Основная информация
Дата опубликования: | 19 марта 2020г. |
Номер документа: | RU91003708202000064 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | администрация Пенжинского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
__________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2020 г. № 53
О внесении изменений в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе» утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 № 160
В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе» и внесения изменений
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 № 160 изменения согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Начальника Отдела культуры Администрации Пенжинского муниципального района О. Е. Серёгину.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А. В. Болотнов
Приложение к постановлению
Администрации Пенжинского
муниципального района
от 19.03.2020 г. №53
Изменения
В муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 № 160 (далее – Программа)
1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Объем финансирования на реализацию Программы составляет -433682,84711 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 94903,40325тысяч рублей;
2019 год-93167,82522 тысяч рублей;
2020 год -86429,90211 тысяч рублей;
2021год – 79226,05200 тысяч рублей;
2022 год- 79955,66453 тысяч рублей;
Федеральный бюджет на реализацию Программы составляет -00,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей.
2020 год -0,00000 тысяч рублей;
2021год - 0,00000 тысяч рублей;
2022год - 0,00000 тысяч рублей;
Местный бюджет на реализацию Программы составляет -417126,07794 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 83695,68925 тысяч рублей;
2019 год-87818,77005 тысяч рублей;
2020 год -86429,90211 тысяч рублей;
2021год – 79226,05200 тысяч рублей;
2022год – 79955,66453 тысяч рублей.
краевой бюджет –16556,76917 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 11207,71400 тысяч рублей;
2019 год- 5349,05517 тысяч рублей;
2020 год- 0,00000 тысяч рублей;
2021 год- 0,00000 тысяч рублей.
2022 год- 0,00000 тысяч рублей.
2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела»
Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию составляет 96147,46844 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-18537,99209 тысяч рублей;
2019 год-19834,45935 тысяч рублей;
2020 год-20070,33300 тысяч рублей;
2021 год-18803,59300 тысяч рублей;
2021 год-18901,09100 тысяч рублей.
Местный бюджет на реализацию подпрограммы составляет- 95767,46844 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-18537,99209 тысяч рублей;
2019 год-19834,45935 тысяч рублей;
2020 год-20070,33300 тысяч рублей;
2021 год-18803,59300 тысяч рублей;
2022 год -18901,09100 тысяч рублей.
Федеральный бюджет на реализацию Программы составляет -0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей.
2020 год -0,00000 тысяч рублей;
2021год - 0,00000 тысяч рублей;
2022 год- 0,00000 тысяч рублей.
краевой бюджет – 380,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-380,00000 тысяч рублей;
2019 год-0,00000 тысяч рублей;
2020 год-0,00000 тысяч рублей;
2021 год-0,00000 тысяч рублей;
2022 год-0,00000 тысяч рублей;
3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию составляет 17144, 13639 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-3483,95237 тысяч рублей;
2019 год-3429,63602 тысяч рублей;
2020 год-3720, 30200 тысяч рублей;
2021 год-3244,39500 тысяч рублей;
2022 год-3265,85100 тысяч рублей;
Местный бюджет на реализацию подпрограммы составляет –16912,28539тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-3483,95237 тысяч рублей;
2019 год-3429,63602 тысяч рублей;
2020 год-3488, 45100 тысяч рублей;
2021 год-3244,39500 тысяч рублей;
2022 год-3265,85100 тысяч рублей;
Федеральный бюджет на реализацию Программы составляет -0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей.
2020 год -0,00000 тысяч рублей;
2021год - 0,00000 тысяч рублей;
2022 год- 0,00000 тысяч рублей.
краевой бюджет – 0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей;
2020 год- 0,00000 тысяч рублей;
2021 год- 0,00000 тысяч рублей.
2022 год- 0,00000 тысяч рублей;
4. В паспорте подпрограммы 4 «Традиционная культура и народное творчество» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию составляет 247390,48592 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-55314,71972 тысяч рублей;
2019 год-55358,75563 тысяч рублей;
2020 год-47889, 89404 тысяч рублей;
2021 год-44199,30800 тысяч рублей;
2022 год-44627,80853 тысяч рублей;
Местный бюджет на реализацию подпрограммы составляет –231213,71675 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-44487,00572 тысяч рублей;
2019 год-52721, 19414 тысяч рублей;
2020 год-47889, 89404 тысяч рублей;
2021 год-44199,30800 тысяч рублей;
2022 год-44627,80853тысяч рублей
краевой бюджет – 16176,76917 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 10827,71400 тысяч рублей;
2019 год- 5349,05517 тысяч рублей;
2020 год- 0,00000 тысяч рублей;
2021 год- 0,00000 тысяч рублей.
2022 год- 0,00000 тысяч рублей;
Федеральный бюджет на реализацию Программы составляет -0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей.
2020 год -0,00000 тысяч рублей;
2021год - 0,00000 тысяч рублей;
2022 год- 0,00000 тысяч рублей.
5. В паспорте подпрограммы 5 «Традиционная этническая культура и народное творчество» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию составляет 33742,01068 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-6272,26007 тысяч рублей;
2019 год-6913,24954тысяч рублей;
2020 год-7546,91907 тысяч рублей;
2021 год-6483,39200тысяч рублей;
2022 год-6526,19000 тысяч рублей.
Местный бюджет на реализацию подпрограммы составляет –
33742,01068 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-6272,26007 тысяч рублей;
2019 год-6913,24954тысяч рублей;
2020 год-7546,91907 тысяч рублей;
2021 год-6483,39200тысяч рублей;
2022 год-6526,19000 тысяч рублей.
краевой бюджет – 0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-0,00000 тысяч рублей;
2019 год-0,00000 тысяч рублей;
2020 год-0,00000 тысяч рублей;
2021 год-0,00000 тысяч рублей.
2022 год-0,00000 тысяч рублей;
Федеральный бюджет на реализацию Программы составляет -0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей.
2020 год -0,00000 тысяч рублей;
2021год - 0,00000 тысяч рублей;
2022 год- 0,00000 тысяч рублей.
6. В паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение условий реализации программы» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию составляет 39258,74568 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-11294,47900 тысяч рублей;
2019 год-7631, 72468 тысяч рублей;
2020 год-7202, 45400 тысяч рублей;
2021 год-6495,36400 тысяч рублей;
2022 год-6634,72400 тысяч рублей;
Местный бюджет на реализацию подпрограммы составляет –39258,74568 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-11294,47900 тысяч рублей;
2019 год-7631, 72468 тысяч рублей;
2020 год-7202, 45400 тысяч рублей;
2021 год-6495,36400 тысяч рублей;
2022 год-6634,72400 тысяч рублей;
краевой бюджет – 0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей;
2020 год- 0,00000 тысяч рублей;
2021 год- 0,00000 тысяч рублей.
2022 год- 0,00000 тысяч рублей;
Федеральный бюджет на реализацию Программы составляет -0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей.
2020 год -0,00000 тысяч рублей;
2021год - 0,00000 тысяч рублей;
2022 год- 0,00000 тысяч рублей.
7. Приложения 3, 5, 6 к Программе изложить в новой редакции.
Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе "
тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа Пенжинского муниципального района "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы"
Всего, в том числе:
903
070
433 682,84711
94 903,40325
93 167,82522
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 556,76917
11 207,71400
5 349,05517
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
070
417 126,07794
83 695,68925
87 818,77005
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Наименование подпрограммы 1 "Развитие библиотечного дела"
Всего, в том числе:
903
070
96 147,46844
18 537,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
380,00000
380,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
070
95 767,46844
18 157,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности муниципальных библиотек"
Всего, в том числе:
903
071
94 442,46844
18 232,99209
19 484,45935
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
380,00000
380,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
071
94 062,46844
17 852,99209
19 484,45935
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие "Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
Всего, в том числе:
903
071
1 005,00000
305,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
071
1 005,00000
305,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Наименование подпрограммы 2 "Развитие музейного дела"
Всего, в том числе:
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области музейного дела, обеспечение деятельности муниципальных музеев"
Всего, в том числе:
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие "Пополнение музейных фондов муниципальных музеев"
Всего, в том числе:
903
072
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
072
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Наименование подпрограммы 3 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение детского фестиваля "Радуга талантов"
Всего, в том числе:
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4
Наименование подпрограммы 4 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
903
074
247 390,48592
55 314,71972
55 358,75563
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 176,76917
10 827,71400
5 349,05517
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
231 213,71675
44 487,00572
50 009,70046
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа"
Всего, в том числе:
903
074
233 925,21043
44 487,00572
52 721,19414
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
2 711,49368
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
231 213,71675
44 487,00572
50 009,70046
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие "Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения"
Всего, в том числе:
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы"
Всего, в том числе:
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Основное мероприятие "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни"
Всего, в том числе:
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципальных учреждений культурно-досогувого типа"
Всего, в том числе:
903
074
13 465,27549
10 827,71400
2 637,56149
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 465,27549
10 827,71400
2 637,56149
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5
Наименование подпрограммы 5 "Традиционная этническая культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений этнической культуры"
Всего, в том числе:
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
903
075
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
075
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6
Наименование подпрограммы 6 "Обеспечение условий реализации программы"
Всего, в том числе:
903
076
39 258,74568
11 294,47900
7 631,72468
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
076
39 258,74568
11 294,47900
7 631,72468
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие "Развитие инфраструктур и системы управления в сфере культуры"
Всего, в том числе:
903
076
35 215,01428
8 005,97900
6 876,49328
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
076
35 215,01428
8 005,97900
6 876,49328
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие "Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
Всего, в том числе:
903
076
4 043,73140
3 288,50000
755,23140
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
076
4 043,73140
3 288,50000
755,23140
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Таблица 5
Финансово-экономическое обоснование к муниципальной программе "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе"
Наименование программы: __Муниципальная программа Пенжинского муниципального района "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе"
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы
КБК
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
Р, ПР
КЦСР*
КВР**
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
1.1
Подпрограмма 1"Развитие библиотечного дела"
903
х
х
х
18 537,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств местного бюджета
0801
071 0000000
x
18 157,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств краевого бюджета
0801
071 0000000
x
380,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
903
x
x
x
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств федерального бюджета
0801
072 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местного бюджета
0801
072 0000000
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств краевого бюджета
0801
072 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3
Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры"
903
x
x
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местного бюджета
073 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
073 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4
Подпрограмма 4 "Традиционная культура и народное творчество"
903
x
x
x
55 314,71972
55 358,75563
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств местного бюджета
0801
074 0000000
x
44 487,00572
50 009,70046
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств краевого бюджета
0801
074 0000000
x
10 827,71400
5 349,05517
0,00000
0,00000
0,00000
1.5
Подпрограмма 5 "Традиционная этническая культура и народное творчество"
903
x
x
x
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств местного бюджета
0801
075 0000000
x
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств краевого бюджета
0801
075 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6
Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации программы"
903
х
х
х
11 294,47900
7 631,72468
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств местного бюджета
076 0000000
x
11 294,47900
7 631,72468
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств краевого бюджета
076 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ИТОГО по муниципальной программе
х
х
х
х
94 903,40325
93 167,82522
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
* указывается в соответствии с приказами финансового управления Администрации Пенжинского муниципального района об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов местного бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
таблица 6
Детальный план-график реализации муниципальной программы"Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе" на 2020 год и плановый период 2021-2022 г
№
Наименование основного мероприятия, РВЦП, контрольного события программы
Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
Код бюд-жетной класси-фика-
ции 2
Ответст-венный испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
Ожидае-мый результат реали-зации мероприя-тия
Срок начала реали-зации
Срок оконча-ния реализа-ции (дата контроль-ного события)
График реализации (месяц/квартал)
очередной финансовый 2019год , месяц
2020, квартал
2021, квартал
всего
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
57 775,01700
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
57 775,01700
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
1.1.
Основное мероприятие"Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности муниципальных библиотек"
56 725,01700
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
Бесхлебная М.А.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
56 725,01700
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
1.2.
Основное мероприятие"Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
1 050,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Бесхлебная М.А.
пополнение книжного фонда, увеличение числа посещений, книговыдачи
01.01.2020
ежегодно май, октябрь
Х
Х
Х
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
1 050,00000
350,00000
350,00000
350,00000
2
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
2.1
Основное мероприятие"Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области музейного дела, обеспечение деятельности муниципальных музеев"
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
Смирнова Г.Д.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
2.2
Основное мероприятие"Пополнение музейных фондов муниципальных музеев"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Смирнова Г.Д.
пополнение музейных фондов, увеличение посещаемости
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма "Образование в сфере культуры"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1
Основное мероприятие"Организация и проведение детского фестиваля "Радуга талантов"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Рементова О.В.
Выявление талантливых и одаренных детей
01.01.2020
ежегодно февраль
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4
Подпрограмма "Традиционная культура и народное творчество"
136 717,01057
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
136 717,01057
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
Х
Х
4.1
Основное мероприятие"Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа
115 746,48219
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
Мизинина А.Е.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
115 746,48219
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
4.2
Основное мероприятие"Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мизинина А.Е.
Повышение творческого потенциала, обмен опытом
01.01.2020
ежегодно
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3
Основное мероприятие"Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Бровенко ЗН
Укрепление материально технической базы
01.01.2020
ежегодно
Х
Х
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4
Мероприятие "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мизинина А.Е.
Сохранение и развитие традиционной и этнической культуры
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культурно-досогувого типа
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мизинина А.Е.
Приведение зданий в состояние пригодное дальнейшей эксплуатации
01.01.2020
ежегодно май-октябрь
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма "Традиционная этническая культура и народное творчество"
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
5.1
Основное мероприятие"Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений этнической культуры"
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
Долган Т.А.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
5.2
Основное мероприятие"Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Долган Т.А.
Сохранение и развитие этнической культуры
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Серёгина О.Е.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
местный бюджет
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
6.1
Основное мероприятие "Развитие инфраструкту и системы управления в сфере культуры"
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
6.2
Основное мероприятие"Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
245 611,61864
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
245 611,61864
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
__________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2020 г. № 53
О внесении изменений в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе» утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 № 160
В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе» и внесения изменений
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 № 160 изменения согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Начальника Отдела культуры Администрации Пенжинского муниципального района О. Е. Серёгину.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А. В. Болотнов
Приложение к постановлению
Администрации Пенжинского
муниципального района
от 19.03.2020 г. №53
Изменения
В муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 № 160 (далее – Программа)
1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Объем финансирования на реализацию Программы составляет -433682,84711 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 94903,40325тысяч рублей;
2019 год-93167,82522 тысяч рублей;
2020 год -86429,90211 тысяч рублей;
2021год – 79226,05200 тысяч рублей;
2022 год- 79955,66453 тысяч рублей;
Федеральный бюджет на реализацию Программы составляет -00,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей.
2020 год -0,00000 тысяч рублей;
2021год - 0,00000 тысяч рублей;
2022год - 0,00000 тысяч рублей;
Местный бюджет на реализацию Программы составляет -417126,07794 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 83695,68925 тысяч рублей;
2019 год-87818,77005 тысяч рублей;
2020 год -86429,90211 тысяч рублей;
2021год – 79226,05200 тысяч рублей;
2022год – 79955,66453 тысяч рублей.
краевой бюджет –16556,76917 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 11207,71400 тысяч рублей;
2019 год- 5349,05517 тысяч рублей;
2020 год- 0,00000 тысяч рублей;
2021 год- 0,00000 тысяч рублей.
2022 год- 0,00000 тысяч рублей.
2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела»
Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию составляет 96147,46844 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-18537,99209 тысяч рублей;
2019 год-19834,45935 тысяч рублей;
2020 год-20070,33300 тысяч рублей;
2021 год-18803,59300 тысяч рублей;
2021 год-18901,09100 тысяч рублей.
Местный бюджет на реализацию подпрограммы составляет- 95767,46844 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-18537,99209 тысяч рублей;
2019 год-19834,45935 тысяч рублей;
2020 год-20070,33300 тысяч рублей;
2021 год-18803,59300 тысяч рублей;
2022 год -18901,09100 тысяч рублей.
Федеральный бюджет на реализацию Программы составляет -0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей.
2020 год -0,00000 тысяч рублей;
2021год - 0,00000 тысяч рублей;
2022 год- 0,00000 тысяч рублей.
краевой бюджет – 380,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-380,00000 тысяч рублей;
2019 год-0,00000 тысяч рублей;
2020 год-0,00000 тысяч рублей;
2021 год-0,00000 тысяч рублей;
2022 год-0,00000 тысяч рублей;
3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию составляет 17144, 13639 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-3483,95237 тысяч рублей;
2019 год-3429,63602 тысяч рублей;
2020 год-3720, 30200 тысяч рублей;
2021 год-3244,39500 тысяч рублей;
2022 год-3265,85100 тысяч рублей;
Местный бюджет на реализацию подпрограммы составляет –16912,28539тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-3483,95237 тысяч рублей;
2019 год-3429,63602 тысяч рублей;
2020 год-3488, 45100 тысяч рублей;
2021 год-3244,39500 тысяч рублей;
2022 год-3265,85100 тысяч рублей;
Федеральный бюджет на реализацию Программы составляет -0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей.
2020 год -0,00000 тысяч рублей;
2021год - 0,00000 тысяч рублей;
2022 год- 0,00000 тысяч рублей.
краевой бюджет – 0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей;
2020 год- 0,00000 тысяч рублей;
2021 год- 0,00000 тысяч рублей.
2022 год- 0,00000 тысяч рублей;
4. В паспорте подпрограммы 4 «Традиционная культура и народное творчество» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию составляет 247390,48592 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-55314,71972 тысяч рублей;
2019 год-55358,75563 тысяч рублей;
2020 год-47889, 89404 тысяч рублей;
2021 год-44199,30800 тысяч рублей;
2022 год-44627,80853 тысяч рублей;
Местный бюджет на реализацию подпрограммы составляет –231213,71675 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-44487,00572 тысяч рублей;
2019 год-52721, 19414 тысяч рублей;
2020 год-47889, 89404 тысяч рублей;
2021 год-44199,30800 тысяч рублей;
2022 год-44627,80853тысяч рублей
краевой бюджет – 16176,76917 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 10827,71400 тысяч рублей;
2019 год- 5349,05517 тысяч рублей;
2020 год- 0,00000 тысяч рублей;
2021 год- 0,00000 тысяч рублей.
2022 год- 0,00000 тысяч рублей;
Федеральный бюджет на реализацию Программы составляет -0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей.
2020 год -0,00000 тысяч рублей;
2021год - 0,00000 тысяч рублей;
2022 год- 0,00000 тысяч рублей.
5. В паспорте подпрограммы 5 «Традиционная этническая культура и народное творчество» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию составляет 33742,01068 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-6272,26007 тысяч рублей;
2019 год-6913,24954тысяч рублей;
2020 год-7546,91907 тысяч рублей;
2021 год-6483,39200тысяч рублей;
2022 год-6526,19000 тысяч рублей.
Местный бюджет на реализацию подпрограммы составляет –
33742,01068 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-6272,26007 тысяч рублей;
2019 год-6913,24954тысяч рублей;
2020 год-7546,91907 тысяч рублей;
2021 год-6483,39200тысяч рублей;
2022 год-6526,19000 тысяч рублей.
краевой бюджет – 0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-0,00000 тысяч рублей;
2019 год-0,00000 тысяч рублей;
2020 год-0,00000 тысяч рублей;
2021 год-0,00000 тысяч рублей.
2022 год-0,00000 тысяч рублей;
Федеральный бюджет на реализацию Программы составляет -0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей.
2020 год -0,00000 тысяч рублей;
2021год - 0,00000 тысяч рублей;
2022 год- 0,00000 тысяч рублей.
6. В паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение условий реализации программы» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию составляет 39258,74568 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-11294,47900 тысяч рублей;
2019 год-7631, 72468 тысяч рублей;
2020 год-7202, 45400 тысяч рублей;
2021 год-6495,36400 тысяч рублей;
2022 год-6634,72400 тысяч рублей;
Местный бюджет на реализацию подпрограммы составляет –39258,74568 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год-11294,47900 тысяч рублей;
2019 год-7631, 72468 тысяч рублей;
2020 год-7202, 45400 тысяч рублей;
2021 год-6495,36400 тысяч рублей;
2022 год-6634,72400 тысяч рублей;
краевой бюджет – 0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей;
2020 год- 0,00000 тысяч рублей;
2021 год- 0,00000 тысяч рублей.
2022 год- 0,00000 тысяч рублей;
Федеральный бюджет на реализацию Программы составляет -0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0,00000 тысяч рублей;
2019 год- 0,00000 тысяч рублей.
2020 год -0,00000 тысяч рублей;
2021год - 0,00000 тысяч рублей;
2022 год- 0,00000 тысяч рублей.
7. Приложения 3, 5, 6 к Программе изложить в новой редакции.
Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе "
тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа Пенжинского муниципального района "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы"
Всего, в том числе:
903
070
433 682,84711
94 903,40325
93 167,82522
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 556,76917
11 207,71400
5 349,05517
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
070
417 126,07794
83 695,68925
87 818,77005
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Наименование подпрограммы 1 "Развитие библиотечного дела"
Всего, в том числе:
903
070
96 147,46844
18 537,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
380,00000
380,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
070
95 767,46844
18 157,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности муниципальных библиотек"
Всего, в том числе:
903
071
94 442,46844
18 232,99209
19 484,45935
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
380,00000
380,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
071
94 062,46844
17 852,99209
19 484,45935
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие "Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
Всего, в том числе:
903
071
1 005,00000
305,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
071
1 005,00000
305,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Наименование подпрограммы 2 "Развитие музейного дела"
Всего, в том числе:
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области музейного дела, обеспечение деятельности муниципальных музеев"
Всего, в том числе:
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие "Пополнение музейных фондов муниципальных музеев"
Всего, в том числе:
903
072
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
072
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Наименование подпрограммы 3 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение детского фестиваля "Радуга талантов"
Всего, в том числе:
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4
Наименование подпрограммы 4 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
903
074
247 390,48592
55 314,71972
55 358,75563
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 176,76917
10 827,71400
5 349,05517
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
231 213,71675
44 487,00572
50 009,70046
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа"
Всего, в том числе:
903
074
233 925,21043
44 487,00572
52 721,19414
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
2 711,49368
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
231 213,71675
44 487,00572
50 009,70046
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие "Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения"
Всего, в том числе:
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы"
Всего, в том числе:
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Основное мероприятие "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни"
Всего, в том числе:
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципальных учреждений культурно-досогувого типа"
Всего, в том числе:
903
074
13 465,27549
10 827,71400
2 637,56149
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 465,27549
10 827,71400
2 637,56149
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5
Наименование подпрограммы 5 "Традиционная этническая культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений этнической культуры"
Всего, в том числе:
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
903
075
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
075
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6
Наименование подпрограммы 6 "Обеспечение условий реализации программы"
Всего, в том числе:
903
076
39 258,74568
11 294,47900
7 631,72468
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
076
39 258,74568
11 294,47900
7 631,72468
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие "Развитие инфраструктур и системы управления в сфере культуры"
Всего, в том числе:
903
076
35 215,01428
8 005,97900
6 876,49328
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
076
35 215,01428
8 005,97900
6 876,49328
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие "Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
Всего, в том числе:
903
076
4 043,73140
3 288,50000
755,23140
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
076
4 043,73140
3 288,50000
755,23140
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Таблица 5
Финансово-экономическое обоснование к муниципальной программе "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе"
Наименование программы: __Муниципальная программа Пенжинского муниципального района "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе"
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы
КБК
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
Р, ПР
КЦСР*
КВР**
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
1.1
Подпрограмма 1"Развитие библиотечного дела"
903
х
х
х
18 537,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств местного бюджета
0801
071 0000000
x
18 157,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств краевого бюджета
0801
071 0000000
x
380,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
903
x
x
x
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств федерального бюджета
0801
072 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местного бюджета
0801
072 0000000
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств краевого бюджета
0801
072 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3
Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры"
903
x
x
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местного бюджета
073 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
073 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4
Подпрограмма 4 "Традиционная культура и народное творчество"
903
x
x
x
55 314,71972
55 358,75563
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств местного бюджета
0801
074 0000000
x
44 487,00572
50 009,70046
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств краевого бюджета
0801
074 0000000
x
10 827,71400
5 349,05517
0,00000
0,00000
0,00000
1.5
Подпрограмма 5 "Традиционная этническая культура и народное творчество"
903
x
x
x
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств местного бюджета
0801
075 0000000
x
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств краевого бюджета
0801
075 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6
Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации программы"
903
х
х
х
11 294,47900
7 631,72468
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств местного бюджета
076 0000000
x
11 294,47900
7 631,72468
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств краевого бюджета
076 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ИТОГО по муниципальной программе
х
х
х
х
94 903,40325
93 167,82522
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
* указывается в соответствии с приказами финансового управления Администрации Пенжинского муниципального района об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов местного бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
таблица 6
Детальный план-график реализации муниципальной программы"Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе" на 2020 год и плановый период 2021-2022 г
№
Наименование основного мероприятия, РВЦП, контрольного события программы
Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
Код бюд-жетной класси-фика-
ции 2
Ответст-венный испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
Ожидае-мый результат реали-зации мероприя-тия
Срок начала реали-зации
Срок оконча-ния реализа-ции (дата контроль-ного события)
График реализации (месяц/квартал)
очередной финансовый 2019год , месяц
2020, квартал
2021, квартал
всего
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
57 775,01700
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
57 775,01700
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
1.1.
Основное мероприятие"Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности муниципальных библиотек"
56 725,01700
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
Бесхлебная М.А.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
56 725,01700
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
1.2.
Основное мероприятие"Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
1 050,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Бесхлебная М.А.
пополнение книжного фонда, увеличение числа посещений, книговыдачи
01.01.2020
ежегодно май, октябрь
Х
Х
Х
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
1 050,00000
350,00000
350,00000
350,00000
2
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
2.1
Основное мероприятие"Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области музейного дела, обеспечение деятельности муниципальных музеев"
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
Смирнова Г.Д.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
2.2
Основное мероприятие"Пополнение музейных фондов муниципальных музеев"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Смирнова Г.Д.
пополнение музейных фондов, увеличение посещаемости
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма "Образование в сфере культуры"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1
Основное мероприятие"Организация и проведение детского фестиваля "Радуга талантов"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Рементова О.В.
Выявление талантливых и одаренных детей
01.01.2020
ежегодно февраль
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4
Подпрограмма "Традиционная культура и народное творчество"
136 717,01057
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
136 717,01057
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
Х
Х
4.1
Основное мероприятие"Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа
115 746,48219
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
Мизинина А.Е.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
115 746,48219
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
4.2
Основное мероприятие"Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мизинина А.Е.
Повышение творческого потенциала, обмен опытом
01.01.2020
ежегодно
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3
Основное мероприятие"Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Бровенко ЗН
Укрепление материально технической базы
01.01.2020
ежегодно
Х
Х
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4
Мероприятие "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мизинина А.Е.
Сохранение и развитие традиционной и этнической культуры
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культурно-досогувого типа
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мизинина А.Е.
Приведение зданий в состояние пригодное дальнейшей эксплуатации
01.01.2020
ежегодно май-октябрь
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма "Традиционная этническая культура и народное творчество"
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
5.1
Основное мероприятие"Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений этнической культуры"
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
Долган Т.А.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
5.2
Основное мероприятие"Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Долган Т.А.
Сохранение и развитие этнической культуры
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Серёгина О.Е.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
ежегодно на постоянной основе
местный бюджет
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
6.1
Основное мероприятие "Развитие инфраструкту и системы управления в сфере культуры"
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
6.2
Основное мероприятие"Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
245 611,61864
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
245 611,61864
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сайт администрации от 23.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: