Основная информация
Дата опубликования: | 18 марта 2016г. |
Номер документа: | RU89000201600281 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2016 г. № 232-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 марта 2016 года № 232-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
70 251 391
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
70 251 391*
(в том числе средства федерального бюджета – 36 139)
Объем внебюджетных средств – 8 071 050
2014 год – 12 896 073
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 896 073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12 607)
1 535 990
2015 год – 13 151 077
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 151 077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23 532)
1 098 039
2016 год – 12 063 690
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 063 690
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 027 366
2017 год – 8 253 627
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8 253 627
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 029 821
2018 год – 7 962 308
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 962 308
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 081 104
2019 год – 7 962 308
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 962 308
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 123 365
2020 год – 7 962 308
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 962 308
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 175 365
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.».
В разделе II:
2.1. в таблице 1:
2.1.1. в пункте 1:
2.1.1.1. в графе 3 цифры «66 605 909» заменить цифрами «70 251 391»;
2.1.1.2. в графе 6 цифры «8 418 208» заменить цифрами «12 063 690»;
2.1.2. в пункте 3:
2.1.2.1. в графе 3 цифры «60 461 730» заменить цифрами «64 085 970»;
2.1.2.2. в графе 6 цифры «7 556 680» заменить цифрами «11 180 920»;
2.1.3. в пункте 5:
2.1.3.1. в графе 3 цифры «572 973» заменить цифрами «576 020»;
2.1.3.2. в графе 6 цифры «80 763» заменить цифрами «83 810»;
2.1.4. в пункте 7:
2.1.4.1. в графе 3 цифры «2 482 901» заменить цифрами «2 501 096»;
2.1.4.2. в графе 6 цифры «352 765» заменить цифрами «370 960»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2
СТРУКТУРА
Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа – всего
70251391
12896073
13151077
12063690
8253627
7962308
7962308
7962308
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
63081104
11126258
11681329
10895305
7344553
7344553
7344553
7344553
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
2680574
948721
910955
529579
291319
4.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
4489713
821094
558793
638806
617755
617755
617755
617755
5.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего
0
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
0
7.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
64085970
11777820
12318431
11180920
7420689
7129370
7129370
7129370
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
61405396
10829099
11407476
10651341
7129370
7129370
7129370
7129370
9.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
2680574
948721
910955
529579
291319
10.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
11.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
12.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
13.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
14.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,
связи» – всего
0
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
0
16.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
2501096
428831
404605
370960
324175
324175
324175
324175
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
1675708
297159
273853
243964
215183
215183
215183
215183
18.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
825388
131672
130752
126996
108992
108992
108992
108992
».
1
3. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
3.1. в паспорте Подпрограммы 2:
3.1.1. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
1) разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа;
2) государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса;
3) строительство (реконструкция) объектов
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
4) реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат);
5) государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат);
6) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат);
7) информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат)
»;
3.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
64 085 970 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 64 085 970* (в том числе средства федерального
бюджета – 36 139)
Объем внебюджетных средств – 4 973 252
2014 год – 11 777 820
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11 777 820
(в том числе средства федерального
бюджета – 12 607)
653 574
2015 год – 12 318 431
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 318 431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23 532)
651 177
2016 год – 11 180 920
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11 180 920
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
675 271
2017 год – 7 420 689
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 420 689
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703 632
2018 год – 7 129 370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 129 370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
738 814
2019 год – 7 129 370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 129 370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
763 933
2020 год – 7 129 370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 129 370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786 851
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
3.2. в разделе II:
3.2.1. подраздел 1 изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Мероприятия Подпрограммы 2 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323.
Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, будет способствовать повышению качества государственного регулирования цен и тарифов в автономном округе, эффективности управленческих решений, связанных с развитием экономики региона. Кроме того, мероприятия Подпрограммы 2 позволят обеспечить реализацию взвешенной социально-экономической политики с целью обеспечения доступности для потребителей автономного округа регулируемых товаров и услуг.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 приведены в таблицах 8, 9.
В рамках Подпрограммы 2 выделяются следующие мероприятия:
Основные мероприятия.
1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа.
Данное мероприятие предусматривает выполнение требований законодательства в области электроэнергетики[2] в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823.
Ежегодная актуализация схемы и программы развития электроэнергетики автономного округа согласуется с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики Российской Федерации и схемой и программой ЕЭС и обеспечивает выполнение мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению генерации и электросетевого комплекса в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса.
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по содержанию в границах поселений и городских округов улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе по организации уличного освещения (расходы на электрическую энергию, содержание, ремонт линий электропередач и осветительных приборов).
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам.
Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Законом автономного округа от 01 декабря 2014 года № 107-ЗАО «Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов, имеющих право на льготы, компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям и прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса».
2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественных банях, в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек;
юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших), указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа.
Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, которые в силу законных ограничений по росту тарифов не учтены при формировании тарифа на оказание услуг по транспортировке газа.
Возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, осуществляется на основании Закона автономного округа от 19 сентября 2012 года № 76-ЗАО «О государственной поддержке газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Финансовые средства предназначены для обеспечения аварийными (резервными) источниками энергоснабжения объектов энергетики и коммунального комплекса, выполнения работ по капитальному ремонту и возмещению износа муниципального имущества, задействованного при производстве и передаче тепловой и электрической энергии, газоснабжении, подъеме, транспортировке и очистке воды, транспортировке (перекачке) и очистке стоков, в целях ограничения роста цен (тарифов) на энергоресурсы и коммунальные услуги.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья.
Мероприятие направлено на оказание поддержки товариществам собственников жилья.
В соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года № 135-ЗАО «О создании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе» предусмотрено оказание финансовой поддержки товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ, арендной платой за используемые помещения, приобретение оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности ТСЖ.
Также предусматриваются субсидии для победителей ежегодного окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья».
В целях поощрения достижений муниципальными образованиями в автономном округе наилучших значений показателей, характеризующих деятельность ТСЖ и их количество, предусматривается предоставление грантов муниципальным образованиям в автономном округе.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенной к сетям централизованной системы канализации.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения, в том числе:
2.10.1. на организацию электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения;
2.10.2. на устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей в целях обеспечения населения города Лабытнанги питьевой водой;
2.10.3. на замену электрооборудования в трансформаторной подстанции № 47, микрорайона 7, г. Надым;
2.10.4. на приобретение и монтаж локальных водоочистных сооружений для с. Азовы в целях обеспечения населения питьевой водой.
Мероприятия, указанные в подпункте 2.10 настоящего раздела, направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению вопросов местного значения.
Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.
2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета).
В целях повышения активности органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, изучения и распространения положительного опыта по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципальных образований предусматривается проведение ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», участниками которого являются городские поселения (городские округа) и сельские поселения.
Мероприятие реализуется в форме государственной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 года № 707 «О Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России».
3. Строительство (реконструкция) объектов.
Выполнение данного мероприятия обеспечивает развитие систем коммунальной инфраструктуры за счет капитального строительства (реконструкции) в случаях превышения критериев доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, при реализации инвестиционных программ с учетом устанавливаемых предельных индексов роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
Перечень строек по направлениям видов деятельности, а также в разрезе территориального разделения муниципальных образований в автономном округе указан в таблицах 10, 11 Подпрограммы 2.
Мероприятия, реализуемые в рамках обеспечивающей подпрограммы.
4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат).
Мероприятие направлено на оперативное управление Подпрограммой 2 и решение следующих задач:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;
- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Подпрограммы 2;
- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 2, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;
- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Подпрограммы 2 и подготовка отчетности о реализации Подпрограммы 2;
- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Подпрограммой 2 и контроля за ходом выполнения мероприятий, обеспечение размещения в сети Интернет текста Подпрограммы 2, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммой 2 и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;
- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Подпрограммы 2.
5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат).
Выполнение данного мероприятия обеспечивает установление долгосрочных тарифов (цен) с учетом доступности платы за энергоресурсы и коммунальные услуги для потребителей, реализацию регулируемыми организациями инвестиционных проектов за счет привлечения частных инвестиций, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Государственное регулирование осуществляется в соответствии с действующим законодательством в отношении:
- электрической энергии (мощности) и услуг по ее передаче;
- платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
- тепловой энергии (мощности), теплоносителя и услуг по передаче тепловой энергии;
- платы за подключение к системе теплоснабжения;
- тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (водоснабжение, водоотведение, утилизация твердых бытовых отходов);
- топлива твердого, печного бытового и керосина, реализуемых гражданам;
- сетевого и сжиженного газа для населения;
- снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на нефтепродукты;
- технической инвентаризации жилищного фонда;
- предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
При регулировании цен (тарифов) субъектов естественных монополий выполняются функции:
- по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и осуществлению контроля за реализацией таких программ;
- по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
- по согласованию инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, осуществлению контроля за реализацией таких программ;
- по согласованию производственных программ и выдаче заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
- по осуществлению мониторинга выполнения производственных программ;
- по привлечению соответствующих организаций для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат).
Региональный контроль осуществляется посредством мониторинга информации через единую информационную автоматизированную систему (ЕИАС) Федеральной службы по тарифам Российской Федерации (ФСТ РФ):
- мониторинг показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электрической энергии по автономному округу (CALK.FINPOK.5/89);
- мониторинг BALANCE.WARM.FACT;
- мониторинг BALANCE.VODOSN.FACT;
- мониторинг BALANCE.VODOOTV.FACT;
- мониторинг BALANCE.TBO.FACT;
- мониторинг «О фактически сложившихся ценах покупки и объемах потребления топлива за год теплоснабжающими организациями ЯНАО» (WARM.TOPL.Q1,2,3.4);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере теплоснабжения (INV.48.TS);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения (INV.48.VS);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения INV.48.VO;
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере ТБО (INV.48.TBO);
- мониторинг ежемесячной информации об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги OPER.KU.MONTHLY;
- мониторинг контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации ОКК и субъектами естественных монополий по передаче тепловой энергии (OPEN.INFO.STANDARDS.);
- мониторинг стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения (оказание услуг по передаче тепловой энергии), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» региональным органом регулирования цен (тарифов) осуществляется контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.
На официальном сайте http://www.rek-yamal.ru организовано размещение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на территории автономного округа.
В целях осуществления контроля за деятельностью гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории автономного округа в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей выполняется ежеквартально анализ показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электроэнергии автономного округа в соответствии с пунктами 9, 43 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых цен (тарифов) осуществляется на основании ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проходит согласование в прокуратуре автономного округа и размещается на официальных интернет-сайтах www.de.gov.yanao.ru, www.rek-yamal.ru и на официальном интернет-сайте прокуратуры автономного округа.
В результате проводимых контрольных мероприятий выявляются нарушения, недостатки и упущения в деятельности проверяемых организаций по регулируемым видам деятельности, пресекаются и предотвращаются нарушения, устанавливаются причины, способствующие их возникновению, и принимаются меры, направленные на их устранение.
По результатам контрольных мероприятий в случаях выявления нарушений, предусмотренных законодательством, осуществляется административное производство по делам о нарушениях в сфере ценообразования. Проводится регулярная работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере регулируемого ценообразования.
7. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат).
Для определения основных направлений деятельности и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней в региональном органе регулирования цен (тарифов) действует коллегиальный орган (далее – коллегия), в состав которого входит не более 9 человек.
Информационное сопровождение деятельности регионального органа регулирования цен (тарифов) осуществляется посредством:
7.1. сопровождения официального сайта www.rek-yamal.ru.
На сайте публикуются нормативные правовые акты об установлении цен (тарифов).
Основные разделы сайта нацелены на раскрытие информации о деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО, содержат полную информацию о нормативно-правовой базе деятельности регионального регулирующего органа, освещают деятельность субъектов регулирования и аспекты государственной гражданской службы. Большое внимание уделено взаимодействию с регулируемыми организациями по вопросам основной деятельности, а также работе с обращениями граждан. Функционирует раздел «Задать вопрос» и «Калькулятор стоимости услуг».
Согласно Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на сайте функционирует страница «Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК». Самые регулярно обновляемые разделы: «Новости», «Актуальная информация», «Приказы и решения»;
7.2. взаимодействия с представителями средств массовой информации.
Организовано взаимодействие с пресс-службой Правительства автономного округа по освещению аккредитованными средствами массовой информации деятельности регионального регулирующего органа по реализации ценовой и тарифной политики в автономном округе.
Решения коллегии публикуются в окружной газете «Красный Север», а также размещаются в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа;
7.3. обеспечения деятельности общественного совета при региональном органе регулирования цен (тарифов).
Мероприятия, реализуемые до 2015 года.
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа» от 12 июля 2013 года № 1831 решением Совета общественных организаций ветеранов при Губернаторе автономного округа, принятым на заседании 19 марта 2013 года, поручено при формировании проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов предусмотреть средства на проведение ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны и организовать проведение ремонтных работ.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
3.2.2. в подразделе 2:
3.2.2.1. в пункте 1 таблицы 8:
- в графе 3 цифры «60 461 730» заменить цифрами «64 085 970»;
- в графе 6 цифры «7 556 680» заменить цифрами «11 180 920»;
3.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 – всего
64085970
11777820
12318431
11180920
7420689
7129370
7129370
7129370
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
61405396
10829099
11407476
10651341
7129370
7129370
7129370
7129370
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
2680574
948721
910955
529579
291319
Основные мероприятия, в том числе
64062084
11753934
12318431
11180920
7420689
7129370
7129370
7129370
Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
98514
10667
1770
14077
18000
18000
18000
18000
ДТПЭиЖКК ЯНАО
98514
10667
1770
14077
18000
18000
18000
18000
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
61282996
10794546
11405706
10637264
7111370
7111370
7111370
7111370
ДТПЭиЖКК ЯНАО
61282996
10794546
11405706
10637264
7111370
7111370
7111370
7111370
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
914703
914703
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
3097615
163677
249982
536790
536790
536791
536792
536793
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам
50113602
8223043
10117991
9401800
5592692
5592692
5592692
5592692
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
1131954
141382
168296
-
205569
205569
205569
205569
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
283547
40816
36459
-
51568
51568
51568
51568
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
594085
87111
87111
87111
83188
83188
83188
83188
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
1534956
234582
180374
200000
230000
230000
230000
230000
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
8800
1600
0
1440
1440
1440
1440
1440
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
2899619
379180
469824
410123
410123
410123
410123
410123
Мероприятие 2.10. Мероприятие по решению вопросов местного значения
702921
607252
95669
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
1200
1200
Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов*
2680574
948721
910955
529579
291319
ДСиЖП ЯНАО
2680574
948721
910955
529579
291319
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы,
в том числе
990290
170369
191997
134440
123371
123371
123371
123371
Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)
331329
57002
64238
44981
41277
41277
41277
41277
ДТПЭиЖКК ЯНАО
331329
57002
64238
44981
41277
41277
41277
41277
Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)
329483
56685
63880
44730
41047
41047
41047
41047
ДТПЭиЖКК ЯНАО
329483
56685
63880
44730
41047
41047
41047
41047
Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
263585
45345
51104
35784
32838
32838
32838
32838
ДТПЭиЖКК ЯНАО
263585
45345
51104
35784
32838
32838
32838
32838
Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
65893
11337
12775
8945
8209
8209
8209
8209
ДТПЭиЖКК ЯНАО
65893
11337
12775
8945
8209
8209
8209
8209
Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
23886
23886
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23886
23886
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;
3.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2017 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2669857
951063
894107
531419
293268
средства окружного бюджета
2645635
937314
887423
529579
291319
средства бюджетов муниципальных образований
24222
13749
6684
1840
1949
В том числе по направлениям
1.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
376765
137214
92567
121784
25200
средства окружного бюджета
370253
132728
90891
121434
25200
средства бюджетов муниципальных образований
6512
4486
1676
350
0
В том числе по мероприятиям
1.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
226377
91762
88526
46089
средства окружного бюджета
221996
87381
88526
46089
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
1.1.3.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
50545
15000
10345
25200
средства окружного бюджета
50545
15000
10345
25200
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
1.1.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция
500 кВт с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
37743
105
2288
35350
средства окружного бюджета
37365
100
2265
35000
средства бюджетов муниципальных образований
378
5
23
350
1.1.7.
РП в микрорайоне 07:03
района Коротчаево
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31753
1753
30000
средства окружного бюджета
30100
100
30000
средства бюджетов муниципальных образований
1653
1653
1.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
128359
28107
80587
19665
средства окружного бюджета
127711
28107
79939
19665
средства бюджетов муниципальных образований
648
648
В том числе по мероприятиям
1.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.2.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
59774
24970
15139
19665
средства окружного бюджета
59774
24970
15139
19665
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.3.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65548
100
65448
средства окружного бюджета
64900
100
64800
средства бюджетов муниципальных образований
648
648
1.3.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
161677
48485
61192
32000
20000
средства окружного бюджета
158235
45544
60691
32000
20000
средства бюджетов муниципальных образований
3442
2941
501
В том числе по мероприятиям
1.3.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
74751
30600
12151
32000
средства окружного бюджета
73849
30000
11849
32000
средства бюджетов муниципальных образований
902
600
302
1.3.2.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12574
11300
1274
средства окружного бюджета
12574
11300
1274
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.3.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.4.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
27353
1100
26253
средства окружного бюджета
27353
1100
26253
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.5.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
1.3.6.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30954
4683
6271
20000
средства окружного бюджета
28613
2342
6271
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
1.4.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
943461
332434
207412
203148
200467
средства окружного бюджета
935462
328326
205672
202290
199174
средства бюджетов муниципальных образований
7999
4108
1740
858
1293
В том числе по мероприятиям
1.4.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
165200
85200
10000
40000
30000
средства окружного бюджета
165200
85200
10000
40000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4.2.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
221013
160963
60050
средства окружного бюджета
221013
160963
60050
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.3.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
173032
15878
150
45450
111554
средства окружного бюджета
171127
15578
100
45000
110449
средства бюджетов муниципальных образований
1905
300
50
450
1105
1.4.4.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
76603
29844
10300
36459
средства окружного бюджета
72811
26352
10000
36459
средства бюджетов муниципальных образований
3792
3492
300
1.4.5.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23656
416
8090
15150
средства окружного бюджета
23100
100
8000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
556
316
90
150
1.4.6.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
80000
40000
40000
средства окружного бюджета
80000
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266
133
133
средства окружного бюджета
266
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.8.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40251
251
40000
средства окружного бюджета
40100
100
40000
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
1.4.9.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе
ул. Первомайская,
ул. Комсомольская до КОС
в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
55929
29840
26089
средства окружного бюджета
55520
29689
25831
средства бюджетов муниципальных образований
409
151
258
1.4.10.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)
в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
107511
88598
18913
средства окружного бюджета
106325
87600
18725
средства бюджетов муниципальных образований
1186
998
188
1.5.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71626
20800
11000
6000
33826
средства окружного бюджета
71626
20800
11000
6000
33826
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
1.5.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71626
20800
11000
6000
33826
средства окружного бюджета
71626
20800
11000
6000
33826
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
861937
278133
441207
128822
13775
средства окружного бюджета
856675
276278
439088
128190
13119
средства бюджетов муниципальных образований
5262
1855
2119
632
656
В том числе по мероприятиям
1.6.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14964
14960
4
средства окружного бюджета
14964
14960
4
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселка Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2
1
1
средства окружного бюджета
2
1
1
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.3.
Интернат на 200 воспитанников
в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40600
17000
2576
21024
средства окружного бюджета
39463
16150
2497
20816
средства бюджетов муниципальных образований
1137
850
79
208
1.6.4.
Набережная р. Шайтанка
(правый берег) в г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
361225
239242
121983
средства окружного бюджета
361225
239242
121983
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.5.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
203628
2000
136628
65000
средства окружного бюджета
203628
2000
136628
65000
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.6.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
67180
3875
63305
средства окружного бюджета
66240
3675
62565
средства бюджетов муниципальных образований
940
200
740
1.6.7.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16509
16509
средства окружного бюджета
16300
16300
средства бюджетов муниципальных образований
209
209
1.6.8.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18532
105
18427
средства окружного бюджета
18465
100
18365
средства бюджетов муниципальных образований
67
5
62
1.6.9.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13775
13775
средства окружного бюджета
13119
13119
средства бюджетов муниципальных образований
656
656
1.6.10.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
28580
100
28480
средства окружного бюджета
28128
50
28078
средства бюджетов муниципальных образований
452
50
402
1.6.11.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
1.6.12.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
22657
59
22598
средства окружного бюджета
22429
55
22374
средства бюджетов муниципальных образований
228
4
224
1.6.13.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
288
288
средства окружного бюджета
288
288
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.14.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
8080
8080
средства окружного бюджета
8000
8000
средства бюджетов муниципальных образований
80
80
1.6.15.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12120
12120
средства окружного бюджета
12000
12000
средства бюджетов муниципальных образований
120
120
1.7.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126032
105890
142
20000
средства окружного бюджета
125673
105531
142
20000
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
В том числе по мероприятиям
1.7.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4140
4140
средства окружного бюджета
3781
3781
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
1.7.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.3.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
111892
91750
142
20000
средства окружного бюджета
111892
91750
142
20000
средства бюджетов муниципальных образований
»;
3.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2017 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2669857
951063
894107
531419
293268
средства окружного бюджета
2645635
937314
887423
529579
291319
средства бюджетов муниципальных образований
24222
13749
6684
1840
1949
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
59774
24970
15139
19665
средства окружного бюджета
59774
24970
15139
19665
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
59774
24970
15139
19665
средства окружного бюджета
59774
24970
15139
19665
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
8080
8080
средства окружного бюджета
8000
8000
средства бюджетов муниципальных образований
80
80
1.2.1.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
8080
8080
средства окружного бюджета
8000
8000
средства бюджетов муниципальных образований
80
80
Муниципальное образование город Муравленко
2.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30954
4683
6271
20000
средства окружного бюджета
28613
2342
6271
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.1.1.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30954
4683
6271
20000
средства окружного бюджета
28613
2342
6271
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
165200
85200
10000
40000
30000
средства окружного бюджета
165200
85200
10000
40000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
2.2.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
165200
85200
10000
40000
30000
средства окружного бюджета
165200
85200
10000
40000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
2.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
2.3.1.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны
г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
Муниципальное образование Надымский район
3.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
321272
191223
78440
51609
средства окружного бюджета
316924
187415
78050
51459
средства бюджетов муниципальных образований
4348
3808
390
150
3.1.1.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
221013
160963
60050
средства окружного бюджета
221013
160963
60050
средства бюджетов муниципальных образований
3.1.2.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
76603
29844
10300
36459
средства окружного бюджета
72811
26352
10000
36459
средства бюджетов муниципальных образований
3792
3492
300
3.1.3.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23656
416
8090
15150
средства окружного бюджета
23100
100
8000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
556
316
90
150
3.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
55566
31961
2581
21024
средства окружного бюджета
54429
31111
2502
20816
средства бюджетов муниципальных образований
1137
850
79
208
3.2.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14964
14960
4
средства окружного бюджета
14964
14960
4
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселка Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2
1
1
средства окружного бюджета
2
1
1
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.3.
Интернат на 200 воспитанников
в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40600
17000
2576
21024
средства окружного бюджета
39463
16150
2497
20816
средства бюджетов муниципальных образований
1137
850
79
208
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
74751
30600
12151
32000
средства окружного бюджета
73849
30000
11849
32000
средства бюджетов муниципальных образований
902
600
302
4.1.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
74751
30600
12151
32000
средства окружного бюджета
73849
30000
11849
32000
средства бюджетов муниципальных образований
902
600
302
Муниципальное образование Приуральский район
5.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12872
11300
1572
средства окружного бюджета
12673
11300
1373
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
5.1.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12574
11300
1274
средства окружного бюджета
12574
11300
1274
средства бюджетов муниципальных образований
5.1.2.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
5.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13775
13775
средства окружного бюджета
13119
13119
средства бюджетов муниципальных образований
656
656
5.2.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13775
13775
средства окружного бюджета
13119
13119
средства бюджетов муниципальных образований
656
656
5.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4140
4140
средства окружного бюджета
3781
3781
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
5.3.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4140
4140
средства окружного бюджета
3781
3781
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
292169
122009
88526
56434
25200
средства окружного бюджета
287788
117628
88526
56434
25200
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
6.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
226377
91762
88526
46089
средства окружного бюджета
221996
87381
88526
46089
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
6.1.3.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
50545
15000
10345
25200
средства окружного бюджета
50545
15000
10345
25200
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
28580
100
28480
средства окружного бюджета
28128
50
28078
средства бюджетов муниципальных образований
452
50
402
6.3.1.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
28580
100
28480
средства окружного бюджета
28128
50
28078
средства бюджетов муниципальных образований
452
50
402
Муниципальное образование Ямальский район
7.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.1.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
«ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266
133
133
средства окружного бюджета
266
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.2.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266
133
133
средства окружного бюджета
266
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
121892
101750
142
20000
средства окружного бюджета
121892
101750
142
20000
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.2.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
111892
91750
142
20000
средства окружного бюджета
111892
91750
142
20000
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование город Салехард
8.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
37743
105
2288
35350
средства окружного бюджета
37365
100
2265
35000
средства бюджетов муниципальных образований
378
5
23
350
8.1.1.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция
500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
37743
105
2288
35350
средства окружного бюджета
37365
100
2265
35000
средства бюджетов муниципальных образований
378
5
23
350
8.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
27353
1100
26253
средства окружного бюджета
27353
1100
26253
средства бюджетов муниципальных образований
8.2.1.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
27353
1100
26253
средства окружного бюджета
27353
1100
26253
средства бюджетов муниципальных образований
8.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
173032
15878
150
45450
111554
средства окружного бюджета
171127
15578
100
45000
110449
средства бюджетов муниципальных образований
1905
300
50
450
1105
8.3.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
173032
15878
150
45450
111554
средства окружного бюджета
171127
15578
100
45000
110449
средства бюджетов муниципальных образований
1905
300
50
450
1105
8.4.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71626
20800
11000
6000
33826
средства окружного бюджета
71626
20800
11000
6000
33826
средства бюджетов муниципальных образований
8.4.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71626
20800
11000
6000
33826
средства окружного бюджета
71626
20800
11000
6000
33826
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
673222
245222
340402
87598
средства окружного бюджета
671987
245017
339596
87374
средства бюджетов муниципальных образований
1235
205
806
224
8.5.1.
Набережная р. Шайтанка
(правый берег) в г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
361225
239242
121983
средства окружного бюджета
361225
239242
121983
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.2.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
203628
2000
136628
65000
средства окружного бюджета
203628
2000
136628
65000
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.3.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
67180
3875
63305
средства окружного бюджета
66240
3675
62565
средства бюджетов муниципальных образований
940
200
740
8.5.4.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18532
105
18427
средства окружного бюджета
18465
100
18365
средства бюджетов муниципальных образований
67
5
62
8.5.5.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
22657
59
22598
средства окружного бюджета
22429
55
22374
средства бюджетов муниципальных образований
228
4
224
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65548
100
65448
средства окружного бюджета
64900
100
64800
средства бюджетов муниципальных образований
648
648
9.1.1.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65548
100
65448
средства окружного бюджета
64900
100
64800
средства бюджетов муниципальных образований
648
648
9.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
9.2.1.
Водоснабжение г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
135929
40000
29840
66089
средства окружного бюджета
135520
40000
29689
65831
средства бюджетов муниципальных образований
409
151
258
9.3.1.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
80000
40000
40000
средства окружного бюджета
80000
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.2.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС
г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
55929
29840
26089
средства окружного бюджета
55520
29689
25831
средства бюджетов муниципальных образований
409
151
258
Муниципальное образование город Новый Уренгой
10.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31753
1753
30000
средства окружного бюджета
30100
100
30000
средства бюджетов муниципальных образований
1653
1653
10.1.1.
РП в микрорайоне 07:03
района Коротчаево
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31753
1753
30000
средства окружного бюджета
30100
100
30000
средства бюджетов муниципальных образований
1653
1653
10.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
107511
88598
18913
средства окружного бюджета
106325
87600
18725
средства бюджетов муниципальных образований
1186
998
188
10.2.1.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)
в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
107511
88598
18913
средства окружного бюджета
106325
87600
18725
средства бюджетов муниципальных образований
1186
998
188
10.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16509
16509
средства окружного бюджета
16300
16300
средства бюджетов муниципальных образований
209
209
10.3.1.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16509
16509
средства окружного бюджета
16300
16300
средства бюджетов муниципальных образований
209
209
Муниципальное образование Пуровский район
11.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40251
251
40000
средства окружного бюджета
40100
100
40000
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
11.1.1.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40251
251
40000
средства окружного бюджета
40100
100
40000
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
11.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
288
288
средства окружного бюджета
288
288
средства бюджетов муниципальных образований
11.2.1.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
288
288
средства окружного бюджета
288
288
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование Тазовский район
12.1.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12120
12120
средства окружного бюджета
12000
12000
средства бюджетов муниципальных образований
120
120
12.1.1.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12120
12120
средства окружного бюджета
12000
12000
средства бюджетов муниципальных образований
120
120
»;
3.3. в разделе IV:
3.3.1. в абзаце первом пункта 7 слова «мероприятия 7» заменить словами «мероприятия 3»;
3.3.2. в абзаце четвертом позиции 8.2.1 подпункта 8.2 пункта 8 слово «софинансирования» заменить словом «финансирования»;
1
3.4. в разделе V:
3.4.1. в пункте 2:
3.4.1.1. подпункт 2.3 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам»;
3.4.1.2. в подпункте 2.4 графы 3 цифры «2020» заменить цифрами «2015»;
3.4.1.3. в подпункте 2.5 графы 3 цифры «2020» заменить цифрами «2015»;
3.4.1.4. подпункт 3 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов»;
3.4.2. пункт 4 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа».
4. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
4.1. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 3
основные мероприятия:
1) обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы , отсутствуют
»;
4.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий подпрограммы 3
Мероприятия Подпрограммы 3 сосредоточены на реализации государственной поддержки капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории автономного округа.
Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3, будет способствовать повышению комфортности проживания в многоквартирных домах, повышению энергоэффективности жилищного фонда, сокращению расходов коммунальных ресурсов, организации их учета, а также увеличению срока полезной эксплуатации жилых домов и предотвращению преждевременного признания их аварийными.
Кроме того, мероприятия Подпрограммы 3 обеспечивают создание и функционирование накопительной системы финансового обеспечения капитального ремонта при сохранении традиционного порядка оплаты работ, позволяя повысить правосознание граждан как эффективных и ответственных собственников не только своих жилых помещений, но и общего имущества многоквартирного дома.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблицах 13, 14.
В рамках Подпрограммы 3 выделяются следующие мероприятия:
1. Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Мероприятие предусматривает софинансирование в период 2014 – 2015 годов муниципальных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета автономного округа и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Формирование системы проведения капитального ремонта позволит, продолжая с 2016 года, осуществлять реализацию региональной программы капитального ремонта за счет средств окружного бюджета автономного округа, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также иных не запрещенных законом источников.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса.
Данное мероприятие обеспечивает выполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации по формированию региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в автономном округе, предусматривающих создание регионального фонда капитального ремонта (регионального оператора).
1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации.
В жилищном фонде на территории автономного округа эксплуатируются 976 лифтов. В ближайшие пять лет порядка 420 лифтов достигнут максимально предельного срока эксплуатации.
Программные мероприятия направлены на обеспечение финансовой поддержки реализации мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации. Мероприятие обеспечивает выполнение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, предусматривающего безопасную эксплуатацию лифтового оборудования.
1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа.
В 2014 году данное мероприятие обеспечивает выполнение требования пункта 3 вопроса 4 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в автономном округе. Субсидия, предоставляемая муниципальному образованию Пуровский район, направляется на оказание помощи органам местного самоуправления поселка городского типа Уренгой на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда.
В 2015 году данное мероприятие обеспечивает выполнение требования постановления Правительства автономного округа от 02 июля 2015 года № 586-П «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» по предоставлению муниципальному образованию город Салехард межбюджетного трансферта в форме субсидии на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, пострадавшего после пожара.
Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета*
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
2.
Средства местных бюджетов**,
в том числе
3.
Город Губкинский
4.
Город Лабытнанги
5.
Город Муравленко
6.
Город Новый Уренгой
7.
Город Ноябрьск
8.
Город Салехард
9.
Красноселькупский район
10.
Ныдымский район
11.
Приуральский район
12.
Пуровский район
13.
Тазовский район
14.
Шурышкарский район
15.
Ямальский район
16.
Средства внебюджетных источников***
861276
105706
84636
99750
115839
133000
151345
171000
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.
1
Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 (всего)
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
3.
Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
4.
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2510656
320186
306985
287485
399000
399000
399000
399000
5.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
347813
62298
29000
140515
29000
29000
29000
29000
6.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191576
191576
0
0
0
0
0
0
7.
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
38260
29680
8580
0
0
0
0
0
»;
1
4.3. в графе 2 раздела V:
4.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»;
4.3.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса»;
4.3.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации»;
4.3.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа».
5. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 576 020
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
576 020*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 85 682
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85 682
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 83 476
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
83 476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 83 810
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
83 810
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 80 763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80 763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 80 763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80 763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 80 763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80 763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 80 763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80 763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
5.2. в разделе II:
5.2.1. в абзаце первом слово «основные» исключить;
5.2.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Основное мероприятие. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя.»;
5.2.3. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Мероприятие, реализуемое в рамках обеспечивающей подпрограммы.
Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат).»;
5.2.4. абзац шестидесятый признать утратившим силу;
5.2.5. таблицу 16 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 (всего)
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
3.
Подведомственное государственное учреждение
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
4.
Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
5.
ДГЖН ЯНАО
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
6.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
7.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе:
8.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе, оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
825388
131672
130752
126996
108992
108992
108992
108992
9.
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)
825388
131672
130752
126996
108992
108992
108992
108992
»;
1
5.2.6. таблицу 16-2 признать утратившей силу.
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 6:
6.1.1. пункт 1 позиции, касающейся основных мероприятий Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«1) руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»;
6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2501096
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
2501096*
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 428831
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428831
2015 год – 404605
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
404605
2016 год – 370960
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
370960
2017 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
2018 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
2019 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
2020 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
6.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий, (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014
год
2015
год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
2501096
428831
404605
370960
324175
324175
324175
324175
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
1675708
297159
273853
243964
215183
215183
215183
215183
3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель
Подпрограммы 6)
825388
131672
130752
126996
108992
108992
108992
108992
4.
Основные мероприятия, в том числе
5.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
2501096
428831
404605
370960
324175
324175
324175
324175
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1675708
297159
273853
243964
215183
215183
215183
215183
7.
ДГЖН ЯНАО
825388
131672
130752
126996
108992
108992
108992
108992
».
7. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 марта 2016 года № 232-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
№ показа-теля
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основ-ного меро-приятия/меро-приятий, влияю-щих на показа-тель
Еди-ница изме-рения
Значения показателей
2014 год
вес пока-зателя
2015 год
вес пока-зате-ля
2016 год
вес пока-зате-ля
2017 год
вес пока-зателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зате-ля
2020 год
вес пока-зате-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Государственная программа
2.
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.
1.
Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) (показатель ПСЭР*)
кг у.т./
тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
15
0,24
14,6
0,24
14,2
0,24
13,8
0,24
12,85
0,24
4.
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
5.
2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 600, показатель ПСЭР*)
%
8
0,24
16,5
0,24
25
0,24
30
0,24
30
0,24
30
0,24
30
0,24
6.
3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
11,5
0,14
11
0,14
11
0,14
11
0,14
11
0,14
7.
4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1,5
0,19
4,6
0,19
3,2
0,19
3,3
0,19
3,4
0,19
8.
5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,8
0,19
1,9
0,19
1,9
0,19
3,6
0,19
6,7
0,19
9.
Подпрограмма 1 (вес 0,17)
10.
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
11.
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
12.
1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
13.
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
14.
Подпрограмма 2 (вес 0,17)
15.
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
16.
Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий
17.
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
18.
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
19.
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг
в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
20.
1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
21.
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,039
30
0,041
30
0,041
30
0,041
30
0,041
22.
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,039
11
0,041
11
0,041
11
0,041
11
0,041
23.
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
51
0,039
50
0,04
50
0,039
50
0,041
50
0,041
50
0,041
50
0,041
23-1.
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9)
%
100
0,04
100
0,039
100
0,041
100
0,041
100
0,041
100
0,041
24.
2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
25.
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
24
0,034
120
0,038
24
0,037
26.
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
27.
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
28.
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,032
7,2
0,036
7
0,036
6
0,036
5
0,036
29.
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
47,5
0,034
44
0,033
44
0,032
44
0,036
44
0,036
44
0,036
44
0,036
30.
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,036
31.
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
32.
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/
час.
0
0,035
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
33.
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/
час.
0
0,035
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
34.
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,037
21,3
0,037
21,3
0,037
21,3
0,037
35.
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,037
52
0,037
52
0,037
52
0,037
36.
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
37.
4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,036
30,4
0,04
31,5
0,04
31,5
0,04
31,5
0,04
38.
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
39.
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
2 (2.3, 2.7), 3
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,034
94,4
0,037
94,4
0,037
94,4
0,037
94,4
0,037
40.
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2 (2.3, 2.7), 3
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,034
95
0,037
96
0,037
97
0,037
98
0,037
41.
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2 (2.3, 2.7), 3
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,035
31
0,037
30
0,037
29
0,037
28
0,037
42.
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
2 (2.3, 2.7), 3
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,035
5
0,037
5
0,037
4,5
0,037
4
0,037
43.
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7), 3
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,034
15,8
0,037
15,5
0,037
15,2
0,037
15
0,037
44.
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2 (2.3, 2.7), 3
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,035
56,3
0,037
56
0,037
55
0,037
54
0,037
45.
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.7), 3
%
80,8
0,034
81,5
0,036
82,2
0,035
82,2
0,037
82,2
0,037
82,2
0,037
82,2
0,037
46.
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2 (2.3, 2.7), 3
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,035
98
0,037
98
0,037
98
0,037
98
0,037
47.
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.7), 3
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,036
53
0,039
54
0,039
56
0,039
60
0,039
48.
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7), 3
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,034
14,2
0,036
14
0,036
13
0,036
12
0,036
49.
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2 (2.3, 2.7), 3
%
53
0,034
53
0,036
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,036
53
0,036
50.
6.
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий
51.
6.1.
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования,
от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.1)
%
100
0,031
52.
6.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.2)
%
100
0,031
100
0,032
100
0,032
100
0,033
100
0,033
100
0,033
100
0,033
52-1.
6.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
2 (2.2)
тыс. руб.
0
0,032
0
0,033
0
0,033
0
0,033
0
0,033
53.
7.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
54.
7.1.
Доля многоквартирных домов,
в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
2 (2.8)
%
13
0,031
7
0,033
7
0,032
7
0,033
7
0,033
7
0,033
7
0,033
55.
8.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
56.
8.1.
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
8
(2014 год)
ед.
67
0,029
57.
Подпрограмма 3 (вес 0,17)
58.
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
59.
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
60.
1.
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)
1 (1.1, 1.2, 1.4)
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
61.
2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
ед.
76
0,14
82
0,163
82
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
62.
3.
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
тыс. м2
151
0,14
162
0,163
162
0,242
350
0,242
350
0,242
350
0,242
350
0,242
63.
4.
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1 (1.1, 1.2)
%
85
0,14
95
0,163
95
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
64.
5.
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
368
0,14
368
0,163
65.
6.
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
390
0,14
390
0,163
66.
7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
1 (1.3)
%
11,3
0,14
67.
Подпрограмма 4 (вес 0,16)
68.
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
69.
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
70.
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
71.
1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
72.
2.
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
73.
3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
74.
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
75.
4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
76.
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
77.
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
78.
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
79.
5.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
2
%
40
0,20
35
0,20
55
0,20
55
0,20
55
0,20
55
0,20
80.
6.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
2
%
26
0,20
20
0,20
28
0,20
27
0,20
27
0,20
27
0,20
81.
7.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
2
%
35
0,20
30
0,20
37
0,20
37
0,20
37
0,20
37
0,20
82.
8.
Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении
учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
1
ед.
387
0,20
426
0,20
468
0,20
470
0,20
480
0,20
480
0,20
83.
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
84.
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
85.
9.
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
2
%
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
0,20
86.
Подпрограмма 5 (вес 0,17)
87.
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
88.
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
89.
1.
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
90.
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
91.
2.
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
92.
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
93.
3.
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
94.
Подпрограмма 6 (вес 0,16)
95.
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
96.
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
97.
1.
Укомплектованность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98.
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
99.
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
100.
2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
».
[2] Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2016 г. № 232-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 марта 2016 года № 232-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
70 251 391
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
70 251 391*
(в том числе средства федерального бюджета – 36 139)
Объем внебюджетных средств – 8 071 050
2014 год – 12 896 073
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 896 073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12 607)
1 535 990
2015 год – 13 151 077
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 151 077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23 532)
1 098 039
2016 год – 12 063 690
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 063 690
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 027 366
2017 год – 8 253 627
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8 253 627
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 029 821
2018 год – 7 962 308
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 962 308
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 081 104
2019 год – 7 962 308
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 962 308
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 123 365
2020 год – 7 962 308
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 962 308
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1 175 365
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.».
В разделе II:
2.1. в таблице 1:
2.1.1. в пункте 1:
2.1.1.1. в графе 3 цифры «66 605 909» заменить цифрами «70 251 391»;
2.1.1.2. в графе 6 цифры «8 418 208» заменить цифрами «12 063 690»;
2.1.2. в пункте 3:
2.1.2.1. в графе 3 цифры «60 461 730» заменить цифрами «64 085 970»;
2.1.2.2. в графе 6 цифры «7 556 680» заменить цифрами «11 180 920»;
2.1.3. в пункте 5:
2.1.3.1. в графе 3 цифры «572 973» заменить цифрами «576 020»;
2.1.3.2. в графе 6 цифры «80 763» заменить цифрами «83 810»;
2.1.4. в пункте 7:
2.1.4.1. в графе 3 цифры «2 482 901» заменить цифрами «2 501 096»;
2.1.4.2. в графе 6 цифры «352 765» заменить цифрами «370 960»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2
СТРУКТУРА
Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа – всего
70251391
12896073
13151077
12063690
8253627
7962308
7962308
7962308
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
63081104
11126258
11681329
10895305
7344553
7344553
7344553
7344553
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
2680574
948721
910955
529579
291319
4.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
4489713
821094
558793
638806
617755
617755
617755
617755
5.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего
0
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
0
7.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
64085970
11777820
12318431
11180920
7420689
7129370
7129370
7129370
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
61405396
10829099
11407476
10651341
7129370
7129370
7129370
7129370
9.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
2680574
948721
910955
529579
291319
10.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
11.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
12.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
13.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
14.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,
связи» – всего
0
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
0
16.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
2501096
428831
404605
370960
324175
324175
324175
324175
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
1675708
297159
273853
243964
215183
215183
215183
215183
18.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
825388
131672
130752
126996
108992
108992
108992
108992
».
1
3. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
3.1. в паспорте Подпрограммы 2:
3.1.1. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
1) разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа;
2) государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса;
3) строительство (реконструкция) объектов
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
4) реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат);
5) государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат);
6) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат);
7) информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат)
»;
3.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
64 085 970 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 64 085 970* (в том числе средства федерального
бюджета – 36 139)
Объем внебюджетных средств – 4 973 252
2014 год – 11 777 820
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11 777 820
(в том числе средства федерального
бюджета – 12 607)
653 574
2015 год – 12 318 431
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 318 431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23 532)
651 177
2016 год – 11 180 920
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11 180 920
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
675 271
2017 год – 7 420 689
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 420 689
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703 632
2018 год – 7 129 370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 129 370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
738 814
2019 год – 7 129 370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 129 370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
763 933
2020 год – 7 129 370
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 129 370
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786 851
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
3.2. в разделе II:
3.2.1. подраздел 1 изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Мероприятия Подпрограммы 2 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323.
Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, будет способствовать повышению качества государственного регулирования цен и тарифов в автономном округе, эффективности управленческих решений, связанных с развитием экономики региона. Кроме того, мероприятия Подпрограммы 2 позволят обеспечить реализацию взвешенной социально-экономической политики с целью обеспечения доступности для потребителей автономного округа регулируемых товаров и услуг.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 приведены в таблицах 8, 9.
В рамках Подпрограммы 2 выделяются следующие мероприятия:
Основные мероприятия.
1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа.
Данное мероприятие предусматривает выполнение требований законодательства в области электроэнергетики[2] в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823.
Ежегодная актуализация схемы и программы развития электроэнергетики автономного округа согласуется с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики Российской Федерации и схемой и программой ЕЭС и обеспечивает выполнение мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению генерации и электросетевого комплекса в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса.
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по содержанию в границах поселений и городских округов улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе по организации уличного освещения (расходы на электрическую энергию, содержание, ремонт линий электропередач и осветительных приборов).
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам.
Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Законом автономного округа от 01 декабря 2014 года № 107-ЗАО «Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов, имеющих право на льготы, компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям и прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса».
2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественных банях, в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек;
юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших), указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа.
Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, которые в силу законных ограничений по росту тарифов не учтены при формировании тарифа на оказание услуг по транспортировке газа.
Возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, осуществляется на основании Закона автономного округа от 19 сентября 2012 года № 76-ЗАО «О государственной поддержке газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Финансовые средства предназначены для обеспечения аварийными (резервными) источниками энергоснабжения объектов энергетики и коммунального комплекса, выполнения работ по капитальному ремонту и возмещению износа муниципального имущества, задействованного при производстве и передаче тепловой и электрической энергии, газоснабжении, подъеме, транспортировке и очистке воды, транспортировке (перекачке) и очистке стоков, в целях ограничения роста цен (тарифов) на энергоресурсы и коммунальные услуги.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья.
Мероприятие направлено на оказание поддержки товариществам собственников жилья.
В соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года № 135-ЗАО «О создании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе» предусмотрено оказание финансовой поддержки товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ, арендной платой за используемые помещения, приобретение оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности ТСЖ.
Также предусматриваются субсидии для победителей ежегодного окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья».
В целях поощрения достижений муниципальными образованиями в автономном округе наилучших значений показателей, характеризующих деятельность ТСЖ и их количество, предусматривается предоставление грантов муниципальным образованиям в автономном округе.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенной к сетям централизованной системы канализации.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения, в том числе:
2.10.1. на организацию электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения;
2.10.2. на устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей в целях обеспечения населения города Лабытнанги питьевой водой;
2.10.3. на замену электрооборудования в трансформаторной подстанции № 47, микрорайона 7, г. Надым;
2.10.4. на приобретение и монтаж локальных водоочистных сооружений для с. Азовы в целях обеспечения населения питьевой водой.
Мероприятия, указанные в подпункте 2.10 настоящего раздела, направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению вопросов местного значения.
Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.
2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета).
В целях повышения активности органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, изучения и распространения положительного опыта по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципальных образований предусматривается проведение ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», участниками которого являются городские поселения (городские округа) и сельские поселения.
Мероприятие реализуется в форме государственной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 года № 707 «О Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России».
3. Строительство (реконструкция) объектов.
Выполнение данного мероприятия обеспечивает развитие систем коммунальной инфраструктуры за счет капитального строительства (реконструкции) в случаях превышения критериев доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, при реализации инвестиционных программ с учетом устанавливаемых предельных индексов роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
Перечень строек по направлениям видов деятельности, а также в разрезе территориального разделения муниципальных образований в автономном округе указан в таблицах 10, 11 Подпрограммы 2.
Мероприятия, реализуемые в рамках обеспечивающей подпрограммы.
4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат).
Мероприятие направлено на оперативное управление Подпрограммой 2 и решение следующих задач:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;
- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Подпрограммы 2;
- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 2, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;
- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Подпрограммы 2 и подготовка отчетности о реализации Подпрограммы 2;
- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Подпрограммой 2 и контроля за ходом выполнения мероприятий, обеспечение размещения в сети Интернет текста Подпрограммы 2, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммой 2 и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;
- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Подпрограммы 2.
5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат).
Выполнение данного мероприятия обеспечивает установление долгосрочных тарифов (цен) с учетом доступности платы за энергоресурсы и коммунальные услуги для потребителей, реализацию регулируемыми организациями инвестиционных проектов за счет привлечения частных инвестиций, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Государственное регулирование осуществляется в соответствии с действующим законодательством в отношении:
- электрической энергии (мощности) и услуг по ее передаче;
- платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
- тепловой энергии (мощности), теплоносителя и услуг по передаче тепловой энергии;
- платы за подключение к системе теплоснабжения;
- тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (водоснабжение, водоотведение, утилизация твердых бытовых отходов);
- топлива твердого, печного бытового и керосина, реализуемых гражданам;
- сетевого и сжиженного газа для населения;
- снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на нефтепродукты;
- технической инвентаризации жилищного фонда;
- предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
При регулировании цен (тарифов) субъектов естественных монополий выполняются функции:
- по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и осуществлению контроля за реализацией таких программ;
- по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
- по согласованию инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, осуществлению контроля за реализацией таких программ;
- по согласованию производственных программ и выдаче заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
- по осуществлению мониторинга выполнения производственных программ;
- по привлечению соответствующих организаций для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат).
Региональный контроль осуществляется посредством мониторинга информации через единую информационную автоматизированную систему (ЕИАС) Федеральной службы по тарифам Российской Федерации (ФСТ РФ):
- мониторинг показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электрической энергии по автономному округу (CALK.FINPOK.5/89);
- мониторинг BALANCE.WARM.FACT;
- мониторинг BALANCE.VODOSN.FACT;
- мониторинг BALANCE.VODOOTV.FACT;
- мониторинг BALANCE.TBO.FACT;
- мониторинг «О фактически сложившихся ценах покупки и объемах потребления топлива за год теплоснабжающими организациями ЯНАО» (WARM.TOPL.Q1,2,3.4);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере теплоснабжения (INV.48.TS);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения (INV.48.VS);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения INV.48.VO;
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере ТБО (INV.48.TBO);
- мониторинг ежемесячной информации об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги OPER.KU.MONTHLY;
- мониторинг контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации ОКК и субъектами естественных монополий по передаче тепловой энергии (OPEN.INFO.STANDARDS.);
- мониторинг стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения (оказание услуг по передаче тепловой энергии), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» региональным органом регулирования цен (тарифов) осуществляется контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.
На официальном сайте http://www.rek-yamal.ru организовано размещение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на территории автономного округа.
В целях осуществления контроля за деятельностью гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории автономного округа в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей выполняется ежеквартально анализ показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электроэнергии автономного округа в соответствии с пунктами 9, 43 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых цен (тарифов) осуществляется на основании ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проходит согласование в прокуратуре автономного округа и размещается на официальных интернет-сайтах www.de.gov.yanao.ru, www.rek-yamal.ru и на официальном интернет-сайте прокуратуры автономного округа.
В результате проводимых контрольных мероприятий выявляются нарушения, недостатки и упущения в деятельности проверяемых организаций по регулируемым видам деятельности, пресекаются и предотвращаются нарушения, устанавливаются причины, способствующие их возникновению, и принимаются меры, направленные на их устранение.
По результатам контрольных мероприятий в случаях выявления нарушений, предусмотренных законодательством, осуществляется административное производство по делам о нарушениях в сфере ценообразования. Проводится регулярная работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере регулируемого ценообразования.
7. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат).
Для определения основных направлений деятельности и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней в региональном органе регулирования цен (тарифов) действует коллегиальный орган (далее – коллегия), в состав которого входит не более 9 человек.
Информационное сопровождение деятельности регионального органа регулирования цен (тарифов) осуществляется посредством:
7.1. сопровождения официального сайта www.rek-yamal.ru.
На сайте публикуются нормативные правовые акты об установлении цен (тарифов).
Основные разделы сайта нацелены на раскрытие информации о деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО, содержат полную информацию о нормативно-правовой базе деятельности регионального регулирующего органа, освещают деятельность субъектов регулирования и аспекты государственной гражданской службы. Большое внимание уделено взаимодействию с регулируемыми организациями по вопросам основной деятельности, а также работе с обращениями граждан. Функционирует раздел «Задать вопрос» и «Калькулятор стоимости услуг».
Согласно Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на сайте функционирует страница «Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК». Самые регулярно обновляемые разделы: «Новости», «Актуальная информация», «Приказы и решения»;
7.2. взаимодействия с представителями средств массовой информации.
Организовано взаимодействие с пресс-службой Правительства автономного округа по освещению аккредитованными средствами массовой информации деятельности регионального регулирующего органа по реализации ценовой и тарифной политики в автономном округе.
Решения коллегии публикуются в окружной газете «Красный Север», а также размещаются в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа;
7.3. обеспечения деятельности общественного совета при региональном органе регулирования цен (тарифов).
Мероприятия, реализуемые до 2015 года.
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа» от 12 июля 2013 года № 1831 решением Совета общественных организаций ветеранов при Губернаторе автономного округа, принятым на заседании 19 марта 2013 года, поручено при формировании проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов предусмотреть средства на проведение ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны и организовать проведение ремонтных работ.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
3.2.2. в подразделе 2:
3.2.2.1. в пункте 1 таблицы 8:
- в графе 3 цифры «60 461 730» заменить цифрами «64 085 970»;
- в графе 6 цифры «7 556 680» заменить цифрами «11 180 920»;
3.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 – всего
64085970
11777820
12318431
11180920
7420689
7129370
7129370
7129370
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
61405396
10829099
11407476
10651341
7129370
7129370
7129370
7129370
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
2680574
948721
910955
529579
291319
Основные мероприятия, в том числе
64062084
11753934
12318431
11180920
7420689
7129370
7129370
7129370
Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
98514
10667
1770
14077
18000
18000
18000
18000
ДТПЭиЖКК ЯНАО
98514
10667
1770
14077
18000
18000
18000
18000
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
61282996
10794546
11405706
10637264
7111370
7111370
7111370
7111370
ДТПЭиЖКК ЯНАО
61282996
10794546
11405706
10637264
7111370
7111370
7111370
7111370
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
914703
914703
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
3097615
163677
249982
536790
536790
536791
536792
536793
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам
50113602
8223043
10117991
9401800
5592692
5592692
5592692
5592692
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
1131954
141382
168296
-
205569
205569
205569
205569
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
283547
40816
36459
-
51568
51568
51568
51568
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
594085
87111
87111
87111
83188
83188
83188
83188
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
1534956
234582
180374
200000
230000
230000
230000
230000
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
8800
1600
0
1440
1440
1440
1440
1440
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
2899619
379180
469824
410123
410123
410123
410123
410123
Мероприятие 2.10. Мероприятие по решению вопросов местного значения
702921
607252
95669
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
1200
1200
Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов*
2680574
948721
910955
529579
291319
ДСиЖП ЯНАО
2680574
948721
910955
529579
291319
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы,
в том числе
990290
170369
191997
134440
123371
123371
123371
123371
Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)
331329
57002
64238
44981
41277
41277
41277
41277
ДТПЭиЖКК ЯНАО
331329
57002
64238
44981
41277
41277
41277
41277
Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)
329483
56685
63880
44730
41047
41047
41047
41047
ДТПЭиЖКК ЯНАО
329483
56685
63880
44730
41047
41047
41047
41047
Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
263585
45345
51104
35784
32838
32838
32838
32838
ДТПЭиЖКК ЯНАО
263585
45345
51104
35784
32838
32838
32838
32838
Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
65893
11337
12775
8945
8209
8209
8209
8209
ДТПЭиЖКК ЯНАО
65893
11337
12775
8945
8209
8209
8209
8209
Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
23886
23886
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23886
23886
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;
3.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2017 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2669857
951063
894107
531419
293268
средства окружного бюджета
2645635
937314
887423
529579
291319
средства бюджетов муниципальных образований
24222
13749
6684
1840
1949
В том числе по направлениям
1.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
376765
137214
92567
121784
25200
средства окружного бюджета
370253
132728
90891
121434
25200
средства бюджетов муниципальных образований
6512
4486
1676
350
0
В том числе по мероприятиям
1.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
226377
91762
88526
46089
средства окружного бюджета
221996
87381
88526
46089
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
1.1.3.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
50545
15000
10345
25200
средства окружного бюджета
50545
15000
10345
25200
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
1.1.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция
500 кВт с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
37743
105
2288
35350
средства окружного бюджета
37365
100
2265
35000
средства бюджетов муниципальных образований
378
5
23
350
1.1.7.
РП в микрорайоне 07:03
района Коротчаево
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31753
1753
30000
средства окружного бюджета
30100
100
30000
средства бюджетов муниципальных образований
1653
1653
1.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
128359
28107
80587
19665
средства окружного бюджета
127711
28107
79939
19665
средства бюджетов муниципальных образований
648
648
В том числе по мероприятиям
1.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.2.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
59774
24970
15139
19665
средства окружного бюджета
59774
24970
15139
19665
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.3.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65548
100
65448
средства окружного бюджета
64900
100
64800
средства бюджетов муниципальных образований
648
648
1.3.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
161677
48485
61192
32000
20000
средства окружного бюджета
158235
45544
60691
32000
20000
средства бюджетов муниципальных образований
3442
2941
501
В том числе по мероприятиям
1.3.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
74751
30600
12151
32000
средства окружного бюджета
73849
30000
11849
32000
средства бюджетов муниципальных образований
902
600
302
1.3.2.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12574
11300
1274
средства окружного бюджета
12574
11300
1274
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.3.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.4.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
27353
1100
26253
средства окружного бюджета
27353
1100
26253
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.5.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
1.3.6.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30954
4683
6271
20000
средства окружного бюджета
28613
2342
6271
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
1.4.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
943461
332434
207412
203148
200467
средства окружного бюджета
935462
328326
205672
202290
199174
средства бюджетов муниципальных образований
7999
4108
1740
858
1293
В том числе по мероприятиям
1.4.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
165200
85200
10000
40000
30000
средства окружного бюджета
165200
85200
10000
40000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4.2.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
221013
160963
60050
средства окружного бюджета
221013
160963
60050
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.3.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
173032
15878
150
45450
111554
средства окружного бюджета
171127
15578
100
45000
110449
средства бюджетов муниципальных образований
1905
300
50
450
1105
1.4.4.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
76603
29844
10300
36459
средства окружного бюджета
72811
26352
10000
36459
средства бюджетов муниципальных образований
3792
3492
300
1.4.5.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23656
416
8090
15150
средства окружного бюджета
23100
100
8000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
556
316
90
150
1.4.6.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
80000
40000
40000
средства окружного бюджета
80000
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266
133
133
средства окружного бюджета
266
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.8.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40251
251
40000
средства окружного бюджета
40100
100
40000
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
1.4.9.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе
ул. Первомайская,
ул. Комсомольская до КОС
в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
55929
29840
26089
средства окружного бюджета
55520
29689
25831
средства бюджетов муниципальных образований
409
151
258
1.4.10.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)
в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
107511
88598
18913
средства окружного бюджета
106325
87600
18725
средства бюджетов муниципальных образований
1186
998
188
1.5.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71626
20800
11000
6000
33826
средства окружного бюджета
71626
20800
11000
6000
33826
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
1.5.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71626
20800
11000
6000
33826
средства окружного бюджета
71626
20800
11000
6000
33826
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
861937
278133
441207
128822
13775
средства окружного бюджета
856675
276278
439088
128190
13119
средства бюджетов муниципальных образований
5262
1855
2119
632
656
В том числе по мероприятиям
1.6.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14964
14960
4
средства окружного бюджета
14964
14960
4
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселка Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2
1
1
средства окружного бюджета
2
1
1
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.3.
Интернат на 200 воспитанников
в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40600
17000
2576
21024
средства окружного бюджета
39463
16150
2497
20816
средства бюджетов муниципальных образований
1137
850
79
208
1.6.4.
Набережная р. Шайтанка
(правый берег) в г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
361225
239242
121983
средства окружного бюджета
361225
239242
121983
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.5.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
203628
2000
136628
65000
средства окружного бюджета
203628
2000
136628
65000
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.6.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
67180
3875
63305
средства окружного бюджета
66240
3675
62565
средства бюджетов муниципальных образований
940
200
740
1.6.7.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16509
16509
средства окружного бюджета
16300
16300
средства бюджетов муниципальных образований
209
209
1.6.8.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18532
105
18427
средства окружного бюджета
18465
100
18365
средства бюджетов муниципальных образований
67
5
62
1.6.9.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13775
13775
средства окружного бюджета
13119
13119
средства бюджетов муниципальных образований
656
656
1.6.10.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
28580
100
28480
средства окружного бюджета
28128
50
28078
средства бюджетов муниципальных образований
452
50
402
1.6.11.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
1.6.12.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
22657
59
22598
средства окружного бюджета
22429
55
22374
средства бюджетов муниципальных образований
228
4
224
1.6.13.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
288
288
средства окружного бюджета
288
288
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.14.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
8080
8080
средства окружного бюджета
8000
8000
средства бюджетов муниципальных образований
80
80
1.6.15.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12120
12120
средства окружного бюджета
12000
12000
средства бюджетов муниципальных образований
120
120
1.7.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126032
105890
142
20000
средства окружного бюджета
125673
105531
142
20000
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
В том числе по мероприятиям
1.7.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4140
4140
средства окружного бюджета
3781
3781
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
1.7.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.3.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
111892
91750
142
20000
средства окружного бюджета
111892
91750
142
20000
средства бюджетов муниципальных образований
»;
3.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2017 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2669857
951063
894107
531419
293268
средства окружного бюджета
2645635
937314
887423
529579
291319
средства бюджетов муниципальных образований
24222
13749
6684
1840
1949
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
59774
24970
15139
19665
средства окружного бюджета
59774
24970
15139
19665
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
59774
24970
15139
19665
средства окружного бюджета
59774
24970
15139
19665
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
8080
8080
средства окружного бюджета
8000
8000
средства бюджетов муниципальных образований
80
80
1.2.1.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
8080
8080
средства окружного бюджета
8000
8000
средства бюджетов муниципальных образований
80
80
Муниципальное образование город Муравленко
2.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30954
4683
6271
20000
средства окружного бюджета
28613
2342
6271
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.1.1.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30954
4683
6271
20000
средства окружного бюджета
28613
2342
6271
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
165200
85200
10000
40000
30000
средства окружного бюджета
165200
85200
10000
40000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
2.2.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
165200
85200
10000
40000
30000
средства окружного бюджета
165200
85200
10000
40000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
2.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
2.3.1.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны
г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
Муниципальное образование Надымский район
3.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
321272
191223
78440
51609
средства окружного бюджета
316924
187415
78050
51459
средства бюджетов муниципальных образований
4348
3808
390
150
3.1.1.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
221013
160963
60050
средства окружного бюджета
221013
160963
60050
средства бюджетов муниципальных образований
3.1.2.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
76603
29844
10300
36459
средства окружного бюджета
72811
26352
10000
36459
средства бюджетов муниципальных образований
3792
3492
300
3.1.3.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23656
416
8090
15150
средства окружного бюджета
23100
100
8000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
556
316
90
150
3.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
55566
31961
2581
21024
средства окружного бюджета
54429
31111
2502
20816
средства бюджетов муниципальных образований
1137
850
79
208
3.2.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14964
14960
4
средства окружного бюджета
14964
14960
4
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселка Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2
1
1
средства окружного бюджета
2
1
1
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.3.
Интернат на 200 воспитанников
в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40600
17000
2576
21024
средства окружного бюджета
39463
16150
2497
20816
средства бюджетов муниципальных образований
1137
850
79
208
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
74751
30600
12151
32000
средства окружного бюджета
73849
30000
11849
32000
средства бюджетов муниципальных образований
902
600
302
4.1.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
74751
30600
12151
32000
средства окружного бюджета
73849
30000
11849
32000
средства бюджетов муниципальных образований
902
600
302
Муниципальное образование Приуральский район
5.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12872
11300
1572
средства окружного бюджета
12673
11300
1373
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
5.1.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12574
11300
1274
средства окружного бюджета
12574
11300
1274
средства бюджетов муниципальных образований
5.1.2.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
5.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13775
13775
средства окружного бюджета
13119
13119
средства бюджетов муниципальных образований
656
656
5.2.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13775
13775
средства окружного бюджета
13119
13119
средства бюджетов муниципальных образований
656
656
5.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4140
4140
средства окружного бюджета
3781
3781
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
5.3.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4140
4140
средства окружного бюджета
3781
3781
средства бюджетов муниципальных образований
359
359
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
292169
122009
88526
56434
25200
средства окружного бюджета
287788
117628
88526
56434
25200
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
6.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
226377
91762
88526
46089
средства окружного бюджета
221996
87381
88526
46089
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
6.1.3.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
50545
15000
10345
25200
средства окружного бюджета
50545
15000
10345
25200
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
28580
100
28480
средства окружного бюджета
28128
50
28078
средства бюджетов муниципальных образований
452
50
402
6.3.1.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
28580
100
28480
средства окружного бюджета
28128
50
28078
средства бюджетов муниципальных образований
452
50
402
Муниципальное образование Ямальский район
7.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.1.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
«ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266
133
133
средства окружного бюджета
266
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.2.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266
133
133
средства окружного бюджета
266
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
121892
101750
142
20000
средства окружного бюджета
121892
101750
142
20000
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.2.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
111892
91750
142
20000
средства окружного бюджета
111892
91750
142
20000
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование город Салехард
8.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
37743
105
2288
35350
средства окружного бюджета
37365
100
2265
35000
средства бюджетов муниципальных образований
378
5
23
350
8.1.1.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция
500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
37743
105
2288
35350
средства окружного бюджета
37365
100
2265
35000
средства бюджетов муниципальных образований
378
5
23
350
8.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
27353
1100
26253
средства окружного бюджета
27353
1100
26253
средства бюджетов муниципальных образований
8.2.1.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
27353
1100
26253
средства окружного бюджета
27353
1100
26253
средства бюджетов муниципальных образований
8.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
173032
15878
150
45450
111554
средства окружного бюджета
171127
15578
100
45000
110449
средства бюджетов муниципальных образований
1905
300
50
450
1105
8.3.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
173032
15878
150
45450
111554
средства окружного бюджета
171127
15578
100
45000
110449
средства бюджетов муниципальных образований
1905
300
50
450
1105
8.4.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71626
20800
11000
6000
33826
средства окружного бюджета
71626
20800
11000
6000
33826
средства бюджетов муниципальных образований
8.4.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71626
20800
11000
6000
33826
средства окружного бюджета
71626
20800
11000
6000
33826
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
673222
245222
340402
87598
средства окружного бюджета
671987
245017
339596
87374
средства бюджетов муниципальных образований
1235
205
806
224
8.5.1.
Набережная р. Шайтанка
(правый берег) в г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
361225
239242
121983
средства окружного бюджета
361225
239242
121983
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.2.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
203628
2000
136628
65000
средства окружного бюджета
203628
2000
136628
65000
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.3.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
67180
3875
63305
средства окружного бюджета
66240
3675
62565
средства бюджетов муниципальных образований
940
200
740
8.5.4.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18532
105
18427
средства окружного бюджета
18465
100
18365
средства бюджетов муниципальных образований
67
5
62
8.5.5.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
22657
59
22598
средства окружного бюджета
22429
55
22374
средства бюджетов муниципальных образований
228
4
224
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65548
100
65448
средства окружного бюджета
64900
100
64800
средства бюджетов муниципальных образований
648
648
9.1.1.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
65548
100
65448
средства окружного бюджета
64900
100
64800
средства бюджетов муниципальных образований
648
648
9.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
9.2.1.
Водоснабжение г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
135929
40000
29840
66089
средства окружного бюджета
135520
40000
29689
65831
средства бюджетов муниципальных образований
409
151
258
9.3.1.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
80000
40000
40000
средства окружного бюджета
80000
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.2.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС
г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
55929
29840
26089
средства окружного бюджета
55520
29689
25831
средства бюджетов муниципальных образований
409
151
258
Муниципальное образование город Новый Уренгой
10.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31753
1753
30000
средства окружного бюджета
30100
100
30000
средства бюджетов муниципальных образований
1653
1653
10.1.1.
РП в микрорайоне 07:03
района Коротчаево
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31753
1753
30000
средства окружного бюджета
30100
100
30000
средства бюджетов муниципальных образований
1653
1653
10.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
107511
88598
18913
средства окружного бюджета
106325
87600
18725
средства бюджетов муниципальных образований
1186
998
188
10.2.1.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)
в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
107511
88598
18913
средства окружного бюджета
106325
87600
18725
средства бюджетов муниципальных образований
1186
998
188
10.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16509
16509
средства окружного бюджета
16300
16300
средства бюджетов муниципальных образований
209
209
10.3.1.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16509
16509
средства окружного бюджета
16300
16300
средства бюджетов муниципальных образований
209
209
Муниципальное образование Пуровский район
11.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40251
251
40000
средства окружного бюджета
40100
100
40000
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
11.1.1.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40251
251
40000
средства окружного бюджета
40100
100
40000
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
11.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
288
288
средства окружного бюджета
288
288
средства бюджетов муниципальных образований
11.2.1.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
288
288
средства окружного бюджета
288
288
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование Тазовский район
12.1.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12120
12120
средства окружного бюджета
12000
12000
средства бюджетов муниципальных образований
120
120
12.1.1.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12120
12120
средства окружного бюджета
12000
12000
средства бюджетов муниципальных образований
120
120
»;
3.3. в разделе IV:
3.3.1. в абзаце первом пункта 7 слова «мероприятия 7» заменить словами «мероприятия 3»;
3.3.2. в абзаце четвертом позиции 8.2.1 подпункта 8.2 пункта 8 слово «софинансирования» заменить словом «финансирования»;
1
3.4. в разделе V:
3.4.1. в пункте 2:
3.4.1.1. подпункт 2.3 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам»;
3.4.1.2. в подпункте 2.4 графы 3 цифры «2020» заменить цифрами «2015»;
3.4.1.3. в подпункте 2.5 графы 3 цифры «2020» заменить цифрами «2015»;
3.4.1.4. подпункт 3 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов»;
3.4.2. пункт 4 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа».
4. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
4.1. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 3
основные мероприятия:
1) обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы , отсутствуют
»;
4.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий подпрограммы 3
Мероприятия Подпрограммы 3 сосредоточены на реализации государственной поддержки капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории автономного округа.
Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3, будет способствовать повышению комфортности проживания в многоквартирных домах, повышению энергоэффективности жилищного фонда, сокращению расходов коммунальных ресурсов, организации их учета, а также увеличению срока полезной эксплуатации жилых домов и предотвращению преждевременного признания их аварийными.
Кроме того, мероприятия Подпрограммы 3 обеспечивают создание и функционирование накопительной системы финансового обеспечения капитального ремонта при сохранении традиционного порядка оплаты работ, позволяя повысить правосознание граждан как эффективных и ответственных собственников не только своих жилых помещений, но и общего имущества многоквартирного дома.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблицах 13, 14.
В рамках Подпрограммы 3 выделяются следующие мероприятия:
1. Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Мероприятие предусматривает софинансирование в период 2014 – 2015 годов муниципальных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета автономного округа и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Формирование системы проведения капитального ремонта позволит, продолжая с 2016 года, осуществлять реализацию региональной программы капитального ремонта за счет средств окружного бюджета автономного округа, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также иных не запрещенных законом источников.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса.
Данное мероприятие обеспечивает выполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации по формированию региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в автономном округе, предусматривающих создание регионального фонда капитального ремонта (регионального оператора).
1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации.
В жилищном фонде на территории автономного округа эксплуатируются 976 лифтов. В ближайшие пять лет порядка 420 лифтов достигнут максимально предельного срока эксплуатации.
Программные мероприятия направлены на обеспечение финансовой поддержки реализации мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации. Мероприятие обеспечивает выполнение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, предусматривающего безопасную эксплуатацию лифтового оборудования.
1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа.
В 2014 году данное мероприятие обеспечивает выполнение требования пункта 3 вопроса 4 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в автономном округе. Субсидия, предоставляемая муниципальному образованию Пуровский район, направляется на оказание помощи органам местного самоуправления поселка городского типа Уренгой на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда.
В 2015 году данное мероприятие обеспечивает выполнение требования постановления Правительства автономного округа от 02 июля 2015 года № 586-П «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» по предоставлению муниципальному образованию город Салехард межбюджетного трансферта в форме субсидии на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, пострадавшего после пожара.
Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета*
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
2.
Средства местных бюджетов**,
в том числе
3.
Город Губкинский
4.
Город Лабытнанги
5.
Город Муравленко
6.
Город Новый Уренгой
7.
Город Ноябрьск
8.
Город Салехард
9.
Красноселькупский район
10.
Ныдымский район
11.
Приуральский район
12.
Пуровский район
13.
Тазовский район
14.
Шурышкарский район
15.
Ямальский район
16.
Средства внебюджетных источников***
861276
105706
84636
99750
115839
133000
151345
171000
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.
1
Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 (всего)
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
3.
Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
3088305
603740
344565
428000
428000
428000
428000
428000
4.
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2510656
320186
306985
287485
399000
399000
399000
399000
5.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
347813
62298
29000
140515
29000
29000
29000
29000
6.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191576
191576
0
0
0
0
0
0
7.
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
38260
29680
8580
0
0
0
0
0
»;
1
4.3. в графе 2 раздела V:
4.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»;
4.3.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса»;
4.3.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации»;
4.3.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа».
5. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 576 020
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
576 020*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 85 682
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85 682
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 83 476
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
83 476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 83 810
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
83 810
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 80 763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80 763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 80 763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80 763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 80 763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80 763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 80 763
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
80 763
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
5.2. в разделе II:
5.2.1. в абзаце первом слово «основные» исключить;
5.2.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Основное мероприятие. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя.»;
5.2.3. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Мероприятие, реализуемое в рамках обеспечивающей подпрограммы.
Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат).»;
5.2.4. абзац шестидесятый признать утратившим силу;
5.2.5. таблицу 16 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 (всего)
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
3.
Подведомственное государственное учреждение
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
4.
Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
5.
ДГЖН ЯНАО
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
6.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
576020
85682
83476
83810
80763
80763
80763
80763
7.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе:
8.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе, оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
825388
131672
130752
126996
108992
108992
108992
108992
9.
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)
825388
131672
130752
126996
108992
108992
108992
108992
»;
1
5.2.6. таблицу 16-2 признать утратившей силу.
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 6:
6.1.1. пункт 1 позиции, касающейся основных мероприятий Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«1) руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»;
6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2501096
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
2501096*
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 428831
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428831
2015 год – 404605
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
404605
2016 год – 370960
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
370960
2017 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
2018 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
2019 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
2020 год – 324175
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
324175
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
6.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий, (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014
год
2015
год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
2501096
428831
404605
370960
324175
324175
324175
324175
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
1675708
297159
273853
243964
215183
215183
215183
215183
3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель
Подпрограммы 6)
825388
131672
130752
126996
108992
108992
108992
108992
4.
Основные мероприятия, в том числе
5.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
2501096
428831
404605
370960
324175
324175
324175
324175
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1675708
297159
273853
243964
215183
215183
215183
215183
7.
ДГЖН ЯНАО
825388
131672
130752
126996
108992
108992
108992
108992
».
7. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 марта 2016 года № 232-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
№ показа-теля
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основ-ного меро-приятия/меро-приятий, влияю-щих на показа-тель
Еди-ница изме-рения
Значения показателей
2014 год
вес пока-зателя
2015 год
вес пока-зате-ля
2016 год
вес пока-зате-ля
2017 год
вес пока-зателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зате-ля
2020 год
вес пока-зате-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Государственная программа
2.
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.
1.
Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) (показатель ПСЭР*)
кг у.т./
тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
15
0,24
14,6
0,24
14,2
0,24
13,8
0,24
12,85
0,24
4.
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
5.
2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 600, показатель ПСЭР*)
%
8
0,24
16,5
0,24
25
0,24
30
0,24
30
0,24
30
0,24
30
0,24
6.
3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
11,5
0,14
11
0,14
11
0,14
11
0,14
11
0,14
7.
4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1,5
0,19
4,6
0,19
3,2
0,19
3,3
0,19
3,4
0,19
8.
5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,8
0,19
1,9
0,19
1,9
0,19
3,6
0,19
6,7
0,19
9.
Подпрограмма 1 (вес 0,17)
10.
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
11.
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
12.
1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
13.
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
14.
Подпрограмма 2 (вес 0,17)
15.
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
16.
Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий
17.
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
18.
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
19.
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг
в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
20.
1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
21.
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,039
30
0,041
30
0,041
30
0,041
30
0,041
22.
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,039
11
0,041
11
0,041
11
0,041
11
0,041
23.
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
51
0,039
50
0,04
50
0,039
50
0,041
50
0,041
50
0,041
50
0,041
23-1.
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9)
%
100
0,04
100
0,039
100
0,041
100
0,041
100
0,041
100
0,041
24.
2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
25.
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
24
0,034
120
0,038
24
0,037
26.
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
27.
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
28.
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,032
7,2
0,036
7
0,036
6
0,036
5
0,036
29.
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
47,5
0,034
44
0,033
44
0,032
44
0,036
44
0,036
44
0,036
44
0,036
30.
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,036
31.
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
32.
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/
час.
0
0,035
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
33.
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/
час.
0
0,035
0
0,033
0
0,032
0
0,036
0
0,036
0
0,036
0
0,036
34.
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,037
21,3
0,037
21,3
0,037
21,3
0,037
35.
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,037
52
0,037
52
0,037
52
0,037
36.
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
37.
4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,036
30,4
0,04
31,5
0,04
31,5
0,04
31,5
0,04
38.
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
39.
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
2 (2.3, 2.7), 3
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,034
94,4
0,037
94,4
0,037
94,4
0,037
94,4
0,037
40.
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2 (2.3, 2.7), 3
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,034
95
0,037
96
0,037
97
0,037
98
0,037
41.
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2 (2.3, 2.7), 3
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,035
31
0,037
30
0,037
29
0,037
28
0,037
42.
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
2 (2.3, 2.7), 3
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,035
5
0,037
5
0,037
4,5
0,037
4
0,037
43.
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7), 3
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,034
15,8
0,037
15,5
0,037
15,2
0,037
15
0,037
44.
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2 (2.3, 2.7), 3
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,035
56,3
0,037
56
0,037
55
0,037
54
0,037
45.
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.7), 3
%
80,8
0,034
81,5
0,036
82,2
0,035
82,2
0,037
82,2
0,037
82,2
0,037
82,2
0,037
46.
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2 (2.3, 2.7), 3
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,035
98
0,037
98
0,037
98
0,037
98
0,037
47.
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.7), 3
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,036
53
0,039
54
0,039
56
0,039
60
0,039
48.
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7), 3
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,034
14,2
0,036
14
0,036
13
0,036
12
0,036
49.
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2 (2.3, 2.7), 3
%
53
0,034
53
0,036
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,036
53
0,036
50.
6.
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий
51.
6.1.
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования,
от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.1)
%
100
0,031
52.
6.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.2)
%
100
0,031
100
0,032
100
0,032
100
0,033
100
0,033
100
0,033
100
0,033
52-1.
6.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
2 (2.2)
тыс. руб.
0
0,032
0
0,033
0
0,033
0
0,033
0
0,033
53.
7.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
54.
7.1.
Доля многоквартирных домов,
в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
2 (2.8)
%
13
0,031
7
0,033
7
0,032
7
0,033
7
0,033
7
0,033
7
0,033
55.
8.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
56.
8.1.
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
8
(2014 год)
ед.
67
0,029
57.
Подпрограмма 3 (вес 0,17)
58.
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
59.
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
60.
1.
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)
1 (1.1, 1.2, 1.4)
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
3,6
0,274
61.
2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
ед.
76
0,14
82
0,163
82
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
62.
3.
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
тыс. м2
151
0,14
162
0,163
162
0,242
350
0,242
350
0,242
350
0,242
350
0,242
63.
4.
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1 (1.1, 1.2)
%
85
0,14
95
0,163
95
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
64.
5.
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
368
0,14
368
0,163
65.
6.
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
390
0,14
390
0,163
66.
7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
1 (1.3)
%
11,3
0,14
67.
Подпрограмма 4 (вес 0,16)
68.
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
69.
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
70.
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
71.
1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
72.
2.
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
73.
3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
74.
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
75.
4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
76.
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
77.
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
78.
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
79.
5.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
2
%
40
0,20
35
0,20
55
0,20
55
0,20
55
0,20
55
0,20
80.
6.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
2
%
26
0,20
20
0,20
28
0,20
27
0,20
27
0,20
27
0,20
81.
7.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
2
%
35
0,20
30
0,20
37
0,20
37
0,20
37
0,20
37
0,20
82.
8.
Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении
учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
1
ед.
387
0,20
426
0,20
468
0,20
470
0,20
480
0,20
480
0,20
83.
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
84.
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
85.
9.
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
2
%
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
0,20
100
0,20
86.
Подпрограмма 5 (вес 0,17)
87.
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
88.
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
89.
1.
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
90.
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
91.
2.
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
92.
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
93.
3.
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
94.
Подпрограмма 6 (вес 0,16)
95.
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
96.
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
97.
1.
Укомплектованность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98.
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
99.
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
100.
2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
».
[2] Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: