Основная информация

Дата опубликования: 18 октября 2018г.
Номер документа: RU91000201801233
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2018 года №440-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

И.Л. УНТИЛОВА

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 18.10.2018 №440-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)

1. В паспорте Программы:

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 79 589 340,10468 тыс. рублей, из них погодам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 170 063Д 6433 тыс. рублей;

2018 год - 7 888 842,34876 тыс. рублей;

2019 год - 7 730 649,73000 тыс. рублей;

2020 год - 7 577 472,51000 тыс. рублей;

2021 год - 6 823 997,42075 тыс. рублей;

2022 год - 7 038 325,47557 тыс. рублей;

2023 год - 7 250 356,03365 тыс. рублей;

2024 год - 7 371 367,13498 тыс. рублей;

2025 год - 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 7 681 869,59652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 282 302,00000 тыс. рублей;

2019 год - 1 310 812,30000 тыс. рублей;

2020 год - 1 331 943,20000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 78 675,43575 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 10 962,00445 тыс. рублей;

2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;

2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 360,020850 тыс. рублей;

2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 71 590 033,37141 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 473 652,74876 тыс. рублей;

2019 год - 6 368 407,73000 тыс. рублей;

2020 год - 6 245 529,31000 тыс. рублей;

2021 год - 6 813 035,41630 тыс. рублей;

2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;

2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;

2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;

2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей; год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 117 032,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;

2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 497 286,62324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год - 37 971,30000 тыс. рублей;

2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;

2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей;

2021 год - 54 370,09000 тыс. рублей;

2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 496 924,02324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год - 37 883,00000 тыс. рублей;

2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;

2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей;

2021 год - 54 370,09000 тыс. рублей;

2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс.

рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 87,10000 тыс. рублей;

2018 год - 88,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию)

планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

3. В паспорте подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 54 768 861,90022 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год - 5 223 533,60000 тыс. рублей;

2019 год - 5 387 618,30000 тыс. рублей;

2020 год - 5 591 298,90000 тыс. рублей;

2021 год - 4 453 363,12445 тыс. рублей;

2022 год - 4 637 735,94580 тыс. рублей;

2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;

2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;

2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 7 575 662,08452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год - 1 270 754,40000 тыс. рублей;

2019 год - 1 310 363,70000 тыс. рублей;

2020 год - 1 331 471,20000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 72 804,03575 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 10 962,00445 тыс. рублей;

2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;

2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 47 120 395,77995 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год - 3 952 779,20000 тыс. рублей;

2019 год - 4 077 254,60000 тыс. рублей;

2020 год - 4 259 827,70000 тыс. рублей;

2021 год - 4 442 401,12000 тыс. рублей;

2022 год - 4 624 974,54000 тыс. рублей;

2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;

2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;

2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей.

4. В паспорте подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 554 883,67397 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 43 241,97700 тыс. рублей;

2019 год - 17 561,40000 тыс. рублей;

2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей;

2021 год - 68 296,82100 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 95 569,11200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 871,40000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 450 182,76097 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 32 120,87700 тыс. рублей;

2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей;

2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей;

2021 год - 68 296,82100 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 605 046,58869 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 487 562,97462 тыс. рублей;

2019 год - 359 369,01000 тыс. рублей;

2020 год - 44 322,00000 тыс, рублей;

2021 год - 84 855,95500 тыс. рублей;

2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета -1 515 840,68869 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 399 671,97462 тыс. рублей;

2019 год - 359 369,01000 тыс. рублей;

2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей;

2021 год - 84 855,95500 тыс. рублей;

2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников - 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0.00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0.00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 316 706,62906 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 20 010,00000 тыс. рублей;

2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;

2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей;

2021 год - 40 198,39000 тыс. рублей;

2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 308 492,62906 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 20 010,00000 тыс. рублей

2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей

2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей

2021 год - 40 198,39000 тыс. рублей

2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей

2023 год - 43 7613 1000 тыс. рублей

2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей

2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей.

3) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5":

а) пункт 7 признать утратившим силу;

б) пункт 9 признать утратившим силу.

7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 132 082,58440 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 45 754,10440 тыс. рублей;

2019 год - 45 929,30000 тыс. рублей;

2020 год - 380,00000 тыс. рублей;

2021 год - 1 485,00000 тыс. рублей;

2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 12 716,08440 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год - 762,02000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 845,80440 тыс. рублей;

2019 год - 371,00000 тыс. рублей;

2020 год - 380,00000 тыс. рублей;

2021 год - 1 485,00000 тыс. рублей;

2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

3) в пункте 5 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году".

8. В паспорте подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 21 687 905,80510 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год - 2 030 768,39274 тыс. рублей;

2019 год - 1 871 594,72000 тыс. рублей;

2020 год - 1 876 371,31000 тыс. рублей;

2021 год - 2 121 428,04030 тыс. рублей;

2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей;

2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;

2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. рублей;

2016 год - 385,40000 тыс. рублей;

2017 год - 405,40000 тыс. рублей;

2018 год - 426,50000 тыс. рублей;

2019 год - 448,60000 тыс. рублей;

2020 год - 472,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 21 685 481,40510 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год - 2 030 341,89274 тыс. рублей;

2019 год - 1 871 146,12000 тыс. рублей;

2020 год - 1 875 899,31000 тыс. рублей;

2021 год - 2 121 428,04030 тыс. рублей;

2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей;

2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;

2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей.

9. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к Программе

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение (2014 год)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

1.

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края

%

16,5

15,6

15,2

14,7

14,2

14,2

14,2

14,2

14,1

14,1

14,1

14,1

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

85

98,4

98,7

98,9

99

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

1.1.

Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае

%

67

78

79

80

82

84

85

85

85

85

85

85

1.2.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае

лет

68

68,7

69,1

69,4

69,6

69,9

70,1

70,2

70,2

70,4

70,4

70,5

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатской крае"

2.1.

Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан

%

68

70

72

74

75

76

77

77

77

77

77

77

2.2.

Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском края

чел.

1,727

1,728

1,9

1,84

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

3.1.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

21,0

43,0

49,1

54,9

59,5

64,6

68,9

72,0

75,0

77,0

78,0

80,0

3.2.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов

%

35,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

65,0

67,0

70,0

72,0

75,0

3.3.

Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

%

37,0

60,0

65,0

70,0

80,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

41,0

49,0

52,4

62,2

72,0

74,1

76,2

77,0

77,5

78,0

80,0

80,0

3.5.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

90,00

96,00

96,0

97,0

98,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

3.6.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

20,00

30,00

30,0

35,0

40,0

45,0

45,3

45,5

45,7

46,0

46,3

46,5

3.7.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

32,00

34,00

37,4

47,2

57,0

59,0

61,2

62,4

63,0

64,3

64,3

64,3

3.8.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

40,10

42,0

45,4

55,2

65,0

67,1

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

3.9.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

3,0

3,4

3,4

6,0

17,5

18,0

18,5

18,7

19,0

19,3

19,5

20,0

3.10.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

70,00

80,00

80,0

85,0

90,0

95,0

95,3

95,5

95,7

96,0

96,3

96,5

3.11.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

20,0

21,4

21,4

22,3

23,2

23,3

23,5

23,6

23,7

23,8

23,9

24,0

3.12.

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

9,00

9,4

9,4

9,5

9,6

9,7

9,7

9,7

9,8

9,9

10,0

10,0

3.13.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

31,40

33,4

36,8

46,6

56,4

58,5

60,6

60,6

60,6

60,6

60,6

60,6

3.14.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного)

%

3,0

3,1

13,4

15,1

15,5

15,9

19,0

20,6

22,2

23,8

25,4

27,0

3.15.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

10,30

11,00

15,0

16,0

20,0

46,0

51,3

57,5

60,5

64,5

69,5

73,5

3.16.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

10,00

15,00

54,5

55,0

55,5

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

60,5

61,0

3.17.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

35,50

37,50

49,8

54,5

57,0

65,0

70,0

71,0

72,5

73,0

74,0

75,0

3.18.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

35,0

38,7

41,9

45,1

47,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

3.19.

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

%

100,00

-

-

102,0

103,0

105,0

107,0

109,0

111,0

113,0

115,0

117,0

3.20.

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

%

-

-

-

7,0

7,0

7,0

6,0

6,0

6,0

5,0

5,0

3.21.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

-

-

-

-

94,0

95,0

95,3

95,5

95,8

96,0

96,3

96,5

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатской края"

4.1.

Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания

%

12,5

10

8

6

4

2

0

0

0

0

0

0

4.2.

Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания

%

85

87

88

95

100

100

100

100

100

100

100

100

4.3.

Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания

%

82

89,2

92,8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.4.

Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания

%

2

4

6

8

10

11

12

13

15

16

17,5

18

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

5.1.

Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края

ед.

64

72

76

80

83

84

85

85

85

85

85

85

5.2.

Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края

ед.

557

560

565

570

575

575

576

576

580

585

590

600

5.3.

Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку

ед.

11

14

17

20

22

22

22

23

25

27

31

34

5.4.

Число получателей услуг в рамках мероприятии социально значимых программ и проектов СОНКО

чел.

650

1000

1150

1300

2500

3500

4500

5500

7500

8000

8500

9000

5.5.

Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

ед.

30

34

36

38

40

40

40

42

45

48

51

55

5.6.

Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО

ед.

150

160

165

170

175

175

190

250

300

350

400

500

5.7.

Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

ед.

56

80

92

106

120

120

120

140

160

180

200

200

5.8.

Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края

чел.

860

910

935

960

985

985

985

1000

1300

1600

1800

2000

5.9.

Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

%

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

6.1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

15

15

14

14

13

12

12

12

11

11

11

11

6.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

260

260

250

214

212

210

210

208

206

204

202

200

6.3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

68

68

67,5

63,7

63,6

63,5

63,5

63,5

63,4

63,4

63,3

63,3

6.4.

Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием

чел.

6

6

6

6

5

5

5

4

4

4

4

4

6.5.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

шт.

1500,0

20000,0

40000,0

30000,0

30000,0

10000,0

10000,0

9000,0

9000,0

8000,0

8000,0

8000,0

6.6.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

1,0

20,0

50,0

75,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.7.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

%

1,0

15,0

20,0

300,0

400,0

100,0

100,0

90,0

90,0

80,0

80,0

70,0

6.8.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

чел.

70167

70020

69873

38350

38000

38000

37900

37810

37720

37640

37570

37500

6.9.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников

%

47,7

47,6

47,5

27,7

27,6

27,6

27,5

27,5

27,4

27,4

27,3

27,3

6.10.

Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"

%

10,0

30,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.11.

Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения

%

39,4

39,7

39,8

39,9

40,0

40,0

40,1

40,2

40,3

40,4

40,5

40,6

6.12.

Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

шт.

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

20,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

Приложение 2

к Программе

Перечень

основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

N п/п

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста;

внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;

формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности; создание современных условий для деятельности учреждений социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологий, к реализации творческих способностей

Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;

ограничение доступа к получению востребованных услуг

Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

1.1

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста

Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.2

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.3

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство здравоохранения Камчатского края;

Министерство спорта Камчатского края

2015

2025

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни

Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

1.4

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.5

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края

2015

2025

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.6

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2015

2025

Создание условий для реализации гражданами гарантий и прав, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края;

повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности;

улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.1

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.2

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.3

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

2.4

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

2.5

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;

усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;

социальная разобщенность общества

Показатели 3,1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе

3.1

Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;

усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе

3.2

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;

усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе

3.3

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе

3.4

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе

3.5

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Повышение степени экономической активности;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;

усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей, проживающих в организациях социального обслуживания; доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий организаций социального обслуживания; обновление материальной базы организаций социального обслуживания;

улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала организаций социального обслуживания; расширение спектра оказываемых социальных услуг населению;

формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально-опасном положении

Снижение доступности и качества социальных услуг; снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг; несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в организациях социального обслуживания

Показатели 4.1 - 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

4.1

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе; демонополизация рынка в сфере социального обслуживания; обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг

Показатели 4.1 - 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

4.2

Расширение сети социальных учреждений инвестиционные мероприятия)

Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края

2015

2025

Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.3

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе

4.4

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания

Ухудшение состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания

Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.5

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Повышение престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования их деятельности

Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров

Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

4.6

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Повышение престижа профессии социальных работников

Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров

Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе

5.1

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе

5.2

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе

5.3

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Агентство по внутренней политике Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;

содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);

недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;

недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО

Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе

5.4

Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО

Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство здравоохранения Камчатского края

2015

2025

Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации; обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда;

развитие социального партнерства в сфере труда

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;

увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью;

нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;

отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.1

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;

увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.4 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.2

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Министерство социального развития и труда Камчатского края; ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

2015

2025

Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;

увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.3

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края;

подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;

увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.4

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.5

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;

увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.6

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Развитие социального партнерства в сфере труда;

содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края; увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленные на выявление нарушений в области охраны труда и их устранение;

информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда

Показатели 6.11 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.7

Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Министерство социального развития и труда Камчатского края; ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

2015

2025

Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда

Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.1

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Обеспечение реализации функции подведомственных краевых государственных учреждений

Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.2

Проведение тематических мероприятий

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.3

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.4

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защит населения в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.5

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.6

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Осуществление перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Невозможность осуществления перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

7.7

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2025

Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Невозможность организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Приложение 3

к Программе

Финансовое обеспечение

реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

тыс. руб.



п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

79 589 340,10468

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 170 063,16433

7 888 842,34876

7 730 649,73000

7 577 472,51000

6 823 997,42075

Всего без учета планируемых объемов обязательств

79 393 631,76893

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 843 934,04876

7 679 220,03000

7 577 472 451 000

6 813 035,41630

за счет средств федерального бюджета

7 681 869 9 652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 282 302,00000

1 310 812,30000

1 331 943,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

78 675,43575

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 871,40000

0,00000

10 962,00445

за счет средств краевого бюджета

71 590 033,37141

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 473 652,74876

6 368 407,73000

6 245 529 411 000

6 813 035,41630

за счет средств местных бюджетов

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

89 568,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

28 899,90000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

117 032,90000

0,00000

0,00000

26 566,30000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

497 286,62324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 971,30000

35 827,00000

37 420,30000

54 370,09000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

497 286,62324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 971,30000

35 827,00000

37 420,30000

54 370,09000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

496 924,02324

34 117,35000

34 983,97824

33 353,25500

37 883,00000

35 827,00000

37 42 040 000

54 370,09000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

438 667,07824

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 673,00000

33 202,00000

34 795,30000

47 850,00000

816

12 584,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

625,00000

840,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

23 685,69000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

0,00000

0,00000

3 680,09000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных (источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

454 848,86824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 835,00000

32 868,00000

34 391,30000

50 275,09000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

454 848,86824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 835,00000

32 868,00000

34 391,30000

50 275,09000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

454 848,86824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 835,00000

32 868,00000

34 391,30000

50 275,09000

815

431 163,17824

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 295,00000

32 868,00000

34 391,30000

46 595,00000

847

23 685,69000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

0,00000

0,00000

3 680,09000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

8 775,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

475,00000

830,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 775,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

475,00000

830,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000 -

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

8 412,90000

589,70000

896,90000

715,30000

491,00000

475,00000

475,00000

830,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 109,90000

91,70000

16,90000

15,30000

16,00000

0,00000

0,00000

280,00000

816

7 053,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

475,00000

550,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

11 560,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

484,00000

554,00000

1 225,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 560,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

484,00000

554,00000

1 225,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

11 560,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

484,00000

554,00000

1 225,00000

815

6 029,00000

250,00000

164,00000

250,00000

362,00000

334,00000

404,00000

935,00000

816

5 531,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

150,00000

290,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

365,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

365,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

365,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

815

365,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

54 768 861,90022

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 223 533,60000

5 387 618,30000

5 591 298,90000

4 453 363,12445

Всего без учета планируемых объемов обязательств

54 696 05 736 447

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 223 533,60000

5 387 618,30000

5 591 298,90000

4 442 401,12000

за счет средств федерального бюджета

815

7 575 662,08452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 270 754,40000

1 310 363,70000

1 331 471,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

72 804,03575

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 962,00445

за счет средств краевого бюджета

47 120 395,77995

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388,46100

3 952 77 500 000

4 077 254,60000

4 259 827,70000

4 442 401,12000

815

45 540 331,13300

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388,46100

3 807 779,20000

3 932 254,60000

4 114 827,70000

4 297 401,12000

810

1 580 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

7 403 996,79322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

991 722,80000

1 094 624,80000

1 128 222,800001

214 416,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 403 996,79322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

991 722,80000

1 094 624,80000

1 128 222,80000

214 416,60000

за счет средств федерального бюджета

815

4 959 244,22400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 468,90000

896 090,80000

921 74 730 000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 444 752,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

248 253,90000

198 534,00000

206 47 530 000

214 416,60000

815

2 444 752,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

248 253,90000

198 534,00000

206 475,30000

214 416,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

22 209 622,85406

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 855 415,90000

1 940 309,70000

2 014 156,80000

2 088 003,90000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

22 209 622,85406

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 855 415,90000

1 940 309,70000

2 014 156,80000

2 088 003,90000

за счет средств федерального бюджета

17 118,02235

0,00000

4 191,02100

7 363,20135

5 563,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

72 804,03575

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 962,00445

за счет средств краевого бюджета

22 192 504,83171

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 849 852,10000

1 940 309,70000

2 014 156,80000

2 088 003,90000

815

22 192 504,83171

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 849 852,10000

1 940 309,70000

2 014 156,80000

2 088 003,90000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

6 252 251,83460

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

558 645,48000

565 915,38000

574 075,48000

582 235,90000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 252 251,83460

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

558 645,48000

565 915,38000

574 075,48000

582 235,90000

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

6 249 139,04615

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

558 645,48000

565 915,38000

574 075,48000

582 235,90000

815

6 249 139,04615

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

558 645,48000

565 915,38000

574 075,48000

582 235,90000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

18 083 563,31259

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 755 725,00000

1 722 576,00000

1 808 484,30000

1 489 218,10000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

18 083 56 331 259

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 755 725,00000

1 722 576,00000

1 808 484,30000

1 489 218,10000

за счет средств федерального бюджета

815

2 596 187,04972

394 276,20000

440 029,73711

416 162,81261

521 721,70000

414 27 190 000

409 723,70000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

15 487 376,26287

924 638,07054

1 117 252,53233

1 153 753,16000

1 234 003,30000

1 308 303,10000

1 398 760,60000

1 489 218,10000

815

13 907 311,61592

816 261,69014

975 564,26578

983 753,16000

1 089 003,30000

1 163 303,10000

1 253 760,60000

1 344 218,10000

810

1 580 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

746 623,07000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

62 024,42000

64 192,42000

66 35 932 000

68 526,62000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

746 623,07000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

62 024,42000

64 192,42000

66 35 932 000

68 526,62000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

746 623,07000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

62 024,42000

64 192,42000

66 359,52000

68 526,62000

815

746 623,07000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

62 024,42000

64 192,42000

66 359,52000

68 526,62000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае

Всего

554 883,67397

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

43 241,97700

17 561,40000

14 930,00000

68 296,82100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

549 012,27397

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

43 241,97700

11 690,00000

14 930,00000

68 296,82100

за счет средств федерального бюджета

95 569,11200

28 965,51200

22 869,60000

32 612,90000

11 121,10000

0,00000

0,00000

0,00000

813

61 341,20000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

0,00000

0,00000

815

6 643,46000

3 234,52800

1 244,90000

1 804,23200

359,80000

0,00000

0,00000

0,00000

816

2 139,41200

717,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

13 839,78400

2 442,78400

3 045,10000

3 609,90000

4 742,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

5 871,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 871,40000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

450 182,76097

23 479,36900

11 545,42625

13 776,08937

32 120,87700

11 690,00000

14 930,00000

68 296,82100

813

12 837,16117

4 090,06000

1 104,60000

1 557,20117

715,00000

500,00000

515,00000

804,11000

814

70 632,16000

75,00000

320,00000

1 217,16000

10 300,00000

700,00000

800,00000

11 220,00000

815

65 855,11845

5 304,65900

6 672,72625

4 251,15620

9 455,87700

2 690,00000

4 015,00000

7 977,00000

816

19 523,18800

5 130,60000

660,00000

982,58800

700,00000

700,00000

800,00000

1 600,00000

829

3 784,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

0,00000

350,00000

833

69 397,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

4 000,00000

4 000,00000

8 500,00000

847

20 304,04935

4 814,05000

1 880,00000

2 000,00000

3 050,00000

2 400,00000

4 300,00000

37 345,71100

850

6 850,00000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

за счет средств местных бюджетов

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

423 311,58430

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

34 081,48700

8 506,30000

8 615,00000

52 63 830 200

Всего без учета планируемых объемов обязательств

421 655,28430

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

34 081,48700

6 850,00000

8 615,00000

52 63 830 200

за счет средств федерального бюджета

82 184,82200

27 204,57200

19 599,50000

28 751,40000

6 629,35000

0,00000

0,00000

0,00000

813

61 341,20000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

0,00000

0,00000

815

5 340,88200

2 508,30000

1 019,90000

1 552,63200

260,05000

0,00000

0,00000

0,00000

816

4 079,41200

467,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

0,00000

350,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

2 008,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 656,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 656,30000

0,00000

0,00000

813

1 656,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 656,30000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

336 210,06130

14 342,06000

9 041,95425

9 026,00637

27 452,13700

6 850,00000

8 615,00000

52 638,50200

813

11 542,68717

3 127,06000

1 104,60000

1 225,72717

715,00000

500,00000

515,00000

804,11000

814

70 632,16000

75,00000

320,00000

1 217,16000

10 300,00000

700,00000

800,00000

11 220,00000

815

41 404,57845

2 813,00000

5 029,75425

2 402,54720

7 952,13700

1 050,00000

2 600,00000

4 467,00000

816

11 177,08800

1 900,00000

379,50000

762,58800

535,00000

400,00000

700,00000

900,00000

829

3 784,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

0,00000

350,00000

833

69 397,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

4 000,00000

4 000,00000

8 500,00000

847

128 272,46368

2 862,00000

1 300,00000

0,00000

550,00000

0,00000

0,00000

26 397,39200

за счет средств местных бюджетов

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

125 734,29167

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 786,24000

8 715,10000

5 980,00000

15 063,31900

Всего без учета планируемых объемов обязательств

121 519,19167

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 786,24000

4 500,00000

5 980,00000

15 063,31900

за счет средств федерального бюджета

13 250,72000

1 710,94000

3 270,10000

3 811,18000

4 458,50000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 169,00800

676,22800

225,00000

201,28000

66,50000

0,00000

0,00000

0,00000

816

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

11 831,71200

784,71200

3 045,10000

3 609,90000

4 392,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

4 215,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 215,10000

0,00000

0,00000

847

4 215,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 215,10000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

108 268,47167

7 859,76100

2 151,47200

4 331,40300

4 327,74000

4 500,00000

5 980,00000

15 063,31900

813

681,47400

350,00000

0,00000

331,47400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

19 359,31200

1 827,11100

1 290,97200

1 429,92900

1 162,74000

1 300,00000

1 080,00000

2 915,00000

816

8 346,10000

3 230,60000

280,50000

220,00000

165,00000

300,00000

100,00000

700,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

73 031,58567

1 952,05000

580,00000

2 000,00000

2 500,00000

2 400,00000

4 300,00000

10 948,31900

850

6 850,00000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

1 242,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 242,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 242,36000

74 746 000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90,00000

813

583,00000

583,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

659,36000

164,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

4 595,43800

580,18800

352,00000

369,00000

374,25000

340,00000

335,00000

505,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 595,43800

580,18800

352,00000

369,00000

374,25000

340,00000

335,00000

505,00000

за счет средств федерального бюджета

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

0,00000

0,00000

815

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 461,86800

530,18800

352,00000

318,68000

341,00000

340,00000

335,00000

505,00000

813

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

4 431,86800

500,18800

352,00000

318,68000

341,00000

340,00000

335,00000

505,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1 605 046,58869

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

487 562,97462

359 369,01000

44 322,00000

84 855,95500

Всего без учета планируемых объемов

1 605 046,58869

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

487 562,97462

359 369,01000

44 322,00000

84 855,95500

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 515 840,68869

111 274,12379

77 459,23244

67 999,87284

399 671,97462

359 369,01000

44 322,00000

84 855,95500

812

660 580,27947

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

308 263,90000

315 078,01000

0,00000

0,00000

815

855 260,40922

104 993,26300

75 618,31396

38 883,28264

91 408,07462

44 291,00000

44 322,00000

84 855,95500

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

89 205,90000

465,70000

535,90000

313,30000

87 891,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

87 344,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

758 086,27947

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

395 60 840 000

315 078,01000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

758 086,27947

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

395 60 840 000

315 078,01000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

670 741,87947

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

308 263,90000

315 078,01000

0,00000

0,00000

812

660 580,27947

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

308 263,90000

315 078,01000

0,00000

0,00000

815

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

812

87 344,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

620 822,65340

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 233,03580

34 050,00000

32 992,00000

68 123,15500

Всего без учета планируемых объемов обязательств

620 822,65340

69 909,87900

58 534,14096

27 449,46264

68 233,03580

34 050,00000

32 992,00000

68 123,15500

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

618 961,15340

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 686,43580

34 050,00000

32 992,00000

68 123,15500

815

618 961,15340

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 686,43580

34 050,00000

32 992,00000

68 123,15500

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

218 997,83582

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

23 721,63882

10 241,00000

11 330,00000

14 970,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

218 997,83582

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

23 721,63882

10 241,00000

11 330,00000

14 970,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

218 997,83582

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

23 721,63882

10 241,00000

11 330,00000

14 970,60000

815

218 997,83582

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

23 721,63882

10 241,00000

11 330,00000

14 970,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно- коммуникационных технологий

Всего

7 139,82000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

0,00000

0,00000

1 762,20000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 139,82000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

0,00000

0,00000

1 762,20000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 139,82000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

0,00000

0,00000

1 762,20000

815

7 139,82000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

0,00000

0,00000

1 762,20000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

316 706,62906

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

20 010,00000

12 750,00000

12 750,00000

40 198,39000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

316 706,62906

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

20 010,00000

12 750,00000

12 750,00000

40 198,39000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

308 492,62906

14 450,20000

14 694,12506

15 973,28400

20 010,00000

12 750,00000

12 750,00000

40 198,39000

813

22 946,91000

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 846,00000

1 600,00000

1 600,00000

2 587,19000

815

59 441,05055

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

5 030,00000

2 700,00000

2 700,00000

8 000,00000

816

6 350,00000

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

450,00000

450,00000

600,00000

846

177 246,71851

11 150,20000

12 171,69351

10 096,82500

12 684,00000

8 000,00000

8 000,00000

21 440,00000

847

42 507,95000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 571,20000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Всего

298 491,91055

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

18 206,00000

12 310,00000

12 310,00000

38 253,39000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

298 491,91055

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

18 206,00000

12 310,00000

12 310,00000

38 258,39000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

290 277,91055

11 240,00000

12 872,43155

15 274,45900

18 206,00000

12 310,00000

12 310,00000

38 258,39000

813

22 946,91000

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 846,00000

1 600,00000

1 600,00000

2 587,19000

815

59 441,05055

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

5 030,00000

2 700,00000

2 700,00000

8 000,00000

816

6 350,00000

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

450,00000

450,00000

600,00000

846

159 032,00000

7 940,00000

10 350,00000

9 398,00000

10 880,00000

7 560,00000

7 560,00000

19 500,00000

847

42 507,95000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 571,20000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Всего

12 569,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

340,00000

340,00000

1 238,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

12 569,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

340,00000

340,00000

1 238,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

12 569,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

340,00000

340,00000

1 238,00000

846

12 569,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

340,00000

340,00000

1 238,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

5 644,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

100,00000

100,00000

702,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 644,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

100,00000

100,00000

702,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 644,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

100,00000

100,00000

702,00000

846

5 644,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

100,00000

100,00000

702,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

132 082,58440

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

45 754,10440

45 929,30000

380,00000

1 485,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

41 615,98440

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

845,80440

371,00000

380,00000

1 485,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

12 716,08440

1 424,70000

762,02000

972,56000

845,80440

371,00000

380,00000

1 485,00000

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

11 866,08440

574,70000

762,02000

972,56000

845,80440

371,00000

380,00000

1 485,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

28 899,90000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 815,80000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

0,00000

6.1

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

7 125,59440

0,00000

336,02000

557,00000

542,57440

0,00000

0,00000

1 010,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 125,59440

0,00000

336,02000

557,00000

542,57440

0,00000

0,00000

1 010,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 125,59440

0,00000

336,02000

557,00000

542,57440

0,00000

0,00000

1 010,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

7 125,59440

0,00000

336,02000

557,00000

542,57440

0,00000

0,00000

1 010,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

120 473,89100

17 378,10000

12 554,34100

74,85000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

30 007,29100

17 378,10000

12 554,34100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 107,39100

922,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

257,39100

72,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

28 899,90000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 815,80000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

117 032,90000

0,00000

0,00000

26 566,30000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

0,00000

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

0,00000

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

548,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

16,00000

10,00000

30,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

548,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

16,00000

10,00000

30,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

548,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

16,00000

10,00000

30,00000

815

548,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

16,00000

10,00000

30,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

3 934,42500

249,68600

300,35900

264,15000

275,23000

355,00000

370,00000

445,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 934,42500

249,68600

300,35900

264,15000

275,23000

355,00000

370,00000

445,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 934,42500

249,68600

300,35900

264,15000

275,23000

355,00000

370,00000

445,00000

815

3 934,42500

249,68600

300,35900

264,15000

275,23000

355,00000

370,00000

445,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.7.

Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

21 687 905,80510

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 030 768,39274

1 871 594,72000

1 876 371,31000

2 121 428,04030

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 687 905,80510

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 030 768,39274

1 871 594,72000

1 876 371,31000

2 121 428,04030

за счет средств федерального бюджета

815

2 424,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

472,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

21 685 481,40510

1 623 589,26580

1 686 168,95000

1 851 311,24316

2 030 341,89274

1 871 146,12000

1 875 899,31000

2 121 428,04030

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

20 169 157,01122

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 890 005,42449

1 728 363,37900

1 732 851,76900

1 971 908,19750

Всего без учета планируемых объемов обязательств

20 169 157,01122

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 890 005,42449

1 728 363,37900

1 732 851,76900

1 971 908,19750

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

20 169 157,01122

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 890 005,42449

1 728 363,37900

1 732 851,76900

1 971 908,19750

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

36 059,31400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

6 786,80000

6 626,80000

6 891,60000

6 898,39160

Всего без учета планируемых объемов обязательств

36 059,31400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

6 786,80000

6 626,80000

6 891,60000

6 898,39160

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

36 059,31400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

6 786,80000

6 626,80000

6 891,60000

6 898,39160

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

491 354,72725

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

85 280,66825

89 553,94100

89 553,94100

95 007,77600

Всего без учета планируемых объемов обязательств

491 354,72725

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

85 280,66825

89 553,94100

89 553,94100

95 007,77600

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

491 354,72725

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

85 280,66825

89 553,94100

89 553,94100

95 007,77600

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

1 930,23800

350,00000

512,32000

267,91800

300,00000

250,00000

250,00000

330,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 930,23800

350,00000

512,32000

267,91800

300,00000

250,00000

250,00000

330,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

1 930,23800

350,00000

512,32000

267,91800

300,00000

250,00000

250,00000

330,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

213 585,35000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 377,00000

29 198,00000

29 198,00000

29 784,87980

Всего без учета планируемых объемов обязательств

213 585,35000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 377,00000

29 198,00000

29 198,00000

29 784,87980

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

213 585,35000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 377,00000

29 198,00000

29 198,00000

29 784,87980

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

2 424,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

472,00000

472,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 424,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

472,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

2 424,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

472,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

85 083,73600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

17 592,00000

17 154,00000

17 154,00000

17 498,79540

Всего без учета планируемых объемов обязательств

85 083,73600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

17 592,00000

17 154,00000

17 154,00000

17 498,79540

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

85 083,73600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

17 592,00000

17 154,00000

17 154,00000

17 498,79540

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10. Пункт 2 части 2 приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:

"2) для мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящего Порядка, - наличие в муниципальном образовании транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения, не приспособленных для перевозки инвалидов и других МГН;".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.11.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать