Основная информация
Дата опубликования: | 18 октября 2018г. |
Номер документа: | RU91000201801233 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2018 года №440-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 18.10.2018 №440-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 79 589 340,10468 тыс. рублей, из них погодам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 170 063Д 6433 тыс. рублей;
2018 год - 7 888 842,34876 тыс. рублей;
2019 год - 7 730 649,73000 тыс. рублей;
2020 год - 7 577 472,51000 тыс. рублей;
2021 год - 6 823 997,42075 тыс. рублей;
2022 год - 7 038 325,47557 тыс. рублей;
2023 год - 7 250 356,03365 тыс. рублей;
2024 год - 7 371 367,13498 тыс. рублей;
2025 год - 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 7 681 869,59652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год - 1 282 302,00000 тыс. рублей;
2019 год - 1 310 812,30000 тыс. рублей;
2020 год - 1 331 943,20000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 78 675,43575 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 10 962,00445 тыс. рублей;
2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;
2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 360,020850 тыс. рублей;
2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета - 71 590 033,37141 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год - 6 473 652,74876 тыс. рублей;
2019 год - 6 368 407,73000 тыс. рублей;
2020 год - 6 245 529,31000 тыс. рублей;
2021 год - 6 813 035,41630 тыс. рублей;
2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;
2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;
2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;
2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей; год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 117 032,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 497 286,62324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год - 37 971,30000 тыс. рублей;
2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;
2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей;
2021 год - 54 370,09000 тыс. рублей;
2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 496 924,02324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год - 37 883,00000 тыс. рублей;
2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;
2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей;
2021 год - 54 370,09000 тыс. рублей;
2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс.
рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 88,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
3. В паспорте подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 54 768 861,90022 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год - 5 223 533,60000 тыс. рублей;
2019 год - 5 387 618,30000 тыс. рублей;
2020 год - 5 591 298,90000 тыс. рублей;
2021 год - 4 453 363,12445 тыс. рублей;
2022 год - 4 637 735,94580 тыс. рублей;
2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;
2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;
2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 7 575 662,08452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год - 1 270 754,40000 тыс. рублей;
2019 год - 1 310 363,70000 тыс. рублей;
2020 год - 1 331 471,20000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 72 804,03575 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 10 962,00445 тыс. рублей;
2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;
2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета - 47 120 395,77995 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год - 3 952 779,20000 тыс. рублей;
2019 год - 4 077 254,60000 тыс. рублей;
2020 год - 4 259 827,70000 тыс. рублей;
2021 год - 4 442 401,12000 тыс. рублей;
2022 год - 4 624 974,54000 тыс. рублей;
2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;
2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;
2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей.
4. В паспорте подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 554 883,67397 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год - 43 241,97700 тыс. рублей;
2019 год - 17 561,40000 тыс. рублей;
2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей;
2021 год - 68 296,82100 тыс. рублей;
2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 95 569,11200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 871,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 450 182,76097 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год - 32 120,87700 тыс. рублей;
2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей;
2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей;
2021 год - 68 296,82100 тыс. рублей;
2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 605 046,58869 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год - 487 562,97462 тыс. рублей;
2019 год - 359 369,01000 тыс. рублей;
2020 год - 44 322,00000 тыс, рублей;
2021 год - 84 855,95500 тыс. рублей;
2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета -1 515 840,68869 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год - 399 671,97462 тыс. рублей;
2019 год - 359 369,01000 тыс. рублей;
2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей;
2021 год - 84 855,95500 тыс. рублей;
2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников - 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0.00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0.00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 316 706,62906 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 20 010,00000 тыс. рублей;
2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей;
2021 год - 40 198,39000 тыс. рублей;
2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 308 492,62906 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 20 010,00000 тыс. рублей
2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей
2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей
2021 год - 40 198,39000 тыс. рублей
2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей
2023 год - 43 7613 1000 тыс. рублей
2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей
2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей.
3) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5":
а) пункт 7 признать утратившим силу;
б) пункт 9 признать утратившим силу.
7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 132 082,58440 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 45 754,10440 тыс. рублей;
2019 год - 45 929,30000 тыс. рублей;
2020 год - 380,00000 тыс. рублей;
2021 год - 1 485,00000 тыс. рублей;
2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 12 716,08440 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год - 762,02000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 845,80440 тыс. рублей;
2019 год - 371,00000 тыс. рублей;
2020 год - 380,00000 тыс. рублей;
2021 год - 1 485,00000 тыс. рублей;
2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
3) в пункте 5 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году".
8. В паспорте подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 21 687 905,80510 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год - 2 030 768,39274 тыс. рублей;
2019 год - 1 871 594,72000 тыс. рублей;
2020 год - 1 876 371,31000 тыс. рублей;
2021 год - 2 121 428,04030 тыс. рублей;
2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей;
2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. рублей;
2016 год - 385,40000 тыс. рублей;
2017 год - 405,40000 тыс. рублей;
2018 год - 426,50000 тыс. рублей;
2019 год - 448,60000 тыс. рублей;
2020 год - 472,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 21 685 481,40510 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год - 2 030 341,89274 тыс. рублей;
2019 год - 1 871 146,12000 тыс. рублей;
2020 год - 1 875 899,31000 тыс. рублей;
2021 год - 2 121 428,04030 тыс. рублей;
2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей;
2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей.
9. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
N п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое значение (2014 год)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
1.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края
%
16,5
15,6
15,2
14,7
14,2
14,2
14,2
14,2
14,1
14,1
14,1
14,1
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
%
85
98,4
98,7
98,9
99
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
1.1.
Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае
%
67
78
79
80
82
84
85
85
85
85
85
85
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
лет
68
68,7
69,1
69,4
69,6
69,9
70,1
70,2
70,2
70,4
70,4
70,5
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатской крае"
2.1.
Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан
%
68
70
72
74
75
76
77
77
77
77
77
77
2.2.
Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском края
чел.
1,727
1,728
1,9
1,84
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
3.1.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
21,0
43,0
49,1
54,9
59,5
64,6
68,9
72,0
75,0
77,0
78,0
80,0
3.2.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
35,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
65,0
67,0
70,0
72,0
75,0
3.3.
Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
%
37,0
60,0
65,0
70,0
80,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.4.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
41,0
49,0
52,4
62,2
72,0
74,1
76,2
77,0
77,5
78,0
80,0
80,0
3.5.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
90,00
96,00
96,0
97,0
98,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
3.6.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
20,00
30,00
30,0
35,0
40,0
45,0
45,3
45,5
45,7
46,0
46,3
46,5
3.7.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости
%
32,00
34,00
37,4
47,2
57,0
59,0
61,2
62,4
63,0
64,3
64,3
64,3
3.8.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
40,10
42,0
45,4
55,2
65,0
67,1
69,2
69,2
69,2
69,2
69,2
69,2
3.9.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
3,0
3,4
3,4
6,0
17,5
18,0
18,5
18,7
19,0
19,3
19,5
20,0
3.10.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
70,00
80,00
80,0
85,0
90,0
95,0
95,3
95,5
95,7
96,0
96,3
96,5
3.11.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
20,0
21,4
21,4
22,3
23,2
23,3
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24,0
3.12.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
9,00
9,4
9,4
9,5
9,6
9,7
9,7
9,7
9,8
9,9
10,0
10,0
3.13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
31,40
33,4
36,8
46,6
56,4
58,5
60,6
60,6
60,6
60,6
60,6
60,6
3.14.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного)
%
3,0
3,1
13,4
15,1
15,5
15,9
19,0
20,6
22,2
23,8
25,4
27,0
3.15.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
10,30
11,00
15,0
16,0
20,0
46,0
51,3
57,5
60,5
64,5
69,5
73,5
3.16.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
10,00
15,00
54,5
55,0
55,5
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
60,5
61,0
3.17.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
35,50
37,50
49,8
54,5
57,0
65,0
70,0
71,0
72,5
73,0
74,0
75,0
3.18.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
35,0
38,7
41,9
45,1
47,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
3.19.
Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)
%
100,00
-
-
102,0
103,0
105,0
107,0
109,0
111,0
113,0
115,0
117,0
3.20.
Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости
%
-
-
-
7,0
7,0
7,0
6,0
6,0
6,0
5,0
5,0
3.21.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
-
94,0
95,0
95,3
95,5
95,8
96,0
96,3
96,5
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатской края"
4.1.
Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания
%
12,5
10
8
6
4
2
0
0
0
0
0
0
4.2.
Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания
%
85
87
88
95
100
100
100
100
100
100
100
100
4.3.
Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания
%
82
89,2
92,8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.4.
Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания
%
2
4
6
8
10
11
12
13
15
16
17,5
18
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
5.1.
Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края
ед.
64
72
76
80
83
84
85
85
85
85
85
85
5.2.
Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края
ед.
557
560
565
570
575
575
576
576
580
585
590
600
5.3.
Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку
ед.
11
14
17
20
22
22
22
23
25
27
31
34
5.4.
Число получателей услуг в рамках мероприятии социально значимых программ и проектов СОНКО
чел.
650
1000
1150
1300
2500
3500
4500
5500
7500
8000
8500
9000
5.5.
Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
ед.
30
34
36
38
40
40
40
42
45
48
51
55
5.6.
Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО
ед.
150
160
165
170
175
175
190
250
300
350
400
500
5.7.
Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах
ед.
56
80
92
106
120
120
120
140
160
180
200
200
5.8.
Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края
чел.
860
910
935
960
985
985
985
1000
1300
1600
1800
2000
5.9.
Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
%
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
6.1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
чел.
15
15
14
14
13
12
12
12
11
11
11
11
6.2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
чел.
260
260
250
214
212
210
210
208
206
204
202
200
6.3.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
дни
68
68
67,5
63,7
63,6
63,5
63,5
63,5
63,4
63,4
63,3
63,3
6.4.
Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием
чел.
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
6.5.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
шт.
1500,0
20000,0
40000,0
30000,0
30000,0
10000,0
10000,0
9000,0
9000,0
8000,0
8000,0
8000,0
6.6.
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест
%
1,0
20,0
50,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.7.
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
%
1,0
15,0
20,0
300,0
400,0
100,0
100,0
90,0
90,0
80,0
80,0
70,0
6.8.
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
чел.
70167
70020
69873
38350
38000
38000
37900
37810
37720
37640
37570
37500
6.9.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников
%
47,7
47,6
47,5
27,7
27,6
27,6
27,5
27,5
27,4
27,4
27,3
27,3
6.10.
Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"
%
10,0
30,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.11.
Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения
%
39,4
39,7
39,8
39,9
40,0
40,0
40,1
40,2
40,3
40,4
40,5
40,6
6.12.
Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение
шт.
10,0
12,0
15,0
17,0
20,0
20,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
N п/п
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста;
внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;
формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности; создание современных условий для деятельности учреждений социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологий, к реализации творческих способностей
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;
ограничение доступа к получению востребованных услуг
Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.1
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.2
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.3
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство спорта Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни
Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.4
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.5
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2025
Создание условий для реализации гражданами гарантий и прав, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края;
повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности;
улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.1
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.2
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.3
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.4
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.5
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3,1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.1
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.2
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.3
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.5
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей, проживающих в организациях социального обслуживания; доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий организаций социального обслуживания; обновление материальной базы организаций социального обслуживания;
улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала организаций социального обслуживания; расширение спектра оказываемых социальных услуг населению;
формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально-опасном положении
Снижение доступности и качества социальных услуг; снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг; несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в организациях социального обслуживания
Показатели 4.1 - 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.1
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе; демонополизация рынка в сфере социального обслуживания; обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.2
Расширение сети социальных учреждений инвестиционные мероприятия)
Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края
2015
2025
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.3
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе
4.4
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
Ухудшение состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания
Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.5
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования их деятельности
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.6
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение престижа профессии социальных работников
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.1
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.2
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.3
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.4
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края
2015
2025
Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации; обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда;
развитие социального партнерства в сфере труда
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью;
нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.1
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.4 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.2
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Министерство социального развития и труда Камчатского края; ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
2015
2025
Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.3
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края;
подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.4
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.5
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.6
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Развитие социального партнерства в сфере труда;
содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края; увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленные на выявление нарушений в области охраны труда и их устранение;
информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.11 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.7
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Министерство социального развития и труда Камчатского края; ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
2015
2025
Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.1
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение реализации функции подведомственных краевых государственных учреждений
Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.2
Проведение тематических мероприятий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.3
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.4
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защит населения в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.5
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.6
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Осуществление перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Невозможность осуществления перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
7.7
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Невозможность организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
№
п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
79 589 340,10468
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 170 063,16433
7 888 842,34876
7 730 649,73000
7 577 472,51000
6 823 997,42075
Всего без учета планируемых объемов обязательств
79 393 631,76893
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 843 934,04876
7 679 220,03000
7 577 472 451 000
6 813 035,41630
за счет средств федерального бюджета
7 681 869 9 652
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 305 349,02796
1 282 302,00000
1 310 812,30000
1 331 943,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
78 675,43575
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 871,40000
0,00000
10 962,00445
за счет средств краевого бюджета
71 590 033,37141
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 834 774,76537
6 473 652,74876
6 368 407,73000
6 245 529 411 000
6 813 035,41630
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
89 568,50000
557,40000
631,40000
400,40000
87 979,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
117 032,90000
0,00000
0,00000
26 566,30000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
497 286,62324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 971,30000
35 827,00000
37 420,30000
54 370,09000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
497 286,62324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 971,30000
35 827,00000
37 420,30000
54 370,09000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
496 924,02324
34 117,35000
34 983,97824
33 353,25500
37 883,00000
35 827,00000
37 42 040 000
54 370,09000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
438 667,07824
29 643,70000
29 896,77824
29 825,30000
32 673,00000
33 202,00000
34 795,30000
47 850,00000
816
12 584,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
670,00000
625,00000
625,00000
840,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
23 685,69000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
0,00000
0,00000
3 680,09000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных (источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
454 848,86824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 835,00000
32 868,00000
34 391,30000
50 275,09000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
454 848,86824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 835,00000
32 868,00000
34 391,30000
50 275,09000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
454 848,86824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 835,00000
32 868,00000
34 391,30000
50 275,09000
815
431 163,17824
29 252,00000
29 635,87824
29 545,00000
32 295,00000
32 868,00000
34 391,30000
46 595,00000
847
23 685,69000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
0,00000
0,00000
3 680,09000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
8 775,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
475,00000
830,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 775,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
475,00000
830,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000 -
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 412,90000
589,70000
896,90000
715,30000
491,00000
475,00000
475,00000
830,00000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 109,90000
91,70000
16,90000
15,30000
16,00000
0,00000
0,00000
280,00000
816
7 053,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
475,00000
550,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
11 560,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
484,00000
554,00000
1 225,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 560,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
484,00000
554,00000
1 225,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 560,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
484,00000
554,00000
1 225,00000
815
6 029,00000
250,00000
164,00000
250,00000
362,00000
334,00000
404,00000
935,00000
816
5 531,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
195,00000
150,00000
150,00000
290,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
365,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
365,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
365,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
815
365,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
54 768 861,90022
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 223 533,60000
5 387 618,30000
5 591 298,90000
4 453 363,12445
Всего без учета планируемых объемов обязательств
54 696 05 736 447
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 223 533,60000
5 387 618,30000
5 591 298,90000
4 442 401,12000
за счет средств федерального бюджета
815
7 575 662,08452
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 272 330,72796
1 270 754,40000
1 310 363,70000
1 331 471,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
72 804,03575
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 962,00445
за счет средств краевого бюджета
47 120 395,77995
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 851 388,46100
3 952 77 500 000
4 077 254,60000
4 259 827,70000
4 442 401,12000
815
45 540 331,13300
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 681 388,46100
3 807 779,20000
3 932 254,60000
4 114 827,70000
4 297 401,12000
810
1 580 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
7 403 996,79322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
991 722,80000
1 094 624,80000
1 128 222,800001
214 416,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 403 996,79322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
991 722,80000
1 094 624,80000
1 128 222,80000
214 416,60000
за счет средств федерального бюджета
815
4 959 244,22400
731 508,31000
817 624,00000
848 804,71400
743 468,90000
896 090,80000
921 74 730 000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 444 752,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
248 253,90000
198 534,00000
206 47 530 000
214 416,60000
815
2 444 752,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
248 253,90000
198 534,00000
206 475,30000
214 416,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
22 209 622,85406
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 855 415,90000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
2 088 003,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22 209 622,85406
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 855 415,90000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
2 088 003,90000
за счет средств федерального бюджета
17 118,02235
0,00000
4 191,02100
7 363,20135
5 563,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
72 804,03575
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 962,00445
за счет средств краевого бюджета
22 192 504,83171
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 849 852,10000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
2 088 003,90000
815
22 192 504,83171
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 849 852,10000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
2 088 003,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
6 252 251,83460
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
582 235,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 252 251,83460
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
582 235,90000
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 249 139,04615
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
582 235,90000
815
6 249 139,04615
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
582 235,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
18 083 563,31259
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 755 725,00000
1 722 576,00000
1 808 484,30000
1 489 218,10000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18 083 56 331 259
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 755 725,00000
1 722 576,00000
1 808 484,30000
1 489 218,10000
за счет средств федерального бюджета
815
2 596 187,04972
394 276,20000
440 029,73711
416 162,81261
521 721,70000
414 27 190 000
409 723,70000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
15 487 376,26287
924 638,07054
1 117 252,53233
1 153 753,16000
1 234 003,30000
1 308 303,10000
1 398 760,60000
1 489 218,10000
815
13 907 311,61592
816 261,69014
975 564,26578
983 753,16000
1 089 003,30000
1 163 303,10000
1 253 760,60000
1 344 218,10000
810
1 580 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
746 623,07000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 35 932 000
68 526,62000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
746 623,07000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 35 932 000
68 526,62000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
746 623,07000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 359,52000
68 526,62000
815
746 623,07000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 359,52000
68 526,62000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае
Всего
554 883,67397
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
43 241,97700
17 561,40000
14 930,00000
68 296,82100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
549 012,27397
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
43 241,97700
11 690,00000
14 930,00000
68 296,82100
за счет средств федерального бюджета
95 569,11200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
11 121,10000
0,00000
0,00000
0,00000
813
61 341,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 643,46000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
359,80000
0,00000
0,00000
0,00000
816
2 139,41200
717,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
13 839,78400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
4 742,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 871,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 871,40000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
450 182,76097
23 479,36900
11 545,42625
13 776,08937
32 120,87700
11 690,00000
14 930,00000
68 296,82100
813
12 837,16117
4 090,06000
1 104,60000
1 557,20117
715,00000
500,00000
515,00000
804,11000
814
70 632,16000
75,00000
320,00000
1 217,16000
10 300,00000
700,00000
800,00000
11 220,00000
815
65 855,11845
5 304,65900
6 672,72625
4 251,15620
9 455,87700
2 690,00000
4 015,00000
7 977,00000
816
19 523,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
700,00000
700,00000
800,00000
1 600,00000
829
3 784,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
350,00000
833
69 397,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
4 000,00000
4 000,00000
8 500,00000
847
20 304,04935
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
3 050,00000
2 400,00000
4 300,00000
37 345,71100
850
6 850,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
423 311,58430
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
34 081,48700
8 506,30000
8 615,00000
52 63 830 200
Всего без учета планируемых объемов обязательств
421 655,28430
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
34 081,48700
6 850,00000
8 615,00000
52 63 830 200
за счет средств федерального бюджета
82 184,82200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
6 629,35000
0,00000
0,00000
0,00000
813
61 341,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
5 340,88200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
260,05000
0,00000
0,00000
0,00000
816
4 079,41200
467,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
350,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
2 008,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 656,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 656,30000
0,00000
0,00000
813
1 656,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 656,30000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
336 210,06130
14 342,06000
9 041,95425
9 026,00637
27 452,13700
6 850,00000
8 615,00000
52 638,50200
813
11 542,68717
3 127,06000
1 104,60000
1 225,72717
715,00000
500,00000
515,00000
804,11000
814
70 632,16000
75,00000
320,00000
1 217,16000
10 300,00000
700,00000
800,00000
11 220,00000
815
41 404,57845
2 813,00000
5 029,75425
2 402,54720
7 952,13700
1 050,00000
2 600,00000
4 467,00000
816
11 177,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
535,00000
400,00000
700,00000
900,00000
829
3 784,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
350,00000
833
69 397,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
4 000,00000
4 000,00000
8 500,00000
847
128 272,46368
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
550,00000
0,00000
0,00000
26 397,39200
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
125 734,29167
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 786,24000
8 715,10000
5 980,00000
15 063,31900
Всего без учета планируемых объемов обязательств
121 519,19167
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 786,24000
4 500,00000
5 980,00000
15 063,31900
за счет средств федерального бюджета
13 250,72000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
4 458,50000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 169,00800
676,22800
225,00000
201,28000
66,50000
0,00000
0,00000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
11 831,71200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
4 392,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
4 215,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 215,10000
0,00000
0,00000
847
4 215,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 215,10000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
108 268,47167
7 859,76100
2 151,47200
4 331,40300
4 327,74000
4 500,00000
5 980,00000
15 063,31900
813
681,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
19 359,31200
1 827,11100
1 290,97200
1 429,92900
1 162,74000
1 300,00000
1 080,00000
2 915,00000
816
8 346,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
165,00000
300,00000
100,00000
700,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
73 031,58567
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 500,00000
2 400,00000
4 300,00000
10 948,31900
850
6 850,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 242,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 242,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 242,36000
74 746 000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90,00000
813
583,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
659,36000
164,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
4 595,43800
580,18800
352,00000
369,00000
374,25000
340,00000
335,00000
505,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 595,43800
580,18800
352,00000
369,00000
374,25000
340,00000
335,00000
505,00000
за счет средств федерального бюджета
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
0,00000
815
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 461,86800
530,18800
352,00000
318,68000
341,00000
340,00000
335,00000
505,00000
813
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
4 431,86800
500,18800
352,00000
318,68000
341,00000
340,00000
335,00000
505,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 605 046,58869
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
487 562,97462
359 369,01000
44 322,00000
84 855,95500
Всего без учета планируемых объемов
1 605 046,58869
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
487 562,97462
359 369,01000
44 322,00000
84 855,95500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 515 840,68869
111 274,12379
77 459,23244
67 999,87284
399 671,97462
359 369,01000
44 322,00000
84 855,95500
812
660 580,27947
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
308 263,90000
315 078,01000
0,00000
0,00000
815
855 260,40922
104 993,26300
75 618,31396
38 883,28264
91 408,07462
44 291,00000
44 322,00000
84 855,95500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
89 205,90000
465,70000
535,90000
313,30000
87 891,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
758 086,27947
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
395 60 840 000
315 078,01000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
758 086,27947
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
395 60 840 000
315 078,01000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
670 741,87947
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
308 263,90000
315 078,01000
0,00000
0,00000
812
660 580,27947
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
308 263,90000
315 078,01000
0,00000
0,00000
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
620 822,65340
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 233,03580
34 050,00000
32 992,00000
68 123,15500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
620 822,65340
69 909,87900
58 534,14096
27 449,46264
68 233,03580
34 050,00000
32 992,00000
68 123,15500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
618 961,15340
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 686,43580
34 050,00000
32 992,00000
68 123,15500
815
618 961,15340
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 686,43580
34 050,00000
32 992,00000
68 123,15500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
218 997,83582
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
23 721,63882
10 241,00000
11 330,00000
14 970,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
218 997,83582
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
23 721,63882
10 241,00000
11 330,00000
14 970,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
218 997,83582
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
23 721,63882
10 241,00000
11 330,00000
14 970,60000
815
218 997,83582
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
23 721,63882
10 241,00000
11 330,00000
14 970,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно- коммуникационных технологий
Всего
7 139,82000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
0,00000
0,00000
1 762,20000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 139,82000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
0,00000
0,00000
1 762,20000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 139,82000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
0,00000
0,00000
1 762,20000
815
7 139,82000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
0,00000
0,00000
1 762,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
316 706,62906
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
20 010,00000
12 750,00000
12 750,00000
40 198,39000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
316 706,62906
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
20 010,00000
12 750,00000
12 750,00000
40 198,39000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
308 492,62906
14 450,20000
14 694,12506
15 973,28400
20 010,00000
12 750,00000
12 750,00000
40 198,39000
813
22 946,91000
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 600,00000
1 600,00000
2 587,19000
815
59 441,05055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
5 030,00000
2 700,00000
2 700,00000
8 000,00000
816
6 350,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
450,00000
600,00000
846
177 246,71851
11 150,20000
12 171,69351
10 096,82500
12 684,00000
8 000,00000
8 000,00000
21 440,00000
847
42 507,95000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 571,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
298 491,91055
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
18 206,00000
12 310,00000
12 310,00000
38 253,39000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
298 491,91055
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
18 206,00000
12 310,00000
12 310,00000
38 258,39000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
290 277,91055
11 240,00000
12 872,43155
15 274,45900
18 206,00000
12 310,00000
12 310,00000
38 258,39000
813
22 946,91000
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 600,00000
1 600,00000
2 587,19000
815
59 441,05055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
5 030,00000
2 700,00000
2 700,00000
8 000,00000
816
6 350,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
450,00000
600,00000
846
159 032,00000
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
10 880,00000
7 560,00000
7 560,00000
19 500,00000
847
42 507,95000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 571,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
12 569,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
340,00000
340,00000
1 238,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 569,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
340,00000
340,00000
1 238,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
12 569,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
340,00000
340,00000
1 238,00000
846
12 569,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
340,00000
340,00000
1 238,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
5 644,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
100,00000
100,00000
702,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 644,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
100,00000
100,00000
702,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 644,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
100,00000
100,00000
702,00000
846
5 644,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
100,00000
100,00000
702,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
132 082,58440
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
45 754,10440
45 929,30000
380,00000
1 485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
41 615,98440
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
845,80440
371,00000
380,00000
1 485,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
12 716,08440
1 424,70000
762,02000
972,56000
845,80440
371,00000
380,00000
1 485,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
11 866,08440
574,70000
762,02000
972,56000
845,80440
371,00000
380,00000
1 485,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
6.1
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
7 125,59440
0,00000
336,02000
557,00000
542,57440
0,00000
0,00000
1 010,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 125,59440
0,00000
336,02000
557,00000
542,57440
0,00000
0,00000
1 010,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 125,59440
0,00000
336,02000
557,00000
542,57440
0,00000
0,00000
1 010,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
7 125,59440
0,00000
336,02000
557,00000
542,57440
0,00000
0,00000
1 010,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
120 473,89100
17 378,10000
12 554,34100
74,85000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30 007,29100
17 378,10000
12 554,34100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 107,39100
922,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
257,39100
72,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
117 032,90000
0,00000
0,00000
26 566,30000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
548,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
30,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
548,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
30,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
548,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
30,00000
815
548,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
30,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
3 934,42500
249,68600
300,35900
264,15000
275,23000
355,00000
370,00000
445,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 934,42500
249,68600
300,35900
264,15000
275,23000
355,00000
370,00000
445,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 934,42500
249,68600
300,35900
264,15000
275,23000
355,00000
370,00000
445,00000
815
3 934,42500
249,68600
300,35900
264,15000
275,23000
355,00000
370,00000
445,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
21 687 905,80510
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 030 768,39274
1 871 594,72000
1 876 371,31000
2 121 428,04030
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 687 905,80510
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 030 768,39274
1 871 594,72000
1 876 371,31000
2 121 428,04030
за счет средств федерального бюджета
815
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
21 685 481,40510
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 851 311,24316
2 030 341,89274
1 871 146,12000
1 875 899,31000
2 121 428,04030
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
20 169 157,01122
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 890 005,42449
1 728 363,37900
1 732 851,76900
1 971 908,19750
Всего без учета планируемых объемов обязательств
20 169 157,01122
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 890 005,42449
1 728 363,37900
1 732 851,76900
1 971 908,19750
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
20 169 157,01122
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 890 005,42449
1 728 363,37900
1 732 851,76900
1 971 908,19750
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
36 059,31400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
6 786,80000
6 626,80000
6 891,60000
6 898,39160
Всего без учета планируемых объемов обязательств
36 059,31400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
6 786,80000
6 626,80000
6 891,60000
6 898,39160
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
36 059,31400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
6 786,80000
6 626,80000
6 891,60000
6 898,39160
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
491 354,72725
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
85 280,66825
89 553,94100
89 553,94100
95 007,77600
Всего без учета планируемых объемов обязательств
491 354,72725
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
85 280,66825
89 553,94100
89 553,94100
95 007,77600
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
491 354,72725
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
85 280,66825
89 553,94100
89 553,94100
95 007,77600
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1 930,23800
350,00000
512,32000
267,91800
300,00000
250,00000
250,00000
330,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 930,23800
350,00000
512,32000
267,91800
300,00000
250,00000
250,00000
330,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
1 930,23800
350,00000
512,32000
267,91800
300,00000
250,00000
250,00000
330,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
213 585,35000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 377,00000
29 198,00000
29 198,00000
29 784,87980
Всего без учета планируемых объемов обязательств
213 585,35000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 377,00000
29 198,00000
29 198,00000
29 784,87980
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
213 585,35000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 377,00000
29 198,00000
29 198,00000
29 784,87980
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
85 083,73600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
17 592,00000
17 154,00000
17 154,00000
17 498,79540
Всего без учета планируемых объемов обязательств
85 083,73600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
17 592,00000
17 154,00000
17 154,00000
17 498,79540
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
85 083,73600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
17 592,00000
17 154,00000
17 154,00000
17 498,79540
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10. Пункт 2 части 2 приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"2) для мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящего Порядка, - наличие в муниципальном образовании транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения, не приспособленных для перевозки инвалидов и других МГН;".
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2018 года №440-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 18.10.2018 №440-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 79 589 340,10468 тыс. рублей, из них погодам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 170 063Д 6433 тыс. рублей;
2018 год - 7 888 842,34876 тыс. рублей;
2019 год - 7 730 649,73000 тыс. рублей;
2020 год - 7 577 472,51000 тыс. рублей;
2021 год - 6 823 997,42075 тыс. рублей;
2022 год - 7 038 325,47557 тыс. рублей;
2023 год - 7 250 356,03365 тыс. рублей;
2024 год - 7 371 367,13498 тыс. рублей;
2025 год - 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 7 681 869,59652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год - 1 282 302,00000 тыс. рублей;
2019 год - 1 310 812,30000 тыс. рублей;
2020 год - 1 331 943,20000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 78 675,43575 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 10 962,00445 тыс. рублей;
2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;
2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 360,020850 тыс. рублей;
2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета - 71 590 033,37141 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год - 6 473 652,74876 тыс. рублей;
2019 год - 6 368 407,73000 тыс. рублей;
2020 год - 6 245 529,31000 тыс. рублей;
2021 год - 6 813 035,41630 тыс. рублей;
2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;
2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;
2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;
2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей; год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 117 032,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 497 286,62324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год - 37 971,30000 тыс. рублей;
2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;
2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей;
2021 год - 54 370,09000 тыс. рублей;
2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 496 924,02324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год - 37 883,00000 тыс. рублей;
2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;
2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей;
2021 год - 54 370,09000 тыс. рублей;
2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс.
рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 88,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
3. В паспорте подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 54 768 861,90022 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год - 5 223 533,60000 тыс. рублей;
2019 год - 5 387 618,30000 тыс. рублей;
2020 год - 5 591 298,90000 тыс. рублей;
2021 год - 4 453 363,12445 тыс. рублей;
2022 год - 4 637 735,94580 тыс. рублей;
2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;
2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;
2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 7 575 662,08452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год - 1 270 754,40000 тыс. рублей;
2019 год - 1 310 363,70000 тыс. рублей;
2020 год - 1 331 471,20000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 72 804,03575 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 10 962,00445 тыс. рублей;
2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;
2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета - 47 120 395,77995 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год - 3 952 779,20000 тыс. рублей;
2019 год - 4 077 254,60000 тыс. рублей;
2020 год - 4 259 827,70000 тыс. рублей;
2021 год - 4 442 401,12000 тыс. рублей;
2022 год - 4 624 974,54000 тыс. рублей;
2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;
2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;
2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей.
4. В паспорте подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 554 883,67397 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год - 43 241,97700 тыс. рублей;
2019 год - 17 561,40000 тыс. рублей;
2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей;
2021 год - 68 296,82100 тыс. рублей;
2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 95 569,11200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 871,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 450 182,76097 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год - 32 120,87700 тыс. рублей;
2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей;
2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей;
2021 год - 68 296,82100 тыс. рублей;
2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 605 046,58869 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год - 487 562,97462 тыс. рублей;
2019 год - 359 369,01000 тыс. рублей;
2020 год - 44 322,00000 тыс, рублей;
2021 год - 84 855,95500 тыс. рублей;
2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета -1 515 840,68869 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год - 399 671,97462 тыс. рублей;
2019 год - 359 369,01000 тыс. рублей;
2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей;
2021 год - 84 855,95500 тыс. рублей;
2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников - 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0.00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0.00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 316 706,62906 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 20 010,00000 тыс. рублей;
2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей;
2021 год - 40 198,39000 тыс. рублей;
2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 308 492,62906 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 20 010,00000 тыс. рублей
2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей
2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей
2021 год - 40 198,39000 тыс. рублей
2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей
2023 год - 43 7613 1000 тыс. рублей
2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей
2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей.
3) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5":
а) пункт 7 признать утратившим силу;
б) пункт 9 признать утратившим силу.
7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 132 082,58440 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 45 754,10440 тыс. рублей;
2019 год - 45 929,30000 тыс. рублей;
2020 год - 380,00000 тыс. рублей;
2021 год - 1 485,00000 тыс. рублей;
2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 12 716,08440 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год - 762,02000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 845,80440 тыс. рублей;
2019 год - 371,00000 тыс. рублей;
2020 год - 380,00000 тыс. рублей;
2021 год - 1 485,00000 тыс. рублей;
2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
3) в пункте 5 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году".
8. В паспорте подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 21 687 905,80510 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год - 2 030 768,39274 тыс. рублей;
2019 год - 1 871 594,72000 тыс. рублей;
2020 год - 1 876 371,31000 тыс. рублей;
2021 год - 2 121 428,04030 тыс. рублей;
2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей;
2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. рублей;
2016 год - 385,40000 тыс. рублей;
2017 год - 405,40000 тыс. рублей;
2018 год - 426,50000 тыс. рублей;
2019 год - 448,60000 тыс. рублей;
2020 год - 472,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 21 685 481,40510 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год - 2 030 341,89274 тыс. рублей;
2019 год - 1 871 146,12000 тыс. рублей;
2020 год - 1 875 899,31000 тыс. рублей;
2021 год - 2 121 428,04030 тыс. рублей;
2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей;
2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей.
9. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
N п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое значение (2014 год)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
1.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края
%
16,5
15,6
15,2
14,7
14,2
14,2
14,2
14,2
14,1
14,1
14,1
14,1
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
%
85
98,4
98,7
98,9
99
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
1.1.
Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае
%
67
78
79
80
82
84
85
85
85
85
85
85
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
лет
68
68,7
69,1
69,4
69,6
69,9
70,1
70,2
70,2
70,4
70,4
70,5
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатской крае"
2.1.
Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан
%
68
70
72
74
75
76
77
77
77
77
77
77
2.2.
Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском края
чел.
1,727
1,728
1,9
1,84
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
3.1.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
21,0
43,0
49,1
54,9
59,5
64,6
68,9
72,0
75,0
77,0
78,0
80,0
3.2.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
35,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
65,0
67,0
70,0
72,0
75,0
3.3.
Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
%
37,0
60,0
65,0
70,0
80,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.4.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
41,0
49,0
52,4
62,2
72,0
74,1
76,2
77,0
77,5
78,0
80,0
80,0
3.5.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
90,00
96,00
96,0
97,0
98,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
3.6.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
20,00
30,00
30,0
35,0
40,0
45,0
45,3
45,5
45,7
46,0
46,3
46,5
3.7.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости
%
32,00
34,00
37,4
47,2
57,0
59,0
61,2
62,4
63,0
64,3
64,3
64,3
3.8.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
40,10
42,0
45,4
55,2
65,0
67,1
69,2
69,2
69,2
69,2
69,2
69,2
3.9.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
3,0
3,4
3,4
6,0
17,5
18,0
18,5
18,7
19,0
19,3
19,5
20,0
3.10.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
70,00
80,00
80,0
85,0
90,0
95,0
95,3
95,5
95,7
96,0
96,3
96,5
3.11.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
20,0
21,4
21,4
22,3
23,2
23,3
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24,0
3.12.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
9,00
9,4
9,4
9,5
9,6
9,7
9,7
9,7
9,8
9,9
10,0
10,0
3.13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
31,40
33,4
36,8
46,6
56,4
58,5
60,6
60,6
60,6
60,6
60,6
60,6
3.14.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного)
%
3,0
3,1
13,4
15,1
15,5
15,9
19,0
20,6
22,2
23,8
25,4
27,0
3.15.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
10,30
11,00
15,0
16,0
20,0
46,0
51,3
57,5
60,5
64,5
69,5
73,5
3.16.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
10,00
15,00
54,5
55,0
55,5
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
60,5
61,0
3.17.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
35,50
37,50
49,8
54,5
57,0
65,0
70,0
71,0
72,5
73,0
74,0
75,0
3.18.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
35,0
38,7
41,9
45,1
47,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
3.19.
Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)
%
100,00
-
-
102,0
103,0
105,0
107,0
109,0
111,0
113,0
115,0
117,0
3.20.
Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости
%
-
-
-
7,0
7,0
7,0
6,0
6,0
6,0
5,0
5,0
3.21.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
-
94,0
95,0
95,3
95,5
95,8
96,0
96,3
96,5
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатской края"
4.1.
Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания
%
12,5
10
8
6
4
2
0
0
0
0
0
0
4.2.
Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания
%
85
87
88
95
100
100
100
100
100
100
100
100
4.3.
Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания
%
82
89,2
92,8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.4.
Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания
%
2
4
6
8
10
11
12
13
15
16
17,5
18
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
5.1.
Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края
ед.
64
72
76
80
83
84
85
85
85
85
85
85
5.2.
Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края
ед.
557
560
565
570
575
575
576
576
580
585
590
600
5.3.
Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку
ед.
11
14
17
20
22
22
22
23
25
27
31
34
5.4.
Число получателей услуг в рамках мероприятии социально значимых программ и проектов СОНКО
чел.
650
1000
1150
1300
2500
3500
4500
5500
7500
8000
8500
9000
5.5.
Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
ед.
30
34
36
38
40
40
40
42
45
48
51
55
5.6.
Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО
ед.
150
160
165
170
175
175
190
250
300
350
400
500
5.7.
Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах
ед.
56
80
92
106
120
120
120
140
160
180
200
200
5.8.
Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края
чел.
860
910
935
960
985
985
985
1000
1300
1600
1800
2000
5.9.
Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
%
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
6.1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
чел.
15
15
14
14
13
12
12
12
11
11
11
11
6.2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
чел.
260
260
250
214
212
210
210
208
206
204
202
200
6.3.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
дни
68
68
67,5
63,7
63,6
63,5
63,5
63,5
63,4
63,4
63,3
63,3
6.4.
Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием
чел.
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
6.5.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
шт.
1500,0
20000,0
40000,0
30000,0
30000,0
10000,0
10000,0
9000,0
9000,0
8000,0
8000,0
8000,0
6.6.
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест
%
1,0
20,0
50,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.7.
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
%
1,0
15,0
20,0
300,0
400,0
100,0
100,0
90,0
90,0
80,0
80,0
70,0
6.8.
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
чел.
70167
70020
69873
38350
38000
38000
37900
37810
37720
37640
37570
37500
6.9.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников
%
47,7
47,6
47,5
27,7
27,6
27,6
27,5
27,5
27,4
27,4
27,3
27,3
6.10.
Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"
%
10,0
30,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.11.
Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения
%
39,4
39,7
39,8
39,9
40,0
40,0
40,1
40,2
40,3
40,4
40,5
40,6
6.12.
Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение
шт.
10,0
12,0
15,0
17,0
20,0
20,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
N п/п
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста;
внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;
формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности; создание современных условий для деятельности учреждений социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологий, к реализации творческих способностей
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;
ограничение доступа к получению востребованных услуг
Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.1
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.2
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.3
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство спорта Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни
Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.4
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.5
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2025
Создание условий для реализации гражданами гарантий и прав, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края;
повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности;
улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.1
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.2
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.3
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.4
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.5
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3,1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.1
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.2
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.3
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.5
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей, проживающих в организациях социального обслуживания; доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий организаций социального обслуживания; обновление материальной базы организаций социального обслуживания;
улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала организаций социального обслуживания; расширение спектра оказываемых социальных услуг населению;
формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально-опасном положении
Снижение доступности и качества социальных услуг; снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг; несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в организациях социального обслуживания
Показатели 4.1 - 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.1
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе; демонополизация рынка в сфере социального обслуживания; обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.2
Расширение сети социальных учреждений инвестиционные мероприятия)
Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края
2015
2025
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.3
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе
4.4
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
Ухудшение состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания
Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.5
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования их деятельности
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.6
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение престижа профессии социальных работников
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.1
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.2
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.3
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.4
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края
2015
2025
Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации; обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда;
развитие социального партнерства в сфере труда
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью;
нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.1
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.4 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.2
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Министерство социального развития и труда Камчатского края; ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
2015
2025
Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.3
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края;
подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.4
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.5
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.6
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Развитие социального партнерства в сфере труда;
содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края; увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленные на выявление нарушений в области охраны труда и их устранение;
информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.11 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.7
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Министерство социального развития и труда Камчатского края; ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
2015
2025
Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.1
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение реализации функции подведомственных краевых государственных учреждений
Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.2
Проведение тематических мероприятий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.3
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.4
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защит населения в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.5
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.6
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Осуществление перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Невозможность осуществления перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
7.7
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Невозможность организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
№
п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
79 589 340,10468
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 170 063,16433
7 888 842,34876
7 730 649,73000
7 577 472,51000
6 823 997,42075
Всего без учета планируемых объемов обязательств
79 393 631,76893
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 843 934,04876
7 679 220,03000
7 577 472 451 000
6 813 035,41630
за счет средств федерального бюджета
7 681 869 9 652
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 305 349,02796
1 282 302,00000
1 310 812,30000
1 331 943,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
78 675,43575
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 871,40000
0,00000
10 962,00445
за счет средств краевого бюджета
71 590 033,37141
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 834 774,76537
6 473 652,74876
6 368 407,73000
6 245 529 411 000
6 813 035,41630
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
89 568,50000
557,40000
631,40000
400,40000
87 979,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
117 032,90000
0,00000
0,00000
26 566,30000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
497 286,62324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 971,30000
35 827,00000
37 420,30000
54 370,09000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
497 286,62324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 971,30000
35 827,00000
37 420,30000
54 370,09000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
496 924,02324
34 117,35000
34 983,97824
33 353,25500
37 883,00000
35 827,00000
37 42 040 000
54 370,09000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
438 667,07824
29 643,70000
29 896,77824
29 825,30000
32 673,00000
33 202,00000
34 795,30000
47 850,00000
816
12 584,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
670,00000
625,00000
625,00000
840,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
23 685,69000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
0,00000
0,00000
3 680,09000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных (источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
454 848,86824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 835,00000
32 868,00000
34 391,30000
50 275,09000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
454 848,86824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 835,00000
32 868,00000
34 391,30000
50 275,09000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
454 848,86824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 835,00000
32 868,00000
34 391,30000
50 275,09000
815
431 163,17824
29 252,00000
29 635,87824
29 545,00000
32 295,00000
32 868,00000
34 391,30000
46 595,00000
847
23 685,69000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
0,00000
0,00000
3 680,09000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
8 775,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
475,00000
830,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 775,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
475,00000
830,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000 -
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 412,90000
589,70000
896,90000
715,30000
491,00000
475,00000
475,00000
830,00000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 109,90000
91,70000
16,90000
15,30000
16,00000
0,00000
0,00000
280,00000
816
7 053,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
475,00000
550,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
11 560,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
484,00000
554,00000
1 225,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 560,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
484,00000
554,00000
1 225,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 560,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
484,00000
554,00000
1 225,00000
815
6 029,00000
250,00000
164,00000
250,00000
362,00000
334,00000
404,00000
935,00000
816
5 531,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
195,00000
150,00000
150,00000
290,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
365,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
365,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
365,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
815
365,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
40,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
54 768 861,90022
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 223 533,60000
5 387 618,30000
5 591 298,90000
4 453 363,12445
Всего без учета планируемых объемов обязательств
54 696 05 736 447
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 223 533,60000
5 387 618,30000
5 591 298,90000
4 442 401,12000
за счет средств федерального бюджета
815
7 575 662,08452
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 272 330,72796
1 270 754,40000
1 310 363,70000
1 331 471,20000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
72 804,03575
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 962,00445
за счет средств краевого бюджета
47 120 395,77995
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 851 388,46100
3 952 77 500 000
4 077 254,60000
4 259 827,70000
4 442 401,12000
815
45 540 331,13300
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 681 388,46100
3 807 779,20000
3 932 254,60000
4 114 827,70000
4 297 401,12000
810
1 580 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
7 403 996,79322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
991 722,80000
1 094 624,80000
1 128 222,800001
214 416,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 403 996,79322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
991 722,80000
1 094 624,80000
1 128 222,80000
214 416,60000
за счет средств федерального бюджета
815
4 959 244,22400
731 508,31000
817 624,00000
848 804,71400
743 468,90000
896 090,80000
921 74 730 000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 444 752,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
248 253,90000
198 534,00000
206 47 530 000
214 416,60000
815
2 444 752,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
248 253,90000
198 534,00000
206 475,30000
214 416,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
22 209 622,85406
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 855 415,90000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
2 088 003,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22 209 622,85406
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 855 415,90000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
2 088 003,90000
за счет средств федерального бюджета
17 118,02235
0,00000
4 191,02100
7 363,20135
5 563,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
72 804,03575
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 962,00445
за счет средств краевого бюджета
22 192 504,83171
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 849 852,10000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
2 088 003,90000
815
22 192 504,83171
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 849 852,10000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
2 088 003,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
6 252 251,83460
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
582 235,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 252 251,83460
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
582 235,90000
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 249 139,04615
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
582 235,90000
815
6 249 139,04615
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
582 235,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
18 083 563,31259
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 755 725,00000
1 722 576,00000
1 808 484,30000
1 489 218,10000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18 083 56 331 259
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 755 725,00000
1 722 576,00000
1 808 484,30000
1 489 218,10000
за счет средств федерального бюджета
815
2 596 187,04972
394 276,20000
440 029,73711
416 162,81261
521 721,70000
414 27 190 000
409 723,70000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
15 487 376,26287
924 638,07054
1 117 252,53233
1 153 753,16000
1 234 003,30000
1 308 303,10000
1 398 760,60000
1 489 218,10000
815
13 907 311,61592
816 261,69014
975 564,26578
983 753,16000
1 089 003,30000
1 163 303,10000
1 253 760,60000
1 344 218,10000
810
1 580 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
746 623,07000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 35 932 000
68 526,62000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
746 623,07000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 35 932 000
68 526,62000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
746 623,07000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 359,52000
68 526,62000
815
746 623,07000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 359,52000
68 526,62000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае
Всего
554 883,67397
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
43 241,97700
17 561,40000
14 930,00000
68 296,82100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
549 012,27397
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
43 241,97700
11 690,00000
14 930,00000
68 296,82100
за счет средств федерального бюджета
95 569,11200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
11 121,10000
0,00000
0,00000
0,00000
813
61 341,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 643,46000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
359,80000
0,00000
0,00000
0,00000
816
2 139,41200
717,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
13 839,78400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
4 742,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 871,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 871,40000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
450 182,76097
23 479,36900
11 545,42625
13 776,08937
32 120,87700
11 690,00000
14 930,00000
68 296,82100
813
12 837,16117
4 090,06000
1 104,60000
1 557,20117
715,00000
500,00000
515,00000
804,11000
814
70 632,16000
75,00000
320,00000
1 217,16000
10 300,00000
700,00000
800,00000
11 220,00000
815
65 855,11845
5 304,65900
6 672,72625
4 251,15620
9 455,87700
2 690,00000
4 015,00000
7 977,00000
816
19 523,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
700,00000
700,00000
800,00000
1 600,00000
829
3 784,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
350,00000
833
69 397,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
4 000,00000
4 000,00000
8 500,00000
847
20 304,04935
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
3 050,00000
2 400,00000
4 300,00000
37 345,71100
850
6 850,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
423 311,58430
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
34 081,48700
8 506,30000
8 615,00000
52 63 830 200
Всего без учета планируемых объемов обязательств
421 655,28430
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
34 081,48700
6 850,00000
8 615,00000
52 63 830 200
за счет средств федерального бюджета
82 184,82200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
6 629,35000
0,00000
0,00000
0,00000
813
61 341,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
0,00000
815
5 340,88200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
260,05000
0,00000
0,00000
0,00000
816
4 079,41200
467,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
350,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
2 008,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 656,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 656,30000
0,00000
0,00000
813
1 656,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 656,30000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
336 210,06130
14 342,06000
9 041,95425
9 026,00637
27 452,13700
6 850,00000
8 615,00000
52 638,50200
813
11 542,68717
3 127,06000
1 104,60000
1 225,72717
715,00000
500,00000
515,00000
804,11000
814
70 632,16000
75,00000
320,00000
1 217,16000
10 300,00000
700,00000
800,00000
11 220,00000
815
41 404,57845
2 813,00000
5 029,75425
2 402,54720
7 952,13700
1 050,00000
2 600,00000
4 467,00000
816
11 177,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
535,00000
400,00000
700,00000
900,00000
829
3 784,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
350,00000
833
69 397,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
4 000,00000
4 000,00000
8 500,00000
847
128 272,46368
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
550,00000
0,00000
0,00000
26 397,39200
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
125 734,29167
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 786,24000
8 715,10000
5 980,00000
15 063,31900
Всего без учета планируемых объемов обязательств
121 519,19167
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 786,24000
4 500,00000
5 980,00000
15 063,31900
за счет средств федерального бюджета
13 250,72000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
4 458,50000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 169,00800
676,22800
225,00000
201,28000
66,50000
0,00000
0,00000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
11 831,71200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
4 392,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
4 215,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 215,10000
0,00000
0,00000
847
4 215,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 215,10000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
108 268,47167
7 859,76100
2 151,47200
4 331,40300
4 327,74000
4 500,00000
5 980,00000
15 063,31900
813
681,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
19 359,31200
1 827,11100
1 290,97200
1 429,92900
1 162,74000
1 300,00000
1 080,00000
2 915,00000
816
8 346,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
165,00000
300,00000
100,00000
700,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
73 031,58567
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 500,00000
2 400,00000
4 300,00000
10 948,31900
850
6 850,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 242,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 242,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 242,36000
74 746 000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90,00000
813
583,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
659,36000
164,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
4 595,43800
580,18800
352,00000
369,00000
374,25000
340,00000
335,00000
505,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 595,43800
580,18800
352,00000
369,00000
374,25000
340,00000
335,00000
505,00000
за счет средств федерального бюджета
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
0,00000
815
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 461,86800
530,18800
352,00000
318,68000
341,00000
340,00000
335,00000
505,00000
813
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
4 431,86800
500,18800
352,00000
318,68000
341,00000
340,00000
335,00000
505,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 605 046,58869
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
487 562,97462
359 369,01000
44 322,00000
84 855,95500
Всего без учета планируемых объемов
1 605 046,58869
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
487 562,97462
359 369,01000
44 322,00000
84 855,95500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 515 840,68869
111 274,12379
77 459,23244
67 999,87284
399 671,97462
359 369,01000
44 322,00000
84 855,95500
812
660 580,27947
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
308 263,90000
315 078,01000
0,00000
0,00000
815
855 260,40922
104 993,26300
75 618,31396
38 883,28264
91 408,07462
44 291,00000
44 322,00000
84 855,95500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
89 205,90000
465,70000
535,90000
313,30000
87 891,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
758 086,27947
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
395 60 840 000
315 078,01000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
758 086,27947
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
395 60 840 000
315 078,01000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
670 741,87947
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
308 263,90000
315 078,01000
0,00000
0,00000
812
660 580,27947
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
308 263,90000
315 078,01000
0,00000
0,00000
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
620 822,65340
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 233,03580
34 050,00000
32 992,00000
68 123,15500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
620 822,65340
69 909,87900
58 534,14096
27 449,46264
68 233,03580
34 050,00000
32 992,00000
68 123,15500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
618 961,15340
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 686,43580
34 050,00000
32 992,00000
68 123,15500
815
618 961,15340
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 686,43580
34 050,00000
32 992,00000
68 123,15500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
218 997,83582
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
23 721,63882
10 241,00000
11 330,00000
14 970,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
218 997,83582
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
23 721,63882
10 241,00000
11 330,00000
14 970,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
218 997,83582
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
23 721,63882
10 241,00000
11 330,00000
14 970,60000
815
218 997,83582
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
23 721,63882
10 241,00000
11 330,00000
14 970,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно- коммуникационных технологий
Всего
7 139,82000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
0,00000
0,00000
1 762,20000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 139,82000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
0,00000
0,00000
1 762,20000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 139,82000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
0,00000
0,00000
1 762,20000
815
7 139,82000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
0,00000
0,00000
1 762,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
316 706,62906
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
20 010,00000
12 750,00000
12 750,00000
40 198,39000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
316 706,62906
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
20 010,00000
12 750,00000
12 750,00000
40 198,39000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
308 492,62906
14 450,20000
14 694,12506
15 973,28400
20 010,00000
12 750,00000
12 750,00000
40 198,39000
813
22 946,91000
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 600,00000
1 600,00000
2 587,19000
815
59 441,05055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
5 030,00000
2 700,00000
2 700,00000
8 000,00000
816
6 350,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
450,00000
600,00000
846
177 246,71851
11 150,20000
12 171,69351
10 096,82500
12 684,00000
8 000,00000
8 000,00000
21 440,00000
847
42 507,95000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 571,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
298 491,91055
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
18 206,00000
12 310,00000
12 310,00000
38 253,39000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
298 491,91055
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
18 206,00000
12 310,00000
12 310,00000
38 258,39000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
290 277,91055
11 240,00000
12 872,43155
15 274,45900
18 206,00000
12 310,00000
12 310,00000
38 258,39000
813
22 946,91000
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 600,00000
1 600,00000
2 587,19000
815
59 441,05055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
5 030,00000
2 700,00000
2 700,00000
8 000,00000
816
6 350,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
450,00000
600,00000
846
159 032,00000
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
10 880,00000
7 560,00000
7 560,00000
19 500,00000
847
42 507,95000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 571,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
12 569,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
340,00000
340,00000
1 238,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 569,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
340,00000
340,00000
1 238,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
12 569,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
340,00000
340,00000
1 238,00000
846
12 569,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
340,00000
340,00000
1 238,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
5 644,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
100,00000
100,00000
702,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 644,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
100,00000
100,00000
702,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 644,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
100,00000
100,00000
702,00000
846
5 644,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
100,00000
100,00000
702,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
132 082,58440
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
45 754,10440
45 929,30000
380,00000
1 485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
41 615,98440
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
845,80440
371,00000
380,00000
1 485,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
12 716,08440
1 424,70000
762,02000
972,56000
845,80440
371,00000
380,00000
1 485,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
11 866,08440
574,70000
762,02000
972,56000
845,80440
371,00000
380,00000
1 485,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
6.1
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
7 125,59440
0,00000
336,02000
557,00000
542,57440
0,00000
0,00000
1 010,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 125,59440
0,00000
336,02000
557,00000
542,57440
0,00000
0,00000
1 010,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 125,59440
0,00000
336,02000
557,00000
542,57440
0,00000
0,00000
1 010,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
7 125,59440
0,00000
336,02000
557,00000
542,57440
0,00000
0,00000
1 010,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
120 473,89100
17 378,10000
12 554,34100
74,85000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30 007,29100
17 378,10000
12 554,34100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 107,39100
922,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
257,39100
72,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
28 899,90000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
117 032,90000
0,00000
0,00000
26 566,30000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
548,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
30,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
548,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
30,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
548,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
30,00000
815
548,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
30,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
3 934,42500
249,68600
300,35900
264,15000
275,23000
355,00000
370,00000
445,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 934,42500
249,68600
300,35900
264,15000
275,23000
355,00000
370,00000
445,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 934,42500
249,68600
300,35900
264,15000
275,23000
355,00000
370,00000
445,00000
815
3 934,42500
249,68600
300,35900
264,15000
275,23000
355,00000
370,00000
445,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
21 687 905,80510
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 030 768,39274
1 871 594,72000
1 876 371,31000
2 121 428,04030
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 687 905,80510
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 030 768,39274
1 871 594,72000
1 876 371,31000
2 121 428,04030
за счет средств федерального бюджета
815
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
21 685 481,40510
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 851 311,24316
2 030 341,89274
1 871 146,12000
1 875 899,31000
2 121 428,04030
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
20 169 157,01122
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 890 005,42449
1 728 363,37900
1 732 851,76900
1 971 908,19750
Всего без учета планируемых объемов обязательств
20 169 157,01122
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 890 005,42449
1 728 363,37900
1 732 851,76900
1 971 908,19750
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
20 169 157,01122
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 890 005,42449
1 728 363,37900
1 732 851,76900
1 971 908,19750
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
36 059,31400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
6 786,80000
6 626,80000
6 891,60000
6 898,39160
Всего без учета планируемых объемов обязательств
36 059,31400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
6 786,80000
6 626,80000
6 891,60000
6 898,39160
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
36 059,31400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
6 786,80000
6 626,80000
6 891,60000
6 898,39160
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
491 354,72725
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
85 280,66825
89 553,94100
89 553,94100
95 007,77600
Всего без учета планируемых объемов обязательств
491 354,72725
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
85 280,66825
89 553,94100
89 553,94100
95 007,77600
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
491 354,72725
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
85 280,66825
89 553,94100
89 553,94100
95 007,77600
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1 930,23800
350,00000
512,32000
267,91800
300,00000
250,00000
250,00000
330,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 930,23800
350,00000
512,32000
267,91800
300,00000
250,00000
250,00000
330,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
1 930,23800
350,00000
512,32000
267,91800
300,00000
250,00000
250,00000
330,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
213 585,35000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 377,00000
29 198,00000
29 198,00000
29 784,87980
Всего без учета планируемых объемов обязательств
213 585,35000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 377,00000
29 198,00000
29 198,00000
29 784,87980
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
213 585,35000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 377,00000
29 198,00000
29 198,00000
29 784,87980
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
85 083,73600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
17 592,00000
17 154,00000
17 154,00000
17 498,79540
Всего без учета планируемых объемов обязательств
85 083,73600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
17 592,00000
17 154,00000
17 154,00000
17 498,79540
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
85 083,73600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
17 592,00000
17 154,00000
17 154,00000
17 498,79540
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10. Пункт 2 части 2 приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"2) для мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящего Порядка, - наличие в муниципальном образовании транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения, не приспособленных для перевозки инвалидов и других МГН;".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.11.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: