Основная информация

Дата опубликования: 18 июня 2020г.
Номер документа: RU91003208202000142
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Администрация Карагинского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



                Администрация Карагинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«18» июня 2020 г.                                                                                                                                      № 235

                                                                      п. Оссора

«О внесении изменений в постановление администрации Карагинского муниципального района № 386 от 05.11.2014 г. «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры в Карагинском районе на 2015-2017 годы»

(с внесенными изменениями: от 11.06.2015 г. № 111, от 29.09.2015 г. № 178, 27.11.2015 г. № 224,  от 09.03.2016 г. № 52, от 12.05.2016 г. № 87, от 12.05.2016 г. № 109, от 15.11.2016 г. № 216, от 07.12.2016 г. № 237, от 13.02.2017 г. № 25, от 05.06.2017 г. №  122, от 09.01.2018 г. № 02, от 13.06.2018 г. № 287, от 20.08.2018 г. №366, от 29.01.2018г. № 543, от 13.06.2018 г. № 287, от 20.08.2018 г. № 366, от 29.12.2018 г. № 543, от 27.02.2019 г. № 93)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 9.10.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», распоряжением администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 г. № 181 «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Карагинского муниципального района от 05.11.2014 г. № 386 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры в Карагинском районе на 2015-2017 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложения № 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 к Постановлению администрации Карагинского муниципального района от 05.11.2014 г. № 386 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры в Карагинском районе на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к постановлению.

1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции.

1.3.  Паспорт подпрограммы 5 изложить в новой редакции.

1.4. Раздел Паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции

Объёмы и источники финансирования  муниципальной Подпрограммы

Общий объем средств на реализацию программных мероприятий составляет 273278,91013 тыс. руб.

В том числе по годам:

2015 г. – 16785,57417 тыс. руб.

2016 г. – 21659,76114 тыс. руб.

2017 г. – 16019,11500 тыс. руб.

2018 г. – 17891,88000тыс. руб.

2019 г. – 29687,66657 тыс. руб.

2020 г. – 27167,25000 тыс. руб.

2021 г. – 28813,53265тыс. руб.

2022 г. – 28813,53265тыс. руб.

2023 г. – 28813,53265тыс. руб.

2024 г. – 28813,53265тыс. руб.

2025 г. – 28813,53265тыс. руб.

1.5 Раздел Паспорта подпрограммы 2 изложить в новой редакции

Объемы и источники                        финансирования                            подпрограммы

Всего по подпрограмме  – 352913,52747 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2015 г. – 22109,84050 тыс. руб.

2016 г. – 23303,80147тыс. руб.

2017 г.– 26157,10879 тыс. руб.

2018 г.– 24833,69700 тыс. руб.

2019 г. – 34883,78360 тыс. руб.

2020 г. – 35165,93891 тыс. руб.

2021 г. – 37291,87144тыс. руб.

2022 г. – 37291,87144тыс. руб.

2023 г. – 37291,87144тыс. руб.

2024 г. – 37291,87144тыс. руб.

2025 г. – 37291,87144тыс. руб.

1.6 Раздел Паспорта подпрограммы 3 изложить в новой редакции

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме  – 38843,81300 тыс. руб.,

В том числе по годам:

2015 г. – 3217,66630 тыс. руб.

2016 г. – 3200,41120 тыс. руб.

2017 г. – 3597,45600 тыс. руб.

2018 г. – 3003,38000 тыс. руб.

2019 г. – 3789,72720 тыс. руб.

2020 г. – 3634,34100 тыс. руб.

2021 г. – 3680,166260тыс. руб.

2022 г. – 3680,166260тыс. руб.

2023 г. – 3680,166260тыс. руб.

2024 г. – 3680,166260тыс. руб.

2025 г. – 3680,166260тыс. руб.

1.7 Раздел Паспорта подпрограммы 4 изложить в новой редакции.

Объёмы и источники финансирования  муниципальной Подпрограммы

Общий объем средств на реализацию программных мероприятий составляет 22351,23874 тыс. руб.

2015 г – 3 245,02500 тыс. руб.                                             

2016 г – 3 469,70300 тыс. руб.                                                  

2017 г – 3 467,62000 тыс. руб.                                             

2018 г – 4859,76174 тыс. руб.                                               

2019 г – 7309,12900 тыс. руб.

2020 г – 0,00000 тыс. руб.

2021 г. – 0,00000тыс. руб.

2022 г. – 0,00000тыс. руб.

2023 г. – 0,00000тыс. руб.

2024 г. – 0,00000тыс. руб.

2025 г. – 0,00000тыс. руб.

1.8. Раздел Паспорта подпрограммы 7 изложить в новой редакции

Объемы и источники                        финансирования                            подпрограммы

Всего по подпрограмме  – 143036,00514 тыс. руб.

2019 г. – 77718,50494 тыс. руб.,

2020 г. – 65317,50020 тыс. руб.,

2021 г. – 0,00000 тыс. руб.,

2022 г. – 0,00000 тыс. руб.,

2023 г. – 0,00000 тыс. руб.,

2024 г. – 0,00000 тыс. руб.

2025 г. – 0,00000 тыс. руб.

1.9. Раздел Паспорта подпрограммы 8 изложить в новой редакции

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме  – 15189,12988 тыс. руб.

2019 г – 7137,22088 тыс. руб.

2020 г – 8051,90900 тыс. руб.

2021 г. – 0000,00000тыс. руб.

2022 г. – 0000,00000тыс. руб.

2023 г. – 0000,00000тыс. руб.

2024 г. – 0000,00000тыс. руб.

2025 г. – 0000,00000тыс. руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, опубликования в газете «Карагинские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя муниципального казенного учреждения Управление культуры Карагинского муниципального района.

Глава Карагинского

муниципального района                                                                                    В.Н. Гаврилов

ПАСПОРТ

Муниципальной Программы

Наименование Программы

«Развитие культуры в Карагинском  районе»

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ, Постановлением администрации Карагинского муниципального района от 05.05.2016 г. № 80 «Об утверждении Плана разработки проекта бюджета Карагинского муниципального района на 2015-2017 год и плановый период 2018 и 2020 годов», Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,Федеральный закон от 9.10.1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле»,Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 № 181  «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017годы»- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление  Правительства  Камчатского края от 29.11.2013 г. № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы»; Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 12.10.2018 г. № 282 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры в МО ГП «поселок Оссора»

Ответственный исполнитель  Программы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района.

Исполнители основных мероприятий Программы

1.МКУДО  «Карагинская детская школа искусств»

2. МКУК «Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

3. МКУК «Карагинский районный краеведческий музей»

4.Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

5. МКУК «Дом культуры поселка Оссора»

Подпрограммы

1.«Развитие эстетического воспитания детей в Карагинском районе»

2. «Развитие библиотечного дела в Карагинском районе»

3.«Развитие музейного дела в Карагинском районе»

4.«Осуществление полномочий и функций управления сектора по организации культуры и досуга населения. Нормативно-правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы»

5.«Развитие культурных связей, реализация общественно-значимых мероприятий»

6. «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

7. «Развитие культуры в МО ГП «поселок Оссора»»

8. «Осуществление полномочий и функций МКУУправлениекультуры Карагинского муниципального района»

Цели  Программы             

Подпрограмма1

Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития каждого ребенка как духовно-богатой, творческой личности; выявление одаренных детей, ярких творческих; развитие творческих способностей и эмоционального мировосприятия личности ребенка через приобщение его к искусству, мировой художественной культуре, народным традициям.

Подпрограмма 2

Предоставление библиотечных ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области образования, информации, развития личности и досуга.

Подпрограмма 3

Предоставление музейных ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области исследования, информации, развития личности и досуга.                                                                                                                                                        Подпрограмма 4

1. Нормативно - методическое обеспечение бюджетного процесса в Карагинском районе;

2. Организация планирования и исполнения бюджета Карагинского района.

Подпрограмма 5

Развитие культурных связей района и реализация общественно-значимых мероприятий, путем организации районных мероприятий, участия представителей района в мероприятиях различного уровня за его пределами и поддержки добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.  

Подпрограмма 6

Создание благоприятных условий для эффективного развития инфраструктуры в сфере культуры

Подпрограмма 7

Сохранение традиционной народной культуры и развитие художественного творчества

Подпрограмма 8

1. Нормативно - методическое обеспечение бюджетного процесса учреждений культуры в Карагинском районе;

2. Организация планирования и исполнения бюджета учреждениями культуры Карагинского района.

Задачи Программы             

Подпрограмма 1

1. Создание  условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и подростков в Карагинском районе;

2. Поддержка развития художественного творчества обучающихся;

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям воспитание гуманного и бережного отношения к произведениям, традициям своего народа;

3. Развитие социальной активности, коммуникативных умений и навыков детей и подростков, воспитание самостоятельности и ответственности;

4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

5. Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.

Подпрограмма 2       

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса Карагинского муниципального района;

2. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Совета народных депутатов Карагинского района о бюджете Карагинского района на очередной финансовый год и плановый период;

4. Модернизация библиотечной деятельности; компьютеризация,  включение библиотек района в общее информационное пространство; внедрение новых технологий в практику библиотек;

5. Улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания района; создание электронного каталога на  совокупный фонд библиотек ЦБС; перевод библиотечного фонда в электронный вид;

6. Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных  фондов современными источниками информации на  различных носителях;

7. Обеспечение сохранности фонда библиотек Карагинской ЦБС как части общекультурного наследия и информационного ресурса;

8. Создание условий, способствующих повышению роли чтения среди   различных групп населения района;

9. Подготовка и переподготовка, повышение квалификации библиотечных работников  МКУК «Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

10. Создание комфортной среды, привлекательного имиджа библиотек Карагинского района;

11. Ремонт и материально-техническое переоснащение библиотек Карагинского района.

Подпрограмма 3      

1. Модернизация музейной деятельности;  компьютеризация,  включение музея в общее информационное пространство; внедрение новых технологий в практику музея;

2. Улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей; пополнение электронного каталога на  совокупный фонд музея;

3. Обеспечение гарантированного комплектования музейных  фондов современными источниками информации на  различных носителях;

4. Обеспечение сохранности фонда музея  как части общекультурного наследия и информационного ресурса;

5. Создание условий, способствующих повышению роли национальной культуры и искусства;

6. Подготовка и переподготовка, повышение квалификации музейных работников  МКУК «Карагинский районный краеведческий музей»;

7. Создание комфортной среды, привлекательного имиджа музея Карагинского района;

8. Ремонт и материально-техническое переоснащение музея.                        Подпрограмма 4

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса Карагинского муниципального района;

2. Организация исполнения бюджета.

Подпрограмма 5

1. Реализация мероприятий, посвященных знаменательным, памятным и юбилейным датам истории России, Камчатки и Карагинского района, традиционным народным праздникам;

2. Организация культурно-массовых районных мероприятий;

3. Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.

4. Сопроводительная, информационная и ресурсная поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры.

Подпрограмма 6

1. Повышение уровня оснащенности муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств) современной материально-технической базы;

2. Обеспечение развития отраслевой инфраструктуры.

Подпрограмма 7

1. Обеспечение условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Камчатского края и развития художественного самодеятельного творчества;

2. Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС, проживающих в МО ГП «п.  Оссора»;

3. Создание условий для организации досуга, привлечение жителей МО ГП «п. Оссора» к активному участию в культурной жизни поселка путем проведения культурно-массовых мероприятий различной направленности и организации творческих объединений;

4. Создание условий для повышения качества работы Дома культуры путем развития и сохранения кадрового потенциала, повышение квалификации кадров;

5. Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения.

Подпрограмма 8

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса Карагинского муниципального района;

2. Организация исполнения бюджета.

3. Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района

Целевые показатели (индикаторы) Программы             

Подпрограмма 1       

1.Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом

2015 – 131 чел.        2016 - 131 чел.        2017 - 131 чел.

2018 – 131 чел.        2019 – 131 чел.       2020 – 131 чел.       2021 – 131 чел.

2022 – 131 чел.        2023 – 131 чел.       2024 – 131 чел.       2025 – 131 чел.  

2.Подготовка и переподготовка, повышение квалификации педагогических работников ДШИ. 

2015  – 6 чел.           2016 – 7 чел.           2017 – 6 чел.

2018  – 5 чел.           2019 – 5 чел.           2020 – 5 чел.         2021 – 5 чел.

2022 – 5 чел.            2023 – 5 чел.           2024 – 5 чел.         2025 – 5 чел.

3.Обучение учащихся ДШИ и участие в работе Краевых мероприятий.         

2015 – 4 чел.            2016 – 4 чел.            2017 – 4 чел. 

2018 – 4 чел.            2019 – 4 чел.            2020 – 4 чел.        2021 – 4 чел.

2022 – 4 чел.            2023 – 4 чел.           2024 – 4 чел.       2025 – 4 чел.

4.Приобретение   автоматической пожарной сигнализации огнетушителей.

2015 – 0 шт.             2016 – 10 шт.           2017 – 0 шт. 

2018 – 0 шт.             2019 – 0 шт.             2020 – 0 шт.         2021 – 0 шт.

2022 – 0 шт.             2023 – 0 шт.             2024 – 0 шт.         2025 – 0 шт.

5.Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники

2015 – 24 чел.         2016 – 24 чел.           2017 – 24 чел.

2018 – 24 чел.         2019 – 24 чел.           2020 – 24 чел.      2021 – 24 чел. 

2022 – 24 чел.         2023 – 24 чел.           2024 – 24 чел.      2025 – 24 чел. 

Подпрограмма 2       

1.Информатизация библиотек и модернизация библиотечной деятельности.

2015 – 17 шт.          2016 – 14 шт.          2017 – 17 шт.

2018 – 14 шт.          2019 – 14 шт.          2020 – 14 шт.      2021 – 14 шт.

2022 – 10 шт.          2023 – 10 шт.          2024 – 10 шт.      2025 – 10 шт.

2.Комплектование библиотечных фондов.  

2015 – 2180 экз.     2016 – 2190 экз.     2017 – 2190 экз.

2018 – 2190 экз.     2019 – 2190 экз.     2020 – 2190 экз.   2021 – 2190 экз. 

2022 – 2190 экз.     2023 – 2190 экз.     2024 – 2190 экз.   2025 – 2190 экз. 

3.Проведения культмассовых мероприятий. 

2015 – 5 ед.           2016 – 6 ед.             2017 – 5 ед.  

2018 – 5 ед.           2019 – 5 ед.             2020 – 5 ед.        2021 – 5 ед.                                           

2022 – 5 ед.           2023 – 5 ед.             2024 – 5 ед.        2025 – 5 ед.                                           

4.Ремонт материально-техническое переоснащение библиотек района. 

2015 – 2 ед.               2016 – 2 ед.          2017 – 2 ед.

2018 – 2 ед.               2019 – 2 ед.          2020 – 2 ед.       2021 – 2 ед.

2022 – 1 ед.               2023 – 1 ед.          2024 – 1 ед.       2025 – 1 ед.

5.Улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей района (подключение к сети интернет).

2015 – 0 ед.              2016 – 0 ед.            2017 – 0 ед.  

2018 – 0 ед.              2019 – 1 ед.            2020 – 1 ед.        2021 – 0 ед. 

2022 – 0 ед.              2023 – 0 ед.            2024 – 0 ед.        2025 – 0 ед.                     

6.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) работники

2015 – 24 чел.          2016 – 24 чел.         2017 – 24 чел.

2018 – 24 чел.          2019 – 24 чел.         2020 – 24 чел.    2021 – 24 чел.

2022 – 24 чел.         2023 – 24 чел.         2024 – 24 чел.    2025 – 24 чел. 

Подпрограмма 3       

1.Улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей, оплата связи, 

2015 – 4 шт.             2016 – 4 шт.            2017 – 4 шт.

2018 – 4 шт.             2019 – 4 шт.            2020 – 4 шт.      2021 – 4 шт.

2022 – 4 шт.             2023 – 4 шт.            2024 – 4 шт.      2025 – 4 шт.

2.Комплектование музейных фондов.

2015 – 7 шт.             2016 – 15 шт.          2017 – 17 шт.

2018 – 7 шт.             2019 – 7 шт.            2020 – 7 шт.      2021 – 7 шт.

2022 – 7 шт.             2023 – 7 шт.            2024 – 7 шт.      2025 – 7 шт.

3.Проведение культмассовых мероприятий    

2015 – 4 ед.             2016 – 4 ед.               2017 – 7 ед.

2018 – 6 ед.             2019 – 6 ед.               2020 – 6 ед.        2021 – 6 ед.                     

2022 – 6 ед.             2023 – 6 ед.               2024 – 6 ед.        2025 – 6 ед.

4.Подготовка и переподготовка, повышение квалификации музейных работников.

2015 – 2 чел.           2016 – 2 чел.            2017 – 2 чел.

2018 – 1 чел.          2019 –  1 чел.            2020 – 1 чел.    2021 – 1 чел.

2022 – 1 чел.          2023 –  1 чел.            2024 – 1 чел.    2025 – 1 чел.

5.Ремонт и материально-техническое переоснащение музея.

2015 – 1 ед.             2016 – 1 ед.              2017 – 1 ед.

2018 – 1 ед.             2019 – 1 ед.              2020 – 1 ед.        2021 – 1 ед.                     

2022 – 1 ед.              2023 – 1 ед.            2024 – 1 ед.        2025 – 1 ед.                     

6.Подписка на периодические издания 

2015 – 12 шт.           2016 – 0 шт.           2017 – 0 шт.

2018 – 0 шт.             2019 – 0 шт.           2020 – 0 шт.      2021 – 0 шт.

2022 – 0 шт.             2023 – 0 шт.           2024 – 0 шт.      2025 – 0 шт.

7.Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники 

2015 – 3 чел.            2016 – 3 чел.            2017 – 3 чел.

2018 – 3 чел.            2019 – 3 чел.            2020 – 3 чел.    2021 – 3 чел.                                                                                                                                                                                                               

2022 – 3 чел.            2023 – 3 чел.            2024 – 3 чел.    2025 – 3 чел. 

Подпрограмма 4      

1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Управление культуры   

2015 – 3 чел.         2016  – 3 чел.        2017  – 3 чел.

2018 – 5 чел.            2019 – 5 чел.            2020 – 5 чел.    2021 – 5 чел.                                                                                                                                                                                                               

2022 – 5 чел.            2023 – 5 чел.            2024 – 5 чел.    2025 – 5 чел.                                                                                                                                                                                                               

Подпрограмма 5

1. Проведение мероприятий

2015 – 2 ед.              2016 – 2 ед.             2017 – 0 ед.

2018 – 1 ед.              2019 – 1 ед.             2020 – 1 ед.        2021 – 1 ед.  

2022 – 1 ед.              2023 – 1 ед.             2024 – 1 ед.        2025 – 1 ед.  

2. Проведение районных мероприятий.

2018 – 0 ед.              2019 – 1 ед.            2020 – 1 ед.        2021 – 1 ед.

2022 – 1 ед.              2023 – 1 ед.            2024 – 1 ед.        2025 – 1 ед.

3. Участие представителей Карагинского муниципального района в мероприятиях различного уровня

2018 – 0 чел.             2019 – 0 чел.          2020 – 5 чел.      2021 – 0 чел.   

2022 – 5 чел.             2023 – 0 чел.          2024 – 5 чел.      2025 – 0 чел   

4. Количество добровольческих (волонтёрских) и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры:

2020 – 1 ед.             2021 – 1 ед.          2022 – 1 ед.     

2023 – 1 ед.             2024 – 1 ед.          2025 – 1 ед.         

Подпрограмма 6

1.Ремонт и материально-техническое переоснащение

2018 – 0 ед.              2019 – 0 ед.            2020 – 0 ед.        2021 – 0 ед.

2022 – 0 ед.              2023 – 0 ед.            2024 – 0 ед.        2025 – 0 ед.    

2. Благоустройство мест массового отдыха

2018 – 0 ед.              2019 – 0 ед.            2020 – 0 ед.        2021 – 0 ед.

2022 – 0 ед.              2023 – 0 ед.            2024 – 0 ед.        2025 – 0 ед.    

Подпрограмма 7

1. Численность культурно-досуговых мероприятий

2019 – 145 ед.2020 – 150 ед.           2021 – 155 ед.

2022 – 160 ед.           2023 – 165 ед.           2024 – 170 ед.      2025 – 175 ед.

2. Число участников платных культурно-досуговых мероприятий

2019 – 8125 чел.              2022 – 8125 чел.      2020 – 8125 чел.

2023 – 8125 чел.        2021 – 8125 чел.      2024 – 8125 чел.   2025 – 8125 чел.

3. Число участников клубных формирований

2019 – 225 чел.          2022 – 225 чел.        2020 – 225 чел.

2023 – 225 чел.          2021 – 225 чел.        2024 – 225 чел.    2025 – 225 чел.

4. Подготовка и переподготовка, повышение квалификации музейных работников.

2019 –  1 чел.          2020 – 1 чел.    2021 – 1 чел.

2022 – 1 чел.          2023 –  1 чел.    2024 – 1 чел.    2025 – 1 чел.

5. Ремонт ДК

2019 – 1 ед.            2020 – 1 ед.      2021 – 1 ед.                     

2022 – 1 ед.            2023 – 1 ед.      2024 – 1 ед.        2025 – 1 ед.

6.Материально-техническое переоснащение ДК

2019 – 2 ед.            2020 – 2 ед.      2021 – 2 ед.                     

2022 – 2ед.             2023 – 2 ед.      2024 – 2 ед.        2025 – 2 ед.

7. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники 

2019 – 20 чел.            2020 – 20 чел.    2021 – 20 чел.                                                                                                                                                                                                               

2022 – 20 чел.            2023 – 20 чел.    2024 – 20 чел.    2025 – 20 чел.   

8. Участие коллективов в мероприятиях различного уровня

2019 – 1 ед.            2020 – 1 ед.      2021 – 1 ед.                     

2022 – 1 ед.            2023 – 1 ед.      2024 – 1 ед.        2025 – 1 ед. 

Подпрограмма 8

1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Управление культуры   

2015 – 3 чел.            2016  – 3 чел.           2017  – 3 чел.

2018 – 5 чел.            2019 – 5 чел.            2020 – 5 чел.    2021 – 5 чел.                                                                                                                                                                                                               

2022 – 5 чел.            2023 – 5 чел.            2024 – 5 чел.    2025 – 5 чел.                                                                                                                                                                                                               

Сроки и этапы реализации Программы

Все подпрограммные мероприятия исполняются в один этап.

Мероприятия подпрограмм 1 – 5 (основное мероприятие 1) –2015 - 2025 гг.

Мероприятия программ 5 (основное мероприятие 2), 6, 7 и 8 – 2019 – 2025 гг.

Мероприятие программы 5 (основное мероприятие 3)– 2020 – 2025 гг.

Общий объем финансирования

Общий объем финансирования, 853874,58780 тыс. руб.

2015 г. –  45462,79397 тыс. руб.

2016 г. –  52071,00025 тыс. руб.

2017 г. -   49241,29979 тыс. руб.

2018 г. – 50637,10074 тыс. руб.

2019 г. – 161990,73619 тыс. руб.

            2020 г. – 140443,80511 тыс. руб.

2021 г. – 70805,57035тыс. руб.

2022 г. – 70805,57035тыс. руб.

2023 г. – 70805,57035 тыс. руб.

2024 г. – 70805,57035тыс. руб.

2025 г. – 70805,57035 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы             

Подпрограмма1

1. Профессиональное обучение преподавателей ДШИ, повышение    квалификации;

2. Обучение предмету компьютерной графики учащихся художественного отделения ДШИ;

3. Компьютеризация класса для обучения учащихся ДШИ;

4. Повышения уровня культуры, духовно-нравственного развития подрастающего поколения;

5. Развитие позитивно-творческого отношения к окружающей действительности;

6. Совершенствование научно-методического, информационно и кадрового ресурсного обеспечения Подпрограммы.

Подпрограмма 2

1. Более качественно предоставлять библиотечные ресурсы и услуги в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области образования, информации, развития личности и досуга;

2. Вовлечь детей в мир театрального искусства, развивая их воображение и творческие способности, воспитывая их эстетический вкус и способность  воспринимать, познавать художественную литературу;

3. Создать комфортные условия для работы библиотекарей и повысить качество обслуживания пользователей библиотеки, повысить престиж библиотек, функционирования и развития на основе применения создать условия для их современных информационных технологий.

Подпрограмма 3

1.  Более качественно предоставлять музейные ресурсы и услуги в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области исследования, информации, развития личности и досуга;

2. Вовлечь детей в познавательно-исследовательскую работу, развивая их воображение и интеллектуальные способности, воспитывая их эстетический вкус и способность воспринимать, познавать национальную культуру;

3. Создать комфортные условия для работы музейных работников и повысить качество обслуживания посетителей музея, повысить престиж музея, создать условия для их функционирования и развития на основе применения современных информационных технологий.

Подпрограмма 4

1.Соблюдение сроков, порядка и обоснованности расчетов смет расходов в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств финансового управления  Карагинского муниципального района;

2.  Изменение бюджетной сметы расходов в течение финансового года  (не превышающие утвержденные  бюджетные назначения);

3. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждений,

в I квартале (не менее 15 процентов от доведенных ЛБО),

в I полугодии (не менее 45 процентов от доведенных ЛБО),

за 9 месяцев (не менее 75 процентов от доведенных ЛБО) и

за отчетный финансовый год (не менее 100 процентов от годовых назначений;

4.  Наличие технической возможности по электронному документообороту, необходимой  для осуществления кассового обслуживания исполнения смет расходов подведомственных учреждений, МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района;

5. Подтверждение соблюдения действующего законодательства, определение правомерности, экономности, результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района;

6. Формирование информационной базы по результатам контроля за деятельностью казенного учреждения и размещение ее в сети Интернет;

7. Своевременное и качественное составление периодической и годовой бюджетной отчетности.

Подпрограмма 5

1. Расширение культурных связей в Карагинском муниципальном районе и за его пределами.

2. Участие представителей Карагинского муниципального района в культурных и общественно-значимых мероприятиях различного уровня.

3. Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере культуры в Карагинском муниципальном районе.

Подпрограмма 6

1. приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние;

2. создание условий для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

3. создание благоприятных условий для организации культуры и досуга населения.

Подпрограмма 7

1. Рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

2. Обеспечение государственной поддержки муниципального учреждения культуры п. Оссора на участие в краевых творческих мероприятиях;

3. Популяризация самобытной культуры и повышение предоставления качества услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных народов Камчатки;

4. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества;

5. Развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей;

6. Повышение заинтересованности КМНС в сохранении и преемственности знаний культурного наследия коренных малочисленных народов Севера;

7. Оснащение творческих коллективов Дома культуры костюмами и музыкальными инструментами;

8. Материально-техническое оснащение мест проведения праздников

Подпрограмма 8

1. Соблюдение сроков, порядка и обоснованности расчетов смет расходов в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств финансового управления  Карагинского муниципального района;

2.  Изменение бюджетной сметы расходов в течение финансового года  (не превышающие утвержденные  бюджетные назначения);

3. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждений,

в I квартале (не менее 15 процентов от доведенных ЛБО), 

в I полугодии (не менее 45 процентов от доведенных ЛБО),

за 9 месяцев (не менее 75 процентов от доведенных ЛБО) и

за отчетный финансовый год (не менее 100 процентов от годовых назначений;

4.  Наличие технической возможности по электронному документообороту, необходимой  для осуществления кассового обслуживания исполнения смет расходов подведомственных учреждений, МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района;                                                            

5. Подтверждение соблюдения действующего законодательства, определение правомерности, экономности, результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района;

6. Формирование информационной базы по результатам контроля за деятельностью казенного учреждения и размещение ее в сети Интернет;                

7. Своевременное и качественное составление периодической и годовой бюджетной отчетности.

1.Обоснование для разработки Программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в Карагинском районе» включает в себя шесть муниципальных подпрограмм:

- «Развитие эстетического воспитания детей в Карагинском районе» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Распоряжением администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 № 181 «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017годы»и на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;

- «Развитие библиотечного дела в Карагинском  районе» разработана в соответствии с Федеральным законом от 9.10.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Распоряжением администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 г. № 181  «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» и на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;

- «Развитие музейного дела в Карагинском районе»разработана в соответствии с Федеральным законом от 9.10.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Распоряжением администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 г. № 181 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017годы»и на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;

- «Осуществление полномочий и функций управления сектора по организации культуры и досуга населения. Нормативно-правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Карагинского муниципального района от 09.04.2018 г. № 132 «Об изменении типа и переименовании муниципального учреждения Сектор по организации культуры и досуга населения администрации Карагинского муниципального района, утверждении Устава муниципального казенного учреждения Управление культуры Карагинского муниципального района», Распоряжением администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 № 181  «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017годы» и на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;

- «Развитие культурных связей, реализация общественно-значимых мероприятий» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Карагинского муниципального района от 09.04.2018 г. № 132 «Об изменении типа и переименовании муниципального учреждения Сектор по организации культуры и досуга населения администрации Карагинского муниципального района, утверждении Устава муниципального казенного учреждения Управление культуры Карагинского муниципального района»,Распоряжением администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 г. № 18 «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017годы»и на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;

- «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Карагинского муниципального района от 09.04.2018 г. № 132 «Об изменении типа и переименовании муниципального учреждения Сектор по организации культуры и досуга населения администрации Карагинского муниципального района, утверждении Устава муниципального казенного учреждения Управление культуры Карагинского муниципального района»,Распоряжением администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 г. № 181 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017годы»и на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;

- «Развитие культуры в МО ГП «поселок Оссора»» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления  Правительства  Камчатского края от 29.11.2013 г. № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы»; распоряжения администрации Карагинского муниципального района от 12.10.2018 г. № 282 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры в МО ГП «поселок Оссора» и на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;

- «Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Карагинского муниципального района от 09.04.2018 г. № 132 «Об изменении типа и переименовании муниципального учреждения Сектор по организации культуры и досуга населения администрации Карагинского муниципального района, утверждении Устава муниципального казенного учреждения Управление культуры Карагинского муниципального района», Распоряжением администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014г. № 181  «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017годы» и на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.

Программа является организационной основой осуществления деятельности в сфере культуры с целью сохранения духовно-нравственного наследия и дальнейшего развития культурного потенциала Карагинского муниципального района.                                                      

Карагинская земля богата национальными талантами и мастерами. Имена наших искусных мастериц национального декоративно-прикладного искусства известны далеко за пределами Корякского округа и Камчатского края. Изделия этих уникальных талантливых женщин не раз демонстрировались на региональных и всероссийских выставках народного творчества, некоторые из них хранятся в фондах нашей страны, побывали на выставках в Японии, ФРГ, США и других странах. Голикову Т.Н., Притчину М.И., Попову А.И., Чечулину М.Н., Уварову Д.П., Эвгур Н.И. по праву можно назвать «золотыми родниками» корякского национального творчества. В настоящее время одна из главных задач культуры Карагинского муниципального района состоит в возрождении, сохранении и развитии традиций национального декоративно-прикладного искусства. Важная роль в этом принадлежит районному краеведческому музею. В 2008 году создано муниципальное учреждение культуры «Карагинский районный краеведческий музей». Профиль музея – историко-краеведческий. Расположен музей в п. Оссора, районном центре, и занимает только 2 комнаты в здании общественно-политического центра, что крайне мало для размещения экспозиций. В музее находится 456 единиц хранения, в постоянных экспозициях представлено 100% основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 100% основного фонда.    

Искусство корякского национального танца в нашем районе представляют 3 фольклорных коллектива – фольклорная группа п. Оссора, «Энер» (с. Карага), «Нунун» (с.Тымлат) и детские национальные группы «Илькив» Оссорской средней школы, «Милгын» п. Оссора, «Маклал’у» (с. Тымлат), «Энерок» (с. Карага). Все они являются активными участниками сельских и районных конкурсов-смотров и праздничных концертных программ. К сожалению, знаменитый ансамбль «Лаутэн» (с.Ильпырское) приостановил свою работу из-за отсутствия руководителя. Ансамбли «Энер» и «Лаутэн» являются лауреатами Всероссийских Всесоюзных смотров художественной самодеятельности и фестивалей народного творчества. Звание народного «Энеру» было присвоено в 1970 году, «Лаутэну» - в 1989 году. Главное направление в творческой деятельности ансамблей и фольклорных коллективов района – возрождение и сохранение национальных песенно-танцевальных традиций. Сегодня из-за ограниченного бюджетного финансирования национальные самодеятельные коллективы Карагинского муниципального района не могут принимать участие в краевых, региональных и всероссийских праздниках и фестивалях фольклора, где они достойно смогли бы представлять корякскую культуру, ее песенно-танцевальное искусство.

Основной задачей деятельности публичных библиотек является обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре. Население Карагинского района обслуживают 7 библиотек (межпоселенческая центральная библиотека п. Оссора, детская библиотека-филиал п. Оссора, библиотеки-филиалы с. Кострома, с. Карага, с. Ивашка, с. Тымлат, с. Ильпырское), которые объединены в единую централизованную библиотечную систему.

Важнейшей задачей развития библиотек района является поэтапная модернизация всей библиотечной сети, предусматривающая компьютеризацию рабочих мест специалистов и пользователей, подключение к локальной библиотечной сети внутри системы, создание единого электронного каталога, взаимное их использование на основе новейших информационных технологий.

Основной задачей эстетического воспитания является развитие творческих способностей и эмоционального мировосприятия личности ребенка через приобщение его к искусству, мировой  художественной культуре, народным традициям. Выявление одаренных детей, ярких творческих коллективов  Карагинского муниципального района. Основными параметрами графических программ являются: дружественность интерфейса, удобные режимы работы с различным разрешением изображения, достаточный набор средств рисования, редактирования и анимации, разнообразие цветовых моделей, богатая библиотека текстур, широкий выбор встроенных спецэффектов. Не менее важной проблемой для  МКУДО «Карагинская детская школа искусств»  остается приобретение специальной мебели для учащихся  (стульев, столов); приобретение сценических костюмов.  

В 2018 году под ведомство администрации Карагинского муниципального района перешло муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры села Кострома» и муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Оссора».

В 2019 году муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Оссора» было реорганизовано путем присоединения к нему муниципального казенного учреждения культуры «Сельский дом культуры села Кострома».

Изменения социально-политических и экономических условий обусловили трансформацию роли и функций учреждений культуры в обществе. Значительно изменились культурные потребности населения, возможности культурно-досуговых учреждений, повысились требования к качеству предоставляемых населению услуг в области культуры.

Без полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения (финансового, материального, информационного, кадрового, методического) услуги культуры становятся невостребованными, неконкурентоспособными. Вследствие чего уменьшается возможность населения, особенно детей и молодежи, принимать активное участие в культурной жизни.

Необходимо создание условий, максимально благоприятствующих досугу и активному отдыху, эстетическому развитию населения, раскрытию творческих начал личности на основе культурного наследия и народных традиций; обеспечение дальнейшего развития различных направлений любительского искусства, создание условий для поддержки новых творческих коллективов и развития мастерства наиболее значимых, широко известных в Карагинском районе и в Камчатском крае, поддержки добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на сохранение культурного наследия народов Российской Федерации и реализацию социокультурных проектов.

Поддержка и стимулирование самодеятельного народного художественного творчества, и развитие культурно-досуговой деятельности позволит не только сохранить имеющийся богатый творческий потенциал Карагинского муниципального района, но и использовать его в качестве источника пополнения бюджета.

2.Цели и задачи Программы. Сроки  и этапы реализации

Целью подпрограммы 1 является создание условий для полноценной самореализации, саморазвития каждого ребенка как духовно-богатой, творческой личности; выявление одаренных детей, ярких творческих; развитие творческих способностей и эмоционального мировосприятия личности ребенка через приобщение его к искусству, мировой художественной культуре, народным традициям.

Для  достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание  условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и подростков в Карагинском районе;

- поддержка развития художественного творчества обучающихся;

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям воспитание гуманного и бережного отношения к произведениям, традициям своего народа;

- развитие социальной активности, коммуникативных умений и навыков детей и подростков, воспитание самостоятельности и ответственности;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

- обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.

Целью подпрограммы 2 является предоставление библиотечных ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области образования, информации, развития личности и досуга.

Для достижения поставленной цели необходимо  решить следующие задачи:

-  модернизация библиотечной деятельности;  компьютеризация,  включение библиотек  района в общее информационное  пространство; внедрение новых технологий в практику библиотек;

-  улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания района; создание электронного каталога на  совокупный фонд библиотек ЦБС; перевод библиотечного фонда в электронный вид.

- обеспечение гарантированного комплектования библиотечных  фондов современными источниками информации на  различных носителях;

- обеспечение сохранности фонда библиотек Карагинской ЦБС как части общекультурного наследия и информационного ресурса;

-  создание условий, способствующих повышению роли чтения среди различных групп населения района;

-   подготовка и переподготовка, повышение квалификации библиотечных работников  МКУК «Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

- создание комфортной среды, привлекательного имиджа библиотек Карагинского района;

-  ремонт и материально-техническое переоснащение библиотек Карагинского района.

Целью подпрограммы 3 является предоставление музейных ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области исследования, информации, развития личности и досуга.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- модернизация музейной деятельности; компьютеризация, включение музея в общее информационное пространство; внедрение новых технологий в практику музея;

- улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей; пополнение электронного каталога на  совокупный фонд музея;

-  обеспечение гарантированного комплектования музейных фондов современными источниками информации на различных носителях;

- обеспечение сохранности фонда музея как части общекультурного наследия и информационного ресурса;

- создание условий, способствующих повышению роли национальной культуры и искусства;

- подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников  МКУК «Карагинский районный краеведческий музей»;

- создание комфортной среды, привлекательного имиджа музея Карагинского района;

- ремонт и материально-техническое переоснащение музея Карагинского района;

- оснащение музея средствами пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализацией и огнетушителями).

Цели подпрограммы 4:

- Нормативно - методическое обеспечение бюджетного процесса в Карагинском районе;

- организация планирования и исполнения бюджета Карагинского района.

Достижение поставленных  целей, позволит обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественную организацию исполнения бюджета района, будет способствовать созданию условий для повышения эффективности деятельности  МКУ Управление культуры, подведомственных учреждений структурных подразделений администрации района в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Для достижения целей подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса Карагинского муниципального района.

2. Организация исполнения бюджета.

Для формирования и продвижения положительного образа муниципального образования требуется, в том числе, более активное его участие в культурных процессах, культурных мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования и за его пределами.

Основной целью подпрограммы 5 является развитие культурных связей района и реализация общественно-значимых мероприятий, путем организации районных мероприятий, участия представителей района в мероприятиях различного уровня за его пределами и поддержки добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.   Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:

1.Реализация мероприятий, посвященных знаменательным, памятным и юбилейным датам истории России, Камчатки и Карагинского района, традиционным народным праздникам.

2. Организация культурно-массовых районных мероприятий.

3. Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.

4. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации и деятельности по реализации социокультурных проектов в сельской местности.

Совершенствование культурно-досуговой деятельности, повышение престижности профессии работников культуры, развитие художественного и народного творчества также играют большую роль в формировании положительного образа муниципального района и развитии его культурных связей.

Целью подпрограммы 6является создание благоприятных условий для эффективного развития инфраструктуры в сфере культуры.

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:

1. Повышение уровня оснащенности муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств) современной материально-технической базы;

2. Обеспечение развития отраслевой инфраструктуры

Основной целью подпрограммы 7 является сохранение традиционной народной культуры и развитие художественного творчества.

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:

1. Обеспечение условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Камчатского края и развития художественного самодеятельного творчества;

2. Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС, проживающих в МО ГП «п. Оссора»;

3. Создание условий для организации досуга, привлечение жителей МО ГП «П. Оссора» к активному участию в культурной жизни поселка путем проведения культурно-массовых мероприятий различной направленности и организации творческих объединений;

4. Создание условий для повышения качества работы Дома культуры путем развития и сохранения кадрового потенциала, повышение квалификации кадров;

5. Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения.

Основными целями подпрограммы 8 являются:

- нормативно - методическое обеспечение бюджетного процесса в Карагинском районе;

- организация планирования и исполнения бюджета Карагинского района.

Достижение поставленных  целей, позволит обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественную организацию исполнения бюджета района, будет способствовать созданию условий для повышения эффективности деятельности  МКУ Управление культуры, подведомственных учреждений структурных подразделений администрации района в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Для достижения целей подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса Карагинского муниципального района.

2. Организация исполнения бюджета.

3. Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района.

Наименование Подпрограммы

Этапы реализации

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Развитие эстетического воспитания детей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Развитие библиотечного дела

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Развитие музейного дела

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Осуществление полномочий и функций управления муниципального казенного учреждения Управление культуры Карагинского муниципального района

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Развитие культурных связей, реализация общественно-значимых мероприятий

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Развитие инфраструктуры в сфере культуры

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Развитие культуры в МО ГП «поселок Оссора»

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района»

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3. Механизмы реализации Программы

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Карагинского муниципального района.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий  Программы осуществляет  МКУ Управление культуры.

Исполнителями основных мероприятий являются:

- Подпрограмма 1   – МКУДО  «Карагинская детская школа искусств»;

- Подпрограмма 2 – МКУК «Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

- Подпрограмма 3 – МКУК «Карагинский районный краеведческий музей»;

- Подпрограмма 4 –МКУ Управление культуры;

- Подпрограмма 5 – МКУ Управление культуры;

- Подпрограмма 6 –МКУ Управление культуры;

- Подпрограмма 7 –МКУК «Дом культуры п. Оссора»;

- Подпрограмма 8 –МКУ Управление культуры.

Централизованная бухгалтерия МКУ Управление культуры  на основании договора на бухгалтерское обслуживание проводит работу с подведомственными учреждениями культуры: производит начисление заработной платы, перечисление фондов, оплачивает командировочные расходы, проезд в отпуск,  предоставленные счета за услуги связи и коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, ведет учет предоставленных отчетов за приобретенные материалы. Через бухгалтерию проходят все финансовые отчеты и приобретения  материальных ценностей. Источником финансирования является бюджет Карагинского муниципального района.   

Руководители подведомственных учреждений культуры – исполнителей мероприятий ежеквартально предоставляет руководителю МКУ Управление культуры отчет об использовании средств и реализации программных мероприятий.

Руководитель МКУ Управление культуры ежеквартально представляет отчет об использовании финансовых средств в разрезе мероприятий Программы в финансовое управление администрации Карагинского муниципального района.

В целях организационной поддержки в проведении районных мероприятий, предусмотренных пятой подпрограммой, администрацией Карагинского муниципального района создаются организационные комитеты и рабочие группы, которые берут на себя следующие функции:

- подготовка и проведение мероприятия;

- определение регламента работы мероприятия;

- взаимодействие с участниками мероприятия;

- консультативная помощь участникам мероприятия в заполнении заявок;

- ведение приема заявок;

- согласование состава жюри;

- организация освещения в СМИ (местная газета, официальный сайт администрации Карагинского муниципального района, сайты учреждений культуры);

- организация церемонии награждения участников мероприятия;

- подготовка отчета о итогах проведения мероприятия.

В целях инвестиционной поддержки администрацией Карагинского района подаются заявки на софинансирование, предусмотренных Программой мероприятий из краевого и федерального бюджетов.           

4. Анализ рисков Программы

Риск неуспешной реализации Программы «Развитие культуры в Карагинском районе»  при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.

Вместе с тем, существует риск неполучения средств из  краевого бюджета и  из федерального бюджета требуемых на реализацию Программы.

В этом случае финансирование ряда мероприятий будет снижено, что в целом может привести к замедлению темпов развития запланированных  мероприятий культурных учреждений в Карагинском районе и снижению показателей ее результативности.

Негативные факторы, влияющие на реализацию Программы «Развитие культуры в Карагинском районе»:

- Отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий  подпрограммы из бюджетов Камчатского края, Карагинского муниципального района. В качестве принимаемых мер по уменьшению рисков возможно - определение приоритетов для первоочередного финансирования.

- Отсутствие сохранения и поддержки  традиций национального костюма.                      

- Отсутствие профессионального обучения преподавателей культурных учреждений, выезда  на повышение квалификации.

- Отсутствие развития художественного творчества учащихся, развития социальной активности, воспитания самостоятельности и ответственности.                                                                                                                       

-  Отсутствие возможности для комфортных условий  работы и учебы в помещении.

- Отсутствие приобретения и обновления компьютерного оборудования в учреждениях культуры.                                                     

- Отсутствие возможности проведения культмассовых мероприятий для населения Карагинского района.

- Отсутствие возможности выезда творческих личностей и коллективов Карагинского района для представления его в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях различного уровня.

- Слабое материально-техническое оснащение учреждений культуры, здания и помещения, требующие ремонта.

- Отсутствие благоустроенных мест для массового культурного отдыха населения.

Еще один из способов минимизации рисков - перераспределение средств внутри разделов Программы.

5. Ожидаемые результаты Программы

Подпрограмма 1

Осуществление Подпрограммных мероприятий позволит:

- профессионально обучить преподавателей ДШИ, повысить их   квалификацию;

- обучить предмету компьютерной графики учащихся художественного отделения ДШИ;

- компьютеризировать класс для учащихся ДШИ;

- повысить уровень культуры, духовно-нравственного развития подрастающего поколения;

- развить позитивно-творческое отношение к окружающей действительности;

- совершенствовать научно-методическое, информационное и кадровое ресурсное обеспечение Подпрограммы.

Подпрограмма 2

Осуществление Подпрограммных мероприятий позволит:

-  более качественно предоставлять библиотечные ресурсы и услуги в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области образования, информации, развития личности и досуга;

-  вовлечь детей в мир театрального искусства, развивая их воображение и творческие способности, воспитывая их эстетический вкус и способность  воспринимать, познавать художественную литературу;

- создать комфортные условия для работы библиотекарей и повысить качество обслуживания пользователей библиотеки, повысить престиж библиотек, функционирования и развития на основе применения создать условия для их современных информационных технологий.

Подпрограмма 3

Осуществление Подпрограммных мероприятий позволит:

- более качественно предоставлять музейные ресурсы и услуги в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области исследования, информации, развития личности и досуга;

- вовлечь детей в познавательно-исследовательскую работу, развивая их воображение и интеллектуальные способности, воспитывая их эстетический вкус и способность воспринимать, познавать национальную культуру;

- создать комфортные условия для работы музейных работников и повысить качество обслуживания посетителей музея, повысить престиж музея, создать условия для их функционирования и развития на основе применения современных информационных технологий.

- создать качественно-новую систему  информационного обслуживания пользователей на базе электронного каталога, информационных ресурсов Интернет;

- пополнить фонды музея современными источниками информации для наиболее полного удовлетворения запросов пользователей;

- профессиональное обучить музейных работников, повышать их квалификацию ежегодно на курсах в Краевом государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования работников культуры  «Краевой учебно-методический центр»;

- совершенствовать материально-техническое оснащение музея.                                                                                                                       

Подпрограмма 4

Ожидаемые результаты:

- соблюдение сроков, порядка и обоснованности расчетов смет расходов в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств финансового управления  Карагинского муниципального района;

- изменение бюджетной сметы расходов в течение финансового года  (не превышающие утвержденные  бюджетные назначения);

- использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждений в I квартале (не менее 15 процентов от доведенных ЛБО), в I полугодии (не менее 45 процентов от доведенных ЛБО), за 9 месяцев (не менее 75 процентов от доведенных ЛБО) и за отчетный финансовый год (не менее 100 процентов от годовых назначений;

- наличие технической возможности по электронному документообороту, необходимой  для осуществления кассового обслуживания исполнения смет расходов подведомственных учреждений, МКУ Управление культуры;

- подтверждение соблюдения действующего законодательства, определение правомерности, экономности, результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности МКУ Управление культуры;

- формирование информационной базы по результатам контроля за деятельностью казенного учреждения и размещение ее в сети Интернет;

- своевременное и качественное составление периодической и годовой бюджетной отчетности.

Подпрограмма 5

Реализация мероприятий Подпрограммы будет содействовать развитию культурных связей, возможности участия представителей Карагинского муниципального района в культурных и общественно-значимых мероприятиях различного уровня, развитию добровольчества (волонтерства) в сфере культуры.

Подпрограмма 6

Осуществление Подпрограммных мероприятий позволит:

- привести техническое состояние зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние;

- создать условия для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

- создать благоприятные условия для организации культуры и досуга населения.

Подпрограмма 7

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты  деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения, повышении качества жизни населения. 

В качестве основных ожидаемых результатов реализации  Программы  являются мероприятия, направленные на сохранение и развитие  разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов  Камчатского края, развитие художественного самодеятельного творчества.

Непосредственный результат данных мероприятий приведет к следующему:

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

- обеспечение государственной поддержки муниципального учреждения культуры п. Оссора на участие в краевых творческих мероприятиях;

- популяризация самобытной культуры и повышение предоставления качества услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных народов Камчатки;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества;

- развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей;

- повышение заинтересованности КМНС в сохранении и преемственности знаний культурного наследия коренных малочисленных народов Севера;

-оснащение творческих коллективов Дома культуры костюмами и музыкальными инструментами;

-материально-техническое оснащение мест проведения праздников.

Подпрограмма 8

Ожидаемые результаты:

- соблюдение сроков, порядка и обоснованности расчетов смет расходов в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств финансового управления  Карагинского муниципального района;

- изменение бюджетной сметы расходов в течение финансового года  (не превышающие утвержденные  бюджетные назначения);

- использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждений в I квартале (не менее 15 процентов от доведенных ЛБО), в I полугодии (не менее 45 процентов от доведенных ЛБО), за 9 месяцев (не менее 75 процентов от доведенных ЛБО) и за отчетный финансовый год (не менее 100 процентов от годовых назначений;

- наличие технической возможности по электронному документообороту, необходимой  для осуществления кассового обслуживания исполнения смет расходов подведомственных учреждений, МКУ Управление культуры;

- подтверждение соблюдения действующего законодательства, определение правомерности, экономности, результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности МКУ Управление культуры;

- формирование информационной базы по результатам контроля за деятельностью казенного учреждения и размещение ее в сети Интернет;

- своевременное и качественное составление периодической и годовой бюджетной отчетности.

6. Перечень подпрограмм Программы

1. Развитие эстетического воспитания детей в Карагинском районе;

2. Развитие библиотечного дела в Карагинском районе;

3. Развитие музейного дела в Карагинском районе;

4. Осуществление полномочий и функций управления сектора по организации культуры и досуга населения. Нормативно-правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы;

5. Развитие культурных связей, реализация общественно-значимых мероприятий;

6. Развитие инфраструктуры в сфере культуры;

7. «Развитие культуры в МО ГП «поселок Оссора»»;

8. «Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района».

Паспорт подпрограммы  1

Наименование Подпрограммы

«Развитие эстетического воспитания детей в Карагинском районе»

Основание для разработки муниципальной Подпрограммы

п.19 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ,Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 г. № 181 «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017годы»

Ответственный исполнитель  муниципальной Подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

Исполнители основных мероприятий муниципальной Подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Карагинская детская школа искусств» (МКУДО «Карагинская ДШИ»)

Цель муниципальной Подпрограммы             

Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития каждого ребенка как духовно-богатой, творческой личности; выявление одаренных, ярких детей; развитие творческих способностей и эмоционального мировосприятия личности ребенка через приобщение его к искусству, мировой художественной культуре, народным традициям.                   

Основные задачи муниципальной Подпрограммы             

Создание  условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и подростков в Карагинском районе;

Поддержка развития художественного творчества обучающихся;

Приобщение детей к общечеловеческим ценностям воспитание гуманного и бережного отношения к произведениям, традициям своего народа;

Развитие социальной активности, коммуникативных умений и навыков детей и подростков, воспитание самостоятельности и ответственности;

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы             

1.Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом

2015 – 131 чел.     2016 - 131 чел.    2017 - 131 чел.

2018 – 131 чел.     2019 – 131 чел.     2020 – 131 чел.       2021 – 131 чел.

2022 – 131 чел.     2023 – 131 чел.     2024 – 131 чел.       2025 – 131 чел. 

2.Подготовка и переподготовка, повышение квалификации педагогических работников ДШИ. 

2015  – 6 чел.         2016 – 7 чел.           2017 – 6 чел.

2018  – 5 чел.         2019 – 5 чел.           2020 – 5 чел.         2021 – 5 чел.

2022 – 5 чел.          2023 – 5 чел.           2024 – 5 чел.         2025 – 5 чел.

3.Обучение учащихся ДШИ и участие в работе Краевых мероприятий.         

2015 – 4 чел.            2016 – 4 чел.            2017 – 4 чел. 

2018 – 4 чел.            2019 – 4 чел.            2020 – 4 чел.        2021 – 4 чел.

2022 – 4 чел.            2023 – 4 чел.           2024 – 4 чел.       2025 – 4 чел.

4.Приобретение   автоматической пожарной сигнализации огнетушителей.

2015 – 0 шт.             2016 – 10 шт.           2017 – 0 шт. 

2018 – 0 шт.             2019 – 0 шт.             2020 – 0 шт.         2021 – 0 шт.

2022 – 0 шт.             2023 – 0 шт.             2024 – 0 шт.         2025 – 0 шт.

5.Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники

2015 – 24 чел.        2016 – 24 чел.           2017 – 24 чел.

2018 – 24 чел.        2019 – 24 чел.           2020 – 24 чел.      2021 – 24 чел. 

2022 – 24 чел.        2023 – 24 чел.           2024 – 24 чел.      2025 – 24 чел. 

Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы

2015 – 2025 г. В один этап.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКОУДОД «Карагинская ДШИ»»

2. «Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом МКОУДОД «Карагинская ДШИ»»

Объёмы и источники финансирования  муниципальной Подпрограммы

Общий объем средств на реализацию программных мероприятий составляет 273278,91013 тыс. руб.

В том числе по годам:

2015 г. – 16785,57417 тыс. руб.

2016 г. – 21659,76114 тыс. руб.

2017 г. – 16019,11500 тыс. руб.

2018 г. – 17891,88000тыс. руб.

2019 г. – 29687,66657 тыс. руб.

  2020 г. – 27167,25000 тыс. руб.

2021 г. – 28813,53265тыс. руб.

2022 г. – 28813,53265тыс. руб.

2023 г. – 28813,53265тыс. руб.

2024 г. – 28813,53265тыс. руб.

2025 г. – 28813,53265тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной  Подпрограммы             

- профессиональное обучение преподавателей ДШИ, повышение    квалификации;

- обучение предмету компьютерной графики учащихся художественного отделения ДШИ;

- компьютеризация класса для обучения учащихся ДШИ;

- повышения уровня культуры, духовно-нравственного развития подрастающего поколения;

- развитие позитивно-творческого отношения к окружающей действительности;

- совершенствование научно-методического, информационно и кадрового ресурсного обеспечения Подпрограммы.

1. Цели и задачи  Подпрограммы 1

Целью подпрограммы является создание условий для полноценной самореализации, саморазвития каждого ребенка как духовно-богатой, творческой личности; выявление одаренных детей, ярких творческих; развитие творческих способностей и эмоционального мировосприятия личности ребенка через приобщение его к искусству, мировой художественной культуре, народным традициям.

Для  достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание  условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и подростков в Карагинском районе;

- поддержка развития художественного творчества обучающихся;

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям воспитание гуманного и бережного отношения к произведениям, традициям своего народа;

- развитие социальной активности, коммуникативных умений и навыков детей и подростков, воспитание самостоятельности и ответственности;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

- обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.

Наименование мероприятия

Этапы реализации

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКОУДОД «Карагинская ДШИ»»

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом  МКОУДОД «Карагинская ДШИ»»

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

В перечень мероприятий входит два основных мероприятия:

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКОУДОД «Карагинская ДШИ»»;

«Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом МКОУДОД «Карагинская ДШИ»».

3. Механизмы реализации и управления Подпрограммой 1

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКОУДОД «Карагинская ДШИ»» – на основании договора на бухгалтерское обслуживание Централизованная бухгалтерия МКУ Управление культуры проводит работу с МКУДО «Карагинская ДШИ»: производит начисление заработной платы, перечисление фондов, оплачивает командировочные расходы, проезд в отпуск, предоставленные счета за услуги связи и коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, ведет учет предоставленных отчетов за приобретенные материалы. Через бухгалтерию проходят все финансовые отчеты и приобретения  материальных ценностей. Источником финансирования является бюджет Карагинского муниципального района.

В «Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом МКОУДОД «Карагинская ДШИ»» входит: проведение мероприятий согласно смет, обучение учащихся ДШИ и участие в работе краевых мероприятий, модернизация учебного процесса, обучение в краевом государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования работников культуры  в «Краевом центре». Приобретение средства пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и огнетушителей) обработка огнезащитным составом деревянных конструкций.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Карагинского муниципального района.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий  Программы осуществляет  МКУ Управление культуры.

Директор МКУДО «Карагинская ДШИ» ежеквартально предоставляет руководителю МКУ Управление культуры отчет об использовании средств и реализации программных мероприятий.

Руководитель МКУ Управление культуры ежеквартально представляет отчет об использовании финансовых средств в разрезе мероприятий Программы в финансовое управление администрации Карагинского муниципального района.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Ресурсное обеспечение Подпрограммы указано в приложение № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы, за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района о бюджете Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Администрация Карагинского муниципального района осуществляет финансирование мероприятий Программы на каждый финансовый год (в течение 2015 – 2025 гг.), в пределах годового объема бюджетных ассигнований, которые указываются в расходной части бюджета Карагинского муниципального района.

Общее руководство и контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района, которое осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы.

МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Подпрограммы.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Осуществление Подпрограммных мероприятий позволит:

- профессионально обучить преподавателей ДШИ, повысить их   квалификацию;

- обучить предмету компьютерной графики учащихся художественного отделения ДШИ;

- компьютеризировать класс для учащихся ДШИ;

- повысить уровень культуры, духовно-нравственного развития подрастающего поколения;

- развить позитивно-творческое отношение к окружающей действительности;

- совершенствовать научно-методическое, информационное и кадровое ресурсное обеспечение Подпрограммы.

Паспорт  подпрограммы 2

Наименование подпрограммы

«Развитие библиотечного дела в Карагинском районе»

Основание для разработки подпрограммы (дата, номер и наименование нормативных актов)

п.19 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 № 181  «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017 годы», Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ;

Ответственный исполнитель подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (МКУК «КМЦБС»)

Цель подпрограммы

Предоставление библиотечных ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области образования, информации, развития личности и досуга

Основные задачи                       подпрограммы

Модернизация библиотечной деятельности;  компьютеризация,  включение библиотек  района в общее  информационное  пространство; внедрение новых технологий в практику библиотек;

Улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания района; создание электронного каталога на  совокупный фонд библиотек ЦБС;

Перевод библиотечного фонда в электронный вид;

Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных  фондов современными источниками информации на  различных носителях;

Обеспечение сохранности фонда библиотек Карагинской ЦБС как части общекультурного наследия и информационного ресурса;

Создание условий, способствующих повышению роли чтения среди   различных групп населения района;

Подготовка и переподготовка, повышение квалификации библиотечных работников МКУК «Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

Создание комфортной среды, привлекательного имиджа библиотек Карагинского района;

Ремонт и материально-техническое переоснащение библиотек Карагинского района.

Целевые показатели                       (индикаторы)  подпрограммы

1.Информатизация библиотек и модернизация библиотечной деятельности.

2015 – 17 шт.          2016 – 14 шт.          2017 – 17 шт.

2018 – 14 шт.          2019 – 14 шт.          2020 – 14 шт.      2021 – 14 шт.

2022 – 10 шт.          2023 – 10 шт.          2024 – 10 шт.      2025 – 10 шт.

2.Комплектование библиотечных фондов.  

2015 – 2180 экз.     2016 – 2190 экз.     2017 – 2190 экз.

2018 – 2190 экз.     2019 – 2190 экз.     2020 – 2190 экз.   2021 – 2190 экз. 

2022 – 2190 экз.     2023 – 2190 экз.     2024 – 2190 экз.   2025 – 2190 экз. 

3.Проведения культмассовых мероприятий. 

2015 – 5 ед.           2016 – 6 ед.             2017 – 5 ед.  

2018 – 5 ед.           2019 – 5 ед.             2020 – 5 ед.        2021 – 5 ед.                                           

2022 – 5 ед.           2023 – 5 ед.             2024 – 5 ед.        2025 – 5 ед.                                           

4.Ремонт материально-техническое переоснащение библиотек района. 

2015 – 2 ед.               2016 – 2 ед.          2017 – 2 ед.

2018 – 2 ед.               2019 – 2 ед.          2020 – 2 ед.       2021 – 2 ед.

2022 – 1 ед.               2023 – 1 ед.          2024 – 1 ед.       2025 – 1 ед.

5.Улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей района (подключение к сети интернет).

2015 – 0 ед.              2016 – 0 ед.            2017 – 0 ед.  

2018 – 0 ед.              2019 – 1 ед.            2020 – 1 ед.        2021 – 0 ед. 

2022 – 0 ед.              2023 – 0 ед.            2024 – 0 ед.        2025 – 0 ед.                     

6.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) работники

2015 – 24 чел.          2016 – 24 чел.         2017 – 24 чел.

2018 – 24 чел.          2019 – 24 чел.         2020 – 24 чел.    2021 – 24 чел.

2022 – 24 чел.          2023 – 24 чел.         2024 – 24 чел.    2025 – 24 чел.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015 – 2025 гг. В один этап.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «КМЦБС»»

2. «Модернизация библиотечной деятельности компьютеризация, включение библиотек района в общее информационное пространство, внедрение новых технологий в практику библиотек»

Объемы и источники                        финансирования                            подпрограммы

Всего по подпрограмме  – 352913,52747 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2015 г. – 22109,84050 тыс. руб.

2016 г. – 23303,80147тыс. руб.

2017 г.– 26157,10879 тыс. руб.

2018 г.– 24833,69700 тыс. руб.

2019 г. – 34883,78360 тыс. руб.

2020 г. – 35165,93891 тыс. руб.

2021 г. – 37291,87144тыс. руб.

2022 г. – 37291,87144тыс. руб.

2023 г. – 37291,87144тыс. руб.

2024 г. – 37291,87144тыс. руб.

2025 г. – 37291,87144тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Осуществление программных мероприятий позволит:

-  более качественно предоставлять библиотечные ресурсы и услуги в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области образования, информации, развития личности и досуга;

-  вовлечь детей в мир театрального искусства, развивая их воображение и творческие способности, воспитывая их эстетический вкус и способность  воспринимать, познавать художественную литературу;

- создать комфортные условия для работы библиотекарей и повысить качество обслуживания пользователей библиотеки, повысить престиж библиотек, функционирования и развития на основе применения создать условия для их современных информационных технологий.

1. Цели и задачи  Подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является предоставление библиотечных ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области образования, информации, развития личности и досуга.

Для достижения поставленной цели необходимо  решить следующие задачи:

-  модернизация библиотечной деятельности;  компьютеризация,  включение библиотек  района в общее  информационное  пространство; внедрение новых технологий в практику библиотек;

- улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания района; создание электронного каталога на  совокупный фонд библиотек ЦБС; перевод библиотечного фонда в электронный вид.

- обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными  источниками информации на  различных носителях;

- обеспечение сохранности фонда библиотек Карагинской ЦБС как части общекультурного наследия и информационного ресурса;

- создание условий, способствующих повышению роли чтения среди   различных групп населения района;

- подготовка и переподготовка, повышение квалификации библиотечных работников  МКУК «Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

- создание комфортной среды, привлекательного имиджа библиотек Карагинского района;

- ремонт и материально-техническое переоснащение библиотек Карагинского района.

Наименование мероприятия

Этапы реализации

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «КМЦБС»»

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Модернизация библиотечной деятельности компьютеризация, включение библиотек района в общее информационное пространство, внедрение новых технологий в практику библиотек»

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

В перечень мероприятий входит два основных мероприятия:

1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «КМЦБС»»;

2. «Модернизация библиотечной деятельности компьютеризация, включение библиотек района в общее информационное пространство, внедрение новых технологий в практику библиотек».

3. Механизмы реализации и управления Подпрограммой 2

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «КМЦБС» - на основании договора на бухгалтерское обслуживание Централизованная бухгалтерия МКУ Управление культуры проводит работу с МКУК «КМЦБС»: производит начисление заработной платы, перечисление фондов, оплачивает командировочные расходы, проезд в отпуск,  предоставленные счета за услуги связи и коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, ведет учет предоставленных отчетов за приобретенные материалы. Через бухгалтерию проходят все финансовые отчеты и приобретения материальных ценностей. Источником финансирования является бюджет Карагинского муниципального района.   

В «Модернизация библиотечной деятельности  компьютеризация,  включение библиотек района в общее  информационное пространство, внедрение новых технологий в практику библиотек» входит: информатизация библиотек  МКУК «КМЦБС» и модернизация библиотечной деятельности, комплектование библиотечных фондов, проведение  культмассовых мероприятий (праздники), ремонт и техническое переоснащение библиотек района. Для осуществления этого раздела программы необходимы:

- оснащение компьютерным оборудованием: в 2015 году - библиотека-филиал с. Ивашка (МФУ), библиотека-филиал с. Тымлат (МФУ); в 2016 году - межпоселенческая центральная библиотека (принтер), библиотека-филиал с. Карага (МФУ), библиотека-филиал с. Ильпырское (МФУ);

- оснащение проектором, экран: в 2015 году - библиотека-филиал с. Карага; в 2016 году – детская библиотека-филиал п. Оссора;                                                              

- оснащение блоками бесперебойного питания: в 2015 году – библиотека-филиал с. Ивашка – 2 шт., библиотека-филиал с. Карага – 2 шт., библиотека-филиал с. Тымлат – 3 шт., детская библиотека-филиал – 3 шт.; в 2016 году - библиотека-филиал с. Ильпырское - 2 шт., библиотека-филиал с. Кострома - 2 шт.,  межпоселенческая центральной библиотеки - 2 шт.;

- оснащение телевизорами ж/к: в 2015 году - библиотеки-филиалы с. Карага, с. Тымлат; в 2016 году – библиотека-филиал с. Ивашка, с. Ильпырское;

- оснащение ноутбуками: в 2017 году - межпоселенческая центральная библиотека, детская библиотека-филиал п. Оссора;

- оснащение музыкальными центрами: в 2017 году – библиотека-филиал с. Ивашка, библиотека-филиал с. Карага;

- оснащение ксероксом  для формата А3: в 2017 году – межпоселенческая центральная библиотека.                                 

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Карагинского муниципального района.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий  Программы осуществляет  МКУ Управление культуры.

Директор МКУК «КМЦБС» ежеквартально предоставляет руководителю МКУ Управление культуры отчет об использовании средств и реализации программных мероприятий.

Руководитель МКУ Управление культуры ежеквартально представляет отчет об использовании финансовых средств в разрезе мероприятий Программы в финансовое управление администрации Карагинского муниципального района.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение Подпрограммы указано в приложение № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы, за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района о бюджете Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Администрация Карагинского муниципального района осуществляет финансирование мероприятий Программы на каждый финансовый год (в течение 2015 – 2025 гг.), в пределах годового объема бюджетных ассигнований, которые указываются в расходной части бюджета Карагинского муниципального района.

Общее руководство и контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района, которое осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы.

МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Подпрограммы.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Осуществление программных мероприятий позволит:

-  более качественно предоставлять библиотечные ресурсы и услуги в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области образования, информации, развития личности и досуга;

-  вовлечь детей в мир театрального искусства, развивая их воображение и творческие способности, воспитывая их эстетический вкус и способность  воспринимать, познавать художественную литературу;

- создать комфортные условия для работы библиотекарей и повысить качество обслуживания пользователей библиотеки, повысить престиж библиотек, функционирования и развития на основе применения создать условия для их современных информационных технологий.

Паспорт Подпрограммы 3                                                                                                                                        

Наименование подпрограммы

«Развитие музейного дела в Карагинском районе»

Основание для разработки подпрограммы

п. 19 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»,Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 № 181 «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017 годы», Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;

Ответственный исполнитель  подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Карагинский районный краеведческий музей» (МКУК «КРКМ»)

Цель подпрограммы             

Предоставление музейных ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области исследования, информации, развития личности и досуга.

Основные задачи подпрограммы             

- модернизация музейной деятельности;  компьютеризация,  включение музея в общее  информационное  пространство; внедрение новых технологий в практику музея;

-  улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей; пополнение электронного каталога на  совокупный фонд музея;

- обеспечение гарантированного комплектования музейных фондов современными источниками информации на различных носителях;

- обеспечение сохранности фонда музея  как части общекультурного наследия и информационного ресурса;

- создание условий, способствующих повышению роли национальной культуры и искусства;

- подготовка и переподготовка, повышение квалификации музейных работников МКУК «Карагинский районный краеведческий музей»;

- создание комфортной среды, привлекательного имиджа музея Карагинского района;

- ремонт и материально-техническое переоснащение музея Карагинского района

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы             

1.Улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей, оплата связи, 

2015 – 4 шт.             2016 – 4 шт.            2017 – 4 шт.

2018 – 4 шт.             2019 – 4 шт.            2020 – 4 шт.      2021 – 4 шт.

2022 – 4 шт.             2023 – 4 шт.            2024 – 4 шт.      2025 – 4 шт.

2.Комплектование музейных фондов.

2015 – 7 шт.             2016 – 15 шт.          2017 – 17 шт.

2018 – 7 шт.             2019 – 7 шт.            2020 – 7 шт.      2021 – 7 шт.

2022 – 7 шт.             2023 – 7 шт.            2024 – 7 шт.      2025 – 7 шт.

3.Проведение культмассовых мероприятий    

2015 – 4 ед.             2016 – 4 ед.               2017 – 7 ед.

2018 – 6 ед.             2019 – 6 ед.               2020 – 6 ед.        2021 – 6 ед.                     

2022 – 6 ед.             2023 – 6 ед.               2024 – 6 ед.        2025 – 6 ед.

4.Подготовка и переподготовка, повышение квалификации музейных работников.

2015 – 2 чел.           2016 – 2 чел.            2017 – 2 чел.

2018 – 1 чел.          2019 –  1 чел.            2020 – 1 чел.    2021 – 1 чел.

2022 – 1 чел.          2023 –  1 чел.            2024 – 1 чел.    2025 – 1 чел.

5.Ремонт и материально-техническое переоснащение музея.

2015 – 1 ед.             2016 – 1 ед.              2017 – 1 ед.

2018 – 1 ед.              2019 – 1 ед.            2020 – 1 ед.        2021 – 1 ед.                     

2022 – 1 ед.              2023 – 1 ед.            2024 – 1 ед.        2025 – 1 ед.                     

6.Подписка на периодические издания 

2015 – 12 шт.           2016 – 0 шт.           2017 – 0 шт.

2018 – 0 шт.             2019 – 0 шт.           2020 – 0 шт.      2021 – 0 шт.

2022 – 0 шт.             2023 – 0 шт.           2024 – 0 шт.      2025 – 0 шт.

7.Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники 

2015 – 3 чел.            2016 – 3 чел.          2017 – 3 чел.

2018 – 3 чел.            2019 – 3 чел.          2020 – 3 чел.    2021 – 3 чел.                                                                                                                                                                                                               

2022 – 3 чел.            2023 – 3 чел.        2024 – 3 чел.    2025 – 3чел. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2025 гг. В один этап.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «КРКМ»»

«Модернизация музейной деятельности, компьютеризация, внедрение новых технологий в практику музея, улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей МКУК «КРКМ»»

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме  – 38843,81300 тыс. руб.,

В том числе по годам:

2015 г. – 3217,66630 тыс. руб.

2016 г. – 3200,41120 тыс. руб.

2017 год – 3597,45600 тыс. руб.

2018 год – 3003,38000 тыс. руб.

2019 год – 3789,72720 тыс. руб.

2020 год – 3634,34100 тыс. руб.

2021 год – 3680,166260тыс. руб.

2022 год – 3680,166260тыс. руб.

2023 год – 3680,166260тыс. руб.

2024 год – 3680,166260тыс. руб.

2025 год – 3680,166260тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы             

1. более качественно предоставлять музейные ресурсы и услуги в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области исследования, информации, развития личности и досуга;

2. вовлечь детей в познавательно-исследовательскую работу, развивая их воображение и интеллектуальные способности, воспитывая их эстетический вкус и способность воспринимать, познавать национальную культуру;

3. создать комфортные условия для работы музейных работников и повысить качество обслуживания посетителей музея, повысить престиж музея, создать условия для их функционирования и развития на основе применения современных информационных технологий.

1. Цели и задачи  Подпрограммы 3

Целью подпрограммы является предоставление музейных ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области исследования, информации, развития личности и досуга.

Для достижения поставленной цели необходимо  решить следующие задачи:

- модернизация музейной деятельности;  компьютеризация,  включение музея в общее  информационное  пространство; внедрение новых технологий в практику музея;

- улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей; пополнение электронного каталога на  совокупный фонд музея;

- обеспечение гарантированного комплектования музейных фондов современными источниками информации на  различных носителях;

- обеспечение сохранности фонда музея как части общекультурного наследия и информационного ресурса;

- создание условий, способствующих повышению роли национальной культуры и искусства;

- подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников МКУК «Карагинский районный краеведческий музей»;

- создание комфортной среды, привлекательного имиджа музея Карагинского района;

- ремонт и материально-техническое переоснащение музея Карагинского района;

- оснащение музея средствами пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализацией и огнетушителями).

Наименование мероприятия

Этапы реализации

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «КРКМ»»

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Модернизация музейной деятельности, компьютеризация, внедрение новых технологий в практику музея, улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей МКУК «КРКМ»»

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

В перечень мероприятий входит два основных мероприятия:

1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)учреждений МКУК «КРКМ»»;

2. «Модернизация музейной деятельности, компьютеризация, внедрение новых технологий в практику музея, улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей МКУК «КРКМ»».

3. Механизмы реализации и управления Подпрограммы3

В соответствии с поставленными задачами предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «КРКМ»» - на основании договора на бухгалтерское обслуживание Централизованная бухгалтерия МКУ Управление культуры проводит работу с МКУК «КРКМ»: производит начисление заработной платы, перечисление фондов, оплачивает командировочные расходы, проезд в отпуск,  предоставленные счета за услуги связи и коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, ведет учет предоставленных отчетов за приобретенные материалы. Через бухгалтерию проходят все финансовые отчеты и приобретения  материальных ценностей. Источником финансирования является бюджет Карагинского муниципального района.   

Для осуществления этого раздела программы необходимы:

-оснащение компьютерным оборудованием в количестве 2 единиц  в 2017 году  для   создания автоматизированных мест для интерактивной работы с посетителями, участвующими в программах.

Улучшение качества музейно-информационного  обслуживания посетителей; оформление электронного каталога на совокупный фонд музея.

- ведение электронного каталога фондов музея в 2015-2017 гг.;                                             - оплата связи музея.

Обеспечение гарантированного комплектования музейных  фондов современными источниками информации на  различных носителях.

- ежегодное выделение денежных средств из бюджета района на комплектование музейных фондов;

- пополнение фондов ценными  краеведческими изделиями и экспонатами;

- ежегодное дополнительное комплектование музейных фондов за счет внебюджетных средств (в том числе дальнейшая грантовая работа).

Обеспечение сохранности фонда музея как части общекультурного наследия и информационного ресурса.

- оснащение музея техническими средствами защиты - внедрение эффективных методов предупреждения физического износа экспонатов,  документов, новых технологий.                                                                                                                       

Целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств финансового управления администрации Карагинского муниципального района.                    

2. «Модернизация музейной деятельности, компьютеризация, внедрение новых технологий в практику музея, улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей МКУК «КРКМ»» входит: подписка на периодические издания, ремонт и материально-техническое переоснащение музея, комплектование музейных фондов, проведение культмассовых мероприятий (праздники, фейерверки), подготовка, переподготовка повышение квалификации музейных работников.      

Управление и контроль за  реализацией Программы осуществляет администрация Карагинского муниципального района.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района.

Директор  МКУК «КРКМ»  ежеквартально предоставляет руководителю МКУ Управление культуры отчет об использовании средств и реализации программных мероприятий.

Руководитель МКУ Управление культуры ежеквартально представляет отчет об использовании финансовых средств в разрезе мероприятий Программы в финансовое управление администрации Карагинского муниципального района.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Ресурсное обеспечение Подпрограммы указано в приложение № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы, за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района о бюджете Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Администрация Карагинского муниципального района осуществляет финансирование мероприятий Программы на каждый финансовый год (в течение 2015 – 2025 гг.), в пределах годового объема бюджетных ассигнований, которые указываются в расходной части бюджета Карагинского муниципального района.

Общее руководство и контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района, которое осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы.

МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Подпрограммы.

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Осуществление программных мероприятий позволит:

1. более качественно предоставлять музейные ресурсы и услуги в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области исследования, информации, развития личности и досуга;

2. вовлечь детей в познавательно-исследовательскую работу, развивая их воображение и интеллектуальные способности, воспитывая их эстетический вкус и способность воспринимать, познавать национальную культуру;

3. создать комфортные условия для работы музейных работников и повысить качество обслуживания посетителей музея, повысить престиж музея, создать условия для их функционирования и развития на основе применения современных информационных технологий:

- создание качественно новой системы  информационного обслуживания пользователей на базе электронного каталога, информационных ресурсов Интернет;

- пополнение фондов музея современными источниками информации для наиболее полного удовлетворения запросов пользователей;

- профессиональное обучение музейных работников, повышение квалификации не менее 2 музейных работников  МКУК «КРКМ» ежегодно на курсах в Краевом государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования работников культуры  «Краевой учебно-методический центр»;

- материально-техническое оснащение музея.

Паспорт Подпрограммы 4

Наименование подпрограммы             

«Осуществление полномочий и функций управления сектора по организации культуры и досуга населения. Нормативно-правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы»

Основание для разработки подпрограммы (дата, номер и наименование нормативных актов)

п. 19 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации Карагинского муниципального района от 09.04.2018 г. № 132 «Об изменении типа и переименовании муниципального учреждения Сектор по организации культуры и досуга населения администрации Карагинского муниципального района, утверждении Устава муниципального казенного учреждения Управление культуры Карагинского муниципального района», Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 г. № 181  «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017 годы», Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

Ответственный исполнитель  подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района (МКУ Управление культуры)

Цель подпрограммы             

1. Нормативно - методическое обеспечение бюджетного процесса в Карагинском районе.

2. Организация планирования и исполнения бюджета Карагинского района.

Основные задачи подпрограммы             

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса Карагинского муниципального района.

2. Организация исполнения бюджета.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) работники

2015 г. – 3 чел.         2016 г. – 3 чел.        2017 г. – 3 чел.

2018 – 5 чел.            2019 – 5 чел.            2020 – 5 чел.    2021 – 5 чел.

2022 – 5 чел.            2023 – 5 чел.            2024 – 5 чел.    2025 – 5 чел.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015 - 2025 года. В один этап.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме  – 22351,23874 тыс. руб.

2015 г – 3 245,02500 тыс. руб.                                             

2016 г – 3 469,70300 тыс. руб.                                                  

2017 г – 3 467,62000 тыс. руб.                                             

2018 г – 4859,76174 тыс. руб.                                               

2019 г – 7309,12900 тыс. руб.

2020 г – 0,00000 тыс. руб.

2021 г. – 0,00000тыс. руб.

2022 г. – 0,00000тыс. руб.

2023 г. – 7281,54570тыс. руб.

2024 г. – 7281,54570тыс. руб.

2025 г. – 7281,54570тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы             

1.Соблюдение сроков, порядка и обоснованности расчетов смет расходов в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств финансового управления  Карагинского муниципального района;

2. Изменение бюджетной сметы расходов в течение финансового года  (не превышающие утвержденные  бюджетные назначения);

3. Использование бюджетных ассигнований

на обеспечение выполнения функций учреждений

в I квартале (не менее 15 % от  доведенных ЛБО),

в I полугодии (не менее 45 % от доведенных ЛБО),

за 9 месяцев (не менее 75 % от доведенных ЛБО) и

за отчетный финансовый год (не менее 100 % от годовых назначений;

4. Наличие технической возможности по электронному документообороту, необходимой  для осуществления кассового обслуживания исполнения смет расходов подведомственных учреждений, МКУ Управление культуры;

5. Подтверждение соблюдения действующего законодательства, определение правомерности, экономности, результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности МКУ Управление культуры;

6. Формирование информационной базы по результатам контроля за деятельностью казенного учреждения и размещение ее в сети Интернет;

7. Своевременное и качественное составление периодической и годовой бюджетной отчетности.

1. Цели и  задачи Подпрограммы 4

Целями подпрограммы являются:                                                                                                                                                        

- Нормативно - методическое обеспечение бюджетного процесса в Карагинском районе;

- организация планирования и исполнения бюджета Карагинского района.

Достижение поставленных  целей, позволит обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественную организацию исполнения бюджета района, будет способствовать созданию условий для повышения эффективности деятельности  МКУ Управление культуры, подведомственных учреждений структурных подразделений администрации района в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Для достижения целей подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса Карагинского муниципального района.

2. Организация исполнения бюджета.

Наименование мероприятия

Этапы реализации

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры»

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2. Перечень основных  мероприятий Подпрограммы 4                                                                                                             

В Перечень мероприятий входит одно основное мероприятие:

1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры».

3. Механизмы реализации и управления Подпрограммы 4

В соответствии с поставленными задачами предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Централизованная бухгалтерия МКУ Управление культуры производит начисление заработной платы, перечисление фондов, оплачивает командировочные расходы, проезд в отпуск,  предоставленные счета за услуги связи и коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, ведет учет предоставленных отчетов за приобретенные материалы, следит за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств финансового управления администрации Карагинского муниципального района. Через бухгалтерию проходят все финансовые отчеты и приобретения  материальных ценностей.

Принципами эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, выступающими ориентиром для деятельности в сфере реализации основного мероприятия, являются:

-открытость деятельности финансового управления по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов;

-рассмотрение бюджета и организация бюджетного процесса как формы (способа) исполнения расходных обязательств, в том числе с нормативно установленными особенностями в отношении расходных обязательств и (или) бюджетных ассигнований разных типов;

-отражение всех доходов и расходов на едином счете, без увязки определенных видов доходов с теми или иными направлениями расходов;

-применение формализованных методов оценки полной стоимости расходных обязательств;

-наличие и соблюдение правил и процедур определения ресурсов для принятия новых обязательств в рамках принятых бюджетных предпосылок и ограничений.

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета Карагинского района на очередной финансовый год и плановый период финансовое управление:

-составляет прогноз основных параметров бюджетной системы;

-организует составление проекта бюджета района и материалов к нему;

-разрабатывает проекты основных направлений бюджетной, налоговой политики;

-организует методологическое руководство работой главных распорядителей средств бюджета района при подготовке проекта бюджета района;

-доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета района.

В то же время, в условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств, возрастает актуальность повышения качества планирования и исполнения бюджета района.

Для этого в рамках основного мероприятия предусматривается реализация мер, включающих:

-изменение нормативных правовых актов администрации района в части внедрения принципов программного бюджета;

-переход к новому порядку составления бюджета района на основе программного подхода;

-внедрение программной бюджетной классификации.

Реализация бюджетного процесса на основе программно - целевых методов управления предъявляет новые требования к инструментам финансового менеджмента.

Финансовый менеджмент  главных распорядителей бюджетных средств должен стать процессом, встроенным в его деятельность, охватывающим все взаимосвязанные бюджетные процедуры.

Необходимым условием обеспечения эффективного финансового управления на ведомственном уровне становится формирование полноценных систем внутреннего финансового контроля.

Для количественной оценки повышения качества финансового менеджмента необходимо продолжить развитие системы мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, осуществляемого финансовым управлением.        

Совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента будет направлено не только на дополнение и уточнение системы количественных показателей, характеризующих степень отлаженности бюджетных процедур, механизмов внутреннего финансового контроля, состояние бюджетной дисциплины, но и на введение показателей, характеризующих результативность бюджетных расходов в отчетном периоде. Это позволит определить области неэффективных бюджетных расходов с последующими возможными решениями по корректировке муниципальных  программ.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

Ресурсное обеспечение Подпрограммы указано в приложение № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы, за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района о бюджете Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Администрация Карагинского муниципального района осуществляет финансирование мероприятий Программы на каждый финансовый год (в течение 2015 – 2025 гг.), в пределах годового объема бюджетных ассигнований, которые указываются в расходной части бюджета Карагинского муниципального района.

Общее руководство и контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района, которое осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы.

МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Подпрограммы.

5. Ожидаемые результаты Подпрограммы 4

1. Соблюдение сроков, порядка и обоснованности расчетов смет расходов в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств финансового управления  Карагинского муниципального района;

2. Изменение бюджетной сметы расходов в течение финансового года  (не превышающие утвержденные  бюджетные назначения);

3. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждений в I квартале (не менее 15 процентов от доведенных ЛБО), в I полугодии (не менее 45 процентов от доведенных ЛБО), за 9 месяцев (не менее 75 процентов от доведенных ЛБО) и за отчетный финансовый год (не менее 100 процентов от годовых назначений;

4. Наличие технической возможности по электронному документообороту, необходимой  для осуществления кассового обслуживания исполнения смет расходов подведомственных учреждений, МКУ Управление культуры;

5. Подтверждение соблюдения действующего законодательства, определение правомерности, экономности, результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности МКУ Управление культуры;

6. Формирование информационной базы по результатам контроля за деятельностью казенного учреждения и размещение ее в сети Интернет;

7. Своевременное и качественное составление периодической и годовой бюджетной отчетности.

Паспорт Подпрограммы 5

Наименование подпрограммы             

«Развитие культурных связей, реализация общественно-значимых мероприятий»

Основание для разработки подпрограммы (дата, номер и наименование нормативных актов)

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации Карагинского муниципального района от 09.04.2018 г. № 132 «Об изменении типа и переименовании муниципального учреждения Сектор по организации культуры и досуга населения администрации Карагинского муниципального района, утверждении Устава муниципального казенного учреждения Управление культуры Карагинского муниципального района», Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 г. № 181 «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017годы», Бюджетный кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

Ответственный исполнитель  подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района (МКУ Управление культуры)

Цели подпрограммы

Развитие культурных связей района и реализация общественно-значимых мероприятий, путем организации районных мероприятий, участия представителей района в мероприятиях различного уровня за его пределами и поддержки добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.  

Задачи
подпрограммы

1. Реализация мероприятий, посвященных знаменательным, памятным и юбилейным датам истории России, Камчатки и Карагинского района, традиционным народным праздникам;

2. Организация культурно-массовых районных мероприятий;

3. Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.

4. Сопроводительная, информационная и ресурсная поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры.

Основные целевые
индикаторы
и показатели
программы

1. Проведение мероприятий

2015 – 2 ед.             2016 – 2 ед.             2017 – 0 ед.

2018 – 1 ед.              2019 – 1 ед.            2020 – 1 ед.        2021 – 1 ед.  

2022 – 1 ед.              2023 – 1 ед.            2024 – 1 ед.        2025 – 1 ед.  

2. Проведение районных мероприятий.

2018 – 0 ед.              2019 – 1 ед.            2020 – 1 ед.        2021 – 1 ед.

2022 – 1 ед.              2023 – 1 ед.            2024 – 1 ед.        2025 – 1 ед.

3. Участие представителей Карагинского муниципального района в мероприятиях различного уровня

2018 – 0 чел.             2019 – 0 чел.          2020 – 5 чел.      2021 – 0 чел.   

2022 – 5 чел.             2023 – 0 чел.          2024 – 5 чел.      2025 – 0 чел  

   4. Количество добровольческих (волонтёрских) и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры:

2020 – 1 ед.             2021 – 1 ед.          2022 – 1 ед.     

2023 – 1 ед.             2024 – 1 ед.          2025 – 1 ед.                                                                                                                                                                                                                                

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

«Реализация мероприятий в связи с памятными, знаменательными, юбилейными датами истории Карагинского района, Камчатского края и России» в один этап  2015-2025 гг.

«Реализация районных мероприятий, реализация участия представителей Карагинского муниципального района в мероприятиях районного, регионального и других уровней» в один этап 2019-2025 гг.

3. «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации и деятельности по реализации социокультурных проектов в сельской местности» в один этап 2019-2025 гг.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

1. «Реализация мероприятий в связи с памятными, знаменательными, юбилейными датами истории Карагинского района, Камчатского края и России, традиционных народных праздников».

2. «Реализация районных мероприятий, поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни».

3. «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации и деятельности по реализации социокультурных проектов в сельской местности».

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

   Всего по подпрограмме 8261,96344 тыс. руб.

2015 г – 104,68800 тыс. руб.                                             

2016 г – 437,32344 тыс. руб.                                                  

2017 г – 0,00000 тыс. руб.                                             

2018 г -  48,38200 тыс. руб.                                               

2019 г – 1464,70400 тыс. руб.

2020 г – 1106,86600 тыс. руб.

2021 г. – 1020,00000 тыс. руб.

2022 г. – 1020,00000 тыс. руб.

2023 г. – 1020,00000  тыс. руб.

2024 г. – 1020,00000 тыс. руб.

2025 г. – 1020,00000 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. Расширение культурных связей в Карагинском муниципальном районе и за его пределами.

2. Участие представителей Карагинского муниципального района в культурных и общественно-значимых мероприятиях различного уровня

3. Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере культуры в Карагинском муниципальном районе.

1.  Цели и задачи Подпрограммы 5

Для формирования и продвижения положительного образа муниципального образования требуется, в том числе, более активное его участие в культурных процессах, культурных мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования и за его пределами.

Основной целью подпрограммы является развитие культурных связей района и реализация общественно-значимых мероприятий, путем организации районных мероприятий, участия представителей района в мероприятиях различного уровня за его пределами и поддержки добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:

1. Реализация мероприятий, посвященных знаменательным, памятным и юбилейным датам истории России, Камчатки и Карагинского района, традиционным народным праздникам.

2. Организация культурно-массовых районных мероприятий.

3. Реализация возможности участия представителей профессионального и самодеятельного творчества для участия в конкурсах, фестивалях различного уровня.

4. Сопроводительная, информационная и ресурсная поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры.

Наименование мероприятия

Этапы реализации

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

«Реализация мероприятий в связи с памятными, знаменательными, юбилейными датами истории Карагинского района, Камчатского края и России, традиционных народных праздников»

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Реализация районных мероприятий, поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни»

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации и деятельности по реализации социокультурных проектов в сельской местности»

-

-

-

-

-

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

В подпрограмму входят два основных мероприятия:

1. «Реализация мероприятий в связи с памятными, знаменательными, юбилейными датами истории Карагинского района, Камчатского края и России, традиционных народных праздников».

2. «Реализация районных мероприятий, поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни».

3. «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации и деятельности по реализации социокультурных проектов в сельской местности».

3. Механизмы реализации и управления Подпрограммы 5

Мероприятие «Реализация мероприятий в связи с памятными, знаменательными, юбилейными датами истории Карагинского района, Камчатского края и России, традиционных народных праздников» реализуется путём получения денежных средств в подотчёт для приобретения реквизита необходимого для проведения культурного мероприятия, а также призов для его участников.

Мероприятие «Реализация районных мероприятий, поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни» реализуется путём:

-  получения денежных средств в подотчёт для приобретения реквизита необходимого для проведения культурного районного мероприятия, а также призов для его победителей;

-  получения денежных средств в подотчёт для направления победителей районных мероприятий для участия в региональных, Межрегиональных и других мероприятиях различного уровня.

Мероприятие «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации и деятельности по реализации социокультурных проектов в сельской местности» реализуется путём получения денежных средств в подотчёт в целях информационной и ресурсной поддержки добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена, в том числе, на реализацию социокультурных проектов и сохранение культурного наследия народов Российской Федерации.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5

Ресурсное обеспечение Подпрограммы указано в приложение № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы, за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района о бюджете Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Администрация Карагинского муниципального района осуществляет финансирование мероприятий Программы на каждый финансовый год (в течение 2015 – 2025 гг.), в пределах годового объема бюджетных ассигнований, которые указываются в расходной части бюджета Карагинского муниципального района.

Общее руководство и контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района, которое осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы.

МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Подпрограммы.

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

Реализация мероприятий подпрограммы будет содействовать развитию культурных связей, участию представителей Карагинского муниципального района в культурных и общественно-значимых мероприятиях различного уровня, развитию добровольчества (волонтерства) в сфере культуры в Карагинском муниципальном районе.

Паспорт Подпрограммы 6                                                                                                                                        

Наименование подпрограммы             

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

Основание для разработки подпрограммы (дата, номер и наименование нормативных актов)

п. 19 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации Карагинского муниципального района от 09.04.2018 г. № 132 «Об изменении типа и переименовании муниципального учреждения Сектор по организации культуры и досуга населения администрации Карагинского муниципального района, утверждении Устава муниципального казенного учреждения Управление культуры Карагинского муниципального района», Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014 г. № 181 «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017 годы», Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

Ответственный исполнитель  подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района (МКУ Управление культуры)

Цель подпрограммы             

Создание благоприятных условий для эффективного развития инфраструктуры в сфере культуры

Основные задачи подпрограммы             

1. Повышение уровня оснащенности муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств) современной материально-технической базы;

2. Обеспечение развития отраслевой инфраструктуры.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы             

1.Ремонт и материально-техническое переоснащение

2018 – 0 ед.              2019 – 0 ед.            2020 – 0 ед.        2021 – 0 ед.

2022 – 0 ед.              2023 – 0 ед.            2024 – 0 ед.        2025 – 0 ед.    

2. Благоустройство мест массового отдыха

2018 – 0 ед.            2019 – 0 ед.            2020 – 0 ед.        2021 – 0 ед.

2022 – 0 ед.            2023 – 0 ед.            2024 – 0 ед.        2025 – 0 ед.                     

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2019-2025 гг. В один этап.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

1. «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ, мероприятий по укреплению материально-технической базы»

2. «Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры»

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Всего –  0000,00000 тыс. руб.,

2019 год – 0000,00000 тыс. руб.

2020 год – 0000,00000 тыс. руб.

2021 г. – 00000,00000 тыс. руб.

2022 г. – 00000,00000 тыс. руб.

2023 г. – 00000,00000 тыс. руб.

2024 г. – 00000,00000 тыс. руб.

2025 г. – 00000,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы             

1. приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние;

2. создание условий для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

3. создание благоприятных условий для организации культуры и досуга населения.

1.  Цели и задачи  Подпрограммы 6

Целью подпрограммы 6 является создание благоприятных условий для эффективного развития инфраструктуры в сфере культуры.

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:

1. Повышение уровня оснащенности муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств) современной материально-технической базы;

2. Обеспечение развития отраслевой инфраструктуры

Наименование мероприятия

Этапы реализации

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

«Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ, мероприятий по укреплению материально-технической базы»

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры»

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6

В подпрограмму входят два основных мероприятия:

1. «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ, мероприятий по укреплению материально-технической базы».

2. «Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры».

3. Механизмы реализации и управления Подпрограммы 6

Мероприятие «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ, мероприятий по укреплению материально-технической базы» реализуется путём  получения денежных средств из местного и краевого бюджета в подотчёт для материально-технического переоснащения подведомственных учреждений культуры, проведения ремонта зданий.

Мероприятие «Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры» реализуется путем получения денежных средств в подотчет на закупку необходимых товаров, работ, услуг  для благоустройства мест массового отдыха.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6

Ресурсное обеспечение Подпрограммы указано в приложение № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы, за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района о бюджете Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Администрация Карагинского муниципального района осуществляет финансирование мероприятий Программы на каждый финансовый год (в течение 2015 – 2025 гг.), в пределах годового объема бюджетных ассигнований, которые указываются в расходной части бюджета Карагинского муниципального района.

Общее руководство и контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района, которое осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы.

МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Подпрограммы.

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

Реализация программных мероприятий будет содействовать:

-укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, приведению технического состояния их зданий и помещений в удовлетворительное состояние;

- созданию благоприятных условий для организации культуры и досуга населения: созданию и благоустройству новых мест массового культурного отдыха.

Паспорт подпрограммы 7

Наименование подпрограммы

«Развитие  культуры в МО ГП «поселок Оссора»

Основание для разработки подпрограммы

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства  Камчатского края от 29.11.2013 г. № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы»;

- Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 12.10.2018 г. № 282 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры в МО ГП «поселок Оссора»

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Оссора»

Перечень основных мероприятий подпрограммы

1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «Дом культуры п. Оссора»»

мероприятие

2 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами Камчатского края, Карагинского муниципального района»

3 «Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях всероссийского, межрегионального и регионального значения»

4 «Поддержка творческих коллективов Дома культуры»

5 «Обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников Дома культуры»

6 «Оснащение и укрепление материально-технической базы Дома культуры»

7 «Проведение ремонта здания, помещений, территории (площади) Дома культуры»

Цель подпрограммы

Сохранение традиционной народной культуры и развитие художественного творчества

Задачи подпрограммы

Обеспечение условий для сохранения  нематериального культурного наследия народов  Камчатского края и развития художественного самодеятельного творчества;

Сохранение и развитие национальной культуры, традиций  и обычаев КМНС, проживающих в МО ГП «п. Оссора»;

    Создание условий для организации досуга, привлечение жителей МО ГП «П. Оссора» к активному участию в культурной жизни поселка путем проведения культурно-массовых мероприятий различной направленности и организации творческих объединений;

    Создание условий для повышения качества работы Дома культуры путем развития и сохранения кадрового потенциала, повышение квалификации кадров;

    Участие художественных коллективов и исполнителей  в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения.

Целевые индикаторы и показатели программы

Подпрограмма 7

1. Численность культурно-досуговых мероприятий

2019 – 145 ед.    2020 – 150 ед.    2021 – 155 ед.

2022 – 160 ед.     2023 – 165 ед.     2024 – 170 ед.      2025 – 175 ед.

2. Число клубных формирований

2019 – 20 ед.    2022 – 20 ед.      2020 – 8125 20 ед.

2023 – 20 ед.     2021 – 20 ед.      2024 – 8125 20 ед.    2025 – 20 ед.

3. Число участников клубных формирований

2019 – 225 чел.    2022 – 225 чел.  2020 – 225 чел.

2023 – 225 чел.    2021 – 225 чел   2024 – 225 чел.   2025 – 225 чел.

4. Подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников ДК

2019 –  1 чел.     2020 – 1 чел.    2021 – 1 чел.

2022 – 1 чел.      2023 –  1 чел.    2024 – 1 чел.    2025 – 1 чел.

5. Материально-техническое переоснащение ДК

2019 – 2 ед.            2020 – 2 ед.      2021 – 2 ед.                     

2022 – 2 ед.            2023 – 2 ед.  2024 – 2 ед.        2025 – 2 ед.

6. Ремонт ДК

2019 – 1 ед.            2020 – 1 ед.      2021 – 1 ед.                     

2022 – 1 ед.            2023 – 1 ед.  2024 – 1 ед.        2025 – 1 ед.

7. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники 

2019 – 15 чел.         2020 – 15 чел.    2021 – 15 чел.                                                                                                                                                                                                               

2022 – 15 чел.         2023 – 15 чел.    2024 – 15 чел.    2025 – 15 чел.

8. Участие коллективов в мероприятиях различного уровня

2019 – 1 ед.            2020 – 1 ед.      2021 – 1 ед.                     

2022 – 1 ед.            2023 – 1 ед.  2024 – 1 ед.        2025 – 1 ед. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2019-2025 гг. В один этап.

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме:143036,00514 тыс. руб.

2019 год – 77718,50494 тыс. руб.,

2020 год – 65317,50020 тыс. руб.,

2021 год – 0,00000тыс. руб.,

2022 год – 0,00000тыс. руб.,

2023 год – 0,00000тыс. руб.,

2024 год – 0,00000тыс. руб.

2025 год – 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации

подпрограммы

Рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

Обеспечение государственной поддержки муниципального учреждения культуры п. Оссора на участие в краевых творческих мероприятиях;

Популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных народов Камчатки;

Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества;

Развитие  межнациональных и межрегиональных культурных связей;

Повышение заинтересованности КМНС в сохранении и преемственности знаний культурного наследия коренных малочисленных народов Севера;

Оснащение творческих коллективов Дома культуры костюмами и музыкальными инструментами;

Материально-техническое оснащение мест проведения праздников

1.  Цели и задачи  Подпрограммы 7

Основной целью подпрограммы 7 является сохранение традиционной народной культуры и развитие художественного творчества.

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:

1. Обеспечение условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Камчатского края и развития художественного самодеятельного творчества;

2. Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС, проживающих в МО ГП «п. Оссора»;

3. Создание условий для организации досуга, привлечение жителей МО ГП «П. Оссора» к активному участию в культурной жизни поселка путем проведения культурно-массовых мероприятий различной направленности и организации творческих объединений;

4. Создание условий для повышения качества работы Дома культуры путем развития и сохранения кадрового потенциала, повышение квалификации кадров;

5. Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения.

Наименование мероприятия

Этапы реализации

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «Дом культуры п. Оссора»»

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами Камчатского края, Карагинского муниципального района»

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях всероссийского, межрегионального и регионального значения»

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Поддержка творческих коллективов Дома культуры»

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников Дома культуры»

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Оснащение и укрепление материально-технической базы Дома культуры»

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

«Проведение ремонта здания, помещений, территории (площади) Дома культуры»

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7

В подпрограмму входят два основных мероприятия:

1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «Дом культуры п. Оссора»».

2 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами Камчатского края, Карагинского муниципального района».

3. «Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях всероссийского, межрегионального и регионального значения».

4.«Поддержка творческих коллективов Дома культуры».

5. «Обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников Дома культуры».

6. «Оснащение и укрепление материально-технической базы Дома культуры».

7. «Проведение ремонта здания, помещений, территории (площади) Дома культуры».

3. Механизмы реализации и управления Подпрограммы 7

Управление и контроль за  реализацией Программы осуществляет администрация Карагинского муниципального района.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района.

Директор  МКУК «ДК п. Оссора»  ежеквартально предоставляет руководителю МКУ Управление культуры отчет об использовании средств и реализации программных мероприятий.

Руководитель МКУ Управление культуры ежеквартально представляет отчет об использовании финансовых средств в разрезе мероприятий Программы в финансовое управление администрации Карагинского муниципального района.

Штатный бухгалтер МКУК «Дом культуры п. Оссора» осуществляет:

- Начисление заработной платы, перечисление фондов, оплату командировочных расходов, проезда в отпуск,  предоставленных счетов за услуги связи и коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, ведение учета предоставленных отчетов за приобретенные материалы осуществляет

- Предоставление всех квартальных и годовых финансовых отчетов и по приобретению  материальных ценностей Централизованной бухгалтерии МКУ Управление культуры. Источником финансирования является бюджет Карагинского муниципального района.   

В целях инвестиционной поддержки администрацией Карагинского района подаются заявки на софинансирование, предусмотренных Программой мероприятий из краевого и федерального бюджетов.           

Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «Дом культуры п. Оссора»» реализуется путём  получения денежных средств из местного и краевого бюджета на начисление заработной платы, перечисление фондов,  проезд в отпуск,  оплату предоставленных счетов за услуги связи и коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества.

Мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами Камчатского края, Карагинского муниципального района» реализуется путём  получения денежных средств из местного и краевого бюджета на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами Камчатского края, Карагинского муниципального района;

Мероприятие «Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях всероссийского, межрегионального и регионального значения» реализуется путём  получения денежных средств из местного и краевого бюджета на оплату проезда,  командировочных расходов, проживания для участников художественных коллективов и исполнителей творческих мероприятиях всероссийского, межрегионального и регионального значения;

Мероприятие «Поддержка творческих коллективов Дома культуры» реализуется путём  получения денежных средств из местного и краевого бюджета на пошив костюмов, их реставрацию, приобретение необходимой атрибутики, музыкальных инструментов для творческих коллективов дома культуры.

Мероприятие «Обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников Дома культуры» реализуется путём  получения денежных средств из местного и краевого бюджета на оплату проезда, командировочных расходов, проживания направленных по вызову-приглашению работников дома культуры для повышения уровня их профессиональной подготовки.

Мероприятие «Оснащение и укрепление материально-технической базы Дома культуры» реализуется путём  получения денежных средств из местного и краевого бюджета на покупку оргтехники, видео- и аудиотехники, мебели, комплектующих.

Мероприятие «Проведение ремонта здания, помещений, территории (площади) Дома культуры» реализуется путём  получения денежных средств из местного и краевого бюджета на ремонт отдельных помещений дома культуры, здания и прилегающей площади.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7

Ресурсное обеспечение Подпрограммы указано в приложение № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы, за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района о бюджете Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Администрация Карагинского муниципального района осуществляет финансирование мероприятий Программы на каждый финансовый год (в течение 2015 – 2025 гг.), в пределах годового объема бюджетных ассигнований, которые указываются в расходной части бюджета Карагинского муниципального района.

Общее руководство и контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района, которое осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы.

МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Подпрограммы.

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты  деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения, повышении качества жизни населения. 

В качестве основных ожидаемых результатов реализации Программы являются мероприятия, направленные на сохранение и развитие разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Камчатского края, развитие художественного самодеятельного творчества.

Непосредственный результат данных мероприятий приведет к следующему:

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

- обеспечение государственной поддержки муниципального учреждения культуры п. Оссора на участие в краевых творческих мероприятиях;

- популяризация самобытной культуры и повышение предоставления качества услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных народов Камчатки;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества;

- развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей;

- повышение заинтересованности КМНС в сохранении и преемственности знаний культурного наследия коренных малочисленных народов Севера;

-оснащение творческих коллективов Дома культуры костюмами и музыкальными инструментами;

-материально-техническое оснащение мест проведения праздников.

Паспорт Подпрограммы8

Наименование подпрограммы

«Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района»

Основание для разработки подпрограммы (дата, номер и наименование нормативных актов)

п. 19 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации Карагинского муниципального района от 09.04.2018 г. № 132 «Об изменении типа и переименовании муниципального учреждения Сектор по организации культуры и досуга населения администрации Карагинского муниципального района, утверждении Устава муниципального казенного учреждения Управление культуры Карагинского муниципального района», Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 09.10.2014г. № 181 «О разработке муниципальной программы  «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017 годы», Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

Ответственный исполнитель  подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района (МКУ Управление культуры)

Цель подпрограммы             

1. Нормативно - методическое обеспечение бюджетного процесса учреждений культуры в Карагинском районе;

2. Организация планирования и исполнения бюджета учреждениями культуры Карагинского района.

Основные задачи подпрограммы             

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса Карагинского муниципального района;

2. Организация исполнения бюджета.

3. Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) работники

2015 – 3 чел.            2016  – 3 чел.        2017  – 3 чел.

2018 – 5 чел.            2019 – 5 чел.            2020 – 5 чел.    2021 – 5 чел.                                                                                                                                                                                                               

2022 – 5 чел.            2023 – 5 чел.            2024 – 5 чел.    2025 – 5 чел.                                                                                                                                                                                                               

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2019 - 2025 года. В один этап.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Управление культуры   

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме  – 15189,12988 тыс. руб.

2019 г – 7137,22088 тыс. руб.

2020 г – 8051,90900тыс. руб.

2021 г. – 0000,00000тыс. руб.

2022 г. – 0000,00000тыс. руб.

2023 г. – 0000,00000тыс. руб.

2024 г. – 0000,00000тыс. руб.

2025 г. – 0000,00000тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы             

1.Соблюдение сроков, порядка и обоснованности расчетов смет расходов в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств финансового управления  Карагинского муниципального района;

2. Изменение бюджетной сметы расходов в течение финансового года  (не превышающие утвержденные  бюджетные назначения);

3. Использование бюджетных ассигнований

на обеспечение выполнения функций учреждений

в I квартале (не менее 15 % от доведенных ЛБО),

в I полугодии (не менее 45 % от доведенных ЛБО),

за 9 месяцев (не менее 75 % от доведенных ЛБО) и

за отчетный финансовый год (не менее 100 % от годовых назначений;

4. Наличие технической возможности по электронному документообороту, необходимой  для осуществления кассового обслуживания исполнения смет расходов подведомственных учреждений, МКУ Управление культуры;

5. Подтверждение соблюдения действующего законодательства, определение правомерности, экономности, результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности МКУ Управление культуры;

6. Формирование информационной базы по результатам контроля за деятельностью казенного учреждения и размещение ее в сети Интернет;

7. Своевременное и качественное составление периодической и годовой бюджетной отчетности.

1. Цели и  задачи Подпрограммы 8

Целями подпрограммы являются:                                                                                                                                                        

- Нормативно - методическое обеспечение бюджетного процесса в Карагинском районе;

- организация планирования и исполнения бюджета Карагинского района.

Достижение поставленных  целей, позволит обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественную организацию исполнения бюджета района, будет способствовать созданию условий для повышения эффективности деятельности  МКУ Управление культуры, подведомственных учреждений структурных подразделений администрации района в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Для достижения целей подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса Карагинского муниципального района.

2. Организация исполнения бюджета.

3. Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района

Наименование мероприятия

Этапы реализации

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Управление культуры

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2. Перечень основных  мероприятий Подпрограммы 8

В Перечень мероприятий входит одно основное мероприятие:

1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Управление культуры».

3. Механизмы реализации и управления Подпрограммы 8

В соответствии с поставленными задачами предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Централизованная бухгалтерия МКУ Управление культуры производит начисление заработной платы, перечисление фондов, оплачивает командировочные расходы, проезд в отпуск,  предоставленные счета за услуги связи и коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, ведет учет предоставленных отчетов за приобретенные материалы, следит за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств финансового управления администрации Карагинского муниципального района. Через бухгалтерию проходят все финансовые отчеты и приобретения  материальных ценностей.

Принципами эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, выступающими ориентиром для деятельности в сфере реализации основного мероприятия, являются:

-открытость деятельности финансового управления по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов;

-рассмотрение бюджета и организация бюджетного процесса как формы (способа) исполнения расходных обязательств, в том числе с нормативно установленными особенностями в отношении расходных обязательств и (или) бюджетных ассигнований разных типов;

-отражение всех доходов и расходов на едином счете, без увязки определенных видов доходов с теми или иными направлениями расходов;

-применение формализованных методов оценки полной стоимости расходных обязательств;

-наличие и соблюдение правил и процедур определения ресурсов для принятия новых обязательств в рамках принятых бюджетных предпосылок и ограничений.

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета Карагинского района на очередной финансовый год и плановый период финансовое управление:

-составляет прогноз основных параметров бюджетной системы;

-организует составление проекта бюджета района и материалов к нему;

-разрабатывает проекты основных направлений бюджетной, налоговой политики;

-организует методологическое руководство работой главных распорядителей средств бюджета района при подготовке проекта бюджета района;

-доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета района.

В то же время, в условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств, возрастает актуальность повышения качества планирования и исполнения бюджета района.

Для этого в рамках основного мероприятия предусматривается реализация мер, включающих:

-изменение нормативных правовых актов администрации района в части внедрения принципов программного бюджета;

-переход к новому порядку составления бюджета района на основе программного подхода;

-внедрение программной бюджетной классификации.

Реализация бюджетного процесса на основе программно - целевых методов управления предъявляет новые требования к инструментам финансового менеджмента.

Финансовый менеджмент  главных распорядителей бюджетных средств должен стать процессом, встроенным в его деятельность, охватывающим все взаимосвязанные бюджетные процедуры.

Необходимым условием обеспечения эффективного финансового управления на ведомственном уровне становится формирование полноценных систем внутреннего финансового контроля.

Для количественной оценки повышения качества финансового менеджмента необходимо продолжить развитие системы мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, осуществляемого финансовым управлением.        

Совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента будет направлено не только на дополнение и уточнение системы количественных показателей, характеризующих степень отлаженности бюджетных процедур, механизмов внутреннего финансового контроля, состояние бюджетной дисциплины, но и на введение показателей, характеризующих результативность бюджетных расходов в отчетном периоде. Это позволит определить области неэффективных бюджетных расходов с последующими возможными решениями по корректировке муниципальных  программ.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8

Ресурсное обеспечение Подпрограммы указано в приложение № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы, за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района о бюджете Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Администрация Карагинского муниципального района осуществляет финансирование мероприятий Программы на каждый финансовый год (в течение 2015 – 2025 гг.), в пределах годового объема бюджетных ассигнований, которые указываются в расходной части бюджета Карагинского муниципального района.

Общее руководство и контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района, которое осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы.

МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Подпрограммы.

5. Ожидаемые результаты Подпрограммы 8

1. Соблюдение сроков, порядка и обоснованности расчетов смет расходов в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств финансового управления  Карагинского муниципального района;

2. Изменение бюджетной сметы расходов в течение финансового года  (не превышающие утвержденные  бюджетные назначения);

3. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждений в I квартале (не менее 15 процентов от доведенных ЛБО), в I полугодии (не менее 45 процентов от доведенных ЛБО), за 9 месяцев (не менее 75 процентов от доведенных ЛБО) и за отчетный финансовый год (не менее 100 процентов от годовых назначений;

4. Наличие технической возможности по электронному документообороту, необходимой  для осуществления кассового обслуживания исполнения смет расходов подведомственных учреждений, МКУ Управление культуры;

5. Подтверждение соблюдения действующего законодательства, определение правомерности, экономности, результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности МКУ Управление культуры;

6. Формирование информационной базы по результатам контроля за деятельностью казенного учреждения и размещение ее в сети Интернет;

7. Своевременное и качественное составление периодической и годовой бюджетной отчетности.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры в Карагинском  районе»

№ п/п

Наименование целевого показатели (индикатора)

Единица измерения

Базовое (начальное) значение целевого показателя (индикатора)

Целевое значение индикатора по годам реализации программы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 1. «Развитие эстетического воспитания детей  в Карагинском районе»

1.1

Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом                            

чел.

131

131

131

131

131

131

131

131

1.2.

Подготовка и переподготовка, повышение квалификации педагогических работников ДШИ                               

чел.

7

6

7

6

5

5

5

5

1.3

Обучение учащихся ДШИ и участие в работе краевых мероприятий

чел.

4

4

4

4

4

4

4

4

1.4

Приобретение автоматической пожарной сигнализации огнетушителей.

шт.

0

0

10

0

0

0

0

0

1.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники

чел.

24

24

24

24

24

24

24

24

2.

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела в Карагинском районе»

2.1.

Информатизация библиотек и модернизация библиотечной деятельности

шт.

10

17

14

17

14

14

14

14

2.2

Комплектование библиотечных фондов

экз.

2150

2180

2190

2180

2190

2190

2190

2190

2.3.

Проведение культмассовых мероприятий

ед..

5

5

6

5

5

5

5

5

3.33. 2.4.

Ремонт и материально-техническое переоснащение библиотек района

ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2.5

Улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей района (подключение к сети интернет)

ед.

0

0

0

0

0

1

1

0

2.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники

чел.

24

24

24

24

24

24

24

24

3.

Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела в Карагинском районе»

3.1

Улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей

шт.

4

4

4

4

4

4

4

4

3.2

Комплектование музейных фондов

шт.

10

7

15

17

7

7

7

7

3.3

Проведение культмассовых мероприятий

ед.

6

4

4

7

6

6

6

6

3.4

подготовка и переподготовка, повышение квалификации музейных работников

чел.

1

2

2

2

1

1

1

1

3.5

Ремонт и материально- техническое переоснащение музея

ед.

2

1

1

2

2

1

1

1

3.6

Подписка на периодические издания

шт.

12

12

0

0

0

0

0

0

3.7.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг), работники

чел.

3

3

3

3

3

3

3

3

4.

Подпрограмма 4 «Осуществление полномочий и функций управления сектора по организации культуры и досуга населения.Нормативно-правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы»

4.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) работники

чел.

3

3

3

3

5

5

5

5

5.

Подпрограмма 5. «Развитие культурных связей, реализация общественно-значимых мероприятий»

5.1

Проведение мероприятий

ед.

2

2

2

0

1

1

1

1

5.2.

Проведение районных мероприятий

ед.

0

-

-

-

-

0

0

0

5.3.

Участие представителей Карагинского МР в мероприятиях различного уровня

чел.

0

-

-

-

-

0

0

0

5.4.

Количество добровольческих (волонтёрских) и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры

ед.

1

-

-

-

-

-

1

1

6.

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

6.1.

Ремонт и материально-техническое переоснащение учреждений культуры

ед.

0

-

-

-

-

0

0

0

6.2.

Благоустройство мест массового отдыха

ед.

0

-

-

-

-

0

0

0

7.

Подпрограмма 7 «Развитие культуры в МО ГП «поселок Оссора»

7.1.

Численность культурно-досуговых мероприятий  

ед.

140

-

-

-

-

145

150

155

7.2.

Число клубных формирований

чел.

20

-

-

-

-

20

20

20

7.3.

Число участников клубных формирований 

чел.

225

-

-

-

-

225

225

225

7.4.

Подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников дома культуры

чел.

2

-

-

-

-

2

2

2

7.5.

Материально-техническое переоснащение ДК

2

-

-

-

-

2

2

2

7.6.

Ремонт ДК

1

-

-

-

-

1

1

1

7.7.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники 

ед.

15

-

-

-

-

15

15

15

7.8.

Участие коллективов в мероприятиях различного уровня

ед.

1

-

-

-

-

1

1

1

8.

Подпрограмма 8 «Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района»

8.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) работники

чел.

5

-

-

-

-

5

5

5

Приложение № 1.1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры в Карагинском  районе»

№ п/п

Наименование целевого показатели (индикатора)

Единица измерения

Базовое (начальное) значение целевого показателя (индикатора)

Целевое значение индикатора по годам реализации программы

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1. «Развития эстетического воспитания детей  в Карагинском районе»

1.1

Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом                            

чел.

131

131

131

131

131

1.2.

Подготовка и переподготовка, повышение квалификации педагогических работников ДШИ                               

чел.

7

5

5

5

5

1.3

Обучение учащихся ДШИ и участие в работе краевых мероприятий

чел.

4

4

4

4

4

1.4

Приобретение автоматической пожарной сигнализации огнетушителей.

шт.

0

0

0

0

0

1.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники

чел.

24

24

24

24

24

2.

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела в Карагинском муниципальном районе»

2.1.

Информатизация библиотек и модернизация библиотечной деятельности

шт.

10

10

10

10

10

2.2

Комплектование библиотечных фондов

экз.

2150

2190

2190

2190

2190

2.3.

Проведение культмассовых мероприятий

ед..

5

5

5

5

5

3.33. 2.4.

Ремонт и материально-техническое переоснащение библиотек района

ед.

2

1

1

1

1

2.5

Улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей района (подключение к сети интернет)

ед.

0

0

0

0

0

2.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники

чел.

24

24

24

24

24

3.

Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела в Карагинском муниципальном районе»

3.1

Улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей

шт.

4

4

4

4

4

3.2

Комплектование музейных фондов

шт.

10

7

7

7

7

3.3

Проведение культмассовых мероприятий

ед.

6

6

6

6

6

3.4

подготовка и переподготовка, повышение квалификации музейных работников

чел.

1

1

1

1

1

3.5

Ремонт и материально- техническое переоснащение музея

ед.

2

1

1

1

1

3.6

Подписка на периодические издания

шт.

12

0

0

0

0

3.7.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг), работники

чел.

3

3

3

3

3

4.

Подпрограмма 4 «Осуществление полномочий и функций муниципального казенного учреждения Управление культуры

Карагинского муниципального района»

4.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Управлений культуры

чел.

3

5

5

5

5

5.

Подпрограмма 5. «Развитие культурных связей, реализация общественно значимых мероприятий»

5.1

Проведение мероприятий

ед.

2

1

1

1

1

5.2.

Проведение районных мероприятий

ед.

0

1

1

1

1

5.3.

Участие представителей Карагинского МР в мероприятиях различного уровня

чел.

0

5

0

5

0

5.4.

Количество добровольческих (волонтёрских) и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры

Ед.

1

1

1

1

1

6.

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

6.1.

Ремонт и материально-техническое переоснащение учреждений культуры

ед.

0

0

0

0

0

6.2.

Благоустройство мест массового отдыха

ед.

0

0

0

0

0

7.

Подпрограмма 7 «Развитие культуры в МО ГП «поселок Оссора»

7.1

Численность культурно-досуговых мероприятий  

ед.

140

160

165

170

175

7.2

Число клубных формирований

ед.

20

20

20

20

20

7.3

Число участников клубных формирований

чел.

225

225

225

225

225

7.4.

Подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников дома культуры

чел.

2

2

2

2

2

7.5.

Материально-техническое переоснащение ДК

ед.

2

2

2

2

5

7.6.

Ремонт ДК

ед.

1

1

1

1

1

7.7.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники 

чел.

15

15

15

15

15

7.8.

Участие коллективов в мероприятиях различного уровня

ед.

1

1

1

1

1

8.

Подпрограмма 8 «Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района»

8.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) работники

чел.

5

5

5

5

5

Приложение № 2 к Муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора)

муниципальной Программы «Развитие культуры в Карагинском  районе»

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Определение показателя

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю

Базовые показатели (используемые в формуле)

Метод сбора информации, индекс формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Ответственный за сбор данных по показателю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1. «Развитие эстетического воспитания детей в Карагинском районе»

1.1

Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом 

чел.

ученики ДШИ

в течение учебного года

список учащихся

список учащихся

Учащиеся 

МКУДО «Карагинская ДШИ»

1.2

Подготовка и переподготовка, повышение квалификации педагогических работников ДШИ

чел.

педагог

в течение года

согласно плану повышение квалификации

7

согласно  вызову

Педагоги

1.3

Обучение учащихся ДШИ и участие в работе Краевых мероприятий

чел.

участник конкурса

в течение года

согласно плану мероприятий ДШИ

4

согласно плану

Учащиеся

1.4

Приобретение автоматической пожарной сигнализации огнетушителей.

Шт.

огнетушители, покрытие  антипожарное, сигнализация.

Согласно запланированным мероприятиям по оснащению учреждения средствами противопожарной безопасности.

0

согласно смете

1.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники

чел.

работники

2015-2025 г.

штатное расписание

24

штатное расписание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Подпрограмма 2.  «Развитие библиотечного дела в Карагинском районе»

2.1

Информатизация библиотек и модернизация библиотечной деятельности

шт.

приобретение технического оборудования

в течение года

на основании потребности, базовых норм организации сети и ресурсного обеспечения

общедоступных библиотек муниципальных образований

Проектор – 1

Сканер – 4 шт.

Принтер – 5 шт.

Электронный аукцион

Читатели, персонал

МКУК «КМЦБС»

2.2.

Комплектование   библиотечных фондов

экз.

приобретение книг

в течение года

2150

На основании плана-сметы расходов,  чеков, копии

  чеков

Читатели

ММКУККУК «КМЦБС»

2.3

Проведение культмассовых мероприятий

ед.

мероприятия

в течение года

на основании

календарного плана

работы

5

2.4.

Ремонт и материально-техническое переоснащение библиотек района

ед.

приобретение строительных материалов, договора на выполнение работ

в течение года

на основании

потребности

2

На основании заявки, счета, накладной

Помещения, здания библиотек

32.5.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники

чел.

работники

2015-2025 г.

необходимость

24

штатное расписание

Читатели

МКУК «КМЦБС»

3.

Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела в Карагинском районе»

3.1

Улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей 

ед.

оплата связи, содержание сайта

4 раза в год

согласно предоставленному счету оплаты за услуги связи

4

согласно потребности

посетители

МКУК «КРКМ»

3.2

Комплектование музейных фондов

шт.

приобретение музейных экспонатов

в течение года

согласно плану мероприятий

20

согласно плану мероприятий

Экспонат

МКУК «КРКМ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.3

Проведение массовых   мероприятий

ед.

приобретение призов  для участников («Маклал’у», «Берингия», Общероссийский день музеев,  «День Первой рыбы», Праздник нерпы (Хололо), Ночь искусств

в течение года

согласно плану мероприятий

6

согласно плану мероприятий

мероприятия

МКУК «КРКМ»

3.4

Подготовка и переподготовка,  повышение квалификации музейных работников

чел.

обучение специалистов

2 раза в год

согласно вызова-приглашения

2

согласно вызову-приглашению

специалисты

МКУК «КРКМ»

3.5

Ремонт и материально-техническое переоснащение музея

ед.

ремонт,

сенсорный киоск

2015-2025 г.

потребность

2

согласно смете расходов

помещения музея

3.6

Подписка на               периодические издания

ед.

приобретение газет, электронных журналов

2015-2025 г.

потребность

12

согласно смете расходов

специалисты, посетители

3.7

расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники

чел.

работники

2015-2025 г.

необходимость

3

штатное расписание

посетители

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Подпрограмма 4.         «Осуществление полномочий и функций управления сектора по организации культуры и досуга населения. Нормативно-правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы»

4.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) работники

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

штатное расписание

МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

4.2

заработная плата

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

штатное расписание

МКУ Управление культуры

4.3

проезд в отпуск

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

график отпусков

МКУ Управление культуры

4.4

начисление на оплату труда

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

положение об оплате труда

МКУ Управление культуры

4.5

оплата услуг связи

руб.

работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

4.6

транспортные услуги служебные командировки

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

положение об оплате труда

МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

4.7

оплата найма жилья при командировке

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

положение об оплате труда

МКУ Управление культуры

4.8

подписка на периодические издания

изд.

Работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

4.9

оплата обновления и сопровождения программ

раз.

Работники

в течение года

необходимость

5

4.10

услуги бухгалтера

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

4.11

оплата пени

руб.

работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

4.12

увеличение стоимости основных средств

руб.

работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

4.13

увеличение стоимости материальных средств.

Руб.

работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

Подпрограмма 5 «Развитие культурных связей, реализация общественно-значимых мероприятий»

5.1

Проведение мероприятий

ед.

мероприятия

в течение года

согласно знаменательным, памятным и юбилейным датам истории России, Камчатки и Карагинского района, традиционным народным праздникам

2

на основании плана-сметы расходов,  чеков, копии  чеков

мероприятия

МКУ Управление культуры

5.2

Проведение районных мероприятий

ед.

мероприятия

в течение года.

Согласно плану проведения районных мероприятий на текущий год

0

на основании плана-сметы расходов,  чеков, копии  чеков

мероприятия

МКУ Управление культуры

5.3

Участие представителей Карагинского МР в мероприятиях различного уровня

чел.

участники – победители районных мероприятий

в течение года

результаты районных мероприятий

0

на основании плана-сметы расходов,  чеков, копии чеков

участники

МКУ Управление культуры

5.4

Количество добровольческих (волонтёрских) и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры

ед.

волонтерские движения и НКО

в течении года

Мониторинг волонтерской деятельности и зарегистрированных НКО в районе

1

Отчеты глав сельских поседений и руководителей учреждений культуры

волонтерские движения и НКО

МКУ Управление культуры

6.

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

6.1

Ремонт и материально-техническое переоснащение учреждений культуры

ед.

ремонт,

музыкальные инструменты, реквизит

в течение года

потребность

0

на основании плана-сметы расходов, чеков, копии  чеков

Здания, помещения учреждений культуры

МКУ Управление культуры

6.2

Благоустройство мест массового отдыха

ед.

Места проведения культурного отдыха

в течение года

потребность

0

на основании плана-сметы расходов,  чеков, копии  чеков

Места отдыха

7.

Подпрограмма 7 «Развитие культуры в МО ГП «поселок Оссора»

7.1

Численность культурно-досуговых мероприятий  

ед.

мероприятия

в течение года

Согласно плану мероприятий МКУК «ДК п. Оссора», журнала учета проведения мероприятий

140

Журнал учета проведения мероприятий

мероприятия

МКУК «ДК п. Оссора»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.2

Число клубных формирований

чел.

Участники платных культурно-досуговых мероприятий

в течение года

Согласно журнала учета посещаемости

20

Журнал учета посещаемости

участники

7.3

Число участников клубных формирований

чел.

Участники клубных формирований

в течение года

Журнал учета посещаемости клубного формирования

225

Журнал учета посещаемости клубного формирования

участники

7.4.

Подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников дома культуры

чел.

работники

в течение года

Согласно приказа, вызова-приглашения

2

Согласно приказу, вызова-приглашения

Согласно приказу, вызову-приглашению

МКУК «ДК п. Оссора»

7.5.

Материально-техническое переоснащение ДК

ед.

оргтехника, музыкальные инструменты, аудио и видео техника

в течение года

потребность

2

согласно смете расходов

здание, помещения, территория (площадь)

7.6.

Ремонт ДК

ед.

Ремонт здания, помещений, территории (площади)

в течение года

Потребность

1

согласно смете расходов

здание, помещения, территория (площадь)

7.7.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) работники 

чел.

работники

в течение года

необходимость

15

Согласно штатному расписанию

Согласно штатному расписанию

7.8.

Участие коллективов в мероприятиях различного уровня

ед.

коллективы

в течении года

согласно плану мероприятий

1лана мероприятий личного уровняйских11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

согласно плану мероприятий

Количество выехавших коллективов

8.

Подпрограмма 8 «Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района»

8.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) работники

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

штатное расписание

МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

8.2

заработная плата

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

штатное расписание

МКУ Управление культуры

8.3

проезд в отпуск

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

график отпусков

МКУ Управление культуры

8.4

начисление на оплату труда

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

положение об оплате труда

МКУ Управление культуры

8.5

оплата услуг связи

руб.

работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

8.6

транспортные услуги служебные командировки

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

положение об оплате труда

МКУ Управление культуры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.7

оплата найма жилья при командировке

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

положение об оплате труда

МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

8.8

подписка на периодические издания

изд.

работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

8.9

оплата обновления и сопровождения программ

раз.

работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

8.10

услуги бухгалтера

чел.

работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

8.11

оплата пени

руб.

работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

8.12

увеличение стоимости основных средств

руб.

работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

8.13

увеличение стоимости материальных средств.

руб.

работники

в течение года

необходимость

5

Устав МКУ Управление культуры

МКУ Управление культуры

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации программы «Развитие культуры в Карагинском районе»

Тыс. руб.

№ п/п

Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

ИТОГО

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программа «Развитие культуры в Карагинском районе»

Всего, в том числе:

904

060

853874,58780

359402,93094

45462,79397

52071,00025

49241,29979

50637,10074

161990,73619

за счет средств фед. бюджета

904

060

170,00000

170,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

120,00000

за счет средств краевого бюджета

904

060

1046,57700

986,57700

17,20000

817,99500

0,00000

42,38200

109,00000

за счет средств районного бюджета

904

060

852658,01080

358246,35394

45445,59397

51253,00525

49191,29979

50594,71874

161761,73619

за счет средств бюджетов поселений

904

060

55,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1

Подпрограмма  1

Всего, в том числе:

904

0610010110

273278,91013

102043,99688

16785,57417

21659,76114

16019,11500

17891,88000

29687,66657

«Развитие эстетического воспитания детей в Карагинском районе»

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

656,19500

656,19500

2,20000

653,99500

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

610110110

272622,71513

101387,80188

16783,37417

21005,76614

16019,11500

17891,88000

29687,66657

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений                          МКОУДОД «Карагинская ДШИ»

Всего, в том числе:

904

610110110

259241,41013

96969,35688

16488,79417

20759,41114

15306,39200

16957,00000

27457,75957

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

656,19500

656,19500

2,20000

653,99500

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

610110110

258585,21513

96313,16188

16486,59417

20105,41614

15306,39200

16957,00000

27457,75957

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2

Основное мероприятие «Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом МКОУДОД «Карагинская ДШИ»» 

Всего, в том числе:

904

610210110

14037,50000

5074,64000

296,78000

900,35000

712,72300

934,88000

2229,90700

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

610210110

14037,50000

5074,64000

296,78000

900,35000

712,72300

934,88000

2229,90700

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Подпрограмма 2

Всего, в том числе:

904

0620010100

352913,52747

131288,23136

22109,84050

23303,80147

26157,10879

24833,69700

34883,78360

«Развитие библиотечного дела в Карагинском  районе»

за счет средств фед. бюджета

904

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

13,00000

13,00000

13,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

620010100

352850,52747

131225,23136

22096,84050

23303,80147

26107,10879

24833,69700

34883,78360

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2.1.

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «КМЦБС»»

Всего, в том числе:

904

620110100

340544,12747

125779,23136

20794,84050

22691,80147

24963,10879

23639,69700

33689,78360

за счет средств фед. бюджета

904

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

за счет средств кр. бюджета

904

13,00000

13,00000

13,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

620110100

340481,12747

125716,23136

20781,84050

22691,80147

24913,10879

23639,69700

33689,78360

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.2

Основное мероприятие «Модернизация библиотечной деятельности                                               компьютеризация, включение библиотек района в общее информационное пространство, внедрение новых технологий в практику библиотек»

Всего, в том числе:

12369,40000

5509,00000

1315,00000

612,00000

1194,00000

1194,00000

1194,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств кр. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

620210100

12369,40000

5509,00000

1315,00000

612,00000

1194,00000

1194,00000

1194,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Подпрограмма  3

Всего, в том числе:

904

630010120

38843,81300

16808,64070

3217,66630

3200,41120

3597,45600

3003,38000

3789,72720

«Развитие музейного дела в Карагинском районе»

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств кр. бюджета

904

2,00000

2,00000

2,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

0630010120

38841,81300

16806,64070

3215,66630

3200,41120

3597,45600

3003,38000

3789,72720

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.3.1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «КРКМ»»

Всего, в том числе:

34310,56100

14041,43370

2453,56630

2572,71120

3028,39000

2621,38000

3365,38620

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

2,00000

2,00000

2,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

0630110120

34308,56100

14039,43370

2451,56630

2572,71120

3028,39000

2621,38000

3365,38620

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2

Основное мероприятие «Модернизация музейной                          деятельности,                                                компьютеризация, внедрение новых технологий в практику                  музея, улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей МКУК «КРКМ»»

Всего, в том числе:

4533,25200

2767,20700

764,10000

627,70000

569,06600

382,00000

424,34100

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

630210120

4533,25200

2767,20700

764,10000

627,70000

569,06600

382,00000

424,34100

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.4

Подпрограмма 4 

Всего, в том числе:

904

640010100

22351,23874

22351,23874

3245,02500

3469,70300

3467,62000

4859,76174

7309,12900

«Осуществление полномочий и функций управления сектора по организации культуры и досуга населения. Нормативно-правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы»»

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

640110100

22351,23874

22351,23874

3245,02500

3469,70300

3467,62000

4859,76174

7309,12900

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры»

Всего, в том числе:

904

640110100

22351,23874

22351,23874

3245,02500

3469,70300

3467,62000

4859,76174

7309,12900

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

640010100

22351,23874

22351,23874

3245,02500

3469,70300

3467,62000

4859,76174

7309,12900

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5

Подпрограмма 5 

Всего, в том числе:

904

650110100

8261,96344

2055,09744

104,68800

437,32344

0,00000

48,38200

1464,70400

«Развитие культурных связей, реализация общественно-значимых мероприятий»

за счет средств фед. бюджета

904

120,00000

120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

120,00000

за счет средств кр. бюджета

904

315,38200

315,38200

0,00000

164,00000

0,00000

42,38200

109,00000

за счет средств рай. бюджета

904

7826,58144

1619,71544

104,68800

273,32344

0,00000

6,00000

1235,70400

за счет средств бюджетов пос.

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.1

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в связи с памятными, знаменательными, юбилейными датами истории Карагинского района, Камчатского края и России, традиционных народных праздников»

Всего, в том числе:

904

7696,39000

1646,77400

104,68800

269,00000

0,00000

48,38200

1224,70400

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

206,38200

206,38200

0,00000

164,00000

0,00000

42,38200

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

7490,00800

1440,39200

104,68800

105,00000

0,00000

6,00000

1224,70400

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.1.1

«Реализация мероприятий в связи с памятными, знаменательными, юбилейными датами истории Карагинского района, Камчатского края и России, традиционных народных праздников»

Всего, в том числе:

901

325,57344

168,32344

0,00000

168,32344

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

901

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств кр. бюджета

901

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за средств районного бюджета

901

325,57344

168,32344

0,00000

168,32344

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств поселений

901

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5.2

«Реализация районных мероприятий, поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни»

Всего, в том числе:

240,00000

240,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

240,00000

за счет средств фед. бюджета

120,00000

120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

120,00000

за счет средств краевого бюджета

109,00000

109,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

109,00000

за средств районного бюджета

11,00000

11,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11,00000

за счет средств поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.3

«Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации и деятельности по реализации социокультурных проектов в сельской местности»

Всего, в том числе:

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за средств районного бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.6

Подпрограмма 6

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.1

Основное мероприятие

«Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ, мероприятий по укреплению материально-технической базы»

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.6.2

Основное мероприятие

«Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры»

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7

Подпрограмма 7 

Всего, в том числе:

904

143036,00514

77718,50494

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

77718,50494

«Развитие культуры в МО ГП "поселок Оссора»

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

142976,00514

77718,50494

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

77718,50494

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУК «Дом культуры п. Оссора»»

Всего, в том числе:

904

105714,92914

70854,94694

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

70854,94694

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств кр.бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств рай.бюджета

904

105714,92914

70854,94694

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

70854,94694

за счет средств бюджетов пос.

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.7.2

мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами Камчатского края, Карагинского муниципального района»

Всего, в том числе:

902

1470,00000

770,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

770,00000

за счет средств фед. бюджета

902

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

902

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за средств районного бюджета

902

1410,00000

770,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

770,00000

за счет средств поселений

902

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.3

мероприятие «Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях всероссийского, межрегионального и регионального значения»

Всего, в том числе:

497,45000

211,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

211,50000

за счет средств фед. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за средств районного бюджета

497,45000

211,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

211,50000

за счет средств поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.4

мероприятие «Поддержка творческих коллективов Дома культуры»

Всего, в том числе:

902

425,70000

275,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

275,70000

за счет средств фед. бюджета

902

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

902

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за средств районного бюджета

902

425,70000

275,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

275,70000

за счет средств поселений

902

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.7.5

мероприятие «Обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников Дома культуры"

Всего, в том числе:

350,40000

128,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

128,40000

за счет средств фед. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за средств районного бюджета

350,40000

128,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

128,40000

за счет средств поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.6

Основное мероприятие «Оснащение и укрепление материально-технической базы Дома культуры"

Всего, в том числе:

904

6208,41900

4821,66900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4821,66900

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

6208,41900

4821,66900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4821,66900

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.7

мероприятие «Проведение ремонта здания, помещений, территории (площади) Дома культуры»

Всего, в том числе:

902

28369,10700

656,28900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

656,28900

за счет средств фед. бюджета

902

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

902

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за средств районного бюджета

902

28369,10700

656,28900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

656,28900

за счет средств поселений

902

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.8

Подпрограмма 8 «Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района»

Всего, в том числе:

904

15189,12988

7137,22088

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7137,22088

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

15189,12988

7137,22088

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7137,22088

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.8.1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Управление культуры»

Всего, в том числе:

904

15189,12988

7137,22088

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7137,22088

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

15189,12988

7137,22088

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7137,22088

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приложение № 3.1

к Муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации программы «Развитие культуры в Карагинском районе»

Тыс. руб.

№ п/п

Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ИТОГО

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программа «Развитие культуры в Карагинском районе»

Всего, в том числе:

904

060

494471,65686

140443,80511

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

за счет средств фед.бюджета

904

060

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

060

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

060

494411,65686

140383,80511

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

за счет средств бюджетов поселений

904

060

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1

Подпрограмма  1

Всего, в том числе:

904

0610010110

171234,91325

27167,25000

28813,53265

28813,53265

28813,53265

28813,53265

28813,53265

«Развитие эстетического воспитания детей в Карагинском районе»

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

610110110

171234,91325

27167,25000

28813,53265

28813,53265

28813,53265

28813,53265

28813,53265

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений                          МКОУДОД «Карагинская ДШИ»

Всего, в том числе:

904

610110110

162272,05325

24651,89000

27524,03265

27524,03265

27524,03265

27524,03265

27524,03265

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

610110110

162272,05325

24651,89000

27524,03265

27524,03265

27524,03265

27524,03265

27524,03265

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2

Основное мероприятие «Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом МКОУДОД «Карагинская ДШИ»» 

Всего, в том числе:

904

610210110

8962,86000

2515,36000

1289,50000

1289,50000

1289,50000

1289,50000

1289,50000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

610210110

8962,86000

2515,36000

1289,50000

1289,50000

1289,50000

1289,50000

1289,50000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2.

Подпрограмма 2

Всего, в том числе:

904

0620010100

221625,29611

35165,93891

37291,87144

37291,87144

37291,87144

37291,87144

37291,87144

«Развитие библиотечного дела в Карагинском  районе»

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

620010100

221625,29611

35165,93891

37291,87144

37291,87144

37291,87144

37291,87144

37291,87144

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.1.

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «КМЦБС»»

Всего, в том числе:

904

620110100

214764,89611

33905,53891

36171,87144

36171,87144

36171,87144

36171,87144

36171,87144

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

620110100

214764,89611

33905,53891

36171,87144

36171,87144

36171,87144

36171,87144

36171,87144

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2.2

Основное мероприятие «Модернизация библиотечной деятельности                                               компьютеризация, включение библиотек района в общее информационное пространство, внедрение новых технологий в практику библиотек»

Всего, в том числе:

6860,40000

1260,40000

1120,00000

1120,00000

1120,00000

1120,00000

1120,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

620210100

6860,40000

1260,40000

1120,00000

1120,00000

1120,00000

1120,00000

1120,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Подпрограмма  3

Всего, в том числе:

904

630010120

22035,17230

3634,34100

3680,16626

3680,16626

3680,16626

3680,16626

3680,16626

«Развитие музейного дела в Карагинском районе»

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

0630010120

22035,17230

3634,34100

3680,16626

3680,16626

3680,16626

3680,16626

3680,16626

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.3.1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «КРКМ»»

Всего, в том числе:

20269,12730

3522,34100

3349,35726

3349,35726

3349,35726

3349,35726

3349,35726

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

0630110120

20269,12730

3522,34100

3349,35726

3349,35726

3349,35726

3349,35726

3349,35726

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2

Основное мероприятие «Модернизация музейной                          деятельности,                                                компьютеризация, внедрение новых технологий в практику                  музея, улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей МКУК «КРКМ»»

Всего, в том числе:

1766,04500

112,00000

330,80900

330,80900

330,80900

330,80900

330,80900

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

630210120

1766,04500

112,00000

330,80900

330,80900

330,80900

330,80900

330,80900

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.4

Подпрограмма 4 

Всего, в том числе:

904

640010100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

«Осуществление полномочий и функций управления сектора по организации культуры и досуга населения.Нормативно-правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы»»

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

640110100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры»

Всего, в том числе:

904

640110100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств кр.бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств рай.бюджета

904

640010100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов пос.

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5

Подпрограмма 5 

Всего, в том числе:

904

650110100

6206,86600

1106,86600

1020,00000

1020,00000

1020,00000

1020,00000

1020,00000

«Развитие культурных связей, реализация общественно-значимых мероприятий»

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств кр.бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств рай.бюджета

904

6206,86600

1106,86600

1020,00000

1020,00000

1020,00000

1020,00000

1020,00000

за счет средств бюджетов пос.

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.1

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в связи с памятными, знаменательными, юбилейными датами истории Карагинского района, Камчатского края и России, традиционных народных праздников»

Всего, в том числе:

904

6049,61600

949,61600

1020,00000

1020,00000

1020,00000

1020,00000

1020,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

6049,61600

949,61600

1020,00000

1020,00000

1020,00000

1020,00000

1020,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5.1.1

Основное мероприятие

«Реализация мероприятий в связи с памятными, знаменательными, юбилейными датами истории Карагинского района, Камчатского края и России, традиционных народных праздников»

Всего, в том числе:

901

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

901

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

901

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

901

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

901

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.2

Основное мероприятие

«Реализация районных мероприятий, поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни»

Всего, в том числе:

904

157,25000

157,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за средств районного бюджета

904

157,25000

157,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.3

Основное мероприятие

«Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации и деятельности по реализации социокультурных проектов в сельской местности»

Всего, в том числе:

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за средств районного бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Подпрограмма 6

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

Всего, в том числе:

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.6.1

Основное мероприятие

«Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ, мероприятий по укреплению материально-технической базы»

Всего, в том числе:

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.2

Основное мероприятие

«Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры»

Всего, в том числе:

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.7

Подпрограмма 7 

"Развитие культуры в МО ГП "поселок Оссора"

Всего, в том числе:

904

650110100

65317,50020

65317,50020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

65257,50020

65257,50020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУК "Дом культуры п. Оссора"

Всего, в том числе:

904

34859,98220

34859,98220

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств рай.о бюджета

904

34859,98220

34859,98220

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.2

мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами Камчатского края, Карагинского муниципального района»

Всего, в том числе:

904

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств кр. бюджета

904

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств рай. бюджета

904

640,00000

640,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов пос.

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.7.3

мероприятие «Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях всероссийского, межрегионального и регионального значения"

Всего, в том числе:

904

285,95000

285,95000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за средств районного бюджета

904

285,95000

285,95000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.4

мероприятие «Поддержка творческих коллективов Дома культуры»

Всего, в том числе:

904

150,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

150,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.5

мероприятие «Обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников Дома культуры"

Всего, в том числе:

904

222,00000

222,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за средств районного бюджета

904

222,00000

222,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.7.6

Основное мероприятие «Оснащение и укрепление материально-технической базы Дома культуры "

Всего, в том числе:

904

1386,75000

1386,75000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

1386,75000

1386,75000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.7

мероприятие «Проведение ремонта здания, помещений, территории (площади) Дома культуры»

Всего, в том числе:

904

27712,81800

27712,81800

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

27712,81800

27712,81800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.8

Подпрограмма 8 «Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района»

Всего, в том числе:

904

8051,90900

8051,90900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

8051,90900

8051,90900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.8.1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Управление культуры»

Всего, в том числе:

904

8051,90900

8051,90900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фед. бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

904

8051,90900

8051,90900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

904

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приложение № 4

к Муниципальной программе

                                              тыс. руб.

№ п/п

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Объем средств на реализацию программы

Главный распорядитель (распорядитель) средств, исполнители

ВСЕГО

итого

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего по программе

Всего, в том числе:

853874,58780

359402,93094

45462,79397

52071,00025

49241,29979

50637,10074

161990,73619

МКУ Управление культуры

за счет средств федер. бюджета

170,00000

170,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

120,00000

за счет средств краевого бюджета

1046,57700

986,57700

17,20000

817,99500

0,00000

42,38200

109,00000

за счет средств районного бюджета

852658,01080

358246,35394

45445,59397

51253,00525

49191,29979

50594,71874

161761,73619

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1

Всего, в том числе:

273278,91013

102043,99688

16785,57417

21659,76114

16019,11500

17891,88000

29687,66657

МКУДО Карагинского района «Карагинская ДШИ»

«Развитие эстетического  воспитания в Карагинском районе»

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

656,19500

656,19500

2,20000

653,99500

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

272622,71513

101387,80188

16783,37417

21005,76614

16019,11500

17891,88000

29687,66657

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Финансовое обеспечение основных подпрограмм по реализации программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.

Подпрограмма 2

Всего, в том числе:

352913,52747

131288,23136

22109,84050

23303,80147

26157,10879

24833,69700

34883,78360

МКУК «КМЦБС»

«Развитие библиотечного дела в Карагинском районе»

за счет средств федер. бюджета

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

13,00000

13,00000

13,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

352850,52747

131225,23136

22096,84050

23303,80147

26107,10879

24833,69700

34883,78360

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3

Всего, в том числе:

38843,81300

16808,64070

3217,66630

3200,41120

3597,45600

3003,38000

3789,72720

МКУК «КРКМ»

«Развитие музейного дела в Карагинском районе»

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2,00000

2,00000

2,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

38841,81300

16806,64070

3215,66630

3200,41120

3597,45600

3003,38000

3789,72720

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.

Подпрограмма 4

Всего, в том числе:

22351,23874

22351,23874

3245,02500

3469,70300

3467,62000

4859,76174

7309,12900

МКУ Управление культуры

«Осуществление полномочий и функций управления сектора по организации культуры и досуга населения. Нормативно-правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы»

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

22351,23874

22351,23874

3245,02500

3469,70300

3467,62000

4859,76174

7309,12900

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5

Всего, в том числе:

8261,96344

2055,09744

104,68800

437,32344

0,00000

48,38200

1464,70400

МКУ Управление культуры

«Развитие культурных связей, общественно-значимых мероприятий»

за счет средств федер. бюджета

120,00000

120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

120,00000

за счет средств краевого бюджета

315,38200

315,38200

0,00000

164,00000

0,00000

42,38200

109,00000

за счет средств районного бюджета

7826,58144

1619,71544

104,68800

273,32344

0,00000

6,00000

1235,70400

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

Подпрограмма 6

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ Управление культуры

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7

«Развитие культуры в МО ГП «п. Оссора»

Всего, в том числе:

143036,00514

77718,50494

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

77718,50494

МКУК «Дом культуры п. Оссора»

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

142976,00514

77718,50494

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

77718,50494

за счет средств бюджетов поселений

143036,00514

77718,50494

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

77718,50494

8.

Подпрограмма 8

«Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района»

Всего, в том числе:

15189,12988

7137,22088

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7137,22088

МКУ Управление культуры

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

15189,12988

7137,22088

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7137,22088

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приложение № 4.1

к Муниципальной программе

Финансовое обеспечение основных подпрограмм по реализации программы

                                              тыс. руб.

№ п/п

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Объем средств на реализацию программы

Главный распорядитель (распорядитель) средств, исполнители

ИТОГО

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Всего по программе

Всего, в том числе:

494471,65686

140443,80511

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

МКУ Управление культуры

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

494411,65686

140383,80511

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1

Всего, в том числе:

171234,91325

27167,25000

28813,53265

28813,53265

28813,53265

28813,53265

28813,53265

МКУДО Карагинского района «Карагинская ДШИ»

«Развитие эстетического  воспитания в Карагинском районе»

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

171234,91325

27167,25000

28813,53265

28813,53265

28813,53265

28813,53265

28813,53265

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

2.

Подпрограмма 2

Всего, в том числе:

221625,29611

35165,93891

37291,87144

37291,87144

37291,87144

37291,87144

37291,87144

МКУК «КМЦБС»

«Развитие библиотечного дела в Карагинском районе»

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

221625,29611

35165,93891

37291,87144

37291,87144

37291,87144

37291,87144

37291,87144

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3

Всего, в том числе:

22035,17230

3634,34100

3680,16626

3680,16626

3680,16626

3680,16626

3680,16626

МКУК «КРКМ»

«Развитие музейного дела в Карагинском районе»

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

22035,17230

3634,34100

3680,16626

3680,16626

3680,16626

3680,16626

3680,16626

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ Управление культуры

«Осуществление полномочий и функций управления сектора по организации культуры и досуга населения. Нормативно-правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы»

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5

Всего, в том числе:

6206,86600

1106,86600

1020,00000

1020,00000

1020,00000

1020,00000

1020,00000

МКУ Управление культуры

«Развитие культурных связей, общественно-значимых мероприятий»

за счет средств фед.. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств кр.бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств рай.бюджета

6206,86600

1106,86600

1020,00000

1020,00000

1020,00000

1020,00000

1020,00000

за счет средств бюджетов пос.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6

Подпрограмма 6

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ Управление культуры

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств кр.бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств рай.бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов пос.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7

Подпрограмма 7

«Развитие культуры в МО ГП «п. Оссора»

Всего, в том числе:

65317,50020

65317,50020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУК «Дом культуры п. Оссора»

за счет средств фед. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств кр.бюджета

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств рай.бюджета

65257,50020

65257,50020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов пос.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8

Подпрограмма 8

«Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района»

Всего, в том числе:

8051,90900

8051,90900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ Управление культуры

за счет средств федер. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств кр. бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств рай.бюджета

8051,90900

8051,90900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств бюджетов пос.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приложение № 5

к Муниципальной программе

Группировка объемов финансирования программы  по источникам финансирования и распорядителям                                                                                                                                                  «Развитие культуры в Карагинском районе»

№ п/п

Главный распорядитель (распорядитель) средств, исполнители

Источник финансирования

Объем средств на реализацию программы (тыс.рублей)

ВСЕГО

итого

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Всего по Программе:

Всего, в том числе:

853874,58780

359402,93094

45462,79397

52071,00025

49241,29979

50637,10074

161990,73619

за счет средств федерального бюджета

170,00000

170,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

120,00000

за счет средств краевого бюджета

1046,57700

986,57700

17,20000

817,99500

0,00000

42,38200

109,00000

за счет средств районного бюджета

852658,01080

358246,35394

45445,59397

51253,00525

49191,29979

50594,71874

161761,73619

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

Всего, в том числе:

853874,58780

359402,93094

45462,79397

52071,00025

49241,29979

50637,10074

161990,73619

за счет средств федерального бюджета

170,00000

170,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

120,00000

за счет средств краевого бюджета

1046,57700

986,57700

17,20000

817,99500

0,00000

42,38200

109,00000

за счет средств районного бюджета

852658,01080

358246,35394

45445,59397

51253,00525

49191,29979

50594,71874

161761,73619

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приложение № 5.1

к Муниципальной программе

Группировка объемов финансирования программы  по источникам финансирования и распорядителям                                                                                                                                                  «Развитие культуры в Карагинском районе»

№ п/п

Главный распорядитель (распорядитель) средств, исполнители

Источник финансирования

Объем средств на реализацию программы (тыс.рублей)

ВСЕГО

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Всего по Программе:

Всего, в том числе:

494471,65686

140443,80511

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

494411,65686

140383,80511

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

Всего, в том числе:

494471,65686

140443,80511

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств районного бюджета

494411,65686

140383,80511

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

70805,57035

за счет средств бюджетов поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приложение № 6

к Муниципальной программе

Перечень основных  мероприятий  муниципальной Программы    «Развитие культуры в Карагинском  районе»

             

N п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель 

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации мероприятия

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 «Развитие эстетического воспитания детей в Карагинском районе»

1.1

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУДО «Карагинская ДШИ»

в том числе: заработная плата

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

2015 г.

2025 г.

Профессиональное обучение преподавателей (командировка), содержание имущества в хорошем состоянии, проезд в отпуск, начисление заработной платы работникам культуры, оплата услуг связи, расходы на служебные командировки, оплата за коммунальные услуги, оплата найма жилья при командировке, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных   запасов, проведение праздничных мероприятий согласна смет. Оплата за медицинские услуги работников.

Отсутствие возможности содержания имущества в хорошем состоянии на длительный срок пользования, не соблюдение трудовых договоров  с работниками, не будет возможности для передачи и получения информации в быстром виде. Отсутствие комфортных условий для работы и учебы. Отсутствие квалифицированных кадров, снижение уровня предоставляемых услуг.

Показатель 1.5  

Таблица 1

1.2

«Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом МКОУДОД «Карагинская ДШИ»»

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

2015 г.

2025 г.

Профессиональное обучение преподавателей МКУДО «Карагинская ДШИ» подготовка и переподготовка, повышение квалификации.                                    Обучение в Краевом гос. образовательном учреждении доп. проф. образования работ культуры «Краевой центр. Приобретение автоматической пожарной            сигнализации,                      огнетушителей

Отсутствие информации о новых методах обучения учащихся. Уменьшение развития художественного творчества учащихся, развития социальной активности, уровня воспитания, самостоятельности и             ответственности

Отсутствие комфортных условий для работы и учебы; опасность возникновения пожара.

Показатели:

1.2., 1.3, 1.4

Таблица 1

1

2

3

4

5

6

7

8

2.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Карагинском районе»

2.1.

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «КМЦБС»»

в том числе:                                   заработная плата

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

2015 г.

2025 г.

Положение об оплате туда, трудовой договор начисление зар. платы. Профессиональное обучение (командировка), содержание имущества в хорошем состоянии, проезд в отпуск, начисление заработной платы работникам культуры, оплата услуг связи, расходы на служебные командировки, оплата за коммунальные услуги, оплата найма жилья при командировке, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных   запасов, проведение праздничных мероприятий согласно смет, арендная плата за пользование имуществом. Оплата за услуги по заготовке дров для библиотечных филиалов, оплата за медицинские услуги работников культуры.

Отсутствие возможности соблюдения трудового договора с работниками культуры, передачи и получения информации в быстром виде, возможности выехать на повышение квалификации, необходимой для качественного предоставления услуг. Отсутствие комфортных условий работы, возможности вывоза ТБО, ЖБО;

Отсутствие возможности приобретения канцелярских принадлежностей, картриджей. Снижение у населения интереса к книге и чтению в целом.     

Показатель 2.6, Таблица 1

2.2

«Модернизация библиотечной деятельности компьютеризация, включение библиотек района в общее информационное пространство, внедрение новых технологий в практику библиотек»

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

2015 г.

2025 г.

Оснащение компьютерным оборудованием библиотек, создание автоматизированных мест для пользователей в читальном зале в центральном зале, библиотеках филиалах. Комплектование библиотечных фондов, проведение культмассовых мероприятий, проведение культмассовых мероприятий, Ремонт помещений библиотек позволит создать более комфортные условия для обслуживания читателей. Проведение праздника повысит роль библиотек как современного социального института, а также роль библиотекаря в современном мире. Улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей района.

Отсутствие обновлений, новшеств комфортных условий для населения. Снижение у

населения интереса к книге и чтению. Без проведения ремонтов не будет комфортных условий для работы с населением. Отсутствие возможности контролировать поселенческие библиотеки, возможности проведения культмассовых мероприятий,

праздников.

Показатели:

2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Таблица 1

1

2

3

4

5

6

7

8

3.

Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела в Карагинском районе»

3.1

«Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений МКУК «КРКМ»»

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

2015 г.

2025 г.

Положение об оплате туда, трудовой договор с работниками, начисление з/платы, проезд в отпуск, начисление на оплату труда, приобретение канцелярских принадлежностей, картриджи. Приобретение мебели, проведение текущих                     ремонтов, аварийных ситуаций ОДС, вывоз ТБО. Оплата коммунальных услуг позволит работать в комфортных условиях, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, необходимые условия для работы. Командировочные               расходы, вывоз мастеров прикладного искусства за пределы Карагинского района. Доступ  общения    по телефону.

Отсутствие возможности соблюдения трудового договора с работниками, возможности для передачи и получения информации в быстром виде, возможности противостоять аварийным ситуациям ОДС, оплачивать коммунальные услуги, вывоза ТБО. Отсутствие благоприятных условий для работы с участниками фестивалей; отсутствие возможности участия в мероприятиях проводимых за пределами района, обмена опытом для сохранения культурного наследия.

Показатель 3.6.  Таблица 1

3.2

«Модернизация музейной деятельности, компьютеризация, внедрение новых технологий в практику музея, улучшение качества музейно информационного обслуживания посетителей МКУК «КРКМ»»

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

2015 г.

2025 г.

Пополнение фондов музея новыми экспонатами для наиболее полного удовлетворения запросов пользователей. Проведение культмассовых мероприятий. Подготовка и переподготовка,  повышение квалификации музейных работников. Ремонт и материально-техническое переоснащение музея. Подписка на периодические издания.

Отсутствие  пополнения фондов музея новыми экспонатами, возможности проводить массовые мероприятия, праздники,  

Отсутствие информации о новых методах обучения специалистов,  комфортных условий для обслуживания посетителей, качественной работы музея с населением.   Отсутствие квалифицированных кадров, благоприятных условий для предоставления услуг, понижение качества предоставляемых услуг.

Показатель 3.2; 3.3; 3.4; 3.5.

Таблица 1

1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Подпрограмма 4. «Осуществление полномочий и функций управления сектора по организации культуры и досуга населения. Нормативно-правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы»

4.1.

«Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений культуры»

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

2015 г.

2025 г.

Положение об оплате туда, трудовой договор с работниками. Проезд в отпуск. Начисление на оплату труда. Доступ  общения по телефону необходимость. Повышение квалификации, выезд за пределы района. Доступ к новшествам по бухгалтерской работе 1С. Приобретение мебели, приобретение канцелярских принадлежностей.

Отсутствие возможности соблюдения трудового договора с работниками, возможности выехать на учебу и повышение квалификации, возможности для передачи и получения информации в быстром виде не будет, качественной работы, нормальных условий для выполнения              работы, отсутствие возможности приобрести мебель.

Показатель 4.1  Таблица 1

5.

Подпрограмма 5 «Развитие культурных связей, реализация общественно-значимых мероприятий»

5.1.

«Реализация мероприятий в связи с памятными, знаменательными, юбилейными датами истории Карагинского района, Камчатского края и России, традиционных народных праздников»

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

2015 г.

2025 г.

Расширение культурных связей в Карагинском районе и за его пределами.

Обеспечение представительства Карагинского района в культурных и общественно-значимых мероприятиях; укрепление межпоселенческого культурного сотрудничества; увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества

Невостребованность культурных мероприятий, отсутствие желания или  возможности населения, особенно детей и молодежи, принимать активное участие в культурной жизни. 

Показатель 5.1  Таблица 1

5.2.

«Реализация районных мероприятий, поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни»

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

2019 г.

2025 г.

Укрепление регионального, межрегионального и других видов культурного сотрудничества;

Увеличение количества мероприятий, способствующих формированию творческой личности, творческих коллективов.

Снижение доступа населения Камчатского края к культурным ценностям, ограничение в ознакомлении с культурой других регионов Российской Федерации;

Отсутствие возможности творческих личностей, коллективов участвовать в региональных, межрегиональных и культурных мероприятиях других уровней, отсутствие возможности перенимать и делиться опытом.

Показатели

5.2, 5.3

Таблица 1

5.3.

«Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации и деятельности по реализации социокультурных проектов в сельской местности»

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

2020 г.

2025 г.

Расширение культурных связей в Карагинском районе и за его пределами. Развитие добровольческой деятельности, в том числе по реализации социокультурных проектов и сохранению культурного наследия народов Российской федерации. Увеличение количества волонтерских проектов. Информационная поддержка добровольческих движений и организаций в СМИ, популяризация добровольчества в Карагинском районе, совместная организация и проведение массовых мероприятий в сфере культуры. Выделение ресурсов на лучшие проекты для их реализации в сельской местности.

Отсутствие добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры, в том числе из-за отсутствия информационной поддержки, отсутствия ресурсов для реализации проектов.

Показатель

5.4

Таблица 1

6.

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

6.1.

«Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ, мероприятий по укреплению материально-технической базы»

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

2019 г.

2025 г.

Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры

Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры

Износ материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры

Показатель 6.1  Таблица 1

1

2

3

4

5

6

7

8

6.2.

«Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры»

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Карагинского муниципального района

2019 г.

2025 г.

Повышение удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, появление новых мест культурно-досугового отдыха населения района

Отсутствие мест культурно-массового отдыха, недовольство населения благоустройством мест массового отдыха.

Показатель 6.2  Таблица 1

7.

«Развитие  культуры в МО ГП «поселок Оссора»

7.1

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МКУК «Дом культуры п. Оссора»»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Оссора»

2019 г.

2025 г.

Положение об оплате туда, трудовой договор с работниками, начисление з/платы, проезд в отпуск, начисление на оплату труда, приобретение канцелярских принадлежностей, картриджи. Оплата коммунальных услуг позволит работать в комфортных условиях, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, необходимые условия для работы. Доступ  общения    по телефону.

Отсутствие возможности соблюдения трудового договора с работниками, возможности для передачи и получения информации в быстром виде, возможности противостоять аварийным ситуациям ОДС, оплачивать коммунальные услуги, вывоза ТБО.

Показатели7.7

Таблица 1

7.2

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами Камчатского края, Карагинского муниципального района»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Оссора»

2019 г.

2025 г.

Обеспечение культурного досуга жителей поселка, района путем проведения концертов, праздников; сохранность традиции проведения национальных праздников;

Отсутствие возможности проведения культурно-массовых мероприятий; снижение интереса к сохранению национальной культуры, Традиций и обычаев народов Камчатки

Показатель7.1

Таблица 1

1

2

3

4

5

6

7

8

7.3.

«Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях всероссийского, межрегионального и регионального значения»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Оссора»

2019 г.

2025 г.

Командировочные расходы, вывоз мастеров ансамблей и прикладного искусства за пределы Карагинского района. Участие в мероприятиях различного уровня и значения.

Отсутствие обмена опытом для сохранения культурного наследия и  положительного имиджа района

Показатель7.8

Таблица 1

7.4.

«Поддержка творческих коллективов Дома культуры»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Оссора»

2019 г.

2025 г.

Пошив костюмов, реставрация, приобретение необходимой атрибутики, музыкальных инструментов

Отсутствие поддержки творческих коллективов может привести к их уменьшению

Показатель7.2, 7.3

Таблица 1

7.5.

«Обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников Дома культуры»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Оссора»

2019 г.

2025 г.

Повышенный уровень профессиональной подготовки сотрудников Дома культуры

(курсы повышения квалификации, обучающие семинары, обмен опытом. …)

Недостаточный уровень квалификации специалистов сказывается на низком уровне проведения мероприятий

Показатель7.4

Таблица 1

7.6.

«Оснащение и укрепление материально-технической базы Дома культуры»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Оссора»

2019 г.

2025 г.

Приобретение мебели, оргтехники, видео и аудио аппаратуры

Отсутствие условий для проведения мероприятий в доме культуры

Показатель7.5

Таблица 1

1

2

3

4

5

6

7

8

7.7.

«Проведение ремонта здания, помещений, территории (площади) Дома культуры»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Оссора»

2019 г.

2025 г.

Проведение текущих ремонтов, капитальных ремонтов, аварийных ситуаций ОДС, вывоз ТБО.

Аварии, отсутствие вывоза ТБО. Отсутствие ремонта может привести к аварийному состоянию здания.

Показатель7.6

Таблица 1

8.

«Осуществление полномочий и функций МКУ Управление культуры Карагинского муниципального района»

8.1

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Управление культуры»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Оссора»

2019 г.

2025 г.

Положение об оплате туда, трудовой договор с работниками. Проезд в отпуск. Начисление на оплату труда. Доступ  общения по телефону необходимость. Повышение квалификации, выезд за пределы района. Доступ к  новшествам по бухгалтерской работе 1С. Приобретение мебели, приобретение канцелярских принадлежностей.

Отсутствие возможности соблюдения трудового договора с работниками, возможности выехать на учебу и повышение квалификации, возможности для передачи и получения информации в быстром виде не будет, качественной работы, нормальных условий для выполнения              работы, отсутствие возможности приобрести мебель.

Показатель8.1

Таблица 1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Карагинские вести" № 50 от 01.07.2020, Газета "Карагинские вести" № 48 от 24.06.2020, Сайт администрации от 18.06.2020
Рубрики правового классификатора: 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать