Основная информация

Дата опубликования: 18 сентября 2014г.
Номер документа: RU68000201400806
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2014

г. Тамбов                                         

№ 1106

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения  Тамбовской области» на 2013–2020 годы

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения  Тамбовской области» на 2013–2020 годы  (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 30.06.2014), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 132 408 028,9 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

2 169 977,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);

привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения  Российской Федерации;

средства бюджета области по предварительной оценке:

40 665 580,0 тыс.руб.*(с 2013 по 2020 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

81 694 821,9 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

7 877 650,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

всего: 288 667,0 тыс. руб. (с 2013 по         2020 гг.).

Подпрограмма  «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

всего: 11 230 352,1 тыс. руб. (с 2013 по        2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

всего: 1 431 500,0 тыс. руб. (с 2013 по                    2020 гг.).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

всего: 284 885,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020гг.).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

всего: 979 421,8 тыс. руб. (с 2013 по                  2020 гг.).

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

всего: 461 909,2 тыс. руб. (с 2013 по              2020 гг.).

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

всего: 861 833,1 тыс. руб. (с 2013 по            2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

всего: 2 928 864,2 тыс. руб. (с 2013 по             2020 гг.).

Подпрограмма  «Развитие информатизации в здравоохранении»:

всего: 345 935,7 тыс. руб. (с 2013 по                 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

всего: 110 960 329,9 тыс. руб. (с 2013 по           2020 гг.).

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»:

всего: 2 634 330,9  тыс. руб. (с 2014 по                  2016 гг.)

в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» в абзаце первом слова «Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 29.04.2009 № 512-З» заменить словами «Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.12.2013 № 347-З»;

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы» абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294;»;

раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной Программы» изложить в следующей редакции:

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается законом Тамбовской области о бюджете области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 40 665 580,0 тыс. рублей (30,7%), федерального бюджета – 2 169 977,0 тыс. рублей (1,6%), обязательного медицинского страхования – 81 694 821,9 тыс. рублей (61,7%).

Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7 877 650,0 тыс. рублей (6,0%).

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета Тамбовской области с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся соисполнителями Программы, за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы, представлена соответственно в приложениях № 13, 14.»;

1.2. в приложении № 2 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе:

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы

Всего: 11 230 352,1 тыс. руб., из них:            
средства федерального бюджета (предварительная     
оценка):  541 572,4 тыс. руб., из них:                  
2013 г. –  245 258,1 тыс. руб.; 

2014 г. –  208 621,7 тыс. руб.;                   
2015 г. –  41 566,5тыс. руб.; 

2016 г. –  41 566,5 тыс. руб.;                                     

2017 г. –  1139,9 тыс. руб.;                    
2018 г. –  1139,9 тыс. руб.;                   
2019 г. –  1139,9 тыс. руб.;                   
2020 г. –  1139,9 тыс. руб.;   

средства бюджета области:

10 732 799,7 тыс. руб., из них:            
2013 г. –  1 171 902,8 тыс. руб.;                     
2014 г. –  1 293 668,1 тыс. руб.;                    
2015 г. –  1 260 301,2 тыс. руб.;                   
2016 г. –  1 203 112,4 тыс. руб.;                   
2017 г. –  1 317 667,7 тыс. руб.;                   
2018 г. –  1 396 007,7 тыс. руб.;                   
2019 г. –  1 479 048,7 тыс. руб.;                   
2020 г. –  1 567 071,1 тыс. руб.      

раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается законом Тамбовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования Подпрограммы за счет федерального бюджета составляет 541 572,4 тыс. рублей (4,8%), средств бюджета  области         –     10 688 779,7 тыс. рублей (95,2%).

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы и прогнозной оценке расходов федерального бюджета и бюджета области представлена в приложениях № 13, 14 к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы.»;

1.3. в приложении № 4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе:

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.        

Общие затраты на реализацию  Подпрограммы в

2013-2020 гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета области– 284 885,0 тыс. рублей:

2013              год – 171 460,1 тыс. рублей;

2014              год - 84 923,0 тыс. рублей;

2015              год - 0,0 тыс. рублей;

2016              год - 0,0 тыс. рублей;

2017              год - 6 660,9 тыс. рублей;

2018              год - 6 973,9 тыс. рублей;

2019              год - 7 280,7 тыс. рублей;

2020              год - 7 586,4 тыс. рублей;

в том числе: федеральный бюджет – 18265,0                    тыс. рублей:

2013              год - 10 887,9 тыс. рублей;

2014              год - 7 377,1 тыс. рублей;

2015              год - 0,0 тыс. рублей;

2016              год - 0,0 тыс. рублей;

2017              год - 0,0 тыс. рублей;

2018              год - 0,0 тыс. рублей;

2019              год - 0,0 тыс. рублей;

2020              год - 0,0 тыс. рублей;

(Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения  Российской Федерации);

бюджет Тамбовской области  - 266 620,0 тыс. рублей:

2013              год - 160 572,2 тыс. рублей;

2014              год - 77 545,9тыс. рублей;

2015              год - 0,0 тыс. рублей;

2016              год - 0,0 тыс. рублей;

2017              год - 6 660,9 тыс. рублей;

2018              год - 6 973,9 тыс. рублей;

2019              год - 7 280,7 тыс. рублей;

2020              год - 7 586,4 тыс. рублей

1.4. в приложении № 7 «Подпрограмма  «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе:

в паспорте Подпрограммы позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом;

обеспеченность сельского населения врачами, средним медицинским персоналом;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала;

обеспеченность врачами клинических специальностей;

укомплектованность штатных должностей медицинских организаций физическими лицами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, врачами, средним медицинским персоналом;

количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях  высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе повышение квалификации (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России), профессиональную переподготовку (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России);

количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе в интернатуре (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России), в ординатуре (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России);

количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение  по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, в том числе повышение квалификации (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России), профессиональную переподготовку (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России);

число лиц,  направленных  на целевую подготовку по программам:

высшего профессионального образования;

среднего профессионального образования;

послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников;

доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области;

доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области;

доля аккредитованных специалистов;

число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Тамбовской области;

доля медицинских и фармацевтических  организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками;

соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по экономике Тамбовской области;

соотношение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских организаций Тамбовской области к средней заработной плате по экономике Тамбовской области;

соотношение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций Тамбовской области к средней заработной плате по экономике Тамбовской области;

дефицит специалистов в медицинских организациях области:

врачей (в том числе в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, в стационарных учреждениях);

среднего медицинского персонала  (в том числе в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, в стационарных учреждениях);

доля специалистов, получивших жилье, из нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе врачей и среднего медицинского персонала

в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:

в мероприятии 4 «Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи» абзац третий изложить в следующей редакции:

«осуществление ежемесячной социальной выплаты студентам, интернам, ординаторам медицинских высших учебных заведений, обучающимся за счет средств федерального бюджета по целевым направлениям для нужд Тамбовской области;»;

1.5. в приложении № 8 «Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» к Программе:

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы,

тыс. руб.

Всего:   2 928 864,2 тыс.руб., из них:

средства бюджета области по предварительной оценке 1 388 734,5 тыс.руб., из них:

2013 г.-   187 752,4 тыс. руб.,

2014 г. – 180 200,6 тыс. руб.,

2015 г. – 70 173,0 тыс. руб.,

2016 г. – 70 173,0 тыс. руб.,

2017 г. – 205 813,5 тыс. руб.,

2018 г. – 214 971,9 тыс. руб.,

2019 г. – 224 679,8 тыс. руб.,

2020 г. – 234 970,3 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке 1 540 129,7тыс.руб., из них:

2013 г. – 369 809,6 тыс. руб.,

2014 г. – 362 672,7 тыс. руб.,

2015 г. – 134 607,9 тыс. руб.,

2016 г. – 134 607,9 тыс. руб.,

2017 г. – 134 607,9 тыс. руб.,

2018 г. – 134 607,9 тыс. руб.,

2019 г. – 134 607,9 тыс. руб.,

2020 г. – 134 607,9 тыс. руб

в разделе 1 «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» в абзаце тридцать девятом слова «в рамках финансирования подпрограммы «Здоровое поколение» областной целевой программы «Дети Тамбовщины»» заменить словами «за счет средств бюджета Тамбовской области»;

раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также средств, полученных из иных источников.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на     2013-2020 годы составляет 2 928 864,2 тыс.рублей, в том числе                                         1 540 129,7 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета (52,6%), 1 388 734,5 тыс.рублей за счет средств бюджета области (47,4%).

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.

Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств федерального бюджета и  бюджета области, а также средств, полученных из других источников, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложениях №13,14 к Программе.»;

1.6. в приложении № 12 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области  «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы, подпрограмм Программы и их значения» к Программе в разделе 1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие  первичной медико-санитарной помощи» подраздел 1.2 «Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, раннее выявление лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.7. приложение № 13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению;

1.8. приложение № 14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

Глава администрации

области                                                                                                                     О.И.Бетин

                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации области

от 18.09.2014 № 1106

Изменения в Перечень показателей (индикаторов)

государственной программы Тамбовской области  «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы, подпрограмм Программы и их значения



пп

Показатель (индикатор)
(наименование) Программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2012

год

2013

год

2014

год

2015 год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, раннее выявление лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С

1.2.1.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

процент

88,0

89,0

90,3

91,9

92,4

93,1

94,6

94,5

95,0

1.2.2.

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процент

97,5

97,7

97,7

97,8

97,8

97,9

97,9

98,0

98,0

1.2.3.

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

процент

98,8

99,0

99,1

99,2

99,2

99,3

99,3

99,4

99,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2.4.

Охват иммунизацией населения против краснухи в  декретированные сроки

процент

98,1

98,1

98,2

98,3

98,3

98,4

98,4

98,5

98,5

1.2.5.

Охват иммунизацией населения против эпидемического  паротита в декретированные сроки

процент

99,4

99,4

99,4

99,4

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

1.2.6.

Заболеваемость корью

на 1 млн. населения

25,0

13,9

9,0

5,0

0

0

0

0

0

1.2.7.

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

1.2.8.

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. населения

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1.2.9.

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.10.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

на 100 тыс. населения

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

1.2.11.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

75,0

77,0

79,0

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

Зам.главы администрации

области                                                                                                                                                                   Н.Д.Горденков

                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации области

от 18.09.2014 № 1106

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы


п/п

Наименование

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответствен-ный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс.рублей в т.ч.

наименование

единица

изме-

рения

год реали-зации

значение

(по годам реализа-ции мероприятия)

по годам, всего

федера-льный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюд-жетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие  первичной медико-санитарной помощи»

1.1.

Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление  
здравоохранения

области

Количество

проведенных мероприятий

единиц

2013

1450

2769,5

0,0

2769,5

0,0

0,0

2014

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2015

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2016

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2017

1550

2368,0

0,0

2368,0

0,0

0,0

2018

1650

2510,1

0,0

2510,1

0,0

0,0

2019

1750

2660,7

0,0

2660,7

0,0

0,0

2020

1850

2820,4

0,0

2820,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2.

Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"

Управление  
здравоохранения

области

Количество пациентов,  получивших медицинскую помощь

человек

2013

20543

10030,3

0,0

10030,3

0,0

0,0

2014

34240

11685,1  

0,0

11685,1

0,0

0,0

2015

34240

13449,7

0,0

13449,7

0,0

0,0

2016

34240

14380,0

0,0

14380,0

0,0

0,0

2017

34240

15333,5

0,0

15333,5

0,0

0,0

2018

34240

16157,4

0,0

16157,4

0,0

0,0

2019

34240

17126,9

0,0

17126,9

0,0

0,0

2020

34240

18154,5

0,0

18154,5

0,0

0,0

1.3.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Управление здравоохранения области

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1года до 2-х лет

на 100 наркологических больных среднегодового контингента

2013

6,7

4344,3

0,0

4344,3

0,0

0,0

2014

7,7

50136,1

36017,3

14118,8

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным

Управление  
здравоохра- 
нения

области

Количество обследован-ных граждан

человек

2013

18752

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

2014

18800

1500,0

0,0

1500,0

0,0

0,0

2015

18900

1250,0

0,0

1250,0

0,0

0,0

2016

19000

1311,3

0,0

1311,3

0,0

0,0

2017

19100

1374,2

0,0

1374,2

0,0

0,0

2018

19200

1438,8

0,0

1438,8

0,0

0,0

2019

19300

1502,0

0,0

1502,0

0,0

0,0

2020

19500

1565,2

0,0

1565,2

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5.

Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохра-нения

области

Охват профилактическими прививками

процент

2013

96

8470,0

0,0

8470,0

0,0

0,0

2014

96

7500,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

2015

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

96

8300,0

0,0

8300,0

0,0

0,0

2018

96

8690,0

0,0

8690,0

0,0

0,0

2019

96

9072,6

0,0

9072,6

0,0

0,0

2020

96

9453,6

0,0

9453,6

0,0

0,0

1.6.

Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохра-нения

области

Количество обработанных очагов

единиц

2013

2000

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

2014

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2015

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2016

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2017

2000

2273,4

0,0

2273,4

0,0

0,0

2018

2000

2409,8

0,0

2409,8

0,0

0,0

2019

2000

2554,3

0,0

2554,3

0,0

0,0

2020

2000

2706,6

0,0

2706,6

0,0

0,0

1.7.

Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохра-нения

области

Количество детей, рож-дённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

человек

2013

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2014

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2015

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2016

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2017

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2018

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2019

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2020

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

1.8.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохра-нения

области

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами

процент

2013

95

502,3

0,0

502,3

0,0

0,0

2014

96

15930,3

0,0

15930,3

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Подпрограмме:

2013

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

2014

91280,2

36017,3

55262,9

0,0

0,0

2015

19228,4

0,0

19228,4

0,0

0,0

2016

20220,0

0,0

20220,0

0,0

0,0

2017

29799,1

0,0

29799,1

0,0

0,0

2018

31356,1

0,0

31356,1

0,0

0,0

2019

33066,5

0,0

33066,5

0,0

0,0

2020

34850,3

0,0

34850,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-2020

288667,0

36017,3

252649,7

0,0

0,0

2.Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской  эвакуации»

2.1.

Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохра-нения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

2013

77,0

50480,3

45980,3

4500,0

0,0

0,0

2014

79,0

51028,2

46528,2

4500,0

0,0

0,0

2015

80,0

41566,5

41566,5

0,0

0,0

0,0

2016

81,0

41566,5

41566,5

0,0

0,0

0,0

2017

82,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2018

83,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2019

84,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2020

85,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2.2.

Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохра-нения области, управление инвестиций

области

Доля

учреждений здравоохранения

области, оказывающих

специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными

процент

2013

95

307583,7

193934,6

113649,1

0,0

0,0

2014

96

48402,3

0,0

48402,3*

0,0

0,0

2015

97

278040,1

0,0

278040,1*

0,0

0,0

2016

98

94668,2

0,0

94668,2

0,0

0,0

2017

99

126874,1

0,0

126874,1

0,0

0,0

2018

100

134756,5

0,0

134756,5

0,0

0,0

2019

100

143111,9

0,0

143111,9

0,0

0,0

2020

100

151968,6

0,0

151968,6

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

стандартами  от общего количества таких учреждений

2.3.

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Управление здравоохра-нения области, управление инвестиций

области

Удельный вес больных злокачественными   новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

50,5

5000,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохра-нения области, управление инвестиций

области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа  больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

52,0

3600,0

0,0

3600,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

процент

2013

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

100

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

2015

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохра-нения

области

Смертность от всех причин

на 1000 населения

2013

16,1

561929,5

0,0

561929,5

0,0

0,0

2014

16,0

654119,0

0,0

654119,0

0,0

0,0

2015

15,9

766148,4

0,0

766148,4

0,0

0,0

2016

15,8

879203,8

0,0

879203,8

0,0

0,0

2017

15,7

944018,8

0,0

944018,8

0,0

0,0

2018

15,6

1000660,0

0,0

1000660,0

0,0

0,0

2019

15,5

1060700,0

0,0

1060700,0

0,0

0,0

2020

15,4

1124341,5

0,0

1124341,5

0,0

0,0

2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохра-нения области

Количество проведенных тромболизисов

единиц

2013

110

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2014

100

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

2015

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2016

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2017

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2018

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2019

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2020

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2.7.

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной) *

Управление здравоохра-нения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

294211,5

0,0

294211,5

0,0

0,0

2014

4,8

306507,2

0,0

306507,2

0,0

0,0

2015

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.8.

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **

2013

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

4,8

3443,5

0,0

3443,5

0,0

0,0

2015

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2013

4,4

13062,8

0,0

13062,8

0,0

0,0

2014

4,8

14466,0

0,0

14466,0

0,0

0,0

2015

5,4

14766,6

0,0

14766,6

0,0

0,0

2016

5,3

15186,3

0,0

15186,3

0,0

0,0

2017

5,3

16097,5

0,0

16097,5

0,0

0,0

2018

5,3

17063,3

0,0

17063,3

0,0

0,0

2019

5,3

18087,1

0,0

18087,1

0,0

0,0

2020

5,3

19172,4

0,0

19172,4

0,0

0,0

2.9.1

Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи

Управление здравоохра-нения области

Больничная летальность

процент

2013

1,47

7135,2

0,0

7135,2

0,0

0,0

2014

1,47

8291,2

0,0

8291,2

0,0

0,0

2015

1,46

8384,6

0,0

8384,6

0,0

0,0

2016

1,45

8384,6

0,0

8384,6

0,0

0,0

2017

1,44

8887,7

0,0

8887,7

0,0

0,0

2018

1,43

9420,9

0,0

9420,9

0,0

0,0

2019

1,42

9986,2

0,0

9986,2

0,0

0,0

2020

1,40

10585,4

0,0

10585,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.9.2

Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф

Управление здравоохра-нения области

Обеспечение готовности  службы медицины ката-строф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций

процент

2013

100

5927,6

0,0

5927,6

0,0

0,0

2014

100

6174,8

0,0

6174,8

0,0

0,0

2015

100

6382,0

0,0

6382,0

0,0

0,0

2016

100

6801,7

0,0

6801,7

0,0

0,0

2017

100

7209,8

0,0

7209,8

0,0

0,0

2018

100

7642,4

0,0

7642,4

0,0

0,0

2019

100

8100,9

0,0

8100,9

0,0

0,0

2020

100

8587,0

0,0

8587,0

0,0

0,0

2.10.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохра-нения области

Количество санитарного автотранс-порта

единиц

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

20

40761,1

0,0

40761,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.11.

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Управление здравоохра-нения области

Смертность от дорожно-транспор-тных проис-шествий

на 100 тыс. насе-ления

2013

21,2

9179,0

0,0

9179,0

0,0

0,0

2014

20,0

191968,7

158724,0

33244,7

0,0

0,0

2015

19,0

11937,2

0,0

11937,2

0,0

0,0

2016

18,0

11937,2

0,0

11937,2

0,0

0,0

2017

17,0

12653,4

0,0

12653,4

0,0

0,0

2018

16,0

13412,6

0,0

13412,6

0,0

0,0

2019

15,0

14217,4

0,0

14217,4

0,0

0,0

2020

14,0

15070,4

0,0

15070,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.12.

Развитие службы крови

Управление здравоохра-нения области

Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах  крови областных государственных учреждений здравоохранения

процент

2013

100

74493,3

0,0

74493,3

0,0

0,0

2014

100

75955,7

0,0

75955,7

0,0

0,0

2015

100

82675,3

0,0

82675,3

0,0

0,0

2016

100

88681,6

0,0

88681,6

0,0

0,0

2017

100

94002,5

0,0

94002,5

0,0

0,0

2018

100

99642,6

0,0

99642,6

0,0

0,0

2019

100

105621,2

0,0

105621,2

0,0

0,0

2020

100

111958,5

0,0

111958,5

0,0

0,0

2.13.

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохра-нения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

человек

2013

3025

17367,0

5343,2

12023,8

0,0

0,0

2014

3114

18548,1

3369,5

15178,6

0,0

0,0

2015

3200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

3300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

3400

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

3500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

3600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

3700

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.14.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы

Управление здравоохра-нения области

Количество проведенных исследований

единиц

2013

272500

76153,8

0,0

76153,8

0,0

0,0

2014

270000

78140,0

0,0

78140,0

0,0

0,0

2015

270000

94733,6

0,0

94733,6

0,0

0,0

2016

270000

101435,3

0,0

101435,3

0,0

0,0

2017

270000

107521,4

0,0

107521,4

0,0

0,0

2018

270000

113972,7

0,0

113972,7

0,0

0,0

2019

270000

120811,1

0,0

120811,1

0,0

0,0

2020

270000

128059,7

0,0

128059,7

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Подпрограмме:

2013

1417160,9

245258,1

1171902,8

0,0

0,0

2014

1502289,8

208621,7

1293668,1

0,0

0,0

2015

1301867,7

41566,5

1260301,2

0,0

0,0

2016

1244678,9

41566,5

1203112,4

0,0

0,0

2017

1318807,6

1139,9

1317667,7

0,0

0,0

2018

1397147,6

1139,9

1396007,7

0,0

0,0

2019

1480188,6

1139,9

1479048,7

0,0

0,0

2020

1568211,0

1139,9

1567071,1

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-2020

11230352,1

541572,4

10688779,7

0,0

0,0

*  расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов: 2014 г.- 20 000 тыс.руб.; 2015 г. – 178 287,5 тыс.руб.;

**   межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»

3.1.

Реализация инвестиционного проекта  «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»

Управление здравоохра-нения области

Увеличение удельного веса больных злокачествен-ными   ново-образования-ми, состоящих на учете с мо-мента уста-новления диагноза 5 лет и более

процент

2013

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

47,6

200000,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

2015

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

48,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

49,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

49,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

50,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

50,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»

Управление здравоохра-нения области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

человек

2013

142

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

156

141500,0

0,0

0,0

0,0

141500,0

2015 

172

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 

182

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

192

35000,0

0,0

0,0

0,0

35000,0

2018 

202

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 

212

20000,0

0,0

0,0

0,0

20000,0

2020 

222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.3.

Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Управление здравоохра-нения области

Снижение смертности от туберкулеза

на

100 тыс. населе-ния

2013

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

167000,0

0,0

0,0

0,0

167000,0

2015 

6,3

220000,0

0,0

0,0

0,0

220000,0

2016 

6,2

224000,0

0,0

0,0

0,0

224000,0

2017

6,1

224000,0

0,0

0,0

0,0

224000,0

2018 

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Реализация проекта «Новая скорая помощь»

Управление здравоохра-нения области

Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

2013

84,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

86,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 

88,0

24000,0

0,0

0,0

0,0

24000,0

2016 

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

92,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 

94,0

16500,0

0,0

0,0

0,0

16500,0

2019 

94,0

7500,0

0,0

0,0

0,0

7500,0

2020 

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Реализация инвестиционного проекта  по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов

Управление здравоохра-нения области

Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов

процент

2013

00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

35,0

60700,0

0,0

0,0

0,0

60700,0

2015 

56,0

30300,0

0,0

0,0

0,0

30300,0

2016 

66,0

14500,0

0,0

0,0

0,0

14500,0

2017

72,0

6500,0

0,0

0,0

0,0

6500,0

2018 

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.6.

Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области

Управление здравоохра-нения области

Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

30,0

12000,0

0,0

0,0

0,0

12000,0

2015 

40,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

8000,0

2016 

50,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

2017

60,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

2018 

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

581200,0

0,0

0,0

0,0

581200,0

2015 

282300,0

0,0

0,0

0,0

282300,0

2016 

248500,0

0,0

0,0

0,0

248500,0

2017

275500,0

0,0

0,0

0,0

275500,0

2018 

16500,0

0,0

0,0

0,0

16500,0

2019 

27500,0

0,0

0,0

0,0

27500,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013-2020

1431500,0

0,0

0,0

0,0

1431500,0

4. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1.

Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения

Управление здравоохра-нения области

Материнская

смертность

на 100 тысяч  родившихся живыми

2013

9,6

2683,9

0,0

2683,9

0,0

0,0

2014

9,6

8350,8

0,0

8350,8

0,0

0,0

2015

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.2.

Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

Управление здравоохра-нения области

Увеличение выживаемос-ти новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

промилле

2013

831,2

9356,2

3433,0

5923,2

0,0

0,0

2014

833,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

838,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

847,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

849,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности

процент

2013

80,9

4769,6

3769,6

1000,0

0,0

0,0

2014

81

5140,5

3933,4

1207,1

0,0

0,0

2015

82

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

83

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

84

1153,2

0,0

1153,2

0,0

0,0

2018

85

1207,4

0,0

1207,4

0,0

0,0

2019

86

1260,5

0,0

1260,5

0,0

0,0

2020

87

1313,4

0,0

1313,4

0,0

0,0

4.4.

Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)

Управление здравоохра-нения области

управление инвестиций области

Снижение ранней неонатальной

смертности

на 1000 новорождённых

2013

1,3

147084,1*

0,0

147084,1*

0,0

0,0

2014

1,3

63106,7**

0,0

63106,7**

0,0

0,0

2015

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.5.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения

Управление здравоохра-нения области

Охват неонатальным

скринингом

процент

2013

99,9

3966,3

3685,3

281,0

0,0

0,0

2014

99,9

3625,0

3443,7

181,3

0,0

0,0

2015

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

99,9

340,8

0,0

340,8

0,0

0,0

2018

99,9

356,8

0,0

356,8

0,0

0,0

2019

99,9

372,5

0,0

372,5

0,0

0,0

2020

99,9

388,1

0,0

388,1

0,0

0,0

Охват аудиологическим скринингом

процент

2013

97,4

2014

97,4

2015

97,4

2016

97,4

2017

97,4

2018

97,7

2019

97,7

2020

97,9

4.6.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохра-нения области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2013

5,9

3600,0

0,0

3600,0

0,0

0,0

2014

5,9

4700,0

0,0

4700,0

0,0

0,0

2015

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,6

5166,9

0,0

5166,9

0,0

0,0

2018

5,5

5409,7

0,0

5409,7

0,0

0,0

2019

5,4

5647,7

0,0

5647,7

0,0

0,0

2020

5,3

5884,9

0,0

5884,9

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Подпрограмме:

2013

171460,1

10887,9

160572,2

0,0

0,0

2014

84923,0

7377,1

77545,9

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

6660,9

0,0

6660,9

0,0

0,0

2018

6973,9

0,0

6973,9

0,0

0,0

2019

7280,7

0,0

7280,7

0,0

0,0

2020

7586,4

0,0

7586,4

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-

2020

284885,0

18265,0

266620,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

5.1.

Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей

Управление  
здравоохра- 
нения

области

Количество пролеченных пациентов

человек  

2013

34477

45050,5

0,0

45050,5

0,0

0,0

2014

50000

63249,8

0,0

63249,8

0,0

0,0

2015

60000

51365,5

0,0

51365,5

0,0

0,0

2016

80000

56094,4

0,0

56094,4

0,0

0,0

2017

95000

60716,7

0,0

60716,7

0,0

0,0

2018

110000

64359,7

0,0

64359,7

0,0

0,0

2019

125000

68221,3

0,0

68221,3

0,0

0,0

2020

140000

72314,5

0,0

72314,5

0,0

0,0

5.2.

Организация реабилитационной помощи  больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях

Управление  
здравоохранения

области

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся

процент

2013

4,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

2014

6,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

2015

9,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

2016

12,0

25378,5

0,0

25378,5

0,0

0,0

2017

15,0

26596,6

0,0

26596,6

0,0

0,0

2018

17,0

27846,7

0,0

27846,7

0,0

0,0

2019

21,0

29071,9

0,0

29071,9

0,0

0,0

2020

25,0

30292,9

0,0

30292,9

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.3.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области

Управление  
здравоохра- 
нения

области

Охват санаторно-курортным лечением детского населения

процент

2013

9,0

28896,2

0,0

28896,2

0,0

0,0

2014

13,0

31098,9

0,0

31098,9

0,0

0,0

2015

17,0

32166,9

0,0

32166,9

0,0

0,0

2016

21,0

35146,1

0,0

35146,1

0,0

0,0

2017

26,0

37254,9

0,0

37254,9

0,0

0,0

2018

31,0

35490,1

0,0

35490,1

0,0

0,0

2019

36,0

41859,6

0,0

41859,6

0,0

0,0

2020

45,0

44371,1

0,0

44371,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

118541,7

0,0

118541,7

0,0

0,0

2015

107725,4

0,0

107725,4

0,0

0,0

2016

116619,0

0,0

116619,0

0,0

0,0

2017

124568,2

0,0

124568,2

0,0

0,0

2018

127696,5

0,0

127696,5

0,0

0,0

2019

139152,8

0,0

139152,8

0,0

0,0

2020

146978,5

0,0

146978,5

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-2020

979421,8

0,0

979421,8

0,0

0,0

6. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи

Управление  
здравоохра- 
нения

области

Количество проведенных пациентами койко-дней

к/дни

2013

222428

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

98127

55124,6

0,0

55124,6

0,0

0,0

2015

118765

47659,4

0,0

47659,4

0,0

0,0

2016

121831

47864,7

0,0

47864,7

0,0

0,0

2017

124000

50736,6

0,0

50736,6

0,0

0,0

2018

127000

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

130000

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

133000

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Подпрограмме:

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

55124,6

0,0

55124,6

0,0

0,0

2015

47659,4

0,0

47659,4

0,0

0,0

2016

47864,7

0,0

47864,7

0,0

0,0

2017

50736,6

0,0

50736,6

0,0

0,0

2018

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-2020

461909,2

0,0

461909,2

0,0

0,0

7. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

7.1.

Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохра-нения области

Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области

человек

2013

834

29082,7

0,0

29082,7

0,0

0,0

2014

865

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

2015

866

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

2016

869

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

2017

868

35666,4

0,0

35666,4

0,0

0,0

2018

870

37806,3

0,0

37806,3

0,0

0,0

2019

870

40299,3

0,0

40299,3

0,0

0,0

2020

870

38504,8

0,0

42479,2

0,0

0,0

7.2.

Повышение квалификации и профессиональная пере-подготовка медицинских специалистов

Управление здравоохра-нения области,

управление образования и науки области

Количество подготов-ленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования

человек

2013

3930,0

1181,0

0,0

1181,0

0,0

0,0

2014

3970,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

3932,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

3910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

3962,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

3990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

4055,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

4120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.3.

Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области

Управление здравоохра-нения области

Количество проведенных конкурсов

единиц

2013

2

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2014

3

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

2015

8

550,0

0,0

0,0

0,0

550,0

2016

12

850,0

0,0

0,0

0,0

850,0

2017

16

1225,0

0,0

0,0

0,0

1225,0

2018

22

1475,0

0,0

0,0

0,0

1475,0

2019

30

1600,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

2020

40

1800,0

0,0

0,0

0,0

1800,0

7.4.

Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области

Управление здравоохранения области

Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату

человек

2013

47

47 000,0

0,0

23 500,0

0,0

23 500,0

2014

80

80 000,0

0,0

40 000,0

0,0

40000,0

2015

80

40000,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

2016

60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

60

60 000,0

0,0

30 000,0

0,0

30000,0

2018

60

60 000,0

0,0

30 000,0

0,0

30000,0

2019

40

40 000,0

0,0

20 000,0

0,0

20000,0

2020

40

40 000,0

0,0

20 000,0

0,0

20000,0

7.5.

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохра-нения области

Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммуна-льных услуг

человек

2013

4019,0

23024,1

0,0

23024,1

0,0

0,0

2014

4044,0

23111,1

0,0

23111,1

0,0

0,0

2015

4044,0

23111,1

0,0

23111,1

0,0

0,0

2016

4044,0

23111,1

0,0

23111,1

0,0

0,0

2017

4044,0

24497,8

0,0

24497,8

0,0

0,0

2018

4044,0

25967,6

0,0

25967,6

0,0

0,0

2019

4044,0

27525,7

0,0

27525,7

0,0

0,0

2020

4044,0

29177,2

0,0

29177,2

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Подпрограмме:

2013

100387,0

0,0

76787,8

0,0

23600,0

2014

137008,6

0,0

96758,6

0,0

40250,0

2015

97308,6

0,0

96758,6

0,0

550,0

2016

57608,6

0,0

56758,6

0,0

850,0

2017

121389,2

0,0

90164,2

0,0

31225,0

2018

125248,9

0,0

93773,9

0,0

31475,0

2019

109425,0

0,0

87825,0

0,0

21600,0

2020

113456,4

0,0

91656,4

0,0

21800,0

Всего по Подпрограмме:

2013-2020

861833,1

0,0

690483,1

0,0

171350,0

8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

8.1.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

процент

2013

92,0

499021,9

341819,8

157202,1

0,0

0,0

2014

93,0

488982,9

340093,0

148889,9

0,0

0,0

2015

94,0

149758,2

112028,2

37730,0

0,0

0,0

2016

94,5

149758,2

112028,2

37730,0

0,0

0,0

2017

95,0

285398,7

112028,2

173370,5

0,0

0,0

2018

95,5

294557,1

112028,2

182528,9

0,0

0,0

2019

96,0

304265,0

112028,2

192236,8

0,0

0,0

2020

96,5

314555,5

112028,2

202527,3

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.2.

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

лекарственными препаратами

Управление здравоохра-нения области

Удовлетво-рение спроса на лекар-ственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразо-ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным  нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным  склерозом, а также после трансплан-тации органов и (или) тканей

процент

2013

96,0

12949,8

12089,8

860,0

0,0

0,0

2014

96,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2015

97,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2016

97,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2017

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2018

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2019

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2020

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.3.

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохра-нения области

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

2013

6,5

15900,0

15900,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2015

6,3

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2016

6,2

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2017

6,1

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2018

6,0

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,9

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.4.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохра-нения области

Обеспечение сохранности материаль-ных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения  здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

процент

2013

100,0

29690,3

0,0

29690,3

0,0

0,0

2014

100,0

30450,7

0,0

30450,7

0,0

0,0

2015

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2016

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2017

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2018

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2019

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2020

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

542873,3

362672,7

180200,6

0,0

0,0

2015

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2016

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2017

340421,4

134607,9

205813,5

0,0

0,0

2018

349579,8

134607,9

214971,9

0,0

0,0

2019

359287,7

134607,9

224679,8

0,0

0,0

2020

369578,2

134607,9

234970,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013-2020

2928864,2

1540129,7

1388734,5

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9. Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»

9.1.

Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Управление здравоох-ранения области

Количество

медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе

единиц

2013

62

23178,7

17430,0*

5748,7*

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоох-ранения области

Количество учреждений, в которых выполняются работы по информа-ционному обеспече-нию здраво-охранения области

единиц

2013

62

34719,5

0,0

34719,5

0,0

0,0

2014

61

37140,8

0,0

37140,8

0,0

0,0

2015

61

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2016

61

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2017

61

40070,3

0,0

40070,3

0,0

0,0

2018

61

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

61

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

61

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

57898,2

17430,0

40 468,2 

0,0

0,0

2014

37 140,8

0,0

37 140,8  

0,0

0,0

2015

37 802,2

0,0

37 802,2  

0,0

0,0

2016

37 802,2

0,0

37 802,2  

0,0

0,0

2017

40 070,3

0,0

40 070,3  

0,0

0,0

2018

42 474,6

0,0

42 474,6  

0,0

0,0

2019

45 023,0

0,0

45 023,0  

0,0

0,0

2020

47 724,4

0,0

47 724,4 

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по Подпрограмме

2013-2020

345935,7

17430,0

328505,7

0,0

0,0

*денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы»

10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

10.1.

Обеспечение реализации  программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***

Управление здравоохра-нения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государствен-ных гарантий

процент

2013

4,4

323800,0

0,0

0,0

0,0

323800,0

2014

4,8

360800,0

0,0

0,0

0,0

360800,0

2015

5,4

514000,0

0,0

0,0

0,0

514000,0

2016

5,3

531100,0

0,0

0,0

0,0

531100,0

2017

5,3

625104,0

0,0

0,0

0,0

625104,0

2018

5,3

666361,0

0,0

0,0

0,0

666361,0

2019

5,3

695680,9

0,0

0,0

0,0

695680,9

2020

5,3

724899,4

0,0

0,0

0,0

724899,4

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи

процент

2013

35,3

2681500,0

0,0

0,0

0,0

2681500,0

2014

37,4

2936900,0

0,0

0,0

0,0

2936900,0

2015

35,6

3231800,0

0,0

0,0

0,0

3231800,0

2016

36,0

3431200,0

0,0

0,0

0,0

3431200,0

2017

35,9

4038517,9

0,0

0,0

0,0

4038517,9

2018

35,7

4305060,8

0,0

0,0

0,0

4305060,8

2019

35,7

4494483,8

0,0

0,0

0,0

4494483,8

2020

35,7

4683251,5

0,0

0,0

0,0

4683251,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

5,1

336800,0

0,0

0,0

0,0

336800,0

2014

8,3

689700,0

0,0

0,0

0,0

689700,0

2015

8,3

788800,0

0,0

0,0

0,0

788800,0

2016

8,3

824400,0

0,0

0,0

0,0

824400,0

2017

8,5

970317,7

0,0

0,0

0,0

970317,7

2018

9,0

1034358,9

0,0

0,0

0,0

1034358,9

2019

9,0

1079870,7

0,0

0,0

0,0

1079870,7

2020

9,0

1125225,1

0,0

0,0

0,0

1125225,1

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационар-ных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

55,2

3301300,0

0,0

0,0

0,0

3301300,0

2014

49,5

3668700,0

0,0

0,0

0,0

3668700,0

2015

50,7

4135800,0

0,0

0,0

0,0

4135800,0

2016

50,4

4275500,0

0,0

0,0

0,0

4275500,0

2017

50,3

5032257,9

0,0

0,0

0,0

5032257,9

2018

50,0

5364387,9

0,0

0,0

0,0

5364387,9

2019

50,0

5600421,2

0,0

0,0

0,0

5600421,2

2020

50,0

5835638,2

0,0

0,0

0,0

5835638,2

10.2.

Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

Управление здравоохра-нения области

Обеспечение

уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

процент

2013

100,0

2602200,0

0,0

2602200,0

0,0

0,0

2014

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2015

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2016

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2017

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2018

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2019

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2020

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.3

Управление реализацией государственной программы

Управление здравоохра-нения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области  «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на   отчетный год, которые выполнены в полном объеме

процент

2013

95

115153,9

2038,7

0,0

0,0

101939,2

2014

95

122968,6

2084,1

0,0

0,0

108898,9

2015

95

137834,0

2073,3

0,0

0,0

123394,4

2016

95

142449,4

2073,3

0,0

0,0

128009,8

2017

95

165849,0

2073,3

0,0

0,0

150667,4

2018

95

176579,5

2073,3

0,0

0,0

160611,4

2019

95

184480,2

2073,3

0,0

0,0

167678,4

2020

95

192406,3

2073,3

0,0

0,0

174720,8

10.4.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений

2013

95

11176,0

0,0

11176,0

0,0

0,0

2014

95

11985,6

0,0

11985,6

0,0

0,0

2015

95

12366,3

0,0

12366,3

0,0

0,0

2016

95

12366,3

0,0

12366,3

0,0

0,0

2017

95

13108,3

0,0

13108,3

0,0

0,0

2018

95

13894,8

0,0

13894,8

0,0

0,0

2019

95

14728,5

0,0

14728,5

0,0

0,0

2020

95

15612,2

0,0

15612,2

0,0

0,0

10.5.

Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению

Управление здравоохра-нения области

Ежегодный прирост объема привлеченных средств

процент

2013

670 350,0

0,0

0,0

0,0

670 350,0

2014

5

707 900,0

0,0

0,0

0,0

707 900,0

2015

5

743 300,0

0,0

0,0

0,0

743 300,0

2016

5

780 500,0

0,0

0,0

0,0

780 500,0

2017

5

820 000,0

0,0

0,0

0,0

820 000,0

2018

5

861 000,0

0,0

0,0

0,0

861 000,0

2019

5

905 000,0

0,0

0,0

0,0

905 000,0

2020

5

950 250,00

0,0

0,0

0,0

950 250,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Подпрограмме

2013

10031103,9

2038,7

2613376,0

0,0

7415689,2

2014

11683278,9

2084,1

3208295,9

0,0

8472898,9

2015

12747844,3

2073,3

3208676,6

0,0

9537094,4

2016

13181459,7

2073,3

3208676,6

0,0

9970709,8

2017

14848356,8

2073,3

3209418,6

0,0

11636864,9

2018

15604058,4

2073,3

3210205,1

0,0

12391780,0

2019

16156247,1

2073,3

3211038,8

0,0

12943135,0

2020

16707980,8

2073,3

3211922,5

0,0

13493985,0

Всего по Подпрограмме

2013-2020

110960329,9

16562,6

25081610,1

0,0

85862157,2

11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»

11.1.

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра

Управление инвестиций области

управление здравоохра-нения области

Младенческая

смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешен-ных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела⃰

⃰в соответ-ствии с  разделом 11«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой облас-ти в части строитель-ства перина-тального центра на 2014-2016 годы» приложе-ние № 12 к государст-венной программе

2014

в соот-ветствии с  разделом 11 «Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой области в части строи-   тельства перина-тального центра на 2014-2016 годы»  приложе-ние № 12 к государст-венной програм-ме

2528957,7

0,0

421493,0

0,0

2107464,7*

2015

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2016

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Подпрограмме

2014-2020

2634330,9

0,0

526866,2

0,0

2107464,7

*средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Зам.главы администрации

области                                                                                                                                                                   Н.Д.Горденков

                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

                                                                                                                                             к постановлению администрации области

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-нитель

Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.

по годам, всего

феде-ральный бюджет

бюджет области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы

Всего, в том числе:

2013

12 551 887,2

645 424,3

4 467 173,7*

0,0

7 439 289,2*

2014

17 362 618,6

616 772,9

5 544 032,1*

0,0

11 201 813,6*

2015

14 899 203,5

178 247,7

4 901 011,4*

0,0

9 819 944,4*

2016

15 212 220,6

178 247,7

4 813 913,1*

0,0

10 220 059,8*

2017

17 156 310,1

137 821,1

5 074 899,1*

0,0

11 943 589,9*

2018

17 754 815,8

137 821,1

5 177 239,7*

0,0

12 439 755,0*

2019

18 414 179,0

137 821,1

5 284 122,9*

0,0

12 992 235,0*

2020

19 056 794,1

137 821,1

5 403 188,0*

0,0

13 515 785,0*

управление здравоохранения области

2013

5 635 263,9

645 424,6

4 319 389,6

0,0

670 450,0

2014

6 945 205,3

616 772,9

5 039 082,4

0,0

1 289 350,0

2015

5 874 435,0

178 247,7

4 670 037,3

0,0

1 026 150,0

2016

5 969 324,2

178 247,7

4 761 226,5

0,0

1 029 850,0

2017

6 309 445,2

137 821,1

5 074 899,1

0,0

1 096 725,0

2018

6 194 035,8

137 821,1

5 177  239,7

0,0

878 975,0

2019

6 356 044,0

137 821,1

5 284  122,9

0,0

934 100,0

2020

6 493 059,1

137 821,1

5 403  188,0

0,0

952 050,0

* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

управление инвестиций области

2013

147084,1*

0,0

147084,1*

0,0

0,0

2014

504599,7

0,0

504599,7

0,0

0,0

2015

230 974,1

0,0

230 974,1

0,0

0,0

2016

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6 768 839,2

0,0

0,0

0,0

6 768 839,2

2014

9 912 463,6

0,0

0,0

0,0

9 912 463,6

2015

8 793 794,4

0,0

0,0

0,0

8 793 794,4

2016

9 190 209,8

0,0

0,0

0,0

9 190 209,8

2017

10 846 864,9

0,0

0,0

0,0

10 846 864,9

2018

11 560 780,0

0,0

0,0

0,0

11 560 780,0

2019

12 058 135,0

0,0

0,0

0,0

12 058 135,0

2020

12 563 735,0

0,0

0,0

0,0

12 563 735,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего, в том числе:

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

91 280,2

36 017,3

55 262,9

0,0

0,0

2015

19 228,4

0,0

19 228,4

0,0

0,0

2016

20 220,0

0,0

20 220,0

0,0

0,0

2017

29 799,1

0,0

29 799,1

0,0

0,0

2018

31 356,1

0,0

31 356,1

0,0

0,0

2019

33 066,5

0,0

33 066,5

0,0

0,0

2020

34 850,3

0,0

34 850,3

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

91 280,2

36 017,3

55 262,9

0,0

0,0

2015

19 228,4

0,0

19 228,4

0,0

0,0

2016

20 220,0

0,0

20 220,0

0,0

0,0

2017

29 799,1

0,0

29 799,1

0,0

0,0

2018

31 356,1

0,0

31 356,1

0,0

0,0

2019

33 066,5

0,0

33 066,5

0,0

0,0

2020

34 850,3

0,0

34 850,3

0,0

0,0

Подпрограмма 2

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской  эвакуации»

Всего, в том числе:

2013

1 417 160,9

245 258,1

1 171 902,8

0,0

0,0

2014

1 502 289.8

208 621,7

1 293 668,1

0,0

0,0

2015

1 301 867,7

41 566,5

1 260 301,2

0,0

0,0

2016

1 244 678,9

41 566,5

1 203 112,4

0,0

0,0

2017

1 318 807,6

1 139,9

1 317 667,7

0,0

0,0

2018

1 397 147,6

1 139,9

1 396 007,7

0,0

0,0

2019

1 480 188,6

1 139,9

1 479 048,7

0,0

0,0

2020

1 568 211,0

1 139,9

1 567 071,1

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

1 416 460,9

245 258,1

1 171 202,8

0,0

0,0

2014

1 481 939,8

208 621,7

1 273 318,1

0,0

0,0

2015

1 123 580,2

41 566,5

1 082 013,7

0,0

0,0

2016

1 244 678,9

41 566,5

1 203 112,4

0,0

0,0

2017

1 318 807,6

1 139,9

1 317 667,7

0,0

0,0

2018

1 397 147,6

1 139,9

1 396 007,7

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2019

1 480 188,6

1 139,9

1 479 048,7

0,0

0,0

2020

1 568 211,0

1 139,9

1 567 071,1

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

350,0

0,0

350,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление инвестиций области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

2015

178 287,5

0,0

178 287,5

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

«Развитие государственно-частного партнерства»

Всего, в том числе:

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

581 200,0

0,0

0,0

0,0

581 200,0

2015

282 300,0

0,0

0,0

0,0

282 300,0

2016

248 500,0

0,0

0,0

0,0

248 500,0

2017

275 500,0

0,0

0,0

0,0

275 500,0

2018

16 500,0

0,0

0,0

0,0

16 500,0

2019

27 500,0

0,0

0,0

0,0

27 500,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

управление здравоохранения области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

581 200,0

0,0

0,0

0,0

581 200,0

2015

282 300,0

0,0

0,0

0,0

282 300,0

2016

248 500,0

0,0

0,0

0,0

248 500,0

2017

275 500,0

0,0

0,0

0,0

275 500,0

2018

16 500,0

0,0

0,0

0,0

16 500,0

2019

27 500,0

0,0

0,0

0,0

27 500,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

«Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего, в том числе:

2013

171460,1

10887,9

160572,2

0,0

0,0

2014

84923,0

7377,1

77545,9

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

6660,9

0,0

6660,9

0,0

0,0

2018

6973,9

0,0

6973,9

0,0

0,0

2019

7280,7

0,0

7280,7

0,0

0,0

2020

7586,4

0,0

7586,4

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

24376,0

10887,9

13488,1

0,0

0,0

2014

21816,3

7377,1

14439,2

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

6660,9

0,0

6660,9

0,0

0,0

2018

6973,9

0,0

6973,9

0,0

0,0

2019

7280,7

0,0

7280,7

0,0

0,0

2020

7586,4

0,0

7586,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

управление инвестиций области

2013

147084,1

0,0

147084,1

0,0

0,0

2014

63106,7

0,0

63106,7

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

118541,7

0,0

118541,7

0,0

0,0

2015

107725,4

0,0

107725,4

0,0

0,0

2016

116619,0

0,0

116619,0

0,0

0,0

2017

124568,2

0,0

124568,2

0,0

0,0

2018

127696,5

0,0

127696,5

0,0

0,0

2019

139152,8

0,0

139152,8

0,0

0,0

2020

146978,5

0,0

146978,5

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

118541,7

0,0

118541,7

0,0

0,0

2015

107725,4

0,0

107725,4

0,0

0,0

2016

116619,0

0,0

116619,0

0,0

0,0

2017

124568,2

0,0

124568,2

0,0

0,0

2018

127696,5

0,0

127696,5

0,0

0,0

2019

139152,8

0,0

139152,8

0,0

0,0

2020

146978,5

0,0

146978,5

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

55124,6

0,0

55124,6

0,0

0,0

2015

47659,4

0,0

47659,4

0,0

0,0

2016

47864,7

0,0

47864,7

0,0

0,0

2017

50736,6

0,0

50736,6

0,0

0,0

2018

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

55124,6

0,0

55124,6

0,0

0,0

2015

47659,4

0,0

47659,4

0,0

0,0

2016

47864,7

0,0

47864,7

0,0

0,0

2017

50736,6

0,0

50736,6

0,0

0,0

2018

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

Подпрограмма 7

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Всего, в том числе:

2013

100 387,8

0,0

76 787,8

0,0

23 600,0

2014

137 008,6

0,0

96 758,6

0,0

40 250,0

2015

97 308,6

0,0

96 758,6

0,0

550,0

2016

57 608,6

0,0

56 758,6

0,0

850,0

2017

121 389,2

0,0

90 164,2

0,0

31 225,0

2018

125 248,9

0,0

93 773,9

0,0

31 475,0

2019

109 425,0

0,0

87 825,0

0,0

21 600,0

2020

113 456,4

0,0

91 656,4

0,0

21 800,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

управление здравоохранения области

2013

76 887,8

0,0

76 787,8

0,0

100,0

2014

97 008,6

0,0

96 758,6

0,0

250,0

2015

97 308,6

0,0

96 758,6

0,0

550,0

2016

57 608,6

0,0

56 758,6

0,0

850,0

2017

91 389,2

0,0

90 164,2

0,0

1 225,0

2018

95 248,9

0,0

93 773,9

0,0

1 475,0

2019

89 425,0

0,0

87 825,0

0,0

1 600,0

2020

93 456,4

0,0

91 656,4

0,0

1 800,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

23 500,0

0,0

0,0

0,0

23 500,0

2014

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

30 000,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

2018

30 000,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

2019

20 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

2020

20 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

Подпрограмма 8

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Всего, в том числе:

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

542873,3

362672,7

180200,6

0,0

0,0

2015

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2016

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2017

340421,4

134607,9

205813,5

0,0

0,0

2018

349579,8

134607,9

214971,9

0,0

0,0

2019

359287,7

134607,9

224679,8

0,0

0,0

2020

369578,2

134607,9

234970,3

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

управление здравоохранения области

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

542873,3

362672,7

180200,6

0,0

0,0

2015

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2016

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2017

340421,4

134607,9

205813,5

0,0

0,0

2018

349579,8

134607,9

214971,9

0,0

0,0

2019

359287,7

134607,9

224679,8

0,0

0,0

2020

369578,2

134607,9

234970,3

0,0

0,0

Подпрограмма 9

«Развитие информатизации в здравоохранении»

Всего, в том числе:

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

37140,8

0,0

37140,8

0,0

0,0

2015

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2016

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2017

40070,3

0,0

40070,3

0,0

0,0

2018

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

37140,8

0,0

37140,8

0,0

0,0

2015

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2016

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2017

40070,3

0,0

40070,3

0,0

0,0

2018

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 10

«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

Всего, в том числе:

2013

10 031 103,9

2 038,7

2 613 376,0

0,0

7 415 689,2

2014

11 683 278,9

2 084,1

3 208 295,9

0,0

8 472 898,9

2015

12 747 844,3

2 073,3

3 208 676,6

0,0

9 537 094,4

2016

13 181 459,7

2 073,3

3 208 676,6

0,0

9 970 709,8

2017

14 848 356,8

2 073,3

3 209 418,6

0,0

11 636 864,9

2018

15 604 058,4

2 073,3

3 210 205,1

0,0

12 391 780,0

2019

16 156 247,1

2 073,3

3 211 038,8

0,0

12 943 135,0

2020

16 707 980,8

2 073,3

3 211 922,5

0,0

13 493 985,0

управление здравоохранения области

2013

3 285 764,7

2 038,7

2 613 376,0

0,0

670 350,0

2014

3 918 280,0

2 084,1

3 208 295,9

0,0

707 900,0

2015

3 954 049,9

2 073,3

3 208 676,6

0,0

743 300,0

2016

3 991 249,9

2 073,3

3 208 676,6

0,0

780 500,0

2017

4 031 491,9

2 073,3

3 209 418,6

0,0

820 000,0

2018

4 073 278,4

2 073,3

3 210 205,1

0,0

861 000,0

2019

4 118 112,1

2 073,3

3 211 038,8

0,0

905 000,0

2020

4 164 245,8

2 073,3

3 211 922,5

0,0

950 250,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6 745 339,2

0,0

0,0

0,0

6 745 339,2

2014

7 764 998,9

0,0

0,0

0,0

7 764 998,9

2015

8 793 794,4

0,0

0,0

0,0

8 793 794,4

2016

9 190 209,8

0,0

0,0

0,0

9 190 209,8

2017

10 816 864,9

0,0

0,0

0,0

10 816 864,9

2018

11 530 780,0

0,0

0,0

0,0

11 530 780,0

2019

12 038 135,0

0,0

0,0

0,0

12 038 135,0

2020

12 543 735,0

0,0

0,0

0,0

12 543 735,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 11

«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»

Всего, в том числе:

2014

2528957,7

0,0

421493,0

0,0

2107464,7

2015

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2016

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

управление инвестиций области

2014

421493,0

0,0

421493,0

0,0

0,0

2015

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2016

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2014

2107464,7

0,0

0,0

0,0

2107464,7

Зам.главы администрации

области                                                                                                                                                                                                              Н.Д.Горденков

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Опубликован на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) № 2392 от 19.09.2014
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать