Основная информация
Дата опубликования: | 18 декабря 2018г. |
Номер документа: | RU91000201801600 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2018 года №534-П
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №552-П"
Правительство постановляет:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 18.12.2018 №534-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 15 659 538,88442 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 693 807,94600 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 98 363,58400 тыс. рублей;
2015 год - 102 115,06200 тыс. рублей;
2016 год - 17 202,20000 тыс. рублей;
2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;
2018 год - 215 527,40000 тыс. рублей;
2019 год - 190 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 32 789,70000 тыс. рублей;
краевого бюджета 14 720 168,86411 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 593 895,65348 тыс. рублей;
2015 год - 1 520 923,26967 тыс. рублей;
2016 год - 1 695 984,01890 тыс. рублей;
2017 год - 1 996 536,38710 тыс. рублей;
2018 год - 1 991 595,90555 тыс. рублей;
2019 год - 1 419 328,59494 тыс. рублей;
2020 год - 1 435 024,31194 тыс. рублей;
2021 год - 3 066 880,72253 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 242 112,07431 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 29 623,51545 тыс. рублей;
2015 год - 20 547,54700 тыс. рублей;
2016 год - 25 679,18300 тыс. рублей;
2017 год - 45 485, 67520 тыс. рублей;
2018 год - 30 385,81900 тыс. рублей;
2019 год - 30 083,47000 тыс. рублей;
2020 год - 30 083,47000 тыс. рублей;
2021 год - 30 223,39466 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. рублей;
2015 год - 575,00000 тыс. рублей;
2016 год - 575,00000 тыс. рублем;
2017 год - 575,00000 тыс. рублей;
2018 год - 575,00000 тыс. рублей;
2019 год - 575,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей.
2. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 7 039 391,32822 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 149 643,14600 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 15 892,48400 тыс. рублей;
2015 год - 7 115,06200 тыс. рублей;
2016 год - 6 508,50000 тыс. рублей;
2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;
2018 год - 49 527,40000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 32 789,70000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 6 888 779,90622 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 695 090,21634 тыс. рублей;
2015 год - 693 420,54048 тыс. рублей;
2016 год - 824 584,40025 тыс. рублей;
2017 год - 943 137,08505 тыс. рублей;
2018 год - 989 700,07910 тыс. рублей;
2019 год - 789 323,43000 тыс. рублей;
2020 год - 794 103,80000 тыс. рублей;
2019 год - 1 159 420,35500 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 968, 27600 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 526,93900 тыс. рублей;
2015 год - 165,74700 тыс. рублей;
2016 год - 125,00000 тыс. рублей
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 150,59000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0 00000 тыс. рублей.
3. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 3 923 091,28477 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 481 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 30 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 95 000,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 166 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 190 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета 3 425 500,39112 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 383 669,49648 тыс. рублей;
2015 год - 298 066,91000 тыс. рублей;
2016 год - 353 438,64662 тыс. рублей;
2017 год - 315 617,53247 тыс. рублей;
2018 год - 287 354,07305 тыс. рублей;
2019 год - 225 371,35000 тыс. рублей;
2020 год - 235 241,29000 тыс. рублей;
2021 год - 1 326 741,09250 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 16 590,89365 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 9 409,58745 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 4 894,71400 тыс. рублей;
2017 год - 2 286,59220 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей.
4. В паспорте подпрограммы 5 "Молодежь Камчатки":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет - 847 888,98218 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. рублей;
2015 год - 46 428,40991 тыс. рублей;
2016 год - 42 645,12000 тыс. рублей;
2017 год - 227 650,71900 тыс. рублей;
2018 год - 223 918,09893 тыс. рублей;
2019 год - 38 970,85484 тыс. рублей;
2020 год - 39 947,79584 тыс. рублей;
2021 год - 182 138,15713 тыс. рублей.
5. В паспорте подпрограммы 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 3 224 377,92362 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 62 431,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 52 471,10000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 9 960,10000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета 2 935 717,21596 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 394 531.50000 тыс. рублей;
2015 год - 395 001,03843 тыс. рублей;
2016 год - 375 678,16435 тыс. рублей;
2017 год - 441 698,71409 тыс. рублей;
2018 год - 411 816,00499 тыс. рублей;
2019 год - 325 386,65010 тыс. рублей;
2020 год - 325 455,11610 тыс. рублей;
2021 год - 266 150,02790 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 222 779,50766 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 19 058,82000 тыс. рублей
2015 год - 20 023,90000 тыс. рублей
2016 год - 20 023,90000 тыс. рублей
2017 год - 43 199,08300 тыс. рублей
2018 год - 30 083,47000 тыс. рублей
2019 год - 30 083,47000 тыс. рублей
2020 год - 30 083,47000 тыс. рублей
2021 год - 30 223,39466 тыс. рублей
внебюджетных источников (по согласованию) - 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. рублей;
2015 год - 575,00000 тыс. рублей;
2016 год - 575,00000 тыс. рублей;
2017 год - 575,00000 тыс. рублей;
2018 год - 575,00000 тыс. рублей;
2019 год - 575,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей.
6. В разделе 1 Программы "Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы":
1) часть 1.2.1 изложить в следующей редакции;
1.2.1. В рамках реализации Программы предоставляются:
1) субсидии негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта;
2) субсидии муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на закупку спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры;
3) субсидии муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
4) субсидии муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.
2) дополнить частью 1.2.2 следующего содержания:
"1.2.2. Порядки предоставления субсидий на цели, указанные в части 1.2.1 настоящего раздела, утверждаются приказами Министерства спорта Камчатского края.".
7. В разделе 2 Программы "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае":
1) в части 2.1:
а) пункт 1 дополнить подпунктами "г" - "е" следующего содержания:
г) основного мероприятия 1.4 "Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры";
д) основного мероприятия 1.5 "Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
е) основного мероприятия 1.6 "Развитие студенческого спорта";
б) пункт 2 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:
д) основного мероприятия 2.5 "Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва";
е) основного мероприятия 2.6 "Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;
8. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
№п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей
2014 базовое значение
2015 отчетный период
2016 текущий период
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
1.1.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края
%
22,50
23,80
25,30
27,40
29,50
32,70
40,00
42,00
1.2.
Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов
%
26,80
26,90
26,95
27,00
27,00
28,00
29,00
30,00
1.3.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
46,90
66,30
66,40
66,70
69,20
72,50
75,80
77,00
1.4.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Камчатского края
%
3,10
3,90
7,80
8,70
10,30
12,40
17,60
18,00
1.5.
Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике
%
6,70
11,50
13,50
16,60
18,50
22,10
25,00
1.6.
Доля средств краевого бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта
%
10
10
10
10
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.
Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
%
34,00
48,00
48,10
48,20
48,30
49,00
50,00
50,00
2.2.
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
%
0,77
0,97
0,98
0,99
40,00
40,50
41,00
41,50
2.3.
Количество учащихся краевых государственных спортивных школ
чел
4412
4 656
4 660
4 710
4 770
4 785
4 800
5 000
2.4.
Доля детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет
%
36,70
37,20
37,80
38,30
38,80
39,30
39,80
40,00
2.5.
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
%
41,70
43,25
43,50
44,00
45,00
45,30
45,50
46,00
2.6.
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
%
23,70
15,63
16,00
17,00
18,00
18,50
19,00
19,50
2.7.
Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта
%
2,85
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,20
6,50
2.8.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта
%
90
95
100
100
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
4.1.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта
%
38,10
43,70
43,80
43,90
70,20
70,30
70,40
71,00
4.2.
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта
человек
110
115
120
170
204
220
227
250
4.3.
Повышение эффективности использования объектов спорта
%
19,00
28,96
29,00
29,50
30,00
31,00
33,00
35,00
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
5.1.
Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями
Ед.
57
51
59
60
60
61
62
63
5.2.
Количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку
Чел.
2 540
2 620
2 700
2 700
2 700
2 710
2 720
2 730
5.3.
Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе "Молодая семья"
Ед.
15
14
15
16
18
18
18
18
5.4.
Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах
Чел.
19 450
17 000
17 100
17 150
17 200
17 300
17 350
17 400
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"
6.1.
Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей школьного возраста
%
60,00
61,00
61,50
62,00
62,50
62,50
63,00
63,50
6.2.
Доля детей и подростков "группы риска", а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
%
31,00
32,00
32,50
33,00
33,50
33,50
33,50
33,50
6.3.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.4.
Количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей
Ед.
950
1 000
1 050
1 100
1 150
1 150
1 150
1 150
6.5.
Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр" в общем объеме инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр"
%
80
-
-
-
-
-
-
-
6.6.
Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина
%
40,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100
6.7.
Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.8.
Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.9.
Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
9. В таблице приложения 2 к Программе:
1) раздел "Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае" дополнить пунктами 1.4 - 1.6 следующего содержания:
1.4.
Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры
Министерство спорта Камчатского края
2019
2021
Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Показатели 1.1, 1.6 таблицы приложения 1 к Программе
1.5.
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Министерство спорта Камчатского края
2019
2021
Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Показатели 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6.
Развитие студенческого спорта
Министерство спорта Камчатского края
2019
2021
Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края
Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края
Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
2) раздел "Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" дополнить пунктами 2.5 и 2.6 следующего содержания:
2.5.
Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Министерство спорта Камчатского края
2019
2021
Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания Заслуженный мастер спорта России")
Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России")
Показатели 2.3 - 2.6 таблицы приложения 1 к Программе
2.6.
Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Министерство спорта Камчатского края
2019
2021
Увеличение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Снижение спортивных результатов и количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Показатели 2.2, 2.8 таблицы приложения 1 к Программе
10. Приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
тыс. руб.№п/п
Наименование государственной Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
15 659 538,88442
1 722 457,75293
1 644 160,87867
1 739 440,40190
2 080 407,06230
2 238 084,12455
1 639 987,06494
1 465 107,78394
3 129 893,81719
за счет средств федерального бюджета
693 807,94600
98 363,58400
102 115,06200
17 202,20000
37 810,00000
215 527,40000
190000,00000
0,00000
32 789,70000
за счет средств краевого бюджета
14 720 168,86411
1 593 895,65348
1 520 923,26967
1 695 984,01890
1 996 536,38710
1 991 595,90555
1 419 328,59494
1 435 024,31194
3 066 380,72253
за счет средств местных бюджетов
242 112,07431
29 623,51545
20 547,54700
25 679,18300
45 485,67520
30 385,81900
30 083,47000
30 083,47000
30 223,39466
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3 450,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
267 971,58509
30 197,31339
38 076,90602
56 512,95668
24 323,65000
31 373,95900
0,00000
0,00000
87 486,60000
за счет средств федерального бюджета
733,60000
0,00000
0,00000
733,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
265 464,58809
29 569,14439
37 719,00602
55 143,78768
24 323,65000
31 222,20000
0,00000
0,00000
87 486,80000
за счет средств местных бюджетов
1 773,39700
628,16900
357,90000
635,56900
0,00000
151,75900
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
20 551,96539
2 985,94939
3 481,11600
3 090,00000
2 000,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
5 994,90000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
20 551,96539
2 985,94939
3 481,11600
3 090,00000
2 000,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
5 994,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Мероприятия "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий".
Всего, в том числе:
234 244,02270
25 138,19500
32 792,89002
51 247,38768
22 323,65000
25 550,00000
0,00000
0,00000
77 191,90000
за счет средств федерального бюджета
733,60000
0,00000
0,00000
733,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
233 510,42270
25 138,19500
32 792,89002
50 513,78768
22 323,65000
25 550,00000
0,00000
0,00000
77 191,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
13 175,59700
2 073,16900
1 802,90000
2 175,56900
0,00000
2 823,95900
0,00000
0,00000
4 300,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
11 402,20000
1 445,00000
3 445,00000
1 540,00000
0,00000
2 672,20000
0,00000
0,00000
4 300,00000
за счет средств местных бюджетов
1 773,39700
628,16900
357,90000
635,56900
0,00000
151,75900
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Внесение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Развитие студенческого спорта
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Всего, в том числе:
7 039 391,32822
711 509,63934
700 701,34948
83 1 217,90025
980 947,08505
1 039 378,06910
789 323,43000
794 103,80000
1 192 210,05500
за счет средств федерального бюджета
149 643,14600
15 892,48400
7 115,06200
6 508,50000
37 810,00000
49 527,40000
0,00000
0,00000
32 789,70000
за счет средств краевого бюджета
847
6 888 779,90622
695 090,21634
693 420,54048
824 584,40025
943 137,08505
989 700,07910
789 323,43000
794 103,80000
1 159 420,35500
за счет средств местных бюджетов
968,27600
526,93900
165,74700
125,00000
0,00000
150,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Обеспечение спортивной под готовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
Всего, в том числе:
352 497,35926
46 342,92969
15 306,85225
11 402,54132
79 756,73600
68 569,90000
18 288,90000
31 226,40000
81 603,10000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
352 497,35926
46 342,92969
15 306,85225
11 402,54132
79 756,73600
68 569,90000
18 288,90000
31 226,40000
81 603,10000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
6 645 985,44596
662 433,98265
684 097,69723
818 457,90293
901 065,34905
967 499,77910
771 034,53000
762 877,40000
1 078 518,80300
за счет средств федерального бюджета
128 853,44600
15 892,48400
7 115,06200
6 508,50000
37 810,00000
49 527,40000
0,00000
0,00000
М 000,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе
847
6 516908,84096
646 397,28665
676 903,68823
811 949,40293
863 255,34905
917 972,37910
771 034,53000
762 877,40000
1 066 518,80500
за счет средств местных бюджетов
223,15900
144,21200
78,94700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
14 818,82300
2 732,72700
1 296,80000
1 357,45600
125,00000
3 308,39000
0,00000
0,00000
5 998,45000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
14 073,70600
2 350,00000
1 210,00000
1 232,45600
125,00000
3 157,80000
0,00000
0,00000
5 998,45000
за счет средств местных бюджетов
745,11700
382,72700
86,80000
125,00000
0,00000
150,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям Камчатского края, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта
Всего, в том числе:
26 089,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
26 089,70000
за счет средств федерального бюджета
20 789,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
20 789,70000
за счет средств краевого бюджета
847
5 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 300,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за спет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
356 817,78054
54 845,46974
50 287,36483
44 493,90000
44 108,68649
37 585,44948
40 276,31000
40 276,31000
44 944,29000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
356 817,78054
54 845,46974
50 287,36483
44 493,90000
44 108,68649
37 585,44948
40 276,31000
40 276,31000
44 944,29000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Обеспечение функционирования Министерства спорта Камчатского края
Всего, в том числе:
356 817,78054
54 845,46974
50 287,36483
44 493,90000
44 108,68649
37 585,44948
40 276,31000
40 276,31000
44 944,29000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
356 817,78054
54 845,46974
50 287,36483
44 493,90000
44 108,68649
37 585,44948
40 276,33000
40 276,31000
44 944,29000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
Всего, в том числе;
3 923 091,28477
423 079,08393
393 066,91000
358 333,36062
317 904,12467
453 354,07305
415 371,35000
235 241,29000
1 326 741.09250
за счет средств федерального бюджета
481 000,00000
30 000,00000
9.5 000,00000
0,00000
0,00000
166 000,00000
190 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
3 425 500,39112
383 669,49648
298 066,9.1000
353 438,64662
315 617,53247
287 354,07305
225 371,35000
235 241,29000
1 326 741,09250
за счет средств краевого бюджета
847
2 014 976,28790
383 273,49648
226 168,00000
289 754,22952
59 527,95750
107 542,48890
0,00000
0,00000
948 710,11550
за счет средств краевого бюджета
812
1410 524,10322
396,00000
71 898,91000
63 684,41710
256089,57497
179 811,58415
225 371,35000
235 241,29000
378 030,97700
за счет средств местных бюджетов
16 590,89365
9 409,58745
0,00000
4 894,71400
2 286,59220
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и приобретение малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности в муниципальных образованиях, имеющих региональное софинансирование
Всего, в том числе:
101 550,07693
69 562,40193
0,00000
20 554,71400
11 432,96100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
84 959,18328
60 152,81448
0,00000
15 660,00000
9 146,36880
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
16 590,89365
9 409,58745
0,00000
4 894,71400
2 286,59220
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизации спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
1 981 851,74128
0,00000
44 264,87000
104 988,00000
238 086,59973
322 830,53905
415 371,35000
235 241,29000
621 069,09250
за счет средств федерального бюджета
356 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
166 000,00000
190 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 625 851,74128
0,00000
44 264,87000
104 988,00000
238 086,59973
156 830,53905
225 371,35000
235 241,29000
621 069,09250
за счет средств краевого бюджета
847
457 123,64840
0,00000
2 410,00000
50 988,00000
5 501,14800
18 350,38490
0,00000
0,00000
379 874,11550
за счет средств краевого бюджета
812
1 168 728,09288
0,00000
41 854,87000
54 000,00000
232 585,45173
138 480,15415
225 371,35000
235 241,29000
241 194,97700
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
Всего, в том числе:
1 816 558,03656
353 516,68200
348 802,04000
232 790,64662
68 384,56394
107 392,10400
0,00000
0,00000
705 672,00000
за счет средств федерального бюджета
847
125 000,00000
30 000,00000
95 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 691 558,03656
323 516,68200
253 802,04000
232 790,64662
68 384,56394
107 392,10400
0,00000
0,00000
705 672,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1 472 893,45622
323 120,68200
223 758,00000
223 106,22952
44 880,44070
89 192,10400
0,00000
0,00000
568 836,00000
за счет средств краевого бюджета
812
218 664,58034
396,00000
30 044,04000
9 684,41710
23 504,12324
18 200,00000
0,00000
0,00000
136 836,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов
Всего, в том числе:
23 131,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
23 131,43000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
23 131,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
23 131,43000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
Всего, в том числе:
847 888,98218
36 189,82653
46 428,40991
42 645,12000
227 650,71900
233 918,09893
38 970,85484
39 947,79584
182 138,15713
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
847 888,98218
36 189,82653
46 428,40991
42 645,12000
227 650,71900
233 918,09893
38 970,85484
39 947,79584
182 138,15713
за счет средств краевого бюджета
847
210 717,76981
34 689,82653
37 165,40991
42645,12000
5 771,92224
0,00000
0,00000
0,00000
90 445,49113
за счет средств краевого бюджета
812
330 918,26300
1 500,00000
9263,00000
0,00000
182 825,26300
137 330,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
306 252,94937
0,00000
0,00000
0,00000
39 053,53376
96 588,09893
38 970,85484
39 947,79584
91 692,66600
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития
Всего, в том числе:
18 285,92456
2 037,47400
1 715,99814
2 724,95250
1 612,81000
2 420,00000
1 895,00000
1 895,00000
3 984,68992
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе:
18 285,92456
2 037,47400
1 715,99814
2 724,95250
1 612,81000
2 420,00000
1 895,00000
1 895,00000
3 984.68992
за счет средств краевого бюджета
847
9 657,92456
2 037,47400
1 715,99814
2 724,95250
614,81000
0,00000
0,00000
0,00000
2 564,68992
за счет средств краевого бюджета
813
8 628,00000
0,00000
0,00000
0,00000
998,00000
2 420,00000
1 895,00000
1 895,00000
1 420,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала
Всего, в том числе:
123 025,83061
14 125,02600
14 367,45186
15 445,98750
14 212,45600
13 115,80000
13 736,10000
14 625,10000
23 397,90925
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе:
123 025,83061
14 125,02600
14 367,45186
15 445,98750
14 212,45600
13 115,80000
13 736,10000
14 625,10000
23 397,90925
за счет средств краевого бюджета
847
63 931,04685
14 125,02600
14 367,45186
15 445,98750
5 157,11224
0,00000
0,00000
0,00000
14 835,46925
за счет средств краевого бюджета
813
59 094,78376
0,00000
0,00000
0,00000
9 055,34376
13 115,80000
13 736,10000
14 625,10000
8 562,44000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Укрепление института молодой семьи
Всего, в том числе:
1 941,21600
150,00000
170,00000
210,00000
210,00000
250,00000
250,00000
250,00000
451,21600
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе:
1 941,21600
150,00000
170,00000
210,00000
210,00000
250,00000
250,00000
250,00000
451,21600
за счет средств краевого бюджета
847
811,21600
150,00000
170,00000
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
281,21600
за счет средств краевого бюджета
813
1 130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
210,00000
250,00000
250,00000
250,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики
Всего, в том числе:
373 717,74801
18 377,32653
20 911,95991
24 264,18000
28 790,19000
80 802,29893
23 089,75484
23 177,69584
154 304.34196
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе:
373 717,74801
18 377,32653
20 913,95991
24 264,18000
28 790,19000
80 802,29893
23 089,75484
23 177,69584
154 304,34196
за счет средств краевого бюджета
847
136 317,58240
18 377,32653
20 911,95991
24 264,18000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
72 764,11596
за счет средств краевого бюджета
813
237 400,16561
0,00000
0,00000
0,00000
28 790,19000
80 802,29893
23 089,75484
23 177,69584
81 540,22600
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5
Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики
Всего, в том числе:
330 918,26300
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
182 825,26300
137 330,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
330 918,26300
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
182 825,26300
137 330,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
3 224 377,92362
466 636,42000
415 599,93843
406 237,16435
485 472,79709
442 474,47499
356 045,12010
355 538,58610
296 373,42256
за счет средств федерального бюджета
62 431,20000
52471,10000
0,00000
9 960,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
2 935 717,21596
394 531,50000
395 001,03843
375 678,16435
441 698,71409
411816,00499
325 386,65010
325 455,11610
266 150,02790
847
466 816,38225
123 865,38000
136 463,25441
132 726,64142
29 706,02242
21 014,05400
284,90000
284,90000
22 471,23000
815
463 519,76090
1 923,00000
57 919,00000
61 043,52800
61 084,20000
73 400,00000
62 000,00000
62 000,00000
84 150,03290
813
1 405 132,65350
80 743,12000
85 900,77873
104 102,10500
207 585,96758
240 999,95099
263 101,75010
263 170,21610
159 528,76500
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
822
302 718,00529
188 000,00000
114 718,00529
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
297 530,41402
0,00000
0,00000
77 805,88993
143 322,52409
76 402,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
222 779,50766
19 058,82000
20 023,90000
20 023,90000
43 199,08300
30 083,47000
30 083,47000
30 083,47000
30 223,39466
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3 450,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 324,70000
1 176,70000
28,00000
30,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 324,70000
1 176,70000
28,00000
30,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1 234,70000
1 176,70000
28,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
90,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
Всего, в том числе:
1 874 426,79276
188 356,99000
210 877,59913
234 184,44578
256 046,03396
271 016,85803
264 620,02010
264 688,48610
184 636,35966
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 651 647,28510
169 298,17000
190 853,69913
214 160,54578
212 846,95096
240 933,38803
234 536,55010
234 605,01610
154 412,96500
за счет средств краевого бюджета
813
1 232 563,45328
65 572,89000
71 935,36609
89 332,10500
185 290,25696
219 919,33403
234 251,65010
234 320,11610
131 941,73500
за счет средств краевого бюджета
847
419 083,83182
103 725,28000
118 918,33304
124 828,44078
27 556,69400
21 014,05400
284,90000
284,90000
22 471,23000
за счет средств местных бюджетов
222 779,50766
19 058,82000
20 023,90000
20 023,90000
43 199,08300
30 083,47000
30 083,47000
30 083,47000
30 223,39466
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего, в том числе:
735 533,32891
85 894,93000
88 013,28086
92 551,52358
84 707,33162
93 552,00805
89 912,96500
89 912,96500
110 988,32480
за счет средств федерального бюджета
62 431,20000
52 471,10000
0,00000
9 960,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
673 102,12891
33 423,83000
88 013,28086
82 591,42358
84 707,33162
93 552,00805
89 912,96500
89 912,96500
110 988,32480
за счет средств краевого бюджета
815
460 670,51089
1 453,00000
57 423,27400
60 703,20000
60 765,82100
73 106,49109
61 697,96500
61 697,96500
83 822,79480
за счет средств краевого бюджета
813
170 242,40022
15 170,23000
13 965,41264
14 770,00000
22 295,71062
20 445,51696
28 215,00000
28 215,00000
27 165,53000
за счет средств краевого бюджета
847
42 189,21780
16 800,60000
16 624,59422
7 118,22358
1 645,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях, отдыха и оздоровления Камчатского края
Всего, в том числе:
509,57715
214,00000
295,57715
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
509,57715
214,00000
295,57715
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
Всего, в том числе:
5 919,42401
815,00000
920,90000
915,32800
893,37900
868,50891
877,03500
302,03500
327,23810
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2469,42401
240,00000
345,90000
340,32800
318,37900
293,50891
302,03500
302,03500
327,23810
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
847
3 450,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, создание новых зон отдыха
Всего, в том числе:
602213,04637
189 451,00000
114 886,75529
78 150,76699
143 322,52409
76 402,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе;
602 213,04637
189 451,00000
114 886,75529
78 150,76699
143 322,52409
76 402,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1 964,62706
1 451,00000
168,75000
344,87706
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
822
302 718,00529
188 000,00000
114 718,00529
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
804
297 530,41402
0,00000
0,00000
77 805,88993
143 322,52409
76 402,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.7.
Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае
Всего, в том числе:
4 071,22842
497,80000
428,00000
405,10000
503,52842
605,10000
605,10000
605,10000
421,50000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
4 071,22842
497,80000
428,00000
405,10000
503,52842
605,10000
605,10000
605,10000
421,50000
за счет средств краевого бюджета
847
1 834,42842
497,80000
428,00000
405,10000
503,52842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
2 236,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
605,10000
605,10000
605,10000
421,50000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.8.
Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков
Всего, в том числе:
379,82600
230,00000
149,82600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
379,82600
230,00000
149,82600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2018 года №534-П
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №552-П"
Правительство постановляет:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 18.12.2018 №534-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 15 659 538,88442 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 693 807,94600 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 98 363,58400 тыс. рублей;
2015 год - 102 115,06200 тыс. рублей;
2016 год - 17 202,20000 тыс. рублей;
2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;
2018 год - 215 527,40000 тыс. рублей;
2019 год - 190 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 32 789,70000 тыс. рублей;
краевого бюджета 14 720 168,86411 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 593 895,65348 тыс. рублей;
2015 год - 1 520 923,26967 тыс. рублей;
2016 год - 1 695 984,01890 тыс. рублей;
2017 год - 1 996 536,38710 тыс. рублей;
2018 год - 1 991 595,90555 тыс. рублей;
2019 год - 1 419 328,59494 тыс. рублей;
2020 год - 1 435 024,31194 тыс. рублей;
2021 год - 3 066 880,72253 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 242 112,07431 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 29 623,51545 тыс. рублей;
2015 год - 20 547,54700 тыс. рублей;
2016 год - 25 679,18300 тыс. рублей;
2017 год - 45 485, 67520 тыс. рублей;
2018 год - 30 385,81900 тыс. рублей;
2019 год - 30 083,47000 тыс. рублей;
2020 год - 30 083,47000 тыс. рублей;
2021 год - 30 223,39466 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. рублей;
2015 год - 575,00000 тыс. рублей;
2016 год - 575,00000 тыс. рублем;
2017 год - 575,00000 тыс. рублей;
2018 год - 575,00000 тыс. рублей;
2019 год - 575,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей.
2. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 7 039 391,32822 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 149 643,14600 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 15 892,48400 тыс. рублей;
2015 год - 7 115,06200 тыс. рублей;
2016 год - 6 508,50000 тыс. рублей;
2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;
2018 год - 49 527,40000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 32 789,70000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 6 888 779,90622 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 695 090,21634 тыс. рублей;
2015 год - 693 420,54048 тыс. рублей;
2016 год - 824 584,40025 тыс. рублей;
2017 год - 943 137,08505 тыс. рублей;
2018 год - 989 700,07910 тыс. рублей;
2019 год - 789 323,43000 тыс. рублей;
2020 год - 794 103,80000 тыс. рублей;
2019 год - 1 159 420,35500 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 968, 27600 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 526,93900 тыс. рублей;
2015 год - 165,74700 тыс. рублей;
2016 год - 125,00000 тыс. рублей
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 150,59000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0 00000 тыс. рублей.
3. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 3 923 091,28477 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 481 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 30 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 95 000,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 166 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 190 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета 3 425 500,39112 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 383 669,49648 тыс. рублей;
2015 год - 298 066,91000 тыс. рублей;
2016 год - 353 438,64662 тыс. рублей;
2017 год - 315 617,53247 тыс. рублей;
2018 год - 287 354,07305 тыс. рублей;
2019 год - 225 371,35000 тыс. рублей;
2020 год - 235 241,29000 тыс. рублей;
2021 год - 1 326 741,09250 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 16 590,89365 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 9 409,58745 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 4 894,71400 тыс. рублей;
2017 год - 2 286,59220 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей.
4. В паспорте подпрограммы 5 "Молодежь Камчатки":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет - 847 888,98218 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. рублей;
2015 год - 46 428,40991 тыс. рублей;
2016 год - 42 645,12000 тыс. рублей;
2017 год - 227 650,71900 тыс. рублей;
2018 год - 223 918,09893 тыс. рублей;
2019 год - 38 970,85484 тыс. рублей;
2020 год - 39 947,79584 тыс. рублей;
2021 год - 182 138,15713 тыс. рублей.
5. В паспорте подпрограммы 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 3 224 377,92362 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 62 431,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 52 471,10000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 9 960,10000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета 2 935 717,21596 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 394 531.50000 тыс. рублей;
2015 год - 395 001,03843 тыс. рублей;
2016 год - 375 678,16435 тыс. рублей;
2017 год - 441 698,71409 тыс. рублей;
2018 год - 411 816,00499 тыс. рублей;
2019 год - 325 386,65010 тыс. рублей;
2020 год - 325 455,11610 тыс. рублей;
2021 год - 266 150,02790 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 222 779,50766 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 19 058,82000 тыс. рублей
2015 год - 20 023,90000 тыс. рублей
2016 год - 20 023,90000 тыс. рублей
2017 год - 43 199,08300 тыс. рублей
2018 год - 30 083,47000 тыс. рублей
2019 год - 30 083,47000 тыс. рублей
2020 год - 30 083,47000 тыс. рублей
2021 год - 30 223,39466 тыс. рублей
внебюджетных источников (по согласованию) - 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. рублей;
2015 год - 575,00000 тыс. рублей;
2016 год - 575,00000 тыс. рублей;
2017 год - 575,00000 тыс. рублей;
2018 год - 575,00000 тыс. рублей;
2019 год - 575,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей.
6. В разделе 1 Программы "Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы":
1) часть 1.2.1 изложить в следующей редакции;
1.2.1. В рамках реализации Программы предоставляются:
1) субсидии негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта;
2) субсидии муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на закупку спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры;
3) субсидии муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
4) субсидии муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.
2) дополнить частью 1.2.2 следующего содержания:
"1.2.2. Порядки предоставления субсидий на цели, указанные в части 1.2.1 настоящего раздела, утверждаются приказами Министерства спорта Камчатского края.".
7. В разделе 2 Программы "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае":
1) в части 2.1:
а) пункт 1 дополнить подпунктами "г" - "е" следующего содержания:
г) основного мероприятия 1.4 "Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры";
д) основного мероприятия 1.5 "Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
е) основного мероприятия 1.6 "Развитие студенческого спорта";
б) пункт 2 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:
д) основного мероприятия 2.5 "Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва";
е) основного мероприятия 2.6 "Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;
8. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
№п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей
2014 базовое значение
2015 отчетный период
2016 текущий период
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
1.1.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края
%
22,50
23,80
25,30
27,40
29,50
32,70
40,00
42,00
1.2.
Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов
%
26,80
26,90
26,95
27,00
27,00
28,00
29,00
30,00
1.3.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
46,90
66,30
66,40
66,70
69,20
72,50
75,80
77,00
1.4.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Камчатского края
%
3,10
3,90
7,80
8,70
10,30
12,40
17,60
18,00
1.5.
Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике
%
6,70
11,50
13,50
16,60
18,50
22,10
25,00
1.6.
Доля средств краевого бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта
%
10
10
10
10
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.
Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
%
34,00
48,00
48,10
48,20
48,30
49,00
50,00
50,00
2.2.
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
%
0,77
0,97
0,98
0,99
40,00
40,50
41,00
41,50
2.3.
Количество учащихся краевых государственных спортивных школ
чел
4412
4 656
4 660
4 710
4 770
4 785
4 800
5 000
2.4.
Доля детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет
%
36,70
37,20
37,80
38,30
38,80
39,30
39,80
40,00
2.5.
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
%
41,70
43,25
43,50
44,00
45,00
45,30
45,50
46,00
2.6.
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
%
23,70
15,63
16,00
17,00
18,00
18,50
19,00
19,50
2.7.
Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта
%
2,85
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,20
6,50
2.8.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта
%
90
95
100
100
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
4.1.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта
%
38,10
43,70
43,80
43,90
70,20
70,30
70,40
71,00
4.2.
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта
человек
110
115
120
170
204
220
227
250
4.3.
Повышение эффективности использования объектов спорта
%
19,00
28,96
29,00
29,50
30,00
31,00
33,00
35,00
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
5.1.
Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями
Ед.
57
51
59
60
60
61
62
63
5.2.
Количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку
Чел.
2 540
2 620
2 700
2 700
2 700
2 710
2 720
2 730
5.3.
Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе "Молодая семья"
Ед.
15
14
15
16
18
18
18
18
5.4.
Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах
Чел.
19 450
17 000
17 100
17 150
17 200
17 300
17 350
17 400
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"
6.1.
Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей школьного возраста
%
60,00
61,00
61,50
62,00
62,50
62,50
63,00
63,50
6.2.
Доля детей и подростков "группы риска", а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
%
31,00
32,00
32,50
33,00
33,50
33,50
33,50
33,50
6.3.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.4.
Количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей
Ед.
950
1 000
1 050
1 100
1 150
1 150
1 150
1 150
6.5.
Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр" в общем объеме инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр"
%
80
-
-
-
-
-
-
-
6.6.
Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина
%
40,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100
6.7.
Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.8.
Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.9.
Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
9. В таблице приложения 2 к Программе:
1) раздел "Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае" дополнить пунктами 1.4 - 1.6 следующего содержания:
1.4.
Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры
Министерство спорта Камчатского края
2019
2021
Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Показатели 1.1, 1.6 таблицы приложения 1 к Программе
1.5.
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Министерство спорта Камчатского края
2019
2021
Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Показатели 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6.
Развитие студенческого спорта
Министерство спорта Камчатского края
2019
2021
Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края
Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края
Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
2) раздел "Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" дополнить пунктами 2.5 и 2.6 следующего содержания:
2.5.
Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Министерство спорта Камчатского края
2019
2021
Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания Заслуженный мастер спорта России")
Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России")
Показатели 2.3 - 2.6 таблицы приложения 1 к Программе
2.6.
Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Министерство спорта Камчатского края
2019
2021
Увеличение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Снижение спортивных результатов и количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Показатели 2.2, 2.8 таблицы приложения 1 к Программе
10. Приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
тыс. руб.№п/п
Наименование государственной Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
15 659 538,88442
1 722 457,75293
1 644 160,87867
1 739 440,40190
2 080 407,06230
2 238 084,12455
1 639 987,06494
1 465 107,78394
3 129 893,81719
за счет средств федерального бюджета
693 807,94600
98 363,58400
102 115,06200
17 202,20000
37 810,00000
215 527,40000
190000,00000
0,00000
32 789,70000
за счет средств краевого бюджета
14 720 168,86411
1 593 895,65348
1 520 923,26967
1 695 984,01890
1 996 536,38710
1 991 595,90555
1 419 328,59494
1 435 024,31194
3 066 380,72253
за счет средств местных бюджетов
242 112,07431
29 623,51545
20 547,54700
25 679,18300
45 485,67520
30 385,81900
30 083,47000
30 083,47000
30 223,39466
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3 450,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
267 971,58509
30 197,31339
38 076,90602
56 512,95668
24 323,65000
31 373,95900
0,00000
0,00000
87 486,60000
за счет средств федерального бюджета
733,60000
0,00000
0,00000
733,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
265 464,58809
29 569,14439
37 719,00602
55 143,78768
24 323,65000
31 222,20000
0,00000
0,00000
87 486,80000
за счет средств местных бюджетов
1 773,39700
628,16900
357,90000
635,56900
0,00000
151,75900
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
20 551,96539
2 985,94939
3 481,11600
3 090,00000
2 000,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
5 994,90000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
20 551,96539
2 985,94939
3 481,11600
3 090,00000
2 000,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
5 994,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Мероприятия "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий".
Всего, в том числе:
234 244,02270
25 138,19500
32 792,89002
51 247,38768
22 323,65000
25 550,00000
0,00000
0,00000
77 191,90000
за счет средств федерального бюджета
733,60000
0,00000
0,00000
733,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
233 510,42270
25 138,19500
32 792,89002
50 513,78768
22 323,65000
25 550,00000
0,00000
0,00000
77 191,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
13 175,59700
2 073,16900
1 802,90000
2 175,56900
0,00000
2 823,95900
0,00000
0,00000
4 300,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
11 402,20000
1 445,00000
3 445,00000
1 540,00000
0,00000
2 672,20000
0,00000
0,00000
4 300,00000
за счет средств местных бюджетов
1 773,39700
628,16900
357,90000
635,56900
0,00000
151,75900
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Внесение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Развитие студенческого спорта
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Всего, в том числе:
7 039 391,32822
711 509,63934
700 701,34948
83 1 217,90025
980 947,08505
1 039 378,06910
789 323,43000
794 103,80000
1 192 210,05500
за счет средств федерального бюджета
149 643,14600
15 892,48400
7 115,06200
6 508,50000
37 810,00000
49 527,40000
0,00000
0,00000
32 789,70000
за счет средств краевого бюджета
847
6 888 779,90622
695 090,21634
693 420,54048
824 584,40025
943 137,08505
989 700,07910
789 323,43000
794 103,80000
1 159 420,35500
за счет средств местных бюджетов
968,27600
526,93900
165,74700
125,00000
0,00000
150,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Обеспечение спортивной под готовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
Всего, в том числе:
352 497,35926
46 342,92969
15 306,85225
11 402,54132
79 756,73600
68 569,90000
18 288,90000
31 226,40000
81 603,10000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
352 497,35926
46 342,92969
15 306,85225
11 402,54132
79 756,73600
68 569,90000
18 288,90000
31 226,40000
81 603,10000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
6 645 985,44596
662 433,98265
684 097,69723
818 457,90293
901 065,34905
967 499,77910
771 034,53000
762 877,40000
1 078 518,80300
за счет средств федерального бюджета
128 853,44600
15 892,48400
7 115,06200
6 508,50000
37 810,00000
49 527,40000
0,00000
0,00000
М 000,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе
847
6 516908,84096
646 397,28665
676 903,68823
811 949,40293
863 255,34905
917 972,37910
771 034,53000
762 877,40000
1 066 518,80500
за счет средств местных бюджетов
223,15900
144,21200
78,94700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
14 818,82300
2 732,72700
1 296,80000
1 357,45600
125,00000
3 308,39000
0,00000
0,00000
5 998,45000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
14 073,70600
2 350,00000
1 210,00000
1 232,45600
125,00000
3 157,80000
0,00000
0,00000
5 998,45000
за счет средств местных бюджетов
745,11700
382,72700
86,80000
125,00000
0,00000
150,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям Камчатского края, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта
Всего, в том числе:
26 089,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
26 089,70000
за счет средств федерального бюджета
20 789,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
20 789,70000
за счет средств краевого бюджета
847
5 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 300,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за спет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
356 817,78054
54 845,46974
50 287,36483
44 493,90000
44 108,68649
37 585,44948
40 276,31000
40 276,31000
44 944,29000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
356 817,78054
54 845,46974
50 287,36483
44 493,90000
44 108,68649
37 585,44948
40 276,31000
40 276,31000
44 944,29000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Обеспечение функционирования Министерства спорта Камчатского края
Всего, в том числе:
356 817,78054
54 845,46974
50 287,36483
44 493,90000
44 108,68649
37 585,44948
40 276,31000
40 276,31000
44 944,29000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
356 817,78054
54 845,46974
50 287,36483
44 493,90000
44 108,68649
37 585,44948
40 276,33000
40 276,31000
44 944,29000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
Всего, в том числе;
3 923 091,28477
423 079,08393
393 066,91000
358 333,36062
317 904,12467
453 354,07305
415 371,35000
235 241,29000
1 326 741.09250
за счет средств федерального бюджета
481 000,00000
30 000,00000
9.5 000,00000
0,00000
0,00000
166 000,00000
190 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
3 425 500,39112
383 669,49648
298 066,9.1000
353 438,64662
315 617,53247
287 354,07305
225 371,35000
235 241,29000
1 326 741,09250
за счет средств краевого бюджета
847
2 014 976,28790
383 273,49648
226 168,00000
289 754,22952
59 527,95750
107 542,48890
0,00000
0,00000
948 710,11550
за счет средств краевого бюджета
812
1410 524,10322
396,00000
71 898,91000
63 684,41710
256089,57497
179 811,58415
225 371,35000
235 241,29000
378 030,97700
за счет средств местных бюджетов
16 590,89365
9 409,58745
0,00000
4 894,71400
2 286,59220
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и приобретение малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности в муниципальных образованиях, имеющих региональное софинансирование
Всего, в том числе:
101 550,07693
69 562,40193
0,00000
20 554,71400
11 432,96100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
84 959,18328
60 152,81448
0,00000
15 660,00000
9 146,36880
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
16 590,89365
9 409,58745
0,00000
4 894,71400
2 286,59220
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизации спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
1 981 851,74128
0,00000
44 264,87000
104 988,00000
238 086,59973
322 830,53905
415 371,35000
235 241,29000
621 069,09250
за счет средств федерального бюджета
356 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
166 000,00000
190 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 625 851,74128
0,00000
44 264,87000
104 988,00000
238 086,59973
156 830,53905
225 371,35000
235 241,29000
621 069,09250
за счет средств краевого бюджета
847
457 123,64840
0,00000
2 410,00000
50 988,00000
5 501,14800
18 350,38490
0,00000
0,00000
379 874,11550
за счет средств краевого бюджета
812
1 168 728,09288
0,00000
41 854,87000
54 000,00000
232 585,45173
138 480,15415
225 371,35000
235 241,29000
241 194,97700
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
Всего, в том числе:
1 816 558,03656
353 516,68200
348 802,04000
232 790,64662
68 384,56394
107 392,10400
0,00000
0,00000
705 672,00000
за счет средств федерального бюджета
847
125 000,00000
30 000,00000
95 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 691 558,03656
323 516,68200
253 802,04000
232 790,64662
68 384,56394
107 392,10400
0,00000
0,00000
705 672,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1 472 893,45622
323 120,68200
223 758,00000
223 106,22952
44 880,44070
89 192,10400
0,00000
0,00000
568 836,00000
за счет средств краевого бюджета
812
218 664,58034
396,00000
30 044,04000
9 684,41710
23 504,12324
18 200,00000
0,00000
0,00000
136 836,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов
Всего, в том числе:
23 131,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
23 131,43000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
23 131,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
23 131,43000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
Всего, в том числе:
847 888,98218
36 189,82653
46 428,40991
42 645,12000
227 650,71900
233 918,09893
38 970,85484
39 947,79584
182 138,15713
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
847 888,98218
36 189,82653
46 428,40991
42 645,12000
227 650,71900
233 918,09893
38 970,85484
39 947,79584
182 138,15713
за счет средств краевого бюджета
847
210 717,76981
34 689,82653
37 165,40991
42645,12000
5 771,92224
0,00000
0,00000
0,00000
90 445,49113
за счет средств краевого бюджета
812
330 918,26300
1 500,00000
9263,00000
0,00000
182 825,26300
137 330,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
306 252,94937
0,00000
0,00000
0,00000
39 053,53376
96 588,09893
38 970,85484
39 947,79584
91 692,66600
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития
Всего, в том числе:
18 285,92456
2 037,47400
1 715,99814
2 724,95250
1 612,81000
2 420,00000
1 895,00000
1 895,00000
3 984,68992
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе:
18 285,92456
2 037,47400
1 715,99814
2 724,95250
1 612,81000
2 420,00000
1 895,00000
1 895,00000
3 984.68992
за счет средств краевого бюджета
847
9 657,92456
2 037,47400
1 715,99814
2 724,95250
614,81000
0,00000
0,00000
0,00000
2 564,68992
за счет средств краевого бюджета
813
8 628,00000
0,00000
0,00000
0,00000
998,00000
2 420,00000
1 895,00000
1 895,00000
1 420,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала
Всего, в том числе:
123 025,83061
14 125,02600
14 367,45186
15 445,98750
14 212,45600
13 115,80000
13 736,10000
14 625,10000
23 397,90925
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе:
123 025,83061
14 125,02600
14 367,45186
15 445,98750
14 212,45600
13 115,80000
13 736,10000
14 625,10000
23 397,90925
за счет средств краевого бюджета
847
63 931,04685
14 125,02600
14 367,45186
15 445,98750
5 157,11224
0,00000
0,00000
0,00000
14 835,46925
за счет средств краевого бюджета
813
59 094,78376
0,00000
0,00000
0,00000
9 055,34376
13 115,80000
13 736,10000
14 625,10000
8 562,44000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Укрепление института молодой семьи
Всего, в том числе:
1 941,21600
150,00000
170,00000
210,00000
210,00000
250,00000
250,00000
250,00000
451,21600
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе:
1 941,21600
150,00000
170,00000
210,00000
210,00000
250,00000
250,00000
250,00000
451,21600
за счет средств краевого бюджета
847
811,21600
150,00000
170,00000
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
281,21600
за счет средств краевого бюджета
813
1 130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
210,00000
250,00000
250,00000
250,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики
Всего, в том числе:
373 717,74801
18 377,32653
20 911,95991
24 264,18000
28 790,19000
80 802,29893
23 089,75484
23 177,69584
154 304.34196
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе:
373 717,74801
18 377,32653
20 913,95991
24 264,18000
28 790,19000
80 802,29893
23 089,75484
23 177,69584
154 304,34196
за счет средств краевого бюджета
847
136 317,58240
18 377,32653
20 911,95991
24 264,18000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
72 764,11596
за счет средств краевого бюджета
813
237 400,16561
0,00000
0,00000
0,00000
28 790,19000
80 802,29893
23 089,75484
23 177,69584
81 540,22600
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5
Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики
Всего, в том числе:
330 918,26300
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
182 825,26300
137 330,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
330 918,26300
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
182 825,26300
137 330,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
3 224 377,92362
466 636,42000
415 599,93843
406 237,16435
485 472,79709
442 474,47499
356 045,12010
355 538,58610
296 373,42256
за счет средств федерального бюджета
62 431,20000
52471,10000
0,00000
9 960,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
2 935 717,21596
394 531,50000
395 001,03843
375 678,16435
441 698,71409
411816,00499
325 386,65010
325 455,11610
266 150,02790
847
466 816,38225
123 865,38000
136 463,25441
132 726,64142
29 706,02242
21 014,05400
284,90000
284,90000
22 471,23000
815
463 519,76090
1 923,00000
57 919,00000
61 043,52800
61 084,20000
73 400,00000
62 000,00000
62 000,00000
84 150,03290
813
1 405 132,65350
80 743,12000
85 900,77873
104 102,10500
207 585,96758
240 999,95099
263 101,75010
263 170,21610
159 528,76500
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
822
302 718,00529
188 000,00000
114 718,00529
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
297 530,41402
0,00000
0,00000
77 805,88993
143 322,52409
76 402,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
222 779,50766
19 058,82000
20 023,90000
20 023,90000
43 199,08300
30 083,47000
30 083,47000
30 083,47000
30 223,39466
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3 450,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 324,70000
1 176,70000
28,00000
30,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 324,70000
1 176,70000
28,00000
30,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1 234,70000
1 176,70000
28,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
90,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
Всего, в том числе:
1 874 426,79276
188 356,99000
210 877,59913
234 184,44578
256 046,03396
271 016,85803
264 620,02010
264 688,48610
184 636,35966
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 651 647,28510
169 298,17000
190 853,69913
214 160,54578
212 846,95096
240 933,38803
234 536,55010
234 605,01610
154 412,96500
за счет средств краевого бюджета
813
1 232 563,45328
65 572,89000
71 935,36609
89 332,10500
185 290,25696
219 919,33403
234 251,65010
234 320,11610
131 941,73500
за счет средств краевого бюджета
847
419 083,83182
103 725,28000
118 918,33304
124 828,44078
27 556,69400
21 014,05400
284,90000
284,90000
22 471,23000
за счет средств местных бюджетов
222 779,50766
19 058,82000
20 023,90000
20 023,90000
43 199,08300
30 083,47000
30 083,47000
30 083,47000
30 223,39466
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего, в том числе:
735 533,32891
85 894,93000
88 013,28086
92 551,52358
84 707,33162
93 552,00805
89 912,96500
89 912,96500
110 988,32480
за счет средств федерального бюджета
62 431,20000
52 471,10000
0,00000
9 960,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
673 102,12891
33 423,83000
88 013,28086
82 591,42358
84 707,33162
93 552,00805
89 912,96500
89 912,96500
110 988,32480
за счет средств краевого бюджета
815
460 670,51089
1 453,00000
57 423,27400
60 703,20000
60 765,82100
73 106,49109
61 697,96500
61 697,96500
83 822,79480
за счет средств краевого бюджета
813
170 242,40022
15 170,23000
13 965,41264
14 770,00000
22 295,71062
20 445,51696
28 215,00000
28 215,00000
27 165,53000
за счет средств краевого бюджета
847
42 189,21780
16 800,60000
16 624,59422
7 118,22358
1 645,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях, отдыха и оздоровления Камчатского края
Всего, в том числе:
509,57715
214,00000
295,57715
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
509,57715
214,00000
295,57715
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
Всего, в том числе:
5 919,42401
815,00000
920,90000
915,32800
893,37900
868,50891
877,03500
302,03500
327,23810
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2469,42401
240,00000
345,90000
340,32800
318,37900
293,50891
302,03500
302,03500
327,23810
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
847
3 450,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, создание новых зон отдыха
Всего, в том числе:
602213,04637
189 451,00000
114 886,75529
78 150,76699
143 322,52409
76 402,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе;
602 213,04637
189 451,00000
114 886,75529
78 150,76699
143 322,52409
76 402,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1 964,62706
1 451,00000
168,75000
344,87706
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
822
302 718,00529
188 000,00000
114 718,00529
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
804
297 530,41402
0,00000
0,00000
77 805,88993
143 322,52409
76 402,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.7.
Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае
Всего, в том числе:
4 071,22842
497,80000
428,00000
405,10000
503,52842
605,10000
605,10000
605,10000
421,50000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
4 071,22842
497,80000
428,00000
405,10000
503,52842
605,10000
605,10000
605,10000
421,50000
за счет средств краевого бюджета
847
1 834,42842
497,80000
428,00000
405,10000
503,52842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
2 236,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
605,10000
605,10000
605,10000
421,50000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.8.
Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков
Всего, в том числе:
379,82600
230,00000
149,82600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
379,82600
230,00000
149,82600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: