Основная информация
Дата опубликования: | 18 мая 2020г. |
Номер документа: | RU09011206202000029 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Мэрия муниципального образования г. Черкесска |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРИЛОЖЕНИЕ
1
МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2020 № 169
г. Черкесск
О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 02.06.2014 № 885 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2021 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 02.06.2014 № 885 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2021 годы (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 28.02.2014 № 1451, от 13.04.2015 № 555, от 27.05.2015 № 790, от 03.08.2015 № 1193, от 02.08.2016 № 479, от 13.03.2018 № 137, от 25.10.2018 № 549, от 16.05.2019 № 217, от 27.11.2019 № 515) следующие изменения:
1) по всему тексту постановления, приложения к постановлению и приложений № 1 - № 6 к Программе:
а) слова «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2021 годы» заменить словами «Социальная поддержка населения города Черкесска»;
б) слова «2014-2020 годы», «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;
в) цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
2) в преамбуле постановления после слова «Руководствуясь» дополнить словами «Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»»;
3) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя мэрии (Мэра) муниципального образования города Черкесска Е.А. Иенсен-Данильчук»
4) в приложении к постановлению:
а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы бюджетных ассигнований программы» и «Ожидаемые результаты реализации программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы
2014 - 2022 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается
«Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования реализации Программы за 2014-2022 годы составляет 5 824 493,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 471 335,0 тыс. рублей;
2015 год – 520 453,4 тыс. рублей;
2016 год – 611 794,8 тыс. рублей;
2017 год – 663 788,5 тыс. рублей;
2018 год – 707 012,2 тыс. рублей;
2019 год – 767 263,9 тыс. рублей;
2020 год – 688 937,4 тыс. рублей;
2021 год – 693 989,7 тыс. рублей;
2022 год – 699 919,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 462 902,9 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 42 707,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 46 828,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 49 578,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 47 789,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 50 896,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 53 727,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 55 941,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 57 082,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 58 350,4 тыс. рублей.
-республиканского бюджета – 3 058 627,8 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 260 306,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 274 870,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 336 098,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 381 501,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 399 889,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 366 703,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 345 272,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 346 926,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 347 060,5 тыс. рублей.
-федерального бюджета – 2 302 963,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 168 321,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 198 754,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 226 118,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 234 498,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 256 225,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 346 832,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 287 723,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 289 980,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 294 508,1 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:
Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» - 4 331 018,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 401 408,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 427 972,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 477 800,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 528 065,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 515 145,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 544 594,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 474 627,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 478 385,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 483 020,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 243 152,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 17 908,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 19 777,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 21 860,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 27 449,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 28 701,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 30 425,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 31 187,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 301,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 33 540,9 тыс. рублей.
-республиканского бюджета – 2 450 123,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 223 947,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 231 561,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 268 308,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 301 767,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 287 423,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 305 633,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 276 013,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 277 667,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 277 801,5 тыс. рублей.
-федерального бюджета – 1 637 743,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 159 552,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 176 633,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 187 631,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 198 848,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 199 020,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 208 535,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 167 426,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 168 417,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 171 677,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей» -
1 291 856,2 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 50 308,1 тыс. рублей;
2015 год – 71 785,5 тыс. рублей;
2016 год – 112 872,2 тыс. рублей;
2017 год – 115 383,6 тыс. рублей;
2018 год – 169 671,4 тыс. рублей;
2019 год – 199 367,8 тыс. рублей;
2020 год – 189 555,6 тыс. рублей;
2021 год – 190 822,5 тыс. рублей;
2022 год – 192 089,5 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 18 131,5 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 5 179,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 6 356,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 595,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
-республиканского бюджета – 608 504,3 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 36 358,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 43 308,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 67 789,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 79 733,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 112 466,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 61 070,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 69 259,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 259,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 69 259,0 тыс. рублей.
-федерального бюджета – 665 220,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 8 769,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 22 120,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 38 487,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 35 650,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 57 204,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 138 297,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 120 296,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 121 563,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 122 830,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций» за счет средств местного бюджета – 13 733,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 845,5 тыс. рублей;
2015 год - 2004,3 тыс. рублей;
2016 год - 1946,5 тыс. рублей;
2017 год - 1170,0 тыс. рублей;
2018 год - 920,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 339,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 835,9 тыс. рублей;
2021 год – 1 835,9 тыс. рублей;
2022 год – 1 835,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 187 885,7 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 18 773,4 тыс. рублей;
2015 год – 18 691,3 тыс. рублей;
2016 год – 19 175,5 тыс. рублей;
2017 год – 19 169,9 тыс. рублей;
2018 год – 21 275,7 тыс. рублей;
2019 год – 21 962,1 тыс. рублей;
2020 год – 22 918,6 тыс. рублей;
2021 год – 22 945,6 тыс. рублей;
2022 год – 22 973,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы
обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;
- увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих в городе Черкесске;
- отсутствие кредиторской задолженности по публичным обязательствам;
- повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в городе Черкесске;
- создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
- преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
»;
б) строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Раздела VII «Обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)» подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы на постоянной основе, разделение Подпрограммы 1 на этапы не предусматривается
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем ассигнований для финансирования Подпрограммы 1 составляет всего в 2014-2022 гг. 4 331 018,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 401 408,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 427 972,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 477 800,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 528 065,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 515 145,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 544 594,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 474 627,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 478 385,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 483 020,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 243 152,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 17 908,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 19 777,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 21 860,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 27 449,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 28 701,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 30 425,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 31 187,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 301,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 33 540,9 тыс. рублей.
-республиканского бюджета – 2 450 123,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 223 947,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 231 561,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 268 308,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 301 767,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 287 423,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 305 633,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 276 013,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 277 667,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 277 801,5 тыс. рублей.
-федерального бюджета – 1 637 743,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 159 552,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 176 633,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 187 631,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 198 848,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 199 020,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 208 535,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 167 426,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 168 417,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 171 677,6 тыс. рублей.
»;
в) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:
«
«Этапы и сроки реализации подпрограммы»
2014 - 2022 годы на постоянной основе, разделение Подпрограммы 2 на этапы не предусматривается
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
Объем ассигнований для финансирования Подпрограммы 2 составляет всего в 2014-2022 гг. – 1 291 856,2 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 50 308,1 тыс. рублей;
2015 год – 71 785,5 тыс. рублей;
2016 год – 112 872,2 тыс. рублей;
2017 год – 115 383,6 тыс. рублей;
2018 год – 169 671,4 тыс. рублей;
2019 год – 199 367,8 тыс. рублей;
2020 год – 189 555,6 тыс. рублей;
2021 год – 190 822,5 тыс. рублей;
2022 год – 192 089,5 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 18 131,5 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 5 179,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 6 356,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 595,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
-республиканского бюджета – 608 504,3 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 36 358,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 43 308,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 67 789,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 79 733,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 112 466,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 61 070,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 69 259,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 259,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 69 259,0 тыс. рублей.
-федерального бюджета – 665 220,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 8 769,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 22 120,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 38 487,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 35 650,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 57 204,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 138 297,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 120 296,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 121 563,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 122 830,5 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
- расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- повышение суммарного коэффициента рождаемости.
»;
г) Главу 11 Раздела VII «Прогнозируемый объем передаваемых средств федерального и регионального бюджетов с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем передаваемых средств муниципальному образованию города Черкесска на период 2014 - 2022 годы составляет 1 273 724,7 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 45 128,2 тыс. рублей,
в том числе средства:
- республиканского бюджета – 36 358,6 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 8 769,6 тыс. руб.
в 2015 году – 65 429,4 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 43 308,7 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 22 120,7 тыс. руб.
в 2016 году – 106 276,7 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 67 789,5 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 38 487,2 тыс. руб.
в 2017 году – 115 383,6 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 79 733,6 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 35650,0 тыс. руб.
в 2018 году – 169 671,4 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 112 466,5 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 57 204,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 199 367,8 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 61 070,4 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 138 297,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 189 555,6 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 69 259,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 120 296,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 190 822?5 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 69 259,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 121 563,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 192 089,5 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 69 259,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 122 830,5 тыс. руб.»;
д) в подпрограмме 3 «Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее – Подпрограмма 3):
строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы на постоянной основе, разделение Подпрограммы 3 на этапы не предусматривается
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем ассигнований для финансирования Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета составляет всего в 2014-2022 гг. – 13 733,6 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 845,5 тыс. рублей;
2015 год – 2 004,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 946,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 170,0 тыс. рублей;
2018 год - 920,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 339,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 835,9 тыс. рублей;
2021 год – 1 835,9 тыс. рублей;
2022 год – 1 835,9 тыс. рублей.
»;
в Главе 4 Раздела VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» строку «Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета за 2014 - 2022 годы составляет 13 733,6 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 845,5 тыс. рублей;
2015 год - 2004,3 тыс. рублей;
2016 год - 1946,5 тыс. рублей;
2017 год - 1170,0 тыс. рублей;
2018 год - 920,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 339,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 835,9 тыс. рублей;
2021 год – 1 835,9 тыс. рублей»;
2022 год – 1 835,9 тыс. рублей»;
е) в подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 4):
строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы на постоянной основе, разделение Подпрограммы 4 на этапы не предусматривается
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем ассигнований для финансирования Подпрограммы 4 составляет всего в 2014-2022 гг. – 187 885,7 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 18 773,4 тыс. рублей;
2015 год – 18 691,3 тыс. рублей;
2016 год – 19 175,5 тыс. рублей;
2017 год – 19 169,9 тыс. рублей;
2018 год – 21 275,7 тыс. рублей;
2019 год – 21 962,1 тыс. рублей;
2020 год – 22 918,6 тыс. рублей;
2021 год – 22 945,6 тыс. рублей;
2022 год – 22 973,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, составит не менее 100%;
степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг, составит не менее 95%.
»;
в Главе 4 Раздела VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» строку «Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы» за счет средств местного бюджета за 2014 - 2022 годы составляет 187 885,7 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 18 773,4 тыс. рублей;
2015 год – 18 691,3 тыс. рублей;
2016 год – 19 175,5 тыс. рублей;
2017 год – 19 169,9 тыс. рублей;
2018 год – 21 275,7 тыс. рублей;
2019 год – 21 962,1 тыс. рублей;
2020 год – 22 918,6 тыс. рублей;
2021 год – 22 945,6 тыс. рублей;
2022 год – 22 973,6 тыс. рублей. ;
ж) Раздел «VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» изложить в следующей редакции:
«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» за период 2014 - 2022 гг. составляет 5 824 493,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 471 335,0 тыс. рублей;
2015 год – 520 453,4 тыс. рублей;
2016 год – 611 794,8 тыс. рублей;
2017 год – 663 788,5 тыс. рублей;
2018 год – 707 012,2 тыс. рублей;
2019 год – 767 263,9 тыс. рублей;
2020 год – 688 937,4 тыс. рублей;
2021 год – 693 989,7 тыс. рублей;
2022 год – 699 919,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 462 902,9 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 42 707,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 46 828,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 49 578,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 47 789,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 50 896,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 53 727,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 55 941,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 57 082,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 58 350,4 тыс. рублей.
-республиканского бюджета – 3 058 627,8 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 260 306,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 274 870,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 336 098,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 381 501,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 399 889,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 366 703,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 345 272,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 346 926,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 347 060,5 тыс. рублей.
-федерального бюджета – 2 302 963,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 168 321,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 198 754,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 226 118,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 234 498,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 256 225,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 346 832,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 287 723,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 289 980,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 294 508,1 тыс. рублей.»
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;
5) приложение № 1 к муниципальной программе "Социальная поддержка населения города Черкесска" изложить в следующей редакции:
«Приложение №1 к муниципальной программе "Социальная поддержка населения города Черкесска"
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значение
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения города Черкесска»
1
Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения города
%
35,4
33,0
32,0
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1.1.
Удельный вес получателей мер социальной поддержки из числа имеющих право на получение мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.
Доля инвалидов, воспользовавшихся мерами социальной поддержки из общего числа получателей мер социальной поддержки
%
31,0
31,8
32,6
33,4
34,2
35,0
35,8
35,8
35,8
35,8
35,8
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»
2.1.
Число детей, рожденных первыми, вторыми, треть-ими и последующими в семьях граждан, проживающих в города Черкесске, которым выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в госу-дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
%
54
58
59
60
60
60
60
60
60
60
60
2.2.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, и в общей численности детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
7,3
9,5
10,7
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2.3.
Доля получателей ежемесячного социального пособия гражданам, имеющим детей, из общего числа получателей мер социальной поддержки
%
26,3
24,9
26,3
27,7
29,1
30,5
31,9
31,9
31,9
31,9
31,9
2.4
Удельный вес получателей мер социальной поддержки из числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки
%
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3. «Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций»
3.1.
Степень достижения показателей результатов социально ориентирован-ных некоммерческих организаций, получивших софинансирование
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения. От общего числа граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
»;
6) приложение № 2 к муниципальной программе "Социальная поддержка населения города Черкесска" изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к муниципальной программе "Социальная поддержка населения города Черкесска"
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска»
№
п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответствен-ный исполни-тель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализа-ции
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1
Основное мероприятие 1.1 Реализация мер социальных выплат отдельным категориям граждан
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
1.01.2014
31.12.2022
Обеспечение гарантированных госу-дарством денежных выплат от-дельным категориям граждан. Снижение бедности среди полу-чателей мер социальной поддержки
Снижение уровня социальной защищенности и материального обеспечения
Доля населения, имеющая денежные доходы ниже вели-чины прожиточ-ного минимума, в общей численности насе-ления города. Уровень исполне-ния обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдель-ным категориям граждан в денежной форме
1
2
3
4
5
6
7
8
1.2
Основное мероприятие 1.2 Реализация мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по решениям органов местного самоуправления города Черкесска
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Снижение уровня социальной защищенности и материального обеспечения
Доля населения, имеющая денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения города. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки
1.3
Основное мероприятие 1.3 Реализация иных мер социальной
помощи гражданам
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Обеспечение мер социальной поддержки различных категорий граждан Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки
Снижение уровня социальной защищенности и материального обеспечения
Доля населения, имеющая денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения города. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка семьи и детей"
2.1
Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Обеспечение оздоровления детей
Увеличение количества часто болеющих детей из числа детей школьного возраста
Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста
2.2
Основное мероприятие 2.2 Реализация мер по вып-лате компен-сации части родительской платы за со-держание ре-бенка в муни-ципальных образовательных учреждениях
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Обеспечение реализации прав семей с детьми на меры социальной поддержки
Снижение качества жизни семей с детьми Возможное отсутствие роста рождаемости
Доля населения, имеющая денежные доходы ниже величины прожиточ-ного минимума, в общей численности населения города. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки
1
2
3
4
5
6
7
8
2.3
Основное мероприятие 2.3 Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Обеспечение реализации прав семей с детьми на меры социальной поддержки
Рост социального сиротства
Доля детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей
2.4
Основное мероприятие 2.4 Реализация мер социальной поддержки семей в виде ежемесячной денежной выплаты в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизации численности населения и создание условий для ее роста
Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности
Суммарный коэффициент рождаемости
2.5
Основное мероприятие 2.5 Реализация мер
социальной
поддержки
граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты
социального
пособия
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизации численности населения и создание условий для ее роста
Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности
Суммарный коэффициент рождаемости
1
2
3
4
5
6
7
8
2.6
Основное мероприятие 2.6 Реализация мер социальной поддержки семей по предостав-лению республи-канского материнского капитала при рождении четвертого ребенка или последую-щих детей
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2016
31.12.2022
Преодоление негативных демографических тенденций, стабилиза-ции численности населения и создание условий для ее роста
Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности
Суммарный коэффициент рождаемости
2.7
Основное мероприятие 2.7 Реализация мер социальной
поддержки граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-нием) первого ребенка
Управление социальной защиты населения мэрии муници-пального образования города Черкесска
01.01.2018
31.12.2022
Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизации численности населения и создание условий для ее роста
Возможное отсутствие роста рождаемости
Суммарный коэффициент рождаемости
Р1
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Управление социальной защиты населения мэрии муници-пального образования города Черкесска
01.01.2019
31.12.2022
Преодоление негативных демографических тенден-ций, стаби-лизации численности населения и создание условий для ее роста
Возможное отсутствие роста рождаемости
Суммарный коэффициент рождаемости
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций"
3.1
Основное мероприятие 3.1 Реализация мер по обеспечению поддержки и развития деятельности социально ориентиро-ванных некоммер-ческих организаций
Управление социальной защиты населения мэрии муници-пального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Организаций, благотвори-тельной и добро-вольческой деятельнос-ти на территории города Черкесска
Уменьшение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Прирост количества добровольцев
3.2
Основное мероприятие 3.2 Реализация мер по финансовой поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Обеспечение финансовой поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории города Черкесска
Уменьшение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Повышение результативности деятельности социально некоммерческих организаций Увеличение социально ориентированных некоммерческих организаций
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.1
Основное мероприятие 4.1 Осуществле-ние функций руководства и управления в сфере реализации муници-пальной программы
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий
Неэффективное расходование бюджетных средств
Уровень исполнения обеспечения реализации муниципальной программы
»;
7) приложение № 4 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска» годы изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска»
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств местного бюджета
Ста-тус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муни-ципа-льная прог-рамма
«Социальная
поддержка населения города Черкесска»
всего, в том числе:
х
х
х
х
42707,4
46828,9
49578,2
47789,3
50896,9
53727,4
55941,9
57082,5
58350,4
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
42707,4
46828,9
49578,2
47290,2
48893,8
53045,1
55941,9
57082,5
58350,4
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
499,1
2003,1
682,3
х
х
х
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,
в том числе:
904
х
х
х
37527,5
40472,8
42982,7
47789,3
50896,9
53727,4
55941,9
57082,5
58350,4
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
37527,5
40472,8
42982,7
47290,2
48893,8
53045,1
55941,9
57082,5
58350,4
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
499,1
2003,1
682,3
х
х
х
Соисполнитель:
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:
906
х
х
х
5179,9
6356,1
6595,5
x
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
x
х
х
х
5179,9
6356,1
6595,5
x
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
x
x
x
x
x
x
x
x
х
х
х
х
х
Под-про-
грамма 1
«Развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Всего:
х
х
х
х
17908,6
19777,2
21860,7
27449,4
28701,2
30425,7
31187,4
32301,0
33540,9
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,
в том числе:
х
х
х
х
17908,6
19777,2
21860,7
27449,4
28701,2
30425,7
31187,4
32301,0
33540,9
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
17908,6
19777,2
21860,7
27449,4
28621,2
30425,7
31187,4
32301,0
33540,9
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
x
x
x
x
80,0
x
x
х
х
Основ-ное меро-приятие 1.1.
«Реализация мер
социальных выплат отдельным категориям граждан»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,
в том числе:
х
х
х
x
x
x
x
х
х
действующие расходные обязательства
x
х
х
х
х
х
х
x
x
x
x
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x
х
х
Основ- ное меро-приятие 1.2.
«Реализация мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по решениям органов местного самоуправления города Черкесска»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,
в том числе:
17100,0
18936,1
21019,6
27449,4
27426,4
29230,7
29952,4
31066,0
32305,9
904
1001
0110280030
200
х
х
10,0
3,0
4,5
4,6
4,8
5,0
300
х
х
3988,1
4251,2
4477,0
4597,1
4701,1
4891,0
904
1003
0110280020
300
120,0
134,1
141,5
150,7
156,7
151,4
156,8
163,0
169,6
904
1003
0110280050
200
2,8
3,1
2,5
6,2
6,5
4,3
5,0
5,3
5,4
300
308,0
432,8
367,2
474,4
493,4
465,2
338,6
352,1
366,2
904
1003
0110280060
200
х
х
4,6
х
х
х
х
х
х
300
7,0
3,8
х
14,5
10,2
10,6
10,9
11,4
11,8
904
0110280070
300
180,0
185,1
185,0
205,0
145,0
120,0
115,0
115,0
115,0
904
0110280080
300
35,7
29,6
20,4
35,5
36,9
34,8
39,5
41,1
42,8
904
1003
0110280090
200
х
0,03
х
х
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
300
4,1
4,4
4,9
0,1
6,6
6,9
5,5
5,7
5,9
904
1003
0110280110
200
0,5
0,6
0,4
1,1
0,9
0,6
0,6
0,6
0,7
300
71,0
59,5
60,5
75,9
57,6
36,1
41,8
43,5
45,2
904
1003
0110280120
200
135,8
125,1
123,8
315,0
327,6
178,4
183,8
191,1
198,7
300
16235,1
17958,0
20108,8
20996,6
21930,7
23740,8
24453,1
25431,2
26448,5
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
x
х
х
x
х
х
Основ- ное меро-приятие 1.3.
«Реализация иных мер социальной
помощи гражданам»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
808,6
841,1
841,1
1170,0
1274,8
1195,0
1235,0
1235,0
1235,0
действующие расходные обязательства
904
1003
0110320470
200
221,6
221,6
550,0
550,0
550,0
550,0
590,0
590,0
590,0
904
1003
0110380040
300
587,0
619,5
619,5
620,0
644,8
645,0
645,0
645,0
645,0
дополнительные объемы ресурсов
904
1003
0110320470
200
x
x
x
x
80,0
x
x
x
x
Под-про-
грамма 2
«Социальная поддержка семьи и детей»
Всего
х
х
х
х
5179,9
6356,1
6595,5
x
x
x
x
x
x
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
5179,9
6356,1
6595,5
x
x
x
x
х
действующие
расходные обязательства
х
х
х
5179,9
6356,1
6595,5
x
x
x
x
x
x
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Основ-ное меро-приятие 2.1
«Реализация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
5179,9
6356,1
6595,5
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
904
1006
012012350
200
3152,0
3854,9
3739,6
х
х
x
x
x
x
600
165,2
638,4
993,0
х
х
x
x
x
x
904
1006
012012380
200
1739,8
1564,6
1399,8
х
х
x
x
x
x
600
122,9
298,2
463,1
х
х
x
x
x
x
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x
Основ-ное меро-приятие 2.2.
«Реализация мер по выплате ком-пенсации части роди-тельской платы за содержание ребенка в муниципаль-ных образова-тельных учреждениях»
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x
Основ-ное меро-приятие 2.3.
«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основ-ное меро-приятие 2.4.
«Реализация мер социальной поддержки семей в виде ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основ-ное
меро-приятие 2.5.
«Реализация мер социальной поддержки граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты социального пособия»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основ-ное
меро-приятие 2.6.
«Реализация мер социальной поддержки семей по предоставлению республиканского материнского капитала при рождении четвертого ребенка или последующих детей»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основ-ное
меро-приятие 2.7.
«Реализация мер социальной
поддержки граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Реги-ональ-ный проект Р1
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Ответственный исполнитель регионального проекта: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Под- про-грамма 3
«Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных неком-мерческих организаций»
Всего
х
х
х
х
845,5
2004,3
1946,5
1170,0
920,0
1339,6
1835,9
1835,9
1835,9
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
845,5
2004,3
1946,5
1170,0
920,0
1339,6
1835,9
1835,9
1835,9
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
845,5
2004,3
1946,5
770,0
770,0
770,0
1835,9
1835,9
1835,9
дополнитель-ные объемы ресурсов
х
х
х
х
x
x
x
400,0
150,0
569,6
x
х
х
Осно-вное
меро-
приятие 3.1.
«Реализация мер по обеспечению поддержки и развития деятельности социально -ориентированных неком-мерческих организаций»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
Х
х
х
x
х
х
действующие расходные обязатель-ства
х
х
х
х
х
х
х
Х
х
х
x
х
х
дополнитель-ные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
Х
х
х
x
х
х
Основ-ное
меро-
приятие 3.2.
«Реализация мер по финансовой поддержке деятельности социально-ориентирова-нных неком-мерческих организаций"
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
845,5
2004,3
1946,5
1170,0
920,0
1339,6
1835,9
1835,9
1835,9
действующие расходные обязательства
904
1003
0130260010
600
845,5
2004,3
1946,5
770,0
770,0
770,0
1000,0
1000,0
1000,0
904
1003
0130260150
600
x
x
x
x
x
х
835,9
835,9
835,9
дополнительные объемы ресурсов
904
1003
0130260010
600
x
x
x
400,0
150,0
487,6
x
х
х
904
1003
0130260150
600
x
x
x
x
x
82,0
x
x
x
Под-про-
грамма 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
18773,4
18691,3
19175,5
19169,9
21275,7
21962,1
22918,6
22945,6
22973,6
действующие расходные обязательства
x
x
x
x
18773,4
18691,3
19175,5
19070,8
19502,6
21849,4
22918,6
22945,6
22973,6
дополнительные объемы ресурсов
x
x
x
x
18773,4
18691,3
19175,5
99,1
1773,1
112,7
x
х
х
Основ-ное
меро-
приятие 4.1.
«Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной
программы»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
18773,4
18691,3
19175,5
19070,8
21275,7
21962,1
22918,6
22945,6
22973,6
действующие расходные обязательства
904
1006
0140110110
100
6244,5
6248,4
13849,7
17357,4
17785,3
20 191,6
21203,3
21230,3
21258,3
904
1006
0140110190
100
6,1
x
94,9
16,7
16,7
14,6
20,1
20,1
20,1
904
1006
0140110190
200
700,3
712,0
969,7
1594,1
1629,7
1630,1
1629,4
1629,4
1629,4
904
1006
0140110190
800
29,7
31,9
33,6
102,6
70,9
13,1
65,8
65,8
65,8
904
1006
0140110590
600
11798,9
11699,0
4227,6
x
x
x
x
х
х
дополнительные объемы ресурсов
904
1006
0140110110
100
x
x
x
99,1
1773,1
112,7
x
х
х
»;
8) приложение № 5 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на реализацию целей Программы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муници-пальная
программа
Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка
населения
города
Черкесска»
всего, в том числе:
471335,0
520453,4
611794,8
663788,5
707012,2
767263,9
688937,4
693989,7
699919,0
местный бюджет, действующие расходные обязательства
42707,4
46828,9
49578,2
47290,2
48893,8
53045,1
55941,9
57082,5
58350,4
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
499,1
2003,1
682,3
x
х
х
федеральный бюджет
168321,5
198754,4
226118,6
234498,0
256225,6
346832,9
287723,4
289980,9
294508,1
региональный бюджет
260306,1
274870,1
336098,0
381501,3
399889,7
366703,6
345272,1
346926,3
347060,5
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпро-грамма 1
«Развитие мер социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан»
всего, в том числе:
401408,0
427972,2
477800,6
528065,1
515145,1
544594,4
474627,3
478385,7
483020,0
местный бюджет, действующие расходные обязательства
17908,6
19777,2
21860,7
27449,4
28621,2
30425,7
31187,4
32301,0
33540,9
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
80,0
х
х
х
х
федеральный бюджет
159552,0
176633,7
187631,4
198848,0
199020,7
208535,5
167426,8
168417,4
171677,6
региональный бюджет
223947,4
231561,3
268308,5
301767,7
287423,2
305633,2
276013,1
277677,3
277801,5
внебюджетные средства
х
х
х
x
x
x
x
х
Основное меро-приятие 1.1
«Реализация мер социальной
поддержки
отдельным категориям граждан»
всего, в том числе:
383499,4
406635,0
454389,9
498615,7
486443,9
513968,7
443389,9
446034,7
449429,1
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
159552,0
176633,7
187631,4
198848,0
199020,7
208535,5
167426,8
168417,4
171677,6
региональный бюджет
223947,4
230001,3
266758,5
299767,7
287423,2
305433,2
275963,1
277617,3
277751,5
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Основное меро-приятие 1.2
«Реализация мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по решениям органов местного самоуправления города Черкесска»
всего, в том числе:
17100,0
18936,1
21019,6
26279,4
27426,4
29230,7
29952,4
31066,0
32305,9
местный бюджет, действующие расходные обязательства
17100,0
18936,1
21019,6
26279,4
27426,4
29230,7
29952,4
31066,0
32305,9
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основное меро-приятие 1.3
«Реализация иных мер социальной
помощи гражданам»
всего, в том числе:
808,6
2401,1
2391,1
3170,0
1274,8
1395,0
1285,0
1285,0
1285,0
местный бюджет, действующие расходные обязательства
808,6
841,1
841,1
1170,0
1274,8
1195,0
1235,0
1235,0
1235,0
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
x
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
1560,0
1550,0
2000,0
х
200,0
50,0
50,0
50,0
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрог-рамма 2
«Социальная поддержка семьи и детей»
всего, в том числе:
50308,1
71785,5
112872,2
115383,6
169671,4
199367,8
189555,6
190822,5
192089,5
местный бюджет, действующие расходные обязательства
5179,9
6356,1
6595,5
x
x
x
x
Х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
x
x
x
Х
федеральный бюджет
8769,6
22120,7
38487,2
35650,0
57204,9
138297,4
120296,6
121563,5
122830,5
региональный бюджет
36358,6
43308,7
67789,5
79733,6
112466,5
61070,4
69259,0
69259,0
69259,0
внебюджетные средства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
Основное меро-приятие 2.1
«Реализация
мероприятий по организации
отдыха и оздоровления детей»
всего, в том числе:
7095,5
8338,6
8631,7
293,6
84,3
x
x
х
х
местный бюджет, действующие расходные обязательства
5179,9
6356,1
6595,5
x
x
x
x
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
x
x
x
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
x
x
x
x
х
х
региональный бюджет
1915,6
1982,5
2036,2
293,6
84,3
x
x
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
Основное меро-приятие 2.2
«Реализация мер по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях»
всего, в том числе:
3866,8
4075,8
3645,0
9669,5
9669,5
3672,5
9669,5
9669,5
9669,5
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
x
x
x
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
x
x
x
x
х
х
региональный бюджет
3866,8
4075,8
3645,0
9669,5
9669,5
3672,5
9669,5
9669,5
9669,5
внебюджетные средства
х
х
х
x
x
x
x
х
Основное меро-приятие 2.3
«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»
всего, в том числе:
12110,2
10765,8
10191,6
9665,6
10179,9
10363,5
11997,9
11997,9
11997,9
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
x
x
x
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
x
x
x
x
х
х
региональный бюджет
12110,2
10765,8
10191,6
9665,6
10179,9
10363,5
11997,9
11997,9
11997,9
внебюджетные средства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
Основное меро-приятие 2.4
«Реализация мер социальной поддержки семей в виде ежемесячной денежной выплаты в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
всего, в том числе:
10369,6
31497,4
66651,8
72206,4
99573,0
210,0
х
х
х
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
x
x
x
х
х
федеральный бюджет
8769,6
22120,7
38487,2
35650,0
41011,0
х
х
х
х
региональный бюджет
1600,0
9376,7
28164,6
35556,4
58562,0
210,0
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
Основное меро-приятие 2.5
«Реализация мер
социальной
поддержки
граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты
социального
пособия»
всего, в том числе:
16866,0
17107,9
19916,1
23548,4
21180,4
22572,3
22388,6
22388,6
22388,6
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
х
x
x
x
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
x
x
x
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
x
x
x
х
х
региональный бюджет
16866,0
17107,9
19916,1
23548,4
21180,4
22572,3
22388,6
22388,6
22388,6
внебюджетные средства
х
х
х
х
x
x
x
х
х
Основное меро-приятие 2.6
«Реализация мер социальной
поддержки семей по предоставлению республиканского
материнского
капитала при
рождении четвертого ребенка или
последующих
детей»
всего, в том числе:
х
х
3836,0
х
12790,4
x
х
х
х
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
3836,0
х
12790,4
x
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основное меро-приятие 2.7
«Реализация мер социальной
поддержки граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
всего, в том числе:
х
х
х
х
16193,9
x
х
х
х
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
х
x
х
х
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
x
х
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
16193,9
x
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
x
x
x
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Региональ-ный проект Р1
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
всего, в том числе:
х
х
х
х
х
162549,6
145499,6
146766,5
148033,5
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
x
x
x
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
x
x
x
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
138297,4
120296,6
121563,5
122830,5
региональный бюджет
х
х
х
х
х
24252,2
25203,0
25203,0
25203,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпро-грамма 3
«Повышение эффективности поддержки
социально
ориентированных некоммерческих
организаций»
всего, в том числе:
845,5
2004,3
1946,5
1170,0
920,0
1339,6
1835,9
1835,9
1835,9
местный бюджет, действующие расходные обязательства
845,5
2004,3
1946,5
770,0
920,0
852,0
1835,9
1835,9
1835,9
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
400,0
х
487,6
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основное меро-приятие 3.1
«Реализация мер по обеспечению поддержки и развития деятельности социально -ориентированных некоммерческих организаций»
всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основное мероприятие 3.2
«Реализация мер по финансовой поддержке
деятельности социально ориентированных
некоммерческих
организаций»
всего, в том числе:
845,5
2004,3
1946,5
1170,0
920,0
1339,6
1835,9
1835,9
1835,9
местный бюджет, действующие расходные обязательства
845,5
2004,3
1946,5
770,0
920,0
770,0
1835,9
1835,9
1835,9
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
400,0
х
569,6
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпро-грамма 4
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»
всего, в том числе:
18773,4
18691,3
19175,5
19169,9
21275,7
21962,1
22918,6
22945,6
22973,6
местный бюджет, действующие расходные обязательства
18773,4
18691,3
19175,5
19070,8
19502,6
21849,4
22918,6
22945,6
22973,6
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
99,1
1773,1
112,7
x
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основное меро-приятие 4.1
«Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной
программы»
всего, в том числе:
18773,4
18691,3
19175,5
19169,9
21275,7
21962,1
22918,6
22945,6
22973,6
местный бюджет, действующие расходные обязательства
18773,4
18691,3
19175,5
19070,8
19502,6
21849,4
22918,6
22945,6
22973,6
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
99,1
1773,1
112,7
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х »;
9) приложение № 6 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска» изложить в следующей редакции:
«Приложение N 6 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска"
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя
(индикатора) муниципальной программы
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Определение показателя
Временные характеристики показателя
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Базовые показатели (используемые в формуле)
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Черкесска"
1
Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения города
%
Показатель характеризует уровень граждан. получающих меры социальной поддержки
На 01.01. следующего за отчетным
Показатель рассчитывается как отношение общего количества граждан, получающих меры социальной поддержки, к общей численности населения города
В - численность граждан, получающих меры социальной поддержки;
А - общая численность граждан, проживающих в городе Черкесске
Показатель определяется по формуле: В/А*100%, где:
В - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки УСЗН в отчетном году;
А - значение по данным Росстата
-
-
Управление социальной защиты населения города Черкесска
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1
Удельный вес получателей мер социальной поддержки из числа имеющих право на получение мер социальной поддержки
%
Показатель характеризует уровень предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в денежной форме
На 01.01. следующего за отчетным
Определяется как отношение численности получателей мер социальной поддержки к числу имеющих право на получение мер социальной поддержки
В - численность граждан отдельных категорий, получивших меры социальной поддержки
А - численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
Показатель определяется по формуле:
В/А х 100%,
где:
В - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
А - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
-
-
Управление социальной защиты населения города Черкесска
1.2
Доля инвалидов, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, из общего числа получателей мер социальной поддержки
%
Показатель характеризует уровень предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в денежной форме
На 01.01. следующего за отчетным
Определяется как отношение численности инвалидов, воспользовавшихся мерами социальной поддержки к общему числу получателей мер социальной поддержки
В - численность инвалидов, воспользовавшихся мерами социальной поддержки
А - общее число получателей мер социальной поддержки
Показатель определяется по формуле:
В/А х 100%,
где:
В - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
А - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
-
-
Управление социальной защиты населения города Черкесска
Подпрограмма 2. "Социальная поддержка семьи и детей"
2.1
Доля детей находящихся под опекой (попечительством)
дети
Показателя характеризует результаты мероприятий, проводимых в муниципальном образовании, направленных на снижение социального сиротства, посредством передачи детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи в различных формах
На 01.01. следующего года за отчетным
Показатель рассчитывается как отношение общего количества детей, находящихся под опекой, попечительством, в отчетном году в муниципальном образовании, к общему количеству выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей, включая детей-сирот, в отчетном году в муниципальном образовании
Показатель определяется по формуле: В/А*100%, где:
А - общее количество выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей, включая детей-сирот, в отчетном году в муниципальном образовании человек;
В - общее количество детей, находящихся под опекой, попечительством в отчетном году в муниципальном образовании, человек
Административная информация
-
-
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска
2.2
Доля детей оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста
%
Показатель характеризует уровень охвата детей отдыхом и оздоровлением, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обеспечения отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
На 01.01. следующего года за отчетным
Определяется как отношение числа детей, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях (лагерях) в муниципальном образовании в отчетном году, к общей численности детей в возрасте до 18 лет в муниципальном образовании в отчетном году
Показатель определяется по формуле: В/А*100%, где:
А - общая численность детей в возрасте до 18 лет, обучающихся в муниципальных учреждениях города Черкесска;
В - число детей, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях (лагерях)
Финансовая отчетность
-
-
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.3
Число детей, рожденных первыми, вторыми, третьими и последующими в семьях граждан, проживающих в городе Черкесске, которым выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
дети
Показатель характеризует исполнение закона РФ N 207-ФЗ от 5 декабря 2006 года в части господдержки граждан имеющих детей и обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, стимулирование рождаемости
На 01.01. следующего года за отчетным
Определяется как отношение числа детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения в отчетном году к количеству детей получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, одному из родителей несовершеннолетнего, внесшего родительскую плату:
- на первого ребенка;
- на второго ребенка;
- на третьего ребенка
Показатель определяется по формуле:
В1,2,3/А*100%,
где:
А - общая численность детей посещающих дошкольные образовательные учреждения в отчетном году;
В 1, 2, 3 - число детей, рожденные первыми, вторыми, третьими
Финансовая отчетность
-
-
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска
2.4
Доля получателей ежемесячного социального пособия гражданам, имеющим детей, из общего числа получателей мер социальной поддержки
%
Показатель характеризует уровень предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в денежной форме
На 01.01. следующего за отчетным
Определяется как отношение численности получателей ежемесячного социального пособия гражданам, имеющим детей, к общему числу получателей мер социальной поддержки
В - численность получателей ежемесячного социального пособия гражданам, имеющим детей
А - общее число получателей мер социальной поддержки
Показатель определяется по формуле:
В/А х 100%,
где:
В - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
А - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
-
-
Управление социальной защиты населения города Черкесска
2.5
Удельный вес получателей мер социальной поддержки из числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки
%
Показатель характеризует исполнение закона РФ N 418-ФЗ от 28.12.2017 года в части государственной поддержки граждан, имеющих детей и обеспечения социальной и экономической устойчивости семьи, стимулирования рождаемости
На 01.01. следующего за отчетным года
Показатель рассчитывается как отношение численности получателей мер социальной поддержки к общему числу имеющих право на социальную поддержку
- общая численность граждан, имеющих право на социальную поддержку;
- численность получателей мер социальной поддержки
Показатель определяется по формуле:
, где
- согласно базы данных получателей мер социальной поддержки,
- согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
-
-
Управление социальной защиты населения муниципального образования города Черкесска
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска и опубликования (размещения) в сетевом издании «Официальный портал Мэрии» муниципального образования города Черкесска.
Исполняющий обязанности
Руководителя мэрии (Мэра)
муниципального образования
города Черкесска А. О. Баскаев
а030
ПРИЛОЖЕНИЕ
1
МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2020 № 169
г. Черкесск
О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 02.06.2014 № 885 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2021 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 02.06.2014 № 885 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2021 годы (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 28.02.2014 № 1451, от 13.04.2015 № 555, от 27.05.2015 № 790, от 03.08.2015 № 1193, от 02.08.2016 № 479, от 13.03.2018 № 137, от 25.10.2018 № 549, от 16.05.2019 № 217, от 27.11.2019 № 515) следующие изменения:
1) по всему тексту постановления, приложения к постановлению и приложений № 1 - № 6 к Программе:
а) слова «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2021 годы» заменить словами «Социальная поддержка населения города Черкесска»;
б) слова «2014-2020 годы», «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;
в) цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
2) в преамбуле постановления после слова «Руководствуясь» дополнить словами «Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»»;
3) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя мэрии (Мэра) муниципального образования города Черкесска Е.А. Иенсен-Данильчук»
4) в приложении к постановлению:
а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы бюджетных ассигнований программы» и «Ожидаемые результаты реализации программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы
2014 - 2022 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается
«Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования реализации Программы за 2014-2022 годы составляет 5 824 493,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 471 335,0 тыс. рублей;
2015 год – 520 453,4 тыс. рублей;
2016 год – 611 794,8 тыс. рублей;
2017 год – 663 788,5 тыс. рублей;
2018 год – 707 012,2 тыс. рублей;
2019 год – 767 263,9 тыс. рублей;
2020 год – 688 937,4 тыс. рублей;
2021 год – 693 989,7 тыс. рублей;
2022 год – 699 919,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 462 902,9 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 42 707,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 46 828,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 49 578,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 47 789,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 50 896,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 53 727,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 55 941,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 57 082,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 58 350,4 тыс. рублей.
-республиканского бюджета – 3 058 627,8 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 260 306,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 274 870,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 336 098,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 381 501,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 399 889,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 366 703,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 345 272,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 346 926,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 347 060,5 тыс. рублей.
-федерального бюджета – 2 302 963,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 168 321,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 198 754,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 226 118,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 234 498,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 256 225,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 346 832,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 287 723,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 289 980,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 294 508,1 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:
Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» - 4 331 018,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 401 408,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 427 972,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 477 800,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 528 065,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 515 145,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 544 594,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 474 627,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 478 385,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 483 020,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 243 152,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 17 908,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 19 777,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 21 860,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 27 449,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 28 701,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 30 425,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 31 187,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 301,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 33 540,9 тыс. рублей.
-республиканского бюджета – 2 450 123,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 223 947,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 231 561,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 268 308,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 301 767,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 287 423,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 305 633,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 276 013,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 277 667,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 277 801,5 тыс. рублей.
-федерального бюджета – 1 637 743,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 159 552,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 176 633,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 187 631,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 198 848,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 199 020,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 208 535,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 167 426,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 168 417,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 171 677,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей» -
1 291 856,2 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 50 308,1 тыс. рублей;
2015 год – 71 785,5 тыс. рублей;
2016 год – 112 872,2 тыс. рублей;
2017 год – 115 383,6 тыс. рублей;
2018 год – 169 671,4 тыс. рублей;
2019 год – 199 367,8 тыс. рублей;
2020 год – 189 555,6 тыс. рублей;
2021 год – 190 822,5 тыс. рублей;
2022 год – 192 089,5 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 18 131,5 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 5 179,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 6 356,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 595,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
-республиканского бюджета – 608 504,3 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 36 358,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 43 308,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 67 789,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 79 733,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 112 466,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 61 070,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 69 259,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 259,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 69 259,0 тыс. рублей.
-федерального бюджета – 665 220,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 8 769,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 22 120,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 38 487,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 35 650,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 57 204,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 138 297,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 120 296,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 121 563,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 122 830,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций» за счет средств местного бюджета – 13 733,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 845,5 тыс. рублей;
2015 год - 2004,3 тыс. рублей;
2016 год - 1946,5 тыс. рублей;
2017 год - 1170,0 тыс. рублей;
2018 год - 920,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 339,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 835,9 тыс. рублей;
2021 год – 1 835,9 тыс. рублей;
2022 год – 1 835,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 187 885,7 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 18 773,4 тыс. рублей;
2015 год – 18 691,3 тыс. рублей;
2016 год – 19 175,5 тыс. рублей;
2017 год – 19 169,9 тыс. рублей;
2018 год – 21 275,7 тыс. рублей;
2019 год – 21 962,1 тыс. рублей;
2020 год – 22 918,6 тыс. рублей;
2021 год – 22 945,6 тыс. рублей;
2022 год – 22 973,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы
обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;
- увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих в городе Черкесске;
- отсутствие кредиторской задолженности по публичным обязательствам;
- повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в городе Черкесске;
- создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
- преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
»;
б) строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Раздела VII «Обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)» подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы на постоянной основе, разделение Подпрограммы 1 на этапы не предусматривается
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем ассигнований для финансирования Подпрограммы 1 составляет всего в 2014-2022 гг. 4 331 018,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 401 408,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 427 972,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 477 800,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 528 065,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 515 145,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 544 594,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 474 627,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 478 385,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 483 020,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 243 152,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 17 908,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 19 777,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 21 860,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 27 449,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 28 701,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 30 425,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 31 187,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 301,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 33 540,9 тыс. рублей.
-республиканского бюджета – 2 450 123,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 223 947,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 231 561,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 268 308,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 301 767,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 287 423,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 305 633,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 276 013,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 277 667,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 277 801,5 тыс. рублей.
-федерального бюджета – 1 637 743,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 159 552,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 176 633,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 187 631,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 198 848,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 199 020,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 208 535,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 167 426,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 168 417,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 171 677,6 тыс. рублей.
»;
в) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:
«
«Этапы и сроки реализации подпрограммы»
2014 - 2022 годы на постоянной основе, разделение Подпрограммы 2 на этапы не предусматривается
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
Объем ассигнований для финансирования Подпрограммы 2 составляет всего в 2014-2022 гг. – 1 291 856,2 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 50 308,1 тыс. рублей;
2015 год – 71 785,5 тыс. рублей;
2016 год – 112 872,2 тыс. рублей;
2017 год – 115 383,6 тыс. рублей;
2018 год – 169 671,4 тыс. рублей;
2019 год – 199 367,8 тыс. рублей;
2020 год – 189 555,6 тыс. рублей;
2021 год – 190 822,5 тыс. рублей;
2022 год – 192 089,5 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 18 131,5 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 5 179,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 6 356,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 595,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
-республиканского бюджета – 608 504,3 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 36 358,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 43 308,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 67 789,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 79 733,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 112 466,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 61 070,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 69 259,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 259,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 69 259,0 тыс. рублей.
-федерального бюджета – 665 220,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 8 769,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 22 120,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 38 487,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 35 650,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 57 204,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 138 297,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 120 296,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 121 563,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 122 830,5 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
- расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- повышение суммарного коэффициента рождаемости.
»;
г) Главу 11 Раздела VII «Прогнозируемый объем передаваемых средств федерального и регионального бюджетов с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем передаваемых средств муниципальному образованию города Черкесска на период 2014 - 2022 годы составляет 1 273 724,7 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 45 128,2 тыс. рублей,
в том числе средства:
- республиканского бюджета – 36 358,6 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 8 769,6 тыс. руб.
в 2015 году – 65 429,4 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 43 308,7 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 22 120,7 тыс. руб.
в 2016 году – 106 276,7 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 67 789,5 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 38 487,2 тыс. руб.
в 2017 году – 115 383,6 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 79 733,6 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 35650,0 тыс. руб.
в 2018 году – 169 671,4 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 112 466,5 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 57 204,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 199 367,8 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 61 070,4 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 138 297,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 189 555,6 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 69 259,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 120 296,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 190 822?5 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 69 259,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 121 563,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 192 089,5 тыс. рублей, в том числе средства:
- республиканского бюджета – 69 259,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 122 830,5 тыс. руб.»;
д) в подпрограмме 3 «Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее – Подпрограмма 3):
строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы на постоянной основе, разделение Подпрограммы 3 на этапы не предусматривается
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем ассигнований для финансирования Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета составляет всего в 2014-2022 гг. – 13 733,6 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 845,5 тыс. рублей;
2015 год – 2 004,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 946,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 170,0 тыс. рублей;
2018 год - 920,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 339,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 835,9 тыс. рублей;
2021 год – 1 835,9 тыс. рублей;
2022 год – 1 835,9 тыс. рублей.
»;
в Главе 4 Раздела VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» строку «Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета за 2014 - 2022 годы составляет 13 733,6 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 845,5 тыс. рублей;
2015 год - 2004,3 тыс. рублей;
2016 год - 1946,5 тыс. рублей;
2017 год - 1170,0 тыс. рублей;
2018 год - 920,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 339,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 835,9 тыс. рублей;
2021 год – 1 835,9 тыс. рублей»;
2022 год – 1 835,9 тыс. рублей»;
е) в подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 4):
строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы на постоянной основе, разделение Подпрограммы 4 на этапы не предусматривается
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем ассигнований для финансирования Подпрограммы 4 составляет всего в 2014-2022 гг. – 187 885,7 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 18 773,4 тыс. рублей;
2015 год – 18 691,3 тыс. рублей;
2016 год – 19 175,5 тыс. рублей;
2017 год – 19 169,9 тыс. рублей;
2018 год – 21 275,7 тыс. рублей;
2019 год – 21 962,1 тыс. рублей;
2020 год – 22 918,6 тыс. рублей;
2021 год – 22 945,6 тыс. рублей;
2022 год – 22 973,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, составит не менее 100%;
степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг, составит не менее 95%.
»;
в Главе 4 Раздела VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» строку «Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы» за счет средств местного бюджета за 2014 - 2022 годы составляет 187 885,7 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 18 773,4 тыс. рублей;
2015 год – 18 691,3 тыс. рублей;
2016 год – 19 175,5 тыс. рублей;
2017 год – 19 169,9 тыс. рублей;
2018 год – 21 275,7 тыс. рублей;
2019 год – 21 962,1 тыс. рублей;
2020 год – 22 918,6 тыс. рублей;
2021 год – 22 945,6 тыс. рублей;
2022 год – 22 973,6 тыс. рублей. ;
ж) Раздел «VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» изложить в следующей редакции:
«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» за период 2014 - 2022 гг. составляет 5 824 493,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 471 335,0 тыс. рублей;
2015 год – 520 453,4 тыс. рублей;
2016 год – 611 794,8 тыс. рублей;
2017 год – 663 788,5 тыс. рублей;
2018 год – 707 012,2 тыс. рублей;
2019 год – 767 263,9 тыс. рублей;
2020 год – 688 937,4 тыс. рублей;
2021 год – 693 989,7 тыс. рублей;
2022 год – 699 919,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 462 902,9 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 42 707,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 46 828,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 49 578,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 47 789,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 50 896,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 53 727,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 55 941,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 57 082,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 58 350,4 тыс. рублей.
-республиканского бюджета – 3 058 627,8 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 260 306,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 274 870,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 336 098,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 381 501,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 399 889,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 366 703,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 345 272,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 346 926,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 347 060,5 тыс. рублей.
-федерального бюджета – 2 302 963,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 168 321,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 198 754,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 226 118,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 234 498,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 256 225,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 346 832,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 287 723,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 289 980,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 294 508,1 тыс. рублей.»
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;
5) приложение № 1 к муниципальной программе "Социальная поддержка населения города Черкесска" изложить в следующей редакции:
«Приложение №1 к муниципальной программе "Социальная поддержка населения города Черкесска"
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значение
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения города Черкесска»
1
Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения города
%
35,4
33,0
32,0
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1.1.
Удельный вес получателей мер социальной поддержки из числа имеющих право на получение мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.
Доля инвалидов, воспользовавшихся мерами социальной поддержки из общего числа получателей мер социальной поддержки
%
31,0
31,8
32,6
33,4
34,2
35,0
35,8
35,8
35,8
35,8
35,8
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»
2.1.
Число детей, рожденных первыми, вторыми, треть-ими и последующими в семьях граждан, проживающих в города Черкесске, которым выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в госу-дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
%
54
58
59
60
60
60
60
60
60
60
60
2.2.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, и в общей численности детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
7,3
9,5
10,7
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2.3.
Доля получателей ежемесячного социального пособия гражданам, имеющим детей, из общего числа получателей мер социальной поддержки
%
26,3
24,9
26,3
27,7
29,1
30,5
31,9
31,9
31,9
31,9
31,9
2.4
Удельный вес получателей мер социальной поддержки из числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки
%
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3. «Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций»
3.1.
Степень достижения показателей результатов социально ориентирован-ных некоммерческих организаций, получивших софинансирование
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения. От общего числа граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
»;
6) приложение № 2 к муниципальной программе "Социальная поддержка населения города Черкесска" изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к муниципальной программе "Социальная поддержка населения города Черкесска"
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска»
№
п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответствен-ный исполни-тель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализа-ции
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1
Основное мероприятие 1.1 Реализация мер социальных выплат отдельным категориям граждан
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
1.01.2014
31.12.2022
Обеспечение гарантированных госу-дарством денежных выплат от-дельным категориям граждан. Снижение бедности среди полу-чателей мер социальной поддержки
Снижение уровня социальной защищенности и материального обеспечения
Доля населения, имеющая денежные доходы ниже вели-чины прожиточ-ного минимума, в общей численности насе-ления города. Уровень исполне-ния обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдель-ным категориям граждан в денежной форме
1
2
3
4
5
6
7
8
1.2
Основное мероприятие 1.2 Реализация мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по решениям органов местного самоуправления города Черкесска
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Снижение уровня социальной защищенности и материального обеспечения
Доля населения, имеющая денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения города. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки
1.3
Основное мероприятие 1.3 Реализация иных мер социальной
помощи гражданам
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Обеспечение мер социальной поддержки различных категорий граждан Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки
Снижение уровня социальной защищенности и материального обеспечения
Доля населения, имеющая денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения города. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка семьи и детей"
2.1
Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Обеспечение оздоровления детей
Увеличение количества часто болеющих детей из числа детей школьного возраста
Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста
2.2
Основное мероприятие 2.2 Реализация мер по вып-лате компен-сации части родительской платы за со-держание ре-бенка в муни-ципальных образовательных учреждениях
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Обеспечение реализации прав семей с детьми на меры социальной поддержки
Снижение качества жизни семей с детьми Возможное отсутствие роста рождаемости
Доля населения, имеющая денежные доходы ниже величины прожиточ-ного минимума, в общей численности населения города. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки
1
2
3
4
5
6
7
8
2.3
Основное мероприятие 2.3 Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Обеспечение реализации прав семей с детьми на меры социальной поддержки
Рост социального сиротства
Доля детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей
2.4
Основное мероприятие 2.4 Реализация мер социальной поддержки семей в виде ежемесячной денежной выплаты в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизации численности населения и создание условий для ее роста
Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности
Суммарный коэффициент рождаемости
2.5
Основное мероприятие 2.5 Реализация мер
социальной
поддержки
граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты
социального
пособия
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизации численности населения и создание условий для ее роста
Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности
Суммарный коэффициент рождаемости
1
2
3
4
5
6
7
8
2.6
Основное мероприятие 2.6 Реализация мер социальной поддержки семей по предостав-лению республи-канского материнского капитала при рождении четвертого ребенка или последую-щих детей
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2016
31.12.2022
Преодоление негативных демографических тенденций, стабилиза-ции численности населения и создание условий для ее роста
Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности
Суммарный коэффициент рождаемости
2.7
Основное мероприятие 2.7 Реализация мер социальной
поддержки граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-нием) первого ребенка
Управление социальной защиты населения мэрии муници-пального образования города Черкесска
01.01.2018
31.12.2022
Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизации численности населения и создание условий для ее роста
Возможное отсутствие роста рождаемости
Суммарный коэффициент рождаемости
Р1
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Управление социальной защиты населения мэрии муници-пального образования города Черкесска
01.01.2019
31.12.2022
Преодоление негативных демографических тенден-ций, стаби-лизации численности населения и создание условий для ее роста
Возможное отсутствие роста рождаемости
Суммарный коэффициент рождаемости
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций"
3.1
Основное мероприятие 3.1 Реализация мер по обеспечению поддержки и развития деятельности социально ориентиро-ванных некоммер-ческих организаций
Управление социальной защиты населения мэрии муници-пального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Организаций, благотвори-тельной и добро-вольческой деятельнос-ти на территории города Черкесска
Уменьшение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Прирост количества добровольцев
3.2
Основное мероприятие 3.2 Реализация мер по финансовой поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Обеспечение финансовой поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории города Черкесска
Уменьшение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Повышение результативности деятельности социально некоммерческих организаций Увеличение социально ориентированных некоммерческих организаций
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.1
Основное мероприятие 4.1 Осуществле-ние функций руководства и управления в сфере реализации муници-пальной программы
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска
01.01.2014
31.12.2022
Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий
Неэффективное расходование бюджетных средств
Уровень исполнения обеспечения реализации муниципальной программы
»;
7) приложение № 4 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска» годы изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска»
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств местного бюджета
Ста-тус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муни-ципа-льная прог-рамма
«Социальная
поддержка населения города Черкесска»
всего, в том числе:
х
х
х
х
42707,4
46828,9
49578,2
47789,3
50896,9
53727,4
55941,9
57082,5
58350,4
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
42707,4
46828,9
49578,2
47290,2
48893,8
53045,1
55941,9
57082,5
58350,4
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
499,1
2003,1
682,3
х
х
х
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,
в том числе:
904
х
х
х
37527,5
40472,8
42982,7
47789,3
50896,9
53727,4
55941,9
57082,5
58350,4
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
37527,5
40472,8
42982,7
47290,2
48893,8
53045,1
55941,9
57082,5
58350,4
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
499,1
2003,1
682,3
х
х
х
Соисполнитель:
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:
906
х
х
х
5179,9
6356,1
6595,5
x
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
x
х
х
х
5179,9
6356,1
6595,5
x
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
x
x
x
x
x
x
x
x
х
х
х
х
х
Под-про-
грамма 1
«Развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Всего:
х
х
х
х
17908,6
19777,2
21860,7
27449,4
28701,2
30425,7
31187,4
32301,0
33540,9
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,
в том числе:
х
х
х
х
17908,6
19777,2
21860,7
27449,4
28701,2
30425,7
31187,4
32301,0
33540,9
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
17908,6
19777,2
21860,7
27449,4
28621,2
30425,7
31187,4
32301,0
33540,9
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
x
x
x
x
80,0
x
x
х
х
Основ-ное меро-приятие 1.1.
«Реализация мер
социальных выплат отдельным категориям граждан»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,
в том числе:
х
х
х
x
x
x
x
х
х
действующие расходные обязательства
x
х
х
х
х
х
х
x
x
x
x
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x
х
х
Основ- ное меро-приятие 1.2.
«Реализация мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по решениям органов местного самоуправления города Черкесска»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,
в том числе:
17100,0
18936,1
21019,6
27449,4
27426,4
29230,7
29952,4
31066,0
32305,9
904
1001
0110280030
200
х
х
10,0
3,0
4,5
4,6
4,8
5,0
300
х
х
3988,1
4251,2
4477,0
4597,1
4701,1
4891,0
904
1003
0110280020
300
120,0
134,1
141,5
150,7
156,7
151,4
156,8
163,0
169,6
904
1003
0110280050
200
2,8
3,1
2,5
6,2
6,5
4,3
5,0
5,3
5,4
300
308,0
432,8
367,2
474,4
493,4
465,2
338,6
352,1
366,2
904
1003
0110280060
200
х
х
4,6
х
х
х
х
х
х
300
7,0
3,8
х
14,5
10,2
10,6
10,9
11,4
11,8
904
0110280070
300
180,0
185,1
185,0
205,0
145,0
120,0
115,0
115,0
115,0
904
0110280080
300
35,7
29,6
20,4
35,5
36,9
34,8
39,5
41,1
42,8
904
1003
0110280090
200
х
0,03
х
х
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
300
4,1
4,4
4,9
0,1
6,6
6,9
5,5
5,7
5,9
904
1003
0110280110
200
0,5
0,6
0,4
1,1
0,9
0,6
0,6
0,6
0,7
300
71,0
59,5
60,5
75,9
57,6
36,1
41,8
43,5
45,2
904
1003
0110280120
200
135,8
125,1
123,8
315,0
327,6
178,4
183,8
191,1
198,7
300
16235,1
17958,0
20108,8
20996,6
21930,7
23740,8
24453,1
25431,2
26448,5
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
x
х
х
x
х
х
Основ- ное меро-приятие 1.3.
«Реализация иных мер социальной
помощи гражданам»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
808,6
841,1
841,1
1170,0
1274,8
1195,0
1235,0
1235,0
1235,0
действующие расходные обязательства
904
1003
0110320470
200
221,6
221,6
550,0
550,0
550,0
550,0
590,0
590,0
590,0
904
1003
0110380040
300
587,0
619,5
619,5
620,0
644,8
645,0
645,0
645,0
645,0
дополнительные объемы ресурсов
904
1003
0110320470
200
x
x
x
x
80,0
x
x
x
x
Под-про-
грамма 2
«Социальная поддержка семьи и детей»
Всего
х
х
х
х
5179,9
6356,1
6595,5
x
x
x
x
x
x
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
5179,9
6356,1
6595,5
x
x
x
x
х
действующие
расходные обязательства
х
х
х
5179,9
6356,1
6595,5
x
x
x
x
x
x
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Основ-ное меро-приятие 2.1
«Реализация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
5179,9
6356,1
6595,5
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
904
1006
012012350
200
3152,0
3854,9
3739,6
х
х
x
x
x
x
600
165,2
638,4
993,0
х
х
x
x
x
x
904
1006
012012380
200
1739,8
1564,6
1399,8
х
х
x
x
x
x
600
122,9
298,2
463,1
х
х
x
x
x
x
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x
Основ-ное меро-приятие 2.2.
«Реализация мер по выплате ком-пенсации части роди-тельской платы за содержание ребенка в муниципаль-ных образова-тельных учреждениях»
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x
Основ-ное меро-приятие 2.3.
«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основ-ное меро-приятие 2.4.
«Реализация мер социальной поддержки семей в виде ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основ-ное
меро-приятие 2.5.
«Реализация мер социальной поддержки граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты социального пособия»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основ-ное
меро-приятие 2.6.
«Реализация мер социальной поддержки семей по предоставлению республиканского материнского капитала при рождении четвертого ребенка или последующих детей»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основ-ное
меро-приятие 2.7.
«Реализация мер социальной
поддержки граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Реги-ональ-ный проект Р1
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Ответственный исполнитель регионального проекта: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Под- про-грамма 3
«Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных неком-мерческих организаций»
Всего
х
х
х
х
845,5
2004,3
1946,5
1170,0
920,0
1339,6
1835,9
1835,9
1835,9
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
845,5
2004,3
1946,5
1170,0
920,0
1339,6
1835,9
1835,9
1835,9
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
845,5
2004,3
1946,5
770,0
770,0
770,0
1835,9
1835,9
1835,9
дополнитель-ные объемы ресурсов
х
х
х
х
x
x
x
400,0
150,0
569,6
x
х
х
Осно-вное
меро-
приятие 3.1.
«Реализация мер по обеспечению поддержки и развития деятельности социально -ориентированных неком-мерческих организаций»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
х
х
х
Х
х
х
x
х
х
действующие расходные обязатель-ства
х
х
х
х
х
х
х
Х
х
х
x
х
х
дополнитель-ные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
Х
х
х
x
х
х
Основ-ное
меро-
приятие 3.2.
«Реализация мер по финансовой поддержке деятельности социально-ориентирова-нных неком-мерческих организаций"
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
845,5
2004,3
1946,5
1170,0
920,0
1339,6
1835,9
1835,9
1835,9
действующие расходные обязательства
904
1003
0130260010
600
845,5
2004,3
1946,5
770,0
770,0
770,0
1000,0
1000,0
1000,0
904
1003
0130260150
600
x
x
x
x
x
х
835,9
835,9
835,9
дополнительные объемы ресурсов
904
1003
0130260010
600
x
x
x
400,0
150,0
487,6
x
х
х
904
1003
0130260150
600
x
x
x
x
x
82,0
x
x
x
Под-про-
грамма 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
18773,4
18691,3
19175,5
19169,9
21275,7
21962,1
22918,6
22945,6
22973,6
действующие расходные обязательства
x
x
x
x
18773,4
18691,3
19175,5
19070,8
19502,6
21849,4
22918,6
22945,6
22973,6
дополнительные объемы ресурсов
x
x
x
x
18773,4
18691,3
19175,5
99,1
1773,1
112,7
x
х
х
Основ-ное
меро-
приятие 4.1.
«Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной
программы»
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты
населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
18773,4
18691,3
19175,5
19070,8
21275,7
21962,1
22918,6
22945,6
22973,6
действующие расходные обязательства
904
1006
0140110110
100
6244,5
6248,4
13849,7
17357,4
17785,3
20 191,6
21203,3
21230,3
21258,3
904
1006
0140110190
100
6,1
x
94,9
16,7
16,7
14,6
20,1
20,1
20,1
904
1006
0140110190
200
700,3
712,0
969,7
1594,1
1629,7
1630,1
1629,4
1629,4
1629,4
904
1006
0140110190
800
29,7
31,9
33,6
102,6
70,9
13,1
65,8
65,8
65,8
904
1006
0140110590
600
11798,9
11699,0
4227,6
x
x
x
x
х
х
дополнительные объемы ресурсов
904
1006
0140110110
100
x
x
x
99,1
1773,1
112,7
x
х
х
»;
8) приложение № 5 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на реализацию целей Программы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муници-пальная
программа
Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка
населения
города
Черкесска»
всего, в том числе:
471335,0
520453,4
611794,8
663788,5
707012,2
767263,9
688937,4
693989,7
699919,0
местный бюджет, действующие расходные обязательства
42707,4
46828,9
49578,2
47290,2
48893,8
53045,1
55941,9
57082,5
58350,4
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
499,1
2003,1
682,3
x
х
х
федеральный бюджет
168321,5
198754,4
226118,6
234498,0
256225,6
346832,9
287723,4
289980,9
294508,1
региональный бюджет
260306,1
274870,1
336098,0
381501,3
399889,7
366703,6
345272,1
346926,3
347060,5
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпро-грамма 1
«Развитие мер социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан»
всего, в том числе:
401408,0
427972,2
477800,6
528065,1
515145,1
544594,4
474627,3
478385,7
483020,0
местный бюджет, действующие расходные обязательства
17908,6
19777,2
21860,7
27449,4
28621,2
30425,7
31187,4
32301,0
33540,9
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
80,0
х
х
х
х
федеральный бюджет
159552,0
176633,7
187631,4
198848,0
199020,7
208535,5
167426,8
168417,4
171677,6
региональный бюджет
223947,4
231561,3
268308,5
301767,7
287423,2
305633,2
276013,1
277677,3
277801,5
внебюджетные средства
х
х
х
x
x
x
x
х
Основное меро-приятие 1.1
«Реализация мер социальной
поддержки
отдельным категориям граждан»
всего, в том числе:
383499,4
406635,0
454389,9
498615,7
486443,9
513968,7
443389,9
446034,7
449429,1
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
159552,0
176633,7
187631,4
198848,0
199020,7
208535,5
167426,8
168417,4
171677,6
региональный бюджет
223947,4
230001,3
266758,5
299767,7
287423,2
305433,2
275963,1
277617,3
277751,5
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Основное меро-приятие 1.2
«Реализация мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по решениям органов местного самоуправления города Черкесска»
всего, в том числе:
17100,0
18936,1
21019,6
26279,4
27426,4
29230,7
29952,4
31066,0
32305,9
местный бюджет, действующие расходные обязательства
17100,0
18936,1
21019,6
26279,4
27426,4
29230,7
29952,4
31066,0
32305,9
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основное меро-приятие 1.3
«Реализация иных мер социальной
помощи гражданам»
всего, в том числе:
808,6
2401,1
2391,1
3170,0
1274,8
1395,0
1285,0
1285,0
1285,0
местный бюджет, действующие расходные обязательства
808,6
841,1
841,1
1170,0
1274,8
1195,0
1235,0
1235,0
1235,0
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
x
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
1560,0
1550,0
2000,0
х
200,0
50,0
50,0
50,0
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрог-рамма 2
«Социальная поддержка семьи и детей»
всего, в том числе:
50308,1
71785,5
112872,2
115383,6
169671,4
199367,8
189555,6
190822,5
192089,5
местный бюджет, действующие расходные обязательства
5179,9
6356,1
6595,5
x
x
x
x
Х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
x
x
x
Х
федеральный бюджет
8769,6
22120,7
38487,2
35650,0
57204,9
138297,4
120296,6
121563,5
122830,5
региональный бюджет
36358,6
43308,7
67789,5
79733,6
112466,5
61070,4
69259,0
69259,0
69259,0
внебюджетные средства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
Основное меро-приятие 2.1
«Реализация
мероприятий по организации
отдыха и оздоровления детей»
всего, в том числе:
7095,5
8338,6
8631,7
293,6
84,3
x
x
х
х
местный бюджет, действующие расходные обязательства
5179,9
6356,1
6595,5
x
x
x
x
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
x
x
x
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
x
x
x
x
х
х
региональный бюджет
1915,6
1982,5
2036,2
293,6
84,3
x
x
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
Основное меро-приятие 2.2
«Реализация мер по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях»
всего, в том числе:
3866,8
4075,8
3645,0
9669,5
9669,5
3672,5
9669,5
9669,5
9669,5
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
x
x
x
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
x
x
x
x
х
х
региональный бюджет
3866,8
4075,8
3645,0
9669,5
9669,5
3672,5
9669,5
9669,5
9669,5
внебюджетные средства
х
х
х
x
x
x
x
х
Основное меро-приятие 2.3
«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»
всего, в том числе:
12110,2
10765,8
10191,6
9665,6
10179,9
10363,5
11997,9
11997,9
11997,9
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
x
x
x
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
x
x
x
x
х
х
региональный бюджет
12110,2
10765,8
10191,6
9665,6
10179,9
10363,5
11997,9
11997,9
11997,9
внебюджетные средства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
Основное меро-приятие 2.4
«Реализация мер социальной поддержки семей в виде ежемесячной денежной выплаты в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
всего, в том числе:
10369,6
31497,4
66651,8
72206,4
99573,0
210,0
х
х
х
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
x
x
x
x
х
х
федеральный бюджет
8769,6
22120,7
38487,2
35650,0
41011,0
х
х
х
х
региональный бюджет
1600,0
9376,7
28164,6
35556,4
58562,0
210,0
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
x
x
x
x
х
х
Основное меро-приятие 2.5
«Реализация мер
социальной
поддержки
граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты
социального
пособия»
всего, в том числе:
16866,0
17107,9
19916,1
23548,4
21180,4
22572,3
22388,6
22388,6
22388,6
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
х
x
x
x
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
x
x
x
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
x
x
x
х
х
региональный бюджет
16866,0
17107,9
19916,1
23548,4
21180,4
22572,3
22388,6
22388,6
22388,6
внебюджетные средства
х
х
х
х
x
x
x
х
х
Основное меро-приятие 2.6
«Реализация мер социальной
поддержки семей по предоставлению республиканского
материнского
капитала при
рождении четвертого ребенка или
последующих
детей»
всего, в том числе:
х
х
3836,0
х
12790,4
x
х
х
х
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
3836,0
х
12790,4
x
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основное меро-приятие 2.7
«Реализация мер социальной
поддержки граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
всего, в том числе:
х
х
х
х
16193,9
x
х
х
х
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
х
x
х
х
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
x
х
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
16193,9
x
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
x
x
x
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Региональ-ный проект Р1
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
всего, в том числе:
х
х
х
х
х
162549,6
145499,6
146766,5
148033,5
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
x
x
x
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
x
x
x
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
138297,4
120296,6
121563,5
122830,5
региональный бюджет
х
х
х
х
х
24252,2
25203,0
25203,0
25203,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпро-грамма 3
«Повышение эффективности поддержки
социально
ориентированных некоммерческих
организаций»
всего, в том числе:
845,5
2004,3
1946,5
1170,0
920,0
1339,6
1835,9
1835,9
1835,9
местный бюджет, действующие расходные обязательства
845,5
2004,3
1946,5
770,0
920,0
852,0
1835,9
1835,9
1835,9
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
400,0
х
487,6
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основное меро-приятие 3.1
«Реализация мер по обеспечению поддержки и развития деятельности социально -ориентированных некоммерческих организаций»
всего, в том числе:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
местный бюджет, действующие расходные обязательства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основное мероприятие 3.2
«Реализация мер по финансовой поддержке
деятельности социально ориентированных
некоммерческих
организаций»
всего, в том числе:
845,5
2004,3
1946,5
1170,0
920,0
1339,6
1835,9
1835,9
1835,9
местный бюджет, действующие расходные обязательства
845,5
2004,3
1946,5
770,0
920,0
770,0
1835,9
1835,9
1835,9
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
400,0
х
569,6
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпро-грамма 4
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»
всего, в том числе:
18773,4
18691,3
19175,5
19169,9
21275,7
21962,1
22918,6
22945,6
22973,6
местный бюджет, действующие расходные обязательства
18773,4
18691,3
19175,5
19070,8
19502,6
21849,4
22918,6
22945,6
22973,6
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
99,1
1773,1
112,7
x
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Основное меро-приятие 4.1
«Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной
программы»
всего, в том числе:
18773,4
18691,3
19175,5
19169,9
21275,7
21962,1
22918,6
22945,6
22973,6
местный бюджет, действующие расходные обязательства
18773,4
18691,3
19175,5
19070,8
19502,6
21849,4
22918,6
22945,6
22973,6
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
99,1
1773,1
112,7
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
региональный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
х
х
х
х
х
х
х
х
х »;
9) приложение № 6 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска» изложить в следующей редакции:
«Приложение N 6 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска"
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя
(индикатора) муниципальной программы
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Определение показателя
Временные характеристики показателя
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Базовые показатели (используемые в формуле)
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Черкесска"
1
Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения города
%
Показатель характеризует уровень граждан. получающих меры социальной поддержки
На 01.01. следующего за отчетным
Показатель рассчитывается как отношение общего количества граждан, получающих меры социальной поддержки, к общей численности населения города
В - численность граждан, получающих меры социальной поддержки;
А - общая численность граждан, проживающих в городе Черкесске
Показатель определяется по формуле: В/А*100%, где:
В - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки УСЗН в отчетном году;
А - значение по данным Росстата
-
-
Управление социальной защиты населения города Черкесска
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1
Удельный вес получателей мер социальной поддержки из числа имеющих право на получение мер социальной поддержки
%
Показатель характеризует уровень предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в денежной форме
На 01.01. следующего за отчетным
Определяется как отношение численности получателей мер социальной поддержки к числу имеющих право на получение мер социальной поддержки
В - численность граждан отдельных категорий, получивших меры социальной поддержки
А - численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
Показатель определяется по формуле:
В/А х 100%,
где:
В - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
А - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
-
-
Управление социальной защиты населения города Черкесска
1.2
Доля инвалидов, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, из общего числа получателей мер социальной поддержки
%
Показатель характеризует уровень предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в денежной форме
На 01.01. следующего за отчетным
Определяется как отношение численности инвалидов, воспользовавшихся мерами социальной поддержки к общему числу получателей мер социальной поддержки
В - численность инвалидов, воспользовавшихся мерами социальной поддержки
А - общее число получателей мер социальной поддержки
Показатель определяется по формуле:
В/А х 100%,
где:
В - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
А - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
-
-
Управление социальной защиты населения города Черкесска
Подпрограмма 2. "Социальная поддержка семьи и детей"
2.1
Доля детей находящихся под опекой (попечительством)
дети
Показателя характеризует результаты мероприятий, проводимых в муниципальном образовании, направленных на снижение социального сиротства, посредством передачи детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи в различных формах
На 01.01. следующего года за отчетным
Показатель рассчитывается как отношение общего количества детей, находящихся под опекой, попечительством, в отчетном году в муниципальном образовании, к общему количеству выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей, включая детей-сирот, в отчетном году в муниципальном образовании
Показатель определяется по формуле: В/А*100%, где:
А - общее количество выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей, включая детей-сирот, в отчетном году в муниципальном образовании человек;
В - общее количество детей, находящихся под опекой, попечительством в отчетном году в муниципальном образовании, человек
Административная информация
-
-
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска
2.2
Доля детей оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста
%
Показатель характеризует уровень охвата детей отдыхом и оздоровлением, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обеспечения отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
На 01.01. следующего года за отчетным
Определяется как отношение числа детей, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях (лагерях) в муниципальном образовании в отчетном году, к общей численности детей в возрасте до 18 лет в муниципальном образовании в отчетном году
Показатель определяется по формуле: В/А*100%, где:
А - общая численность детей в возрасте до 18 лет, обучающихся в муниципальных учреждениях города Черкесска;
В - число детей, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях (лагерях)
Финансовая отчетность
-
-
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.3
Число детей, рожденных первыми, вторыми, третьими и последующими в семьях граждан, проживающих в городе Черкесске, которым выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
дети
Показатель характеризует исполнение закона РФ N 207-ФЗ от 5 декабря 2006 года в части господдержки граждан имеющих детей и обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, стимулирование рождаемости
На 01.01. следующего года за отчетным
Определяется как отношение числа детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения в отчетном году к количеству детей получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, одному из родителей несовершеннолетнего, внесшего родительскую плату:
- на первого ребенка;
- на второго ребенка;
- на третьего ребенка
Показатель определяется по формуле:
В1,2,3/А*100%,
где:
А - общая численность детей посещающих дошкольные образовательные учреждения в отчетном году;
В 1, 2, 3 - число детей, рожденные первыми, вторыми, третьими
Финансовая отчетность
-
-
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска
2.4
Доля получателей ежемесячного социального пособия гражданам, имеющим детей, из общего числа получателей мер социальной поддержки
%
Показатель характеризует уровень предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в денежной форме
На 01.01. следующего за отчетным
Определяется как отношение численности получателей ежемесячного социального пособия гражданам, имеющим детей, к общему числу получателей мер социальной поддержки
В - численность получателей ежемесячного социального пособия гражданам, имеющим детей
А - общее число получателей мер социальной поддержки
Показатель определяется по формуле:
В/А х 100%,
где:
В - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
А - значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
-
-
Управление социальной защиты населения города Черкесска
2.5
Удельный вес получателей мер социальной поддержки из числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки
%
Показатель характеризует исполнение закона РФ N 418-ФЗ от 28.12.2017 года в части государственной поддержки граждан, имеющих детей и обеспечения социальной и экономической устойчивости семьи, стимулирования рождаемости
На 01.01. следующего за отчетным года
Показатель рассчитывается как отношение численности получателей мер социальной поддержки к общему числу имеющих право на социальную поддержку
- общая численность граждан, имеющих право на социальную поддержку;
- численность получателей мер социальной поддержки
Показатель определяется по формуле:
, где
- согласно базы данных получателей мер социальной поддержки,
- согласно базы данных получателей мер социальной поддержки
-
-
Управление социальной защиты населения муниципального образования города Черкесска
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска и опубликования (размещения) в сетевом издании «Официальный портал Мэрии» муниципального образования города Черкесска.
Исполняющий обязанности
Руководителя мэрии (Мэра)
муниципального образования
города Черкесска А. О. Баскаев
а030
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | информационный стенд в здании администрации от 18.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 170.010.000 Социальные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе в порядке осуществления переданных государственных полномочий, 170.020.000 Социальная поддержка инвалидов, 170.040.000 Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, 170.050.000 Другие виды дополнительных социальных гарантий |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: