Основная информация
Дата опубликования: | 18 апреля 2013г. |
Номер документа: | RU51000201300210 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2013 № 200-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
НА 2012 - 2016 ГОДЫ
{Утратил силу – постановление Правительства Мурманской Области от 31.12.2013 № 783-ПП}
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 11.04.2013 № 162-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 18.04.2013 № 200-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу
«Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012 - 2016 годы
1. В паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)» изложить в редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 1016 168,6 тыс. рублей
Источник финанси-рования
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Программы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИТОГО
1016 168,6
201 107,8
279 472,9
228 777,9
114 050,0
192 760,0
Областной бюджет
1015 972,8
200 912,0
279 472,9
228 777,9
114 050,0
192 760,0
Средства государст-венных внебюджет-ных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов
социального обслуживания»
ИТОГО
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
Областной бюджет
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области»
ИТОГО
127 204,5
17 709,7
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Областной бюджет
127 008,7
17 513,9
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средства государст-венных внебюджет-ных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0»
2. Таблицу раздела 2 «Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели» изложить в редакции:
«№ п/п
Цель,
задачи и
показатели
(индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Степень
влияния показателя (индикатор)
на
достижение
цели (%)
2010 год
2011 год
Годы реализации Программы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения
1
Доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ
%
Х
9,0
60,0
65,2
77,4
14,3
94,3
Министерство труда и социального развития Мурманской области
2
Доля учреждений социального обслуживания населения, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений
%
Х
8,6
17,1
31,4
31,4
31,4
31,4
Министерство труда и социального развития Мурманской области
3
Темп роста числа вновь созданных отделений и служб в учреждениях социального обслуживания населения по отношению к базовому показателю (2011 г. – 3 отделения)
%
Х
100,0
102,0
108,0
112,0
114,3
115,0
Министерство труда и социального развития Мурманской области
4
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения
мест
21,8
21,8
21,9
23,0
25,9
26,1
29,5
Министерство труда и социального развития Мурманской области
5
Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения
чел.
Х
Х
744
1265
2284
2805
3226
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
1.1.
Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания
ед.
Х
42
-
172
27
136
-
Министерство строительства и территори-ального развития Мурманской области
35%
1.2.
Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания
ед.
-
-
-
4
-
-
1
Министерство строительства и территори-ального развития Мурманской области
5%
1.3.
Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания
ед.
Х
Х
3
3
2
1
2
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
10%
Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
2.1.
Количество отделений, служб, предоставляю-щих новые формы социального обслуживания граждан
ед.
Х
Х
23
30
44
49
51
Министерство труда и социального развития Мурманской области
15%
2.2.
Доля учреждений, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений
%
Х
9,0
57,1
88,6
88,2
88,2
97,1
Министерство труда и социального развития Мурманской области
25%
2.3.
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта
ед.
Х
Х
11
11
9
3
8
Министерство труда и социального развития Мурманской области
10%»
3. Таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм» раздела 5 изложить в редакции:
«Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм
(тыс. рублей)
Источник финансирования
Всего на 2012 - 2016 годы
По годам реализации Программы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
1016 168,6
201 107,8
279 472,9
228 777,9
114 050,0
192 760,0
Инвестиции в
основной капитал
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
в том числе:
Областной бюджет
1016 168,6
201 107,8
279 472,9
228 777,9
114 050,0
192 760,0
Инвестиции в
основной капитал
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
В том числе по подпрограммам
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания»
Всего по Подпрограмме
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
В том числе за счет средств:
областного бюджета
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции в основной капитал
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
Государственный заказчик
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
Инвестиции в
основной капитал
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области»
Всего по
Подпрограмме
127 204,5
17 709,7
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
В том числе за счет средств:
областного бюджета
127 008,7
17 513,9
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
государственных внебюджетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции в
основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Государственный заказчик
Министерство труда и социального развития Мурманской области
127 204,5
17 709,7
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Инвестиции в
основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0»
4. В подпрограмме «Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания»:
4.1. В паспорте подпрограммы:
4.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)» изложить в редакции:
«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 888 964,1 тыс. рублей
(тыс. руб.)
Источник финансиро-вания
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Областной бюджет
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00»
4.1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» слова «274 проектных места» заменить словами «335 проектных мест».
4.2. Таблицу раздела 2 «Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в редакции:
«№ п/п
Цель,
задачи и показатели
(индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
2010 год
2011 год
Годы реализации Подпрограммы
2012 год
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания населения
ед.
Х
42
-
172
27
136
-
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2
Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания населения
ед.
-
-
-
4
-
-
1
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
3
Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания населения
ед.
Х
Х
3
3
2
1
2
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»
4.3. Таблицу раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета составит:
Источник финансирования
Всего
на 2012 - 2014 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Областной бюджет
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
Инвестиции в основной капитал
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00»
4.4. Перечень программных мероприятий (приложение № 1 к подпрограмме) изложить редакции:
«№ п/п
Программные мероприятия
Срок выпол-нения (квартал, год)
Объемы финансирования (тыс.руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Организации, участвующие в реализации программных мероприятий
Источники финансиро-вания
всего
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименова-ние
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
1.
Реконструкция психоневрологи-ческого интерната по адресу: г.Апатиты, ул. Лесная, д. 51
2012-2013
всего: 620 584,60, ОБ-620 584,60
620584,60
142 224,60
189 260,00
180 000,00
109 100,00
число введенных проектных мест (шт.)
136
136
ГОКУ«Управле-ние капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН «Апатитский психоневро-логический интернат № 1»
количество реконструи-руемых объектов (шт.)
1
1
1
1
2.
Строительство объекта «Центр социальной адаптации в г. Мурманске»
2012
всего: 7 200,0, ОБ-7 200,0
7 200,00
4 204,00
2 996,00
количество разработан-ных ПСД (шт.)
1
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
3.
Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних
2013
всего: 00,0, ОБ-00,0
0,00
0,00
0,00
количество разработан-ных ПСД (шт.)
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск»
4.
Реконструкция нежилого здания ГОУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск» (правопреемник - ГОБУСОН «Полярнинский КЦСОН»)
2012-2014
всего: 51 003,2, ОБ-51 070,0
51 003,20
4 933,20
30 570,00
15 500,00
число введенных проектных мест (шт.)
27
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН «Полярнинский КЦСОН»
количество реконструи-руемых объектов (шт.)
1
1
1
5.
Реконструкция объекта «Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23»
2012
всего: 38 326,3, ОБ-38 326,3
38 326,30
32 036,30
6 290,00
число введенных проектных мест (шт.)
36
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»
количество реконструи-руемых объектов (шт.)
1
1
6.
Психоневрологи-ческий интернат на ул. Гладышева, 10, в г. Апатиты
2013-2016
всего: 122 200,0 ОБ- 122 200,0
122 200,00
3 500,00
0,00
0,00
118 700,00
количество разработан-ных ПСД (шт.)
1
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН АПНИ № 2
количество реконструируемых объектов (шт.)
1
7.
Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов
2013
всего: 4 700,0 ОБ - 4 700,0
4 700,00
4 700,00
0,00
0,00
количество разработан-ных ПСД (шт.)
1
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН Ковдорский ДИПИ
8.
Реконструкция Мончегорского дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов
2014-2016
всего: 43 500,0 ОБ - 43 500,0
43 500,00
43 500,00
количество разработан-ных ПСД (шт.)
1
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН Мончегорский ДИМПИ
количество реконструи-руемых объектов (шт.)
1
9.
Строительство здания для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних в п. Умба
2013
всего: 1 450,0 ОБ - 1 450,0
1 450,00
1 450,00
количество разработан-ных ПСД (шт.)
1
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН «Терский КЦСОН»
Итого по подпрограмме, в том числе:
всего: 888 964,1 ОБ - 888 964,1
888 964,10
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
государственные услуги
всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
публичные обязательства
всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
мероприятия по содержанию имущества
всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные мероприятия
всего: 888 964,1 ОБ - 888 964,1
888 964,10
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
в том числе:
бюджетные учреждения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
автономные учреждения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИОГВ, казенные учреждения
888 964,10
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00»
4.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы (приложение № 2 к подпрограмме), изложить в редакции:
«№
п/п
Наименование объектов, отраслей
Государственный заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Сроки
строитель-ства
Стоимость объекта, тыс. руб.
Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей
источники финансиро-вания
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Объекты, финансируемые из областного бюджета
Отрасль – социальная защита населения
1.
Реконструкция психоневрологиче-ского интерната по адресу: г.Апатиты, ул. Лесная, д. 51
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОБУСОН «Апатитский психоневрологи-ческий интернат № 1»
560 мест (1 очередь – 136 мест)
2011-2013 гг.
Всего:
1 700 000,0 (без медоборудова-ния и технологич. присоединения)
Всего: 311 500,0
ОБ – 311 500,0
143 000,0
168 500,0
2.
Строительство объекта «Центр социальной адаптации в г. Мурманске»
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
120 чел.
2011-2012 гг. Разра-ботка ПСД
Стоимость будет определена после разработки ПСД
Всего: 7 200,0
ОБ – 7 200,0
7 200,0
в т.ч. разработка ПСД
7 200,0
3.
Реконструкция объекта «Нежилое здание ГОУСОССЗН «Социально-реабилитацион-ный центр для несовершенно-летних ЗАТО г. Снежногорск» (правопреемник - ГОБУСОН «Полярнинский КЦСОН»)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик - ГОБУСОН «Полярнинский КЦСОН»
27 мест
2012-2014 гг.
65 000,0
Всего: 65 000,0
ОБ – 65 000,0
5 000,0
30570,0
29 430,0
4.
Реконструкция объекта «Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23»
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»
36 чел.
2011-2012 гг.
89 830,0
Всего: 45 830,0
ОБ – 45 830,0
45 830,0
5.
Объект капитального строительства «Психоневроло-гический интернат на ул. Гладышева, 10, в г. Апатиты»
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОБУСОН «Апатитский ПНИ № 2»
123 чел.
2013-2017 гг.
360 300,0
Всего:
122 200,0
ОБ –
122 200,0
3 500,0
118 700,0
6.
Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОБУСОН «Ковдорский ДИПИ»
50 чел.
2013г.
Разра-ботка ПСД
74 300,0
Всего:
4 700,0
ОБ –
4 700,0
4 700,0
7.
Реконструкция Мончегорского дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОБУСОН «Мончегорский ДИПИ»
75 чел.
2014-2016 гг.
94 000,0
Всего:
49 000,0
ОБ –
49 000,0
5 500,0
43 500,0
8.
Строительство здания для открытия отделения реабилитации несовершеннолет-них в п. Умба
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОБУСОН «Терский КЦСОН»
10 чел.
2013 г.
Разра-ботка ПСД
21 050,0
Всего:
1 450,0
ОБ –
1 450,0
1 450,0»
5. В подпрограмме «Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области»:
5.1. В паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)» изложить в редакции:
«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 127 204,5 тыс. рублей
Источник финансиро-вания
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИТОГО
127 204,5
17 709,7
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Областной бюджет
127 008,7
17 513,9
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средства государствен-ных внебюд-жетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0»
5.2. Таблицу раздела 2 «Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Целевые индикаторы и показатели
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
Годы реализации Подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
100
Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан
ед.
23
30
44
49
51
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Доля учреждений социального обслуживания, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений
%
57,1
88,6
88,2
88,2
97,1
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта
ед.
11
11
9
3
8
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения
Количество созданных (открытых) отделений, служб, осуществляющих социальное обслуживание граждан
ед.
5
11
15
5
1
Министерство труда и социального развития Мурманской области
40
Доля приобретенного автотранспорта, оборудования и инвентаря от числа запланированного
%
100
100
100
100
100
Министерство труда и социального развития Мурманской области
40
Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
Доля граждан, не являющихся инвалидами, обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями, от общего числа обратившихся
%
100
100
100
100
100
Министерство труда и социального развития Мурманской области
20»
5.3. Таблицу раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета и средств ПФ РФ составит:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИТОГО
127 204,5
17 709,7
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Областной бюджет
127 008,7
17 513,9
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средства государственных внебюджетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство труда и социального развития Мурманской области
127 204,5
17 709,7
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Инвестиции в основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0»
5.4. Перечень программных мероприятий (приложение к Подпрограмме) изложить в редакции:
«№ п/п
Программные мероприятия
Срок выпол-нения (квартал, год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Организации, участвующие в реализации программных мероприятий
источники финансиро-вания
2012-2016 годы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
наименование, ед. измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
1.
Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения
1.1.
Открытие специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
2012-2016
всего: 2127,6 ОБ - 2127,6
2127,6
106,2
110,0
971,6
339,8
600,0
количество созданных отделений (ед.)
1
1
2
1
1
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.2.
Организация службы «Мобильная социальная бригада» в учреждениях социального обслуживания населения
2012-2015
всего: 8792,7
8792,7
2777,6
2859,5
2160,4
995,2
0,0
количество созданных служб (ед.)
3
3
2
1
0
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
ОБ -8596,9
8596,9
2581,8
2859,5
2160,4
995,2
0,0
ПФ РФ - 195,8
195,8
195,8
1.3.
Создание службы «Надомные сиделки» в учреждениях социального обслуживания населения
2013-2015
всего: 4277,3 ОБ - 4277,3
4277,3
0,0
412,3
3750,0
115,0
0,0
количество созданных служб (ед.)
0
1
8
1
0
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.4.
Развитие службы «Социальное такси» в учреждениях социального обслуживания населения
2012-2015
всего: 8392,0, ОБ -8392,0
8392,0
1164,8
1627,2
2800,0
2800,0
0,0
количество созданных служб (ед.)
1
3
2
2
0
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.5.
Открытие подразделений отделения срочного социального обслуживания в п. Ревда и с. Ловозеро (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования)
2013-2014
всего: 400,0, ОБ - 400,0
400,0
0,0
200,0
200,0
0,0
0,0
количество созданных служб (ед.)
0
1
1
0
0
ГОБУСОН «Ловозерский КЦСОН»
1.6.
Приобретение медтехники и медицинского оборудования, в том числе для проведения лечебной физкультуры и физиотерапии
2012-2016
всего: 6039,6 ОБ-6039,6
6039,6
778,5
1225,9
2495,2
0,0
1540,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
4
4
7
0
13
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.7.
Приобретение реабилитационного оборудования, мебели, в т.ч. специализированной
2012-2016
всего: 22556,2, ОБ-22556,2,
22556,2
2041,9
7359,8
2634,5
0,0
10520,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
6
8
5
0
21
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.8.
Приобретение технологического оборудования, в том числе для прачечной, гладильной, пищеблока
2012-2016
всего: 11809,5, ОБ-11809,5
11809,5
993,9
499,1
5236,5
0,0
5080,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
6
3
11
0
19
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.9.
Приобретение сантехнического оборудования
2013
всего: 90,0, ОБ-90,0
90,0
0,0
90,0
0,0
0,0
0,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
0
1
0
0
0
ГОБУСОН «Кировский КЦСОН»
1.10.
Приобретение детских игровых площадок и спортивных комплексов
2012-2016
всего: 5924,6, ОБ-5924,6
5924,6
1339,9
2130,0
554,7
0,0
1900,0
количество установленных детских игровых и спортивных площадок (ед.)
4
2
1
0
7
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.11.
Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения
2012-2016
всего: 32731,3, ОБ-32731,3
32731,3
6629,3
5752,0
11550,0
0,0
8800,0
количество приобретенных автомобилей (ед.)
7
5
6
0
8
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.12.
Оборудование служебного автомобиля «Социальное такси» транспортным подъемным устройством
2012
всего: 238,0, ОБ-238,0
238,0
238,0
0,0
0,0
0,0
0,0
количество автомобилей, оборудованных подъемными устройствами (ед.)
1
0
0
0
0
ГОБУСОН «Кольский КЦСОН»
1.13.
Приобретение оборудования для очистки воздуха в учреждениях социального обслуживания
2012-2013, 2016
всего: 2047,9, ОБ -2047,9
2047,9
639,6
428,3
0,0
0,0
980,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
8
3
0
0
5
государствен-ные областные стационарные учреждения социального обслуживания населения
1.14.
Приобретение снегоуборочной техники
2016
всего: 80,0, ОБ -80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
0
0
0
0
1
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.15.
Приобретение оборудования для проведения трудовой терапии
2014, 2016
всего: 585,0, ОБ -585,0
585,0
0,0
0,0
225,0
0,0
360,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
0
0
2
0
3
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.16.
Открытие психоневрологическо-го интерната в с.п. Алакуртти (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования, обучение специалистов)
2013
всего: 13198,5, ОБ -13198,5
13198,5
0,0
13198,5
0,0
0,0
0,0
количество открытых учреждений (ед.)
0
1
0
0
0
ГОАУСОН «ПНИ с.п. Алакуртти»
1.17.
Открытие отделения дневного пребывания молодых инвалидов (оформление документов для открытия отделения, оснащение оборудованием и инвентарем и пр.)
2013
всего: 4114,3, ОБ -4114,3
4114,3
0,00
4114,32
0,00
0,00
0,00
количество открытых отделений (ед.)
0
2
0
0
0
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
Итого по задаче 1
всего: в т.ч.
123404,5
16709,7
40006,9
32577,9
4250,0
29860,0
ОБ
123208,7
16513,9
40006,9
32577,9
4250,0
29860,0
ПФ РФ
195,8
195,8
2.
Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
2.1.
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами
2012-2014
всего: 3800,0, ОБ-3800,0
3800,0
1000,0
700,0
700,0
700,0
700,0
количество обеспеченных граждан (чел.)
650
455
455
455
455
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Итого по задаче 2
всего: 3800,0, ОБ- 3800,0
3800,0
1000,0
700,0
700,0
700,0
700,0
Итого по Подпрограмме, в том числе:
всего:
127204,5
17709,7
40706,9
33277,9
4950,0
30560,0
ОБ
127008,7
17513,9
40706,9
33277,9
4950,0
30560,0
ПФ РФ
195,8
195,8
в том числе:
государственные услуги
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
публичные обязательства
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятия по содержанию имущества
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные мероприятия
всего:
127204,5
17709,7
40706,9
33277,9
4950,0
30560,0
в том числе:
бюджетные учреждения
26807,4
13355,6
11449,3
2002,5
0,0
0,0
автономные учреждения
92540,1
3354,1
28557,6
29833,4
4250,0
26545,0
ИОГВ, казенные учреждения
7857,0
1000,0
700,0
1442,0
700,0
4015,0»
________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2013 № 200-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
НА 2012 - 2016 ГОДЫ
{Утратил силу – постановление Правительства Мурманской Области от 31.12.2013 № 783-ПП}
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 11.04.2013 № 162-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 18.04.2013 № 200-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу
«Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012 - 2016 годы
1. В паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)» изложить в редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 1016 168,6 тыс. рублей
Источник финанси-рования
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Программы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИТОГО
1016 168,6
201 107,8
279 472,9
228 777,9
114 050,0
192 760,0
Областной бюджет
1015 972,8
200 912,0
279 472,9
228 777,9
114 050,0
192 760,0
Средства государст-венных внебюджет-ных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов
социального обслуживания»
ИТОГО
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
Областной бюджет
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области»
ИТОГО
127 204,5
17 709,7
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Областной бюджет
127 008,7
17 513,9
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средства государст-венных внебюджет-ных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0»
2. Таблицу раздела 2 «Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели» изложить в редакции:
«№ п/п
Цель,
задачи и
показатели
(индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Степень
влияния показателя (индикатор)
на
достижение
цели (%)
2010 год
2011 год
Годы реализации Программы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения
1
Доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ
%
Х
9,0
60,0
65,2
77,4
14,3
94,3
Министерство труда и социального развития Мурманской области
2
Доля учреждений социального обслуживания населения, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений
%
Х
8,6
17,1
31,4
31,4
31,4
31,4
Министерство труда и социального развития Мурманской области
3
Темп роста числа вновь созданных отделений и служб в учреждениях социального обслуживания населения по отношению к базовому показателю (2011 г. – 3 отделения)
%
Х
100,0
102,0
108,0
112,0
114,3
115,0
Министерство труда и социального развития Мурманской области
4
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения
мест
21,8
21,8
21,9
23,0
25,9
26,1
29,5
Министерство труда и социального развития Мурманской области
5
Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения
чел.
Х
Х
744
1265
2284
2805
3226
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
1.1.
Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания
ед.
Х
42
-
172
27
136
-
Министерство строительства и территори-ального развития Мурманской области
35%
1.2.
Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания
ед.
-
-
-
4
-
-
1
Министерство строительства и территори-ального развития Мурманской области
5%
1.3.
Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания
ед.
Х
Х
3
3
2
1
2
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
10%
Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
2.1.
Количество отделений, служб, предоставляю-щих новые формы социального обслуживания граждан
ед.
Х
Х
23
30
44
49
51
Министерство труда и социального развития Мурманской области
15%
2.2.
Доля учреждений, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений
%
Х
9,0
57,1
88,6
88,2
88,2
97,1
Министерство труда и социального развития Мурманской области
25%
2.3.
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта
ед.
Х
Х
11
11
9
3
8
Министерство труда и социального развития Мурманской области
10%»
3. Таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм» раздела 5 изложить в редакции:
«Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм
(тыс. рублей)
Источник финансирования
Всего на 2012 - 2016 годы
По годам реализации Программы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
1016 168,6
201 107,8
279 472,9
228 777,9
114 050,0
192 760,0
Инвестиции в
основной капитал
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
в том числе:
Областной бюджет
1016 168,6
201 107,8
279 472,9
228 777,9
114 050,0
192 760,0
Инвестиции в
основной капитал
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
В том числе по подпрограммам
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания»
Всего по Подпрограмме
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
В том числе за счет средств:
областного бюджета
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции в основной капитал
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
Государственный заказчик
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
Инвестиции в
основной капитал
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области»
Всего по
Подпрограмме
127 204,5
17 709,7
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
В том числе за счет средств:
областного бюджета
127 008,7
17 513,9
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
государственных внебюджетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции в
основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Государственный заказчик
Министерство труда и социального развития Мурманской области
127 204,5
17 709,7
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Инвестиции в
основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0»
4. В подпрограмме «Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания»:
4.1. В паспорте подпрограммы:
4.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)» изложить в редакции:
«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 888 964,1 тыс. рублей
(тыс. руб.)
Источник финансиро-вания
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Областной бюджет
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00»
4.1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» слова «274 проектных места» заменить словами «335 проектных мест».
4.2. Таблицу раздела 2 «Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в редакции:
«№ п/п
Цель,
задачи и показатели
(индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
2010 год
2011 год
Годы реализации Подпрограммы
2012 год
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания населения
ед.
Х
42
-
172
27
136
-
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2
Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания населения
ед.
-
-
-
4
-
-
1
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
3
Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания населения
ед.
Х
Х
3
3
2
1
2
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»
4.3. Таблицу раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета составит:
Источник финансирования
Всего
на 2012 - 2014 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Областной бюджет
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
Инвестиции в основной капитал
888 964,1
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00»
4.4. Перечень программных мероприятий (приложение № 1 к подпрограмме) изложить редакции:
«№ п/п
Программные мероприятия
Срок выпол-нения (квартал, год)
Объемы финансирования (тыс.руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Организации, участвующие в реализации программных мероприятий
Источники финансиро-вания
всего
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименова-ние
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
1.
Реконструкция психоневрологи-ческого интерната по адресу: г.Апатиты, ул. Лесная, д. 51
2012-2013
всего: 620 584,60, ОБ-620 584,60
620584,60
142 224,60
189 260,00
180 000,00
109 100,00
число введенных проектных мест (шт.)
136
136
ГОКУ«Управле-ние капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН «Апатитский психоневро-логический интернат № 1»
количество реконструи-руемых объектов (шт.)
1
1
1
1
2.
Строительство объекта «Центр социальной адаптации в г. Мурманске»
2012
всего: 7 200,0, ОБ-7 200,0
7 200,00
4 204,00
2 996,00
количество разработан-ных ПСД (шт.)
1
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
3.
Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних
2013
всего: 00,0, ОБ-00,0
0,00
0,00
0,00
количество разработан-ных ПСД (шт.)
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск»
4.
Реконструкция нежилого здания ГОУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск» (правопреемник - ГОБУСОН «Полярнинский КЦСОН»)
2012-2014
всего: 51 003,2, ОБ-51 070,0
51 003,20
4 933,20
30 570,00
15 500,00
число введенных проектных мест (шт.)
27
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН «Полярнинский КЦСОН»
количество реконструи-руемых объектов (шт.)
1
1
1
5.
Реконструкция объекта «Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23»
2012
всего: 38 326,3, ОБ-38 326,3
38 326,30
32 036,30
6 290,00
число введенных проектных мест (шт.)
36
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»
количество реконструи-руемых объектов (шт.)
1
1
6.
Психоневрологи-ческий интернат на ул. Гладышева, 10, в г. Апатиты
2013-2016
всего: 122 200,0 ОБ- 122 200,0
122 200,00
3 500,00
0,00
0,00
118 700,00
количество разработан-ных ПСД (шт.)
1
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН АПНИ № 2
количество реконструируемых объектов (шт.)
1
7.
Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов
2013
всего: 4 700,0 ОБ - 4 700,0
4 700,00
4 700,00
0,00
0,00
количество разработан-ных ПСД (шт.)
1
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН Ковдорский ДИПИ
8.
Реконструкция Мончегорского дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов
2014-2016
всего: 43 500,0 ОБ - 43 500,0
43 500,00
43 500,00
количество разработан-ных ПСД (шт.)
1
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН Мончегорский ДИМПИ
количество реконструи-руемых объектов (шт.)
1
9.
Строительство здания для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних в п. Умба
2013
всего: 1 450,0 ОБ - 1 450,0
1 450,00
1 450,00
количество разработан-ных ПСД (шт.)
1
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН «Терский КЦСОН»
Итого по подпрограмме, в том числе:
всего: 888 964,1 ОБ - 888 964,1
888 964,10
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
государственные услуги
всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
публичные обязательства
всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
мероприятия по содержанию имущества
всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные мероприятия
всего: 888 964,1 ОБ - 888 964,1
888 964,10
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00
в том числе:
бюджетные учреждения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
автономные учреждения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИОГВ, казенные учреждения
888 964,10
183 398,10
238 766,00
195 500,00
109 100,00
162 200,00»
4.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы (приложение № 2 к подпрограмме), изложить в редакции:
«№
п/п
Наименование объектов, отраслей
Государственный заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Сроки
строитель-ства
Стоимость объекта, тыс. руб.
Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей
источники финансиро-вания
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Объекты, финансируемые из областного бюджета
Отрасль – социальная защита населения
1.
Реконструкция психоневрологиче-ского интерната по адресу: г.Апатиты, ул. Лесная, д. 51
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОБУСОН «Апатитский психоневрологи-ческий интернат № 1»
560 мест (1 очередь – 136 мест)
2011-2013 гг.
Всего:
1 700 000,0 (без медоборудова-ния и технологич. присоединения)
Всего: 311 500,0
ОБ – 311 500,0
143 000,0
168 500,0
2.
Строительство объекта «Центр социальной адаптации в г. Мурманске»
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
120 чел.
2011-2012 гг. Разра-ботка ПСД
Стоимость будет определена после разработки ПСД
Всего: 7 200,0
ОБ – 7 200,0
7 200,0
в т.ч. разработка ПСД
7 200,0
3.
Реконструкция объекта «Нежилое здание ГОУСОССЗН «Социально-реабилитацион-ный центр для несовершенно-летних ЗАТО г. Снежногорск» (правопреемник - ГОБУСОН «Полярнинский КЦСОН»)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик - ГОБУСОН «Полярнинский КЦСОН»
27 мест
2012-2014 гг.
65 000,0
Всего: 65 000,0
ОБ – 65 000,0
5 000,0
30570,0
29 430,0
4.
Реконструкция объекта «Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23»
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»
36 чел.
2011-2012 гг.
89 830,0
Всего: 45 830,0
ОБ – 45 830,0
45 830,0
5.
Объект капитального строительства «Психоневроло-гический интернат на ул. Гладышева, 10, в г. Апатиты»
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОБУСОН «Апатитский ПНИ № 2»
123 чел.
2013-2017 гг.
360 300,0
Всего:
122 200,0
ОБ –
122 200,0
3 500,0
118 700,0
6.
Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОБУСОН «Ковдорский ДИПИ»
50 чел.
2013г.
Разра-ботка ПСД
74 300,0
Всего:
4 700,0
ОБ –
4 700,0
4 700,0
7.
Реконструкция Мончегорского дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОБУСОН «Мончегорский ДИПИ»
75 чел.
2014-2016 гг.
94 000,0
Всего:
49 000,0
ОБ –
49 000,0
5 500,0
43 500,0
8.
Строительство здания для открытия отделения реабилитации несовершеннолет-них в п. Умба
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОБУСОН «Терский КЦСОН»
10 чел.
2013 г.
Разра-ботка ПСД
21 050,0
Всего:
1 450,0
ОБ –
1 450,0
1 450,0»
5. В подпрограмме «Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области»:
5.1. В паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)» изложить в редакции:
«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 127 204,5 тыс. рублей
Источник финансиро-вания
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИТОГО
127 204,5
17 709,7
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Областной бюджет
127 008,7
17 513,9
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средства государствен-ных внебюд-жетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0»
5.2. Таблицу раздела 2 «Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Целевые индикаторы и показатели
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
Годы реализации Подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
100
Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан
ед.
23
30
44
49
51
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Доля учреждений социального обслуживания, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений
%
57,1
88,6
88,2
88,2
97,1
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта
ед.
11
11
9
3
8
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения
Количество созданных (открытых) отделений, служб, осуществляющих социальное обслуживание граждан
ед.
5
11
15
5
1
Министерство труда и социального развития Мурманской области
40
Доля приобретенного автотранспорта, оборудования и инвентаря от числа запланированного
%
100
100
100
100
100
Министерство труда и социального развития Мурманской области
40
Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
Доля граждан, не являющихся инвалидами, обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями, от общего числа обратившихся
%
100
100
100
100
100
Министерство труда и социального развития Мурманской области
20»
5.3. Таблицу раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета и средств ПФ РФ составит:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИТОГО
127 204,5
17 709,7
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Областной бюджет
127 008,7
17 513,9
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средства государственных внебюджетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство труда и социального развития Мурманской области
127 204,5
17 709,7
40 706,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Инвестиции в основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0»
5.4. Перечень программных мероприятий (приложение к Подпрограмме) изложить в редакции:
«№ п/п
Программные мероприятия
Срок выпол-нения (квартал, год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Организации, участвующие в реализации программных мероприятий
источники финансиро-вания
2012-2016 годы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
наименование, ед. измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
1.
Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения
1.1.
Открытие специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
2012-2016
всего: 2127,6 ОБ - 2127,6
2127,6
106,2
110,0
971,6
339,8
600,0
количество созданных отделений (ед.)
1
1
2
1
1
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.2.
Организация службы «Мобильная социальная бригада» в учреждениях социального обслуживания населения
2012-2015
всего: 8792,7
8792,7
2777,6
2859,5
2160,4
995,2
0,0
количество созданных служб (ед.)
3
3
2
1
0
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
ОБ -8596,9
8596,9
2581,8
2859,5
2160,4
995,2
0,0
ПФ РФ - 195,8
195,8
195,8
1.3.
Создание службы «Надомные сиделки» в учреждениях социального обслуживания населения
2013-2015
всего: 4277,3 ОБ - 4277,3
4277,3
0,0
412,3
3750,0
115,0
0,0
количество созданных служб (ед.)
0
1
8
1
0
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.4.
Развитие службы «Социальное такси» в учреждениях социального обслуживания населения
2012-2015
всего: 8392,0, ОБ -8392,0
8392,0
1164,8
1627,2
2800,0
2800,0
0,0
количество созданных служб (ед.)
1
3
2
2
0
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.5.
Открытие подразделений отделения срочного социального обслуживания в п. Ревда и с. Ловозеро (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования)
2013-2014
всего: 400,0, ОБ - 400,0
400,0
0,0
200,0
200,0
0,0
0,0
количество созданных служб (ед.)
0
1
1
0
0
ГОБУСОН «Ловозерский КЦСОН»
1.6.
Приобретение медтехники и медицинского оборудования, в том числе для проведения лечебной физкультуры и физиотерапии
2012-2016
всего: 6039,6 ОБ-6039,6
6039,6
778,5
1225,9
2495,2
0,0
1540,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
4
4
7
0
13
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.7.
Приобретение реабилитационного оборудования, мебели, в т.ч. специализированной
2012-2016
всего: 22556,2, ОБ-22556,2,
22556,2
2041,9
7359,8
2634,5
0,0
10520,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
6
8
5
0
21
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.8.
Приобретение технологического оборудования, в том числе для прачечной, гладильной, пищеблока
2012-2016
всего: 11809,5, ОБ-11809,5
11809,5
993,9
499,1
5236,5
0,0
5080,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
6
3
11
0
19
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.9.
Приобретение сантехнического оборудования
2013
всего: 90,0, ОБ-90,0
90,0
0,0
90,0
0,0
0,0
0,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
0
1
0
0
0
ГОБУСОН «Кировский КЦСОН»
1.10.
Приобретение детских игровых площадок и спортивных комплексов
2012-2016
всего: 5924,6, ОБ-5924,6
5924,6
1339,9
2130,0
554,7
0,0
1900,0
количество установленных детских игровых и спортивных площадок (ед.)
4
2
1
0
7
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.11.
Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения
2012-2016
всего: 32731,3, ОБ-32731,3
32731,3
6629,3
5752,0
11550,0
0,0
8800,0
количество приобретенных автомобилей (ед.)
7
5
6
0
8
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.12.
Оборудование служебного автомобиля «Социальное такси» транспортным подъемным устройством
2012
всего: 238,0, ОБ-238,0
238,0
238,0
0,0
0,0
0,0
0,0
количество автомобилей, оборудованных подъемными устройствами (ед.)
1
0
0
0
0
ГОБУСОН «Кольский КЦСОН»
1.13.
Приобретение оборудования для очистки воздуха в учреждениях социального обслуживания
2012-2013, 2016
всего: 2047,9, ОБ -2047,9
2047,9
639,6
428,3
0,0
0,0
980,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
8
3
0
0
5
государствен-ные областные стационарные учреждения социального обслуживания населения
1.14.
Приобретение снегоуборочной техники
2016
всего: 80,0, ОБ -80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
0
0
0
0
1
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.15.
Приобретение оборудования для проведения трудовой терапии
2014, 2016
всего: 585,0, ОБ -585,0
585,0
0,0
0,0
225,0
0,0
360,0
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)
0
0
2
0
3
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
1.16.
Открытие психоневрологическо-го интерната в с.п. Алакуртти (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования, обучение специалистов)
2013
всего: 13198,5, ОБ -13198,5
13198,5
0,0
13198,5
0,0
0,0
0,0
количество открытых учреждений (ед.)
0
1
0
0
0
ГОАУСОН «ПНИ с.п. Алакуртти»
1.17.
Открытие отделения дневного пребывания молодых инвалидов (оформление документов для открытия отделения, оснащение оборудованием и инвентарем и пр.)
2013
всего: 4114,3, ОБ -4114,3
4114,3
0,00
4114,32
0,00
0,00
0,00
количество открытых отделений (ед.)
0
2
0
0
0
государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения
Итого по задаче 1
всего: в т.ч.
123404,5
16709,7
40006,9
32577,9
4250,0
29860,0
ОБ
123208,7
16513,9
40006,9
32577,9
4250,0
29860,0
ПФ РФ
195,8
195,8
2.
Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
2.1.
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами
2012-2014
всего: 3800,0, ОБ-3800,0
3800,0
1000,0
700,0
700,0
700,0
700,0
количество обеспеченных граждан (чел.)
650
455
455
455
455
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Итого по задаче 2
всего: 3800,0, ОБ- 3800,0
3800,0
1000,0
700,0
700,0
700,0
700,0
Итого по Подпрограмме, в том числе:
всего:
127204,5
17709,7
40706,9
33277,9
4950,0
30560,0
ОБ
127008,7
17513,9
40706,9
33277,9
4950,0
30560,0
ПФ РФ
195,8
195,8
в том числе:
государственные услуги
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
публичные обязательства
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятия по содержанию имущества
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные мероприятия
всего:
127204,5
17709,7
40706,9
33277,9
4950,0
30560,0
в том числе:
бюджетные учреждения
26807,4
13355,6
11449,3
2002,5
0,0
0,0
автономные учреждения
92540,1
3354,1
28557,6
29833,4
4250,0
26545,0
ИОГВ, казенные учреждения
7857,0
1000,0
700,0
1442,0
700,0
4015,0»
________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Электронный бюллетень "Сборник нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области" от 24.04.2013 |
Рубрики правового классификатора: | 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование, 070.010.000 Общие положения, 070.080.000 Социальное обслуживание (см. также 200.160.030), 070.080.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: