Основная информация
Дата опубликования: | 18 июня 2020г. |
Номер документа: | RU62012212202000029 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. Александро-Невский
от 18 июня 2020 г. № 151
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 13 ноября 2015 г. № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2021 годы и на период до 2023 года»
(с изменениями от 13.04.2016 №54, от 09.11.2016 №278, от 29.12.2016 №337, от 23.05.2017 №182, от 27.10.2017 №413, от 16.05.2018 №186, от 25.10.2018 №361, от 25.02.2019 №62, от 16.04.2019 №129, от 06.06.2019 №183, от 10.10.2019 №357, от 06.04.2020 №93)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Александро-Невского муниципального района от 10.11.2015 № 335 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александро-Невского муниципального района и их формировании и реализации» (с изменениями от 30.12.2016 № 344, от 28.02.2017 №62, 27.12.2018 №462) и в целях совершенствования программно – целевого планирования, администрация муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального района от 13.11.2015 № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2021 годы и на период до 2023 года» (с изменениями от 09.11.2016 № 278, от 29.12.2016 № 337, от 23.05.2017 № 182, от 27.10.2017 № 413, от 16.05.2018 №186, от 25.10.2018 №361, от 25.02.2019 №62, от 16.04.2019 №129, от 06.06.2019 №183, от 10.10.2019 №357, от 06.04.2020 №93) (далее Программа) следующие изменения:
- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике и разместить на официальном сайте администрации муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Черных Т.С.
Глава администрации
муниципального района В.Ф. Оводков
Приложение к постановлению от 18.06.2020 № 151 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 13 ноября 2015 г. № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2021 годы и на период до 2023 года» (с изменениями от 13.04.2016 №54, от 09.11.2016 №278, от 29.12.2016 №337, от 23.05.2017 №182, от 27.10.2017 №413, от 16.05.2018 №186, от 25.10.2018 №361, от 25.02.2019 №62, от 16.04.2019 №129, от 06.06.2019 №183, от 10.10.2019 №357, от 06.04.2020 №93)»
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2021 годы и на период до 2023 года»
1.Паспорт программы
Наименование муниципальной программы
Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2021 годы и на период до 2023 года (далее Программа)
Основание для разработки Программы
- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав Александро-Невского муниципального района Рязанской области
Координатор Программы
Заместитель главы администрации муниципального района
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
Разработчик муниципальной Программы
Сектор экономического развития и торговли отдела экономики и имущественных отношений администрации Александро-Невского муниципального района Рязанской области
Ответственные исполнители Программы
Управляющие компании, коммунальные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, отдел капитального строительства, сектор экономического развития и торговли, сектор земельных и имущественных отношений администрации Александро-Невского муниципального района Рязанской области
Соисполнители Программы
Отсутствуют
Цели Программы
- Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
- Улучшение состояния автомобильных дорог муниципального района, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения;
- создание на территории муниципального района условий для безопасного и комфортного проживания населения;
- создание условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности;
- эффективное управление муниципальным имуществом;
- рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности земельных участков
Задачи Программы
1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования.
2. Паспортизация дорог общего пользования.
3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества предоставления коммунальных услуг.
4. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства.
5. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
6. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений и исполнение административных регламентов.
Сроки и этапы реализации Программы
2016- 2021 год и период до 2023 года
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (Приложение № 1).
2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (Приложение № 2).
3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (Приложение № 3).
4. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» (Приложение № 4).
Показатели результатов Программы
На момент завершения реализации программы планируется достижение следующих показателей:
- строительство автомобильных дорог общего пользования – 3,365 км;
- изготовление проектов – 1 ед.
- постановка на учет и государственная регистрация прав собственности на дороги общего пользования – 10 ед.;
- количество жалоб на содержание дорог в год – не более 2 ед.;
- достижение суммы оплаты в Региональный фонд капитального ремонта 100%;
- оформление прав собственности на сети коммунальной инфраструктуры – 100%;
- выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду – 100%;
- снижение числа аварий на внутридомовых и наружных сетях тепло- и водоснабжения до нуля;
- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях всех форм собственности актов энергетических обследований, энергетических паспортов – 100%.
Финансовое обеспечение Программы
Общий объем финансирования за счет бюджета муниципального района: 88 553 865,86 в том числе по годам:
2016 год - 3 007 275,92 руб.,
2017 год - 17 508 379,76 руб.,
2018 год - 14 956 464,69 руб.,
2019 год – 2 229 243,59 руб.,
2020 год – 41 519 169,71 руб.,
2021 год – 6 099 580,05 руб.,
2022 год – 1 616 876,07руб.,
2023 год – 1 616 876,07 руб.
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.
Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) является одной из основных социально-экономических отраслей муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области. Расходы на ее развитие и содержание составляют от 5 до 10% консолидированного бюджета муниципального района.
Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования представлено следующими организациями коммунального комплекса:
- ООО «Управдом» - предоставляет коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения в Александро-Невском городском, Каширинском сельском поселениях;
- МУП «Бытовые услуги» - коммунальные услуги водоснабжения в Борисовском и Нижнеякимецком сельских поселениях; услуги водоотведения в Каширинском сельском поселении;
- ООО «Тепловодоканал» - предоставляет коммунальные услуги теплоснабжения в Каширинском сельском поселении;
- ООО «ДСУ «Ново-Деревенское» - предоставляет коммунальные услуги по вывозу твердых бытовых отходов в р.п. Александро-Невский, Каширинском, Благовском, Борисовском сельских поселениях;
- ОАО «Рязанская областная электросетевая компания» - услуги электроснабжения в Александро-Невском муниципальном районе;
- ОАО «Рязаньоблгаз» филиал «Ряжскмежрайгаз» - услуги газоснабжения на территории всего муниципального района.
На долю жилищно-коммунального комплекса приходится 22% основных фондов Александро-Невского муниципального района - жилищный фонд, инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, дороги и тротуары, объекты благоустройства и ритуального обслуживания.
В муниципальном районе имеется более 4 235 жилых домов общей площадью 315,02 тыс. кв. метров, в том числе МКД – 47 ед., домов блокированной застройки – 336 ед., индивидуальных жилых домов – 3 844 ед.
Централизованным водоснабжением обеспечены все населенные пункты. Системы канализации имеются только в двух населенных пунктах (р.п. Александро-Невский, п.Каширин). Действует одно очистное сооружение в р.п. Александро-Невский.
Теплоснабжение жилого фонда.
В муниципальном районе имеется:
- одна модульная котельная в п. Каширин, мощностью 1000 кВт, обслуживает 3 многоквартирных дома, 210 квартир, площадью 10,5 тыс.кв.м.;
- один АТП п. Каширин – обслуживает 1 МКД (24 квартиры, 1,1 тыс. кв.м.).
В настоящее время в ЖКХ муниципального района имеется ряд серьезных технико-экономических проблем, без решения которых невозможно его эффективное функционирование, гарантированное обеспечение потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг.
Основными из них являются:
- высокий износ объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов муниципального района;
- недостаточный для привлечения инвестиций уровень экономической эффективности предприятий, оказывающих коммунальные услуги.
Электроснабжение потребителей электроэнергии осуществляется по электрическим сетям 220 - 110 кВ и через питающие центры-подстанции 220/110/35/10 кВ по распределительным сетям 10 - 0,4 кВ доводится до потребителей.
Наиболее слабым звеном в энергосистеме являются распределительные сети 10 - 0,4 кВ, обеспечивающие население и сельскохозяйственных потребителей.
Учитывая низкую инвестиционную привлекательность отрасли, а также в связи с высокой затратностью мероприятий, связанных с модернизацией объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и наружного освещения, решение задач, связанных с ликвидацией сверхнормативного износа основных фондов, обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами необходимо осуществлять с использованием программно-целевого метода.
Сложившаяся проблема высокого удельного расхода топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) прежде всего, в жилищном фонде, в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры муниципального района достаточно острая, как и в целом по Рязанской области, и требует кардинального решения.
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрена обязанность органов местного самоуправления поселений и городских округов разработать и утвердить схемы теплоснабжения соответствующих муниципальных образований, установлены требования по обеспечению учета используемых энергоресурсов.
В настоящее время в Александро-Невском муниципальном районе в Каширинском сельском поселении имеется схема теплоснабжения.
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены требования по обеспечению учета используемых энергоресурсов. Решение этой проблемы позволит обеспечить анализ количества потребляемого населением коммунального ресурса, упорядочить расчеты с энергоснабжающими организациями.
Нарастание масштаба проблем в коммунальном комплексе муниципального района может стать одним из сдерживающих факторов на пути обеспечения благоприятных условий жизни населения, достижения высоких темпов экономического развития, модернизации экономики и значительного повышения ее энергоэффективности.
3. Цели и задачи реализации программы
Цели программы:
- улучшение состояния автомобильных дорог муниципального района, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения;
- создание на территории муниципального района условий для безопасного и комфортного проживания населения;
- создание условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности;
- эффективное управление муниципальным имуществом;
- рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности земельных участков.
Задачи программы:
1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования.
2. Обеспечение сохранности и круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям.
3. Паспортизация дорог общего пользования.
4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества предоставления коммунальных услуг.
5. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства.
6. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественного - земельных отношений и исполнение административных регламентов.
4. Сроки реализации программы
Сроки реализации программы 2016 –2023 годы.
5. Перечень и значения целевых индикаторов показателей результатов программы по годам
Наименование показателя, достигаемого в результате реализации Программы
Ед. изм.
2014 год
Значение по годам
(нарастающим итогом)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022-
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
км
0
0
0
0
0,5
0,5
1,0
1,5
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий – 1500 п.м.
п.м.
300
0
350
150
500
500
500
1000
Снижение количества жалоб на содержание дорог в год – не более
ед.
20
15
10
6
3
3
2
2
Постановка на учет и государственная регистрация прав собственности на дороги общего пользования
%
0
30,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Оплата капитального ремонта в Региональный фонд капитального ремонта
%
75,0
80,0
85,0
87,0
90,0
93,0
94,0
95,0
Оформление прав собственности на сети коммунальной инфраструктуры
%
40,0
70,0
90,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Число аварий на сетях коммунальной инфраструктуры
ед.
8
7
5
5
3
2
1
1
Наличие (количество) в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях всех форм собственности актов энергетических обследований, энергетических паспортов
%
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6. Распределение средств федерального, областного и местного бюджетов по источникам финансирования
Источники финансирования мероприятий Программы
Объем финансирования, руб.
в том числе по годам
всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего,
в том числе по подпрограммам:
82 553 865,86
3 007 275,92
17 508 379,76
14 956464,69
2 229 243,59
35 519 169,71
6099580,05
1616876,07
1616876,07
1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»,
в том числе:
46 966 648,30
2 725 816,45
17 443 765,36
14 852 003,73
784 338,00
4 453 392,57
5 237 580,05
734 876,07
734 876,07
- областной бюджет
33 240 419,00
0,00
16 570 000,00
13 550 000,00
0,00
1 529 339,00
1 591 080,00
0,00
0,00
- бюджет муниципального района
13 726 229,30
2 725 816,45
873 765,36
1 302 003,73
784 338,00
2 924 053,57
3 646 500,05
734 876,07
734 876,07
2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
34 742 370,79
281 459,47
57 614,40
94 460,96
1 070 935,59
30 810 777,14
742 000,00
762 000,00
762 000,00
- областной бюджет
27 534 030,00
27 534 030,00
- бюджет муниципального района
7208340,79
1 070 935,59
3276747,14
3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
135 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
- бюджет муниципального района
135 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
4. Подпрограмма
«Управление муниципальным имуществом»
870 970,00
0
7 000,0
10 000,0
373 970,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
Объем финансирования программы носит прогнозный характер и ежегодно уточняется при принятии бюджета Александро-Невского муниципального района на очередной финансовый год.
7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы
Исполнители Программы представляют заказчику Программы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и до 5 февраля года, следующего за отчетным, информацию об общем объеме полученных средств и фактически произведенных расходах, в том числе в разрезе программных мероприятий. ( Приложение № 3 к подпрограммам).
Заказчик Программы готовит информацию об исполнении и эффективности реализации Программы за отчетный период.
8. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится по каждой подпрограмме индивидуально. Каждая подпрограмма оценивается по 10-и бальной шкале. Баллы подпрограмм определяются по каждому мероприятию по значимости мероприятий и в сумме должны составлять 10 баллов. Максимальное количество баллов по Программе должно составлять 40 баллов, что соответствует 100%. (п. 7 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александро-Невского муниципального района и их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 10.11.2015 № 335).
9. Ожидаемый эффект от реализации Программы
В результате реализации программы на территории Александро-Невского муниципального района будут созданы условия для безопасного и комфортного проживания населения, повысится качество коммунального обслуживания, снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысится качество энергетических ресурсов, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий, а также ежегодно будет снижаться в сопоставимых условиях потребление электрической энергии, газа, воды, тепла. Улучшится транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, будут созданы необходимые условия для реализации конституционных прав населения.
Приложение № 1 к Программе
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (далее подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Дорожное хозяйство
Основание для разработки
Статья 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом положений Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Цель подпрограммы
Удовлетворение потребности населения муниципального образования в перевозках по автомобильным дорогам Александро-Невского муниципального района, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения
Задачи подпрограммы
1. Содержание и ремонт дорог общего пользования.
2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования.
3. Паспортизация дорог общего пользования.
Координатор подпрограммы
Заместитель главы администрации муниципального района
Заказчик подпрограммы
Администрация Александро–Невского муниципального района
Разработчик подпрограммы
Сектор экономического развития и торговли отдела экономики и имущественных отношений администрации Александро–Невского муниципального района
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2016 – 2021 годы и период до 2023 года
Ответственные исполнители подпрограммы
Отдел капитального строительства, сектор земельных и имущественных отношений администрации Александро–Невского муниципального района
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования: 46 966 648,30 руб., (из них областной бюджет – 33 240 419,00 руб.), в том числе по годам:
2016 год – 2 725 816,45 руб.
2017 год – 17 443 765,36 руб., (из них обл. бюджет – 16 570 000,00 руб.)
2018 год – 14 852 003,73 руб., (из них обл. бюджет – 13 550 000,00 руб.)
2019 год – 784 338,00 руб.
2020 год – 4 453 392,57 руб., (из них обл. бюджет – 1 529 339,00 руб.)
2021 год – 5 237 580,05 руб., (из них обл. бюджет – 1 591 080,00 руб.)
2022-2023 годы – 1 469 752,14 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация Программы позволит произвести:
- Строительство автомобильных дорог общего пользования – 3,365 км.
- Изготовление проектов – 1 ед.
- Постановка на учет и государственная регистрация прав собственности дорог общего пользования – 10 ед.
2. Общие положения
Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, связанных с развитием улично-дорожной сети Александро-Невского муниципального района, определяет порядок использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы.
3. Основные цели
Цель подпрограммы - удовлетворение потребности населения муниципального образования в перевозках по автомобильным дорогам Александро-Невского муниципального района, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения.
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана 2016 – 2021 годы и на период до 2023 года.
5. Основные задачи и система подпрограммных мероприятий
Основные задачи и система подпрограммных мероприятий приведены в Таблице 1 Подпрограммы «Дорожное хозяйство».
6. Перечень и значения показателей (индикаторов) подпрограммы
Сведения о показателях (индикаторах подпрограммы приведены в Таблице 2 Подпрограммы «Дорожное хозяйство».
7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведены в Таблице 3 Подпрограммы «Дорожное хозяйство».
8. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы
1) строительство автомобильных дорог общего пользования – 3,365 км;
2) изготовление проектов – 1 ед.
3) постановка на учет и государственная регистрация прав собственности на дороги общего пользования – 10 ед.;
4) количество жалоб на содержание дорог в год – не более 2 ед.;
9. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация муниципального района.
Контроль за целевым использованием финансовых средств - финансовое управление администрации муниципального района.
10. Механизм реализации подпрограммы
Администрация Александро-Невского муниципального района при реализации мероприятий подпрограммы выполняет следующие функции:
- подготавливает заявку на проведение конкурсов и аукционов на размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Подпрограммы;
- в качестве муниципального заказчика заключает муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных Подпрограммой;
- на основании заключенных контрактов подает заявку на финансирование мероприятий Подпрограммы в Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области;
- в течение всего срока действия муниципального контракта контролирует выполнение работ подрядными организациями, осуществляет приемку выполненных работ;
- осуществляет иные функции в пределах своих полномочий.
Таблица 1 Подпрограммы «Дорожное хозяйство»
Информация об основных мероприятиях и финансовое обеспечение подпрограммы «Дорожное хозяйство»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Источники финансирования
Всего (руб.)
Объем финансирования по годам, руб.
Исполнитель
Результат выполнения мероприятий
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022- 2023
1.
Задача 1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
Остаток средств на 01.01. (справочно)
186 500,00
237 661,16
160 345,68
1.1.
Проектирование
31754595,36
0,00
17443765,36
14265830,00
45000,00
0,00
0,00
0,00
Проектирование автомобильных дорог общего пользования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проектирование комплексной схемы организации дорожного движения
Бюджет муниципального района (далее Бюджет района)
45 000,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
отдел капитального строительства
Изготовление проекта, 1 ед.
1.2.
Строительство автомобильных дорог по ул. Луговая, подъезда к ул. Луговая, ул. Колхозная в с. Ленино Александро- Невского района Рязанской области, 1 очередь протяженностью 1,765 км
Областной бюджет
16 570 000,00
0,00
16 570 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
отдел капитального строительства
строительство участка дороги, протяженностью 1,765 км
Бюджет района
873 765,36
0,00
873 765,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Строительство автомобильных дорог по ул. Луговая, подъезда к ул. Луговая, ул. Колхозная в с. Ленино Александро- Невского района Рязанской области, II очередь протяженностью 1,6 км
Областной бюджет
13 550 000,00
0,00
0,00
13 550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
отдел капитального строительства
строительство участка дороги, протяженностью 1,6 км
Бюджет района
715 830,00
0,00
0,00
715 830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Задача 2. Обеспечение сохранности и круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям
2.1.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Бюджет района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
отдел капитального строительства
2.2.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
Бюджет района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
отдел капитального строительства
2.3.
Содержание сети автомо- бильных дорог общего пользования и искус ственных сооружений на них
Бюджет района
6762212,94
2725816,45
0,00
586173,73
619338,00
665715,57
695417,05
1469752,14
отдел капитального строительства
количество жалоб на содержание дорог в год – не более 2 ед.
2.3.1.
Александро-Невский муниципальный район
Бюджет района
4729651,75
693 255,26
0,00
586 173,73
619338,00
665715,57
695417,05
1469752,14
2.3.2.
Александро-Невское городское поселение
Бюджет района
897 988,50
897 988,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.3.
Благовское сельское поселение
Бюджет района
103 142,97
103 142,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4.
Борисовское сельское поселение
Бюджет района
154 714,46
154 714,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.5.
Бурминское сельское поселение
Бюджет района
103 142,95
103 142,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
2.3.6.
Каширинское сельское поселение
Бюджет района
51 571,49
51 571,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.7.
Ленинское сельское поселение
Бюджет района
309 428,93
309 428,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
2.3.8.
Нижнеякимецкое сельское поселение
Бюджет района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.9.
Просеченское сельское поселение
Бюджет района
412 571,89
412 571,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Задача 3. Паспортизация дорог общего пользования
3.1.
Постановка на учет и государственная регистрация прав собственности дорог общего пользования
Бюджет района
120 000,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
отдел капитального строительства
постановка на учет и государственная регистрация прав на дороги общего пользования – 10 ед.
остаток средств на 01.01. (справочно)
424 161,16
186 500,00
237 661,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4. Обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения
4.1.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
Бюджет района
5 209 421,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 258 338,00
2 951 083,00
0,00
Сектор экономического развития и торговли
3633 рейса в год
Областной бюджет
3 120 419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 529 339,00
1 591 080,00
0,00
Итого
8 329 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 787 677,00
4 542 163,00
0,00
ВСЕГО: в т.ч.
46966648,30
2725816,45
17443765,36
14852003,73
784 338,00
4453392,57
5237580,05
1469752,14
областной бюджет
33 240 419,00
0,00
16 570 000,00
13 550 000,00
0,00
1 529 339,00
1 591 080,00
0,00
бюджет района
13726229,30
2725816,45
873765,36
1302003,73
784 338,00
2924053,57
3646500,05
1469752,14
Таблица 2 Подпрограммы «Дорожное хозяйство»
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Дорожное хозяйство»
№ п/п
Наименование цели (задачи)
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
Баллы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022- 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель. Удовлетворение потребности населения муниципального образования в перевозках по автомобильным дорогам Александро-Невского муниципального района, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения
10,0
1.
Задача 1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
1.1.
Мероприятие 1
Проектирование
Подготовка проектов
ед.
0
0
0
1
0
1,0
1.2.
Мероприятие 2
Строительство автомобильных дорог по ул. Луговая, подъезда к ул. Луговой, ул. Колхозная в с. Ленино Александро-Невского района Рязанской области, 1 очередь, протяженностью 1,765 км
Строительство дороги, протяженностью
км
1,765
1,0
Строительство автомобильных дорог по ул. Луговая, подъезда к ул. Луговая, ул. Колхозная в с. Ленино Александро- Невского района Рязанской области, II очередь протяженностью 1,6 км
Строительство дороги, протяженностью
км
1,6
1,0
2.
Задача 2. Обеспечение сохранности и круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям
2.1.
Мероприятие 1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Ремонт автомобильных дорог
км
0
0
0
0
0
0
2.2.
Мероприятие 2
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
Процент освоения выделенных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
2,0
3.
Задача 3. Паспортизация дорог общего пользования
3.1.
Мероприятие 1
Постановка на учет и государственная регистрация прав собственности дорог общего пользования
Постановка на учет и государственная регистрация прав собственности на дороги общего пользования
ед.
10
2,0
4.
Задача 4. Обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения
4.1.
Мероприятие 1
Выполнение регулярных рейсов автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
%
0
0
0
0
Не менее 96%
Не менее 96%
2,0
Таблица 3 Подпрограммы «Дорожное хозяйство»
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы «Дорожное хозяйство»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, и мероприятий
Ответственный испол нитель,
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
итого
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022- 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная подпрограмма
Дорожное хозяйство
Отдел капитального строительства
Всего
X
X
X
X
46966648,30
2725816,45
17443765,36
14852003,73
784338,00
4453392,57
5237580,05
1469752,14
Областной бюджет
33 240 419,00
0,00
16 570 000,00
13 550 000,00
0,00
1 529 339,00
1 591 080,00
0,00
Бюджет района
13726229,30
2725816,45
873765,36
1302003,73
784338,00
2924053,57
3646500,05
1469752,14
Задача 1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
Мероприятие 1.
Проектирование
Отдел капитального строительства
Бюджет района
45 000,0
0
0
0
45 000,0
0
0
0
Мероприятие 2.
Строительство автомобильных дорог по ул. Луговая, подъезда к ул. Луговая, ул. Колхозная в с. Ленино Александро-Невского района Рязанской области, 1 очередь протяженностью 1,765 км
Областной бюджет
16 570 000,0
0
16 570 000,0
0
0
0
Бюджет района
873 765,36
873 765,36
Мероприятие 3.
Строительство автомобильных дорог по ул. Луговая, подъезда к ул. Луго- вая, ул. Колхозная в с. Ленино Александро-Невского района Рязанской области, II очередь протяженностью 1,6 км
Отдел капитального строительства
Областной бюджет
13 550 000,00
0
0
13 550 000,00
0
0
Бюджет района
715 830,00
0
0
715 830,00
0
0
Задача 2. Обеспечение сохранности и круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям
Мероприятие 1.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Отдел капитального строительства
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
Бюджет района
6762212,94
2725816,45
0,00
586173,73
619338,00
665715,57
695417,05
1469752,14
Задача 3. Паспортизация дорог общего пользования
Мероприятие 1.
Постановка на учет и государственная регистрация прав собственности дорог общего пользования
Сектор земельных и имущественных отношений
Бюджет района
120 000,0
0
0
0
120 000,00
0
Задача 4. Обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения
Мероприятие 1.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
Сектор экономического развития и торговли
Бюджет района
5 209 421,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 258 338,00
2 951 083,00
0,00
Областной бюджет
3 120 419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 529 339,00
1 591 080,00
0,00
Приложение № 2 к Программе
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее подпрограмма)
1.Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной подпрограммы
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Основание для разработки муниципальной подпрограммы
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг;
- Распоряжение Правительства Рязанской области от 30.12.2014 г. № 648-р «Комплекс мер («Дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области
Цели подпрограммы
Создание на территории муниципального района условий для безопасного и комфортного проживания населения
Задачи подпрограммы
1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства.
Координатор муниципальной подпрограммы
Заместитель главы администрации муниципального района
Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
Разработчик муниципальной подпрограммы
Сектор экономического развития и торговли отдела экономики, имущественных отношений и закупок администрации Александро-Невского муниципального района
Ответственные исполнители подпрограммы
Коммунальные организации на территории Александро-Невского муниципального района
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Сроки и этапы реализации
2016 – 2021 годы и период до 2023 года
Показатели результатов подпрограммы
На момент завершения реализации подпрограммы планируется достижение следующих показателей:
- оплата капитального ремонта в Региональный фонд капитального ремонта до 95%;
- оформление прав собственности на сети коммунальной инфраструктуры – 100%;
- выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду – 100%;
- выполнение работ по санитарной уборке и очистке общего имущества жилого дома (подъездов, чердаков, подвалов) и придомовых территорий, в том числе по уходу за зелеными насаждениями – 100%;
- снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры (доля нуждающихся в замене сетей в общем количестве сетей) до нуля;
- снижение числа аварий на внутридомовых и наружных сетях тепло- и водоснабжения до нуля.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 40 383 523,56 руб., (из них областной бюджет – 27 063 630,00 руб.) в том числе по годам:
2016 год – 281 459,47 руб.,
2017 год – 57 614,40 руб.,
2018 год – 94 460,96 руб.,
2019 год – 1 070 935,59 руб.,
2020 год – 36 613 053,14 руб. (из них областной бюджет – 27 063 630,00 руб.)
2021 год – 742 000 руб.
2022 год – 762 000руб.
2023 год – 762 000 руб.
2. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программным методом
Подпрограмма разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма муниципального района направлена на достижение конкретных целей в области жилищно-коммунального хозяйства.
3. Основные цели реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание на территории муниципального района условий для безопасного и комфортного проживания населения.
4. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2016 –2023 годы.
5. Система подпрограммных мероприятий
Перечень подпрограммных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлены в Таблице № 1 Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
6. Перечень и значения целевых индикаторов
показателей результатов подпрограммы по годам
Перечень и значения целевых индикаторов показателей результатов подпрограммы с указанием их плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения представлены в Таблице № 2 Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведены в Таблице № 3 Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
8. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для безопасного и комфортного проживания населения, повысится качество коммунального обслуживания, снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Таблица №1 Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Источники финансирования
Всего (руб.)
Объем финансирования
по годам (руб.)
Исполнитель
Результаты выполнения мероприятий
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.
Задача 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества предоставления коммунальных услуг, в т. Ч.:
1.1.
Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
0
0
Управляющие организации
Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду – 100%
1.2.
Оплата взносов на капитальный ремонт Региональному оператору
Бюджет района
1173762,96
103 492,80
57 614,40
94 460,96
137194,80
165 000,00
192 000,00
212 000,00
212 000,00
Бухгалтерия
Оплата взносов за капитальный ремонт 100%
2.
Задача 2. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства
2.1.
Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства, в том числе:
Бюджет района
37 478 717,63
177 966,67
0
0
874973,82
34 775 777,14
550 000,00
550 000,00
550 000,00
Отдел экономики и имущественных отншений
Мероприятия в области коммунального хозяйства
- областной бюджет
27 063 630,00
27 063 630,00
- местный бюджет
4 415 087,63
177 966,67
0
0
874 973,82
1 712 147,14
550 000,00
550 000,00
550 000,00
- выполнение инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических, геологических, геодезических изысканий и разработка проекта санитарно-защитной зоны, расчет негативного воздействия на окр.среду и проч., лабораторные исследования пробы сточных вод для строительства КОС п.Каширин
Бюджет района
516 835,20
8058,06
508 777,14
- приобретение глубинных насосов, ремонт частотников и водопроводных сетей
Бюджет района
1810605,20
735605,20
325 000,00
250000,00
250000,00
250000,00
- капитальный ремонт водозаборных скважин с заменой глубинных насосов в с. Зимарово, с. Ленино
Бюджет района
131310,56
131310,56
- обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадки под комплексную жилую застройку из 10 жилых домов в с.Просечье (наружное водоснабжение)
1418000,00
1418000,00
- областной бюджет
1403820,0
1403820,0
- местный бюджет
14180,00
14180,00
- обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадки под комплексную жилую застройку из 10 жилых домов в с.Просечье (наружная канализация)
1619000,00
1619000,00
- областной бюджет
1602810,0
1602810,0
- местный бюджет
16190,00
16190,00
- экспертиза ПСД
Бюджет района
250000,00
250000,00
канализационного очистного сооружения п. Каширин
- строительство канализационного очистного сооружения п. Каширин, из них
24300000,00
24300000,00
- областной бюджет
24057000,00
24057000,00
- местный бюджет
243000,00
243000,00
- ПСД по строительству шахтных колодцев (3 шт.)
Бюджет района
75 000,00
75 000,00
-анализ воды шахтных колодцев (35 шт.)
Бюджет района
1180000,00
280000,00
300000,00
300000,00
300000,00
2.2.
Укрепление материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства
7 731 042,97
0
0
0
58766,97
7 672 276,00
0
0
Отдел экономики и имущественных отншений
Создание, регистрация и организация деятельности МКП.
Строительство шахтных колодцев, Приобретение спецтехники
- областной бюджет
268161,00
268 161,00
- местный бюджет
7448766,97
58766.97
7 404 115,00
-cоздание, регистрация и организация деятельности МКП.
бюджет района
1448766,97
58766,97
1390000,00
-строительство шахтных колодцев (2 шт.), из них
282 276,00
282 276,00
- областной бюджет
268 161,00
268 161,00
- местный бюджет
14 115,00
14 115,00
в том числе:
- строительство шахтного колодца по ул. Октябрьская в д. Красная Степь Александро-Невского района Рязанской области
168 870,00
168 870,00
- областной бюджет
160 426,00
160 426,00
- местный бюджет
8 444,00
8 444,00
- водоснабжение малых населенных пунктов Александро-Невского муниципального района Рязанской области (строительство шахтного колодца в д. Медвино Александро-Невского района Рязанской области)
113 406,00
113 406,00
- областной бюджет
107 735,00
107 735,00
- местный бюджет
5 671,00
5 671,00
-приобретение спецтехники (2 шт.)
Бюджет района
6 000 000,00
6 000 000,00
ИТОГО
40 383 523,56
281 459,47
57 614,40
94 460,96
1070935,59
36 613 053,14
742 000,00
762 000,00
762 000,00
Таблица №2 Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
№ п/п
Наименование цели (задачи)
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. из.
Значения показателей
Баллы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022- 2023
1.
Цель: Создание на территории муниципального района условий для безопасного и комфортного проживания населения
Целевой индикатор
10,0
1.1.
Задача 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества предоставления коммунальных услуг
Оплата капитального ремонта в Региональный фонд капитального ремонта
%
100
100
100
100
100
100
100
2,0
Получение паспортов готовности в срок по подготовке к отопительному периоду
%
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.2.
Задача 2. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства
Оформление прав собственности на сети коммунальной инфраструктуры
%
70
80
90
100
100
100
100
5,0
Число аварий на внутридомовых и наружных сетях водоснабжения
ед.
2
1
1
1
0
0
0
1,0
Строительство комплекса очистных сооружений
ед.
0
0
0
1
0
0
0
1,0
Таблица №3 Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Статус
Наименование подпрограммы основных мероприятий и мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
КБК
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
итого
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Подпрограмма
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Всего
X
X
X
34581247,56
281 459,47
57 614,40
94 460,96
1070935,59
30810777,14
742 000,00
762 000,00
762 000,00
Задача 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества предоставления коммунальных услуг.
Мероприятие
1. Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда.
Управляющие организации
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие
2. Оплата взносов на капитальный ремонт Региональному оператору
Бухгалтерия
1173762,96
103 492,80
57 614,40
94 460,96
137194,80
165 000,00
192 000,00
212 000,00
212 000,00
Задача 2. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятие
1. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства, в т.ч.
Отдел экономики и имущественных отншений
31958717,63
177 966,67
0
0
874973,82
29255777,14
550 000,00
550 000,00
550 000,00
2. Укрепление материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства
Отдел экономики и имущественных отншений
1448766,97
0
0
0
58766,97
1390000,00
0
0
Приложение № 3 к Программе
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее подпрограмма)
1.Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Цели подпрограммы
Создание на территории муниципального района условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности
Задачи подпрограммы
Задачей подпрограммы является проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Координатор муниципальной подпрограммы
Заместитель главы администрации муниципального района
Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
Разработчик муниципальной подпрограммы
Сектор экономического развития и торговли отдела экономики и имущественных отношений администрации муниципального района
Сроки и этапы реализации
2016 – 2021 годы и период до 2023 года
Ответственные исполнители подпрограммы
Администрация Александро-Невского муниципального района, управления, муниципальные учреждения, коммунальные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Показатели результатов подпрограммы
На момент завершения реализации подпрограммы планируется достижение следующих показателей:
- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях всех форм собственности актов энергетических обследований, энергетических паспортов – 100%;
- установка приборов учета энергетических ресурсов бюджетными учреждениями – 100%;
- установка энергосберегающих ламп в муниципальных зданиях – 100%;
- замена оконных блоков и входных дверей в муниципальных зданиях-100%;
-снижение числа аварий на сетях коммунальной инфраструктуры до 0.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования - 135 000,00 рублей, в том числе по годам:
2016 год -0,00
2017 год - 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 135 000,00
2021 год – 0
2022 год – 0
2023 год - 0
2. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программным методом
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Подпрограмма описывает действия органов местного самоуправления Александро-Невского муниципального района, направленные на достижение конкретных целей в области энергосбережении и повышения энергетической эффективности.
Для Александро-Невского муниципального района характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:
- высокая стоимость энергоресурсов;
- высокие потери энергоресурсов;
- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;
- расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды, природного газа).
В муниципальном районе действует 23 муниципальные учреждения, являющиеся юридическими лицами. Все муниципальные учреждения отапливаются индивидуально природным газом, учет которого осуществляется по приборам учета. Электроэнергия и вода также учитываются по приборам учета.
3. Цели и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание на территории муниципального района экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере муниципального района, а также создание условий для привлечения частных инвестиций в финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение.
Основной задачей подпрограммы является: проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
4. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2023 год.
5. Основные задачи и система подпрограммных мероприятий
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы приведены в Таблице 1 Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
6. Перечень и значения показателей (индикаторов) подпрограммы
Сведения о показателях (индикаторах подпрограммы приведены в Таблице 2 Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведены в Таблице 3 Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
8. Ожидаемый эффект от реализации Программы
В результате реализации подпрограммы повысится качество энергетических ресурсов на территории Александро-Невского муниципального района, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий, а также ежегодно будет снижаться в сопоставимых условиях потребление электрической энергии, газа, воды, тепла.
Таблица 1 Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Источники финансирования
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)
Исполнитель
Ожидаемый результат
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022-2023
1
Задача 1. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
1.1
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Бюджет муниципального района
135 000,00
0
0
0
0
135 000,00
0
0
отдел экономики и имущественных отношений
снижение в сопоставимых условиях потребления энергоресурсов
1.2
Мероприятия по стимулированию потребителей энергетических ресурсов по повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
0
0
0
отдел экономики и имущественных отношений
- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях всех форм собственности актов энергетических обследований, энергетических паспортов – 100%
ИТОГО
135 000,00
0
0
0
0
135 000,00
0
0
Таблица 2 Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. измер.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022-2023
Баллы
1
Доля объемов электрической энергии, воды, газа, потребляемой (используемой) администрации района, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме, потребляемых (используемых) энергоресурсов
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1,0
2
Доля расходов бюджета муниципального района на обеспечение энергетическими ресурсами администрации района (для фактических условий)
%
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
3,0
3
Доля муниципальных, казенных, учреждений, финансируемых за счет бюджета в общем объеме, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3,0
4
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
%
0,35
0,42
0,48
0,48
0,46
0,43
0,43
3,0
Таблица 3 Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022- 2023
Муниципальная программа
Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района на 2016-2019 годы и на период до 2023 года
всего
X
X
X
X
135 000,00
0
0
0
0
135 000,00
0
0
Подпрограмма
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
всего
X
X
X
135 000,00
0
0
0
0
135 000,00
0
0
Задача 1. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Мероприятие 1. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
отдел экономики и имущественных отношений
135 000,00
0
0
0
0
135 000,00
0
0
Мероприятие 2. Мероприятия по стимулированию потребителей энергетических ресурсов по повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 4 к Программе
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
(далее подпрограмма)
1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Управление муниципальным имуществом
Основание для разработки подпрограммы
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Цели подпрограммы
-Эффективное управление муниципальным имуществом.
- Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности земельных участков.
Задачи подпрограммы
- Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений и исполнение административных регламентов.
Координатор подпрограммы
Заместитель главы администрации муниципального района
Заказчик подпрограммы
Администрация Александро-Невского муниципального района Рязанской области
Разработчик подпрограммы
Сектор земельных и имущественных отношения отдела экономики и имущественных отношений администрации Александро – Невского муниципального района (далее сектор земельных и имущественных отношений)
Сроки реализации
2016 – 2023 годы
Источники финансирования в т.ч. по годам и источникам финансирования
Общий объем финансирования - 870 970,00 руб., в т.ч. по годам:
2017 – 7 000,00 руб.,
2018 -10 000,00 руб.,
2019 – 373 970,00 руб.,
2020 - 120 000,00 руб.,
2021 - 120 000,00 руб.,
2022 – 120 000,00 руб.,
2023 - 120 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- пополнение доходной части бюджета муниципального района;
- эффективное расходование бюджетных средств;
- рациональное администрирование неналоговых доходов;
- оптимизация учёта муниципального имущества.
Система контроля за исполнением подпрограммы
Контроль осуществляет Администрация Александро-Невского муниципального района.
2. Общие положения
Настоящая Подпрограмма определяет основные цели, задачи и принципы политики Администрации Александро-Невского муниципального района в сфере управления муниципальной собственностью муниципального района, а также имущественных прав, вытекающих из его участия в коммерческих организациях.
Одним из основных приоритетов социально-экономического развития сельского поселения является увеличение бюджетных доходов на основе экономического роста и развития неналогового потенциала. Кроме того, необходимо повышение уровня собираемости неналоговых доходов, совершенствование учёта имущества, составляющего муниципальную казну, осуществление контроля за фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества и земельных участков.
Решение вышеуказанных проблем в рамках Подпрограммы позволит увеличить доходную часть местного бюджета, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственностью, что будет способствовать оптимальному и ответственному планированию ассигнований местного бюджета.
3. Основные цели
Основными целями Подпрограммы является:
-Эффективное управление муниципальным имуществом.
- Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности земельных участков.
4.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация Подпрограмма рассчитана на 2016- 2023 годы.
5.Основные задачи и система подпрограммных мероприятий
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы приведены в Таблице 1 Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом».
6. Перечень и значение показателей (индикаторов) Подпрограммы
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в Таблице 2 Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом».
7. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведены в Таблице 3 Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом».
8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит совершенствовать системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений и исполнение административных регламентов.
9. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация муниципального района.
Контроль за целевым использованием финансовых средств - финансовое управление администрации муниципального района.
Таблица 1 Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»
Задачи и основные мероприятия Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом »
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Источники финансирования
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (руб.)
Исполнитель
Ожидаемый результат
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
Задача 1.Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественного - земельных отношений
и исполнение административных регламентов, в том числе:
1.1.
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Бюджет муниципального района
344 170,00
0
0
0
264 170,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Сектор земельных и имущественных отношений
Эффективное управление муниципальным имуществом
1.2
Постановка на кадастровый учет земельных участков
Бюджет и мун района
526800,00
0
7 000,0
10 000,0
109800,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Сектор земельных и имущественных отношений
Эффективное управление муниципальным имуществом
ИТОГО
870970,00
0
7 000,0
10 000,0
373970,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
Таблица 2 Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом »
№ п/п
Наименование цели (задачи)
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
Баллы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Задача 1. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественного - земельных отношений и исполнение административных регламентов.
Количество земельных участков переданных в аренду
шт.
5
5
5
16
12
12
12
12
5
Количество объектов муниципальной собственности переданных в аренду
шт.
1
10
4
3
4
4
4
4
3
Оформление земельных участков и постановка на кадастровый учет
шт.
0
2
2
36
20
20
20
20
2
Таблица 3 Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, и мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма
Управление муниципальным имуществом
Всего
X
X
X
870970,00
0
7 000,0
10 000,0
373970,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
Задача 1. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественного - земельных отношений и исполнение административных регламентов.
Мероприятие 1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Сектор земельных и имущественных отношений
344170,00
0
0
0
264170,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Мероприятия 2. Постановка на кадастровый учет земельных участков
Сектор земельных и имущественных отношений
526800,00
0
7 000,0
10 000,0
109800,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. Александро-Невский
от 18 июня 2020 г. № 151
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 13 ноября 2015 г. № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2021 годы и на период до 2023 года»
(с изменениями от 13.04.2016 №54, от 09.11.2016 №278, от 29.12.2016 №337, от 23.05.2017 №182, от 27.10.2017 №413, от 16.05.2018 №186, от 25.10.2018 №361, от 25.02.2019 №62, от 16.04.2019 №129, от 06.06.2019 №183, от 10.10.2019 №357, от 06.04.2020 №93)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Александро-Невского муниципального района от 10.11.2015 № 335 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александро-Невского муниципального района и их формировании и реализации» (с изменениями от 30.12.2016 № 344, от 28.02.2017 №62, 27.12.2018 №462) и в целях совершенствования программно – целевого планирования, администрация муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального района от 13.11.2015 № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2021 годы и на период до 2023 года» (с изменениями от 09.11.2016 № 278, от 29.12.2016 № 337, от 23.05.2017 № 182, от 27.10.2017 № 413, от 16.05.2018 №186, от 25.10.2018 №361, от 25.02.2019 №62, от 16.04.2019 №129, от 06.06.2019 №183, от 10.10.2019 №357, от 06.04.2020 №93) (далее Программа) следующие изменения:
- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике и разместить на официальном сайте администрации муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Черных Т.С.
Глава администрации
муниципального района В.Ф. Оводков
Приложение к постановлению от 18.06.2020 № 151 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 13 ноября 2015 г. № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2021 годы и на период до 2023 года» (с изменениями от 13.04.2016 №54, от 09.11.2016 №278, от 29.12.2016 №337, от 23.05.2017 №182, от 27.10.2017 №413, от 16.05.2018 №186, от 25.10.2018 №361, от 25.02.2019 №62, от 16.04.2019 №129, от 06.06.2019 №183, от 10.10.2019 №357, от 06.04.2020 №93)»
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2021 годы и на период до 2023 года»
1.Паспорт программы
Наименование муниципальной программы
Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2021 годы и на период до 2023 года (далее Программа)
Основание для разработки Программы
- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав Александро-Невского муниципального района Рязанской области
Координатор Программы
Заместитель главы администрации муниципального района
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
Разработчик муниципальной Программы
Сектор экономического развития и торговли отдела экономики и имущественных отношений администрации Александро-Невского муниципального района Рязанской области
Ответственные исполнители Программы
Управляющие компании, коммунальные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, отдел капитального строительства, сектор экономического развития и торговли, сектор земельных и имущественных отношений администрации Александро-Невского муниципального района Рязанской области
Соисполнители Программы
Отсутствуют
Цели Программы
- Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
- Улучшение состояния автомобильных дорог муниципального района, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения;
- создание на территории муниципального района условий для безопасного и комфортного проживания населения;
- создание условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности;
- эффективное управление муниципальным имуществом;
- рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности земельных участков
Задачи Программы
1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования.
2. Паспортизация дорог общего пользования.
3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества предоставления коммунальных услуг.
4. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства.
5. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
6. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений и исполнение административных регламентов.
Сроки и этапы реализации Программы
2016- 2021 год и период до 2023 года
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (Приложение № 1).
2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (Приложение № 2).
3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (Приложение № 3).
4. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» (Приложение № 4).
Показатели результатов Программы
На момент завершения реализации программы планируется достижение следующих показателей:
- строительство автомобильных дорог общего пользования – 3,365 км;
- изготовление проектов – 1 ед.
- постановка на учет и государственная регистрация прав собственности на дороги общего пользования – 10 ед.;
- количество жалоб на содержание дорог в год – не более 2 ед.;
- достижение суммы оплаты в Региональный фонд капитального ремонта 100%;
- оформление прав собственности на сети коммунальной инфраструктуры – 100%;
- выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду – 100%;
- снижение числа аварий на внутридомовых и наружных сетях тепло- и водоснабжения до нуля;
- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях всех форм собственности актов энергетических обследований, энергетических паспортов – 100%.
Финансовое обеспечение Программы
Общий объем финансирования за счет бюджета муниципального района: 88 553 865,86 в том числе по годам:
2016 год - 3 007 275,92 руб.,
2017 год - 17 508 379,76 руб.,
2018 год - 14 956 464,69 руб.,
2019 год – 2 229 243,59 руб.,
2020 год – 41 519 169,71 руб.,
2021 год – 6 099 580,05 руб.,
2022 год – 1 616 876,07руб.,
2023 год – 1 616 876,07 руб.
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.
Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) является одной из основных социально-экономических отраслей муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области. Расходы на ее развитие и содержание составляют от 5 до 10% консолидированного бюджета муниципального района.
Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования представлено следующими организациями коммунального комплекса:
- ООО «Управдом» - предоставляет коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения в Александро-Невском городском, Каширинском сельском поселениях;
- МУП «Бытовые услуги» - коммунальные услуги водоснабжения в Борисовском и Нижнеякимецком сельских поселениях; услуги водоотведения в Каширинском сельском поселении;
- ООО «Тепловодоканал» - предоставляет коммунальные услуги теплоснабжения в Каширинском сельском поселении;
- ООО «ДСУ «Ново-Деревенское» - предоставляет коммунальные услуги по вывозу твердых бытовых отходов в р.п. Александро-Невский, Каширинском, Благовском, Борисовском сельских поселениях;
- ОАО «Рязанская областная электросетевая компания» - услуги электроснабжения в Александро-Невском муниципальном районе;
- ОАО «Рязаньоблгаз» филиал «Ряжскмежрайгаз» - услуги газоснабжения на территории всего муниципального района.
На долю жилищно-коммунального комплекса приходится 22% основных фондов Александро-Невского муниципального района - жилищный фонд, инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, дороги и тротуары, объекты благоустройства и ритуального обслуживания.
В муниципальном районе имеется более 4 235 жилых домов общей площадью 315,02 тыс. кв. метров, в том числе МКД – 47 ед., домов блокированной застройки – 336 ед., индивидуальных жилых домов – 3 844 ед.
Централизованным водоснабжением обеспечены все населенные пункты. Системы канализации имеются только в двух населенных пунктах (р.п. Александро-Невский, п.Каширин). Действует одно очистное сооружение в р.п. Александро-Невский.
Теплоснабжение жилого фонда.
В муниципальном районе имеется:
- одна модульная котельная в п. Каширин, мощностью 1000 кВт, обслуживает 3 многоквартирных дома, 210 квартир, площадью 10,5 тыс.кв.м.;
- один АТП п. Каширин – обслуживает 1 МКД (24 квартиры, 1,1 тыс. кв.м.).
В настоящее время в ЖКХ муниципального района имеется ряд серьезных технико-экономических проблем, без решения которых невозможно его эффективное функционирование, гарантированное обеспечение потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг.
Основными из них являются:
- высокий износ объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов муниципального района;
- недостаточный для привлечения инвестиций уровень экономической эффективности предприятий, оказывающих коммунальные услуги.
Электроснабжение потребителей электроэнергии осуществляется по электрическим сетям 220 - 110 кВ и через питающие центры-подстанции 220/110/35/10 кВ по распределительным сетям 10 - 0,4 кВ доводится до потребителей.
Наиболее слабым звеном в энергосистеме являются распределительные сети 10 - 0,4 кВ, обеспечивающие население и сельскохозяйственных потребителей.
Учитывая низкую инвестиционную привлекательность отрасли, а также в связи с высокой затратностью мероприятий, связанных с модернизацией объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и наружного освещения, решение задач, связанных с ликвидацией сверхнормативного износа основных фондов, обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами необходимо осуществлять с использованием программно-целевого метода.
Сложившаяся проблема высокого удельного расхода топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) прежде всего, в жилищном фонде, в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры муниципального района достаточно острая, как и в целом по Рязанской области, и требует кардинального решения.
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрена обязанность органов местного самоуправления поселений и городских округов разработать и утвердить схемы теплоснабжения соответствующих муниципальных образований, установлены требования по обеспечению учета используемых энергоресурсов.
В настоящее время в Александро-Невском муниципальном районе в Каширинском сельском поселении имеется схема теплоснабжения.
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены требования по обеспечению учета используемых энергоресурсов. Решение этой проблемы позволит обеспечить анализ количества потребляемого населением коммунального ресурса, упорядочить расчеты с энергоснабжающими организациями.
Нарастание масштаба проблем в коммунальном комплексе муниципального района может стать одним из сдерживающих факторов на пути обеспечения благоприятных условий жизни населения, достижения высоких темпов экономического развития, модернизации экономики и значительного повышения ее энергоэффективности.
3. Цели и задачи реализации программы
Цели программы:
- улучшение состояния автомобильных дорог муниципального района, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения;
- создание на территории муниципального района условий для безопасного и комфортного проживания населения;
- создание условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности;
- эффективное управление муниципальным имуществом;
- рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности земельных участков.
Задачи программы:
1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования.
2. Обеспечение сохранности и круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям.
3. Паспортизация дорог общего пользования.
4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества предоставления коммунальных услуг.
5. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства.
6. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественного - земельных отношений и исполнение административных регламентов.
4. Сроки реализации программы
Сроки реализации программы 2016 –2023 годы.
5. Перечень и значения целевых индикаторов показателей результатов программы по годам
Наименование показателя, достигаемого в результате реализации Программы
Ед. изм.
2014 год
Значение по годам
(нарастающим итогом)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022-
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
км
0
0
0
0
0,5
0,5
1,0
1,5
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий – 1500 п.м.
п.м.
300
0
350
150
500
500
500
1000
Снижение количества жалоб на содержание дорог в год – не более
ед.
20
15
10
6
3
3
2
2
Постановка на учет и государственная регистрация прав собственности на дороги общего пользования
%
0
30,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Оплата капитального ремонта в Региональный фонд капитального ремонта
%
75,0
80,0
85,0
87,0
90,0
93,0
94,0
95,0
Оформление прав собственности на сети коммунальной инфраструктуры
%
40,0
70,0
90,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Число аварий на сетях коммунальной инфраструктуры
ед.
8
7
5
5
3
2
1
1
Наличие (количество) в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях всех форм собственности актов энергетических обследований, энергетических паспортов
%
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6. Распределение средств федерального, областного и местного бюджетов по источникам финансирования
Источники финансирования мероприятий Программы
Объем финансирования, руб.
в том числе по годам
всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего,
в том числе по подпрограммам:
82 553 865,86
3 007 275,92
17 508 379,76
14 956464,69
2 229 243,59
35 519 169,71
6099580,05
1616876,07
1616876,07
1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»,
в том числе:
46 966 648,30
2 725 816,45
17 443 765,36
14 852 003,73
784 338,00
4 453 392,57
5 237 580,05
734 876,07
734 876,07
- областной бюджет
33 240 419,00
0,00
16 570 000,00
13 550 000,00
0,00
1 529 339,00
1 591 080,00
0,00
0,00
- бюджет муниципального района
13 726 229,30
2 725 816,45
873 765,36
1 302 003,73
784 338,00
2 924 053,57
3 646 500,05
734 876,07
734 876,07
2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
34 742 370,79
281 459,47
57 614,40
94 460,96
1 070 935,59
30 810 777,14
742 000,00
762 000,00
762 000,00
- областной бюджет
27 534 030,00
27 534 030,00
- бюджет муниципального района
7208340,79
1 070 935,59
3276747,14
3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
135 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
- бюджет муниципального района
135 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
4. Подпрограмма
«Управление муниципальным имуществом»
870 970,00
0
7 000,0
10 000,0
373 970,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
Объем финансирования программы носит прогнозный характер и ежегодно уточняется при принятии бюджета Александро-Невского муниципального района на очередной финансовый год.
7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы
Исполнители Программы представляют заказчику Программы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и до 5 февраля года, следующего за отчетным, информацию об общем объеме полученных средств и фактически произведенных расходах, в том числе в разрезе программных мероприятий. ( Приложение № 3 к подпрограммам).
Заказчик Программы готовит информацию об исполнении и эффективности реализации Программы за отчетный период.
8. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится по каждой подпрограмме индивидуально. Каждая подпрограмма оценивается по 10-и бальной шкале. Баллы подпрограмм определяются по каждому мероприятию по значимости мероприятий и в сумме должны составлять 10 баллов. Максимальное количество баллов по Программе должно составлять 40 баллов, что соответствует 100%. (п. 7 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александро-Невского муниципального района и их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 10.11.2015 № 335).
9. Ожидаемый эффект от реализации Программы
В результате реализации программы на территории Александро-Невского муниципального района будут созданы условия для безопасного и комфортного проживания населения, повысится качество коммунального обслуживания, снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысится качество энергетических ресурсов, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий, а также ежегодно будет снижаться в сопоставимых условиях потребление электрической энергии, газа, воды, тепла. Улучшится транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, будут созданы необходимые условия для реализации конституционных прав населения.
Приложение № 1 к Программе
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (далее подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Дорожное хозяйство
Основание для разработки
Статья 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом положений Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Цель подпрограммы
Удовлетворение потребности населения муниципального образования в перевозках по автомобильным дорогам Александро-Невского муниципального района, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения
Задачи подпрограммы
1. Содержание и ремонт дорог общего пользования.
2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования.
3. Паспортизация дорог общего пользования.
Координатор подпрограммы
Заместитель главы администрации муниципального района
Заказчик подпрограммы
Администрация Александро–Невского муниципального района
Разработчик подпрограммы
Сектор экономического развития и торговли отдела экономики и имущественных отношений администрации Александро–Невского муниципального района
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2016 – 2021 годы и период до 2023 года
Ответственные исполнители подпрограммы
Отдел капитального строительства, сектор земельных и имущественных отношений администрации Александро–Невского муниципального района
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования: 46 966 648,30 руб., (из них областной бюджет – 33 240 419,00 руб.), в том числе по годам:
2016 год – 2 725 816,45 руб.
2017 год – 17 443 765,36 руб., (из них обл. бюджет – 16 570 000,00 руб.)
2018 год – 14 852 003,73 руб., (из них обл. бюджет – 13 550 000,00 руб.)
2019 год – 784 338,00 руб.
2020 год – 4 453 392,57 руб., (из них обл. бюджет – 1 529 339,00 руб.)
2021 год – 5 237 580,05 руб., (из них обл. бюджет – 1 591 080,00 руб.)
2022-2023 годы – 1 469 752,14 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация Программы позволит произвести:
- Строительство автомобильных дорог общего пользования – 3,365 км.
- Изготовление проектов – 1 ед.
- Постановка на учет и государственная регистрация прав собственности дорог общего пользования – 10 ед.
2. Общие положения
Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, связанных с развитием улично-дорожной сети Александро-Невского муниципального района, определяет порядок использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы.
3. Основные цели
Цель подпрограммы - удовлетворение потребности населения муниципального образования в перевозках по автомобильным дорогам Александро-Невского муниципального района, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения.
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана 2016 – 2021 годы и на период до 2023 года.
5. Основные задачи и система подпрограммных мероприятий
Основные задачи и система подпрограммных мероприятий приведены в Таблице 1 Подпрограммы «Дорожное хозяйство».
6. Перечень и значения показателей (индикаторов) подпрограммы
Сведения о показателях (индикаторах подпрограммы приведены в Таблице 2 Подпрограммы «Дорожное хозяйство».
7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведены в Таблице 3 Подпрограммы «Дорожное хозяйство».
8. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы
1) строительство автомобильных дорог общего пользования – 3,365 км;
2) изготовление проектов – 1 ед.
3) постановка на учет и государственная регистрация прав собственности на дороги общего пользования – 10 ед.;
4) количество жалоб на содержание дорог в год – не более 2 ед.;
9. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация муниципального района.
Контроль за целевым использованием финансовых средств - финансовое управление администрации муниципального района.
10. Механизм реализации подпрограммы
Администрация Александро-Невского муниципального района при реализации мероприятий подпрограммы выполняет следующие функции:
- подготавливает заявку на проведение конкурсов и аукционов на размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Подпрограммы;
- в качестве муниципального заказчика заключает муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных Подпрограммой;
- на основании заключенных контрактов подает заявку на финансирование мероприятий Подпрограммы в Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области;
- в течение всего срока действия муниципального контракта контролирует выполнение работ подрядными организациями, осуществляет приемку выполненных работ;
- осуществляет иные функции в пределах своих полномочий.
Таблица 1 Подпрограммы «Дорожное хозяйство»
Информация об основных мероприятиях и финансовое обеспечение подпрограммы «Дорожное хозяйство»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Источники финансирования
Всего (руб.)
Объем финансирования по годам, руб.
Исполнитель
Результат выполнения мероприятий
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022- 2023
1.
Задача 1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
Остаток средств на 01.01. (справочно)
186 500,00
237 661,16
160 345,68
1.1.
Проектирование
31754595,36
0,00
17443765,36
14265830,00
45000,00
0,00
0,00
0,00
Проектирование автомобильных дорог общего пользования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проектирование комплексной схемы организации дорожного движения
Бюджет муниципального района (далее Бюджет района)
45 000,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
отдел капитального строительства
Изготовление проекта, 1 ед.
1.2.
Строительство автомобильных дорог по ул. Луговая, подъезда к ул. Луговая, ул. Колхозная в с. Ленино Александро- Невского района Рязанской области, 1 очередь протяженностью 1,765 км
Областной бюджет
16 570 000,00
0,00
16 570 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
отдел капитального строительства
строительство участка дороги, протяженностью 1,765 км
Бюджет района
873 765,36
0,00
873 765,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Строительство автомобильных дорог по ул. Луговая, подъезда к ул. Луговая, ул. Колхозная в с. Ленино Александро- Невского района Рязанской области, II очередь протяженностью 1,6 км
Областной бюджет
13 550 000,00
0,00
0,00
13 550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
отдел капитального строительства
строительство участка дороги, протяженностью 1,6 км
Бюджет района
715 830,00
0,00
0,00
715 830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Задача 2. Обеспечение сохранности и круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям
2.1.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Бюджет района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
отдел капитального строительства
2.2.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
Бюджет района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
отдел капитального строительства
2.3.
Содержание сети автомо- бильных дорог общего пользования и искус ственных сооружений на них
Бюджет района
6762212,94
2725816,45
0,00
586173,73
619338,00
665715,57
695417,05
1469752,14
отдел капитального строительства
количество жалоб на содержание дорог в год – не более 2 ед.
2.3.1.
Александро-Невский муниципальный район
Бюджет района
4729651,75
693 255,26
0,00
586 173,73
619338,00
665715,57
695417,05
1469752,14
2.3.2.
Александро-Невское городское поселение
Бюджет района
897 988,50
897 988,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.3.
Благовское сельское поселение
Бюджет района
103 142,97
103 142,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4.
Борисовское сельское поселение
Бюджет района
154 714,46
154 714,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.5.
Бурминское сельское поселение
Бюджет района
103 142,95
103 142,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
2.3.6.
Каширинское сельское поселение
Бюджет района
51 571,49
51 571,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.7.
Ленинское сельское поселение
Бюджет района
309 428,93
309 428,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
2.3.8.
Нижнеякимецкое сельское поселение
Бюджет района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.9.
Просеченское сельское поселение
Бюджет района
412 571,89
412 571,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Задача 3. Паспортизация дорог общего пользования
3.1.
Постановка на учет и государственная регистрация прав собственности дорог общего пользования
Бюджет района
120 000,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
отдел капитального строительства
постановка на учет и государственная регистрация прав на дороги общего пользования – 10 ед.
остаток средств на 01.01. (справочно)
424 161,16
186 500,00
237 661,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4. Обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения
4.1.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
Бюджет района
5 209 421,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 258 338,00
2 951 083,00
0,00
Сектор экономического развития и торговли
3633 рейса в год
Областной бюджет
3 120 419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 529 339,00
1 591 080,00
0,00
Итого
8 329 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 787 677,00
4 542 163,00
0,00
ВСЕГО: в т.ч.
46966648,30
2725816,45
17443765,36
14852003,73
784 338,00
4453392,57
5237580,05
1469752,14
областной бюджет
33 240 419,00
0,00
16 570 000,00
13 550 000,00
0,00
1 529 339,00
1 591 080,00
0,00
бюджет района
13726229,30
2725816,45
873765,36
1302003,73
784 338,00
2924053,57
3646500,05
1469752,14
Таблица 2 Подпрограммы «Дорожное хозяйство»
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Дорожное хозяйство»
№ п/п
Наименование цели (задачи)
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
Баллы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022- 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель. Удовлетворение потребности населения муниципального образования в перевозках по автомобильным дорогам Александро-Невского муниципального района, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения
10,0
1.
Задача 1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
1.1.
Мероприятие 1
Проектирование
Подготовка проектов
ед.
0
0
0
1
0
1,0
1.2.
Мероприятие 2
Строительство автомобильных дорог по ул. Луговая, подъезда к ул. Луговой, ул. Колхозная в с. Ленино Александро-Невского района Рязанской области, 1 очередь, протяженностью 1,765 км
Строительство дороги, протяженностью
км
1,765
1,0
Строительство автомобильных дорог по ул. Луговая, подъезда к ул. Луговая, ул. Колхозная в с. Ленино Александро- Невского района Рязанской области, II очередь протяженностью 1,6 км
Строительство дороги, протяженностью
км
1,6
1,0
2.
Задача 2. Обеспечение сохранности и круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям
2.1.
Мероприятие 1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Ремонт автомобильных дорог
км
0
0
0
0
0
0
2.2.
Мероприятие 2
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
Процент освоения выделенных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
2,0
3.
Задача 3. Паспортизация дорог общего пользования
3.1.
Мероприятие 1
Постановка на учет и государственная регистрация прав собственности дорог общего пользования
Постановка на учет и государственная регистрация прав собственности на дороги общего пользования
ед.
10
2,0
4.
Задача 4. Обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения
4.1.
Мероприятие 1
Выполнение регулярных рейсов автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
%
0
0
0
0
Не менее 96%
Не менее 96%
2,0
Таблица 3 Подпрограммы «Дорожное хозяйство»
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы «Дорожное хозяйство»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, и мероприятий
Ответственный испол нитель,
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
итого
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022- 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная подпрограмма
Дорожное хозяйство
Отдел капитального строительства
Всего
X
X
X
X
46966648,30
2725816,45
17443765,36
14852003,73
784338,00
4453392,57
5237580,05
1469752,14
Областной бюджет
33 240 419,00
0,00
16 570 000,00
13 550 000,00
0,00
1 529 339,00
1 591 080,00
0,00
Бюджет района
13726229,30
2725816,45
873765,36
1302003,73
784338,00
2924053,57
3646500,05
1469752,14
Задача 1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
Мероприятие 1.
Проектирование
Отдел капитального строительства
Бюджет района
45 000,0
0
0
0
45 000,0
0
0
0
Мероприятие 2.
Строительство автомобильных дорог по ул. Луговая, подъезда к ул. Луговая, ул. Колхозная в с. Ленино Александро-Невского района Рязанской области, 1 очередь протяженностью 1,765 км
Областной бюджет
16 570 000,0
0
16 570 000,0
0
0
0
Бюджет района
873 765,36
873 765,36
Мероприятие 3.
Строительство автомобильных дорог по ул. Луговая, подъезда к ул. Луго- вая, ул. Колхозная в с. Ленино Александро-Невского района Рязанской области, II очередь протяженностью 1,6 км
Отдел капитального строительства
Областной бюджет
13 550 000,00
0
0
13 550 000,00
0
0
Бюджет района
715 830,00
0
0
715 830,00
0
0
Задача 2. Обеспечение сохранности и круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям
Мероприятие 1.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Отдел капитального строительства
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
Бюджет района
6762212,94
2725816,45
0,00
586173,73
619338,00
665715,57
695417,05
1469752,14
Задача 3. Паспортизация дорог общего пользования
Мероприятие 1.
Постановка на учет и государственная регистрация прав собственности дорог общего пользования
Сектор земельных и имущественных отношений
Бюджет района
120 000,0
0
0
0
120 000,00
0
Задача 4. Обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения
Мероприятие 1.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
Сектор экономического развития и торговли
Бюджет района
5 209 421,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 258 338,00
2 951 083,00
0,00
Областной бюджет
3 120 419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 529 339,00
1 591 080,00
0,00
Приложение № 2 к Программе
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее подпрограмма)
1.Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной подпрограммы
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Основание для разработки муниципальной подпрограммы
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг;
- Распоряжение Правительства Рязанской области от 30.12.2014 г. № 648-р «Комплекс мер («Дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области
Цели подпрограммы
Создание на территории муниципального района условий для безопасного и комфортного проживания населения
Задачи подпрограммы
1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства.
Координатор муниципальной подпрограммы
Заместитель главы администрации муниципального района
Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
Разработчик муниципальной подпрограммы
Сектор экономического развития и торговли отдела экономики, имущественных отношений и закупок администрации Александро-Невского муниципального района
Ответственные исполнители подпрограммы
Коммунальные организации на территории Александро-Невского муниципального района
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Сроки и этапы реализации
2016 – 2021 годы и период до 2023 года
Показатели результатов подпрограммы
На момент завершения реализации подпрограммы планируется достижение следующих показателей:
- оплата капитального ремонта в Региональный фонд капитального ремонта до 95%;
- оформление прав собственности на сети коммунальной инфраструктуры – 100%;
- выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду – 100%;
- выполнение работ по санитарной уборке и очистке общего имущества жилого дома (подъездов, чердаков, подвалов) и придомовых территорий, в том числе по уходу за зелеными насаждениями – 100%;
- снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры (доля нуждающихся в замене сетей в общем количестве сетей) до нуля;
- снижение числа аварий на внутридомовых и наружных сетях тепло- и водоснабжения до нуля.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 40 383 523,56 руб., (из них областной бюджет – 27 063 630,00 руб.) в том числе по годам:
2016 год – 281 459,47 руб.,
2017 год – 57 614,40 руб.,
2018 год – 94 460,96 руб.,
2019 год – 1 070 935,59 руб.,
2020 год – 36 613 053,14 руб. (из них областной бюджет – 27 063 630,00 руб.)
2021 год – 742 000 руб.
2022 год – 762 000руб.
2023 год – 762 000 руб.
2. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программным методом
Подпрограмма разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма муниципального района направлена на достижение конкретных целей в области жилищно-коммунального хозяйства.
3. Основные цели реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание на территории муниципального района условий для безопасного и комфортного проживания населения.
4. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2016 –2023 годы.
5. Система подпрограммных мероприятий
Перечень подпрограммных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлены в Таблице № 1 Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
6. Перечень и значения целевых индикаторов
показателей результатов подпрограммы по годам
Перечень и значения целевых индикаторов показателей результатов подпрограммы с указанием их плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения представлены в Таблице № 2 Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведены в Таблице № 3 Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
8. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для безопасного и комфортного проживания населения, повысится качество коммунального обслуживания, снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Таблица №1 Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Источники финансирования
Всего (руб.)
Объем финансирования
по годам (руб.)
Исполнитель
Результаты выполнения мероприятий
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.
Задача 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества предоставления коммунальных услуг, в т. Ч.:
1.1.
Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
0
0
Управляющие организации
Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду – 100%
1.2.
Оплата взносов на капитальный ремонт Региональному оператору
Бюджет района
1173762,96
103 492,80
57 614,40
94 460,96
137194,80
165 000,00
192 000,00
212 000,00
212 000,00
Бухгалтерия
Оплата взносов за капитальный ремонт 100%
2.
Задача 2. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства
2.1.
Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства, в том числе:
Бюджет района
37 478 717,63
177 966,67
0
0
874973,82
34 775 777,14
550 000,00
550 000,00
550 000,00
Отдел экономики и имущественных отншений
Мероприятия в области коммунального хозяйства
- областной бюджет
27 063 630,00
27 063 630,00
- местный бюджет
4 415 087,63
177 966,67
0
0
874 973,82
1 712 147,14
550 000,00
550 000,00
550 000,00
- выполнение инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических, геологических, геодезических изысканий и разработка проекта санитарно-защитной зоны, расчет негативного воздействия на окр.среду и проч., лабораторные исследования пробы сточных вод для строительства КОС п.Каширин
Бюджет района
516 835,20
8058,06
508 777,14
- приобретение глубинных насосов, ремонт частотников и водопроводных сетей
Бюджет района
1810605,20
735605,20
325 000,00
250000,00
250000,00
250000,00
- капитальный ремонт водозаборных скважин с заменой глубинных насосов в с. Зимарово, с. Ленино
Бюджет района
131310,56
131310,56
- обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадки под комплексную жилую застройку из 10 жилых домов в с.Просечье (наружное водоснабжение)
1418000,00
1418000,00
- областной бюджет
1403820,0
1403820,0
- местный бюджет
14180,00
14180,00
- обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадки под комплексную жилую застройку из 10 жилых домов в с.Просечье (наружная канализация)
1619000,00
1619000,00
- областной бюджет
1602810,0
1602810,0
- местный бюджет
16190,00
16190,00
- экспертиза ПСД
Бюджет района
250000,00
250000,00
канализационного очистного сооружения п. Каширин
- строительство канализационного очистного сооружения п. Каширин, из них
24300000,00
24300000,00
- областной бюджет
24057000,00
24057000,00
- местный бюджет
243000,00
243000,00
- ПСД по строительству шахтных колодцев (3 шт.)
Бюджет района
75 000,00
75 000,00
-анализ воды шахтных колодцев (35 шт.)
Бюджет района
1180000,00
280000,00
300000,00
300000,00
300000,00
2.2.
Укрепление материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства
7 731 042,97
0
0
0
58766,97
7 672 276,00
0
0
Отдел экономики и имущественных отншений
Создание, регистрация и организация деятельности МКП.
Строительство шахтных колодцев, Приобретение спецтехники
- областной бюджет
268161,00
268 161,00
- местный бюджет
7448766,97
58766.97
7 404 115,00
-cоздание, регистрация и организация деятельности МКП.
бюджет района
1448766,97
58766,97
1390000,00
-строительство шахтных колодцев (2 шт.), из них
282 276,00
282 276,00
- областной бюджет
268 161,00
268 161,00
- местный бюджет
14 115,00
14 115,00
в том числе:
- строительство шахтного колодца по ул. Октябрьская в д. Красная Степь Александро-Невского района Рязанской области
168 870,00
168 870,00
- областной бюджет
160 426,00
160 426,00
- местный бюджет
8 444,00
8 444,00
- водоснабжение малых населенных пунктов Александро-Невского муниципального района Рязанской области (строительство шахтного колодца в д. Медвино Александро-Невского района Рязанской области)
113 406,00
113 406,00
- областной бюджет
107 735,00
107 735,00
- местный бюджет
5 671,00
5 671,00
-приобретение спецтехники (2 шт.)
Бюджет района
6 000 000,00
6 000 000,00
ИТОГО
40 383 523,56
281 459,47
57 614,40
94 460,96
1070935,59
36 613 053,14
742 000,00
762 000,00
762 000,00
Таблица №2 Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
№ п/п
Наименование цели (задачи)
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. из.
Значения показателей
Баллы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022- 2023
1.
Цель: Создание на территории муниципального района условий для безопасного и комфортного проживания населения
Целевой индикатор
10,0
1.1.
Задача 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества предоставления коммунальных услуг
Оплата капитального ремонта в Региональный фонд капитального ремонта
%
100
100
100
100
100
100
100
2,0
Получение паспортов готовности в срок по подготовке к отопительному периоду
%
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.2.
Задача 2. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства
Оформление прав собственности на сети коммунальной инфраструктуры
%
70
80
90
100
100
100
100
5,0
Число аварий на внутридомовых и наружных сетях водоснабжения
ед.
2
1
1
1
0
0
0
1,0
Строительство комплекса очистных сооружений
ед.
0
0
0
1
0
0
0
1,0
Таблица №3 Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Статус
Наименование подпрограммы основных мероприятий и мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
КБК
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
итого
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Подпрограмма
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Всего
X
X
X
34581247,56
281 459,47
57 614,40
94 460,96
1070935,59
30810777,14
742 000,00
762 000,00
762 000,00
Задача 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества предоставления коммунальных услуг.
Мероприятие
1. Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда.
Управляющие организации
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие
2. Оплата взносов на капитальный ремонт Региональному оператору
Бухгалтерия
1173762,96
103 492,80
57 614,40
94 460,96
137194,80
165 000,00
192 000,00
212 000,00
212 000,00
Задача 2. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятие
1. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства, в т.ч.
Отдел экономики и имущественных отншений
31958717,63
177 966,67
0
0
874973,82
29255777,14
550 000,00
550 000,00
550 000,00
2. Укрепление материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства
Отдел экономики и имущественных отншений
1448766,97
0
0
0
58766,97
1390000,00
0
0
Приложение № 3 к Программе
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее подпрограмма)
1.Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Цели подпрограммы
Создание на территории муниципального района условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности
Задачи подпрограммы
Задачей подпрограммы является проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Координатор муниципальной подпрограммы
Заместитель главы администрации муниципального района
Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
Разработчик муниципальной подпрограммы
Сектор экономического развития и торговли отдела экономики и имущественных отношений администрации муниципального района
Сроки и этапы реализации
2016 – 2021 годы и период до 2023 года
Ответственные исполнители подпрограммы
Администрация Александро-Невского муниципального района, управления, муниципальные учреждения, коммунальные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Показатели результатов подпрограммы
На момент завершения реализации подпрограммы планируется достижение следующих показателей:
- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях всех форм собственности актов энергетических обследований, энергетических паспортов – 100%;
- установка приборов учета энергетических ресурсов бюджетными учреждениями – 100%;
- установка энергосберегающих ламп в муниципальных зданиях – 100%;
- замена оконных блоков и входных дверей в муниципальных зданиях-100%;
-снижение числа аварий на сетях коммунальной инфраструктуры до 0.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования - 135 000,00 рублей, в том числе по годам:
2016 год -0,00
2017 год - 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 135 000,00
2021 год – 0
2022 год – 0
2023 год - 0
2. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программным методом
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Подпрограмма описывает действия органов местного самоуправления Александро-Невского муниципального района, направленные на достижение конкретных целей в области энергосбережении и повышения энергетической эффективности.
Для Александро-Невского муниципального района характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:
- высокая стоимость энергоресурсов;
- высокие потери энергоресурсов;
- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;
- расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды, природного газа).
В муниципальном районе действует 23 муниципальные учреждения, являющиеся юридическими лицами. Все муниципальные учреждения отапливаются индивидуально природным газом, учет которого осуществляется по приборам учета. Электроэнергия и вода также учитываются по приборам учета.
3. Цели и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание на территории муниципального района экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере муниципального района, а также создание условий для привлечения частных инвестиций в финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение.
Основной задачей подпрограммы является: проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
4. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2023 год.
5. Основные задачи и система подпрограммных мероприятий
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы приведены в Таблице 1 Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
6. Перечень и значения показателей (индикаторов) подпрограммы
Сведения о показателях (индикаторах подпрограммы приведены в Таблице 2 Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведены в Таблице 3 Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
8. Ожидаемый эффект от реализации Программы
В результате реализации подпрограммы повысится качество энергетических ресурсов на территории Александро-Невского муниципального района, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий, а также ежегодно будет снижаться в сопоставимых условиях потребление электрической энергии, газа, воды, тепла.
Таблица 1 Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Источники финансирования
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)
Исполнитель
Ожидаемый результат
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022-2023
1
Задача 1. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
1.1
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Бюджет муниципального района
135 000,00
0
0
0
0
135 000,00
0
0
отдел экономики и имущественных отношений
снижение в сопоставимых условиях потребления энергоресурсов
1.2
Мероприятия по стимулированию потребителей энергетических ресурсов по повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
0
0
0
отдел экономики и имущественных отношений
- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях всех форм собственности актов энергетических обследований, энергетических паспортов – 100%
ИТОГО
135 000,00
0
0
0
0
135 000,00
0
0
Таблица 2 Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. измер.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022-2023
Баллы
1
Доля объемов электрической энергии, воды, газа, потребляемой (используемой) администрации района, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме, потребляемых (используемых) энергоресурсов
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1,0
2
Доля расходов бюджета муниципального района на обеспечение энергетическими ресурсами администрации района (для фактических условий)
%
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
3,0
3
Доля муниципальных, казенных, учреждений, финансируемых за счет бюджета в общем объеме, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3,0
4
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
%
0,35
0,42
0,48
0,48
0,46
0,43
0,43
3,0
Таблица 3 Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022- 2023
Муниципальная программа
Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района на 2016-2019 годы и на период до 2023 года
всего
X
X
X
X
135 000,00
0
0
0
0
135 000,00
0
0
Подпрограмма
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
всего
X
X
X
135 000,00
0
0
0
0
135 000,00
0
0
Задача 1. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Мероприятие 1. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
отдел экономики и имущественных отношений
135 000,00
0
0
0
0
135 000,00
0
0
Мероприятие 2. Мероприятия по стимулированию потребителей энергетических ресурсов по повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 4 к Программе
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
(далее подпрограмма)
1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Управление муниципальным имуществом
Основание для разработки подпрограммы
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Цели подпрограммы
-Эффективное управление муниципальным имуществом.
- Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности земельных участков.
Задачи подпрограммы
- Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений и исполнение административных регламентов.
Координатор подпрограммы
Заместитель главы администрации муниципального района
Заказчик подпрограммы
Администрация Александро-Невского муниципального района Рязанской области
Разработчик подпрограммы
Сектор земельных и имущественных отношения отдела экономики и имущественных отношений администрации Александро – Невского муниципального района (далее сектор земельных и имущественных отношений)
Сроки реализации
2016 – 2023 годы
Источники финансирования в т.ч. по годам и источникам финансирования
Общий объем финансирования - 870 970,00 руб., в т.ч. по годам:
2017 – 7 000,00 руб.,
2018 -10 000,00 руб.,
2019 – 373 970,00 руб.,
2020 - 120 000,00 руб.,
2021 - 120 000,00 руб.,
2022 – 120 000,00 руб.,
2023 - 120 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- пополнение доходной части бюджета муниципального района;
- эффективное расходование бюджетных средств;
- рациональное администрирование неналоговых доходов;
- оптимизация учёта муниципального имущества.
Система контроля за исполнением подпрограммы
Контроль осуществляет Администрация Александро-Невского муниципального района.
2. Общие положения
Настоящая Подпрограмма определяет основные цели, задачи и принципы политики Администрации Александро-Невского муниципального района в сфере управления муниципальной собственностью муниципального района, а также имущественных прав, вытекающих из его участия в коммерческих организациях.
Одним из основных приоритетов социально-экономического развития сельского поселения является увеличение бюджетных доходов на основе экономического роста и развития неналогового потенциала. Кроме того, необходимо повышение уровня собираемости неналоговых доходов, совершенствование учёта имущества, составляющего муниципальную казну, осуществление контроля за фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества и земельных участков.
Решение вышеуказанных проблем в рамках Подпрограммы позволит увеличить доходную часть местного бюджета, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственностью, что будет способствовать оптимальному и ответственному планированию ассигнований местного бюджета.
3. Основные цели
Основными целями Подпрограммы является:
-Эффективное управление муниципальным имуществом.
- Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности земельных участков.
4.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация Подпрограмма рассчитана на 2016- 2023 годы.
5.Основные задачи и система подпрограммных мероприятий
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы приведены в Таблице 1 Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом».
6. Перечень и значение показателей (индикаторов) Подпрограммы
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в Таблице 2 Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом».
7. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведены в Таблице 3 Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом».
8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит совершенствовать системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений и исполнение административных регламентов.
9. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация муниципального района.
Контроль за целевым использованием финансовых средств - финансовое управление администрации муниципального района.
Таблица 1 Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»
Задачи и основные мероприятия Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом »
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Источники финансирования
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (руб.)
Исполнитель
Ожидаемый результат
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
Задача 1.Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественного - земельных отношений
и исполнение административных регламентов, в том числе:
1.1.
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Бюджет муниципального района
344 170,00
0
0
0
264 170,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Сектор земельных и имущественных отношений
Эффективное управление муниципальным имуществом
1.2
Постановка на кадастровый учет земельных участков
Бюджет и мун района
526800,00
0
7 000,0
10 000,0
109800,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Сектор земельных и имущественных отношений
Эффективное управление муниципальным имуществом
ИТОГО
870970,00
0
7 000,0
10 000,0
373970,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
Таблица 2 Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом »
№ п/п
Наименование цели (задачи)
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
Баллы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Задача 1. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественного - земельных отношений и исполнение административных регламентов.
Количество земельных участков переданных в аренду
шт.
5
5
5
16
12
12
12
12
5
Количество объектов муниципальной собственности переданных в аренду
шт.
1
10
4
3
4
4
4
4
3
Оформление земельных участков и постановка на кадастровый учет
шт.
0
2
2
36
20
20
20
20
2
Таблица 3 Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, и мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма
Управление муниципальным имуществом
Всего
X
X
X
870970,00
0
7 000,0
10 000,0
373970,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
Задача 1. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественного - земельных отношений и исполнение административных регламентов.
Мероприятие 1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Сектор земельных и имущественных отношений
344170,00
0
0
0
264170,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Мероприятия 2. Постановка на кадастровый учет земельных участков
Сектор земельных и имущественных отношений
526800,00
0
7 000,0
10 000,0
109800,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный вестник/ № 5 (108) от 05.08.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: