Основная информация
Дата опубликования: | 18 марта 2020г. |
Номер документа: | RU28035106202000012 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Шимановска |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШИМАНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 №239
О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2013 № 1974 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» (в редакции постановления администрации города Шимановска от 26.07.2018 № 854)
(Утратило силу: постановление от 05.06.2020 № 590)
В соответствии с постановлением администрации города Шимановска от 16.12.2013 № 2270 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях создания условий для дальнейшего развития культуры и искусства в городе Шимановске, администрация города
постановляет:
1.Внести в постановление администрации города от 31.10.2013 № 1974 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» (в редакции постановления администрации города Шимановска № 854 от 26.07.2018) изменения (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Шимановска от 27.02.2020 № 198 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2013 № 1974 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» (в редакции постановления администрации города Шимановска от 26.07.2018 № 854).
3.Отделу информационных технологий и технической защиты информации администрации города Шимановска разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Шимановскаhttps://admshim.amurobl.ru/в разделе отдел экономики, категории «Муниципальные программы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шимановска О.В. Базылеву.
Мэр города Шимановска П.В. Березовский
Приложение к постановлению
администрации города
Шимановска
от 18.03.2020 № 239
Изменения
в постановление администрации города от 31.10.2013 № 1974
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске» на 2014-2025 годы» (в редакции постановления администрации города Шимановска № 854 от 26.07.2018)
1.В разделе « I. Муниципальная программа»:
1.1.в подразделе «1. Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1. в п. 9 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
9.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы составит
432228,854 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» – 241247,416 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие» – 37479,328 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание» – 67049,082 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» – 18791,650 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» – 67661,377 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год – 27646,457 тыс. рублей;
2017 год – 30313,614 тыс. рублей;
2018 год – 41700,621 тыс. рублей;
2019 год – 47594,339 тыс. рублей;
2020 год – 43554,214 тыс. рублей;
2021год – 41116,163 тыс. рублей;
2022 год – 39792,346 тыс. рублей;
2023 год – 36242,924 тыс. рублей;
2024 год – 36592,924 тыс. рублей;
2025 год – 34542,924 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета –3339,139 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 841,500 тыс. рублей;
2019 год – 1438,200 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 1059,439 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 8271,343 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год– 148,500 тыс. рублей;
2019 год – 1902,277 тыс. рублей;
2020 год – 4303,788 тыс. рублей;
2021 год – 1916,778 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 420618,371 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год – 27646,457 тыс. рублей;
2017 год – 30313,614 тыс. рублей;
2018 год – 40710,621 тыс. рублей;
2019 год – 44253,862 тыс. рублей;
2020 год – 39250,426 тыс. рублей;
2021 год – 38139,945 тыс. рублей;
2022 год - 39792,346 тыс. рублей;
2023 год – 36242,924 тыс. рублей;
2024 год – 36592,924 тыс. рублей;
2025 год – 34542,924 тыс. рублей
1.2. в подразделе «6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» составит 432228,854 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» – 241247,416 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие» – 37479,328 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание» – 67049,082 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» – 18791,650 тыс. рублей;
подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» – 67661,377 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год – 27646,457 тыс. рублей;
2017 год – 30313,614 тыс. рублей;
2018 год – 41700,621 тыс. рублей;
2019 год – 47594,339 тыс. рублей;
2020 год – 43554,214 тыс. рублей;
2021 год – 41116,163 тыс. рублей;
2022 год - 39792,346 тыс. рублей;
2023 год – 36242,924 тыс. рублей;
2024 год – 36592,924 тыс. рублей;
2025 год – 34542,924 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета –3339,139 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 841,500 тыс. рублей;
2019 год – 1438,200 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 1059,439 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 8271,343 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 148,500 тыс. рублей;
2019 год – 1902,277 тыс. рублей;
2020 год – 4303,788 тыс. рублей;
2021 год – 1916,778 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 420618,371 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год – 27646,457 тыс. рублей;
2017 год – 30313,614 тыс. рублей;
2018 год – 40710,621 тыс. рублей;
2019 год – 44253,862 тыс. рублей;
2020 год– 39250,426 тыс. рублей;
2021 год – 38139,946 тыс. рублей;
2022 год - 39792,346 тыс. рублей;
2023 год – 36242,924 тыс. рублей;
2024 год – 36592,924 тыс. рублей;
2025 год – 34542,924 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».
2. В разделе «II. Содержание подпрограмм»:
2.1. В подпрограмме 1 «Народное творчество и досуговая деятельность»:
2.1.1. в пункте 1.1. «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
7.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения
подпрограммы 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» составляет 241247,416 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год – 14636,389 тыс. рублей;
2017 год – 16267,584 тыс. рублей;
2018 год – 23407,623 тыс. рублей;
2019 год – 27100,526 тыс. рублей;
2020 год – 25410,765 тыс. рублей;
2021 год – 23818,613 тыс. рублей;
2022 год - 23736,114 тыс. рублей;
2023 год - 20960,971 тыс. рублей;
2024 год – 20660,971 тыс. рублей;
2025 год – 19660,971 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета –2279,700 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 841,500 тыс. рублей;
2019 год – 1438,200 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 4106,189 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 148,500 тыс. рублей;
2019 год – 253,800 тыс. рублей;
2020 год – 2324,071 тыс. рублей;
2021 год – 1379,818 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 234861,528 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год – 14636,389 тыс. рублей;
2017 год – 16267,584 тыс. рублей;
2018 год - 22417,623 тыс. рублей;
2019 год – 254089,526 тыс. рублей;
2020 год – 23086,694 тыс. рублей;
2021 год – 22438,795 тыс. рублей;
2022 год - 23736,114 тыс. рублей;
2023 год – 20960,971 тыс. рублей;
2024 год – 20660,971 тыс. рублей;
2025 год – 19660,971 тыс. рублей.
2.1.2. в пункте 1.4. «Описание системы основных мероприятий»:
- добавить строку 1.1.4. «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств»;
- добавить строку 1.2.8 «Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации»;
2.1.3. в пункте 1.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
2.1.3.1. по строке «Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» составляет 241247,416 тыс. рублей. «Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования» изложить в новой редакции:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год – 14636,389 тыс. рублей;
2017 год – 16267,584 тыс. рублей;
2018 год – 23407,623 тыс. рублей;
2019 год – 27100,526 тыс. рублей;
2020 год – 25410,765 тыс. рублей;
2021 год – 23818,613 тыс. рублей;
2022 год - 23736,114 тыс. рублей;
2023 год- 20960,971 тыс. рублей;
2024 год – 20660,971 тыс. рублей;
2025 год – 19660,971 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета –2279,700 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 841,500 тыс. рублей;
2019 год – 1438,200 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 4106,189 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 148,500 тыс. рублей;
2019 год – 253,800 тыс. рублей;
2020 год – 2324,071 тыс. рублей;
2021 год – 1379,818 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 234861,528 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год – 14636,389 тыс. рублей;
2017 год – 16267,584 тыс. рублей;
2018 год – 22417,623 тыс. рублей;
2019 год – 25408,526 тыс. рублей;
2020 год – 23086,694 тыс. рублей;
2021 год – 22438,795 тыс. рублей;
2022 год - 23736,114 тыс. рублей;
2023 год – 20960,971 тыс. рублей;
2024 год – 20660,971 тыс. рублей;
2025 год – 19660,971 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».
2.1.4. в пункте 1.6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 2 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность»
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.1. Основное мероприятие «Содержание культурно-досуговых учреждений»
1,0
1,0
0,6
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,4
0,6
0,4
1.1.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,8
1,0
0,6
0,9
0,9
0,8
0,6
0,7
0,7
0,4
0,6
0,3
1.1.2.Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.Защита звания «Народный самодеятельный коллектив» народными коллективами Дома культуры и
спорта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1.1.4. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
1.2.Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений»
0,0
0,0
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,6
0,4
0,6
1.2.1.Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2.Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.3.Приобретение детского комплекса для «Сказочного городка»
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.4.Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий.
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,3
1.2.5.Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,4
0,0
1.2.6.Приобретение аттракционов в «Сказочный городок»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1.2.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.8. Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
2.2. В подпрограмме 2 «Историко-культурное наследие»:
2.2.1. в пункте 2.1 «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
7.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения
подпрограммы 2 «Историко-культурное наследие» составляет 37479,328 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год –2644,712 тыс. рублей;
2015 год –2285,828 тыс. рублей;
2016 год –2175,188 тыс. рублей;
2017 год –2761,963 тыс. рублей;
2018 год –3319,045 тыс. рублей;
2019 год – 5347,731 тыс. рублей;
2020 год – 3195,842 тыс. рублей;
2021 год – 3560,425 тыс. рублей;
2022 год – 3195,842 тыс. рублей;
2023 год – 3214,251 тыс. рублей;
2024 год – 2964,251 тыс. рублей;
2025 год –2814,251 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета –1998,477 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 1648,477 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 350,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 35480,851 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –2644,712 тыс. рублей;
2015 год –2285,828 тыс. рублей;
2016 год –2175,188 тыс. рублей;
2017 год –2761,963 тыс. рублей;
2018 год –3319,045 тыс. рублей;
2019 год – 3699,255 тыс. рублей;
2020 год – 3195,842 тыс. рублей;
2021 год – 3210,425 тыс. рублей;
2022 год – 3195,842 тыс. рублей;
2023 год – 3214,251 тыс. рублей;
2024 год – 2964,251 тыс. рублей;
2025 год –2814,251 тыс. рублей
2.2.2. в пункте 2.4. «Описание системы основных мероприятий»:
- добавить строку 2.1.10 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности»;
2.2.3. в пункте 2.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 2 «Историко-культурное наследие» составляет 37479,328 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и за счет средств:
2014 год –2644,712 тыс. рублей;
2015 год –2285,828 тыс. рублей;
2016 год –2175,188 тыс. рублей;
2017 год –2761,963 тыс. рублей;
2018 год –3319,045 тыс. рублей;
2019 год – 5347,731 тыс. рублей;
2020 год – 3195,842 тыс. рублей;
2021 год – 3560,425 тыс. рублей;
2022 год – 3195,842 тыс. рублей;
2023 год – 3214,251 тыс. рублей;
2024 год – 2964,251 тыс. рублей;
2025 год –2814,251 тыс. рублей
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Историко-культурное наследие» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».
2.2.4. в разделе 2.6. «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 3 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие»
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2.1. Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия».
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,6
0,8
1,0
0,8
1,0
0,9
1,0
0,9
1,0
0,8
0,7
0,9
2.1.2. Ремонт краеведческого музея как памятника истории «Квартира, где жил В.И. Шимановский»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.3. Приобретение фондового оборудования в МБУ «Шимановский краеведческий музей»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
2.1.4. Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ «Шимановский краеведческий музей»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
2.1.5. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6. Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
2.1.7. Открытие памятника «В честь тружеников стальных магистралей»
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.8.Оснащение МБУ «Шимановский краеведческий музей» компьютерным и телекоммуникационным оборудованием.
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.9.Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.10 Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3. В подпрограмме 3 «Библиотечное обслуживание»:
2.3.1. в пункте 3.1. «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
7.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения
подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» составляет 67049,082 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год –3634,618 тыс. рублей;
2015 год –3698,123 тыс. рублей;
2016 год – 3765,595 тыс. рублей;
2017 год – 4860,318 тыс. рублей;
2018 год – 6866,390 тыс. рублей;
2019 год – 7108,505 тыс. рублей;
2020 год – 5811,507 тыс. рублей;
2021 год – 5911,507 тыс. рублей;
2022 год – 6441,507 тыс. рублей;
2023 год – 6317,004 тыс. рублей;
2024 год – 6317,004 тыс. рублей;
2025 год - 6317,004 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета –0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 67049,082 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –3634,618 тыс. рублей;
2015 год –3698,123 тыс. рублей;
2016 год – 3765,595 тыс. рублей;
2017 год – 4860,318 тыс. рублей;
2018 год – 6866,390 тыс. рублей;
2019 год – 7108,505 тыс. рублей;
2020 год – 5811,507 тыс. рублей;
2021 год – 5911,507 тыс. рублей;
2022 год – 6441,507 тыс. рублей;
2023 год – 6317,004 тыс. рублей;
2024 год – 6317,004 тыс. рублей;
2025 год - 6317,004 тыс. рублей
2.3.2. в пункте 3.4. «Описание системы основных мероприятий»:
- добавить строку «3.1.4. Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)»;
- добавить строку «3.1.5. «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств»;
- добавить строку «3.2. Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»;
- добавить строку «3.2.1. Создание модельных муниципальных библиотек»;
2.3.3. в пункте 3.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» составляет 67049,082 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования за счет средств местного бюджета:
2014 год –3634,618 тыс. рублей;
2015 год –3698,123 тыс. рублей;
2016 год – 3765,595 тыс. рублей;
2017 год – 4860,318 тыс. рублей;
2018 год – 6866,390 тыс. рублей;
2019 год – 7108,505 тыс. рублей;
2020 год – 5811,507 тыс. рублей;
2021 год – 5911,507 тыс. рублей;
2022 год – 6441,507 тыс. рублей;
2023 год – 6317,004 тыс. рублей;
2024 год – 6317,004 тыс. рублей;
2025 год - 6317,004 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
2.3.4. в пункте 3.6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 4 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание»
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3.1. Основное мероприятие «Содержание библиотек и развитие библиотечного дела»
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
0,6
0,8
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
3.1.2. Комплектование библиотечных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,2
0,2
3.1.3. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.4. Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.5. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
3.2. Основное мероприятие. Федеральный проект «Культурная среда»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.1. Создание модельных муниципальных библиотек
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4. В подпрограмме 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
2.4.1. в пункте 4.1. «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции: «
7.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения
подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» составляет 18791,650 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год –1329,700 тыс. рублей;
2015 год –3305,940 тыс. рублей;
2016 год –1715,900 тыс. рублей;
2017 год –1390,369 тыс. рублей;
2018 год –2208,090 тыс. рублей;
2019 год – 1530,200 тыс. рублей;
2020 год – 2979,717 тыс. рублей;
2021 год – 1669,234 тыс. рублей;
2022 год – 262,500 тыс. рублей;
2023 год – 500,000 тыс. рублей;
2024 год – 1400,000 тыс. рублей;
2025 год – 500,000 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета – 1059,439 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 1059,439 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 2166,678 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год –1979,717 тыс. рублей;
2021 год – 186,961 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 15565,533 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –1329,700 тыс. рублей;
2015 год –3305,940 тыс. рублей;
2016 год –1715,900 тыс. рублей;
2017 год –1390,369 тыс. рублей;
2018 год –2208,090 тыс. рублей;
2019 год – 1530,200 тыс. рублей;
2020 год – 1000,000 тыс. рублей;
2021 год – 422,834 тыс. рублей;
2022 год – 262,500 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 1400,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
2.4.2. в пункте 4.4. «Описание системы основных мероприятий»:
- добавить строку «4.1.3 Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области»;
- добавить строку «4.5. Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»;
- добавить строку «4.5.1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)»;
2.4.3. в пункте 4.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
2.4.3.1. по строке «Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» изложить в новой редакции:
«Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» составляет 19029,150 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования за счет средств местного бюджета:
2014 год –1329,700 тыс. рублей;
2015 год –3305,940 тыс. рублей;
2016 год –1715,900 тыс. рублей;
2017 год –1390,369 тыс. рублей;
2018 год –2208,090 тыс. рублей;
2019 год – 1530,200 тыс. рублей;
2020 год – 2979,717 тыс. рублей;
2021 год – 1669,234 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 1400,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».
2.4.4. в пункте 4.6. «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 5 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4.1. Основное мероприятие «Организация и проведение массовых культурных мероприятий»
0,9
0,7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
0,8
1,0
4.1.1. Организация и проведение общегородских мероприятий
0,9
0,6
0,9
1,0
1,0
1,0
0,7
0,9
1,0
1,0
0,8
1,0
4.1.2. Организация и проведение мероприятий с участием молодежи.
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.3. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2. Основное мероприятие «Поддержка лучших работников учреждений культуры».
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.1. Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера»
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.1. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры.
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
4.4.1. Оборудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.2. Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник».
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.3. Улучшение материально-технической базы МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
4.4.4. Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановск «Дом культуры и спорта»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.5. Капитальный ремонт МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5. Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5.1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства»:
2.5.1. в пункте 5.1. «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции: «
7.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» составляет 67661,377 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год – 5124,240 тыс. рублей;
2015 год – 5522,279 тыс. рублей;
2016 год – 5353,385 тыс. рублей;
2017 год – 5033,380 тыс. рублей;
2018 год – 5899,473 тыс. рублей;
2019 год – 6507,377 тыс. рублей;
2020 год – 6156,384 тыс. рублей;
2021 год – 6156,384 тыс. рублей;
2022 год – 6156,384 тыс. рублей;
2023 год – 5250,698 тыс. рублей;
2024 год – 5250,698 тыс. рублей;
2025 год - 5250,698 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета –0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 67661,377 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 5124,240 тыс. рублей;
2015 год – 5522,279 тыс. рублей;
2016 год – 5353,385 тыс. рублей;
2017 год – 5033,380 тыс. рублей;
2018 год – 5899,473 тыс. рублей;
2019 год – 6507,377 тыс. рублей;
2020 год – 6156,384 тыс. рублей;
2021 год – 6156,384 тыс. рублей;
2022 год – 6156,384 тыс. рублей;
2023 год – 5250,698 тыс. рублей;
2024 год – 5250,698 тыс. рублей;
2025 год - 5250,698 тыс. рублей.
2.5.2. в пункте 5.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
2.5.2.1. по строке «Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» изложить в новой редакции:
«Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» составляет 67661,377 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год – 5124,240 тыс. рублей;
2015 год – 5522,279 тыс. рублей;
2016 год – 5353,385 тыс. рублей;
2017 год – 5033,380 тыс. рублей;
2018 год – 5899,473 тыс. рублей;
2019 год – 6507,377 тыс. рублей;
2020 год – 6156,384 тыс. рублей;
2021 год – 6156,384 тыс. рублей;
2022 год – 6156,384 тыс. рублей;
2023 год – 5250,698 тыс. рублей;
2024 год – 5250,698 тыс. рублей;
2025 год - 5250,698 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
2.5.3. в разделе 5.6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 6 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства»
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5.1.1. Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5.2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера»
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5.2.2. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.3. Улучшение материально-технической базы
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Приложение № 1 «Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).
4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Шимановске на 2014-2025 годы»
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Наименование показателя, единица измерения
Официальный источник данных, использованный для расчета показателя
Базисный год (2012)
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
«Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Удельный вес населения города Шимановска, посещающий театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения
Официальные данные на основе внутренней статистики
20
21
22
23
24
25
25
25
26
27
28
29
30
Число участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек.
Официальные данные на основе внутренней статистики
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
19,5
19,8
20,0
20,5
20,8
21,0
21,5
22,0
Доля населения города Шимановска, охваченного музейным обслуживанием, в процентах
Форма статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея"
60
65
68
70,0
75
76
78
80
82
84
86
88
90
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
70
73
75
80
85
90
95
100
100
100
100
100
100
Доля населения города Шимановска, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах
Форма статистического наблюдения - форма N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"
16
16,5
17
18
19
19,5
19,5
20
20,5
20,8
21,1
21,3
21,5
Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел.
Официальные данные на основе внутренней статистики
46,0
48,0
50,0
55,0
57,0
58,0
59,5
59,8
60,0
60,2
60,4
60,6
60,8
Уровень удовлетворенности населения города Шимановска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
65
68
70
73
75
76
78
80
80
80
82
82
84
1.
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Число участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек
Официальные данные на основе внутренней статистики
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
19,5
19,8
20,0
20,5
20,8
21,0
21,5
22,0
1.1.
Основное мероприятие «Содержание культурно-досуговых учреждений»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.1.
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта», МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
Число подготовленных информационно-аналитических материалов, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
20
22
24
26
27
28
39
30
31
32
33
34
35
Число клубных формирований, ед.
Форма статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"
5
7
8
9
10
10
10
10
11
12
13
14
15
Число участников клубных формирований, чел.
Форма статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"
45
80
100
130
140
145
148
150
160
170
180
190
200
Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед.
Форма статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"
203
203
204
205
210
212
213
214
215
216
218
219
220
Число киноустановок, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Число зрителей киносеансов, чел.
Форма статистического наблюдения N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ"
11200
11500
12000
12000
11500
11500
11800
12000
12500
13000
13500
14000
16000
1.1.2.
Мероприятие "Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта», МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
Количество учреждений культуры, функционирующих в городе, единиц
Формы статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ"
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.1.3.
Мероприятие «Защита звания «Народный самодеятельный коллектив» народными коллективами Дома культуры и спорта»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество коллективов, подтвердивших звание «Народный самодеятельный коллектив»
Официальные данные на основе внутренней статистики
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1.1.4.
Мероприятие «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Количество учреждений культуры, функционирующих в городе, единиц
Официальные данные на основе внутренней статистики
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1.
Мероприятие «Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество приобретенных игровых аттракционов малых форм
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2.
Мероприятие «Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество приобретенных комплектов световой аппаратуры
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3.
Мероприятие «Приобретение детского комплекса для «Сказочного городка»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество приобретенных детских комплексов
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4.
Мероприятие «Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество проведенных мероприятий
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
10
10
0
0
0
0
0
15
0
20
1.2.5.
Мероприятие «Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество проведенных мероприятий в парке культуры и отдыха
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
13
0
1.2.6.
Мероприятие «Приобретение аттракционов в «Сказочный городок»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество аттракционов
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.2.7.
Мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
9,1
9,5
9,7
9,8
0
0
0
0
1.2.8.
Мероприятие «Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество созданных виртуальных концертных залов
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2.
Подпрограмма "Историко-культурное наследие"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах
Форма статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея"
14
20
23
25
30
33
35
36
37
38
39
39
40
Число памятников истории и культуры, ед.
Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"
26
27
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
30
2.1.
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.1.
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия в процентах
Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"
-
0
0
0
15
20
25
28
29
30
31
32
33
Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
10
30
40
50
75
80
85
90
90
90
100
100
100
Количество музейных предметов, прошедших реставрацию, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
3
8
10
12
15
16
18
20
20
20
20
20
20
Объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования музейных фондов в городе Шимановске, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
100
110
150
200
250
260
280
300
320
340
360
380
400
Число выставок
статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея"
20
29
35
36
37
38
39
40
40
40
40
40
40
2.1.2.
Мероприятие "Ремонт краеведческого музея как памятника истории «Квартира , где жил В.И. Шимановский»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Количество отремонтированных памятников культуры, , ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Мероприятие «Приобретение фондового оборудования в МБУ «Шимановский краеведческий музей»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Количество шкафов и стеллажей, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2.1.4.
Мероприятие «Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ «Шимановский краеведческий музей»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Количество оформленных экспозиций
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2.1.5.
Мероприятие «Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Количество функционирующих учреждений культуры музейного дела
Форма статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1.6
Мероприятие «Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Число отремонтированных памятников
Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
20
30
50
70
75
80
85
90
90
90
100
100
100
2.1.7
Мероприятие «Открытие памятника «В честь тружеников стальных магистралей»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Число новых памятников истории и культуры
Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.8.
Мероприятие «Оснащение МБУ «Шимановский краеведческий музей» компьютерным и телекоммуникационным оборудованием»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Число предметов основного фонда, внесенных в Госкаталог
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.9.
Мероприятие «Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Количество отремонтированных памятников
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2.1.10
Мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Количество обустроенных(восстановленных) воинских захоронений
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Число зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки, тыс. человек
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3.1.
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.1.
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»
Число книговыдач муниципальной библиотеки, ед..
Официальные данные на основе внутренней статистики
73555
73900
74100
74500
74800
74850
74900
75000
75010
75020
75030
75040
75050
Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел..
Официальные данные на основе внутренней статистики
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Число проведенных консультаций, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
100
110
115
120
125
126
128
130
130
130
132
132
132
Количество изданных информационно-аналитических материалов, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
35
35
35
35
35
35
35
35
36
37
38
38
38
3.1.2.
Мероприятие «Комплектование библиотечных фондов»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»
Средняя книгообеспеченность на человека, в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
1,1
0
0
0
0
0
1,1
0
1,1
0
1,1
1,1
1,1
3.1.3.
Мероприятие «Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»
Количество действующих библиотек
Официальные данные на основе внутренней статистики
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.1.4
Мероприятие «Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»
Средняя книгообеспеченность на человека, в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
1,1
0
0
0
0
0
1,1
0
0
0
0
0
0
3.1.5.
Мероприятие «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»
Количество действующих библиотек
Официальные данные на основе внутренней статистики
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.2.
Основное мероприятие «Федеральный проект «культурная среда»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.1.
Мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»
Количество модельных библиотек
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
203
203
204
205
210
212
213
215
216
217
218
219
220
4.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.1.
Мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Число лауреатов стипендии мэра города Шимановска в области культуры и искусства, чел.
Официальные данные на основе внутренней статистики
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, чел.
Официальные данные на основе внутренней статистики
45
50
65
80
90
93
95
100
130
140
150
170
180
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
203
203
204
205
210
212
213
215
216
217
218
219
220
4.1.2.
Мероприятие «Организация и проведение мероприятий с участием молодежи"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Количество мероприятий с участием молодежи
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
10
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.3.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Основное мероприятие «Поддержка лучших работников учреждений культуры»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2.1.
Мероприятие «Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Число лауреатов премии из числа работников культуры
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3.
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Увеличение числа посещений учреждений культуры по сравнению с 2017 годом, %
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
4.3.1.
Мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Количество учреждений, в которых приобретены огнетушители
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4.1.
Мероприятие «Оборудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество оборудованных молодежных театров
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.2.
Мероприятие «Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
Увеличение количества сеансов
Официальные данные на основе внутренней статистики
450
0
470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.3.
Мероприятие «Улучшение материально-технической базы МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска
Увеличение числа обучающихся ДШИ
Официальные данные на основе внутренней статистики
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314
0
4.4.4.
Мероприятие «Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Увеличение числа клубных формирований
Официальные данные на основе внутренней статистики
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.5.
Мероприятие «Капитальный ремонт МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
Увеличение числа зрителей
Официальные данные на основе внутренней статистики
6000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5.
Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.5.1.
Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска
Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, %
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
140
0
0
0
0
5.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике области, в процентах
Форма статистического наблюдения N "ЗП-культура", данные Росстата
36,3
64,9
64,9
82,4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.1.
Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1.1.
Мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта»
Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Шимановске", в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.2.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.1.
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта»
Количество муниципальных учреждений, принятых на обслуживание, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5.2.2.
Мероприятие "Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций»
2014
2020
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта»
Число учреждений, обслуживающих учреждения культуры и спорта
Официальные данные на основе внутренней статистики
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5.2.3.
Мероприятие "Улучшение материально-технической базы"
2014
2020
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта»
Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, единиц
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
№ п/п
Наименование муниципальной целевой программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб), годы
ГРБС
РзПР
ЦСР
ВР
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы"
ВСЕГО, в том числе:
005
0800
52 0 00 00000
420 618,371
25 357,913
27 774,417
27 646,457
30 313,614
40 710,621
44253,862
39250,426
38139,945
39792,346
36242,924
36592,924
34542,923
1.
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0800
52 1 00 00000
234 861,528
12 624,643
12 962,247
14 636,389
16 267,584
22 417,623
25408,526
23086,694
22438,796
23736,114
20960,971
20660,971
19660,971
1.1.
Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0800
52 1 01 00000
225 562,640
12 624,643
12 962,247
13 403,553
15 707,214
22 307,623
25220,526
22836,694
22318,614
23498,614
18160,971
18160,971
18360,971
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 1 01 02010
600
145 031,476
9 256,039
9 856,456
10 335,574
12 082,746
16 900,041
14681,192
11176,002
9469,332
9469,332
13934,921
13934,921
13934,921
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
005
0802
52 1 01 02010
600
50 716,284
3 322,404
3 105,791
3 067,979
3 624,468
5 407,582
5282,074
4742,612
4742,612
4742,612
4226,050
4226,050
4226,050
1.1.2.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 1 01 07230
600
35,200
35,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
005
0802
52 1 01 07230
600
529,080
11,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
518,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.3.
Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрациии города Шимановска. МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 1 01 07220
600
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,000
1.1.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Комитет по спорту, культуре и молоежной плитике администрации города Шимановска
005
0801
52 1 01 S7710
600
29 050,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5257,260
6400,000
8106,670
9286,670
0,000
0,000
0,000
1.2.
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0801
52 1 02 00000
9 298,888
0,000
0,000
1 232,836
560,370
110,000
188,000
250,000
120,182
237,500
2800,000
2500,000
1300,000
1.2.1.
Приобретениие малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха
Комитет по спорту культуре и молодежной полиитике адмиинистрациии города Шимановска. МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 1 02 07210
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.2.
Приобретениие светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 1 02 07200
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.3.
Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
5210207260
600
700,000
0,000
0,000
700,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.4.
Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 1 02 07270
600
2 693,206
0,000
0,000
532,836
560,370
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800,000
0,000
800,000
1.2.5.
Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
5210207580
600
4 500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2000,000
2500,000
0,000
1.2.6.
Приобретение аттракционов в "Сказочный городок"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
5210207210
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
1.2.7.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52102L4670
600
668,182
0,000
0,000
0,000
0,000
110,000
188,000
250,000
120,182
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.8.
Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52.1.А3.54530
600
237,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
237,500
0,000
0,000
0,000
2.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0800
52 2 00 00000
35 480,851
2 644,712
2 285,828
2 175,188
2 761,963
3 319,045
3699,255
3195,842
3210,425
3195,842
3214,251
2964,251
2814,251
2.1.
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0800
52 2 01 00000
35 480,851
2 644,712
2 285,828
2 175,188
2 761,963
3 319,045
3699,255
3195,842
3210,425
3195,842
3214,251
2964,251
2814,251
2.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждеий
Комитет по спорту, культуре и молодежной полиьике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 02010
600
33 972,338
2 472,447
2 085,167
2 175,188
2 674,123
3 319,045
3516,091
3195,842
3195,842
3195,842
2714,251
2714,251
2714,251
2.1.2.
Ремонт краеведческого музея как памятника истории "Квартира, где жил В.И.Шимановский"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 07190
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.3.
Приобретение фондового оборудования в МБУ "Шимановский краеведческий музей"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 07180
600
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
2.1.4.
Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ "Шимановский краеведческий музей"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 07170
600
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
2.1.5.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 07230
600
73,923
17,600
0,000
0,000
56,323
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.6.
Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0804
52 2 01 07460
600
404,665
154,665
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,000
0,000
2.1.7.
Открытие памятника "В честь тружеников стальных магистралей"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 07500
600
200,661
0,000
200,661
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.8.
Оснащение МБУ "Шимановский краеведческий музей" компьютерным и телекоммуникационным оборудованием
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 07560
600
31,517
0,000
0,000
0,000
31,517
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.9.
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0801
52 2 01 S0550
612
183,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
183,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.10
Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0801
52 2 01 L 2990
612
14,583
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,583
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0800
52 3 00 00000
67 049,082
3 634,618
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
7108,505
5811,507
5911,507
6441,507
6317,004
6317,004
6317,004
3.1.
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0801
52 3 01 00000
67 049,082
3 634,618
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
7108,505
5811,507
5911,507
6441,507
6317,004
6317,004
6317,004
3.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"
005
0801
52 3 01 02010
600
49 280,042
3 610,418
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
3593,665
1811,507
1811,507
1811,507
5817,004
5817,004
5817,004
3.1.2.
Комплектование библиотечных фондов
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"
005
0801
52 3 01 07160
600
1 610,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
100,000
0,000
500,000
500,000
500,000
3.1.3.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"
005
0801
52 3 01 07230
600
24,200
24,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1.4.
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МбУ "Шимановская городская библиотека"
005
0801
52 3 01 L5191
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"
005
0801
52 3 01 S7710
600
16 134,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3504,840
4000,000
4000,000
4630,000
0,000
0,000
0,000
3.2.
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0801
52 3 A1 00000
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.2.1.
Создание модельных муниципальных библиотек
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"
005
0801
52 3 A1 54540
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике города Шимановска
005
0800
52 4 00 00000
15 565,533
1 329,700
3 305,940
1 715,900
1 390,369
2 208,090
1530,200
1000,000
422,834
262,500
500,000
1400,000
500,000
4.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0801
52 4 01 00000
13 576,548
1 281,515
2 322,740
1 715,900
1 390,369
2 208,090
1530,200
1000,000
365,234
262,500
500,000
500,000
500,000
4.1.1.
Организация и проведение общегородских мероприятий
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 4 01 07150
600
13 304,491
1 281,515
2 272,740
1 615,900
1 390,369
2 208,090
1530,200
877,942
365,234
262,500
500,000
500,000
500,000
4.1.2.
Организация и проведение мероприятий с участием молодежи
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0804
52 4 01 07450
600
150,000
0,000
50,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.3
Реализация мероприятий по развитию и схранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 4 01 S7550
600
122,058
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,058
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.
Основное мероприятие "Поддержка лучших работников учреждений культуры"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 4 02 00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.1.
Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0804
52 4 02 07130
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 4 03 00000
48,185
48,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.1.
Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 4 03 06041
600
48,185
48,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0800
52 4 04 00000
1 883,200
0,000
983,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,000
0,000
4.4.1.
Обрудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 4 04 07530
600
320,000
0,000
320,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.2.
Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
005
0802
52 4 04 07540
600
663,200
0,000
663,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.3.
Улучшение материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска
005
0702
52 4 04 07570
600
900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,000
0,000
4.4.4.
Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
5240407590
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.5.
Капитальный ремонт МАУ города Шимановска "Кинотеатр "Спутник"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
005
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5.
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике аджминистрации города Шимановска, МБУ ДО "Детская щкола искусств" г. Шимановска
005
0703
52 4 А1 55192
600
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5.1.
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике аджминистрации города Шимановска, МБУ ДО "Детская щкола искусств" г. Шимановска
005
0703
52 4 А1 55192
600
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы " и прочие мероприятия в области культуры и искусства"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 5 00 00000
67 661,377
5 124,240
5 522,279
5 353,385
5 033,380
5 899,473
6507,377
6156,384
6156,384
6156,384
5250,698
5250,698
5250,698
5.1.
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 5 01 00000
26 811,952
2 416,330
2 522,692
2 473,213
1 972,602
2 109,644
2232,979
2329,354
2329,354
2329,354
2032,144
2032,144
2032,144
5.1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
Комитет по спорту, културе и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 5 01 01050
100
25 968,778
2 388,628
2 478,892
2 429,482
1 868,602
1 997,088
2180,880
2270,898
2270,898
2270,898
1937,504
1937,504
1937,504
005
0804
52 5 01 01050
200
827,111
26,595
42,400
42,400
102,300
111,017
52,099
57,000
57,000
57,000
93,100
93,100
93,100
005
0804
52 5 01 01050
800
16,064
1,107
1,400
1,331
1,700
1,539
0,000
1,456
1,456
1,456
1,539
1,539
1,539
5.2.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 5 02 00000
40 849,425
2 707,910
2 999,587
2 880,172
3 060,778
3 789,829
4274,398
3827,030
3827,030
3827,030
3218,554
3218,554
3218,554
5.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска"
005
0804
52 5 02 02010
600
40 755,825
2 614,310
2 999,587
2 880,172
3 060,778
3 789,829
4274,398
3827,030
3827,030
3827,030
3218,554
3218,554
3218,554
5.2.2.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска"
005
0804
52 5 02 07230
600
17,600
17,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.2.3.
Улучшение материально-технической базы
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска"
005
0804
52 5 02 07420
600
76,000
76,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Шимановске на 2014-2025 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы
Источники финансирования
Объёмы финансирования, тыс.руб.
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы"
Всего
432 228,854
25 357,913
27 774,417
27 646,457
30 313,614
41 700,621
47 594,339
43 554,214
41 116,163
39 792,346
36 242,924
36 592,923
34 542,923
Федеральный бюджет
3 339,139
0,000
0,000
0,000
0,000
841,500
1 438,200
0,000
1 059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
8 271,343
0,000
0,000
0,000
0,000
148,500
1 902,277
4 303,788
1 916,778
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
420 618,371
25 357,913
27 774,417
27 646,457
30 313,614
40 710,621
44 253,862
39 250,426
38 139,945
39 792,346
36 242,924
36 592,923
34 542,923
1
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Всего
241 247,416
12 624,643
12 962,247
14 636,389
16 267,584
23 407,623
27 100,526
25 410,765
23 818,613
23 736,114
20 960,971
20 660,971
19 660,971
Федеральный бюджет
2279,700
0,000
0,000
0,000
0,000
841,500
1438,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
4106,189
0,000
0,000
0,000
0,000
148,500
253,800
2324,071
1379,818
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
234861,528
12624,643
12962,247
14636,389
16267,584
22417,623
25408,526
23086,694
22438,795
23736,114
20960,971
20660,971
19660,971
1.1.
Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений"
Всего
225 562,640
12 624,643
12 962,247
13 403,553
15 707,214
22 307,623
25 220,526
22 836,694
22 318,613
23 498,614
18 160,971
18 160,971
18 360,971
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
225 562,640
12 624,643
12 962,247
13 403,553
15 707,214
22 307,623
25 220,526
22 836,694
22 318,613
23 498,614
18 160,971
18 160,971
18 360,971
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего
195 747,760
12 578,443
12 962,247
13 403,553
15 707,214
22 307,623
19 963,266
15 918,614
14 211,943
14 211,944
18 160,971
18 160,971
18 160,971
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
195 747,760
12578,443
12962,247
13403,553
15707,214
22307,623
19963,266
15918,614
14211,943
14211,944
18160,971
18160,971
18160,971
1.1.2.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Всего
564,280
46,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
518,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
564,280
46,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
518,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.3.
Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта
Всего
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,000
1.1.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
29 050,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 257,260
6 400,000
8 106,670
9 286,670
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
29 050,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5257,260
6400,000
8 106,670
9 286,670
0,000
0,000
0,000
1.2.
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений"
Всего
15 684,777
0,000
0,000
1 232,836
560,370
1 100,000
1 880,000
2 574,071
1 500,000
237,500
2 800,000
2 500,000
1 300,000
Федеральный бюджет
2 279,700
0,000
0,000
0,000
0,000
841,500
1438,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
4 106,189
0,000
0,000
0,000
0,000
148,500
253,800
2324,071
1379,818
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
9 298,888
0,000
0,000
1232,836
560,370
110,000
188,000
250,000
120,182
237,500
2800,000
2500,000
1300,000
1.2.1.
Приобретениие малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.2.
Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.3.
Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка"
Всего
700,000
0,000
0,000
700,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
700,000
0,000
0,000
700,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.4.
Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий
Всего
2 693,206
0,000
0,000
532,836
560,370
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800,000
0,000
800,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
2 693,206
0,000
0,000
532,836
560,370
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800,000
0,000
800,000
1.2.5.
Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха
Всего
4 500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 000,000
2 500,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
4 500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2000,000
2500,000
0,000
1.2.6.
Приобретение аттракционов в "Сказочный городок"
Всего
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
1.2.7.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
Всего
7 054,071
0,000
0,000
0,000
0,000
1 100,000
1 880,000
2 574,071
1 500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
2 279,700
0,000
0,000
0,000
0,000
841,500
1 438,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
4 106,189
0,000
0,000
0,000
0,000
148,500
253,800
2324,071
1379,818
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
668,182
0,000
0,000
0,000
0,000
110,000
188,000
250,000
120,182
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.8.
Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
Всего
237,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
237,500
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
237,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
237,500
0,000
0,000
0,000
2.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
Всего
37479,328
2 644,712
2 285,828
2 175,188
2 761,963
3 319,045
5 347,731
3 195,842
3 560,425
3 195,842
3 214,251
2 964,251
2 814,251
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
1998,477
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1648,477
0,000
350,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
35 480,851
2 644,712
2 285,828
2 175,188
2 761,963
3 319,045
3 699,255
3 195,842
3 210,425
3 195,842
3 214,251
2 964,251
2 814,251
2.1.
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия"
Всего
37 479,328
2 644,712
2 285,828
2 175,188
2 761,963
3 319,045
5 347,731
3 195,842
3 560,425
3 195,842
3 214,251
2 964,251
2 814,251
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
1998,477
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1648,477
0,000
350,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
35 480,851
2 644,712
2 285,828
2 175,188
2 761,963
3 319,045
3 699,255
3 195,842
3 210,425
3 195,842
3 214,251
2 964,251
2 814,251
2.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждеий
Всего
33 972,338
2 472,447
2 085,167
2 175,188
2 674,123
3 319,045
3 516,091
3 195,842
3 195,842
3 195,842
2 714,251
2 714,251
2 714,251
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
33 972,338
2 472,447
2 085,167
2 175,188
2 674,123
3 319,045
3516,091
3195,842
3195,842
3195,842
2714,251
2714,251
2714,251
2.1.2.
Ремонт краеведческого музея как памятника истории "Квартира, где жил В.И.Шимановский"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.3.
Приобретение фондового оборудования в МБУ "Шимановский краеведческий музей"
Всего
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
2.1.4.
Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ "Шимановский краеведческий музей"
Всего
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
2.1.5.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Всего
73,923
17,600
0,000
0,000
56,323
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
73,923
17,600
0,000
0,000
56,323
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.6.
Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Всего
404,665
154,665
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
404,665
154,665
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,000
0,000
2.1.7.
Открытие памятника "В честь тружеников стальных магистралей"
Всего
200,661
0,000
200,661
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
200,661
0,000
200,661
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.8.
Оснащение МБУ "Шимановский краеведческий музей" компьютерным и телекоммуникационным оборудованием
Всего
31,517
0,000
0,000
0,000
31,517
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
31,517
0,000
0,000
0,000
31,517
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.9
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года
Всего
1 831,641
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 831,641
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
1 648,477
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1648,477
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
183,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
183,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.10
Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государствкенной (муниципальной) собственности
Всего
364,583
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
364,583
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
350,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
350,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
14,583
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,583
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
Всего
67 049,082
3 634,618
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
7 108,505
5 811,507
5 911,507
6 441,507
6 317,004
6 317,004
6 317,004
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
67 049,082
3 634,618
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
7 108,505
5 811,507
5 911,507
6 441,507
6 317,004
6 317,004
6 317,004
3.1.
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"
Всего
67 049,082
3 634,618
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
7 108,505
5 811,507
5 911,507
6 441,507
6 317,004
6 317,004
6 317,004
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
67 049,082
3 634,618
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
7 108,505
5 811,507
5 911,507
6 441,507
6 317,004
6 317,004
6 317,004
3.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего
49 280,042
3 610,418
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
3 593,665
1 811,507
1 811,507
1 811,507
5 817,004
5 817,004
5 817,004
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
49 280,042
3 610,418
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
3593,665
1811,507
1811,507
1811,507
5817,004
5817,004
5817,004
3.1.2.
Комплектование библиотечных фондов
Всего
1 610,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
100,000
0,000
500,000
500,000
500,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
1 610,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
100,000
0,000
500,000
500,000
500,000
3.1.3.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Всего
24,200
24,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
24,200
24,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1.4.
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходниых обязательств
Всего
16 134,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3504,840
4000,000
4000,000
4630,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
16 134,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3504,840
4000,000
4000,000
4630,000
0,000
0,000
0,000
3.2.
Основное мероприятие. Федеральный проект "Культурная среда"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.2.1.
Создание модельных муниципальных библиотек
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Всего
18 791,650
1 329,700
3 305,940
1 715,900
1 390,369
2 208,090
1 530,200
2 979,717
1 669,234
262,500
500,000
1 400,000
500,000
Федеральный бюджет
1 059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
2 166,678
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1979,717
186,961
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
15 565,533
1 329,700
3 305,940
1 715,900
1 390,369
2 208,090
1 530,200
1 000,000
422,834
262,500
500,000
1 400,000
500,000
4.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"
Всего
15 556,265
1 281,515
2 322,740
1 715,900
1 390,369
2 208,090
1 530,200
2 979,717
365,234
262,500
500,000
500,000
500,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
1 979,717
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1979,717
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
13 576,548
1 281,515
2 322,740
1 715,900
1 390,369
2 208,090
1 530,200
1 000,000
365,234
262,500
500,000
500,000
500,000
4.1.1.
Организация и проведение общегородских мероприятий
Всего
13 304,491
1 281,515
2 272,740
1 615,900
1 390,369
2 208,090
1 530,200
877,942
365,234
262,500
500,000
500,000
500,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
13 304,491
1 281,515
2 272,740
1 615,900
1 390,369
2 208,090
1530,200
877,942
365,234
262,500
500,000
500,000
500,000
4.1.2.
Организация и проведение мероприятий с участием молодежи
Всего
150,000
0,000
50,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
150,000
0,000
50,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.3.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
Всего
2 101,775
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 101,775
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
1979,717
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1979,717
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
122,058
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,058
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.
Основное мероприятие "Поддержка лучших работников учреждений культуры"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.1.
Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Всего
48,185
48,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
48,185
48,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.1.
Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры
Всего
48,185
48,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
48,185
48,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы"
Всего
1 883,200
0,000
983,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
1 883,200
0,000
983,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,000
0,000
4.4.1.
Обрудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра
Всего
320,000
0,000
320,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
320,000
0,000
320,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.2.
Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
Всего
663,200
0,000
663,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
663,200
0,000
663,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.3.
Улучшение материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска
Всего
900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,000
0,000
4.4.4.
Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.5.
Капитальный ремонт МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5.
Основное меропрпиятие "Федеральный проект "Культурная среда"
Всего
1 304,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1304,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
1 059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
186,961
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
186,961
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5.1.
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
Всего
1 304,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1304,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
1 059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
186,961
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
186,961
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы " и прочие мероприятия в области культуры и искусства"
Всего
67 661,377
5 124,240
5 522,279
5 353,385
5 033,380
5 899,473
6 507,377
6 156,384
6 156,384
6 156,384
5 250,698
5 250,698
5 250,698
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
67 661,377
5 124,240
5 522,279
5 353,385
5 033,380
5 899,473
6 507,377
6 156,384
6 156,384
6 156,384
5 250,698
5 250,698
5 250,698
5.1.
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Всего
26 811,952
2 416,330
2 522,692
2 473,213
1 972,602
2 109,644
2 232,979
2 329,354
2 329,354
2 329,354
2 032,144
2 032,144
2 032,144
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,0000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
26 811,952
2 416,330
2 522,692
2 473,213
1 972,602
2 109,644
2 232,979
2 329,354
2 329,354
2 329,354
2 032,144
2 032,144
2 032,144
5.1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
Всего
26 811,952
2 416,330
2 522,692
2 473,213
1 972,602
2 109,644
2 232,979
2 329,354
2 329,354
2 329,354
2 032,144
2 032,144
2 032,144
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
26 811,952
2 416,330
2 522,692
2 473,213
1 972,602
2 109,644
2232,979
2329,354
2329,354
2329,354
2032,144
2032,144
2032,144
5.2.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Всего
40 849,425
2 707,910
2 999,587
2 880,172
3 060,778
3 789,829
4 274,398
3 827,030
3 827,030
3 827,030
3 218,554
3 218,554
3 218,554
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
40 849,425
2 707,910
2 999,587
2 880,172
3 060,778
3 789,829
4 274,398
3 827,030
3 827,030
3 827,030
3 218,554
3 218,554
3 218,554
5.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего
40 755,825
2 614,310
2 999,587
2 880,172
3 060,778
3 789,829
4 274,398
3 827,030
3 827,030
3 827,030
3 218,554
3 218,554
3 218,554
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
40 755,825
2 614,310
2 999,587
2 880,172
3 060,778
3 789,829
4274,398
3827,030
3827,030
3827,030
3218,554
3218,554
3218,554
5.2.2.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Всего
17,600
17,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
17,600
17,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.2.3.
Улучшение материально-технической базы
Всего
76,000
76,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
76,000
76,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШИМАНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 №239
О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2013 № 1974 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» (в редакции постановления администрации города Шимановска от 26.07.2018 № 854)
(Утратило силу: постановление от 05.06.2020 № 590)
В соответствии с постановлением администрации города Шимановска от 16.12.2013 № 2270 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях создания условий для дальнейшего развития культуры и искусства в городе Шимановске, администрация города
постановляет:
1.Внести в постановление администрации города от 31.10.2013 № 1974 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» (в редакции постановления администрации города Шимановска № 854 от 26.07.2018) изменения (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Шимановска от 27.02.2020 № 198 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2013 № 1974 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» (в редакции постановления администрации города Шимановска от 26.07.2018 № 854).
3.Отделу информационных технологий и технической защиты информации администрации города Шимановска разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Шимановскаhttps://admshim.amurobl.ru/в разделе отдел экономики, категории «Муниципальные программы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шимановска О.В. Базылеву.
Мэр города Шимановска П.В. Березовский
Приложение к постановлению
администрации города
Шимановска
от 18.03.2020 № 239
Изменения
в постановление администрации города от 31.10.2013 № 1974
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске» на 2014-2025 годы» (в редакции постановления администрации города Шимановска № 854 от 26.07.2018)
1.В разделе « I. Муниципальная программа»:
1.1.в подразделе «1. Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1. в п. 9 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
9.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы составит
432228,854 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» – 241247,416 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие» – 37479,328 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание» – 67049,082 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» – 18791,650 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» – 67661,377 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год – 27646,457 тыс. рублей;
2017 год – 30313,614 тыс. рублей;
2018 год – 41700,621 тыс. рублей;
2019 год – 47594,339 тыс. рублей;
2020 год – 43554,214 тыс. рублей;
2021год – 41116,163 тыс. рублей;
2022 год – 39792,346 тыс. рублей;
2023 год – 36242,924 тыс. рублей;
2024 год – 36592,924 тыс. рублей;
2025 год – 34542,924 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета –3339,139 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 841,500 тыс. рублей;
2019 год – 1438,200 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 1059,439 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 8271,343 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год– 148,500 тыс. рублей;
2019 год – 1902,277 тыс. рублей;
2020 год – 4303,788 тыс. рублей;
2021 год – 1916,778 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 420618,371 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год – 27646,457 тыс. рублей;
2017 год – 30313,614 тыс. рублей;
2018 год – 40710,621 тыс. рублей;
2019 год – 44253,862 тыс. рублей;
2020 год – 39250,426 тыс. рублей;
2021 год – 38139,945 тыс. рублей;
2022 год - 39792,346 тыс. рублей;
2023 год – 36242,924 тыс. рублей;
2024 год – 36592,924 тыс. рублей;
2025 год – 34542,924 тыс. рублей
1.2. в подразделе «6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» составит 432228,854 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» – 241247,416 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие» – 37479,328 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание» – 67049,082 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» – 18791,650 тыс. рублей;
подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» – 67661,377 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год – 27646,457 тыс. рублей;
2017 год – 30313,614 тыс. рублей;
2018 год – 41700,621 тыс. рублей;
2019 год – 47594,339 тыс. рублей;
2020 год – 43554,214 тыс. рублей;
2021 год – 41116,163 тыс. рублей;
2022 год - 39792,346 тыс. рублей;
2023 год – 36242,924 тыс. рублей;
2024 год – 36592,924 тыс. рублей;
2025 год – 34542,924 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета –3339,139 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 841,500 тыс. рублей;
2019 год – 1438,200 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 1059,439 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 8271,343 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 148,500 тыс. рублей;
2019 год – 1902,277 тыс. рублей;
2020 год – 4303,788 тыс. рублей;
2021 год – 1916,778 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 420618,371 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год – 27646,457 тыс. рублей;
2017 год – 30313,614 тыс. рублей;
2018 год – 40710,621 тыс. рублей;
2019 год – 44253,862 тыс. рублей;
2020 год– 39250,426 тыс. рублей;
2021 год – 38139,946 тыс. рублей;
2022 год - 39792,346 тыс. рублей;
2023 год – 36242,924 тыс. рублей;
2024 год – 36592,924 тыс. рублей;
2025 год – 34542,924 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».
2. В разделе «II. Содержание подпрограмм»:
2.1. В подпрограмме 1 «Народное творчество и досуговая деятельность»:
2.1.1. в пункте 1.1. «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
7.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения
подпрограммы 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» составляет 241247,416 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год – 14636,389 тыс. рублей;
2017 год – 16267,584 тыс. рублей;
2018 год – 23407,623 тыс. рублей;
2019 год – 27100,526 тыс. рублей;
2020 год – 25410,765 тыс. рублей;
2021 год – 23818,613 тыс. рублей;
2022 год - 23736,114 тыс. рублей;
2023 год - 20960,971 тыс. рублей;
2024 год – 20660,971 тыс. рублей;
2025 год – 19660,971 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета –2279,700 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 841,500 тыс. рублей;
2019 год – 1438,200 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 4106,189 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 148,500 тыс. рублей;
2019 год – 253,800 тыс. рублей;
2020 год – 2324,071 тыс. рублей;
2021 год – 1379,818 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 234861,528 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год – 14636,389 тыс. рублей;
2017 год – 16267,584 тыс. рублей;
2018 год - 22417,623 тыс. рублей;
2019 год – 254089,526 тыс. рублей;
2020 год – 23086,694 тыс. рублей;
2021 год – 22438,795 тыс. рублей;
2022 год - 23736,114 тыс. рублей;
2023 год – 20960,971 тыс. рублей;
2024 год – 20660,971 тыс. рублей;
2025 год – 19660,971 тыс. рублей.
2.1.2. в пункте 1.4. «Описание системы основных мероприятий»:
- добавить строку 1.1.4. «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств»;
- добавить строку 1.2.8 «Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации»;
2.1.3. в пункте 1.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
2.1.3.1. по строке «Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» составляет 241247,416 тыс. рублей. «Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования» изложить в новой редакции:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год – 14636,389 тыс. рублей;
2017 год – 16267,584 тыс. рублей;
2018 год – 23407,623 тыс. рублей;
2019 год – 27100,526 тыс. рублей;
2020 год – 25410,765 тыс. рублей;
2021 год – 23818,613 тыс. рублей;
2022 год - 23736,114 тыс. рублей;
2023 год- 20960,971 тыс. рублей;
2024 год – 20660,971 тыс. рублей;
2025 год – 19660,971 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета –2279,700 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 841,500 тыс. рублей;
2019 год – 1438,200 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 4106,189 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 148,500 тыс. рублей;
2019 год – 253,800 тыс. рублей;
2020 год – 2324,071 тыс. рублей;
2021 год – 1379,818 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 234861,528 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год – 14636,389 тыс. рублей;
2017 год – 16267,584 тыс. рублей;
2018 год – 22417,623 тыс. рублей;
2019 год – 25408,526 тыс. рублей;
2020 год – 23086,694 тыс. рублей;
2021 год – 22438,795 тыс. рублей;
2022 год - 23736,114 тыс. рублей;
2023 год – 20960,971 тыс. рублей;
2024 год – 20660,971 тыс. рублей;
2025 год – 19660,971 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».
2.1.4. в пункте 1.6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 2 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность»
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.1. Основное мероприятие «Содержание культурно-досуговых учреждений»
1,0
1,0
0,6
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,4
0,6
0,4
1.1.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,8
1,0
0,6
0,9
0,9
0,8
0,6
0,7
0,7
0,4
0,6
0,3
1.1.2.Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.Защита звания «Народный самодеятельный коллектив» народными коллективами Дома культуры и
спорта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1.1.4. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
1.2.Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений»
0,0
0,0
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,6
0,4
0,6
1.2.1.Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2.Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.3.Приобретение детского комплекса для «Сказочного городка»
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.4.Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий.
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,3
1.2.5.Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,4
0,0
1.2.6.Приобретение аттракционов в «Сказочный городок»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1.2.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.8. Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
2.2. В подпрограмме 2 «Историко-культурное наследие»:
2.2.1. в пункте 2.1 «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
7.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения
подпрограммы 2 «Историко-культурное наследие» составляет 37479,328 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год –2644,712 тыс. рублей;
2015 год –2285,828 тыс. рублей;
2016 год –2175,188 тыс. рублей;
2017 год –2761,963 тыс. рублей;
2018 год –3319,045 тыс. рублей;
2019 год – 5347,731 тыс. рублей;
2020 год – 3195,842 тыс. рублей;
2021 год – 3560,425 тыс. рублей;
2022 год – 3195,842 тыс. рублей;
2023 год – 3214,251 тыс. рублей;
2024 год – 2964,251 тыс. рублей;
2025 год –2814,251 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета –1998,477 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 1648,477 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 350,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 35480,851 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –2644,712 тыс. рублей;
2015 год –2285,828 тыс. рублей;
2016 год –2175,188 тыс. рублей;
2017 год –2761,963 тыс. рублей;
2018 год –3319,045 тыс. рублей;
2019 год – 3699,255 тыс. рублей;
2020 год – 3195,842 тыс. рублей;
2021 год – 3210,425 тыс. рублей;
2022 год – 3195,842 тыс. рублей;
2023 год – 3214,251 тыс. рублей;
2024 год – 2964,251 тыс. рублей;
2025 год –2814,251 тыс. рублей
2.2.2. в пункте 2.4. «Описание системы основных мероприятий»:
- добавить строку 2.1.10 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности»;
2.2.3. в пункте 2.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 2 «Историко-культурное наследие» составляет 37479,328 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и за счет средств:
2014 год –2644,712 тыс. рублей;
2015 год –2285,828 тыс. рублей;
2016 год –2175,188 тыс. рублей;
2017 год –2761,963 тыс. рублей;
2018 год –3319,045 тыс. рублей;
2019 год – 5347,731 тыс. рублей;
2020 год – 3195,842 тыс. рублей;
2021 год – 3560,425 тыс. рублей;
2022 год – 3195,842 тыс. рублей;
2023 год – 3214,251 тыс. рублей;
2024 год – 2964,251 тыс. рублей;
2025 год –2814,251 тыс. рублей
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Историко-культурное наследие» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».
2.2.4. в разделе 2.6. «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 3 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие»
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2.1. Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия».
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,6
0,8
1,0
0,8
1,0
0,9
1,0
0,9
1,0
0,8
0,7
0,9
2.1.2. Ремонт краеведческого музея как памятника истории «Квартира, где жил В.И. Шимановский»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.3. Приобретение фондового оборудования в МБУ «Шимановский краеведческий музей»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
2.1.4. Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ «Шимановский краеведческий музей»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
2.1.5. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6. Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
2.1.7. Открытие памятника «В честь тружеников стальных магистралей»
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.8.Оснащение МБУ «Шимановский краеведческий музей» компьютерным и телекоммуникационным оборудованием.
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.9.Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.10 Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3. В подпрограмме 3 «Библиотечное обслуживание»:
2.3.1. в пункте 3.1. «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
7.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения
подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» составляет 67049,082 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год –3634,618 тыс. рублей;
2015 год –3698,123 тыс. рублей;
2016 год – 3765,595 тыс. рублей;
2017 год – 4860,318 тыс. рублей;
2018 год – 6866,390 тыс. рублей;
2019 год – 7108,505 тыс. рублей;
2020 год – 5811,507 тыс. рублей;
2021 год – 5911,507 тыс. рублей;
2022 год – 6441,507 тыс. рублей;
2023 год – 6317,004 тыс. рублей;
2024 год – 6317,004 тыс. рублей;
2025 год - 6317,004 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета –0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 67049,082 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –3634,618 тыс. рублей;
2015 год –3698,123 тыс. рублей;
2016 год – 3765,595 тыс. рублей;
2017 год – 4860,318 тыс. рублей;
2018 год – 6866,390 тыс. рублей;
2019 год – 7108,505 тыс. рублей;
2020 год – 5811,507 тыс. рублей;
2021 год – 5911,507 тыс. рублей;
2022 год – 6441,507 тыс. рублей;
2023 год – 6317,004 тыс. рублей;
2024 год – 6317,004 тыс. рублей;
2025 год - 6317,004 тыс. рублей
2.3.2. в пункте 3.4. «Описание системы основных мероприятий»:
- добавить строку «3.1.4. Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)»;
- добавить строку «3.1.5. «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств»;
- добавить строку «3.2. Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»;
- добавить строку «3.2.1. Создание модельных муниципальных библиотек»;
2.3.3. в пункте 3.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» составляет 67049,082 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования за счет средств местного бюджета:
2014 год –3634,618 тыс. рублей;
2015 год –3698,123 тыс. рублей;
2016 год – 3765,595 тыс. рублей;
2017 год – 4860,318 тыс. рублей;
2018 год – 6866,390 тыс. рублей;
2019 год – 7108,505 тыс. рублей;
2020 год – 5811,507 тыс. рублей;
2021 год – 5911,507 тыс. рублей;
2022 год – 6441,507 тыс. рублей;
2023 год – 6317,004 тыс. рублей;
2024 год – 6317,004 тыс. рублей;
2025 год - 6317,004 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
2.3.4. в пункте 3.6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 4 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание»
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3.1. Основное мероприятие «Содержание библиотек и развитие библиотечного дела»
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
0,6
0,8
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
3.1.2. Комплектование библиотечных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,2
0,2
3.1.3. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.4. Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.5. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
3.2. Основное мероприятие. Федеральный проект «Культурная среда»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.1. Создание модельных муниципальных библиотек
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4. В подпрограмме 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
2.4.1. в пункте 4.1. «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции: «
7.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения
подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» составляет 18791,650 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год –1329,700 тыс. рублей;
2015 год –3305,940 тыс. рублей;
2016 год –1715,900 тыс. рублей;
2017 год –1390,369 тыс. рублей;
2018 год –2208,090 тыс. рублей;
2019 год – 1530,200 тыс. рублей;
2020 год – 2979,717 тыс. рублей;
2021 год – 1669,234 тыс. рублей;
2022 год – 262,500 тыс. рублей;
2023 год – 500,000 тыс. рублей;
2024 год – 1400,000 тыс. рублей;
2025 год – 500,000 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета – 1059,439 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 1059,439 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 2166,678 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год –1979,717 тыс. рублей;
2021 год – 186,961 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 15565,533 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –1329,700 тыс. рублей;
2015 год –3305,940 тыс. рублей;
2016 год –1715,900 тыс. рублей;
2017 год –1390,369 тыс. рублей;
2018 год –2208,090 тыс. рублей;
2019 год – 1530,200 тыс. рублей;
2020 год – 1000,000 тыс. рублей;
2021 год – 422,834 тыс. рублей;
2022 год – 262,500 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 1400,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
2.4.2. в пункте 4.4. «Описание системы основных мероприятий»:
- добавить строку «4.1.3 Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области»;
- добавить строку «4.5. Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»;
- добавить строку «4.5.1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)»;
2.4.3. в пункте 4.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
2.4.3.1. по строке «Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» изложить в новой редакции:
«Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» составляет 19029,150 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования за счет средств местного бюджета:
2014 год –1329,700 тыс. рублей;
2015 год –3305,940 тыс. рублей;
2016 год –1715,900 тыс. рублей;
2017 год –1390,369 тыс. рублей;
2018 год –2208,090 тыс. рублей;
2019 год – 1530,200 тыс. рублей;
2020 год – 2979,717 тыс. рублей;
2021 год – 1669,234 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 1400,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».
2.4.4. в пункте 4.6. «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 5 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4.1. Основное мероприятие «Организация и проведение массовых культурных мероприятий»
0,9
0,7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
0,8
1,0
4.1.1. Организация и проведение общегородских мероприятий
0,9
0,6
0,9
1,0
1,0
1,0
0,7
0,9
1,0
1,0
0,8
1,0
4.1.2. Организация и проведение мероприятий с участием молодежи.
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.3. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2. Основное мероприятие «Поддержка лучших работников учреждений культуры».
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.1. Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера»
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.1. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры.
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
4.4.1. Оборудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.2. Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник».
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.3. Улучшение материально-технической базы МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
4.4.4. Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановск «Дом культуры и спорта»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.5. Капитальный ремонт МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5. Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5.1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства»:
2.5.1. в пункте 5.1. «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции: «
7.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» составляет 67661,377 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год – 5124,240 тыс. рублей;
2015 год – 5522,279 тыс. рублей;
2016 год – 5353,385 тыс. рублей;
2017 год – 5033,380 тыс. рублей;
2018 год – 5899,473 тыс. рублей;
2019 год – 6507,377 тыс. рублей;
2020 год – 6156,384 тыс. рублей;
2021 год – 6156,384 тыс. рублей;
2022 год – 6156,384 тыс. рублей;
2023 год – 5250,698 тыс. рублей;
2024 год – 5250,698 тыс. рублей;
2025 год - 5250,698 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета –0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 67661,377 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 5124,240 тыс. рублей;
2015 год – 5522,279 тыс. рублей;
2016 год – 5353,385 тыс. рублей;
2017 год – 5033,380 тыс. рублей;
2018 год – 5899,473 тыс. рублей;
2019 год – 6507,377 тыс. рублей;
2020 год – 6156,384 тыс. рублей;
2021 год – 6156,384 тыс. рублей;
2022 год – 6156,384 тыс. рублей;
2023 год – 5250,698 тыс. рублей;
2024 год – 5250,698 тыс. рублей;
2025 год - 5250,698 тыс. рублей.
2.5.2. в пункте 5.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
2.5.2.1. по строке «Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» изложить в новой редакции:
«Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» составляет 67661,377 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год – 5124,240 тыс. рублей;
2015 год – 5522,279 тыс. рублей;
2016 год – 5353,385 тыс. рублей;
2017 год – 5033,380 тыс. рублей;
2018 год – 5899,473 тыс. рублей;
2019 год – 6507,377 тыс. рублей;
2020 год – 6156,384 тыс. рублей;
2021 год – 6156,384 тыс. рублей;
2022 год – 6156,384 тыс. рублей;
2023 год – 5250,698 тыс. рублей;
2024 год – 5250,698 тыс. рублей;
2025 год - 5250,698 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
2.5.3. в разделе 5.6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 6 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства»
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5.1.1. Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5.2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера»
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5.2.2. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.3. Улучшение материально-технической базы
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Приложение № 1 «Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).
4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Шимановске на 2014-2025 годы»
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Наименование показателя, единица измерения
Официальный источник данных, использованный для расчета показателя
Базисный год (2012)
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
«Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Удельный вес населения города Шимановска, посещающий театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения
Официальные данные на основе внутренней статистики
20
21
22
23
24
25
25
25
26
27
28
29
30
Число участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек.
Официальные данные на основе внутренней статистики
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
19,5
19,8
20,0
20,5
20,8
21,0
21,5
22,0
Доля населения города Шимановска, охваченного музейным обслуживанием, в процентах
Форма статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея"
60
65
68
70,0
75
76
78
80
82
84
86
88
90
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
70
73
75
80
85
90
95
100
100
100
100
100
100
Доля населения города Шимановска, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах
Форма статистического наблюдения - форма N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"
16
16,5
17
18
19
19,5
19,5
20
20,5
20,8
21,1
21,3
21,5
Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел.
Официальные данные на основе внутренней статистики
46,0
48,0
50,0
55,0
57,0
58,0
59,5
59,8
60,0
60,2
60,4
60,6
60,8
Уровень удовлетворенности населения города Шимановска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
65
68
70
73
75
76
78
80
80
80
82
82
84
1.
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Число участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек
Официальные данные на основе внутренней статистики
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
19,5
19,8
20,0
20,5
20,8
21,0
21,5
22,0
1.1.
Основное мероприятие «Содержание культурно-досуговых учреждений»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.1.
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта», МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
Число подготовленных информационно-аналитических материалов, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
20
22
24
26
27
28
39
30
31
32
33
34
35
Число клубных формирований, ед.
Форма статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"
5
7
8
9
10
10
10
10
11
12
13
14
15
Число участников клубных формирований, чел.
Форма статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"
45
80
100
130
140
145
148
150
160
170
180
190
200
Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед.
Форма статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"
203
203
204
205
210
212
213
214
215
216
218
219
220
Число киноустановок, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Число зрителей киносеансов, чел.
Форма статистического наблюдения N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ"
11200
11500
12000
12000
11500
11500
11800
12000
12500
13000
13500
14000
16000
1.1.2.
Мероприятие "Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта», МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
Количество учреждений культуры, функционирующих в городе, единиц
Формы статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ"
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.1.3.
Мероприятие «Защита звания «Народный самодеятельный коллектив» народными коллективами Дома культуры и спорта»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество коллективов, подтвердивших звание «Народный самодеятельный коллектив»
Официальные данные на основе внутренней статистики
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1.1.4.
Мероприятие «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Количество учреждений культуры, функционирующих в городе, единиц
Официальные данные на основе внутренней статистики
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1.
Мероприятие «Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество приобретенных игровых аттракционов малых форм
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2.
Мероприятие «Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество приобретенных комплектов световой аппаратуры
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3.
Мероприятие «Приобретение детского комплекса для «Сказочного городка»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество приобретенных детских комплексов
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4.
Мероприятие «Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество проведенных мероприятий
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
10
10
0
0
0
0
0
15
0
20
1.2.5.
Мероприятие «Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество проведенных мероприятий в парке культуры и отдыха
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
13
0
1.2.6.
Мероприятие «Приобретение аттракционов в «Сказочный городок»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество аттракционов
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.2.7.
Мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
9,1
9,5
9,7
9,8
0
0
0
0
1.2.8.
Мероприятие «Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество созданных виртуальных концертных залов
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2.
Подпрограмма "Историко-культурное наследие"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах
Форма статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея"
14
20
23
25
30
33
35
36
37
38
39
39
40
Число памятников истории и культуры, ед.
Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"
26
27
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
30
2.1.
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.1.
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия в процентах
Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"
-
0
0
0
15
20
25
28
29
30
31
32
33
Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
10
30
40
50
75
80
85
90
90
90
100
100
100
Количество музейных предметов, прошедших реставрацию, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
3
8
10
12
15
16
18
20
20
20
20
20
20
Объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования музейных фондов в городе Шимановске, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
100
110
150
200
250
260
280
300
320
340
360
380
400
Число выставок
статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея"
20
29
35
36
37
38
39
40
40
40
40
40
40
2.1.2.
Мероприятие "Ремонт краеведческого музея как памятника истории «Квартира , где жил В.И. Шимановский»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Количество отремонтированных памятников культуры, , ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Мероприятие «Приобретение фондового оборудования в МБУ «Шимановский краеведческий музей»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Количество шкафов и стеллажей, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2.1.4.
Мероприятие «Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ «Шимановский краеведческий музей»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Количество оформленных экспозиций
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2.1.5.
Мероприятие «Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Количество функционирующих учреждений культуры музейного дела
Форма статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1.6
Мероприятие «Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Число отремонтированных памятников
Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
20
30
50
70
75
80
85
90
90
90
100
100
100
2.1.7
Мероприятие «Открытие памятника «В честь тружеников стальных магистралей»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Число новых памятников истории и культуры
Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.8.
Мероприятие «Оснащение МБУ «Шимановский краеведческий музей» компьютерным и телекоммуникационным оборудованием»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»
Число предметов основного фонда, внесенных в Госкаталог
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.9.
Мероприятие «Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Количество отремонтированных памятников
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2.1.10
Мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Количество обустроенных(восстановленных) воинских захоронений
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Число зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки, тыс. человек
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3.1.
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.1.
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»
Число книговыдач муниципальной библиотеки, ед..
Официальные данные на основе внутренней статистики
73555
73900
74100
74500
74800
74850
74900
75000
75010
75020
75030
75040
75050
Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел..
Официальные данные на основе внутренней статистики
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Число проведенных консультаций, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
100
110
115
120
125
126
128
130
130
130
132
132
132
Количество изданных информационно-аналитических материалов, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
35
35
35
35
35
35
35
35
36
37
38
38
38
3.1.2.
Мероприятие «Комплектование библиотечных фондов»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»
Средняя книгообеспеченность на человека, в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
1,1
0
0
0
0
0
1,1
0
1,1
0
1,1
1,1
1,1
3.1.3.
Мероприятие «Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»
Количество действующих библиотек
Официальные данные на основе внутренней статистики
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.1.4
Мероприятие «Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»
Средняя книгообеспеченность на человека, в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
1,1
0
0
0
0
0
1,1
0
0
0
0
0
0
3.1.5.
Мероприятие «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»
Количество действующих библиотек
Официальные данные на основе внутренней статистики
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.2.
Основное мероприятие «Федеральный проект «культурная среда»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.1.
Мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»
Количество модельных библиотек
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
203
203
204
205
210
212
213
215
216
217
218
219
220
4.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.1.
Мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Число лауреатов стипендии мэра города Шимановска в области культуры и искусства, чел.
Официальные данные на основе внутренней статистики
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, чел.
Официальные данные на основе внутренней статистики
45
50
65
80
90
93
95
100
130
140
150
170
180
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
203
203
204
205
210
212
213
215
216
217
218
219
220
4.1.2.
Мероприятие «Организация и проведение мероприятий с участием молодежи"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Количество мероприятий с участием молодежи
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
10
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.3.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Основное мероприятие «Поддержка лучших работников учреждений культуры»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2.1.
Мероприятие «Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Число лауреатов премии из числа работников культуры
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3.
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Увеличение числа посещений учреждений культуры по сравнению с 2017 годом, %
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
4.3.1.
Мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Количество учреждений, в которых приобретены огнетушители
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4.1.
Мероприятие «Оборудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Количество оборудованных молодежных театров
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.2.
Мероприятие «Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
Увеличение количества сеансов
Официальные данные на основе внутренней статистики
450
0
470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.3.
Мероприятие «Улучшение материально-технической базы МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска
Увеличение числа обучающихся ДШИ
Официальные данные на основе внутренней статистики
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314
0
4.4.4.
Мероприятие «Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»
Увеличение числа клубных формирований
Официальные данные на основе внутренней статистики
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.5.
Мероприятие «Капитальный ремонт МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»
Увеличение числа зрителей
Официальные данные на основе внутренней статистики
6000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5.
Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.5.1.
Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска
Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, %
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
0
0
0
0
0
0
0
140
0
0
0
0
5.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике области, в процентах
Форма статистического наблюдения N "ЗП-культура", данные Росстата
36,3
64,9
64,9
82,4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.1.
Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1.1.
Мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления»
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта»
Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Шимановске", в процентах
Официальные данные на основе внутренней статистики
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.2.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.1.
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
2014
2025
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта»
Количество муниципальных учреждений, принятых на обслуживание, ед.
Официальные данные на основе внутренней статистики
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5.2.2.
Мероприятие "Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций»
2014
2020
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта»
Число учреждений, обслуживающих учреждения культуры и спорта
Официальные данные на основе внутренней статистики
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5.2.3.
Мероприятие "Улучшение материально-технической базы"
2014
2020
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта»
Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, единиц
Официальные данные на основе внутренней статистики
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
№ п/п
Наименование муниципальной целевой программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб), годы
ГРБС
РзПР
ЦСР
ВР
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы"
ВСЕГО, в том числе:
005
0800
52 0 00 00000
420 618,371
25 357,913
27 774,417
27 646,457
30 313,614
40 710,621
44253,862
39250,426
38139,945
39792,346
36242,924
36592,924
34542,923
1.
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0800
52 1 00 00000
234 861,528
12 624,643
12 962,247
14 636,389
16 267,584
22 417,623
25408,526
23086,694
22438,796
23736,114
20960,971
20660,971
19660,971
1.1.
Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0800
52 1 01 00000
225 562,640
12 624,643
12 962,247
13 403,553
15 707,214
22 307,623
25220,526
22836,694
22318,614
23498,614
18160,971
18160,971
18360,971
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 1 01 02010
600
145 031,476
9 256,039
9 856,456
10 335,574
12 082,746
16 900,041
14681,192
11176,002
9469,332
9469,332
13934,921
13934,921
13934,921
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
005
0802
52 1 01 02010
600
50 716,284
3 322,404
3 105,791
3 067,979
3 624,468
5 407,582
5282,074
4742,612
4742,612
4742,612
4226,050
4226,050
4226,050
1.1.2.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 1 01 07230
600
35,200
35,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
005
0802
52 1 01 07230
600
529,080
11,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
518,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.3.
Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрациии города Шимановска. МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 1 01 07220
600
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,000
1.1.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Комитет по спорту, культуре и молоежной плитике администрации города Шимановска
005
0801
52 1 01 S7710
600
29 050,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5257,260
6400,000
8106,670
9286,670
0,000
0,000
0,000
1.2.
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0801
52 1 02 00000
9 298,888
0,000
0,000
1 232,836
560,370
110,000
188,000
250,000
120,182
237,500
2800,000
2500,000
1300,000
1.2.1.
Приобретениие малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха
Комитет по спорту культуре и молодежной полиитике адмиинистрациии города Шимановска. МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 1 02 07210
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.2.
Приобретениие светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 1 02 07200
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.3.
Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
5210207260
600
700,000
0,000
0,000
700,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.4.
Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 1 02 07270
600
2 693,206
0,000
0,000
532,836
560,370
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800,000
0,000
800,000
1.2.5.
Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
5210207580
600
4 500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2000,000
2500,000
0,000
1.2.6.
Приобретение аттракционов в "Сказочный городок"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
5210207210
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
1.2.7.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52102L4670
600
668,182
0,000
0,000
0,000
0,000
110,000
188,000
250,000
120,182
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.8.
Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52.1.А3.54530
600
237,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
237,500
0,000
0,000
0,000
2.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0800
52 2 00 00000
35 480,851
2 644,712
2 285,828
2 175,188
2 761,963
3 319,045
3699,255
3195,842
3210,425
3195,842
3214,251
2964,251
2814,251
2.1.
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0800
52 2 01 00000
35 480,851
2 644,712
2 285,828
2 175,188
2 761,963
3 319,045
3699,255
3195,842
3210,425
3195,842
3214,251
2964,251
2814,251
2.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждеий
Комитет по спорту, культуре и молодежной полиьике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 02010
600
33 972,338
2 472,447
2 085,167
2 175,188
2 674,123
3 319,045
3516,091
3195,842
3195,842
3195,842
2714,251
2714,251
2714,251
2.1.2.
Ремонт краеведческого музея как памятника истории "Квартира, где жил В.И.Шимановский"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 07190
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.3.
Приобретение фондового оборудования в МБУ "Шимановский краеведческий музей"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 07180
600
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
2.1.4.
Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ "Шимановский краеведческий музей"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 07170
600
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
2.1.5.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 07230
600
73,923
17,600
0,000
0,000
56,323
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.6.
Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0804
52 2 01 07460
600
404,665
154,665
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,000
0,000
2.1.7.
Открытие памятника "В честь тружеников стальных магистралей"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 07500
600
200,661
0,000
200,661
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.8.
Оснащение МБУ "Шимановский краеведческий музей" компьютерным и телекоммуникационным оборудованием
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"
005
0801
52 2 01 07560
600
31,517
0,000
0,000
0,000
31,517
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.9.
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0801
52 2 01 S0550
612
183,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
183,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.10
Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0801
52 2 01 L 2990
612
14,583
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,583
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0800
52 3 00 00000
67 049,082
3 634,618
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
7108,505
5811,507
5911,507
6441,507
6317,004
6317,004
6317,004
3.1.
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0801
52 3 01 00000
67 049,082
3 634,618
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
7108,505
5811,507
5911,507
6441,507
6317,004
6317,004
6317,004
3.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"
005
0801
52 3 01 02010
600
49 280,042
3 610,418
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
3593,665
1811,507
1811,507
1811,507
5817,004
5817,004
5817,004
3.1.2.
Комплектование библиотечных фондов
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"
005
0801
52 3 01 07160
600
1 610,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
100,000
0,000
500,000
500,000
500,000
3.1.3.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"
005
0801
52 3 01 07230
600
24,200
24,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1.4.
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МбУ "Шимановская городская библиотека"
005
0801
52 3 01 L5191
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"
005
0801
52 3 01 S7710
600
16 134,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3504,840
4000,000
4000,000
4630,000
0,000
0,000
0,000
3.2.
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0801
52 3 A1 00000
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.2.1.
Создание модельных муниципальных библиотек
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"
005
0801
52 3 A1 54540
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике города Шимановска
005
0800
52 4 00 00000
15 565,533
1 329,700
3 305,940
1 715,900
1 390,369
2 208,090
1530,200
1000,000
422,834
262,500
500,000
1400,000
500,000
4.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0801
52 4 01 00000
13 576,548
1 281,515
2 322,740
1 715,900
1 390,369
2 208,090
1530,200
1000,000
365,234
262,500
500,000
500,000
500,000
4.1.1.
Организация и проведение общегородских мероприятий
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 4 01 07150
600
13 304,491
1 281,515
2 272,740
1 615,900
1 390,369
2 208,090
1530,200
877,942
365,234
262,500
500,000
500,000
500,000
4.1.2.
Организация и проведение мероприятий с участием молодежи
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0804
52 4 01 07450
600
150,000
0,000
50,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.3
Реализация мероприятий по развитию и схранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 4 01 S7550
600
122,058
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,058
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.
Основное мероприятие "Поддержка лучших работников учреждений культуры"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 4 02 00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.1.
Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0804
52 4 02 07130
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 4 03 00000
48,185
48,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.1.
Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 4 03 06041
600
48,185
48,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0800
52 4 04 00000
1 883,200
0,000
983,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,000
0,000
4.4.1.
Обрудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
52 4 04 07530
600
320,000
0,000
320,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.2.
Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
005
0802
52 4 04 07540
600
663,200
0,000
663,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.3.
Улучшение материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска
005
0702
52 4 04 07570
600
900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,000
0,000
4.4.4.
Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
005
0801
5240407590
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.5.
Капитальный ремонт МАУ города Шимановска "Кинотеатр "Спутник"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
005
600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5.
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике аджминистрации города Шимановска, МБУ ДО "Детская щкола искусств" г. Шимановска
005
0703
52 4 А1 55192
600
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5.1.
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике аджминистрации города Шимановска, МБУ ДО "Детская щкола искусств" г. Шимановска
005
0703
52 4 А1 55192
600
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы " и прочие мероприятия в области культуры и искусства"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 5 00 00000
67 661,377
5 124,240
5 522,279
5 353,385
5 033,380
5 899,473
6507,377
6156,384
6156,384
6156,384
5250,698
5250,698
5250,698
5.1.
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 5 01 00000
26 811,952
2 416,330
2 522,692
2 473,213
1 972,602
2 109,644
2232,979
2329,354
2329,354
2329,354
2032,144
2032,144
2032,144
5.1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
Комитет по спорту, културе и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 5 01 01050
100
25 968,778
2 388,628
2 478,892
2 429,482
1 868,602
1 997,088
2180,880
2270,898
2270,898
2270,898
1937,504
1937,504
1937,504
005
0804
52 5 01 01050
200
827,111
26,595
42,400
42,400
102,300
111,017
52,099
57,000
57,000
57,000
93,100
93,100
93,100
005
0804
52 5 01 01050
800
16,064
1,107
1,400
1,331
1,700
1,539
0,000
1,456
1,456
1,456
1,539
1,539
1,539
5.2.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска
005
0804
52 5 02 00000
40 849,425
2 707,910
2 999,587
2 880,172
3 060,778
3 789,829
4274,398
3827,030
3827,030
3827,030
3218,554
3218,554
3218,554
5.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска"
005
0804
52 5 02 02010
600
40 755,825
2 614,310
2 999,587
2 880,172
3 060,778
3 789,829
4274,398
3827,030
3827,030
3827,030
3218,554
3218,554
3218,554
5.2.2.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска"
005
0804
52 5 02 07230
600
17,600
17,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.2.3.
Улучшение материально-технической базы
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска"
005
0804
52 5 02 07420
600
76,000
76,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Шимановске на 2014-2025 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы
Источники финансирования
Объёмы финансирования, тыс.руб.
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы"
Всего
432 228,854
25 357,913
27 774,417
27 646,457
30 313,614
41 700,621
47 594,339
43 554,214
41 116,163
39 792,346
36 242,924
36 592,923
34 542,923
Федеральный бюджет
3 339,139
0,000
0,000
0,000
0,000
841,500
1 438,200
0,000
1 059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
8 271,343
0,000
0,000
0,000
0,000
148,500
1 902,277
4 303,788
1 916,778
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
420 618,371
25 357,913
27 774,417
27 646,457
30 313,614
40 710,621
44 253,862
39 250,426
38 139,945
39 792,346
36 242,924
36 592,923
34 542,923
1
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Всего
241 247,416
12 624,643
12 962,247
14 636,389
16 267,584
23 407,623
27 100,526
25 410,765
23 818,613
23 736,114
20 960,971
20 660,971
19 660,971
Федеральный бюджет
2279,700
0,000
0,000
0,000
0,000
841,500
1438,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
4106,189
0,000
0,000
0,000
0,000
148,500
253,800
2324,071
1379,818
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
234861,528
12624,643
12962,247
14636,389
16267,584
22417,623
25408,526
23086,694
22438,795
23736,114
20960,971
20660,971
19660,971
1.1.
Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений"
Всего
225 562,640
12 624,643
12 962,247
13 403,553
15 707,214
22 307,623
25 220,526
22 836,694
22 318,613
23 498,614
18 160,971
18 160,971
18 360,971
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
225 562,640
12 624,643
12 962,247
13 403,553
15 707,214
22 307,623
25 220,526
22 836,694
22 318,613
23 498,614
18 160,971
18 160,971
18 360,971
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего
195 747,760
12 578,443
12 962,247
13 403,553
15 707,214
22 307,623
19 963,266
15 918,614
14 211,943
14 211,944
18 160,971
18 160,971
18 160,971
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
195 747,760
12578,443
12962,247
13403,553
15707,214
22307,623
19963,266
15918,614
14211,943
14211,944
18160,971
18160,971
18160,971
1.1.2.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Всего
564,280
46,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
518,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
564,280
46,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
518,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.3.
Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта
Всего
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,000
1.1.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
29 050,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 257,260
6 400,000
8 106,670
9 286,670
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
29 050,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5257,260
6400,000
8 106,670
9 286,670
0,000
0,000
0,000
1.2.
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений"
Всего
15 684,777
0,000
0,000
1 232,836
560,370
1 100,000
1 880,000
2 574,071
1 500,000
237,500
2 800,000
2 500,000
1 300,000
Федеральный бюджет
2 279,700
0,000
0,000
0,000
0,000
841,500
1438,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
4 106,189
0,000
0,000
0,000
0,000
148,500
253,800
2324,071
1379,818
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
9 298,888
0,000
0,000
1232,836
560,370
110,000
188,000
250,000
120,182
237,500
2800,000
2500,000
1300,000
1.2.1.
Приобретениие малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.2.
Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.3.
Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка"
Всего
700,000
0,000
0,000
700,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
700,000
0,000
0,000
700,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.4.
Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий
Всего
2 693,206
0,000
0,000
532,836
560,370
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800,000
0,000
800,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
2 693,206
0,000
0,000
532,836
560,370
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800,000
0,000
800,000
1.2.5.
Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха
Всего
4 500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 000,000
2 500,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
4 500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2000,000
2500,000
0,000
1.2.6.
Приобретение аттракционов в "Сказочный городок"
Всего
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
1.2.7.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
Всего
7 054,071
0,000
0,000
0,000
0,000
1 100,000
1 880,000
2 574,071
1 500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
2 279,700
0,000
0,000
0,000
0,000
841,500
1 438,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
4 106,189
0,000
0,000
0,000
0,000
148,500
253,800
2324,071
1379,818
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
668,182
0,000
0,000
0,000
0,000
110,000
188,000
250,000
120,182
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.8.
Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
Всего
237,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
237,500
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
237,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
237,500
0,000
0,000
0,000
2.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
Всего
37479,328
2 644,712
2 285,828
2 175,188
2 761,963
3 319,045
5 347,731
3 195,842
3 560,425
3 195,842
3 214,251
2 964,251
2 814,251
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
1998,477
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1648,477
0,000
350,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
35 480,851
2 644,712
2 285,828
2 175,188
2 761,963
3 319,045
3 699,255
3 195,842
3 210,425
3 195,842
3 214,251
2 964,251
2 814,251
2.1.
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия"
Всего
37 479,328
2 644,712
2 285,828
2 175,188
2 761,963
3 319,045
5 347,731
3 195,842
3 560,425
3 195,842
3 214,251
2 964,251
2 814,251
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
1998,477
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1648,477
0,000
350,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
35 480,851
2 644,712
2 285,828
2 175,188
2 761,963
3 319,045
3 699,255
3 195,842
3 210,425
3 195,842
3 214,251
2 964,251
2 814,251
2.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждеий
Всего
33 972,338
2 472,447
2 085,167
2 175,188
2 674,123
3 319,045
3 516,091
3 195,842
3 195,842
3 195,842
2 714,251
2 714,251
2 714,251
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
33 972,338
2 472,447
2 085,167
2 175,188
2 674,123
3 319,045
3516,091
3195,842
3195,842
3195,842
2714,251
2714,251
2714,251
2.1.2.
Ремонт краеведческого музея как памятника истории "Квартира, где жил В.И.Шимановский"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.3.
Приобретение фондового оборудования в МБУ "Шимановский краеведческий музей"
Всего
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
2.1.4.
Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ "Шимановский краеведческий музей"
Всего
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
2.1.5.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Всего
73,923
17,600
0,000
0,000
56,323
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
73,923
17,600
0,000
0,000
56,323
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.6.
Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Всего
404,665
154,665
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
404,665
154,665
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,000
0,000
2.1.7.
Открытие памятника "В честь тружеников стальных магистралей"
Всего
200,661
0,000
200,661
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
200,661
0,000
200,661
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.8.
Оснащение МБУ "Шимановский краеведческий музей" компьютерным и телекоммуникационным оборудованием
Всего
31,517
0,000
0,000
0,000
31,517
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
31,517
0,000
0,000
0,000
31,517
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.9
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года
Всего
1 831,641
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 831,641
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
1 648,477
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1648,477
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
183,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
183,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.10
Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государствкенной (муниципальной) собственности
Всего
364,583
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
364,583
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
350,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
350,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
14,583
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,583
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
Всего
67 049,082
3 634,618
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
7 108,505
5 811,507
5 911,507
6 441,507
6 317,004
6 317,004
6 317,004
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
67 049,082
3 634,618
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
7 108,505
5 811,507
5 911,507
6 441,507
6 317,004
6 317,004
6 317,004
3.1.
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"
Всего
67 049,082
3 634,618
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
7 108,505
5 811,507
5 911,507
6 441,507
6 317,004
6 317,004
6 317,004
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
67 049,082
3 634,618
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
7 108,505
5 811,507
5 911,507
6 441,507
6 317,004
6 317,004
6 317,004
3.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего
49 280,042
3 610,418
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
3 593,665
1 811,507
1 811,507
1 811,507
5 817,004
5 817,004
5 817,004
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
49 280,042
3 610,418
3 698,123
3 765,595
4 860,318
6 866,390
3593,665
1811,507
1811,507
1811,507
5817,004
5817,004
5817,004
3.1.2.
Комплектование библиотечных фондов
Всего
1 610,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
100,000
0,000
500,000
500,000
500,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
1 610,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
100,000
0,000
500,000
500,000
500,000
3.1.3.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Всего
24,200
24,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
24,200
24,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1.4.
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходниых обязательств
Всего
16 134,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3504,840
4000,000
4000,000
4630,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
16 134,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3504,840
4000,000
4000,000
4630,000
0,000
0,000
0,000
3.2.
Основное мероприятие. Федеральный проект "Культурная среда"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.2.1.
Создание модельных муниципальных библиотек
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Всего
18 791,650
1 329,700
3 305,940
1 715,900
1 390,369
2 208,090
1 530,200
2 979,717
1 669,234
262,500
500,000
1 400,000
500,000
Федеральный бюджет
1 059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
2 166,678
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1979,717
186,961
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
15 565,533
1 329,700
3 305,940
1 715,900
1 390,369
2 208,090
1 530,200
1 000,000
422,834
262,500
500,000
1 400,000
500,000
4.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"
Всего
15 556,265
1 281,515
2 322,740
1 715,900
1 390,369
2 208,090
1 530,200
2 979,717
365,234
262,500
500,000
500,000
500,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
1 979,717
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1979,717
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
13 576,548
1 281,515
2 322,740
1 715,900
1 390,369
2 208,090
1 530,200
1 000,000
365,234
262,500
500,000
500,000
500,000
4.1.1.
Организация и проведение общегородских мероприятий
Всего
13 304,491
1 281,515
2 272,740
1 615,900
1 390,369
2 208,090
1 530,200
877,942
365,234
262,500
500,000
500,000
500,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
13 304,491
1 281,515
2 272,740
1 615,900
1 390,369
2 208,090
1530,200
877,942
365,234
262,500
500,000
500,000
500,000
4.1.2.
Организация и проведение мероприятий с участием молодежи
Всего
150,000
0,000
50,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
150,000
0,000
50,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.3.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
Всего
2 101,775
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 101,775
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
1979,717
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1979,717
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
122,058
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,058
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.
Основное мероприятие "Поддержка лучших работников учреждений культуры"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.1.
Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Всего
48,185
48,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
48,185
48,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.1.
Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры
Всего
48,185
48,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
48,185
48,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы"
Всего
1 883,200
0,000
983,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
1 883,200
0,000
983,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,000
0,000
4.4.1.
Обрудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра
Всего
320,000
0,000
320,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
320,000
0,000
320,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.2.
Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
Всего
663,200
0,000
663,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
663,200
0,000
663,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.3.
Улучшение материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска
Всего
900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,000
0,000
4.4.4.
Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4.5.
Капитальный ремонт МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5.
Основное меропрпиятие "Федеральный проект "Культурная среда"
Всего
1 304,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1304,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
1 059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
186,961
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
186,961
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5.1.
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)
Всего
1 304,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1304,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
1 059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1059,439
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
186,961
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
186,961
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,600
0,000
0,000
0,000
0,000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы " и прочие мероприятия в области культуры и искусства"
Всего
67 661,377
5 124,240
5 522,279
5 353,385
5 033,380
5 899,473
6 507,377
6 156,384
6 156,384
6 156,384
5 250,698
5 250,698
5 250,698
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
67 661,377
5 124,240
5 522,279
5 353,385
5 033,380
5 899,473
6 507,377
6 156,384
6 156,384
6 156,384
5 250,698
5 250,698
5 250,698
5.1.
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Всего
26 811,952
2 416,330
2 522,692
2 473,213
1 972,602
2 109,644
2 232,979
2 329,354
2 329,354
2 329,354
2 032,144
2 032,144
2 032,144
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,0000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
26 811,952
2 416,330
2 522,692
2 473,213
1 972,602
2 109,644
2 232,979
2 329,354
2 329,354
2 329,354
2 032,144
2 032,144
2 032,144
5.1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
Всего
26 811,952
2 416,330
2 522,692
2 473,213
1 972,602
2 109,644
2 232,979
2 329,354
2 329,354
2 329,354
2 032,144
2 032,144
2 032,144
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
26 811,952
2 416,330
2 522,692
2 473,213
1 972,602
2 109,644
2232,979
2329,354
2329,354
2329,354
2032,144
2032,144
2032,144
5.2.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Всего
40 849,425
2 707,910
2 999,587
2 880,172
3 060,778
3 789,829
4 274,398
3 827,030
3 827,030
3 827,030
3 218,554
3 218,554
3 218,554
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
40 849,425
2 707,910
2 999,587
2 880,172
3 060,778
3 789,829
4 274,398
3 827,030
3 827,030
3 827,030
3 218,554
3 218,554
3 218,554
5.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего
40 755,825
2 614,310
2 999,587
2 880,172
3 060,778
3 789,829
4 274,398
3 827,030
3 827,030
3 827,030
3 218,554
3 218,554
3 218,554
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
40 755,825
2 614,310
2 999,587
2 880,172
3 060,778
3 789,829
4274,398
3827,030
3827,030
3827,030
3218,554
3218,554
3218,554
5.2.2.
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций
Всего
17,600
17,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
17,600
17,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.2.3.
Улучшение материально-технической базы
Всего
76,000
76,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
76,000
76,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: