Основная информация
Дата опубликования: | 19 февраля 2018г. |
Номер документа: | RU89000201800162 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2018 г. № 162-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2017 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 февраля 2018 года № 162-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2022 годы»
В паспорте Государственной программы:
1.1. в пункте 3 позиции, касающейся задач Государственной программы, слово «доступной» исключить;
1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 112190950
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 112190950*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем внебюджетных средств – 10579217
2014 год – 12896073
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12896073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
1535990
2015 год – 13151077
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13151077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
1098039
2016 год – 15708899
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15708899
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
1289135
2017 год – 16793524
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16793524
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1623041
2018 год – 18148698
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
18148698
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1921195
2019 год – 17370052
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17370052
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1539736
2020 год – 17049047
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17049047
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1572081
2021 год – 536790
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
536790
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2022 год – 536790
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
536790
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете
».
2. Абзац седьмой подраздела 1.3 раздела I признать утратившим силу.
3. В разделе II:
3.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на Государственную программу
№ п/п
Источник финансирования, наименование подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2022 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Средства окружного бюджета*,
в том числе по мероприятиям
112190950
12896073
13151077
15708899
16793524
18148698
17370052
17049047
536790
536790
2.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
98270050
11777820
12318431
14864469
15850092
14644845
14567699
14246694
0
0
4.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
0
0
5.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
0
0
6.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих
деятельность в сфере воздушных,
водных и наземных перевозок,
связи»****
7.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2968433
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
0
0
8.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
7283950
0
0
0
0
2536790
1836790
1836790
536790
536790
9.
Средства местных бюджетов**, из них
728551
173865
173373
86514
68588
74699
77278
74234
0
0
10.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
400493
106191
131896
43900
28536
29786
31614
28570
0
0
11.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
256148
67674
41477
31841
28789
28789
28789
28789
0
0
12.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
71910
10773
11263
16124
16875
16875
0
0
13.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
0
0
0
0
0
0
14.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные
и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы),
инвестиции)***, из них
10579217
1535990
1098039
1289135
1623041
1921195
1539736
1572081
0
0
15.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
0
0
16.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
4973252
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
0
0
17.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»*****
3369443
105706
84636
361519
709059
973091
567716
567716
0
0
* Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*** Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2022 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государственная программа – всего
112190950
12896073
13151077
15708899
16793524
18148698
17370052
17049047
536790
536790
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
101815032
11126258
11681329
14469999
15212690
16871392
15689892
15689892
536790
536790
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
5677762
948721
910955
679040
945729
569538
972392
651387
0
0
4.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
4698156
821094
558793
559860
635105
707768
707768
707768
0
0
5.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего*
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
98270050
11777820
12318431
14864469
15850092
14644845
14567699
14246694
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
92592288
10829099
11407476
14185429
14904363
14075307
13595307
13595307
9.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
5677762
948721
910955
679040
945729
569538
972392
651387
10.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
11.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
12.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
13.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
14.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность
в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего*
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
16.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
2968433
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
1938794
297159
273853
284570
308327
259295
257795
257795
18.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
1029639
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
19.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
20.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
* Мероприятия реализуются за счет обеспечивающей подпрограммы.».
4. В подразделе 2 раздела II подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
4.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета*
2.
Средства местных бюджетов**,
из них
400493
106191
131896
43900
28536
29786
31614
28570
3.
Город Губкинский
28679
7776
10150
3302
100
1947
4224
1180
4.
Город Лабытнанги
30827
834
26493
3500
5.
Город Муравленко
2320
1160
1160
6.
Город Новый Уренгой
4395
975
855
855
855
855
7.
Город Ноябрьск
21821
8000
6207
1600
1639
1663
1356
1356
8.
Город Салехард
9.
Красноселькупский район
1397
864
80
151
151
151
10.
Надымский район
27996
8126
2426
8218
2811
2139
2138
2138
11.
Приуральский район
23199
8119
15080
12.
Пуровский район
249617
67000
67000
24253
22846
22 826
22846
22846
13.
Тазовский район
14.
Шурышкарский район
8896
4860
3064
972
15.
Ямальский район
1346
316
316
216
205
205
44
44
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
*** Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
4.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции.
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 (всего) (центральный аппарат)
320803
41364
46615
48440
52483
44137
43882
43882
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
320803
41364
46615
48440
52483
44137
43882
43882
3.
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)
15527
2002
2256
2345
2540
2136
2124
2124
6.
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)
62123
8010
9027
9380
10163
8547
8498
8498
7.
Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
243153
31352
35332
36715
39780
33454
33260
33260
5. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 2:
5.1.1. пункты 2 – 4 позиции, касающейся целей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса;
3) достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг;
4) создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе»;
5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 98270050
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
98270050*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем внебюджетных средств – 4973252
2014 год – 11777820
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11777820
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
653574
2015 год – 12318431
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12318431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
651177
2016 год – 14864469
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14864469
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
675271
2017 год – 15850092
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15850092
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703632
2018 год – 14644845
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14644845
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
738814
2019 год – 14567699
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14567699
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
763933
2020 год – 14246694
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14246694
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786851
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
5.1.3. в пункте 2 позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, цифры «11» заменить цифрами «10»;
5.2. в разделе II:
5.2.1. в пункте 2 подраздела 1:
5.2.1.1. подпункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья.
Мероприятие направлено на оказание поддержки товариществам собственников жилья.
В соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года № 135-ЗАО «О создании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе» предусмотрено оказание финансовой поддержки товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) в виде предоставления субсидий:
2.8.1. победителям окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья»;
2.8.2. на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ и по приобретению оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности ТСЖ.
Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;
5.2.1.2. в подпункте 2.10:
5.2.1.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе:»;
5.2.1.2.2. позицию 2.10.10 признать утратившей силу;
5.2.1.2.3. дополнить позициями 2.10.11 – 2.10.16 следующего содержания:
«2.10.11. на обустройство и ввод в эксплуатацию места временного складирования (на срок не более одиннадцати месяцев) отходов (площадки некапитального характера) в селе Овгорт;
2.10.12. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции водоочистки в пос. Тазовский;
2.10.13. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 30 м3/сутки в с. Лопхари;
2.10.14. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ блочных водоочистных сооружений в селе Лопхари Шурышкарского района производительностью 5 м3/час;
2.10.15. на предоставление бюджетных инвестиций АО «Салехардэнерго» для выполнения работ по реализации проекта развития централизованных сетей водоотведения по объекту «Сети водоотведения, г. Салехард»;
2.10.16. по организации водоснабжения и очистки сточных вод.
Мероприятия, указанные в подпункте 2.10 настоящего пункта, направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.
Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;
5.2.1.3. дополнить подпунктами 2.14, 2.15 следующего содержания:
«2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов» инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района.
Мероприятие реализуется в форме государственной поддержки в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 12 мая 2017 года № 310-РП.
2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод (2017 год).
Мероприятия направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по организации водоснабжения и очистки сточных вод.
Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;
5.2.2. в подразделе 2:
5.2.2.1. пункт 1 таблицы 8 изложить в следующей редакции:
«
1.
Средства окружного бюджета*
98270050
11777820
12318431
14864469
15850092
14644845
14567699
14246694
»;
5.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего
на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 2 – всего
98270050
11777820
12318431
14864469
15850092
14644845
14567699
14246694
2
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
92592288
10829099
11407476
14185429
14904363
14075307
13595307
13595307
3
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
5677762
948721
910955
679040
945729
569538
972392
651387
4
Основные мероприятия, в том числе
98246164
11753934
12318431
14864469
15850092
14644845
14567699
14246694
5
Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
74259
10667
1770
11499
10204
13373
13373
13373
6
ДТПЭиЖКК ЯНАО
74259
10667
1770
11499
10204
13373
13373
13373
7
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
92994143
10794546
11405706
14173930
14979159
14146934
13911934
13581934
8
ДТПЭиЖКК ЯНАО
92494143
10794546
11405706
14173930
14894159
14061934
13581934
13581934
9
ДСиЖП ЯНАО
500000
85000
85000
330000
0
10
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
914703
914703
11
ДТПЭиЖКК ЯНАО
914703
914703
12
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
1463300
163677
249982
489972
559669
13
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1463300
163677
249982
489972
559669
14
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам
82906739
8223043
10117991
12988560
12806000
12923715
12923715
12923715
15
ДТПЭиЖКК ЯНАО
82906739
8223043
10117991
12988560
12806000
12923715
12923715
12923715
16
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
309678
141382
168296
17
ДТПЭиЖКК ЯНАО
309678
141382
168296
18
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
77275
40816
36459
19
ДТПЭиЖКК ЯНАО
77275
40816
36459
20
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
609777
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
21
ДТПЭиЖКК ЯНАО
609777
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
22
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
414956
234582
180374
23
ДТПЭиЖКК ЯНАО
414956
234582
180374
24
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
5090
1600
100
1130
1130
1130
25
ДТПЭиЖКК ЯНАО
5090
1600
100
1130
1130
1130
26
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
3452615
379180
469824
489817
493860
539978
539978
539978
27
ДТПЭиЖКК ЯНАО
3452615
379180
469824
489817
493860
539978
539978
539978
28
Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
1964451
607252
95669
118470
158060
595000
360000
30000
29
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1464451
607252
95669
118470
73060
510000
30000
30000
30
ДСиЖП ЯНАО
500000
85000
85000
330000
31
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
1200
1200
32
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1200
1200
33
Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
4730
4730
34
ДТПЭиЖКК ЯНАО
4730
4730
35
Мероприятие 2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
425929
425929
36
ДТПЭиЖКК ЯНАО
425929
425929
37
Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов» инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района
250000
250000
38
ДТПЭиЖКК ЯНАО
250000
250000
39
Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод
193700
193700
40
ДТПЭиЖКК ЯНАО
193700
193700
41
Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов*
5177762
948721
910955
679040
860729
484538
642392
651387
42
ДСиЖП ЯНАО
5177762
948721
910955
679040
860729
484538
642392
651387
43
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
1320955
170369
191997
199510
215811
181790
180739
180739
44
Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)
442082
57002
64238
66752
72325
60823
60471
60471
45
ДТПЭиЖКК ЯНАО
442082
57002
64238
66752
72325
60823
60471
60471
46
Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)
439620
56685
63880
66379
71922
60484
60135
60135
47
ДТПЭиЖКК ЯНАО
439620
56685
63880
66379
71922
60484
60135
60135
48
Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
351691
45345
51104
53104
57537
48387
48107
48107
49
ДТПЭиЖКК ЯНАО
351691
45345
51104
53104
57537
48387
48107
48107
50
Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
87918
11337
12775
13275
14383
12096
12026
12026
51
ДТПЭиЖКК ЯНАО
87918
11337
12775
13275
14383
12096
12026
12026
52
Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе
53
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
23886
23886
54
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23886
23886
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;
5.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной
инвестиционной программы автономного округа по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2019 годы
2014
год
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5388282
951063
894107
667511
1097284
484538
642392
651387
средства окружного бюджета
5128503
937314
887423
664720
860729
484538
642392
651387
средства бюджетов муниципальных образований
259779
13749
6684
2791
236555
В том числе по направлениям
1.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
587624
137214
92567
58533
81130
48800
169380
средства окружного бюджета
580981
132728
90891
58354
80828
48800
169380
средства бюджетов муниципальных образований
6643
4486
1676
179
302
В том числе по мероприятиям
1.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в
с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
273515
91762
88526
42727
50500
средства окружного бюджета
269111
87381
88526
42704
50500
средства бюджетов муниципальных образований
4404
4381
23
1.1.3.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности
до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15198
15000
100
98
средства окружного бюджета
15198
15000
100
98
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ,
с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
1.1.6.
Электростанция 500 кВт
с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20930
105
2288
14265
4272
средства окружного бюджета
20718
100
2265
14123
4230
средства бюджетов муниципальных образований
212
5
23
142
42
1.1.7.
РП в микрорайоне
07:03 района Коротчаево,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
78154
1753
1341
26260
48800
средства окружного бюджета
76227
100
1327
26000
48800
средства бюджетов муниципальных образований
1927
1653
14
260
1.1.8.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт,
с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.9.
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
169380
169380
средства окружного бюджета
169380
169380
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
74483
28007
15139
8905
5027
17405
средства окружного бюджета
74456
28007
15139
8905
5000
17405
средства бюджетов муниципальных образований
27
27
В том числе по мероприятиям
1.2.1.
Котельная в
с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.2.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71446
24970
15139
8905
5027
17405
средства окружного бюджета
71419
24970
15139
8905
5000
17405
средства бюджетов муниципальных образований
27
27
1.3.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
313314
48485
61192
54148
122489
27000
средства окружного бюджета
219814
45544
60691
54080
32499
27000
средства бюджетов муниципальных образований
93500
2941
501
68
89990
В том числе по мероприятиям
1.3.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
192372
30600
12151
2631
119990
27000
средства окружного бюджета
101412
30000
11849
2563
30000
27000
средства бюджетов муниципальных образований
90960
600
302
68
89990
1.3.2.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23531
11300
1274
10957
средства окружного бюджета
23531
11300
1274
10957
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.3.
Водоснабжение
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.4.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
49403
1100
26253
19551
2499
средства окружного бюджета
49403
1100
26253
19551
2499
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.5.
Водоснабжение
п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
1.3.6.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31963
4683
6271
21009
средства окружного бюджета
29622
2342
6271
21009
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
1.4.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1251869
332434
177572
226904
223546
109806
75600
106007
средства окружного бюджета
1245538
328326
175983
226453
223363
109806
75600
106007
средства бюджетов муниципальных образований
6331
4108
1589
451
183
0
0
0
В том числе по мероприятиям
1.4.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126600
85200
10000
31400
средства окружного бюджета
126600
85200
10000
31400
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.2.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений
г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
286013
160963
60050
60000
5000
средства окружного бюджета
286013
160963
60050
60000
5000
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.3.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде (1-й и
2-й пусковой комплекс),
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований
350
300
50
1.4.4.
Канализационные очистные сооружения
в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41206
29844
10300
1062
средства окружного бюджета
37403
26352
10000
1051
средства бюджетов муниципальных образований
3803
3492
300
11
1.4.5.
Канализационные очистные сооружения
в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15386
416
8090
6880
средства окружного бюджета
14911
100
8000
6811
средства бюджетов муниципальных образований
475
316
90
69
1.4.6.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-я очередь)
в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
380273
40000
90000
180000
70273
средства окружного бюджета
380273
40000
90000
180000
70273
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения
в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20665
133
133
133
20133
133
средства окружного бюджета
20665
133
133
133
20133
133
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.8.
Канализационные очистные сооружения
в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
115251
251
39400
75600
106007
средства окружного бюджета
115100
100
39400
75600
106007
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
1.4.9.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
144439
88598
37428
18413
средства окружного бюджета
142887
87600
37057
18230
средства бюджетов муниципальных образований
1552
998
371
183
1.5.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
45366
20800
11000
3480
3536
6550
средства окружного бюджета
45336
20800
11000
3480
3506
6550
средства бюджетов муниципальных образований
30
30
В том числе по мероприятиям
0
1.5.1.
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35786
20800
11000
3480
506
средства окружного бюджета
35786
20800
11000
3480
506
средства бюджетов муниципальных образований
1.5.2.
Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
9580
3030
6550
средства окружного бюджета
9550
3000
6550
средства бюджетов муниципальных образований
30
30
1.6.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1409089
38991
414224
211709
434087
116586
193492
средства окружного бюджета
1258499
37136
411306
209746
290233
116586
193492
средства бюджетов муниципальных образований
150590
1855
2918
1963
143854
В том числе по мероприятиям
1.6.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона
поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41396
14960
4
4
26424
4
средства окружного бюджета
41396
14960
4
4
26424
4
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.2.
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30357
1
1
1
100
10200
20054
средства окружного бюджета
30357
1
1
1
100
10200
20054
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.3.
Интернат
на 200 воспитанников
в пос. Ныда (внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20090
17000
2576
514
средства окружного бюджета
19126
16150
2497
479
средства бюджетов муниципальных образований
964
850
79
35
1.6.4.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
193130
2000
136628
38241
16261
средства окружного бюджета
193130
2000
136628
38241
16261
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.5.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
132647
3875
63305
54540
10927
средства окружного бюджета
131059
3675
62565
54000
10819
средства бюджетов муниципальных образований
1588
200
740
540
108
1.6.6.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований
228
209
19
1.6.7.
Реконструкция инженерных сетей по
ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21085
105
18427
2553
средства окружного бюджета
20993
100
18365
2528
средства бюджетов муниципальных образований
92
5
62
25
1.6.8.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест
в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40691
100
28480
8081
4030
средства окружного бюджета
40117
50
28078
8000
3989
средства бюджетов муниципальных образований
574
50
402
81
41
1.6.9.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
1.6.10.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
6146
59
5050
1037
средства окружного бюджета
6082
55
5000
1027
средства бюджетов муниципальных образований
64
4
50
10
1.6.11.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12669
169
2300
10200
средства окружного бюджета
12600
100
2300
10200
средства бюджетов муниципальных образований
69
69
1.6.12.
Магистральные сети тепло- водоснабжения
п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5496
295
101
5100
средства окружного бюджета
5300
100
100
5100
средства бюджетов муниципальных образований
196
195
1
1.6.13.
Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
219955
31403
35100
153452
средства окружного бюджета
219645
31093
35100
153452
средства бюджетов муниципальных образований
310
310
1.6.14.
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест,
мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18
в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23252
23252
средства окружного бюджета
11602
11602
средства бюджетов муниципальных образований
11650
11650
1.6.15.
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46998
33198
13800
средства окружного бюджета
29062
15262
13800
средства бюджетов муниципальных образований
17936
17936
1.6.16.
Сети канализации социально значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91381
91381
средства окружного бюджета
42082
42082
средства бюджетов муниципальных образований
49299
49299
1.6.17.
Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07
г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
54281
54281
средства окружного бюджета
25465
25465
средства бюджетов муниципальных образований
28816
28816
1.6.18.
Реконструкция сетей водопровода городского
3 подъем и коллектора напорного МКР-40
на участке вдоль
ул. Дзержинского
(в границах
улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
62890
49920
12970
средства окружного бюджета
28706
15736
12970
средства бюджетов муниципальных образований
34184
34184
1.6.19.
Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом
г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
108879
62290
46589
средства окружного бюджета
107789
61666
46123
средства бюджетов муниципальных образований
1090
624
466
1.6.20.
Сети электроснабжения
с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11438
1
151
1500
9786
средства окружного бюджета
11387
1
100
1500
9786
средства бюджетов муниципальных образований
51
51
1.6.21.
Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63959
43247
20712
средства окружного бюджета
63062
42350
20712
средства бюджетов муниципальных образований
897
897
1.6.22.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
94817
100
65448
29269
средства окружного бюджета
93879
100
64800
28979
средства бюджетов муниципальных образований
938
648
290
1.6.23.
Сети водоотведения
1 очереди строительства
в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
55405
29840
9049
1616
14900
средства окружного бюджета
55134
29689
8945
1600
14900
средства бюджетов муниципальных образований
271
151
104
16
1.7.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
507578
105890
142
3631
27824
124591
124800
120700
средства окружного бюджета
506845
105531
142
3501
27580
124591
124800
120700
средства бюджетов муниципальных образований
733
359
130
244
В том числе по мероприятиям
1.7.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
42919
4140
3204
35575
средства окружного бюджета
42430
3781
3074
35575
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
130
1.7.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.3.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой,
с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
115507
91750
142
131
3131
20353
средства окружного бюджета
115507
91750
142
131
3131
20353
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.4.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53061
19998
33063
средства окружного бюджета
52863
19800
33063
средства бюджетов муниципальных образований
198
198
1.7.5.
Полигон ТБО и ТПО
г. Губкинский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.6.
Полигон ТБО
(2-я очередь), г. Салехард, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
(в прежней редакции «Полигон ТБО
(2-я очередь), г. Салехард»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266095
4695
15900
124800
120700
средства окружного бюджета
266049
4649
15900
124800
120700
средства бюджетов муниципальных образований
46
46
1.7.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19700
19700
средства окружного бюджета
19700
19700
средства бюджетов муниципальных образований
1.8.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1198959
239242
122271
100201
199645
33800
248500
255300
средства окружного бюджета
1197034
239242
122271
100201
197720
33800
248500
255300
средства бюджетов муниципальных образований
1925
1925
В том числе по мероприятиям
1.8.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
(1 этап)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
366837
239242
121983
1
5611
средства окружного бюджета
366837
239242
121983
1
5611
средства бюджетов муниципальных образований
1.8.2.
Подпорная стенка «Набережной Саргина»
в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
770197
0
288
100200
132109
33800
248500
255300
средства окружного бюджета
770197
288
100200
132109
33800
248500
255300
средства бюджетов муниципальных образований
1.8.3.
Реконструкция привокзальной площади ул. Магистральная, ст. Пелей с обустройством автостоянки, г. Ноябрьск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
61925
61925
средства окружного бюджета
60000
60000
средства бюджетов муниципальных образований
1925
1925
»;
5.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной
инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2019 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5388282
951063
894107
667511
1097284
484538
642392
651387
средства окружного бюджета
5128503
937314
887423
664720
860729
484538
642392
651387
средства бюджетов муниципальных образований
259779
13749
6684
2791
236555
0
0
0
1.
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71446
24970
15139
8905
5027
17405
0
средства окружного бюджета
71419
24970
15139
8905
5000
17405
0
средства бюджетов муниципальных образований
27
0
0
0
27
0
0
1.1.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71446
24970
15139
8905
5027
17405
средства окружного бюджета
71419
24970
15139
8905
5000
17405
средства бюджетов муниципальных образований
27
27
1.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
24107
0
0
1
320
3800
19986
средства окружного бюджета
23987
0
0
1
200
3800
19986
средства бюджетов муниципальных образований
120
0
0
0
120
0
0
1.2.1.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12669
169
2300
10200
средства окружного бюджета
12600
100
2300
10200
средства бюджетов муниципальных образований
69
69
1.2.2.
Сети электроснабжения с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11438
1
151
1500
9786
средства окружного бюджета
11387
1
100
1500
9786
средства бюджетов муниципальных образований
51
51
1.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53061
0
0
0
19998
33063
0
средства окружного бюджета
52863
0
0
0
19800
33063
0
средства бюджетов муниципальных образований
198
0
0
0
198
0
0
1.3.1.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53061
19998
33063
средства окружного бюджета
52863
19800
33063
средства бюджетов муниципальных образований
198
198
2.
Муниципальное образование город Муравленко
2.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31963
4683
6271
21009
0
0
0
средства окружного бюджета
29622
2342
6271
21009
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
0
0
0
0
0
2.1.1.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31963
4683
6271
21009
средства окружного бюджета
29622
2342
6271
21009
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126600
85200
10000
31400
0
0
0
средства окружного бюджета
126600
85200
10000
31400
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
2.2.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126600
85200
10000
31400
средства окружного бюджета
126600
85200
10000
31400
средства бюджетов муниципальных образований
0
2.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
162676
850
52947
62290
46589
0
0
средства окружного бюджета
160213
100
52324
61666
46123
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
2463
750
623
624
466
0
0
2.3.1.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
2.3.2.
Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
108879
62290
46589
средства окружного бюджета
107789
61666
46123
средства бюджетов муниципальных образований
1090
624
466
3.
Муниципальное образование Надымский район
3.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
342605
191223
78440
67942
5000
0
0
средства окружного бюджета
338327
187415
78050
67862
5000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
4278
3808
390
80
0
0
0
3.1.1.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
286013
160963
60050
60000
5000
средства окружного бюджета
286013
160963
60050
60000
5000
средства бюджетов муниципальных образований
0
3.1.2.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41206
29844
10300
1062
средства окружного бюджета
37403
26352
10000
1051
средства бюджетов муниципальных образований
3803
3492
300
11
3.1.3.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15386
416
8090
6880
средства окружного бюджета
14911
100
8000
6811
средства бюджетов муниципальных образований
475
316
90
69
3.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91843
31961
2581
519
26524
10204
20054
средства окружного бюджета
90879
31111
2502
484
26524
10204
20054
средства бюджетов муниципальных образований
964
850
79
35
0
0
0
3.2.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона
поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41396
14960
4
4
26424
4
средства окружного бюджета
41396
14960
4
4
26424
4
средства бюджетов муниципальных образований
0
3.2.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30357
1
1
1
100
10200
20054
средства окружного бюджета
30357
1
1
1
100
10200
20054
средства бюджетов муниципальных образований
0
3.2.3.
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20090
17000
2576
514
средства окружного бюджета
19126
16150
2497
479
средства бюджетов муниципальных образований
964
850
79
35
3.3.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
169380
0
0
0
0
0
0
169380
средства окружного бюджета
169380
0
0
0
0
0
0
169380
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.1.
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
169380
169380
средства окружного бюджета
169380
169380
средства бюджетов муниципальных образований
4.
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
192372
30600
12151
2631
119990
27000
0
средства окружного бюджета
101412
30000
11849
2563
30000
27000
0
средства бюджетов муниципальных образований
90960
600
302
68
89990
0
0
4.1.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
192372
30600
12151
2631
119990
27000
средства окружного бюджета
101412
30000
11849
2563
30000
27000
средства бюджетов муниципальных образований
90960
600
302
68
89990
4.2.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
61925
0
0
0
61925
0
0
средства окружного бюджета
60000
0
0
0
60000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
1925
0
0
0
1925
0
0
4.2.1.
Реконструкция привокзальной площади ул. Магистральная, ст. Пелей с обустройством автостоянки, г. Ноябрьск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
61925
0
0
0
61925
0
0
0
средства окружного бюджета
60000
60000
средства бюджетов муниципальных образований
1925
1925
5.
Муниципальное образование Приуральский район
5.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23829
11300
1572
10957
0
0
0
средства окружного бюджета
23630
11300
1373
10957
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
199
0
199
0
0
0
0
5.1.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23531
11300
1274
10957
средства окружного бюджета
23531
11300
1274
10957
средства бюджетов муниципальных образований
0
5.1.2.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
5.2.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
9580
0
0
0
3030
6550
0
средства окружного бюджета
9550
0
0
0
3000
6550
0
средства бюджетов муниципальных образований
30
0
0
0
30
0
0
5.2.1.
Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
(III очередь), в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
9580
3030
6550
средства окружного бюджета
9550
3000
6550
средства бюджетов муниципальных образований
30
30
5.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
42919
4140
0
3204
0
35575
0
средства окружного бюджета
42430
3781
0
3074
0
35575
0
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
0
130
0
0
0
5.3.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
42919
4140
3204
0
35575
средства окружного бюджета
42430
3781
3074
0
35575
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
130
6.
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
303960
122009
88526
42827
50598
0
0
средства окружного бюджета
299556
117628
88526
42804
50598
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
4404
4381
0
23
0
0
0
6.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
0
6.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
273515
91762
88526
42727
50500
средства окружного бюджета
269111
87381
88526
42704
50500
средства бюджетов муниципальных образований
4404
4381
23
6.1.3.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
0
6.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15198
15000
100
98
средства окружного бюджета
15198
15000
100
98
средства бюджетов муниципальных образований
0
6.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
0
0
0
0
0
средства окружного бюджета
3037
3037
0
0
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
6.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
0
6.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
104650
100
28480
8081
47277
20712
0
средства окружного бюджета
103179
50
28078
8000
46339
20712
0
средства бюджетов муниципальных образований
1471
50
402
81
938
0
0
6.3.1.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта
«Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40691
100
28480
8081
4030
средства окружного бюджета
40117
50
28078
8000
3989
средства бюджетов муниципальных образований
574
50
402
81
41
6.3.2.
Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63959
43247
20712
средства окружного бюджета
63062
42350
20712
средства бюджетов муниципальных образований
897
897
7.
Муниципальное образование Ямальский район
7.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15200
15100
0
100
0
0
0
средства окружного бюджета
15100
15000
0
100
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
0
0
0
0
0
7.1.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.1.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20665
133
133
133
20133
133
0
средства окружного бюджета
20665
133
133
133
20133
133
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
7.2.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20665
133
133
133
20133
133
средства окружного бюджета
20665
133
133
133
20133
133
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
145207
101750
142
131
3131
40053
0
средства окружного бюджета
145207
101750
142
131
3131
40053
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
7.3.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.3.2.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
115507
91750
142
131
3131
20353
средства окружного бюджета
115507
91750
142
131
3131
20353
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.3.3.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19700
0
0
0
0
19700
средства окружного бюджета
19700
19700
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.
Муниципальное образование город Салехард
8.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20930
105
2288
14265
4272
0
0
средства окружного бюджета
20718
100
2265
14123
4230
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
212
5
23
142
42
0
0
8.1.1.
Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20930
105
2288
14265
4272
средства окружного бюджета
20718
100
2265
14123
4230
средства бюджетов муниципальных образований
212
5
23
142
42
8.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
49403
1100
26253
19551
2499
0
0
средства окружного бюджета
49403
1100
26253
19551
2499
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
8.2.1.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
49403
1100
26253
19551
2499
средства окружного бюджета
49403
1100
26253
19551
2499
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
0
0
0
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
350
300
50
0
0
0
0
8.3.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований
350
300
50
8.4.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35786
20800
11000
3480
506
0
0
средства окружного бюджета
35786
20800
11000
3480
506
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
8.4.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35786
20800
11000
3480
506
средства окружного бюджета
35786
20800
11000
3480
506
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.5.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
572963
5980
218419
100384
59628
35100
153452
0
средства окружного бюджета
570909
5775
217613
99769
59200
35100
153452
0
средства бюджетов муниципальных образований
2054
205
806
615
428
0
0
0
8.5.1.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
193130
2000
136628
38241
16261
средства окружного бюджета
193130
2000
136628
38241
16261
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.5.2.
Инженерное обеспечение
квартала № 49, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
132647
3875
63305
54540
10927
средства окружного бюджета
131059
3675
62565
54000
10819
средства бюджетов муниципальных образований
1588
200
740
540
108
8.5.3.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21085
105
18427
2553
средства окружного бюджета
20993
100
18365
2528
средства бюджетов муниципальных образований
92
5
62
25
8.5.4.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
6146
59
5050
1037
средства окружного бюджета
6082
55
5000
1027
средства бюджетов муниципальных образований
64
4
50
10
8.5.5.
Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
219955
31403
35100
153452
средства окружного бюджета
219645
31093
35100
153452
средства бюджетов муниципальных образований
310
310
8.6.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266095
0
0
0
4695
15900
124800
120700
средства окружного бюджета
266049
0
0
0
4649
15900
124800
120700
средства бюджетов муниципальных образований
46
0
0
0
46
0
0
0
8.6.1.
Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
(в прежней редакции «Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266095
0
0
0
4695
15900
124800
120700
средства окружного бюджета
266049
4649
15900
124800
120700
средства бюджетов муниципальных образований
46
46
8.7.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
366837
239242
121983
1
5611
0
0
0
средства окружного бюджета
366837
239242
121983
1
5611
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (1 этап)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
366837
239242
121983
1
5611
средства окружного бюджета
366837
239242
121983
1
5611
средства бюджетов муниципальных образований
0
9.
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
0
0
0
0
средства окружного бюджета
15747
802
14945
0
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
9.1.1.
Водоснабжение г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
0
9.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
380273
40000
0
90000
180000
70273
0
средства окружного бюджета
380273
40000
0
90000
180000
70273
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
9.2.1.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
380273
40000
90000
180000
70273
средства окружного бюджета
380273
40000
90000
180000
70273
средства бюджетов муниципальных образований
0
9.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
429024
100
95288
38318
253648
41670
0
средства окружного бюджета
285930
100
94489
37924
111747
41670
0
средства бюджетов муниципальных образований
143094
0
799
394
141901
0
0
9.3.1.
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23252
23252
средства окружного бюджета
11602
11602
средства бюджетов муниципальных образований
11650
11650
9.3.2.
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46998
33198
13800
средства окружного бюджета
29062
15262
13800
средства бюджетов муниципальных образований
17936
17936
9.3.3.
Сети канализации социально значимых объектов
в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91381
91381
средства окружного бюджета
42082
42082
средства бюджетов муниципальных образований
49299
49299
9.3.4.
Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
54281
54281
средства окружного бюджета
25465
25465
средства бюджетов муниципальных образований
28816
28816
9.3.5.
Реконструкция сетей водопровода городского 3 подъем и коллектора напорного МКР-40 на участке вдоль ул. Дзержинского (в границах
улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
62890
49920
12970
средства окружного бюджета
28706
15736
12970
средства бюджетов муниципальных образований
34184
34184
9.3.6.
Сети теплоснабжения котельной
№ 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
94817
100
65448
29269
средства окружного бюджета
93879
100
64800
28979
средства бюджетов муниципальных образований
938
648
290
9.3.7.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
55405
29840
9049
1616
14900
средства окружного бюджета
55134
29689
8945
1600
14900
средства бюджетов муниципальных образований
271
151
104
16
10.
Муниципальное образование город Новый Уренгой
10.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
78154
0
1753
1341
26260
48800
0
средства окружного бюджета
76227
0
100
1327
26000
48800
0
средства бюджетов муниципальных образований
1927
0
1653
14
260
0
0
10.1.1.
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
78154
1753
1341
26260
48800
средства окружного бюджета
76227
100
1327
26000
48800
средства бюджетов муниципальных образований
1927
1653
14
260
10.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
144439
0
88598
37428
18413
0
0
средства окружного бюджета
142887
0
87600
37057
18230
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
1552
0
998
371
183
0
0
10.2.1.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)
в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
144439
88598
37428
18413
средства окружного бюджета
142887
87600
37057
18230
средства бюджетов муниципальных образований
1552
998
371
183
10.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
0
16509
1821
0
0
0
средства окружного бюджета
18102
0
16300
1802
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
228
0
209
19
0
0
0
10.3.1.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований
228
209
19
11.
Муниципальное образование Пуровский район
11.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
221258
0
251
0
0
39400
75600
106007
средства окружного бюджета
221107
0
100
0
0
39400
75600
106007
средства бюджетов муниципальных образований
151
0
151
0
0
0
0
0
11.1.1.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
221258
251
39400
75600
106007
средства окружного бюджета
221107
100
39400
75600
106007
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
11.2.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
770197
0
288
100200
132109
33800
248500
255300
средства окружного бюджета
770197
0
288
100200
132109
33800
248500
255300
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
11.2.1.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
770197
288
100200
132109
33800
248500
255300
средства окружного бюджета
770197
288
100200
132109
33800
248500
255300
средства бюджетов муниципальных образований
0
12.
Муниципальное образование Тазовский район
12.1.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5496
0
0
295
101
5100
0
средства окружного бюджета
5300
0
0
100
100
5100
0
средства бюджетов муниципальных образований
196
0
0
195
1
0
0
12.1.1.
Магистральные сети тепло-, водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5496
295
101
5100
средства окружного бюджета
5300
100
100
5100
средства бюджетов муниципальных образований
196
195
1
13.
Муниципальное образование город Губкинский
13.1.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
0
0
296
0
0
0
средства окружного бюджета
296
0
0
296
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
13.1.1.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований
0
»;
5.3. в таблице 12 раздела III:
5.3.1. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«
1.5
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
в с. Толька Красноселькуп-ского района
%
Определяется как отношение разности уровней износа объектов коммунальной инфраструктуры в с. Толька в базовом и отчетном периоде к уровню износа объектов коммунальной инфраструктуры в с. Толька в базовом периоде, умноженное на 100% (за базовый период принимается 2016 год):
Значение показателя большее или равное нулю является положительной динамикой показателя
(руб.) – первоначальная стоимость коммунальной инфраструктуры в базовом периоде;
(руб.) – балансовая стоимость коммунальной инфраструктуры
в базовом периоде;
(руб.) – стоимость основных фондов организаций коммунального комплекса в базовом периоде;
(руб.) – первоначальная стоимость коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде;
(руб.) – балансовая стоимость коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде;
(руб.) – стоимость основных фондов организаций коммунального комплекса в отчетном периоде.
Принимается по данным, представляемым органом местного самоуправления
»;
5.3.2. дополнить пунктами 2.7 – 2.9 следующего содержания:
«
2.7
Доля производимой энергокомплек-сом в с. Толька Красноселькуп-ского района электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, в сегменте децентрализован-ного сектора комбинированной выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа
%
Определяется как отношение производимой энергокомплексом в с. Толька электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, к объему электрической энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки генерирующими мощностями автономного округа, умноженное на 100%:
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
(кВт ч) – объем производимой энергокомплексом в с. Толька электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки;
– объем электрической энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки генерирующими мощностями автономного округа.
Принимаются по данным отчета о работе источников электроснабжения в соответствии с пунктом 13 перечня статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, утвержденного приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО
от 30 декабря 2016 года № 87-р
2.8
Доля производимой энергокомплек-сом в с. Толька Красноселькуп-ского района электрической энергии в
%
Определяется как отношение производимой энергокомплексом
в с. Толька электрической энергии к объему электрической энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа, умноженное на 100%:
объем производимой энергокомплексом в с. Толька электрической энергии;
(кВт ч) – объем электрической энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора
выработки электрической энергии генерирующими мощностями
сегменте
децентрализован-ного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
автономного округа.
Принимаются по данным отчета о работе источников электроснабжения в соответствии с пунктом 13 перечня статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, утвержденного приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО
от 30 декабря 2016 года № 87-р
2.9
Снижение уровня тарифов на электрическую энергию в с. Толька Красноселькуп-ского района
%
Определяется как отношение разности величин тарифов на электрическую энергию в с. Толька в базовом и отчетном периоде к величине тарифа на электрическую энергию в с. Толька в базовом периоде, умноженное на 100% (за базовый период принимается
2016 год):
Значение показателя, большее нуля, является положительной динамикой показателя
тариф на электрическую энергию в с. Толька
в базовом периоде;
тариф
на электрическую энергию в с. Толька в отчетном периоде.
Принимаются по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО
»;
5.3.3. дополнить пунктами 3.5, 3.6, 3.7 следующего содержания:
«
3.5
Доля производимой энергокомплек-сом в с. Толька Красноселькуп-ского района
%
Определяется как отношение производимой энергокомплексом в с. Толька тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, к объему тепловой энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки генерирующими мощностями автономного округа, умноженное на 100%:
(кВт ч) – объем производимой энергокомплексом в с. Толька тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки;
– объем тепловой
тепловой энергии, вырабатываемой в
режиме комбинированной выработки,
в сегменте децентрализован-ного сектора комбинированной выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки генерирующими мощностями автономного округа.
Принимаются по данным отчета о работе источников электроснабжения в соответствии с пунктом 13 перечня статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, утвержденного приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО
от 30 декабря 2016 года № 87-р
3.6
Доля производимой энергокомплек-сом в с. Толька Красноселькуп-ского района тепловой энергии в сегменте децентрализован-ного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа
%
Определяется как отношение производимой энергокомплексом в с. Толька тепловой энергии к объему тепловой энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа, умноженное на 100%:
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
объем производимой энергокомплексом в с. Толька тепловой энергии;
(кВт ч) – объем тепловой энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа.
Принимаются по данным отчета о работе источников электроснабжения в соответствии с пунктом 13 перечня статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, утвержденного приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО
от 30 декабря 2016 года № 87-р
3.7
Снижение уровня тарифов на тепловую энергию в с. Толька Красноселькуп-ского района
%
Определяется как отношение разности величин тарифов на тепловую энергию в с. Толька в базовом и отчетном периоде к величине тарифа на тепловую энергию в с. Толька в базовом периоде, умноженное на 100% (за базовый период принимается 2016 год):
Значение показателя большее нуля является положительной динамикой показателя
тариф на тепловую энергию в с. Толька в базовом периоде;
тариф на тепловую энергию в с. Толька в отчетном периоде.
Принимаются по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО
»;
5.3.4. дополнить пунктом 5.12 следующего содержания:
«
5.12
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями,
от общего количества населенных пунктов автономного округа
%
Определяется как отношение количества населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, и общего количества населенных пунктов автономного округа, умноженное на 100:
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
NВОС (ед.) – количество населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, принимается по данным ОМС ЯНАО;
NНП (ед.) – общее количество населенных пунктов автономного округа принимается согласно
Закону автономного округа
от 06 октября 2006 года № 42-ЗАО
«Об административно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа»
»;
5.4. в пункте 8 раздела IV:
5.4.1. абзац первый дополнить словами «в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;
5.4.2. подпункт 8.10 изложить в следующей редакции:
«8.10. На обустройство и ввод в эксплуатацию места временного складирования (на срок не более одиннадцати месяцев) отходов (площадки некапитального характера) в селе Овгорт.
8.10.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.10 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- направления субсидии с целью обеспечения села Овгорт Шурышкарского района местом временного складирования (на срок не более чем одиннадцать месяцев) отходов (площадкой некапитального характера);
- наличия потребности в средствах на реализацию мероприятия;
- финансирования получателем субсидии расходных обязательств за счет средств местного бюджета в размере не менее 1%;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- наличия в муниципальных контрактах на выполнение мероприятий авансовых платежей (предварительной оплаты) в размере, не превышающем 30% от цены заключенного договора (муниципального контракта).
8.10.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.10 настоящего пункта.
Общий объем субсидии на реализацию мероприятия определяется по следующей формуле:
Рсуб = Рм * 0,99,
где:
Рсуб – сумма денежных средств, выделяемых для предоставления субсидии;
Рм – предельный размер расходов муниципального образования в автономном округе на реализацию мероприятия.»;
5.4.3. дополнить подпунктами 8.11 – 8.13 следующего содержания:
«8.11. На приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 30 м3/сутки в с. Лопхари.
8.11.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.11 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем субсидии расходных обязательств за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- наличия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопхаринское;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.11.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.11 настоящего пункта.
Общий объем субсидии на реализацию мероприятия определяется по следующей формуле:
Сд = (1 - Кд) x О,
где:
Сд – сумма денежных средств, выделяемых получателю субсидии;
Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
О – сумма фактической потребности получателя субсидии на реализацию мероприятия.
8.12. На приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ блочных водоочистных сооружений в селе Лопхари Шурышкарского района производительностью 5 м3/час.
8.12.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.12 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем субсидии расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия, за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- наличия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопхаринское;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.12.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.12 настоящего пункта.
Общий объем субсидии на реализацию мероприятия определяется по следующей формуле:
Сд = (1 - Кд) x О,
где:
Сд – сумма денежных средств, выделяемых получателю субсидии для предоставления субсидии;
Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
О – сумма фактической потребности получателя субсидии на реализацию мероприятия.
8.13. По организации водоснабжения и очистки сточных вод.
8.13.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 8.13 настоящего раздела.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- наличия в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из окружного бюджета, в размере, определенном исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе из окружного бюджета, установленного приказом департамента финансов автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;
- принятия правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидии, предоставляемой поселению, входящему в состав муниципального образования (в случае предоставления субсидии поселению);
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- наличия в схеме водоснабжения поселения или городского округа мероприятий по организации водоснабжения населения.
Дополнительным условием для предоставления субсидии на устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей в целях обеспечения населения города Лабытнанги питьевой водой является подтверждение достоверности определения сметной стоимости работ по устройству и содержанию временной грунтовой насыпи на реке Ханмей на основании заключения о достоверности (положительного заключения) автономного учреждения автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации».
8.13.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 11 настоящего раздела.
Общий объем субсидии на реализацию мероприятия определяется по следующей формуле:
Рсуб = SUM Рсубi,
где:
Рсуб – общий размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения;
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения, который определяется по следующей формуле:
Рсубi = Vi * k,
где:
Vi – сумма фактической потребности i-муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения, определенная с учетом исходных данных, направленных муниципальными образованиями в сроки, установленные Положением о разработке прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемым постановлением Правительства автономного округа;
k – коэффициент уровня софинансирования за счет средств окружного бюджета.»;
5.5. в пункте 2 раздела V:
5.5.1. в подпункте 2.2 графы 3 цифры «2020» заменить цифрами «2017»;
5.5.2. в подпункте 2.7 графы 3 цифры «2020» заменить цифрами «2015»;
5.5.3. в подпункте 2.10:
5.5.3.1. графу 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;
5.5.3.2. в графе 6 слова «пункт 21» заменить словами «пункты 21, 29, 36, 37, 41 – 51, 51-1, 60»;
5.5.4. дополнить подпунктами 2.14, 2.15 следующего содержания:
«
2.14
Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов» инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькуп-ского района
2017 год
повышение надежности энергоснабжения потребителей с. Толька, функционирова-ние объектов энергетики с использованием технологии когенерацион-ного производства электрической и тепловой энергии, предполагающей использование местного сырья (нефти и отходов деревообработ-ки)
функциониро-вание объектов энергетики с использова-нием привозного топлива, снижение эффективности использования топлива при выработке электрической и тепловой энергии
пункты 25-1, 32-1, 32-2,
32-3, 37-1,
37-2, 37-3 приложения № 1 к Государст-венной программе
2.15
Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод
2017 год
повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения
снижение надежности и качества услуг водоснабжения и водоотве-дения, ухудшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки
пункты
41 – 44, 47 приложения № 1 к Государст-венной программе
».
6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 3:
6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3056143
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 3056143*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 3369443
2014 год – 603740
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
603740
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
105706
2015 год – 344565
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
344565
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
84636
2016 год – 326399
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
326399
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
361519
2017 год – 371085
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
371085
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
709059
2018 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
973091
2019 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
2020 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
6.1.2 в пункте 1 позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, слова «3,6 процента» заменить словами «5 процентов»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
«Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета*
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
2.
Средства местных бюджетов**
71910
-
-
10773
11263
16124
16875
16875
3.
Средства внебюджетных источников***
3369443
105706
84636
361519
709059
973091
567716
567716
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;
6.2.2. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 (всего)
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
3.
Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
4.
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2048568
320186
306985
215466
238458
322491
322491
322491
5.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
777739
62298
29000
110933
132627
147627
147627
147627
6.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191576
191576
7.
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
38260
29680
8580
»;
6.3. в пункте 1 раздела IV:
6.3.1. позицию 1.1.2 подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта.
Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:
Сi = Pi*K,
где:
Pi – стоимость услуг по разработке проектной документации в каждом муниципальном образовании в соответствии с региональным краткосрочным планом, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа;
К – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования на решение вопросов местного значения по оказанию мер муниципальной поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, равен 0,95.»;
6.3.2. позицию 1.2.2 подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 1.2 настоящего пункта.
При первичном утверждении адресной программы капитального ремонта объем субсидии (Ci) муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов определяется по формуле:
где:
Si – заявленная сумма на предоставление субсидии от муниципального образования, не превышающая размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в деревянном исполнении, установленный нормативным правовым актом автономного округа;
S – общая сумма поданных заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям;
C – размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
В случае если общая сумма заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям меньше размера субсидии, выделяемой из окружного бюджета, оставшиеся суммы резервируются за соответствующими муниципальными образованиями как ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета.».
7. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 612374
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 612374*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 85682
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85682
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 83476
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, - 0)
83476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 86246
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
86246
(в том числе средства федерального
бюджета –0)
2017 год – 90822
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
90822
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
7.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 (всего)
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель
Подпрограммы 4)
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
3.
Подведомственное государственное учреждение –
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
4.
Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
5.
ДГЖН ЯНАО
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
6.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
7.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
8.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
1029639
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
9.
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)
1029639
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
».
8. Таблицу 18 раздела II подпрограммы «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» изложить в следующей редакции:
«Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*
242526
31272
35241
36620
39677
33368
33174
33174
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
242526
31272
35241
36620
39677
33368
33174
33174
3.
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
169769
21890
24669
25634
27774
23358
23222
23222
6.
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
60630
7818
8810
9155
9919
8342
8293
8293
7.
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
12127
1564
1762
1831
1984
1668
1659
1659
».
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
9.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2968433
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 2968433*
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 428831
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428831
2015 год – 404605
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
404605
2016 год – 431785
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
431785
2017 год – 481525
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
481525
2018 год – 408229
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
408229
2019 год – 406729
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
406729
2020 год – 406729
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
406729
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
9.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты
на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
2968433
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
1938794
297159
273853
284570
308327
259295
257795
257795
3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6)
1029639
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
4.
Основные мероприятия, в том числе
5.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
2968433
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1938794
297159
273853
284570
308327
259295
257795
257795
7.
ДГЖН ЯНАО
1029639
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
»;
9.3. в графе 6 таблицы 22 раздела V:
9.3.1. в пункте 1 слова «и 6» заменить словами «, 6 и 7»;
9.3.2. в пункте 2 слова «и 6» заменить словами «, 6 и 7»;
9.3.3. в пункте 3 слова «и 6» заменить словами «, 6 и 7».
10. В подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы»:
10.1. в паспорте Подпрограммы 7:
10.1.1. позицию, касающуюся цели Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Цель Подпрограммы 7
создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
»;
10.1.2. пункт 2 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«2) количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий (ед.);»;
10.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 7283950
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 7283950*
Объем
внебюджетных средств – 0
2018 год – 2536790
2536790
2019 год – 1836790
1836790
2020 год – 1836790
1836790
2021 год – 536790
536790
2022 год – 536790
536790
* Финансирование Подпрограммы 7 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
10.2. в абзаце пятом раздела I слово «парковка,» исключить;
10.3. в разделе II:
10.3.1. абзац третий подпункта 1.2 пункта 1 признать утратившим силу;
10.3.2. таблицу 23 изложить в следующей редакции:
«Таблица 23
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2018 – 2022 годы
2018
год
2019
год
2020
год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 7 (всего)
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
3.
Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
4.
Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий
4600000
2000000
1300000
1300000
5.
Мероприятие 1.2. Содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности
2683950
536790
536790
536790
536790
536790
»;
10.4. пункт 2 графы 2 таблицы 24 раздела III изложить в следующей редакции:
«Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий»;
10.5. в разделе IV:
10.5.1. в пункте 1:
10.5.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1.1 Подпрограммы 7 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
10.5.1.2. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при соблюдении следующих условий:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству общественных территорий в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- наличия:
1) утвержденной с учетом общественного обсуждения муниципальной программы;
2) утвержденных с учетом общественного обсуждения муниципальных правил по благоустройству;
3) утвержденного порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
4) утвержденного порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу;
5) общественной комиссии;
6) специализированного раздела на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или отдельного муниципального Интернет-портала для возможности обмена информацией с гражданами и другими заинтересованными лицами о реализации приоритетного проекта в муниципальном образовании, в том числе для обсуждения и отчета о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.
В зависимости от установленных полномочий документы и правовые акты представляются отдельно по каждому из поселений, входящих в состав муниципального района.»;
10.5.2. в пункте 2:
10.5.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1.1 Подпрограммы 7 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
10.5.2.2. подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение (без учета средств, уплаченных из местного бюджета муниципальным образованием как собственником жилых помещений при принятии собственниками помещений в многоквартирном доме решения о софинансировании расходов на благоустройство дворовой территории исходя из минимального перечня работ);
- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- наличия:
1) утвержденной с учетом общественного обсуждения муниципальной программы;
2) утвержденных с учетом общественного обсуждения муниципальных правил по благоустройству;
3) утвержденного порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
4) утвержденного порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;
5) общественной комиссии;
6) специализированного раздела на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или отдельного муниципального Интернет-портала для возможности обмена информацией с гражданами и другими заинтересованными лицами о реализации приоритетного проекта в муниципальном образовании, в том числе для обсуждения и отчета о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.»;
10.5.2.3. абзац девятый подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«П – сметная стоимость работ по реализации дизайн-проекта благоустройства общественной территории, отобранной по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий;»;
10.5.3. в пункте 3:
10.5.3.1. в абзаце первом слова «при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере благоустройства на содержание объектов благоустройства» заменить словами «муниципальных образований по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности»;
10.5.3.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1.2 Подпрограммы 7 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа.»;
10.5.3.3. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«3.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 3 настоящего раздела.».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного
округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2022 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 февраля 2018 года № 162-)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
№
пока-зате-ля
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основ-ного меро-приятия/
меро-приятий, влияю-щих на показа-тель
Единица изме-рения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
2021 год
вес показателя
2022 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
Государственная программа
2
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3
1.
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР*)
кг у. т./тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
12
0,4
11,5
0,3
11
0,4
10,5
0,4
10
0,4
-
-
-
-
4
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
5
2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод (Указ Президента Российской Федерации
%
8
0,24
16,5
0,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
от 07 мая
2012 года № 600)
6
3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1
0,3
1
0,25
1
0,3
1
0,3
1
0,3
-
-
-
-
8
5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,4
0,3
1
0,25
1
0,3
2
0,3
4
0,3
-
-
-
-
9
Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
10
6.
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
ед.
-
-
-
-
-
-
40
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Подпрограмма 1
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,02
-
0,02
-
0,02
-
0,02
-
-
-
-
12
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
13
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
14
1.
Доля организаций,
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
-
-
осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабже-ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
15
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
-
-
16
Подпрограмма 2
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,6
-
0,46
-
0,46
-
0,46
-
-
-
-
17
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
18
Цель 2 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
19
Цель 3 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
20
Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
21
1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
22
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации
от 07 мая
2012 года № 600)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,041
30
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,041
10
0,05
10
0,07
10
0,058
10
0,06
-
-
-
-
24
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
51
0,039
50
0,04
50
0,041
50
0,05
50
0,07
50
0,058
50
0,06
-
-
-
-
25
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10.1)
%
-
-
100
0,04
100
0,041
100
0,05
100
0,07
100
0,058
100
0,06
-
-
-
-
25-1
1.5.
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
в с. Толька Красносель-купского района
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
0,031
60
0,031
-
-
-
-
26
2.
Целевые показатели развития электроэнерге-тики
27
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизован-ной зоны электроснаб-жения (показатель ПСЭР*)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
24
0,034
120
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
-
-
-
-
29
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2 (2.3, 2.7, 2.10.3), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
-
-
-
-
30
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,033
7,2
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
47,5
0,034
44
0,033
40
0,033
39
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32-1
2.7.
Доля производимой энергокомп-лексом в с. Толька Красносель-купского района электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинирован-ной выработки, в сегменте децентрализо-ванного сектора комбинирован-ной выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76
0,031
-
-
-
-
32-2
2.8.
Доля производимой энергокомп-лексом в
с. Толька Красносель-купского района электрической энергии в сегменте децентрализо-ванного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,9
0,03
1,4
0,031
-
-
-
-
32-3
2.9.
Снижение уровня тарифов на электрическую энергию в
с. Толька Красносель-купского района
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
0,03
8
0,031
-
-
-
-
33
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
34
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/
час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
-
-
-
-
35
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/
час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
-
-
-
-
36
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37-1
3.5.
Доля производимой энергокомп-лексом в с. Толька Красносель-купского района тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинирован-ной выработки, в сегменте децентрализо-ванного сектора комбинирован-ной выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,8
0,031
-
-
-
-
37-2
3.6.
Доля производимой энергокомп-лексом в с. Толька Красносель-купского района тепловой энергии в сегменте децентрализо-ванного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
0,031
-
-
-
-
37-3
3.7.
Снижение уровня тарифов на тепловую энергию в с. Толька Красносель-купского района
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
0,031
-
-
-
-
38
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
39
4.1.
Доля газифициро-ванных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,038
30,4
0,035
31,5
0,06
31,5
0,05
31,5
0,045
-
-
-
-
40
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
41
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения,
от общего объема воды, поданной в сеть
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,036
98
0,029
98,1
0,046
98,2
0,045
98,3
0,036
-
-
-
-
42
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,036
98
0,029
98,1
0,046
98,5
0,045
98,91
0,036
-
-
-
-
43
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,036
30
0,029
29,5
0,046
29
0,045
28
0,036
-
-
-
-
44
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологи-ческим показателям
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,036
4,5
0,029
4,4
0,046
4,3
0,045
4
0,036
-
-
-
-
45
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,036
15,8
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,036
56,3
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
80,8
0,034
81,5
0,036
81,5
0,038
81,5
0,035
81,5
0,06
81,5
0,05
81,5
0,045
-
-
-
-
48
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,036
98
0,029
98
0,046
98
0,045
98
0,036
-
-
-
-
49
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,038
53
0,035
54
0,06
56
0,05
60
0,045
-
-
-
-
50
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,036
14,2
0,029
14
0,045
13
0,045
12
0,036
-
-
-
-
51
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3
%
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,029
53
0,045
53
0,045
53
0,036
-
-
-
-
51-1
5.12.
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, от общего количества населенных пунктов автономного округа
2 (2.15, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16)
%
-
-
-
-
-
-
42,4
0,029
53,3
0,045
55,4
0,045
57,6
0,036
52
6.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
53
6.1.
Доля многоквартирных домов,
в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартир-ным домом посредством товариществ собственников
2 (2.8)
%
13
0,031
7
0,033
7
0,03
4
0,029
4
0,045
4
0,045
4
0,036
-
-
-
-
жилья либо жилищных кооперативов или иного специализиро-ванного потребительского кооператива
54
7.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
55
7.1.
Количество отремонтирован-ных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
8
(2014 год),
2 (2.12)
ед.
67
0,029
-
-
-
-
23
0,028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
Цель 4 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях
57
Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа
58
8.
Целевые показатели благоустройства территорий
59
8.1.
Доля протяженности улиц и внутрикварталь-ных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутрикварталь-
ных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.1)
%
100
0,031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
8.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.2, 2.10.8)
%
100
0,031
100
0,032
100
0,033
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
8.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
2 (2.2)
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0,033
0
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62
8.4.
Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
8.5.
Доля благоустроенных в 2017 году муниципальных территорий общего
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
пользования
от общего количества муниципальных территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
64
Подпрограмма 3
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,14
-
0,12
-
0,12
-
0,12
-
-
-
-
65
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
66
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
67
1.
Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквартирных
1 (1.1, 1.2, 1.4)
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,274
5
0,274
5
0,274
5
0,274
5
0,274
-
-
-
-
домов в общей
площади многоквартирных домов
(на 01.01.2014)
68
2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
ед.
76
0,14
82
0,163
82
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
-
-
-
-
69
3.
Общая площадь многоквартирных домов,
в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
тыс. м2
151
0,14
162
0,163
162
0,242
500
0,242
500
0,242
500
0,242
500
0,242
-
-
-
-
70
4.
Доля средств бюджета
автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1 (1.1, 1.2)
%
85
0,14
95
0,163
95
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
-
-
-
-
71
5.
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
368
0,14
368
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72
6.
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
390
0,14
390
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового
1 (1.3)
%
11,3
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
оборудования в многоквартирных домах
74
Подпрограмма 4
(вес по годам)
-
-
-
0,16
-
0,16
-
0,16
-
0,1
-
0,08
-
0,08
-
0,08
-
-
-
-
75
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
76
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
77
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
78
1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением
правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых
помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
2.
Уровень собираемости административ-ных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомствен-ной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
82
4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
84
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
85
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
86
5.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля
(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
2
%
-
-
40
0,2
70
0,2
55
0,2
55
0,2
55
0,2
55
0,2
-
-
-
-
87
6.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
(в процентах
от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
2
%
-
-
26
0,2
50
0,2
28
0,2
27
0,2
27
0,2
27
0,2
-
-
-
-
88
7.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административ-ных правонару-шениях
(в процентах
от общего числа проверок,
по итогам которых были выявлены правонарушения)
2
%
-
-
35
0,2
50
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
-
-
-
-
89
8.
Количество проведенных инструменталь-ных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуаль-ных предпринима-телей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-ными домами на основании лицензии
1
ед.
-
-
387
0,2
620
0,2
468
0,2
470
0,2
480
0,2
480
0,2
-
-
-
-
90
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
91
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
92
9.
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринима-тельской деятельности по управлению многоквартир-ными домами
(в процентах
от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
2
%
-
-
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
93
Подпрограмма 5
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,02
-
0,02
-
0,02
-
0,02
-
-
-
-
94
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
95
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
96
1.
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
-
-
97
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
98
2.
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
-
-
-
-
99
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
100
3.
Прозрачность государственного регулирования
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
101
Подпрограмма 6
(вес по годам)
-
-
-
0,16
-
0,16
-
0,16
-
0,12
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
-
-
102
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
103
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
104
1.
Укомплектован-ность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
-
-
-
-
105
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
106
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
107
2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих
эффективность и
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
-
-
результативность использования бюджетных средств)
108
Подпрограмма 7
(вес по годам)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
-
0,2
-
0,2
-
1
-
1
109
Цель Подпрограммы 7. Создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
110
Задача 1 Подпрограммы 7. Благоустройство всех нуждающихся по результатам проведенной органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий, исходя из утвержденного минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
110-1
Задача 4 Подпрограммы 7. Повышение уровня доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
110-2
Задача 5 Подпрограммы 7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях
111
1.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся по результатам инвентаризации в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, и включенных в муниципальные программы по благоустройству
1 (1.1)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
20
0,45
20
0,45
20
0,45
20
0,45
20
0,45
112
Задача 2 Подпрограммы 7. Реализация лучших дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в муниципальных образованиях
113
2.
Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий
1 (1.1)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0,45
10
0,45
10
0,45
10
0,45
10
0,45
114
Задача 3 Подпрограммы 7. Содержание объектов благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов
115
3.
Доля объектов благоустройства, содержание которых осуществляется
1 (1.2)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
в рамках муниципальных программ по благоустройству, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2018 г. № 162-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2017 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 февраля 2018 года № 162-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2022 годы»
В паспорте Государственной программы:
1.1. в пункте 3 позиции, касающейся задач Государственной программы, слово «доступной» исключить;
1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 112190950
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 112190950*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем внебюджетных средств – 10579217
2014 год – 12896073
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12896073
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
1535990
2015 год – 13151077
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13151077
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
1098039
2016 год – 15708899
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15708899
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
1289135
2017 год – 16793524
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16793524
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1623041
2018 год – 18148698
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
18148698
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1921195
2019 год – 17370052
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17370052
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1539736
2020 год – 17049047
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
17049047
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
1572081
2021 год – 536790
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
536790
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2022 год – 536790
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
536790
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете
».
2. Абзац седьмой подраздела 1.3 раздела I признать утратившим силу.
3. В разделе II:
3.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на Государственную программу
№ п/п
Источник финансирования, наименование подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2022 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Средства окружного бюджета*,
в том числе по мероприятиям
112190950
12896073
13151077
15708899
16793524
18148698
17370052
17049047
536790
536790
2.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
98270050
11777820
12318431
14864469
15850092
14644845
14567699
14246694
0
0
4.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
0
0
5.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
0
0
6.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих
деятельность в сфере воздушных,
водных и наземных перевозок,
связи»****
7.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2968433
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
0
0
8.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
7283950
0
0
0
0
2536790
1836790
1836790
536790
536790
9.
Средства местных бюджетов**, из них
728551
173865
173373
86514
68588
74699
77278
74234
0
0
10.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
400493
106191
131896
43900
28536
29786
31614
28570
0
0
11.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
256148
67674
41477
31841
28789
28789
28789
28789
0
0
12.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
71910
10773
11263
16124
16875
16875
0
0
13.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
0
0
0
0
0
0
14.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные
и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы),
инвестиции)***, из них
10579217
1535990
1098039
1289135
1623041
1921195
1539736
1572081
0
0
15.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
0
0
16.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
4973252
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
0
0
17.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»*****
3369443
105706
84636
361519
709059
973091
567716
567716
0
0
* Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*** Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2022 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государственная программа – всего
112190950
12896073
13151077
15708899
16793524
18148698
17370052
17049047
536790
536790
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
101815032
11126258
11681329
14469999
15212690
16871392
15689892
15689892
536790
536790
3.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
5677762
948721
910955
679040
945729
569538
972392
651387
0
0
4.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
4698156
821094
558793
559860
635105
707768
707768
707768
0
0
5.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего*
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
98270050
11777820
12318431
14864469
15850092
14644845
14567699
14246694
8.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
92592288
10829099
11407476
14185429
14904363
14075307
13595307
13595307
9.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
5677762
948721
910955
679040
945729
569538
972392
651387
10.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
11.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
12.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
13.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
14.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность
в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего*
15.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
16.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
2968433
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
17.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
1938794
297159
273853
284570
308327
259295
257795
257795
18.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
1029639
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
19.
Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе»
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
20.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
* Мероприятия реализуются за счет обеспечивающей подпрограммы.».
4. В подразделе 2 раздела II подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
4.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета*
2.
Средства местных бюджетов**,
из них
400493
106191
131896
43900
28536
29786
31614
28570
3.
Город Губкинский
28679
7776
10150
3302
100
1947
4224
1180
4.
Город Лабытнанги
30827
834
26493
3500
5.
Город Муравленко
2320
1160
1160
6.
Город Новый Уренгой
4395
975
855
855
855
855
7.
Город Ноябрьск
21821
8000
6207
1600
1639
1663
1356
1356
8.
Город Салехард
9.
Красноселькупский район
1397
864
80
151
151
151
10.
Надымский район
27996
8126
2426
8218
2811
2139
2138
2138
11.
Приуральский район
23199
8119
15080
12.
Пуровский район
249617
67000
67000
24253
22846
22 826
22846
22846
13.
Тазовский район
14.
Шурышкарский район
8896
4860
3064
972
15.
Ямальский район
1346
316
316
216
205
205
44
44
16.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)***
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
*** Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
4.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции.
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 (всего) (центральный аппарат)
320803
41364
46615
48440
52483
44137
43882
43882
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
320803
41364
46615
48440
52483
44137
43882
43882
3.
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)
15527
2002
2256
2345
2540
2136
2124
2124
6.
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)
62123
8010
9027
9380
10163
8547
8498
8498
7.
Мероприятие 3. Осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
243153
31352
35332
36715
39780
33454
33260
33260
5. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 2:
5.1.1. пункты 2 – 4 позиции, касающейся целей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса;
3) достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг;
4) создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе»;
5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 98270050
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
98270050*
(в том числе средства федерального
бюджета – 50459)
Объем внебюджетных средств – 4973252
2014 год – 11777820
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11777820
(в том числе средства федерального
бюджета – 12607)
653574
2015 год – 12318431
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12318431
(в том числе средства федерального
бюджета – 23532)
651177
2016 год – 14864469
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14864469
(в том числе средства федерального
бюджета – 14320)
675271
2017 год – 15850092
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15850092
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
703632
2018 год – 14644845
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14644845
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
738814
2019 год – 14567699
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14567699
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
763933
2020 год – 14246694
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
14246694
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
786851
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
5.1.3. в пункте 2 позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, цифры «11» заменить цифрами «10»;
5.2. в разделе II:
5.2.1. в пункте 2 подраздела 1:
5.2.1.1. подпункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья.
Мероприятие направлено на оказание поддержки товариществам собственников жилья.
В соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года № 135-ЗАО «О создании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе» предусмотрено оказание финансовой поддержки товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) в виде предоставления субсидий:
2.8.1. победителям окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья»;
2.8.2. на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ и по приобретению оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности ТСЖ.
Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;
5.2.1.2. в подпункте 2.10:
5.2.1.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе:»;
5.2.1.2.2. позицию 2.10.10 признать утратившей силу;
5.2.1.2.3. дополнить позициями 2.10.11 – 2.10.16 следующего содержания:
«2.10.11. на обустройство и ввод в эксплуатацию места временного складирования (на срок не более одиннадцати месяцев) отходов (площадки некапитального характера) в селе Овгорт;
2.10.12. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции водоочистки в пос. Тазовский;
2.10.13. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 30 м3/сутки в с. Лопхари;
2.10.14. на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ блочных водоочистных сооружений в селе Лопхари Шурышкарского района производительностью 5 м3/час;
2.10.15. на предоставление бюджетных инвестиций АО «Салехардэнерго» для выполнения работ по реализации проекта развития централизованных сетей водоотведения по объекту «Сети водоотведения, г. Салехард»;
2.10.16. по организации водоснабжения и очистки сточных вод.
Мероприятия, указанные в подпункте 2.10 настоящего пункта, направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.
Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;
5.2.1.3. дополнить подпунктами 2.14, 2.15 следующего содержания:
«2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов» инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района.
Мероприятие реализуется в форме государственной поддержки в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 12 мая 2017 года № 310-РП.
2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод (2017 год).
Мероприятия направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по организации водоснабжения и очистки сточных вод.
Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;
5.2.2. в подразделе 2:
5.2.2.1. пункт 1 таблицы 8 изложить в следующей редакции:
«
1.
Средства окружного бюджета*
98270050
11777820
12318431
14864469
15850092
14644845
14567699
14246694
»;
5.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего
на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 2 – всего
98270050
11777820
12318431
14864469
15850092
14644845
14567699
14246694
2
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
92592288
10829099
11407476
14185429
14904363
14075307
13595307
13595307
3
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
5677762
948721
910955
679040
945729
569538
972392
651387
4
Основные мероприятия, в том числе
98246164
11753934
12318431
14864469
15850092
14644845
14567699
14246694
5
Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
74259
10667
1770
11499
10204
13373
13373
13373
6
ДТПЭиЖКК ЯНАО
74259
10667
1770
11499
10204
13373
13373
13373
7
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
92994143
10794546
11405706
14173930
14979159
14146934
13911934
13581934
8
ДТПЭиЖКК ЯНАО
92494143
10794546
11405706
14173930
14894159
14061934
13581934
13581934
9
ДСиЖП ЯНАО
500000
85000
85000
330000
0
10
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
914703
914703
11
ДТПЭиЖКК ЯНАО
914703
914703
12
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
1463300
163677
249982
489972
559669
13
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1463300
163677
249982
489972
559669
14
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам
82906739
8223043
10117991
12988560
12806000
12923715
12923715
12923715
15
ДТПЭиЖКК ЯНАО
82906739
8223043
10117991
12988560
12806000
12923715
12923715
12923715
16
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
309678
141382
168296
17
ДТПЭиЖКК ЯНАО
309678
141382
168296
18
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
77275
40816
36459
19
ДТПЭиЖКК ЯНАО
77275
40816
36459
20
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
609777
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
21
ДТПЭиЖКК ЯНАО
609777
87111
87111
87111
87111
87111
87111
87111
22
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
414956
234582
180374
23
ДТПЭиЖКК ЯНАО
414956
234582
180374
24
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
5090
1600
100
1130
1130
1130
25
ДТПЭиЖКК ЯНАО
5090
1600
100
1130
1130
1130
26
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
3452615
379180
469824
489817
493860
539978
539978
539978
27
ДТПЭиЖКК ЯНАО
3452615
379180
469824
489817
493860
539978
539978
539978
28
Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
1964451
607252
95669
118470
158060
595000
360000
30000
29
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1464451
607252
95669
118470
73060
510000
30000
30000
30
ДСиЖП ЯНАО
500000
85000
85000
330000
31
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
1200
1200
32
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1200
1200
33
Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
4730
4730
34
ДТПЭиЖКК ЯНАО
4730
4730
35
Мероприятие 2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
425929
425929
36
ДТПЭиЖКК ЯНАО
425929
425929
37
Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов» инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района
250000
250000
38
ДТПЭиЖКК ЯНАО
250000
250000
39
Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод
193700
193700
40
ДТПЭиЖКК ЯНАО
193700
193700
41
Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов*
5177762
948721
910955
679040
860729
484538
642392
651387
42
ДСиЖП ЯНАО
5177762
948721
910955
679040
860729
484538
642392
651387
43
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
1320955
170369
191997
199510
215811
181790
180739
180739
44
Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)
442082
57002
64238
66752
72325
60823
60471
60471
45
ДТПЭиЖКК ЯНАО
442082
57002
64238
66752
72325
60823
60471
60471
46
Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)
439620
56685
63880
66379
71922
60484
60135
60135
47
ДТПЭиЖКК ЯНАО
439620
56685
63880
66379
71922
60484
60135
60135
48
Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
351691
45345
51104
53104
57537
48387
48107
48107
49
ДТПЭиЖКК ЯНАО
351691
45345
51104
53104
57537
48387
48107
48107
50
Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)
87918
11337
12775
13275
14383
12096
12026
12026
51
ДТПЭиЖКК ЯНАО
87918
11337
12775
13275
14383
12096
12026
12026
52
Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе
53
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа
23886
23886
54
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23886
23886
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;
5.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной
инвестиционной программы автономного округа по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2019 годы
2014
год
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5388282
951063
894107
667511
1097284
484538
642392
651387
средства окружного бюджета
5128503
937314
887423
664720
860729
484538
642392
651387
средства бюджетов муниципальных образований
259779
13749
6684
2791
236555
В том числе по направлениям
1.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
587624
137214
92567
58533
81130
48800
169380
средства окружного бюджета
580981
132728
90891
58354
80828
48800
169380
средства бюджетов муниципальных образований
6643
4486
1676
179
302
В том числе по мероприятиям
1.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в
с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
273515
91762
88526
42727
50500
средства окружного бюджета
269111
87381
88526
42704
50500
средства бюджетов муниципальных образований
4404
4381
23
1.1.3.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности
до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15198
15000
100
98
средства окружного бюджета
15198
15000
100
98
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ,
с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
1.1.6.
Электростанция 500 кВт
с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20930
105
2288
14265
4272
средства окружного бюджета
20718
100
2265
14123
4230
средства бюджетов муниципальных образований
212
5
23
142
42
1.1.7.
РП в микрорайоне
07:03 района Коротчаево,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
78154
1753
1341
26260
48800
средства окружного бюджета
76227
100
1327
26000
48800
средства бюджетов муниципальных образований
1927
1653
14
260
1.1.8.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт,
с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.9.
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
169380
169380
средства окружного бюджета
169380
169380
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
74483
28007
15139
8905
5027
17405
средства окружного бюджета
74456
28007
15139
8905
5000
17405
средства бюджетов муниципальных образований
27
27
В том числе по мероприятиям
1.2.1.
Котельная в
с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.2.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71446
24970
15139
8905
5027
17405
средства окружного бюджета
71419
24970
15139
8905
5000
17405
средства бюджетов муниципальных образований
27
27
1.3.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
313314
48485
61192
54148
122489
27000
средства окружного бюджета
219814
45544
60691
54080
32499
27000
средства бюджетов муниципальных образований
93500
2941
501
68
89990
В том числе по мероприятиям
1.3.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
192372
30600
12151
2631
119990
27000
средства окружного бюджета
101412
30000
11849
2563
30000
27000
средства бюджетов муниципальных образований
90960
600
302
68
89990
1.3.2.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23531
11300
1274
10957
средства окружного бюджета
23531
11300
1274
10957
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.3.
Водоснабжение
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.4.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
49403
1100
26253
19551
2499
средства окружного бюджета
49403
1100
26253
19551
2499
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.5.
Водоснабжение
п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
1.3.6.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31963
4683
6271
21009
средства окружного бюджета
29622
2342
6271
21009
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
1.4.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1251869
332434
177572
226904
223546
109806
75600
106007
средства окружного бюджета
1245538
328326
175983
226453
223363
109806
75600
106007
средства бюджетов муниципальных образований
6331
4108
1589
451
183
0
0
0
В том числе по мероприятиям
1.4.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126600
85200
10000
31400
средства окружного бюджета
126600
85200
10000
31400
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.2.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений
г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
286013
160963
60050
60000
5000
средства окружного бюджета
286013
160963
60050
60000
5000
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.3.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде (1-й и
2-й пусковой комплекс),
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований
350
300
50
1.4.4.
Канализационные очистные сооружения
в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41206
29844
10300
1062
средства окружного бюджета
37403
26352
10000
1051
средства бюджетов муниципальных образований
3803
3492
300
11
1.4.5.
Канализационные очистные сооружения
в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15386
416
8090
6880
средства окружного бюджета
14911
100
8000
6811
средства бюджетов муниципальных образований
475
316
90
69
1.4.6.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-я очередь)
в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
380273
40000
90000
180000
70273
средства окружного бюджета
380273
40000
90000
180000
70273
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения
в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20665
133
133
133
20133
133
средства окружного бюджета
20665
133
133
133
20133
133
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.8.
Канализационные очистные сооружения
в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
115251
251
39400
75600
106007
средства окружного бюджета
115100
100
39400
75600
106007
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
1.4.9.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
144439
88598
37428
18413
средства окружного бюджета
142887
87600
37057
18230
средства бюджетов муниципальных образований
1552
998
371
183
1.5.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
45366
20800
11000
3480
3536
6550
средства окружного бюджета
45336
20800
11000
3480
3506
6550
средства бюджетов муниципальных образований
30
30
В том числе по мероприятиям
0
1.5.1.
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35786
20800
11000
3480
506
средства окружного бюджета
35786
20800
11000
3480
506
средства бюджетов муниципальных образований
1.5.2.
Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО (III очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
9580
3030
6550
средства окружного бюджета
9550
3000
6550
средства бюджетов муниципальных образований
30
30
1.6.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1409089
38991
414224
211709
434087
116586
193492
средства окружного бюджета
1258499
37136
411306
209746
290233
116586
193492
средства бюджетов муниципальных образований
150590
1855
2918
1963
143854
В том числе по мероприятиям
1.6.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона
поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41396
14960
4
4
26424
4
средства окружного бюджета
41396
14960
4
4
26424
4
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.2.
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30357
1
1
1
100
10200
20054
средства окружного бюджета
30357
1
1
1
100
10200
20054
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.3.
Интернат
на 200 воспитанников
в пос. Ныда (внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20090
17000
2576
514
средства окружного бюджета
19126
16150
2497
479
средства бюджетов муниципальных образований
964
850
79
35
1.6.4.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
193130
2000
136628
38241
16261
средства окружного бюджета
193130
2000
136628
38241
16261
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.5.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
132647
3875
63305
54540
10927
средства окружного бюджета
131059
3675
62565
54000
10819
средства бюджетов муниципальных образований
1588
200
740
540
108
1.6.6.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований
228
209
19
1.6.7.
Реконструкция инженерных сетей по
ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21085
105
18427
2553
средства окружного бюджета
20993
100
18365
2528
средства бюджетов муниципальных образований
92
5
62
25
1.6.8.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест
в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40691
100
28480
8081
4030
средства окружного бюджета
40117
50
28078
8000
3989
средства бюджетов муниципальных образований
574
50
402
81
41
1.6.9.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
1.6.10.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
6146
59
5050
1037
средства окружного бюджета
6082
55
5000
1027
средства бюджетов муниципальных образований
64
4
50
10
1.6.11.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12669
169
2300
10200
средства окружного бюджета
12600
100
2300
10200
средства бюджетов муниципальных образований
69
69
1.6.12.
Магистральные сети тепло- водоснабжения
п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5496
295
101
5100
средства окружного бюджета
5300
100
100
5100
средства бюджетов муниципальных образований
196
195
1
1.6.13.
Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
219955
31403
35100
153452
средства окружного бюджета
219645
31093
35100
153452
средства бюджетов муниципальных образований
310
310
1.6.14.
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест,
мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18
в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23252
23252
средства окружного бюджета
11602
11602
средства бюджетов муниципальных образований
11650
11650
1.6.15.
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46998
33198
13800
средства окружного бюджета
29062
15262
13800
средства бюджетов муниципальных образований
17936
17936
1.6.16.
Сети канализации социально значимых объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91381
91381
средства окружного бюджета
42082
42082
средства бюджетов муниципальных образований
49299
49299
1.6.17.
Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07
г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
54281
54281
средства окружного бюджета
25465
25465
средства бюджетов муниципальных образований
28816
28816
1.6.18.
Реконструкция сетей водопровода городского
3 подъем и коллектора напорного МКР-40
на участке вдоль
ул. Дзержинского
(в границах
улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
62890
49920
12970
средства окружного бюджета
28706
15736
12970
средства бюджетов муниципальных образований
34184
34184
1.6.19.
Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом
г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
108879
62290
46589
средства окружного бюджета
107789
61666
46123
средства бюджетов муниципальных образований
1090
624
466
1.6.20.
Сети электроснабжения
с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11438
1
151
1500
9786
средства окружного бюджета
11387
1
100
1500
9786
средства бюджетов муниципальных образований
51
51
1.6.21.
Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63959
43247
20712
средства окружного бюджета
63062
42350
20712
средства бюджетов муниципальных образований
897
897
1.6.22.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
94817
100
65448
29269
средства окружного бюджета
93879
100
64800
28979
средства бюджетов муниципальных образований
938
648
290
1.6.23.
Сети водоотведения
1 очереди строительства
в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
55405
29840
9049
1616
14900
средства окружного бюджета
55134
29689
8945
1600
14900
средства бюджетов муниципальных образований
271
151
104
16
1.7.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
507578
105890
142
3631
27824
124591
124800
120700
средства окружного бюджета
506845
105531
142
3501
27580
124591
124800
120700
средства бюджетов муниципальных образований
733
359
130
244
В том числе по мероприятиям
1.7.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
42919
4140
3204
35575
средства окружного бюджета
42430
3781
3074
35575
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
130
1.7.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.3.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой,
с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
115507
91750
142
131
3131
20353
средства окружного бюджета
115507
91750
142
131
3131
20353
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.4.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53061
19998
33063
средства окружного бюджета
52863
19800
33063
средства бюджетов муниципальных образований
198
198
1.7.5.
Полигон ТБО и ТПО
г. Губкинский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.6.
Полигон ТБО
(2-я очередь), г. Салехард, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
(в прежней редакции «Полигон ТБО
(2-я очередь), г. Салехард»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266095
4695
15900
124800
120700
средства окружного бюджета
266049
4649
15900
124800
120700
средства бюджетов муниципальных образований
46
46
1.7.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19700
19700
средства окружного бюджета
19700
19700
средства бюджетов муниципальных образований
1.8.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1198959
239242
122271
100201
199645
33800
248500
255300
средства окружного бюджета
1197034
239242
122271
100201
197720
33800
248500
255300
средства бюджетов муниципальных образований
1925
1925
В том числе по мероприятиям
1.8.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
(1 этап)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
366837
239242
121983
1
5611
средства окружного бюджета
366837
239242
121983
1
5611
средства бюджетов муниципальных образований
1.8.2.
Подпорная стенка «Набережной Саргина»
в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
770197
0
288
100200
132109
33800
248500
255300
средства окружного бюджета
770197
288
100200
132109
33800
248500
255300
средства бюджетов муниципальных образований
1.8.3.
Реконструкция привокзальной площади ул. Магистральная, ст. Пелей с обустройством автостоянки, г. Ноябрьск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
61925
61925
средства окружного бюджета
60000
60000
средства бюджетов муниципальных образований
1925
1925
»;
5.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной
инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2019 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5388282
951063
894107
667511
1097284
484538
642392
651387
средства окружного бюджета
5128503
937314
887423
664720
860729
484538
642392
651387
средства бюджетов муниципальных образований
259779
13749
6684
2791
236555
0
0
0
1.
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71446
24970
15139
8905
5027
17405
0
средства окружного бюджета
71419
24970
15139
8905
5000
17405
0
средства бюджетов муниципальных образований
27
0
0
0
27
0
0
1.1.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71446
24970
15139
8905
5027
17405
средства окружного бюджета
71419
24970
15139
8905
5000
17405
средства бюджетов муниципальных образований
27
27
1.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
24107
0
0
1
320
3800
19986
средства окружного бюджета
23987
0
0
1
200
3800
19986
средства бюджетов муниципальных образований
120
0
0
0
120
0
0
1.2.1.
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
12669
169
2300
10200
средства окружного бюджета
12600
100
2300
10200
средства бюджетов муниципальных образований
69
69
1.2.2.
Сети электроснабжения с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11438
1
151
1500
9786
средства окружного бюджета
11387
1
100
1500
9786
средства бюджетов муниципальных образований
51
51
1.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53061
0
0
0
19998
33063
0
средства окружного бюджета
52863
0
0
0
19800
33063
0
средства бюджетов муниципальных образований
198
0
0
0
198
0
0
1.3.1.
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53061
19998
33063
средства окружного бюджета
52863
19800
33063
средства бюджетов муниципальных образований
198
198
2.
Муниципальное образование город Муравленко
2.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31963
4683
6271
21009
0
0
0
средства окружного бюджета
29622
2342
6271
21009
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
0
0
0
0
0
2.1.1.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31963
4683
6271
21009
средства окружного бюджета
29622
2342
6271
21009
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126600
85200
10000
31400
0
0
0
средства окружного бюджета
126600
85200
10000
31400
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
2.2.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
126600
85200
10000
31400
средства окружного бюджета
126600
85200
10000
31400
средства бюджетов муниципальных образований
0
2.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
162676
850
52947
62290
46589
0
0
средства окружного бюджета
160213
100
52324
61666
46123
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
2463
750
623
624
466
0
0
2.3.1.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
53797
850
52947
средства окружного бюджета
52424
100
52324
средства бюджетов муниципальных образований
1373
750
623
2.3.2.
Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
108879
62290
46589
средства окружного бюджета
107789
61666
46123
средства бюджетов муниципальных образований
1090
624
466
3.
Муниципальное образование Надымский район
3.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
342605
191223
78440
67942
5000
0
0
средства окружного бюджета
338327
187415
78050
67862
5000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
4278
3808
390
80
0
0
0
3.1.1.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
286013
160963
60050
60000
5000
средства окружного бюджета
286013
160963
60050
60000
5000
средства бюджетов муниципальных образований
0
3.1.2.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41206
29844
10300
1062
средства окружного бюджета
37403
26352
10000
1051
средства бюджетов муниципальных образований
3803
3492
300
11
3.1.3.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15386
416
8090
6880
средства окружного бюджета
14911
100
8000
6811
средства бюджетов муниципальных образований
475
316
90
69
3.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91843
31961
2581
519
26524
10204
20054
средства окружного бюджета
90879
31111
2502
484
26524
10204
20054
средства бюджетов муниципальных образований
964
850
79
35
0
0
0
3.2.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона
поселок Пангоды»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41396
14960
4
4
26424
4
средства окружного бюджета
41396
14960
4
4
26424
4
средства бюджетов муниципальных образований
0
3.2.2.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30357
1
1
1
100
10200
20054
средства окружного бюджета
30357
1
1
1
100
10200
20054
средства бюджетов муниципальных образований
0
3.2.3.
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20090
17000
2576
514
средства окружного бюджета
19126
16150
2497
479
средства бюджетов муниципальных образований
964
850
79
35
3.3.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
169380
0
0
0
0
0
0
169380
средства окружного бюджета
169380
0
0
0
0
0
0
169380
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.1.
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
169380
169380
средства окружного бюджета
169380
169380
средства бюджетов муниципальных образований
4.
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
192372
30600
12151
2631
119990
27000
0
средства окружного бюджета
101412
30000
11849
2563
30000
27000
0
средства бюджетов муниципальных образований
90960
600
302
68
89990
0
0
4.1.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
192372
30600
12151
2631
119990
27000
средства окружного бюджета
101412
30000
11849
2563
30000
27000
средства бюджетов муниципальных образований
90960
600
302
68
89990
4.2.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
61925
0
0
0
61925
0
0
средства окружного бюджета
60000
0
0
0
60000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
1925
0
0
0
1925
0
0
4.2.1.
Реконструкция привокзальной площади ул. Магистральная, ст. Пелей с обустройством автостоянки, г. Ноябрьск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
61925
0
0
0
61925
0
0
0
средства окружного бюджета
60000
60000
средства бюджетов муниципальных образований
1925
1925
5.
Муниципальное образование Приуральский район
5.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23829
11300
1572
10957
0
0
0
средства окружного бюджета
23630
11300
1373
10957
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
199
0
199
0
0
0
0
5.1.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23531
11300
1274
10957
средства окружного бюджета
23531
11300
1274
10957
средства бюджетов муниципальных образований
0
5.1.2.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
298
298
средства окружного бюджета
99
99
средства бюджетов муниципальных образований
199
199
5.2.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
9580
0
0
0
3030
6550
0
средства окружного бюджета
9550
0
0
0
3000
6550
0
средства бюджетов муниципальных образований
30
0
0
0
30
0
0
5.2.1.
Газификация в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
(III очередь), в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
9580
3030
6550
средства окружного бюджета
9550
3000
6550
средства бюджетов муниципальных образований
30
30
5.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
42919
4140
0
3204
0
35575
0
средства окружного бюджета
42430
3781
0
3074
0
35575
0
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
0
130
0
0
0
5.3.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
42919
4140
3204
0
35575
средства окружного бюджета
42430
3781
3074
0
35575
средства бюджетов муниципальных образований
489
359
130
6.
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
303960
122009
88526
42827
50598
0
0
средства окружного бюджета
299556
117628
88526
42804
50598
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
4404
4381
0
23
0
0
0
6.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
0
6.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
273515
91762
88526
42727
50500
средства окружного бюджета
269111
87381
88526
42704
50500
средства бюджетов муниципальных образований
4404
4381
23
6.1.3.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
0
6.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15198
15000
100
98
средства окружного бюджета
15198
15000
100
98
средства бюджетов муниципальных образований
0
6.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
0
0
0
0
0
средства окружного бюджета
3037
3037
0
0
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
6.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
0
6.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
104650
100
28480
8081
47277
20712
0
средства окружного бюджета
103179
50
28078
8000
46339
20712
0
средства бюджетов муниципальных образований
1471
50
402
81
938
0
0
6.3.1.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта
«Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40691
100
28480
8081
4030
средства окружного бюджета
40117
50
28078
8000
3989
средства бюджетов муниципальных образований
574
50
402
81
41
6.3.2.
Устройство водоотвода, внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона Октябрьский с. Горки Шурышкарского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63959
43247
20712
средства окружного бюджета
63062
42350
20712
средства бюджетов муниципальных образований
897
897
7.
Муниципальное образование Ямальский район
7.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15200
15100
0
100
0
0
0
средства окружного бюджета
15100
15000
0
100
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
0
0
0
0
0
7.1.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15100
15100
средства окружного бюджета
15000
15000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.1.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20665
133
133
133
20133
133
0
средства окружного бюджета
20665
133
133
133
20133
133
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
7.2.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20665
133
133
133
20133
133
средства окружного бюджета
20665
133
133
133
20133
133
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
145207
101750
142
131
3131
40053
0
средства окружного бюджета
145207
101750
142
131
3131
40053
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
7.3.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
10000
10000
средства окружного бюджета
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.3.2.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
115507
91750
142
131
3131
20353
средства окружного бюджета
115507
91750
142
131
3131
20353
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.3.3.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
19700
0
0
0
0
19700
средства окружного бюджета
19700
19700
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.
Муниципальное образование город Салехард
8.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20930
105
2288
14265
4272
0
0
средства окружного бюджета
20718
100
2265
14123
4230
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
212
5
23
142
42
0
0
8.1.1.
Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20930
105
2288
14265
4272
средства окружного бюджета
20718
100
2265
14123
4230
средства бюджетов муниципальных образований
212
5
23
142
42
8.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
49403
1100
26253
19551
2499
0
0
средства окружного бюджета
49403
1100
26253
19551
2499
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
8.2.1.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
49403
1100
26253
19551
2499
средства окружного бюджета
49403
1100
26253
19551
2499
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
0
0
0
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
350
300
50
0
0
0
0
8.3.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16029
15878
150
1
средства окружного бюджета
15679
15578
100
1
средства бюджетов муниципальных образований
350
300
50
8.4.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35786
20800
11000
3480
506
0
0
средства окружного бюджета
35786
20800
11000
3480
506
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
8.4.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35786
20800
11000
3480
506
средства окружного бюджета
35786
20800
11000
3480
506
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.5.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
572963
5980
218419
100384
59628
35100
153452
0
средства окружного бюджета
570909
5775
217613
99769
59200
35100
153452
0
средства бюджетов муниципальных образований
2054
205
806
615
428
0
0
0
8.5.1.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
193130
2000
136628
38241
16261
средства окружного бюджета
193130
2000
136628
38241
16261
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.5.2.
Инженерное обеспечение
квартала № 49, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
132647
3875
63305
54540
10927
средства окружного бюджета
131059
3675
62565
54000
10819
средства бюджетов муниципальных образований
1588
200
740
540
108
8.5.3.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
21085
105
18427
2553
средства окружного бюджета
20993
100
18365
2528
средства бюджетов муниципальных образований
92
5
62
25
8.5.4.
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
6146
59
5050
1037
средства окружного бюджета
6082
55
5000
1027
средства бюджетов муниципальных образований
64
4
50
10
8.5.5.
Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехарде»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
219955
31403
35100
153452
средства окружного бюджета
219645
31093
35100
153452
средства бюджетов муниципальных образований
310
310
8.6.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266095
0
0
0
4695
15900
124800
120700
средства окружного бюджета
266049
0
0
0
4649
15900
124800
120700
средства бюджетов муниципальных образований
46
0
0
0
46
0
0
0
8.6.1.
Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
(в прежней редакции «Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард»)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
266095
0
0
0
4695
15900
124800
120700
средства окружного бюджета
266049
4649
15900
124800
120700
средства бюджетов муниципальных образований
46
46
8.7.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
366837
239242
121983
1
5611
0
0
0
средства окружного бюджета
366837
239242
121983
1
5611
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (1 этап)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
366837
239242
121983
1
5611
средства окружного бюджета
366837
239242
121983
1
5611
средства бюджетов муниципальных образований
0
9.
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
0
0
0
0
средства окружного бюджета
15747
802
14945
0
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
9.1.1.
Водоснабжение г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15747
802
14945
средства окружного бюджета
15747
802
14945
средства бюджетов муниципальных образований
0
9.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
380273
40000
0
90000
180000
70273
0
средства окружного бюджета
380273
40000
0
90000
180000
70273
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
9.2.1.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-я очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
380273
40000
90000
180000
70273
средства окружного бюджета
380273
40000
90000
180000
70273
средства бюджетов муниципальных образований
0
9.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
429024
100
95288
38318
253648
41670
0
средства окружного бюджета
285930
100
94489
37924
111747
41670
0
средства бюджетов муниципальных образований
143094
0
799
394
141901
0
0
9.3.1.
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
23252
23252
средства окружного бюджета
11602
11602
средства бюджетов муниципальных образований
11650
11650
9.3.2.
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46998
33198
13800
средства окружного бюджета
29062
15262
13800
средства бюджетов муниципальных образований
17936
17936
9.3.3.
Сети канализации социально значимых объектов
в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91381
91381
средства окружного бюджета
42082
42082
средства бюджетов муниципальных образований
49299
49299
9.3.4.
Внеплощадочные инженерные сети для подключения спортивных объектов в планировочном квартале 01:02:07 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
54281
54281
средства окружного бюджета
25465
25465
средства бюджетов муниципальных образований
28816
28816
9.3.5.
Реконструкция сетей водопровода городского 3 подъем и коллектора напорного МКР-40 на участке вдоль ул. Дзержинского (в границах
улиц Гиршгорна и Студенческая) в г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
62890
49920
12970
средства окружного бюджета
28706
15736
12970
средства бюджетов муниципальных образований
34184
34184
9.3.6.
Сети теплоснабжения котельной
№ 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
94817
100
65448
29269
средства окружного бюджета
93879
100
64800
28979
средства бюджетов муниципальных образований
938
648
290
9.3.7.
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
55405
29840
9049
1616
14900
средства окружного бюджета
55134
29689
8945
1600
14900
средства бюджетов муниципальных образований
271
151
104
16
10.
Муниципальное образование город Новый Уренгой
10.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
78154
0
1753
1341
26260
48800
0
средства окружного бюджета
76227
0
100
1327
26000
48800
0
средства бюджетов муниципальных образований
1927
0
1653
14
260
0
0
10.1.1.
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
78154
1753
1341
26260
48800
средства окружного бюджета
76227
100
1327
26000
48800
средства бюджетов муниципальных образований
1927
1653
14
260
10.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
144439
0
88598
37428
18413
0
0
средства окружного бюджета
142887
0
87600
37057
18230
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
1552
0
998
371
183
0
0
10.2.1.
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный)
в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
144439
88598
37428
18413
средства окружного бюджета
142887
87600
37057
18230
средства бюджетов муниципальных образований
1552
998
371
183
10.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
0
16509
1821
0
0
0
средства окружного бюджета
18102
0
16300
1802
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
228
0
209
19
0
0
0
10.3.1.
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
18330
16509
1821
средства окружного бюджета
18102
16300
1802
средства бюджетов муниципальных образований
228
209
19
11.
Муниципальное образование Пуровский район
11.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
221258
0
251
0
0
39400
75600
106007
средства окружного бюджета
221107
0
100
0
0
39400
75600
106007
средства бюджетов муниципальных образований
151
0
151
0
0
0
0
0
11.1.1.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
221258
251
39400
75600
106007
средства окружного бюджета
221107
100
39400
75600
106007
средства бюджетов муниципальных образований
151
151
11.2.
Прочие
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
770197
0
288
100200
132109
33800
248500
255300
средства окружного бюджета
770197
0
288
100200
132109
33800
248500
255300
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
11.2.1.
Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тарко-Сале
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
770197
288
100200
132109
33800
248500
255300
средства окружного бюджета
770197
288
100200
132109
33800
248500
255300
средства бюджетов муниципальных образований
0
12.
Муниципальное образование Тазовский район
12.1.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5496
0
0
295
101
5100
0
средства окружного бюджета
5300
0
0
100
100
5100
0
средства бюджетов муниципальных образований
196
0
0
195
1
0
0
12.1.1.
Магистральные сети тепло-, водоснабжения п. Тазовский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5496
295
101
5100
средства окружного бюджета
5300
100
100
5100
средства бюджетов муниципальных образований
196
195
1
13.
Муниципальное образование город Губкинский
13.1.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
0
0
296
0
0
0
средства окружного бюджета
296
0
0
296
0
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
13.1.1.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
296
296
средства окружного бюджета
296
296
средства бюджетов муниципальных образований
0
»;
5.3. в таблице 12 раздела III:
5.3.1. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«
1.5
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
в с. Толька Красноселькуп-ского района
%
Определяется как отношение разности уровней износа объектов коммунальной инфраструктуры в с. Толька в базовом и отчетном периоде к уровню износа объектов коммунальной инфраструктуры в с. Толька в базовом периоде, умноженное на 100% (за базовый период принимается 2016 год):
Значение показателя большее или равное нулю является положительной динамикой показателя
(руб.) – первоначальная стоимость коммунальной инфраструктуры в базовом периоде;
(руб.) – балансовая стоимость коммунальной инфраструктуры
в базовом периоде;
(руб.) – стоимость основных фондов организаций коммунального комплекса в базовом периоде;
(руб.) – первоначальная стоимость коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде;
(руб.) – балансовая стоимость коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде;
(руб.) – стоимость основных фондов организаций коммунального комплекса в отчетном периоде.
Принимается по данным, представляемым органом местного самоуправления
»;
5.3.2. дополнить пунктами 2.7 – 2.9 следующего содержания:
«
2.7
Доля производимой энергокомплек-сом в с. Толька Красноселькуп-ского района электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, в сегменте децентрализован-ного сектора комбинированной выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа
%
Определяется как отношение производимой энергокомплексом в с. Толька электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, к объему электрической энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки генерирующими мощностями автономного округа, умноженное на 100%:
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
(кВт ч) – объем производимой энергокомплексом в с. Толька электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки;
– объем электрической энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки генерирующими мощностями автономного округа.
Принимаются по данным отчета о работе источников электроснабжения в соответствии с пунктом 13 перечня статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, утвержденного приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО
от 30 декабря 2016 года № 87-р
2.8
Доля производимой энергокомплек-сом в с. Толька Красноселькуп-ского района электрической энергии в
%
Определяется как отношение производимой энергокомплексом
в с. Толька электрической энергии к объему электрической энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа, умноженное на 100%:
объем производимой энергокомплексом в с. Толька электрической энергии;
(кВт ч) – объем электрической энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора
выработки электрической энергии генерирующими мощностями
сегменте
децентрализован-ного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
автономного округа.
Принимаются по данным отчета о работе источников электроснабжения в соответствии с пунктом 13 перечня статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, утвержденного приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО
от 30 декабря 2016 года № 87-р
2.9
Снижение уровня тарифов на электрическую энергию в с. Толька Красноселькуп-ского района
%
Определяется как отношение разности величин тарифов на электрическую энергию в с. Толька в базовом и отчетном периоде к величине тарифа на электрическую энергию в с. Толька в базовом периоде, умноженное на 100% (за базовый период принимается
2016 год):
Значение показателя, большее нуля, является положительной динамикой показателя
тариф на электрическую энергию в с. Толька
в базовом периоде;
тариф
на электрическую энергию в с. Толька в отчетном периоде.
Принимаются по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО
»;
5.3.3. дополнить пунктами 3.5, 3.6, 3.7 следующего содержания:
«
3.5
Доля производимой энергокомплек-сом в с. Толька Красноселькуп-ского района
%
Определяется как отношение производимой энергокомплексом в с. Толька тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, к объему тепловой энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки генерирующими мощностями автономного округа, умноженное на 100%:
(кВт ч) – объем производимой энергокомплексом в с. Толька тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки;
– объем тепловой
тепловой энергии, вырабатываемой в
режиме комбинированной выработки,
в сегменте децентрализован-ного сектора комбинированной выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки генерирующими мощностями автономного округа.
Принимаются по данным отчета о работе источников электроснабжения в соответствии с пунктом 13 перечня статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, утвержденного приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО
от 30 декабря 2016 года № 87-р
3.6
Доля производимой энергокомплек-сом в с. Толька Красноселькуп-ского района тепловой энергии в сегменте децентрализован-ного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа
%
Определяется как отношение производимой энергокомплексом в с. Толька тепловой энергии к объему тепловой энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа, умноженное на 100%:
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
объем производимой энергокомплексом в с. Толька тепловой энергии;
(кВт ч) – объем тепловой энергии, производимой в сегменте децентрализованного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа.
Принимаются по данным отчета о работе источников электроснабжения в соответствии с пунктом 13 перечня статистической и ведомственной отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, утвержденного приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО
от 30 декабря 2016 года № 87-р
3.7
Снижение уровня тарифов на тепловую энергию в с. Толька Красноселькуп-ского района
%
Определяется как отношение разности величин тарифов на тепловую энергию в с. Толька в базовом и отчетном периоде к величине тарифа на тепловую энергию в с. Толька в базовом периоде, умноженное на 100% (за базовый период принимается 2016 год):
Значение показателя большее нуля является положительной динамикой показателя
тариф на тепловую энергию в с. Толька в базовом периоде;
тариф на тепловую энергию в с. Толька в отчетном периоде.
Принимаются по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО
»;
5.3.4. дополнить пунктом 5.12 следующего содержания:
«
5.12
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями,
от общего количества населенных пунктов автономного округа
%
Определяется как отношение количества населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, и общего количества населенных пунктов автономного округа, умноженное на 100:
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
NВОС (ед.) – количество населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, принимается по данным ОМС ЯНАО;
NНП (ед.) – общее количество населенных пунктов автономного округа принимается согласно
Закону автономного округа
от 06 октября 2006 года № 42-ЗАО
«Об административно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа»
»;
5.4. в пункте 8 раздела IV:
5.4.1. абзац первый дополнить словами «в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;
5.4.2. подпункт 8.10 изложить в следующей редакции:
«8.10. На обустройство и ввод в эксплуатацию места временного складирования (на срок не более одиннадцати месяцев) отходов (площадки некапитального характера) в селе Овгорт.
8.10.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.10 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- наличия утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- направления субсидии с целью обеспечения села Овгорт Шурышкарского района местом временного складирования (на срок не более чем одиннадцать месяцев) отходов (площадкой некапитального характера);
- наличия потребности в средствах на реализацию мероприятия;
- финансирования получателем субсидии расходных обязательств за счет средств местного бюджета в размере не менее 1%;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- наличия в муниципальных контрактах на выполнение мероприятий авансовых платежей (предварительной оплаты) в размере, не превышающем 30% от цены заключенного договора (муниципального контракта).
8.10.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.10 настоящего пункта.
Общий объем субсидии на реализацию мероприятия определяется по следующей формуле:
Рсуб = Рм * 0,99,
где:
Рсуб – сумма денежных средств, выделяемых для предоставления субсидии;
Рм – предельный размер расходов муниципального образования в автономном округе на реализацию мероприятия.»;
5.4.3. дополнить подпунктами 8.11 – 8.13 следующего содержания:
«8.11. На приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ станции очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 30 м3/сутки в с. Лопхари.
8.11.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.11 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем субсидии расходных обязательств за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- наличия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопхаринское;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.11.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.11 настоящего пункта.
Общий объем субсидии на реализацию мероприятия определяется по следующей формуле:
Сд = (1 - Кд) x О,
где:
Сд – сумма денежных средств, выделяемых получателю субсидии;
Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
О – сумма фактической потребности получателя субсидии на реализацию мероприятия.
8.12. На приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ блочных водоочистных сооружений в селе Лопхари Шурышкарского района производительностью 5 м3/час.
8.12.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.12 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем субсидии расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия, за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- наличия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопхаринское;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
8.12.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.12 настоящего пункта.
Общий объем субсидии на реализацию мероприятия определяется по следующей формуле:
Сд = (1 - Кд) x О,
где:
Сд – сумма денежных средств, выделяемых получателю субсидии для предоставления субсидии;
Кд – доля софинансирования за счет средств местного бюджета;
О – сумма фактической потребности получателя субсидии на реализацию мероприятия.
8.13. По организации водоснабжения и очистки сточных вод.
8.13.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 8.13 настоящего раздела.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- наличия в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из окружного бюджета, в размере, определенном исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе из окружного бюджета, установленного приказом департамента финансов автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;
- принятия правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидии, предоставляемой поселению, входящему в состав муниципального образования (в случае предоставления субсидии поселению);
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- наличия в схеме водоснабжения поселения или городского округа мероприятий по организации водоснабжения населения.
Дополнительным условием для предоставления субсидии на устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей в целях обеспечения населения города Лабытнанги питьевой водой является подтверждение достоверности определения сметной стоимости работ по устройству и содержанию временной грунтовой насыпи на реке Ханмей на основании заключения о достоверности (положительного заключения) автономного учреждения автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации».
8.13.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 11 настоящего раздела.
Общий объем субсидии на реализацию мероприятия определяется по следующей формуле:
Рсуб = SUM Рсубi,
где:
Рсуб – общий размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения;
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения, который определяется по следующей формуле:
Рсубi = Vi * k,
где:
Vi – сумма фактической потребности i-муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения, определенная с учетом исходных данных, направленных муниципальными образованиями в сроки, установленные Положением о разработке прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемым постановлением Правительства автономного округа;
k – коэффициент уровня софинансирования за счет средств окружного бюджета.»;
5.5. в пункте 2 раздела V:
5.5.1. в подпункте 2.2 графы 3 цифры «2020» заменить цифрами «2017»;
5.5.2. в подпункте 2.7 графы 3 цифры «2020» заменить цифрами «2015»;
5.5.3. в подпункте 2.10:
5.5.3.1. графу 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;
5.5.3.2. в графе 6 слова «пункт 21» заменить словами «пункты 21, 29, 36, 37, 41 – 51, 51-1, 60»;
5.5.4. дополнить подпунктами 2.14, 2.15 следующего содержания:
«
2.14
Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом «Центр развития инвестиционных проектов» инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькуп-ского района
2017 год
повышение надежности энергоснабжения потребителей с. Толька, функционирова-ние объектов энергетики с использованием технологии когенерацион-ного производства электрической и тепловой энергии, предполагающей использование местного сырья (нефти и отходов деревообработ-ки)
функциониро-вание объектов энергетики с использова-нием привозного топлива, снижение эффективности использования топлива при выработке электрической и тепловой энергии
пункты 25-1, 32-1, 32-2,
32-3, 37-1,
37-2, 37-3 приложения № 1 к Государст-венной программе
2.15
Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод
2017 год
повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения
снижение надежности и качества услуг водоснабжения и водоотве-дения, ухудшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки
пункты
41 – 44, 47 приложения № 1 к Государст-венной программе
».
6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 3:
6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3056143
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 3056143*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 3369443
2014 год – 603740
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
603740
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
105706
2015 год – 344565
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
344565
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
84636
2016 год – 326399
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
326399
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
361519
2017 год – 371085
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
371085
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
709059
2018 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
973091
2019 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
2020 год – 470118
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
470118
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
567716
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
6.1.2 в пункте 1 позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, слова «3,6 процента» заменить словами «5 процентов»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
«Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства окружного бюджета*
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
2.
Средства местных бюджетов**
71910
-
-
10773
11263
16124
16875
16875
3.
Средства внебюджетных источников***
3369443
105706
84636
361519
709059
973091
567716
567716
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.»;
6.2.2. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3 (всего)
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
3.
Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
3056143
603740
344565
326399
371085
470118
470118
470118
4.
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2048568
320186
306985
215466
238458
322491
322491
322491
5.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
777739
62298
29000
110933
132627
147627
147627
147627
6.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191576
191576
7.
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа
38260
29680
8580
»;
6.3. в пункте 1 раздела IV:
6.3.1. позицию 1.1.2 подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта.
Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:
Сi = Pi*K,
где:
Pi – стоимость услуг по разработке проектной документации в каждом муниципальном образовании в соответствии с региональным краткосрочным планом, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа;
К – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования на решение вопросов местного значения по оказанию мер муниципальной поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, равен 0,95.»;
6.3.2. позицию 1.2.2 подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 1.2 настоящего пункта.
При первичном утверждении адресной программы капитального ремонта объем субсидии (Ci) муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов определяется по формуле:
где:
Si – заявленная сумма на предоставление субсидии от муниципального образования, не превышающая размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в деревянном исполнении, установленный нормативным правовым актом автономного округа;
S – общая сумма поданных заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям;
C – размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
В случае если общая сумма заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям меньше размера субсидии, выделяемой из окружного бюджета, оставшиеся суммы резервируются за соответствующими муниципальными образованиями как ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета.».
7. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 612374
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 612374*
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 85682
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
85682
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 83476
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, - 0)
83476
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 86246
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
86246
(в том числе средства федерального
бюджета –0)
2017 год – 90822
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
90822
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 88716
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
88716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
7.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 (всего)
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
2.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель
Подпрограммы 4)
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
3.
Подведомственное государственное учреждение –
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
4.
Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
5.
ДГЖН ЯНАО
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
6.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
612374
85682
83476
86246
90822
88716
88716
88716
7.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
8.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
1029639
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
9.
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат)
1029639
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
».
8. Таблицу 18 раздела II подпрограммы «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» изложить в следующей редакции:
«Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*
242526
31272
35241
36620
39677
33368
33174
33174
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
242526
31272
35241
36620
39677
33368
33174
33174
3.
Основные мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
5.
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
169769
21890
24669
25634
27774
23358
23222
23222
6.
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
60630
7818
8810
9155
9919
8342
8293
8293
7.
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
12127
1564
1762
1831
1984
1668
1659
1659
».
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
9.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2968433
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 2968433*
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 428831
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
428831
2015 год – 404605
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
404605
2016 год – 431785
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
431785
2017 год – 481525
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
481525
2018 год – 408229
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
408229
2019 год – 406729
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
406729
2020 год – 406729
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
406729
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
9.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты
на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
2968433
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
1938794
297159
273853
284570
308327
259295
257795
257795
3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6)
1029639
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
4.
Основные мероприятия, в том числе
5.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
2968433
428831
404605
431785
481525
408229
406729
406729
6.
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1938794
297159
273853
284570
308327
259295
257795
257795
7.
ДГЖН ЯНАО
1029639
131672
130752
147215
173198
148934
148934
148934
»;
9.3. в графе 6 таблицы 22 раздела V:
9.3.1. в пункте 1 слова «и 6» заменить словами «, 6 и 7»;
9.3.2. в пункте 2 слова «и 6» заменить словами «, 6 и 7»;
9.3.3. в пункте 3 слова «и 6» заменить словами «, 6 и 7».
10. В подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы»:
10.1. в паспорте Подпрограммы 7:
10.1.1. позицию, касающуюся цели Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Цель Подпрограммы 7
создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
»;
10.1.2. пункт 2 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«2) количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий (ед.);»;
10.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 7283950
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 7283950*
Объем
внебюджетных средств – 0
2018 год – 2536790
2536790
2019 год – 1836790
1836790
2020 год – 1836790
1836790
2021 год – 536790
536790
2022 год – 536790
536790
* Финансирование Подпрограммы 7 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете
»;
10.2. в абзаце пятом раздела I слово «парковка,» исключить;
10.3. в разделе II:
10.3.1. абзац третий подпункта 1.2 пункта 1 признать утратившим силу;
10.3.2. таблицу 23 изложить в следующей редакции:
«Таблица 23
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2018 – 2022 годы
2018
год
2019
год
2020
год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 7 (всего)
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
2.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
3.
Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
7283950
2536790
1836790
1836790
536790
536790
4.
Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий
4600000
2000000
1300000
1300000
5.
Мероприятие 1.2. Содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности
2683950
536790
536790
536790
536790
536790
»;
10.4. пункт 2 графы 2 таблицы 24 раздела III изложить в следующей редакции:
«Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий»;
10.5. в разделе IV:
10.5.1. в пункте 1:
10.5.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1.1 Подпрограммы 7 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
10.5.1.2. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при соблюдении следующих условий:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству общественных территорий в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- наличия:
1) утвержденной с учетом общественного обсуждения муниципальной программы;
2) утвержденных с учетом общественного обсуждения муниципальных правил по благоустройству;
3) утвержденного порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
4) утвержденного порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу;
5) общественной комиссии;
6) специализированного раздела на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или отдельного муниципального Интернет-портала для возможности обмена информацией с гражданами и другими заинтересованными лицами о реализации приоритетного проекта в муниципальном образовании, в том числе для обсуждения и отчета о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.
В зависимости от установленных полномочий документы и правовые акты представляются отдельно по каждому из поселений, входящих в состав муниципального района.»;
10.5.2. в пункте 2:
10.5.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1.1 Подпрограммы 7 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
10.5.2.2. подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение (без учета средств, уплаченных из местного бюджета муниципальным образованием как собственником жилых помещений при принятии собственниками помещений в многоквартирном доме решения о софинансировании расходов на благоустройство дворовой территории исходя из минимального перечня работ);
- возврата муниципальным образованием в автономном округе средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П;
- наличия:
1) утвержденной с учетом общественного обсуждения муниципальной программы;
2) утвержденных с учетом общественного обсуждения муниципальных правил по благоустройству;
3) утвержденного порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
4) утвержденного порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;
5) общественной комиссии;
6) специализированного раздела на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или отдельного муниципального Интернет-портала для возможности обмена информацией с гражданами и другими заинтересованными лицами о реализации приоритетного проекта в муниципальном образовании, в том числе для обсуждения и отчета о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.»;
10.5.2.3. абзац девятый подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«П – сметная стоимость работ по реализации дизайн-проекта благоустройства общественной территории, отобранной по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий;»;
10.5.3. в пункте 3:
10.5.3.1. в абзаце первом слова «при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере благоустройства на содержание объектов благоустройства» заменить словами «муниципальных образований по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности»;
10.5.3.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1.2 Подпрограммы 7 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа.»;
10.5.3.3. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«3.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 3 настоящего раздела.».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного
округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2022 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 февраля 2018 года № 162-)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав
№ п/п
№
пока-зате-ля
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основ-ного меро-приятия/
меро-приятий, влияю-щих на показа-тель
Единица изме-рения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
2021 год
вес показателя
2022 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
Государственная программа
2
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3
1.
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР*)
кг у. т./тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
12
0,4
11,5
0,3
11
0,4
10,5
0,4
10
0,4
-
-
-
-
4
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
5
2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод (Указ Президента Российской Федерации
%
8
0,24
16,5
0,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
от 07 мая
2012 года № 600)
6
3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1
0,3
1
0,25
1
0,3
1
0,3
1
0,3
-
-
-
-
8
5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,4
0,3
1
0,25
1
0,3
2
0,3
4
0,3
-
-
-
-
9
Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
10
6.
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе
ед.
-
-
-
-
-
-
40
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Подпрограмма 1
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,02
-
0,02
-
0,02
-
0,02
-
-
-
-
12
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
13
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
14
1.
Доля организаций,
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
-
-
осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабже-ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
15
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
-
-
16
Подпрограмма 2
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,6
-
0,46
-
0,46
-
0,46
-
-
-
-
17
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
18
Цель 2 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
19
Цель 3 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
20
Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
21
1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
22
1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации
от 07 мая
2012 года № 600)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,041
30
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,041
10
0,05
10
0,07
10
0,058
10
0,06
-
-
-
-
24
1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3
%
51
0,039
50
0,04
50
0,041
50
0,05
50
0,07
50
0,058
50
0,06
-
-
-
-
25
1.4.
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10.1)
%
-
-
100
0,04
100
0,041
100
0,05
100
0,07
100
0,058
100
0,06
-
-
-
-
25-1
1.5.
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
в с. Толька Красносель-купского района
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
0,031
60
0,031
-
-
-
-
26
2.
Целевые показатели развития электроэнерге-тики
27
2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизован-ной зоны электроснаб-жения (показатель ПСЭР*)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
24
0,034
120
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2 (2.3, 2.7), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
-
-
-
-
29
2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2 (2.3, 2.7, 2.10.3), 3
МВт
0
0,034
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
-
-
-
-
30
2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
7,9
0,034
7,7
0,033
7,5
0,033
7,2
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2 (2.3, 2.7), 3
%
47,5
0,034
44
0,033
40
0,033
39
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)
1, 2 (2.3, 2.7), 3
км
9993
0,034
10279
0,037
10279
0,038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32-1
2.7.
Доля производимой энергокомп-лексом в с. Толька Красносель-купского района электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинирован-ной выработки, в сегменте децентрализо-ванного сектора комбинирован-ной выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76
0,031
-
-
-
-
32-2
2.8.
Доля производимой энергокомп-лексом в
с. Толька Красносель-купского района электрической энергии в сегменте децентрализо-ванного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,9
0,03
1,4
0,031
-
-
-
-
32-3
2.9.
Снижение уровня тарифов на электрическую энергию в
с. Толька Красносель-купского района
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
0,03
8
0,031
-
-
-
-
33
3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
34
3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/
час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
-
-
-
-
35
3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2 (2.3, 2.7), 3
Гкал/
час.
0
0,035
0
0,033
0
0,033
0
0,029
0
0,05
0
0,045
0
0,036
-
-
-
-
36
3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3
%
21,3
0,035
21,3
0,034
21,3
0,033
21,3
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3
%
52
0,035
52
0,034
52
0,033
52
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37-1
3.5.
Доля производимой энергокомп-лексом в с. Толька Красносель-купского района тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинирован-ной выработки, в сегменте децентрализо-ванного сектора комбинирован-ной выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,8
0,031
-
-
-
-
37-2
3.6.
Доля производимой энергокомп-лексом в с. Толька Красносель-купского района тепловой энергии в сегменте децентрализо-ванного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
0,031
-
-
-
-
37-3
3.7.
Снижение уровня тарифов на тепловую энергию в с. Толька Красносель-купского района
2 (2.14)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
0,031
-
-
-
-
38
4.
Целевые показатели развития газоснабжения
39
4.1.
Доля газифициро-ванных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3
%
30,4
0,035
30,4
0,037
30,4
0,038
30,4
0,035
31,5
0,06
31,5
0,05
31,5
0,045
-
-
-
-
40
5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
41
5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения,
от общего объема воды, поданной в сеть
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
94,3
0,033
94,4
0,036
94,4
0,036
98
0,029
98,1
0,046
98,2
0,045
98,3
0,036
-
-
-
-
42
5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
94
0,033
94,2
0,036
94,6
0,036
98
0,029
98,1
0,046
98,5
0,045
98,91
0,036
-
-
-
-
43
5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
33,2
0,039
33
0,036
32
0,036
30
0,029
29,5
0,046
29
0,045
28
0,036
-
-
-
-
44
5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологи-ческим показателям
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
5,3
0,039
5,2
0,036
5,1
0,036
4,5
0,029
4,4
0,046
4,3
0,045
4
0,036
-
-
-
-
45
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3
%
16,6
0,034
16,2
0,036
16
0,036
15,8
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3
%
57,5
0,034
57,2
0,036
56,8
0,036
56,3
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3
%
80,8
0,034
81,5
0,036
81,5
0,038
81,5
0,035
81,5
0,06
81,5
0,05
81,5
0,045
-
-
-
-
48
5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3
%
97,9
0,034
98
0,036
98
0,036
98
0,029
98
0,046
98
0,045
98
0,036
-
-
-
-
49
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3
%
51,4
0,034
51,6
0,037
52
0,038
53
0,035
54
0,06
56
0,05
60
0,045
-
-
-
-
50
5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3
%
15
0,034
14,8
0,036
14,6
0,036
14,2
0,029
14
0,045
13
0,045
12
0,036
-
-
-
-
51
5.11.
Уровень износа канализационной сети
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3
%
53
0,034
53
0,036
53
0,036
53
0,029
53
0,045
53
0,045
53
0,036
-
-
-
-
51-1
5.12.
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, от общего количества населенных пунктов автономного округа
2 (2.15, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16)
%
-
-
-
-
-
-
42,4
0,029
53,3
0,045
55,4
0,045
57,6
0,036
52
6.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
53
6.1.
Доля многоквартирных домов,
в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартир-ным домом посредством товариществ собственников
2 (2.8)
%
13
0,031
7
0,033
7
0,03
4
0,029
4
0,045
4
0,045
4
0,036
-
-
-
-
жилья либо жилищных кооперативов или иного специализиро-ванного потребительского кооператива
54
7.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
55
7.1.
Количество отремонтирован-ных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
8
(2014 год),
2 (2.12)
ед.
67
0,029
-
-
-
-
23
0,028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
Цель 4 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях
57
Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа
58
8.
Целевые показатели благоустройства территорий
59
8.1.
Доля протяженности улиц и внутрикварталь-ных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутрикварталь-
ных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.1)
%
100
0,031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
8.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2 (2.2, 2.10.8)
%
100
0,031
100
0,032
100
0,033
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
8.3.
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
2 (2.2)
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0,033
0
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62
8.4.
Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
8.5.
Доля благоустроенных в 2017 году муниципальных территорий общего
2 (2.13) (2017 год)
%
-
-
-
-
-
-
100
0,029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
пользования
от общего количества муниципальных территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений
64
Подпрограмма 3
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,14
-
0,12
-
0,12
-
0,12
-
-
-
-
65
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
66
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
67
1.
Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквартирных
1 (1.1, 1.2, 1.4)
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,274
5
0,274
5
0,274
5
0,274
5
0,274
-
-
-
-
домов в общей
площади многоквартирных домов
(на 01.01.2014)
68
2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
ед.
76
0,14
82
0,163
82
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
177
0,242
-
-
-
-
69
3.
Общая площадь многоквартирных домов,
в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1 (1.1, 1.2, 1.4)
тыс. м2
151
0,14
162
0,163
162
0,242
500
0,242
500
0,242
500
0,242
500
0,242
-
-
-
-
70
4.
Доля средств бюджета
автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1 (1.1, 1.2)
%
85
0,14
95
0,163
95
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
43,8
0,242
-
-
-
-
71
5.
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
368
0,14
368
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72
6.
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов
1 (1.1)
ед.
390
0,14
390
0,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового
1 (1.3)
%
11,3
0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
оборудования в многоквартирных домах
74
Подпрограмма 4
(вес по годам)
-
-
-
0,16
-
0,16
-
0,16
-
0,1
-
0,08
-
0,08
-
0,08
-
-
-
-
75
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
76
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
77
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
78
1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением
правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых
помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
2.
Уровень собираемости административ-ных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомствен-ной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
82
4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
84
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
85
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
86
5.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля
(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
2
%
-
-
40
0,2
70
0,2
55
0,2
55
0,2
55
0,2
55
0,2
-
-
-
-
87
6.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
(в процентах
от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
2
%
-
-
26
0,2
50
0,2
28
0,2
27
0,2
27
0,2
27
0,2
-
-
-
-
88
7.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административ-ных правонару-шениях
(в процентах
от общего числа проверок,
по итогам которых были выявлены правонарушения)
2
%
-
-
35
0,2
50
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
15
0,2
-
-
-
-
89
8.
Количество проведенных инструменталь-ных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуаль-ных предпринима-телей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-ными домами на основании лицензии
1
ед.
-
-
387
0,2
620
0,2
468
0,2
470
0,2
480
0,2
480
0,2
-
-
-
-
90
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
91
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
92
9.
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринима-тельской деятельности по управлению многоквартир-ными домами
(в процентах
от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)
2
%
-
-
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
-
-
-
-
93
Подпрограмма 5
(вес по годам)
-
-
-
0,17
-
0,17
-
0,17
-
0,02
-
0,02
-
0,02
-
0,02
-
-
-
-
94
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
95
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
96
1.
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
-
-
97
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
98
2.
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
-
-
-
-
99
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
100
3.
Прозрачность государственного регулирования
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
101
Подпрограмма 6
(вес по годам)
-
-
-
0,16
-
0,16
-
0,16
-
0,12
-
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
-
-
102
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
103
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
104
1.
Укомплектован-ность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
-
-
-
-
105
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
106
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
107
2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих
эффективность и
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
-
-
-
-
результативность использования бюджетных средств)
108
Подпрограмма 7
(вес по годам)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
-
0,2
-
0,2
-
1
-
1
109
Цель Подпрограммы 7. Создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе
110
Задача 1 Подпрограммы 7. Благоустройство всех нуждающихся по результатам проведенной органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий, исходя из утвержденного минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
110-1
Задача 4 Подпрограммы 7. Повышение уровня доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
110-2
Задача 5 Подпрограммы 7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях
111
1.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся по результатам инвентаризации в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, и включенных в муниципальные программы по благоустройству
1 (1.1)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
20
0,45
20
0,45
20
0,45
20
0,45
20
0,45
112
Задача 2 Подпрограммы 7. Реализация лучших дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в муниципальных образованиях
113
2.
Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий
1 (1.1)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0,45
10
0,45
10
0,45
10
0,45
10
0,45
114
Задача 3 Подпрограммы 7. Содержание объектов благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов
115
3.
Доля объектов благоустройства, содержание которых осуществляется
1 (1.2)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
в рамках муниципальных программ по благоустройству, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: