Основная информация

Дата опубликования: 18 декабря 2018г.
Номер документа: RU91000201801600
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2018 года №534-П

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №552-П"

Правительство постановляет:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 18.12.2018 №534-П

Изменения
в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П
(далее - Программа)

1. В паспорте Программы:

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 15 659 538,88442 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 693 807,94600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 98 363,58400 тыс. рублей;

2015 год - 102 115,06200 тыс. рублей;

2016 год - 17 202,20000 тыс. рублей;

2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;

2018 год - 215 527,40000 тыс. рублей;

2019 год - 190 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 32 789,70000 тыс. рублей;

краевого бюджета 14 720 168,86411 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 593 895,65348 тыс. рублей;

2015 год - 1 520 923,26967 тыс. рублей;

2016 год - 1 695 984,01890 тыс. рублей;

2017 год - 1 996 536,38710 тыс. рублей;

2018 год - 1 991 595,90555 тыс. рублей;

2019 год - 1 419 328,59494 тыс. рублей;

2020 год - 1 435 024,31194 тыс. рублей;

2021 год - 3 066 880,72253 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 242 112,07431 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 29 623,51545 тыс. рублей;

2015 год - 20 547,54700 тыс. рублей;

2016 год - 25 679,18300 тыс. рублей;

2017 год - 45 485, 67520 тыс. рублей;

2018 год - 30 385,81900 тыс. рублей;

2019 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2020 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2021 год - 30 223,39466 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 575,00000 тыс. рублей;

2015 год - 575,00000 тыс. рублей;

2016 год - 575,00000 тыс. рублем;

2017 год - 575,00000 тыс. рублей;

2018 год - 575,00000 тыс. рублей;

2019 год - 575,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей.

2. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 7 039 391,32822 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 149 643,14600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 15 892,48400 тыс. рублей;

2015 год - 7 115,06200 тыс. рублей;

2016 год - 6 508,50000 тыс. рублей;

2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;

2018 год - 49 527,40000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 32 789,70000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 6 888 779,90622 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 695 090,21634 тыс. рублей;

2015 год - 693 420,54048 тыс. рублей;

2016 год - 824 584,40025 тыс. рублей;

2017 год - 943 137,08505 тыс. рублей;

2018 год - 989 700,07910 тыс. рублей;

2019 год - 789 323,43000 тыс. рублей;

2020 год - 794 103,80000 тыс. рублей;

2019 год - 1 159 420,35500 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 968, 27600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 526,93900 тыс. рублей;

2015 год - 165,74700 тыс. рублей;

2016 год - 125,00000 тыс. рублей

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 150,59000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0 00000 тыс. рублей.

3. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 3 923 091,28477 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 481 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 30 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 95 000,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 166 000,00000 тыс. рублей;

2019 год - 190 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета 3 425 500,39112 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 383 669,49648 тыс. рублей;

2015 год - 298 066,91000 тыс. рублей;

2016 год - 353 438,64662 тыс. рублей;

2017 год - 315 617,53247 тыс. рублей;

2018 год - 287 354,07305 тыс. рублей;

2019 год - 225 371,35000 тыс. рублей;

2020 год - 235 241,29000 тыс. рублей;

2021 год - 1 326 741,09250 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 16 590,89365 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 9 409,58745 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 4 894,71400 тыс. рублей;

2017 год - 2 286,59220 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей.

4. В паспорте подпрограммы 5 "Молодежь Камчатки":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет - 847 888,98218 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 36 189,82653 тыс. рублей;

2015 год - 46 428,40991 тыс. рублей;

2016 год - 42 645,12000 тыс. рублей;

2017 год - 227 650,71900 тыс. рублей;

2018 год - 223 918,09893 тыс. рублей;

2019 год - 38 970,85484 тыс. рублей;

2020 год - 39 947,79584 тыс. рублей;

2021 год - 182 138,15713 тыс. рублей.

5. В паспорте подпрограммы 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 3 224 377,92362 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 62 431,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 52 471,10000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 9 960,10000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета 2 935 717,21596 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 394 531.50000 тыс. рублей;

2015 год - 395 001,03843 тыс. рублей;

2016 год - 375 678,16435 тыс. рублей;

2017 год - 441 698,71409 тыс. рублей;

2018 год - 411 816,00499 тыс. рублей;

2019 год - 325 386,65010 тыс. рублей;

2020 год - 325 455,11610 тыс. рублей;

2021 год - 266 150,02790 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 222 779,50766 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 19 058,82000 тыс. рублей

2015 год - 20 023,90000 тыс. рублей

2016 год - 20 023,90000 тыс. рублей

2017 год - 43 199,08300 тыс. рублей

2018 год - 30 083,47000 тыс. рублей

2019 год - 30 083,47000 тыс. рублей

2020 год - 30 083,47000 тыс. рублей

2021 год - 30 223,39466 тыс. рублей

внебюджетных источников (по согласованию) - 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 575,00000 тыс. рублей;

2015 год - 575,00000 тыс. рублей;

2016 год - 575,00000 тыс. рублей;

2017 год - 575,00000 тыс. рублей;

2018 год - 575,00000 тыс. рублей;

2019 год - 575,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей.

6. В разделе 1 Программы "Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы":

1) часть 1.2.1 изложить в следующей редакции;

1.2.1. В рамках реализации Программы предоставляются:

1) субсидии негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта;

2) субсидии муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на закупку спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры;

3) субсидии муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

4) субсидии муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

2) дополнить частью 1.2.2 следующего содержания:

"1.2.2. Порядки предоставления субсидий на цели, указанные в части 1.2.1 настоящего раздела, утверждаются приказами Министерства спорта Камчатского края.".

7. В разделе 2 Программы "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае":

1) в части 2.1:

а) пункт 1 дополнить подпунктами "г" - "е" следующего содержания:

г) основного мероприятия 1.4 "Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры";

д) основного мероприятия 1.5 "Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";

е) основного мероприятия 1.6 "Развитие студенческого спорта";

б) пункт 2 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:

д) основного мероприятия 2.5 "Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва";

е) основного мероприятия 2.6 "Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

8. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к Программе

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях

№п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2014 базовое значение

2015 отчетный период

2016 текущий период

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"

1.1.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края

%

22,50

23,80

25,30

27,40

29,50

32,70

40,00

42,00

1.2.

Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов

%

26,80

26,90

26,95

27,00

27,00

28,00

29,00

30,00

1.3.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

%

46,90

66,30

66,40

66,70

69,20

72,50

75,80

77,00

1.4.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Камчатского края

%

3,10

3,90

7,80

8,70

10,30

12,40

17,60

18,00

1.5.

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике

%

6,70

11,50

13,50

16,60

18,50

22,10

25,00

1.6.

Доля средств краевого бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта

%

10

10

10

10

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

2.1.

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

%

34,00

48,00

48,10

48,20

48,30

49,00

50,00

50,00

2.2.

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

%

0,77

0,97

0,98

0,99

40,00

40,50

41,00

41,50

2.3.

Количество учащихся краевых государственных спортивных школ

чел

4412

4 656

4 660

4 710

4 770

4 785

4 800

5 000

2.4.

Доля детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет

%

36,70

37,20

37,80

38,30

38,80

39,30

39,80

40,00

2.5.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

41,70

43,25

43,50

44,00

45,00

45,30

45,50

46,00

2.6.

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

23,70

15,63

16,00

17,00

18,00

18,50

19,00

19,50

2.7.

Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта

%

2,85

5,70

5,80

5,90

6,00

6,10

6,20

6,50

2.8.

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта

%

90

95

100

100

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

4.1.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта

%

38,10

43,70

43,80

43,90

70,20

70,30

70,40

71,00

4.2.

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта

человек

110

115

120

170

204

220

227

250

4.3.

Повышение эффективности использования объектов спорта

%

19,00

28,96

29,00

29,50

30,00

31,00

33,00

35,00

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

5.1.

Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями

Ед.

57

51

59

60

60

61

62

63

5.2.

Количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку

Чел.

2 540

2 620

2 700

2 700

2 700

2 710

2 720

2 730

5.3.

Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе "Молодая семья"

Ед.

15

14

15

16

18

18

18

18

5.4.

Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах

Чел.

19 450

17 000

17 100

17 150

17 200

17 300

17 350

17 400

Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"

6.1.

Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей школьного возраста

%

60,00

61,00

61,50

62,00

62,50

62,50

63,00

63,50

6.2.

Доля детей и подростков "группы риска", а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

31,00

32,00

32,50

33,00

33,50

33,50

33,50

33,50

6.3.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.4.

Количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей

Ед.

950

1 000

1 050

1 100

1 150

1 150

1 150

1 150

6.5.

Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр" в общем объеме инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр"

%

80

-

-

-

-

-

-

-

6.6.

Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина

%

40,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

6.7.

Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.8.

Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.9.

Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

9. В таблице приложения 2 к Программе:

1) раздел "Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае" дополнить пунктами 1.4 - 1.6 следующего содержания:

1.4.

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры

Министерство спорта Камчатского края

2019

2021

Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Показатели 1.1, 1.6 таблицы приложения 1 к Программе

1.5.

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Министерство спорта Камчатского края

2019

2021

Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Показатели 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.6.

Развитие студенческого спорта

Министерство спорта Камчатского края

2019

2021

Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края

Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края

Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

2) раздел "Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" дополнить пунктами 2.5 и 2.6 следующего содержания:

2.5.

Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

Министерство спорта Камчатского края

2019

2021

Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания Заслуженный мастер спорта России")

Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России")

Показатели 2.3 - 2.6 таблицы приложения 1 к Программе

2.6.

Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Министерство спорта Камчатского края

2019

2021

Увеличение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Снижение спортивных результатов и количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Показатели 2.2, 2.8 таблицы приложения 1 к Программе

10. Приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 3
к Программе

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

тыс. руб.№п/п

Наименование государственной Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

15 659 538,88442

1 722 457,75293

1 644 160,87867

1 739 440,40190

2 080 407,06230

2 238 084,12455

1 639 987,06494

1 465 107,78394

3 129 893,81719

за счет средств федерального бюджета

693 807,94600

98 363,58400

102 115,06200

17 202,20000

37 810,00000

215 527,40000

190000,00000

0,00000

32 789,70000

за счет средств краевого бюджета

14 720 168,86411

1 593 895,65348

1 520 923,26967

1 695 984,01890

1 996 536,38710

1 991 595,90555

1 419 328,59494

1 435 024,31194

3 066 380,72253

за счет средств местных бюджетов

242 112,07431

29 623,51545

20 547,54700

25 679,18300

45 485,67520

30 385,81900

30 083,47000

30 083,47000

30 223,39466

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3 450,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

267 971,58509

30 197,31339

38 076,90602

56 512,95668

24 323,65000

31 373,95900

0,00000

0,00000

87 486,60000

за счет средств федерального бюджета

733,60000

0,00000

0,00000

733,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

265 464,58809

29 569,14439

37 719,00602

55 143,78768

24 323,65000

31 222,20000

0,00000

0,00000

87 486,80000

за счет средств местных бюджетов

1 773,39700

628,16900

357,90000

635,56900

0,00000

151,75900

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

20 551,96539

2 985,94939

3 481,11600

3 090,00000

2 000,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

5 994,90000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

20 551,96539

2 985,94939

3 481,11600

3 090,00000

2 000,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

5 994,90000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Мероприятия "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий".

Всего, в том числе:

234 244,02270

25 138,19500

32 792,89002

51 247,38768

22 323,65000

25 550,00000

0,00000

0,00000

77 191,90000

за счет средств федерального бюджета

733,60000

0,00000

0,00000

733,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

233 510,42270

25 138,19500

32 792,89002

50 513,78768

22 323,65000

25 550,00000

0,00000

0,00000

77 191,90000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

13 175,59700

2 073,16900

1 802,90000

2 175,56900

0,00000

2 823,95900

0,00000

0,00000

4 300,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

11 402,20000

1 445,00000

3 445,00000

1 540,00000

0,00000

2 672,20000

0,00000

0,00000

4 300,00000

за счет средств местных бюджетов

1 773,39700

628,16900

357,90000

635,56900

0,00000

151,75900

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Внесение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Развитие студенческого спорта

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

Всего, в том числе:

7 039 391,32822

711 509,63934

700 701,34948

83 1 217,90025

980 947,08505

1 039 378,06910

789 323,43000

794 103,80000

1 192 210,05500

за счет средств федерального бюджета

149 643,14600

15 892,48400

7 115,06200

6 508,50000

37 810,00000

49 527,40000

0,00000

0,00000

32 789,70000

за счет средств краевого бюджета

847

6 888 779,90622

695 090,21634

693 420,54048

824 584,40025

943 137,08505

989 700,07910

789 323,43000

794 103,80000

1 159 420,35500

за счет средств местных бюджетов

968,27600

526,93900

165,74700

125,00000

0,00000

150,59000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Обеспечение спортивной под готовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва

Всего, в том числе:

352 497,35926

46 342,92969

15 306,85225

11 402,54132

79 756,73600

68 569,90000

18 288,90000

31 226,40000

81 603,10000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

352 497,35926

46 342,92969

15 306,85225

11 402,54132

79 756,73600

68 569,90000

18 288,90000

31 226,40000

81 603,10000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

6 645 985,44596

662 433,98265

684 097,69723

818 457,90293

901 065,34905

967 499,77910

771 034,53000

762 877,40000

1 078 518,80300

за счет средств федерального бюджета

128 853,44600

15 892,48400

7 115,06200

6 508,50000

37 810,00000

49 527,40000

0,00000

0,00000

М 000,00000

за счет средств краевого бюджета в том числе

847

6 516908,84096

646 397,28665

676 903,68823

811 949,40293

863 255,34905

917 972,37910

771 034,53000

762 877,40000

1 066 518,80500

за счет средств местных бюджетов

223,15900

144,21200

78,94700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

14 818,82300

2 732,72700

1 296,80000

1 357,45600

125,00000

3 308,39000

0,00000

0,00000

5 998,45000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

14 073,70600

2 350,00000

1 210,00000

1 232,45600

125,00000

3 157,80000

0,00000

0,00000

5 998,45000

за счет средств местных бюджетов

745,11700

382,72700

86,80000

125,00000

0,00000

150,59000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям Камчатского края, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта

Всего, в том числе:

26 089,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

26 089,70000

за счет средств федерального бюджета

20 789,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20 789,70000

за счет средств краевого бюджета

847

5 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 300,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за спет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.6.

Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

356 817,78054

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

44 108,68649

37 585,44948

40 276,31000

40 276,31000

44 944,29000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

356 817,78054

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

44 108,68649

37 585,44948

40 276,31000

40 276,31000

44 944,29000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Обеспечение функционирования Министерства спорта Камчатского края

Всего, в том числе:

356 817,78054

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

44 108,68649

37 585,44948

40 276,31000

40 276,31000

44 944,29000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

356 817,78054

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

44 108,68649

37 585,44948

40 276,33000

40 276,31000

44 944,29000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

Всего, в том числе;

3 923 091,28477

423 079,08393

393 066,91000

358 333,36062

317 904,12467

453 354,07305

415 371,35000

235 241,29000

1 326 741.09250

за счет средств федерального бюджета

481 000,00000

30 000,00000

9.5 000,00000

0,00000

0,00000

166 000,00000

190 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

3 425 500,39112

383 669,49648

298 066,9.1000

353 438,64662

315 617,53247

287 354,07305

225 371,35000

235 241,29000

1 326 741,09250

за счет средств краевого бюджета

847

2 014 976,28790

383 273,49648

226 168,00000

289 754,22952

59 527,95750

107 542,48890

0,00000

0,00000

948 710,11550

за счет средств краевого бюджета

812

1410 524,10322

396,00000

71 898,91000

63 684,41710

256089,57497

179 811,58415

225 371,35000

235 241,29000

378 030,97700

за счет средств местных бюджетов

16 590,89365

9 409,58745

0,00000

4 894,71400

2 286,59220

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и приобретение малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности в муниципальных образованиях, имеющих региональное софинансирование

Всего, в том числе:

101 550,07693

69 562,40193

0,00000

20 554,71400

11 432,96100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

84 959,18328

60 152,81448

0,00000

15 660,00000

9 146,36880

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

16 590,89365

9 409,58745

0,00000

4 894,71400

2 286,59220

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизации спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

1 981 851,74128

0,00000

44 264,87000

104 988,00000

238 086,59973

322 830,53905

415 371,35000

235 241,29000

621 069,09250

за счет средств федерального бюджета

356 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

166 000,00000

190 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

1 625 851,74128

0,00000

44 264,87000

104 988,00000

238 086,59973

156 830,53905

225 371,35000

235 241,29000

621 069,09250

за счет средств краевого бюджета

847

457 123,64840

0,00000

2 410,00000

50 988,00000

5 501,14800

18 350,38490

0,00000

0,00000

379 874,11550

за счет средств краевого бюджета

812

1 168 728,09288

0,00000

41 854,87000

54 000,00000

232 585,45173

138 480,15415

225 371,35000

235 241,29000

241 194,97700

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

Всего, в том числе:

1 816 558,03656

353 516,68200

348 802,04000

232 790,64662

68 384,56394

107 392,10400

0,00000

0,00000

705 672,00000

за счет средств федерального бюджета

847

125 000,00000

30 000,00000

95 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

1 691 558,03656

323 516,68200

253 802,04000

232 790,64662

68 384,56394

107 392,10400

0,00000

0,00000

705 672,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1 472 893,45622

323 120,68200

223 758,00000

223 106,22952

44 880,44070

89 192,10400

0,00000

0,00000

568 836,00000

за счет средств краевого бюджета

812

218 664,58034

396,00000

30 044,04000

9 684,41710

23 504,12324

18 200,00000

0,00000

0,00000

136 836,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов

Всего, в том числе:

23 131,43000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

23 131,43000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

23 131,43000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

23 131,43000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

Всего, в том числе:

847 888,98218

36 189,82653

46 428,40991

42 645,12000

227 650,71900

233 918,09893

38 970,85484

39 947,79584

182 138,15713

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

847 888,98218

36 189,82653

46 428,40991

42 645,12000

227 650,71900

233 918,09893

38 970,85484

39 947,79584

182 138,15713

за счет средств краевого бюджета

847

210 717,76981

34 689,82653

37 165,40991

42645,12000

5 771,92224

0,00000

0,00000

0,00000

90 445,49113

за счет средств краевого бюджета

812

330 918,26300

1 500,00000

9263,00000

0,00000

182 825,26300

137 330,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

306 252,94937

0,00000

0,00000

0,00000

39 053,53376

96 588,09893

38 970,85484

39 947,79584

91 692,66600

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития

Всего, в том числе:

18 285,92456

2 037,47400

1 715,99814

2 724,95250

1 612,81000

2 420,00000

1 895,00000

1 895,00000

3 984,68992

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета в том числе:

18 285,92456

2 037,47400

1 715,99814

2 724,95250

1 612,81000

2 420,00000

1 895,00000

1 895,00000

3 984.68992

за счет средств краевого бюджета

847

9 657,92456

2 037,47400

1 715,99814

2 724,95250

614,81000

0,00000

0,00000

0,00000

2 564,68992

за счет средств краевого бюджета

813

8 628,00000

0,00000

0,00000

0,00000

998,00000

2 420,00000

1 895,00000

1 895,00000

1 420,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала

Всего, в том числе:

123 025,83061

14 125,02600

14 367,45186

15 445,98750

14 212,45600

13 115,80000

13 736,10000

14 625,10000

23 397,90925

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета в том числе:

123 025,83061

14 125,02600

14 367,45186

15 445,98750

14 212,45600

13 115,80000

13 736,10000

14 625,10000

23 397,90925

за счет средств краевого бюджета

847

63 931,04685

14 125,02600

14 367,45186

15 445,98750

5 157,11224

0,00000

0,00000

0,00000

14 835,46925

за счет средств краевого бюджета

813

59 094,78376

0,00000

0,00000

0,00000

9 055,34376

13 115,80000

13 736,10000

14 625,10000

8 562,44000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Укрепление института молодой семьи

Всего, в том числе:

1 941,21600

150,00000

170,00000

210,00000

210,00000

250,00000

250,00000

250,00000

451,21600

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета в том числе:

1 941,21600

150,00000

170,00000

210,00000

210,00000

250,00000

250,00000

250,00000

451,21600

за счет средств краевого бюджета

847

811,21600

150,00000

170,00000

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

281,21600

за счет средств краевого бюджета

813

1 130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

210,00000

250,00000

250,00000

250,00000

170,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики

Всего, в том числе:

373 717,74801

18 377,32653

20 911,95991

24 264,18000

28 790,19000

80 802,29893

23 089,75484

23 177,69584

154 304.34196

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета в том числе:

373 717,74801

18 377,32653

20 913,95991

24 264,18000

28 790,19000

80 802,29893

23 089,75484

23 177,69584

154 304,34196

за счет средств краевого бюджета

847

136 317,58240

18 377,32653

20 911,95991

24 264,18000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

72 764,11596

за счет средств краевого бюджета

813

237 400,16561

0,00000

0,00000

0,00000

28 790,19000

80 802,29893

23 089,75484

23 177,69584

81 540,22600

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.5

Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики

Всего, в том числе:

330 918,26300

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

182 825,26300

137 330,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

330 918,26300

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

182 825,26300

137 330,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

3 224 377,92362

466 636,42000

415 599,93843

406 237,16435

485 472,79709

442 474,47499

356 045,12010

355 538,58610

296 373,42256

за счет средств федерального бюджета

62 431,20000

52471,10000

0,00000

9 960,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

2 935 717,21596

394 531,50000

395 001,03843

375 678,16435

441 698,71409

411816,00499

325 386,65010

325 455,11610

266 150,02790

847

466 816,38225

123 865,38000

136 463,25441

132 726,64142

29 706,02242

21 014,05400

284,90000

284,90000

22 471,23000

815

463 519,76090

1 923,00000

57 919,00000

61 043,52800

61 084,20000

73 400,00000

62 000,00000

62 000,00000

84 150,03290

813

1 405 132,65350

80 743,12000

85 900,77873

104 102,10500

207 585,96758

240 999,95099

263 101,75010

263 170,21610

159 528,76500

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

822

302 718,00529

188 000,00000

114 718,00529

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

804

297 530,41402

0,00000

0,00000

77 805,88993

143 322,52409

76 402,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

222 779,50766

19 058,82000

20 023,90000

20 023,90000

43 199,08300

30 083,47000

30 083,47000

30 083,47000

30 223,39466

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3 450,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае

Всего, в том числе:

1 324,70000

1 176,70000

28,00000

30,00000

0,00000

30,00000

30,00000

30,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

1 324,70000

1 176,70000

28,00000

30,00000

0,00000

30,00000

30,00000

30,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1 234,70000

1 176,70000

28,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

90,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

30,00000

30,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления

Всего, в том числе:

1 874 426,79276

188 356,99000

210 877,59913

234 184,44578

256 046,03396

271 016,85803

264 620,02010

264 688,48610

184 636,35966

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

1 651 647,28510

169 298,17000

190 853,69913

214 160,54578

212 846,95096

240 933,38803

234 536,55010

234 605,01610

154 412,96500

за счет средств краевого бюджета

813

1 232 563,45328

65 572,89000

71 935,36609

89 332,10500

185 290,25696

219 919,33403

234 251,65010

234 320,11610

131 941,73500

за счет средств краевого бюджета

847

419 083,83182

103 725,28000

118 918,33304

124 828,44078

27 556,69400

21 014,05400

284,90000

284,90000

22 471,23000

за счет средств местных бюджетов

222 779,50766

19 058,82000

20 023,90000

20 023,90000

43 199,08300

30 083,47000

30 083,47000

30 083,47000

30 223,39466

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Всего, в том числе:

735 533,32891

85 894,93000

88 013,28086

92 551,52358

84 707,33162

93 552,00805

89 912,96500

89 912,96500

110 988,32480

за счет средств федерального бюджета

62 431,20000

52 471,10000

0,00000

9 960,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

673 102,12891

33 423,83000

88 013,28086

82 591,42358

84 707,33162

93 552,00805

89 912,96500

89 912,96500

110 988,32480

за счет средств краевого бюджета

815

460 670,51089

1 453,00000

57 423,27400

60 703,20000

60 765,82100

73 106,49109

61 697,96500

61 697,96500

83 822,79480

за счет средств краевого бюджета

813

170 242,40022

15 170,23000

13 965,41264

14 770,00000

22 295,71062

20 445,51696

28 215,00000

28 215,00000

27 165,53000

за счет средств краевого бюджета

847

42 189,21780

16 800,60000

16 624,59422

7 118,22358

1 645,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях, отдыха и оздоровления Камчатского края

Всего, в том числе:

509,57715

214,00000

295,57715

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

509,57715

214,00000

295,57715

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно

Всего, в том числе:

5 919,42401

815,00000

920,90000

915,32800

893,37900

868,50891

877,03500

302,03500

327,23810

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

2469,42401

240,00000

345,90000

340,32800

318,37900

293,50891

302,03500

302,03500

327,23810

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

847

3 450,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.6.

Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, создание новых зон отдыха

Всего, в том числе:

602213,04637

189 451,00000

114 886,75529

78 150,76699

143 322,52409

76 402,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе;

602 213,04637

189 451,00000

114 886,75529

78 150,76699

143 322,52409

76 402,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1 964,62706

1 451,00000

168,75000

344,87706

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

822

302 718,00529

188 000,00000

114 718,00529

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

804

297 530,41402

0,00000

0,00000

77 805,88993

143 322,52409

76 402,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.7.

Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае

Всего, в том числе:

4 071,22842

497,80000

428,00000

405,10000

503,52842

605,10000

605,10000

605,10000

421,50000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

4 071,22842

497,80000

428,00000

405,10000

503,52842

605,10000

605,10000

605,10000

421,50000

за счет средств краевого бюджета

847

1 834,42842

497,80000

428,00000

405,10000

503,52842

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

2 236,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

605,10000

605,10000

605,10000

421,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.8.

Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков

Всего, в том числе:

379,82600

230,00000

149,82600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

379,82600

230,00000

149,82600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать