Основная информация

Дата опубликования: 18 февраля 2019г.
Номер документа: RU89000201900196
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2019 г.               № 118-П

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу

Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы»

В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П (далее – Государственная программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей Государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей Государственной программы на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 18 февраля 2019 года № 118-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2022 годы»

1. В паспорте Государственной программы:

1.1. пункт 7 позиции, касающейся показателей Государственной программы, признать утратившим силу;

1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 139522499

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 139522499*

(в том числе средства федерального

бюджета – 50459)

Объем внебюджетных средств –

16877833

2014 год –12896073

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12896073

(в том числе средства федерального

бюджета – 12607)

1535990

2015 год – 13151077

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13151077

(в том числе средства федерального

бюджета – 23532)

1098039

2016 год – 15708899

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15708899

(в том числе средства федерального

бюджета – 14320)

1289135

2017 год – 16793524

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16793524

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1623041

2018 год – 19173584

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19173584

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2591719

2019 год -–21028116

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

21028116

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1716603

2020 год – 19826500

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19826500

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

3365452

2021 год – 20146138

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

20146138

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2473067

2022 год – 798588

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

798588

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1184787

* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете.»;

1.3. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:

1.3.1. в пункте 4 слова «30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021» заменить словами «27 процентов к 2018»;

1.3.2. в пункте 5 слова «с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60» заменить словами «до 18»;

1.3.3. пункт 7 признать утратившим силу.

2. В разделе II Государственной программы:

2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц

на Государственную программу

№ п/п

Источник финансирования, наименование подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 –

2022 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Средства окружного бюджета*,

в том числе по мероприятиям

139522499

12896073

13151077

15708899

16793524

19173584

21028116

19826500

20146138

798588

2.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

3.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

118846399

11777820

12318431

14864469

15850092

15474370

16399009

15907285

16254923

4.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

3517933

603740

344565

326399

371085

451894

471534

474358

474358

5.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»

716307

85682

83476

86246

90822

93047

90904

93065

93065

6.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок»****

7.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»

3610212

428831

404605

431785

481525

566739

424769

435979

435979

8.

Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»

12650272

2538245

3537813

2887813

2887813

798588

9.

Подпрограмма 8 «Создание системы обращения с отходами,

в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 –

2022 годов»

181376

49289

104087

28000

10.

Средства местных бюджетов**, из них

3316987

173865

173373

86514

68588

993210

834509

597953

388975

11.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

422228

106191

131896

43900

28536

18770

33941

31374

27620

12.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

2583379

67674

41477

31841

28789

911140

729918

488882

283658

13.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

73060

10773

11263

15946

1328

16875

16875

14.

Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»

238320

47354

69322

60822

60822

15.

Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***, из них

16877833

1535990

1098039

1289135

1623041

2591719

1716603

3365452

2473067

1184787

16.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4734948

776710

362226

252345

210350

1735939

782154

307612

307612

17.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

2683654

653574

651177

675271

703632

1 915 727

1 827 549

557 266

418 085

18.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»*****

4186581

105706

84636

361519

709059

855780

934449

567716

567716

19.

Подпрограмма 8 «Создание системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 –

2022 годов»

5272650

2490124

1597739

1184787

* Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.

*** Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.

***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;

2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Структура Государственной программы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 –

2022 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государственная программа – всего

139522499

12896073

13151077

15708899

16793524

19173584

21028116

19826500

20146138

798588

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего

127133463

11126258

11681329

14469999

15212690

17745316

19288511

18405386

18405386

798588

3.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего

6889796

948721

910955

679040

945729

667768

1024603

696671

1016309

4.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего

5499240

821094

558793

559860

635105

760500

715002

724443

724443

5.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего*

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

7.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего

118846399

11777820

12318431

14864469

15850092

15474370

16399009

15907285

16254923

8.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

112187979

10829099

11407476

14185429

14904363

14855891

15528493

15238614

15238614

9.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)

6658420

948721

910955

679040

945729

618479

870516

668671

1016309

10.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего

3517933

603740

344565

326399

371085

451894

471534

474358

474358

11.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

3517933

603740

344565

326399

371085

451894

471534

474358

474358

12.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего

716307

85682

83476

86246

90822

93047

90904

93065

93065

13.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

716307

85682

83476

86246

90822

93047

90904

93065

93065

14.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок» – всего*

15.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

16.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего

3610212

428831

404605

431785

481525

566739

424769

435979

435979

17.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

2345212

297159

273853

284570

308327

351180

272205

278959

278959

18.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)

1265000

131672

130752

147215

173198

215559

152564

157020

157020

19.

Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»

12650272

2538245

3537813

2887813

2887813

798588

20.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

12600272

2538245

3487813

2887813

2887813

798588

21.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)

50000

50000

22.

Подпрограмма 8 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 – 2022 годов»

181376

49289

104087

28000

23.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

24.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)

181376

49289

104087

28000

* Мероприятия реализуются за счет обеспечивающей подпрограммы.».

3. Пункт 8 таблицы 3 раздела III признать утратившим силу.

4. В разделе V:

4.1. в абзаце пятом слова «30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021» заменить словами «27 процентов к 2018»;

4.2. в абзаце шестом слова «с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60» заменить словами «до 18»;

4.3. абзац девятый признать утратившим силу.

5. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 0

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 0*

Объем

внебюджетных средств – 4734948

2014 год – 0

0

776710

2015 год – 0

0

362226

2016 год – 0

0

252345

2017 год – 0

0

210350

2018 год – 0

0

1735939

2019 год – 0

0

782154

2020 год – 0

0

307612

2021 год – 0

0

307612

* Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

5.2. в подразделе 2 раздела II:

5.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц

на реализацию Подпрограммы 1

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Средства окружного бюджета*

2.

Средства местных бюджетов**, из них

422228

106191

131896

43900

28536

18 770

33 941

31 374

27 620

3.

Город Губкинский

33239

7776

10150

3302

100

2 497

4 924

3 890

600

4.

Город Лабытнанги

31188

834

26493

3500

161

200

5.

Город Муравленко

2320

1160

1160

6.

Город Новый Уренгой

4853

975

855

347

892

892

892

7.

Город Ноябрьск

21239

8000

6207

1600

1639

1 764

1 722

307

0

8.

Город Салехард

50

50

50

50

9.

Красноселькупский район

1403

864

80

151

151

157

10.

Надымский район

30196

8126

2426

8218

2811

2 201

2 138

2 138

2 138

11.

Приуральский район

23199

8119

15080

12.

Пуровский район

263470

67000

67000

24253

22846

11 394

23 659

23 659

23 659

13.

Тазовский район

14.

Шурышкарский район

8896

4860

3064

972

15.

Ямальский район

2025

316

316

216

205

205

205

281

281

16.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***

4734948

776710

362226

252345

210350

1735939

782154

307612

307612

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»;

5.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2021 годы

2014

год

2015 год

2016

од

2017

год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 1 (всего) (центральный аппарат)

389982

41364

46615

48440

52483

59777

46335

47484

47484

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

389982

41364

46615

48440

52483

59777

46335

47484

47484

3.

Основные мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

5.

Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)

18875

2002

2256

2345

2540

2893

2243

2298

2298

6.

Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)

75519

8010

9027

9380

10163

11576

8973

9195

9195

7.

Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)

295588

31352

35332

36715

39780

45308

35119

35991

35991

».

6. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 2:

6.1.1. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:

«G5) региональный проект «Чистая вода»»;

6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 118846399

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый

к утверждению, – 118846399*

(в том числе средства федерального

бюджета – 50459)

Объем внебюджетных средств – 2683654

2014 год – 11777820

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11777820

(в том числе средства федерального

бюджета –12607)

653574

2015 год –12318431

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12318431

(в том числе средства федерального

бюджета – 23532)

651177

2016 год – 14864469

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

14864469

(в том числе средства федерального

бюджета – 14320)

675271

2017 год – 15850092

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0)

15850092

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

703632

2018 год – 15474370

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15474370

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1915727

2019 год – 16399009

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16399009

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1827549

2020 год – 15907285

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15907285

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

557266

2021 год –16254923

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16254923

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

418085

Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) обеспечение к 2021 году 87,3% населения автономного округа качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»;

6.2. в разделе II:

6.2.1. в подразделе 1:

6.2.1.1. абзац пятый изложить в редакции:

«А) Основные мероприятия.»;

6.2.1.2. пункт 2 дополнить подпунктами 2.16, 2.17 следующего содержания:

«2.16. Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие введено в целях исполнения судебных решений.

2.17. Приобретение коммунальной техники.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по организации водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов населения.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;

6.2.1.3. абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу;

6.2.1.4. дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. G5. Региональный проект «Чистая вода».

Проект реализуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и входит в состав федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в качестве региональной составляющей.

Основная задача регионального проекта – повышение качества питьевой воды, в целях решения которой предусмотрены строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, в том числе:

- сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьска;

- реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко;

- водоснабжение г. Лабытнанги.

Вышеуказанные мероприятия реализуются в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа и содержатся в перечне строек объектов по направлениям видов деятельности в таблицах 10, 11 Подпрограммы 2.

На 2019 год запланировано проведение оценки централизованных систем водоснабжения в автономном округе на предмет соответствия установленным показателям качества питьевого водоснабжения в целях формирования (корректировки) перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

Распределение федерального бюджета в рамках Федерального проекта «Чистая вода» субъектам Российской Федерации на 2019 – 2024 годы опубликовано 10 декабря 2018 года на сайте Минстроя России http://www.minstroyrf.ru/docs/17693/.

Лимит расходов федерального бюджета на финансирование проекта для автономного округа на указанный период – 300,0 млн. рублей, в том числе на 2019 год – 9,92 млн рублей, 2020 год – 23,23 млн рублей, 2021 год – 49,32 млн рублей, 2022 год – 74,72 млн рублей, 2023 год – 86,94 млн рублей, 2024 год – 55,87 млн рублей.

Софинансирование мероприятий региональной программы из федерального бюджета предусмотрено в размере 14% (согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2018 года № 2648-р).

Б) Мероприятия, реализуемые в рамках обеспечивающей подпрограммы.»;

6.2.2. в подразделе 2:

6.2.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию

Подпрограммы 2

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 –

2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Средства окружного бюджета*

118846399

11777820

12318431

14864469

15850092

15474370

16399009

15907285

16254923

2.

Средства местных бюджетов**, из них

2583379

67674

41477

31841

28789

911140

729918

488882

283658

3.

Город Губкинский

1512196

4025

1349

1349

1349

492 397

506 320

311 552

193 855

4.

Город Лабытнанги

139270

5264

5373

1383

1383

31 667

32 144

31 028

31 028

5.

Город Муравленко

166605

6834

1108

1108

1108

5 007

90 480

55 480

5480

6.

Город Новый Уренгой

65867

9643

5935

4293

4313

9 520

10 721

10 721

10 721

7.

Город Ноябрьск

35612

9915

3671

3671

3671

3671

3671

3671

3671

8.

Город Салехард

47185

6967

8529

5939

5150

5150

5150

5150

5150

9.

Красноселькупский район

269710

1616

1056

1056

1056

189 817

39 426

35 683

10.

Надымский район

51253

6979

4247

4433

2232

28 218

4 894

125

125

11.

Приуральский район

95475

2045

1901

1801

1719

34 467

18 688

18 299

16555

12.

Пуровский район

21482

4703

2397

2397

2397

2397

2397

2397

2397

13.

Тазовский район

115319

1701

1216

1216

1216

76044

11312

11307

11307

14.

Шурышкарский район

14126

6446

3518

2018

2018

126

15.

Ямальский район

49279

1536

1177

1177

1177

32 659

4 715

3 469

3 369

16.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***

2683654

653574

651177

675271

703632

1 915 727

1 827 549

557 266

418 085

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.

*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;

6.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:

«Таблица 9

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 –

2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 2 – всего

118846399

11777820

12318431

14864469

15850092

15474370

16399009

15907285

16254923

2

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

112187979

10829099

11407476

14185429

14904363

14855891

15528493

15238614

15238614

3

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)

6658420

948721

910955

679040

945729

618479

870516

668671

1016309

4

Основные мероприятия, в том числе

118822513

11753934

12318431

14864469

15850092

15474370

16399009

15907285

16254923

5

Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа

79939

10667

1770

11499

10204

5680

13373

13373

13373

6

ДТПЭиЖКК ЯНАО

79939

10667

1770

11499

10204

5680

13373

13373

13373

7

Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса

112811292

10794546

11405706

14173930

14979159

14935211

15782688

15347241

15392811

8

ДТПЭиЖКК ЯНАО

112084154

10794546

11405706

14173930

14894159

14850211

15515120

15225241

15225241

9

ДСиЖП ЯНАО

727138

85000

85000

267568

122000

167570

10

Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

914703

914703

11

ДТПЭиЖКК ЯНАО

914703

914703

12

Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе

1463300

163677

249982

489972

559669

13

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1463300

163677

249982

489972

559669

14

Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам

101302333

8223043

10117991

12988560

12806000

13555739

14537000

14537000

14537000

15

ДТПЭиЖКК ЯНАО

101302333

8223043

10117991

12988560

12806000

13555739

14537000

14537000

14537000

16

Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

309678

141382

168296

17

ДТПЭиЖКК ЯНАО

309678

141382

168296

18

Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

77275

40816

36459

19

ДТПЭиЖКК ЯНАО

77275

40816

36459

20

Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа

696888

87111

87111

87111

87111

87111

87111

87111

87111

21

ДТПЭиЖКК ЯНАО

696888

87111

87111

87111

87111

87111

87111

87111

87111

22

Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период

414956

234582

180374

23

ДТПЭиЖКК ЯНАО

414956

234582

180374

24

Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья

5190

1600

100

100

1130

1130

1130

25

ДТПЭиЖКК ЯНАО

5190

1600

100

100

1130

1130

1130

26

Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

4180002

379180

469824

489817

493860

547321

600000

600000

600000

27

ДТПЭиЖКК ЯНАО

4180002

379180

469824

489817

493860

547321

600000

600000

600000

28

Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

2333483

607252

95669

118470

158060

507015

557447

122000

167570

29

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1606345

607252

95669

118470

73060

422015

289879

30

ДСиЖП ЯНАО

727138

85000

85000

267568

122000

167570

31

Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)

1200

1200

32

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1200

1200

33

Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа

4730

4730

34

ДТПЭиЖКК ЯНАО

4730

4730

35

Мероприятие 2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

425929

425929

36

ДТПЭиЖКК ЯНАО

425929

425929

37

Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов» инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района

250000

250000

38

ДТПЭиЖКК ЯНАО

250000

250000

39

Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод (2017 год)

193700

193700

40

ДТПЭиЖКК ЯНАО

193700

193700

41

Мероприятие 2.16. Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства

4311

4311

42

ДТПЭиЖКК ЯНАО

4311

4311

43

Мероприятие 2.17. Приобретение коммунальной техники

233614

233614

44

ДТПЭиЖКК ЯНАО

233614

233614

45

Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов*

5831191

948721

910955

679040

860729

533479

562048

487480

848739

46

ДСиЖП ЯНАО

5831191

948721

910955

679040

860729

533479

562048

487480

848739

47

Основное мероприятие G5. Региональный проект «Чистая вода»

100091

40900

59191

48

ДСиЖП ЯНАО

100091

40900

59191

49

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы,

в том числе

1606248

170369

191997

199510

216167

246210

190841

195577

195577

50

Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)

537417

57002

64238

66752

72325

82377

63851

65436

65436

51

ДТПЭиЖКК ЯНАО

537417

57002

64238

66752

72325

82377

63851

65436

65436

52

Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)

534421

56685

63880

66379

71922

81917

63496

65071

65071

53

ДТПЭиЖКК ЯНАО

534421

56685

63880

66379

71922

81917

63496

65071

65071

54

Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)

427534

45345

51104

53104

57537

65534

50796

52057

52057

55

ДТПЭиЖКК ЯНАО

427534

45345

51104

53104

57537

65534

50796

52057

52057

56

Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭи ЖКК ЯНАО (центральный аппарат)

106876

11337

12775

13275

14383

16382

12698

13013

13013

57

ДТПЭиЖКК ЯНАО

106876

11337

12775

13275

14383

16382

12698

13013

13013

58

Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе

59

Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа

23886

23886

60

ДТПЭиЖКК ЯНАО

23886

23886

* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям в автономном округе изложены в таблицах 10, 11.»;

6.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2014 –2021 годы

2014 год

2015 год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

6169666

951063

894107

667511

1097284

561343

602948

546671

848739

средства окружного бюджета

5882023

937314

887423

664720

860729

533479

602948

546671

848739

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

287643

13749

6684

2791

236555

27864

В том числе по направлениям

1.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

447678

137214

92567

58533

81130

73528

4706

средства окружного бюджета

440307

132728

90891

58354

80828

72800

4706

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

7371

4486

1676

179

302

728

В том числе по мероприятиям

1.1.1.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13747

13747

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.1.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

273515

91762

88526

42727

50500

средства окружного бюджета

269111

87381

88526

42704

50500

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

4404

4381

23

1.1.3.

Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.1.4.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности

до 4,0 МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15198

15000

100

98

средства окружного бюджета

15198

15000

100

98

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.1.5.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция

«ЛЭП 0,4 - 10 кВ,

с. Мыс Каменный»

Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15100

15100

средства окружного бюджета

15000

15000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

100

100

1.1.6.

Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20930

105

2288

14265

4272

средства окружного бюджета

20718

100

2265

14123

4230

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

212

5

23

142

42

1.1.7.

РП в микрорайоне

07:03 района Коротчаево,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

107588

1753

1341

26260

73528

4706

средства окружного бюджета

104933

100

1327

26000

72800

4706

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

2655

1653

14

260

728

1.1.8.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.2.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

73009

28007

15139

8905

5027

2387

13544

средства окружного бюджета

72959

28007

15139

8905

5000

2364

13544

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

50

27

23

В том числе по мероприятиям

1.2.1.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.2.2.

Котельная в с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

69972

24970

15139

8905

5027

2387

13544

средства окружного бюджета

69922

24970

15139

8905

5000

2364

13544

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

50

27

23

1.3.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

449199

48485

61192

54148

122489

62794

40900

59191

средства окружного бюджета

331891

45544

60691

54080

32499

38986

40900

59191

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

117308

2941

501

68

89990

23808

В том числе по мероприятиям

1.3.1.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (Региональный проект «Чистая вода»)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

294684

30600

12151

2631

119990

50121

20000

59191

средства окружного бюджета

179916

30000

11849

2563

30000

26313

20000

59191

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

114768

600

302

68

89990

23808

1.3.2.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

24081

11300

1274

10957

550

средства окружного бюджета

24081

11300

1274

10957

550

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.3.3.

Водоснабжение

г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (Региональный проект «Чистая вода»)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

43669

802

14945

12022

15900

средства окружного бюджета

43669

802

14945

12022

15900

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.3.4.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений

ВОС-15000 с увеличением производительности

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

49504

1100

26253

19551

2499

101

средства окружного бюджета

49504

1100

26253

19551

2499

101

до 20 тыс. м3/сутки,

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.3.5.

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

298

298

средства окружного бюджета

99

99

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

199

199

1.3.6.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

(региональный проект

«Чистая вода»)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

36963

4683

6271

21009

5000

средства окружного бюджета

34622

2342

6271

21009

5000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

2341

2341

1.4.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1360188

332434

177572

226904

223546

94046

205686

50000

50000

средства окружного бюджета

1353851

328326

175983

226453

223363

94040

205686

50000

50000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

6337

4108

1589

451

183

6

В том числе по мероприятиям

1.4.1.

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000 – 15000,

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

306600

85200

10000

31400

80000

50000

50000

средства окружного бюджета

306600

85200

10000

31400

80000

50000

50000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.4.2.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

301499

160963

60050

60000

5000

15486

средства окружного бюджета

301499

160963

60050

60000

5000

15486

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.4.3.

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде

(1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16029

15878

150

1

средства окружного бюджета

15679

15578

100

1

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

350

300

50

1.4.4.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41206

29844

10300

1062

средства окружного бюджета

37403

26352

10000

1051

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

3803

3492

300

11

1.4.5.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15386

416

8090

6880

средства окружного бюджета

14911

100

8000

6811

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

475

316

90

69

1.4.6.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

487187

40000

90000

180000

91987

85200

средства окружного бюджета

487187

40000

90000

180000

91987

85200

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.4.7.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в

п. Яр-Сале Ямальского района»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20865

133

133

133

20133

333

средства окружного бюджета

20865

133

133

133

20133

333

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.4.8.

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью

4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

26977

251

1726

25000

средства окружного бюджета

26820

100

1720

25000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

157

151

6

1.4.9.

КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

144439

88598

37428

18413

средства окружного бюджета

142887

87600

37057

18230

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1552

998

371

183

1.5.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

63613

20800

11000

3480

3536

9797

15000

средства окружного бюджета

63486

20800

11000

3480

3506

9700

15000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

127

30

97

В том числе по мероприятиям

1.5.1.

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40786

20800

11000

3480

506

5000

средства окружного бюджета

40786

20800

11000

3480

506

5000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.5.2.

Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

22827

3030

9797

10000

средства окружного бюджета

22700

3000

9700

10000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

127

30

97

1.6.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1799270

38991

414224

211709

434087

148438

149582

161700

240539

средства окружного бюджета

1646231

37136

411306

209746

290233

145989

149582

161700

240539

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

153039

1855

2918

1963

143854

2449

В том числе по мероприятиям

1.6.1.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения

4-го микрорайона поселок Пангоды»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

46342

14960

4

4

26424

4950

средства окружного бюджета

46342

14960

4

4

26424

4950

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.6.2.

Сети тепловодоснабжения

5-го микрорайона

поселок Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

25947

1

1

1

100

25844

средства окружного бюджета

25947

1

1

1

100

25844

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.6.3.

Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети)

(I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20090

17000

2576

514

средства окружного бюджета

19126

16150

2497

479

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

964

850

79

35

1.6.4.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

193130

2000

136628

38241

16261

средства окружного бюджета

193130

2000

136628

38241

16261

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.6.5.

Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

140227

3875

63305

54540

10927

3790

3790

средства окружного бюджета

138601

3675

62565

54000

10819

3752

3790

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1626

200

740

540

108

38

1.6.6.

Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

18330

16509

1821

средства окружного бюджета

18102

16300

1802

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

228

209

19

1.6.7.

Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

21085

105

18427

2553

средства окружного бюджета

20993

100

18365

2528

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

92

5

62

25

1.6.8.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41953

100

28480

8081

4030

1262

средства окружного бюджета

41367

50

28078

8000

3989

1250

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

586

50

402

81

41

12

1.6.9.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53797

850

52947

средства окружного бюджета

52424

100

52324

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1373

750

623

1.6.10.

Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

14203

59

5050

1037

6265

1792

средства окружного бюджета

14076

55

5000

1027

6202

1792

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

127

4

50

10

63

1.6.11.

Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

7869

169

7700

средства окружного бюджета

7800

100

7700

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

69

69

1.6.12.

Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

186280

295

101

7354

25000

45300

108230

средства окружного бюджета

184730

100

100

6000

25000

45300

108230

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1550

195

1

1354

1.6.13.

Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

229841

31403

73989

41300

41400

41749

средства окружного бюджета

228799

31093

73257

41300

41400

41749

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1042

310

732

1.6.14.

Инженерные сети к ЦТП-2

к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

145812

23252

20000

12000

90560

средства окружного бюджета

134162

11602

20000

12000

90560

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

11650

11650

1.6.15.

Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

33198

33198

0

средства окружного бюджета

15262

15262

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

17936

17936

1.6.16.

Сети канализации социально значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

91381

91381

средства окружного бюджета

42082

42082

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

49299

49299

1.6.17.

Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

54281

54281

средства окружного бюджета

25465

25465

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

28816

28816

1.6.18.

Реконструкция сетей водопровода городского

3 подъем и коллектора напорного МКР-40 на участке вдоль ул. Дзержинского

(в границах улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

52467

49920

2547

средства окружного бюджета

18258

15736

2522

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

34209

34184

25

1.6.19.

Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

108879

62290

46589

средства окружного бюджета

107789

61666

46123

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1090

624

466

1.6.20.

Сети электроснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

152

1

151

средства окружного бюджета

101

1

100

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

51

51

1.6.21.

Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский

с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

64169

43247

20922

средства окружного бюджета

63062

42350

20712

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1107

897

210

1.6.22.

Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

94817

100

65448

29269

средства окружного бюджета

93879

100

64800

28979

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

938

648

290

1.6.23.

Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

92020

29840

9049

1616

1515

20000

30000

средства окружного бюджета

91734

29689

8945

1600

1500

20000

30000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

286

151

104

16

15

1.6.24.

Инженерное обеспечение детского сада в г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

63000

30000

33000

средства окружного бюджета

63000

30000

33000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.7.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

137487

105890

142

3631

27824

средства окружного бюджета

136754

105531

142

3501

27580

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

733

359

0

130

244

В том числе по мероприятиям

1.7.1.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

7344

4140

3204

средства окружного бюджета

6855

3781

3074

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

489

359

130

1.7.2.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,

с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

10000

10000

средства окружного бюджета

10000

10000

средства бюджетов муниципальных

образований в автономном округе

1.7.3.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

95154

91750

142

131

3131

средства окружного бюджета

95154

91750

142

131

3131

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.7.4.

Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

19998

19998

средства окружного бюджета

19800

19800

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

198

198

1.7.5.

Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

296

296

средства окружного бюджета

296

296

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.7.6.

Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

(в прежней редакции «Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард»)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4695

4695

средства окружного бюджета

4649

4649

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

46

46

1.8.

Прочие

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1839222

239242

122271

100201

199645

170353

173530

275780

558200

средства окружного бюджета

1836544

239242

122271

100201

197720

169600

173530

275780

558200

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

2678

1925

753

В том числе по мероприятиям

1.8.1.

Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (1 этап)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

706137

239242

121983

1

5611

50300

80800

208200

средства окружного бюджета

706137

239242

121983

1

5611

50300

80800

208200

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.8.2.

Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

332897

288

100200

132109

94300

6000

средства окружного бюджета

332897

288

100200

132109

94300

6000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.8.3.

Реконструкция привокзальной площади ул. Магистральная, ст. Пелей с обустройством автостоянки, г. Ноябрьск

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

61925

61925

средства окружного бюджета

60000

60000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1925

1925

1.8.4.

Строительство улично-дорожной сети и объектов электросетевого хозяйства комплексного освоения территории в г. Салехарде, правый берег р. Шайтанка,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

484700

24700

130000

330000

средства окружного бюджета

484700

24700

130000

330000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1.8.5.

Благоустройство набережной им. Оруджева С.А. в

г. Надыме. 1 этап, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

140910

38380

52530

30000

20000

средства окружного бюджета

140530

38000

52530

30000

20000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

380

380

1.8.6.

Освещение улицы Нефтяников и улиц промышленной зоны города Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

112653

37673

40000

34980

средства окружного бюджета

112280

37300

40000

34980

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

373

373

»;

6.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной

программы автономного округа по муниципальным образованиям в автономном округе

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2021 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020 год

2021

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

6169666

951063

894107

667511

1097284

561343

602948

546671

848739

средства окружного бюджета

5882023

937314

887423

664720

860729

533479

602948

546671

848739

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

287643

13749

6684

2791

236555

27864

1.

Муниципальное образование Красноселькупский район

1.1.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

69972

24970

15139

8905

5027

2387

13544

средства окружного бюджета

69922

24970

15139

8905

5000

2364

13544

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

50

27

23

1.1.1.

Котельная в с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

69972

24970

15139

8905

5027

2387

13544

средства окружного бюджета

69922

24970

15139

8905

5000

2364

13544

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

50

27

23

1.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

8021

1

320

7700

средства окружного бюджета

7901

1

200

7700

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

120

120

1.2.1.

Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

7869

169

7700

средства окружного бюджета

7800

100

7700

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

69

69

1.2.2.

Сети электроснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

152

1

151

средства окружного бюджета

101

1

100

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

51

51

1.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

19998

19998

средства окружного бюджета

19800

19800

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

198

198

1.3.1.

Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп

ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

19998

19998

средства окружного бюджета

19800

19800

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

198

198

2.

Муниципальное образование город Муравленко

2.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

36963

4683

6271

21009

5000

средства окружного бюджета

34622

2342

6271

21009

5000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

2341

2341

2.1.1.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений

г. Муравленко (региональный проект «Чистая вода»)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

36963

4683

6271

21009

5000

средства окружного бюджета

34622

2342

6271

21009

5000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

2341

2341

2.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

306600

85200

10000

31400

80000

50000

50000

средства окружного бюджета

306600

85200

10000

31400

80000

50000

50000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

2.2.1.

Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 - 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

306600

85200

10000

31400

80000

50000

50000

средства окружного бюджета

306600

85200

10000

31400

80000

50000

50000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

2.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

225676

850

52947

62290

46589

30000

33000

средства окружного бюджета

223213

100

52324

61666

46123

30000

33000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

2463

750

623

624

466

2.3.1.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53797

850

52947

средства окружного бюджета

52424

100

52324

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1373

750

623

2.3.2.

Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

108879

62290

46589

средства окружного бюджета

107789

61666

46123

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1090

624

466

2.3.3.

Инженерное обеспечение детского сада в г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

63000

30000

33000

средства окружного бюджета

63000

30000

33000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

2.4.

Прочие

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

112653

37673

40000

34980

средства окружного бюджета

112280

37300

40000

34980

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

373

373

2.4.1.

Освещение улицы Нефтяников и улиц промышленной зоны города Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

112653

37673

40000

34980

средства окружного бюджета

112280

37300

40000

34980

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

373

373

3.

Муниципальное образование Надымский район

3.1.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

358091

191223

78440

67942

5000

15486

средства окружного бюджета

353813

187415

78050

67862

5000

15486

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

4278

3808

390

80

3.1.1.

Реконструкция и модернизация

канализационных очистных сооружений г. Надым

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

301499

160963

60050

60000

5000

15486

средства окружного бюджета

301499

160963

60050

60000

5000

15486

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

3.1.2.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41206

29844

10300

1062

средства окружного бюджета

37403

26352

10000

1051

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

3803

3492

300

11

3.1.3.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15386

416

8090

6880

средства окружного бюджета

14911

100

8000

6811

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

475

316

90

69

3.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

92379

31961

2581

519

26524

30794

средства окружного бюджета

91415

31111

2502

484

26524

30794

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

964

850

79

35

3.2.1.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения

4-го микрорайона поселок Пангоды»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

46342

14960

4

4

26424

4950

средства окружного бюджета

46342

14960

4

4

26424

4950

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

3.2.2.

Сети тепловодоснабжения

5-го микрорайона поселок Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

25947

1

1

1

100

25844

средства окружного бюджета

25947

1

1

1

100

25844

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

3.2.3.

Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети)

(I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20090

17000

2576

514

средства окружного бюджета

19126

16150

2497

479

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

964

850

79

35

3.4.

Прочие

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

140910

38380

52530

30000

20000

средства окружного бюджета

140530

38000

52530

30000

20000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

380

380

3.4.1.

Благоустройство набережной им. Оруджева С.А. в

г. Надыме. 1 этап, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

140910

38380

52530

30000

20000

средства окружного бюджета

140530

38000

52530

30000

20000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

380

380

4.

Муниципальное образование город Ноябрьск

4.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

294684

30600

12151

2631

119990

50121

20000

59191

средства окружного бюджета

179916

30000

11849

2563

30000

26313

20000

59191

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

114768

600

302

68

89990

23808

4.1.1.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (Региональный проект «Чистая вода»)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

294684

30600

12151

2631

119990

50121

20000

59191

средства окружного бюджета

179916

30000

11849

2563

30000

26313

20000

59191

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

114768

600

302

68

89990

23808

4.2.

Прочие

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

61925

61925

средства окружного бюджета

60000

60000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1925

1925

4.2.1.

Реконструкция привокзальной площади,

ул. Магистральная, ст. Пелей

с обустройством автостоянки,

г. Ноябрьск

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

61925

61925

средства окружного бюджета

60000

60000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1925

1925

5.

Муниципальное образование Приуральский район

5.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

24379

11300

1572

10957

550

средства окружного бюджета

24180

11300

1373

10957

550

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

199

199

5.1.1.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

24081

11300

1274

10957

550

средства окружного бюджета

24081

11300

1274

10957

550

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

5.1.2.

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

298

298

средства окружного бюджета

99

99

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

199

199

5.2.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

22827

3030

9797

10000

средства окружного бюджета

22700

3000

9700

10000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

127

30

97

5.2.1.

Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

22827

3030

9797

10000

средства окружного бюджета

22700

3000

9700

10000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

127

30

97

5.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

7344

4140

3204

средства окружного бюджета

6855

3781

3074

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

489

359

130

5.3.1.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-

изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

7344

4140

3204

средства окружного бюджета

6855

3781

3074

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

489

359

130

6.

Муниципальное образование Шурышкарский район

6.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

303960

122009

88526

42827

50598

средства окружного бюджета

299556

117628

88526

42804

50598

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

4404

4381

23

6.1.1.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13747

13747

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

6.1.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

273515

91762

88526

42727

50500

средства окружного бюджета

269111

87381

88526

42704

50500

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

4404

4381

23

6.1.3.

Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

6.1.4.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности

до 4,0 МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15198

15000

100

98

средства окружного бюджета

15198

15000

100

98

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

6.2.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

6.2.1.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

6.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

106122

100

28480

8081

47277

22184

средства окружного бюджета

104429

50

28078

8000

46339

21962

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1693

50

402

81

938

222

6.3.1.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41953

100

28480

8081

4030

1262

средства окружного бюджета

41367

50

28078

8000

3989

1250

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

586

50

402

81

41

12

6.3.2.

Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

64169

43247

20922

средства окружного бюджета

63062

42350

20712

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1107

897

210

7.

Муниципальное образование Ямальский район

7.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15200

15100

100

средства окружного бюджета

15100

15000

100

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

100

100

7.1.1.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция

«ЛЭП 0,4 - 10 кВ, с. Мыс

Каменный», Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15100

15100

средства окружного бюджета

15000

15000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

100

100

7.1.2.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

7.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20865

133

133

133

20133

333

средства окружного бюджета

20865

133

133

133

20133

333

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

7.2.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения

в п. Яр-Сале Ямальского района»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20865

133

133

133

20133

333

средства окружного бюджета

20865

133

133

133

20133

333

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

7.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

105154

101750

142

131

3131

средства окружного бюджета

105154

101750

142

131

3131

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

7.3.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,

с. Яр-Сале», Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

10000

10000

средства окружного бюджета

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

7.3.2.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал

Ямальского района

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

95154

91750

142

131

3131

средства окружного бюджета

95154

91750

142

131

3131

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

8.

Муниципальное образование город Салехард

8.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20930

105

2288

14265

4272

средства окружного бюджета

20718

100

2265

14123

4230

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

212

5

23

142

42

8.1.1.

Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в

п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20930

105

2288

14265

4272

средства окружного бюджета

20718

100

2265

14123

4230

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

212

5

23

142

42

8.2.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

49504

1100

26253

19551

2499

101

средства окружного бюджета

49504

1100

26253

19551

2499

101

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

8.2.1.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений

ВОС-15000 с увеличением производительности

до 20 тыс. м3/сутки,

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

49504

1100

26253

19551

2499

101

средства окружного бюджета

49504

1100

26253

19551

2499

101

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

8.3.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16029

15878

150

1

средства окружного бюджета

15679

15578

100

1

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

350

300

50

8.3.1.

Реконструкция канализационных очистных

сооружений в г. Салехарде

(1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16029

15878

150

1

средства окружного бюджета

15679

15578

100

1

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

350

300

50

8.4.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40786

20800

11000

3480

506

5000

средства окружного бюджета

40786

20800

11000

3480

506

5000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

8.4.1.

Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40786

20800

11000

3480

506

5000

средства окружного бюджета

40786

20800

11000

3480

506

5000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

8.5.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

598486

5980

218419

100384

59628

84044

46882

41400

41749

средства окружного бюджета

595599

5775

217613

99769

59200

83211

46882

41400

41749

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

2887

205

806

615

428

833

8.5.1.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

193130

2000

136628

38241

16261

средства окружного бюджета

193130

2000

136628

38241

16261

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

8.5.2.

Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

140227

3875

63305

54540

10927

3790

3790

средства окружного бюджета

138601

3675

62565

54000

10819

3752

3790

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1626

200

740

540

108

38

8.5.3.

Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе

затраты на проектно-

изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

21085

105

18427

2553

средства окружного бюджета

20993

100

18365

2528

средства бюджетов муниципальных образований в

автономном округе

92

5

62

25

8.5.4.

Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом,

г. Салехард

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

14203

59

5050

1037

6265

1792

средства окружного бюджета

14076

55

5000

1027

6202

1792

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

127

4

50

10

63

8.5.5.

Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

229841

31403

73989

41300

41400

41749

средства окружного бюджета

228799

31093

73257

41300

41400

41749

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1042

310

732

8.6.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4695

4695

средства окружного бюджета

4649

4649

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

46

46

8.6.1.

Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

(в прежней редакции «Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард»)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4695

4695

средства окружного бюджета

4649

4649

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

46

46

8.7.

Прочие

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1190837

239242

121983

1

5611

75000

210800

538200

средства окружного бюджета

1190837

239242

121983

1

5611

75000

210800

538200

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

8.7.1.

Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на

проектно-изыскательские работы (1 этап)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

706137

239242

121983

1

5611

50300

80800

208200

средства окружного бюджета

706137

239242

121983

1

5611

50300

80800

208200

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

8.7.2.

Строительство улично-дорожной сети и объектов электросетевого хозяйства комплексного освоения территории в г. Салехарде, правый берег р. Шайтанка, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

484700

24700

130000

330000

средства окружного бюджета

484700

24700

130000

330000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

9.

Муниципальное образование город Лабытнанги

9.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

43669

802

14945

12022

15900

средства окружного бюджета

43669

802

14945

12022

15900

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

9.1.1.

Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (Региональный проект «Чистая вода»)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

43669

802

14945

12022

15900

средства окружного бюджета

43669

802

14945

12022

15900

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

9.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

487187

40000

90000

180000

91987

85200

средства окружного бюджета

487187

40000

90000

180000

91987

85200

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

9.2.1.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

487187

40000

90000

180000

91987

85200

средства окружного бюджета

487187

40000

90000

180000

91987

85200

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

9.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

563976

100

95288

38318

253648

4062

40000

42000

90560

средства окружного бюджета

420842

100

94489

37924

111747

4022

40000

42000

90560

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

143134

799

394

141901

40

9.3.1.

Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

145812

23252

20000

12000

90560

средства окружного бюджета

134162

11602

20000

12000

90560

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

11650

11650

9.3.2.

Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

33198

33198

средства окружного бюджета

15262

15262

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

17936

17936

9.3.3.

Сети канализации социально-значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

91381

91381

средства окружного бюджета

42082

42082

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

49299

49299

9.3.4.

Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

54281

54281

средства окружного бюджета

25465

25465

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

28816

28816

9.3.5.

Реконструкция сетей водопровода городского

3 подъем и коллектора напорного МКР-40 на участке вдоль ул. Дзержинского

(в границах улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

52467

49920

2547

средства окружного бюджета

18258

15736

2522

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

34209

34184

25

9.3.6.

Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

94817

100

65448

29269

средства окружного бюджета

93879

100

64800

28979

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

938

648

290

9.3.7.

Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

92020

29840

9049

1616

1515

20000

30000

средства окружного бюджета

91734

29689

8945

1600

1500

20000

30000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

286

151

104

16

15

10.

Муниципальное образование город Новый Уренгой

10.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

107588

1753

1341

26260

73528

4706

средства окружного бюджета

104933

100

1327

26000

72800

4706

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

2655

1653

14

260

728

10.1.1.

РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

107588

1753

1341

26260

73528

4706

средства окружного бюджета

104933

100

1327

26000

72800

4706

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

2655

1653

14

260

728

10.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

144439

88598

37428

18413

средства окружного бюджета

142887

87600

37057

18230

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1552

998

371

183

10.2.1.

КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

144439

88598

37428

18413

средства окружного бюджета

142887

87600

37057

18230

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1552

998

371

183

10.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

18330

16509

1821

средства окружного бюджета

18102

16300

1802

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

228

209

19

10.3.1.

Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

18330

16509

1821

средства окружного бюджета

18102

16300

1802

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

228

209

19

11.

Муниципальное образование Пуровский район

11.1.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

26977

251

1726

25000

средства окружного бюджета

26820

100

1720

25000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

157

151

6

11.1.1.

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью

4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

26977

251

1726

25000

средства окружного бюджета

26820

100

1720

25000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

157

151

6

11.2.

Прочие

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

332897

288

100200

132109

94300

6000

средства окружного бюджета

332897

288

100200

132109

94300

6000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

11.2.1.

Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

332897

288

100200

132109

94300

6000

средства окружного бюджета

332897

288

100200

132109

94300

6000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

12.

Муниципальное образование Тазовский район

12.1.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

186280

295

101

7354

25000

45300

108230

средства окружного бюджета

184730

100

100

6000

25000

45300

108230

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1550

195

1

1354

12.1.1.

Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

186280

295

101

7354

25000

45300

108230

средства окружного бюджета

184730

100

100

6000

25000

45300

108230

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

1550

195

1

1354

13.

Муниципальное образование город Губкинский

13.1.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

296

296

средства окружного бюджета

296

296

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

13.1.1.

Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

296

296

средства окружного бюджета

296

296

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

»;

6.3. в таблице 12 раздела III:

6.3.1. подпункт 1.5 пункта 1 признать утратившим силу;

6.3.2. подпункты 2.7, 2.8, 2.9 пункта 2 признать утратившими силу;

6.3.3. подпункты 3.5, 3.6, 3.7 пункта 3 признать утратившими силу;

6.3.4. пункт 5 дополнить подпунктом 5.13 следующего содержания:

«

5.13

Доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

Определяется как отношение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и общего количества населения, проживающего в автономном округе, умноженное на 100.

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

Принимается по данным Управления Роспотребнадзора

по ЯНАО

»;

6.4. в разделе IV:

6.4.1. в пункте 8:

6.4.1.1. в подпункте 8.13:

6.4.1.1.1. абзац восьмой позиции 8.13.1 дополнить словами «и очистки сточных вод»;

6.4.1.1.2. в позиции 8.13.2:

6.4.1.1.2.1. в абзаце первом цифры «11» заменить словами «8.13»;

6.4.1.1.2.2. абзац четвертый дополнить словами «и очистки сточных вод»;

6.4.1.1.2.3. абзац пятый после слова «населения» дополнить словами «и очистки сточных вод»;

6.4.1.1.2.4. абзац седьмой после слова «населения» дополнить словами «и очистки сточных вод»;

6.4.1.1.3. дополнить позициями 8.13.1-1, 8.13.2-1 следующего содержания:

«8.13.1-1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 8.13 настоящего раздела (в части мероприятия 2.10.16.2 «Реализация мероприятий в области организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп», реализуемого в 2018 году).

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям город Лабытнанги и поселок Харп при условии:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- наличия в бюджете муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп, софинансирование которых осуществляется из окружного бюджета в размере, определенном, исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп из окружного бюджета, установленного приказом департамента финансов автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;

- принятия правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидии, предоставляемой поселению, входящему в состав муниципального образования в автономном округе (в случае предоставления субсидии поселению);

- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;

- возврата муниципальными образованиями город Лабытнанги и поселок Харп средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579.

8.13.2-1. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 8.13 настоящего раздела (в части мероприятия 2.10.16.2 «Реализация мероприятий в области организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп», реализуемого в 2018 году).

Общий размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям город Лабытнанги и поселок Харп, определяется по следующей формуле:

Pсуб = SUM Pcyбi,

где:

Pcyб – общий размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям город Лабытнанги и поселок Харп на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп;

Pcyбi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп, который определяется по следующей формуле:

Pcyбi = Vi * k,

где:

Vi – сумма фактической потребности i-муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения муниципальных образований город Лабытнанги и поселок Харп;

k – коэффициент уровня софинансирования за счет средств окружного бюджета.»;

6.4.1.2. дополнить подпунктом 8.14 следующего содержания:

«8.14. На предоставление бюджетных инвестиций АО «Салехардэнерго» для выполнения работ по реализации проекта развития централизованных сетей водоотведения по объекту «Сети водоотведения, г. Салехард».

8.14.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.14 настоящего пункта.

Субсидии муниципальному образованию город Салехард предоставляются при условии:

- наличия в бюджете муниципального образования город Салехард бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования город Салехард, софинансирование которого осуществляется из окружного бюджета, в размере не менее 6 %;

- наличия муниципального правового акта, регулирующего порядок предоставления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, соответствующий положениям бюджетного законодательства;

- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;

- возврата муниципальным образованием город Салехард средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;

- заключения соглашения между уполномоченным органом и муниципальным образованием город Салехард.

8.14.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.14 настоящего пункта.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования город Салехард, определяется сводным сметным расчетом стоимости строительства объекта.

Субсидия в размере 472 138 000 (четыреста семьдесят два миллиона сто тридцать восемь тысяч) рублей предоставляется бюджету муниципального образования город Салехард, в том числе:

2019 год – 182 568 000 рублей;

2020 год – 122 000 000 рублей;

2021 год – 167 570 000 рублей.»;

6.4.2. дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в автономном округе на решение вопросов местного значения по организации водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов населения.

Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.17 Подпрограммы 2. Порядок предоставления и распределения субсидий устанавливается нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

11.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 11 настоящего пункта.

Субсидии муниципальным образованиям в автономном округе предоставляются при условии:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- соответствия муниципального образования в автономном округе, претендующего на получение субсидии, следующим критериям отбора:

1) наличие у муниципального образования в автономном округе потребности в коммунальной технике, соответствующей характеристикам:

коммунальная техника – транспортные средства российского производства, предназначенные для организации предоставления услуг потребителям по водоснабжению, откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, транспортированию твердых коммунальных отходов. Приобретаемая коммунальная техника должна соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, изложенным в паспорте технического средства, иметь сертификаты, обязательные для данного вида технического средства, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) наличие утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (в отношении каждого поселения, входящего в муниципальный район, для которого планируется приобретение коммунальной техники);

3) наличие утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке генеральных схем санитарной очистки поселений (в отношении каждого поселения, входящего в муниципальный район, для которого планируется приобретение коммунальной техники);

- направления субсидии на реализацию муниципальными образованиями в автономном округе мероприятий по приобретению коммунальной техники в целях ее дальнейшей передачи организациям для оказания услуг водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов населению;

- софинансирования за счет средств местного бюджета в размере, определенном, исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе из окружного бюджета, установленного приказом департамента финансов автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;

- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;

- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

11.2. Методика расчета субсидий, указанных в настоящем пункте.

Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:

Vсуб = ∑ Vсубj,

где:

Vсубj – потребность j-муниципального образования на реализацию муниципальными образованиями в автономном округе мероприятий по приобретению коммунальной техники в целях ее дальнейшей передачи организациям для оказания услуг водоснабжения, водоотведения и транспортирования твердых коммунальных отходов населению.

Vсубj = ∑ Vj,

где

Vj = Nj * Cj * k,

где:

Vj – потребность j-муниципального образования в отношении единицы соответствующей коммунальной техники;

Nj – количество j-й коммунальной техники, определенное на основании исходных данных муниципальных образований в автономном округе;

Cj – стоимость единицы j-й коммунальной техники в соответствии с исходными данными;

k – коэффициент уровня софинансирования за счет средств окружного бюджета.

Стоимость каждого вида коммунальной техники определяется муниципальным образованием в автономном округе на основании данных о среднем уровне рыночной стоимости такой коммунальной техники в соответствии с коммерческими предложениями.»;

6.5. в таблице раздела V:

6.5.1. в пункте 2:

6.5.1.1. подпункт 2.2 графы 2 дополнить словами «в автономном округе»;

6.5.1.2. дополнить подпунктами 2.16 – 2.17 следующего содержания:

«

2.16

Мероприятие 2.16.

Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2018 год

исполнение судебных решений

образование задолженности перед ресурсоснаб-жающими организациями

пункты 23, 25 приложе-

ния № 1 к Государст-

венной программе

2.17

Мероприятие 2.17. Приобретение коммунальной техники

2018 год

обеспечение населения:

- привозной водой;

- откачкой и вывозом бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подклю-ченном к сетям централизован-ной системы канализации.

Организация транспортиро-вания твердых коммунальных отходов от жилищного фонда.

Обеспечение бесперебойности и качества предоставляе-мых потребителям коммунальных услуг, сохранение социальной стабильности

увеличение рисков, влияющих на снижение надежности и качества предоставляе-мых коммунальных услуг.

Повышение социальной напряженности

пункт 23 приложе-

ния № 1 к Государст-

венной программе

                                                                                                                                                                                                    »;

6.5.2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«

5

Мероприятие G5. Региональный проект «Чистая вода»

2019 – 2021 годы

обеспечение качественной питьевой водой 87,3% населения автономного округа из систем централизован-ного водоснабжения, повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения

снижение надежности и качества услуг водоснабжения и водоот-

ведения, ухудшение санитарно-эпидемиоло-

гической обстановки

пункт 51-2 приложе-

ния № 1 к Государст-

венной программе

                                                                                                                                                                                                    ».

7. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:

7.1. в паспорте Подпрограммы 3:

7.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 3517933

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 3517933* (в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 4186581

2014 год – 603740

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

603740

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

105706

2015 год – 344565

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

344565

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

84636

2016 год – 326399

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

326399

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

361519

2017 год – 371085

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

371085

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

709059

2018 год – 451894

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

451894

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

855780

2019 год – 471534

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

471534

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

934449

2020 год – 474358

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –0)

474358

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

567716

2021 год – 474358

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

474358

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

567716

* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

7.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3:

7.1.2.1. в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

7.1.2.2. пункт 2 признать утратившим силу;

7.2. в разделе II:

7.2.1. в абзаце четвертом подпункта 1.1 пункта 1:

7.2.1.1. слова «на 2016 – 2045 годы,» исключить;

7.2.1.2. дополнить предложением следующего содержания: «Региональная программа разработана на тридцатилетний период.»;

7.2.2. таблицу 13 изложить в следующей редакции:

«Таблица 13

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц

на реализацию Подпрограммы 3

№ п/п

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

1.

Средства окружного бюджета*

3517933

603740

344565

326399

371085

451894

471534

474358

474358

2.

Средства местных бюджетов**

73060

-

-

10773

11263

15946

1328

16875

16875

3.

Средства внебюджетных источников***

4186581

105706

84636

361519

709059

855780

934449

567716

567716

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;

7.2.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:

«Таблица 14

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 3 (всего)

3517933

603740

344565

326399

371085

451894

471534

474358

474358

2.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

3517933

603740

344565

326399

371085

451894

471534

474358

474358

3.

Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

3517933

603740

344565

326399

371085

451894

471534

474358

474358

4.

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

1406977

320186

306985

215466

238458

294582

31300

5.

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

1881120

62298

29000

110933

132627

157312

440234

474358

474358

6.

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации

191576

191576

7.

Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа

38260

29680

8580

»;

7.3. в пункте 1 графы 5 таблицы 15 раздела III слова «ГКУ ЯНАО «Ямалтехэнергоконтроль» заменить словами «отчетов о реализации краткосрочного плана и адресной программы, утверждаемых постановлениями Правительства автономного округа».

8. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:

8.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 716307

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 716307*

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств 0

2014 год – 85682

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

85682

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 83476

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

83476

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 86246

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

86246

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 90822

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

90822

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 93047

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

93047

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 90904

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

90904

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 93065

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

93065

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2021 год – 93065

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

93065

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

8.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 16

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 4 (всего)

716307

85682

83476

86246

90822

93047

90904

93065

93065

2.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

716307

85682

83476

86246

90822

93047

90904

93065

93065

3.

Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

716307

85682

83476

86246

90822

93047

90904

93065

93065

4.

Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя

716307

85682

83476

86246

90822

93047

90904

93065

93065

5.

ДГЖН ЯНАО

716307

85682

83476

86246

90822

93047

90904

93065

93065

6.

ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

716307

85682

83476

86246

90822

93047

90904

93065

93065

7.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

8.

Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)

1265000

131672

130752

147215

173198

215559

152564

157020

157020

9.

ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)

1265000

131672

130752

147215

173198

215559

152564

157020

157020

».

9. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок»:

9.1. таблицу 18 раздела II Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 18

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*

294828

31272

35241

36620

39677

45193

35029

35898

35898

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)

294828

31272

35241

36620

39677

45193

35029

35898

35898

3.

Основные мероприятия

4.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

5.

Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок (центральный аппарат)

206381

21890

24669

25634

27774

31635

24521

25129

25129

6.

Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок (центральный аппарат)

73705

7818

8810

9155

9919

11298

8757

8974

8974

7.

Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок (центральный аппарат)

14742

1564

1762

1831

1984

2260

1751

1795

1795

».

10. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»:

10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 3610212

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 3610212*

Объем

внебюджетных средств – 0

2014 год – 428831

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

428831

2015 год – 404605

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

404605

2016 год – 431785

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

431785

2017 год – 481525

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

481525

2018 год – 566739

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

566739

2019 год – 424769

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

424769

2020 год – 435979

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

435979

2021 год – 435979

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

435979

* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

10.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 20

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2021 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 6 (всего)

3610212

428831

404605

431785

481525

566739

424769

435979

435979

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)

2345212

297159

273853

284570

308327

351180

272205

278959

278959

3.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6)

1265000

131672

130752

147215

173198

215559

152564

157020

157020

4.

Основные мероприятия, в том числе

5.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

3610212

428831

404605

431785

481525

566739

424769

435979

435979

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

2345212

297159

273853

284570

308327

351180

272205

278959

278959

7.

ДГЖН ЯНАО

1265000

131672

130752

147215

173198

215559

152564

157020

157020

».

11. В подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы»:

11.1. в паспорте Подпрограммы 7:

11.1.1. в позиции, касающейся соисполнителей Подпрограммы 7, слово «нет» заменить словами «ДСиЖП ЯНАО»;

11.1.2. в позиции, касающейся задач Подпрограммы 7:

11.1.2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе»;

11.1.2.2. пункт 5 дополнить словами «в автономном округе»;

11.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 7, дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4) количество мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы благоустройства территорий, ед.;

5) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях в автономном округе, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %»;

11.1.4. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:

«основные мероприятия:

1) повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе;

F2) региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;

11.1.5. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 12650272

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, 12650272*

Объем внебюджетных средств – 0

2018 год – 2538245

2538245

2019 год – 3537813

3537813

2020 год – 2887813

2887813

2021 год – 2887813

2887813

2022 год – 798588

798588

* Финансирование Подпрограммы 7 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

11.1.6. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 7:

11.1.6.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) благоустроить все дворовые и общественные территории, признанные нуждающимися по итогам инвентаризации и включенные в муниципальные программы благоустройства территорий»;

11.1.6.2. пункт 2 признать утратившим силу;

11.2. в разделе II:

11.2.1 абзац первый пункта 1 дополнить словами «в автономном округе»;

11.2.2. дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Основное мероприятие F2 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Мероприятие направлено на кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.»;

11.2.3. таблицу 23 изложить в следующей редакции:

«Таблица 23

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2018 –

2022 годы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022

год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 7 (всего)

12650272

2538245

3537813

2887813

2887813

798588

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)

12600272

2538245

3487813

2887813

2887813

798588

3.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 7)

50000

50000

4.

Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе

9059647

2538245

2135226

1793794

1793794

798588

5.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)

9009647

2538245

2085226

1793794

1793794

798588

6.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 7)

50000

50000

7.

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий

5266014

1988961

1286639

995207

995207

8.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)

5266014

1988961

1286639

995207

995207

9.

Мероприятие 1.2. Содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности

3793633

549284

848587

798587

798587

798588

10.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)

3743633

549284

798587

798587

798587

798588

11.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 7)

50000

50000

12.

Основное мероприятие F2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

3590625

1402587

1094019

1094019

13.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)

3590625

1402587

1094019

1094019

14.

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий

3590625

1402587

1094019

1094019

»;

11.3. таблицу 24 раздела III дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«

4.

Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы благоустройства территорий

ед.

абсолютная величина

увеличение значения является положительной динамикой показателя

принимается по данным органов местного самоуправ-ления

5.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте

от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

%

определяется как отношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, умноженное на 100:

ДГ = КГ/КОГ * 100%.

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

принимается по данным органов местного самоуправ-ления

»;

11.4. в разделе IV:

11.4.1. в пункте 1:

11.4.1.1. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Субсидии муниципальным образованиям в автономном округе предоставляются при соблюдении следующих условий:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в области благоустройства;

- соответствия муниципального образования в автономном округе, претендующего на получение субсидии, следующим критериям отбора:

а) наличие утвержденной муниципальной программы;

б) наличие в муниципальной программе адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству;

- направления субсидии на повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях в автономном округе посредством реализации мероприятий муниципальных программ и оказания помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение (без учета средств, уплаченных из местного бюджета муниципальным образованием в автономном округе как собственником жилых помещений при принятии собственниками помещений в многоквартирном доме решения о софинансировании расходов на благоустройство дворовой территории исходя из минимального перечня работ);

- завершения работ по благоустройству дворовых территорий до 01 октября текущего года;

- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.»;

11.4.1.2. подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.

Общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Рсуб), определяется по следующей формуле:

Рсуб = SUM Рсубi,

где:

Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на реализацию проекта благоустройства дворовых территорий.

Размер субсидии для i-муниципального образования (Рсубi) определяется следующим образом:

Рсубi = SUM СмДТ * 0,99,

где:

СмДТ – стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, предлагаемых для включения в детализированный перечень, исходя из видов работ, входящих в состав минимального перечня работ, и расчетной стоимости работ, не превышающей нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ;

0,99 – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ.»;

11.4.2. в пункте 2:

11.4.2.1. подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в области благоустройства;

- соответствия муниципального образования в автономном округе, претендующего на получение субсидии, следующим критериям отбора:

а) наличие утвержденной муниципальной программы;

б) наличие в муниципальной программе перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- направления субсидии на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе посредством реализации мероприятий муниципальных программ, в том числе в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству общественных территорий в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение;

- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;

- установления в муниципальных контрактах гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не менее трех лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ;

- завершения работ по вводу объектов благоустройства до 01 октября текущего года;

- обеспечения видеонаблюдения созданных объектов благоустройства (для городов).»;

11.4.2.2. подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 2 настоящего раздела.

Общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Рсуб), определяется по следующей формуле:

Рсуб = SUM Рсубi,

где:

Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на реализацию проекта благоустройства общественных территорий.

Размер субсидии для i-муниципального образования (Рсубi) определяется следующим образом:

             

Рсубi = SUM П * 0,99,

где:

SUM П – сметная стоимость работ по благоустройству общественных территорий, предлагаемых для включения в детализированный перечень, а также плановых затрат на разработку и проверку сметной стоимости дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, планируемых для реализации в следующем году;

0,99 – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ.»;

11.4.3. дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Субсидия, предоставляемая бюджету муниципального образования Тазовский район, в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района, на выполнение в 2019 году капитального ремонта объектов муниципальной собственности и благоустройства территории.

Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1.2 Подпрограммы 7. Порядок предоставления и распределения субсидий устанавливается нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

4.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 4 настоящего раздела.

Субсидии предоставляются муниципальному образованию Тазовский район при условии:

- наличия заключенного соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Тазовский район;

- наличия правового акта муниципального образования Тазовский район, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Тазовский район, на исполнение которого предоставляется субсидия;

- наличия в бюджете муниципального образования Тазовский район бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с выполнением мероприятия, в размере не менее 5% от потребности муниципального образования Тазовский район в средствах на осуществление соответствующих расходов;

- расходования муниципальным образованием Тазовский район субсидии в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- возврата в окружной бюджет неиспользованной муниципальным образованием Тазовский район в текущем финансовом году субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- при завершении текущего финансового года департамент строительства и жилищной политики автономного округа осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования Тазовский район с учётом ожидаемой фактической потребности на последнюю дату совершения платежа в текущем финансовом году в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

4.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 4 настоящего пункта.

Общий размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Тазовский район на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении мероприятия, составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Размер субсидии (V) определяется по формуле:

V = СС * К,

где:

СС – сметная стоимость работ по выполнению мероприятия;

К – коэффициент софинансирования за счет средств окружного бюджета.»;

11.5. таблицу раздела V дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«

3

Основное мероприятие F2. Региональный проект «Формирова-

ние комфортной городской среды»

2019 –2022

повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий

реализация не в полном объеме мероприятий муниципальных программ по благоуст-ройству

пункты 111 –1, 113-1 приложе-ния № 1 к Государствен-ной программе

».

12. В подпрограмме «Создание системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы»:

12.1. в паспорте Подпрограммы 8:

12.1.1. в позиции, касающейся показателей Подпрограммы 8:

12.1.1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО;»;

12.1.1.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО»;

12.1.2 позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 181376

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 181376*

Объем внебюджетных средств – 5272650

2018 год – 49289

49289

0

2019 год – 104087

104087

0

2020 год – 28000

28000

2490124

2021 год – 0

0

1597739

2022 год – 0

0

1184787

* Финансирование Подпрограммы 8 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

12.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 8:

                            12.1.3.1. пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:

«1) обеспечение всех населенных пунктов в автономном округе объектами обращения с отходами, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства;

2) увеличение доли ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО в год до 13%;

3) доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО в год до 4 %»;

12.1.3.2 пункты 4 – 7 признать утратившими силу;

12.2. в разделе I:

12.2.1. абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;

12.2.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- с 2015 года по 2018 год завершены строительством и введены в промышленную эксплуатацию пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов в с. Яр-Сале Ямальского района, мусоросортировочные комплексы в г. Тарко-Сале Пуровского района и г. Надыме Надымского района.»;

12.2.3. абзац девятый изложить в следующей редакции:

«В качестве сырья используются отсортированные полимерные отходы потребления и производства: пленки для бытовой упаковки, пластиковые пакеты, одноразовая посуда, промышленная упаковка («биг-бэги»), канистры, пластиковые емкости, заглушки от труб. В перспективе после открытия мусоросортировочного комплекса в г. Надыме отходы будут доставляться на завод и оттуда. Кроме того, обработанные полимерные отходы из городов Муравленко, Губкинского и Нового Уренгоя также будут служить источником сырья для переработки на заводе.»;

12.2.4. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Согласно данным Территориальной схемы, на территории автономного округа находится 9 полигонов отходов, 4 мусоросортировочных комплекса, 1 перерабатывающий завод, а также объекты по обработке и обезвреживанию отходов.»;

12.2.5. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Территориальная схема включает свалки, большинство из которых представляют собой технологически несовершенные и экологически опасные объекты, которые не отвечают природоохранным и санитарным требованиям и не выполняют своего основного назначения – обеспечение минимизации негативных последствий для окружающей среды в автономном округе при обращении с ТКО.»;

12.2.6. в пункте 2:

12.2.6.1. в абзаце шестом слова «(к 2025 году – 100 %)» исключить;

12.2.6.2. абзац девятый признать утратившим силу;

12.3. в разделе II:

12.3.1. четвертый абзац пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«Данные о планируемых к строительству и реконструкции объектах обращения с ТКО в разрезе населенных пунктов за счет внебюджетных источников по годам ввода указываются в таблице 28. Перечень планируемых строительством объектов по обращению с отходами ежегодно корректируются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.»;

12.3.2. таблицу 25 изложить в следующей редакции:

«Таблица 25

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов средств окружного бюджета, средств местных бюджетов

и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 8

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2018 – 2022 годы

2018 год

2019 год

2020

год

2021

год

2022

год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Средства окружного бюджета*

181376

49289

104087

28000

2.

Город Губкинский

3.

Город Лабытнанги

4.

Город Муравленко

5.

Город Новый Уренгой

6.

Город Ноябрьск

7.

Город Салехард

1500

1500

8.

Красноселькупский район

53270

270

25000

28000

9.

Надымский район

10.

Приуральский район

70575

35575

35000

11.

Пуровский район

12.

Тазовский район

13.

Шурышкарский район

14.

Ямальский район

56031

11944

44087

15.

Средства местных бюджетов**

16.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***,

из них

5272650

2490124

1597739

1184787

17.

Город Салехард

18.

Город Лабытнанги

41500

41500

19.

Город Губкинский

139021

38021

101000

20.

Город Муравленко

30527

30527

21.

Город Новый Уренгой

1502500

551250

951250

22.

Город Ноябрьск

1336610

1138870

98870

98870

23.

Надымский район

336775

196283

106825

33667

24.

Пуровский район

223940

96470

127470

25.

Тазовский район

250085

250085

26.

Красноселькупский район

143050

143050

27.

Шурышкарский район

685846

685846

28.

Ямальский район

416101

304107

111994

29.

Приуральский район

166695

166695

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 8 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.

***Финансирование Подпрограммы 8 за счет средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер. Планируемые строительством объекты по обращению с отходами за счет средств внебюджетных источников представлены в таблице 28. Перечень планируемых строительством объектов по обращению с отходами ежегодно корректируется в соответствии с утвержденными инвестиционными программами операторов по обращению с ТКО.»;

12.3.3. таблицу 26 изложить в следующей редакции:

«Таблица 26

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты

на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятия, ответственные исполнители (соисполнители), участники Подпрограммы 8

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2018 – 2022 годы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 8 (всего)

181376

49289

104087

28000

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 8)

3.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 8)

181376

49289

104087

28000

4.

Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы обращения с отходами, в том числе с ТКО, соответствующей требованиям законодательства

5.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

6.

Мероприятие 1.1. Стимулирование и софинансирование строительства объектов, предназначенных для раздельного сбора, накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО, соответствующих требованиям законодательства

7.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

8.

Мероприятие 1.2. Предупреждение и ликвидация мест размещения отходов (свалок), не соответствующих требованиям законодательства

9.

Мероприятие 1.3. Создание эффективных механизмов управления отраслью обращения с отходами, в том числе с ТКО

10.

Мероприятие 1.4. Создание системы раздельного сбора ТКО

11.

Мероприятие 1.5. Информирование потребителей по вопросам обращения с ТКО

12.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8, в том числе

13.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

14.

Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция) объектов*

181376

49289

104087

28000

15.

ДСиЖП ЯНАО

181376

49289

104087

28000

* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям в автономном округе изложены в таблице 27.»;

12.3.4. таблицу 27 изложить в следующей редакции:

«Таблица 27

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках

Адресной инвестиционной программы автономного округа

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Стоимость объекта с учетом заключенных контрактов и необходимых дополнительных работ

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2018 –

2022 годы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Строительство (реконструкция) объектов

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1693855

181376

49289

104087

28000

средства окружного бюджета

181376

49289

104087

28000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

В том числе по мероприятиям

2.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

403836

70575

35575

35000

средства окружного бюджета

70575

35575

35000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

3.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

248037

56031

11944

44087

средства окружного бюджета

56031

11944

44087

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

4.

Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60858

53270

270

25000

28000

средства окружного бюджета

53270

270

25000

28000

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

5.

Полигон ТБО

(2-я очередь), г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

738571

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе

»;

12.3.5. таблицу 28 изложить в следующей редакции:

«Таблица 28

Планируемые строительством объекты по обращению с отходами

за счет средств внебюджетных источников

№ п/п

№ насе-ленного пункта

Наименование муниципальных образований в автономном округе (населенных пунктов)

Направление, наименование мероприятия

Мощность (тонн/год)

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего

на 2018 – 2022 годы

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Стимулирование и софинансирование строительства объектов, предназначенных для раздельного сбора, накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО, соответствующих требованиям законодательства

.

В том числе по мероприятиям

г. Салехард

Место (площадка) для сбора и накопления ТКО, в том числе отходов, относящихся к товарам, утратившим свои потребительские свойства, для дальнейшего транспортирования на объекты обработки, обезвреживания, утилизации в другие населенные пункты (далее – площадка для сбора и накопления ТКО)

50

пос. Пельвож

г. Лабытнанги

Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО

5000

41500

41500

г. Губкинский

Полигон отходов, в том числе ТКО

5000

101000

101000

Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО

15000

38021

38021

г. Муравленко

Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО

15000

30527

30527

г. Новый Уренгой

Полигон отходов, в том числе ТКО (для района Коротчаево и района Лимбяяха)

50000

302500

151250

151250

Мусоросортировочный завод

100000

1200000

400000

800000

г. Ноябрьск

Полигон промышленных и бытовых отходов

50000

296610

98870

98870

98870

Мусоросортировочный завод

100000

1040000

1040000

Надымский район

83200

336775

196283

106825

33667

г. Надым

Полигон отходов, в том числе ТКО

50000

101001

33667

33667

33667

Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО (на базе МСК)

15000

16346

16346

пос. Заполярный

Площадка для сбора и накопления ТКО

300

29254

29254

пос. Пангоды

Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО

15000

МО Кутопьюган-ское

с. Кутопьюган

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция ТКО;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

400

29254

29254

Мусороперегрузочная станция, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТБО;

2) сортировочная станция ТКО;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации

300

пос. Лонгьюган

Площадка для сбора и накопления ТКО

400

29254

29254

с. Ныда

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция ТКО;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

700

43904

43904

пос. Правохет-тинский

Площадка для сбора и накопления ТКО

400

29254

29254

пос. Приозерный

Площадка для сбора и накопления ТКО

400

29254

29254

пос. Ягельный

Площадка для сбора и накопления ТКО

300

29254

29254

Приуральский район

6550

166695

166695

с. Аксарка

Площадка для сбора и накопления ТКО

1000

51780

51780

пос. Зеленый Яр

Площадка для сбора и накопления ТКО

100

пос. Товопогол

Площадка для сбора и накопления ТКО

100

пос. Чапаевск

Площадка для сбора и накопления ТКО

100

пос. Ямбура

Площадка для сбора и накопления ТКО

100

с. Харсаим

Площадка для сбора и накопления ТКО

200

пос. Вылпосл

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

с. Катравож

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) станция сжигания ТКО;

3) комплекс по утилизации золы

800

43390

43390

пос. Харп

Площадка для сбора и накопления ТКО

3000

с. Белоярск

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

1000

50763

50763

с. Щучье

Площадка для сбора и накопления ТКО, в том числе:

1) станция сжигания ТКО;

2) комплекс по утилизации золы

50

35508

35508

д. Лаборовая

Площадка для сбора и накопления ТКО, в том числе:

1) станция сжигания ТКО;

2) комплекс по утилизации золы

50

36017

36017

Пуровский район

Пуровский район

116250

223940

96470

127470

г. Тарко-Сале

Полигон отходов, в том числе ТКО

5000

85593

85593

Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО

100000

12673

12673

пос. Уренгой

Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО

4000

12673

12673

МО Пуровское

пос. Пуровск

Площадка для сбора и накопления ТКО

1000

с. Сывдарма

Площадка для сбора и накопления ТКО

100

пос. Пурпе

Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО

3000

с. Самбург

Мусороперегрузочная станция, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция ТКО;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

950

33832

16916

16916

с. Халясавэй

Мусороперегрузочная станция, в том числе площадка для сбора и накопления ТКО

400

24574

12287

12287

пос. Ханымей

Площадка для сбора накопления ТКО

1500

д. Харампур

Площадка для сбора накопления ТКО

300

54593

54593

Тазовский район

Тазовский район

5400

250085

250085

пос. Тазовский

(в т.ч. с. Газ-Сале)

Полигон отходов (межселенный, пос. Тазовский – с. Газ-Сале)

Нет данных

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

1500

56780

56780

с. Антипаюта

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

1000

51695

51695

с. Газ-Сале

Полигон отходов (межселенный,

пос. Тазовский – с. Газ-Сале)

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

700

43136

43136

с. Гыда

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

1300

55508

55508

с. Находка

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

700

42966

42966

д. Тадебе-Яха

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

д. Тибей-Сале

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

д. Матюй-Сале

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

д. Юрибей

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

Красноселькупский район

2900

143050

143050

с. Красноселькуп

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

2000

59576

59576

МО Толькинское

с. Толька

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

750

44915

44915

с. Киккиакки

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

с. Ратта

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

100

38559

38559

Шурышкарский район

4550

685846

685846

МО Азовское

с. Азовы,

в том числе

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция ТКО;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

250

39746

39746

д. Ильягорт

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

д. Ишвары

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

д. Карвожгорт

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

д. Пословы

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

МО Горковское

с. Горки,

в том числе

Мусороперегрузочная станция, в том числе:

1) сортировочная станция ТКО;

2) станция сжигания ТКО;

3) комплекс по утилизации золы

800

46102

46102

д. Хашгорт

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

МО Лопхаринское

с. Лопхари

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) станция сжигания ТКО;

3) комплекс по утилизации золы

250

39492

39492

д. Казым-Мыс

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

с. Сангымгорт

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

МО Мужевское

с. Мужи

Мусороперегрузочная станция, в том числе:

1) сортировочная станция ТКО;

2) станция сжигания ТКО;

3) комплекс по утилизации золы

1000

50847

50847

д. Анжигорт

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

50

35169

35169

д. Новый Киеват

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

50

34915

34915

д. Ханты-Мужи

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

50

34746

34746

с. Восяхово

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

50

34746

34746

д. Вершина-Войкары

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

50

35169

35169

д. Усть-Войкары

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

50

34746

34746

МО Овгортское

с. Овгорт

Мусороперегрузочная станция, в том числе:

1) сортировочная станция ТКО;

2) станция сжигания ТКО;

3) комплекс по утилизации золы

500

44153

44153

д. Евригорт

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

50

34661

34661

д. Нымвожгорт

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

50

35169

35169

с. Оволынгорт

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

50

35169

35169

д. Тильтим

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

50

35169

35169

д. Ямгорт

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

50

35169

35169

МО Питляр

с. Питляр

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция ТКО;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

250

39322

39322

МО Шурыш-карское

с. Шурышкары

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция ТКО;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

500

41356

41356

д. Лохпотгорт

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

д. Унсельгорт

Площадка для сбора и накопления ТКО

50

Ямальский район

Ямальский район

7200

416101

304107

111994

МО Мыс-Каменское

с. Мыс Каменный

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция ТКО;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

1000

51610

51610

пос. Яптик-Сале

Площадка для сбора и накопления ТКО;

Станция сжигания ТКО

50

с. Новый Порт

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция ТКО;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

1000

51780

51780

с. Панаевск

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

1200

52966

52966

с. Салемал

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) станция сжигания ТКО;

2) комплекс по утилизации

2) комплекс по утилизации

100

58854

58854

с. Сеяха

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) площадка для сбора и накопления ТКО;

2) сортировочная станция ТКО;

3) станция сжигания ТКО;

4) комплекс по утилизации золы

1300

54068

54068

МО Яр-Салинское

с. Яр-Сале

Станция обезвреживания отходов, в том числе:

1) станция сжигания ТКО

2) комплекс по утилизации

2500

111994

111994

пос. Сюнай-Сале

Площадка для сбора и накопления ТКО

Станция сжигания ТКО

50

34829

34829

Итого

Средства внебюджетных источников

5272650

2490124

1597739

1184787

»;

12.4. в таблице 29 раздела III:

12.4.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

5.

Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО

%

определяется как отношение количества обработанных ТКО к общему количеству образующихся отходов ТКО в населенных пунктах в год, умноженное на 100:

ДОТКО = КОТКО/КТКО * 100%

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

принимается по данным отчетов регионального оператора

»;

12.4.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«

7.

Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО

%

определяется как отношение количества утилизированных ТКО к общему количеству образующихся отходов ТКО в населенных пунктах в год, умноженное на 100:

ДУТКО = КУТК /КТКО * 100%

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

принимается по данным отчетов регионального оператора

»;

12.5. в графе 6 таблицы раздела V:

12.5.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«пункты 124, 124-1 приложения № 1 к Государственной программе»;

12.5.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«пункты 124, 124-1 приложения № 1 к Государственной программе»;

12.5.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«пункты 124, 124-1 приложения № 1 к Государственной программе»;

12.5.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«пункты 124, 124-1 приложения № 1 к Государственной программе»;

12.5.5., пункт 5 изложить в следующей редакции:

«пункты 124,124-1 приложения № 1 к Государственной программе».

13. Приложение №1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения на 2014 – 2022 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 18 февраля 2019 года № 118-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав

№ п/п

№ по-ка-за-те-

ля

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основ-ного меро-прия-тия/ме-роприя-тий, влияю-щих на показа-тель

Ед-ини-ца из-ме-ре-ния

Значения показателей

2014 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2015 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2016 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2017 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2018 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2019 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2020 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2021 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2022 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Государственная программа

2

Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3

1.

Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ССЭР*)

кг

у.т./

тыс. руб.

15,8

0,24

15,4

0,24

12

0,4

11,5

0,3

11

0,4

10,5

1

10

1

9,5

1

-

-

4

Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

5

2.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации

2012 года

№ 600)

%

8

0,24

16,5

0,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

3.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

%

15

0,14

12

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

4.

Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети

%

0,3

0,19

0,6

0,19

1

0,3

1

0,25

1

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

8

5.

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,4

0,19

0,4

0,19

0,4

0,3

1

0,25

1

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе

10

6.

Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе

ед.

-

-

-

-

-

-

40

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Подпрограмма 1

(вес по годам)

-

-

-

0,17

-

0,17

-

0,17

-

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов

13

Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

14

1.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

1

100

1

100

1

-

-

15

2.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования

к программам

в области энергосбережения и повышения

2

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

энергетической эффективности,

к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

16

Подпрограмма 2

(вес по годам)

-

-

-

0,17

-

0,17

-

0,17

-

0,6

-

0,4

-

0,4

-

0,4

-

0,5

-

-

17

Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека

18

Цель 2 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса

19

Цель 3 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг

20

Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

21

1.

Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

22

1.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации

от 07 мая

2012 года № 600)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

8

0,039

16,5

0,04

25

0,041

30

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

1.2.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе (показатель ССЭР*)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.16, 2.17), 3

%

15

0,039

12

0,04

11,5

0,041

10

0,05

10

0,07

10

0,1

10

0,1

10

0,1

-

-

24

1.3.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

51

0,039

50

0,04

50

0,041

50

0,05

50

0,07

-

-

-

-

-

-

-

-

25

1.4.

Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10.1, 2.16)

%

-

-

100

0,04

100

0,041

100

0,05

100

0,07

100

0,06

100

0,06

100

0,06

-

-

26

2.

Целевые показатели развития электроэнергетики

27

2.1.

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

24

0,034

120

0,038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

2.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

1, 2 (2.3, 2.7, 2.14), 3

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,033

0

0,029

0

0,05

0

0,06

0

0,06

0

0,06

-

-

29

2.3.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

1, 2 (2.3, 2.7, 2.10.3), 3

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,033

0

0,029

0

0,05

0

0,06

0

0,06

0

0,06

-

-

30

2.4.

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

%

7,9

0,034

7,7

0,033

7,5

0,033

7,2

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

2.5.

Уровень износа электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

%

47,5

0,034

44

0,033

40

0,033

39

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

2.6.

Протяженность магистральных электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

км

9993

0,034

10279

0,037

10279

0,038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

3.

Целевые показатели развития теплоэнергетики

34

3.1.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

2 (2.3, 2.7, 2.14), 3

Гкал/час.

0

0,035

0

0,033

0

0,033

0

0,029

0

0,05

0

0,05

0

0,05

0

0,05

-

-

35

3.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

2 (2.3, 2.7), 3

Гкал/час.

0

0,035

0

0,033

0

0,033

0

0,029

0

0,05

0

0,05

0

0,05

0

0,05

-

-

36

3.3.

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения

2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3

%

21,3

0,035

21,3

0,034

21,3

0,033

21,3

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

3.4.

Уровень износа сетей теплоснабжения

2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3

%

52

0,035

52

0,034

52

0,033

52

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

4.

Целевые показатели развития газоснабжения

39

4.1.

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа

2 (2.3, 2.6, 2.7), 3

%

30,4

0,035

30,4

0,037

30,4

0,038

30,4

0,035

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39-1

4.2.

Количество газифицированных населенных пунктов (показатель

ССЭР*)

2 (2.3, 2.6, 2.7), 3

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

28

0,06

28

0,1

30

0,1

30

0,1

-

-

40

5.

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

41

5.1.

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной

в сеть

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

94,3

0,033

94,4

0,036

94,4

0,036

98

0,029

98,1

0,046

98,2

0,06

98,3

0,06

98,4

0,06

-

-

42

5.2.

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения (показатель

ССЭР*)

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

94

0,033

94,2

0,036

94,6

0,036

98

0,029

98,1

0,046

98,5

0,1

98,91

0,1

99

0,1

-

-

43

5.3.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

33,2

0,039

33

0,036

32

0,036

30

0,029

27

0,046

-

-

-

-

-

-

-

-

44

5.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим

нормативным требованиям по

микробиологичес-

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

5,3

0,039

5,2

0,036

5,1

0,036

4,5

0,029

3,7

0,046

-

-

-

-

-

-

-

-

ким показателям

45

5.5.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3

%

16,6

0,034

16,2

0,036

16

0,036

15,8

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

5.6.

Уровень износа водопроводной сети

2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3

%

57,5

0,034

57,2

0,036

56,8

0,036

56,3

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

5.7.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности,

в общей численности населения (показатель

ССЭР*)

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

80,8

0,034

81,5

0,036

81,5

0,038

81,5

0,035

81,5

0,06

81,5

0,1

81,5

0,1

83

0,1

-

-

48

5.8.

Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3

%

97,9

0,034

98

0,036

98

0,036

98

0,029

98

0,046

98

0,06

98

0,06

98

0,06

-

-

49

5.9.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13, 2.10.15), 3

%

51,4

0,034

51,6

0,037

52

0,038

53

0,035

17,3

0,06

17,5

0,06

17,7

0,06

18

0,06

-

-

50

5.10.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3

%

15

0,034

14,8

0,036

14,6

0,036

14,2

0,029

14

0,045

-

-

-

-

-

-

-

-

51

5.11.

Уровень износа канализационной сети

2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3

%

53

0,034

53

0,036

53

0,036

53

0,029

53

0,045

-

-

-

-

-

-

-

-

51-1

5.12.

Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, от общего количества населенных пунктов автономного округа

2 (2.15, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16)

%

-

-

-

-

-

-

42,4

0,029

53,3

0,045

-

-

-

-

-

-

-

-

51-2

5.13.

Доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

G5

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87,0

0,09

87,1

0,09

87,3

0,09

-

-

52

6.

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

53

6.1.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализирован-ного потреби-тельского кооператива

2 (2.8)

%

13

0,031

7

0,033

7

0,03

4

0,029

4

0,045

4

0,05

4

0,05

4

0,05

-

-

54

7.

Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны

55

7.1.

Количество отремонтирован-ных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

8 (2014 год), 2 (2.12)

ед.

67

0,029

-

-

-

-

23

0,028

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Цель 4 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе

57

Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа

58

8.

Целевые показатели благоустройства территорий

59

8.1.

Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования,

от общей протяженности улиц и внутриквар-тальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности

2 (2.1)

%

100

0,031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

8.2.

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

2 (2.2, 2.10.8)

%

100

0,031

100

0,032

100

0,033

100

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

8.3.

Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе

2 (2.2)

тыс. руб.

-

-

-

-

0

0,033

0

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

8.4.

Доля благоустроенных

в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству

на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений

2 (2.13) (2017 год)

%

-

-

-

-

-

-

100

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

8.5.

Доля благоустроенных

в 2017 году муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству

на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений

2 (2.13) (2017 год)

%

-

-

-

-

-

-

100

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Подпрограмма 3

(вес по годам)

-

-

-

0,17

-

0,17

-

0,17

-

0,14

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

-

65

Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда

66

Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

67

1.

Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквар-тирных домов в общей площади многоквартирных домов

(на 01.01.2014)

1 (1.1, 1.2, 1.4)

%

1,5

0,16

1,7

0,185

1,7

0,274

5

0,274

5

0,274

5

1

5

1

5

1

-

-

68

2.

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1 (1.1, 1.2, 1.4)

ед.

76

0,14

82

0,163

82

0,242

177

0,242

177

0,242

-

-

-

-

-

-

-

-

69

3.

Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1 (1.1, 1.2, 1.4)

тыс. м2

151

0,14

162

0,163

162

0,242

500

0,242

500

0,242

-

-

-

-

-

-

-

-

70

4.

Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1 (1.1, 1.2)

%

85

0,14

95

0,163

95

0,242

43,8

0,242

35

0,242

-

-

-

-

-

-

-

-

71

5.

Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов

1 (1.1)

ед.

368

0,14

368

0,163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

6.

Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов

1 (1.1)

ед.

390

0,14

390

0,163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

7.

Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах

1 (1.3)

%

11,3

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Подпрограмма 4

(вес по годам)

-

-

-

0,16

-

0,16

-

0,16

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

-

75

Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами

76

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

77

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

78

1.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо

от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

1, 2

%

80

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

2.

Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок

2

%

78

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

3.

Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1, 2

ед.

98

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

82

4.

Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)

2

%

95

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации

84

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

85

Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

86

5.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля

(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

2

%

-

-

40

0,2

70

0,2

55

0,2

90

0,2

90

0,34

90

0,34

90

0,34

-

-

87

6.

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения

(в процентах

от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

2

%

-

-

26

0,2

50

0,2

28

0,2

25

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

88

7.

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)

2

%

-

-

35

0,2

50

0,2

15

0,2

7

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

89

8.

Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

1

ед.

-

-

387

0,2

620

0,2

468

0,2

470

0,2

480

0,33

480

0,33

480

0,33

-

-

90

Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

91

Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

92

9.

Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)

2

%

-

-

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,33

100

0,33

100

0,33

-

-

93

Подпрограмма 5

(вес по годам)

-

-

-

0,17

-

0,17

-

0,17

-

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи

95

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

96

1.

Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

97

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

98

2.

Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования

2

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

99

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

100

3.

Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

3

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

101

Подпрограмма 6

(вес по годам)

-

-

-

0,16

-

0,16

-

0,16

-

0,12

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

-

102

Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы

103

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

104

1.

Укомплектован-ность должностей государственной службы

1

%

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

-

-

105

Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями

106

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

107

2.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

108

Подпрограмма 7

(вес по годам)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

-

0,2

-

0,2

-

0,2

-

1

109

Цель Подпрограммы 7. Создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе

110

Задача 1 Подпрограммы 7. Благоустройство всех нуждающихся по результатам проведенной органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий, исходя из утвержденного минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

110-1

Задача 4 Подпрограммы 7. Повышение уровня доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

110-2

Задача 5 Подпрограммы 7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе

111

1.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся по результатам инвентаризации в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству,

и включенных в муниципальные программы по благоустройству

1

%

-

-

-

-

-

-

-

-

20

0,45

-

-

-

-

-

-

-

-

111-1

5.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

1, F2

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

0,1

12

0,1

15

0,1

20

0,1

112

Задача 2 Подпрограммы 7. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе

113

2.

Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий

1

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

69

0,45

-

-

-

-

-

-

-

-

113-1

4.

Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы благоустройства территорий

1, F2

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

0,5

62

0,5

60

0,5

61

0,5

114

Задача 3 Подпрограммы 7. Содержание объектов благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов

115

3.

Доля объектов благоустройства, содержание которых осуществляется в рамках муниципальных программ по благоустройству, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности

1

%

-

-

-

-

-

-

-

-

100

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

116

Подпрограмма 8

(вес по годам)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

-

-

-

117

Цель Подпрограммы 8. Создание на территории автономного округа эффективной системы обращения с отходами, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

118

Задача 1 Подпрограммы 8. Обеспечение населенных пунктов в автономном округе объектами по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

119

Задача 2 Подпрограммы 8. Увеличение объемов обработки, обезвреживания и утилизации отходов, в том числе ТКО, в целях сокращения объемов захоронения отходов

120

1.

Доля обработанных, утилизированных и обезвреженных отходов, в том числе ТКО,

от общего количества образующихся отходов в автономном округе в год

1 (1.1, 1.3)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

62

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

121

2.

Доля обработанных, утилизированных и обезвреженных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год

1 (1.3)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

122

3.

Доля захороненных отходов от общего количества образующихся отходов, в том числе ТКО,

в автономном округе в год

1 (1.1, 1.3)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

38

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

123

4.

Доля захороненных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год

1 (1.1, 1.3)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

98

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

124

5.

Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО

1 (1.1)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

0,5

13

0,5

13

0,5

13

0,5

124-1

7.

Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО

1 (1.1)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

0,5

4

0,5

4

0,5

4

0,5

125

Задача 3 Подпрограммы 8. Ликвидация мест размещения отходов (свалок), не соответствующих требованиям законодательства

126

Задача 4 Подпрограммы 8. Информационная открытость и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами

127

6.

Количество населенных пунктов, в которых организован раздельный сбор отходов, в том числе ТКО

1 (1.4, 1.5)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

3

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.03.2019
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать