Основная информация

Дата опубликования: 19 февраля 2018г.
Номер документа: RU89000201800162
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2018 г.                                    № 162-П

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу

Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы»

В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2017 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января                         2018 года.

   Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                  Д.Н. Кобылкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 19 февраля 2018 года № 162-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2022 годы»

В паспорте Государственной программы:

1.1. в пункте 3 позиции, касающейся задач Государственной программы, слово «доступной» исключить;

1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 112190950

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 112190950*

(в том числе средства федерального

бюджета – 50459)

Объем внебюджетных средств – 10579217

2014 год – 12896073

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12896073

(в том числе средства федерального

бюджета – 12607)

1535990

2015 год – 13151077

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13151077

(в том числе средства федерального

бюджета – 23532)

1098039

2016 год – 15708899

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15708899

(в том числе средства федерального

бюджета – 14320)

1289135

2017 год – 16793524

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16793524

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1623041

2018 год – 18148698

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

18148698

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1921195

2019 год – 17370052

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

17370052

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1539736

2020 год – 17049047

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

17049047

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

1572081

2021 год  – 536790

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

536790

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2022 год – 536790

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

536790

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете

».

2. Абзац седьмой подраздела 1.3 раздела I признать утратившим силу.

3. В разделе II:

3.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц

на Государственную программу

№ п/п

Источник финансирования, наименование подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2022 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Средства окружного бюджета*,

в том числе по мероприятиям

112190950

12896073

13151077

15708899

16793524

18148698

17370052

17049047

536790

536790

2.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

3.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

98270050

11777820

12318431

14864469

15850092

14644845

14567699

14246694

0

0

4.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

3056143

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

0

0

5.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»

612374

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

0

0

6.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих

деятельность в сфере воздушных,

водных и наземных перевозок,

связи»****

7.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»

2968433

428831

404605

431785

481525

408229

406729

406729

0

0

8.

Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»

7283950

0

0

0

0

2536790

1836790

1836790

536790

536790

9.

Средства местных бюджетов**, из них

728551

173865

173373

86514

68588

74699

77278

74234

0

0

10.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

400493

106191

131896

43900

28536

29786

31614

28570

0

0

11.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

256148

67674

41477

31841

28789

28789

28789

28789

0

0

12.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

71910

10773

11263

16124

16875

16875

0

0

13.

Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»

0

0

0

0

0

0

14.

Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные

и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы),

инвестиции)***, из них

10579217

1535990

1098039

1289135

1623041

1921195

1539736

1572081

0

0

15.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2236522

776710

362226

252345

210350

209290

208087

217514

0

0

16.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

4973252

653574

651177

675271

703632

738814

763933

786851

0

0

17.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»*****

3369443

105706

84636

361519

709059

973091

567716

567716

0

0

* Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.

*** Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.

***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;

3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Структура Государственной программы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2022 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государственная программа – всего

112190950

12896073

13151077

15708899

16793524

18148698

17370052

17049047

536790

536790

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего

101815032

11126258

11681329

14469999

15212690

16871392

15689892

15689892

536790

536790

3.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего

5677762

948721

910955

679040

945729

569538

972392

651387

0

0

4.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего

4698156

821094

558793

559860

635105

707768

707768

707768

0

0

5.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего*

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

7.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего

98270050

11777820

12318431

14864469

15850092

14644845

14567699

14246694

8.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

92592288

10829099

11407476

14185429

14904363

14075307

13595307

13595307

9.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)

5677762

948721

910955

679040

945729

569538

972392

651387

10.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего

3056143

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

11.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

3056143

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

12.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего

612374

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

13.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

612374

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

14.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность

в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего*

15.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

16.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего

2968433

428831

404605

431785

481525

408229

406729

406729

17.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

1938794

297159

273853

284570

308327

259295

257795

257795

18.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)

1029639

131672

130752

147215

173198

148934

148934

148934

19.

Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»

7283950

2536790

1836790

1836790

536790

536790

20.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

7283950

2536790

1836790

1836790

536790

536790

* Мероприятия реализуются за счет обеспечивающей подпрограммы.».

4. В подразделе 2 раздела II подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

4.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц

на реализацию Подпрограммы 1

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства окружного бюджета*

2.

Средства местных бюджетов**,

из них

400493

106191

131896

43900

28536

29786

31614

28570

3.

Город Губкинский

28679

7776

10150

3302

100

1947

4224

1180

4.

Город Лабытнанги

30827

834

26493

3500

5.

Город Муравленко

2320

1160

1160

6.

Город Новый Уренгой

4395

975

855

855

855

855

7.

Город Ноябрьск

21821

8000

6207

1600

1639

1663

1356

1356

8.

Город Салехард

9.

Красноселькупский район

1397

864

80

151

151

151

10.

Надымский район

27996

8126

2426

8218

2811

2139

2138

2138

11.

Приуральский район

23199

8119

15080

12.

Пуровский район

249617

67000

67000

24253

22846

22 826

22846

22846

13.

Тазовский район

14.

Шурышкарский район

8896

4860

3064

972

15.

Ямальский район

1346

316

316

216

205

205

44

44

16.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***

2236522

776710

362226

252345

210350

209290

208087

217514

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

*** Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;

4.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции.

«Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 (всего) (центральный аппарат)

320803

41364

46615

48440

52483

44137

43882

43882

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

320803

41364

46615

48440

52483

44137

43882

43882

3.

Основные мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

5.

Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)

15527

2002

2256

2345

2540

2136

2124

2124

6.

Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)

62123

8010

9027

9380

10163

8547

8498

8498

7.

Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)

243153

31352

35332

36715

39780

33454

33260

33260

5. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:

5.1. в паспорте Подпрограммы 2:

5.1.1. пункты 2 – 4 позиции, касающейся целей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«2) обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса;

3) достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг;

4) создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе»;

5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 98270050

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

98270050*

(в том числе средства федерального

бюджета – 50459)

Объем внебюджетных средств – 4973252

2014 год – 11777820

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11777820

(в том числе средства федерального

бюджета – 12607)

653574

2015 год – 12318431

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12318431

(в том числе средства федерального

бюджета – 23532)

651177

2016 год – 14864469

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

14864469

(в том числе средства федерального

бюджета – 14320)

675271

2017 год – 15850092

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15850092

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

703632

2018 год – 14644845

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

14644845

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

738814

2019 год – 14567699

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

14567699

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

763933

2020 год – 14246694

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

14246694

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

786851

* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

»;

5.1.3. в пункте 2 позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, цифры «11» заменить цифрами «10»;

5.2. в разделе II:

5.2.1. в пункте 2 подраздела 1:

5.2.1.1. подпункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья.

Мероприятие направлено на оказание поддержки товариществам собственников жилья.

В соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года № 135-ЗАО «О создании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе» предусмотрено оказание финансовой поддержки товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) в виде предоставления субсидий:

2.8.1. победителям окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья»;

2.8.2. на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ и по приобретению оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности ТСЖ.

Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;

5.2.1.2. в подпункте 2.10:

5.2.1.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе:»;

5.2.1.2.2. позицию 2.10.10 признать утратившей силу;

5.2.1.2.3. дополнить позициями 2.10.11 – 2.10.16 следующего содержания:

«2.10.11. на обустройство и ввод в эксплуатацию места временного складирования (на срок не более одиннадцати месяцев) отходов (площадки некапитального характера) в селе Овгорт;

2.10.12. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции водоочистки в пос. Тазовский;

2.10.13. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 30 м3/сутки в с. Лопхари;

2.10.14. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ блочных водоочистных сооружений в селе Лопхари Шурышкарского района производительностью 5 м3/час;

2.10.15. на предоставление бюджетных инвестиций АО «Салехардэнерго» для выполнения работ по реализации проекта развития централизованных сетей водоотведения по объекту «Сети водоотведения, г. Салехард»;

2.10.16. по организации водоснабжения и очистки сточных вод.

Мероприятия, указанные в подпункте 2.10 настоящего пункта, направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;

5.2.1.3. дополнить подпунктами 2.14, 2.15 следующего содержания:

«2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов»  инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района.

Мероприятие реализуется в форме государственной поддержки в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 12 мая 2017 года № 310-РП.

2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод (2017 год).

Мероприятия направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по организации водоснабжения и очистки сточных вод.

Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;

5.2.2. в подразделе 2:

5.2.2.1. пункт 1 таблицы 8 изложить в следующей редакции:

«

1.

Средства окружного бюджета*

98270050

11777820

12318431

14864469

15850092

14644845

14567699

14246694

»;

5.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:

«Таблица 9

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего

на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 2 – всего

98270050

11777820

12318431

14864469

15850092

14644845

14567699

14246694

2

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

92592288

10829099

11407476

14185429

14904363

14075307

13595307

13595307

3

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)

5677762

948721

910955

679040

945729

569538

972392

651387

4

Основные мероприятия, в том числе

98246164

11753934

12318431

14864469

15850092

14644845

14567699

14246694

5

Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа

74259

10667

1770

11499

10204

13373

13373

13373

6

ДТПЭиЖКК ЯНАО

74259

10667

1770

11499

10204

13373

13373

13373

7

Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса

92994143

10794546

11405706

14173930

14979159

14146934

13911934

13581934

8

ДТПЭиЖКК ЯНАО

92494143

10794546

11405706

14173930

14894159

14061934

13581934

13581934

9

ДСиЖП ЯНАО

500000

85000

85000

330000

0

10

Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

914703

914703

11

ДТПЭиЖКК ЯНАО

914703

914703

12

Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

1463300

163677

249982

489972

559669

13

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1463300

163677

249982

489972

559669

14

Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам

82906739

8223043

10117991

12988560

12806000

12923715

12923715

12923715

15

ДТПЭиЖКК ЯНАО

82906739

8223043

10117991

12988560

12806000

12923715

12923715

12923715

16

Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

309678

141382

168296

17

ДТПЭиЖКК ЯНАО

309678

141382

168296

18

Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

77275

40816

36459

19

ДТПЭиЖКК ЯНАО

77275

40816

36459

20

Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа

609777

87111

87111

87111

87111

87111

87111

87111

21

ДТПЭиЖКК ЯНАО

609777

87111

87111

87111

87111

87111

87111

87111

22

Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период

414956

234582

180374

23

ДТПЭиЖКК ЯНАО

414956

234582

180374

24

Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья

5090

1600

100

1130

1130

1130

25

ДТПЭиЖКК ЯНАО

5090

1600

100

1130

1130

1130

26

Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

3452615

379180

469824

489817

493860

539978

539978

539978

27

ДТПЭиЖКК ЯНАО

3452615

379180

469824

489817

493860

539978

539978

539978

28

Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области  электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

1964451

607252

95669

118470

158060

595000

360000

30000

29

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1464451

607252

95669

118470

73060

510000

30000

30000

30

ДСиЖП ЯНАО

500000

85000

85000

330000

31

Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)

1200

1200

32

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1200

1200

33

Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа

4730

4730

34

ДТПЭиЖКК ЯНАО

4730

4730

35

Мероприятие 2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

425929

425929

36

ДТПЭиЖКК ЯНАО

425929

425929

37

Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов»  инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района

250000

250000

38

ДТПЭиЖКК ЯНАО

250000

250000

39

Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод

193700

193700

40

ДТПЭиЖКК ЯНАО

193700

193700

41

Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов*

5177762

948721

910955

679040

860729

484538

642392

651387

42

ДСиЖП ЯНАО

5177762

948721

910955

679040

860729

484538

642392

651387

43

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

1320955

170369

191997

199510

215811

181790

180739

180739

44

Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)

442082

57002

64238

66752

72325

60823

60471

60471

45

ДТПЭиЖКК ЯНАО

442082

57002

64238

66752

72325

60823

60471

60471

46

Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)

439620

56685

63880

66379

71922

60484

60135

60135

47

ДТПЭиЖКК ЯНАО

439620

56685

63880

66379

71922

60484

60135

60135

48

Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)

351691

45345

51104

53104

57537

48387

48107

48107

49

ДТПЭиЖКК ЯНАО

351691

45345

51104

53104

57537

48387

48107

48107

50

Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)

87918

11337

12775

13275

14383

12096

12026

12026

51

ДТПЭиЖКК ЯНАО

87918

11337

12775

13275

14383

12096

12026

12026

52

Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе

53

Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа

23886

23886

54

ДТПЭиЖКК ЯНАО

23886

23886

* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;

5.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной

инвестиционной программы автономного округа по направлениям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2019 годы

2014

год

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО,  в том числе

5388282

951063

894107

667511

1097284

484538

642392

651387

средства окружного бюджета

5128503

937314

887423

664720

860729

484538

642392

651387

средства бюджетов муниципальных образований

259779

13749

6684

2791

236555

В том числе по направлениям

1.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

587624

137214

92567

58533

81130

48800

169380

средства окружного бюджета

580981

132728

90891

58354

80828

48800

169380

средства бюджетов муниципальных образований

6643

4486

1676

179

302

В том числе по мероприятиям

1.1.1.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в

с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13747

13747

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

273515

91762

88526

42727

50500

средства окружного бюджета

269111

87381

88526

42704

50500

средства бюджетов муниципальных образований

4404

4381

23

1.1.3.

Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.4.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности

до 4,0 МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15198

15000

100

98

средства окружного бюджета

15198

15000

100

98

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.5.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ,

с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15100

15100

средства окружного бюджета

15000

15000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

1.1.6.

Электростанция 500 кВт

с расширением парка ГСМ

в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20930

105

2288

14265

4272

средства окружного бюджета

20718

100

2265

14123

4230

средства бюджетов муниципальных образований

212

5

23

142

42

1.1.7.

РП в микрорайоне

07:03 района Коротчаево,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

78154

1753

1341

26260

48800

средства окружного бюджета

76227

100

1327

26000

48800

средства бюджетов муниципальных образований

1927

1653

14

260

1.1.8.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт,

с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.9.

Дизельная электростанция в с. Кутопьюган

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

169380

169380

средства окружного бюджета

169380

169380

средства бюджетов муниципальных образований

1.2.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

74483

28007

15139

8905

5027

17405

средства окружного бюджета

74456

28007

15139

8905

5000

17405

средства бюджетов муниципальных образований

27

27

В том числе по мероприятиям

1.2.1.

Котельная в

с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

1.2.2.

Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

71446

24970

15139

8905

5027

17405

средства окружного бюджета

71419

24970

15139

8905

5000

17405

средства бюджетов муниципальных образований

27

27

1.3.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

313314

48485

61192

54148

122489

27000

средства окружного бюджета

219814

45544

60691

54080

32499

27000

средства бюджетов муниципальных образований

93500

2941

501

68

89990

В том числе по мероприятиям

1.3.1.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе

мкр. Вынгапуровский

г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

192372

30600

12151

2631

119990

27000

средства окружного бюджета

101412

30000

11849

2563

30000

27000

средства бюджетов муниципальных образований

90960

600

302

68

89990

1.3.2.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

23531

11300

1274

10957

средства окружного бюджета

23531

11300

1274

10957

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.3.

Водоснабжение

г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15747

802

14945

средства окружного бюджета

15747

802

14945

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.4.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000

с увеличением производительности

до 20 тыс. м3/сутки,

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

49403

1100

26253

19551

2499

средства окружного бюджета

49403

1100

26253

19551

2499

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.5.

Водоснабжение

п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

298

298

средства окружного бюджета

99

99

средства бюджетов муниципальных образований

199

199

1.3.6.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

31963

4683

6271

21009

средства окружного бюджета

29622

2342

6271

21009

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

1.4.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1251869

332434

177572

226904

223546

109806

75600

106007

средства окружного бюджета

1245538

328326

175983

226453

223363

109806

75600

106007

средства бюджетов муниципальных образований

6331

4108

1589

451

183

0

0

0

В том числе по мероприятиям

1.4.1.

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000 – 15000,

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

126600

85200

10000

31400

средства окружного бюджета

126600

85200

10000

31400

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.2.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений

г. Надым

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

286013

160963

60050

60000

5000

средства окружного бюджета

286013

160963

60050

60000

5000

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.3.

Реконструкция канализационных очистных сооружений

в г. Салехарде (1-й и

2-й пусковой комплекс),

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16029

15878

150

1

средства окружного бюджета

15679

15578

100

1

средства бюджетов муниципальных образований

350

300

50

1.4.4.

Канализационные очистные сооружения

в п. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41206

29844

10300

1062

средства окружного бюджета

37403

26352

10000

1051

средства бюджетов муниципальных образований

3803

3492

300

11

1.4.5.

Канализационные очистные сооружения

в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15386

416

8090

6880

средства окружного бюджета

14911

100

8000

6811

средства бюджетов муниципальных образований

475

316

90

69

1.4.6.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-я очередь)

в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

380273

40000

90000

180000

70273

средства окружного бюджета

380273

40000

90000

180000

70273

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.7.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения

в п. Яр-Сале Ямальского района»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20665

133

133

133

20133

133

средства окружного бюджета

20665

133

133

133

20133

133

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.8.

Канализационные очистные сооружения

в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

115251

251

39400

75600

106007

средства окружного бюджета

115100

100

39400

75600

106007

средства бюджетов муниципальных образований

151

151

1.4.9.

КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

144439

88598

37428

18413

средства окружного бюджета

142887

87600

37057

18230

средства бюджетов муниципальных образований

1552

998

371

183

1.5.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

45366

20800

11000

3480

3536

6550

средства окружного бюджета

45336

20800

11000

3480

3506

6550

средства бюджетов муниципальных образований

30

30

В том числе по мероприятиям

0

1.5.1.

Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

35786

20800

11000

3480

506

средства окружного бюджета

35786

20800

11000

3480

506

средства бюджетов муниципальных образований

1.5.2.

Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

9580

3030

6550

средства окружного бюджета

9550

3000

6550

средства бюджетов муниципальных образований

30

30

1.6.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1409089

38991

414224

211709

434087

116586

193492

средства окружного бюджета

1258499

37136

411306

209746

290233

116586

193492

средства бюджетов муниципальных образований

150590

1855

2918

1963

143854

В том числе по мероприятиям

1.6.1.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона

поселок Пангоды»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41396

14960

4

4

26424

4

средства окружного бюджета

41396

14960

4

4

26424

4

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.2.

Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30357

1

1

1

100

10200

20054

средства окружного бюджета

30357

1

1

1

100

10200

20054

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.3.

Интернат

на 200 воспитанников

в пос. Ныда (внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20090

17000

2576

514

средства окружного бюджета

19126

16150

2497

479

средства бюджетов муниципальных образований

964

850

79

35

1.6.4.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

193130

2000

136628

38241

16261

средства окружного бюджета

193130

2000

136628

38241

16261

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.5.

Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

132647

3875

63305

54540

10927

средства окружного бюджета

131059

3675

62565

54000

10819

средства бюджетов муниципальных образований

1588

200

740

540

108

1.6.6.

Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

18330

16509

1821

средства окружного бюджета

18102

16300

1802

средства бюджетов муниципальных образований

228

209

19

1.6.7.

Реконструкция инженерных сетей по

ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

21085

105

18427

2553

средства окружного бюджета

20993

100

18365

2528

средства бюджетов муниципальных образований

92

5

62

25

1.6.8.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест

в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40691

100

28480

8081

4030

средства окружного бюджета

40117

50

28078

8000

3989

средства бюджетов муниципальных образований

574

50

402

81

41

1.6.9.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53797

850

52947

средства окружного бюджета

52424

100

52324

средства бюджетов муниципальных образований

1373

750

623

1.6.10.

Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

6146

59

5050

1037

средства окружного бюджета

6082

55

5000

1027

средства бюджетов муниципальных образований

64

4

50

10

1.6.11.

Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12669

169

2300

10200

средства окружного бюджета

12600

100

2300

10200

средства бюджетов муниципальных образований

69

69

1.6.12.

Магистральные сети тепло- водоснабжения

п. Тазовский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

5496

295

101

5100

средства окружного бюджета

5300

100

100

5100

средства бюджетов муниципальных образований

196

195

1

1.6.13.

Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

219955

31403

35100

153452

средства окружного бюджета

219645

31093

35100

153452

средства бюджетов муниципальных образований

310

310

1.6.14.

Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест,

мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18

в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

23252

23252

средства окружного бюджета

11602

11602

средства бюджетов муниципальных образований

11650

11650

1.6.15.

Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

46998

33198

13800

средства окружного бюджета

29062

15262

13800

средства бюджетов муниципальных образований

17936

17936

1.6.16.

Сети канализации социально значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

91381

91381

средства окружного бюджета

42082

42082

средства бюджетов муниципальных образований

49299

49299

1.6.17.

Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07

г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

54281

54281

средства окружного бюджета

25465

25465

средства бюджетов муниципальных образований

28816

28816

1.6.18.

Реконструкция сетей водопровода городского

3 подъем и коллектора напорного МКР-40

на участке вдоль

ул. Дзержинского

(в границах

улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

62890

49920

12970

средства окружного бюджета

28706

15736

12970

средства бюджетов муниципальных образований

34184

34184

1.6.19.

Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом

г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

108879

62290

46589

средства окружного бюджета

107789

61666

46123

средства бюджетов муниципальных образований

1090

624

466

1.6.20.

Сети электроснабжения

с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

11438

1

151

1500

9786

средства окружного бюджета

11387

1

100

1500

9786

средства бюджетов муниципальных образований

51

51

1.6.21.

Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

63959

43247

20712

средства окружного бюджета

63062

42350

20712

средства бюджетов муниципальных образований

897

897

1.6.22.

Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

94817

100

65448

29269

средства окружного бюджета

93879

100

64800

28979

средства бюджетов муниципальных образований

938

648

290

1.6.23.

Сети водоотведения

1 очереди строительства

в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

55405

29840

9049

1616

14900

средства окружного бюджета

55134

29689

8945

1600

14900

средства бюджетов муниципальных образований

271

151

104

16

1.7.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

507578

105890

142

3631

27824

124591

124800

120700

средства окружного бюджета

506845

105531

142

3501

27580

124591

124800

120700

средства бюджетов муниципальных образований

733

359

130

244

В том числе по мероприятиям

1.7.1.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

42919

4140

3204

35575

средства окружного бюджета

42430

3781

3074

35575

средства бюджетов муниципальных образований

489

359

130

1.7.2.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

10000

10000

средства окружного бюджета

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

1.7.3.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов

с подъездной дорогой,

с. Салемал Ямальского района

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

115507

91750

142

131

3131

20353

средства окружного бюджета

115507

91750

142

131

3131

20353

средства бюджетов муниципальных образований

1.7.4.

Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53061

19998

33063

средства окружного бюджета

52863

19800

33063

средства бюджетов муниципальных образований

198

198

1.7.5.

Полигон ТБО и ТПО

г. Губкинский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

296

296

средства окружного бюджета

296

296

средства бюджетов муниципальных образований

1.7.6.

Полигон ТБО

(2-я очередь), г. Салехард, в том числе затраты

на проектно-изыскательские работы 

(в прежней редакции «Полигон ТБО

(2-я очередь), г. Салехард»)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

266095

4695

15900

124800

120700

средства окружного бюджета

266049

4649

15900

124800

120700

средства бюджетов муниципальных образований

46

46

1.7.7.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

19700

19700

средства окружного бюджета

19700

19700

средства бюджетов муниципальных образований

1.8.

Прочие

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1198959

239242

122271

100201

199645

33800

248500

255300

средства окружного бюджета

1197034

239242

122271

100201

197720

33800

248500

255300

средства бюджетов муниципальных образований

1925

1925

В том числе по мероприятиям

1.8.1.

Набережная р. Шайтанка (правый берег) в

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

(1 этап)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

366837

239242

121983

1

5611

средства окружного бюджета

366837

239242

121983

1

5611

средства бюджетов муниципальных образований

1.8.2.

Подпорная стенка «Набережной Саргина»

в городе Тарко-Сале

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

770197

0

288

100200

132109

33800

248500

255300

средства окружного бюджета

770197

288

100200

132109

33800

248500

255300

средства бюджетов муниципальных образований

1.8.3.

Реконструкция привокзальной площади ул. Магистральная, ст. Пелей с обустройством автостоянки, г. Ноябрьск

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

61925

61925

средства окружного бюджета

60000

60000

средства бюджетов муниципальных образований

1925

1925

»;

5.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной

инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2019 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

5388282

951063

894107

667511

1097284

484538

642392

651387

средства окружного бюджета

5128503

937314

887423

664720

860729

484538

642392

651387

средства бюджетов муниципальных образований

259779

13749

6684

2791

236555

0

0

0

1.

Муниципальное образование Красноселькупский район

1.1.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

71446

24970

15139

8905

5027

17405

0

средства окружного бюджета

71419

24970

15139

8905

5000

17405

0

средства бюджетов муниципальных образований

27

0

0

0

27

0

0

1.1.1.

Котельная в с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

71446

24970

15139

8905

5027

17405

средства окружного бюджета

71419

24970

15139

8905

5000

17405

средства бюджетов муниципальных образований

27

27

1.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

24107

0

0

1

320

3800

19986

средства окружного бюджета

23987

0

0

1

200

3800

19986

средства бюджетов муниципальных образований

120

0

0

0

120

0

0

1.2.1.

Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

12669

169

2300

10200

средства окружного бюджета

12600

100

2300

10200

средства бюджетов муниципальных образований

69

69

1.2.2.

Сети электроснабжения с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

11438

1

151

1500

9786

средства окружного бюджета

11387

1

100

1500

9786

средства бюджетов муниципальных образований

51

51

1.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53061

0

0

0

19998

33063

0

средства окружного бюджета

52863

0

0

0

19800

33063

0

средства бюджетов муниципальных образований

198

0

0

0

198

0

0

1.3.1.

Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53061

19998

33063

средства окружного бюджета

52863

19800

33063

средства бюджетов муниципальных образований

198

198

2.

Муниципальное образование город Муравленко

2.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

31963

4683

6271

21009

0

0

0

средства окружного бюджета

29622

2342

6271

21009

0

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

0

0

0

0

0

2.1.1.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

31963

4683

6271

21009

средства окружного бюджета

29622

2342

6271

21009

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

2.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

126600

85200

10000

31400

0

0

0

средства окружного бюджета

126600

85200

10000

31400

0

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000 – 15000, г. Муравленко,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

126600

85200

10000

31400

средства окружного бюджета

126600

85200

10000

31400

средства бюджетов муниципальных образований

0

2.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

162676

850

52947

62290

46589

0

0

средства окружного бюджета

160213

100

52324

61666

46123

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

2463

750

623

624

466

0

0

2.3.1.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

53797

850

52947

средства окружного бюджета

52424

100

52324

средства бюджетов муниципальных образований

1373

750

623

2.3.2.

Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

108879

62290

46589

средства окружного бюджета

107789

61666

46123

средства бюджетов муниципальных образований

1090

624

466

3.

Муниципальное образование Надымский район

3.1.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

342605

191223

78440

67942

5000

0

0

средства окружного бюджета

338327

187415

78050

67862

5000

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

4278

3808

390

80

0

0

0

3.1.1.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

286013

160963

60050

60000

5000

средства окружного бюджета

286013

160963

60050

60000

5000

средства бюджетов муниципальных образований

0

3.1.2.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41206

29844

10300

1062

средства окружного бюджета

37403

26352

10000

1051

средства бюджетов муниципальных образований

3803

3492

300

11

3.1.3.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15386

416

8090

6880

средства окружного бюджета

14911

100

8000

6811

средства бюджетов муниципальных образований

475

316

90

69

3.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

91843

31961

2581

519

26524

10204

20054

средства окружного бюджета

90879

31111

2502

484

26524

10204

20054

средства бюджетов муниципальных образований

964

850

79

35

0

0

0

3.2.1.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения

4-го микрорайона

поселок Пангоды»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41396

14960

4

4

26424

4

средства окружного бюджета

41396

14960

4

4

26424

4

средства бюджетов муниципальных образований

0

3.2.2.

Сети тепловодоснабжения

5-го микрорайона поселок Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30357

1

1

1

100

10200

20054

средства окружного бюджета

30357

1

1

1

100

10200

20054

средства бюджетов муниципальных образований

0

3.2.3.

Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20090

17000

2576

514

средства окружного бюджета

19126

16150

2497

479

средства бюджетов муниципальных образований

964

850

79

35

3.3.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

169380

0

0

0

0

0

0

169380

средства окружного бюджета

169380

0

0

0

0

0

0

169380

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.1.

Дизельная электростанция в с. Кутопьюган

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

169380

169380

средства окружного бюджета

169380

169380

средства бюджетов муниципальных образований

4.

Муниципальное образование город Ноябрьск

4.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

192372

30600

12151

2631

119990

27000

0

средства окружного бюджета

101412

30000

11849

2563

30000

27000

0

средства бюджетов муниципальных образований

90960

600

302

68

89990

0

0

4.1.1.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

192372

30600

12151

2631

119990

27000

средства окружного бюджета

101412

30000

11849

2563

30000

27000

средства бюджетов муниципальных образований

90960

600

302

68

89990

4.2.

Прочие

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

61925

0

0

0

61925

0

0

средства окружного бюджета

60000

0

0

0

60000

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

1925

0

0

0

1925

0

0

4.2.1.

Реконструкция привокзальной площади ул. Магистральная, ст. Пелей с обустройством автостоянки, г. Ноябрьск

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

61925

0

0

0

61925

0

0

0

средства окружного бюджета

60000

60000

средства бюджетов муниципальных образований

1925

1925

5.

Муниципальное образование Приуральский район

5.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

23829

11300

1572

10957

0

0

0

средства окружного бюджета

23630

11300

1373

10957

0

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

199

0

199

0

0

0

0

5.1.1.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

23531

11300

1274

10957

средства окружного бюджета

23531

11300

1274

10957

средства бюджетов муниципальных образований

0

5.1.2.

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I  подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

298

298

средства окружного бюджета

99

99

средства бюджетов муниципальных образований

199

199

5.2.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

9580

0

0

0

3030

6550

0

средства окружного бюджета

9550

0

0

0

3000

6550

0

средства бюджетов муниципальных образований

30

0

0

0

30

0

0

5.2.1.

Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО

(III очередь), в том числе затраты

на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

9580

3030

6550

средства окружного бюджета

9550

3000

6550

средства бюджетов муниципальных образований

30

30

5.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

42919

4140

0

3204

0

35575

0

средства окружного бюджета

42430

3781

0

3074

0

35575

0

средства бюджетов муниципальных образований

489

359

0

130

0

0

0

5.3.1.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

42919

4140

3204

0

35575

средства окружного бюджета

42430

3781

3074

0

35575

средства бюджетов муниципальных образований

489

359

130

6.

Муниципальное образование Шурышкарский район

6.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

303960

122009

88526

42827

50598

0

0

средства окружного бюджета

299556

117628

88526

42804

50598

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

4404

4381

0

23

0

0

0

6.1.1.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13747

13747

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований

0

6.1.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

273515

91762

88526

42727

50500

средства окружного бюджета

269111

87381

88526

42704

50500

средства бюджетов муниципальных образований

4404

4381

23

6.1.3.

Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований

0

6.1.4.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО

с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15198

15000

100

98

средства окружного бюджета

15198

15000

100

98

средства бюджетов муниципальных образований

0

6.2.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

0

0

0

0

0

средства окружного бюджета

3037

3037

0

0

0

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

6.2.1.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

0

6.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

104650

100

28480

8081

47277

20712

0

средства окружного бюджета

103179

50

28078

8000

46339

20712

0

средства бюджетов муниципальных образований

1471

50

402

81

938

0

0

6.3.1.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта

«Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40691

100

28480

8081

4030

средства окружного бюджета

40117

50

28078

8000

3989

средства бюджетов муниципальных образований

574

50

402

81

41

6.3.2.

Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

63959

43247

20712

средства окружного бюджета

63062

42350

20712

средства бюджетов муниципальных образований

897

897

7.

Муниципальное образование Ямальский район

7.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15200

15100

0

100

0

0

0

средства окружного бюджета

15100

15000

0

100

0

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

0

0

0

0

0

7.1.1.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15100

15100

средства окружного бюджета

15000

15000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

7.1.2.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта

«ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

0

7.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20665

133

133

133

20133

133

0

средства окружного бюджета

20665

133

133

133

20133

133

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

7.2.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20665

133

133

133

20133

133

средства окружного бюджета

20665

133

133

133

20133

133

средства бюджетов муниципальных образований

0

7.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

145207

101750

142

131

3131

40053

0

средства окружного бюджета

145207

101750

142

131

3131

40053

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

7.3.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

10000

10000

средства окружного бюджета

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

0

7.3.2.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов

с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

115507

91750

142

131

3131

20353

средства окружного бюджета

115507

91750

142

131

3131

20353

средства бюджетов муниципальных образований

0

7.3.3.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

19700

0

0

0

0

19700

средства окружного бюджета

19700

19700

средства бюджетов муниципальных образований

0

8.

Муниципальное образование город Салехард

8.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20930

105

2288

14265

4272

0

0

средства окружного бюджета

20718

100

2265

14123

4230

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

212

5

23

142

42

0

0

8.1.1.

Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20930

105

2288

14265

4272

средства окружного бюджета

20718

100

2265

14123

4230

средства бюджетов муниципальных образований

212

5

23

142

42

8.2.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

49403

1100

26253

19551

2499

0

0

средства окружного бюджета

49403

1100

26253

19551

2499

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

8.2.1.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000

с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

49403

1100

26253

19551

2499

средства окружного бюджета

49403

1100

26253

19551

2499

средства бюджетов муниципальных образований

0

8.3.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16029

15878

150

1

0

0

0

средства окружного бюджета

15679

15578

100

1

0

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

350

300

50

0

0

0

0

8.3.1.

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16029

15878

150

1

средства окружного бюджета

15679

15578

100

1

средства бюджетов муниципальных образований

350

300

50

8.4.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

35786

20800

11000

3480

506

0

0

средства окружного бюджета

35786

20800

11000

3480

506

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

8.4.1.

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

35786

20800

11000

3480

506

средства окружного бюджета

35786

20800

11000

3480

506

средства бюджетов муниципальных образований

0

8.5.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

572963

5980

218419

100384

59628

35100

153452

0

средства окружного бюджета

570909

5775

217613

99769

59200

35100

153452

0

средства бюджетов муниципальных образований

2054

205

806

615

428

0

0

0

8.5.1.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

193130

2000

136628

38241

16261

средства окружного бюджета

193130

2000

136628

38241

16261

средства бюджетов муниципальных образований

0

8.5.2.

Инженерное обеспечение

квартала № 49, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

132647

3875

63305

54540

10927

средства окружного бюджета

131059

3675

62565

54000

10819

средства бюджетов муниципальных образований

1588

200

740

540

108

8.5.3.

Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

21085

105

18427

2553

средства окружного бюджета

20993

100

18365

2528

средства бюджетов муниципальных образований

92

5

62

25

8.5.4.

Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

6146

59

5050

1037

средства окружного бюджета

6082

55

5000

1027

средства бюджетов муниципальных образований

64

4

50

10

8.5.5.

Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

219955

31403

35100

153452

средства окружного бюджета

219645

31093

35100

153452

средства бюджетов муниципальных образований

310

310

8.6.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

266095

0

0

0

4695

15900

124800

120700

средства окружного бюджета

266049

0

0

0

4649

15900

124800

120700

средства бюджетов муниципальных образований

46

0

0

0

46

0

0

0

8.6.1.

Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы 

(в прежней редакции «Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард»)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

266095

0

0

0

4695

15900

124800

120700

средства окружного бюджета

266049

4649

15900

124800

120700

средства бюджетов муниципальных образований

46

46

8.7.

Прочие

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

366837

239242

121983

1

5611

0

0

0

средства окружного бюджета

366837

239242

121983

1

5611

0

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

8.7.1.

Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (1 этап)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

366837

239242

121983

1

5611

средства окружного бюджета

366837

239242

121983

1

5611

средства бюджетов муниципальных образований

0

9.

Муниципальное образование город Лабытнанги

9.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15747

802

14945

0

0

0

0

средства окружного бюджета

15747

802

14945

0

0

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

9.1.1.

Водоснабжение г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15747

802

14945

средства окружного бюджета

15747

802

14945

средства бюджетов муниципальных образований

0

9.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

380273

40000

0

90000

180000

70273

0

средства окружного бюджета

380273

40000

0

90000

180000

70273

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

9.2.1.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-я очередь) в г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

380273

40000

90000

180000

70273

средства окружного бюджета

380273

40000

90000

180000

70273

средства бюджетов муниципальных образований

0

9.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

429024

100

95288

38318

253648

41670

0

средства окружного бюджета

285930

100

94489

37924

111747

41670

0

средства бюджетов муниципальных образований

143094

0

799

394

141901

0

0

9.3.1.

Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

23252

23252

средства окружного бюджета

11602

11602

средства бюджетов муниципальных образований

11650

11650

9.3.2.

Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

46998

33198

13800

средства окружного бюджета

29062

15262

13800

средства бюджетов муниципальных образований

17936

17936

9.3.3.

Сети канализации социально значимых объектов

в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

91381

91381

средства окружного бюджета

42082

42082

средства бюджетов муниципальных образований

49299

49299

9.3.4.

Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

54281

54281

средства окружного бюджета

25465

25465

средства бюджетов муниципальных образований

28816

28816

9.3.5.

Реконструкция сетей водопровода городского 3 подъем и коллектора напорного МКР-40 на участке вдоль ул. Дзержинского (в границах

улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

62890

49920

12970

средства окружного бюджета

28706

15736

12970

средства бюджетов муниципальных образований

34184

34184

9.3.6.

Сети теплоснабжения котельной

№ 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

94817

100

65448

29269

средства окружного бюджета

93879

100

64800

28979

средства бюджетов муниципальных образований

938

648

290

9.3.7.

Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

55405

29840

9049

1616

14900

средства окружного бюджета

55134

29689

8945

1600

14900

средства бюджетов муниципальных образований

271

151

104

16

10.

Муниципальное образование город Новый Уренгой

10.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

78154

0

1753

1341

26260

48800

0

средства окружного бюджета

76227

0

100

1327

26000

48800

0

средства бюджетов муниципальных образований

1927

0

1653

14

260

0

0

10.1.1.

РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

78154

1753

1341

26260

48800

средства окружного бюджета

76227

100

1327

26000

48800

средства бюджетов муниципальных образований

1927

1653

14

260

10.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

144439

0

88598

37428

18413

0

0

средства окружного бюджета

142887

0

87600

37057

18230

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

1552

0

998

371

183

0

0

10.2.1.

КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)

в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

144439

88598

37428

18413

средства окружного бюджета

142887

87600

37057

18230

средства бюджетов муниципальных образований

1552

998

371

183

10.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

18330

0

16509

1821

0

0

0

средства окружного бюджета

18102

0

16300

1802

0

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

228

0

209

19

0

0

0

10.3.1.

Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

18330

16509

1821

средства окружного бюджета

18102

16300

1802

средства бюджетов муниципальных образований

228

209

19

11.

Муниципальное образование Пуровский район

11.1.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

221258

0

251

0

0

39400

75600

106007

средства окружного бюджета

221107

0

100

0

0

39400

75600

106007

средства бюджетов муниципальных образований

151

0

151

0

0

0

0

0

11.1.1.

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

221258

251

39400

75600

106007

средства окружного бюджета

221107

100

39400

75600

106007

средства бюджетов муниципальных образований

151

151

11.2.

Прочие

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

770197

0

288

100200

132109

33800

248500

255300

средства окружного бюджета

770197

0

288

100200

132109

33800

248500

255300

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

11.2.1.

Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

770197

288

100200

132109

33800

248500

255300

средства окружного бюджета

770197

288

100200

132109

33800

248500

255300

средства бюджетов муниципальных образований

0

12.

Муниципальное образование Тазовский район

12.1.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

5496

0

0

295

101

5100

0

средства окружного бюджета

5300

0

0

100

100

5100

0

средства бюджетов муниципальных образований

196

0

0

195

1

0

0

12.1.1.

Магистральные сети тепло-, водоснабжения п. Тазовский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

5496

295

101

5100

средства окружного бюджета

5300

100

100

5100

средства бюджетов муниципальных образований

196

195

1

13.

Муниципальное образование город Губкинский

13.1.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

296

0

0

296

0

0

0

средства окружного бюджета

296

0

0

296

0

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

13.1.1.

Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

296

296

средства окружного бюджета

296

296

средства бюджетов муниципальных образований

0

»;

5.3. в таблице 12 раздела III:

5.3.1. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

«

1.5

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

в с. Толька Красноселькуп-ского района

%

Определяется как отношение разности уровней износа объектов коммунальной инфраструктуры в с. Толька в базовом и отчетном периоде к уровню износа объектов коммунальной инфраструктуры в с. Толька в базовом периоде, умноженное на 100% (за базовый период принимается 2016 год):

Значение показателя большее или равное нулю является положительной динамикой показателя

(руб.) – первоначальная стоимость коммунальной инфраструктуры в базовом периоде;

(руб.) – балансовая стоимость коммунальной инфраструктуры

в базовом периоде;

(руб.) – стоимость основных фондов организаций коммунального комплекса в базовом периоде;

(руб.) – первоначальная стоимость коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде;

(руб.) – балансовая стоимость коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде;

(руб.) – стоимость основных фондов организаций коммунального комплекса в отчетном периоде.

Принимается по данным, представляемым органом местного самоуправления

»;

5.3.2. дополнить пунктами 2.7 – 2.9 следующего содержания:

«

2.7

Доля производимой энергокомплек-сом в с. Толька Красноселькуп-ского района электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, в сегменте децентрализован-ного сектора комбинированной выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа

%

Определяется как отношение производимой энергокомплексом в с. Толька электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, к объему электрической энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки генерирующими мощностями автономного округа, умноженное на 100%:

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

(кВт ч) – объем производимой энергокомплексом в с. Толька электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки;

– объем электрической энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки генерирующими мощностями автономного округа.

Принимаются по данным отчета о работе источников электроснабжения в соответствии с пунктом 13 перечня статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, утвержденного приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО

от 30 декабря 2016 года № 87-р

2.8

Доля производимой энергокомплек-сом в с. Толька Красноселькуп-ского района электрической энергии в

%

Определяется как отношение производимой энергокомплексом

в с. Толька электрической энергии к объему электрической энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа, умноженное на 100%:

объем производимой энергокомплексом в с. Толька электрической энергии;

(кВт ч) – объем электрической энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора

выработки электрической энергии генерирующими мощностями

сегменте

децентрализован-ного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

автономного округа.

Принимаются по данным отчета о работе источников электроснабжения в соответствии с пунктом 13 перечня статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, утвержденного приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО

от 30 декабря 2016 года № 87-р

2.9

Снижение уровня тарифов на электрическую энергию в с. Толька Красноселькуп-ского района

%

Определяется как отношение разности величин тарифов на электрическую энергию в с. Толька в базовом и отчетном периоде к величине тарифа на электрическую энергию в с. Толька в базовом периоде, умноженное на 100% (за базовый период принимается

2016 год):

Значение показателя, большее нуля, является положительной динамикой показателя

тариф на электрическую энергию в с. Толька

в базовом периоде;

тариф

на электрическую энергию в с. Толька в отчетном периоде.

Принимаются по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО

»;

5.3.3. дополнить пунктами 3.5, 3.6, 3.7 следующего содержания:

«

3.5

Доля производимой энергокомплек-сом в с. Толька Красноселькуп-ского района

%

Определяется как отношение производимой энергокомплексом в с. Толька тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, к объему тепловой энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки генерирующими мощностями автономного округа, умноженное на 100%:

(кВт ч) – объем производимой энергокомплексом в с. Толька тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки;

– объем тепловой

тепловой энергии, вырабатываемой в

режиме комбинированной выработки,

в сегменте децентрализован-ного сектора комбинированной выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки генерирующими мощностями автономного округа.

Принимаются по данным отчета о работе источников электроснабжения в соответствии с пунктом 13 перечня статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, утвержденного приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО

от 30 декабря 2016 года № 87-р

3.6

Доля производимой энергокомплек-сом в с. Толька Красноселькуп-ского района тепловой энергии в сегменте децентрализован-ного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа

%

Определяется как отношение производимой энергокомплексом в с. Толька тепловой энергии к объему тепловой энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа, умноженное на 100%:

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

объем производимой энергокомплексом в с. Толька тепловой энергии;

(кВт ч) – объем тепловой энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа.

Принимаются по данным отчета о работе источников электроснабжения в соответствии с пунктом 13 перечня статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, утвержденного приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО

от 30 декабря 2016 года № 87-р

3.7

Снижение уровня тарифов на тепловую энергию в с. Толька Красноселькуп-ского района

%

Определяется как отношение разности величин тарифов на тепловую энергию в с. Толька в базовом и отчетном периоде к величине тарифа на тепловую энергию в с. Толька в базовом периоде, умноженное на 100% (за базовый период принимается 2016 год):

Значение показателя большее нуля является положительной динамикой показателя

тариф на тепловую энергию в с. Толька в базовом периоде;

тариф на тепловую энергию в с. Толька в отчетном периоде.

Принимаются по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО

»;

5.3.4. дополнить пунктом 5.12 следующего содержания:

«

5.12

Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями,

от общего количества населенных пунктов автономного округа

%

Определяется как отношение количества населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, и общего количества населенных пунктов автономного округа, умноженное на 100:

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

NВОС (ед.) – количество населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, принимается по данным ОМС ЯНАО;

NНП (ед.) – общее количество населенных пунктов автономного округа принимается согласно

Закону автономного округа

от 06 октября 2006 года № 42-ЗАО

«Об административно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа»

»;

5.4. в пункте 8 раздела IV:

5.4.1. абзац первый дополнить словами «в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;

5.4.2. подпункт 8.10 изложить в следующей редакции:

«8.10. На обустройство и ввод в эксплуатацию места временного складирования (на срок не более одиннадцати месяцев) отходов (площадки некапитального характера) в селе Овгорт.

8.10.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.10 настоящего пункта.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;

- направления субсидии с целью обеспечения села Овгорт Шурышкарского района местом временного складирования (на срок не более чем одиннадцать месяцев) отходов (площадкой некапитального характера);

- наличия потребности в средствах на реализацию мероприятия;

- финансирования получателем субсидии расходных обязательств за счет средств местного бюджета в размере не менее 1%;

- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;

- наличия в муниципальных контрактах на выполнение мероприятий авансовых платежей (предварительной оплаты) в размере, не превышающем 30% от цены заключенного договора (муниципального контракта).

8.10.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.10 настоящего пункта.

Общий объем субсидии на реализацию мероприятия определяется по следующей формуле:

Рсуб = Рм * 0,99,

где:

Рсуб – сумма денежных средств, выделяемых для предоставления субсидии;

Рм – предельный размер расходов муниципального образования в автономном округе на реализацию мероприятия.»;

5.4.3. дополнить подпунктами 8.11 – 8.13 следующего содержания:

«8.11. На приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 30 м3/сутки в с. Лопхари.

8.11.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.11 настоящего пункта.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- финансирования получателем субсидии расходных обязательств за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;

- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;

- наличия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопхаринское;

- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

8.11.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.11 настоящего пункта.

Общий объем субсидии на реализацию мероприятия определяется по следующей формуле:

Сд = (1 - Кд) x О,

где:

Сд – сумма денежных средств, выделяемых получателю субсидии;

Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;

О – сумма фактической потребности получателя субсидии на реализацию мероприятия.

8.12. На приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ блочных водоочистных сооружений в селе Лопхари Шурышкарского района производительностью 5 м3/час.

8.12.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.12 настоящего пункта.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- финансирования получателем субсидии расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия, за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;

- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;

- наличия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопхаринское;

- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

8.12.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.12 настоящего пункта.

Общий объем субсидии на реализацию мероприятия определяется по следующей формуле:

Сд = (1 - Кд) x О,

где:

Сд – сумма денежных средств, выделяемых получателю субсидии для предоставления субсидии;

Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;

О – сумма фактической потребности получателя субсидии на реализацию мероприятия.

8.13. По организации водоснабжения и очистки сточных вод.

8.13.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 8.13 настоящего раздела.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- наличия в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из окружного бюджета, в размере, определенном исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе из окружного бюджета, установленного приказом департамента финансов автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;

- принятия правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидии, предоставляемой поселению, входящему в состав муниципального образования (в случае предоставления субсидии поселению);

- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;

- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;

- наличия в схеме водоснабжения поселения или городского округа мероприятий по организации водоснабжения населения.

Дополнительным условием для предоставления субсидии на устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей в целях обеспечения населения города Лабытнанги питьевой водой является подтверждение достоверности определения сметной стоимости работ по устройству и содержанию временной грунтовой насыпи на реке Ханмей на основании заключения о достоверности (положительного заключения) автономного учреждения автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации».

8.13.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 11 настоящего раздела.

Общий объем субсидии на реализацию мероприятия определяется по следующей формуле:

Рсуб = SUM Рсубi,

где:

Рсуб – общий размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения;

Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения, который определяется по следующей формуле:

Рсубi = Vi * k,

где:

Vi – сумма фактической потребности i-муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения, определенная с учетом исходных данных, направленных муниципальными образованиями в сроки, установленные Положением о разработке прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемым постановлением Правительства автономного округа;

k – коэффициент уровня софинансирования за счет средств окружного бюджета.»;

5.5. в пункте 2 раздела V:

5.5.1. в подпункте 2.2 графы 3 цифры «2020» заменить цифрами «2017»;

5.5.2. в подпункте 2.7 графы 3 цифры «2020» заменить цифрами «2015»;

5.5.3. в подпункте 2.10:

5.5.3.1. графу 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;

5.5.3.2. в графе 6 слова «пункт 21» заменить словами «пункты 21, 29, 36, 37, 41 – 51, 51-1, 60»;

5.5.4. дополнить подпунктами 2.14, 2.15 следующего содержания:

«

2.14

Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов»  инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькуп-ского района

2017 год

повышение надежности энергоснабжения потребителей с. Толька, функционирова-ние объектов энергетики с использованием технологии когенерацион-ного производства электрической и тепловой энергии, предполагающей использование местного сырья (нефти и отходов деревообработ-ки)

функциониро-вание объектов энергетики с использова-нием привозного топлива, снижение эффективности использования топлива при выработке электрической и тепловой энергии

пункты 25-1, 32-1, 32-2,

32-3, 37-1,

37-2, 37-3 приложения № 1 к Государст-венной программе

2.15

Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод

2017 год

повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения

снижение надежности и качества услуг водоснабжения и водоотве-дения, ухудшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки

пункты

41 – 44, 47 приложения № 1 к Государст-венной программе

                                                                                                                                                                        ».

6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 3:

6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 3056143

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 3056143*

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 3369443

2014 год – 603740

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

603740

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

105706

2015 год – 344565

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

344565

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

84636

2016 год – 326399

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

326399

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

361519

2017 год – 371085

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

371085

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

709059

2018 год – 470118

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

470118

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

973091

2019 год – 470118

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

470118

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

567716

2020 год – 470118

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

470118

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

567716

* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

»;

6.1.2 в пункте 1 позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, слова «3,6 процента» заменить словами «5 процентов»;

6.2. в разделе II:

6.2.1. таблицу 13 изложить в следующей редакции:

«Таблица 13

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц

на реализацию Подпрограммы 3

№ п/п

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства окружного бюджета*

3056143

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

2.

Средства местных бюджетов**

71910

-

-

10773

11263

16124

16875

16875

3.

Средства внебюджетных источников***

3369443

105706

84636

361519

709059

973091

567716

567716

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;

6.2.2. таблицу 14 изложить в следующей редакции:

«Таблица 14

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3 (всего)

3056143

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

2.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

3056143

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

3.

Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

3056143

603740

344565

326399

371085

470118

470118

470118

4.

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

2048568

320186

306985

215466

238458

322491

322491

322491

5.

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

777739

62298

29000

110933

132627

147627

147627

147627

6.

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации

191576

191576

7.

Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа

38260

29680

8580

»;

6.3. в пункте 1 раздела IV:

6.3.1. позицию 1.1.2 подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта.

Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:

Сi = Pi*K,

где:

Pi – стоимость услуг по разработке проектной документации в каждом муниципальном образовании в соответствии с региональным краткосрочным планом, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа;

К – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования на решение вопросов местного значения по оказанию мер муниципальной поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, равен 0,95.»;

6.3.2. позицию 1.2.2 подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 1.2 настоящего пункта.

При первичном утверждении адресной программы капитального ремонта объем субсидии (Ci) муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов определяется по формуле:

где:

Si – заявленная сумма на предоставление субсидии от муниципального образования, не превышающая размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в деревянном исполнении, установленный нормативным правовым актом автономного округа;

S – общая сумма поданных заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям;

C – размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

В случае если общая сумма заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям меньше размера субсидии, выделяемой из окружного бюджета, оставшиеся суммы резервируются за соответствующими муниципальными образованиями как ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета.».

7. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:

7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 612374

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 612374*

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 85682

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

85682

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 83476

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, - 0)

83476

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 86246

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

86246

(в том числе средства федерального

бюджета –0)

2017 год – 90822

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

90822

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 88716

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

88716

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 88716

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

88716

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 88716

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

88716

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

»;

7.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 16

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4 (всего)

612374

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

2.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель

Подпрограммы 4)

612374

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

3.

Подведомственное государственное учреждение –

ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

612374

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

4.

Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя

612374

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

5.

ДГЖН ЯНАО

612374

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

6.

ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

612374

85682

83476

86246

90822

88716

88716

88716

7.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

8.

Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)

1029639

131672

130752

147215

173198

148934

148934

148934

9.

ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)

1029639

131672

130752

147215

173198

148934

148934

148934

».

8. Таблицу 18 раздела II подпрограммы «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» изложить в следующей редакции:

«Таблица 18

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*

242526

31272

35241

36620

39677

33368

33174

33174

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)

242526

31272

35241

36620

39677

33368

33174

33174

3.

Основные мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

5.

Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

169769

21890

24669

25634

27774

23358

23222

23222

6.

Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

60630

7818

8810

9155

9919

8342

8293

8293

7.

Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

12127

1564

1762

1831

1984

1668

1659

1659

».

9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

9.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2968433

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 2968433*

Объем

внебюджетных средств – 0

2014 год – 428831

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

428831

2015 год – 404605

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

404605

2016 год – 431785

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

431785

2017 год – 481525

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

481525

2018 год – 408229

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

408229

2019 год – 406729

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

406729

2020 год – 406729

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

406729

* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

»;

9.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 20

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты

на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6 (всего)

2968433

428831

404605

431785

481525

408229

406729

406729

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)

1938794

297159

273853

284570

308327

259295

257795

257795

3.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6)

1029639

131672

130752

147215

173198

148934

148934

148934

4.

Основные мероприятия, в том числе

5.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

2968433

428831

404605

431785

481525

408229

406729

406729

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1938794

297159

273853

284570

308327

259295

257795

257795

7.

ДГЖН ЯНАО

1029639

131672

130752

147215

173198

148934

148934

148934

        »;

9.3. в графе 6 таблицы 22 раздела V:

9.3.1. в пункте 1 слова «и 6» заменить словами «, 6 и 7»;

9.3.2. в пункте 2 слова «и 6» заменить словами «, 6 и 7»;

9.3.3. в пункте 3 слова «и 6» заменить словами «, 6 и 7».

10. В подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы»:

10.1. в паспорте Подпрограммы 7:

10.1.1. позицию, касающуюся цели Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:

«

Цель Подпрограммы 7

создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе

»;

10.1.2. пункт 2 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:

«2) количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий (ед.);»;

10.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 7283950

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 7283950*

Объем

внебюджетных средств – 0

2018 год – 2536790

2536790

2019 год – 1836790

1836790

2020 год – 1836790

1836790

2021 год – 536790

536790

2022 год – 536790

536790

* Финансирование Подпрограммы 7 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

»;

10.2. в абзаце пятом раздела I слово «парковка,» исключить;

10.3. в разделе II:

10.3.1. абзац третий подпункта 1.2 пункта 1 признать утратившим силу;

10.3.2. таблицу 23 изложить в следующей редакции:

«Таблица 23

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2018 – 2022 годы

2018

год

2019

год

2020

год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 7 (всего)

7283950

2536790

1836790

1836790

536790

536790

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)

7283950

2536790

1836790

1836790

536790

536790

3.

Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

7283950

2536790

1836790

1836790

536790

536790

4.

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий

4600000

2000000

1300000

1300000

5.

Мероприятие 1.2. Содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности

2683950

536790

536790

536790

536790

536790

»;

10.4. пункт 2 графы 2 таблицы 24 раздела III изложить в следующей редакции:

«Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий»;

10.5. в разделе IV:

10.5.1. в пункте 1:

10.5.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:

«Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1.1 Подпрограммы 7 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, утверждаемым Правительством автономного округа.»;

10.5.1.2. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при соблюдении следующих условий:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству общественных территорий в размере не менее  1% от размера стоимости работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение;

- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;

- наличия:

1) утвержденной с учетом общественного обсуждения муниципальной программы;

2) утвержденных с учетом общественного обсуждения муниципальных правил по благоустройству;

3) утвержденного порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

4) утвержденного порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу;

5) общественной комиссии;

6) специализированного раздела на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или отдельного муниципального Интернет-портала для возможности обмена информацией с гражданами и другими заинтересованными лицами о реализации приоритетного проекта в муниципальном образовании, в том числе для обсуждения и отчета о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

В зависимости от установленных полномочий документы и правовые акты представляются отдельно по каждому из поселений, входящих в состав муниципального района.»;

10.5.2. в пункте 2:

10.5.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:

«Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1.1 Подпрограммы 7 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в  автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, утверждаемым Правительством автономного округа.»;

10.5.2.2. подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;

- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение (без учета средств, уплаченных из местного бюджета муниципальным образованием как собственником жилых помещений при принятии собственниками помещений в многоквартирном доме решения о софинансировании расходов на благоустройство дворовой территории исходя из минимального перечня работ);

- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;

- наличия:

1) утвержденной с учетом общественного обсуждения муниципальной программы;

2) утвержденных с учетом общественного обсуждения муниципальных правил по благоустройству;

3) утвержденного порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

4) утвержденного порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;

5) общественной комиссии;

6) специализированного раздела на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или отдельного муниципального Интернет-портала для возможности обмена информацией с гражданами и другими заинтересованными лицами о реализации приоритетного проекта в муниципальном образовании, в том числе для обсуждения и отчета о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.»;

10.5.2.3. абзац девятый подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«П – сметная стоимость работ по реализации дизайн-проекта благоустройства общественной территории, отобранной по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий;»;

10.5.3. в пункте 3:

10.5.3.1. в абзаце первом слова «при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере благоустройства на содержание объектов благоустройства» заменить словами «муниципальных образований по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности»;

10.5.3.2. абзац второй изложить в следующей редакции:

«Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1.2 Подпрограммы 7 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа.»;

10.5.3.3. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«3.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 3 настоящего раздела.».

11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

             

                                                                                                                 «Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного

округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,

обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения  на 2014 – 2022 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 19 февраля 2018 года № 162-)

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав

№ п/п



пока-зате-ля

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основ-ного меро-приятия/

меро-приятий, влияю-щих на показа-тель

Единица изме-рения

Значения показателей

2014 год

вес показателя

2015 год

вес показателя

2016 год

вес показателя

2017 год

вес показателя

2018 год

вес показателя

2019 год

вес показателя

2020 год

вес показателя

2021 год

вес показателя

2022 год

вес показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Государственная программа

2

Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3

1.

Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР*)

кг у. т./тыс. руб.

15,8

0,24

15,4

0,24

12

0,4

11,5

0,3

11

0,4

10,5

0,4

10

0,4

-

-

-

-

4

Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

5

2.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в

системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных

вод (Указ Президента Российской Федерации

%

8

0,24

16,5

0,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

от 07 мая

2012 года № 600)

6

3.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

%

15

0,14

12

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

4.

Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети

%

0,3

0,19

0,6

0,19

1

0,3

1

0,25

1

0,3

1

0,3

1

0,3

-

-

-

-

8

5.

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,4

0,19

0,4

0,19

0,4

0,3

1

0,25

1

0,3

2

0,3

4

0,3

-

-

-

-

9

Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

10

6.

Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе

ед.

-

-

-

-

-

-

40

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Подпрограмма 1

(вес по годам)

-

-

-

0,17

-

0,17

-

0,17

-

0,02

-

0,02

-

0,02

-

0,02

-

-

-

-

12

Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов

13

Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

14

1.

Доля организаций,

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

-

-

осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабже-ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

15

2.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности

2

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

-

-

16

Подпрограмма 2

(вес по годам)

-

-

-

0,17

-

0,17

-

0,17

-

0,6

-

0,46

-

0,46

-

0,46

-

-

-

-

17

Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека

18

Цель 2 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса

19

Цель 3 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг

20

Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

21

1.

Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

22

1.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации

от 07 мая

2012 года № 600)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

8

0,039

16,5

0,04

25

0,041

30

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

1.2.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

15

0,039

12

0,04

11,5

0,041

10

0,05

10

0,07

10

0,058

10

0,06

-

-

-

-

24

1.3.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

51

0,039

50

0,04

50

0,041

50

0,05

50

0,07

50

0,058

50

0,06

-

-

-

-

25

1.4.

Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10.1)

%

-

-

100

0,04

100

0,041

100

0,05

100

0,07

100

0,058

100

0,06

-

-

-

-

25-1

1.5.

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

в с. Толька Красносель-купского района

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

0,031

60

0,031

-

-

-

-

26

2.

Целевые показатели развития электроэнерге-тики

27

2.1.

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизован-ной зоны электроснаб-жения (показатель ПСЭР*)

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

24

0,034

120

0,038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

2.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,033

0

0,029

0

0,05

0

0,045

0

0,036

-

-

-

-

29

2.3.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

1, 2 (2.3, 2.7, 2.10.3), 3

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,033

0

0,029

0

0,05

0

0,045

0

0,036

-

-

-

-

30

2.4.

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

%

7,9

0,034

7,7

0,033

7,5

0,033

7,2

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

2.5.

Уровень износа электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

%

47,5

0,034

44

0,033

40

0,033

39

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

2.6.

Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)

1, 2 (2.3, 2.7), 3

км

9993

0,034

10279

0,037

10279

0,038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32-1

2.7.

Доля производимой энергокомп-лексом в с. Толька Красносель-купского района электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинирован-ной выработки, в сегменте децентрализо-ванного сектора комбинирован-ной выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

0,031

-

-

-

-

32-2

2.8.

Доля производимой энергокомп-лексом в

с. Толька Красносель-купского района электрической энергии в сегменте децентрализо-ванного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,9

0,03

1,4

0,031

-

-

-

-

32-3

2.9.

Снижение уровня тарифов на электрическую энергию в

с. Толька Красносель-купского района

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

0,03

8

0,031

-

-

-

-

33

3.

Целевые показатели развития теплоэнергетики

34

3.1.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

2 (2.3, 2.7), 3

Гкал/

час.

0

0,035

0

0,033

0

0,033

0

0,029

0

0,05

0

0,045

0

0,036

-

-

-

-

35

3.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

2 (2.3, 2.7), 3

Гкал/

час.

0

0,035

0

0,033

0

0,033

0

0,029

0

0,05

0

0,045

0

0,036

-

-

-

-

36

3.3.

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения

2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3

%

21,3

0,035

21,3

0,034

21,3

0,033

21,3

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

3.4.

Уровень износа сетей теплоснабжения

2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3

%

52

0,035

52

0,034

52

0,033

52

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37-1

3.5.

Доля производимой энергокомп-лексом в с. Толька Красносель-купского района тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинирован-ной выработки, в сегменте децентрализо-ванного сектора комбинирован-ной выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,8

0,031

-

-

-

-

37-2

3.6.

Доля производимой энергокомп-лексом в с. Толька Красносель-купского района тепловой энергии в сегменте децентрализо-ванного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,031

-

-

-

-

37-3

3.7.

Снижение уровня тарифов на тепловую энергию в с. Толька Красносель-купского района

2 (2.14)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

0,031

-

-

-

-

38

4.

Целевые показатели развития газоснабжения

39

4.1.

Доля газифициро-ванных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.6, 2.7), 3

%

30,4

0,035

30,4

0,037

30,4

0,038

30,4

0,035

31,5

0,06

31,5

0,05

31,5

0,045

-

-

-

-

40

5.

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

41

5.1.

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения,

от общего объема воды, поданной в сеть

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

94,3

0,033

94,4

0,036

94,4

0,036

98

0,029

98,1

0,046

98,2

0,045

98,3

0,036

-

-

-

-

42

5.2.

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

94

0,033

94,2

0,036

94,6

0,036

98

0,029

98,1

0,046

98,5

0,045

98,91

0,036

-

-

-

-

43

5.3.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

33,2

0,039

33

0,036

32

0,036

30

0,029

29,5

0,046

29

0,045

28

0,036

-

-

-

-

44

5.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологи-ческим показателям

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

5,3

0,039

5,2

0,036

5,1

0,036

4,5

0,029

4,4

0,046

4,3

0,045

4

0,036

-

-

-

-

45

5.5.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3

%

16,6

0,034

16,2

0,036

16

0,036

15,8

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

5.6.

Уровень износа водопроводной сети

2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3

%

57,5

0,034

57,2

0,036

56,8

0,036

56,3

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

5.7.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3

%

80,8

0,034

81,5

0,036

81,5

0,038

81,5

0,035

81,5

0,06

81,5

0,05

81,5

0,045

-

-

-

-

48

5.8.

Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3

%

97,9

0,034

98

0,036

98

0,036

98

0,029

98

0,046

98

0,045

98

0,036

-

-

-

-

49

5.9.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3

%

51,4

0,034

51,6

0,037

52

0,038

53

0,035

54

0,06

56

0,05

60

0,045

-

-

-

-

50

5.10.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3

%

15

0,034

14,8

0,036

14,6

0,036

14,2

0,029

14

0,045

13

0,045

12

0,036

-

-

-

-

51

5.11.

Уровень износа канализационной сети

2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3

%

53

0,034

53

0,036

53

0,036

53

0,029

53

0,045

53

0,045

53

0,036

-

-

-

-

51-1

5.12.

Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, от общего количества населенных пунктов автономного округа

2 (2.15, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16)

%

-

-

-

-

-

-

42,4

0,029

53,3

0,045

55,4

0,045

57,6

0,036

52

6.

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

53

6.1.

Доля многоквартирных домов,

в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления

многоквартир-ным домом посредством товариществ собственников

2 (2.8)

%

13

0,031

7

0,033

7

0,03

4

0,029

4

0,045

4

0,045

4

0,036

-

-

-

-

жилья либо жилищных кооперативов или иного специализиро-ванного потребительского кооператива

54

7.

Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны

55

7.1.

Количество отремонтирован-ных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

8

(2014 год),

2 (2.12)

ед.

67

0,029

-

-

-

-

23

0,028

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Цель 4 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях

57

Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа

58

8.

Целевые показатели благоустройства территорий

59

8.1.

Доля протяженности улиц и внутрикварталь-ных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутрикварталь-

ных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности

2 (2.1)

%

100

0,031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

8.2.

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

2 (2.2, 2.10.8)

%

100

0,031

100

0,032

100

0,033

100

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

8.3.

Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

2 (2.2)

тыс. руб.

-

-

-

-

0

0,033

0

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

8.4.

Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений

2 (2.13) (2017 год)

%

-

-

-

-

-

-

100

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

8.5.

Доля благоустроенных в 2017 году муниципальных территорий общего

2 (2.13) (2017 год)

%

-

-

-

-

-

-

100

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пользования

от общего количества муниципальных территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений

64

Подпрограмма 3

(вес по годам)

-

-

-

0,17

-

0,17

-

0,17

-

0,14

-

0,12

-

0,12

-

0,12

-

-

-

-

65

Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда

66

Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

67

1.

Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквартирных

1 (1.1, 1.2, 1.4)

%

1,5

0,16

1,7

0,185

1,7

0,274

5

0,274

5

0,274

5

0,274

5

0,274

-

-

-

-

домов в общей

площади многоквартирных домов

(на 01.01.2014)

68

2.

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1 (1.1, 1.2, 1.4)

ед.

76

0,14

82

0,163

82

0,242

177

0,242

177

0,242

177

0,242

177

0,242

-

-

-

-

69

3.

Общая площадь многоквартирных домов,

в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1 (1.1, 1.2, 1.4)

тыс. м2

151

0,14

162

0,163

162

0,242

500

0,242

500

0,242

500

0,242

500

0,242

-

-

-

-

70

4.

Доля средств бюджета

автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1 (1.1, 1.2)

%

85

0,14

95

0,163

95

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

-

-

-

-

71

5.

Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов

1 (1.1)

ед.

368

0,14

368

0,163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

6.

Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов

1 (1.1)

ед.

390

0,14

390

0,163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

7.

Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового

1 (1.3)

%

11,3

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

оборудования в многоквартирных домах

74

Подпрограмма 4

(вес по годам)

-

-

-

0,16

-

0,16

-

0,16

-

0,1

-

0,08

-

0,08

-

0,08

-

-

-

-

75

Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами

76

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

77

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

78

1.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением

правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых

помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

1, 2

%

80

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

2.

Уровень собираемости административ-ных санкций, наложенных по результатам проверок

2

%

78

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

3.

Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомствен-ной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1, 2

ед.

98

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

82

4.

Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)

2

%

95

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации

84

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

85

Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

86

5.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля

(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

2

%

-

-

40

0,2

70

0,2

55

0,2

55

0,2

55

0,2

55

0,2

-

-

-

-

87

6.

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения

(в процентах

от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

2

%

-

-

26

0,2

50

0,2

28

0,2

27

0,2

27

0,2

27

0,2

-

-

-

-

88

7.

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административ-ных правонару-шениях

(в процентах

от общего числа проверок,

по итогам которых были выявлены правонарушения)

2

%

-

-

35

0,2

50

0,2

15

0,2

15

0,2

15

0,2

15

0,2

-

-

-

-

89

8.

Количество проведенных инструменталь-ных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуаль-ных предпринима-телей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-ными домами на основании лицензии

1

ед.

-

-

387

0,2

620

0,2

468

0,2

470

0,2

480

0,2

480

0,2

-

-

-

-

90

Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

91

Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

92

9.

Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринима-тельской деятельности по управлению многоквартир-ными домами

(в процентах

от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)

2

%

-

-

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

-

-

-

-

93

Подпрограмма 5

(вес по годам)

-

-

-

0,17

-

0,17

-

0,17

-

0,02

-

0,02

-

0,02

-

0,02

-

-

-

-

94

Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи

95

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

96

1.

Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

-

-

97

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

98

2.

Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования

2

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

-

-

-

-

99

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

100

3.

Прозрачность государственного регулирования

3

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

-

-

-

-

цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

101

Подпрограмма 6

(вес по годам)

-

-

-

0,16

-

0,16

-

0,16

-

0,12

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

-

-

-

102

Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы

103

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

104

1.

Укомплектован-ность должностей государственной службы

1

%

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

-

-

-

-

105

Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями

106

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

107

2.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих

эффективность и

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

-

-

результативность использования бюджетных средств)

108

Подпрограмма 7

(вес по годам)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

-

0,2

-

0,2

-

1

-

1

109

Цель Подпрограммы 7. Создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе

110

Задача 1 Подпрограммы 7. Благоустройство всех нуждающихся по результатам проведенной органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий, исходя из утвержденного минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

110-1

Задача 4 Подпрограммы 7. Повышение уровня доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

110-2

Задача 5 Подпрограммы 7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях

111

1.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся по результатам инвентаризации в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, и включенных в муниципальные программы по благоустройству

1 (1.1)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

20

0,45

20

0,45

20

0,45

20

0,45

20

0,45

112

Задача 2 Подпрограммы 7. Реализация лучших дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в муниципальных образованиях

113

2.

Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий

1 (1.1)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0,45

10

0,45

10

0,45

10

0,45

10

0,45

114

Задача 3 Подпрограммы 7. Содержание объектов благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов

115

3.

Доля объектов благоустройства, содержание которых осуществляется

1 (1.2)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

в рамках муниципальных программ по благоустройству, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2018
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать