
-
0,5
-
-
17
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
18
Цель 2 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
19
Цель 3 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
20
Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
21
1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
22
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации
от 07 мая
2012 года № 600)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,041
30
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе (показатель ССЭР*)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.16, 2.17), 3
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,041
10
0,05
10
0,07
10
0,1
10
0,1
10
0,1
-
-
24
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
51
0,039
50
0,04
50
0,041
50
0,05
50
0,07
-
-
-
-
-
-
-
-
25
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10.1, 2.16)
%
-
-
100
0,04
100
0,041
100
0,05
100
0,07
100
0,06
100
0,06
100
0,06
-
-
26
2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
27
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
24
0,034
120
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2 (2.3, 2.7, 2.14), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,06
0
0,06
0
0,06
-
-
29
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2 (2.3, 2.7, 2.10.3), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,06
0
0,06
0
0,06
-
-
30
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,033
7,2
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
47,5
0,034
44
0,033
40
0,033
39
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
34
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2 (2.3, 2.7, 2.14), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,05
0
0,05
0
0,05
-
-
35
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,05
0
0,05
0
0,05
-
-
36
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
39
4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,038
30,4
0,035
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39-1
4.2.
Количество газифицированных населенных пунктов (показатель
ССЭР*)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
28
0,06
28
0,1
30
0,1
30
0,1
-
-
40
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
41
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной
в сеть
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,036
98
0,029
98,1
0,046
98,2
0,06
98,3
0,06
98,4
0,06
-
-
42
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения (показатель
ССЭР*)
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,036
98
0,029
98,1
0,046
98,5
0,1
98,91
0,1
99
0,1
-
-
43
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,036
30
0,029
27
0,046
-
-
-
-
-
-
-
-
44
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим
нормативным требованиям по
микробиологичес-
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,036
4,5
0,029
3,7
0,046
-
-
-
-
-
-
-
-
ким показателям
45
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,036
15,8
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,036
56,3
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности,
в общей численности населения (показатель
ССЭР*)
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
80,8
0,034
81,5
0,036
81,5
0,038
81,5
0,035
81,5
0,06
81,5
0,1
81,5
0,1
83
0,1
-
-
48
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,036
98
0,029
98
0,046
98
0,06
98
0,06
98
0,06
-
-
49
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13, 2.10.15), 3
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,038
53
0,035
17,3
0,06
17,5
0,06
17,7
0,06
18
0,06
-
-
50
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,036
14,2
0,029
14
0,045
-
-
-
-
-
-
-
-
51
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3
%
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,029
53
0,045
-
-
-
-
-
-
-
-
51-1
5.12.
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, от общего количества населенных пунктов автономного округа
2 (2.15, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16)
%
-
-
-
-
-
-
42,4
0,029
53,3
0,045
-
-
-
-
-
-
-
-
51-2
5.13.
Доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
G5
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
87,0
0,09
87,1
0,09
87,3
0,09
-
-
52
6.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
53
6.1.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализирован-ного потреби-тельского кооператива
2 (2.8)
%
13
0,031
7
0,033
7
0,03
4
0,029
4
0,045
4
0,05
4
0,05
4
0,05
-
-
54
7.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
55
7.1.
Количество отремонтирован-ных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
8 (2014 год), 2 (2.12)
ед.
67
0,029
-
-
-
-
23
0,028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
Цель 4 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
57
Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа
58
8.
Целевые показатели благоустройства территорий
59
8.1.
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования,
от общей протяженности улиц и внутриквар-тальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.1)
%
100
0,031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
8.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.2, 2.10.8)
%
100
0,031
100
0,032
100
0,033
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
8.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе
2 (2.2)
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0,033
0
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62
8.4.
Доля благоустроенных
в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству
на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
8.5.
Доля благоустроенных
в 2017 году муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству
на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64
Подпрограмма 3
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,14
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
65
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
66
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
67
1.
Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквар-тирных домов в общей площади многоквартирных домов
(на 01.01.2014)
1 (1.1, 1.2, 1.4)
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,274
5
0,274
5
0,274
5
1
5
1
5
1
-
-
68
2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
ед.
76
0,14
82
0,163
82
0,242
177
0,242
177
0,242
-
-
-
-
-
-
-
-
69
3.
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
тыс. м2
151
0,14
162
0,163
162
0,242
500
0,242
500
0,242
-
-
-
-
-
-
-
-
70
4.
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1 (1.1, 1.2)
%
85
0,14
95
0,163
95
0,242
43,8
0,242
35
0,242
-
-
-
-
-
-
-
-
71
5.
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
368
0,14
368
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72
6.
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
390
0,14
390
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
1 (1.3)
%
11,3
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
Подпрограмма 4
(вес по годам)
-
-
-
0,16
-
0,16
-
0,16
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
75
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
76
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
77
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
78
1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо
от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
2.
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
82
4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
84
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
85
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
86
5.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля
(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
2
%
-
-
40
0,2
70
0,2
55
0,2
90
0,2
90
0,34
90
0,34
90
0,34
-
-
87
6.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
(в процентах
от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
2
%
-
-
26
0,2
50
0,2
28
0,2
25
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
88
7.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
2
%
-
-
35
0,2
50
0,2
15
0,2
7
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
89
8.
Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
1
ед.
-
-
387
0,2
620
0,2
468
0,2
470
0,2
480
0,33
480
0,33
480
0,33
-
-
90
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
91
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
92
9.
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
2
%
-
-
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,33
100
0,33
100
0,33
-
-
93
Подпрограмма 5
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
95
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
96
1.
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
97
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
98
2.
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
99
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
100
3.
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
101
Подпрограмма 6
(вес по годам)
-
-
-
0,16
-
0,16
-
0,16
-
0,12
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
102
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
103
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
104
1.
Укомплектован-ность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
-
-
105
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
106
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
107
2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
108
Подпрограмма 7
(вес по годам)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
-
0,2
-
0,2
-
0,2
-
1
109
Цель Подпрограммы 7. Создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
110
Задача 1 Подпрограммы 7. Благоустройство всех нуждающихся по результатам проведенной органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий, исходя из утвержденного минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
110-1
Задача 4 Подпрограммы 7. Повышение уровня доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
110-2
Задача 5 Подпрограммы 7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
111
1.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся по результатам инвентаризации в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству,
и включенных в муниципальные программы по благоустройству
1
%
-
-
-
-
-
-
-
-
20
0,45
-
-
-
-
-
-
-
-
111-1
5.
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
1, F2
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
0,1
12
0,1
15
0,1
20
0,1
112
Задача 2 Подпрограммы 7. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
113
2.
Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий
1
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
69
0,45
-
-
-
-
-
-
-
-
113-1
4.
Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы благоустройства территорий
1, F2
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
0,5
62
0,5
60
0,5
61
0,5
114
Задача 3 Подпрограммы 7. Содержание объектов благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов
115
3.
Доля объектов благоустройства, содержание которых осуществляется в рамках муниципальных программ по благоустройству, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности
1
%
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
116
Подпрограмма 8
(вес по годам)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
-
-
117
Цель Подпрограммы 8. Создание на территории автономного округа эффективной системы обращения с отходами, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
118
Задача 1 Подпрограммы 8. Обеспечение населенных пунктов в автономном округе объектами по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
119
Задача 2 Подпрограммы 8. Увеличение объемов обработки, обезвреживания и утилизации отходов, в том числе ТКО, в целях сокращения объемов захоронения отходов
120
1.
Доля обработанных, утилизированных и обезвреженных отходов, в том числе ТКО,
от общего количества образующихся отходов в автономном округе в год
1 (1.1, 1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
62
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
121
2.
Доля обработанных, утилизированных и обезвреженных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год
1 (1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
2
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
122
3.
Доля захороненных отходов от общего количества образующихся отходов, в том числе ТКО,
в автономном округе в год
1 (1.1, 1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
38
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
123
4.
Доля захороненных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год
1 (1.1, 1.3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
98
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
124
5.
Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО
1 (1.1)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
0,5
13
0,5
13
0,5
13
0,5
124-1
7.
Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО
1 (1.1)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
0,5
4
0,5
4
0,5
4
0,5
125
Задача 3 Подпрограммы 8. Ликвидация мест размещения отходов (свалок), не соответствующих требованиям законодательства
126
Задача 4 Подпрограммы 8. Информационная открытость и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами
127
6.
Количество населенных пунктов, в которых организован раздельный сбор отходов, в том числе ТКО
1 (1.4, 1.5)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
3
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: