Основная информация
| Дата опубликования: | 18 августа 2020г. | 
| Номер документа: | RU90016515202000046 | 
| Текущая редакция: | 1 | 
| Статус нормативности: | Нормативный | 
| Субъект РФ: | Пермский край | 
| Принявший орган: | Администрация Кунгурского муниципального района | 
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований | 
| Тип документа: | Постановления | 
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
                
 
1
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
18.08.2020 №237-271-01-01
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 08.11.2018 г. № 554-271-01-01
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Кунгурского муниципального района от 06 сентября 2016 г. № 497-01-10 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Кунгурского муниципального района», от 15 августа 2018 г. № 451-271-01-01 «Об утверждении перечня муниципальных программ Кунгурского муниципального района».
 
Администрация Кунгурского муниципального района
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 08 ноября 2018 г. № 554-271-01-10 (в редакции постановлений администрации Кунгурского муниципального района от 05 февраля 2020 г. № 34-271-01-01, от 28 апреля 2020 г. № 141-271-01-01, от 18 мая 2020 г. № 157-271-01-01).
 
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципального образования «Кунгурский муниципальный район».
 
Исполняющий полномочия
 
главы муниципального района –
 
глава администрации Кунгурского
 
муниципального района С.В. Черникова
 
1
 
УТВЕРЖДЕНЫ
 
постановлением
 
администрации Кунгурского
 
муниципального района
 
от 18.08.2020№ 237-271-01-01
 
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 08 ноября 2018 г. № 554-271-01-10.
 
1. В Паспорте муниципальной программы:
 
Позицию:
 
«
 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
 
Год
 
Всего, руб.
 
В том числе по источникам
 
финансирования:
 
Федеральный бюджет
 
Краевой бюджет
 
Бюджет района
 
Бюджет сельских поселений
 
2019
 
267 262 108,58
 
0,00
 
168 704
 
202,07
 
97 146
 
325,43
 
1 411 581,08
 
2020
 
207 388 975,95
 
14 961 684,44
 
79 828
 
659,25
 
108 930
 
986,82
 
3 667 645,44
 
2021
 
197 709 702,56
 
16 303 406,03
 
62 249
 
773,94
 
119 156 522,59
 
0,00
 
2022
 
202 327 542,40
 
16 798 140,33
 
62 276
 
812,68
 
123 252 589,39
 
0,00
 
2023
 
145 128 613,89
 
0,00
 
23 763 700,00
 
121 364 913,89
 
0,00
 
2024
 
145 128 613,89
 
0,00
 
23 763
 
700,00
 
121 364 913,89
 
0,00
 
Всего
 
1164 945 557,27
 
48 063 230,80
 
420 586
 
847,94
 
691 216
 
252,01
 
5 079 226,52
 
»
 
изложить в следующей редакции:
 
«
 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
 
Год
 
Всего, руб.
 
В том числе по источникам
 
финансирования:
 
Федеральный бюджет
 
Краевой бюджет
 
Бюджет района
 
Бюджет сельских поселений
 
2019
 
267 262 108,58
 
0,00
 
168 704
 
202,07
 
97 146
 
325,43
 
1 411 581,08
 
2020
 
207 388 975,95
 
14 961
 
684,44
 
79 788
 
154,95
 
108 971
 
491,12
 
3 667 645,44
 
2021
 
199616 533,67
 
16 303 406,03
 
62 249
 
773,94
 
119 156 522,59
 
1 906 831,11
 
2022
 
202 327 542,40
 
16 798 140,33
 
62 276
 
812,68
 
123 252 589,39
 
0,00
 
2023
 
145 128 613,89
 
0,00
 
23 763 700,00
 
121 364 913,89
 
0,00
 
2024
 
145 128 613,89
 
0,00
 
23 763
 
700,00
 
121 364 913,89
 
0,00
 
Всего
 
1166 852 388,38
 
48 063
 
230,80
 
420546
 
343,64
 
691256
 
756,31
 
6 986 057,63
 
».
 
2. Пункт 2.5 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
 
«Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству представлен в приложении 2 к муниципальной программе».
 
3. Таблицу 14 изложить в следующей редакции:
 
«Таблица 14
 
Год
 
Всего, руб.
 
В том числе по источникам
 
финансирования:
 
Федеральный бюджет
 
Краевой бюджет
 
Бюджет района
 
Бюджет сельских поселений
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
2019
 
267 262
 
108,58
 
0,00
 
168 704
 
202,07
 
97 146
 
325,43
 
1 411 581,08
 
2020
 
207 388 975,95
 
14 961 684,44
 
79 788
 
154,95
 
108 971
 
491,12
 
3 667 645,44
 
2021
 
199 616
 
533,67
 
16 303
 
406,03
 
62 249
 
773,94
 
119 156
 
522,59
 
1 906 831,11
 
2022
 
202 327
 
542,40
 
16 798
 
140,33
 
62 276
 
812,68
 
123 252
 
589,39
 
0,00
 
2023
 
145 128
 
613,89
 
0,00
 
23 763
 
700,00
 
121 364
 
913,89
 
0,00
 
2024
 
145 128
 
613,89
 
0,00
 
23 763
 
700,00
 
121 364
 
913,89
 
0,00
 
Всего
 
1166 852 388,38
 
48 063 230,80
 
420546
 
343,64
 
691256
 
756,31
 
6 986 057,63
 
».
 
"
 
4. Приложение к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
 
1
 
«Приложение 1
 
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»
 
Система мероприятий муниципальной программы
 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»
 
№ п/п
 
Наименование задачи, мероприятий
 
Исполнитель мероприятия
 
Источники финансирования
 
Объем финансирования, руб.
 
Показатели результативности выполнения программы
 
Срок выполнения (год, квартал, месяц)
 
Всего
 
Наименование показателя
 
Ед. изм.
 
Базовое значение 2017 года
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
1.
 
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
 
2.
 
Цель – Обеспечение улучшения технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства
 
3.
 
Задача № 1 Обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения населенных пунктов Кунгурского муниципального района
 
4.
 
Мероприятие № 1 Обслужива-ние газопроводов и узлов редуцирова-ния
 
УРИ
 
Бюджет района
 
9
 
578
 
546,07
 
925
 
546,07
 
1
 
453
 
000,00
 
1
 
800
 
000,00
 
1
 
800 000,00
 
1
 
800 000,00
 
1
 
800 000,00
 
Показатель № 1.1.
Выполнение исполнителем услуг в полном объеме в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком
 
да/ нет
 
да
 
да
 
да
 
да
 
да
 
да
 
да
 
2019-2024
 
5.
 
Итого по задаче № 1
 
Бюджет района
 
9
 
578
 
546,07
 
925
 
546,07
 
1
 
453
 
000,00
 
1
 
800
 
000,00
 
1
 
800 000,00
 
1
 
800 000,00
 
1
 
800 000,00
 
Целевой показатель № 1
Доля выпол-ненных исполнителем услуг, в соответствии с графиком, ежегодно
 
%
 
100
 
100
 
100
 
100
 
100
 
100
 
100
 
2019-2024
 
6.
 
Задача №2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений
 
7.
 
Мероприятие № 2 Реализация мероприятий по формирова-нию современной городской среды
 
УРИ
 
Федеральный бюджет
 
48
 
063
 
230,80
 
0,00
 
14
 
961
 
684,44
 
16
 
303
 
406,03
 
16
 
798
 
140,33
 
0,00
 
0,00
 
Показатель № 2.1. Количество благоустроенных обществен-ных территорий
 
Ед.
 
0
 
7
 
8
 
7
 
2019-2024
 
Бюджет Пермского края
 
2
 
529
 
643,64
 
0,00
 
787
 
457,02
 
858
 
073,94
 
884
 
112,68
 
0,00
 
0,00
 
Бюджет сельс-ких поселе-ний
 
3
 
656
 
735,72
 
0,00
 
1
 
749
 
904,61
 
1
 
906
 
831,11
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
8.
 
Итого по задаче № 2
 
Всего, в том числе:
 
54
 
249
 
610,16
 
0,00
 
17
 
499
 
046,07
 
19
 
068
 
311,08
 
17
 
682
 
253,01
 
0,00
 
0,00
 
Целевой показатель № 2 Доля реализованных проектов благоустройства общест-венных тер-риторий в общем коли-честве реали-зуемых в течение пла-нового года проектов благоустройства общественных территорий
 
%
 
-
 
-
 
100
 
100
 
100
 
-
 
-
 
2019-2024
 
Федеральный бюджет
 
48
 
063
 
230,80
 
0,00
 
14
 
961
 
684,44
 
16
 
303
 
406,03
 
16
 
798
 
140,33
 
0,00
 
0,00
 
Бюджет Пермского края
 
2
 
529
 
643,64
 
0,00
 
787
 
457,02
 
858
 
073,94
 
884
 
112,68
 
0,00
 
0,00
 
Бюджет сельских поселений
 
3
 
656
 
735,72
 
0,00
 
1
 
749
 
904,61
 
1 906 831,11
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
9.
 
Итого по подпрограмме 1 "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"
 
Всего, в том числе:
 
63
 
828
 
156,23
 
925
 
546,07
 
18
 
952
 
046,07
 
20
 
868
 
311,08
 
19
 
482
 
253,01
 
1
 
800 000,00
 
1
 
800 000,00
 
Федеральный бюджет
 
48
 
063
 
230,80
 
0,00
 
14
 
961
 
684,44
 
16
 
303
 
406,03
 
16
 
798
 
140,33
 
0,00
 
0,00
 
Бюджет Пермского края
 
2
 
529
 
643,64
 
0,00
 
787
 
457,02
 
858
 
073,94
 
884
 
112,68
 
0,00
 
0,00
 
Бюджет района
 
9
 
578
 
546,07
 
925
 
546,07
 
1
 
453
 
000,00
 
1
 
800
 
000,00
 
1
 
800 000,00
 
1
 
800 000,00
 
1
 
800 000,00
 
Бюджет сельских поселений
 
3
 
656
 
735,72
 
0,00
 
1
 
749
 
904,61
 
1 906 831,11
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
10.
 
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной и уличной сети»
 
11.
 
Цель – Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети
 
12.
 
Задача № 1 Обеспечение безопасности передвижения людей и транспортных средств по автомобильным дорогам
 
13.
 
Мероприятие № 1 Содержание межпоселенческих дорог и искусственных сооружений на них
 
УРИ
 
Бюджет района
 
483 709 622,44
 
62 186 174,48
 
84
 
505
 
226,65
 
84
 
461
 
132,81
 
82
 
557
 
088,50
 
85
 
000 000,00
 
85 000 000,00
 
Показатель № 1.1.
Протяженность дорог, находящихся в надлежащем состоянии, соответствующих ГОСТ и СНиП
 
км
 
571,4
 
571,4
 
571,4
 
571,4
 
571,4
 
571,4
 
571,4
 
2019-2024
 
14.
 
Мероприятие № 2
Нанесение дорожной разметки
 
УРИ
 
Бюджет района
 
4
 
297
 
500,00
 
4
 
297
 
500,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
Показатель № 1.2. Общая протяженность дорог, на которые ежегодно наносится дорожная разметка
 
км
 
90
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
2019-2024
 
15.
 
Мероприятие № 3
Проведение паспортизации дорог
 
УРИ
 
Бюджет района
 
600 585,71
 
600 585,71
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
Показатель № 1.3. Протяженность дорог прошедших паспортизацию (получивших паспорта), в год
 
км
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
2019-2024
 
16.
 
Итого по задаче № 1
 
Бюджет района
 
488 607 708,15
 
67 084 260,19
 
84
 
505
 
226,65
 
84
 
461
 
132,81
 
82
 
557
 
088,50
 
85
 
000 000,00
 
85 000 000,00
 
Целевой показатель № 3 Доля протяженности автомобильных дорог Кунгурского муниципального района, находящихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог
 
%
 
59,2
 
59,4
 
59,5
 
59,6
 
59,7
 
59,8
 
60
 
2019-2024
 
17.
 
Задача № 2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Кунгурского муниципального района и искусственных сооружений на них
 
18.
 
Мероприятие № 1
Капитальный ремонт и ремонт автодорог в соответствии с планом
 
УРИ
 
Бюджет Пермского края
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
Показатель № 2.1.
Протяженность автомобильных дорог, прошедших ремонт и капитальный ремонт
 
км
 
10,119
 
0
 
0
 
1
 
1
 
1
 
1
 
2019-2024
 
Бюджет района
 
20 489 053,92
 
4 033 053,92
 
456
 
600,00
 
4
 
000
 
000,00
 
4
 
000
 
000,00
 
4
 
000
 
000,00
 
4
 
000
 
000,00
 
19.
 
Мероприятие № 2 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края
 
УРИ
 
Бюджет Пермского края
 
417 060 193,17
 
168 491 793,17
 
78
 
311
 
400,00
 
61
 
378
 
000,00
 
61
 
379
 
000,00
 
23
 
750 000,00
 
23
 
750 000,00
 
Показатель № 2.2.
Протяженность автомобильных дорог, прошедших проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, находящихся на территории Пермского края
 
км
 
1,263
 
40,6
 
35
 
35
 
35
 
10
 
10
 
2019-2024
 
Бюджет района
 
36 908 354,16
 
11 212 198,58
 
6
 
778
 
711,13
 
6
 
819
 
777,78
 
6
 
819
 
888,89
 
2
 
638 888,89
 
2
 
638 888,89
 
Бюджет сельских поселений
 
2
 
307
 
571,91
 
1
 
072
 
072,08
 
1
 
235
 
499,83
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
20.
 
Мероприятие № 3 Устройство наружного (уличного) стационарно-го электрического освещения и тротуаров автомобильных дорог с. Кыласово д. Ботово Кунгурского муниципального района
 
УРИ
 
Бюджет района
 
48
 
500
 
000,00
 
0,00
 
500
 
000,00
 
7
 
500
 
000,00
 
13
 
500
 
000,00
 
13
 
500
 
000,00
 
13
 
500
 
000,00
 
Показатель №2.3. Протяженность тротуаров автомобильных дорог с. Кыласово д. Ботово Кунгурского муниципального района
 
км
 
0
 
0
 
1
 
2
 
2
 
0,6
 
2019-2024
 
21.
 
Мероприятие № 4 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов, в том числе:
 
УРИ
 
Всего, в том числе:
 
796
 
835,27
 
0,00
 
796
 
835,27
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
Показатель №2.4. Протяженность автомобильных дорог, прошедших ремонт, находящихся на территории Кунгурского муниципального района
 
км
 
0
 
0,010
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
2019-2024
 
Бюджет Пермского края
 
465
 
368,93
 
0,00
 
465
 
368,93
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
Бюджет района
 
331
 
466,34
 
0,00
 
331
 
466,34
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
22.
 
Мероприятие 4.1. Ремонт автодороги «Бырма – Талачик», км 0+755-км 0+765»
 
УРИ
 
Бюджет Пермского края
 
465
 
368,93
 
0,00
 
465
 
368,93
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
Показатель № 2.4.1. Протяженность автомобильных дорог, прошедших ремонт, находящихся на территории Кунгурского муниципального района
 
км
 
0
 
0,010
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Бюджет района
 
155
 
122,98
 
0,00
 
155
 
122,98
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
Бюджет района
 
(дополнительные средства)
 
176
 
343,36
 
0,00
 
176
 
343,36
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
23.
 
Итого по задаче № 2
 
Всего, в том числе:
 
526
 
062
 
608,43
 
184 809 117,75
 
88
 
079
 
046,23
 
79
 
697
 
777,78
 
85
 
698
 
888,89
 
43
 
888
 
888,89
 
43
 
888
 
888,89
 
Целевой показатель № 4 Доля протя-женности автомобильных дорог и мостов, про-шедших ре-монт и капи-тальный ремонт, в об-щей протя-женности автомобильных дорог и мостов Кунгурского муниципального района
 
%
 
2,5
 
7
 
6
 
6
 
6
 
2
 
2
 
2019-2024
 
Бюджет Пермского края
 
417 525 562,10
 
168 491 793,17
 
78
 
776
 
768,93
 
61
 
378
 
000,00
 
61
 
379
 
000,00
 
23
 
750 000,00
 
23
 
750 000,00
 
Бюджет района
 
106
 
229
 
474,42
 
15 245 252,50
 
8
 
066
 
777,47
 
18
 
319
 
777,78
 
24
 
319
 
888,89
 
20
 
138
 
888,89
 
20
 
138
 
888,89
 
Бюджет сельских поселений
 
2
 
307
 
571,91
 
1
 
072
 
072,08
 
1
 
235
 
499,83
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
24.
 
Итого по подпрограмме 2 «Развитие дорожной и уличной сети»
 
Всего, в том числе:
 
1 014 670 316,58
 
251 893 377,94
 
172
 
584
 
272,88
 
164
 
158
 
910,59
 
168
 
255
 
977,39
 
128
 
888
 
888,89
 
128
 
888
 
888,89
 
Бюджет Пермского края
 
417 525 562,10
 
168
 
491
 
793,17
 
78
 
776
 
768,93
 
61
 
378
 
000,00
 
61
 
379
 
000,00
 
23
 
750 000,00
 
23
 
750 000,00
 
Бюджет района
 
594
 
837
 
182,57
 
82 329 512,69
 
92
 
572
 
004,12
 
102
 
780
 
910,59
 
106
 
876
 
977,39
 
105
 
138
 
888,89
 
105
 
138
 
888,89
 
Бюджет сельских поселений
 
2
 
307
 
571,91
 
1
 
072
 
072,08
 
1
 
235
 
499,83
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
25.
 
Подпрограмма 3 «Развитие транспортного обслуживания населения»
 
26.
 
Цель – Организация транспортного обслуживания населения
 
27.
 
Задача № 1 Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования на территории Кунгурского муниципального района для населения
 
28.
 
Мероприятие № 1
Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов
 
УРИ
 
Бюджет Пермского края
 
409 437,90
 
199
 
208,90
 
210
 
229,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
Показатель № 1.1 Объем пассажирских перевозок
 
тыс. чел.
 
652,7
 
652,8
 
652,9
 
653
 
653,1
 
653,2
 
653,3
 
2019-2024
 
29.
 
Мероприятие № 2 Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Кунгурского района по регулируемым тарифам
 
УРИ
 
Бюджет района
 
49
 
792
 
429,00
 
7
 
307
 
429,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
30.
 
Мероприятие № 3 Приобретение технических средств, необходимых для осуществле-ния пассажирских перевозок
 
УИЗОиГ
 
Бюджет района
 
650
 
417,67
 
650
 
417,67
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
31.
 
Мероприятие № 4
Приобретение автотранспорта для пассажирских перевозок
 
УИЗОиГ
 
Бюджет района
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
Показатель № 1.2.
Количество приобретен-ных автотранспортных средств
 
шт.
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
2019-2024
 
32.
 
Итого по задаче № 1
 
Всего, в том числе:
 
50
 
852
 
284,57
 
8
 
157
 
055,57
 
8
 
707
 
229,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
Целевой показатель № 5
Уровень вы-полнения плана по количеству рейсов, вы-полняемых автобусным транспортом общего пользования, ежегодно
 
%
 
100
 
100
 
100
 
100
 
100
 
100
 
100
 
2019-2024
 
Бюджет Пермского края
 
409
 
437,90
 
199
 
208,90
 
210
 
229,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
Бюджет района
 
50
 
442
 
846,67
 
7
 
957
 
846,67
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
33.
 
Итого по подпрограмме 3 «Развитие транспортного обслуживания населения»
 
Всего, в том числе:
 
50
 
852 284,57
 
8
 
157
 
055,57
 
8
 
707
 
229,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
Бюджет Пермского края
 
409
 
437,90
 
199
 
208,90
 
210
 
229,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
Бюджет района
 
50
 
442
 
846,67
 
7
 
957
 
846,67
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
8
 
497
 
000,00
 
34.
 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
 
35.
 
Цель – Эффективная реализация полномочий УРИ
 
36.
 
Задача № 1 Создание условий для реализации полномочий в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети, транспортного обслуживания населения
 
37.
 
Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций УРИ на осущест-вление полно-мочий по ре-шению вопро-сов местного значения
 
УРИ
 
Бюджет района
 
36 398 181,00
 
5 933 420,0
 
6
 
449
 
487,00
 
6
 
078
 
612,00
 
6
 
078
 
612,00
 
5
 
929 025,00
 
5
 
929 025,00
 
Показатель № 1.1. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию муниципаль-ной программы, ежегодно
 
%
 
97,2
 
100
 
100
 
100
 
100
 
100
 
100
 
2019-2024
 
38.
 
Мероприятие № 2
Осуществление полномо-чий по регу-лированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа авто-мобильным и городским электричес-ким транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
 
УРИ
 
Бюджет Пермского края
 
81
 
700,00
 
13 200,00
 
13 700,00
 
13 700,00
 
13 700,00
 
13
 
700,00
 
13 700,00
 
39.
 
Мероприятие № 3
Администрирование отдельных полномочий в области дорожной деятельности
 
УРИ
 
Бюджет сельских поселений
 
689
 
390,00
 
339
 
509,00
 
349
 
881,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
40.
 
Мероприятие № 4
Выполнение отдельных полномочий по реализации мероприятий проекта «Формирова-ние комфортной городской среды»
 
УРИ
 
Бюджет сельских поселений
 
332
 
360,00
 
0,00
 
332
 
360,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
41.
 
Итого по задаче № 1
 
Всего, в том числе:
 
37 501 631,00
 
6 286 129,00
 
7
 
145
 
428,00
 
6
 
092 312,00
 
6
 
092
 
312,00
 
5
 
942 725,00
 
5
 
942 725,00
 
Целевой показатель № 6
 
Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, ежегодно
 
%
 
123,1
 
100
 
100
 
100
 
100
 
100
 
100
 
2019-2024
 
Бюджет Пермского края
 
81
 
700,00
 
13 200,00
 
13 700,00
 
13 700,00
 
13 700,00
 
13
 
700,00
 
13 700,00
 
Бюджет района
 
36
 
398
 
181,00
 
5
 
933
 
420,00
 
6
 
449
 
487,00
 
6
 
078
 
612,00
 
6
 
078
 
612,00
 
5
 
929 025,00
 
5
 
929 025,00
 
Бюджет сельских поселений
 
1
 
021
 
750,00
 
339
 
509,00
 
682
 
241,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
42.
 
Итого по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
 
Всего, в том числе:
 
37 501 631,00
 
6 286 129,00
 
7
 
145
 
428,00
 
6
 
092 312,00
 
6
 
092
 
312,00
 
5
 
942 725,00
 
5
 
942 725,00
 
Бюджет Пермского края
 
81
 
700,00
 
13 200,00
 
13 700,00
 
13 700,00
 
13 700,00
 
13
 
700,00
 
13 700,00
 
Бюджет района
 
36
 
398
 
181,00
 
5
 
933
 
420,00
 
6
 
449
 
487,00
 
6
 
078
 
612,00
 
6
 
078
 
612,00
 
5
 
929 025,00
 
5
 
929 025,00
 
Бюджет сельских поселений
 
1
 
021
 
750,00
 
339
 
509,00
 
682
 
241,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
43.
 
Всего по муниципальной программе
 
Всего, в том числе:
 
1 166 852
 
388,38
 
267 262 108,58
 
207
 
388
 
975,95
 
199
 
616
 
533,67
 
202
 
327
 
542,40
 
145
 
128
 
613,89
 
145
 
128
 
613,89
 
Федеральный бюджет
 
48
 
063
 
230,80
 
0,00
 
14
 
961
 
684,44
 
16
 
303
 
406,03
 
16
 
798
 
140,33
 
0,00
 
0,00
 
Бюджет Пермского края
 
420
 
546
 
343,64
 
168 704
 
202,07
 
79
 
788
 
154,95
 
62
 
249
 
773,94
 
62
 
276
 
812,68
 
23
 
763
 
700,00
 
23
 
763
 
700,00
 
Бюджет района
 
691
 
256
 
756,31
 
97 146 325,43
 
108
 
971
 
491,12
 
119
 
156
 
522,59
 
123
 
252
 
589,39
 
121
 
364
 
913,89
 
121
 
364
 
913,89
 
Бюджет сельских поселений
 
6
 
986
 
057,63
 
1
 
411
 
581,08
 
3
 
667
 
645,44
 
1 906
 
831,11
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
».
 
1
 
«Приложение 2
 
к муниципальной программе
 
«Развитие жилищно-коммунального
 
хозяйства, дорожной и уличной сети
 
Кунгурского муниципального района»
 
Адресный перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству
 
2020 год
 
Ергачинское сельское поселение
 
1. Общественная территория возле здания МБУК "Ергачинский центр досуга" (2 этап), п.Ергач, ул.Новая, 24.
 
Калининское сельское поселение
 
2. «Парк с. Калинино, ул. Карла Маркса» (2 этап).
 
Комсомольское сельское поселение
 
3. Сквер по ул. Ленина в п. Комсомольский
 
Кыласовское сельское поселение
 
4. Площадь возле здания сельского дома культуры в с. Кыласово (2 этап), ул. Детская, 2а.
 
Ленское сельское поселение
 
5. Площадь перед МБУК Ленский ЦРК "Встреча" (2 этап), с. Ленск, ул. Ленина, 45.
 
Плехановское сельское поселение
 
6. Парк отдыха и спорта возле МБУК "Плехановский Центр досуга" (2 этап), с. Плеханово, ул.Юбилейная, 11.
 
Шадейское сельское поселение
 
7. Общественная территория у здания МБУК "Шадейский ЦД" по адресу: п. Шадейка ул.Советская, д.8.
 
2021 год
 
Ергачинское сельское поселение
 
1. Общественная территория возле здания МБУК "Ергачинский центр досуга" (3 этап), п.Ергач, ул.Новая, 24.
 
Калининское сельское поселение
 
2. Спортивная площадка с. Калинино ул. Карла Маркса.
 
Комсомольское сельское поселение
 
3. Сквер по ул. Ленина в п. Комсомольский (2 этап).
 
Кыласовское сельское поселение
 
4. Общественная территория спортплощадка "У Белых камней", с.Кыласово.
 
Ленское сельское поселение
 
5. Площадь перед МБУК Ленский ЦРК "Встреча" (3 этап), с. Ленск, ул. Ленина, 45.
 
Моховское сельское поселение
 
6. Общественная территория возле МБУК «Моховской Центр досуга», с.Моховое, ул. Ленина, 45.
 
Плехановское сельское поселение
 
4. Парк отдыха и спорта возле МБУК "Плехановский Центр досуга" (3 этап), с. Плеханово, ул.Юбилейная, 11.
 
Шадейское сельское поселение
 
6. Общественная территория у здания МБУК "Шадейский ЦД" по адресу: п. Шадейка ул.Советская, д.8 (2 этап)».
 1
АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2020 №237-271-01-01
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 08.11.2018 г. № 554-271-01-01
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Кунгурского муниципального района от 06 сентября 2016 г. № 497-01-10 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Кунгурского муниципального района», от 15 августа 2018 г. № 451-271-01-01 «Об утверждении перечня муниципальных программ Кунгурского муниципального района».
Администрация Кунгурского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 08 ноября 2018 г. № 554-271-01-10 (в редакции постановлений администрации Кунгурского муниципального района от 05 февраля 2020 г. № 34-271-01-01, от 28 апреля 2020 г. № 141-271-01-01, от 18 мая 2020 г. № 157-271-01-01).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципального образования «Кунгурский муниципальный район».
Исполняющий полномочия
главы муниципального района –
глава администрации Кунгурского
муниципального района С.В. Черникова
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации Кунгурского
муниципального района
от 18.08.2020№ 237-271-01-01
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 08 ноября 2018 г. № 554-271-01-10.
1. В Паспорте муниципальной программы:
Позицию:
«
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Год
Всего, руб.
В том числе по источникам
финансирования:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджет сельских поселений
2019
267 262 108,58
0,00
168 704
202,07
97 146
325,43
1 411 581,08
2020
207 388 975,95
14 961 684,44
79 828
659,25
108 930
986,82
3 667 645,44
2021
197 709 702,56
16 303 406,03
62 249
773,94
119 156 522,59
0,00
2022
202 327 542,40
16 798 140,33
62 276
812,68
123 252 589,39
0,00
2023
145 128 613,89
0,00
23 763 700,00
121 364 913,89
0,00
2024
145 128 613,89
0,00
23 763
700,00
121 364 913,89
0,00
Всего
1164 945 557,27
48 063 230,80
420 586
847,94
691 216
252,01
5 079 226,52
»
изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Год
Всего, руб.
В том числе по источникам
финансирования:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджет сельских поселений
2019
267 262 108,58
0,00
168 704
202,07
97 146
325,43
1 411 581,08
2020
207 388 975,95
14 961
684,44
79 788
154,95
108 971
491,12
3 667 645,44
2021
199616 533,67
16 303 406,03
62 249
773,94
119 156 522,59
1 906 831,11
2022
202 327 542,40
16 798 140,33
62 276
812,68
123 252 589,39
0,00
2023
145 128 613,89
0,00
23 763 700,00
121 364 913,89
0,00
2024
145 128 613,89
0,00
23 763
700,00
121 364 913,89
0,00
Всего
1166 852 388,38
48 063
230,80
420546
343,64
691256
756,31
6 986 057,63
».
2. Пункт 2.5 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству представлен в приложении 2 к муниципальной программе».
3. Таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Год
Всего, руб.
В том числе по источникам
финансирования:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджет сельских поселений
1
2
3
4
5
6
2019
267 262
108,58
0,00
168 704
202,07
97 146
325,43
1 411 581,08
2020
207 388 975,95
14 961 684,44
79 788
154,95
108 971
491,12
3 667 645,44
2021
199 616
533,67
16 303
406,03
62 249
773,94
119 156
522,59
1 906 831,11
2022
202 327
542,40
16 798
140,33
62 276
812,68
123 252
589,39
0,00
2023
145 128
613,89
0,00
23 763
700,00
121 364
913,89
0,00
2024
145 128
613,89
0,00
23 763
700,00
121 364
913,89
0,00
Всего
1166 852 388,38
48 063 230,80
420546
343,64
691256
756,31
6 986 057,63
».
"
4. Приложение к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»
Система мероприятий муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»
№ п/п
Наименование задачи, мероприятий
Исполнитель мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования, руб.
Показатели результативности выполнения программы
Срок выполнения (год, квартал, месяц)
Всего
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовое значение 2017 года
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
2.
Цель – Обеспечение улучшения технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства
3.
Задача № 1 Обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения населенных пунктов Кунгурского муниципального района
4.
Мероприятие № 1 Обслужива-ние газопроводов и узлов редуцирова-ния
УРИ
Бюджет района
9
578
546,07
925
546,07
1
453
000,00
1
800
000,00
1
800 000,00
1
800 000,00
1
800 000,00
Показатель № 1.1.
Выполнение исполнителем услуг в полном объеме в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком
да/ нет
да
да
да
да
да
да
да
2019-2024
5.
Итого по задаче № 1
Бюджет района
9
578
546,07
925
546,07
1
453
000,00
1
800
000,00
1
800 000,00
1
800 000,00
1
800 000,00
Целевой показатель № 1
Доля выпол-ненных исполнителем услуг, в соответствии с графиком, ежегодно
%
100
100
100
100
100
100
100
2019-2024
6.
Задача №2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений
7.
Мероприятие № 2 Реализация мероприятий по формирова-нию современной городской среды
УРИ
Федеральный бюджет
48
063
230,80
0,00
14
961
684,44
16
303
406,03
16
798
140,33
0,00
0,00
Показатель № 2.1. Количество благоустроенных обществен-ных территорий
Ед.
0
7
8
7
2019-2024
Бюджет Пермского края
2
529
643,64
0,00
787
457,02
858
073,94
884
112,68
0,00
0,00
Бюджет сельс-ких поселе-ний
3
656
735,72
0,00
1
749
904,61
1
906
831,11
0,00
0,00
0,00
8.
Итого по задаче № 2
Всего, в том числе:
54
249
610,16
0,00
17
499
046,07
19
068
311,08
17
682
253,01
0,00
0,00
Целевой показатель № 2 Доля реализованных проектов благоустройства общест-венных тер-риторий в общем коли-честве реали-зуемых в течение пла-нового года проектов благоустройства общественных территорий
%
-
-
100
100
100
-
-
2019-2024
Федеральный бюджет
48
063
230,80
0,00
14
961
684,44
16
303
406,03
16
798
140,33
0,00
0,00
Бюджет Пермского края
2
529
643,64
0,00
787
457,02
858
073,94
884
112,68
0,00
0,00
Бюджет сельских поселений
3
656
735,72
0,00
1
749
904,61
1 906 831,11
0,00
0,00
0,00
9.
Итого по подпрограмме 1 "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"
Всего, в том числе:
63
828
156,23
925
546,07
18
952
046,07
20
868
311,08
19
482
253,01
1
800 000,00
1
800 000,00
Федеральный бюджет
48
063
230,80
0,00
14
961
684,44
16
303
406,03
16
798
140,33
0,00
0,00
Бюджет Пермского края
2
529
643,64
0,00
787
457,02
858
073,94
884
112,68
0,00
0,00
Бюджет района
9
578
546,07
925
546,07
1
453
000,00
1
800
000,00
1
800 000,00
1
800 000,00
1
800 000,00
Бюджет сельских поселений
3
656
735,72
0,00
1
749
904,61
1 906 831,11
0,00
0,00
0,00
10.
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной и уличной сети»
11.
Цель – Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети
12.
Задача № 1 Обеспечение безопасности передвижения людей и транспортных средств по автомобильным дорогам
13.
Мероприятие № 1 Содержание межпоселенческих дорог и искусственных сооружений на них
УРИ
Бюджет района
483 709 622,44
62 186 174,48
84
505
226,65
84
461
132,81
82
557
088,50
85
000 000,00
85 000 000,00
Показатель № 1.1.
Протяженность дорог, находящихся в надлежащем состоянии, соответствующих ГОСТ и СНиП
км
571,4
571,4
571,4
571,4
571,4
571,4
571,4
2019-2024
14.
Мероприятие № 2
Нанесение дорожной разметки
УРИ
Бюджет района
4
297
500,00
4
297
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель № 1.2. Общая протяженность дорог, на которые ежегодно наносится дорожная разметка
км
90
0
0
0
0
0
0
2019-2024
15.
Мероприятие № 3
Проведение паспортизации дорог
УРИ
Бюджет района
600 585,71
600 585,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель № 1.3. Протяженность дорог прошедших паспортизацию (получивших паспорта), в год
км
0
0
0
0
0
0
0
2019-2024
16.
Итого по задаче № 1
Бюджет района
488 607 708,15
67 084 260,19
84
505
226,65
84
461
132,81
82
557
088,50
85
000 000,00
85 000 000,00
Целевой показатель № 3 Доля протяженности автомобильных дорог Кунгурского муниципального района, находящихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог
%
59,2
59,4
59,5
59,6
59,7
59,8
60
2019-2024
17.
Задача № 2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Кунгурского муниципального района и искусственных сооружений на них
18.
Мероприятие № 1
Капитальный ремонт и ремонт автодорог в соответствии с планом
УРИ
Бюджет Пермского края
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель № 2.1.
Протяженность автомобильных дорог, прошедших ремонт и капитальный ремонт
км
10,119
0
0
1
1
1
1
2019-2024
Бюджет района
20 489 053,92
4 033 053,92
456
600,00
4
000
000,00
4
000
000,00
4
000
000,00
4
000
000,00
19.
Мероприятие № 2 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края
УРИ
Бюджет Пермского края
417 060 193,17
168 491 793,17
78
311
400,00
61
378
000,00
61
379
000,00
23
750 000,00
23
750 000,00
Показатель № 2.2.
Протяженность автомобильных дорог, прошедших проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, находящихся на территории Пермского края
км
1,263
40,6
35
35
35
10
10
2019-2024
Бюджет района
36 908 354,16
11 212 198,58
6
778
711,13
6
819
777,78
6
819
888,89
2
638 888,89
2
638 888,89
Бюджет сельских поселений
2
307
571,91
1
072
072,08
1
235
499,83
0,00
0,00
0,00
0,00
20.
Мероприятие № 3 Устройство наружного (уличного) стационарно-го электрического освещения и тротуаров автомобильных дорог с. Кыласово д. Ботово Кунгурского муниципального района
УРИ
Бюджет района
48
500
000,00
0,00
500
000,00
7
500
000,00
13
500
000,00
13
500
000,00
13
500
000,00
Показатель №2.3. Протяженность тротуаров автомобильных дорог с. Кыласово д. Ботово Кунгурского муниципального района
км
0
0
1
2
2
0,6
2019-2024
21.
Мероприятие № 4 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов, в том числе:
УРИ
Всего, в том числе:
796
835,27
0,00
796
835,27
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель №2.4. Протяженность автомобильных дорог, прошедших ремонт, находящихся на территории Кунгурского муниципального района
км
0
0,010
0
0
0
0
0
2019-2024
Бюджет Пермского края
465
368,93
0,00
465
368,93
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет района
331
466,34
0,00
331
466,34
0,00
0,00
0,00
0,00
22.
Мероприятие 4.1. Ремонт автодороги «Бырма – Талачик», км 0+755-км 0+765»
УРИ
Бюджет Пермского края
465
368,93
0,00
465
368,93
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель № 2.4.1. Протяженность автомобильных дорог, прошедших ремонт, находящихся на территории Кунгурского муниципального района
км
0
0,010
0
0
0
0
0
Бюджет района
155
122,98
0,00
155
122,98
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет района
(дополнительные средства)
176
343,36
0,00
176
343,36
0,00
0,00
0,00
0,00
23.
Итого по задаче № 2
Всего, в том числе:
526
062
608,43
184 809 117,75
88
079
046,23
79
697
777,78
85
698
888,89
43
888
888,89
43
888
888,89
Целевой показатель № 4 Доля протя-женности автомобильных дорог и мостов, про-шедших ре-монт и капи-тальный ремонт, в об-щей протя-женности автомобильных дорог и мостов Кунгурского муниципального района
%
2,5
7
6
6
6
2
2
2019-2024
Бюджет Пермского края
417 525 562,10
168 491 793,17
78
776
768,93
61
378
000,00
61
379
000,00
23
750 000,00
23
750 000,00
Бюджет района
106
229
474,42
15 245 252,50
8
066
777,47
18
319
777,78
24
319
888,89
20
138
888,89
20
138
888,89
Бюджет сельских поселений
2
307
571,91
1
072
072,08
1
235
499,83
0,00
0,00
0,00
0,00
24.
Итого по подпрограмме 2 «Развитие дорожной и уличной сети»
Всего, в том числе:
1 014 670 316,58
251 893 377,94
172
584
272,88
164
158
910,59
168
255
977,39
128
888
888,89
128
888
888,89
Бюджет Пермского края
417 525 562,10
168
491
793,17
78
776
768,93
61
378
000,00
61
379
000,00
23
750 000,00
23
750 000,00
Бюджет района
594
837
182,57
82 329 512,69
92
572
004,12
102
780
910,59
106
876
977,39
105
138
888,89
105
138
888,89
Бюджет сельских поселений
2
307
571,91
1
072
072,08
1
235
499,83
0,00
0,00
0,00
0,00
25.
Подпрограмма 3 «Развитие транспортного обслуживания населения»
26.
Цель – Организация транспортного обслуживания населения
27.
Задача № 1 Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования на территории Кунгурского муниципального района для населения
28.
Мероприятие № 1
Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов
УРИ
Бюджет Пермского края
409 437,90
199
208,90
210
229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель № 1.1 Объем пассажирских перевозок
тыс. чел.
652,7
652,8
652,9
653
653,1
653,2
653,3
2019-2024
29.
Мероприятие № 2 Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Кунгурского района по регулируемым тарифам
УРИ
Бюджет района
49
792
429,00
7
307
429,00
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
30.
Мероприятие № 3 Приобретение технических средств, необходимых для осуществле-ния пассажирских перевозок
УИЗОиГ
Бюджет района
650
417,67
650
417,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.
Мероприятие № 4
Приобретение автотранспорта для пассажирских перевозок
УИЗОиГ
Бюджет района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель № 1.2.
Количество приобретен-ных автотранспортных средств
шт.
-
-
-
-
-
-
-
2019-2024
32.
Итого по задаче № 1
Всего, в том числе:
50
852
284,57
8
157
055,57
8
707
229,00
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
Целевой показатель № 5
Уровень вы-полнения плана по количеству рейсов, вы-полняемых автобусным транспортом общего пользования, ежегодно
%
100
100
100
100
100
100
100
2019-2024
Бюджет Пермского края
409
437,90
199
208,90
210
229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет района
50
442
846,67
7
957
846,67
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
33.
Итого по подпрограмме 3 «Развитие транспортного обслуживания населения»
Всего, в том числе:
50
852 284,57
8
157
055,57
8
707
229,00
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
Бюджет Пермского края
409
437,90
199
208,90
210
229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет района
50
442
846,67
7
957
846,67
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
8
497
000,00
34.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
35.
Цель – Эффективная реализация полномочий УРИ
36.
Задача № 1 Создание условий для реализации полномочий в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети, транспортного обслуживания населения
37.
Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций УРИ на осущест-вление полно-мочий по ре-шению вопро-сов местного значения
УРИ
Бюджет района
36 398 181,00
5 933 420,0
6
449
487,00
6
078
612,00
6
078
612,00
5
929 025,00
5
929 025,00
Показатель № 1.1. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию муниципаль-ной программы, ежегодно
%
97,2
100
100
100
100
100
100
2019-2024
38.
Мероприятие № 2
Осуществление полномо-чий по регу-лированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа авто-мобильным и городским электричес-ким транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
УРИ
Бюджет Пермского края
81
700,00
13 200,00
13 700,00
13 700,00
13 700,00
13
700,00
13 700,00
39.
Мероприятие № 3
Администрирование отдельных полномочий в области дорожной деятельности
УРИ
Бюджет сельских поселений
689
390,00
339
509,00
349
881,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.
Мероприятие № 4
Выполнение отдельных полномочий по реализации мероприятий проекта «Формирова-ние комфортной городской среды»
УРИ
Бюджет сельских поселений
332
360,00
0,00
332
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.
Итого по задаче № 1
Всего, в том числе:
37 501 631,00
6 286 129,00
7
145
428,00
6
092 312,00
6
092
312,00
5
942 725,00
5
942 725,00
Целевой показатель № 6
Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, ежегодно
%
123,1
100
100
100
100
100
100
2019-2024
Бюджет Пермского края
81
700,00
13 200,00
13 700,00
13 700,00
13 700,00
13
700,00
13 700,00
Бюджет района
36
398
181,00
5
933
420,00
6
449
487,00
6
078
612,00
6
078
612,00
5
929 025,00
5
929 025,00
Бюджет сельских поселений
1
021
750,00
339
509,00
682
241,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.
Итого по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе:
37 501 631,00
6 286 129,00
7
145
428,00
6
092 312,00
6
092
312,00
5
942 725,00
5
942 725,00
Бюджет Пермского края
81
700,00
13 200,00
13 700,00
13 700,00
13 700,00
13
700,00
13 700,00
Бюджет района
36
398
181,00
5
933
420,00
6
449
487,00
6
078
612,00
6
078
612,00
5
929 025,00
5
929 025,00
Бюджет сельских поселений
1
021
750,00
339
509,00
682
241,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.
Всего по муниципальной программе
Всего, в том числе:
1 166 852
388,38
267 262 108,58
207
388
975,95
199
616
533,67
202
327
542,40
145
128
613,89
145
128
613,89
Федеральный бюджет
48
063
230,80
0,00
14
961
684,44
16
303
406,03
16
798
140,33
0,00
0,00
Бюджет Пермского края
420
546
343,64
168 704
202,07
79
788
154,95
62
249
773,94
62
276
812,68
23
763
700,00
23
763
700,00
Бюджет района
691
256
756,31
97 146 325,43
108
971
491,12
119
156
522,59
123
252
589,39
121
364
913,89
121
364
913,89
Бюджет сельских поселений
6
986
057,63
1
411
581,08
3
667
645,44
1 906
831,11
0,00
0,00
0,00
».
1
«Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства, дорожной и уличной сети
Кунгурского муниципального района»
Адресный перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству
2020 год
Ергачинское сельское поселение
1. Общественная территория возле здания МБУК "Ергачинский центр досуга" (2 этап), п.Ергач, ул.Новая, 24.
Калининское сельское поселение
2. «Парк с. Калинино, ул. Карла Маркса» (2 этап).
Комсомольское сельское поселение
3. Сквер по ул. Ленина в п. Комсомольский
Кыласовское сельское поселение
4. Площадь возле здания сельского дома культуры в с. Кыласово (2 этап), ул. Детская, 2а.
Ленское сельское поселение
5. Площадь перед МБУК Ленский ЦРК "Встреча" (2 этап), с. Ленск, ул. Ленина, 45.
Плехановское сельское поселение
6. Парк отдыха и спорта возле МБУК "Плехановский Центр досуга" (2 этап), с. Плеханово, ул.Юбилейная, 11.
Шадейское сельское поселение
7. Общественная территория у здания МБУК "Шадейский ЦД" по адресу: п. Шадейка ул.Советская, д.8.
2021 год
Ергачинское сельское поселение
1. Общественная территория возле здания МБУК "Ергачинский центр досуга" (3 этап), п.Ергач, ул.Новая, 24.
Калининское сельское поселение
2. Спортивная площадка с. Калинино ул. Карла Маркса.
Комсомольское сельское поселение
3. Сквер по ул. Ленина в п. Комсомольский (2 этап).
Кыласовское сельское поселение
4. Общественная территория спортплощадка "У Белых камней", с.Кыласово.
Ленское сельское поселение
5. Площадь перед МБУК Ленский ЦРК "Встреча" (3 этап), с. Ленск, ул. Ленина, 45.
Моховское сельское поселение
6. Общественная территория возле МБУК «Моховской Центр досуга», с.Моховое, ул. Ленина, 45.
Плехановское сельское поселение
4. Парк отдыха и спорта возле МБУК "Плехановский Центр досуга" (3 этап), с. Плеханово, ул.Юбилейная, 11.
Шадейское сельское поселение
6. Общественная территория у здания МБУК "Шадейский ЦД" по адресу: п. Шадейка ул.Советская, д.8 (2 этап)».
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный сайт от 01.09.2020 | 
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
   
 
   
  