Основная информация
Дата опубликования: | 18 июня 2007г. |
Номер документа: | ru16000200700168 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Татарстан |
Принявший орган: | Кабинет Министров Республики Татарстан |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2007 г. № 239
Об утверждении Государственного заказа на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан на 2007-2009 годы
Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Государственный заказ на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан на 2007-2009 годы.
2. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан обеспечить достижение пороговых значений индикаторов на 2007 год, установленных Государственным заказом на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан на 2007-2009 годы,
3. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.07.2005 № 332 «Об утверждении индикаторов оценки уровня жизни населения, социально-экономического положения Республики Татарстан, отраслей, городов, районов, предприятий на 2005-2007 годы».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан Р .Н.Минниханов
Утверждено
постановлением КМ РТ
от 18.06.2007 г. № 239
Государственный заказ на управление и
исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан на 2007-2009 годы
1.Темпприроставалового регионального продукта (далее ВРП)всопоставимыхценах к предыдущему году, %
2.Доляобрабатывающих производстввобщемобъеме промышленного производства, %
4. Объем инвестиций восновной капитал, % к ВРП
5.Расходынанаучные исследования, % к ВРП
6.Долянаселения,имеющего доходынижепрожиточного минимума, %
| | |7. Средняя продолжительность| 67,95| 68,2| 68,4| - | - | - | - | 68,8|
| | |жизни населения, лет | | | | | | | | |
| | |8. Соотношение доходов 10%| 13,6| 13,85| 11,1| 11,1| 11,1| 11,1| 11,1| 7,4|
| | |наиболее и наименее| | | | | | | | |
| | |обеспеченного населения, раз | | | | | | | | |
| | |9. Интегральный показатель| 0,730| 0,792| 0,832| - | - | - | - | 0,95|
| | |качества жизни населения | | | | | | | | |
| | |10. Уровень жизни (доходы на| 1,35| 1,6| 1,7| 1,5| 1,59| 1,67| 1,7| 2,10|
| | |душу населения к минимальному| | | | | | | | |
| | |потребительскому бюджету на| | | | | | | | |
| | |члена типовой семьи), раз | | | | | | | | |
| | |11. Уровень безработицы по| 6,7| 5,62| 5,35| - | - | - | - | 5,19|
| | |методологии Международной| | | | | | | | |
| | |организации труда (на конец| | | | | | | | |
| | |периода), % | | | | | | | | |
| | |12. Уровень регистрируемой| 1,57| 1,35| 1,33| 1,4| 1,3| 1,35| 1,33| 1,28|
| | |безработицы (на конец| | | | | | | | |
| | |периода), % | | | | | | | | |
| | |13. Уровень годовой инфляции, %| 8,8| 7,4| 7,0| - | - | - | - | 6,5|
| | |14. Государственный долг, % к| 3,98| 2,99| 3,2| - | - | - | - | 2,7|
| | |ВРП | | | | | | | | |
| | |15. Дефицит бюджета, % к ВРП | - | - | 0,4| - | - | - | - | 0,3|
| | |16. Уровень обеспеченности| - | 49,0| 61,0| - | - | - | - | 70,0|
| | |налоговыми и неналоговыми| | | | | | | | |
| | |доходами (отношение плановых| | | | | | | | |
| | |(фактических) доходов бюджета| | | | | | | | |
| | |муниципального образования без| | | | | | | | |
| | |учета дополнительных нормативов| | | | | | | | |
| | |отчислений и безвозмездных| | | | | | | | |
| | |перечислений из бюджета| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан к плановым| | | | | | | | |
| | |(фактическим) доходам бюджета| | | | | | | | |
| | |муниципального образования, за| | | | | | | | |
| | |исключением субвенций из| | | | | | | | |
| | |бюджета Республики Татарстан),| | | | | | | | |
| | |% | | | | | | | | |
| | |17. Число муниципальных| | 45| 45| - | - | - | - | 45|
| | |образований с обеспеченностью| | | | | | | | |
| | |закрепленными налоговыми и| | | | | | | | |
| | |неналоговыми доходами в| | | | | | | | |
| | |пределах, единиц всего, % | | | | | | | | |
| | |в том числе: 25 >= Д > 0 | | 27| 24| - | - | - | - | 21|
| | | 50 >= Д > 25 | | 13| 15| - | - | - | - | 16|
| | | 75 >= Д > 50 | | 4| 2| - | - | - | - | 3|
| | | 100 > Д > 75, | | 1| 4| - | - | - | - | 5|
| | |где: | | | | | | | | |
| | |Д - отношение доходов бюджета| | | | | | | | |
| | |без учета дополнительных| | | | | | | | |
| | |нормативов отчислений и| | | | | | | | |
| | |безвозмездных перечислений из| | | | | | | | |
| | |бюджета Республики Татарстан к| | | | | | | | |
| | |доходам бюджета, за исключением| | | | | | | | |
| | |субвенций из бюджета Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан | | | | | | | | |
| | |(всего городских округов и| | | | | | | | |
| | |муниципальных районов в| | | | | | | | |
| | |республике - 45) | | | | | | | | |
| | |18. Доля безубыточных| 66,6| 67,3| 70,0| 68,2| 68,3| 68,5| 70,0| 80,0|
| | |хозяйствующих субъектов, % | | | | | | | | |
| | |19. Доля несырьевой продукции в| 29,6| 33,7| 34,5| - | - | - | - | 35,5|
| | |общем объеме экспорта| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.02 |Управление | | | | | | | | | |
| |государственными | | | | | | | | | |
| |финансами | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.02.1 |Управление бюджетным|1. Исполнение доходной части| 100,1| 101,0|>= 100| - | - | - | - |>= 100|
| |процессом (бюджет|бюджета, %, всего, | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан|в том числе: | | | | | | | | |
| |и государственных|по налоговым, неналоговым| 100,1| 102,0|>= 100| - | - | - | - |>= 100|
| |внебюджетных фондов)|доходам | | | | | | | | |
| | |по доходам целевых бюджетных| 100,4| 103,0|>= 100| - | - | - | - |>= 100|
| | |фондов | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.03 |Управление | | | | | | | | | |
| |внешнеэкономической | | | | | | | | | |
| |деятельностью | | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан| | | | | | | | | |
| |и деятельностью в| | | | | | | | | |
| |области отношений с| | | | | | | | | |
| |соотечественниками | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.03.1 |Координация |1. Соотношение расходов на| - | 0,12| 0,11| - | - | - | - | 0,09|
| |деятельности |обеспечение деятельности| | | | | | | | |
| |представительств и|представительств Республики| | | | | | | | |
| |торговых домов|Татарстан и объема поставок| | | | | | | | |
| |Республики Татарстан|несырьевой республиканской| | | | | | | | |
| | |продукции в страны (регионы)| | | | | | | | |
| | |пребывания представительств| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес иностранных| - | 4,1| 6,0| - | - | - | - | 10,0|
| | |инвестиций, поступивших из| | | | | | | | |
| | |стран пребывания| | | | | | | | |
| | |представительств Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан, в совокупном объеме| | | | | | | | |
| | |поступивших иностранных| | | | | | | | |
| | |инвестиций, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.05 |Управление | | | | | | | | | |
| |градостроительством | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.05.4 |Организация и прове-|1. Удельный вес индивидуальных| - | - | 30,0| - | - | - | - | 28,0|
| |дение государствен-|проектов в общем объеме| | | | | | | | |
| |ной экспертизы|проектов, прошедших экспертизу,| | | | | | | | |
| |документов |% | | | | | | | | |
| |территориального |2. Снижение заявленной сметной| 0,62| 1,46| 5,0| - | - | - | - | 10,0|
| |планирования и|стоимости проектов, % | | | | | | | | |
| |государственной |3. Удельный вес проектов,| - | - | 95,0| - | - | - | - | 98,0|
| |экспертизы проектной|прошедших экспертизу, в которых| | | | | | | | |
| |документации |мощность объекта соответствует| | | | | | | | |
| | |фактической потребности, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06 |Управление в области| | | | | | | | | |
| |использования | | | | | | | | | |
| |природных ресурсов,| | | | | | | | | |
| |охраны окружающей| | | | | | | | | |
| |природной среды | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.01 |Регулирование |1. Соотношение прироста запасов| 83,0| 115,0| 91,0| - | - | - | - | 94,0|
| |отношений |нефти и объемов ее ежегодной| | | | | | | | |
| |недропользования |добычи, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.04 |Регулирование |1. Сохранение покрытых лесом| 1,0| 1,0| 1,0| - | - | - | - | 1,0|
| |отношений в области|площадей (а): | | | | | | | | |
| |использования, | а = (Пн - Пвыр + Пвос) / Пн, | | | | | | | | |
| |охраны, защиты|где: | | | | | | | | |
| |лесного фонда и|Пн - нормативная площадь,| | | | | | | | |
| |воспроизводства |покрытая лесом (1127,5 тыс.га);| | | | | | | | |
| |лесов |ПВыр. - площадь сплошной| | | | | | | | |
| | |вырубки; | | | | | | | | |
| | |Пвос. - площадь воспроизводства| | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес площади| 4,6| 0,6| 2,0| - | - | - | - | 15,0|
| | |зараженного леса, % от общей| | | | | | | | |
| | |площади лесов | | | | | | | | |
| | |3. Сохранность лесов,| 43,8| 43,8| 43,8| - | - | - | - | 43,8|
| | |выполняющих защитные функции, %| | | | | | | | |
| | |от общей площади лесов | | | | | | | | |
| | |4. Выполнение плановой вырубки| 26,6| 25,1| 26,0| 0,0| 0,0| 8,0| 26,0| 30,0|
| | |леса, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.06 |Управление в области|1. Доля уловленных и| 56,0| 58,0| 58,0| 58,0| 58,0| 58,0| 58,0| 59,0|
| |охраны атмосферного|обезвреженных выбросов| | | | | | | | |
| |воздуха |загрязняющих веществ к общему| | | | | | | | |
| | |количеству загрязняющих| | | | | | | | |
| | |веществ, отходящих от всех| | | | | | | | |
| | |стационарных источников, % | | | | | | | | |
| | |2. Обеспеченность городов| 17,0| 17,0| 20,0| - | - | - | - | 25,0|
| | |Республики Татарстан| | | | | | | | |
| | |автоматическими станциями| | | | | | | | |
| | |контроля атмосферного воздуха| | | | | | | | |
| | |населенных мест, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.07 |Управление в области|1. Обеспеченность особо| 2,2| 2,0| 2,1| - | - | - | - | 2,2|
| |организации и|охраняемыми природными| | | | | | | | |
| |функционирования |территориями (отношение площади| | | | | | | | |
| |особо охраняемых|земель, отведенных под особо| | | | | | | | |
| |природных территорий|охраняемые природные| | | | | | | | |
| |регионального |территории, организованные на| | | | | | | | |
| |значения, ведение|территории республики, к| | | | | | | | |
| |Красной книги|площади республики), % | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан|2. Количество видов флоры и| 1| 40| 2| - | - | - | - | 2|
| | |фауны, занесенных в Красную| | | | | | | | |
| | |книгу Республики Татарстан*,| | | | | | | | |
| | |которые переведены в более| | | | | | | | |
| | |низкую категорию статуса| | | | | | | | |
| | |(определены 6 категорий по| | | | | | | | |
| | |растениям и 6 категорий по| | | | | | | | |
| | |животным) или выведены из| | | | | | | | |
| | |Красной книги Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан | | | | | | | | |
| | |*- в Красную книгу Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан занесен 751 вид флоры| | | | | | | | |
| | |и фауны | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11 |Контроль в области| | | | | | | | | |
| |охраны окружающей| | | | | | | | | |
| |природной среды | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11.01 |Контроль в установ-|1. Доля устраненных нарушений в| 85,0| 94,0| 100,0| - | - | - | - | 100,0|
| |ленном порядке за|области охраны и рационального| | | | | | | | |
| |геологическим |использования недр в общем| | | | | | | | |
| |изучением, охраной и|объеме выявленных, % | | | | | | | | |
| |рациональным | | | | | | | | | |
| |использованием недр | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11.02 |Контроль в установ-|1. Степень озеленения поселений| 19,3| 19,8| 19,9| - | - | - | - | 21,0|
| |ленном порядке за|(отношение площади, занятой под| | | | | | | | |
| |использованием |зеленые насаждения, к общей| | | | | | | | |
| |объектов |площади поселения), % | | | | | | | | |
| |растительного мира | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11.04 |Контроль в установ-|1. Доля загрязненных (без| 3,9| 3,8| 3,8| - | - | - | - | 3,8|
| |ленном порядке за|очистки) сточных вод* в общем| | | | | | | | |
| |использованием и|объеме водоотведения, % | | | | | | | | |
| |охраной водных|*- загрязненные (без очистки)| | | | | | | | |
| |объектов |сточные воды - воды, не| | | | | | | | |
| |(государственный |прошедшие обработку на очистных| | | | | | | | |
| |региональный |сооружениях | | | | | | | | |
| |контроль) | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11.06 |Контроль за деятель-|1. Доля переработанных отходов| 61,6| 58,22| 58,25| - | - | - | - | 58,3|
| |ностью в области|в общем объеме собранных| | | | | | | | |
| |обращения с отходами|вторичных материальных ресурсов| | | | | | | | |
| | |на территории Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11.09 |Контроль в установ-|1. Доля дезактивированных и| 99,0| 99,0| 99,0| - | - | - | - | 100,0|
| |ленном порядке за|захороненных источников| | | | | | | | |
| |радиационной обста-|радиации от выявленных при| | | | | | | | |
| |новкой в Республике|обследовании и в иных случаях,| | | | | | | | |
| |Татарстан |% | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11.10 |Контроль в установ-|1. Исполнение доходной части| 100,0| 100,0| 100,0| - | - | - | - | 100,0|
| |ленном порядке платы|бюджета по платежам за| | | | | | | | |
| |за негативное|негативное воздействие на| | | | | | | | |
| |воздействие на|окружающую среду, % | | | | | | | | |
| |окружающую среду по| | | | | | | | | |
| |объектам | | | | | | | | | |
| |хозяйственной и иной| | | | | | | | | |
| |деятельности, за| | | | | | | | | |
| |исключением | | | | | | | | | |
| |объектов, подлежащих| | | | | | | | | |
| |федеральному | | | | | | | | | |
| |экологическому | | | | | | | | | |
| |контролю | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.07 |Управление имуще-| | | | | | | | | |
| |ством, находящимся в| | | | | | | | | |
| |собственности | | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан| | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.07.03 |Управление в уста-|1. Количество государственных| 214| 86| 45| - | - | - | - | 10|
| |новленном порядке|унитарных предприятий,| | | | | | | | |
| |приватизацией имуще-|находящихся в собственности| | | | | | | | |
| |ства, находящегося в|Республики Татарстан, на конец| | | | | | | | |
| |собственности |года, единиц | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан|2. Отношение площади земель| 14,0| 56,0| 60,0| 56,0| 57,0| 59,0| 60,0| 80,0|
| | |сельскохозяйственного | | | | | | | | |
| | |назначения, находящихся в| | | | | | | | |
| | |собственности Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан, переданных в аренду,| | | | | | | | |
| | |к общей площади земель| | | | | | | | |
| | |сельскохозяйственного | | | | | | | | |
| | |назначения, находящихся в| | | | | | | | |
| | |собственности Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |3. Отношение площади земель,| 7,0| 45,0| 60,0| 45,0| 50,0| 55,0| 60,0| 85,0|
| | |находящихся в общедолевой| | | | | | | | |
| | |собственности, переданных в| | | | | | | | |
| | |аренду, к общей площади земель,| | | | | | | | |
| | |находящихся в общедолевой| | | | | | | | |
| | |собственности, % | | | | | | | | |
| | |4. Отношение количества| 45,0| 50,0| 80,0| - | - | - | - | 100,0|
| | |акционерных обществ, акции| | | | | | | | |
| | |которых находятся в| | | | | | | | |
| | |собственности Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан, созданных в процессе| | | | | | | | |
| | |приватизации имущества и| | | | | | | | |
| | |расположенных в границах| | | | | | | | |
| | |территории г.Казани,| | | | | | | | |
| | |переоформивших права на| | | | | | | | |
| | |земельные участки, к общему| | | | | | | | |
| | |количеству акционерных обществ,| | | | | | | | |
| | |акции которых находятся в| | | | | | | | |
| | |собственности Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан, созданных в процессе| | | | | | | | |
| | |приватизации имущества и| | | | | | | | |
| | |расположенных в границах| | | | | | | | |
| | |территории г.Казани,* % | | | | | | | | |
| | |*- индикатор изменен в| | | | | | | | |
| | |соответствии с Законом| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан от| | | | | | | | |
| | |20.07.2006 N 53-ЗРТ "О внесении| | | | | | | | |
| | |изменений в статью 48| | | | | | | | |
| | |Земельного кодекса Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан" | | | | | | | | |
| | |5. Выполнение бюджетного| 198,0| 132,0| 100,0| - | - | - | - | 100,0|
| | |задания в части доходов от| | | | | | | | |
| | |реализации и использования| | | | | | | | |
| | |государственного имущества и| | | | | | | | |
| | |земельных участков, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.07.04.2 |Управление земель-|1. Доля рекультивируемых земель| 15,7| 20,1| 20,0| - | - | - | - | 22,0|
| |ными ресурсами, на-|(отношение площади| | | | | | | | |
| |ходящимися в собст-|рекультивируемых земель к| | | | | | | | |
| |венности Республики|площади выявленных нарушенных| | | | | | | | |
| |Татарстан |земель), % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.13 |Управление трудом в| | | | | | | | | |
| |установленном | | | | | | | | | |
| |порядке | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.13.01 |Регулирование оплаты|1. Число хозяйствующих| 2359| 1964| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |труда, трудовых от-|субъектов, имеющих среднюю| | | | | | | | |
| |ношений, отношений,|начисленную заработную плату| | | | | | | | |
| |непосредственно свя-|ниже минимального| | | | | | | | |
| |занных с трудовыми |потребительского бюджета на| | | | | | | | |
| | |члена типовой семьи (на конец| | | | | | | | |
| | |периода) | | | | | | | | |
| | |2. Соотношение среднемесячной| 1,34| 1,5| 1,6| 1,55| 1,57| 1,59| 1,6| 1,8|
| | |заработной платы и минимального| | | | | | | | |
| | |потребительского бюджета на| | | | | | | | |
| | |члена типовой семьи, раз | | | | | | | | |
| | |3. Соотношение минимальной| 0,3| 0,4| 0,8| 0,4| 0,6| 0,7| 0,8| 1,0|
| | |заработной платы и прожиточного| | | | | | | | |
| | |минимума на душу населения, раз| | | | | | | | |
| | |4. Соотношение средней| 0,9| 1,0| 1,2| - | - | - | - | 1,5|
| | |заработной платы работников| | | | | | | | |
| | |бюджетной сферы и минимального| | | | | | | | |
| | |потребительского бюджета на| | | | | | | | |
| | |члена типовой семьи, раз | | | | | | | | |
| | |5. Средняя продолжительность| 4,4| 4,5| 4,5| - | - | - | - | 4,5|
| | |поиска работы лицом,| | | | | | | | |
| | |зарегистрированным в качестве| | | | | | | | |
| | |безработного, месяцев | | | | | | | | |
| | |6. Трудоустройство безработных| 99,2| 99,5| 95,0| 95,0| 95,0| 95,0| 95,0| 95,0|
| | |после профессионального| | | | | | | | |
| | |обучения, % | | | | | | | | |
| | |7. Обеспеченность занятости| 51,0| 38,0| 26,0| - | - | - | - | 26,0|
| | |несовершеннолетних граждан в| | | | | | | | |
| | |возрасте от 14 до 18 лет в| | | | | | | | |
| | |свободное от учебы время, % | | | | | | | | |
| | |8. Обеспеченность занятости| 12,0| 13,0| 13,0| - | - | - | - | 13,0|
| | |безработных граждан на| | | | | | | | |
| | |общественных работах, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.13.02 |Управление охраной|1. Число человеко-дней| 38,2| 33,4| 33,3| - | - | - | - | 33,1|
| |труда |нетрудоспособности в расчете на| | | | | | | | |
| | |одного пострадавшего в связи с| | | | | | | | |
| | |производственными увечьями и| | | | | | | | |
| | |травмами | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес работников,| 19,1| 19,3| 15,75| - | - | - | - | 15,65|
| | |занятых в условиях труда, не| | | | | | | | |
| | |соответствующих санитарно-| | | | | | | | |
| | |гигиеническим нормам, % | | | | | | | | |
| | |3. Удельный вес работников,| 3,4| 3,5| 1,65| - | - | - | - | 1,55|
| | |занятых тяжелым физическим| | | | | | | | |
| | |трудом, % | | | | | | | | |
| | |4. Число пострадавших на| 4,2| 4,1| 4,0| - | - | - | - | 3,8|
| | |производстве, человек на 1000| | | | | | | | |
| | |работающих | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.14 |Управление энерго- и|1. Отношение затрат на энергию,| 9,02| 8,8| 8,55| - | - | - | - | 8,15|
| |ресурсосбережением |затраченную на производство| | | | | | | | |
| | |продукции, к общему объему| | | | | | | | |
| | |промышленной продукции| | | | | | | | |
| | |(Jn(98)), %, | | | | | | | | |
| | |в том числе в: | | | | | | | | |
| | |производстве готовых| 6,7| 5,97| 5,71| - | - | - | - | 5,20|
| | |металлических изделий, машин и| | | | | | | | |
| | |оборудования, электрооборудо-| | | | | | | | |
| | |вания, электронного и| | | | | | | | |
| | |оптического оборудования,| | | | | | | | |
| | |транспортных средств, | | | | | | | | |
| | |химическом производстве,| 17,13| 14,71| 13,96| - | - | - | - | 12,45|
| | |производстве резиновых и| | | | | | | | |
| | |пластмассовых изделий, | | | | | | | | |
| | |добыче топливно-энергетических| 8,3| 8,15| 7,96| - | - | - | - | 7,58|
| | |полезных ископаемых,| | | | | | | | |
| | |производстве кокса и| | | | | | | | |
| | |нефтепродуктов, | | | | | | | | |
| | |сельском хозяйстве, | 2,02| 2,17| 2,09| - | - | - | - | 1,94|
| | | Эn(98) | | | | | | | | |
| | | Jn(98) = ------- х 100, | | | | | | | | |
| | | Тn(98) | | | | | | | | |
| | |где: | | | | | | | | |
| | |Эn(98) - стоимость энергии,| | | | | | | | |
| | |затраченной на производство| | | | | | | | |
| | |продукции в n-м году, в ценах| | | | | | | | |
| | |1998 г. (с учетом тарифов на| | | | | | | | |
| | |энергию), рублей; | | | | | | | | |
| | |Тn(98)- стоимость продукции,| | | | | | | | |
| | |произведенной в n-м году, в| | | | | | | | |
| | |ценах 1998 года, рублей; | | | | | | | | |
| | | Tn(98) = In х Tn(98), | | | | | | | | |
| | |где: | | | | | | | | |
| | |Tn(98) - стоимость продукции,| | | | | | | | |
| | |произведенной в 1998 г., в| | | | | | | | |
| | |ценах 1998 года, рублей; | | | | | | | | |
| | |In - индекс физического объема| | | | | | | | |
| | |(ИФО) в n-м году для| | | | | | | | |
| | |соответствующего вида| | | | | | | | |
| | |деятельности (по данным| | | | | | | | |
| | |Территориального органа| | | | | | | | |
| | |Федеральной службы| | | | | | | | |
| | |государственной статистики по| | | | | | | | |
| | |Республике Татарстан); | | | | | | | | |
| | | N | | | | | | | | |
| | | сумма Цi(98) x Ni(n) | | | | | | | | |
| | | i=1 | | | | | | | | |
| | | In = ---------------------, | | | | | | | | |
| | | N | | | | | | | | |
| | | сумма Цi(98) x Ni(98) | | | | | | | | |
| | | i=1 | | | | | | | | |
| | |где: | | | | | | | | |
| | |Цi(98) - цена единицы i-го| | | | | | | | |
| | |товара в 1998 году, рублей; | | | | | | | | |
| | |Ni(98) и Ni(n) - количество| | | | | | | | |
| | |i-го товара, произведенного в| | | | | | | | |
| | |1998 и n-м году соответственно | | | | | | | | |
| | |2. Отношение потребления| 35,8| 35,6| 35,37| - | - | - | - | 34,93|
| | |электрической энергии| | | | | | | | |
| | |бюджетными организациями к| | | | | | | | |
| | |занимаемой ими общей площади| | | | | | | | |
| | |зданий, помещений,| | | | | | | | |
| | |кВт/ч/кв.метров | | | | | | | | |
| | |3. Отношение потребления| 0,213| 0,242| 0,240| - | - | - | - | 0,236|
| | |тепловой энергии населением к| | | | | | | | |
| | |занимаемой им общей площади| | | | | | | | |
| | |квартир, домов, Гкал/кв.метров | | | | | | | | |
| | |4. Отношение потребления| 0,219| 0,218| 0,217| - | - | - | - | 0,215|
| | |тепловой энергии бюджетными| | | | | | | | |
| | |организациями к занимаемой ими| | | | | | | | |
| | |общей площади зданий,| | | | | | | | |
| | |помещений, Гкал/кв.метров | | | | | | | | |
| | |5. Отношение массы условного| 334,0| 335,1| 328,3| - | - | - | - | 314,8|
| | |топлива, затрачиваемого| | | | | | | | |
| | |производителями энергии, к| | | | | | | | |
| | |отпущенной ими электрической| | | | | | | | |
| | |энергии, г/кВт/ч | | | | | | | | |
| | |6. Отношение массы условного| 129,9| 136,4| 136,3| - | - | - | - | 136,1|
| | |топлива, затрачиваемого| | | | | | | | |
| | |производителями энергии, к| | | | | | | | |
| | |отпущенной ими тепловой| | | | | | | | |
| | |энергии, кг/Гкал | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|02.02 |Управление |1. Количество зарегистрирован-| 388| 442| 360| 95| 185| 275| 360| 360|
| |обеспечением охраны|ных преступлений в расчете на| | | | | | | | |
| |общественного |100 единиц штатной численности| | | | | | | | |
| |порядка |Министерства внутренних дел по| | | | | | | | |
| | |Республике Татарстан| | | | | | | | |
| | |(показатель, отражающий условия| | | | | | | | |
| | |работы) | | | | | | | | |
| | |2. Количество расследованных| 173| 191| 170| 43| 86| 128| 170| 170|
| | |преступлений в расчете на 100| | | | | | | | |
| | |единиц штатной численности| | | | | | | | |
| | |Министерства внутренних дел по| | | | | | | | |
| | |Республике Татарстан| | | | | | | | |
| | |(показатель, отражающий| | | | | | | | |
| | |результат работы) | | | | | | | | |
| | |3. Отношение количества лиц,| 109,4| 162,2| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0|
| | |привлеченных к уголовной| | | | | | | | |
| | |ответственности за совершение| | | | | | | | |
| | |преступлений, связанных с| | | | | | | | |
| | |незаконным оборотом| | | | | | | | |
| | |наркотических средств и| | | | | | | | |
| | |психотропных веществ, в % к| | | | | | | | |
| | |предыдущему году | | | | | | | | |
| | |4. Отношение количества лиц,| 107,7| 71,9| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| | |привлеченных к уголовной| | | | | | | | |
| | |ответственности за совершение| | | | | | | | |
| | |тяжких и особо тяжких| | | | | | | | |
| | |преступлений, связанных с| | | | | | | | |
| | |незаконным оборотом| | | | | | | | |
| | |наркотических средств и| | | | | | | | |
| | |психотропных веществ, в % к| | | | | | | | |
| | |предыдущему году | | | | | | | | |
| | |5. Отношение количества| 168,2| 114,3| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0|
| | |выявленных административных| | | | | | | | |
| | |правонарушений, связанных с| | | | | | | | |
| | |наркотическими средствами и| | | | | | | | |
| | |психотропными веществами, в % к| | | | | | | | |
| | |предыдущему году | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03 |Управление реальным|1. Удельный вес добавленной| 5,2| 4,1| 3,6| 3,8| 3,7| 3,6| 3,6| 3,0|
| |сектором экономики |стоимости предприятий,| | | | | | | | |
| | |получивших убыток производства,| | | | | | | | |
| | |в общем объеме добавленной| | | | | | | | |
| | |стоимости в экономике| | | | | | | | |
| | |республики, % | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес численности| 14,9| 12,1| 11,2| 11,3| 11,3| 11,2| 11,2| 9,5|
| | |работающих на предприятиях,| | | | | | | | |
| | |получивших убыток производства,| | | | | | | | |
| | |в общей численности работающих| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
| +--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| |Управление |1. Доля субъектов малого| 16,5| 19,7| 22,5| - | - | - | - | 27,3|
| |субъектами малого|предпринимательства в ВРП| | | | | | | | |
| |предпринимательства |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |2. Добавленная стоимость в|1910,1|3391,6|4410,0| - | - | - | - |6300,0|
| | |расчете на одно малое| | | | | | | | |
| | |предприятие, тыс.рублей | | | | | | | | |
| | |3. Доля налоговых платежей| 11,2| 10,2| 12,0| 10,7| 11,3| 11,7| 12,0| 15,0|
| | |субъектов малого| | | | | | | | |
| | |предпринимательства в общей| | | | | | | | |
| | |сумме доходов| | | | | | | | |
| | |консолидированного бюджета| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |4. Уровень социальной| 248,8| 262,2| 290,0| 265,0| 270,0| 280,0| 290,0| 310,0|
| | |рентабельности субъектов малого| | | | | | | | |
| | |предпринимательства (отношение| | | | | | | | |
| | |совокупных налоговых платежей в| | | | | | | | |
| | |консолидированный бюджет| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан к затратам| | | | | | | | |
| | |из бюджета, направляемым через| | | | | | | | |
| | |систему здравоохранения,| | | | | | | | |
| | |образования, культуры и т.д. на| | | | | | | | |
| | |одного работника и его| | | | | | | | |
| | |социальных иждивенцев, к| | | | | | | | |
| | |которым относятся неработающие| | | | | | | | |
| | |члены семьи и нетрудоспособные| | | | | | | | |
| | |жители городского округа,| | | | | | | | |
| | |муниципального района), % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.01 |Управление промыш-| | | | | | | | | |
| |ленностью, государ-| | | | | | | | | |
| |ственными унитарными| | | | | | | | | |
| |предприятиями и| | | | | | | | | |
| |хозяйствующими | | | | | | | | | |
| |обществами с долей| | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан| | | | | | | | | |
| |в уставном капитале | | | | | | | | | |
| |Управление государ-|1. Доля безубыточных| 69,1| 69,4| 70,0| 69,0| 69,4| 69,8| 70,0| 80,0|
| |ственными унитарными|хозяйствующих субъектов, % | | | | | | | | |
| |предприятиями | | | | | | | | | |
| |Управление хозяйст-|2. Доля безубыточных| 67,8| 68,2| 70,0| 67,4| 67,6| 67,8| 70,0| 80,0|
| |вующими обществами с|хозяйствующих субъектов, % | | | | | | | | |
| |наличием в уставном| | | | | | | | | |
| |капитале 100%| | | | | | | | | |
| |собственности | | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан| | | | | | | | | |
| |Управление хозяйст-|3. Доля безубыточных| 64,1| 72,3| 74,0| 73,5| 73,7| 73,9| 74,0| 78,0|
| |вующими обществами с|хозяйствующих субъектов, % | | | | | | | | |
| |наличием в уставном| | | | | | | | | |
| |капитале доли соб-| | | | | | | | | |
| |ственности Респуб-| | | | | | | | | |
| |лики Татарстан,| | | | | | | | | |
| |превышающей 50 % | | | | | | | | | |
| | |4. Уровень рентабельности| 20,5| 20,7| 20,9| 20,5| 20,7| 20,8| 20,9| 21,5|
| | |государственных унитарных| | | | | | | | |
| | |предприятий, % | | | | | | | | |
| | | n | | | | | | | | |
| | | сумма Пi | | | | | | | | |
| | | i=1 | | | | | | | | |
| | | R = ---------- x 100, | | | | | | | | |
| | | n | | | | | | | | |
| | | сумма Ii | | | | | | | | |
| | | i=1 | | | | | | | | |
| | |где: | | | | | | | | |
| | |Пi - прибыль (убыток) i-го| | | | | | | | |
| | |предприятия, планируемая,| | | | | | | | |
| | |фактическая, за год, рублей; | | | | | | | | |
| | |Ii - себестоимость продукции| | | | | | | | |
| | |(работ, услуг) i-го| | | | | | | | |
| | |предприятия, планируемая,| | | | | | | | |
| | |фактическая, за год, рублей; | | | | | | | | |
| | |n - число государственных| | | | | | | | |
| | |унитарных предприятий | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.01.08 |Управление пищевой|1. Доля произведенной продукции| 74,0| 75,0| 76,0| - | - | - | - | 78,0|
| |промышленностью |в объеме потребления| | | | | | | | |
| | |продовольствия в республике, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.02 |Управление сельским|1. Соотношение среднемесячной| 0,59| 0,68| 0,83| 0,75| 0,8| 0,82| 0,83| 1,00|
| |хозяйством |заработной платы работника| | | | | | | | |
| | |сельского хозяйства и| | | | | | | | |
| | |минимального потребительского| | | | | | | | |
| | |бюджета на члена типовой семьи,| | | | | | | | |
| | |раз | | | | | | | | |
| | |2. Отношение фактического| 57,1| 62,2| 65,0| - | - | - | - | 70,0|
| | |(прогнозируемого) производства| | | | | | | | |
| | |мяса крупного рогатого скота в| | | | | | | | |
| | |живом весе по Республике| | | | | | | | |
| | |Татарстан к нормативному| | | | | | | | |
| | |(внутриреспубликанское | | | | | | | | |
| | |потребление населением), % | | | | | | | | |
| | |3. Отношение фактического| 68,0| 74,6| 83,0| - | - | - | - | 85,0|
| | |(прогнозируемого) производства| | | | | | | | |
| | |мяса свиней в живом весе по| | | | | | | | |
| | |Республике Татарстан к| | | | | | | | |
| | |нормативному | | | | | | | | |
| | |(внутриреспубликанское | | | | | | | | |
| | |потребление населением), % | | | | | | | | |
| | |4. Отношение фактического| 95,0| 101,5| 102,0| - | - | - | - | 103,0|
| | |(прогнозируемого) производства| | | | | | | | |
| | |молока по Республике Татарстан| | | | | | | | |
| | |к нормативному| | | | | | | | |
| | |(внутриреспубликанское | | | | | | | | |
| | |потребление населением), % | | | | | | | | |
| | |5. Валовой доход (прибыль +| 43,7| 58,9| 70,9| - | - | - | - | 101,5|
| | |заработная плата + начисления| | | | | | | | |
| | |на заработную плату) на одного| | | | | | | | |
| | |работающего на| | | | | | | | |
| | |сельскохозяйственном | | | | | | | | |
| | |предприятии, тыс.рублей | | | | | | | | |
| | |6. Уровень рентабельности| 1,2| 2,5| 3,0| - | - | - | - | 5,0|
| | |сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | |предприятий, % | | | | | | | | |
| | |7. Доля безубыточных| 59,0| 70,0| 80,0| - | - | - | - | 83,0|
| | |сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | |предприятий, % | | | | | | | | |
| | |8. Соотношение среднемесячной| 43,8| 44,5| 49,8| - | - | - | - | 51,3|
| | |заработной платы работников| | | | | | | | |
| | |сельского хозяйства и| | | | | | | | |
| | |среднемесячной заработной платы| | | | | | | | |
| | |в целом по Республике| | | | | | | | |
| | |Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |9. Доля молодых семей,| - | 14,0| 15,7| - | - | - | - | 23,0|
| | |улучшивших жилищные условия по| | | | | | | | |
| | |Республиканской программе| | | | | | | | |
| | |поддержки молодых семей в| | | | | | | | |
| | |сельской местности, в общем| | | | | | | | |
| | |числе молодых семей, стоящих на| | | | | | | | |
| | |учете в сельской местности, % | | | | | | | | |
| | |10. Отношение объема| 4,6| 4,7| 4,8| 4,7| 4,75| 4,8| 4,8| 5,0|
| | |производства сельскохозяй-| | | | | | | | |
| | |ственной продукции| | | | | | | | |
| | |крестьянскими (фермерскими)| | | | | | | | |
| | |хозяйствами к общему объему| | | | | | | | |
| | |производства сельхозпродукции,| | | | | | | | |
| | |% | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.03 |Управление транс-| | | | | | | | | |
| |портным комплексом в| | | | | | | | | |
| |установленном | | | | | | | | | |
| |порядке | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.03.01 |Управление строи-|1. Обеспеченность дорогами|0,2157|0,2159|0,2163| - | - | - | - |0,2178|
| |тельством, рекон-|общего пользования на 1| | | | | | | | |
| |струкцией, содержа-|кв.километр площади, км | | | | | | | | |
| |нием и ремонтом|2. Отношение дорог с| 76,4| 77,3| 77,7| - | - | - | - | 79,2|
| |автомобильных дорог|асфальтобетонным покрытием к| | | | | | | | |
| |общего пользования|общей протяженности дорог| | | | | | | | |
| |межмуниципального |общего пользования, % | | | | | | | | |
| |значения, мостов и|3. Удельный вес населенных| | | | | | | | |
| |иных транспортных и|пунктов, не имеющих дорог с| | | | | | | | |
| |инженерных сооруже-|асфальтобетонным покрытием до| | | | | | | | |
| |ний регионального|сети путей сообщения общего| | | | | | | | |
| |значения |пользования, %: | | | | | | | | |
| | |райцентров; | 0| 0| 0| - | - | - | - | 0|
| | |центральных усадеб| 22,2| 21,2| 20,9| - | - | - | - | 19,7|
| | |сельхозпредприятий; | | | | | | | | |
| | |прочих населенных пунктов| 50,49| 49,9| 49,4| - | - | - | - | 40,6|
| | |(всего - 3101) | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.03.02 |Организация транс-|1. Оснащенность подвижного| - | - | 90,0| 83,0| 85,0| 87,0| 90,0| 94,0|
| |портного обслужива-|состава на регулярных| | | | | | | | |
| |ния населения авто-|межмуниципальных пассажирских| | | | | | | | |
| |мобильным, железно-|перевозках автоматизированной| | | | | | | | |
| |дорожным, внутренним|системой управления, % | | | | | | | | |
| |водным, воздушным| | | | | | | | | |
| |транспортом (приго-| | | | | | | | | |
| |родное и межмуници-| | | | | | | | | |
| |пальное сообщение) | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.04 |Управление связью в|1. Обеспеченность населения| 29,1| 30,2| 31,2| 30,4| 30,6| 30,9| 31,2| 32,6|
| |установленном |проводной телефонной связью,| | | | | | | | |
| |порядке |количество аппаратов на 100| | | | | | | | |
| | |человек | | | | | | | | |
| | |2. Обеспеченность населения| 78,4| 100,0| 110,0| 103,3| 105,5| 107,7| 110,0| 118,6|
| | |сотовой радиотелефонной связью,| | | | | | | | |
| | |количество аппаратов на 100| | | | | | | | |
| | |человек | | | | | | | | |
| | |3. Обеспеченность населения| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8|
| | |общегосударственным | | | | | | | | |
| | |телевизионным вещанием:| | | | | | | | |
| | |удельный вес населения,| | | | | | | | |
| | |имеющего возможность принимать| | | | | | | | |
| | |телевизионные программы, %,| | | | | | | | |
| | |всего, | | | | | | | | |
| | |в том числе программы ОАО| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8|
| | |"Телерадиокомпания "Новый век",| | | | | | | | |
| | |% | | | | | | | | |
| | |4. Количество транслируемых| | | | | | | | |
| | |телевизионных программ в эфире:| | | | | | | | |
| | |минимальное, единиц; | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|
| | |максимальное, единиц | 15| 15| 15| 15| 15| 15| 15| 15|
| | |5. Обеспеченность населения| 98,0| 98,0| 98,0| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 98,0|
| | |радиовещанием: удельный вес| | | | | | | | |
| | |населения, имеющего возможность| | | | | | | | |
| | |принимать радиовещательные| | | | | | | | |
| | |программы, %, всего, | | | | | | | | |
| | |в том числе программы ОАО| 94,0| 94,0| 94,0| 94,0| 94,0| 94,0| 94,0| 94,0|
| | |"Телерадиокомпания "Новый век"| | | | | | | | |
| | |в УКВ-диапазоне, % | | | | | | | | |
| | |6. Обеспеченность населения| 34,4| 34,4| 34,9| 34,4| 34,5| 34,7| 34,9| 35,9|
| | |стационарными отделениями| | | | | | | | |
| | |почтовой связи: удельный вес| | | | | | | | |
| | |населенных пунктов, в которых| | | | | | | | |
| | |функционируют стационарные| | | | | | | | |
| | |отделения почтовой связи, % | | | | | | | | |
| | |7. Обеспеченность населения| 3,7| 5,7| 27,1| 9,8| 20,5| 26,7| 27,1| 35,0|
| | |пунктами коллективного доступа| | | | | | | | |
| | |в сеть "Интернет", % | | | | | | | | |
| | |8. Обеспеченность доступа| - | 10,0| 33,0| 13,0| 20,0| 27,0| 33,0| 77,0|
| | |пользователей к системе| | | | | | | | |
| | |"Электронное Правительство| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан", % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.05 |Регулирование обес-| | | | | | | | | |
| |печенности внутрен-| | | | | | | | | |
| |него товарного рынка| | | | | | | | | |
| |отдельными товарами,| | | | | | | | | |
| |услугами | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.05.02 |Регулирование в ус-|1. Доля импорта в потреблении| 21,4| 21,3| 21,2| - | - | - | - | 21,1|
| |тановленном порядке|продовольствия (порог| | | | | | | | |
| |обеспеченности внут-|продовольственной | | | | | | | | |
| |реннего товарного|безопасности), % | | | | | | | | |
| |рынка отдельными| | | | | | | | | |
| |товарами, услугами| | | | | | | | | |
| |(кроме производства| | | | | | | | | |
| |и оборота этилового| | | | | | | | | |
| |спирта, алкогольной| | | | | | | | | |
| |и спиртосодержащей| | | | | | | | | |
| |продукции) | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.01 |Управление в ус-|1. Обеспеченность общей| 20,5| 21,0| 21,4| - | - | - | - | 22,2|
| |тановленном порядке|площадью на одного жителя,| | | | | | | | |
| |обеспечением прав|кв.метров | | | | | | | | |
| |граждан на жилище и|2. Удельный вес семей,| | | | | | | | |
| |предоставлением по-|обеспеченных изолированными| | | | | | | | |
| |требителям каче-|квартирами, в том числе: | | | | | | | | |
| |ственных жилищно-|без учета наличия в| 1,09| 1,10| 1,15| - | - | - | - | 1,23|
| |коммунальных услуг |собственности граждан| | | | | | | | |
| | |нескольких квартир, домов, % | | | | | | | | |
| | |с учетом наличия в| 0,995| 0,996| 0,996| - | - | - | - | 0,997|
| | |собственности граждан| | | | | | | | |
| | |нескольких квартир, домов, % | | | | | | | | |
| | |3. Обеспеченность комнатами в| 0,80| 0,81| 0,815| - | - | - | - | 0,87|
| | |расчете на одного жителя| | | | | | | | |
| | |(отношение числа комнат к| | | | | | | | |
| | |численности населения), % | | | | | | | | |
| | |4. Удельный вес населения,| 5,5| 5,42| 5,37| - | - | - | - | 4,85|
| | |проживающего в коммунальных| | | | | | | | |
| | |квартирах и общежитиях, %,| | | | | | | | |
| | |всего | | | | | | | | |
| | |в том числе: | | | | | | | | |
| | |в коммунальных квартирах | 3,6| 3,57| 3,57| - | - | - | - | 3,1|
| | |в общежитиях | 1,9| 1,85| 1,8| - | - | - | - | 1,75|
| | |5. Отношение капитально| 86,6| 100,0| 100,0| - | - | - | - | 100,0|
| | |отремонтированного | | | | | | | | |
| | |муниципального жилищного фонда| | | | | | | | |
| | |(кв.метров) к норме, % в год | | | | | | | | |
| | |6. Удельный вес нуждающегося в| 18,4| 18,4| 18,0| - | - | - | - | 17,0|
| | |капитальном ремонте| | | | | | | | |
| | |муниципального жилищного фонда| | | | | | | | |
| | |в общем объеме муниципального| | | | | | | | |
| | |жилищного фонда, нарастающий по| | | | | | | | |
| | |годам (с 1991 г.), % | | | | | | | | |
| | |7. Уровень благоустройства| | | | | | | | |
| | |муниципального жилищного фонда,| | | | | | | | |
| | |%, в том числе оборудованного: | | | | | | | | |
| | |централизованным водопроводом | 82,3| 83,1| 84,0| - | - | - | - | 85,7|
| | |канализацией | 75,7| 76,3| 77,0| - | - | - | - | 78,6|
| | |центральным отоплением | 94,4| 95,6| 97,0| - | - | - | - | 98,0|
| | |ваннами | 68,5| 68,8| 70,0| - | - | - | - | 72,0|
| | |горячим водоснабжением | 68,9| 69,3| 70,0| - | - | - | - | 72,0|
| | |8. Уровень газификации| 98,6| 98,75| 98,8| - | - | - | - | 99,0|
| | |(удельный вес оборудованных| | | | | | | | |
| | |газом домов, квартир), % | | | | | | | | |
| | |9. Уровень оснащения жилищного| 10,0| 15,0| 20,0| - | - | - | - | 25,0|
| | |фонда поквартирными приборами| | | | | | | | |
| | |учета, % | | | | | | | | |
| | |10. Отношение средней рыночной| 2,16| 3,17| 2,92| - | - | - | - | 2,36|
| | |стоимости кв.метра жилья к| | | | | | | | |
| | |среднемесячной заработной| | | | | | | | |
| | |плате, % | | | | | | | | |
| | |11. Доля жилья, введенного по| 19,0| 26,6| 26,0| - | - | - | - | 30,0|
| | |программе социальной ипотеки, в| | | | | | | | |
| | |общем объеме введенного жилья,| | | | | | | | |
| | |% | | | | | | | | |
| | |12. Доля объединений| 11,9| 16,66| 18,5| - | - | - | - | 30,0|
| | |собственников жилья в общем| | | | | | | | |
| | |объеме многоквартирного| | | | | | | | |
| | |жилищного фонда, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.02 |Управление |1. Общий коэффициент смертности| 13,8| 13,1| 13,1| - | - | - | - | 13,1|
| |здравоохранением |на 1000 человек среднегодового| | | | | | | | |
| | |населения, % | | | | | | | | |
| | |2. Младенческая смертность на| 8,0| 8,2| 8,2| - | - | - | - | 8,2|
| | |1000 детей, родившихся живыми | | | | | | | | |
| | |3. Смертность от туберкулеза,| 14,3| 10,2| 10,2| - | - | - | - | 10,1|
| | |человек на 100 тыс.населения | | | | | | | | |
| | |4. Коэффициент материнской| 21,6| 18,8| 18,0| - | - | - | - | 18,0|
| | |смертности на 1000 детей,| | | | | | | | |
| | |родившихся живыми, % | | | | | | | | |
| | |5. Обеспеченность населения| | | | | | | | |
| | |медицинской помощью | | | | | | | | |
| | |5.1. Стационары, койко-дни на| | | | | | | | |
| | |1000 человек в том числе: | | | | | | | | |
| | |а) стационары круглосуточные: | | | | | | | | |
| | |койко-дни на 1000 человек, | 2938| 2833| 2812| - | - | - | - | 2812|
| | |использование койко-дней в| 336| 341| 335| - | - | - | - | 335|
| | |году; | | | | | | | | |
| | |б) стационары дневного| 610| 584| 580| - | - | - | - | 650|
| | |пребывания, дневные стационары,| | | | | | | | |
| | |дни лечения на 1000 человек. | | | | | | | | |
| | |5.2. Поликлиники, посещения на| 10400| 9991| 11200| - | - | - | - | 11800|
| | |1000 человек | | | | | | | | |
| | |5.3. Скорая медицинская помощь,| 382| 383| 318| - | - | - | - | 303|
| | |вызовы на 1000 человек | | | | | | | | |
| | |6. Отношение количества| 105,2| 102,9| 105,0| - | - | - | - | 105,0|
| | |больных, стоящих на учете в| | | | | | | | |
| | |органах здравоохранения с| | | | | | | | |
| | |диагнозом "синдром зависимости| | | | | | | | |
| | |от наркотических веществ", в %| | | | | | | | |
| | |к предыдущему году | | | | | | | | |
| | |7. Отношение количества лиц,| 137,2| 134,8| 110,0| - | - | - | - | 110,0|
| | |стоящих на учете в органах| | | | | | | | |
| | |здравоохранения за потребление| | | | | | | | |
| | |наркотических веществ с| | | | | | | | |
| | |вредными последствиями| | | | | | | | |
| | |(профилактический учет), в % к| | | | | | | | |
| | |предыдущему году | | | | | | | | |
| | |8. Охват населения| 90,9| 92,0| 92,0| - | - | - | - | 92,0|
| | |флюорографическим | | | | | | | | |
| | |обследованием, % | | | | | | | | |
| | |9. Своевременное оказание| 86,0| 90,0| 95,2| - | - | - | - | 95,8|
| | |скорой медицинской помощи| | | | | | | | |
| | |(выезд и прибытие к пациенту на| | | | | | | | |
| | |место происшествия скорой| | | | | | | | |
| | |медицинской помощи в пределах| | | | | | | | |
| | |норматива времени после| | | | | | | | |
| | |обращения при внезапных| | | | | | | | |
| | |заболеваниях, родах,| | | | | | | | |
| | |происшедших вне| | | | | | | | |
| | |специализированных отделений и| | | | | | | | |
| | |учреждений, при несчастных| | | | | | | | |
| | |случаях), % | | | | | | | | |
| | |10. Своевременность поступления| 84,3| 84,8| 84,8| - | - | - | - | 85,5|
| | |под наблюдение женской| | | | | | | | |
| | |консультации беременных женщин| | | | | | | | |
| | |со сроком беременности до 12| | | | | | | | |
| | |недель, % | | | | | | | | |
| | |11. Занятость родильных коек,| 255| 257| 260| - | - | - | - | 260|
| | |дней в году (норма 280 дней) | | | | | | | | |
| | |12. Соотношение среднемесячной| 62,4| 61,1| 80,0| - | - | - | - | 80,0|
| | |заработной платы работников| | | | | | | | |
| | |отрасли здравоохранения и| | | | | | | | |
| | |среднемесячной заработной платы| | | | | | | | |
| | |в целом по Республике| | | | | | | | |
| | |Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |13. Охват иммунизацией| 95,0| 95,3| 95,5| 25,0| 50,0| 75,0| 95,5| 95,8|
| | |населения в рамках| | | | | | | | |
| | |национального календаря| | | | | | | | |
| | |прививок, % | | | | | | | | |
| | |14. Охват новорожденных| - | 90,2| 92,0| 92,0| 92,0| 92,0| 92,0| 96,0|
| | |массовым скринингом на| | | | | | | | |
| | |наследственные заболевания| | | | | | | | |
| | |(галактоземия, муковисцидоз,| | | | | | | | |
| | |адреногенитальный синдром), % | | | | | | | | |
| | |15. Уровень заболеваемости| 18,3| 20,2| 23,4| - | - | - | - | 22,6|
| | |населения Республики Татарстан| | | | | | | | |
| | |ВИЧ-инфекцией (количество| | | | | | | | |
| | |случаев на 100 тыс. населения) | | | | | | | | |
| | |16. Число автономных учреждений| - | - | 9,7| - | - | - | - | 15,0|
| | |здравоохранения в % к общему| | | | | | | | |
| | |числу учреждений| | | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.03 |Регулирование отно-|1. Обеспеченность учреждениями| | | | | | | | |
| |шений в области|культуры, находящимися в| | | | | | | | |
| |культуры (в том|ведении Министерства культуры| | | | | | | | |
| |числе искусство,|Республики Татарстан, в разрезе| | | | | | | | |
| |кинематография, ох-|видов учреждений, %: | | | | | | | | |
| |рана и использование|театрально-зрелищными | | | | | | | | |
| |историко-культурного|учреждениями, количество мест| | | | | | | | |
| |наследия) |без учета негосударственной| | | | | | | | |
| | |сети: | | | | | | | | |
| | |к численности населения|158,54| 100,0|101,26| - | - | - | - |101,26|
| | |городов*, | | | | | | | | |
| | |к численности населения| 100,4| 100,0|101,26| - | - | - | - |101,26|
| | |республики; | | | | | | | | |
| | |библиотеками; | 100,0| 99,88| 99,88| - | - | - | - | 100,0|
| | |клубами; |100,42| 99,16| 99,16| - | - | - | - | 100,0|
| | |музеями; |121,13| 100,0| 100,0| - | - | - | - | 100,0|
| | |кинотеатрами; | 77,4| 81,3| 78,0| - | - | - | - | 78,0|
| | |киноустановками | 91,9| 68,0| 68,0| - | - | - | - | 68,0|
| | |* - норма обеспеченности| | | | - | - | - | - | |
| | |театрами отнесена к городам с| | | | | | | | |
| | |численностью населения более| | | | | | | | |
| | |100 тыс.человек | | | | | | | | |
| | |2. Соотношение среднемесячной| 45,8| 42,8| 80,0| - | - | - | - | 80,0|
| | |заработной платы работников| | | | | | | | |
| | |культуры и среднемесячной| | | | | | | | |
| | |заработной платы в целом по| | | | | | | | |
| | |Республике Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |3. Наполняемость зрительных| 52,7| 59,6| 64,0| - | - | - | - | 72,0|
| | |залов, % | | | | | | | | |
| | |4. Удельный вес доходов| 23,3| 23,4| 30,0| - | - | - | - | 42,0|
| | |театральных учреждений в| | | | | | | | |
| | |текущих расходах (без учета| | | | | | | | |
| | |затрат на новые постановки), % | | | | | | | | |
| | |5. Охват населения кинопоказом,| 24,5| 29,5| 30,0| - | - | - | - | 34,5|
| | |% | | | | | | | | |
| | |6. Удельный вес доходов| 38,4| 36,5| 37,0| - | - | - | - | 45,0|
| | |учреждений кинематографии в| | | | | | | | |
| | |текущих расходах, % | | | | | | | | |
| | |7. Удельный вес доходов| 9,0| 7,6| 12,0| - | - | - | - | 16,0|
| | |культурно-досуговых учреждений| | | | | | | | |
| | |в текущих расходах, % | | | | | | | | |
| | |8. Число автономных учреждений| -| -| 3,77| - | - | - | - | 15,0|
| | |культуры в % к общему числу| | | | | | | | |
| | |учреждений культуры | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.04 |Управление в области|1. Обеспеченность спортивными| | | | | | | | |
| |физкультуры, спорта,|сооружениями (с учетом| | | | | | | | |
| |туризма |ведомственных спортивных| | | | | | | | |
| | |сооружений), кв.метров на 10| | | | | | | | |
| | |тыс.населения, в % к| | | | | | | | |
| | |нормативу*: | | | | | | | | |
| | |спортивными залами**, | 41,93| 46,61| 47,77| - | - | - | - | 48,43|
| | |плоскостными сооружениями**, | 73,05| 71,63| 72,25| - | - | - | - | 72,73|
| | |бассейнами (с учетом| 5,94| 5,96| 6,69| - | - | - | - | 7,41|
| | |ведомственных бассейнов),| | | | | | | | |
| | |кв.метров зеркала воды на 10| | | | | | | | |
| | |тыс.населения | | | | | | | | |
| | |* - индикаторы рассчитаны в| | | | | | | | |
| | |соответствии с постановлением| | | | | | | | |
| | |Кабинета Министров Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан от 06.05.2006 N 239| | | | | | | | |
| | |"Об установлении уровня| | | | | | | | |
| | |социальных гарантий| | | | | | | | |
| | |обеспеченности социальными| | | | | | | | |
| | |услугами до 2010 года" | | | | | | | | |
| | |** - с учетом спортивных залов| | | | | | | | |
| | |и плоскостных сооружений,| | | | | | | | |
| | |вводимых в составе школ, и в| | | | | | | | |
| | |соответствии с федеральной| | | | | | | | |
| | |целевой программой "Развитие| | | | | | | | |
| | |физической культуры и спорта в| | | | | | | | |
| | |Российской Федерации на| | | | | | | | |
| | |2006-2015 годы" | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес детей и| 65,2| 69,5| 76,0| - | - | - | - | 91,3|
| | |молодежи, охваченных| | | | | | | | |
| | |фестивалями, конкурсами,| | | | | | | | |
| | |олимпиадами, % | | | | | | | | |
| | |3. Удельный вес молодежи,| 53,3| 66,7| 83,3| - | - | - | - | 94,2|
| | |охваченной общественными| | | | | | | | |
| | |молодежными организациями, % | | | | | | | | |
| | |4. Удельный вес молодых семей,| 12,9| 5,9| 85,9| - | - | - | - | 93,0|
| | |улучшивших жилищные условия по| | | | | | | | |
| | |Республиканской программе| | | | | | | | |
| | |поддержки молодых семей в| | | | | | | | |
| | |приобретении жилья, % | | | | | | | | |
| | |5. Удельный вес детей и| 86,6| 77,2| 75,0| - | - | - | - | 95,0|
| | |молодежи, охваченных всеми| | | | | | | | |
| | |формами летнего отдыха и| | | | | | | | |
| | |оздоровления в рамках| | | | | | | | |
| | |реализации Республиканской| | | | | | | | |
| | |программы отдыха, оздоровления,| | | | | | | | |
| | |занятости детей и молодежи, % | | | | | | | | |
| | |6. Число автономных учреждений,| - | - | 50,0| - | - | - | - | 70,0|
| | |подведомственных Министерству| | | | | | | | |
| | |по делам молодежи, спорту и| | | | | | | | |
| | |туризму Республики Татарстан, в| | | | | | | | |
| | |% к общему числу учреждений | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.05 |Управление |1. Удельный вес учащихся,| 48,2| 49,0| 49,1| - | - | - | - | 49,2|
| |образованием |получающих оценки "хорошо" и| | | | | | | | |
| | |"отлично" по итогам года, к| | | | | | | | |
| | |общему количеству учащихся, % | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес учащихся,| 17,7| 54,6| 55,9| - | - | - | - | 55,2|
| | |получающих оценки "хорошо" и| | | | | | | | |
| | |"отлично" по итогам единого| | | | | | | | |
| | |государственного экзамена, к| | | | | | | | |
| | |общему количеству учащихся, % | | | | | | | | |
| | |3. Обеспеченность площадью на| | | | - | - | - | - | |
| | |одного занимающегося в| | | | | | | | |
| | |учреждениях образования, %: | | | | | | | | |
| | |общеобразовательная школа при| | | | | | | | |
| | |сменности 1,5: | | | | | | | | |
| | |город при нормативе 13,36| 62,29| 65,20| 67,71| - | - | - | - | 63,10|
| | |кв.метра | | | | | | | | |
| | |село при нормативе 10,18|166,63| 180,4|180,98| - | - | - | - |185,04|
| | |кв.метра | | | | | | | | |
| | |дошкольные учреждения при| | | | | | | | |
| | |сменности 1,0 | | | | | | | | |
| | |город при нормативе 11,28|102,86| 88,85| 88,21| - | - | - | - | 84,75|
| | |кв.метра | | | | | | | | |
| | |село при нормативе 12,79| 113,4|117,16|107,89| - | - | - | - |103,75|
| | |кв.метра | | | | | | | | |
| | |учреждения начального| | | | | | | | |
| | |профессионального образования| | | | | | | | |
| | |при сменности 1,0 | | | | | | | | |
| | |город при нормативе 17,35| 63,59| 67,16| 68,20| - | - | - | - | 69,00|
| | |кв.метра | | | | | | | | |
| | |село при нормативе 17,35| 98,23|103,39|104,50| - | - | - | - |105,20|
| | |кв.метра | | | | | | | | |
| | |4. Обеспеченность детей|148,14|161,49| 160,0| - | - | - | - | 160,0|
| | |учреждениями дополнительного| | | | | | | | |
| | |образования (независимо от| | | | | | | | |
| | |ведомственной принадлежности),| | | | | | | | |
| | |включая детско-юношеские| | | | | | | | |
| | |спортивные школы, всего, %: | | | | | | | | |
| | |учреждениями спортивной| | | | | | | | |
| | |направленности: | | | | | | | | |
| | |детско-юношеские спортивные|121,17|129,65| 127,0| - | - | - | - | 127,0|
| | |школы, % | | | | | | | | |
| | |учреждениями эстетической|140,61|164,23| 162,0| - | - | - | - | 162,0|
| | |направленности (отношение числа| | | | | | | | |
| | |воспитанников к нормативной| | | | | | | | |
| | |численности), % | | | | | | | | |
| | |5. Удельный вес общеобразо-| 60,0| 72,0| 100,0| 75,0| 87,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| | |вательных учреждений, имеющих| | | | | | | | |
| | |доступ к сети "Интернет", в| | | | | | | | |
| | |общем числе общеобразователь-| | | | | | | | |
| | |ных учреждений, % | | | | | | | | |
| | |6. Число персональных| 4| 4,5| 5| 4,5| 5| 5| 5| 5|
| | |компьютеров в расчете на 100| | | | | | | | |
| | |учащихся общеобразовательных| | | | | | | | |
| | |школ, единиц | | | | | | | | |
| | |7. Нагрузка учителей (число| 9,52| 9,36| 9,25| 9,25| 9,25| 9,25| 9,25| 9,47|
| | |учеников, приходящихся на| | | | | | | | |
| | |одного учителя в| | | | | | | | |
| | |общеобразовательных | | | | | | | | |
| | |учреждениях), человек | | | | | | | | |
| | |город | 12,81| 12,69| 12,86| 12,86| 12,86| 12,86| 12,86| 13,38|
| | |село | 5,91| 5,78| 5,54| 5,54| 5,54| 5,54| 5,54| 5,51|
| | |8. Соотношение среднемесячной| 63,7| 58,2| 65,0| 58,3| 63,0| 64,0| 65,0| 70,0|
| | |заработной платы работников| | | | | | | | |
| | |образования и среднемесячной| | | | | | | | |
| | |заработной платы в целом по| | | | | | | | |
| | |Республике Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |9. Число автономных учреждений| - | - | 50,0| - | - | - | - | 80,0|
| | |образования в % к общему числу| | | | | | | | |
| | |учреждений образования | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.06 |Управление |1. Число автономных учреждений| - | - | 4,0| - | - | - | - | 85,0|
| |социальной защитой |социального обслуживания в % к| | | | | | | | |
| | |общему числу учреждений| | | | | | | | |
| | |социального обслуживания | | | | | | | | |
| | |2. Соотношение среднемесячной| 47,6| 52,1| 80,0| - | - | - | - | 80,0|
| | |заработной платы работников| | | | | | | | |
| | |социальной защиты и| | | | | | | | |
| | |среднемесячной заработной платы| | | | | | | | |
| | |в целом по Республике| | | | | | | | |
| | |Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |3. Удельный вес внебюджетных| 7,0| 12,0| 15,0| - | - | - | - | 30,0|
| | |средств учреждений социального| | | | | | | | |
| | |обслуживания на оплату| | | | | | | | |
| | |социальных услуг гражданами| | | | | | | | |
| | |пожилого возраста и инвалидами| | | | | | | | |
| | |в общем объеме бюджетного| | | | | | | | |
| | |финансирования, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.06.01 |Управление предо-|1. Удельный вес детей,| 13,5| 8,4| 13,5| 2,7| - | 13,5| 13,5| 17,0|
| |ставлением социаль-|находящихся в трудной жизненной| | | | | | | | |
| |ной помощи в|ситуации, получивших| | | | | | | | |
| |установленном |оздоровительные услуги, в общей| | | | | | | | |
| |порядке |численности детей, находящихся| | | | | | | | |
| | |в трудной жизненной ситуации, %| | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес граждан,| 10,8| 11,5| 13,1| 3,2| 6,5| 9,8| 13,1| 17,8|
| | |находящихся в трудной жизненной| | | | | | | | |
| | |ситуации, получивших| | | | | | | | |
| | |санаторно-курортные услуги, в| | | | | | | | |
| | |общей численности граждан,| | | | | | | | |
| | |находящихся в трудной жизненной| | | | | | | | |
| | |ситуации, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.06.03 |Управление профилак-|1. Отношение количества детей,| 81,0| 82,0| 84,0| 21,0| 42,0| 63,0| 84,0| 89,0|
| |тикой безнадзорности|выбывших из специализированных| | | | | | | | |
| |и правонарушений|учреждений для| | | | | | | | |
| |несовершеннолетних |несовершеннолетних с семейной| | | | | | | | |
| | |формой жизнеустройства, к| | | | | | | | |
| | |общему числу выбывших, % | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес детей,| 4,6| 5,5| 5,7| 1,4| 2,8| 4,2| 5,7| 7,8|
| | |прошедших социальную| | | | | | | | |
| | |реабилитацию в| | | | | | | | |
| | |специализированных учреждениях| | | | | | | | |
| | |для несовершеннолетних, в общей| | | | | | | | |
| | |численности детей, поставленных| | | | | | | | |
| | |на учет в органах социальной| | | | | | | | |
| | |защиты, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.06.04 |Управление обеспече-|1. Удельный вес инвалидов,| 35,0| 36,0| 38,0| 9,5| 19,0| 28,5| 38,0| 43,0|
| |нием жизнедеятель-|прошедших социальную| | | | | | | | |
| |ности инвалидов |реабилитацию в рамках| | | | | | | | |
| | |реализации индивидуальных| | | | | | | | |
| | |программ реабилитации, в общей| | | | | | | | |
| | |численности инвалидов| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес детей с| 48,0| 50,0| 60,0| 15,0| 30,0| 45,0| 60,0| 80,0|
| | |ограниченными возможностями,| | | | | | | | |
| | |прошедших социальную| | | | | | | | |
| | |реабилитацию, в общей| | | | | | | | |
| | |численности детей с| | | | | | | | |
| | |ограниченными возможностями| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.06.06 |Управление социаль-|1. Отношение численности| 31,1| 35,0| 38,0| - | - | - | - | 43,5|
| |ной поддержкой|граждан, получающих адресные| | | | | | | | |
| |отдельных категорий|меры социальной поддержки, к| | | | | | | | |
| |населения |общей численности получателей,| | | | | | | | |
| | |% | | | | | | | | |
| | |2. Отношение численности| 34,0| 38,0| 34,0| - | - | - | - | 28,0|
| | |получателей мер социальной| | | | | | | | |
| | |поддержки через органы| | | | | | | | |
| | |социальной защиты к общей| | | | | | | | |
| | |численности населения| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| Индикаторы оценки эффективности работы министерств и ведомств Республики Татарстан с федеральными органами |
| государственной власти |
+------------T--------------------T-------------------------------T------T------T------T-------T-------T-------T-------T------+
|01.01 |Социально- |1. Темп прироста привлечения| | | | | | | | |
| |экономическое |федеральных средств| | | | | | | | |
| |программирование |министерствами и ведомствами| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан по| | | | | | | | |
| | |федеральным целевым программам,| | | | | | | | |
| | |федеральным адресным| | | | | | | | |
| | |инвестиционным программам,| | | | | | | | |
| | |конкурсам, грантам,| | | | | | | | |
| | |национальным и другим| | | | | | | | |
| | |инвестиционным проектам| | | | | | | | |
| | |(пороговое значение - не ниже| | | | | | | | |
| | |уровня инфляции на планируемый| | | | | | | | |
| | |год), в % к предыдущему году | | | | | | | | |
| | |2. Количество выигранных| | | | | | | | |
| | |министерствами и ведомствами| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан конкурсов| | | | | | | | |
| | |и грантов, проводимых| | | | | | | | |
| | |федеральными органами власти,| | | | | | | | |
| | |единиц | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| Индикаторы оценки эффективности деятельности представительств и торговых домов Республики Татарстан |
+------------T--------------------T-------------------------------T------T------T------T-------T-------T-------T-------T------+
|01.03 |Управление внешне-| | | | | | | | | |
| |экономической дея-| | | | | | | | | |
| |тельностью Респуб-| | | | | | | | | |
| |лики Татарстан и| | | | | | | | | |
| |деятельностью в| | | | | | | | | |
| |области отношений с| | | | | | | | | |
| |соотечественниками | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.03.1 |Координация деятель-|1. Отношение суммы заключенных| | | | | | | | |
| |ности представи-|при участии представительства| | | | | | | | |
| |тельств и торговых|(торгового дома) Республики| | | | | | | | |
| |домов |Татарстан контрактов на| | | | | | | | |
| | |поставку продукции| | | | | | | | |
| | |татарстанских | | | | | | | | |
| | |товаропроизводителей, продукции| | | | | | | | |
| | |для нужд Республики Татарстан к| | | | | | | | |
| | |сумме указанных контрактов,| | | | | | | | |
| | |заключенных при участии всех| | | | | | | | |
| | |представительств (торговых| | | | | | | | |
| | |домов) Республики Татарстан, %*| | | | | | | | |
| | |2. Отношение объема| | | | | | | | |
| | |привлеченных при участии| | | | | | | | |
| | |представительства (торгового| | | | | | | | |
| | |дома) Республики Татарстан| | | | | | | | |
| | |инвестиций в Республику| | | | | | | | |
| | |Татарстан из зарубежных стран и| | | | | | | | |
| | |регионов Российской Федерации к| | | | | | | | |
| | |сумме инвестиций, привлеченных| | | | | | | | |
| | |при участии всех| | | | | | | | |
| | |представительств (торговых| | | | | | | | |
| | |домов) Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |*- введены в соответствии с| | | | | | | | |
| | |постановлением Кабинета| | | | | | | | |
| | |Министров Республики Татарстан| | | | | | | | |
| | |от 21.02.2007 N 58 "О мерах по| | | | | | | | |
| | |исполнению решения Совета| | | | | | | | |
| | |Безопасности Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан по вопросу "Об| | | | | | | | |
| | |инвестиционной политике| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан" | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| Индикаторы оценки коррупционной ситуации в исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан |
+------------T--------------------T-------------------------------T------T------T------T-------T-------T-------T-------T------+
|02 |Обеспечение законно-|1. Число принятых на работу| | | | | | | | |
| |сти, правопорядка и|сотрудников без конкурса в % к| | | | | | | | |
| |общественной безо-|общему числу принятых на работу| | | | | | | | |
| |пасности на терри-|сотрудников | | | | | | | | |
| |тории Республики| | | | | | | | | |
| |Татарстан | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| | |2. Количество сотрудников,| | | | | | | | |
| | |прошедших ротацию, в % к общему| | | | | | | | |
| | |числу работающих сотрудников | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| | |3. Количество ведомственных| | | | | | | | |
| | |нормативных актов, прошедших| | | | | | | | |
| | |экспертизу на наличие| | | | | | | | |
| | |коррупциогенных положений и| | | | | | | | |
| | |статей, в % к общему числу| | | | | | | | |
| | |разработанных и принятых| | | | | | | | |
| | |документов | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| | |4. Число административных| | | | | | | | |
| | |регламентов, введенных в| | | | | | | | |
| | |действие ведомственным или иным| | | | | | | | |
| | |нормативным документом, в % к| | | | | | | | |
| | |общему числу государственных| | | | | | | | |
| | |услуг, оказываемых юридическим| | | | | | | | |
| | |и физическим лицам | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| | |5. Наличие прецедентов| | | | | | | | |
| | |(обоснованных жалоб) на| | | | | | | | |
| | |нарушение административных| | | | | | | | |
| | |регламентов оказания| | | | | | | | |
| | |государственных услуг| | | | | | | | |
| | |юридическим и физическим лицам,| | | | | | | | |
| | |совершенных государственными| | | | | | | | |
| | |служащими (отношение числа| | | | | | | | |
| | |прецедентов, жалоб к общему| | | | | | | | |
| | |числу гражданских служащих) | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| | |6. Наличие прецедентов| | | | | | | | |
| | |дисциплинарных проступков,| | | | | | | | |
| | |нарушений законодательства о| | | | | | | | |
| | |государственной гражданской| | | | | | | | |
| | |службе, совершенных| | | | | | | | |
| | |государственными служащими| | | | | | | | |
| | |(да/нет) | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| | |7. Наличие фактов привлечения к| | | | | | | | |
| | |уголовной (административной)| | | | | | | | |
| | |ответственности за| | | | | | | | |
| | |коррупционные правонарушения| | | | | | | | |
| | |государственных служащих| | | | | | | | |
| | |(да/нет) | | | | | | | | |
L------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------
*(1) нарастающим итогом
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2007 г. № 239
Об утверждении Государственного заказа на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан на 2007-2009 годы
Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Государственный заказ на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан на 2007-2009 годы.
2. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан обеспечить достижение пороговых значений индикаторов на 2007 год, установленных Государственным заказом на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан на 2007-2009 годы,
3. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.07.2005 № 332 «Об утверждении индикаторов оценки уровня жизни населения, социально-экономического положения Республики Татарстан, отраслей, городов, районов, предприятий на 2005-2007 годы».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан Р .Н.Минниханов
Утверждено
постановлением КМ РТ
от 18.06.2007 г. № 239
Государственный заказ на управление и
исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан на 2007-2009 годы
1.Темпприроставалового регионального продукта (далее ВРП)всопоставимыхценах к предыдущему году, %
2.Доляобрабатывающих производстввобщемобъеме промышленного производства, %
4. Объем инвестиций восновной капитал, % к ВРП
5.Расходынанаучные исследования, % к ВРП
6.Долянаселения,имеющего доходынижепрожиточного минимума, %
| | |7. Средняя продолжительность| 67,95| 68,2| 68,4| - | - | - | - | 68,8|
| | |жизни населения, лет | | | | | | | | |
| | |8. Соотношение доходов 10%| 13,6| 13,85| 11,1| 11,1| 11,1| 11,1| 11,1| 7,4|
| | |наиболее и наименее| | | | | | | | |
| | |обеспеченного населения, раз | | | | | | | | |
| | |9. Интегральный показатель| 0,730| 0,792| 0,832| - | - | - | - | 0,95|
| | |качества жизни населения | | | | | | | | |
| | |10. Уровень жизни (доходы на| 1,35| 1,6| 1,7| 1,5| 1,59| 1,67| 1,7| 2,10|
| | |душу населения к минимальному| | | | | | | | |
| | |потребительскому бюджету на| | | | | | | | |
| | |члена типовой семьи), раз | | | | | | | | |
| | |11. Уровень безработицы по| 6,7| 5,62| 5,35| - | - | - | - | 5,19|
| | |методологии Международной| | | | | | | | |
| | |организации труда (на конец| | | | | | | | |
| | |периода), % | | | | | | | | |
| | |12. Уровень регистрируемой| 1,57| 1,35| 1,33| 1,4| 1,3| 1,35| 1,33| 1,28|
| | |безработицы (на конец| | | | | | | | |
| | |периода), % | | | | | | | | |
| | |13. Уровень годовой инфляции, %| 8,8| 7,4| 7,0| - | - | - | - | 6,5|
| | |14. Государственный долг, % к| 3,98| 2,99| 3,2| - | - | - | - | 2,7|
| | |ВРП | | | | | | | | |
| | |15. Дефицит бюджета, % к ВРП | - | - | 0,4| - | - | - | - | 0,3|
| | |16. Уровень обеспеченности| - | 49,0| 61,0| - | - | - | - | 70,0|
| | |налоговыми и неналоговыми| | | | | | | | |
| | |доходами (отношение плановых| | | | | | | | |
| | |(фактических) доходов бюджета| | | | | | | | |
| | |муниципального образования без| | | | | | | | |
| | |учета дополнительных нормативов| | | | | | | | |
| | |отчислений и безвозмездных| | | | | | | | |
| | |перечислений из бюджета| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан к плановым| | | | | | | | |
| | |(фактическим) доходам бюджета| | | | | | | | |
| | |муниципального образования, за| | | | | | | | |
| | |исключением субвенций из| | | | | | | | |
| | |бюджета Республики Татарстан),| | | | | | | | |
| | |% | | | | | | | | |
| | |17. Число муниципальных| | 45| 45| - | - | - | - | 45|
| | |образований с обеспеченностью| | | | | | | | |
| | |закрепленными налоговыми и| | | | | | | | |
| | |неналоговыми доходами в| | | | | | | | |
| | |пределах, единиц всего, % | | | | | | | | |
| | |в том числе: 25 >= Д > 0 | | 27| 24| - | - | - | - | 21|
| | | 50 >= Д > 25 | | 13| 15| - | - | - | - | 16|
| | | 75 >= Д > 50 | | 4| 2| - | - | - | - | 3|
| | | 100 > Д > 75, | | 1| 4| - | - | - | - | 5|
| | |где: | | | | | | | | |
| | |Д - отношение доходов бюджета| | | | | | | | |
| | |без учета дополнительных| | | | | | | | |
| | |нормативов отчислений и| | | | | | | | |
| | |безвозмездных перечислений из| | | | | | | | |
| | |бюджета Республики Татарстан к| | | | | | | | |
| | |доходам бюджета, за исключением| | | | | | | | |
| | |субвенций из бюджета Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан | | | | | | | | |
| | |(всего городских округов и| | | | | | | | |
| | |муниципальных районов в| | | | | | | | |
| | |республике - 45) | | | | | | | | |
| | |18. Доля безубыточных| 66,6| 67,3| 70,0| 68,2| 68,3| 68,5| 70,0| 80,0|
| | |хозяйствующих субъектов, % | | | | | | | | |
| | |19. Доля несырьевой продукции в| 29,6| 33,7| 34,5| - | - | - | - | 35,5|
| | |общем объеме экспорта| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.02 |Управление | | | | | | | | | |
| |государственными | | | | | | | | | |
| |финансами | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.02.1 |Управление бюджетным|1. Исполнение доходной части| 100,1| 101,0|>= 100| - | - | - | - |>= 100|
| |процессом (бюджет|бюджета, %, всего, | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан|в том числе: | | | | | | | | |
| |и государственных|по налоговым, неналоговым| 100,1| 102,0|>= 100| - | - | - | - |>= 100|
| |внебюджетных фондов)|доходам | | | | | | | | |
| | |по доходам целевых бюджетных| 100,4| 103,0|>= 100| - | - | - | - |>= 100|
| | |фондов | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.03 |Управление | | | | | | | | | |
| |внешнеэкономической | | | | | | | | | |
| |деятельностью | | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан| | | | | | | | | |
| |и деятельностью в| | | | | | | | | |
| |области отношений с| | | | | | | | | |
| |соотечественниками | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.03.1 |Координация |1. Соотношение расходов на| - | 0,12| 0,11| - | - | - | - | 0,09|
| |деятельности |обеспечение деятельности| | | | | | | | |
| |представительств и|представительств Республики| | | | | | | | |
| |торговых домов|Татарстан и объема поставок| | | | | | | | |
| |Республики Татарстан|несырьевой республиканской| | | | | | | | |
| | |продукции в страны (регионы)| | | | | | | | |
| | |пребывания представительств| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес иностранных| - | 4,1| 6,0| - | - | - | - | 10,0|
| | |инвестиций, поступивших из| | | | | | | | |
| | |стран пребывания| | | | | | | | |
| | |представительств Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан, в совокупном объеме| | | | | | | | |
| | |поступивших иностранных| | | | | | | | |
| | |инвестиций, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.05 |Управление | | | | | | | | | |
| |градостроительством | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.05.4 |Организация и прове-|1. Удельный вес индивидуальных| - | - | 30,0| - | - | - | - | 28,0|
| |дение государствен-|проектов в общем объеме| | | | | | | | |
| |ной экспертизы|проектов, прошедших экспертизу,| | | | | | | | |
| |документов |% | | | | | | | | |
| |территориального |2. Снижение заявленной сметной| 0,62| 1,46| 5,0| - | - | - | - | 10,0|
| |планирования и|стоимости проектов, % | | | | | | | | |
| |государственной |3. Удельный вес проектов,| - | - | 95,0| - | - | - | - | 98,0|
| |экспертизы проектной|прошедших экспертизу, в которых| | | | | | | | |
| |документации |мощность объекта соответствует| | | | | | | | |
| | |фактической потребности, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06 |Управление в области| | | | | | | | | |
| |использования | | | | | | | | | |
| |природных ресурсов,| | | | | | | | | |
| |охраны окружающей| | | | | | | | | |
| |природной среды | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.01 |Регулирование |1. Соотношение прироста запасов| 83,0| 115,0| 91,0| - | - | - | - | 94,0|
| |отношений |нефти и объемов ее ежегодной| | | | | | | | |
| |недропользования |добычи, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.04 |Регулирование |1. Сохранение покрытых лесом| 1,0| 1,0| 1,0| - | - | - | - | 1,0|
| |отношений в области|площадей (а): | | | | | | | | |
| |использования, | а = (Пн - Пвыр + Пвос) / Пн, | | | | | | | | |
| |охраны, защиты|где: | | | | | | | | |
| |лесного фонда и|Пн - нормативная площадь,| | | | | | | | |
| |воспроизводства |покрытая лесом (1127,5 тыс.га);| | | | | | | | |
| |лесов |ПВыр. - площадь сплошной| | | | | | | | |
| | |вырубки; | | | | | | | | |
| | |Пвос. - площадь воспроизводства| | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес площади| 4,6| 0,6| 2,0| - | - | - | - | 15,0|
| | |зараженного леса, % от общей| | | | | | | | |
| | |площади лесов | | | | | | | | |
| | |3. Сохранность лесов,| 43,8| 43,8| 43,8| - | - | - | - | 43,8|
| | |выполняющих защитные функции, %| | | | | | | | |
| | |от общей площади лесов | | | | | | | | |
| | |4. Выполнение плановой вырубки| 26,6| 25,1| 26,0| 0,0| 0,0| 8,0| 26,0| 30,0|
| | |леса, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.06 |Управление в области|1. Доля уловленных и| 56,0| 58,0| 58,0| 58,0| 58,0| 58,0| 58,0| 59,0|
| |охраны атмосферного|обезвреженных выбросов| | | | | | | | |
| |воздуха |загрязняющих веществ к общему| | | | | | | | |
| | |количеству загрязняющих| | | | | | | | |
| | |веществ, отходящих от всех| | | | | | | | |
| | |стационарных источников, % | | | | | | | | |
| | |2. Обеспеченность городов| 17,0| 17,0| 20,0| - | - | - | - | 25,0|
| | |Республики Татарстан| | | | | | | | |
| | |автоматическими станциями| | | | | | | | |
| | |контроля атмосферного воздуха| | | | | | | | |
| | |населенных мест, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.07 |Управление в области|1. Обеспеченность особо| 2,2| 2,0| 2,1| - | - | - | - | 2,2|
| |организации и|охраняемыми природными| | | | | | | | |
| |функционирования |территориями (отношение площади| | | | | | | | |
| |особо охраняемых|земель, отведенных под особо| | | | | | | | |
| |природных территорий|охраняемые природные| | | | | | | | |
| |регионального |территории, организованные на| | | | | | | | |
| |значения, ведение|территории республики, к| | | | | | | | |
| |Красной книги|площади республики), % | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан|2. Количество видов флоры и| 1| 40| 2| - | - | - | - | 2|
| | |фауны, занесенных в Красную| | | | | | | | |
| | |книгу Республики Татарстан*,| | | | | | | | |
| | |которые переведены в более| | | | | | | | |
| | |низкую категорию статуса| | | | | | | | |
| | |(определены 6 категорий по| | | | | | | | |
| | |растениям и 6 категорий по| | | | | | | | |
| | |животным) или выведены из| | | | | | | | |
| | |Красной книги Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан | | | | | | | | |
| | |*- в Красную книгу Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан занесен 751 вид флоры| | | | | | | | |
| | |и фауны | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11 |Контроль в области| | | | | | | | | |
| |охраны окружающей| | | | | | | | | |
| |природной среды | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11.01 |Контроль в установ-|1. Доля устраненных нарушений в| 85,0| 94,0| 100,0| - | - | - | - | 100,0|
| |ленном порядке за|области охраны и рационального| | | | | | | | |
| |геологическим |использования недр в общем| | | | | | | | |
| |изучением, охраной и|объеме выявленных, % | | | | | | | | |
| |рациональным | | | | | | | | | |
| |использованием недр | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11.02 |Контроль в установ-|1. Степень озеленения поселений| 19,3| 19,8| 19,9| - | - | - | - | 21,0|
| |ленном порядке за|(отношение площади, занятой под| | | | | | | | |
| |использованием |зеленые насаждения, к общей| | | | | | | | |
| |объектов |площади поселения), % | | | | | | | | |
| |растительного мира | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11.04 |Контроль в установ-|1. Доля загрязненных (без| 3,9| 3,8| 3,8| - | - | - | - | 3,8|
| |ленном порядке за|очистки) сточных вод* в общем| | | | | | | | |
| |использованием и|объеме водоотведения, % | | | | | | | | |
| |охраной водных|*- загрязненные (без очистки)| | | | | | | | |
| |объектов |сточные воды - воды, не| | | | | | | | |
| |(государственный |прошедшие обработку на очистных| | | | | | | | |
| |региональный |сооружениях | | | | | | | | |
| |контроль) | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11.06 |Контроль за деятель-|1. Доля переработанных отходов| 61,6| 58,22| 58,25| - | - | - | - | 58,3|
| |ностью в области|в общем объеме собранных| | | | | | | | |
| |обращения с отходами|вторичных материальных ресурсов| | | | | | | | |
| | |на территории Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11.09 |Контроль в установ-|1. Доля дезактивированных и| 99,0| 99,0| 99,0| - | - | - | - | 100,0|
| |ленном порядке за|захороненных источников| | | | | | | | |
| |радиационной обста-|радиации от выявленных при| | | | | | | | |
| |новкой в Республике|обследовании и в иных случаях,| | | | | | | | |
| |Татарстан |% | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.06.11.10 |Контроль в установ-|1. Исполнение доходной части| 100,0| 100,0| 100,0| - | - | - | - | 100,0|
| |ленном порядке платы|бюджета по платежам за| | | | | | | | |
| |за негативное|негативное воздействие на| | | | | | | | |
| |воздействие на|окружающую среду, % | | | | | | | | |
| |окружающую среду по| | | | | | | | | |
| |объектам | | | | | | | | | |
| |хозяйственной и иной| | | | | | | | | |
| |деятельности, за| | | | | | | | | |
| |исключением | | | | | | | | | |
| |объектов, подлежащих| | | | | | | | | |
| |федеральному | | | | | | | | | |
| |экологическому | | | | | | | | | |
| |контролю | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.07 |Управление имуще-| | | | | | | | | |
| |ством, находящимся в| | | | | | | | | |
| |собственности | | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан| | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.07.03 |Управление в уста-|1. Количество государственных| 214| 86| 45| - | - | - | - | 10|
| |новленном порядке|унитарных предприятий,| | | | | | | | |
| |приватизацией имуще-|находящихся в собственности| | | | | | | | |
| |ства, находящегося в|Республики Татарстан, на конец| | | | | | | | |
| |собственности |года, единиц | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан|2. Отношение площади земель| 14,0| 56,0| 60,0| 56,0| 57,0| 59,0| 60,0| 80,0|
| | |сельскохозяйственного | | | | | | | | |
| | |назначения, находящихся в| | | | | | | | |
| | |собственности Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан, переданных в аренду,| | | | | | | | |
| | |к общей площади земель| | | | | | | | |
| | |сельскохозяйственного | | | | | | | | |
| | |назначения, находящихся в| | | | | | | | |
| | |собственности Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |3. Отношение площади земель,| 7,0| 45,0| 60,0| 45,0| 50,0| 55,0| 60,0| 85,0|
| | |находящихся в общедолевой| | | | | | | | |
| | |собственности, переданных в| | | | | | | | |
| | |аренду, к общей площади земель,| | | | | | | | |
| | |находящихся в общедолевой| | | | | | | | |
| | |собственности, % | | | | | | | | |
| | |4. Отношение количества| 45,0| 50,0| 80,0| - | - | - | - | 100,0|
| | |акционерных обществ, акции| | | | | | | | |
| | |которых находятся в| | | | | | | | |
| | |собственности Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан, созданных в процессе| | | | | | | | |
| | |приватизации имущества и| | | | | | | | |
| | |расположенных в границах| | | | | | | | |
| | |территории г.Казани,| | | | | | | | |
| | |переоформивших права на| | | | | | | | |
| | |земельные участки, к общему| | | | | | | | |
| | |количеству акционерных обществ,| | | | | | | | |
| | |акции которых находятся в| | | | | | | | |
| | |собственности Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан, созданных в процессе| | | | | | | | |
| | |приватизации имущества и| | | | | | | | |
| | |расположенных в границах| | | | | | | | |
| | |территории г.Казани,* % | | | | | | | | |
| | |*- индикатор изменен в| | | | | | | | |
| | |соответствии с Законом| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан от| | | | | | | | |
| | |20.07.2006 N 53-ЗРТ "О внесении| | | | | | | | |
| | |изменений в статью 48| | | | | | | | |
| | |Земельного кодекса Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан" | | | | | | | | |
| | |5. Выполнение бюджетного| 198,0| 132,0| 100,0| - | - | - | - | 100,0|
| | |задания в части доходов от| | | | | | | | |
| | |реализации и использования| | | | | | | | |
| | |государственного имущества и| | | | | | | | |
| | |земельных участков, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.07.04.2 |Управление земель-|1. Доля рекультивируемых земель| 15,7| 20,1| 20,0| - | - | - | - | 22,0|
| |ными ресурсами, на-|(отношение площади| | | | | | | | |
| |ходящимися в собст-|рекультивируемых земель к| | | | | | | | |
| |венности Республики|площади выявленных нарушенных| | | | | | | | |
| |Татарстан |земель), % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.13 |Управление трудом в| | | | | | | | | |
| |установленном | | | | | | | | | |
| |порядке | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.13.01 |Регулирование оплаты|1. Число хозяйствующих| 2359| 1964| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |труда, трудовых от-|субъектов, имеющих среднюю| | | | | | | | |
| |ношений, отношений,|начисленную заработную плату| | | | | | | | |
| |непосредственно свя-|ниже минимального| | | | | | | | |
| |занных с трудовыми |потребительского бюджета на| | | | | | | | |
| | |члена типовой семьи (на конец| | | | | | | | |
| | |периода) | | | | | | | | |
| | |2. Соотношение среднемесячной| 1,34| 1,5| 1,6| 1,55| 1,57| 1,59| 1,6| 1,8|
| | |заработной платы и минимального| | | | | | | | |
| | |потребительского бюджета на| | | | | | | | |
| | |члена типовой семьи, раз | | | | | | | | |
| | |3. Соотношение минимальной| 0,3| 0,4| 0,8| 0,4| 0,6| 0,7| 0,8| 1,0|
| | |заработной платы и прожиточного| | | | | | | | |
| | |минимума на душу населения, раз| | | | | | | | |
| | |4. Соотношение средней| 0,9| 1,0| 1,2| - | - | - | - | 1,5|
| | |заработной платы работников| | | | | | | | |
| | |бюджетной сферы и минимального| | | | | | | | |
| | |потребительского бюджета на| | | | | | | | |
| | |члена типовой семьи, раз | | | | | | | | |
| | |5. Средняя продолжительность| 4,4| 4,5| 4,5| - | - | - | - | 4,5|
| | |поиска работы лицом,| | | | | | | | |
| | |зарегистрированным в качестве| | | | | | | | |
| | |безработного, месяцев | | | | | | | | |
| | |6. Трудоустройство безработных| 99,2| 99,5| 95,0| 95,0| 95,0| 95,0| 95,0| 95,0|
| | |после профессионального| | | | | | | | |
| | |обучения, % | | | | | | | | |
| | |7. Обеспеченность занятости| 51,0| 38,0| 26,0| - | - | - | - | 26,0|
| | |несовершеннолетних граждан в| | | | | | | | |
| | |возрасте от 14 до 18 лет в| | | | | | | | |
| | |свободное от учебы время, % | | | | | | | | |
| | |8. Обеспеченность занятости| 12,0| 13,0| 13,0| - | - | - | - | 13,0|
| | |безработных граждан на| | | | | | | | |
| | |общественных работах, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.13.02 |Управление охраной|1. Число человеко-дней| 38,2| 33,4| 33,3| - | - | - | - | 33,1|
| |труда |нетрудоспособности в расчете на| | | | | | | | |
| | |одного пострадавшего в связи с| | | | | | | | |
| | |производственными увечьями и| | | | | | | | |
| | |травмами | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес работников,| 19,1| 19,3| 15,75| - | - | - | - | 15,65|
| | |занятых в условиях труда, не| | | | | | | | |
| | |соответствующих санитарно-| | | | | | | | |
| | |гигиеническим нормам, % | | | | | | | | |
| | |3. Удельный вес работников,| 3,4| 3,5| 1,65| - | - | - | - | 1,55|
| | |занятых тяжелым физическим| | | | | | | | |
| | |трудом, % | | | | | | | | |
| | |4. Число пострадавших на| 4,2| 4,1| 4,0| - | - | - | - | 3,8|
| | |производстве, человек на 1000| | | | | | | | |
| | |работающих | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.14 |Управление энерго- и|1. Отношение затрат на энергию,| 9,02| 8,8| 8,55| - | - | - | - | 8,15|
| |ресурсосбережением |затраченную на производство| | | | | | | | |
| | |продукции, к общему объему| | | | | | | | |
| | |промышленной продукции| | | | | | | | |
| | |(Jn(98)), %, | | | | | | | | |
| | |в том числе в: | | | | | | | | |
| | |производстве готовых| 6,7| 5,97| 5,71| - | - | - | - | 5,20|
| | |металлических изделий, машин и| | | | | | | | |
| | |оборудования, электрооборудо-| | | | | | | | |
| | |вания, электронного и| | | | | | | | |
| | |оптического оборудования,| | | | | | | | |
| | |транспортных средств, | | | | | | | | |
| | |химическом производстве,| 17,13| 14,71| 13,96| - | - | - | - | 12,45|
| | |производстве резиновых и| | | | | | | | |
| | |пластмассовых изделий, | | | | | | | | |
| | |добыче топливно-энергетических| 8,3| 8,15| 7,96| - | - | - | - | 7,58|
| | |полезных ископаемых,| | | | | | | | |
| | |производстве кокса и| | | | | | | | |
| | |нефтепродуктов, | | | | | | | | |
| | |сельском хозяйстве, | 2,02| 2,17| 2,09| - | - | - | - | 1,94|
| | | Эn(98) | | | | | | | | |
| | | Jn(98) = ------- х 100, | | | | | | | | |
| | | Тn(98) | | | | | | | | |
| | |где: | | | | | | | | |
| | |Эn(98) - стоимость энергии,| | | | | | | | |
| | |затраченной на производство| | | | | | | | |
| | |продукции в n-м году, в ценах| | | | | | | | |
| | |1998 г. (с учетом тарифов на| | | | | | | | |
| | |энергию), рублей; | | | | | | | | |
| | |Тn(98)- стоимость продукции,| | | | | | | | |
| | |произведенной в n-м году, в| | | | | | | | |
| | |ценах 1998 года, рублей; | | | | | | | | |
| | | Tn(98) = In х Tn(98), | | | | | | | | |
| | |где: | | | | | | | | |
| | |Tn(98) - стоимость продукции,| | | | | | | | |
| | |произведенной в 1998 г., в| | | | | | | | |
| | |ценах 1998 года, рублей; | | | | | | | | |
| | |In - индекс физического объема| | | | | | | | |
| | |(ИФО) в n-м году для| | | | | | | | |
| | |соответствующего вида| | | | | | | | |
| | |деятельности (по данным| | | | | | | | |
| | |Территориального органа| | | | | | | | |
| | |Федеральной службы| | | | | | | | |
| | |государственной статистики по| | | | | | | | |
| | |Республике Татарстан); | | | | | | | | |
| | | N | | | | | | | | |
| | | сумма Цi(98) x Ni(n) | | | | | | | | |
| | | i=1 | | | | | | | | |
| | | In = ---------------------, | | | | | | | | |
| | | N | | | | | | | | |
| | | сумма Цi(98) x Ni(98) | | | | | | | | |
| | | i=1 | | | | | | | | |
| | |где: | | | | | | | | |
| | |Цi(98) - цена единицы i-го| | | | | | | | |
| | |товара в 1998 году, рублей; | | | | | | | | |
| | |Ni(98) и Ni(n) - количество| | | | | | | | |
| | |i-го товара, произведенного в| | | | | | | | |
| | |1998 и n-м году соответственно | | | | | | | | |
| | |2. Отношение потребления| 35,8| 35,6| 35,37| - | - | - | - | 34,93|
| | |электрической энергии| | | | | | | | |
| | |бюджетными организациями к| | | | | | | | |
| | |занимаемой ими общей площади| | | | | | | | |
| | |зданий, помещений,| | | | | | | | |
| | |кВт/ч/кв.метров | | | | | | | | |
| | |3. Отношение потребления| 0,213| 0,242| 0,240| - | - | - | - | 0,236|
| | |тепловой энергии населением к| | | | | | | | |
| | |занимаемой им общей площади| | | | | | | | |
| | |квартир, домов, Гкал/кв.метров | | | | | | | | |
| | |4. Отношение потребления| 0,219| 0,218| 0,217| - | - | - | - | 0,215|
| | |тепловой энергии бюджетными| | | | | | | | |
| | |организациями к занимаемой ими| | | | | | | | |
| | |общей площади зданий,| | | | | | | | |
| | |помещений, Гкал/кв.метров | | | | | | | | |
| | |5. Отношение массы условного| 334,0| 335,1| 328,3| - | - | - | - | 314,8|
| | |топлива, затрачиваемого| | | | | | | | |
| | |производителями энергии, к| | | | | | | | |
| | |отпущенной ими электрической| | | | | | | | |
| | |энергии, г/кВт/ч | | | | | | | | |
| | |6. Отношение массы условного| 129,9| 136,4| 136,3| - | - | - | - | 136,1|
| | |топлива, затрачиваемого| | | | | | | | |
| | |производителями энергии, к| | | | | | | | |
| | |отпущенной ими тепловой| | | | | | | | |
| | |энергии, кг/Гкал | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|02.02 |Управление |1. Количество зарегистрирован-| 388| 442| 360| 95| 185| 275| 360| 360|
| |обеспечением охраны|ных преступлений в расчете на| | | | | | | | |
| |общественного |100 единиц штатной численности| | | | | | | | |
| |порядка |Министерства внутренних дел по| | | | | | | | |
| | |Республике Татарстан| | | | | | | | |
| | |(показатель, отражающий условия| | | | | | | | |
| | |работы) | | | | | | | | |
| | |2. Количество расследованных| 173| 191| 170| 43| 86| 128| 170| 170|
| | |преступлений в расчете на 100| | | | | | | | |
| | |единиц штатной численности| | | | | | | | |
| | |Министерства внутренних дел по| | | | | | | | |
| | |Республике Татарстан| | | | | | | | |
| | |(показатель, отражающий| | | | | | | | |
| | |результат работы) | | | | | | | | |
| | |3. Отношение количества лиц,| 109,4| 162,2| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0|
| | |привлеченных к уголовной| | | | | | | | |
| | |ответственности за совершение| | | | | | | | |
| | |преступлений, связанных с| | | | | | | | |
| | |незаконным оборотом| | | | | | | | |
| | |наркотических средств и| | | | | | | | |
| | |психотропных веществ, в % к| | | | | | | | |
| | |предыдущему году | | | | | | | | |
| | |4. Отношение количества лиц,| 107,7| 71,9| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| | |привлеченных к уголовной| | | | | | | | |
| | |ответственности за совершение| | | | | | | | |
| | |тяжких и особо тяжких| | | | | | | | |
| | |преступлений, связанных с| | | | | | | | |
| | |незаконным оборотом| | | | | | | | |
| | |наркотических средств и| | | | | | | | |
| | |психотропных веществ, в % к| | | | | | | | |
| | |предыдущему году | | | | | | | | |
| | |5. Отношение количества| 168,2| 114,3| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0|
| | |выявленных административных| | | | | | | | |
| | |правонарушений, связанных с| | | | | | | | |
| | |наркотическими средствами и| | | | | | | | |
| | |психотропными веществами, в % к| | | | | | | | |
| | |предыдущему году | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03 |Управление реальным|1. Удельный вес добавленной| 5,2| 4,1| 3,6| 3,8| 3,7| 3,6| 3,6| 3,0|
| |сектором экономики |стоимости предприятий,| | | | | | | | |
| | |получивших убыток производства,| | | | | | | | |
| | |в общем объеме добавленной| | | | | | | | |
| | |стоимости в экономике| | | | | | | | |
| | |республики, % | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес численности| 14,9| 12,1| 11,2| 11,3| 11,3| 11,2| 11,2| 9,5|
| | |работающих на предприятиях,| | | | | | | | |
| | |получивших убыток производства,| | | | | | | | |
| | |в общей численности работающих| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
| +--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| |Управление |1. Доля субъектов малого| 16,5| 19,7| 22,5| - | - | - | - | 27,3|
| |субъектами малого|предпринимательства в ВРП| | | | | | | | |
| |предпринимательства |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |2. Добавленная стоимость в|1910,1|3391,6|4410,0| - | - | - | - |6300,0|
| | |расчете на одно малое| | | | | | | | |
| | |предприятие, тыс.рублей | | | | | | | | |
| | |3. Доля налоговых платежей| 11,2| 10,2| 12,0| 10,7| 11,3| 11,7| 12,0| 15,0|
| | |субъектов малого| | | | | | | | |
| | |предпринимательства в общей| | | | | | | | |
| | |сумме доходов| | | | | | | | |
| | |консолидированного бюджета| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |4. Уровень социальной| 248,8| 262,2| 290,0| 265,0| 270,0| 280,0| 290,0| 310,0|
| | |рентабельности субъектов малого| | | | | | | | |
| | |предпринимательства (отношение| | | | | | | | |
| | |совокупных налоговых платежей в| | | | | | | | |
| | |консолидированный бюджет| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан к затратам| | | | | | | | |
| | |из бюджета, направляемым через| | | | | | | | |
| | |систему здравоохранения,| | | | | | | | |
| | |образования, культуры и т.д. на| | | | | | | | |
| | |одного работника и его| | | | | | | | |
| | |социальных иждивенцев, к| | | | | | | | |
| | |которым относятся неработающие| | | | | | | | |
| | |члены семьи и нетрудоспособные| | | | | | | | |
| | |жители городского округа,| | | | | | | | |
| | |муниципального района), % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.01 |Управление промыш-| | | | | | | | | |
| |ленностью, государ-| | | | | | | | | |
| |ственными унитарными| | | | | | | | | |
| |предприятиями и| | | | | | | | | |
| |хозяйствующими | | | | | | | | | |
| |обществами с долей| | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан| | | | | | | | | |
| |в уставном капитале | | | | | | | | | |
| |Управление государ-|1. Доля безубыточных| 69,1| 69,4| 70,0| 69,0| 69,4| 69,8| 70,0| 80,0|
| |ственными унитарными|хозяйствующих субъектов, % | | | | | | | | |
| |предприятиями | | | | | | | | | |
| |Управление хозяйст-|2. Доля безубыточных| 67,8| 68,2| 70,0| 67,4| 67,6| 67,8| 70,0| 80,0|
| |вующими обществами с|хозяйствующих субъектов, % | | | | | | | | |
| |наличием в уставном| | | | | | | | | |
| |капитале 100%| | | | | | | | | |
| |собственности | | | | | | | | | |
| |Республики Татарстан| | | | | | | | | |
| |Управление хозяйст-|3. Доля безубыточных| 64,1| 72,3| 74,0| 73,5| 73,7| 73,9| 74,0| 78,0|
| |вующими обществами с|хозяйствующих субъектов, % | | | | | | | | |
| |наличием в уставном| | | | | | | | | |
| |капитале доли соб-| | | | | | | | | |
| |ственности Респуб-| | | | | | | | | |
| |лики Татарстан,| | | | | | | | | |
| |превышающей 50 % | | | | | | | | | |
| | |4. Уровень рентабельности| 20,5| 20,7| 20,9| 20,5| 20,7| 20,8| 20,9| 21,5|
| | |государственных унитарных| | | | | | | | |
| | |предприятий, % | | | | | | | | |
| | | n | | | | | | | | |
| | | сумма Пi | | | | | | | | |
| | | i=1 | | | | | | | | |
| | | R = ---------- x 100, | | | | | | | | |
| | | n | | | | | | | | |
| | | сумма Ii | | | | | | | | |
| | | i=1 | | | | | | | | |
| | |где: | | | | | | | | |
| | |Пi - прибыль (убыток) i-го| | | | | | | | |
| | |предприятия, планируемая,| | | | | | | | |
| | |фактическая, за год, рублей; | | | | | | | | |
| | |Ii - себестоимость продукции| | | | | | | | |
| | |(работ, услуг) i-го| | | | | | | | |
| | |предприятия, планируемая,| | | | | | | | |
| | |фактическая, за год, рублей; | | | | | | | | |
| | |n - число государственных| | | | | | | | |
| | |унитарных предприятий | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.01.08 |Управление пищевой|1. Доля произведенной продукции| 74,0| 75,0| 76,0| - | - | - | - | 78,0|
| |промышленностью |в объеме потребления| | | | | | | | |
| | |продовольствия в республике, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.02 |Управление сельским|1. Соотношение среднемесячной| 0,59| 0,68| 0,83| 0,75| 0,8| 0,82| 0,83| 1,00|
| |хозяйством |заработной платы работника| | | | | | | | |
| | |сельского хозяйства и| | | | | | | | |
| | |минимального потребительского| | | | | | | | |
| | |бюджета на члена типовой семьи,| | | | | | | | |
| | |раз | | | | | | | | |
| | |2. Отношение фактического| 57,1| 62,2| 65,0| - | - | - | - | 70,0|
| | |(прогнозируемого) производства| | | | | | | | |
| | |мяса крупного рогатого скота в| | | | | | | | |
| | |живом весе по Республике| | | | | | | | |
| | |Татарстан к нормативному| | | | | | | | |
| | |(внутриреспубликанское | | | | | | | | |
| | |потребление населением), % | | | | | | | | |
| | |3. Отношение фактического| 68,0| 74,6| 83,0| - | - | - | - | 85,0|
| | |(прогнозируемого) производства| | | | | | | | |
| | |мяса свиней в живом весе по| | | | | | | | |
| | |Республике Татарстан к| | | | | | | | |
| | |нормативному | | | | | | | | |
| | |(внутриреспубликанское | | | | | | | | |
| | |потребление населением), % | | | | | | | | |
| | |4. Отношение фактического| 95,0| 101,5| 102,0| - | - | - | - | 103,0|
| | |(прогнозируемого) производства| | | | | | | | |
| | |молока по Республике Татарстан| | | | | | | | |
| | |к нормативному| | | | | | | | |
| | |(внутриреспубликанское | | | | | | | | |
| | |потребление населением), % | | | | | | | | |
| | |5. Валовой доход (прибыль +| 43,7| 58,9| 70,9| - | - | - | - | 101,5|
| | |заработная плата + начисления| | | | | | | | |
| | |на заработную плату) на одного| | | | | | | | |
| | |работающего на| | | | | | | | |
| | |сельскохозяйственном | | | | | | | | |
| | |предприятии, тыс.рублей | | | | | | | | |
| | |6. Уровень рентабельности| 1,2| 2,5| 3,0| - | - | - | - | 5,0|
| | |сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | |предприятий, % | | | | | | | | |
| | |7. Доля безубыточных| 59,0| 70,0| 80,0| - | - | - | - | 83,0|
| | |сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | |предприятий, % | | | | | | | | |
| | |8. Соотношение среднемесячной| 43,8| 44,5| 49,8| - | - | - | - | 51,3|
| | |заработной платы работников| | | | | | | | |
| | |сельского хозяйства и| | | | | | | | |
| | |среднемесячной заработной платы| | | | | | | | |
| | |в целом по Республике| | | | | | | | |
| | |Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |9. Доля молодых семей,| - | 14,0| 15,7| - | - | - | - | 23,0|
| | |улучшивших жилищные условия по| | | | | | | | |
| | |Республиканской программе| | | | | | | | |
| | |поддержки молодых семей в| | | | | | | | |
| | |сельской местности, в общем| | | | | | | | |
| | |числе молодых семей, стоящих на| | | | | | | | |
| | |учете в сельской местности, % | | | | | | | | |
| | |10. Отношение объема| 4,6| 4,7| 4,8| 4,7| 4,75| 4,8| 4,8| 5,0|
| | |производства сельскохозяй-| | | | | | | | |
| | |ственной продукции| | | | | | | | |
| | |крестьянскими (фермерскими)| | | | | | | | |
| | |хозяйствами к общему объему| | | | | | | | |
| | |производства сельхозпродукции,| | | | | | | | |
| | |% | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.03 |Управление транс-| | | | | | | | | |
| |портным комплексом в| | | | | | | | | |
| |установленном | | | | | | | | | |
| |порядке | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.03.01 |Управление строи-|1. Обеспеченность дорогами|0,2157|0,2159|0,2163| - | - | - | - |0,2178|
| |тельством, рекон-|общего пользования на 1| | | | | | | | |
| |струкцией, содержа-|кв.километр площади, км | | | | | | | | |
| |нием и ремонтом|2. Отношение дорог с| 76,4| 77,3| 77,7| - | - | - | - | 79,2|
| |автомобильных дорог|асфальтобетонным покрытием к| | | | | | | | |
| |общего пользования|общей протяженности дорог| | | | | | | | |
| |межмуниципального |общего пользования, % | | | | | | | | |
| |значения, мостов и|3. Удельный вес населенных| | | | | | | | |
| |иных транспортных и|пунктов, не имеющих дорог с| | | | | | | | |
| |инженерных сооруже-|асфальтобетонным покрытием до| | | | | | | | |
| |ний регионального|сети путей сообщения общего| | | | | | | | |
| |значения |пользования, %: | | | | | | | | |
| | |райцентров; | 0| 0| 0| - | - | - | - | 0|
| | |центральных усадеб| 22,2| 21,2| 20,9| - | - | - | - | 19,7|
| | |сельхозпредприятий; | | | | | | | | |
| | |прочих населенных пунктов| 50,49| 49,9| 49,4| - | - | - | - | 40,6|
| | |(всего - 3101) | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.03.02 |Организация транс-|1. Оснащенность подвижного| - | - | 90,0| 83,0| 85,0| 87,0| 90,0| 94,0|
| |портного обслужива-|состава на регулярных| | | | | | | | |
| |ния населения авто-|межмуниципальных пассажирских| | | | | | | | |
| |мобильным, железно-|перевозках автоматизированной| | | | | | | | |
| |дорожным, внутренним|системой управления, % | | | | | | | | |
| |водным, воздушным| | | | | | | | | |
| |транспортом (приго-| | | | | | | | | |
| |родное и межмуници-| | | | | | | | | |
| |пальное сообщение) | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.04 |Управление связью в|1. Обеспеченность населения| 29,1| 30,2| 31,2| 30,4| 30,6| 30,9| 31,2| 32,6|
| |установленном |проводной телефонной связью,| | | | | | | | |
| |порядке |количество аппаратов на 100| | | | | | | | |
| | |человек | | | | | | | | |
| | |2. Обеспеченность населения| 78,4| 100,0| 110,0| 103,3| 105,5| 107,7| 110,0| 118,6|
| | |сотовой радиотелефонной связью,| | | | | | | | |
| | |количество аппаратов на 100| | | | | | | | |
| | |человек | | | | | | | | |
| | |3. Обеспеченность населения| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8|
| | |общегосударственным | | | | | | | | |
| | |телевизионным вещанием:| | | | | | | | |
| | |удельный вес населения,| | | | | | | | |
| | |имеющего возможность принимать| | | | | | | | |
| | |телевизионные программы, %,| | | | | | | | |
| | |всего, | | | | | | | | |
| | |в том числе программы ОАО| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8|
| | |"Телерадиокомпания "Новый век",| | | | | | | | |
| | |% | | | | | | | | |
| | |4. Количество транслируемых| | | | | | | | |
| | |телевизионных программ в эфире:| | | | | | | | |
| | |минимальное, единиц; | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|
| | |максимальное, единиц | 15| 15| 15| 15| 15| 15| 15| 15|
| | |5. Обеспеченность населения| 98,0| 98,0| 98,0| 99,8| 99,8| 99,8| 99,8| 98,0|
| | |радиовещанием: удельный вес| | | | | | | | |
| | |населения, имеющего возможность| | | | | | | | |
| | |принимать радиовещательные| | | | | | | | |
| | |программы, %, всего, | | | | | | | | |
| | |в том числе программы ОАО| 94,0| 94,0| 94,0| 94,0| 94,0| 94,0| 94,0| 94,0|
| | |"Телерадиокомпания "Новый век"| | | | | | | | |
| | |в УКВ-диапазоне, % | | | | | | | | |
| | |6. Обеспеченность населения| 34,4| 34,4| 34,9| 34,4| 34,5| 34,7| 34,9| 35,9|
| | |стационарными отделениями| | | | | | | | |
| | |почтовой связи: удельный вес| | | | | | | | |
| | |населенных пунктов, в которых| | | | | | | | |
| | |функционируют стационарные| | | | | | | | |
| | |отделения почтовой связи, % | | | | | | | | |
| | |7. Обеспеченность населения| 3,7| 5,7| 27,1| 9,8| 20,5| 26,7| 27,1| 35,0|
| | |пунктами коллективного доступа| | | | | | | | |
| | |в сеть "Интернет", % | | | | | | | | |
| | |8. Обеспеченность доступа| - | 10,0| 33,0| 13,0| 20,0| 27,0| 33,0| 77,0|
| | |пользователей к системе| | | | | | | | |
| | |"Электронное Правительство| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан", % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.05 |Регулирование обес-| | | | | | | | | |
| |печенности внутрен-| | | | | | | | | |
| |него товарного рынка| | | | | | | | | |
| |отдельными товарами,| | | | | | | | | |
| |услугами | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|03.05.02 |Регулирование в ус-|1. Доля импорта в потреблении| 21,4| 21,3| 21,2| - | - | - | - | 21,1|
| |тановленном порядке|продовольствия (порог| | | | | | | | |
| |обеспеченности внут-|продовольственной | | | | | | | | |
| |реннего товарного|безопасности), % | | | | | | | | |
| |рынка отдельными| | | | | | | | | |
| |товарами, услугами| | | | | | | | | |
| |(кроме производства| | | | | | | | | |
| |и оборота этилового| | | | | | | | | |
| |спирта, алкогольной| | | | | | | | | |
| |и спиртосодержащей| | | | | | | | | |
| |продукции) | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.01 |Управление в ус-|1. Обеспеченность общей| 20,5| 21,0| 21,4| - | - | - | - | 22,2|
| |тановленном порядке|площадью на одного жителя,| | | | | | | | |
| |обеспечением прав|кв.метров | | | | | | | | |
| |граждан на жилище и|2. Удельный вес семей,| | | | | | | | |
| |предоставлением по-|обеспеченных изолированными| | | | | | | | |
| |требителям каче-|квартирами, в том числе: | | | | | | | | |
| |ственных жилищно-|без учета наличия в| 1,09| 1,10| 1,15| - | - | - | - | 1,23|
| |коммунальных услуг |собственности граждан| | | | | | | | |
| | |нескольких квартир, домов, % | | | | | | | | |
| | |с учетом наличия в| 0,995| 0,996| 0,996| - | - | - | - | 0,997|
| | |собственности граждан| | | | | | | | |
| | |нескольких квартир, домов, % | | | | | | | | |
| | |3. Обеспеченность комнатами в| 0,80| 0,81| 0,815| - | - | - | - | 0,87|
| | |расчете на одного жителя| | | | | | | | |
| | |(отношение числа комнат к| | | | | | | | |
| | |численности населения), % | | | | | | | | |
| | |4. Удельный вес населения,| 5,5| 5,42| 5,37| - | - | - | - | 4,85|
| | |проживающего в коммунальных| | | | | | | | |
| | |квартирах и общежитиях, %,| | | | | | | | |
| | |всего | | | | | | | | |
| | |в том числе: | | | | | | | | |
| | |в коммунальных квартирах | 3,6| 3,57| 3,57| - | - | - | - | 3,1|
| | |в общежитиях | 1,9| 1,85| 1,8| - | - | - | - | 1,75|
| | |5. Отношение капитально| 86,6| 100,0| 100,0| - | - | - | - | 100,0|
| | |отремонтированного | | | | | | | | |
| | |муниципального жилищного фонда| | | | | | | | |
| | |(кв.метров) к норме, % в год | | | | | | | | |
| | |6. Удельный вес нуждающегося в| 18,4| 18,4| 18,0| - | - | - | - | 17,0|
| | |капитальном ремонте| | | | | | | | |
| | |муниципального жилищного фонда| | | | | | | | |
| | |в общем объеме муниципального| | | | | | | | |
| | |жилищного фонда, нарастающий по| | | | | | | | |
| | |годам (с 1991 г.), % | | | | | | | | |
| | |7. Уровень благоустройства| | | | | | | | |
| | |муниципального жилищного фонда,| | | | | | | | |
| | |%, в том числе оборудованного: | | | | | | | | |
| | |централизованным водопроводом | 82,3| 83,1| 84,0| - | - | - | - | 85,7|
| | |канализацией | 75,7| 76,3| 77,0| - | - | - | - | 78,6|
| | |центральным отоплением | 94,4| 95,6| 97,0| - | - | - | - | 98,0|
| | |ваннами | 68,5| 68,8| 70,0| - | - | - | - | 72,0|
| | |горячим водоснабжением | 68,9| 69,3| 70,0| - | - | - | - | 72,0|
| | |8. Уровень газификации| 98,6| 98,75| 98,8| - | - | - | - | 99,0|
| | |(удельный вес оборудованных| | | | | | | | |
| | |газом домов, квартир), % | | | | | | | | |
| | |9. Уровень оснащения жилищного| 10,0| 15,0| 20,0| - | - | - | - | 25,0|
| | |фонда поквартирными приборами| | | | | | | | |
| | |учета, % | | | | | | | | |
| | |10. Отношение средней рыночной| 2,16| 3,17| 2,92| - | - | - | - | 2,36|
| | |стоимости кв.метра жилья к| | | | | | | | |
| | |среднемесячной заработной| | | | | | | | |
| | |плате, % | | | | | | | | |
| | |11. Доля жилья, введенного по| 19,0| 26,6| 26,0| - | - | - | - | 30,0|
| | |программе социальной ипотеки, в| | | | | | | | |
| | |общем объеме введенного жилья,| | | | | | | | |
| | |% | | | | | | | | |
| | |12. Доля объединений| 11,9| 16,66| 18,5| - | - | - | - | 30,0|
| | |собственников жилья в общем| | | | | | | | |
| | |объеме многоквартирного| | | | | | | | |
| | |жилищного фонда, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.02 |Управление |1. Общий коэффициент смертности| 13,8| 13,1| 13,1| - | - | - | - | 13,1|
| |здравоохранением |на 1000 человек среднегодового| | | | | | | | |
| | |населения, % | | | | | | | | |
| | |2. Младенческая смертность на| 8,0| 8,2| 8,2| - | - | - | - | 8,2|
| | |1000 детей, родившихся живыми | | | | | | | | |
| | |3. Смертность от туберкулеза,| 14,3| 10,2| 10,2| - | - | - | - | 10,1|
| | |человек на 100 тыс.населения | | | | | | | | |
| | |4. Коэффициент материнской| 21,6| 18,8| 18,0| - | - | - | - | 18,0|
| | |смертности на 1000 детей,| | | | | | | | |
| | |родившихся живыми, % | | | | | | | | |
| | |5. Обеспеченность населения| | | | | | | | |
| | |медицинской помощью | | | | | | | | |
| | |5.1. Стационары, койко-дни на| | | | | | | | |
| | |1000 человек в том числе: | | | | | | | | |
| | |а) стационары круглосуточные: | | | | | | | | |
| | |койко-дни на 1000 человек, | 2938| 2833| 2812| - | - | - | - | 2812|
| | |использование койко-дней в| 336| 341| 335| - | - | - | - | 335|
| | |году; | | | | | | | | |
| | |б) стационары дневного| 610| 584| 580| - | - | - | - | 650|
| | |пребывания, дневные стационары,| | | | | | | | |
| | |дни лечения на 1000 человек. | | | | | | | | |
| | |5.2. Поликлиники, посещения на| 10400| 9991| 11200| - | - | - | - | 11800|
| | |1000 человек | | | | | | | | |
| | |5.3. Скорая медицинская помощь,| 382| 383| 318| - | - | - | - | 303|
| | |вызовы на 1000 человек | | | | | | | | |
| | |6. Отношение количества| 105,2| 102,9| 105,0| - | - | - | - | 105,0|
| | |больных, стоящих на учете в| | | | | | | | |
| | |органах здравоохранения с| | | | | | | | |
| | |диагнозом "синдром зависимости| | | | | | | | |
| | |от наркотических веществ", в %| | | | | | | | |
| | |к предыдущему году | | | | | | | | |
| | |7. Отношение количества лиц,| 137,2| 134,8| 110,0| - | - | - | - | 110,0|
| | |стоящих на учете в органах| | | | | | | | |
| | |здравоохранения за потребление| | | | | | | | |
| | |наркотических веществ с| | | | | | | | |
| | |вредными последствиями| | | | | | | | |
| | |(профилактический учет), в % к| | | | | | | | |
| | |предыдущему году | | | | | | | | |
| | |8. Охват населения| 90,9| 92,0| 92,0| - | - | - | - | 92,0|
| | |флюорографическим | | | | | | | | |
| | |обследованием, % | | | | | | | | |
| | |9. Своевременное оказание| 86,0| 90,0| 95,2| - | - | - | - | 95,8|
| | |скорой медицинской помощи| | | | | | | | |
| | |(выезд и прибытие к пациенту на| | | | | | | | |
| | |место происшествия скорой| | | | | | | | |
| | |медицинской помощи в пределах| | | | | | | | |
| | |норматива времени после| | | | | | | | |
| | |обращения при внезапных| | | | | | | | |
| | |заболеваниях, родах,| | | | | | | | |
| | |происшедших вне| | | | | | | | |
| | |специализированных отделений и| | | | | | | | |
| | |учреждений, при несчастных| | | | | | | | |
| | |случаях), % | | | | | | | | |
| | |10. Своевременность поступления| 84,3| 84,8| 84,8| - | - | - | - | 85,5|
| | |под наблюдение женской| | | | | | | | |
| | |консультации беременных женщин| | | | | | | | |
| | |со сроком беременности до 12| | | | | | | | |
| | |недель, % | | | | | | | | |
| | |11. Занятость родильных коек,| 255| 257| 260| - | - | - | - | 260|
| | |дней в году (норма 280 дней) | | | | | | | | |
| | |12. Соотношение среднемесячной| 62,4| 61,1| 80,0| - | - | - | - | 80,0|
| | |заработной платы работников| | | | | | | | |
| | |отрасли здравоохранения и| | | | | | | | |
| | |среднемесячной заработной платы| | | | | | | | |
| | |в целом по Республике| | | | | | | | |
| | |Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |13. Охват иммунизацией| 95,0| 95,3| 95,5| 25,0| 50,0| 75,0| 95,5| 95,8|
| | |населения в рамках| | | | | | | | |
| | |национального календаря| | | | | | | | |
| | |прививок, % | | | | | | | | |
| | |14. Охват новорожденных| - | 90,2| 92,0| 92,0| 92,0| 92,0| 92,0| 96,0|
| | |массовым скринингом на| | | | | | | | |
| | |наследственные заболевания| | | | | | | | |
| | |(галактоземия, муковисцидоз,| | | | | | | | |
| | |адреногенитальный синдром), % | | | | | | | | |
| | |15. Уровень заболеваемости| 18,3| 20,2| 23,4| - | - | - | - | 22,6|
| | |населения Республики Татарстан| | | | | | | | |
| | |ВИЧ-инфекцией (количество| | | | | | | | |
| | |случаев на 100 тыс. населения) | | | | | | | | |
| | |16. Число автономных учреждений| - | - | 9,7| - | - | - | - | 15,0|
| | |здравоохранения в % к общему| | | | | | | | |
| | |числу учреждений| | | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.03 |Регулирование отно-|1. Обеспеченность учреждениями| | | | | | | | |
| |шений в области|культуры, находящимися в| | | | | | | | |
| |культуры (в том|ведении Министерства культуры| | | | | | | | |
| |числе искусство,|Республики Татарстан, в разрезе| | | | | | | | |
| |кинематография, ох-|видов учреждений, %: | | | | | | | | |
| |рана и использование|театрально-зрелищными | | | | | | | | |
| |историко-культурного|учреждениями, количество мест| | | | | | | | |
| |наследия) |без учета негосударственной| | | | | | | | |
| | |сети: | | | | | | | | |
| | |к численности населения|158,54| 100,0|101,26| - | - | - | - |101,26|
| | |городов*, | | | | | | | | |
| | |к численности населения| 100,4| 100,0|101,26| - | - | - | - |101,26|
| | |республики; | | | | | | | | |
| | |библиотеками; | 100,0| 99,88| 99,88| - | - | - | - | 100,0|
| | |клубами; |100,42| 99,16| 99,16| - | - | - | - | 100,0|
| | |музеями; |121,13| 100,0| 100,0| - | - | - | - | 100,0|
| | |кинотеатрами; | 77,4| 81,3| 78,0| - | - | - | - | 78,0|
| | |киноустановками | 91,9| 68,0| 68,0| - | - | - | - | 68,0|
| | |* - норма обеспеченности| | | | - | - | - | - | |
| | |театрами отнесена к городам с| | | | | | | | |
| | |численностью населения более| | | | | | | | |
| | |100 тыс.человек | | | | | | | | |
| | |2. Соотношение среднемесячной| 45,8| 42,8| 80,0| - | - | - | - | 80,0|
| | |заработной платы работников| | | | | | | | |
| | |культуры и среднемесячной| | | | | | | | |
| | |заработной платы в целом по| | | | | | | | |
| | |Республике Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |3. Наполняемость зрительных| 52,7| 59,6| 64,0| - | - | - | - | 72,0|
| | |залов, % | | | | | | | | |
| | |4. Удельный вес доходов| 23,3| 23,4| 30,0| - | - | - | - | 42,0|
| | |театральных учреждений в| | | | | | | | |
| | |текущих расходах (без учета| | | | | | | | |
| | |затрат на новые постановки), % | | | | | | | | |
| | |5. Охват населения кинопоказом,| 24,5| 29,5| 30,0| - | - | - | - | 34,5|
| | |% | | | | | | | | |
| | |6. Удельный вес доходов| 38,4| 36,5| 37,0| - | - | - | - | 45,0|
| | |учреждений кинематографии в| | | | | | | | |
| | |текущих расходах, % | | | | | | | | |
| | |7. Удельный вес доходов| 9,0| 7,6| 12,0| - | - | - | - | 16,0|
| | |культурно-досуговых учреждений| | | | | | | | |
| | |в текущих расходах, % | | | | | | | | |
| | |8. Число автономных учреждений| -| -| 3,77| - | - | - | - | 15,0|
| | |культуры в % к общему числу| | | | | | | | |
| | |учреждений культуры | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.04 |Управление в области|1. Обеспеченность спортивными| | | | | | | | |
| |физкультуры, спорта,|сооружениями (с учетом| | | | | | | | |
| |туризма |ведомственных спортивных| | | | | | | | |
| | |сооружений), кв.метров на 10| | | | | | | | |
| | |тыс.населения, в % к| | | | | | | | |
| | |нормативу*: | | | | | | | | |
| | |спортивными залами**, | 41,93| 46,61| 47,77| - | - | - | - | 48,43|
| | |плоскостными сооружениями**, | 73,05| 71,63| 72,25| - | - | - | - | 72,73|
| | |бассейнами (с учетом| 5,94| 5,96| 6,69| - | - | - | - | 7,41|
| | |ведомственных бассейнов),| | | | | | | | |
| | |кв.метров зеркала воды на 10| | | | | | | | |
| | |тыс.населения | | | | | | | | |
| | |* - индикаторы рассчитаны в| | | | | | | | |
| | |соответствии с постановлением| | | | | | | | |
| | |Кабинета Министров Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан от 06.05.2006 N 239| | | | | | | | |
| | |"Об установлении уровня| | | | | | | | |
| | |социальных гарантий| | | | | | | | |
| | |обеспеченности социальными| | | | | | | | |
| | |услугами до 2010 года" | | | | | | | | |
| | |** - с учетом спортивных залов| | | | | | | | |
| | |и плоскостных сооружений,| | | | | | | | |
| | |вводимых в составе школ, и в| | | | | | | | |
| | |соответствии с федеральной| | | | | | | | |
| | |целевой программой "Развитие| | | | | | | | |
| | |физической культуры и спорта в| | | | | | | | |
| | |Российской Федерации на| | | | | | | | |
| | |2006-2015 годы" | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес детей и| 65,2| 69,5| 76,0| - | - | - | - | 91,3|
| | |молодежи, охваченных| | | | | | | | |
| | |фестивалями, конкурсами,| | | | | | | | |
| | |олимпиадами, % | | | | | | | | |
| | |3. Удельный вес молодежи,| 53,3| 66,7| 83,3| - | - | - | - | 94,2|
| | |охваченной общественными| | | | | | | | |
| | |молодежными организациями, % | | | | | | | | |
| | |4. Удельный вес молодых семей,| 12,9| 5,9| 85,9| - | - | - | - | 93,0|
| | |улучшивших жилищные условия по| | | | | | | | |
| | |Республиканской программе| | | | | | | | |
| | |поддержки молодых семей в| | | | | | | | |
| | |приобретении жилья, % | | | | | | | | |
| | |5. Удельный вес детей и| 86,6| 77,2| 75,0| - | - | - | - | 95,0|
| | |молодежи, охваченных всеми| | | | | | | | |
| | |формами летнего отдыха и| | | | | | | | |
| | |оздоровления в рамках| | | | | | | | |
| | |реализации Республиканской| | | | | | | | |
| | |программы отдыха, оздоровления,| | | | | | | | |
| | |занятости детей и молодежи, % | | | | | | | | |
| | |6. Число автономных учреждений,| - | - | 50,0| - | - | - | - | 70,0|
| | |подведомственных Министерству| | | | | | | | |
| | |по делам молодежи, спорту и| | | | | | | | |
| | |туризму Республики Татарстан, в| | | | | | | | |
| | |% к общему числу учреждений | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.05 |Управление |1. Удельный вес учащихся,| 48,2| 49,0| 49,1| - | - | - | - | 49,2|
| |образованием |получающих оценки "хорошо" и| | | | | | | | |
| | |"отлично" по итогам года, к| | | | | | | | |
| | |общему количеству учащихся, % | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес учащихся,| 17,7| 54,6| 55,9| - | - | - | - | 55,2|
| | |получающих оценки "хорошо" и| | | | | | | | |
| | |"отлично" по итогам единого| | | | | | | | |
| | |государственного экзамена, к| | | | | | | | |
| | |общему количеству учащихся, % | | | | | | | | |
| | |3. Обеспеченность площадью на| | | | - | - | - | - | |
| | |одного занимающегося в| | | | | | | | |
| | |учреждениях образования, %: | | | | | | | | |
| | |общеобразовательная школа при| | | | | | | | |
| | |сменности 1,5: | | | | | | | | |
| | |город при нормативе 13,36| 62,29| 65,20| 67,71| - | - | - | - | 63,10|
| | |кв.метра | | | | | | | | |
| | |село при нормативе 10,18|166,63| 180,4|180,98| - | - | - | - |185,04|
| | |кв.метра | | | | | | | | |
| | |дошкольные учреждения при| | | | | | | | |
| | |сменности 1,0 | | | | | | | | |
| | |город при нормативе 11,28|102,86| 88,85| 88,21| - | - | - | - | 84,75|
| | |кв.метра | | | | | | | | |
| | |село при нормативе 12,79| 113,4|117,16|107,89| - | - | - | - |103,75|
| | |кв.метра | | | | | | | | |
| | |учреждения начального| | | | | | | | |
| | |профессионального образования| | | | | | | | |
| | |при сменности 1,0 | | | | | | | | |
| | |город при нормативе 17,35| 63,59| 67,16| 68,20| - | - | - | - | 69,00|
| | |кв.метра | | | | | | | | |
| | |село при нормативе 17,35| 98,23|103,39|104,50| - | - | - | - |105,20|
| | |кв.метра | | | | | | | | |
| | |4. Обеспеченность детей|148,14|161,49| 160,0| - | - | - | - | 160,0|
| | |учреждениями дополнительного| | | | | | | | |
| | |образования (независимо от| | | | | | | | |
| | |ведомственной принадлежности),| | | | | | | | |
| | |включая детско-юношеские| | | | | | | | |
| | |спортивные школы, всего, %: | | | | | | | | |
| | |учреждениями спортивной| | | | | | | | |
| | |направленности: | | | | | | | | |
| | |детско-юношеские спортивные|121,17|129,65| 127,0| - | - | - | - | 127,0|
| | |школы, % | | | | | | | | |
| | |учреждениями эстетической|140,61|164,23| 162,0| - | - | - | - | 162,0|
| | |направленности (отношение числа| | | | | | | | |
| | |воспитанников к нормативной| | | | | | | | |
| | |численности), % | | | | | | | | |
| | |5. Удельный вес общеобразо-| 60,0| 72,0| 100,0| 75,0| 87,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| | |вательных учреждений, имеющих| | | | | | | | |
| | |доступ к сети "Интернет", в| | | | | | | | |
| | |общем числе общеобразователь-| | | | | | | | |
| | |ных учреждений, % | | | | | | | | |
| | |6. Число персональных| 4| 4,5| 5| 4,5| 5| 5| 5| 5|
| | |компьютеров в расчете на 100| | | | | | | | |
| | |учащихся общеобразовательных| | | | | | | | |
| | |школ, единиц | | | | | | | | |
| | |7. Нагрузка учителей (число| 9,52| 9,36| 9,25| 9,25| 9,25| 9,25| 9,25| 9,47|
| | |учеников, приходящихся на| | | | | | | | |
| | |одного учителя в| | | | | | | | |
| | |общеобразовательных | | | | | | | | |
| | |учреждениях), человек | | | | | | | | |
| | |город | 12,81| 12,69| 12,86| 12,86| 12,86| 12,86| 12,86| 13,38|
| | |село | 5,91| 5,78| 5,54| 5,54| 5,54| 5,54| 5,54| 5,51|
| | |8. Соотношение среднемесячной| 63,7| 58,2| 65,0| 58,3| 63,0| 64,0| 65,0| 70,0|
| | |заработной платы работников| | | | | | | | |
| | |образования и среднемесячной| | | | | | | | |
| | |заработной платы в целом по| | | | | | | | |
| | |Республике Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |9. Число автономных учреждений| - | - | 50,0| - | - | - | - | 80,0|
| | |образования в % к общему числу| | | | | | | | |
| | |учреждений образования | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.06 |Управление |1. Число автономных учреждений| - | - | 4,0| - | - | - | - | 85,0|
| |социальной защитой |социального обслуживания в % к| | | | | | | | |
| | |общему числу учреждений| | | | | | | | |
| | |социального обслуживания | | | | | | | | |
| | |2. Соотношение среднемесячной| 47,6| 52,1| 80,0| - | - | - | - | 80,0|
| | |заработной платы работников| | | | | | | | |
| | |социальной защиты и| | | | | | | | |
| | |среднемесячной заработной платы| | | | | | | | |
| | |в целом по Республике| | | | | | | | |
| | |Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |3. Удельный вес внебюджетных| 7,0| 12,0| 15,0| - | - | - | - | 30,0|
| | |средств учреждений социального| | | | | | | | |
| | |обслуживания на оплату| | | | | | | | |
| | |социальных услуг гражданами| | | | | | | | |
| | |пожилого возраста и инвалидами| | | | | | | | |
| | |в общем объеме бюджетного| | | | | | | | |
| | |финансирования, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.06.01 |Управление предо-|1. Удельный вес детей,| 13,5| 8,4| 13,5| 2,7| - | 13,5| 13,5| 17,0|
| |ставлением социаль-|находящихся в трудной жизненной| | | | | | | | |
| |ной помощи в|ситуации, получивших| | | | | | | | |
| |установленном |оздоровительные услуги, в общей| | | | | | | | |
| |порядке |численности детей, находящихся| | | | | | | | |
| | |в трудной жизненной ситуации, %| | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес граждан,| 10,8| 11,5| 13,1| 3,2| 6,5| 9,8| 13,1| 17,8|
| | |находящихся в трудной жизненной| | | | | | | | |
| | |ситуации, получивших| | | | | | | | |
| | |санаторно-курортные услуги, в| | | | | | | | |
| | |общей численности граждан,| | | | | | | | |
| | |находящихся в трудной жизненной| | | | | | | | |
| | |ситуации, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.06.03 |Управление профилак-|1. Отношение количества детей,| 81,0| 82,0| 84,0| 21,0| 42,0| 63,0| 84,0| 89,0|
| |тикой безнадзорности|выбывших из специализированных| | | | | | | | |
| |и правонарушений|учреждений для| | | | | | | | |
| |несовершеннолетних |несовершеннолетних с семейной| | | | | | | | |
| | |формой жизнеустройства, к| | | | | | | | |
| | |общему числу выбывших, % | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес детей,| 4,6| 5,5| 5,7| 1,4| 2,8| 4,2| 5,7| 7,8|
| | |прошедших социальную| | | | | | | | |
| | |реабилитацию в| | | | | | | | |
| | |специализированных учреждениях| | | | | | | | |
| | |для несовершеннолетних, в общей| | | | | | | | |
| | |численности детей, поставленных| | | | | | | | |
| | |на учет в органах социальной| | | | | | | | |
| | |защиты, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.06.04 |Управление обеспече-|1. Удельный вес инвалидов,| 35,0| 36,0| 38,0| 9,5| 19,0| 28,5| 38,0| 43,0|
| |нием жизнедеятель-|прошедших социальную| | | | | | | | |
| |ности инвалидов |реабилитацию в рамках| | | | | | | | |
| | |реализации индивидуальных| | | | | | | | |
| | |программ реабилитации, в общей| | | | | | | | |
| | |численности инвалидов| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |2. Удельный вес детей с| 48,0| 50,0| 60,0| 15,0| 30,0| 45,0| 60,0| 80,0|
| | |ограниченными возможностями,| | | | | | | | |
| | |прошедших социальную| | | | | | | | |
| | |реабилитацию, в общей| | | | | | | | |
| | |численности детей с| | | | | | | | |
| | |ограниченными возможностями| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|04.06.06 |Управление социаль-|1. Отношение численности| 31,1| 35,0| 38,0| - | - | - | - | 43,5|
| |ной поддержкой|граждан, получающих адресные| | | | | | | | |
| |отдельных категорий|меры социальной поддержки, к| | | | | | | | |
| |населения |общей численности получателей,| | | | | | | | |
| | |% | | | | | | | | |
| | |2. Отношение численности| 34,0| 38,0| 34,0| - | - | - | - | 28,0|
| | |получателей мер социальной| | | | | | | | |
| | |поддержки через органы| | | | | | | | |
| | |социальной защиты к общей| | | | | | | | |
| | |численности населения| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| Индикаторы оценки эффективности работы министерств и ведомств Республики Татарстан с федеральными органами |
| государственной власти |
+------------T--------------------T-------------------------------T------T------T------T-------T-------T-------T-------T------+
|01.01 |Социально- |1. Темп прироста привлечения| | | | | | | | |
| |экономическое |федеральных средств| | | | | | | | |
| |программирование |министерствами и ведомствами| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан по| | | | | | | | |
| | |федеральным целевым программам,| | | | | | | | |
| | |федеральным адресным| | | | | | | | |
| | |инвестиционным программам,| | | | | | | | |
| | |конкурсам, грантам,| | | | | | | | |
| | |национальным и другим| | | | | | | | |
| | |инвестиционным проектам| | | | | | | | |
| | |(пороговое значение - не ниже| | | | | | | | |
| | |уровня инфляции на планируемый| | | | | | | | |
| | |год), в % к предыдущему году | | | | | | | | |
| | |2. Количество выигранных| | | | | | | | |
| | |министерствами и ведомствами| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан конкурсов| | | | | | | | |
| | |и грантов, проводимых| | | | | | | | |
| | |федеральными органами власти,| | | | | | | | |
| | |единиц | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| Индикаторы оценки эффективности деятельности представительств и торговых домов Республики Татарстан |
+------------T--------------------T-------------------------------T------T------T------T-------T-------T-------T-------T------+
|01.03 |Управление внешне-| | | | | | | | | |
| |экономической дея-| | | | | | | | | |
| |тельностью Респуб-| | | | | | | | | |
| |лики Татарстан и| | | | | | | | | |
| |деятельностью в| | | | | | | | | |
| |области отношений с| | | | | | | | | |
| |соотечественниками | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
|01.03.1 |Координация деятель-|1. Отношение суммы заключенных| | | | | | | | |
| |ности представи-|при участии представительства| | | | | | | | |
| |тельств и торговых|(торгового дома) Республики| | | | | | | | |
| |домов |Татарстан контрактов на| | | | | | | | |
| | |поставку продукции| | | | | | | | |
| | |татарстанских | | | | | | | | |
| | |товаропроизводителей, продукции| | | | | | | | |
| | |для нужд Республики Татарстан к| | | | | | | | |
| | |сумме указанных контрактов,| | | | | | | | |
| | |заключенных при участии всех| | | | | | | | |
| | |представительств (торговых| | | | | | | | |
| | |домов) Республики Татарстан, %*| | | | | | | | |
| | |2. Отношение объема| | | | | | | | |
| | |привлеченных при участии| | | | | | | | |
| | |представительства (торгового| | | | | | | | |
| | |дома) Республики Татарстан| | | | | | | | |
| | |инвестиций в Республику| | | | | | | | |
| | |Татарстан из зарубежных стран и| | | | | | | | |
| | |регионов Российской Федерации к| | | | | | | | |
| | |сумме инвестиций, привлеченных| | | | | | | | |
| | |при участии всех| | | | | | | | |
| | |представительств (торговых| | | | | | | | |
| | |домов) Республики Татарстан, % | | | | | | | | |
| | |*- введены в соответствии с| | | | | | | | |
| | |постановлением Кабинета| | | | | | | | |
| | |Министров Республики Татарстан| | | | | | | | |
| | |от 21.02.2007 N 58 "О мерах по| | | | | | | | |
| | |исполнению решения Совета| | | | | | | | |
| | |Безопасности Республики| | | | | | | | |
| | |Татарстан по вопросу "Об| | | | | | | | |
| | |инвестиционной политике| | | | | | | | |
| | |Республики Татарстан" | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| Индикаторы оценки коррупционной ситуации в исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан |
+------------T--------------------T-------------------------------T------T------T------T-------T-------T-------T-------T------+
|02 |Обеспечение законно-|1. Число принятых на работу| | | | | | | | |
| |сти, правопорядка и|сотрудников без конкурса в % к| | | | | | | | |
| |общественной безо-|общему числу принятых на работу| | | | | | | | |
| |пасности на терри-|сотрудников | | | | | | | | |
| |тории Республики| | | | | | | | | |
| |Татарстан | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| | |2. Количество сотрудников,| | | | | | | | |
| | |прошедших ротацию, в % к общему| | | | | | | | |
| | |числу работающих сотрудников | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| | |3. Количество ведомственных| | | | | | | | |
| | |нормативных актов, прошедших| | | | | | | | |
| | |экспертизу на наличие| | | | | | | | |
| | |коррупциогенных положений и| | | | | | | | |
| | |статей, в % к общему числу| | | | | | | | |
| | |разработанных и принятых| | | | | | | | |
| | |документов | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| | |4. Число административных| | | | | | | | |
| | |регламентов, введенных в| | | | | | | | |
| | |действие ведомственным или иным| | | | | | | | |
| | |нормативным документом, в % к| | | | | | | | |
| | |общему числу государственных| | | | | | | | |
| | |услуг, оказываемых юридическим| | | | | | | | |
| | |и физическим лицам | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| | |5. Наличие прецедентов| | | | | | | | |
| | |(обоснованных жалоб) на| | | | | | | | |
| | |нарушение административных| | | | | | | | |
| | |регламентов оказания| | | | | | | | |
| | |государственных услуг| | | | | | | | |
| | |юридическим и физическим лицам,| | | | | | | | |
| | |совершенных государственными| | | | | | | | |
| | |служащими (отношение числа| | | | | | | | |
| | |прецедентов, жалоб к общему| | | | | | | | |
| | |числу гражданских служащих) | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| | |6. Наличие прецедентов| | | | | | | | |
| | |дисциплинарных проступков,| | | | | | | | |
| | |нарушений законодательства о| | | | | | | | |
| | |государственной гражданской| | | | | | | | |
| | |службе, совершенных| | | | | | | | |
| | |государственными служащими| | | | | | | | |
| | |(да/нет) | | | | | | | | |
+------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+
| | |7. Наличие фактов привлечения к| | | | | | | | |
| | |уголовной (административной)| | | | | | | | |
| | |ответственности за| | | | | | | | |
| | |коррупционные правонарушения| | | | | | | | |
| | |государственных служащих| | | | | | | | |
| | |(да/нет) | | | | | | | | |
L------------+--------------------+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------
*(1) нарастающим итогом
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сборник постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти № 25-26 от 11.07.2007 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.030 Государственные нужды. Государственный заказ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: