Основная информация
Дата опубликования: | 19 января 2018г. |
Номер документа: | RU52000201800070 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2018 года № 34
О внесении изменений в постановление
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 298
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
И.о.временно исполняющего
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 19 января 2018 года № 34
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 298
"Об утверждении государственной программы
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
1. В пункте 5 после слов "возложить на" дополнить словами "исполняющего обязанности".
2. В государственной программе "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением:
2.1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
2.1.1. Позицию "Соисполнители программы" изложить в следующей редакции:
"Соисполнители программы
министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области;
министерство образования Нижегородской области;
министерство здравоохранения Нижегородской области;
министерство культуры Нижегородской области;
министерство спорта Нижегородской области;
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;
министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;
управление делами Правительства Нижегородской области;
управление государственной службы занятости населения Нижегородской области".
2.1.2. В позиции "Цели программы":
1) перед абзацем первым дополнить абзацем следующего содержания:
"- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Нижегородской области;";
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- формирование семейно-ориентированной государственной политики;";
3) абзац пятый исключить.
2.1.3. В позиции "Задачи программы":
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;";
2) абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
"- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних;";
3) абзацы одиннадцатый и четырнадцатый исключить.
2.1.4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 133 588 921,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,
2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,
2017 год - 21 460 833,8 тыс. руб.,
2018 год - 21 979 051,8 тыс. руб.,
2019 год - 23 746 035,2 тыс. руб.,
2020 год - 24 321 002,4 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 31 202,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,
2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,
2017 год - 13 635,5 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.,
2019 год - 0 тыс. руб.,
2020 год - 0 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 40 471 983,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,
2017 год - 6 987 389,8 тыс. руб.,
2018 год - 6 890 844,5 тыс. руб.,
2019 год - 7 118 790,5 тыс. руб.,
2020 год - 7 403 542,1 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 175 169,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,
2017 год - 26 898,9 тыс. руб.;
2018 год - 39 174,5 тыс. руб.;
2019 год - 39 372,6 тыс. руб.;
2020 год - 40 754,6 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 87 633 131,5 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,
2017 год - 13 463 900,0 тыс. руб.,
2018 год - 14 200 428,3 тыс. руб.,
2019 год - 15 596 973,6 тыс. руб.,
2020 год - 15 844 141,1 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 4 026 978,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,
2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,
2017 год - 752 512,3 тыс. руб.,
2018 год - 634 896,5 тыс. руб.,
2019 год - 775 014,1 тыс. руб.,
2020 год - 806 014,6 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 34 512,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,
2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,
2017 год - 6 787,7 тыс. руб.,
2018 год - 5 161,9 тыс. руб.,
2019 год - 5 161,9 тыс. руб.,
2020 год - 5 368,4 тыс. руб.
Подпрограмма 7*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0, год - 0,0 тыс. руб. 0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 8**: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9: 1 215 944,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 183 187,8 тыс. руб.,
2016 - 182 597,2 тыс. руб.,
2017 - 209 709,6 тыс. руб.,
2018 - 208 546,1 тыс. руб.,
2019 - 210 722,5 тыс. руб.,
2020 - 221 181,6 тыс. руб.
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств местных бюджетов (при условии участия), организаций (при условии участия) и Фонда социального страхования Российской Федерации (при условии участия);
** Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".
2.1.5. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
2.1.5.1. В позиции "Индикаторы":
1) абзацы первый - седьмой изложить в следующей редакции:
"- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 83,9% к 2020 году);
- доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2020 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 88,0% в 2020 году);
- доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2020 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2020 году);
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2020 году);
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 25% в 2020 году);";
2) абзац восьмой исключить;
3) абзац девятый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2020 году);
- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2020 году соответственно);
- доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2020 году);
- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2020 году);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 69% в 2020 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 88,5% в 2020 году);
- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 53% в 2020 году);
- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2020 году);
- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2020 году);
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2020 году);
- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 65,5% в 2020 году);";
4) после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 54,7% в 2020 году);".
2.1.5.2. В позиции "Непосредственные результаты":
1) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед. (в 2020 году - 44);";
2) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы, ед. (в 2020 году - 46);";
3) абзацы восемнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
"-количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2020 году - 235 ед.);
- количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2020 году - 439 ед.);
- количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2020 году - 16 500 чел.);".
2.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. Позицию "Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" (далее - Подпрограмма 8)" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния" дополнить абзацем следующего содержания:
"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2016 года № 2664-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 30 сентября 2016 года, выделены денежные средства в размере 215 200,00 рублей.".
2.2.2. В подразделе 2.2 "Цели и задачи Программы":
2.2.2.1. В позиции "Целями Программы являются:":
1) перед абзацем первым дополнить абзацем следующего содержания:
"- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области;";
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
"- формирование семейно-ориентированной государственной политики;";
3) абзац четвертый исключить.
2.2.2.2. В позиции "Задачами Программы являются:":
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;";
2) абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
"- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних;";
3) абзац десятый исключить.
2.2.3. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
20 305 038,6
21 776 960,1
21 460 833,8
21 979 051,8
23 746 035,2
24 321
002,4
133 588
921,9
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
9 343,9
8 222,6
13 635,5
0,0
0,0
0,0
31 202,0
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО, МК НО;
МС НО; УГСЗН НО;
МЗ НО; Мининформ НО; Минтранс НО
8 543,9
6 328,5
0,0
0,0
0,0
0,0
14 872,4
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
800,0
240,0
238,0
0,0
0,0
0,0
1 278,0
Основное мероприятие 1.4. Адаптация образовательных организаций с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2020
Минобраз НО
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
13 397,5
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочие расходы
2015 - 2020
Мининформ НО
0
1 654,1
0
0
0
0
1 654,1
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Прочие расходы
2015 - 2020
МК НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
40 471 983,7
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
5 972 504,5
6 087 946,4
6 985 889,8
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
40 454 957,8
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
9 252,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2016
МСП НО
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
175 169,1
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
1 818,2
805,5
803,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 241,8
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
-
-
-
14 186,9
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
333,7
342,1
398,1
342,1
342,1
355,8
2 113,9
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
141,7
158,0
154,5
392,5
392,5
408,2
1 647,4
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2019
МСП НО
-
-
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
87 633 131,5
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
13 739 273,3
14 787 778,3
13 463 809,2
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
87 632 382,5
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
1,6
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
747,4
Цели Программы:
- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
4 026 978,4
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
5 779,4
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
588 222,2
728 077,4
757 200,5
3 762 645,4
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
336,9
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
205,7
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
17,2
10,2
10,0
10,0
10,0
10,4
67,8
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
45 628,6
45 891,0
47 726,6
257 943,2
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
34 512,4
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
15 575,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
17 075,5
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
118,4
118,4
123,1
1 861,9
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций"
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Нижегородской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.1. Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.2. Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
183 187,8
182 597,2
209 709,6
208 546,1
210 722,5
221 181,6
1 215 944,8
".
2.2.4. В таблице подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы":
2.2.4.1. Позицию "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Индикаторы
1.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
-
-
-
64,9
64,9
78,2
81,1
83,9
2.
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности
%
8
45
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
-
-
57,8
89,8
89,8
75,0
81,2
88,0
4.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости
%
-
-
46,7
93,3
93,3
50,0
50,0
50,0
5.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
-
-
56,7
60,6
60,6
62,9
62,9
62,9
6.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
2,5
3,3
3,5
17,5
18,0
18,5
7.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
-
-
20,0
21,4
22,3
23,2
24,1
25,0
8.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
-
-
6,25
72,7
72,7
77,3
77,3
77,3
9.
1
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
-
-
10,0
13,6
13,6
24,8
24,8
24,8
11,3
11,3
11,3
2,5
2,5
2,5
10.
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
-
-
7,1
7,1
7,1
14,2
14,2
14,2
11.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
-
-
56,2
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
12.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
-
-
15,0
54,5
67,0
68,0
68,5
69,0
13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
50,0
81,8
81,8
88,5
88,5
88,5
14.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области
%
40,8
45,2
49,6
50,0
51,2
51,9
52,5
53,0
15.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
16.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
18,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
17.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
79,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
18.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
%
34,7
44,6
55,0
55,67
56,0
61,0
63,5
65,5
19.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
-
-
48,3
51,5
54,7
20.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
-
-
90,0
91,0
92,0
Непосредственные результаты
1.
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
ед.
84
123
153
202
202
219
227
235
2.
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
ед.
123
154
321
311
311
439
439
439
3.
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
чел.
11 199
12 407
15 300
15 500
15 800
16 000
16 300
16 500
".
2.2.4.2. В позиции "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
пункт 4 позиции "Индикаторы" изложить в следующей редакции:
"
4.
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному
чел.
1,003
1,003
1,003
1,005
1,003
1,003
1,003
1,003
";
пункт 3 позиции "Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
"
3.
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам
чел.
72
79
79
79
75
70
70
70
".
2.2.4.3. В позиции "Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
35
25
57
35
41
42
43
44
";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8.
Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы
ед.
35
25
72
37
46
46
46
46
".
2.2.5. Подраздел 2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках Программы" изложить в следующей редакции:
"2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках Программы
В рамках Подпрограммы 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" в 2018 году из областного бюджета планируется предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, которые направляются на реализацию следующих мероприятий:
а) мероприятия, включенные в программы Нижегородской области, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
б) мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.".
2.2.6. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный
заказчик- оординатор,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего
20 305 038,6
21 776 960,1
21 460 833,8
21 979 051,8
23 746 035,2
24 321 002,4
МСП НО
20 298 672,8
21 764 676,9
21 440 648,6
21 973 889,9
23 740 873,3
24 315 634,0
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
МС НО
0,0
501,9
0,0
0,0
0,0
0,0
УГСЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав НО
0,0
1 654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Мининформ НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Минобраз НО
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
всего
9 343,9
8 222,6
13 635,5
0,0
0,0
0,0
МСП НО
9 343,9
1 606,1
238,0
0,0
0,0
0,0
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
МС НО
0,0
501,9
0,0
0,0
0,0
0,0
УГСЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав НО
0,0
1 654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Мининформ НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Минобраз НО
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
всего
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
МСП НО
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы
всего
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
МСП НО
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
МСП НО
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
всего
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление делами Правительства Нижегородской области
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
183 187,8
182 597,2
209 709,6
208 546,1
210 722,5
221 181,6
МСП НО
183 187,8
182 597,2
209 709,6
208 546,1
210 722,5
221 181 ,6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего, в том числе
26 358 496,4
28 021 611,4
27 651 908,4
26 565 599,0
28 330 360,0
29 088 700,2
расходы областного бюджета
20 305 038,6
21 776 960,1
21 460 833,8
21 979 051,8
23 746 035,2
24 321 002,4
расходы местных бюджетов
191 061,3
199 552,2
201 115,8
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
253 783,7
294 081,6
308 372,3
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 582 931,5
4 717 478,4
4 614 128,6
4 586 547,2
4 584 324,8
4 767 697,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
1 025 681,3
1 033 539,1
1 067 457,9
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области
на 2015 -2020 годы"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Адаптация учреждений образования с учетом доступности
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
Всего, в том числе
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы областного бюджета
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5 972 504,5
6 087 946,4
6 985 889,8
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы областного бюджета
5 972 504,5
6 087 946,4
6 985 889,8
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы
Всего, в том числе
14 542,2
25 623,5
40 788,6
39 174,5
39 372,6
40 754,6
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе
1 818,2
805,5
803,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
803,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе
0,0
17 226,6
22 047,2
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе
333,7
342,1
398,1
342,1
342,1
355,8
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
342,1
342,1
355,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе
141,7
158,0
154,5
392,5
392,5
408,2
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
392,5
392,5
408,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе
0,00
0,00
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
расходы областного бюджета
0,00
0,00
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы
всего
17 745 124,5
19 083 199,0
17 686 085,4
18 756 327,6
20 150 650,5
20 579 965,1
расходы областного бюджета
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
4 222 185,4
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
4 005 456,3
4 295 178,7
4 222 185,4
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
4 222 185,4
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
13 739 273,3
14 787 778,3
13 463 809,2
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы областного бюджета
13 739 273,3
14 787 778,3
13 463 809,2
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
всего
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
всего
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,9
1 126 696,0
665 544,4
805 662,0
837 888,4
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
374 183,7
30 647,9
30 647,9
31 873,8
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
расходы областного бюджета
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1 051 371,8
588 222,2
728 077,4
757 200,5
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
588 222,2
728 077,4
757 200,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
343 555,2
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
409,6
409,6
426,0
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
10,0
10,0
10,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
399,6
399,6
415,6
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
45 628,6
45 891,0
47 726,6
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
45 628,6
45 891,0
47 726,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
30 248,3
30 248,3
30 248,3
31 458,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
30 248,3
30 248,3
30 248,3
31 458,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2.
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
118,4
118,4
123,1
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
118,4
118,4
123,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4.
Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5.
Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6.
Формирование в рамках своей компетенции состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7.
Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8.
Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9.
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12.
Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.13.
Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
Всего, в том числе
1 470 526,3
1 503 005,3
1 563 056,3
-
-
-
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы местных бюджетов
191 061,3
186 581,8
201 115,8
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
253 783,7
282 884,4
294 482,6
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
средства юридических лиц
1 025 681,3
1 033 539,1
1 067 457,9
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Основное мероприятие 7.1.
Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области
Всего, в том числе
1 470 526,3
1 503 005,3
1 563 056,3
-
-
-
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы местных бюджетов
191 061,3
186 581,8
201 115,8
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
253 783,7
282 884,4
294 482,6
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
средства юридических лиц
1 025 681,3
1 033 539,1
1 067 457,9
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Основное мероприятие 7.2.
Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2*
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2*
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально- бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2*
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2*
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе
183 187,8
182 597,2
209 709,6
208 546,1
210 722,5
221 181,6
расходы областного бюджета
183 187,8
182 597,2
209 709,6
208 546,1
210 722,5
221 181,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 года, на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 года № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году от 30 марта 2016 года № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4 984 800,0 руб. с учетом корректировки.".
2.3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
2.3.1. Раздел 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции":
"3.1. Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
3.1.1. Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма 1)
Государственный заказчик- координатор Подпрограммы 1
министерство социальной политики Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 1
- министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;
- министерство культуры Нижегородской области;
- министерство спорта Нижегородской области;
- управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;
- министерство здравоохранения Нижегородской области;
- министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;
- министерство образования Нижегородской области;
- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии их участия)
Цель Подпрограммы 1
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Задачи Подпрограммы 1
- формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Срок реализации 2015 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Источники финансирования
2015
2016
2017
2018
ВСЕГО
9 343,9
57 408,2
31 395,0
0,0
всего федеральный бюджет (тыс. руб.), в том числе:
0,0
36 215,2
17 759,5
0,0
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
19 186,1
0,0
0,0
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
17 029,1
17 759,5
0,0
областной бюджет (тыс. руб.)
9 343,9
8 222,6
13 635,5
0,0
всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе
0,0
12 970,4
0,0
0,0
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
5 672,2
0,0
0,0
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
7 298,2
0,0
0,0
Источники финансирования
2019
2020
ВСЕГО
ВСЕГО
0,0
0,0
98 147,1
всего федеральный бюджет (тыс. руб.). в том числе:
0,0
0,0
53 974,7
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
19 186,1
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
0,0
34 788,6
областной бюджет (тыс. руб.)
0,0
0,0
31 202,0
всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе
0,0
0,0
12 970,4
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
5 672,2
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
0,0
7 298,2
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 83,9% к 2020 году);
2) доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2020 году);
3) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 88,0% в 2020 году);
4) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2020 году);
5) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2020 году);
6) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2020 году);
7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 25% в 2020 году);
8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2020 году);
9) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2020 году соответственно);
10) доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2020 году);
11) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2020 году);
12) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 69% в 2020 году);
13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 88,5% в 2020 году);
14) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 53% в 2020 году);
15) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2020 году);
16) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2020 году);
17) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2020 году);
18) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 65,5% в 2020 году);
19) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 54,7% в 2020 году);
20) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 92,0% в 2020 году).
Непосредственные результаты:
1) количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2020 году - 235 ед.);
2) количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2020 году - 439 ед.);
3) количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2020 году - 16 500 чел.).
3.1.2. Текст Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297; приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"; постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года".
Проведение комплекса мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, развитию реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.
Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и ратифицированная Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ, устанавливает международные обязательства государств-участников, предусматривающие осуществление мер по предоставлению инвалидам возможностей для достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения их во все аспекты жизни общества.
Одним из способов реализации положений Конвенции является Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы.
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов с обществом.
В Нижегородской области система формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности представлена следующими нормативными правовыми актами:
- Закон Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 21-З "О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области";
- Указ Губернатора Нижегородской области от 24 июня 2009 года № 36 "О совете по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области";
- постановление Правительства Нижегородской области от 3 апреля 2007 года № 102 "О формировании безбарьерной среды для маломобильных граждан на территории Нижегородской области";
- постановление Правительства Нижегородской области от 24 января 2007 года № 24 "О реабилитации инвалидов в Нижегородской области";
- распоряжение Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2010 года № 2730-р "О дополнительных мерах по обеспечению доступности социально значимых объектов для маломобильных граждан на территории Нижегородской области".
Начиная с 2003 года Правительством Нижегородской области проводится целенаправленная политика по формированию условий доступной для инвалидов среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов.
Начальным этапом в этом направлении явилась областная целевая программа на 2003 - 2005 годы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 27 января 2003 года № 24.
Дальнейшее решение вопросов социальной защиты инвалидов осуществлялось в рамках областной целевой межведомственной программы "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области" на 2006 - 2008 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 8 ноября 2005 года № 174-З.
Принятие Закона Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 21-З "О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области" закрепило нормы социальной защиты маломобильных граждан с целью обеспечения им равных с другими гражданами возможностей по беспрепятственному доступу к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и информации.
В связи с этим областная целевая программа "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" на 2010 - 2013 годы, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 19 мая 2009 года № 300 (далее - ОЦП № 300), рассматривалась как качественно новый этап проводимой в регионе целенаправленной работы по созданию безбарьерной среды.
В рамках ОЦП № 300 в 272 социально значимых государственных учреждениях здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, занятости, культуры и спорта реализованы мероприятия по оборудованию лестничных маршей специализированными подъемниками, установке пандусов и поручней, адаптации дверных проемов и санитарно-гигиенических помещений. Кроме того, приобретены специализированные автотранспортные средства с гидроподъемниками для инвалидов, приобретено оборудование для государственного казенного учреждения культуры Нижегородской области "Нижегородская государственная областная специальная библиотека для слепых", проведены семинары по разъяснению законодательства по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
Дальнейшее решение проблем доступной для инвалидов среды для создания им равных возможностей во всех сферах жизни общества решалось в рамках подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" на 2014 - 2016 годы государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 2 октября 2013 года № 698, мероприятия которой направлены на повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (социальная сфера, сферы здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспорта, информации), а также в сфере занятости населения на основе данных, полученных в результате паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.
В 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 13 мая 2013 года № 294 "О проведении паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории Нижегородской области" и методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной специфики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627, проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры с привлечением общественных организаций инвалидов и их территориальных подразделений.
Основным документом в сфере паспортизации является Реестр.
В Реестр включаются объекты, находящиеся на территории муниципального образования и оказывающие услуги населению.
Приоритетными признаются учреждения и организации следующих сфер (согласно последовательности их в порядке исполнения индивидуальных программ реабилитации): здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры. Приоритетными объектами, способствующими социальной интеграции инвалидов, являются: объекты и средства связи и информации, объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилые здания и помещения, объекты потребительского рынка и сферы услуг, места приложения труда.
Отбор приоритетных объектов и предоставляемых услуг осуществлялся совместно с общественными организациями инвалидов (Нижегородская областная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", региональное отделение общественной организации "Всероссийское общество глухих", Нижегородская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых") с учетом востребованности объекта инвалидами и другими МГН.
Решение об отнесении объектов и предоставляемых ими услуг к приоритетным принимается комиссиями по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН муниципальных образований Нижегородской области.
С проведением паспортизации организована работа по формированию "Карты доступности Нижегородской области" в разделе "Карта доступности объектов по субъектам" интернет-портала "Жить вместе" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы.
Для анализа динамики оценки инвалидами отношения населения к их проблемам и оценке уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности необходимо регулярное проведение опросов инвалидов.
Решение проблем доступной для инвалидов среды для создания им равных возможностей во всех сферах жизни общества с 2015 года решается в рамках Подпрограммы 1.
В 2015 году финансирование Подпрограммы 1 осуществлялось за счет областного бюджета и составило 9,3 миллионов рублей. Её участниками являлись 13 учреждений социального обслуживания населения.
В 11-ти из них проведены мероприятия по адаптации с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп. В 2 учреждениях города Нижнего Новгорода проводились мероприятия ежегодной Декады инвалидов.
В 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы привлечены субсидии из средств федерального бюджета в размере 19,2 миллионов рублей по линии Минтруда России и 17 миллионов рублей по линии Минобразования России.
В рамках Подпрограммы 1 проведены мероприятия по адаптации 49 объектов:
- 12 учреждений социального обслуживания населения;
- 1 учреждения здравоохранения;
- 11 учреждений культуры;
- 7 учреждений спорта;
- 9 учреждений образования;
- 9 учреждений службы занятости населения.
Приобретена 1 единица городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН (полунизкопольный автобус для города Нижнего Новгорода), а также организованы и проведены общественно-просветительские кампании по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН (Декада инвалидов).
В сложных социально-экономических условиях программно-целевой метод способствует более эффективному и комплексному решению поставленных задач, концентрации финансовых, материальных, трудовых ресурсов. Конкретизация мероприятий, обеспечение контроля за их реализацией, закрепление ответственных исполнителей будут способствовать надежности и эффективности реализации Подпрограммы 1.
Эффективное решение обозначенных проблем возможно при прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и планируемыми результатами их использования в соответствии с выявленными проблемами, с привлечением средств федерального бюджета.
3.1.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
Задачи Подпрограммы 1:
1) формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;
2) оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
3) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Срок реализации 2015 - 2020 годы.
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
Цель Подпрограммы 1: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Нижегородской области
9343,9
57408,2
31395,0
0,0
0,0
0,0
98147,1
1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020 годы
управление делами Правительства Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Адаптация учреждений с учетом доступности
прочие расходы
2015-2020 годы
министерство социальной политики Нижегородской области;
8543,9
27938,4
0,0
0,0
0,0
0,0
36482,3
министерство культуры Нижегородской области;
министерство спорта Нижегородской области;
управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;
министерство здравоохранения Нижегородской области;
министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020 годы
министерство социальной политики Нижегородской области
800,0
800,0
238,0
0,0
0,0
0,0
1838,0
4. Адаптация образовательных организаций с учетом доступности
прочие расходы
2015-2020 годы
министерство образования Нижегородской области
0,0
24327,3
31157,0
0,0
0,0
0,0
55484,3
5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
прочие расходы
2015-2020 годы
министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области
0,0
4342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4342,5
6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
прочие расходы
2015-2020 годы
министерство культуры Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 применяются следующие целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1, разработанные в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297:
1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 83,9% к 2020 году);
2) увеличение доли приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2020 году);
3) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 88% в 2020 году);
4) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2020 году);
5) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2020 году);
6) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2020 году);
7) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 25% в 2020 году);
8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2020 году);
9) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2020 году соответственно);
10) увеличение доли станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2020 году);
11) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2020 году);
12) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 69% в 2020 году);
13) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 88,5% в 2020 году);
14) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 53% в 2020 году);
15) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2020 году);
16) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2020 году);
17) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2020 году);
18) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 65,5% в 2020 году);
19) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 54,7% в 2020 году);
20) увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 92,0% в 2020 году).
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1:
1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
3. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
5. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Нижегородской области.
6. Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе.
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
отчетный год 2015
текущий год 2016
очередной год 2017
первый год планового периода 2018
второй год планового периода 2019
третий год планового периода 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Индикаторы
1
Индикатор 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
%
-
64,9
64,9
78,2
81,1
83,9
2
Индикатор 1.2. Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
%
100
100
100
100
100
100
3
Индикатор 1.3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
57,8
89,8
89,8
75,0
81,2
88,0
4
Индикатор 1.4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
%
46,7
93,3
93,3
50,0
50,0
50,0
5
Индикатор 1.5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
56,7
60,6
60,6
62,9
62,9
62,9
6
Индикатор 1.6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
2,5
3,3
3,5
17,5
18,0
18,5
7
Индикатор 1.7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
20,0
21,4
22,3
23,2
24,1
25,0
8
Индикатор 1.8. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
6,25
72,7
72,7
77,3
77,3
77,3
9
Индикатор 1.9. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
10
13,6
13,6
24,8
24,8
24,8
11,3
11,3
11,3
2,5
2,5
2,5
10
Индикатор 1.10. Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
7,1
7,1
7,1
14,2
14,2
14,2
11
Индикатор 1.11. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
56,2
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
12
Индикатор 1.12. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
15,0
54,5
67,0
68,0
68,5
69,0
13
Индикатор 1.13. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
50,0
81,8
81,8
88,5
88,5
88,5
14
Индикатор 1.14. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
%
49,6
50,0
51,2
51,9
52,5
53,0
15
Индикатор 1.15. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
16
Индикатор 1.16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
18,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
17
Индикатор 1.17. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
79,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
18
Индикатор 1.18. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
%
55,0
55,67
56,0
61,1
63,5
65,5
19
Индикатор 1.19. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
48,3
51,5
54,7
20
Индикатор 1.20. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
90,0
91,0
92,0
Непосредственные результаты
1.
Непосредственный результат 1.1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
ед.
153
202
202
219
227
235
2.
Непосредственный результат 1.2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
ед.
321
311
311
439
439
439
3.
Непосредственный результат 1.3. Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
чел.
15 300
15 500
15 800
16 000
16 300
16 500
3.1.2.6. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 1
В рамках Подпрограммы 1 в 2018 году будут приняты нормативные правовые акты Нижегородской области, устанавливающие порядки предоставления, распределения и расходования субсидий на мероприятия, указанные в подпункте 3.1.2.7 настоящего пункта, с учетом отраслевой направленности.
3.1.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках Подпрограммы 1
В рамках Подпрограммы 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" в 2018 году из областного бюджета планируется предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - субсидии).
Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам Нижегородской области, участвующим в реализации следующих мероприятий Подпрограммы 1:
а) мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
б) мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.
Обязательными условиями предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий являются:
- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, в которой предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения либо мероприятия, предусматривающие создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
- наличие муниципального правового акта, принятого органом местного самоуправления муниципального образования Нижегородской области, устанавливающего расходные обязательства местного бюджета, на исполнение которого предоставляется субсидия.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидий, являются отраслевые органы исполнительной власти Нижегородской области, участвующие в реализации мероприятий, указанных в настоящем подпункте.
Методика расчета предоставления субсидии муниципальным образованиям на мероприятия, указанные в настоящем подпункте, следующая:
1. Объем субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования за счет средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, определяется по следующей формуле:
где:
Сiф - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, за счет средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета;
ni - количество объектов в i-м муниципальном образовании, подлежащих адаптации;
m - количество муниципальных образований - получателей субсидий;
F - общий размер субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН за счет средств федерального бюджета.
2. Объем субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования за счет средств областного бюджета, определяется по следующей формуле:
где:
Сir - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, за счет средств областного бюджета;
ni - количество объектов в i-м муниципальном образовании, подлежащих адаптации;
R - общий объем субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН за счет средств областного бюджета.
Распределение субсидий между муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области утверждается постановлениями Правительства Нижегородской области.
Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключенных между главными распорядителями бюджетных средств и администрациями муниципальных образований по форме, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.
3.1.2.8. Участие в реализации Подпрограммы 1 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций
В реализации Подпрограммы 1 государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Нижегородской области, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.
3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета в рамках Программы и средств местных бюджетов.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 планируется с учетом высокой экономической и социально-демографической значимости проблемы, а также возможности ее решения.
Средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации Программы на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Подпрограмму 1, предоставляются в виде субсидий бюджету Нижегородской области при условии использования Нижегородской областью на цели реализации Подпрограммы 1 собственных и привлеченных средств в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и их распределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"
Всего:
9343,9
8222,6
13635,5
0,0
0,0
0,0
31202,0
Министерство социальной политики Нижегородской области
9343,9
1606,1
238,0
0,0
0,0
0,0
11188,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство культуры Нижегородской области
0,0
1654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,1
Министерство спорта Нижегородской области
0,0
501,9
0,0
0,0
0,0
0,0
501,9
Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области
0,0
1152,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1152,2
Министерство здравоохранения Нижегородской области
0,0
1654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,2
Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области
0,0
1654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,1
Министерство образования Нижегородской области
0,0
0,0
13397,5
0,0
0,0
0,0
13397,5
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"
Всего, в том числе
9343,9
57408,2
31395,0
0,0
0,0
0,0
98147,1
расходы областного бюджета
9343,9
8222,6
13635,5
0,0
0,0
0,0
31202,0
расходы местных бюджетов
0,0
12970,4
0,0
0,0
0,0
0,0
12970,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36215,2
17759,5
0,0
0,0
0,0
53974,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8543,9
27938,4
0,0
0,0
0,0
0,0
36482,3
расходы областного бюджета
8543,9
6328,5
0,0
0,0
0,0
14872,4
расходы местных бюджетов
0,0
5672,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5672,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15937,7
0,0
0,0
0,0
15937,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
0,0
0,0
0,0
1838,0
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
0,0
0,0
1278,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
0,0
0,0
560,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4. Адаптация образовательных организаций с учетом доступности
Всего, в том числе
0,0
24327,3
31157,0
0,0
0,0
0,0
55484,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13397,5
0,0
0,0
0,0
13397,5
расходы местных бюджетов
0,0
7298,2
0,0
0,0
0,0
0,0
7298,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17029,1
17759,5
0,0
0,0
0,0
34788,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4342,5
расходы областного бюджета
0,0
1654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2688,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий Подпрограммы 1 планирование бюджетных ассигнований осуществлено в размере от 10 до 20 процентов на одну приоритетную сферу жизнедеятельности инвалидов и других МГН (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, занятость населения) от общего объема финансирования Подпрограммы 1.
Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным сферам
жизнедеятельности составит:
№ п/п
Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
1. Финансирование за счет средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
1.
Здравоохранение
0,0
4342,7
0,0
0,0
0,0
0,0
4342,7
1.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,2
1.2.
из федерального бюджета
0,0
2688,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2688,5
2.
Занятость населения
0,0
3840,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3840,7
2.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1152,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1152,2
2.2.
из федерального бюджета
0,0
2688,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2688,5
3.
Социальная защита населения
9343,9
4182,5
238,0
0,0
0,0
0,0
13764,4
3.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9343,9
1606,1
238,0
0,0
0,0
0,0
11188,0
3.2.
из федерального бюджета
0,0
2576,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2576,4
4.
Физическая культура и спорт
0,0
4615,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4615,0
4.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1926,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1926,6
4.2.
из федерального бюджета
0,0
2688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2688,4
5.
Культура
0,0
4342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4342,5
5.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,1
5.2.
из федерального бюджета
0,0
2688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2688,4
6.
Информация и связь
0,0
4342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4342,5
6.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,1
6.2.
из федерального бюджета
0,0
2688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2688,4
7.
Транспорт
0,0
7415,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7415,0
7.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
4247,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4247,5
7.2.
из федерального бюджета
0,0
3167,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3167,5
Итого по разделу 1:
9343,9
33080,9
238,0
0,0
0,0
0,0
42662,8
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9343,9
13894,8
238,0
0,0
0,0
0,0
23476,7
из федерального бюджета
0,0
19186,1
0,0
0,0
0,0
0,0
19186,1
2. Финансирование за счет средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
8
Образование
0,0
24327,3
31157,0
0,0
0,0
0,0
55484,3
8.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
7298,2
13397,5
0,0
0,0
0,0
20695,7
8.2.
из федерального бюджета
0,0
17029,1
17759,5
0,0
0,0
0,0
34788,6
Итого по разделу 2:
0,0
24327,3
31157,0
0,0
0,0
0,0
55484,3
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
7298,2
13397,5
0,0
0,0
0,0
20695,7
из федерального бюджета
0,0
17029,1
17759,5
0,0
0,0
0,0
34788,6
Итого по таблице:
9343,9
57408,2
31395,0
0,0
0,0
0,0
98147,1
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9343,9
21193,0
13635,5
0,0
0,0
0,0
44172,4
из федерального бюджета
0,0
36215,2
17759,5
0,0
0,0
0,0
53974,7
3.1.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1
Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 1 будут учитываться финансовые и информационные риски.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Подпрограммы 1 выделены следующие риски ее реализации.
Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 1.
Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации Подпрограммы 1.
С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации Подпрограммы 1 будет проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.
Механизм реализации Подпрограммы 1 основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности соисполнителей Подпрограммы 1. По всем мероприятиям Подпрограммы 1 определены ответственные соисполнители, источник и соответствующие объемы финансирования.
Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей Подпрограммы 1, контроль за ходом реализации Подпрограммы 1, в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1, осуществляет координатор Подпрограммы 1.
Соисполнители Подпрограммы 1 организуют исполнение подпрограммных мероприятий, в установленные сроки предоставляют информацию об их исполнении координатору Подпрограммы 1, а также, при необходимости, выступают инициаторами корректировки подпрограммных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности Подпрограммы 1).
Организация исполнения мероприятий координатором и соисполнителями Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Координатор Подпрограммы 1 ежегодно (по итогам года) представляет сводный отчет о реализации Подпрограммы 1 и ее результатах с оценкой эффективности в министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области.
Вопросы реализации Подпрограммы 1 планируется рассматривать на заседаниях совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (далее - Совет), созданного Указом Губернатора Нижегородской области с целью содействия реализации полномочий высшего должностного лица Нижегородской области по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов, в том числе вопросов по содействию в создании условий по формированию безбарьерной среды для МГН на территории Нижегородской области.
Задачами Совета являются:
- подготовка предложений по формированию и проведению государственной политики в отношении ветеранов и инвалидов, проживающих на территории Нижегородской области, определение способов, форм и этапов ее реализации;
- подготовка предложений по выработке основных направлений совершенствования законодательства Российской Федерации, Нижегородской области в сфере улучшения социально-экономического положения ветеранов и инвалидов, повышения качества и доступности предоставляемых им мер социальной поддержки, государственных и социальных услуг, предоставления инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации конституционных прав и свобод, социального обеспечения инвалидов на основании анализа положения дел и обобщения практики применения действующего законодательства в указанной сфере;
- оценка и распространение опыта работы органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в части улучшения социально-экономического положения ветеранов и инвалидов;
- рассмотрение вопросов участия общественных организаций (объединений) и предпринимательских структур в осуществлении социально-экономической поддержки ветеранов и инвалидов;
- содействие в проведении единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Нижегородской области, формирования уважительного отношения к ветеранам;
- обсуждение по предложениям членов Совета иных вопросов, относящихся к проблемам ветеранов и инвалидов в Нижегородской области.
В состав Совета наряду с руководителями органов исполнительной власти Нижегородской области, участвующих в решении проблем инвалидов, входят руководители крупнейших общественных организаций, функционирующих на территории Нижегородской области: Нижегородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны", Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана", Нижегородского отделения Всероссийской общественной организации "Союз членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне "Горячая точка", Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", Нижегородской областной организации имени Александра Невского Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", Нижегородского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, комитета Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, Нижегородского регионального отделения межрегиональной общественной организации "Союз десантников", Нижегородского областного союза организаций профсоюзов "Облсовпроф", Нижегородской общественной организации общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов", Нижегородской областной общественной организации "Ветераны чеченского конфликта", Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых".
2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
2.3.2.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
1) цифры "40 374 883,9" заменить цифрами "40 471 983,7";
2) цифры "6 890 290,0" заменить цифрами "6 987 398,8".
2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":
2.3.2.2.1. Подпункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Подпрограммы 2 Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
5 981
970,4
6 089
446,4
6 987
389,8
6 890
844,5
7 118
790,5
7 403
542,1
40 471 983,7
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
5 972
504,5
6 087
946,4
6 985
889,8
6 889
344,5
7 117
290,5
7 401
982,1
40 454 957,8
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
9 252,0
Основное мероприятие 2.4.
Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
всего
5 981
970,4
6 089 446,4
6 987
389,8
6 890
844,5
7 118
790,5
7 403
542,1
40 471 983,7
МСП НО
5 981
970,4
6 089 446,4
6 987
389,8
6 890
844,5
7 118
790,5
7 403
542,1
40 471 983,7
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
Всего, в том числе
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы областного бюджета
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5 972 504,5
6 087 946,4
6 985 889,8
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы областного бюджета
5 972 504,5
6 087 946,4
6 985 889,8
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
2.3.3.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
1) цифры "175 407,1" заменить цифрами "175 169,1";
2) цифры "27 136,9" заменить цифрами "26 898,9".
2.3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
2.3.3.2.1. Подпункт 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
175 169,1
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
4349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
1 818,2
805,5
803,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 241,8
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
прочие расходы
2016
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
-
-
-
14 186,9
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
333,7
342,1
398,1
342,1
342,1
355,8
2 113,9
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
141,7
158,0
154,5
392,5
392,5
408,2
1 647,4
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2020
МСП НО
-
-
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
".
2.3.3.2.2.Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы
всего
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
МСП НО
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе:
14 542,2
25 623,5
40 788,6
39 174,5
39 372,6
40 754,6
200 256,0
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
175 169,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
25 086,9
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе:
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
расходы областного бюджета
4349,6
1751,5
1751,5
1751,5
1751,5
1 821,6
13 177,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе:
1 818,2
805,5
803,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 241,8
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
803,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 241,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе:
7 899,0
5 339,8
1906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
расходы областного бюджета
7899,0
5339,8
1906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе:
0,0
17 226,6
22 047,2
0,0
0,0
0,0
39 273,8
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
0,0
0,0
0,0
14 186,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
25 086,9
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе:
333,7
342,1
398,1
342,1
342,1
355,8
2 113,9
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
342,1
342,1
355,8
2 113,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе:
141,7
158,0
154,5
392,5
392,5
408,2
1 647,4
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
392,5
392,5
408,2
1 647,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе:
0,0
0,0
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
2.3.4.1. В пункте 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
2.3.4.1.1. Позицию "Цель Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Цель Подпрограммы 4
Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области".
2.3.4.1.2. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета":
1) "цифры "88 259 997,7" заменить цифрами "87 633 131,5";
2) в строке "в 2017 году" цифры "14 090 766,2" заменить цифрами "13 463 900,0".
2.3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
2.3.4.2.1. Подпункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Подпрограммы 4: Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200
428,3
15 596 973,6
15 844
141,1
87 633
131,5
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
13 739 273,3
14 787 778,3
13 463 809,2
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844
141,1
87 632
382,5
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
1,6
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 года № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
747,4
".
2.3.4.2.2. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный
заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
МСП НО
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников
Статус
Наименование
Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
17 745 124,5
19 083 199,0
17 686 085,4
18 756 327,6
20 150 650,5
20 579 965,1
расходы областного бюджета
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295178,7
4 222 185,4
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
4 005 456,3
4 295178,7
4 222 185,4
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295178,7
4 222 185,4
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
13 739 273,3
14 787 778,3
13 463 809,2
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы областного бюджета
13 739 273,3
14 787 778,3
13 463 809,2
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Всего, в том числе
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Всего, в том числе
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
2.3.5.1. В пункте 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
2.3.5.1.1. Позицию "Цель Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Цели Подпрограммы 5
- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних.".
2.3.5.1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 4 026 978,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.,
в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.,
в 2017 году - 752 512,3 тыс. руб.,
в 2018 году - 634 896,5 тыс. руб.,
в 2019 году - 775 014,1 тыс. руб.,
в 2020 году - 806 014,6 тыс. руб.".
2.3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
2.3.5.2.1. Подпункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цели Подпрограммы 5:
формирование семейно-ориентированной государственной политики
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
4026978,4
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
5 779,4
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707816,6
588 222,2
728 077,4
757 200,5
3762 645,4
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
336,9
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
205,7
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
17,2
10,2
10,0
10,0
10,0
10,4
67,8
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву
прочие расходы
прочие расходы
прочие расходы
37 662,1
37 424,9
43610,0
45628,6
45891,0
47726,6
257 943,2
Основное мероприятие 5.7.
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
прочие расходы
прочие расходы
прочие расходы
0
0
0
0
0
0
0
".
2.3.5.2.2. Пункт 3 позиции "Индикаторы достижения цели" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
3.
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному
чел.
1,003
1,003
1,003
1,005
1,003
1,003
1,003
1,003
".
2.3.5.2.3. Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
всего
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
4 026 978,4
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
4 026 978,4
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,90
1 126 696,0
665 544,4
805 662,0
837 888,4
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
374 183,7
30 647,9
30 647,9
31 873,8
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
расходы областного бюджета
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1 051 371,8
588 222,2
728 077,4
757 200,5
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
588 222,2
728 077,4
757 200,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
343 555,2
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
409,6
409,6
426,0
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
10,0
10,0
10,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
399,6
399,6
415,6
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37424,9
43 610,0
45 628,6
45 891,0
47 726,6
расходы областного бюджета
37 662,1
37424,9
43 610,0
45 628,6
45 891,0
47 726,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
30 248,3
30 248,3
30 248,3
31 458,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
30 248,3
30 248,3
30 248,3
31 458,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.3.6.1. В пункте 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.3.6.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 34 512,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 6 365,8 тыс. руб.,
в 2016 году - 5 666,7 тыс. руб.,
в 2017 году - 6 787,7 тыс. руб.,
в 2018 году - 5 161,9 тыс. руб.,
в 2019 году - 5 161,9 тыс. руб.,
в 2020 году - 5 368,4 тыс. руб.".
2.3.6.1.2. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1) количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед.: 2020 год - 4116;
2) количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года, ед.: 2020 год - 141;
3) доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории Нижегородской области, в % от общей численности населения: 2020 год - 0,8;
4) количество граждан, охваченных программами социально ориентированных некоммерческих организаций, в % от общей численности населения: 2020 год - 5,5.
Показатели непосредственных результатов:
1) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, ед.: 2020 год - 1395;
2) количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.: 2020 год - 745490;
3) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед.: 2020 год - 44;
4) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку, ед.: 2020 год - 11;
5) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку, ед.: 2020 год - 283;
6) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку, ед.: 2020 год - 750;
7) количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.: 2020 год - 200;
8) количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы 6, ед.: 2020 год - 46;
9) средняя численность работников некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений) без учета внешних совместителей, чел.: 2020 год - 6717;
10) средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), чел.: 2020 год - 11002.".
2.3.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
2.3.6.2.1. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
34 512,4
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
15 575,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
16 075,5
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
118,4
118,4
123,1
1 236,1
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций"
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.6.2.2. В позиции "Показатели непосредственных результатов" подпункта 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты":
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
35
25
57
35
41
42
43
44
";
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8.
Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы
ед.
35
25
72
37
46
46
46
46
".
2.3.6.2.3. Пункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы
всего
23 151,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
51298,4
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства Нижегородской области
23 151,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
51298,4
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
118,4
118,4
123,1
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
118,4
118,4
123,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Формирование в рамках своей компетенции состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.7. Подпункт 3.8.2.1 "Характеристика текущего состояния" пункта 3.8.2 "Текстовая часть Подпрограммы 8" подраздела 3.8 "Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" дополнить абзацем следующего содержания:
"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2016 года № 2664-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 30 сентября 2016 года выделены денежные средства в размере 215 200,00 рублей.".
2.4. Раздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1. Паспорт Подпрограммы 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Министерство социальной политики Нижегородской области
Цели подпрограммы
Формирование и проведение финансово-экономической, инвестиционной и кадровой политики, направленной на реализацию программы и мероприятий по социальной защите населения
Задачи подпрограммы
1.Осуществление финансового контроля за порядком планирования бюджетных ассигнований и исполнением областного бюджета, составление бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета, использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
2. Осуществление организационного, методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности подведомственных учреждений.
3. Координация деятельности и осуществление кадровой политики, правовое руководство, совершенствование организационной структуры и развитие материально-технической деятельности министерства и подведомственных учреждений
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2020 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Всего - 1 215 944,8 тыс. руб.
2015 - 183 187,8 тыс. руб.;
2016 - 182 597,2 тыс. руб.;
2017 - 209 709,6 тыс. руб.;
2018 - 208 546,1 тыс. руб.;
2019 - 210 722,5 тыс. руб.;
2020 - 221 181,6 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программ и подпрограмм:
2015 - 100%;
2016 - 100%;
2017 - 100%;
2018 - 100%;
2019 - 100%;
2020 - 100%
4.2. Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации
государственной программы" по подпрограммам и прочие расходы по министерству
социальной политики Нижегородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Коды бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
183 187,8
182 597,2
209 709,6
208 546,1
210 722,5
221 181,6
150
1006
0390100190
100
141 491,1
140 249,8
159 361,1
158 451,2
158 482,7
166 761,7
150
1006
0390100190
200
38 959,4
39 039,4
38 162,5
39 589,8
41 729,7
43 489,4
150
1006
0390198730
200
60,0
62,0
65,0
67,6
150
1006
0390100190
800
51,3
48,0
52,0
54,0
56,0
58,2
150
1003
0390225280
200
1 696,0
1 810,0
7 849,0
9 989,1
9 989,1
10 388,7
150
1003
0390225280
600
350,0
3825,0
150
1003
0390225280
800
990,0
1 100,0
400,0
400,0
400,0
416,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
24 780,4
25 771,6
28 546,6
28 597,4
28 968,6
30 483,5
150
1006
0390100190
100
18 040,1
19 003,9
21 513,8
21 390,9
21 395,2
22 596,2
150
1006
0390100190
200
6 662,0
6 671,8
6 525,8
6 769,8
7135,9
7 432,4
150
1006
0390198730
200
10,3
10,6
11,1
11,5
150
1006
0390100190
800
6,3
5,9
6,4
6,6
6,9
7,1
150
1003
0390225280
200
72,0
75,5
329,7
419,5
419,5
436,3
150
1003
0390225280
600
14,5
160,6
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
40 600,1
40 101,8
48 242,5
47 634,8
48 143,3
50 484,2
150
1006
0390100190
100
30 703,6
29 999,4
34 103,3
33 908,6
33 915,3
35 670,3
150
1006
0390100190
200
9 116,5
9 131,3
8 930,0
9 264,0
9 764,7
10 172,1
150
1006
0390198730
200
14,0
14,5
15,2
15,8
150
1006
0390100190
800
12,0
11,1
12,0
12,5
12,9
13,4
150
1003
0390225280
200
768,0
804,5
3 484,9
4 435,2
4 435,2
4 612,6
150
1003
0390225280
600
155,5
1 698,3
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
37 284,0
36 678,1
42 158,9
41 955,3
42 399,2
44 472,9
150
1006
0390100190
100
29 005,7
28 288,4
32 190,9
32 007,1
32 013,5
33 635,9
150
1006
0390100190
200
7 947,7
7 979,7
7 785,2
8 076,3
8 512,8
8 889,2
150
1006
0390198730
200
12,3
12,7
13,3
13,8
150
1006
0390100190
800
10,6
10,0
10,8
11,2
11,6
12,1
150
1003
0390225280
200
320,0
335,2
1 452,1
1 848,0
1 848,2
1 921,9
150
1003
0390225280
600
64,8
707,6
Подпрограмма 4
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015 - 2020 годы"
37 338,6
37 317,6
41 819,2
41 650,4
42 085,8
44 175,2
150
1006
0390100190
100
28 298,2
28 049,9
31 872,2
31 690,2
31 696,5
33 352,3
150
1006
0390100190
200
7 791,9
7 807,9
7 632,5
7 917,9
8 345,9
8 697,9
150
1006
0390198730
200
12,6
13,0
13,7
14,2
150
1006
0390100190
800
10,5
9,8
10,7
11,1
11,5
11,9
150
1003
0390225280
200
248,0
293,4
1 271,5
1 618,2
1 618,2
1 682,9
150
1003
0390225280
600
56,6
619,7
150
1003
0390225280
800
990,0
1 100,0
400,0
400,0
400,0
416,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
31 191,3
30 580,3
35 529,7
35 274,6
35 563,5
37 291,0
150
1006
0390100190
100
25 751,4
25 062,6
28 525,6
28 362,8
28 368,4
29 800,3
150
1006
0390100190
200
5 142,7
5 149,3
5 037,4
5 225,9
5 508,3
5 736,3
150
1006
0390198730
200
7,9
8,1
8,6
9,0
150
1006
0390100190
800
9,2
8,4
9,2
9,6
10,0
10,4
150
1003
0390225280
200
288,0
301,4
1 310,8
1 668,2
1 668,2
1 735,0
150
1003
0390225280
600
58,6
638,8
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015-2017 годы"
7 166,4
7 118,3
7 873,1
7 886,0
7 962,2
8 363,4
150
1006
0390100190
100
5 801,0
5 750,2
6 533,8
6 496,5
6 497,8
6 837,2
150
1006
0390100190
200
1 363,6
1 366,4
1 335,7
1 385,7
1 460,5
1 522,1
150
1006
0390198730
200
1,7
1,8
1,9
2,0
150
1006
0390100190
800
1,8
1,7
1,9
2,0
2,0
2,1
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
4 827,0
5 029,5
5 539,6
5 547,6
5 599,9
5 911,4
150
1006
0390100190
100
3 891,1
4 095,4
4 621,5
4 595,1
4 596,0
4 869,5
150
1006
0390100190
200
935,0
933,0
915,9
950,2
1 001,6
1039,4
150
1006
0390198730
200
1,2
1,3
1,2
1,3
150
1006
0390100190
800
0,9
1,1
1,0
1,0
1,1
1,2
".
2.5. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы":
2.5.1. Подраздел "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности в Нижегородской области
на 2015 - 2020 годы"
Социальная эффективность Подпрограммы 1 выражена в реализации мероприятий, направленных на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, в том числе формирование им равных возможностей для участия в жизни общества, повышение качества жизни данных категорий на основе формирования доступной среды жизнедеятельности и повышения качества реабилитации и социальной интеграции.
Социальная эффективность Подпрограммы 1 выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
- увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества в рамках реализации программ по социализации и обучению самообслуживанию;
- информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами, включая реализацию информационного проекта "Формирование доступной для инвалидов среды в Нижегородской области", изготовление и размещение социальных роликов по социализации инвалидов, преодолению информационных и прочих барьеров;
- организации обучающих семинаров для редакторов и журналистов по вопросам освещения темы формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, проведения семинаров, круглых столов с различными организациями по вопросам реализации в Нижегородской области Конвенции;
- накопления положительного опыта реализации положений Конвенции в субъектах Российской Федерации и в государствах - участниках Конвенции (участие в конференциях, семинарах, конгрессах и выставках).
Оценка мнения инвалидов по отношению населения к их проблемам и уровню доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности будет осуществляться путем проведения общественными организациями инвалидов периодических опросов инвалидов на всей территории Нижегородской области.
Экономическая эффективность Подпрограммы 1 обеспечивается путем рационального использования средств областного и местных бюджетов и привлеченных федеральных средств.
Общественная эффективность
Расчетные составляющие
Наименование
Значение по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Индикатор цели (А)
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
-
64,9%
64,9%
78,2%
81,1%
83,9%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
-
202 ед.
/из 311 ед.
202 ед. /из 311 ед.
219 ед.*
/из 280 ед.
227 ед.* /из 280 ед.
238 ед.* /из 280 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
-
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
321 ед.
311 ед.
311 ед.
439 ед.
439 ед.
439 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
57,8%
89,8%
89,8%
75,0%
81,2%
88,0%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
67 ед.
79 ед. /из 88 ед.
79 ед. /из 88 ед.
87 ед. /из 116 ед.
95 ед. /из 117 ед.
103 ед./ из 117 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,9
1,1
1,1
0,9
0,9
0,8
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
46,7%
93,3%
93,3%
50,0%
50,0%
50,0%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
7 ед.
14 ед.
/из 15 ед.
14 ед.
/из 15 ед.
17ед.
/из 34 ед.
17ед.
/из 34 ед.
17ед.
/из 34 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
6,7
6,7
6,7
2,9
2,9
2,9
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
56,7%
60,6%
60,6%
62,9%
62,9%
62,9%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
42 ед.
43 ед. /из 71 ед.
43 ед.
/из 71 ед.
44 ед.
/из 70 ед.
44 ед.
/из 70 ед.
44 ед.
/из 70 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
Индикатор цели (А)
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области
2,5%
3,3%
3,5%
17,5%
18,0%
18,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области
36 ед.
44 ед.
46 ед.
206 ед.
211 ед.
217 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,08
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
Индикатор цели (А)
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области
20,0%
21,4%
22,3%
23,2%
24,1%
25,0%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области
183 ед.
194 ед.
201 ед.
208 ед.
214 ед.
222 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
6,25%
72,7%
72,7%
77,3%
77,3%
77,3%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
2 ед.
/из 22 ед.
16 ед. /из 22 ед.
16 ед. /из 22 ед.
17 ед.
/из 22 ед.
17 ед.
/из 22 ед.
17 ед.
/из 22 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
3,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Индикатор цели (А)
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
10%
13,6%
13,6%
24,8%
24,8%
24,8%
11,3%
11,3%
11,3%
2,5%
2,5%
2,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество объектов парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
314 ед.
/из 3140 ед.
274 ед.
/из 2014 ед.
274 ед.
/из 2014 ед.
385 ед.
385 ед.
385 ед.
34 ед.
34 ед.
34 ед.
5 ед.
5 ед.
5 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,03
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
Индикатор цели (А)
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
7,1%
7,1%
7,1%
14,2%
14,2%
14,2%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
1 ед.
/из 14 ед.
1 ед.
/из 14 ед.
1 ед.
/из 14 ед.
2 ед.
/из 14 ед.
2 ед.
/из 14 ед.
2 ед.
/из 14 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
56,2%
81,8%
81,8%
81,8%
81,8%
81,8%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
9 ед.
/из 11 ед.
9 ед.
/из 11 ед.
9 ед.
/из 11 ед.
9 ед.
/из 11 ед.
9 ед.
/из 11 ед.
9 ед.
/из 11 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
6,2
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
50%
81,8%
86,4%
88,5%
88,5%
88,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
11 ед.
/из 22 ед.
18 ед. /из 22 ед.
19 ед.
/из 22 ед.
23 ед.
/из 26 ед.
23 ед.
/из 26 ед.
23 ед.
/из 26 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
4,5
4,5
4,5
3,8
3,8
3,8
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
49,6%
50,0%
51,2%
51,9%
52,5%
53,0%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
15 300 чел.
15 500 чел.
15 800 чел.
16 000 чел.
16 300 чел.
16 500 чел.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
55,0%
55,67%
56,0%
61,1%
63,5%
65,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
15 300 чел.
15 500 чел.
15 600 чел.
17 000 чел.
17 500 чел.
18 000 чел.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
* нарастающим итогом с учетом 14 объектов сферы образования, адаптированных до 2016 года, и 2 адаптированных станций метро.
Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Эффективность реализации Подпрограммы 1 оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов) исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов и внебюджетных источников, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Подпрограммы 1.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1, цели (задачи) определяются по формуле:
где:
Е - эффективность реализации Подпрограммы 1, цели (задачи), процентов;
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Подпрограммы 1;
№i - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Подпрограммой 1;
№ - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Подпрограммы 1.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Подпрограммы значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 эффективность реализации Подпрограммы 1 по целям (задачам), а также в целом характеризуется по следующим уровням:
высокий (Е>=95%, не менее 95% мероприятий выполнены в полном объеме);
удовлетворительный (Е>=75%, не менее 75% мероприятий выполнены в полном объеме);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Подпрограммы 1 не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).".
2.5.2. Подраздел "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма 4 направлена на повышение качества жизни населения Нижегородской области.
Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы 4
Единицы измерения индикаторов цели Подпрограммы
Значение индикатора/непосредственного результата
2017
2018
2019
2020
Индикатор 2 Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь
%
6,5
7,5
8,5
10
Непосредственный результат
Количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
чел.
785
906
1026
1208
".
2.5.3. Позицию "Показатель - В" таблицы подраздела "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
"Показатель - В
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную)
ед.
818
898
956
999
1035
1088
".
_____________________________
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2018 года № 34
О внесении изменений в постановление
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 298
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
И.о.временно исполняющего
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 19 января 2018 года № 34
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 298
"Об утверждении государственной программы
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
1. В пункте 5 после слов "возложить на" дополнить словами "исполняющего обязанности".
2. В государственной программе "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением:
2.1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
2.1.1. Позицию "Соисполнители программы" изложить в следующей редакции:
"Соисполнители программы
министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области;
министерство образования Нижегородской области;
министерство здравоохранения Нижегородской области;
министерство культуры Нижегородской области;
министерство спорта Нижегородской области;
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;
министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;
управление делами Правительства Нижегородской области;
управление государственной службы занятости населения Нижегородской области".
2.1.2. В позиции "Цели программы":
1) перед абзацем первым дополнить абзацем следующего содержания:
"- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Нижегородской области;";
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- формирование семейно-ориентированной государственной политики;";
3) абзац пятый исключить.
2.1.3. В позиции "Задачи программы":
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;";
2) абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
"- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних;";
3) абзацы одиннадцатый и четырнадцатый исключить.
2.1.4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 133 588 921,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,
2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,
2017 год - 21 460 833,8 тыс. руб.,
2018 год - 21 979 051,8 тыс. руб.,
2019 год - 23 746 035,2 тыс. руб.,
2020 год - 24 321 002,4 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 31 202,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,
2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,
2017 год - 13 635,5 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.,
2019 год - 0 тыс. руб.,
2020 год - 0 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 40 471 983,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,
2017 год - 6 987 389,8 тыс. руб.,
2018 год - 6 890 844,5 тыс. руб.,
2019 год - 7 118 790,5 тыс. руб.,
2020 год - 7 403 542,1 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 175 169,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,
2017 год - 26 898,9 тыс. руб.;
2018 год - 39 174,5 тыс. руб.;
2019 год - 39 372,6 тыс. руб.;
2020 год - 40 754,6 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 87 633 131,5 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,
2017 год - 13 463 900,0 тыс. руб.,
2018 год - 14 200 428,3 тыс. руб.,
2019 год - 15 596 973,6 тыс. руб.,
2020 год - 15 844 141,1 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 4 026 978,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,
2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,
2017 год - 752 512,3 тыс. руб.,
2018 год - 634 896,5 тыс. руб.,
2019 год - 775 014,1 тыс. руб.,
2020 год - 806 014,6 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 34 512,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,
2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,
2017 год - 6 787,7 тыс. руб.,
2018 год - 5 161,9 тыс. руб.,
2019 год - 5 161,9 тыс. руб.,
2020 год - 5 368,4 тыс. руб.
Подпрограмма 7*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0, год - 0,0 тыс. руб. 0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 8**: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9: 1 215 944,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 183 187,8 тыс. руб.,
2016 - 182 597,2 тыс. руб.,
2017 - 209 709,6 тыс. руб.,
2018 - 208 546,1 тыс. руб.,
2019 - 210 722,5 тыс. руб.,
2020 - 221 181,6 тыс. руб.
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств местных бюджетов (при условии участия), организаций (при условии участия) и Фонда социального страхования Российской Федерации (при условии участия);
** Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".
2.1.5. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
2.1.5.1. В позиции "Индикаторы":
1) абзацы первый - седьмой изложить в следующей редакции:
"- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 83,9% к 2020 году);
- доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2020 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 88,0% в 2020 году);
- доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2020 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2020 году);
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2020 году);
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 25% в 2020 году);";
2) абзац восьмой исключить;
3) абзац девятый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2020 году);
- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2020 году соответственно);
- доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2020 году);
- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2020 году);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 69% в 2020 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 88,5% в 2020 году);
- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 53% в 2020 году);
- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2020 году);
- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2020 году);
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2020 году);
- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 65,5% в 2020 году);";
4) после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 54,7% в 2020 году);".
2.1.5.2. В позиции "Непосредственные результаты":
1) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед. (в 2020 году - 44);";
2) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы, ед. (в 2020 году - 46);";
3) абзацы восемнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
"-количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2020 году - 235 ед.);
- количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2020 году - 439 ед.);
- количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2020 году - 16 500 чел.);".
2.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. Позицию "Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" (далее - Подпрограмма 8)" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния" дополнить абзацем следующего содержания:
"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2016 года № 2664-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 30 сентября 2016 года, выделены денежные средства в размере 215 200,00 рублей.".
2.2.2. В подразделе 2.2 "Цели и задачи Программы":
2.2.2.1. В позиции "Целями Программы являются:":
1) перед абзацем первым дополнить абзацем следующего содержания:
"- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области;";
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
"- формирование семейно-ориентированной государственной политики;";
3) абзац четвертый исключить.
2.2.2.2. В позиции "Задачами Программы являются:":
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;";
2) абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
"- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних;";
3) абзац десятый исключить.
2.2.3. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
20 305 038,6
21 776 960,1
21 460 833,8
21 979 051,8
23 746 035,2
24 321
002,4
133 588
921,9
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
9 343,9
8 222,6
13 635,5
0,0
0,0
0,0
31 202,0
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО, МК НО;
МС НО; УГСЗН НО;
МЗ НО; Мининформ НО; Минтранс НО
8 543,9
6 328,5
0,0
0,0
0,0
0,0
14 872,4
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
800,0
240,0
238,0
0,0
0,0
0,0
1 278,0
Основное мероприятие 1.4. Адаптация образовательных организаций с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2020
Минобраз НО
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
13 397,5
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочие расходы
2015 - 2020
Мининформ НО
0
1 654,1
0
0
0
0
1 654,1
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Прочие расходы
2015 - 2020
МК НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
40 471 983,7
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
5 972 504,5
6 087 946,4
6 985 889,8
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
40 454 957,8
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
9 252,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2016
МСП НО
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
175 169,1
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
1 818,2
805,5
803,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 241,8
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
-
-
-
14 186,9
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
333,7
342,1
398,1
342,1
342,1
355,8
2 113,9
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
141,7
158,0
154,5
392,5
392,5
408,2
1 647,4
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2019
МСП НО
-
-
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
87 633 131,5
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
13 739 273,3
14 787 778,3
13 463 809,2
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
87 632 382,5
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
1,6
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
747,4
Цели Программы:
- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
4 026 978,4
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
5 779,4
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
588 222,2
728 077,4
757 200,5
3 762 645,4
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
336,9
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
205,7
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
17,2
10,2
10,0
10,0
10,0
10,4
67,8
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
45 628,6
45 891,0
47 726,6
257 943,2
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
34 512,4
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
15 575,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
17 075,5
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
118,4
118,4
123,1
1 861,9
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций"
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Нижегородской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.1. Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.2. Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
183 187,8
182 597,2
209 709,6
208 546,1
210 722,5
221 181,6
1 215 944,8
".
2.2.4. В таблице подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы":
2.2.4.1. Позицию "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Индикаторы
1.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
-
-
-
64,9
64,9
78,2
81,1
83,9
2.
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности
%
8
45
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
-
-
57,8
89,8
89,8
75,0
81,2
88,0
4.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости
%
-
-
46,7
93,3
93,3
50,0
50,0
50,0
5.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
-
-
56,7
60,6
60,6
62,9
62,9
62,9
6.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
2,5
3,3
3,5
17,5
18,0
18,5
7.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
-
-
20,0
21,4
22,3
23,2
24,1
25,0
8.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
-
-
6,25
72,7
72,7
77,3
77,3
77,3
9.
1
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
-
-
10,0
13,6
13,6
24,8
24,8
24,8
11,3
11,3
11,3
2,5
2,5
2,5
10.
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
-
-
7,1
7,1
7,1
14,2
14,2
14,2
11.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
-
-
56,2
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
12.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
-
-
15,0
54,5
67,0
68,0
68,5
69,0
13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
50,0
81,8
81,8
88,5
88,5
88,5
14.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области
%
40,8
45,2
49,6
50,0
51,2
51,9
52,5
53,0
15.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
16.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
18,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
17.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
79,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
18.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
%
34,7
44,6
55,0
55,67
56,0
61,0
63,5
65,5
19.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
-
-
48,3
51,5
54,7
20.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
-
-
90,0
91,0
92,0
Непосредственные результаты
1.
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
ед.
84
123
153
202
202
219
227
235
2.
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
ед.
123
154
321
311
311
439
439
439
3.
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
чел.
11 199
12 407
15 300
15 500
15 800
16 000
16 300
16 500
".
2.2.4.2. В позиции "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
пункт 4 позиции "Индикаторы" изложить в следующей редакции:
"
4.
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному
чел.
1,003
1,003
1,003
1,005
1,003
1,003
1,003
1,003
";
пункт 3 позиции "Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
"
3.
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам
чел.
72
79
79
79
75
70
70
70
".
2.2.4.3. В позиции "Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
35
25
57
35
41
42
43
44
";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8.
Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы
ед.
35
25
72
37
46
46
46
46
".
2.2.5. Подраздел 2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках Программы" изложить в следующей редакции:
"2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках Программы
В рамках Подпрограммы 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" в 2018 году из областного бюджета планируется предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, которые направляются на реализацию следующих мероприятий:
а) мероприятия, включенные в программы Нижегородской области, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
б) мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.".
2.2.6. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный
заказчик- оординатор,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего
20 305 038,6
21 776 960,1
21 460 833,8
21 979 051,8
23 746 035,2
24 321 002,4
МСП НО
20 298 672,8
21 764 676,9
21 440 648,6
21 973 889,9
23 740 873,3
24 315 634,0
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
МС НО
0,0
501,9
0,0
0,0
0,0
0,0
УГСЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав НО
0,0
1 654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Мининформ НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Минобраз НО
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
всего
9 343,9
8 222,6
13 635,5
0,0
0,0
0,0
МСП НО
9 343,9
1 606,1
238,0
0,0
0,0
0,0
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
МС НО
0,0
501,9
0,0
0,0
0,0
0,0
УГСЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав НО
0,0
1 654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Мининформ НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Минобраз НО
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
всего
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
МСП НО
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы
всего
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
МСП НО
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
МСП НО
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
всего
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление делами Правительства Нижегородской области
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
183 187,8
182 597,2
209 709,6
208 546,1
210 722,5
221 181,6
МСП НО
183 187,8
182 597,2
209 709,6
208 546,1
210 722,5
221 181 ,6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего, в том числе
26 358 496,4
28 021 611,4
27 651 908,4
26 565 599,0
28 330 360,0
29 088 700,2
расходы областного бюджета
20 305 038,6
21 776 960,1
21 460 833,8
21 979 051,8
23 746 035,2
24 321 002,4
расходы местных бюджетов
191 061,3
199 552,2
201 115,8
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
253 783,7
294 081,6
308 372,3
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 582 931,5
4 717 478,4
4 614 128,6
4 586 547,2
4 584 324,8
4 767 697,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
1 025 681,3
1 033 539,1
1 067 457,9
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области
на 2015 -2020 годы"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Адаптация учреждений образования с учетом доступности
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
Всего, в том числе
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы областного бюджета
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5 972 504,5
6 087 946,4
6 985 889,8
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы областного бюджета
5 972 504,5
6 087 946,4
6 985 889,8
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы
Всего, в том числе
14 542,2
25 623,5
40 788,6
39 174,5
39 372,6
40 754,6
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе
1 818,2
805,5
803,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
803,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе
0,0
17 226,6
22 047,2
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе
333,7
342,1
398,1
342,1
342,1
355,8
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
342,1
342,1
355,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе
141,7
158,0
154,5
392,5
392,5
408,2
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
392,5
392,5
408,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе
0,00
0,00
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
расходы областного бюджета
0,00
0,00
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы
всего
17 745 124,5
19 083 199,0
17 686 085,4
18 756 327,6
20 150 650,5
20 579 965,1
расходы областного бюджета
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
4 222 185,4
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
4 005 456,3
4 295 178,7
4 222 185,4
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
4 222 185,4
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
13 739 273,3
14 787 778,3
13 463 809,2
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы областного бюджета
13 739 273,3
14 787 778,3
13 463 809,2
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
всего
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
всего
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,9
1 126 696,0
665 544,4
805 662,0
837 888,4
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
374 183,7
30 647,9
30 647,9
31 873,8
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
расходы областного бюджета
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1 051 371,8
588 222,2
728 077,4
757 200,5
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
588 222,2
728 077,4
757 200,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
343 555,2
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
409,6
409,6
426,0
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
10,0
10,0
10,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
399,6
399,6
415,6
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
45 628,6
45 891,0
47 726,6
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
45 628,6
45 891,0
47 726,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
30 248,3
30 248,3
30 248,3
31 458,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
30 248,3
30 248,3
30 248,3
31 458,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2.
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
118,4
118,4
123,1
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
118,4
118,4
123,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4.
Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5.
Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6.
Формирование в рамках своей компетенции состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7.
Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8.
Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9.
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12.
Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.13.
Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
Всего, в том числе
1 470 526,3
1 503 005,3
1 563 056,3
-
-
-
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы местных бюджетов
191 061,3
186 581,8
201 115,8
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
253 783,7
282 884,4
294 482,6
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
средства юридических лиц
1 025 681,3
1 033 539,1
1 067 457,9
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Основное мероприятие 7.1.
Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области
Всего, в том числе
1 470 526,3
1 503 005,3
1 563 056,3
-
-
-
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы местных бюджетов
191 061,3
186 581,8
201 115,8
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
253 783,7
282 884,4
294 482,6
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
средства юридических лиц
1 025 681,3
1 033 539,1
1 067 457,9
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Основное мероприятие 7.2.
Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2*
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2*
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально- бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2*
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2*
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе
183 187,8
182 597,2
209 709,6
208 546,1
210 722,5
221 181,6
расходы областного бюджета
183 187,8
182 597,2
209 709,6
208 546,1
210 722,5
221 181,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 года, на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 года № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году от 30 марта 2016 года № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4 984 800,0 руб. с учетом корректировки.".
2.3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
2.3.1. Раздел 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции":
"3.1. Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
3.1.1. Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма 1)
Государственный заказчик- координатор Подпрограммы 1
министерство социальной политики Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 1
- министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;
- министерство культуры Нижегородской области;
- министерство спорта Нижегородской области;
- управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;
- министерство здравоохранения Нижегородской области;
- министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;
- министерство образования Нижегородской области;
- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии их участия)
Цель Подпрограммы 1
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Задачи Подпрограммы 1
- формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Срок реализации 2015 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Источники финансирования
2015
2016
2017
2018
ВСЕГО
9 343,9
57 408,2
31 395,0
0,0
всего федеральный бюджет (тыс. руб.), в том числе:
0,0
36 215,2
17 759,5
0,0
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
19 186,1
0,0
0,0
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
17 029,1
17 759,5
0,0
областной бюджет (тыс. руб.)
9 343,9
8 222,6
13 635,5
0,0
всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе
0,0
12 970,4
0,0
0,0
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
5 672,2
0,0
0,0
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
7 298,2
0,0
0,0
Источники финансирования
2019
2020
ВСЕГО
ВСЕГО
0,0
0,0
98 147,1
всего федеральный бюджет (тыс. руб.). в том числе:
0,0
0,0
53 974,7
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
19 186,1
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
0,0
34 788,6
областной бюджет (тыс. руб.)
0,0
0,0
31 202,0
всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе
0,0
0,0
12 970,4
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
5 672,2
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
0,0
7 298,2
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 83,9% к 2020 году);
2) доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2020 году);
3) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 88,0% в 2020 году);
4) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2020 году);
5) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2020 году);
6) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2020 году);
7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 25% в 2020 году);
8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2020 году);
9) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2020 году соответственно);
10) доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2020 году);
11) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2020 году);
12) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 69% в 2020 году);
13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 88,5% в 2020 году);
14) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 53% в 2020 году);
15) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2020 году);
16) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2020 году);
17) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2020 году);
18) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 65,5% в 2020 году);
19) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 54,7% в 2020 году);
20) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 92,0% в 2020 году).
Непосредственные результаты:
1) количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2020 году - 235 ед.);
2) количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2020 году - 439 ед.);
3) количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2020 году - 16 500 чел.).
3.1.2. Текст Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297; приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"; постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года".
Проведение комплекса мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, развитию реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.
Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и ратифицированная Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ, устанавливает международные обязательства государств-участников, предусматривающие осуществление мер по предоставлению инвалидам возможностей для достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения их во все аспекты жизни общества.
Одним из способов реализации положений Конвенции является Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы.
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов с обществом.
В Нижегородской области система формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности представлена следующими нормативными правовыми актами:
- Закон Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 21-З "О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области";
- Указ Губернатора Нижегородской области от 24 июня 2009 года № 36 "О совете по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области";
- постановление Правительства Нижегородской области от 3 апреля 2007 года № 102 "О формировании безбарьерной среды для маломобильных граждан на территории Нижегородской области";
- постановление Правительства Нижегородской области от 24 января 2007 года № 24 "О реабилитации инвалидов в Нижегородской области";
- распоряжение Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2010 года № 2730-р "О дополнительных мерах по обеспечению доступности социально значимых объектов для маломобильных граждан на территории Нижегородской области".
Начиная с 2003 года Правительством Нижегородской области проводится целенаправленная политика по формированию условий доступной для инвалидов среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов.
Начальным этапом в этом направлении явилась областная целевая программа на 2003 - 2005 годы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 27 января 2003 года № 24.
Дальнейшее решение вопросов социальной защиты инвалидов осуществлялось в рамках областной целевой межведомственной программы "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области" на 2006 - 2008 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 8 ноября 2005 года № 174-З.
Принятие Закона Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 21-З "О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области" закрепило нормы социальной защиты маломобильных граждан с целью обеспечения им равных с другими гражданами возможностей по беспрепятственному доступу к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и информации.
В связи с этим областная целевая программа "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" на 2010 - 2013 годы, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 19 мая 2009 года № 300 (далее - ОЦП № 300), рассматривалась как качественно новый этап проводимой в регионе целенаправленной работы по созданию безбарьерной среды.
В рамках ОЦП № 300 в 272 социально значимых государственных учреждениях здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, занятости, культуры и спорта реализованы мероприятия по оборудованию лестничных маршей специализированными подъемниками, установке пандусов и поручней, адаптации дверных проемов и санитарно-гигиенических помещений. Кроме того, приобретены специализированные автотранспортные средства с гидроподъемниками для инвалидов, приобретено оборудование для государственного казенного учреждения культуры Нижегородской области "Нижегородская государственная областная специальная библиотека для слепых", проведены семинары по разъяснению законодательства по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
Дальнейшее решение проблем доступной для инвалидов среды для создания им равных возможностей во всех сферах жизни общества решалось в рамках подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" на 2014 - 2016 годы государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 2 октября 2013 года № 698, мероприятия которой направлены на повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (социальная сфера, сферы здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспорта, информации), а также в сфере занятости населения на основе данных, полученных в результате паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.
В 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 13 мая 2013 года № 294 "О проведении паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории Нижегородской области" и методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной специфики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627, проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры с привлечением общественных организаций инвалидов и их территориальных подразделений.
Основным документом в сфере паспортизации является Реестр.
В Реестр включаются объекты, находящиеся на территории муниципального образования и оказывающие услуги населению.
Приоритетными признаются учреждения и организации следующих сфер (согласно последовательности их в порядке исполнения индивидуальных программ реабилитации): здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры. Приоритетными объектами, способствующими социальной интеграции инвалидов, являются: объекты и средства связи и информации, объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилые здания и помещения, объекты потребительского рынка и сферы услуг, места приложения труда.
Отбор приоритетных объектов и предоставляемых услуг осуществлялся совместно с общественными организациями инвалидов (Нижегородская областная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", региональное отделение общественной организации "Всероссийское общество глухих", Нижегородская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых") с учетом востребованности объекта инвалидами и другими МГН.
Решение об отнесении объектов и предоставляемых ими услуг к приоритетным принимается комиссиями по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН муниципальных образований Нижегородской области.
С проведением паспортизации организована работа по формированию "Карты доступности Нижегородской области" в разделе "Карта доступности объектов по субъектам" интернет-портала "Жить вместе" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы.
Для анализа динамики оценки инвалидами отношения населения к их проблемам и оценке уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности необходимо регулярное проведение опросов инвалидов.
Решение проблем доступной для инвалидов среды для создания им равных возможностей во всех сферах жизни общества с 2015 года решается в рамках Подпрограммы 1.
В 2015 году финансирование Подпрограммы 1 осуществлялось за счет областного бюджета и составило 9,3 миллионов рублей. Её участниками являлись 13 учреждений социального обслуживания населения.
В 11-ти из них проведены мероприятия по адаптации с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп. В 2 учреждениях города Нижнего Новгорода проводились мероприятия ежегодной Декады инвалидов.
В 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы привлечены субсидии из средств федерального бюджета в размере 19,2 миллионов рублей по линии Минтруда России и 17 миллионов рублей по линии Минобразования России.
В рамках Подпрограммы 1 проведены мероприятия по адаптации 49 объектов:
- 12 учреждений социального обслуживания населения;
- 1 учреждения здравоохранения;
- 11 учреждений культуры;
- 7 учреждений спорта;
- 9 учреждений образования;
- 9 учреждений службы занятости населения.
Приобретена 1 единица городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН (полунизкопольный автобус для города Нижнего Новгорода), а также организованы и проведены общественно-просветительские кампании по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН (Декада инвалидов).
В сложных социально-экономических условиях программно-целевой метод способствует более эффективному и комплексному решению поставленных задач, концентрации финансовых, материальных, трудовых ресурсов. Конкретизация мероприятий, обеспечение контроля за их реализацией, закрепление ответственных исполнителей будут способствовать надежности и эффективности реализации Подпрограммы 1.
Эффективное решение обозначенных проблем возможно при прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и планируемыми результатами их использования в соответствии с выявленными проблемами, с привлечением средств федерального бюджета.
3.1.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
Задачи Подпрограммы 1:
1) формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;
2) оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
3) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Срок реализации 2015 - 2020 годы.
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
Цель Подпрограммы 1: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Нижегородской области
9343,9
57408,2
31395,0
0,0
0,0
0,0
98147,1
1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020 годы
управление делами Правительства Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Адаптация учреждений с учетом доступности
прочие расходы
2015-2020 годы
министерство социальной политики Нижегородской области;
8543,9
27938,4
0,0
0,0
0,0
0,0
36482,3
министерство культуры Нижегородской области;
министерство спорта Нижегородской области;
управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;
министерство здравоохранения Нижегородской области;
министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020 годы
министерство социальной политики Нижегородской области
800,0
800,0
238,0
0,0
0,0
0,0
1838,0
4. Адаптация образовательных организаций с учетом доступности
прочие расходы
2015-2020 годы
министерство образования Нижегородской области
0,0
24327,3
31157,0
0,0
0,0
0,0
55484,3
5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
прочие расходы
2015-2020 годы
министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области
0,0
4342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4342,5
6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
прочие расходы
2015-2020 годы
министерство культуры Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 применяются следующие целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1, разработанные в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297:
1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 83,9% к 2020 году);
2) увеличение доли приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2020 году);
3) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 88% в 2020 году);
4) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2020 году);
5) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2020 году);
6) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2020 году);
7) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 25% в 2020 году);
8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2020 году);
9) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2020 году соответственно);
10) увеличение доли станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2020 году);
11) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2020 году);
12) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 69% в 2020 году);
13) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 88,5% в 2020 году);
14) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 53% в 2020 году);
15) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2020 году);
16) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2020 году);
17) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2020 году);
18) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 65,5% в 2020 году);
19) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 54,7% в 2020 году);
20) увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 92,0% в 2020 году).
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1:
1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
3. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
5. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Нижегородской области.
6. Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе.
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
отчетный год 2015
текущий год 2016
очередной год 2017
первый год планового периода 2018
второй год планового периода 2019
третий год планового периода 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Индикаторы
1
Индикатор 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
%
-
64,9
64,9
78,2
81,1
83,9
2
Индикатор 1.2. Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
%
100
100
100
100
100
100
3
Индикатор 1.3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
57,8
89,8
89,8
75,0
81,2
88,0
4
Индикатор 1.4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
%
46,7
93,3
93,3
50,0
50,0
50,0
5
Индикатор 1.5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
56,7
60,6
60,6
62,9
62,9
62,9
6
Индикатор 1.6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
2,5
3,3
3,5
17,5
18,0
18,5
7
Индикатор 1.7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
20,0
21,4
22,3
23,2
24,1
25,0
8
Индикатор 1.8. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
6,25
72,7
72,7
77,3
77,3
77,3
9
Индикатор 1.9. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
10
13,6
13,6
24,8
24,8
24,8
11,3
11,3
11,3
2,5
2,5
2,5
10
Индикатор 1.10. Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
7,1
7,1
7,1
14,2
14,2
14,2
11
Индикатор 1.11. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
56,2
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
12
Индикатор 1.12. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
15,0
54,5
67,0
68,0
68,5
69,0
13
Индикатор 1.13. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
50,0
81,8
81,8
88,5
88,5
88,5
14
Индикатор 1.14. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
%
49,6
50,0
51,2
51,9
52,5
53,0
15
Индикатор 1.15. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
16
Индикатор 1.16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
18,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
17
Индикатор 1.17. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
79,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
18
Индикатор 1.18. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
%
55,0
55,67
56,0
61,1
63,5
65,5
19
Индикатор 1.19. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
48,3
51,5
54,7
20
Индикатор 1.20. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
90,0
91,0
92,0
Непосредственные результаты
1.
Непосредственный результат 1.1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
ед.
153
202
202
219
227
235
2.
Непосредственный результат 1.2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
ед.
321
311
311
439
439
439
3.
Непосредственный результат 1.3. Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
чел.
15 300
15 500
15 800
16 000
16 300
16 500
3.1.2.6. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 1
В рамках Подпрограммы 1 в 2018 году будут приняты нормативные правовые акты Нижегородской области, устанавливающие порядки предоставления, распределения и расходования субсидий на мероприятия, указанные в подпункте 3.1.2.7 настоящего пункта, с учетом отраслевой направленности.
3.1.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках Подпрограммы 1
В рамках Подпрограммы 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" в 2018 году из областного бюджета планируется предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - субсидии).
Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам Нижегородской области, участвующим в реализации следующих мероприятий Подпрограммы 1:
а) мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
б) мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.
Обязательными условиями предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий являются:
- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, в которой предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения либо мероприятия, предусматривающие создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
- наличие муниципального правового акта, принятого органом местного самоуправления муниципального образования Нижегородской области, устанавливающего расходные обязательства местного бюджета, на исполнение которого предоставляется субсидия.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидий, являются отраслевые органы исполнительной власти Нижегородской области, участвующие в реализации мероприятий, указанных в настоящем подпункте.
Методика расчета предоставления субсидии муниципальным образованиям на мероприятия, указанные в настоящем подпункте, следующая:
1. Объем субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования за счет средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, определяется по следующей формуле:
где:
Сiф - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, за счет средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета;
ni - количество объектов в i-м муниципальном образовании, подлежащих адаптации;
m - количество муниципальных образований - получателей субсидий;
F - общий размер субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН за счет средств федерального бюджета.
2. Объем субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования за счет средств областного бюджета, определяется по следующей формуле:
где:
Сir - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, за счет средств областного бюджета;
ni - количество объектов в i-м муниципальном образовании, подлежащих адаптации;
R - общий объем субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН за счет средств областного бюджета.
Распределение субсидий между муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области утверждается постановлениями Правительства Нижегородской области.
Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключенных между главными распорядителями бюджетных средств и администрациями муниципальных образований по форме, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.
3.1.2.8. Участие в реализации Подпрограммы 1 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций
В реализации Подпрограммы 1 государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Нижегородской области, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.
3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета в рамках Программы и средств местных бюджетов.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 планируется с учетом высокой экономической и социально-демографической значимости проблемы, а также возможности ее решения.
Средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации Программы на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Подпрограмму 1, предоставляются в виде субсидий бюджету Нижегородской области при условии использования Нижегородской областью на цели реализации Подпрограммы 1 собственных и привлеченных средств в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и их распределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"
Всего:
9343,9
8222,6
13635,5
0,0
0,0
0,0
31202,0
Министерство социальной политики Нижегородской области
9343,9
1606,1
238,0
0,0
0,0
0,0
11188,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство культуры Нижегородской области
0,0
1654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,1
Министерство спорта Нижегородской области
0,0
501,9
0,0
0,0
0,0
0,0
501,9
Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области
0,0
1152,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1152,2
Министерство здравоохранения Нижегородской области
0,0
1654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,2
Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области
0,0
1654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,1
Министерство образования Нижегородской области
0,0
0,0
13397,5
0,0
0,0
0,0
13397,5
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"
Всего, в том числе
9343,9
57408,2
31395,0
0,0
0,0
0,0
98147,1
расходы областного бюджета
9343,9
8222,6
13635,5
0,0
0,0
0,0
31202,0
расходы местных бюджетов
0,0
12970,4
0,0
0,0
0,0
0,0
12970,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36215,2
17759,5
0,0
0,0
0,0
53974,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8543,9
27938,4
0,0
0,0
0,0
0,0
36482,3
расходы областного бюджета
8543,9
6328,5
0,0
0,0
0,0
14872,4
расходы местных бюджетов
0,0
5672,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5672,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15937,7
0,0
0,0
0,0
15937,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
0,0
0,0
0,0
1838,0
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
0,0
0,0
1278,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
0,0
0,0
560,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4. Адаптация образовательных организаций с учетом доступности
Всего, в том числе
0,0
24327,3
31157,0
0,0
0,0
0,0
55484,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13397,5
0,0
0,0
0,0
13397,5
расходы местных бюджетов
0,0
7298,2
0,0
0,0
0,0
0,0
7298,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17029,1
17759,5
0,0
0,0
0,0
34788,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4342,5
расходы областного бюджета
0,0
1654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2688,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий Подпрограммы 1 планирование бюджетных ассигнований осуществлено в размере от 10 до 20 процентов на одну приоритетную сферу жизнедеятельности инвалидов и других МГН (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, занятость населения) от общего объема финансирования Подпрограммы 1.
Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным сферам
жизнедеятельности составит:
№ п/п
Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
1. Финансирование за счет средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
1.
Здравоохранение
0,0
4342,7
0,0
0,0
0,0
0,0
4342,7
1.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,2
1.2.
из федерального бюджета
0,0
2688,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2688,5
2.
Занятость населения
0,0
3840,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3840,7
2.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1152,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1152,2
2.2.
из федерального бюджета
0,0
2688,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2688,5
3.
Социальная защита населения
9343,9
4182,5
238,0
0,0
0,0
0,0
13764,4
3.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9343,9
1606,1
238,0
0,0
0,0
0,0
11188,0
3.2.
из федерального бюджета
0,0
2576,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2576,4
4.
Физическая культура и спорт
0,0
4615,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4615,0
4.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1926,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1926,6
4.2.
из федерального бюджета
0,0
2688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2688,4
5.
Культура
0,0
4342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4342,5
5.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,1
5.2.
из федерального бюджета
0,0
2688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2688,4
6.
Информация и связь
0,0
4342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4342,5
6.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1654,1
6.2.
из федерального бюджета
0,0
2688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2688,4
7.
Транспорт
0,0
7415,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7415,0
7.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
4247,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4247,5
7.2.
из федерального бюджета
0,0
3167,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3167,5
Итого по разделу 1:
9343,9
33080,9
238,0
0,0
0,0
0,0
42662,8
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9343,9
13894,8
238,0
0,0
0,0
0,0
23476,7
из федерального бюджета
0,0
19186,1
0,0
0,0
0,0
0,0
19186,1
2. Финансирование за счет средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
8
Образование
0,0
24327,3
31157,0
0,0
0,0
0,0
55484,3
8.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
7298,2
13397,5
0,0
0,0
0,0
20695,7
8.2.
из федерального бюджета
0,0
17029,1
17759,5
0,0
0,0
0,0
34788,6
Итого по разделу 2:
0,0
24327,3
31157,0
0,0
0,0
0,0
55484,3
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
7298,2
13397,5
0,0
0,0
0,0
20695,7
из федерального бюджета
0,0
17029,1
17759,5
0,0
0,0
0,0
34788,6
Итого по таблице:
9343,9
57408,2
31395,0
0,0
0,0
0,0
98147,1
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9343,9
21193,0
13635,5
0,0
0,0
0,0
44172,4
из федерального бюджета
0,0
36215,2
17759,5
0,0
0,0
0,0
53974,7
3.1.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1
Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 1 будут учитываться финансовые и информационные риски.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Подпрограммы 1 выделены следующие риски ее реализации.
Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 1.
Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации Подпрограммы 1.
С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации Подпрограммы 1 будет проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.
Механизм реализации Подпрограммы 1 основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности соисполнителей Подпрограммы 1. По всем мероприятиям Подпрограммы 1 определены ответственные соисполнители, источник и соответствующие объемы финансирования.
Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей Подпрограммы 1, контроль за ходом реализации Подпрограммы 1, в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1, осуществляет координатор Подпрограммы 1.
Соисполнители Подпрограммы 1 организуют исполнение подпрограммных мероприятий, в установленные сроки предоставляют информацию об их исполнении координатору Подпрограммы 1, а также, при необходимости, выступают инициаторами корректировки подпрограммных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности Подпрограммы 1).
Организация исполнения мероприятий координатором и соисполнителями Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Координатор Подпрограммы 1 ежегодно (по итогам года) представляет сводный отчет о реализации Подпрограммы 1 и ее результатах с оценкой эффективности в министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области.
Вопросы реализации Подпрограммы 1 планируется рассматривать на заседаниях совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (далее - Совет), созданного Указом Губернатора Нижегородской области с целью содействия реализации полномочий высшего должностного лица Нижегородской области по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов, в том числе вопросов по содействию в создании условий по формированию безбарьерной среды для МГН на территории Нижегородской области.
Задачами Совета являются:
- подготовка предложений по формированию и проведению государственной политики в отношении ветеранов и инвалидов, проживающих на территории Нижегородской области, определение способов, форм и этапов ее реализации;
- подготовка предложений по выработке основных направлений совершенствования законодательства Российской Федерации, Нижегородской области в сфере улучшения социально-экономического положения ветеранов и инвалидов, повышения качества и доступности предоставляемых им мер социальной поддержки, государственных и социальных услуг, предоставления инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации конституционных прав и свобод, социального обеспечения инвалидов на основании анализа положения дел и обобщения практики применения действующего законодательства в указанной сфере;
- оценка и распространение опыта работы органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в части улучшения социально-экономического положения ветеранов и инвалидов;
- рассмотрение вопросов участия общественных организаций (объединений) и предпринимательских структур в осуществлении социально-экономической поддержки ветеранов и инвалидов;
- содействие в проведении единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Нижегородской области, формирования уважительного отношения к ветеранам;
- обсуждение по предложениям членов Совета иных вопросов, относящихся к проблемам ветеранов и инвалидов в Нижегородской области.
В состав Совета наряду с руководителями органов исполнительной власти Нижегородской области, участвующих в решении проблем инвалидов, входят руководители крупнейших общественных организаций, функционирующих на территории Нижегородской области: Нижегородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны", Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана", Нижегородского отделения Всероссийской общественной организации "Союз членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне "Горячая точка", Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", Нижегородской областной организации имени Александра Невского Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", Нижегородского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, комитета Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, Нижегородского регионального отделения межрегиональной общественной организации "Союз десантников", Нижегородского областного союза организаций профсоюзов "Облсовпроф", Нижегородской общественной организации общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов", Нижегородской областной общественной организации "Ветераны чеченского конфликта", Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых".
2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
2.3.2.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
1) цифры "40 374 883,9" заменить цифрами "40 471 983,7";
2) цифры "6 890 290,0" заменить цифрами "6 987 398,8".
2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":
2.3.2.2.1. Подпункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Подпрограммы 2 Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
5 981
970,4
6 089
446,4
6 987
389,8
6 890
844,5
7 118
790,5
7 403
542,1
40 471 983,7
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
5 972
504,5
6 087
946,4
6 985
889,8
6 889
344,5
7 117
290,5
7 401
982,1
40 454 957,8
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
9 252,0
Основное мероприятие 2.4.
Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
всего
5 981
970,4
6 089 446,4
6 987
389,8
6 890
844,5
7 118
790,5
7 403
542,1
40 471 983,7
МСП НО
5 981
970,4
6 089 446,4
6 987
389,8
6 890
844,5
7 118
790,5
7 403
542,1
40 471 983,7
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
Всего, в том числе
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы областного бюджета
5 981 970,4
6 089 446,4
6 987 389,8
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5 972 504,5
6 087 946,4
6 985 889,8
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы областного бюджета
5 972 504,5
6 087 946,4
6 985 889,8
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
2.3.3.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
1) цифры "175 407,1" заменить цифрами "175 169,1";
2) цифры "27 136,9" заменить цифрами "26 898,9".
2.3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
2.3.3.2.1. Подпункт 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
175 169,1
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
4349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
1 818,2
805,5
803,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 241,8
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
прочие расходы
2016
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
-
-
-
14 186,9
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
333,7
342,1
398,1
342,1
342,1
355,8
2 113,9
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
141,7
158,0
154,5
392,5
392,5
408,2
1 647,4
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2020
МСП НО
-
-
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
".
2.3.3.2.2.Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы
всего
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
МСП НО
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе:
14 542,2
25 623,5
40 788,6
39 174,5
39 372,6
40 754,6
200 256,0
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
26 898,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
175 169,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
25 086,9
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе:
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
расходы областного бюджета
4349,6
1751,5
1751,5
1751,5
1751,5
1 821,6
13 177,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе:
1 818,2
805,5
803,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 241,8
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
803,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 241,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе:
7 899,0
5 339,8
1906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
расходы областного бюджета
7899,0
5339,8
1906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе:
0,0
17 226,6
22 047,2
0,0
0,0
0,0
39 273,8
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
0,0
0,0
0,0
14 186,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
25 086,9
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе:
333,7
342,1
398,1
342,1
342,1
355,8
2 113,9
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
342,1
342,1
355,8
2 113,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе:
141,7
158,0
154,5
392,5
392,5
408,2
1 647,4
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
392,5
392,5
408,2
1 647,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе:
0,0
0,0
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
2.3.4.1. В пункте 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
2.3.4.1.1. Позицию "Цель Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Цель Подпрограммы 4
Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области".
2.3.4.1.2. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета":
1) "цифры "88 259 997,7" заменить цифрами "87 633 131,5";
2) в строке "в 2017 году" цифры "14 090 766,2" заменить цифрами "13 463 900,0".
2.3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
2.3.4.2.1. Подпункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Подпрограммы 4: Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200
428,3
15 596 973,6
15 844
141,1
87 633
131,5
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
13 739 273,3
14 787 778,3
13 463 809,2
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844
141,1
87 632
382,5
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
1,6
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 года № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
747,4
".
2.3.4.2.2. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный
заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
МСП НО
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников
Статус
Наименование
Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
17 745 124,5
19 083 199,0
17 686 085,4
18 756 327,6
20 150 650,5
20 579 965,1
расходы областного бюджета
13 739 668,2
14 788 020,3
13 463 900,0
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295178,7
4 222 185,4
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
4 005 456,3
4 295178,7
4 222 185,4
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295178,7
4 222 185,4
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
13 739 273,3
14 787 778,3
13 463 809,2
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы областного бюджета
13 739 273,3
14 787 778,3
13 463 809,2
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Всего, в том числе
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Всего, в том числе
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
21,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
2.3.5.1. В пункте 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
2.3.5.1.1. Позицию "Цель Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Цели Подпрограммы 5
- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних.".
2.3.5.1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 4 026 978,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.,
в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.,
в 2017 году - 752 512,3 тыс. руб.,
в 2018 году - 634 896,5 тыс. руб.,
в 2019 году - 775 014,1 тыс. руб.,
в 2020 году - 806 014,6 тыс. руб.".
2.3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
2.3.5.2.1. Подпункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цели Подпрограммы 5:
формирование семейно-ориентированной государственной политики
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
4026978,4
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
5 779,4
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707816,6
588 222,2
728 077,4
757 200,5
3762 645,4
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
336,9
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
205,7
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
17,2
10,2
10,0
10,0
10,0
10,4
67,8
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву
прочие расходы
прочие расходы
прочие расходы
37 662,1
37 424,9
43610,0
45628,6
45891,0
47726,6
257 943,2
Основное мероприятие 5.7.
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
прочие расходы
прочие расходы
прочие расходы
0
0
0
0
0
0
0
".
2.3.5.2.2. Пункт 3 позиции "Индикаторы достижения цели" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
3.
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному
чел.
1,003
1,003
1,003
1,005
1,003
1,003
1,003
1,003
".
2.3.5.2.3. Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
всего
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
4 026 978,4
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
4 026 978,4
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,90
1 126 696,0
665 544,4
805 662,0
837 888,4
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 512,3
634 896,5
775 014,1
806 014,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
374 183,7
30 647,9
30 647,9
31 873,8
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
расходы областного бюджета
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1 051 371,8
588 222,2
728 077,4
757 200,5
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
588 222,2
728 077,4
757 200,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
343 555,2
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
409,6
409,6
426,0
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
10,0
10,0
10,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
399,6
399,6
415,6
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37424,9
43 610,0
45 628,6
45 891,0
47 726,6
расходы областного бюджета
37 662,1
37424,9
43 610,0
45 628,6
45 891,0
47 726,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
30 248,3
30 248,3
30 248,3
31 458,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
30 248,3
30 248,3
30 248,3
31 458,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.3.6.1. В пункте 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.3.6.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 34 512,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 6 365,8 тыс. руб.,
в 2016 году - 5 666,7 тыс. руб.,
в 2017 году - 6 787,7 тыс. руб.,
в 2018 году - 5 161,9 тыс. руб.,
в 2019 году - 5 161,9 тыс. руб.,
в 2020 году - 5 368,4 тыс. руб.".
2.3.6.1.2. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1) количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед.: 2020 год - 4116;
2) количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года, ед.: 2020 год - 141;
3) доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории Нижегородской области, в % от общей численности населения: 2020 год - 0,8;
4) количество граждан, охваченных программами социально ориентированных некоммерческих организаций, в % от общей численности населения: 2020 год - 5,5.
Показатели непосредственных результатов:
1) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, ед.: 2020 год - 1395;
2) количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.: 2020 год - 745490;
3) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед.: 2020 год - 44;
4) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку, ед.: 2020 год - 11;
5) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку, ед.: 2020 год - 283;
6) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку, ед.: 2020 год - 750;
7) количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.: 2020 год - 200;
8) количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы 6, ед.: 2020 год - 46;
9) средняя численность работников некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений) без учета внешних совместителей, чел.: 2020 год - 6717;
10) средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), чел.: 2020 год - 11002.".
2.3.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
2.3.6.2.1. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
34 512,4
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
15 575,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
16 075,5
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
118,4
118,4
123,1
1 236,1
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций"
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.6.2.2. В позиции "Показатели непосредственных результатов" подпункта 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты":
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
35
25
57
35
41
42
43
44
";
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8.
Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы
ед.
35
25
72
37
46
46
46
46
".
2.3.6.2.3. Пункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы
всего
23 151,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
51298,4
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства Нижегородской области
23 151,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
51298,4
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
5 161,9
5 161,9
5 368,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
118,4
118,4
123,1
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
118,4
118,4
123,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Формирование в рамках своей компетенции состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2.3.7. Подпункт 3.8.2.1 "Характеристика текущего состояния" пункта 3.8.2 "Текстовая часть Подпрограммы 8" подраздела 3.8 "Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" дополнить абзацем следующего содержания:
"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2016 года № 2664-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 30 сентября 2016 года выделены денежные средства в размере 215 200,00 рублей.".
2.4. Раздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1. Паспорт Подпрограммы 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Министерство социальной политики Нижегородской области
Цели подпрограммы
Формирование и проведение финансово-экономической, инвестиционной и кадровой политики, направленной на реализацию программы и мероприятий по социальной защите населения
Задачи подпрограммы
1.Осуществление финансового контроля за порядком планирования бюджетных ассигнований и исполнением областного бюджета, составление бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета, использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
2. Осуществление организационного, методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности подведомственных учреждений.
3. Координация деятельности и осуществление кадровой политики, правовое руководство, совершенствование организационной структуры и развитие материально-технической деятельности министерства и подведомственных учреждений
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2020 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Всего - 1 215 944,8 тыс. руб.
2015 - 183 187,8 тыс. руб.;
2016 - 182 597,2 тыс. руб.;
2017 - 209 709,6 тыс. руб.;
2018 - 208 546,1 тыс. руб.;
2019 - 210 722,5 тыс. руб.;
2020 - 221 181,6 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программ и подпрограмм:
2015 - 100%;
2016 - 100%;
2017 - 100%;
2018 - 100%;
2019 - 100%;
2020 - 100%
4.2. Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации
государственной программы" по подпрограммам и прочие расходы по министерству
социальной политики Нижегородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Коды бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
183 187,8
182 597,2
209 709,6
208 546,1
210 722,5
221 181,6
150
1006
0390100190
100
141 491,1
140 249,8
159 361,1
158 451,2
158 482,7
166 761,7
150
1006
0390100190
200
38 959,4
39 039,4
38 162,5
39 589,8
41 729,7
43 489,4
150
1006
0390198730
200
60,0
62,0
65,0
67,6
150
1006
0390100190
800
51,3
48,0
52,0
54,0
56,0
58,2
150
1003
0390225280
200
1 696,0
1 810,0
7 849,0
9 989,1
9 989,1
10 388,7
150
1003
0390225280
600
350,0
3825,0
150
1003
0390225280
800
990,0
1 100,0
400,0
400,0
400,0
416,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
24 780,4
25 771,6
28 546,6
28 597,4
28 968,6
30 483,5
150
1006
0390100190
100
18 040,1
19 003,9
21 513,8
21 390,9
21 395,2
22 596,2
150
1006
0390100190
200
6 662,0
6 671,8
6 525,8
6 769,8
7135,9
7 432,4
150
1006
0390198730
200
10,3
10,6
11,1
11,5
150
1006
0390100190
800
6,3
5,9
6,4
6,6
6,9
7,1
150
1003
0390225280
200
72,0
75,5
329,7
419,5
419,5
436,3
150
1003
0390225280
600
14,5
160,6
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
40 600,1
40 101,8
48 242,5
47 634,8
48 143,3
50 484,2
150
1006
0390100190
100
30 703,6
29 999,4
34 103,3
33 908,6
33 915,3
35 670,3
150
1006
0390100190
200
9 116,5
9 131,3
8 930,0
9 264,0
9 764,7
10 172,1
150
1006
0390198730
200
14,0
14,5
15,2
15,8
150
1006
0390100190
800
12,0
11,1
12,0
12,5
12,9
13,4
150
1003
0390225280
200
768,0
804,5
3 484,9
4 435,2
4 435,2
4 612,6
150
1003
0390225280
600
155,5
1 698,3
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
37 284,0
36 678,1
42 158,9
41 955,3
42 399,2
44 472,9
150
1006
0390100190
100
29 005,7
28 288,4
32 190,9
32 007,1
32 013,5
33 635,9
150
1006
0390100190
200
7 947,7
7 979,7
7 785,2
8 076,3
8 512,8
8 889,2
150
1006
0390198730
200
12,3
12,7
13,3
13,8
150
1006
0390100190
800
10,6
10,0
10,8
11,2
11,6
12,1
150
1003
0390225280
200
320,0
335,2
1 452,1
1 848,0
1 848,2
1 921,9
150
1003
0390225280
600
64,8
707,6
Подпрограмма 4
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015 - 2020 годы"
37 338,6
37 317,6
41 819,2
41 650,4
42 085,8
44 175,2
150
1006
0390100190
100
28 298,2
28 049,9
31 872,2
31 690,2
31 696,5
33 352,3
150
1006
0390100190
200
7 791,9
7 807,9
7 632,5
7 917,9
8 345,9
8 697,9
150
1006
0390198730
200
12,6
13,0
13,7
14,2
150
1006
0390100190
800
10,5
9,8
10,7
11,1
11,5
11,9
150
1003
0390225280
200
248,0
293,4
1 271,5
1 618,2
1 618,2
1 682,9
150
1003
0390225280
600
56,6
619,7
150
1003
0390225280
800
990,0
1 100,0
400,0
400,0
400,0
416,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
31 191,3
30 580,3
35 529,7
35 274,6
35 563,5
37 291,0
150
1006
0390100190
100
25 751,4
25 062,6
28 525,6
28 362,8
28 368,4
29 800,3
150
1006
0390100190
200
5 142,7
5 149,3
5 037,4
5 225,9
5 508,3
5 736,3
150
1006
0390198730
200
7,9
8,1
8,6
9,0
150
1006
0390100190
800
9,2
8,4
9,2
9,6
10,0
10,4
150
1003
0390225280
200
288,0
301,4
1 310,8
1 668,2
1 668,2
1 735,0
150
1003
0390225280
600
58,6
638,8
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015-2017 годы"
7 166,4
7 118,3
7 873,1
7 886,0
7 962,2
8 363,4
150
1006
0390100190
100
5 801,0
5 750,2
6 533,8
6 496,5
6 497,8
6 837,2
150
1006
0390100190
200
1 363,6
1 366,4
1 335,7
1 385,7
1 460,5
1 522,1
150
1006
0390198730
200
1,7
1,8
1,9
2,0
150
1006
0390100190
800
1,8
1,7
1,9
2,0
2,0
2,1
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
4 827,0
5 029,5
5 539,6
5 547,6
5 599,9
5 911,4
150
1006
0390100190
100
3 891,1
4 095,4
4 621,5
4 595,1
4 596,0
4 869,5
150
1006
0390100190
200
935,0
933,0
915,9
950,2
1 001,6
1039,4
150
1006
0390198730
200
1,2
1,3
1,2
1,3
150
1006
0390100190
800
0,9
1,1
1,0
1,0
1,1
1,2
".
2.5. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы":
2.5.1. Подраздел "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности в Нижегородской области
на 2015 - 2020 годы"
Социальная эффективность Подпрограммы 1 выражена в реализации мероприятий, направленных на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, в том числе формирование им равных возможностей для участия в жизни общества, повышение качества жизни данных категорий на основе формирования доступной среды жизнедеятельности и повышения качества реабилитации и социальной интеграции.
Социальная эффективность Подпрограммы 1 выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
- увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества в рамках реализации программ по социализации и обучению самообслуживанию;
- информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами, включая реализацию информационного проекта "Формирование доступной для инвалидов среды в Нижегородской области", изготовление и размещение социальных роликов по социализации инвалидов, преодолению информационных и прочих барьеров;
- организации обучающих семинаров для редакторов и журналистов по вопросам освещения темы формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, проведения семинаров, круглых столов с различными организациями по вопросам реализации в Нижегородской области Конвенции;
- накопления положительного опыта реализации положений Конвенции в субъектах Российской Федерации и в государствах - участниках Конвенции (участие в конференциях, семинарах, конгрессах и выставках).
Оценка мнения инвалидов по отношению населения к их проблемам и уровню доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности будет осуществляться путем проведения общественными организациями инвалидов периодических опросов инвалидов на всей территории Нижегородской области.
Экономическая эффективность Подпрограммы 1 обеспечивается путем рационального использования средств областного и местных бюджетов и привлеченных федеральных средств.
Общественная эффективность
Расчетные составляющие
Наименование
Значение по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Индикатор цели (А)
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
-
64,9%
64,9%
78,2%
81,1%
83,9%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
-
202 ед.
/из 311 ед.
202 ед. /из 311 ед.
219 ед.*
/из 280 ед.
227 ед.* /из 280 ед.
238 ед.* /из 280 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
-
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
321 ед.
311 ед.
311 ед.
439 ед.
439 ед.
439 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
57,8%
89,8%
89,8%
75,0%
81,2%
88,0%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
67 ед.
79 ед. /из 88 ед.
79 ед. /из 88 ед.
87 ед. /из 116 ед.
95 ед. /из 117 ед.
103 ед./ из 117 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,9
1,1
1,1
0,9
0,9
0,8
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
46,7%
93,3%
93,3%
50,0%
50,0%
50,0%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
7 ед.
14 ед.
/из 15 ед.
14 ед.
/из 15 ед.
17ед.
/из 34 ед.
17ед.
/из 34 ед.
17ед.
/из 34 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
6,7
6,7
6,7
2,9
2,9
2,9
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
56,7%
60,6%
60,6%
62,9%
62,9%
62,9%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
42 ед.
43 ед. /из 71 ед.
43 ед.
/из 71 ед.
44 ед.
/из 70 ед.
44 ед.
/из 70 ед.
44 ед.
/из 70 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
Индикатор цели (А)
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области
2,5%
3,3%
3,5%
17,5%
18,0%
18,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области
36 ед.
44 ед.
46 ед.
206 ед.
211 ед.
217 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,08
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
Индикатор цели (А)
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области
20,0%
21,4%
22,3%
23,2%
24,1%
25,0%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области
183 ед.
194 ед.
201 ед.
208 ед.
214 ед.
222 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
6,25%
72,7%
72,7%
77,3%
77,3%
77,3%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
2 ед.
/из 22 ед.
16 ед. /из 22 ед.
16 ед. /из 22 ед.
17 ед.
/из 22 ед.
17 ед.
/из 22 ед.
17 ед.
/из 22 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
3,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Индикатор цели (А)
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
10%
13,6%
13,6%
24,8%
24,8%
24,8%
11,3%
11,3%
11,3%
2,5%
2,5%
2,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество объектов парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
314 ед.
/из 3140 ед.
274 ед.
/из 2014 ед.
274 ед.
/из 2014 ед.
385 ед.
385 ед.
385 ед.
34 ед.
34 ед.
34 ед.
5 ед.
5 ед.
5 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,03
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
Индикатор цели (А)
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
7,1%
7,1%
7,1%
14,2%
14,2%
14,2%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
1 ед.
/из 14 ед.
1 ед.
/из 14 ед.
1 ед.
/из 14 ед.
2 ед.
/из 14 ед.
2 ед.
/из 14 ед.
2 ед.
/из 14 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
56,2%
81,8%
81,8%
81,8%
81,8%
81,8%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
9 ед.
/из 11 ед.
9 ед.
/из 11 ед.
9 ед.
/из 11 ед.
9 ед.
/из 11 ед.
9 ед.
/из 11 ед.
9 ед.
/из 11 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
6,2
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
50%
81,8%
86,4%
88,5%
88,5%
88,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
11 ед.
/из 22 ед.
18 ед. /из 22 ед.
19 ед.
/из 22 ед.
23 ед.
/из 26 ед.
23 ед.
/из 26 ед.
23 ед.
/из 26 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
4,5
4,5
4,5
3,8
3,8
3,8
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
49,6%
50,0%
51,2%
51,9%
52,5%
53,0%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
15 300 чел.
15 500 чел.
15 800 чел.
16 000 чел.
16 300 чел.
16 500 чел.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
55,0%
55,67%
56,0%
61,1%
63,5%
65,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
15 300 чел.
15 500 чел.
15 600 чел.
17 000 чел.
17 500 чел.
18 000 чел.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
* нарастающим итогом с учетом 14 объектов сферы образования, адаптированных до 2016 года, и 2 адаптированных станций метро.
Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Эффективность реализации Подпрограммы 1 оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов) исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов и внебюджетных источников, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Подпрограммы 1.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1, цели (задачи) определяются по формуле:
где:
Е - эффективность реализации Подпрограммы 1, цели (задачи), процентов;
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Подпрограммы 1;
№i - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Подпрограммой 1;
№ - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Подпрограммы 1.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Подпрограммы значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 эффективность реализации Подпрограммы 1 по целям (задачам), а также в целом характеризуется по следующим уровням:
высокий (Е>=95%, не менее 95% мероприятий выполнены в полном объеме);
удовлетворительный (Е>=75%, не менее 75% мероприятий выполнены в полном объеме);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Подпрограммы 1 не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).".
2.5.2. Подраздел "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма 4 направлена на повышение качества жизни населения Нижегородской области.
Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы 4
Единицы измерения индикаторов цели Подпрограммы
Значение индикатора/непосредственного результата
2017
2018
2019
2020
Индикатор 2 Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь
%
6,5
7,5
8,5
10
Непосредственный результат
Количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
чел.
785
906
1026
1208
".
2.5.3. Позицию "Показатель - В" таблицы подраздела "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
"Показатель - В
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную)
ед.
818
898
956
999
1035
1088
".
_____________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 13.11.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 070.010.000 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: