Основная информация

Дата опубликования: 19 января 2015г.
Номер документа: RU91000201500052
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2015 года №17-П

О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П, изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 19.01.2015 №17-П

Изменения

в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П (далее - Программа)

1. В Программе:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Программы

- объем финансирования Программы на 2014- 2025 годы составляет - 76 210 978,57913 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета (по согласованию) - 8 041 708,87620 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;

2015 год - 1 591 425,10000 тыс. рублей;

2016 год - 1 232 874,10000 тыс. рублей;

2017 год - 1 334 696,00000 тыс. рублей;

2018 год - 2 593 010,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

2) краевого бюджета - 67 928 731,47884 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей;

2015 год - 2 005 181,56400 тыс. рублей;

2016 год - 2 463 310,77200 тыс. рублей;

2017 год - 1 952 141,24000 тыс. рублей;

2018 год - 6 307 863,27917 тыс. рублей;

2019 год - 6 367 410,44087 тыс. рублей;

2020 год - 6 709 871,03038 тыс. рублей;

2021 год - 7 055 952,19933 тыс. рублей;

2022 год - 7 422 499,48633 тыс. рублей;

2023 год - 7 808 884,88496 тыс. рублей;

2024 год -8 170 284,25224 тыс. рублей;

2025 год - 8 482 566,14116 тыс. рублей;

3) местных бюджетов (по согласованию) - 168 538,22409 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 40 198,93309 тыс. рублей;

2015 год - 28 878,47310 тыс. рублей;

2016 год - 52 904,11790 тыс. рублей;

2017 год - 29 096,70000 тыс. рублей;

2018 год - 5 700,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 5 820,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 5 940,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

4) внебюджетных источников (по согласова­нию) - 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2019 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2021 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2022 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2023 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2024 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2025 год - 9 000,00000 тыс. рублей»;

2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.5. Объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 76 210 978,57913 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета (по согласованию) - 8 041 708,87620 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;

2015 год - 1 591 425,10000 тыс. рублей;

2016 год - 1 232 874,10000 тыс. рублей;

2017 год - 1 334 696,00000 тыс. рублей;

2018 год - 2 593 010,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

2) краевого бюджета - 67 928 731,47884 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей;

2015 год - 2 005 181,56400 тыс. рублей;

2016 год - 2 463 310,77200 тыс. рублей;

2017 год - 1 952 141,24000 тыс. рублей;

2018 год - 6 307 863,27917 тыс. рублей;

2019 год - 6 367 410,44087 тыс. рублей;

2020 год - 6 709 871,03038 тыс. рублей;

2021 год - 7 055 952,19933 тыс. рублей;

2022 год - 7 422 499,48633 тыс. рублей;

2023 год - 7 808 884,88496 тыс. рублей;

2024 год - 8 170 284,25224 тыс. рублей;

2025 год - 8 482 566,14116 тыс. рублей;

3) местных бюджетов (по согласованию) - 168 538,22409 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 40 198,93309 тыс. рублей;

2015 год - 28 878,47310 тыс. рублей;

2016 год - 52 904,11790 тыс. рублей;

2017 год - 29 096,70000 тыс. рублей;

2018 год - 5 700,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 5 820,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 5 940,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

4) внебюджетных источников (по согласованию) - 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2019 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2021 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2022 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2023 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2024 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2025 год - 9 000,00000 тыс. рублей.».

2. В подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства»: 1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1

- общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 66 281 642,71096 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета (по согласова­нию) - 8 041 708,87620 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;

2015 год - 1 591 425,10000 тыс. рублей;

2016 год - 1 232 874,10000 тыс. рублей;

2017 год - 1 334 696,00000 тыс. рублей;

2018 год - 2 593 010,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

2) краевого бюджета - 58 090 512,99125 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей;

2015 год - 1 288 464,54400 тыс. рублей;

2016 год - 1 802 256,07200 тыс. рублей;

2017 год - 1 284 049,20000 тыс. рублей;

2018 год - 5 667 810,00000 тыс. рублей;

2019 год - 5 697 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 5 987 547,00000 тыс. рублей;

2021 год - 6 274 949,25600 тыс. рублей;

2022 год - 6 601 246,61700 тыс. рублей;

2023 год - 6 924 707,70100 тыс. рублей;

2024 год - 7 215 545,42400 тыс. рублей;

2025 год - 7 475 305,05900 тыс. рублей;

3) местных бюджетов (по согласованию) - 149 420,84351 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей;

2015 год - 28 878,47310 тыс. рублей;

2016 год - 52 904,11790 тыс. рублей;

2017 год - 29 096,70000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации»:

а)              абзац третий пункта 2 части 2.6 изложить в следующей редакции:

«В 2008 - 2011 годах выполнено работ на сумму 826,433 млн. руб., введено в эксплуатацию 125,6 км автодороги. Продолжается строительство участка км 308 - км 350. Для завершения строительства данного участка необ­ходимо финансирование в 2014 году в сумме 353,50762 млн. руб.»;

б)              часть 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 66 281 642,71096 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета (по согласованию) - 8 041 708,87620 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;

2015 год - 1 591 425,10000 тыс. рублей;

2016 год - 1 232 874,10000 тыс. рублей;

2017 год - 1 334 696,00000 тыс. рублей;

2018 год - 2 593 010,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

2) краевого бюджета - 58 090 512,99125 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей;

2015 год - 1 288 464,54400 тыс. рублей;

2016 год - 1 802 256,07200 тыс. рублей;

2017 год - 1 284 049,20000 тыс. рублей;

2018 год - 5 667 810,00000 тыс. рублей;

2019 год - 5 697 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 5 987 547,00000 тыс. рублей;

2021 год - 6 274 949,25600 тыс. рублей;

2022 год - 6 601 246,61700 тыс. рублей;

2023 год - 6 924 707,70100 тыс. рублей;

2024 год - 7 215 545,42400 тыс. рублей;

2025 год - 7 475 305,05900 тыс. рублей;

3) местных бюджетов (по согласованию) - 149 420,84351 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей;

2015 год - 28 878,47310 тыс. рублей;

2016 год - 52 904,11790 тыс. рублей;

2017 год - 29 096,70000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.».

3. В подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2

- общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 321 960,68254 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) краевого бюджета - 230 843,30195 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 34 300,00000 тыс. рублей;

2019 год - 21 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 26 100,00000 тыс. рублей;

2021 год - 34 580,00000 тыс. рублей;

2022 год - 21 000,00000 тыс. рублей;

2023 год - 26 200,00000 тыс. рублей;

2024 год - 34 860,00000 тыс. рублей;

2025 год - 21 000,00000 тыс. рублей;

2) местных бюджетов (по согласованию) - 19 117,38059 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 657,38059 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 5 700,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 5 820,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 5 940,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

3) за счет средств внебюджетных источни­ков (по согласованию) - 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2019 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2021 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2022 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2023 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2024 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2025 год - 9 000,00000 тыс. рублей»;

2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 321 960,68254 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) краевого бюджета - 230 843,30195 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 34 300,00000 тыс. рублей;

2019 год - 21 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 26 100,00000 тыс. рублей;

2021 год - 34 580,00000 тыс. рублей;

2022 год - 21 000,00000 тыс. рублей;

2023 год - 26 200,00000 тыс. рублей;

2024 год - 34 860,00000 тыс. рублей;

2025 год - 21 000,00000 тыс. рублей;

2) местных бюджетов (по согласованию) - 19 117,38059 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 657,38059 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 5 700,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 5 820,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 5 940,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

3) за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2019 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2021 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2022 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2023 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2024 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2025 год - 9 000,00000 тыс. рублей.».

4. В подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта»: 1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» пас­порта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассиг­нований подпрограммы 3

- общий объем финансирования подпрограм­мы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 783 771,74742 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей;

2015 год - 104 600,00000 тыс. рублей;

2016 год - 110 353,00000 тыс. рублей;

2017 год - 116 091,40000 тыс. рублей;

2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей;

2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей;

2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей;

2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей;

2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей;

2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей;

2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей;

2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации»:

а) часть 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Приобретение грузопассажирского судна для организации грузопассажирского сообщения между Петропавловск-Камчатским и с. Никольское повысит транспортною доступность для населения, а также позволит обеспечить снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности.»;

б)              части 2.7-2.8 признать утратившими силу;

в)              часть 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 783 771,74742 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей;

2015 год - 104 600,00000 тыс. рублей;

2016 год - 110 353,00000 тыс. рублей;

2017 год - 116 091,40000 тыс. рублей;

2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей;

2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей;

2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей;

2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей;

2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей;

2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей;

2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей;

2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей.».

5. В подпрограмме 4 «Развитие воздушного транспорта»: 1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассиг­нований подпрограммы 4

- общий объем финансирования подпрограм­мы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 7 004 324,71034 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 892 193,65228 тыс. рублей;

2015 год - 486 458,60000 тыс. рублей;

2016 год - 429 358,60000 тыс. рублей;

2017 год - 429 358,60000 тыс. рублей;

2018 год - 464 624,46290 тыс. рублей;

2019 год -497 148,17530 тыс. рублей;

2020 год - 531 948,54757 тыс. рублей;

2021 год - 569 184,94590 тыс. рублей;

2022 год - 609 027,89211 тыс. рублей;

2023 год - 651 659,84456 тыс. рублей;

2024 год - 697 276,03368 тыс. рублей;

2025 год - 746 085,35604 тыс. рублей».

2) в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4»:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В настоящее время на территории Камчатского края выполняют полеты 2 эксплуатантов коммерческой авиации: ООО авиакомпания «ВИТЯЗЬ-АЭРО» и государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатское авиационное предприятие» (далее - ГУЛ).»;

б) абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«Бюджетные ассигнования из средств краевого бюджета, направляемые на обеспечение авиапассажирских перевозок в отдаленные и малонаселенные пункты Камчатского края по субсидированным тарифам приведены в приложении №5 к Программе.».

3) часть 2.11 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.11. Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 7 004 324,71034 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 892 193,65228 тыс. рублей;

2015 год - 486 458,60000 тыс. рублей;

2016 год - 429 358,60000 тыс. рублей;

2017 год - 429 358,60000 тыс. рублей;

2018 год - 464 624,46290 тыс. рублей;

2019 год - 497 148,17530 тыс. рублей;

2020 год - 531 948,54757 тыс. рублей;

2021 год - 569 184,94590 тыс. рублей;

2022 год - 609 027,89211 тыс. рублей;

2023 год - 651 659,84456 тыс. рублей;

2024 год - 697 276,03368 тыс. рублей;

2025 год - 746 085,35604 тыс. рублей.».

6. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5

- общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 819 278,72788 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 115 290,26850 тыс. рублей;

2015 год - 125 658,42000 тыс. рублей;

2016 год - 121 343,10000 тыс. рублей;

2017 год - 122 642,04000 тыс. рублей;

2018 год - 125 448,11627 тыс. рублей;

2019 год - 135 483,96557 тыс. рублей;

2020 год - 146 322,68281 тыс. рублей;

2021 год - 158 028,49743 тыс. рублей;

2022 год - 170 670,77722 тыс. рублей;

2023 год - 184 324,43940 тыс. рублей;

2024 год - 199 070,39456 тыс. рублей;

2025 год - 214 996,02612 тыс. рублей»;

2) часть 2.9. раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 1 819 278,72788 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них по годам:

2014 год - 115 290,26850 тыс. рублей;

2015 год - 125 658,42000 тыс. рублей;

2016 год - 121 343,10000 тыс. рублей;

2017 год - 122 642,04000 тыс. рублей;

2018 год - 125 448,11627 тыс. рублей;

2019 год - 135 483,96557 тыс. рублей;

2020 год - 146 322,68281 тыс. рублей;

2021 год - 158 028,49743 тыс. рублей;

2022 год - 170 670,77722 тыс. рублей;

2023 год - 184 324,43940 тыс. рублей;

2024 год - 199 070,39456 тыс. рублей;

2025 год - 214 996,02612 тыс. рублей.».

7. Приложения №№1, 2, 3 и 5 изложить в следующей редакции:

Приложение 1 к Государственной программе

Камчатского края "Развитие транспортной системы

в Камчатском крае на 2014-2025 годы"

Сведения

о показателях (индикаторах) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" н подпрограмм государственной программы и их значениях

№п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

j

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ПОДПРОГРАММА I "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального / местного значения

км.

42,03/1,2

2,2/1,3

10

81/2,6

30,00

62,00

0,00

64,00

0,00

70,00

0,00

73,00

2.

Прирост населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения

ед.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3.

Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям

%

31

32,5

34

37

42

47

53

57

60

64

67

70

ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"

1.

Количество автобусов старше 8 лет

ед.

93

S3

81

79

77

75

73

71

69

67

65

63

2

Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае

ед.

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"

1.

Количество перевезенных пассажиров

тыс. чел

2.30

2,80

3,10

3,60

3,90

4,00

4,10

4,20

4,35

4,45

4,55

4,60

2.

Пассажирооборот

тыс. пасс- миль

1 000,56

1 131,76

1 532,87

2 109.38

3 002,66

4 167,59

5 740,04

6 235,06

8 429,53

10 683,71

12 324,21

17 645,68

3.

Грузооборот

млн. т-миль

1 700,00

2 038,50

1 819.20

2 312,00

2 585,50

2 859,00

3 132,50

3 406,00

3 679,50

3 953,00

4 226,50

4 500,00

ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"

1.

Количество перевезенных пассажиров

%

104.50

106,00

107.00

108,00

108,50

110,20

112,60

113,85

115,20

1 17,30

119,70

124.80

2.

Пассажи рооборот

%

105,00

106,50

107.10

108,00

108,70

110,50

112,90

114,40

116,10

1 17,60

120,30

125,80

3.

Грузооборот

%

104,00

106,00

107,80

109,50

110,20

112,10

114.70

116,90

118,20

119,70

122,60

128,10

4.

Общий объем пассажирских перевозок

тыс. чел

570.00

576,00

582.00

596.00

601.60

609,90

622,70

631.00

638,20

648,70

659,80

690,00

5.

Интенсивность движения воздушных судов

ед. взл/пос. операций

4 010,00

4 250,00

4 630,00

5 175,00

5 800,00

6 100,00

6 320,00

6 600,00

6 620,00

6 840,00

7 050,00

7 215,00

6.

Коэффициент авиационной подвижности населения (соотношение суммарной отправки к численности населения)

кол. полетов на 1 жнт.

0,69

0,72

0,73

0,74

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

0.80

0,81

0,82

Приложение 2 к Государственной программе

Камчатского края "Развитие транспортной системы

в Камчатском крае на 2014-2025 года"

Перечень

краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"

Х2 п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

5

6

8

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

1.

Капитальным ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуницнпалыюго значения

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014 год

2025 год

Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети

Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог регионального значения, снижение безопасности дорожного движения

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"

2.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуннципалыюго значения, предусматривающие софинансированне из федерального бюджета, в том числе:

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014 год

2018 год

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"

2.1.

Строительство и реконструщия автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014 год

2016 год

Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий

Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"

2.2.

Строительство и рекоиструщия автомобильной дороги Петропавловск- Камчатский - Мильково

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014 год

2018 год

Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движется. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации края и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий

Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств на автомобильных дорогах

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"

2.3.

Строительство автозимника продленного действия с.Анавгай - пгт.Палана

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014 год

2018 год

Создание условий для формирования доступной для

населения единой дорожной сети, продолжение соединения населенных пунктов Корякского округа, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края

Отутствие круглогодичного безперебойного транспортного обеспечения

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"

2.4.

Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014 год

2017 год

Приведение технических параметров дороги в

соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения. Сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности грузов и населения. Сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий

Снижение уровня безопасности дорожного движения. Возникновение затрудненного движения транспортных средств

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"

3.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального н межмуниципального значения

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014 год

2014 год

Развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края

Недостаточные темпы развития транспортной доступности

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"

4.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинанснрование из краевого бюджета

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправлешш муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

2014 год

2017 год

Повышение качества улично-дорожной сети муниципальных образовании в Камчатском крае за счет строительства и реконструкции объектов при поддержке из краевого бюджета

Недостаточные темпы развития, а в некоторых случаях деградация улично-дорожной сети муниципальных образований в Камчатском крае, снижение безопасности дорожного движения

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"

5.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

2014 год

2014 год

Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети

Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог местного значения, снижение безопасности дорожного движения

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"

6.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

2014 год

2014 год

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"

г.

Оптимизация маршрутной сети на пригородных и городских маршрутах, в том числе:

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2018 год

2025 год

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развт-ие пассажирского автомобильного транспорта"

1.1.

Проведение, обработка и анализ результатов обследования пассажиропотоков на всех пригородных маршрутах табличным и визуальным методом

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2020 год

2023 год

Нал trine информации о количестве пассажиров по пригородным маршрутам и возможность своевременной корректировки пригородной маршрутной сети

Отсутствие достоверной информации о пассажиропотоке на пригородных маршрутах, невозможность корректировки пригородной маршрутной сети

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"

1.2.

Проведение, обработка и анализ результатов обследования пассажиропотоков на всех маршрутах городского пассажирского транспорта табличным и визульным методом

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

2018 год

2024 год

Наличие информации о количестве пассажиров по городским маршрутам и возможность своевременной корректировки городской маршрутной сети

Отсутствие достоверной информации о пассажиропотоке на городских маршрутах, невозможность корректировки городской маршрутной сети

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"

2.

Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

2014 год

2025 год

Повышение безопасности пассажиров при пользовании транспортом общего пользования

Снижение безопасности пассажиров при пользовании транспортом общего пользования

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"

3.

Возмещение недополученных доходов предприятии, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

2014 год

2014 год

Увеличение транспортной доступности для отдаленных районов Камчатки

Отсутствие транспортной доступности

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"

ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"

1.

Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуннцнпальных маршрутах

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

2014 год

2025 год

В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость

пассажирского билета путем предоставления субсидии предприятиям, осуществляющим перевозки водным транспортом, на компенсацию части затрат на перевозку пассажиров. Реализация мероприятия является необходимым условием для создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному.

Невозможность создания условий развития альтернативного авиационному пассажирского сообщения в регионе. Послужит препятствием для снижения социальной напряжённости, возникающей в результате невозможности воспользоваться возможностью выбора пассажиром способа транспортного сообщения с краевым центром и другими регионами.

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие водного транспорта"

2.

Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта, в том числе:

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Министерство имущественных

и земельных отношений Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014 год

2014 год

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие водного транспорта"

2.1.

Приобретение грузопассажирского судна для организации грузопассажирского сообщения между г. Петропавловск-Камчатским и с. Никольское

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

2014 год

2014 год

Повышение транспортной доступности для населения,

снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности

Не позволит создать системный подход эффективного развития транспортной системы Камчатского края. Не позволит дополнить существующую транспортную систему морским пассажирскими перевозками, альтернативным воздушному транспорту, снизит потенциал расширения для развития туристской деятельности

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие водного транспорта"

ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"

1.

Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуннцнпальных перевозок населения

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014 год

2025 год

Оказание государственной поддержки предприятиям

воздушного транспорта, обслуживающим районы Крайнего Севера, для повышения доступности услуг авиационных перевозок для местного населения. Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в районах Крайнего Севера.

Рост авиатарифов в 3-6 раз, подвижность населения стремится к нулю, создание кризисной ситуации в регионе, ввиду отсутствия альтернативных видов транспорта. Разрушение действующей аэропортовой инфраструктуры, закрытие аэропортов, авиапредприятия, снижение качества жизни населения

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта"

2.

Обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта н оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта, в том числе:

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014 год

2015 год

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта"

2.1.

Приобретение вертолета МИ - 8МТВ- 1

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014 год

2014 год

Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок, соблюдение высоких норм и стандартов безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы

Ввиду старения вертолетного парка - снижение потенциала перевозчика, снижение уровня безопасности полетов, невозможность выполнения перевозок на должном уровне в северных районах

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта"

2.2.

Приобретение специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

20! 4 год

2015 год

Повышение качества обслуживания пассажиров, соблюдение норм и стандартов безопасности, обеспечение функционирования единственного аэропорта федерального и международного значения Камчатского края

Невозможность поддержания на соответствующем уровне необходимых стандартов обслуживания пассажиров, несоблюдение сертификационных требований, задержки вылетов ВС по ЦРДС

Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта"

ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

1.

Управление реализацией Программы

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014 год

2025 год

Создание условий для реализации государственной

программы, обеспечение выполнения государственными служащими функций в рамках реализации государственной программы

При отсутствии управления государственной программой возрастают риски ее реализации, что может привести к несвоевременной и некачественной реализации мероприятий государственной программы, решению задач и значительно повлияет на ее результаты

Эффективность управления государственной программой характеризуется показателем достижения плановых показателей

Приложение 3 к Государственной программе

Камчатского края "Развитие транспортной системы

в Камчатском крае на 2014-2025 годы"

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"

№п/п

Наименование меры

Показатель применения меры

Оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

б

7

ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"

1.

Предоставление предприятиям водного транспорта субсидий в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края

2,5 тыс. пас.

26 846,84742

104 600,00000

110 353,00000

В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки водным транспортом планируется снизить стоимость пассажирского билета путем предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки водным транспортом, на компенсацию части затрат на перевозку пассажиров. Реализация мероприятия является необходимым условием для создания возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному

ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"

1.

Предоставление субсидий предприятиям воздушного транспорта в целях возмещения затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа

воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края

61 тыс.пас.

562 410,21025

429 358,60000

429 358,60000

Оказание государственной поддержки предприятиям воздушного транспорта, обслуживающим районы Крайнего Севера, для повышения доступности услуг авиационных перевозок для местного населения. Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в районах Крайнего Севера

Приложение 5 к Государственной программе

Камчатского края "Развитие транспортной системы

в Камчатском крае на 2014-2025 годы"

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы"

Л4 и/и

Наименование Государственно!! программы / подпрограммы / мероприятия

Источник финансирования

Код бю класси

ЭЖетиоЙ 1ИКВИИВ

Объем средств на реализацию ирограммы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

В

ш

п

II

13

N

15

IS

17

18

Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортов системы в Камчатском крае ни 2014-21)25 годы"

Всего, ВТом числе:

76 210 978,57913

4 512 668,79769

3 625 485,13710

3 749 088,98990

3 315 933,94000

8 915 573,27917

6 376 410,44087

6 718 871,03038

7 070 772,19933

7 431 499,48633

7 817 884,88496

8 185 224,25224

8491 566,14116

за счет средств федерального бюджета*"

8 041 708,87620

1 289 703,67620

1 591 425,10000

1 232 874,10000

1 334 696,00000

2 593 010,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

67 928 731,47884

3 182 766,18840

2 005 181,56400

2463 310,77200

1 952 141,24000

6 307 863,27917

6 367 410,44087

6 709 871,03038

7 055 952,19933

7 422 499,48633

7 808 884,88496

8 170 284,25224

8 482 566,14116

за счет средств местных бюджетов

168 538,22409

40 198,93309

28 878,47310

52 904,11790

29 096,70000

5 700,00000

0,00000

0,00000

5 820,00000

0,00000

0,00000

5 940,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источвиков

72 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9000,00000

9 000,00000

9 000,00000

9 000,00000

9 000,00000

9 000,00000

9 000,00000

9 000,00000

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Всего, в том числе:

833

151

66 281 642,71096

3 199 877,34696

2 908 768,11710

3 088 034,28990

2 647 841,90000

8 260 820,00000

5 697 000,00000

5 987 547,00000

6 274 949,25600

6 601 246,61700

6 924 707,70100

7 215 545,42400

7 475 305,05900

за счет средств федерального бюджета

8 041 708,87620

1 289 703,67620

1 591 425,10000

1 232 874,10000

1 334 696,00000

2 593 010,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

58 090 512,99125

1 871 632,11825

1 288 464,54400

1 802 256,07200

1284 049,20000

5 667 810,00000

5 697 000,00000

5 987 547,00000

6 274 949,25600

6 601 246,61700

6 924 707,70100

7 215 545,42400

7 475 305,05900

за счет средств местных бюджетов

149 420,84351

38 541,55251

28 878,47310

52 904,11790

29 096,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебвджегных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

(1,00000

0,00000

0,00000

0,00000

I.

Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего inwn.imi;, гш и

Всего, в том чвеле:

55 552 361,50631

1 115 024,24931

899 039,00000

956 139,00000

1 005 858,20000

5 400 000,00000

5 697 000,00000

5 987 547,00000

6 274 949,25600

6 «01 246,61700

6 924 707,70100

7 215 545,42400

7 475 305,05900

за счет средств федерального бюджета

764 055,80000

21 460,60000

227 425,10000

162 874,10000

352 296,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

О.ООООО

за счет средств краевого бюджета

54 788 305,70631

1 093 563,64931

671 613,90000

793 264,90000

653 562,20000

5 400 000,00000

5 697 000,00000

5 987 547,00000

6 274 949,25600

6 601 246,61700

6 924 707,70100

7 215 545.42400

7 475 305.05900

значения

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Строительство и реконструкции автомобильных дорог регионального н межмуивиииальпого значения, врсдусматриваюшнс софиианснрованне из федерального бюджета, в том числе по

Всего, в том числе:

8 886 463,98220

1 461 708,07620

1 692 065,91300

1 549 949,99300

I 321 920,00000

2 860 820,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджега

7 277 6S3.07620

1 268 243,07620

1 304 000,00000

1 070 000,00000

982 400,00000

2 593 010,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств краевого бюджета

1608 810,90600

193 465,00000

328 065,91300

479 949,99300

339 520,00000

267 810.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

о.ооооо

2.1.

Реконструкция автомобильной дороги Мильково-Ключн-Усть-Камчашск иа участке км 263 -км 267

Всего, в том числе:

423 324,72740

423 324,72740

0,00000

0,0(1000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

391 745,48640

391 745,48640

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

31 579.24100

31 579,24100

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2.2.

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково иа участке ю, 106-км 112

Всего, и том чвеле:

620 000,00000

0,00000

3S0 000,00000

150 000,00»»

120 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

562 550,00000

0,00000

319 550,00000

135 000,00000

108 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

57 450,00000

0,00000

30 450,00000

15 000,00000

12 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,0000(1

2.3.

Ргкапст/зукцня автомобильной дороги Петроиав.човск-Камчатскнй - Мильково иа участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге

Всего, в том числе:

997 333,32500

0,00000

0,00000

24 523,32500

0,00000

972 810,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

875 000,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

875 000,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

122 333,32500

0,00000

0,00000

24 523.32500

0,00000

97 810.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на

Всего, в том числе:

1 631 090,00000

0,00000

300 000,00000

336 900,00000

394 190,00000

600 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

1 461 910,00000

0,00000

273 900,00000

303 210,00000

344 800,00000

540 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

169 180,00000

0.00000

26 100,00000

33 690.00000

49 390,00000

60 000,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

проектные работы)

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2.5.

Реконструкция автамобильпой дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 211 - км 249

Всего, и том числе:

895 820,00000

0,00000

300 000,00000

250 000,00000

345 820,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

799 650,00000

0,00000

273 900,00000

225 000,00000

300 750,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

96 170,00000

0,00000

26 100,00000

25 000,00000

45 070,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счсг средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.6.

Рекоиструкцт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 2-19 - км 260

Всего, в том числе:

563 S27,15500

335 465,00000

228 062,15500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

497 672,00000

289 360,00000

208 312,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

65 855,15500

46 105,00000

19 750,15500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

о.ооооо

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2.7.

Реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково иа iv4oCHiKe строительства западного обхода г-Егизово км 27 - км 30 с подьездом к азроиорту

Всего, о том числе:

1 100 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 100 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

990 000.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

990 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

110 000.00000

0,00000

о.ооода

0.00000

0,00000

110000,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счсг средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

2.8.

Строительство мостового перехода через реку Кирганцк па 16 км автомобильной дороги М/аькоео - Ключи - Усть-Каичатск

Вссп», в том числе:

450 010,73100

313 410,73100

20 000,00000

116 600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств федерального бюджета

398 402.00000

275 202,00000

18 260,00000

104 940,00000

0,00000

0,00000

о.ооода

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счсг средств краевого бюджета

51 608.73100

38 208,73100

1 740,00000

11 660.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

Jft

Н/И

Наименование Государственно!! программы / яоднрограммы / мероприятии

Источник финансировании

Код бю КЛЯССИ'

тжетной ннадни

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

|

г

J

4

s

6

7

8

9

10

И

12

13

14

и

16

17

IS

2.9.

Строительство автозимника продленного действия с. Анавгай - нгт.Палапа на участке км SOS - км 350

Всего, в том чясле:

353 507,61780

353 507,61780

0,00000 ,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

311 935.SS9S0

311 935,58980

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

41 572,02800

41 572.02800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за спет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.10.

Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Полона на участке км 230 - ни 240 (в том числе проектные работы)

Всего, в том числе:

«58 100,00000

0,00000

295 237,84500

222 000,00000

140 862,15500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

596 678.00000

0,00000

270 078.00000

199 800,00000

126 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00 ООО

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

61 422,00000

0,00000

25 159,84500

22 200,00000

14 062,15500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.П.

Строительство автолтшннка продленного действия Анавгай - Полана на участке км 0 - 1СЧ 16

Всего, в том чясле:

451 160,00000

0,00000

0,00000

113 400,00000

149 750,00000

188 010,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

392 110,00000

0,00000

0,00000

102 050,00000

102 050,00000

188 010,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

59 050,00000

0,00000

0,00000

11 350,00000

47 700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2.12.

Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12+700

Всего, в том числе:

171 297,84500

0,00000

0,00000

0,00000

171 297,84500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

о.ооооо

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

171 297,84500

0,00000

0,00000

0,00000

171 297,84500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.13.

Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке мостового перехода через реку Половника

Всего, в том числе:

444 956,31600

36 000,00000

198 765,91300

210 190,40300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

444 956,31600

36 000,00000

198 765,91300

210 190,40300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

2.14.

Строительство линий наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск- Камчатский -Мильково на участке км 12 - км 24

Всего, в том числе:

126 336,26500

0,00000

0,00000

126336,26500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

126 336,26500

0,00000

0,00000

126 336,26500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

о.ооооо

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

3.

Проектирование, строительств и

Всего, в том числе:

95 027,94389

95 027,94389

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

регионального и межмуннднштьного значении, в том числе но объектам:

за счет средств краевого бюджета

95 027,94389

95 027,94389

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петропавловск- Камчатский - Мильково на участке км 106 - км 112

Всего, я том числе:

13 007,82531

13 007,82531

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

13 007,82531

13 007,82531

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

о.ооооо

0,00000

за счет срсдсгв местных бюджетов

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

3.2.

Проектирование реконструкции автомобильной дороги Петронавяовск- Камчатскин - Мильково на участке км 12- км 17 с подъездом к федеральной дороге

Всего, в том числе:

3 090,74000

3 090,74000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 090,74000

3 090,74000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет срсдсгв местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счсг средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

3-3.

Проектирование строительства линии нар)'жного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке ки 12 - км 24

Всего, в том числе:

2 398,10400

2 398,10400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 398,10400

2 398.10400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

3.4.

Проектирование реконструкции автомобильной дороги Пемропо&юеск- Камчатский - Мильково на участке к.и 152- КЛ1 170

Всего, атом числе:

18 990,24450

18 990,24450

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

18 990.24450

18 990,24450

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Проектирование реконструкции

Всего, в том числе:

21 531,85900

21 531,85900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

Камчатский - Мильково на участке км 231 - 41 249

за счет средств краевого бюджета

21 531.85900

21 531,85900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.6.

Проектирование реконструкции автомобилмой дороги Петронавловск- Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г.Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту

Всего, в том числе:

7 015,00000

7 015,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

7 015,00000

7 015,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.7.

Проектирование строителы:тва мостового перехода через реку Кнрганкк па 16 Кл 1 автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск

Всего, в том числе:

6 294,68891

6 294,68891

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет срсдсгв федерального бюджета

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

о.ооооо

0.00000

за счет средств краевого бюджета

6 294,68891

6 294,68891

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

№и/и

HaiiMcrtori.innc Государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Источник финансировании

Кодбю класс»

зжетяой гнкваии

Объем средств иа реалнзаппю программы

ГРБС

ЦСТ

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

13

16

17

18

3.8.

Строительство автози-иника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 (проектные работы)

Всего, и том числе:

6 634,18619

6 634,18619

0,001)00 ,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 634,18619

6 634,18619

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.9.

Строительство автозилшика продленного действия Анавгай - Полона на участке км 0 - км 16 (проектные работы)

Всего, в том числе:

6 213,99700

6 213,99700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 213,99700

6 213,99700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.10.

Проектирование реконструкции автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12+ 700

Всего, в том числе:

686,83262

686,83262

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств красного бюджета

686,83262

686,83262

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.11.

Строительство стационарного щ'нкта весового контроля на автомобильной дороге Петронавловск-Камчатскин^/ильково {проектные работы)

Всего, в том числе:

9 164,46636

9 164,46636

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

9 164,46636

9 164,46636

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

4.

Строительство н реконструкция автомобильных дорог, транспортных развитое И MQCrnni.II переколов на автомобильных дорогах местного

Всего, в том числе:

1 594 501,22596

374 829,02496

317 663,20410

581 945,29690

320 063,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 449 546,56905

340 753,65905

288 784,73100

529 041,17900

290 967,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

144 954,65691

34 075,36591

28 878,47310

52 904,11790

29 096,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

числе по объектам:

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Реконструкция автомобильной дороги кодовое кольцо-нодьезд к СНГ

Всего, атом числе:

1 425,60060

1 425,60000

0,90000

6,09000

0,00696

9,00900

0,06969

0,96600

6,06069

0,00000

0,00006

0,66000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 296,00000

1 296,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

проектной документации)

за счст средств местных бюджетов

129,60000

129,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 ■

0,00000

за счст средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Реконструкция автомобильной дороги "Садовое кояьцо-подьезд к СНТ "БАМ" (в том числе разработка проектной документации)

Всего, в том числе:

2 522,44625

2 522,44625

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 293.13295

2 293,13295

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

229,31330

229,31330

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Автомобильная дорога общегородского значения но улице Дальневосточной в гМетропавловске-Камчатскал! (от ПК + 00 + ПКЗ + 70)

Всего, и том числе:

19 459,66747

19 459,66747

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счст средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

17 690,60679

17 690,60679

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счст средств местных бюджетов

1 769,06068

1 769,06068

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.4.

Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул.Вулканная-ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр.Победы) в г.Пстропавловске-Камчатском

Всего, я том числе:

94 345,58772

94 345,58772

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

85 768,71611

85 768,71611

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счст средств местных бюджетов

8 576,87161

8 576,87161

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

4.5.

Магистраль общегородского значения от // кольца до улицы Кавказской, включая ул.Лолюносова в г.Петропавловске- Камчатском,( в том числе устройство линии наружного освещения)

Всего, в том числе:

259 871,84960

94 871,84960

165 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счст средств краевого бюджета

236 247,13600

86 247,13600

150 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

23 624,71360

8 624,71360

15 000.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Магистраль об/цегородского значения от поста ГА[1 до ул.Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в гМетропав.яовске~Камчатском (участок от ул. Ларина до ул.Академика Королева)

Всего, в том числе:

783 635,60440

30 170,55140

44 118,50410

389 282,84890

320 063,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

712 396,00400

27 427,77400

40 107,73100

353 893,49900

290 967,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счст средств местных бюджетов

71 239,60040

2 742,77740

4010,77310

35 389,34990

29 096,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счст средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.7.

Автанобильиая дорога районного значения от уд. Тушкаинва до пр. Карла Маркса в гМетропавлоаске-Ка.\1чатском

Всего, и том числе:

66 097,39642

18 052,69642

48 044,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счсг средств краевого бюджета

60088,54220

16 411,54220

43 677,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

6 008,85422

1 641,15422

4 367,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4,8.

Автомобильная дорога но ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускньши сооружениями в городе Петронавловске-Камчатском

Всего, в том числе:

33 536,70650

33 536,70650

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

30487,91500

30 487,91500

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

3 048,79150

3 048,79150

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

о.ооода

0,00000

0,00000

Jft я/и

Наименование Государственной программы / подпрограммы 1 мероприятия

Источник финансировании

Код бю кляссн<

1ЖСТПОН

^нкакнн

Объем средств иа реализацию программы

ГРЕС

ЦСР

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 ГШ

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

Ifi

17

lit

4.9.

Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопро/гускнымн сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки'1 в городе

Всего, в том числе:

236 662,44800

0,00000

44 000,00000 '

192 662,44800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

о.овооо

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

215 147.6SOOO

0,00000

40 000,00000

175 147,68000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

21 514,76800

0,00000

4 000.00000

17 514,76800

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.10.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения но ул.Центральная от КПП-ВА11 до гостиницы п.Вулканный (в том числе разработка проектной документации)

Всего, в том числе:

«88,22820

688,22820

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств краевого бюджета

625,66200

625,66200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

62,56620

62,56620

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

4.П.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значенш "Петропавловск-Камчатский - А{нлькова 56 к.м. - Березняки'' (в том числе разработка проектной документацииJ

Всего, я том числе:

297,00000

297,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

270,00000

270,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

27,00000

27,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

4.12.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ул. Невельского с. Паратунка

Всего, п том числе:

3036 7,91340

30 367,91340

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

27 607,19400 п

27 607,19400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

2 760.71940

2 760,71940

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.13.

Реконструкция автанобильной дороги общего пользования местного значения Начикинского сельского поселения (въезд в поселок от автобусной остановки к санаторию, подъезд к in-нкту ГОЧС п.Начикн)

Всего, в том числе:

16 500,00000

0,00000

16 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

15 000,00000

0,00000

15 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

1 500.00000

0,00000

1 500,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

о.ооооо

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.14.

Реконструкция автомобильной дороги аби/ега гюльзования местного значения (ул. "Вилюйская-ул. Спартака Мячина-уз. Пограничная", г. Елнзово)

Всего, в том числе:

38 933,93790

38 933,93790

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

35 394,48900

35 394,48900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

3 539,44890

3 539,44890

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.15.

Реконструкция инженерного сооружения "Мост через р. Микнжа с. Парат)'нка" (в том числе разработка проектной документации)

Всего, в том числе:

10 156,84010

10 156,84010

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000011

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

9 233.49100

9 233.49100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

923,34910

923,34910

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Содержание автомобильных порог общего пользования местного значения, в том числе но объектам:

Всего, И том числе:

27 888,05260

27 888,05260

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств краевого бюджета

23 421,86600

23 421,86600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

4 466,18660

4 466.18660

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

5.1.

На возмещение затрат ши недополученные доходов в связи с эксплуатацией моснюноитонной переправы на участке 363- 267 K.U автомобильной дороги Милькооо-Юначи Усть-Камчатск

Всего, в том числе:

4 720,00000

4 720,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

о.ооооо

за счет средств краевого бюджета

2 360,00000

2 360.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

о.ооооо

за счет средств местных бюджетов

2 360,00000

2 360.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

На содержание авншмобилы/ых дорог местного значения Петропавловск- Камчатского городского округа

Всего, н том числе:

21 450,00000

21 450,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

19 500,00000

19 500,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.000(10

за счет средств местных бюджетов

1 950,00000

1 950,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

//о содержание автомобнлыюй дороги Тиличики - Корф Олюторского муниципального района

Всего, в том числе:

1 718,05260

1 718,05260

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 561,86600

1 561.86600

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

156,18660

156,18660

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Дотации иа поддержку мер но обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в том числе но объекта.\t:

Всего, в том числе:

125 ш,тот

125 -к»,овода

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

125 400,00000

125 400,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

6.1.

Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа

Всего, в том числс:

125 400,00000

125 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

125 400,00000

125 400.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00001)

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

J6 и/и

Наименование Государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Источник финансирования

Код бю

класси!

тжетиоВ ^нкацнн

Объем средств яя реализацию программы

ГРБС

цер

ВСЕГО

2014 гол

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

I

2

э

4

I

6

7

S

9

10

U

12

13

14

15



17

IS

ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"

Всего, в том числе:

833

152

321 960,68254

13 460,68254

0,00000

0,00000

0,00000

49 000,00000

30000,00000

35 100,00000

49 400,00000

30 000,«0000

35 200,00000

49 800,00000

30 000,00000

за счет срсдсгв федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

230 843,30195

И 803,30195

0,00000

0,00000

0,00000

34 300,00000

21 000,00000

26 100,00000

34 580,00000

21 000,00000

26 200,00000

34 860,00000

21 000,00000

за счет средств местных бюджетов

19117,38059

1 657,38059

0,00000

0.00000

0,00000

5 700,00000

0,00000

0,00000

5 820,00000

0,00000

0,00000

5 940,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

72 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 000,00000

9 000,00000

9 000,00000

9 000,00000

9 000,00000

9 000,00000

9 000,00000

9000.00000

1.

Оптимизация маршрутиоЗ сети ИИ пригородных и городе!;us маршрутах, в том

числе но объектам:

Всего, в том числе:

68500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19 000,00000

0,00000

5 100,00000

19 400,00000

0,00000

5 200,00000

19 800,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств краевого бюджета

51 040,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 300,00000

0,00000

5 100,00000

13 580,00000

0,00000

5 200,00000

13 860,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

17 460,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

5 700,00000

0,00000

0,00000

5 820,00000

0,00000

0,00000

5 940,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

1.1.

Проведение, обработка и анализ результатов обследования пассажиропотоков па всех пригородных маршрутах табличным и визуальным метода»

Всего, в том числе:

10 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 100,00000

0,00000

0,00000

5 200,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств краевого бюджета

10 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000(10

0,00000

5 100,00000

0,00000

0,00000

5 200,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Проведение, обработка и анализ результатов обследования пассажиропотоков на всех маршрутах городского пассажирского транспорта табличным и визульпым методом

Всего, и том числе:

58 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19 000,00000

0,00000

0,00000

19 400,00000

0,00000

0,00000

19 800,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

40 740,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

13 300,00000

0.00000

0,00000

13 580,00000

0,00000

0,00000

13 860,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

17 460,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 700.00000

0,00000

0,00000

5 820,00000

0,00000

0,00000

5 940.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Обновление парка травсиортных средств организаций пассажирского транспорта

Всего, в том числе:

247 181,98254

7 181,98254

0,00000

0,00000

0,00000

30 000,00000

30 000,00000

30 000,00000

30 000,00000

30 000,00000

30 000,00000

30 000,00000

30 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счег средств краевого бюджета

173 524,60195

5 524,60195

0,00000

0,00000

0,00000

21 000,00000

21 000,00000

21 000,00000

21 000,00000

21 000,00000

21 000,00000

21 000,00000

21 000,00000

за счсг средств местных бюджетов

1 657,38059

1 657,38059

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

72 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 000,00000

9 000,00000

9 000,00000

9000,00000

9 000,00000

9 000,00000

9 000.00000

9 000,00000

3.

Возмещение недополученных доходов прсднрпптвЗ, выполняющих нассажирскне перевозки автомобильным транспортом ца территория Камчатского края

Всего, и том числе:

6 278,70000

6 278,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 278,70000

6 278,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"

Всего, и том числе:

783 771,74742

291 846,84742

104 600,00000

110 353,00000

116 091,40000

15 680,70000

16 778,30000

17 952,80000

19 209,50000

20 554,20000

21 992,90000

23 532,40000

25 179,70000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

783 771,74742

291 846,84742

104 600,00000

ПО 353,00000

116091,40000

15680,70000

16778,30000

17 952,80000

19209.50000

20 554,20000

21 992,90000

23 532,40000

25 179,70000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счег средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность и сфере

Всего, и том числе:

833

153

518 771,74742

26 846,84742

104 600,00000

110 353,00000

116 091,40000

15 680,70000

16 778,30000

17 952,80000

19 209,50000

20 554,20000

21 992,90000

23 532,40000

25 179,70000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

518 771,74742

26 846,84742

104 600,00000

110 353,00000

116 091,40000

15 680,70000

16 778,30000

17 952,80000

19 209,50000

20 554,20000

21 992,90000

23 532,40000

25 179.70000

иа межмупицинальпых маршрутах

за счег средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

2.

Обновление парка транспортных средстя организаций водного транспорта, в том числе по объектам:

Всего, и том числе:

265 000,00000

265 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счег средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств краевого бюджета

265 000.00000

265 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2.1.

Приобретение грузопавсажирского судна

Всего, в том числе:

822

153

265 000,00000

265 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

265 000,00000

265 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счсг средств внебюджетных источников

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

ПОДПРОГРАММА J "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"

Всего, в том числе:

833

154

7 004 324,71034

892 193,65228

486 458,60000

429 358,60000

429 358,60000

464 624,46290

497 148,17530

531 948,54757

569 184,94590

609 027,89211

651 659,84456

697 276,03368

746 085,35604

за счег средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 004 324.71034

892 193,65228

486 458,60000

429 358,60000

429 358,60000

464 624,46290

497 148,17530

531 948,54757

569 184,94590

609 027,89211

651 659,84456

697 276,03368

746 085.35604

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность и сфере

Всего, в том чясле:

6 617 441,26831

562 410,21025

429 358,60000

429 358,60000

429 358,60000

464 624,46290

497 148,17530

531 94834757

569 184,94590

609 027,89211

651 659,84456

697 276,03368

746 085,35604

за счсг срсдсгв федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет срсдсгв краевого бюджета

6617441,26831

562 410,21025

429 358,60000

429 358,60000

429 358,60000

464 624,46290

497 148,17530

531 948,54757

569 184,94590

609 027,89211

651 659,84456

697 276,03368

746085,35604

населения

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счсг средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

2.

Обновление парка воздуишых судов, снецяяльного автотранспорта и оборудования для аииациоииои безопасности региональных организаций воздушного транспорта, в том числе по объектам:

Всего, и том числе:

386 883,44203

329 783,44203

57 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

386 883,44203

329 783,44203

57 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за спет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2.1.

Приобретение вертазета

Всего, в том числе:

307 257,16350

307 257,16350

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

о,оо<кш

0,00000

0,00000

0,00000

0,0(1000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счег средств краевого бюджета

307 257.16350

307 257,16350

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

о.ооооо

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00(10(1

0.00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,0001X1

0,00000

0.00000

St

ll/И

Напмсноиаппс Государственной программы / подпрограммы / меропрввтия

Истопник финансирования

Код бю классе!

тжетноЗ нкяцин

Объем средств иа реализацию программы

ГРКС

ЦСР

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

3

6

7

8

Ч

ш

11

12

13

14

13

16

17

18

2.2.

Приобретение специального автотранспорта

Всего, о том числе!

79 626,27853

22 526,27853

57 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

. 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

79 626,27853

22 526,27853

57 100,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счсг средств внебюджетных источников

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего, и том числе:

S33

155

1 819 278,72788

115 290,26850

125 658,42000

121 343,10000

122 642,04000

125 448,11627

135 483,96557

146 322,68281

158 028,49743

170 670,77722

184 324,43940

199 070,39456

214 996,02612

ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств краевого бюджета

1 819 278,72788

115 290,26850

125 658,42000

121 343,10000

122 642.04000

125 448,11627

135 483,96557

146 322,68281

158 028,49743

170 670,'77722

184 324,43940

199070,39456

214 996,02612

за счсг средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

1.

Управление реализацией Программы, в том

Всего, в том чяслс:

1 819 278,72788

115 290,26850

125 658,42000

121 343,10000

122 642,04000

125 448,11627

135 483,96557

146 322,68281

158 028,49743

170 670,77722

184 324,43940

199 070,39456

214 996,02612

за счсг средств федерального бюджета

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счст средств краевого бюджета

1 819 278,72788

115 290,26850

125 658,42000

121 343.10000

122 642,04000

125 448,11627

135 483,96557

146 322,68281

158 028,49743

170 670,77722

184 324,43940

199070,39456

214 996,02612

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счст средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

1.1.

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

Всего, и том числе:

492 219,07022

36 624,12450

45 340,40000

36 355,00000

36 580,00000

31 713,01633

34 250,05764

36 990,0622S

39 949,26723

43 145,20861

46 596,82530

50 324,57133

54 350,53703

за счст средств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

492 219,07022

36 624,12450

45 340,40000

36 355,00000

36 580,00000

31 713.01633

34 250,05764

36 990,06225

39 949.26723

43 145,20861

46 5%,82530

50 324,57133

54 350,53703

за счст средств местных бюджетов

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счст средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края "

Всего, в том числе:

1 327 059,65766

78 666,14400

80 318,02000

84 988,10000

86 062,04000

93 73S.09994

101 233,90793

109 332,62056

118 079,23020

127 525,56861

137 727,61410

148 74532323

160 645,48909

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счст средств краевого бюджета

1 327 059,65766

78 666,14400

80 318,02000

84 988,10000

86 062,04000

93 735,09994

101 233,90793

109 332,62056

118 079,23020

127 525,56861

137 727,61410

148 745,82323

160 645,48909

да счст средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счсг средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать