Основная информация
Дата опубликования: | 18 сентября 2014г. |
Номер документа: | RU68000201400806 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2014
г. Тамбов
№ 1106
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 30.06.2014), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 132 408 028,9 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
2 169 977,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);
привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации;
средства бюджета области по предварительной оценке:
40 665 580,0 тыс.руб.*(с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
81 694 821,9 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
7 877 650,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
всего: 288 667,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 11 230 352,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
всего: 1 431 500,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 284 885,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 979 421,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 461 909,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 861 833,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 2 928 864,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
всего: 345 935,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 110 960 329,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»:
всего: 2 634 330,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» в абзаце первом слова «Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 29.04.2009 № 512-З» заменить словами «Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.12.2013 № 347-З»;
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы» абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294;»;
раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается законом Тамбовской области о бюджете области на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 40 665 580,0 тыс. рублей (30,7%), федерального бюджета – 2 169 977,0 тыс. рублей (1,6%), обязательного медицинского страхования – 81 694 821,9 тыс. рублей (61,7%).
Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7 877 650,0 тыс. рублей (6,0%).
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета Тамбовской области с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся соисполнителями Программы, за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы, представлена соответственно в приложениях № 13, 14.»;
1.2. в приложении № 2 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе:
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы
Всего: 11 230 352,1 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (предварительная
оценка): 541 572,4 тыс. руб., из них:
2013 г. – 245 258,1 тыс. руб.;
2014 г. – 208 621,7 тыс. руб.;
2015 г. – 41 566,5тыс. руб.;
2016 г. – 41 566,5 тыс. руб.;
2017 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2018 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2019 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2020 г. – 1139,9 тыс. руб.;
средства бюджета области:
10 732 799,7 тыс. руб., из них:
2013 г. – 1 171 902,8 тыс. руб.;
2014 г. – 1 293 668,1 тыс. руб.;
2015 г. – 1 260 301,2 тыс. руб.;
2016 г. – 1 203 112,4 тыс. руб.;
2017 г. – 1 317 667,7 тыс. руб.;
2018 г. – 1 396 007,7 тыс. руб.;
2019 г. – 1 479 048,7 тыс. руб.;
2020 г. – 1 567 071,1 тыс. руб.
раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается законом Тамбовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансирования Подпрограммы за счет федерального бюджета составляет 541 572,4 тыс. рублей (4,8%), средств бюджета области – 10 688 779,7 тыс. рублей (95,2%).
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы и прогнозной оценке расходов федерального бюджета и бюджета области представлена в приложениях № 13, 14 к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы.»;
1.3. в приложении № 4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе:
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в
2013-2020 гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета области– 284 885,0 тыс. рублей:
2013 год – 171 460,1 тыс. рублей;
2014 год - 84 923,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 6 660,9 тыс. рублей;
2018 год - 6 973,9 тыс. рублей;
2019 год - 7 280,7 тыс. рублей;
2020 год - 7 586,4 тыс. рублей;
в том числе: федеральный бюджет – 18265,0 тыс. рублей:
2013 год - 10 887,9 тыс. рублей;
2014 год - 7 377,1 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
(Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
бюджет Тамбовской области - 266 620,0 тыс. рублей:
2013 год - 160 572,2 тыс. рублей;
2014 год - 77 545,9тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 6 660,9 тыс. рублей;
2018 год - 6 973,9 тыс. рублей;
2019 год - 7 280,7 тыс. рублей;
2020 год - 7 586,4 тыс. рублей
1.4. в приложении № 7 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе:
в паспорте Подпрограммы позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом;
обеспеченность сельского населения врачами, средним медицинским персоналом;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
обеспеченность врачами клинических специальностей;
укомплектованность штатных должностей медицинских организаций физическими лицами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, врачами, средним медицинским персоналом;
количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе повышение квалификации (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России), профессиональную переподготовку (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России);
количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе в интернатуре (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России), в ординатуре (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России);
количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, в том числе повышение квалификации (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России), профессиональную переподготовку (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России);
число лиц, направленных на целевую подготовку по программам:
высшего профессионального образования;
среднего профессионального образования;
послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников;
доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области;
доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области;
доля аккредитованных специалистов;
число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Тамбовской области;
доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками;
соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по экономике Тамбовской области;
соотношение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских организаций Тамбовской области к средней заработной плате по экономике Тамбовской области;
соотношение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций Тамбовской области к средней заработной плате по экономике Тамбовской области;
дефицит специалистов в медицинских организациях области:
врачей (в том числе в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, в стационарных учреждениях);
среднего медицинского персонала (в том числе в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, в стационарных учреждениях);
доля специалистов, получивших жилье, из нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе врачей и среднего медицинского персонала
в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
в мероприятии 4 «Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи» абзац третий изложить в следующей редакции:
«осуществление ежемесячной социальной выплаты студентам, интернам, ординаторам медицинских высших учебных заведений, обучающимся за счет средств федерального бюджета по целевым направлениям для нужд Тамбовской области;»;
1.5. в приложении № 8 «Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» к Программе:
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.
Всего: 2 928 864,2 тыс.руб., из них:
средства бюджета области по предварительной оценке 1 388 734,5 тыс.руб., из них:
2013 г.- 187 752,4 тыс. руб.,
2014 г. – 180 200,6 тыс. руб.,
2015 г. – 70 173,0 тыс. руб.,
2016 г. – 70 173,0 тыс. руб.,
2017 г. – 205 813,5 тыс. руб.,
2018 г. – 214 971,9 тыс. руб.,
2019 г. – 224 679,8 тыс. руб.,
2020 г. – 234 970,3 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке 1 540 129,7тыс.руб., из них:
2013 г. – 369 809,6 тыс. руб.,
2014 г. – 362 672,7 тыс. руб.,
2015 г. – 134 607,9 тыс. руб.,
2016 г. – 134 607,9 тыс. руб.,
2017 г. – 134 607,9 тыс. руб.,
2018 г. – 134 607,9 тыс. руб.,
2019 г. – 134 607,9 тыс. руб.,
2020 г. – 134 607,9 тыс. руб
в разделе 1 «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» в абзаце тридцать девятом слова «в рамках финансирования подпрограммы «Здоровое поколение» областной целевой программы «Дети Тамбовщины»» заменить словами «за счет средств бюджета Тамбовской области»;
раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также средств, полученных из иных источников.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 2 928 864,2 тыс.рублей, в том числе 1 540 129,7 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета (52,6%), 1 388 734,5 тыс.рублей за счет средств бюджета области (47,4%).
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также средств, полученных из других источников, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложениях №13,14 к Программе.»;
1.6. в приложении № 12 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы, подпрограмм Программы и их значения» к Программе в разделе 1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» подраздел 1.2 «Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, раннее выявление лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.7. приложение № 13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.8. приложение № 14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области
от 18.09.2014 № 1106
Изменения в Перечень показателей (индикаторов)
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы, подпрограмм Программы и их значения
№
пп
Показатель (индикатор)
(наименование) Программы, подпрограммы
Единица измерения
Значения показателей
2012
год
2013
год
2014
год
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, раннее выявление лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С
1.2.1.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процент
88,0
89,0
90,3
91,9
92,4
93,1
94,6
94,5
95,0
1.2.2.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
97,5
97,7
97,7
97,8
97,8
97,9
97,9
98,0
98,0
1.2.3.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процент
98,8
99,0
99,1
99,2
99,2
99,3
99,3
99,4
99,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2.4.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процент
98,1
98,1
98,2
98,3
98,3
98,4
98,4
98,5
98,5
1.2.5.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
99,4
99,4
99,4
99,4
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
1.2.6.
Заболеваемость корью
на 1 млн. населения
25,0
13,9
9,0
5,0
0
0
0
0
0
1.2.7.
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
1.2.8.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1.2.9.
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.10.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
на 100 тыс. населения
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
1.2.11.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
75,0
77,0
79,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 18.09.2014 № 1106
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.рублей в т.ч.
наименование
единица
изме-
рения
год реали-зации
значение
(по годам реализа-ции мероприятия)
по годам, всего
федера-льный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюд-жетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление
здравоохранения
области
Количество
проведенных мероприятий
единиц
2013
1450
2769,5
0,0
2769,5
0,0
0,0
2014
1480
2234,0
0,0
2234,0
0,0
0,0
2015
1480
2234,0
0,0
2234,0
0,0
0,0
2016
1480
2234,0
0,0
2234,0
0,0
0,0
2017
1550
2368,0
0,0
2368,0
0,0
0,0
2018
1650
2510,1
0,0
2510,1
0,0
0,0
2019
1750
2660,7
0,0
2660,7
0,0
0,0
2020
1850
2820,4
0,0
2820,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2.
Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"
Управление
здравоохранения
области
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь
человек
2013
20543
10030,3
0,0
10030,3
0,0
0,0
2014
34240
11685,1
0,0
11685,1
0,0
0,0
2015
34240
13449,7
0,0
13449,7
0,0
0,0
2016
34240
14380,0
0,0
14380,0
0,0
0,0
2017
34240
15333,5
0,0
15333,5
0,0
0,0
2018
34240
16157,4
0,0
16157,4
0,0
0,0
2019
34240
17126,9
0,0
17126,9
0,0
0,0
2020
34240
18154,5
0,0
18154,5
0,0
0,0
1.3.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Управление здравоохранения области
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1года до 2-х лет
на 100 наркологических больных среднегодового контингента
2013
6,7
4344,3
0,0
4344,3
0,0
0,0
2014
7,7
50136,1
36017,3
14118,8
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным
Управление
здравоохра-
нения
области
Количество обследован-ных граждан
человек
2013
18752
600,0
0,0
600,0
0,0
0,0
2014
18800
1500,0
0,0
1500,0
0,0
0,0
2015
18900
1250,0
0,0
1250,0
0,0
0,0
2016
19000
1311,3
0,0
1311,3
0,0
0,0
2017
19100
1374,2
0,0
1374,2
0,0
0,0
2018
19200
1438,8
0,0
1438,8
0,0
0,0
2019
19300
1502,0
0,0
1502,0
0,0
0,0
2020
19500
1565,2
0,0
1565,2
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.5.
Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохра-нения
области
Охват профилактическими прививками
процент
2013
96
8470,0
0,0
8470,0
0,0
0,0
2014
96
7500,0
0,0
7500,0
0,0
0,0
2015
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
96
8300,0
0,0
8300,0
0,0
0,0
2018
96
8690,0
0,0
8690,0
0,0
0,0
2019
96
9072,6
0,0
9072,6
0,0
0,0
2020
96
9453,6
0,0
9453,6
0,0
0,0
1.6.
Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохра-нения
области
Количество обработанных очагов
единиц
2013
2000
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2014
2000
2144,7
0,0
2144,7
0,0
0,0
2015
2000
2144,7
0,0
2144,7
0,0
0,0
2016
2000
2144,7
0,0
2144,7
0,0
0,0
2017
2000
2273,4
0,0
2273,4
0,0
0,0
2018
2000
2409,8
0,0
2409,8
0,0
0,0
2019
2000
2554,3
0,0
2554,3
0,0
0,0
2020
2000
2706,6
0,0
2706,6
0,0
0,0
1.7.
Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека
Управление здравоохра-нения
области
Количество детей, рож-дённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
человек
2013
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2014
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2015
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2016
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2017
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2018
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2019
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
1.8.
Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохра-нения
области
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
процент
2013
95
502,3
0,0
502,3
0,0
0,0
2014
96
15930,3
0,0
15930,3
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме:
2013
28866,4
0,0
28866,4
0,0
0,0
2014
91280,2
36017,3
55262,9
0,0
0,0
2015
19228,4
0,0
19228,4
0,0
0,0
2016
20220,0
0,0
20220,0
0,0
0,0
2017
29799,1
0,0
29799,1
0,0
0,0
2018
31356,1
0,0
31356,1
0,0
0,0
2019
33066,5
0,0
33066,5
0,0
0,0
2020
34850,3
0,0
34850,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
288667,0
36017,3
252649,7
0,0
0,0
2.Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
Управление здравоохра-нения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
2013
77,0
50480,3
45980,3
4500,0
0,0
0,0
2014
79,0
51028,2
46528,2
4500,0
0,0
0,0
2015
80,0
41566,5
41566,5
0,0
0,0
0,0
2016
81,0
41566,5
41566,5
0,0
0,0
0,0
2017
82,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2018
83,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2019
84,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2020
85,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2.2.
Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохра-нения области, управление инвестиций
области
Доля
учреждений здравоохранения
области, оказывающих
специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными
процент
2013
95
307583,7
193934,6
113649,1
0,0
0,0
2014
96
48402,3
0,0
48402,3*
0,0
0,0
2015
97
278040,1
0,0
278040,1*
0,0
0,0
2016
98
94668,2
0,0
94668,2
0,0
0,0
2017
99
126874,1
0,0
126874,1
0,0
0,0
2018
100
134756,5
0,0
134756,5
0,0
0,0
2019
100
143111,9
0,0
143111,9
0,0
0,0
2020
100
151968,6
0,0
151968,6
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
стандартами от общего количества таких учреждений
2.3.
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
Управление здравоохра-нения области, управление инвестиций
области
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
50,5
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохра-нения области, управление инвестиций
области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
52,0
3600,0
0,0
3600,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования и науки области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
процент
2013
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
100
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
2015
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохра-нения
области
Смертность от всех причин
на 1000 населения
2013
16,1
561929,5
0,0
561929,5
0,0
0,0
2014
16,0
654119,0
0,0
654119,0
0,0
0,0
2015
15,9
766148,4
0,0
766148,4
0,0
0,0
2016
15,8
879203,8
0,0
879203,8
0,0
0,0
2017
15,7
944018,8
0,0
944018,8
0,0
0,0
2018
15,6
1000660,0
0,0
1000660,0
0,0
0,0
2019
15,5
1060700,0
0,0
1060700,0
0,0
0,0
2020
15,4
1124341,5
0,0
1124341,5
0,0
0,0
2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохра-нения области
Количество проведенных тромболизисов
единиц
2013
110
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2014
100
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
2015
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2016
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2017
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2018
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2019
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2020
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2.7.
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной) *
Управление здравоохра-нения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий
процент
2013
4,4
294211,5
0,0
294211,5
0,0
0,0
2014
4,8
306507,2
0,0
306507,2
0,0
0,0
2015
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.8.
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **
2013
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
4,8
3443,5
0,0
3443,5
0,0
0,0
2015
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2013
4,4
13062,8
0,0
13062,8
0,0
0,0
2014
4,8
14466,0
0,0
14466,0
0,0
0,0
2015
5,4
14766,6
0,0
14766,6
0,0
0,0
2016
5,3
15186,3
0,0
15186,3
0,0
0,0
2017
5,3
16097,5
0,0
16097,5
0,0
0,0
2018
5,3
17063,3
0,0
17063,3
0,0
0,0
2019
5,3
18087,1
0,0
18087,1
0,0
0,0
2020
5,3
19172,4
0,0
19172,4
0,0
0,0
2.9.1
Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи
Управление здравоохра-нения области
Больничная летальность
процент
2013
1,47
7135,2
0,0
7135,2
0,0
0,0
2014
1,47
8291,2
0,0
8291,2
0,0
0,0
2015
1,46
8384,6
0,0
8384,6
0,0
0,0
2016
1,45
8384,6
0,0
8384,6
0,0
0,0
2017
1,44
8887,7
0,0
8887,7
0,0
0,0
2018
1,43
9420,9
0,0
9420,9
0,0
0,0
2019
1,42
9986,2
0,0
9986,2
0,0
0,0
2020
1,40
10585,4
0,0
10585,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.9.2
Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф
Управление здравоохра-нения области
Обеспечение готовности службы медицины ката-строф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
процент
2013
100
5927,6
0,0
5927,6
0,0
0,0
2014
100
6174,8
0,0
6174,8
0,0
0,0
2015
100
6382,0
0,0
6382,0
0,0
0,0
2016
100
6801,7
0,0
6801,7
0,0
0,0
2017
100
7209,8
0,0
7209,8
0,0
0,0
2018
100
7642,4
0,0
7642,4
0,0
0,0
2019
100
8100,9
0,0
8100,9
0,0
0,0
2020
100
8587,0
0,0
8587,0
0,0
0,0
2.10.
Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохра-нения области
Количество санитарного автотранс-порта
единиц
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
20
40761,1
0,0
40761,1
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.11.
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохра-нения области
Смертность от дорожно-транспор-тных проис-шествий
на 100 тыс. насе-ления
2013
21,2
9179,0
0,0
9179,0
0,0
0,0
2014
20,0
191968,7
158724,0
33244,7
0,0
0,0
2015
19,0
11937,2
0,0
11937,2
0,0
0,0
2016
18,0
11937,2
0,0
11937,2
0,0
0,0
2017
17,0
12653,4
0,0
12653,4
0,0
0,0
2018
16,0
13412,6
0,0
13412,6
0,0
0,0
2019
15,0
14217,4
0,0
14217,4
0,0
0,0
2020
14,0
15070,4
0,0
15070,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.12.
Развитие службы крови
Управление здравоохра-нения области
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения
процент
2013
100
74493,3
0,0
74493,3
0,0
0,0
2014
100
75955,7
0,0
75955,7
0,0
0,0
2015
100
82675,3
0,0
82675,3
0,0
0,0
2016
100
88681,6
0,0
88681,6
0,0
0,0
2017
100
94002,5
0,0
94002,5
0,0
0,0
2018
100
99642,6
0,0
99642,6
0,0
0,0
2019
100
105621,2
0,0
105621,2
0,0
0,0
2020
100
111958,5
0,0
111958,5
0,0
0,0
2.13.
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохра-нения области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
2013
3025
17367,0
5343,2
12023,8
0,0
0,0
2014
3114
18548,1
3369,5
15178,6
0,0
0,0
2015
3200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
3300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3700
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.14.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы
Управление здравоохра-нения области
Количество проведенных исследований
единиц
2013
272500
76153,8
0,0
76153,8
0,0
0,0
2014
270000
78140,0
0,0
78140,0
0,0
0,0
2015
270000
94733,6
0,0
94733,6
0,0
0,0
2016
270000
101435,3
0,0
101435,3
0,0
0,0
2017
270000
107521,4
0,0
107521,4
0,0
0,0
2018
270000
113972,7
0,0
113972,7
0,0
0,0
2019
270000
120811,1
0,0
120811,1
0,0
0,0
2020
270000
128059,7
0,0
128059,7
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме:
2013
1417160,9
245258,1
1171902,8
0,0
0,0
2014
1502289,8
208621,7
1293668,1
0,0
0,0
2015
1301867,7
41566,5
1260301,2
0,0
0,0
2016
1244678,9
41566,5
1203112,4
0,0
0,0
2017
1318807,6
1139,9
1317667,7
0,0
0,0
2018
1397147,6
1139,9
1396007,7
0,0
0,0
2019
1480188,6
1139,9
1479048,7
0,0
0,0
2020
1568211,0
1139,9
1567071,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
11230352,1
541572,4
10688779,7
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов: 2014 г.- 20 000 тыс.руб.; 2015 г. – 178 287,5 тыс.руб.;
** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
3.1.
Реализация инвестиционного проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»
Управление здравоохра-нения области
Увеличение удельного веса больных злокачествен-ными ново-образования-ми, состоящих на учете с мо-мента уста-новления диагноза 5 лет и более
процент
2013
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
47,6
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
2015
48,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
48,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
49,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
49,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
50,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохра-нения области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
человек
2013
142
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
156
141500,0
0,0
0,0
0,0
141500,0
2015
172
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
35000,0
0,0
0,0
0,0
35000,0
2018
202
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
212
20000,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.3.
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление здравоохра-нения области
Снижение смертности от туберкулеза
на
100 тыс. населе-ния
2013
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
6,4
167000,0
0,0
0,0
0,0
167000,0
2015
6,3
220000,0
0,0
0,0
0,0
220000,0
2016
6,2
224000,0
0,0
0,0
0,0
224000,0
2017
6,1
224000,0
0,0
0,0
0,0
224000,0
2018
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Реализация проекта «Новая скорая помощь»
Управление здравоохра-нения области
Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
2013
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
86,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
88,0
24000,0
0,0
0,0
0,0
24000,0
2016
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
92,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
94,0
16500,0
0,0
0,0
0,0
16500,0
2019
94,0
7500,0
0,0
0,0
0,0
7500,0
2020
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов
Управление здравоохра-нения области
Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов
процент
2013
00,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
35,0
60700,0
0,0
0,0
0,0
60700,0
2015
56,0
30300,0
0,0
0,0
0,0
30300,0
2016
66,0
14500,0
0,0
0,0
0,0
14500,0
2017
72,0
6500,0
0,0
0,0
0,0
6500,0
2018
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.6.
Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области
Управление здравоохра-нения области
Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
30,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
2015
40,0
8000,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
2016
50,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
2017
60,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
2018
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
581200,0
0,0
0,0
0,0
581200,0
2015
282300,0
0,0
0,0
0,0
282300,0
2016
248500,0
0,0
0,0
0,0
248500,0
2017
275500,0
0,0
0,0
0,0
275500,0
2018
16500,0
0,0
0,0
0,0
16500,0
2019
27500,0
0,0
0,0
0,0
27500,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
1431500,0
0,0
0,0
0,0
1431500,0
4. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
4.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения
Управление здравоохра-нения области
Материнская
смертность
на 100 тысяч родившихся живыми
2013
9,6
2683,9
0,0
2683,9
0,0
0,0
2014
9,6
8350,8
0,0
8350,8
0,0
0,0
2015
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.2.
Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
Управление здравоохра-нения области
Увеличение выживаемос-ти новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
промилле
2013
831,2
9356,2
3433,0
5923,2
0,0
0,0
2014
833,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
835,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
838,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
845,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
847,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
849,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности
процент
2013
80,9
4769,6
3769,6
1000,0
0,0
0,0
2014
81
5140,5
3933,4
1207,1
0,0
0,0
2015
82
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
83
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
84
1153,2
0,0
1153,2
0,0
0,0
2018
85
1207,4
0,0
1207,4
0,0
0,0
2019
86
1260,5
0,0
1260,5
0,0
0,0
2020
87
1313,4
0,0
1313,4
0,0
0,0
4.4.
Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)
Управление здравоохра-нения области
управление инвестиций области
Снижение ранней неонатальной
смертности
на 1000 новорождённых
2013
1,3
147084,1*
0,0
147084,1*
0,0
0,0
2014
1,3
63106,7**
0,0
63106,7**
0,0
0,0
2015
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.5.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения
Управление здравоохра-нения области
Охват неонатальным
скринингом
процент
2013
99,9
3966,3
3685,3
281,0
0,0
0,0
2014
99,9
3625,0
3443,7
181,3
0,0
0,0
2015
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
99,9
340,8
0,0
340,8
0,0
0,0
2018
99,9
356,8
0,0
356,8
0,0
0,0
2019
99,9
372,5
0,0
372,5
0,0
0,0
2020
99,9
388,1
0,0
388,1
0,0
0,0
Охват аудиологическим скринингом
процент
2013
97,4
2014
97,4
2015
97,4
2016
97,4
2017
97,4
2018
97,7
2019
97,7
2020
97,9
4.6.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохра-нения области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего возраста
2013
5,9
3600,0
0,0
3600,0
0,0
0,0
2014
5,9
4700,0
0,0
4700,0
0,0
0,0
2015
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,6
5166,9
0,0
5166,9
0,0
0,0
2018
5,5
5409,7
0,0
5409,7
0,0
0,0
2019
5,4
5647,7
0,0
5647,7
0,0
0,0
2020
5,3
5884,9
0,0
5884,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме:
2013
171460,1
10887,9
160572,2
0,0
0,0
2014
84923,0
7377,1
77545,9
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6660,9
0,0
6660,9
0,0
0,0
2018
6973,9
0,0
6973,9
0,0
0,0
2019
7280,7
0,0
7280,7
0,0
0,0
2020
7586,4
0,0
7586,4
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-
2020
284885,0
18265,0
266620,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
5.1.
Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей
Управление
здравоохра-
нения
области
Количество пролеченных пациентов
человек
2013
34477
45050,5
0,0
45050,5
0,0
0,0
2014
50000
63249,8
0,0
63249,8
0,0
0,0
2015
60000
51365,5
0,0
51365,5
0,0
0,0
2016
80000
56094,4
0,0
56094,4
0,0
0,0
2017
95000
60716,7
0,0
60716,7
0,0
0,0
2018
110000
64359,7
0,0
64359,7
0,0
0,0
2019
125000
68221,3
0,0
68221,3
0,0
0,0
2020
140000
72314,5
0,0
72314,5
0,0
0,0
5.2.
Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях
Управление
здравоохранения
области
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
процент
2013
4,0
24193,0
0,0
24193,0
0,0
0,0
2014
6,0
24193,0
0,0
24193,0
0,0
0,0
2015
9,0
24193,0
0,0
24193,0
0,0
0,0
2016
12,0
25378,5
0,0
25378,5
0,0
0,0
2017
15,0
26596,6
0,0
26596,6
0,0
0,0
2018
17,0
27846,7
0,0
27846,7
0,0
0,0
2019
21,0
29071,9
0,0
29071,9
0,0
0,0
2020
25,0
30292,9
0,0
30292,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.3.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области
Управление
здравоохра-
нения
области
Охват санаторно-курортным лечением детского населения
процент
2013
9,0
28896,2
0,0
28896,2
0,0
0,0
2014
13,0
31098,9
0,0
31098,9
0,0
0,0
2015
17,0
32166,9
0,0
32166,9
0,0
0,0
2016
21,0
35146,1
0,0
35146,1
0,0
0,0
2017
26,0
37254,9
0,0
37254,9
0,0
0,0
2018
31,0
35490,1
0,0
35490,1
0,0
0,0
2019
36,0
41859,6
0,0
41859,6
0,0
0,0
2020
45,0
44371,1
0,0
44371,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
98139,7
0,0
98139,7
0,0
0,0
2014
118541,7
0,0
118541,7
0,0
0,0
2015
107725,4
0,0
107725,4
0,0
0,0
2016
116619,0
0,0
116619,0
0,0
0,0
2017
124568,2
0,0
124568,2
0,0
0,0
2018
127696,5
0,0
127696,5
0,0
0,0
2019
139152,8
0,0
139152,8
0,0
0,0
2020
146978,5
0,0
146978,5
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
979421,8
0,0
979421,8
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
6.1.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление
здравоохра-
нения
области
Количество проведенных пациентами койко-дней
к/дни
2013
222428
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
98127
55124,6
0,0
55124,6
0,0
0,0
2015
118765
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
121831
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
124000
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
127000
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
130000
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
133000
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме:
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
55124,6
0,0
55124,6
0,0
0,0
2015
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
461909,2
0,0
461909,2
0,0
0,0
7. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
7.1.
Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохра-нения области
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области
человек
2013
834
29082,7
0,0
29082,7
0,0
0,0
2014
865
33647,5
0,0
33647,5
0,0
0,0
2015
866
33647,5
0,0
33647,5
0,0
0,0
2016
869
33647,5
0,0
33647,5
0,0
0,0
2017
868
35666,4
0,0
35666,4
0,0
0,0
2018
870
37806,3
0,0
37806,3
0,0
0,0
2019
870
40299,3
0,0
40299,3
0,0
0,0
2020
870
38504,8
0,0
42479,2
0,0
0,0
7.2.
Повышение квалификации и профессиональная пере-подготовка медицинских специалистов
Управление здравоохра-нения области,
управление образования и науки области
Количество подготов-ленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования
человек
2013
3930,0
1181,0
0,0
1181,0
0,0
0,0
2014
3970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
3932,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
3910,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3962,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
4055,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
4120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.3.
Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохра-нения области
Количество проведенных конкурсов
единиц
2013
2
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
3
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
2015
8
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
2016
12
850,0
0,0
0,0
0,0
850,0
2017
16
1225,0
0,0
0,0
0,0
1225,0
2018
22
1475,0
0,0
0,0
0,0
1475,0
2019
30
1600,0
0,0
0,0
0,0
1600,0
2020
40
1800,0
0,0
0,0
0,0
1800,0
7.4.
Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области
Управление здравоохранения области
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату
человек
2013
47
47 000,0
0,0
23 500,0
0,0
23 500,0
2014
80
80 000,0
0,0
40 000,0
0,0
40000,0
2015
80
40000,0
0,0
40000,0
0,0
0,0
2016
60
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
60
60 000,0
0,0
30 000,0
0,0
30000,0
2018
60
60 000,0
0,0
30 000,0
0,0
30000,0
2019
40
40 000,0
0,0
20 000,0
0,0
20000,0
2020
40
40 000,0
0,0
20 000,0
0,0
20000,0
7.5.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохра-нения области
Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммуна-льных услуг
человек
2013
4019,0
23024,1
0,0
23024,1
0,0
0,0
2014
4044,0
23111,1
0,0
23111,1
0,0
0,0
2015
4044,0
23111,1
0,0
23111,1
0,0
0,0
2016
4044,0
23111,1
0,0
23111,1
0,0
0,0
2017
4044,0
24497,8
0,0
24497,8
0,0
0,0
2018
4044,0
25967,6
0,0
25967,6
0,0
0,0
2019
4044,0
27525,7
0,0
27525,7
0,0
0,0
2020
4044,0
29177,2
0,0
29177,2
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме:
2013
100387,0
0,0
76787,8
0,0
23600,0
2014
137008,6
0,0
96758,6
0,0
40250,0
2015
97308,6
0,0
96758,6
0,0
550,0
2016
57608,6
0,0
56758,6
0,0
850,0
2017
121389,2
0,0
90164,2
0,0
31225,0
2018
125248,9
0,0
93773,9
0,0
31475,0
2019
109425,0
0,0
87825,0
0,0
21600,0
2020
113456,4
0,0
91656,4
0,0
21800,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
861833,1
0,0
690483,1
0,0
171350,0
8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
8.1.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
процент
2013
92,0
499021,9
341819,8
157202,1
0,0
0,0
2014
93,0
488982,9
340093,0
148889,9
0,0
0,0
2015
94,0
149758,2
112028,2
37730,0
0,0
0,0
2016
94,5
149758,2
112028,2
37730,0
0,0
0,0
2017
95,0
285398,7
112028,2
173370,5
0,0
0,0
2018
95,5
294557,1
112028,2
182528,9
0,0
0,0
2019
96,0
304265,0
112028,2
192236,8
0,0
0,0
2020
96,5
314555,5
112028,2
202527,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.2.
Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей
лекарственными препаратами
Управление здравоохра-нения области
Удовлетво-рение спроса на лекар-ственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразо-ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан-тации органов и (или) тканей
процент
2013
96,0
12949,8
12089,8
860,0
0,0
0,0
2014
96,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2015
97,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2016
97,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2017
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2018
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2019
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2020
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.3.
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохра-нения области
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
2013
6,5
15900,0
15900,0
0,0
0,0
0,0
2014
6,4
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2015
6,3
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2016
6,2
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2017
6,1
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2018
6,0
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.4.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохра-нения области
Обеспечение сохранности материаль-ных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
процент
2013
100,0
29690,3
0,0
29690,3
0,0
0,0
2014
100,0
30450,7
0,0
30450,7
0,0
0,0
2015
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2016
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2017
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2018
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2019
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2020
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
557562,0
369809,6
187752,4
0,0
0,0
2014
542873,3
362672,7
180200,6
0,0
0,0
2015
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2016
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2017
340421,4
134607,9
205813,5
0,0
0,0
2018
349579,8
134607,9
214971,9
0,0
0,0
2019
359287,7
134607,9
224679,8
0,0
0,0
2020
369578,2
134607,9
234970,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
2928864,2
1540129,7
1388734,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9. Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»
9.1.
Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Управление здравоох-ранения области
Количество
медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе
единиц
2013
62
23178,7
17430,0*
5748,7*
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоох-ранения области
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информа-ционному обеспече-нию здраво-охранения области
единиц
2013
62
34719,5
0,0
34719,5
0,0
0,0
2014
61
37140,8
0,0
37140,8
0,0
0,0
2015
61
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2016
61
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2017
61
40070,3
0,0
40070,3
0,0
0,0
2018
61
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
61
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
61
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
57898,2
17430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
37 140,8
0,0
37 140,8
0,0
0,0
2015
37 802,2
0,0
37 802,2
0,0
0,0
2016
37 802,2
0,0
37 802,2
0,0
0,0
2017
40 070,3
0,0
40 070,3
0,0
0,0
2018
42 474,6
0,0
42 474,6
0,0
0,0
2019
45 023,0
0,0
45 023,0
0,0
0,0
2020
47 724,4
0,0
47 724,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по Подпрограмме
2013-2020
345935,7
17430,0
328505,7
0,0
0,0
*денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы»
10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
10.1.
Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***
Управление здравоохра-нения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государствен-ных гарантий
процент
2013
4,4
323800,0
0,0
0,0
0,0
323800,0
2014
4,8
360800,0
0,0
0,0
0,0
360800,0
2015
5,4
514000,0
0,0
0,0
0,0
514000,0
2016
5,3
531100,0
0,0
0,0
0,0
531100,0
2017
5,3
625104,0
0,0
0,0
0,0
625104,0
2018
5,3
666361,0
0,0
0,0
0,0
666361,0
2019
5,3
695680,9
0,0
0,0
0,0
695680,9
2020
5,3
724899,4
0,0
0,0
0,0
724899,4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
процент
2013
35,3
2681500,0
0,0
0,0
0,0
2681500,0
2014
37,4
2936900,0
0,0
0,0
0,0
2936900,0
2015
35,6
3231800,0
0,0
0,0
0,0
3231800,0
2016
36,0
3431200,0
0,0
0,0
0,0
3431200,0
2017
35,9
4038517,9
0,0
0,0
0,0
4038517,9
2018
35,7
4305060,8
0,0
0,0
0,0
4305060,8
2019
35,7
4494483,8
0,0
0,0
0,0
4494483,8
2020
35,7
4683251,5
0,0
0,0
0,0
4683251,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
5,1
336800,0
0,0
0,0
0,0
336800,0
2014
8,3
689700,0
0,0
0,0
0,0
689700,0
2015
8,3
788800,0
0,0
0,0
0,0
788800,0
2016
8,3
824400,0
0,0
0,0
0,0
824400,0
2017
8,5
970317,7
0,0
0,0
0,0
970317,7
2018
9,0
1034358,9
0,0
0,0
0,0
1034358,9
2019
9,0
1079870,7
0,0
0,0
0,0
1079870,7
2020
9,0
1125225,1
0,0
0,0
0,0
1125225,1
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационар-ных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
55,2
3301300,0
0,0
0,0
0,0
3301300,0
2014
49,5
3668700,0
0,0
0,0
0,0
3668700,0
2015
50,7
4135800,0
0,0
0,0
0,0
4135800,0
2016
50,4
4275500,0
0,0
0,0
0,0
4275500,0
2017
50,3
5032257,9
0,0
0,0
0,0
5032257,9
2018
50,0
5364387,9
0,0
0,0
0,0
5364387,9
2019
50,0
5600421,2
0,0
0,0
0,0
5600421,2
2020
50,0
5835638,2
0,0
0,0
0,0
5835638,2
10.2.
Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области
Управление здравоохра-нения области
Обеспечение
уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
процент
2013
100,0
2602200,0
0,0
2602200,0
0,0
0,0
2014
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2015
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2016
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2017
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2018
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2019
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2020
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.3
Управление реализацией государственной программы
Управление здравоохра-нения области
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
процент
2013
95
115153,9
2038,7
0,0
0,0
101939,2
2014
95
122968,6
2084,1
0,0
0,0
108898,9
2015
95
137834,0
2073,3
0,0
0,0
123394,4
2016
95
142449,4
2073,3
0,0
0,0
128009,8
2017
95
165849,0
2073,3
0,0
0,0
150667,4
2018
95
176579,5
2073,3
0,0
0,0
160611,4
2019
95
184480,2
2073,3
0,0
0,0
167678,4
2020
95
192406,3
2073,3
0,0
0,0
174720,8
10.4.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений
2013
95
11176,0
0,0
11176,0
0,0
0,0
2014
95
11985,6
0,0
11985,6
0,0
0,0
2015
95
12366,3
0,0
12366,3
0,0
0,0
2016
95
12366,3
0,0
12366,3
0,0
0,0
2017
95
13108,3
0,0
13108,3
0,0
0,0
2018
95
13894,8
0,0
13894,8
0,0
0,0
2019
95
14728,5
0,0
14728,5
0,0
0,0
2020
95
15612,2
0,0
15612,2
0,0
0,0
10.5.
Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению
Управление здравоохра-нения области
Ежегодный прирост объема привлеченных средств
процент
2013
670 350,0
0,0
0,0
0,0
670 350,0
2014
5
707 900,0
0,0
0,0
0,0
707 900,0
2015
5
743 300,0
0,0
0,0
0,0
743 300,0
2016
5
780 500,0
0,0
0,0
0,0
780 500,0
2017
5
820 000,0
0,0
0,0
0,0
820 000,0
2018
5
861 000,0
0,0
0,0
0,0
861 000,0
2019
5
905 000,0
0,0
0,0
0,0
905 000,0
2020
5
950 250,00
0,0
0,0
0,0
950 250,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме
2013
10031103,9
2038,7
2613376,0
0,0
7415689,2
2014
11683278,9
2084,1
3208295,9
0,0
8472898,9
2015
12747844,3
2073,3
3208676,6
0,0
9537094,4
2016
13181459,7
2073,3
3208676,6
0,0
9970709,8
2017
14848356,8
2073,3
3209418,6
0,0
11636864,9
2018
15604058,4
2073,3
3210205,1
0,0
12391780,0
2019
16156247,1
2073,3
3211038,8
0,0
12943135,0
2020
16707980,8
2073,3
3211922,5
0,0
13493985,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
110960329,9
16562,6
25081610,1
0,0
85862157,2
11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
11.1.
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление инвестиций области
управление здравоохра-нения области
Младенческая
смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешен-ных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела⃰
⃰в соответ-ствии с разделом 11«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой облас-ти в части строитель-ства перина-тального центра на 2014-2016 годы» приложе-ние № 12 к государст-венной программе
2014
в соот-ветствии с разделом 11 «Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой области в части строи- тельства перина-тального центра на 2014-2016 годы» приложе-ние № 12 к государст-венной програм-ме
2528957,7
0,0
421493,0
0,0
2107464,7*
2015
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2016
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме
2014-2020
2634330,9
0,0
526866,2
0,0
2107464,7
*средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соиспол-нитель
Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.
по годам, всего
феде-ральный бюджет
бюджет области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 362 618,6
616 772,9
5 544 032,1*
0,0
11 201 813,6*
2015
14 899 203,5
178 247,7
4 901 011,4*
0,0
9 819 944,4*
2016
15 212 220,6
178 247,7
4 813 913,1*
0,0
10 220 059,8*
2017
17 156 310,1
137 821,1
5 074 899,1*
0,0
11 943 589,9*
2018
17 754 815,8
137 821,1
5 177 239,7*
0,0
12 439 755,0*
2019
18 414 179,0
137 821,1
5 284 122,9*
0,0
12 992 235,0*
2020
19 056 794,1
137 821,1
5 403 188,0*
0,0
13 515 785,0*
управление здравоохранения области
2013
5 635 263,9
645 424,6
4 319 389,6
0,0
670 450,0
2014
6 945 205,3
616 772,9
5 039 082,4
0,0
1 289 350,0
2015
5 874 435,0
178 247,7
4 670 037,3
0,0
1 026 150,0
2016
5 969 324,2
178 247,7
4 761 226,5
0,0
1 029 850,0
2017
6 309 445,2
137 821,1
5 074 899,1
0,0
1 096 725,0
2018
6 194 035,8
137 821,1
5 177 239,7
0,0
878 975,0
2019
6 356 044,0
137 821,1
5 284 122,9
0,0
934 100,0
2020
6 493 059,1
137 821,1
5 403 188,0
0,0
952 050,0
* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление инвестиций области
2013
147084,1*
0,0
147084,1*
0,0
0,0
2014
504599,7
0,0
504599,7
0,0
0,0
2015
230 974,1
0,0
230 974,1
0,0
0,0
2016
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 912 463,6
0,0
0,0
0,0
9 912 463,6
2015
8 793 794,4
0,0
0,0
0,0
8 793 794,4
2016
9 190 209,8
0,0
0,0
0,0
9 190 209,8
2017
10 846 864,9
0,0
0,0
0,0
10 846 864,9
2018
11 560 780,0
0,0
0,0
0,0
11 560 780,0
2019
12 058 135,0
0,0
0,0
0,0
12 058 135,0
2020
12 563 735,0
0,0
0,0
0,0
12 563 735,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
91 280,2
36 017,3
55 262,9
0,0
0,0
2015
19 228,4
0,0
19 228,4
0,0
0,0
2016
20 220,0
0,0
20 220,0
0,0
0,0
2017
29 799,1
0,0
29 799,1
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
91 280,2
36 017,3
55 262,9
0,0
0,0
2015
19 228,4
0,0
19 228,4
0,0
0,0
2016
20 220,0
0,0
20 220,0
0,0
0,0
2017
29 799,1
0,0
29 799,1
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 502 289.8
208 621,7
1 293 668,1
0,0
0,0
2015
1 301 867,7
41 566,5
1 260 301,2
0,0
0,0
2016
1 244 678,9
41 566,5
1 203 112,4
0,0
0,0
2017
1 318 807,6
1 139,9
1 317 667,7
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 481 939,8
208 621,7
1 273 318,1
0,0
0,0
2015
1 123 580,2
41 566,5
1 082 013,7
0,0
0,0
2016
1 244 678,9
41 566,5
1 203 112,4
0,0
0,0
2017
1 318 807,6
1 139,9
1 317 667,7
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
2015
178 287,5
0,0
178 287,5
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
581 200,0
0,0
0,0
0,0
581 200,0
2015
282 300,0
0,0
0,0
0,0
282 300,0
2016
248 500,0
0,0
0,0
0,0
248 500,0
2017
275 500,0
0,0
0,0
0,0
275 500,0
2018
16 500,0
0,0
0,0
0,0
16 500,0
2019
27 500,0
0,0
0,0
0,0
27 500,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
581 200,0
0,0
0,0
0,0
581 200,0
2015
282 300,0
0,0
0,0
0,0
282 300,0
2016
248 500,0
0,0
0,0
0,0
248 500,0
2017
275 500,0
0,0
0,0
0,0
275 500,0
2018
16 500,0
0,0
0,0
0,0
16 500,0
2019
27 500,0
0,0
0,0
0,0
27 500,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171460,1
10887,9
160572,2
0,0
0,0
2014
84923,0
7377,1
77545,9
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6660,9
0,0
6660,9
0,0
0,0
2018
6973,9
0,0
6973,9
0,0
0,0
2019
7280,7
0,0
7280,7
0,0
0,0
2020
7586,4
0,0
7586,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24376,0
10887,9
13488,1
0,0
0,0
2014
21816,3
7377,1
14439,2
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6660,9
0,0
6660,9
0,0
0,0
2018
6973,9
0,0
6973,9
0,0
0,0
2019
7280,7
0,0
7280,7
0,0
0,0
2020
7586,4
0,0
7586,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление инвестиций области
2013
147084,1
0,0
147084,1
0,0
0,0
2014
63106,7
0,0
63106,7
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98139,7
0,0
98139,7
0,0
0,0
2014
118541,7
0,0
118541,7
0,0
0,0
2015
107725,4
0,0
107725,4
0,0
0,0
2016
116619,0
0,0
116619,0
0,0
0,0
2017
124568,2
0,0
124568,2
0,0
0,0
2018
127696,5
0,0
127696,5
0,0
0,0
2019
139152,8
0,0
139152,8
0,0
0,0
2020
146978,5
0,0
146978,5
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
98139,7
0,0
98139,7
0,0
0,0
2014
118541,7
0,0
118541,7
0,0
0,0
2015
107725,4
0,0
107725,4
0,0
0,0
2016
116619,0
0,0
116619,0
0,0
0,0
2017
124568,2
0,0
124568,2
0,0
0,0
2018
127696,5
0,0
127696,5
0,0
0,0
2019
139152,8
0,0
139152,8
0,0
0,0
2020
146978,5
0,0
146978,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
55124,6
0,0
55124,6
0,0
0,0
2015
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
55124,6
0,0
55124,6
0,0
0,0
2015
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
137 008,6
0,0
96 758,6
0,0
40 250,0
2015
97 308,6
0,0
96 758,6
0,0
550,0
2016
57 608,6
0,0
56 758,6
0,0
850,0
2017
121 389,2
0,0
90 164,2
0,0
31 225,0
2018
125 248,9
0,0
93 773,9
0,0
31 475,0
2019
109 425,0
0,0
87 825,0
0,0
21 600,0
2020
113 456,4
0,0
91 656,4
0,0
21 800,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
97 008,6
0,0
96 758,6
0,0
250,0
2015
97 308,6
0,0
96 758,6
0,0
550,0
2016
57 608,6
0,0
56 758,6
0,0
850,0
2017
91 389,2
0,0
90 164,2
0,0
1 225,0
2018
95 248,9
0,0
93 773,9
0,0
1 475,0
2019
89 425,0
0,0
87 825,0
0,0
1 600,0
2020
93 456,4
0,0
91 656,4
0,0
1 800,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2018
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2019
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2020
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557562,0
369809,6
187752,4
0,0
0,0
2014
542873,3
362672,7
180200,6
0,0
0,0
2015
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2016
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2017
340421,4
134607,9
205813,5
0,0
0,0
2018
349579,8
134607,9
214971,9
0,0
0,0
2019
359287,7
134607,9
224679,8
0,0
0,0
2020
369578,2
134607,9
234970,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
557562,0
369809,6
187752,4
0,0
0,0
2014
542873,3
362672,7
180200,6
0,0
0,0
2015
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2016
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2017
340421,4
134607,9
205813,5
0,0
0,0
2018
349579,8
134607,9
214971,9
0,0
0,0
2019
359287,7
134607,9
224679,8
0,0
0,0
2020
369578,2
134607,9
234970,3
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
37140,8
0,0
37140,8
0,0
0,0
2015
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2016
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2017
40070,3
0,0
40070,3
0,0
0,0
2018
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
37140,8
0,0
37140,8
0,0
0,0
2015
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2016
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2017
40070,3
0,0
40070,3
0,0
0,0
2018
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 683 278,9
2 084,1
3 208 295,9
0,0
8 472 898,9
2015
12 747 844,3
2 073,3
3 208 676,6
0,0
9 537 094,4
2016
13 181 459,7
2 073,3
3 208 676,6
0,0
9 970 709,8
2017
14 848 356,8
2 073,3
3 209 418,6
0,0
11 636 864,9
2018
15 604 058,4
2 073,3
3 210 205,1
0,0
12 391 780,0
2019
16 156 247,1
2 073,3
3 211 038,8
0,0
12 943 135,0
2020
16 707 980,8
2 073,3
3 211 922,5
0,0
13 493 985,0
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 280,0
2 084,1
3 208 295,9
0,0
707 900,0
2015
3 954 049,9
2 073,3
3 208 676,6
0,0
743 300,0
2016
3 991 249,9
2 073,3
3 208 676,6
0,0
780 500,0
2017
4 031 491,9
2 073,3
3 209 418,6
0,0
820 000,0
2018
4 073 278,4
2 073,3
3 210 205,1
0,0
861 000,0
2019
4 118 112,1
2 073,3
3 211 038,8
0,0
905 000,0
2020
4 164 245,8
2 073,3
3 211 922,5
0,0
950 250,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 764 998,9
0,0
0,0
0,0
7 764 998,9
2015
8 793 794,4
0,0
0,0
0,0
8 793 794,4
2016
9 190 209,8
0,0
0,0
0,0
9 190 209,8
2017
10 816 864,9
0,0
0,0
0,0
10 816 864,9
2018
11 530 780,0
0,0
0,0
0,0
11 530 780,0
2019
12 038 135,0
0,0
0,0
0,0
12 038 135,0
2020
12 543 735,0
0,0
0,0
0,0
12 543 735,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
Всего, в том числе:
2014
2528957,7
0,0
421493,0
0,0
2107464,7
2015
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2016
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
управление инвестиций области
2014
421493,0
0,0
421493,0
0,0
0,0
2015
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2016
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7
0,0
0,0
0,0
2107464,7
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2014
г. Тамбов
№ 1106
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 30.06.2014), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 132 408 028,9 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
2 169 977,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);
привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации;
средства бюджета области по предварительной оценке:
40 665 580,0 тыс.руб.*(с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
81 694 821,9 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
7 877 650,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
всего: 288 667,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 11 230 352,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
всего: 1 431 500,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 284 885,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 979 421,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 461 909,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 861 833,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 2 928 864,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
всего: 345 935,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 110 960 329,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»:
всего: 2 634 330,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» в абзаце первом слова «Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 29.04.2009 № 512-З» заменить словами «Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.12.2013 № 347-З»;
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы» абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294;»;
раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается законом Тамбовской области о бюджете области на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 40 665 580,0 тыс. рублей (30,7%), федерального бюджета – 2 169 977,0 тыс. рублей (1,6%), обязательного медицинского страхования – 81 694 821,9 тыс. рублей (61,7%).
Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7 877 650,0 тыс. рублей (6,0%).
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета Тамбовской области с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся соисполнителями Программы, за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы, представлена соответственно в приложениях № 13, 14.»;
1.2. в приложении № 2 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе:
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы
Всего: 11 230 352,1 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (предварительная
оценка): 541 572,4 тыс. руб., из них:
2013 г. – 245 258,1 тыс. руб.;
2014 г. – 208 621,7 тыс. руб.;
2015 г. – 41 566,5тыс. руб.;
2016 г. – 41 566,5 тыс. руб.;
2017 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2018 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2019 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2020 г. – 1139,9 тыс. руб.;
средства бюджета области:
10 732 799,7 тыс. руб., из них:
2013 г. – 1 171 902,8 тыс. руб.;
2014 г. – 1 293 668,1 тыс. руб.;
2015 г. – 1 260 301,2 тыс. руб.;
2016 г. – 1 203 112,4 тыс. руб.;
2017 г. – 1 317 667,7 тыс. руб.;
2018 г. – 1 396 007,7 тыс. руб.;
2019 г. – 1 479 048,7 тыс. руб.;
2020 г. – 1 567 071,1 тыс. руб.
раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается законом Тамбовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансирования Подпрограммы за счет федерального бюджета составляет 541 572,4 тыс. рублей (4,8%), средств бюджета области – 10 688 779,7 тыс. рублей (95,2%).
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы и прогнозной оценке расходов федерального бюджета и бюджета области представлена в приложениях № 13, 14 к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы.»;
1.3. в приложении № 4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе:
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в
2013-2020 гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета области– 284 885,0 тыс. рублей:
2013 год – 171 460,1 тыс. рублей;
2014 год - 84 923,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 6 660,9 тыс. рублей;
2018 год - 6 973,9 тыс. рублей;
2019 год - 7 280,7 тыс. рублей;
2020 год - 7 586,4 тыс. рублей;
в том числе: федеральный бюджет – 18265,0 тыс. рублей:
2013 год - 10 887,9 тыс. рублей;
2014 год - 7 377,1 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
(Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
бюджет Тамбовской области - 266 620,0 тыс. рублей:
2013 год - 160 572,2 тыс. рублей;
2014 год - 77 545,9тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 6 660,9 тыс. рублей;
2018 год - 6 973,9 тыс. рублей;
2019 год - 7 280,7 тыс. рублей;
2020 год - 7 586,4 тыс. рублей
1.4. в приложении № 7 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе:
в паспорте Подпрограммы позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом;
обеспеченность сельского населения врачами, средним медицинским персоналом;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
обеспеченность врачами клинических специальностей;
укомплектованность штатных должностей медицинских организаций физическими лицами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, врачами, средним медицинским персоналом;
количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе повышение квалификации (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России), профессиональную переподготовку (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России);
количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе в интернатуре (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России), в ординатуре (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России);
количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, в том числе повышение квалификации (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России), профессиональную переподготовку (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России);
число лиц, направленных на целевую подготовку по программам:
высшего профессионального образования;
среднего профессионального образования;
послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников;
доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области;
доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области;
доля аккредитованных специалистов;
число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Тамбовской области;
доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками;
соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по экономике Тамбовской области;
соотношение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских организаций Тамбовской области к средней заработной плате по экономике Тамбовской области;
соотношение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций Тамбовской области к средней заработной плате по экономике Тамбовской области;
дефицит специалистов в медицинских организациях области:
врачей (в том числе в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, в стационарных учреждениях);
среднего медицинского персонала (в том числе в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, в стационарных учреждениях);
доля специалистов, получивших жилье, из нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе врачей и среднего медицинского персонала
в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
в мероприятии 4 «Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи» абзац третий изложить в следующей редакции:
«осуществление ежемесячной социальной выплаты студентам, интернам, ординаторам медицинских высших учебных заведений, обучающимся за счет средств федерального бюджета по целевым направлениям для нужд Тамбовской области;»;
1.5. в приложении № 8 «Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» к Программе:
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.
Всего: 2 928 864,2 тыс.руб., из них:
средства бюджета области по предварительной оценке 1 388 734,5 тыс.руб., из них:
2013 г.- 187 752,4 тыс. руб.,
2014 г. – 180 200,6 тыс. руб.,
2015 г. – 70 173,0 тыс. руб.,
2016 г. – 70 173,0 тыс. руб.,
2017 г. – 205 813,5 тыс. руб.,
2018 г. – 214 971,9 тыс. руб.,
2019 г. – 224 679,8 тыс. руб.,
2020 г. – 234 970,3 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке 1 540 129,7тыс.руб., из них:
2013 г. – 369 809,6 тыс. руб.,
2014 г. – 362 672,7 тыс. руб.,
2015 г. – 134 607,9 тыс. руб.,
2016 г. – 134 607,9 тыс. руб.,
2017 г. – 134 607,9 тыс. руб.,
2018 г. – 134 607,9 тыс. руб.,
2019 г. – 134 607,9 тыс. руб.,
2020 г. – 134 607,9 тыс. руб
в разделе 1 «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» в абзаце тридцать девятом слова «в рамках финансирования подпрограммы «Здоровое поколение» областной целевой программы «Дети Тамбовщины»» заменить словами «за счет средств бюджета Тамбовской области»;
раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также средств, полученных из иных источников.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 2 928 864,2 тыс.рублей, в том числе 1 540 129,7 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета (52,6%), 1 388 734,5 тыс.рублей за счет средств бюджета области (47,4%).
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также средств, полученных из других источников, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложениях №13,14 к Программе.»;
1.6. в приложении № 12 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы, подпрограмм Программы и их значения» к Программе в разделе 1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» подраздел 1.2 «Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, раннее выявление лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.7. приложение № 13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.8. приложение № 14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области
от 18.09.2014 № 1106
Изменения в Перечень показателей (индикаторов)
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы, подпрограмм Программы и их значения
№
пп
Показатель (индикатор)
(наименование) Программы, подпрограммы
Единица измерения
Значения показателей
2012
год
2013
год
2014
год
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, раннее выявление лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С
1.2.1.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процент
88,0
89,0
90,3
91,9
92,4
93,1
94,6
94,5
95,0
1.2.2.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
97,5
97,7
97,7
97,8
97,8
97,9
97,9
98,0
98,0
1.2.3.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процент
98,8
99,0
99,1
99,2
99,2
99,3
99,3
99,4
99,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2.4.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процент
98,1
98,1
98,2
98,3
98,3
98,4
98,4
98,5
98,5
1.2.5.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
99,4
99,4
99,4
99,4
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
1.2.6.
Заболеваемость корью
на 1 млн. населения
25,0
13,9
9,0
5,0
0
0
0
0
0
1.2.7.
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
1.2.8.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1.2.9.
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.10.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
на 100 тыс. населения
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
1.2.11.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
75,0
77,0
79,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 18.09.2014 № 1106
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.рублей в т.ч.
наименование
единица
изме-
рения
год реали-зации
значение
(по годам реализа-ции мероприятия)
по годам, всего
федера-льный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюд-жетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление
здравоохранения
области
Количество
проведенных мероприятий
единиц
2013
1450
2769,5
0,0
2769,5
0,0
0,0
2014
1480
2234,0
0,0
2234,0
0,0
0,0
2015
1480
2234,0
0,0
2234,0
0,0
0,0
2016
1480
2234,0
0,0
2234,0
0,0
0,0
2017
1550
2368,0
0,0
2368,0
0,0
0,0
2018
1650
2510,1
0,0
2510,1
0,0
0,0
2019
1750
2660,7
0,0
2660,7
0,0
0,0
2020
1850
2820,4
0,0
2820,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2.
Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"
Управление
здравоохранения
области
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь
человек
2013
20543
10030,3
0,0
10030,3
0,0
0,0
2014
34240
11685,1
0,0
11685,1
0,0
0,0
2015
34240
13449,7
0,0
13449,7
0,0
0,0
2016
34240
14380,0
0,0
14380,0
0,0
0,0
2017
34240
15333,5
0,0
15333,5
0,0
0,0
2018
34240
16157,4
0,0
16157,4
0,0
0,0
2019
34240
17126,9
0,0
17126,9
0,0
0,0
2020
34240
18154,5
0,0
18154,5
0,0
0,0
1.3.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Управление здравоохранения области
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1года до 2-х лет
на 100 наркологических больных среднегодового контингента
2013
6,7
4344,3
0,0
4344,3
0,0
0,0
2014
7,7
50136,1
36017,3
14118,8
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным
Управление
здравоохра-
нения
области
Количество обследован-ных граждан
человек
2013
18752
600,0
0,0
600,0
0,0
0,0
2014
18800
1500,0
0,0
1500,0
0,0
0,0
2015
18900
1250,0
0,0
1250,0
0,0
0,0
2016
19000
1311,3
0,0
1311,3
0,0
0,0
2017
19100
1374,2
0,0
1374,2
0,0
0,0
2018
19200
1438,8
0,0
1438,8
0,0
0,0
2019
19300
1502,0
0,0
1502,0
0,0
0,0
2020
19500
1565,2
0,0
1565,2
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.5.
Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохра-нения
области
Охват профилактическими прививками
процент
2013
96
8470,0
0,0
8470,0
0,0
0,0
2014
96
7500,0
0,0
7500,0
0,0
0,0
2015
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
96
8300,0
0,0
8300,0
0,0
0,0
2018
96
8690,0
0,0
8690,0
0,0
0,0
2019
96
9072,6
0,0
9072,6
0,0
0,0
2020
96
9453,6
0,0
9453,6
0,0
0,0
1.6.
Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохра-нения
области
Количество обработанных очагов
единиц
2013
2000
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2014
2000
2144,7
0,0
2144,7
0,0
0,0
2015
2000
2144,7
0,0
2144,7
0,0
0,0
2016
2000
2144,7
0,0
2144,7
0,0
0,0
2017
2000
2273,4
0,0
2273,4
0,0
0,0
2018
2000
2409,8
0,0
2409,8
0,0
0,0
2019
2000
2554,3
0,0
2554,3
0,0
0,0
2020
2000
2706,6
0,0
2706,6
0,0
0,0
1.7.
Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека
Управление здравоохра-нения
области
Количество детей, рож-дённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
человек
2013
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2014
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2015
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2016
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2017
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2018
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2019
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
1.8.
Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохра-нения
области
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
процент
2013
95
502,3
0,0
502,3
0,0
0,0
2014
96
15930,3
0,0
15930,3
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме:
2013
28866,4
0,0
28866,4
0,0
0,0
2014
91280,2
36017,3
55262,9
0,0
0,0
2015
19228,4
0,0
19228,4
0,0
0,0
2016
20220,0
0,0
20220,0
0,0
0,0
2017
29799,1
0,0
29799,1
0,0
0,0
2018
31356,1
0,0
31356,1
0,0
0,0
2019
33066,5
0,0
33066,5
0,0
0,0
2020
34850,3
0,0
34850,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
288667,0
36017,3
252649,7
0,0
0,0
2.Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
Управление здравоохра-нения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
2013
77,0
50480,3
45980,3
4500,0
0,0
0,0
2014
79,0
51028,2
46528,2
4500,0
0,0
0,0
2015
80,0
41566,5
41566,5
0,0
0,0
0,0
2016
81,0
41566,5
41566,5
0,0
0,0
0,0
2017
82,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2018
83,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2019
84,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2020
85,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2.2.
Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохра-нения области, управление инвестиций
области
Доля
учреждений здравоохранения
области, оказывающих
специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными
процент
2013
95
307583,7
193934,6
113649,1
0,0
0,0
2014
96
48402,3
0,0
48402,3*
0,0
0,0
2015
97
278040,1
0,0
278040,1*
0,0
0,0
2016
98
94668,2
0,0
94668,2
0,0
0,0
2017
99
126874,1
0,0
126874,1
0,0
0,0
2018
100
134756,5
0,0
134756,5
0,0
0,0
2019
100
143111,9
0,0
143111,9
0,0
0,0
2020
100
151968,6
0,0
151968,6
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
стандартами от общего количества таких учреждений
2.3.
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
Управление здравоохра-нения области, управление инвестиций
области
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
50,5
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохра-нения области, управление инвестиций
области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
52,0
3600,0
0,0
3600,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования и науки области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
процент
2013
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
100
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
2015
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохра-нения
области
Смертность от всех причин
на 1000 населения
2013
16,1
561929,5
0,0
561929,5
0,0
0,0
2014
16,0
654119,0
0,0
654119,0
0,0
0,0
2015
15,9
766148,4
0,0
766148,4
0,0
0,0
2016
15,8
879203,8
0,0
879203,8
0,0
0,0
2017
15,7
944018,8
0,0
944018,8
0,0
0,0
2018
15,6
1000660,0
0,0
1000660,0
0,0
0,0
2019
15,5
1060700,0
0,0
1060700,0
0,0
0,0
2020
15,4
1124341,5
0,0
1124341,5
0,0
0,0
2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохра-нения области
Количество проведенных тромболизисов
единиц
2013
110
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2014
100
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
2015
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2016
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2017
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2018
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2019
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2020
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2.7.
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной) *
Управление здравоохра-нения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий
процент
2013
4,4
294211,5
0,0
294211,5
0,0
0,0
2014
4,8
306507,2
0,0
306507,2
0,0
0,0
2015
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.8.
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **
2013
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
4,8
3443,5
0,0
3443,5
0,0
0,0
2015
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2013
4,4
13062,8
0,0
13062,8
0,0
0,0
2014
4,8
14466,0
0,0
14466,0
0,0
0,0
2015
5,4
14766,6
0,0
14766,6
0,0
0,0
2016
5,3
15186,3
0,0
15186,3
0,0
0,0
2017
5,3
16097,5
0,0
16097,5
0,0
0,0
2018
5,3
17063,3
0,0
17063,3
0,0
0,0
2019
5,3
18087,1
0,0
18087,1
0,0
0,0
2020
5,3
19172,4
0,0
19172,4
0,0
0,0
2.9.1
Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи
Управление здравоохра-нения области
Больничная летальность
процент
2013
1,47
7135,2
0,0
7135,2
0,0
0,0
2014
1,47
8291,2
0,0
8291,2
0,0
0,0
2015
1,46
8384,6
0,0
8384,6
0,0
0,0
2016
1,45
8384,6
0,0
8384,6
0,0
0,0
2017
1,44
8887,7
0,0
8887,7
0,0
0,0
2018
1,43
9420,9
0,0
9420,9
0,0
0,0
2019
1,42
9986,2
0,0
9986,2
0,0
0,0
2020
1,40
10585,4
0,0
10585,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.9.2
Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф
Управление здравоохра-нения области
Обеспечение готовности службы медицины ката-строф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
процент
2013
100
5927,6
0,0
5927,6
0,0
0,0
2014
100
6174,8
0,0
6174,8
0,0
0,0
2015
100
6382,0
0,0
6382,0
0,0
0,0
2016
100
6801,7
0,0
6801,7
0,0
0,0
2017
100
7209,8
0,0
7209,8
0,0
0,0
2018
100
7642,4
0,0
7642,4
0,0
0,0
2019
100
8100,9
0,0
8100,9
0,0
0,0
2020
100
8587,0
0,0
8587,0
0,0
0,0
2.10.
Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохра-нения области
Количество санитарного автотранс-порта
единиц
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
20
40761,1
0,0
40761,1
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.11.
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохра-нения области
Смертность от дорожно-транспор-тных проис-шествий
на 100 тыс. насе-ления
2013
21,2
9179,0
0,0
9179,0
0,0
0,0
2014
20,0
191968,7
158724,0
33244,7
0,0
0,0
2015
19,0
11937,2
0,0
11937,2
0,0
0,0
2016
18,0
11937,2
0,0
11937,2
0,0
0,0
2017
17,0
12653,4
0,0
12653,4
0,0
0,0
2018
16,0
13412,6
0,0
13412,6
0,0
0,0
2019
15,0
14217,4
0,0
14217,4
0,0
0,0
2020
14,0
15070,4
0,0
15070,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.12.
Развитие службы крови
Управление здравоохра-нения области
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения
процент
2013
100
74493,3
0,0
74493,3
0,0
0,0
2014
100
75955,7
0,0
75955,7
0,0
0,0
2015
100
82675,3
0,0
82675,3
0,0
0,0
2016
100
88681,6
0,0
88681,6
0,0
0,0
2017
100
94002,5
0,0
94002,5
0,0
0,0
2018
100
99642,6
0,0
99642,6
0,0
0,0
2019
100
105621,2
0,0
105621,2
0,0
0,0
2020
100
111958,5
0,0
111958,5
0,0
0,0
2.13.
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохра-нения области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
2013
3025
17367,0
5343,2
12023,8
0,0
0,0
2014
3114
18548,1
3369,5
15178,6
0,0
0,0
2015
3200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
3300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3700
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.14.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы
Управление здравоохра-нения области
Количество проведенных исследований
единиц
2013
272500
76153,8
0,0
76153,8
0,0
0,0
2014
270000
78140,0
0,0
78140,0
0,0
0,0
2015
270000
94733,6
0,0
94733,6
0,0
0,0
2016
270000
101435,3
0,0
101435,3
0,0
0,0
2017
270000
107521,4
0,0
107521,4
0,0
0,0
2018
270000
113972,7
0,0
113972,7
0,0
0,0
2019
270000
120811,1
0,0
120811,1
0,0
0,0
2020
270000
128059,7
0,0
128059,7
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме:
2013
1417160,9
245258,1
1171902,8
0,0
0,0
2014
1502289,8
208621,7
1293668,1
0,0
0,0
2015
1301867,7
41566,5
1260301,2
0,0
0,0
2016
1244678,9
41566,5
1203112,4
0,0
0,0
2017
1318807,6
1139,9
1317667,7
0,0
0,0
2018
1397147,6
1139,9
1396007,7
0,0
0,0
2019
1480188,6
1139,9
1479048,7
0,0
0,0
2020
1568211,0
1139,9
1567071,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
11230352,1
541572,4
10688779,7
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов: 2014 г.- 20 000 тыс.руб.; 2015 г. – 178 287,5 тыс.руб.;
** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
3.1.
Реализация инвестиционного проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»
Управление здравоохра-нения области
Увеличение удельного веса больных злокачествен-ными ново-образования-ми, состоящих на учете с мо-мента уста-новления диагноза 5 лет и более
процент
2013
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
47,6
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
2015
48,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
48,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
49,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
49,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
50,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохра-нения области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
человек
2013
142
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
156
141500,0
0,0
0,0
0,0
141500,0
2015
172
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
35000,0
0,0
0,0
0,0
35000,0
2018
202
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
212
20000,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.3.
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление здравоохра-нения области
Снижение смертности от туберкулеза
на
100 тыс. населе-ния
2013
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
6,4
167000,0
0,0
0,0
0,0
167000,0
2015
6,3
220000,0
0,0
0,0
0,0
220000,0
2016
6,2
224000,0
0,0
0,0
0,0
224000,0
2017
6,1
224000,0
0,0
0,0
0,0
224000,0
2018
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Реализация проекта «Новая скорая помощь»
Управление здравоохра-нения области
Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
2013
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
86,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
88,0
24000,0
0,0
0,0
0,0
24000,0
2016
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
92,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
94,0
16500,0
0,0
0,0
0,0
16500,0
2019
94,0
7500,0
0,0
0,0
0,0
7500,0
2020
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов
Управление здравоохра-нения области
Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов
процент
2013
00,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
35,0
60700,0
0,0
0,0
0,0
60700,0
2015
56,0
30300,0
0,0
0,0
0,0
30300,0
2016
66,0
14500,0
0,0
0,0
0,0
14500,0
2017
72,0
6500,0
0,0
0,0
0,0
6500,0
2018
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.6.
Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области
Управление здравоохра-нения области
Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
30,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
2015
40,0
8000,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
2016
50,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
2017
60,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
2018
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
581200,0
0,0
0,0
0,0
581200,0
2015
282300,0
0,0
0,0
0,0
282300,0
2016
248500,0
0,0
0,0
0,0
248500,0
2017
275500,0
0,0
0,0
0,0
275500,0
2018
16500,0
0,0
0,0
0,0
16500,0
2019
27500,0
0,0
0,0
0,0
27500,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
1431500,0
0,0
0,0
0,0
1431500,0
4. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
4.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения
Управление здравоохра-нения области
Материнская
смертность
на 100 тысяч родившихся живыми
2013
9,6
2683,9
0,0
2683,9
0,0
0,0
2014
9,6
8350,8
0,0
8350,8
0,0
0,0
2015
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.2.
Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
Управление здравоохра-нения области
Увеличение выживаемос-ти новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
промилле
2013
831,2
9356,2
3433,0
5923,2
0,0
0,0
2014
833,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
835,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
838,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
845,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
847,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
849,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности
процент
2013
80,9
4769,6
3769,6
1000,0
0,0
0,0
2014
81
5140,5
3933,4
1207,1
0,0
0,0
2015
82
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
83
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
84
1153,2
0,0
1153,2
0,0
0,0
2018
85
1207,4
0,0
1207,4
0,0
0,0
2019
86
1260,5
0,0
1260,5
0,0
0,0
2020
87
1313,4
0,0
1313,4
0,0
0,0
4.4.
Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)
Управление здравоохра-нения области
управление инвестиций области
Снижение ранней неонатальной
смертности
на 1000 новорождённых
2013
1,3
147084,1*
0,0
147084,1*
0,0
0,0
2014
1,3
63106,7**
0,0
63106,7**
0,0
0,0
2015
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.5.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения
Управление здравоохра-нения области
Охват неонатальным
скринингом
процент
2013
99,9
3966,3
3685,3
281,0
0,0
0,0
2014
99,9
3625,0
3443,7
181,3
0,0
0,0
2015
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
99,9
340,8
0,0
340,8
0,0
0,0
2018
99,9
356,8
0,0
356,8
0,0
0,0
2019
99,9
372,5
0,0
372,5
0,0
0,0
2020
99,9
388,1
0,0
388,1
0,0
0,0
Охват аудиологическим скринингом
процент
2013
97,4
2014
97,4
2015
97,4
2016
97,4
2017
97,4
2018
97,7
2019
97,7
2020
97,9
4.6.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохра-нения области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего возраста
2013
5,9
3600,0
0,0
3600,0
0,0
0,0
2014
5,9
4700,0
0,0
4700,0
0,0
0,0
2015
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,6
5166,9
0,0
5166,9
0,0
0,0
2018
5,5
5409,7
0,0
5409,7
0,0
0,0
2019
5,4
5647,7
0,0
5647,7
0,0
0,0
2020
5,3
5884,9
0,0
5884,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме:
2013
171460,1
10887,9
160572,2
0,0
0,0
2014
84923,0
7377,1
77545,9
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6660,9
0,0
6660,9
0,0
0,0
2018
6973,9
0,0
6973,9
0,0
0,0
2019
7280,7
0,0
7280,7
0,0
0,0
2020
7586,4
0,0
7586,4
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-
2020
284885,0
18265,0
266620,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
5.1.
Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей
Управление
здравоохра-
нения
области
Количество пролеченных пациентов
человек
2013
34477
45050,5
0,0
45050,5
0,0
0,0
2014
50000
63249,8
0,0
63249,8
0,0
0,0
2015
60000
51365,5
0,0
51365,5
0,0
0,0
2016
80000
56094,4
0,0
56094,4
0,0
0,0
2017
95000
60716,7
0,0
60716,7
0,0
0,0
2018
110000
64359,7
0,0
64359,7
0,0
0,0
2019
125000
68221,3
0,0
68221,3
0,0
0,0
2020
140000
72314,5
0,0
72314,5
0,0
0,0
5.2.
Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях
Управление
здравоохранения
области
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
процент
2013
4,0
24193,0
0,0
24193,0
0,0
0,0
2014
6,0
24193,0
0,0
24193,0
0,0
0,0
2015
9,0
24193,0
0,0
24193,0
0,0
0,0
2016
12,0
25378,5
0,0
25378,5
0,0
0,0
2017
15,0
26596,6
0,0
26596,6
0,0
0,0
2018
17,0
27846,7
0,0
27846,7
0,0
0,0
2019
21,0
29071,9
0,0
29071,9
0,0
0,0
2020
25,0
30292,9
0,0
30292,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.3.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области
Управление
здравоохра-
нения
области
Охват санаторно-курортным лечением детского населения
процент
2013
9,0
28896,2
0,0
28896,2
0,0
0,0
2014
13,0
31098,9
0,0
31098,9
0,0
0,0
2015
17,0
32166,9
0,0
32166,9
0,0
0,0
2016
21,0
35146,1
0,0
35146,1
0,0
0,0
2017
26,0
37254,9
0,0
37254,9
0,0
0,0
2018
31,0
35490,1
0,0
35490,1
0,0
0,0
2019
36,0
41859,6
0,0
41859,6
0,0
0,0
2020
45,0
44371,1
0,0
44371,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
98139,7
0,0
98139,7
0,0
0,0
2014
118541,7
0,0
118541,7
0,0
0,0
2015
107725,4
0,0
107725,4
0,0
0,0
2016
116619,0
0,0
116619,0
0,0
0,0
2017
124568,2
0,0
124568,2
0,0
0,0
2018
127696,5
0,0
127696,5
0,0
0,0
2019
139152,8
0,0
139152,8
0,0
0,0
2020
146978,5
0,0
146978,5
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
979421,8
0,0
979421,8
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
6.1.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление
здравоохра-
нения
области
Количество проведенных пациентами койко-дней
к/дни
2013
222428
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
98127
55124,6
0,0
55124,6
0,0
0,0
2015
118765
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
121831
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
124000
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
127000
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
130000
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
133000
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме:
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
55124,6
0,0
55124,6
0,0
0,0
2015
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
461909,2
0,0
461909,2
0,0
0,0
7. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
7.1.
Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохра-нения области
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области
человек
2013
834
29082,7
0,0
29082,7
0,0
0,0
2014
865
33647,5
0,0
33647,5
0,0
0,0
2015
866
33647,5
0,0
33647,5
0,0
0,0
2016
869
33647,5
0,0
33647,5
0,0
0,0
2017
868
35666,4
0,0
35666,4
0,0
0,0
2018
870
37806,3
0,0
37806,3
0,0
0,0
2019
870
40299,3
0,0
40299,3
0,0
0,0
2020
870
38504,8
0,0
42479,2
0,0
0,0
7.2.
Повышение квалификации и профессиональная пере-подготовка медицинских специалистов
Управление здравоохра-нения области,
управление образования и науки области
Количество подготов-ленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования
человек
2013
3930,0
1181,0
0,0
1181,0
0,0
0,0
2014
3970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
3932,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
3910,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3962,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
4055,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
4120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.3.
Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохра-нения области
Количество проведенных конкурсов
единиц
2013
2
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
3
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
2015
8
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
2016
12
850,0
0,0
0,0
0,0
850,0
2017
16
1225,0
0,0
0,0
0,0
1225,0
2018
22
1475,0
0,0
0,0
0,0
1475,0
2019
30
1600,0
0,0
0,0
0,0
1600,0
2020
40
1800,0
0,0
0,0
0,0
1800,0
7.4.
Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области
Управление здравоохранения области
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату
человек
2013
47
47 000,0
0,0
23 500,0
0,0
23 500,0
2014
80
80 000,0
0,0
40 000,0
0,0
40000,0
2015
80
40000,0
0,0
40000,0
0,0
0,0
2016
60
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
60
60 000,0
0,0
30 000,0
0,0
30000,0
2018
60
60 000,0
0,0
30 000,0
0,0
30000,0
2019
40
40 000,0
0,0
20 000,0
0,0
20000,0
2020
40
40 000,0
0,0
20 000,0
0,0
20000,0
7.5.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохра-нения области
Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммуна-льных услуг
человек
2013
4019,0
23024,1
0,0
23024,1
0,0
0,0
2014
4044,0
23111,1
0,0
23111,1
0,0
0,0
2015
4044,0
23111,1
0,0
23111,1
0,0
0,0
2016
4044,0
23111,1
0,0
23111,1
0,0
0,0
2017
4044,0
24497,8
0,0
24497,8
0,0
0,0
2018
4044,0
25967,6
0,0
25967,6
0,0
0,0
2019
4044,0
27525,7
0,0
27525,7
0,0
0,0
2020
4044,0
29177,2
0,0
29177,2
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме:
2013
100387,0
0,0
76787,8
0,0
23600,0
2014
137008,6
0,0
96758,6
0,0
40250,0
2015
97308,6
0,0
96758,6
0,0
550,0
2016
57608,6
0,0
56758,6
0,0
850,0
2017
121389,2
0,0
90164,2
0,0
31225,0
2018
125248,9
0,0
93773,9
0,0
31475,0
2019
109425,0
0,0
87825,0
0,0
21600,0
2020
113456,4
0,0
91656,4
0,0
21800,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
861833,1
0,0
690483,1
0,0
171350,0
8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
8.1.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
процент
2013
92,0
499021,9
341819,8
157202,1
0,0
0,0
2014
93,0
488982,9
340093,0
148889,9
0,0
0,0
2015
94,0
149758,2
112028,2
37730,0
0,0
0,0
2016
94,5
149758,2
112028,2
37730,0
0,0
0,0
2017
95,0
285398,7
112028,2
173370,5
0,0
0,0
2018
95,5
294557,1
112028,2
182528,9
0,0
0,0
2019
96,0
304265,0
112028,2
192236,8
0,0
0,0
2020
96,5
314555,5
112028,2
202527,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.2.
Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей
лекарственными препаратами
Управление здравоохра-нения области
Удовлетво-рение спроса на лекар-ственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразо-ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан-тации органов и (или) тканей
процент
2013
96,0
12949,8
12089,8
860,0
0,0
0,0
2014
96,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2015
97,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2016
97,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2017
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2018
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2019
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2020
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.3.
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохра-нения области
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
2013
6,5
15900,0
15900,0
0,0
0,0
0,0
2014
6,4
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2015
6,3
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2016
6,2
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2017
6,1
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2018
6,0
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.4.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохра-нения области
Обеспечение сохранности материаль-ных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
процент
2013
100,0
29690,3
0,0
29690,3
0,0
0,0
2014
100,0
30450,7
0,0
30450,7
0,0
0,0
2015
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2016
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2017
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2018
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2019
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2020
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
557562,0
369809,6
187752,4
0,0
0,0
2014
542873,3
362672,7
180200,6
0,0
0,0
2015
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2016
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2017
340421,4
134607,9
205813,5
0,0
0,0
2018
349579,8
134607,9
214971,9
0,0
0,0
2019
359287,7
134607,9
224679,8
0,0
0,0
2020
369578,2
134607,9
234970,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
2928864,2
1540129,7
1388734,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9. Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»
9.1.
Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Управление здравоох-ранения области
Количество
медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе
единиц
2013
62
23178,7
17430,0*
5748,7*
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоох-ранения области
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информа-ционному обеспече-нию здраво-охранения области
единиц
2013
62
34719,5
0,0
34719,5
0,0
0,0
2014
61
37140,8
0,0
37140,8
0,0
0,0
2015
61
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2016
61
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2017
61
40070,3
0,0
40070,3
0,0
0,0
2018
61
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
61
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
61
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
57898,2
17430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
37 140,8
0,0
37 140,8
0,0
0,0
2015
37 802,2
0,0
37 802,2
0,0
0,0
2016
37 802,2
0,0
37 802,2
0,0
0,0
2017
40 070,3
0,0
40 070,3
0,0
0,0
2018
42 474,6
0,0
42 474,6
0,0
0,0
2019
45 023,0
0,0
45 023,0
0,0
0,0
2020
47 724,4
0,0
47 724,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по Подпрограмме
2013-2020
345935,7
17430,0
328505,7
0,0
0,0
*денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы»
10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
10.1.
Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***
Управление здравоохра-нения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государствен-ных гарантий
процент
2013
4,4
323800,0
0,0
0,0
0,0
323800,0
2014
4,8
360800,0
0,0
0,0
0,0
360800,0
2015
5,4
514000,0
0,0
0,0
0,0
514000,0
2016
5,3
531100,0
0,0
0,0
0,0
531100,0
2017
5,3
625104,0
0,0
0,0
0,0
625104,0
2018
5,3
666361,0
0,0
0,0
0,0
666361,0
2019
5,3
695680,9
0,0
0,0
0,0
695680,9
2020
5,3
724899,4
0,0
0,0
0,0
724899,4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
процент
2013
35,3
2681500,0
0,0
0,0
0,0
2681500,0
2014
37,4
2936900,0
0,0
0,0
0,0
2936900,0
2015
35,6
3231800,0
0,0
0,0
0,0
3231800,0
2016
36,0
3431200,0
0,0
0,0
0,0
3431200,0
2017
35,9
4038517,9
0,0
0,0
0,0
4038517,9
2018
35,7
4305060,8
0,0
0,0
0,0
4305060,8
2019
35,7
4494483,8
0,0
0,0
0,0
4494483,8
2020
35,7
4683251,5
0,0
0,0
0,0
4683251,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
5,1
336800,0
0,0
0,0
0,0
336800,0
2014
8,3
689700,0
0,0
0,0
0,0
689700,0
2015
8,3
788800,0
0,0
0,0
0,0
788800,0
2016
8,3
824400,0
0,0
0,0
0,0
824400,0
2017
8,5
970317,7
0,0
0,0
0,0
970317,7
2018
9,0
1034358,9
0,0
0,0
0,0
1034358,9
2019
9,0
1079870,7
0,0
0,0
0,0
1079870,7
2020
9,0
1125225,1
0,0
0,0
0,0
1125225,1
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационар-ных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
55,2
3301300,0
0,0
0,0
0,0
3301300,0
2014
49,5
3668700,0
0,0
0,0
0,0
3668700,0
2015
50,7
4135800,0
0,0
0,0
0,0
4135800,0
2016
50,4
4275500,0
0,0
0,0
0,0
4275500,0
2017
50,3
5032257,9
0,0
0,0
0,0
5032257,9
2018
50,0
5364387,9
0,0
0,0
0,0
5364387,9
2019
50,0
5600421,2
0,0
0,0
0,0
5600421,2
2020
50,0
5835638,2
0,0
0,0
0,0
5835638,2
10.2.
Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области
Управление здравоохра-нения области
Обеспечение
уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
процент
2013
100,0
2602200,0
0,0
2602200,0
0,0
0,0
2014
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2015
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2016
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2017
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2018
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2019
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2020
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.3
Управление реализацией государственной программы
Управление здравоохра-нения области
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
процент
2013
95
115153,9
2038,7
0,0
0,0
101939,2
2014
95
122968,6
2084,1
0,0
0,0
108898,9
2015
95
137834,0
2073,3
0,0
0,0
123394,4
2016
95
142449,4
2073,3
0,0
0,0
128009,8
2017
95
165849,0
2073,3
0,0
0,0
150667,4
2018
95
176579,5
2073,3
0,0
0,0
160611,4
2019
95
184480,2
2073,3
0,0
0,0
167678,4
2020
95
192406,3
2073,3
0,0
0,0
174720,8
10.4.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений
2013
95
11176,0
0,0
11176,0
0,0
0,0
2014
95
11985,6
0,0
11985,6
0,0
0,0
2015
95
12366,3
0,0
12366,3
0,0
0,0
2016
95
12366,3
0,0
12366,3
0,0
0,0
2017
95
13108,3
0,0
13108,3
0,0
0,0
2018
95
13894,8
0,0
13894,8
0,0
0,0
2019
95
14728,5
0,0
14728,5
0,0
0,0
2020
95
15612,2
0,0
15612,2
0,0
0,0
10.5.
Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению
Управление здравоохра-нения области
Ежегодный прирост объема привлеченных средств
процент
2013
670 350,0
0,0
0,0
0,0
670 350,0
2014
5
707 900,0
0,0
0,0
0,0
707 900,0
2015
5
743 300,0
0,0
0,0
0,0
743 300,0
2016
5
780 500,0
0,0
0,0
0,0
780 500,0
2017
5
820 000,0
0,0
0,0
0,0
820 000,0
2018
5
861 000,0
0,0
0,0
0,0
861 000,0
2019
5
905 000,0
0,0
0,0
0,0
905 000,0
2020
5
950 250,00
0,0
0,0
0,0
950 250,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме
2013
10031103,9
2038,7
2613376,0
0,0
7415689,2
2014
11683278,9
2084,1
3208295,9
0,0
8472898,9
2015
12747844,3
2073,3
3208676,6
0,0
9537094,4
2016
13181459,7
2073,3
3208676,6
0,0
9970709,8
2017
14848356,8
2073,3
3209418,6
0,0
11636864,9
2018
15604058,4
2073,3
3210205,1
0,0
12391780,0
2019
16156247,1
2073,3
3211038,8
0,0
12943135,0
2020
16707980,8
2073,3
3211922,5
0,0
13493985,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
110960329,9
16562,6
25081610,1
0,0
85862157,2
11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
11.1.
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление инвестиций области
управление здравоохра-нения области
Младенческая
смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешен-ных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела⃰
⃰в соответ-ствии с разделом 11«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой облас-ти в части строитель-ства перина-тального центра на 2014-2016 годы» приложе-ние № 12 к государст-венной программе
2014
в соот-ветствии с разделом 11 «Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой области в части строи- тельства перина-тального центра на 2014-2016 годы» приложе-ние № 12 к государст-венной програм-ме
2528957,7
0,0
421493,0
0,0
2107464,7*
2015
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2016
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме
2014-2020
2634330,9
0,0
526866,2
0,0
2107464,7
*средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соиспол-нитель
Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.
по годам, всего
феде-ральный бюджет
бюджет области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 362 618,6
616 772,9
5 544 032,1*
0,0
11 201 813,6*
2015
14 899 203,5
178 247,7
4 901 011,4*
0,0
9 819 944,4*
2016
15 212 220,6
178 247,7
4 813 913,1*
0,0
10 220 059,8*
2017
17 156 310,1
137 821,1
5 074 899,1*
0,0
11 943 589,9*
2018
17 754 815,8
137 821,1
5 177 239,7*
0,0
12 439 755,0*
2019
18 414 179,0
137 821,1
5 284 122,9*
0,0
12 992 235,0*
2020
19 056 794,1
137 821,1
5 403 188,0*
0,0
13 515 785,0*
управление здравоохранения области
2013
5 635 263,9
645 424,6
4 319 389,6
0,0
670 450,0
2014
6 945 205,3
616 772,9
5 039 082,4
0,0
1 289 350,0
2015
5 874 435,0
178 247,7
4 670 037,3
0,0
1 026 150,0
2016
5 969 324,2
178 247,7
4 761 226,5
0,0
1 029 850,0
2017
6 309 445,2
137 821,1
5 074 899,1
0,0
1 096 725,0
2018
6 194 035,8
137 821,1
5 177 239,7
0,0
878 975,0
2019
6 356 044,0
137 821,1
5 284 122,9
0,0
934 100,0
2020
6 493 059,1
137 821,1
5 403 188,0
0,0
952 050,0
* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление инвестиций области
2013
147084,1*
0,0
147084,1*
0,0
0,0
2014
504599,7
0,0
504599,7
0,0
0,0
2015
230 974,1
0,0
230 974,1
0,0
0,0
2016
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 912 463,6
0,0
0,0
0,0
9 912 463,6
2015
8 793 794,4
0,0
0,0
0,0
8 793 794,4
2016
9 190 209,8
0,0
0,0
0,0
9 190 209,8
2017
10 846 864,9
0,0
0,0
0,0
10 846 864,9
2018
11 560 780,0
0,0
0,0
0,0
11 560 780,0
2019
12 058 135,0
0,0
0,0
0,0
12 058 135,0
2020
12 563 735,0
0,0
0,0
0,0
12 563 735,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
91 280,2
36 017,3
55 262,9
0,0
0,0
2015
19 228,4
0,0
19 228,4
0,0
0,0
2016
20 220,0
0,0
20 220,0
0,0
0,0
2017
29 799,1
0,0
29 799,1
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
91 280,2
36 017,3
55 262,9
0,0
0,0
2015
19 228,4
0,0
19 228,4
0,0
0,0
2016
20 220,0
0,0
20 220,0
0,0
0,0
2017
29 799,1
0,0
29 799,1
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 502 289.8
208 621,7
1 293 668,1
0,0
0,0
2015
1 301 867,7
41 566,5
1 260 301,2
0,0
0,0
2016
1 244 678,9
41 566,5
1 203 112,4
0,0
0,0
2017
1 318 807,6
1 139,9
1 317 667,7
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 481 939,8
208 621,7
1 273 318,1
0,0
0,0
2015
1 123 580,2
41 566,5
1 082 013,7
0,0
0,0
2016
1 244 678,9
41 566,5
1 203 112,4
0,0
0,0
2017
1 318 807,6
1 139,9
1 317 667,7
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
2015
178 287,5
0,0
178 287,5
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
581 200,0
0,0
0,0
0,0
581 200,0
2015
282 300,0
0,0
0,0
0,0
282 300,0
2016
248 500,0
0,0
0,0
0,0
248 500,0
2017
275 500,0
0,0
0,0
0,0
275 500,0
2018
16 500,0
0,0
0,0
0,0
16 500,0
2019
27 500,0
0,0
0,0
0,0
27 500,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
581 200,0
0,0
0,0
0,0
581 200,0
2015
282 300,0
0,0
0,0
0,0
282 300,0
2016
248 500,0
0,0
0,0
0,0
248 500,0
2017
275 500,0
0,0
0,0
0,0
275 500,0
2018
16 500,0
0,0
0,0
0,0
16 500,0
2019
27 500,0
0,0
0,0
0,0
27 500,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171460,1
10887,9
160572,2
0,0
0,0
2014
84923,0
7377,1
77545,9
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6660,9
0,0
6660,9
0,0
0,0
2018
6973,9
0,0
6973,9
0,0
0,0
2019
7280,7
0,0
7280,7
0,0
0,0
2020
7586,4
0,0
7586,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24376,0
10887,9
13488,1
0,0
0,0
2014
21816,3
7377,1
14439,2
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6660,9
0,0
6660,9
0,0
0,0
2018
6973,9
0,0
6973,9
0,0
0,0
2019
7280,7
0,0
7280,7
0,0
0,0
2020
7586,4
0,0
7586,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление инвестиций области
2013
147084,1
0,0
147084,1
0,0
0,0
2014
63106,7
0,0
63106,7
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98139,7
0,0
98139,7
0,0
0,0
2014
118541,7
0,0
118541,7
0,0
0,0
2015
107725,4
0,0
107725,4
0,0
0,0
2016
116619,0
0,0
116619,0
0,0
0,0
2017
124568,2
0,0
124568,2
0,0
0,0
2018
127696,5
0,0
127696,5
0,0
0,0
2019
139152,8
0,0
139152,8
0,0
0,0
2020
146978,5
0,0
146978,5
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
98139,7
0,0
98139,7
0,0
0,0
2014
118541,7
0,0
118541,7
0,0
0,0
2015
107725,4
0,0
107725,4
0,0
0,0
2016
116619,0
0,0
116619,0
0,0
0,0
2017
124568,2
0,0
124568,2
0,0
0,0
2018
127696,5
0,0
127696,5
0,0
0,0
2019
139152,8
0,0
139152,8
0,0
0,0
2020
146978,5
0,0
146978,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
55124,6
0,0
55124,6
0,0
0,0
2015
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
55124,6
0,0
55124,6
0,0
0,0
2015
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
137 008,6
0,0
96 758,6
0,0
40 250,0
2015
97 308,6
0,0
96 758,6
0,0
550,0
2016
57 608,6
0,0
56 758,6
0,0
850,0
2017
121 389,2
0,0
90 164,2
0,0
31 225,0
2018
125 248,9
0,0
93 773,9
0,0
31 475,0
2019
109 425,0
0,0
87 825,0
0,0
21 600,0
2020
113 456,4
0,0
91 656,4
0,0
21 800,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
97 008,6
0,0
96 758,6
0,0
250,0
2015
97 308,6
0,0
96 758,6
0,0
550,0
2016
57 608,6
0,0
56 758,6
0,0
850,0
2017
91 389,2
0,0
90 164,2
0,0
1 225,0
2018
95 248,9
0,0
93 773,9
0,0
1 475,0
2019
89 425,0
0,0
87 825,0
0,0
1 600,0
2020
93 456,4
0,0
91 656,4
0,0
1 800,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2018
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2019
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2020
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557562,0
369809,6
187752,4
0,0
0,0
2014
542873,3
362672,7
180200,6
0,0
0,0
2015
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2016
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2017
340421,4
134607,9
205813,5
0,0
0,0
2018
349579,8
134607,9
214971,9
0,0
0,0
2019
359287,7
134607,9
224679,8
0,0
0,0
2020
369578,2
134607,9
234970,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
557562,0
369809,6
187752,4
0,0
0,0
2014
542873,3
362672,7
180200,6
0,0
0,0
2015
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2016
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2017
340421,4
134607,9
205813,5
0,0
0,0
2018
349579,8
134607,9
214971,9
0,0
0,0
2019
359287,7
134607,9
224679,8
0,0
0,0
2020
369578,2
134607,9
234970,3
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
37140,8
0,0
37140,8
0,0
0,0
2015
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2016
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2017
40070,3
0,0
40070,3
0,0
0,0
2018
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
37140,8
0,0
37140,8
0,0
0,0
2015
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2016
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2017
40070,3
0,0
40070,3
0,0
0,0
2018
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 683 278,9
2 084,1
3 208 295,9
0,0
8 472 898,9
2015
12 747 844,3
2 073,3
3 208 676,6
0,0
9 537 094,4
2016
13 181 459,7
2 073,3
3 208 676,6
0,0
9 970 709,8
2017
14 848 356,8
2 073,3
3 209 418,6
0,0
11 636 864,9
2018
15 604 058,4
2 073,3
3 210 205,1
0,0
12 391 780,0
2019
16 156 247,1
2 073,3
3 211 038,8
0,0
12 943 135,0
2020
16 707 980,8
2 073,3
3 211 922,5
0,0
13 493 985,0
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 280,0
2 084,1
3 208 295,9
0,0
707 900,0
2015
3 954 049,9
2 073,3
3 208 676,6
0,0
743 300,0
2016
3 991 249,9
2 073,3
3 208 676,6
0,0
780 500,0
2017
4 031 491,9
2 073,3
3 209 418,6
0,0
820 000,0
2018
4 073 278,4
2 073,3
3 210 205,1
0,0
861 000,0
2019
4 118 112,1
2 073,3
3 211 038,8
0,0
905 000,0
2020
4 164 245,8
2 073,3
3 211 922,5
0,0
950 250,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 764 998,9
0,0
0,0
0,0
7 764 998,9
2015
8 793 794,4
0,0
0,0
0,0
8 793 794,4
2016
9 190 209,8
0,0
0,0
0,0
9 190 209,8
2017
10 816 864,9
0,0
0,0
0,0
10 816 864,9
2018
11 530 780,0
0,0
0,0
0,0
11 530 780,0
2019
12 038 135,0
0,0
0,0
0,0
12 038 135,0
2020
12 543 735,0
0,0
0,0
0,0
12 543 735,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
Всего, в том числе:
2014
2528957,7
0,0
421493,0
0,0
2107464,7
2015
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2016
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
управление инвестиций области
2014
421493,0
0,0
421493,0
0,0
0,0
2015
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2016
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7
0,0
0,0
0,0
2107464,7
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Опубликован на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) № 2392 от 19.09.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: