Основная информация

Дата опубликования: 18 марта 2016г.
Номер документа: RU89000201600281
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2016 г.                                                                                         № 232-П

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2020 годы»

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.

Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                           Д.Н. Кобылкин

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 18 марта 2016 года № 232-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2020 годы»

Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

70 251 391

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

70 251 391*

(в том числе средства федерального бюджета – 36 139)

Объем внебюджетных средств – 8 071 050

2014 год – 12 896 073

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12 896 073

(в том числе средства федерального

бюджета – 12 607)

1 535 990

2015 год – 13 151 077

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13 151 077

(в том числе средства федерального

бюджета – 23 532)

1 098 039

2016 год – 12 063 690

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12 063 690

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1 027 366

2017 год – 8 253 627

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

8 253 627

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1 029 821

2018 год – 7 962 308

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 962 308

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1 081 104

2019 год – 7 962 308

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 962 308

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1 123 365

2020 год – 7 962 308

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 962 308

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1 175 365

* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.».

В разделе II:

2.1. в таблице 1:

2.1.1. в пункте 1:

2.1.1.1. в графе 3 цифры «66 605 909» заменить цифрами «70 251 391»;

2.1.1.2. в графе 6 цифры «8 418 208» заменить цифрами «12 063 690»;

2.1.2. в пункте 3:

2.1.2.1. в графе 3 цифры «60 461 730» заменить цифрами «64 085 970»;

2.1.2.2. в графе 6 цифры «7 556 680» заменить цифрами «11 180 920»;

2.1.3. в пункте 5:

2.1.3.1. в графе 3 цифры «572 973» заменить цифрами «576 020»;

2.1.3.2. в графе 6 цифры «80 763» заменить цифрами «83 810»;

2.1.4. в пункте 7:

2.1.4.1. в графе 3 цифры «2 482 901» заменить цифрами «2 501 096»;

2.1.4.2. в графе 6 цифры «352 765» заменить цифрами «370 960»;

2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 2

СТРУКТУРА

Государственной программы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа – всего

70251391

12896073

13151077

12063690

8253627

7962308

7962308

7962308

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего

63081104

11126258

11681329

10895305

7344553

7344553

7344553

7344553

3.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего

2680574

948721

910955

529579

291319

4.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего

4489713

821094

558793

638806

617755

617755

617755

617755

5.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего

0

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

0

7.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего

64085970

11777820

12318431

11180920

7420689

7129370

7129370

7129370

8.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

61405396

10829099

11407476

10651341

7129370

7129370

7129370

7129370

9.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)

2680574

948721

910955

529579

291319

10.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего

3088305

603740

344565

428000

428000

428000

428000

428000

11.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

3088305

603740

344565

428000

428000

428000

428000

428000

12.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего

576020

85682

83476

83810

80763

80763

80763

80763

13.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

576020

85682

83476

83810

80763

80763

80763

80763

14.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,

связи» – всего

0

15.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

0

16.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего

2501096

428831

404605

370960

324175

324175

324175

324175

17.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

1675708

297159

273853

243964

215183

215183

215183

215183

18.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)

825388

131672

130752

126996

108992

108992

108992

108992

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ».

             

1

3. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:

3.1. в паспорте Подпрограммы 2:

3.1.1. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия:

1) разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа;

2) государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса;

3) строительство (реконструкция) объектов

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

4) реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат);

5) государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат);

6) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат);

7) информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат)

                                                                                                                                                                                            »;

3.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

64 085 970 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 64 085 970* (в том числе средства федерального

бюджета – 36 139)

Объем внебюджетных средств – 4 973 252

2014 год – 11 777 820

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11 777 820

(в том числе средства федерального

бюджета – 12 607)

653 574

2015 год – 12 318 431

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12 318 431

(в том числе средства федерального

бюджета – 23 532)

651 177

2016 год – 11 180 920

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11 180 920

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

675 271

2017 год – 7 420 689

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 420 689

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

703 632

2018 год – 7 129 370

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 129 370

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

738 814

2019 год – 7 129 370

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 129 370

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

763 933

2020 год – 7 129 370

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 129 370

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

786 851

* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

3.2. в разделе II:

3.2.1. подраздел 1 изложить в следующей редакции:

«I. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Мероприятия Подпрограммы 2 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323.

Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, будет способствовать повышению качества государственного регулирования цен и тарифов в автономном округе, эффективности управленческих решений, связанных с развитием экономики региона. Кроме того, мероприятия Подпрограммы 2 позволят обеспечить реализацию взвешенной социально-экономической политики с целью обеспечения доступности для потребителей автономного округа регулируемых товаров и услуг.

Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 приведены в таблицах 8, 9.

В рамках Подпрограммы 2 выделяются следующие мероприятия:

Основные мероприятия.

1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа.

Данное мероприятие предусматривает выполнение требований законодательства в области электроэнергетики[2] в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823.

Ежегодная актуализация схемы и программы развития электроэнергетики автономного округа согласуется с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики Российской Федерации и схемой и программой ЕЭС и обеспечивает выполнение мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению генерации и электросетевого комплекса в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса.

2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по содержанию в границах поселений и городских округов улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе по организации уличного освещения (расходы на электрическую энергию, содержание, ремонт линий электропередач и осветительных приборов).

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам.

Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Законом автономного округа от 01 декабря 2014 года № 107-ЗАО «Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов, имеющих право на льготы, компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям и прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса».

2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов:

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественных банях, в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек;

юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших), указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года                   № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа.

Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, которые в силу законных ограничений по росту тарифов не учтены при формировании тарифа на оказание услуг по транспортировке газа.

Возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, осуществляется на основании Закона автономного округа от 19 сентября 2012 года № 76-ЗАО «О государственной поддержке газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.

Финансовые средства предназначены для обеспечения аварийными (резервными) источниками энергоснабжения объектов энергетики и коммунального комплекса, выполнения работ по капитальному ремонту и возмещению износа муниципального имущества, задействованного при производстве и передаче тепловой и электрической энергии, газоснабжении, подъеме, транспортировке и очистке воды, транспортировке (перекачке) и очистке стоков, в целях ограничения роста цен (тарифов) на энергоресурсы и коммунальные услуги.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья.

Мероприятие направлено на оказание поддержки товариществам собственников жилья.

В соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года № 135-ЗАО «О создании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе» предусмотрено оказание финансовой поддержки товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ, арендной платой за используемые помещения, приобретение оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности ТСЖ.

Также предусматриваются субсидии для победителей ежегодного окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья».

В целях поощрения достижений муниципальными образованиями в автономном округе наилучших значений показателей, характеризующих деятельность ТСЖ и их количество, предусматривается предоставление грантов муниципальным образованиям в автономном округе.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенной к сетям централизованной системы канализации.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения, в том числе:

2.10.1. на организацию электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения;

2.10.2. на устройство и содержание временной грунтовой насыпи                                на реке Ханмей в целях обеспечения населения города Лабытнанги питьевой водой;

2.10.3. на замену электрооборудования в трансформаторной подстанции № 47, микрорайона 7, г. Надым;

2.10.4. на приобретение и монтаж локальных водоочистных сооружений для с. Азовы в целях обеспечения населения питьевой водой.

Мероприятия, указанные в подпункте 2.10 настоящего раздела, направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению вопросов местного значения.

Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.

2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета).

В целях повышения активности органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, изучения и распространения положительного опыта по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципальных образований предусматривается проведение ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», участниками которого являются городские поселения (городские округа) и сельские поселения.

Мероприятие реализуется в форме государственной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                              от 28 августа 2009 года № 707 «О Всероссийском конкурсе на звание «Самое  благоустроенное городское (сельское) поселение России».

3. Строительство (реконструкция) объектов.

Выполнение данного мероприятия обеспечивает развитие систем коммунальной инфраструктуры за счет капитального строительства (реконструкции) в случаях превышения критериев доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, при реализации инвестиционных программ с учетом устанавливаемых предельных индексов роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

Перечень строек по направлениям видов деятельности, а также в разрезе территориального разделения муниципальных образований в автономном округе указан в таблицах 10, 11 Подпрограммы 2.

Мероприятия, реализуемые в рамках обеспечивающей подпрограммы.

4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат).

Мероприятие направлено на оперативное управление Подпрограммой 2 и решение следующих задач:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;

- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Подпрограммы 2;

- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;

- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 2, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;

- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Подпрограммы 2 и подготовка отчетности о реализации Подпрограммы 2;

- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Подпрограммой 2 и контроля за ходом выполнения мероприятий, обеспечение размещения в сети Интернет текста Подпрограммы 2, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммой 2 и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;

- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Подпрограммы 2.

5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат).

Выполнение данного мероприятия обеспечивает установление долгосрочных тарифов (цен) с учетом доступности платы за энергоресурсы и коммунальные услуги для потребителей, реализацию регулируемыми организациями инвестиционных проектов за счет привлечения частных инвестиций, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Государственное регулирование осуществляется в соответствии с действующим законодательством в отношении:

- электрической энергии (мощности) и услуг по ее передаче;

- платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;

- тепловой энергии (мощности), теплоносителя и услуг по передаче тепловой энергии;

- платы за подключение к системе теплоснабжения;

- тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (водоснабжение, водоотведение, утилизация твердых бытовых отходов);

- топлива твердого, печного бытового и керосина, реализуемых гражданам;

- сетевого и сжиженного газа для населения;

- снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на нефтепродукты;

- технической инвентаризации жилищного фонда;

- предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

При регулировании цен (тарифов) субъектов естественных монополий выполняются функции:

- по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и осуществлению контроля за реализацией таких программ;

- по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;

- по согласованию инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, осуществлению контроля за реализацией таких программ;

- по согласованию производственных программ и выдаче заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

- по осуществлению мониторинга выполнения производственных программ;

- по привлечению соответствующих организаций для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат).

Региональный контроль осуществляется посредством мониторинга информации через единую информационную автоматизированную систему (ЕИАС) Федеральной службы по тарифам Российской Федерации (ФСТ РФ):

- мониторинг показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электрической энергии по автономному округу (CALK.FINPOK.5/89);

- мониторинг BALANCE.WARM.FACT;

- мониторинг BALANCE.VODOSN.FACT;

- мониторинг BALANCE.VODOOTV.FACT;

- мониторинг BALANCE.TBO.FACT;

- мониторинг «О фактически сложившихся ценах покупки и объемах потребления топлива за год теплоснабжающими организациями ЯНАО» (WARM.TOPL.Q1,2,3.4);

- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере теплоснабжения (INV.48.TS);

- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения (INV.48.VS);

- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения INV.48.VO;

- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере ТБО (INV.48.TBO);

- мониторинг ежемесячной информации об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги OPER.KU.MONTHLY;

- мониторинг контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации ОКК и субъектами естественных монополий по передаче тепловой энергии (OPEN.INFO.STANDARDS.);

- мониторинг стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения (оказание услуг по передаче тепловой энергии), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                    от 05 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» региональным органом регулирования цен (тарифов) осуществляется контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.

На официальном сайте http://www.rek-yamal.ru организовано размещение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на территории автономного округа.

В целях осуществления контроля за деятельностью гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории автономного округа в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей выполняется ежеквартально анализ показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электроэнергии автономного округа в соответствии с пунктами 9, 43 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года                             № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых цен (тарифов) осуществляется на основании ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проходит согласование в прокуратуре автономного округа и размещается на официальных интернет-сайтах www.de.gov.yanao.ru, www.rek-yamal.ru и на официальном интернет-сайте прокуратуры автономного округа.

В результате проводимых контрольных мероприятий выявляются нарушения, недостатки и упущения в деятельности проверяемых организаций по регулируемым видам деятельности, пресекаются и предотвращаются нарушения, устанавливаются причины, способствующие их возникновению, и принимаются меры, направленные на их устранение.

По результатам контрольных мероприятий в случаях выявления нарушений, предусмотренных законодательством, осуществляется административное производство по делам о нарушениях в сфере ценообразования. Проводится регулярная работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере регулируемого ценообразования.

7. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат).

Для определения основных направлений деятельности и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней в региональном органе регулирования цен (тарифов) действует коллегиальный орган (далее – коллегия), в состав которого входит не более 9 человек.

Информационное сопровождение деятельности регионального органа регулирования цен (тарифов) осуществляется посредством:

7.1. сопровождения официального сайта www.rek-yamal.ru.

На сайте публикуются нормативные правовые акты об установлении цен (тарифов).

Основные разделы сайта нацелены на раскрытие информации о деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО, содержат полную информацию о нормативно-правовой базе деятельности регионального регулирующего органа, освещают деятельность субъектов регулирования и аспекты государственной гражданской службы. Большое внимание уделено взаимодействию с регулируемыми организациями по вопросам основной деятельности, а также работе с обращениями граждан. Функционирует раздел «Задать вопрос» и «Калькулятор стоимости услуг».

Согласно Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ                             «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на сайте функционирует страница «Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК». Самые регулярно обновляемые разделы: «Новости», «Актуальная информация», «Приказы и решения»;

7.2. взаимодействия с представителями средств массовой информации.

Организовано взаимодействие с пресс-службой Правительства автономного округа по освещению аккредитованными средствами массовой информации деятельности регионального регулирующего органа по реализации ценовой и тарифной политики в автономном округе.

Решения коллегии публикуются в окружной газете «Красный Север», а также размещаются в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа;

7.3. обеспечения деятельности общественного совета при региональном органе регулирования цен (тарифов).

Мероприятия, реализуемые до 2015 года.

Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа»                            от 12 июля 2013 года № 1831 решением Совета общественных организаций ветеранов при Губернаторе автономного округа, принятым на заседании 19 марта 2013 года, поручено при формировании проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов предусмотреть средства на проведение ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны и организовать проведение ремонтных работ.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;

3.2.2. в подразделе 2:

3.2.2.1. в пункте 1 таблицы 8:

- в графе 3 цифры «60 461 730» заменить цифрами «64 085 970»;

- в графе 6 цифры «7 556 680» заменить цифрами «11 180 920»;

3.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                                                                                                                        «Таблица 9

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2 – всего

64085970

11777820

12318431

11180920

7420689

7129370

7129370

7129370

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

61405396

10829099

11407476

10651341

7129370

7129370

7129370

7129370

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)

2680574

948721

910955

529579

291319

Основные мероприятия, в том числе

64062084

11753934

12318431

11180920

7420689

7129370

7129370

7129370

Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа

98514

10667

1770

14077

18000

18000

18000

18000

ДТПЭиЖКК ЯНАО

98514

10667

1770

14077

18000

18000

18000

18000

Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса

61282996

10794546

11405706

10637264

7111370

7111370

7111370

7111370

ДТПЭиЖКК ЯНАО

61282996

10794546

11405706

10637264

7111370

7111370

7111370

7111370

Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

914703

914703

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

3097615

163677

249982

536790

536790

536791

536792

536793

Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам

50113602

8223043

10117991

9401800

5592692

5592692

5592692

5592692

Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

1131954

141382

168296

-

205569

205569

205569

205569

Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

283547

40816

36459

-

51568

51568

51568

51568

Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа

594085

87111

87111

87111

83188

83188

83188

83188

Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период

1534956

234582

180374

200000

230000

230000

230000

230000

Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья

8800

1600

0

1440

1440

1440

1440

1440

Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

2899619

379180

469824

410123

410123

410123

410123

410123

Мероприятие 2.10. Мероприятие по решению вопросов местного значения

702921

607252

95669

Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)

1200

1200

Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов*

2680574

948721

910955

529579

291319

ДСиЖП ЯНАО

2680574

948721

910955

529579

291319

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы,

в том числе

990290

170369

191997

134440

123371

123371

123371

123371

Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)

331329

57002

64238

44981

41277

41277

41277

41277

ДТПЭиЖКК ЯНАО

331329

57002

64238

44981

41277

41277

41277

41277

Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)

329483

56685

63880

44730

41047

41047

41047

41047

ДТПЭиЖКК ЯНАО

329483

56685

63880

44730

41047

41047

41047

41047

Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)

263585

45345

51104

35784

32838

32838

32838

32838

ДТПЭиЖКК ЯНАО

263585

45345

51104

35784

32838

32838

32838

32838

Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)

65893

11337

12775

8945

8209

8209

8209

8209

ДТПЭиЖКК ЯНАО

65893

11337

12775

8945

8209

8209

8209

8209

Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе

Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа

23886

23886

ДТПЭиЖКК ЯНАО

23886

23886

* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;

3.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках

Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2017 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2669857

951063

894107

531419

293268

средства окружного бюджета

2645635

937314

887423

529579

291319

средства бюджетов муниципальных образований

24222

13749

6684

1840

1949

В том числе по направлениям

1.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

376765

137214

92567

121784

25200

средства окружного бюджета

370253

132728

90891

121434

25200

средства бюджетов муниципальных образований

6512

4486

1676

350

0

В том числе по мероприятиям

1.1.1.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13747

13747

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

226377

91762

88526

46089

средства окружного бюджета

221996

87381

88526

46089

средства бюджетов муниципальных образований

4381

4381

1.1.3.

Дизельная электростанция

в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.4.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО

с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

50545

15000

10345

25200

средства окружного бюджета

50545

15000

10345

25200

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.5.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15100

15100

средства окружного бюджета

15000

15000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

1.1.6.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция

500 кВт с расширением парка ГСМ

в п. Пельвож»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

37743

105

2288

35350

средства окружного бюджета

37365

100

2265

35000

средства бюджетов муниципальных образований

378

5

23

350

1.1.7.

РП в микрорайоне 07:03

района Коротчаево

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

31753

1753

30000

средства окружного бюджета

30100

100

30000

средства бюджетов муниципальных образований

1653

1653

1.2.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

128359

28107

80587

19665

средства окружного бюджета

127711

28107

79939

19665

средства бюджетов муниципальных образований

648

648

В том числе по мероприятиям

1.2.1.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

1.2.2.

Котельная в с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

59774

24970

15139

19665

средства окружного бюджета

59774

24970

15139

19665

средства бюджетов муниципальных образований

1.2.3.

Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

65548

100

65448

средства окружного бюджета

64900

100

64800

средства бюджетов муниципальных образований

648

648

1.3.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

161677

48485

61192

32000

20000

средства окружного бюджета

158235

45544

60691

32000

20000

средства бюджетов муниципальных образований

3442

2941

501

В том числе по мероприятиям

1.3.1.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе

мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

74751

30600

12151

32000

средства окружного бюджета

73849

30000

11849

32000

средства бюджетов муниципальных образований

902

600

302

1.3.2.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12574

11300

1274

средства окружного бюджета

12574

11300

1274

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.3.

Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15747

802

14945

средства окружного бюджета

15747

802

14945

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.4.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

27353

1100

26253

средства окружного бюджета

27353

1100

26253

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.5.

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

298

298

средства окружного бюджета

99

99

средства бюджетов муниципальных образований

199

199

1.3.6.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30954

4683

6271

20000

средства окружного бюджета

28613

2342

6271

20000

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

1.4.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

943461

332434

207412

203148

200467

средства окружного бюджета

935462

328326

205672

202290

199174

средства бюджетов муниципальных образований

7999

4108

1740

858

1293

В том числе по мероприятиям

1.4.1.

Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

165200

85200

10000

40000

30000

средства окружного бюджета

165200

85200

10000

40000

30000

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.4.2.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

221013

160963

60050

средства окружного бюджета

221013

160963

60050

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.3.

Реконструкция канализационных очистных сооружений

в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

173032

15878

150

45450

111554

средства окружного бюджета

171127

15578

100

45000

110449

средства бюджетов муниципальных образований

1905

300

50

450

1105

1.4.4.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

76603

29844

10300

36459

средства окружного бюджета

72811

26352

10000

36459

средства бюджетов муниципальных образований

3792

3492

300

1.4.5.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

23656

416

8090

15150

средства окружного бюджета

23100

100

8000

15000

средства бюджетов муниципальных образований

556

316

90

150

1.4.6.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-я очередь) в г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

80000

40000

40000

средства окружного бюджета

80000

40000

40000

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.7.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

266

133

133

средства окружного бюджета

266

133

133

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.8.

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью

4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40251

251

40000

средства окружного бюджета

40100

100

40000

средства бюджетов муниципальных образований

151

151

1.4.9.

Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе

ул. Первомайская,

ул. Комсомольская до КОС

в г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

55929

29840

26089

средства окружного бюджета

55520

29689

25831

средства бюджетов муниципальных образований

409

151

258

1.4.10.

КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)

в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

107511

88598

18913

средства окружного бюджета

106325

87600

18725

средства бюджетов муниципальных образований

1186

998

188

1.5.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

71626

20800

11000

6000

33826

средства окружного бюджета

71626

20800

11000

6000

33826

средства бюджетов муниципальных образований

В том числе по мероприятиям

1.5.1.

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

71626

20800

11000

6000

33826

средства окружного бюджета

71626

20800

11000

6000

33826

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

861937

278133

441207

128822

13775

средства окружного бюджета

856675

276278

439088

128190

13119

средства бюджетов муниципальных образований

5262

1855

2119

632

656

В том числе по мероприятиям

1.6.1.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

14964

14960

4

средства окружного бюджета

14964

14960

4

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.2.

Сети тепловодоснабжения

5-го микрорайона поселка Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2

1

1

средства окружного бюджета

2

1

1

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.3.

Интернат на 200 воспитанников

в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40600

17000

2576

21024

средства окружного бюджета

39463

16150

2497

20816

средства бюджетов муниципальных образований

1137

850

79

208

1.6.4.

Набережная р. Шайтанка

(правый берег) в г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

361225

239242

121983

средства окружного бюджета

361225

239242

121983

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.5.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

203628

2000

136628

65000

средства окружного бюджета

203628

2000

136628

65000

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.6.

Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

67180

3875

63305

средства окружного бюджета

66240

3675

62565

средства бюджетов муниципальных образований

940

200

740

1.6.7.

Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16509

16509

средства окружного бюджета

16300

16300

средства бюджетов муниципальных образований

209

209

1.6.8.

Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

18532

105

18427

средства окружного бюджета

18465

100

18365

средства бюджетов муниципальных образований

67

5

62

1.6.9.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13775

13775

средства окружного бюджета

13119

13119

средства бюджетов муниципальных образований

656

656

1.6.10.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

28580

100

28480

средства окружного бюджета

28128

50

28078

средства бюджетов муниципальных образований

452

50

402

1.6.11.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53797

850

52947

средства окружного бюджета

52424

100

52324

средства бюджетов муниципальных образований

1373

750

623

1.6.12.

Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

22657

59

22598

средства окружного бюджета

22429

55

22374

средства бюджетов муниципальных образований

228

4

224

1.6.13.

Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

288

288

средства окружного бюджета

288

288

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.14.

Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

8080

8080

средства окружного бюджета

8000

8000

средства бюджетов муниципальных образований

80

80

1.6.15.

Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12120

12120

средства окружного бюджета

12000

12000

средства бюджетов муниципальных образований

120

120

1.7.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

126032

105890

142

20000

средства окружного бюджета

125673

105531

142

20000

средства бюджетов муниципальных образований

359

359

В том числе по мероприятиям

1.7.1.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4140

4140

средства окружного бюджета

3781

3781

средства бюджетов муниципальных образований

359

359

1.7.2.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

10000

10000

средства окружного бюджета

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

1.7.3.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

111892

91750

142

20000

средства окружного бюджета

111892

91750

142

20000

средства бюджетов муниципальных образований

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  »;

              3.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках

Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2017 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2669857

951063

894107

531419

293268

средства окружного бюджета

2645635

937314

887423

529579

291319

средства бюджетов муниципальных образований

24222

13749

6684

1840

1949

Муниципальное образование Красноселькупский район

1.1.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

59774

24970

15139

19665

средства окружного бюджета

59774

24970

15139

19665

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.1.

Котельная в с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

59774

24970

15139

19665

средства окружного бюджета

59774

24970

15139

19665

средства бюджетов муниципальных образований

1.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

8080

8080

средства окружного бюджета

8000

8000

средства бюджетов муниципальных образований

80

80

1.2.1.

Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

8080

8080

средства окружного бюджета

8000

8000

средства бюджетов муниципальных образований

80

80

Муниципальное образование город Муравленко

2.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30954

4683

6271

20000

средства окружного бюджета

28613

2342

6271

20000

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

2.1.1.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30954

4683

6271

20000

средства окружного бюджета

28613

2342

6271

20000

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

2.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

165200

85200

10000

40000

30000

средства окружного бюджета

165200

85200

10000

40000

30000

средства бюджетов муниципальных образований

2.2.1.

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

165200

85200

10000

40000

30000

средства окружного бюджета

165200

85200

10000

40000

30000

средства бюджетов муниципальных образований

2.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53797

850

52947

средства окружного бюджета

52424

100

52324

средства бюджетов муниципальных образований

1373

750

623

2.3.1.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны

г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53797

850

52947

средства окружного бюджета

52424

100

52324

средства бюджетов муниципальных образований

1373

750

623

Муниципальное образование Надымский район

3.1.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

321272

191223

78440

51609

средства окружного бюджета

316924

187415

78050

51459

средства бюджетов муниципальных образований

4348

3808

390

150

3.1.1.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

221013

160963

60050

средства окружного бюджета

221013

160963

60050

средства бюджетов муниципальных образований

3.1.2.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

76603

29844

10300

36459

средства окружного бюджета

72811

26352

10000

36459

средства бюджетов муниципальных образований

3792

3492

300

3.1.3.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

23656

416

8090

15150

средства окружного бюджета

23100

100

8000

15000

средства бюджетов муниципальных образований

556

316

90

150

3.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

55566

31961

2581

21024

средства окружного бюджета

54429

31111

2502

20816

средства бюджетов муниципальных образований

1137

850

79

208

3.2.1.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

14964

14960

4

средства окружного бюджета

14964

14960

4

средства бюджетов муниципальных образований

3.2.2.

Сети тепловодоснабжения

5-го микрорайона поселка Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2

1

1

средства окружного бюджета

2

1

1

средства бюджетов муниципальных образований

3.2.3.

Интернат на 200 воспитанников

в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40600

17000

2576

21024

средства окружного бюджета

39463

16150

2497

20816

средства бюджетов муниципальных образований

1137

850

79

208

Муниципальное образование город Ноябрьск

4.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

74751

30600

12151

32000

средства окружного бюджета

73849

30000

11849

32000

средства бюджетов муниципальных образований

902

600

302

4.1.1.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе

мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

74751

30600

12151

32000

средства окружного бюджета

73849

30000

11849

32000

средства бюджетов муниципальных образований

902

600

302

Муниципальное образование Приуральский район

5.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12872

11300

1572

средства окружного бюджета

12673

11300

1373

средства бюджетов муниципальных образований

199

199

5.1.1.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12574

11300

1274

средства окружного бюджета

12574

11300

1274

средства бюджетов муниципальных образований

5.1.2.

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

298

298

средства окружного бюджета

99

99

средства бюджетов муниципальных образований

199

199

5.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13775

13775

средства окружного бюджета

13119

13119

средства бюджетов муниципальных образований

656

656

5.2.1.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13775

13775

средства окружного бюджета

13119

13119

средства бюджетов муниципальных образований

656

656

5.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4140

4140

средства окружного бюджета

3781

3781

средства бюджетов муниципальных образований

359

359

5.3.1.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4140

4140

средства окружного бюджета

3781

3781

средства бюджетов муниципальных образований

359

359

Муниципальное образование Шурышкарский район

6.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

292169

122009

88526

56434

25200

средства окружного бюджета

287788

117628

88526

56434

25200

средства бюджетов муниципальных образований

4381

4381

6.1.1.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с Мужи Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13747

13747

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований

6.1.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

226377

91762

88526

46089

средства окружного бюджета

221996

87381

88526

46089

средства бюджетов муниципальных образований

4381

4381

6.1.3.

Дизельная электростанция

в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований

6.1.4.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО

с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

50545

15000

10345

25200

средства окружного бюджета

50545

15000

10345

25200

средства бюджетов муниципальных образований

6.2.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

6.2.1.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

6.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

28580

100

28480

средства окружного бюджета

28128

50

28078

средства бюджетов муниципальных образований

452

50

402

6.3.1.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

28580

100

28480

средства окружного бюджета

28128

50

28078

средства бюджетов муниципальных образований

452

50

402

Муниципальное образование Ямальский район

7.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15100

15100

средства окружного бюджета

15000

15000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

7.1.1.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция

«ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15100

15100

средства окружного бюджета

15000

15000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

7.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

266

133

133

средства окружного бюджета

266

133

133

средства бюджетов муниципальных образований

7.2.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

266

133

133

средства окружного бюджета

266

133

133

средства бюджетов муниципальных образований

7.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

121892

101750

142

20000

средства окружного бюджета

121892

101750

142

20000

средства бюджетов муниципальных образований

7.3.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

10000

10000

средства окружного бюджета

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

7.3.2.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

111892

91750

142

20000

средства окружного бюджета

111892

91750

142

20000

средства бюджетов муниципальных образований

Муниципальное образование город Салехард

8.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

37743

105

2288

35350

средства окружного бюджета

37365

100

2265

35000

средства бюджетов муниципальных образований

378

5

23

350

8.1.1.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция

500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

37743

105

2288

35350

средства окружного бюджета

37365

100

2265

35000

средства бюджетов муниципальных образований

378

5

23

350

8.2.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

27353

1100

26253

средства окружного бюджета

27353

1100

26253

средства бюджетов муниципальных образований

8.2.1.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений

ВОС-15000 с увеличением производительности

до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

27353

1100

26253

средства окружного бюджета

27353

1100

26253

средства бюджетов муниципальных образований

8.3.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

173032

15878

150

45450

111554

средства окружного бюджета

171127

15578

100

45000

110449

средства бюджетов муниципальных образований

1905

300

50

450

1105

8.3.1.

Реконструкция канализационных очистных сооружений

в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

173032

15878

150

45450

111554

средства окружного бюджета

171127

15578

100

45000

110449

средства бюджетов муниципальных образований

1905

300

50

450

1105

8.4.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

71626

20800

11000

6000

33826

средства окружного бюджета

71626

20800

11000

6000

33826

средства бюджетов муниципальных образований

8.4.1.

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

71626

20800

11000

6000

33826

средства окружного бюджета

71626

20800

11000

6000

33826

средства бюджетов муниципальных образований

8.5.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

673222

245222

340402

87598

средства окружного бюджета

671987

245017

339596

87374

средства бюджетов муниципальных образований

1235

205

806

224

8.5.1.

Набережная р. Шайтанка

(правый берег) в г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

361225

239242

121983

средства окружного бюджета

361225

239242

121983

средства бюджетов муниципальных образований

8.5.2.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

203628

2000

136628

65000

средства окружного бюджета

203628

2000

136628

65000

средства бюджетов муниципальных образований

8.5.3.

Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

67180

3875

63305

средства окружного бюджета

66240

3675

62565

средства бюджетов муниципальных образований

940

200

740

8.5.4.

Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

18532

105

18427

средства окружного бюджета

18465

100

18365

средства бюджетов муниципальных образований

67

5

62

8.5.5.

Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

22657

59

22598

средства окружного бюджета

22429

55

22374

средства бюджетов муниципальных образований

228

4

224

Муниципальное образование город Лабытнанги

9.1.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

65548

100

65448

средства окружного бюджета

64900

100

64800

средства бюджетов муниципальных образований

648

648

9.1.1.

Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

65548

100

65448

средства окружного бюджета

64900

100

64800

средства бюджетов муниципальных образований

648

648

9.2.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15747

802

14945

средства окружного бюджета

15747

802

14945

средства бюджетов муниципальных образований

9.2.1.

Водоснабжение г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15747

802

14945

средства окружного бюджета

15747

802

14945

средства бюджетов муниципальных образований

9.3.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

135929

40000

29840

66089

средства окружного бюджета

135520

40000

29689

65831

средства бюджетов муниципальных образований

409

151

258

9.3.1.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-я очередь) в г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

80000

40000

40000

средства окружного бюджета

80000

40000

40000

средства бюджетов муниципальных образований

9.3.2.

Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС

г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

55929

29840

26089

средства окружного бюджета

55520

29689

25831

средства бюджетов муниципальных образований

409

151

258

Муниципальное образование город Новый Уренгой

10.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

31753

1753

30000

средства окружного бюджета

30100

100

30000

средства бюджетов муниципальных образований

1653

1653

10.1.1.

РП в микрорайоне 07:03

района Коротчаево

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

31753

1753

30000

средства окружного бюджета

30100

100

30000

средства бюджетов муниципальных образований

1653

1653

10.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

107511

88598

18913

средства окружного бюджета

106325

87600

18725

средства бюджетов муниципальных образований

1186

998

188

10.2.1.

КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)

в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

107511

88598

18913

средства окружного бюджета

106325

87600

18725

средства бюджетов муниципальных образований

1186

998

188

10.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16509

16509

средства окружного бюджета

16300

16300

средства бюджетов муниципальных образований

209

209

10.3.1.

Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16509

16509

средства окружного бюджета

16300

16300

средства бюджетов муниципальных образований

209

209

Муниципальное образование Пуровский район

11.1.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40251

251

40000

средства окружного бюджета

40100

100

40000

средства бюджетов муниципальных образований

151

151

11.1.1.

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью

4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40251

251

40000

средства окружного бюджета

40100

100

40000

средства бюджетов муниципальных образований

151

151

11.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

288

288

средства окружного бюджета

288

288

средства бюджетов муниципальных образований

11.2.1.

Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

288

288

средства окружного бюджета

288

288

средства бюджетов муниципальных образований

Муниципальное образование Тазовский район

12.1.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12120

12120

средства окружного бюджета

12000

12000

средства бюджетов муниципальных образований

120

120

12.1.1.

Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12120

12120

средства окружного бюджета

12000

12000

средства бюджетов муниципальных образований

120

120

                                                        »;

3.3. в разделе IV:

3.3.1. в абзаце первом пункта 7 слова «мероприятия 7» заменить словами «мероприятия 3»;

3.3.2. в абзаце четвертом позиции 8.2.1 подпункта 8.2 пункта 8 слово «софинансирования» заменить словом «финансирования»;

1

3.4. в разделе V:

3.4.1. в пункте 2:

3.4.1.1. подпункт 2.3 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам»;

3.4.1.2. в подпункте 2.4 графы 3 цифры «2020» заменить цифрами «2015»;

3.4.1.3. в подпункте 2.5 графы 3 цифры «2020» заменить цифрами «2015»;

3.4.1.4. подпункт 3 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов»;

3.4.2. пункт 4 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа».

4. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:

4.1. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«

Мероприятия Подпрограммы 3

основные мероприятия:

1) обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы , отсутствуют

                                                                                                                                                                             »;

4.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий подпрограммы 3

Мероприятия Подпрограммы 3 сосредоточены на реализации государственной поддержки капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории автономного округа.

Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3, будет способствовать повышению комфортности проживания в многоквартирных домах, повышению энергоэффективности жилищного фонда, сокращению расходов коммунальных ресурсов, организации их учета, а также увеличению срока полезной эксплуатации жилых домов и предотвращению преждевременного признания их аварийными.

Кроме того, мероприятия Подпрограммы 3 обеспечивают создание и функционирование накопительной системы финансового обеспечения капитального ремонта при сохранении традиционного порядка оплаты работ, позволяя повысить правосознание граждан как эффективных и ответственных собственников не только своих жилых помещений, но и общего имущества многоквартирного дома. 

Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблицах 13, 14.

В рамках Подпрограммы 3 выделяются следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Мероприятие предусматривает софинансирование в период 2014 –                          2015 годов муниципальных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета автономного округа и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Формирование системы проведения капитального ремонта позволит, продолжая с 2016 года, осуществлять реализацию региональной программы капитального ремонта за счет средств окружного бюджета автономного округа, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также иных не запрещенных законом источников.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса.

Данное мероприятие обеспечивает выполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации по формированию региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в автономном округе, предусматривающих создание регионального фонда капитального ремонта (регионального оператора).

1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации.

В жилищном фонде на территории автономного округа эксплуатируются 976 лифтов. В ближайшие пять лет порядка 420 лифтов достигнут максимально предельного срока эксплуатации.

Программные мероприятия направлены на обеспечение финансовой поддержки реализации мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации. Мероприятие обеспечивает выполнение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, предусматривающего безопасную эксплуатацию лифтового оборудования.

1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа.

В 2014 году данное мероприятие обеспечивает выполнение требования пункта 3 вопроса 4 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в автономном округе. Субсидия, предоставляемая муниципальному образованию Пуровский район, направляется на оказание помощи органам местного самоуправления поселка городского типа Уренгой на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда.

В 2015 году данное мероприятие обеспечивает выполнение требования постановления Правительства автономного округа от 02 июля 2015 года № 586-П «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» по предоставлению муниципальному образованию город Салехард межбюджетного трансферта в форме субсидии на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, пострадавшего после пожара.

Таблица 13

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3

№ п/п

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства окружного бюджета*

3088305

603740

344565

428000

428000

428000

428000

428000

2.

Средства местных бюджетов**,

в том числе

3.

Город Губкинский

4.

Город Лабытнанги

5.

Город Муравленко

6.

Город Новый Уренгой

7.

Город Ноябрьск

8.

Город Салехард

9.

Красноселькупский район

10.

Ныдымский район

11.

Приуральский район

12.

Пуровский район

13.

Тазовский район

14.

Шурышкарский район

15.

Ямальский район

16.

Средства внебюджетных источников***

861276

105706

84636

99750

115839

133000

151345

171000

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.

1

Таблица 14

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 –

2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3 (всего)

3088305

603740

344565

428000

428000

428000

428000

428000

2.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

3088305

603740

344565

428000

428000

428000

428000

428000

3.

Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

3088305

603740

344565

428000

428000

428000

428000

428000

4.

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

2510656

320186

306985

287485

399000

399000

399000

399000

5.

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

347813

62298

29000

140515

29000

29000

29000

29000

6.

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации

191576

191576

0

0

0

0

0

0

7.

Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа

38260

29680

8580

0

0

0

0

0

»;

1

4.3. в графе 2 раздела V:

4.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»;

4.3.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса»;

4.3.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации»;

4.3.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа».

5. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:

5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 576 020

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

576 020*

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 85 682

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

85 682

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 83 476

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

83 476

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 83 810

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

83 810

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 80 763

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

80 763

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 80 763

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

80 763

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 80 763

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

80 763

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 80 763

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

80 763

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

5.2. в разделе II:

5.2.1. в абзаце первом слово «основные» исключить;

5.2.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) Основное мероприятие. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя.»;

5.2.3. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) Мероприятие, реализуемое в рамках обеспечивающей подпрограммы.

Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат).»;

5.2.4. абзац шестидесятый признать утратившим силу;

5.2.5. таблицу 16 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 16

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4 (всего)

576020

85682

83476

83810

80763

80763

80763

80763

2.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

576020

85682

83476

83810

80763

80763

80763

80763

3.

Подведомственное государственное учреждение

ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

576020

85682

83476

83810

80763

80763

80763

80763

4.

Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя

576020

85682

83476

83810

80763

80763

80763

80763

5.

ДГЖН ЯНАО

576020

85682

83476

83810

80763

80763

80763

80763

6.

ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

576020

85682

83476

83810

80763

80763

80763

80763

7.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе:

8.

Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе, оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)

825388

131672

130752

126996

108992

108992

108992

108992

9.

ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)

825388

131672

130752

126996

108992

108992

108992

108992

                                                                                                                                                                                                                                                                               »;

1

5.2.6. таблицу 16-2 признать утратившей силу.

6. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 6:

6.1.1. пункт 1 позиции, касающейся основных мероприятий Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«1) руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»;

6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                         

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2501096

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

2501096*

Объем

внебюджетных средств – 0

2014 год – 428831

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

428831

2015 год – 404605

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

404605

2016 год – 370960

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

370960

2017 год – 324175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324175

2018 год – 324175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324175

2019 год – 324175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324175

2020 год – 324175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324175

* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

6.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 20

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию мероприятий, (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014

год

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6 (всего)

2501096

428831

404605

370960

324175

324175

324175

324175

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)

1675708

297159

273853

243964

215183

215183

215183

215183

3.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель

Подпрограммы 6)

825388

131672

130752

126996

108992

108992

108992

108992

4.

Основные мероприятия, в том числе

5.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

2501096

428831

404605

370960

324175

324175

324175

324175

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1675708

297159

273853

243964

215183

215183

215183

215183

7.

ДГЖН ЯНАО

825388

131672

130752

126996

108992

108992

108992

108992

     ».

7. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 18 марта 2016 года № 232-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав

№ п/п

№ показа-теля

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основ-ного меро-приятия/меро-приятий, влияю-щих на показа-тель

Еди-ница изме-рения

Значения показателей

2014 год

вес пока-зателя

2015 год

вес пока-зате-ля

2016 год

вес пока-зате-ля

2017 год

вес пока-зателя

2018 год

вес пока-зателя

2019 год

вес пока-зате-ля

2020 год

вес пока-зате-ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Государственная программа

2.

Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3.

1.

Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) (показатель ПСЭР*)

кг у.т./

тыс. руб.

15,8

0,24

15,4

0,24

15

0,24

14,6

0,24

14,2

0,24

13,8

0,24

12,85

0,24

4.

Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

5.

2.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

№ 600, показатель ПСЭР*)

%

8

0,24

16,5

0,24

25

0,24

30

0,24

30

0,24

30

0,24

30

0,24

6.

3.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

%

15

0,14

12

0,14

11,5

0,14

11

0,14

11

0,14

11

0,14

11

0,14

7.

4.

Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети

%

0,3

0,19

0,6

0,19

1,5

0,19

4,6

0,19

3,2

0,19

3,3

0,19

3,4

0,19

8.

5.

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,4

0,19

0,4

0,19

0,8

0,19

1,9

0,19

1,9

0,19

3,6

0,19

6,7

0,19

9.

Подпрограмма 1 (вес 0,17)

10.

Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов

11.

Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

12.

1.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

13.

2.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

14.

Подпрограмма 2 (вес 0,17)

15.

Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека

16.

Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий

17.

Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса

18.

Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг

19.

Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг

в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

20.

1.

Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

21.

1.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

8

0,039

16,5

0,04

25

0,039

30

0,041

30

0,041

30

0,041

30

0,041

22.

1.2.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

15

0,039

12

0,04

11,5

0,039

11

0,041

11

0,041

11

0,041

11

0,041

23.

1.3.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

51

0,039

50

0,04

50

0,039

50

0,041

50

0,041

50

0,041

50

0,041

23-1.

1.4.

Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9)

%

100

0,04

100

0,039

100

0,041

100

0,041

100

0,041

100

0,041

24.

2.

Целевые показатели развития электроэнергетики

25.

2.1.

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*)

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

24

0,034

120

0,038

24

0,037

26.

2.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,032

0

0,036

0

0,036

0

0,036

0

0,036

27.

2.3.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,032

0

0,036

0

0,036

0

0,036

0

0,036

28.

2.4.

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

%

7,9

0,034

7,7

0,033

7,5

0,032

7,2

0,036

7

0,036

6

0,036

5

0,036

29.

2.5.

Уровень износа электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

%

47,5

0,034

44

0,033

44

0,032

44

0,036

44

0,036

44

0,036

44

0,036

30.

2.6.

Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)

1, 2 (2.3, 2.7), 3

км

9993

0,034

10279

0,037

10279

0,036

31.

3.

Целевые показатели развития теплоэнергетики

32.

3.1.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

2 (2.3, 2.7), 3

Гкал/

час.

0

0,035

0

0,033

0

0,032

0

0,036

0

0,036

0

0,036

0

0,036

33.

3.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

2 (2.3, 2.7), 3

Гкал/

час.

0

0,035

0

0,033

0

0,032

0

0,036

0

0,036

0

0,036

0

0,036

34.

3.3.

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения

2 (2.3, 2.7), 3

%

21,3

0,035

21,3

0,034

21,3

0,033

21,3

0,037

21,3

0,037

21,3

0,037

21,3

0,037

35.

3.4.

Уровень износа сетей теплоснабжения

2 (2.3, 2.7), 3

%

52

0,035

52

0,034

52

0,033

52

0,037

52

0,037

52

0,037

52

0,037

36.

4.

Целевые показатели развития газоснабжения

37.

4.1.

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.6, 2.7), 3

%

30,4

0,035

30,4

0,037

30,4

0,036

30,4

0,04

31,5

0,04

31,5

0,04

31,5

0,04

38.

5.

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

39.

5.1.

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть

2 (2.3, 2.7), 3

%

94,3

0,033

94,4

0,036

94,4

0,034

94,4

0,037

94,4

0,037

94,4

0,037

94,4

0,037

40.

5.2.

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения

2 (2.3, 2.7), 3

%

94

0,033

94,2

0,036

94,6

0,034

95

0,037

96

0,037

97

0,037

98

0,037

41.

5.3.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

2 (2.3, 2.7), 3

%

33,2

0,039

33

0,036

32

0,035

31

0,037

30

0,037

29

0,037

28

0,037

42.

5.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям

2 (2.3, 2.7), 3

%

5,3

0,039

5,2

0,036

5,1

0,035

5

0,037

5

0,037

4,5

0,037

4

0,037

43.

5.5.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2 (2.3, 2.7), 3

%

16,6

0,034

16,2

0,036

16

0,034

15,8

0,037

15,5

0,037

15,2

0,037

15

0,037

44.

5.6.

Уровень износа водопроводной сети

2 (2.3, 2.7), 3

%

57,5

0,034

57,2

0,036

56,8

0,035

56,3

0,037

56

0,037

55

0,037

54

0,037

45.

5.7.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.7), 3

%

80,8

0,034

81,5

0,036

82,2

0,035

82,2

0,037

82,2

0,037

82,2

0,037

82,2

0,037

46.

5.8.

Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

2 (2.3, 2.7), 3

%

97,9

0,034

98

0,036

98

0,035

98

0,037

98

0,037

98

0,037

98

0,037

47.

5.9.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.7), 3

%

51,4

0,034

51,6

0,037

52

0,036

53

0,039

54

0,039

56

0,039

60

0,039

48.

5.10.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

2 (2.3, 2.7), 3

%

15

0,034

14,8

0,036

14,6

0,034

14,2

0,036

14

0,036

13

0,036

12

0,036

49.

5.11.

Уровень износа канализационной сети

2 (2.3, 2.7), 3

%

53

0,034

53

0,036

53

0,034

53

0,036

53

0,036

53

0,036

53

0,036

50.

6.

Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий

51.

6.1.

Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования,

от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности

2 (2.1)

%

100

0,031

52.

6.2.

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

2 (2.2)

%

100

0,031

100

0,032

100

0,032

100

0,033

100

0,033

100

0,033

100

0,033

52-1.

6.3.

Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

2 (2.2)

тыс. руб.

0

0,032

0

0,033

0

0,033

0

0,033

0

0,033

53.

7.

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

54.

7.1.

Доля многоквартирных домов,

в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

2 (2.8)

%

13

0,031

7

0,033

7

0,032

7

0,033

7

0,033

7

0,033

7

0,033

55.

8.

Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны

56.

8.1.

Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

8

(2014 год)

ед.

67

0,029

57.

Подпрограмма 3 (вес 0,17)

58.

Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда

59.

Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

60.

1.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)

1 (1.1, 1.2, 1.4)

%

1,5

0,16

1,7

0,185

1,7

0,274

3,6

0,274

3,6

0,274

3,6

0,274

3,6

0,274

61.

2.

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1 (1.1, 1.2, 1.4)

ед.

76

0,14

82

0,163

82

0,242

177

0,242

177

0,242

177

0,242

177

0,242

62.

3.

Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1 (1.1, 1.2, 1.4)

тыс. м2

151

0,14

162

0,163

162

0,242

350

0,242

350

0,242

350

0,242

350

0,242

63.

4.

Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1 (1.1, 1.2)

%

85

0,14

95

0,163

95

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

64.

5.

Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов

1 (1.1)

ед.

368

0,14

368

0,163

65.

6.

Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов

1 (1.1)

ед.

390

0,14

390

0,163

66.

7.

Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах

1 (1.3)

%

11,3

0,14

67.

Подпрограмма 4 (вес 0,16)

68.

Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами

69.

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

70.

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

71.

1.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

1, 2

%

80

0,25

72.

2.

Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок

2

%

78

0,25

73.

3.

Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1, 2

ед.

98

0,25

74.

Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

75.

4.

Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)

2

%

95

0,25

76.

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации

77.

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

78.

Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

79.

5.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

2

%

40

0,20

35

0,20

55

0,20

55

0,20

55

0,20

55

0,20

80.

6.

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

2

%

26

0,20

20

0,20

28

0,20

27

0,20

27

0,20

27

0,20

81.

7.

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)

2

%

35

0,20

30

0,20

37

0,20

37

0,20

37

0,20

37

0,20

82.

8.

Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении

учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

1

ед.

387

0,20

426

0,20

468

0,20

470

0,20

480

0,20

480

0,20

83.

Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

84.

Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

85.

9.

Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)

2

%

100

0,20

100

0,20

100

0,20

100

0,20

100

0,20

100

0,20

86.

Подпрограмма 5 (вес 0,17)

87.

Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи

88.

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

89.

1.

Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

90.

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

91.

2.

Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования

2

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

92.

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

93.

3.

Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

3

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

94.

Подпрограмма 6 (вес 0,16)

95.

Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы

96.

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

97.

1.

Укомплектованность должностей государственной службы

1

%

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98.

Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями

99.

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

100.

2.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

».

[2] Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                                                    «Об электроэнергетике».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2019
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать